- 1 -
第33号議案
令和元年度尾張旭市一般会計補正予算(第2号)
令和元年度尾張旭市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに
よる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ365,014千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,505,400千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定によ
り翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費
」による。
令和元年9月3日提出
尾張旭市長 森 和 実
10 96,000 21,037 117,037
1 地方特例交付金 96,000 21,037 117,037
11 1,000,000 22,585 1,022,585
1 地方交付税 1,000,000 22,585 1,022,585
13 70,605 △12,117 58,488
1 負担金 70,605 △12,117 58,488
14 500,471 △91,821 408,650
1 使用料 446,377 △91,821 354,556
15 2,922,526 183,310 3,105,836
1 国庫負担金 2,224,065 109,141 2,333,206
2 国庫補助金 680,722 74,127 754,849
3 国庫委託金 17,739 42 17,781
16 1,652,491 52,665 1,705,156
1 県負担金 886,586 54,830 941,416
2 県補助金 570,799 633 571,432
3 県委託金 193,917 △2,798 191,119
17 237,597 1,459 239,056
1 財産運用収入 37,596 487 38,083
2 財産売払収入 200,001 972 200,973
19 612,221 △94,000 518,221
1 繰入金 612,221 △94,000 518,221
20 300,000 265,090 565,090
1 繰越金 300,000 265,090 565,090
21 1,056,635 16,806 1,073,441
5 雑入 810,512 16,806 827,318
24,140,386 365,014 24,505,400
補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
地方特例交付金
地方交付税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
歳 入 合 計
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1 251,323 495 251,818
1 議会費 251,323 495 251,818
2 3,518,335 157,737 3,676,072
1 総務管理費 2,777,766 168,149 2,945,915
2 徴税費 403,413 △277 403,136
3 戸籍住民基本台帳費 196,605 990 197,595
4 選挙費 106,059 △11,125 94,934
3 9,970,188 185,208 10,155,396
1 社会福祉費 5,125,544 14,247 5,139,791
2 児童福祉費 4,400,734 170,961 4,571,695
4 2,204,114 △1,062 2,203,052
1 保健衛生費 1,347,068 △341 1,346,727
2 清掃費 844,396 △721 843,675
6 163,653 387 164,040
1 農業費 138,462 600 139,062
2 林業費 25,191 △213 24,978
8 2,774,326 1,257 2,775,583
4 都市計画費 2,181,375 1,257 2,182,632
9 831,831 841 832,672
1 消防費 831,831 841 832,672
10 2,111,135 19,385 2,130,520
2 小学校費 369,754 4,419 374,173
3 中学校費 188,110 48 188,158
4 給食センター費 586,533 16,857 603,390
5 社会教育費 254,821 △1,939 252,882
14 48,134 766 48,900
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
土木費
消防費
教育費
予備費
- 3 -
1 予備費 48,134 766 48,900
24,140,386 365,014 24,505,400
款 項 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
歳 出 合 計
- 4 -
第2表 繰越明許費
千円
10 教育費 4 給食センター費 給食配送車購入事業 17,126
款 項 事業名 金額
- 5 -
- 6 -
令和元年度
尾張旭市一般会計補正予算説明書(第2号)
- 7 -
平成25年度
- 8 -
1 総 括
(歳 入)
10 地方特例交付金 96,000 21,037 117,037
11 地方交付税 1,000,000 22,585 1,022,585
13 分担金及び負担金 70,605 △12,117 58,488
14 使用料及び手数料 500,471 △91,821 408,650
15 国庫支出金 2,922,526 183,310 3,105,836
16 県支出金 1,652,491 52,665 1,705,156
17 財産収入 237,597 1,459 239,056
19 繰入金 612,221 △94,000 518,221
20 繰越金 300,000 265,090 565,090
21 諸収入 1,056,635 16,806 1,073,441
24,140,386 365,014 24,505,400
千円
歳 入 合 計
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歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
(歳 出)
1 議会費 251,323 495 251,818
2 総務費 3,518,335 157,737 3,676,072
3 民生費 9,970,188 185,208 10,155,396
4 衛生費 2,204,114 △1,062 2,203,052
6 農林水産業費 163,653 387 164,040
8 土木費 2,774,326 1,257 2,775,583
9 消防費 831,831 841 832,672
10 教育費 2,111,135 19,385 2,130,520
14 予備費 48,134 766 48,900
24,140,386 365,014 24,505,400
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
歳 出 合 計
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
495
△2,756 160,493
238,731 △88,548 35,025
△484 △578
387
1,900 △643
841
19,385
766
235,975 0 △87,132 216,171
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円
- 11 -
特 定 財 源一 般 財 源
千円 千円 千円
2 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
21,037千円
21,037千円
千円
10款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金
1 96,000 21,037 117,037地方特例交付金
計
11款 地方交付税 22,585千円
96,000 21,037 117,037
1項 地方交付税 22,585千円
1 1,000,000 22,585 1,022,585地方交付税
計
13款 分担金及び負担金 △12,117千円
1,000,000 22,585 1,022,585
1項 負担金 △12,117千円
1 68,855 △12,117 56,738民生費負担金
計
14款 使用料及び手数料 △91,821千円
70,605 △12,117 58,488
1項 使用料 △91,821千円
2 340,838 △91,821 249,017民生使用料
446,377 △91,821 354,556計
- 12 -
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
地方特例交付 21,0371 ○行政経営課
地方特例交付金 21,037金
96,000 ⇒ 117,037
地方交付税 22,5851 ○行政経営課
普通地方交付税 22,585
820,000 ⇒ 842,585
児童福祉費負 △12,1172 ○保育課
保育所運営費負担金 △12,117担金
62,877 ⇒ 50,760
児童福祉使用 △91,8212 ○保育課
料 保育料 △91,821
288,605 ⇒ 196,784
- 13 -
10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
183,310千円
109,141千円
千円
15款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1 2,224,065 109,141 2,333,206民生費国庫負担金
2,224,065 109,141 2,333,206計
15款 国庫支出金 183,310千円
2項 国庫補助金 74,127千円
2 161,265 74,127 235,392民生費国庫補助金
680,722 74,127 754,849計
- 14 -
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
児童福祉費負 109,1412 ○保育課
担金 子どものための教育・保育給付費負担金 5,141
171,185 ⇒ 176,326
子育てのための施設等利用給付費負担金 104,000
0 ⇒ 104,000
社会福祉費補 1,7581 ○長寿課
助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 1,758
0 ⇒ 1,758
児童福祉費補 72,3692 ○保育課
助金 私立幼稚園就園奨励費補助金 △20,308
40,617 ⇒ 20,309
子ども・子育て支援臨時交付金 89,190
0 ⇒ 89,190
○こども課
母子家庭自立支援給付金事業補助金 1,440
3,480 ⇒ 4,920
母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,414
1,656 ⇒ 3,070
放課後居場所緊急対策事業補助金 633
0 ⇒ 633
- 15 -
15款 国庫支出金
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
183,310千円
42千円
千円
15款 国庫支出金
3項 国庫委託金
1 701 42 743総務費委託金
計
16款 県支出金 52,665千円
17,739 42 17,781
1項 県負担金 54,830千円
1 886,586 54,830 941,416民生費県負担金
886,586 54,830 941,416計
16款 県支出金 52,665千円
2項 県補助金 633千円
1 452,825 633 453,458民生費県補助金
計
16款 県支出金 52,665千円
570,799 633 571,432
3項 県委託金 △2,798千円
1 193,138 △2,798 190,340総務費委託金
- 16 -
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
総務管理費委 421 ○災害対策室
自衛官募集事務委託金 42託金
50 ⇒ 92
児童福祉費負 54,8302 ○保育課
担金 子どものための教育・保育給付費負担金 2,570
85,592 ⇒ 88,162
子育てのための施設等利用給付費負担金 52,260
0 ⇒ 52,260
児童福祉費補 6332 ○こども課
放課後居場所緊急対策事業補助金 633助金
0 ⇒ 633
選挙費委託金 △2,7984 ○総務課
県議会議員選挙事務委託金 △2,798
21,021 ⇒ 18,223
- 17 -
15款 国庫支出金 16款 県支出金
目 補正前の額 補 正 額 計
計
千円 千円
52,665千円
△2,798千円
千円
16款 県支出金
3項 県委託金
17款 財産収入 1,459千円
193,917 △2,798 191,119
1項 財産運用収入 487千円
1 35,219 487 35,706財産貸付収入
計
17款 財産収入 1,459千円
37,596 487 38,083
2項 財産売払収入 972千円
3 0 972 972出資法人清算金収入
計
19款 繰入金 △94,000千円
200,001 972 200,973
1項 繰入金 △94,000千円
1 612,221 △94,000 518,221繰入金
計
20款 繰越金 265,090千円
612,221 △94,000 518,221
1項 繰越金 265,090千円
1 300,000 265,090 565,090繰越金
- 18 -
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
土地建物貸付 4871 ○財産経営課
その他普通財産貸付収入 487収入
7,378 ⇒ 7,865
出資法人清算 9721 ○環境課
魚アラ処理公社清算残余財産収入 972金収入
0 ⇒ 972
基金繰入金 △94,0001 ○行政経営課
財政調整基金繰入金 △94,000
394,000 ⇒ 300,000
繰越金 265,0901 ○行政経営課
- 19 -
16款 県支出金 17款 財産収入 19款 繰入金 20款 繰越金
265,090千円
265,090千円
千円
20款 繰越金
1項 繰越金
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
計
21款 諸収入 16,806千円
300,000 265,090 565,090
5項 雑入 16,806千円
1 810,512 16,806 827,318雑入
810,512 16,806 827,318計
- 20 -
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
繰越金 265,090
300,000 ⇒ 565,090
給食費受入金 15,3909 ○保育課
保育園給食費受入金 15,390
6,624 ⇒ 22,014
雑入 1,41622 ○環境課
狂犬病予防注射受入金 △484
1,767 ⇒ 1,283
○都市整備課
鳴湫広場撤去補償費受入金 1,900
0 ⇒ 1,900
- 21 -
20款 繰越金 21款 諸収入
3 歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
1款 議会費
1項 議会費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
495千円
495千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
251,8184951 議会費 251,323 495
495251,323計 251,818 4950 00
1項 総務管理費
2款 総務費 157,737千円
168,149千円
1,239,1473391 一般管理費 1,238,808 29742
国庫支出金
42
86,0177484 市民活動費 85,269 748
- 22 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
11 200需用費 ○議事課
82-0510 議会ICT化事業 54513 440委託料
グループウェア導入委託料 440
14 105使用料及び賃 0 ⇒ 440
借料 グループウェア使用料 105
0 ⇒ 10519 △250負担金、補助
82-0954 議員研究研修事業 △250及び交付金
政務活動費交付金 △250
3,000 ⇒ 2,750
82-0955 議会活動広報事業 200
印刷製本費 200
1,951 ⇒ 2,151
12 42役務費 ○災害対策室
49-0903 自衛官募集啓発事業 4213 297委託料
看板作成手数料 42
0 ⇒ 42
○行政経営課
82-0910 例規整備・議案等事務 297
民法改正対応研修等委託料 297
0 ⇒ 297
18 298備品購入費 ○市民活動課
71-0203 地域集会所管理運営事業 45019 450負担金、補助
空調機・物置設置事業補助金 450及び交付金
300 ⇒ 750
- 23 -
1款 議会費 2款 総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
168,149千円
157,737千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
499,362132,5466 財政管理費 366,816 132,546
169,228△2,09110 電算管理費 171,319 △2,091
431,93036,60712 庁舎管理費 395,323 36,607
168,1492,777,766計 2,945,915 168,10742 00
2項 徴税費
2款 総務費 157,737千円
△277千円
268,659△2771 税務総務費 268,936 △277
- 24 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
71-0206 新池交流館管理運営事業 298
施設用備品購入費 298
0 ⇒ 298
25 132,546積立金 ○行政経営課
82-0920 基金積立金事業 132,546
財政調整基金積立金 132,546
151,800 ⇒ 284,346
18 △2,091備品購入費 ○情報課
82-0502 情報システム整備事業 △2,091
情報機器購入費 △2,091
13,450 ⇒ 11,359
13 △4,123委託料 ○財産経営課
82-0918 市役所庁舎維持管理事業 36,60717 40,730公有財産購入
清掃委託料 △5,677費
10,282 ⇒ 4,605
駐車場運営管理委託料 1,554
1,265 ⇒ 2,819
敷地拡張用地購入費 40,730
0 ⇒ 40,730
18 △277備品購入費 ○税務課
99-0207 税務課庶務事務 △277
公用車購入費 △277
1,000 ⇒ 723
- 25 -
2款 総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2項 徴税費 △277千円
157,737千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
△277403,413計 403,136 △2770 00
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費 157,737千円
990千円
197,5959901 戸籍住民基 196,605 990
本台帳費
990196,605計 197,595 9900 00
4項 選挙費
2款 総務費 157,737千円
△11,125千円
18,223△2,7983 県議会議員 21,021 △2,798
選挙費 県支出金
△2,798
- 26 -
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
13 990委託料 ○市民課
99-0305 市民課庶務事務 990
住民情報システム改修委託料 990
0 ⇒ 990
1 △99報酬 ○総務課
82-0911 愛知県議会議員選挙事務 △1,6473 △1,151職員手当等
選挙立会人報酬 △30
7 △27賃金 60 ⇒ 30
投票管理者報酬 △258 △20報償費
660 ⇒ 635
9 △3旅費 投票立会人報酬 △44
718 ⇒ 67411 △38需用費
選挙事務賃金 △27
12 △559役務費 144 ⇒ 117
ポスター掲示場等謝礼 △2013 △766委託料
110 ⇒ 90
14 △135使用料及び賃 普通旅費 △3
借料 3 ⇒ 0
消耗品費 △30
70 ⇒ 40
- 27 -
2款 総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
4項 選挙費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
△11,125千円
157,737千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
- 28 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
印刷製本費 △8
8 ⇒ 0
郵便料 △6
26 ⇒ 20
電信電話料 △12
20 ⇒ 8
クリーニング手数料 △10
10 ⇒ 0
選挙関係機器調整手数料 △531
844 ⇒ 313
選挙事務電算委託料 △36
2,100 ⇒ 2,064
ポスター掲示場設置等委託料 △276
2,238 ⇒ 1,962
選挙公報配布委託料 △47
929 ⇒ 882
選挙事務委託料 △198
867 ⇒ 669
投票所資材運搬委託料 △116
300 ⇒ 184
投票所駐車場整理委託料 △63
267 ⇒ 204
当日投票システム運用委託料 △1
2,100 ⇒ 2,099
投票所パネル移動委託料 △10
80 ⇒ 70
選挙啓発委託料 △19
300 ⇒ 281
自動車借上料 △15
- 29 -
2款 総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
4項 選挙費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
△11,125千円
157,737千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
39,865△8,3274 市議会議員 48,192 △8,327
選挙費
- 30 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
70 ⇒ 55
速報用ソフト使用料 △6
60 ⇒ 54
施設借上料 △26
332 ⇒ 306
選挙用資材等借上料 △88
407 ⇒ 319
98-0201 人件費 △1,151
時間外勤務手当 △1,098
7,042 ⇒ 5,944
管理職員特別勤務手当 △53
176 ⇒ 123
3 △897職員手当等 ○総務課
82-0912 市議会議員選挙事務 △7,4307 △61賃金
選挙事務賃金 △61
8 △20報償費 170 ⇒ 109
ポスター掲示場等謝礼 △2011 △767需用費
110 ⇒ 90
12 △1,512役務費 消耗品費 △475
1,228 ⇒ 75313 △971委託料
印刷製本費 △292
14 △350使用料及び賃 1,507 ⇒ 1,215
借料 郵便料 △1,399
7,364 ⇒ 5,96519 △3,749負担金、補助
選挙啓発広告料 △2及び交付金
358 ⇒ 356
クリーニング手数料 △10
10 ⇒ 0
不在者投票事務取扱手数料 △44
- 31 -
2款 総務費
2款 総務費
4項 選挙費 △11,125千円
157,737千円
目 補正前の額
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
計
千円 千円 千円
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
- 32 -
区 分説 明
金 額
節
千円 千円
113 ⇒ 69
選挙関係機器調整手数料 △57
500 ⇒ 443
選挙事務電算委託料 △6
1,800 ⇒ 1,794
ポスター掲示場設置等委託料 △272
6,794 ⇒ 6,522
選挙公報配布委託料 △54
929 ⇒ 875
選挙事務委託料 △154
663 ⇒ 509
投票所資材運搬委託料 △116
300 ⇒ 184
投票所内マット設置等委託料 △298
700 ⇒ 402
投票所駐車場整理委託料 △60
153 ⇒ 93
当日投票システム運用委託料 △1
2,100 ⇒ 2,099
投票所パネル移動委託料 △10
80 ⇒ 70
自動車借上料 △16
70 ⇒ 54
速報用ソフト使用料 △27
60 ⇒ 33
施設借上料 △24
307 ⇒ 283
選挙用資材等借上料 △283
407 ⇒ 124
- 33 -
2款 総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
4項 選挙費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
△11,125千円
157,737千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
△11,125106,059計 94,934 △8,327△2,798 00
1項 社会福祉費
3款 民生費 185,208千円
14,247千円
972,6504,9522 高齢者福祉 967,698 3,1941,758
費 国庫支出金
1,758
2,456,3569,2954 医療福祉費 2,447,061 9,295
14,2475,125,544計 5,139,791 12,4891,758 00
- 34 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
選挙公営負担金 △3,727
12,151 ⇒ 8,424
不在者投票外部立会人負担金 △22
22 ⇒ 0
98-0201 人件費 △897
時間外勤務手当 △813
7,910 ⇒ 7,097
管理職員特別勤務手当 △84
284 ⇒ 200
19 1,758負担金、補助 ○長寿課
及び交付金 97-0102 介護保険特別会計繰出金 3,194
介護保険特別会計繰出金 3,19428 3,194繰出金
874,954 ⇒ 878,148
99-0403 長寿課庶務事務 1,758
高齢者施設等整備事業交付金 1,758
0 ⇒ 1,758
19 9,295負担金、補助 ○保険医療課
及び交付金 12-0907 後期高齢者医療広域連合事業 9,295
後期高齢者医療療養給付費負担金 9,213
773,539 ⇒ 782,752
後期高齢者医療広域連合事務費負担金 82
15,243 ⇒ 15,325
- 35 -
2款 総務費 3款 民生費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
3款 民生費
2項 児童福祉費 170,961千円
185,208千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
1,816,5066931 児童福祉総 1,815,813 693
務費
818,886145,3022 子ども・子 673,584 565156,854 △12,117
育て支援費 国庫支出金 分担金及び
102,024 負担金
県支出金 △12,117
54,830
1,351,91622,0103 保育園費 1,329,906 22,44275,999 △76,431
国庫支出金 使用料及び
75,999 手数料
△91,821
諸収入
15,390
324,7291,9344 母子父子福 322,795 △9202,854
祉費 国庫支出金
2,854
- 36 -
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
18 693備品購入費 ○保育課
99-0411 保育課庶務事務 693
一般事務用備品購入費 693
0 ⇒ 693
13 2,183委託料 ○保育課
13-0206 特定教育・保育実施事業 212,99719 143,119負担金、補助
無償化事務委託料 1,490及び交付金
0 ⇒ 1,490
パソコン環境設定委託料 693
0 ⇒ 693
施設型給付費等負担金 1,114
182,000 ⇒ 183,114
子育てのための施設等利用給付費負担金 207,270
0 ⇒ 207,270
副食費補足給付費負担金 2,430
0 ⇒ 2,430
23-0401 幼稚園就園支援事業 △67,695
私立幼稚園就園奨励費補助金 △67,695
135,390 ⇒ 67,695
11 10需用費 ○保育課
13-0205 保育園施設維持管理事業 22,01017 22,000公有財産購入
消耗品費 10費
1,050 ⇒ 1,060
保育園用地購入費 22,000
0 ⇒ 22,000
12 14役務費 ○こども課
13-0402 児童扶養手当等支給事業 1420 1,920扶助費
送金手数料 14
- 37 -
3款 民生費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
2項 児童福祉費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
170,961千円
185,208千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
72,0881,0225 児童館費 71,066 △2441,266
国庫支出金
633
県支出金
633
170,9614,400,734計 4,571,695 22,536236,973 △88,5480
1項 保健衛生費
4款 衛生費 △1,062千円
△341千円
24,1251435 保健福祉セ 23,982 143
ンター管理
費
19,912△4846 環境対策費 20,396 △484
諸収入
△484
△3411,347,068計 1,346,727 1430 △4840
- 38 -
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
0 ⇒ 14
13-0403 母子家庭等支援事業 1,920
母子家庭自立支援給付金 1,920
4,641 ⇒ 6,561
11 1,022需用費 ○こども課
13-0903 児童館運営事業 1,022
消耗品費 1,022
1,591 ⇒ 2,613
13 △2,657委託料 ○健康課
11-0501 保健福祉センター維持管理事業 14315 2,800工事請負費
清掃委託料 △2,657
5,119 ⇒ 2,462
非常用照明改修工事 2,800
0 ⇒ 2,800
13 △484委託料 ○環境課
54-0101 犬猫適正飼育推進事業 △484
狂犬病集合予防注射実施委託料 △484
1,767 ⇒ 1,283
- 39 -
3款 民生費 4款 衛生費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
4款 衛生費
2項 清掃費 △721千円
△1,062千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
242,453△7212 塵芥処理費 243,174 △721
△721844,396計 843,675 △7210 00
1項 農業費
6款 農林水産業費 387千円
600千円
53,2656004 農地費 52,665 600
600138,462計 139,062 6000 00
2項 林業費
6款 農林水産業費 387千円
△213千円
24,978△2131 自然保全費 25,191 △213
△21325,191計 24,978 △2130 00
- 40 -
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
13 △721委託料 ○環境課
51-0501 塵芥収集事業 △721
ごみ収集委託料 △721
108,304 ⇒ 107,583
11 600需用費 ○産業課
63-0201 農業用施設維持管理事業 600
施設修繕料 600
2,300 ⇒ 2,900
13 △213委託料 ○全国植樹祭推進室
53-0902 全国植樹祭推進事務 △213
全国植樹祭関連イベント運営委託料 △126
500 ⇒ 374
全国植樹祭サテライト会場設置運営委託料 △87
4,000 ⇒ 3,913
- 41 -
4款 衛生費 6款 農林水産業費
国県支出金
特 定 財 源
8款 土木費
補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
4項 都市計画費 1,257千円
1,257千円
目 補正前の額一般財源
その他
千円 千円 千円 千円
938,214△5632 土地区画整 938,777 △563
理費
271,5901,8204 公園費 269,770 △801,900
諸収入
1,900
1,2572,181,375計 2,182,632 △6430 1,9000
1項 消防費
9款 消防費 841千円
841千円
730,6516701 常備消防費 729,981 670
43,0851714 防災費 42,914 171
- 42 -
千円
区 分
節
千円
説 明金 額
13 △563委託料 ○都市整備課
39-0901 都市再生整備計画実施事業 △563
事業効果分析調査委託料 △563
3,500 ⇒ 2,937
13 1,820委託料 ○都市整備課
31-0201 公園維持管理事業 1,820
環境整備委託料 2,000
51,800 ⇒ 53,800
遊具保守委託料 △180
2,829 ⇒ 2,649
11 500需用費 ○消防署
42-0210 消防車両維持管理事業 17019 170負担金、補助
備品修繕料 170及び交付金
1,812 ⇒ 1,982
42-0216 通信指令業務運用事業 170
設備改修工事費等負担金 170
0 ⇒ 170
42-0304 救急車両維持管理事業 330
備品修繕料 330
854 ⇒ 1,184
13 171委託料 ○災害対策室
41-0301 備蓄物資・資機材整備管理事業 171
自家用電気工作物保守委託料 171
- 43 -
8款 土木費 9款 消防費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
9款 消防費
1項 消防費 841千円
841千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
841831,831計 832,672 8410 00
2項 小学校費
10款 教育費 19,385千円
4,419千円
264,7344,4191 学校管理費 260,315 4,419
4,419369,754計 374,173 4,4190 00
3項 中学校費
10款 教育費 19,385千円
48千円
116,937481 学校管理費 116,889 48
- 44 -
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
350 ⇒ 521
13 4,419委託料 ○教育行政課
22-0506 小学校施設保守修繕事業 4,419
自家用電気工作物保守委託料 474
1,200 ⇒ 1,674
消防設備保守委託料 △108
790 ⇒ 682
環境整備委託料 4,500
2,877 ⇒ 7,377
プール清掃委託料 △211
500 ⇒ 289
空調機保守委託料 △236
7,826 ⇒ 7,590
13 48委託料 ○教育行政課
22-0509 中学校施設保守修繕事業 48
自家用電気工作物保守委託料 194
450 ⇒ 644
空調機保守委託料 △146
5,316 ⇒ 5,170
- 45 -
9款 消防費 10款 教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
3項 中学校費 48千円
19,385千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
48188,110計 188,158 480 00
4項 給食センター費
10款 教育費 19,385千円
16,857千円
603,39016,8571 給食センタ 586,533 16,857
ー費
16,857586,533計 603,390 16,8570 00
5項 社会教育費
10款 教育費 19,385千円
△1,939千円
103,519△1,2643 公民館費 104,783 △1,264
- 46 -
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
12 108役務費 ○学校給食センター
21-0301 学校給食センター事業 17,29713 △440委託料
自動車損害保険料 108
14 △129使用料及び賃 18 ⇒ 126
借料 複写機借上料 △129
147 ⇒ 1818 17,300備品購入費
施設用備品購入費 300
27 18公課費 530 ⇒ 830
公用車購入費 17,000
0 ⇒ 17,000
自動車重量税 18
9 ⇒ 27
21-0302 学校給食センター維持管理事業 △440
給湯設備保守委託料 △440
1,200 ⇒ 760
11 251需用費 ○生涯学習課
24-0302 公民館維持管理事業 △1,26413 △1,515委託料
施設修繕料 251
5,000 ⇒ 5,251
館内清掃委託料 △1,515
- 47 -
10款 教育費
国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
5項 社会教育費 △1,939千円
19,385千円
目 補正前の額一般財源
その他
千円 千円 千円 千円
48,199△6754 図書館費 48,874 △675
△1,939254,821計 252,882 △1,9390 00
1項 予備費
14款 予備費 766千円
766千円
48,9007661 予備費 48,134 766
76648,134計 48,900 7660 00
- 48 -
千円
区 分
節
千円
説 明金 額
4,221 ⇒ 2,706
13 △675委託料 ○図書館
24-0402 図書館施設維持管理事業 △675
清掃委託料 △675
2,192 ⇒ 1,517
766予備費 ○行政経営課
82-0924 予備費 766
予備費 766
48,134 ⇒ 48,900
- 49 -
10款 教育費 14款 予備費
給与費明細書
1 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期末手当 地域手当 その他 計 共済費 合 計
(千円) の手当
(人) (千円) (千円) 年間支給率 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(月分)
12,447
3.30
41,372
3.30
その他の特 別 職
計 1,081 397,463 29,736 53,819 1,784 270 483,072 86,360 569,432
12,447
3.30
41,372
3.30
その他の特 別 職
計 1,084 397,562 29,736 53,819 1,784 270 483,171 86,360 569,531
0
0.00
0
0.00
その他の特 別 職
計 △ 3 △ 99 0 0 0 0 △ 99 0 △ 99
0 △ 99
0 0
備 考
給 与 費
15,490 59,727
0 0
15,490 59,727
36,450 181,149
34,420 328,655
36,450 181,149
34,420 328,556
0 0
0
△ 99
270 44,237
144,699
294,235
270 44,237
144,699
294,136
1,058
△ 3 △ 99
0 0
0 0
29,736
補正前
1,061 294,235
比 較
長 等 0
議 員
1,784
議 員 20 103,327
長 等 3
区 分
補正後
長 等 3
294,136
29,736 1,784
議 員 20 103,327
-50-
2 一 般 職
⑴ 総 括
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
その他の増減分
合 計
(千円)
△ 2,048
4,322,122
4,320,074
備 考
給 与 費共 済 費
(千円)
1,023,776
0
1,023,776
(千円)
職員手当
1,987,049 1,309,249
1,311,297
△ 2,048
給 料
(千円)
△ 2,048
区分
(千円)
補正後
補正前
比 較
区 分
補正後
補正前
比 較
580
580
職員数
0
特殊勤務
手 当
(千円)(千円)
0
132,088
0
扶養手当
90,487
14,750
14,750824,505
824,505
(千円) (千円)
その他
の手当手 当
期末勤勉
職 員手 当の内訳
△ 1,911 △ 137
管理職員特
00
33,989
0
26,617
26,617
0
33,989
(千円)
133,999
6,822
6,822
時 間 外
1,231
別勤務手当
1,368
勤務手当
計
(千円)
3,296,298
3,298,346
手 当
※ 職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員の数を別掲
( 0)
( 4)
0
1,987,049
90,487
51,170
(千円) (千円)
通勤手当
(千円)
(人)
( 4)
51,170
報 酬
(千円) (千円)
(千円)
地域手当
補正前
区分
(千円)
住居手当
比 較
127,590
127,590
00
管 理 職
補正後
(千円)
区 分増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
備 考
管理職員特別勤務手当 △ 137
職員手当 △ 2,048 △ 2,048 時間外勤務手当 △ 1,911
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