Museo Manuel Felguérez, Zac.Museo Manuel Felguérez, Zac.
Desarrollo Social con Equidad
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 932,095 939,556 100.80% 6,784,855,986 6,864,352,416 101.17%
Varias 3,582,483 4,000,803 111.68% 1,905,399,965 1,905,399,963 100.00%
Varias 49,376 43,071 87.23% 1,251,250,312 1,251,250,306 100.00%
Varias 777,068 741,007 95.36% 366,282,673 366,282,673 100.00%
Varias 1,594 3,392 212.80% 191,415,671 191,415,671 100.00%
5,342,616 5,727,829 107.21% 10,499,204,606 10,578,701,029 100.76%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 264
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1,2,3,4 y 5. Resumen de Programas
Subprograma Descripción
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance de toda
nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural y artistica de
Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación y
deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursos
estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tres
niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el Estado; la certificación, las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para el desarrollo de
capacidades educativas en las nuevas generaciones.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Educación y Cultura
Totales
Compromisos con la Salud
Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Atención a Grupos Migrantes
55.00%
65.00%
75.00%
85.00%
95.00%
105.00%
115.00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 846,406 846,406 100.00% 5,188,052,091 5,188,052,091 100.00%
Varias 4,598 4,598 100.00% 632,439,963 711,936,393 112.57%
Varias 520 520 100.00% 224,224,822 224,224,822 100.00%
Varias 37,812 37,812 100.00% 655,589,200 655,589,200 100.00%
Varias 13,151 13,151 100.00% 1,387,605 1,387,605 100.00%
Varias 768 768 100.00% 475,944 475,944 100.00%
Varias 491 605 123.22% 11,239,767 11,239,767 100.00%
Varias 28,349 35,696 125.92% 71,446,594 71,446,594 100.00%
932,095 939,556 100.80% 6,784,855,986 6,864,352,416 101.17%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 265
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Subprograma Descripción
1,2,3,4,5,6,7 y
8.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance de toda
nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural y artistica de
Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación y
deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursos
estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tres
niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el Estado; la certificación, las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para el desarrollo de
capacidades educativas en las nuevas generaciones.
Totales
Objetivos
Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad
Sistema Integral de la Gestión Educativa
Ampliación y Modernización de la Infraestructura Física Educativa
Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior
Formación Continua del Docente en Servicio
Certificación de Habilidades Técnicas
Atención a la Diversidad Cultural
Apoyo al Deporte y la Cultura Física
73.00%
78.00%
83.00%
88.00%
93.00%
98.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
846,406 846,406 100.00% 5,188,052,091 5,188,052,091 100.00%
1 Niño 8,155 8,155 100.00% 59,335,759 59,335,759 100.00%
2 Niño 840 840 100.00% 37,218,605 37,218,605 100.00%
3 Alumno 7,847 7,847 100.00% 229,010,116 229,010,116 100.00%
4 Alumno 43,069 43,069 100.00% 511,485,246 511,485,246 100.00%
5 Alumno 15,586 15,586 100.00% 179,600,112 179,600,112 100.00%
6 Alumno 157,798 157,798 100.00% 1,876,051,126 1,876,051,126 100.00%
7 Alumno 32,926 32,926 100.00% 310,393,450 310,393,450 100.00%
8 Alumno 42,600 42,600 100.00% 872,090,986 872,090,986 100.00%
9 Alumno 39,091 39,091 100.00% 797,705,675 797,705,675 100.00%
10 Alumno 111,836 111,836 100.00% 115,411,170 115,411,170 100.00%
11 Alumno 51,506 51,506 100.00% 32,545,331 32,545,331 100.00%
12 Alumno 1,321 1,321 100.00% 46,872,150 46,872,150 100.00%
13 Alumno 286,044 286,044 100.00% 21,701 21,701 100.00%
14 Escuela 3,767 3,767 100.00% 41,233 41,233 100.00%
15 Escuela 3,767 3,767 100.00% 8,156,423 8,156,423 100.00%
17 Beca 13,344 13,344 100.00% 21,668,000 21,668,000 100.00%
18 Escuela 18,000 18,000 100.00% 1,952,981 1,952,981 100.00%
19 Docente 8,839 8,839 100.00% 35,495,798 35,495,798 100.00%
20 Escuela 70 70 100.00% 52,996,229 52,996,229 100.00%
846,406 846,406 100.00% 5,188,052,091 5,188,052,091 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 266
Desarrollo Social con Equidad
Educación y Cultura
Descripción
Educación Inicial Federalizada
Educación Inicial Estatal
Proyecto
Información Programática Información Financiera
Comportamiento del PresupuestoMeta Anual
Educación Preescolar Estatal
Educación Primaria Estatal
Educación Secundaria Estatal
Educación Especial Federalizada
No. de
Proy.
1
Objetivo
Programa
3
Subprograma
Descripción
Educación Física Estatal
Evaluación del Rendimiento Escolar
Informática Educativa
Desarrollo Educativo
Educación Física Federalizada
Descripción
Dependencia
Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad
Educación Secundaria Federalizada
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Educación Primaria Federalizada
1
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para garantizar el acceso universal a la educación básica y asegurar su calidad.
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Preescolar Federalizado
Totales
Sistema de Becas Federalizado
Equidad de Género
Sistema de Becas Estatal
Infraestructura Física Educativa Federalizada
Educación Básica para Adulto
74.00%
79.00%
84.00%
89.00%
94.00%
99.00%
104.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
4,598 4,598 100.00% 632,439,963 711,936,393 112.57%
25 Unidad Admva. 23 23 100.00% 229,339,818 308,836,248 134.66%
28 Organismo 4,202 4,202 100.00% 354,532 354,532 100.00%
29 Unidad Admva. 11 11 100.00% 2,716,206 2,716,206 100.00%
30 Unidad Admva. 77 77 100.00% 169,861 169,861 100.00%
31 Unidad Admva. 52 52 100.00% 390,962,986 390,962,986 100.00%
32 Biblioteca 233 233 100.00% 8,896,562 8,896,562 100.00%
4,598 4,598 100.00% 632,439,963 711,936,393 112.57%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 267
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
2 Sistema Integral de la Gestión Educativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para ampliar la cobertura, mejorar y consolidar el sistema educativo zacatecano en todos los niveles
y propiciar mayores índices de aprovechamiento y abatir las cifras de reprobación y deserción escolar.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Administración de Servicios Educativos Estatales
Organismos de Participación Social
Gestión y Desarrollo Institucional Federalizado
Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional
Administración de Servicios Educativos Federalizados
Sistema de Bibliotecas Públicas
Totales
71.00%
76.00%
81.00%
86.00%
91.00%
96.00%
101.00%
106.00%
111.00%
116.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
100 100 100.00% 3,622,987 3,622,987 100.00%
23 Escuela 100 100 100.00% 3,622,987 3,622,987 100.00%
420 420 100.00% 220,601,835 220,601,835 100.00%
1 Proyecto 140 140 100.00% 4,555,464 4,555,464 100.00%
2 Proyecto 140 140 100.00% 213,535,396 213,535,396 100.00%
3 Proyecto 140 140 100.00% 2,510,975 2,510,975 100.00%
520 520 100.00% 224,224,822 224,224,822 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 268
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
3 Ampliación y Modernización de la Infraestructura Física Educativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para desarrollar la infraestructura necesaria para que la educación esté al alcance de todos y de
todas, mantener a nuestros jóvenes en la escuela, permitiendo que concluyan sus estudios.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Infraestructura Física Educativa Estatal
Insituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas
Administración de Recursos
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos
Coordinación de la Operación y Ejecución de los Proyectos
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
37,812 37,812 100.00% 655,589,200 655,589,200 100.00%
24 Alumno 28,715 28,715 100.00% 204,142,991 204,142,991 100.00%
26 Alumno 2,160 2,160 100.00% 324,382,829 324,382,829 100.00%
27 Alumno 6,937 6,937 100.00% 127,063,379 127,063,379 100.00%
37,812 37,812 100.00% 655,589,200 655,589,200 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 269
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
4 Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer y consolidar la educación media superior y superior para la preparación y formación
de las nuevas generaciones de profesionistas que habrán de desarrollarse en los diferentes campos del saber humano.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Media Superior Estatal
Educación Superior Federalizada
Educación Superior Estatal
Totales
76.00%
81.00%
86.00%
91.00%
96.00%
101.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
13,151 13,151 100.00% 1,387,605 1,387,605 100.00%
22 Docente 13,151 13,151 100.00% 1,387,605 1,387,605 100.00%
13,151 13,151 100.00% 1,387,605 1,387,605 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 270
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
5 Formación Continua del Docente en Servicio
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer los programas de capacitación y actualización del personal docente del nivel medio
superior.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Formación Continua del Docente en Servicio
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
768 768 100.00% 475,944 475,944 100.00%
33 Adulto 768 768 100.00% 475,944 475,944 100.00%
768 768 100.00% 475,944 475,944 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 271
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
6 Certificación de Habilidades Técnicas
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para la certificación de habilidades técnicas adquiridas fuera del sistema escolar.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Centros de Capacitación Estatales
Totales
77.00%
82.00%
87.00%
92.00%
97.00%
102.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
491 605 123.22% 11,239,767 11,239,767 100.00%
5 Actividad 491 605 123.22% 11,239,767 11,239,767 100.00%
491 605 123.22% 11,239,767 11,239,767 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 272
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
7 Atención a la Diversidad Cultural
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que establezcan condiciones institucionales y de infraestructura que permitan fomentar la
diversidad cultural y artística de Zacatecas y propiciar un trabajo coordinado en materia cultural.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto Zacatecano de la Cultura
Regionalización del Desarrollo Cultural
Totales
88.00%
93.00%
98.00%
103.00%
108.00%
113.00%
118.00%
123.00%
128.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
28,349 35,696 125.92% 71,446,594 71,446,594 100.00%
1 Evento 48 54 112.50% 10,073,194 10,073,194 100.00%
2 Deportista 434 501 115.44% 7,586,339 7,586,339 100.00%
3 Acción 180 155 86.11% 9,113,894 9,113,894 100.00%
4 Persona 810 1,099 135.68% 941,272 941,272 100.00%
5 Acción 25,503 31,214 122.39% 20,217,375 20,217,375 100.00%
6 Acción 1,374 2,673 194.54% 23,514,519 23,514,519 100.00%
28,349 35,696 125.92% 71,446,594 71,446,594 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 273
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Subprograma Descripción
8 Apoyo al Deporte y la Cultura Física
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que impulsen una cultura del deporte, promoviendo la formación profesional de entrenadores y
ampliando la infraestructura necesaria para la práctica de ésta y de otras actividades recreativas en el Estado, a través de la coordinación de los tres
órdenes de gobierno y la sociedad.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto del Deporte
Apoyo al Deporte Federado
Impulso del Deporte de Alto Nivel
Programa Estatal del Deporte Popular
Capacitación en el Deporte
Procesos Administrativos e Instituciones
Alta Calidad en Instalaciones Deportivas
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prográmatica
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 3,003,094 3,324,050 110.69% 1,477,531,450 1,477,531,448 100.00%
Varias 208,058 211,292 101.55% 60,340,726 60,340,726 100.00%
Varias 2,267 2,154 95.02% 106,698,929 106,698,929 100.00%
Varias 250,237 314,126 125.53% 243,017,036 243,017,036 100.00%
Varias 19,726 28,626 145.12% 879,285 879,285 100.00%
Varias 99,101 120,555 121.65% 16,932,540 16,932,540 100.00%
3,582,483 4,000,803 111.68% 1,905,399,965 1,905,399,963 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 274
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
1,2,3,4,5 y 6.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan los servicios de salud de calidad reduciendo las tasas de mortalidad y enfermedades prevenibles y
mejorar las condiciones de salud en el hogar, fortalecer el sistema de prevención precisándose en las principales causas de morbilidad y mortalidad privilegiando a la población infantil;
promover la mejora de los recursos humanos que exista calidad y eficiencia, modernizando los equipos médicos y abatiendo el rezago en el abasto de medicamentos, ampliar los equipos
itinerantes de salud ampliando la cobertura de servicios para la eficaz atención de emergencias y a grupos vulnerables.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Acceso a los Servicios de Salud de Calidad
Totales
Prevención de Largo Plazo en la Salud
Modernización Integral de los Servicios de Salud
Ampliación de Cobertura con Equipos Itinerantes
Atención de Emergencia y Grupos Vulnerables
Mejoramiento de la Atención a la Salud de la Mujer
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
3,003,094 3,324,050 110.69% 1,477,531,450 1,477,531,448 100.00%
3 Cartilla 18,109 38,065 210.20% 4,275,005 4,275,005 100.00%
4 Comunidad 20 25 100.00% 1,246,473 1,246,473 100.00%
5 Material 458,614 747,281 162.94% 884,894 884,894 100.00%
6 Deteccion 24,314 25,224 103.74% 4,689,774 4,689,774 100.00%
7 Dosis 676,885 727,748 107.51% 10,158,322 10,158,322 100.00%
8 Consulta 8,112 9,896 121.99% 1,093,333 1,093,333 100.00%
9 Detección 10,803 6,496 60.13% 3,032,147 3,032,147 100.00%
10 Dosis 257,884 235,456 91.30% 3,002,569 3,002,569 100.00%
11 Paciente 50 59 118.00% 2,576,622 2,576,622 100.00%
12 Documento 130,000 110,947 85.34% 6,065,423 6,065,423 100.00%
13 Vivienda 4,500 5,782 128.49% 639,236 639,236 100.00%
14 Detección 10,622 8,413 79.20% 2,148,803 2,148,803 100.00%
15 Consulta 1,061,752 1,059,752 99.81% 340,908,129 340,908,129 100.00%
16 Consulta 155,581 155,298 99.82% 582,124,583 582,124,581 100.00%
41 Familia 185,848 193,608 104.18% 514,686,137 514,686,137 100.00%
3,003,094 3,324,050 110.69% 1,477,531,450 1,477,531,448 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 275
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
1 Acceso a los Servicios de Salud de Calidad
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que garantice el acceso a toda la población a los servicios de salud de calidad, reducir la tasa de
mortalidad por enfermedades previsibles y mejorar las condiciones de salubridad en los hogares.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Promover la Educación Saludable
Impulsar las Comunidades Saludables
Impulsar la Promoción de la Salud
Combatir las Adicciones
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los y las adolescentes
Combatir la Tuberculosis (TB)
Fortalecer El Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniasis- Cisticercosis Leptospirosis)
Fortalecer el Programa de VIH/SIDA e ITS
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativa, Cardiovasculares,
Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)
Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo)
Totales
Programa, Prevención y Rehabilitación de Discapacidades
Atención Médica de Primer Nivel
Atención Médica de Segundo Nivel
Programa Régimen de Protección Social en Salud
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
208,058 211,292 101.55% 60,340,726 60,340,726 100.00%
17 Curso 116 123 106.03% 3,257,414 3,257,414 100.00%
18 Usuario 64,937 55,073 84.81% 8,283,388 8,283,388 100.00%
19 Plática 6,708 6,936 103.40% 130,162 130,162 100.00%
20 Unidad 11,000 11,201 101.83% 4,678,567 4,678,567 100.00%
21 Muestra 1,696 688 40.57% 552,454 552,454 100.00%
22 Vivienda 4,500 5,686 126.36% 5,417,382 5,417,382 100.00%
23 Reporte 72 36 50.00% 2,168,002 2,168,002 100.00%
24 Consulta 90,000 96,356 107.06% 18,384,465 18,384,465 100.00%
25 Informe 11,648 11,494 98.68% 7,802,362 7,802,362 100.00%
26 Verificación 7,465 7,073 94.75% 4,060,216 4,060,216 100.00%
27 Anuncio 176 169 96.02% 85,722 85,722 100.00%
28 Muestra 9,740 16,457 168.96% 5,520,592 5,520,592 100.00%
208,058 211,292 101.55% 60,340,726 60,340,726 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 276
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
2 Prevención de Largo Plazo en la Salud
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que garantice el acceso a toda la población a los servicios de salud de calidad, reducir la tasa de
mortalidad por enfermedades previsibles y mejorar las condiciones de salubridad en los hogares.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales
Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva
Promover el Transplante de Órganos como una Alternativa Accesible
Asegurar la Atención de Sangre de Donadores Voluntarios no remunerados y la Cobertura Oportuna
de Sangre Segura
Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y Lepra)
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y
Oncocercosis)
Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas
Fortalecer el Programa de Salud Bucal
Desarrollar el Sistema Vigilancia Epidemiológica
Fomento y Control Sanitario de Productos e Insumos y Servicios de Salud
Control Sanitario de la Publicidad
Totales
Fortalecimiento de la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos
78.00%
83.00%
88.00%
93.00%
98.00%
103.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
2,267 2,154 95.02% 106,698,929 106,698,929 100.00%
29 Curso 14 0 0.00% 2,287,230 2,287,230 100.00%
30 Curso 546 511 93.59% 1,463,335 1,463,335 100.00%
31 Unidad 149 150 100.67% 4,648,164 4,648,164 100.00%
32 Beneficiario 1,408 1,343 95.38% 850,000 850,000 100.00%
33 Unidad 150 150 100.00% 97,450,200 97,450,200 100.00%
2,267 2,154 95.02% 106,698,929 106,698,929 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 277
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
3 Modernización Integral de los Servicios de Salud
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover el uso racional y la gestión de los recursos necesarios para modernizar los equipos
médicos y abatir los rezagos en el abasto de medicamentos.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Impulsar el Desarrollo Informático para la Operación de Programas, Sistemas de Información y
Prestación de Servicios (Proyecto e-Salud) y uso de Redes de Internet
Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Financiero
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud
Formar Especialistas en Materia de Salud
Mejorar el Abasto de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud
Totales
92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
250,237 314,126 125.53% 243,017,036 243,017,036 100.00%
34 Documentos 9 9 100.00% 191,339,855 191,339,855 100.00%
35 Consulta 250,228 314,117 125.53% 51,677,181 51,677,181 100.00%
250,237 314,126 125.53% 243,017,036 243,017,036 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 278
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
4 Ampliación de Cobertura con Equipos Itinerantes
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer y ampliar los equipos itinerantes de salud, ampliando al cobertura con servicios de
calidad creciente.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Administración en los Diferentes Niveles de Atención
Atención Médica de Primer Nivel en Unidades Médicas Móviles
Totales
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
130.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
19,726 28,626 145.12% 879,285 879,285 100.00%
36 Cuestionario 9,000 17,226 191.40% 80,275 80,275 100.00%
37 Consulta 10,726 11,400 106.28% 799,010 799,010 100.00%
19,726 28,626 145.12% 879,285 879,285 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 279
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
5 Atención de Emergencia y Grupos Vulnerables
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer las acciones de grupos de auxilio y protección civil; ampliar la cobertura de atención
a jóvenes con problemas de drogadicción y personas con problemas de salud mental.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata
Fortalecer el Programa de Violencia Familiar y Género
Totales
85.00%
95.00%
105.00%
115.00%
125.00%
135.00%
145.00%
155.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
99,101 120,555 121.65% 16,932,540 16,932,540 100.00%
38 Citología 22,373 22,373 100.00% 14,917,177 14,917,177 100.00%
39 Consulta 76,728 98,182 127.96% 2,015,362 2,015,362 100.00%
99,101 120,555 121.65% 16,932,540 16,932,540 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 280
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Subprograma Descripción
6 Mejoramiento de la Atención a la Salud de la Mujer
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para que los servicios médicos estén dedicados a la atención de enfermedades propias de la mujer.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario
Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida
Totales
55.00%
65.00%
75.00%
85.00%
95.00%
105.00%
115.00%
125.00%
Prográmatica
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 811 342 42.17% 38,453,323 38,453,323 100.00%
Varias 17,521 16,138 92.11% 1,170,054,920 1,170,054,915 100.00%
Varias 31,044 26,591 85.66% 42,742,068 42,742,068 100.00%
49,376 43,071 87.23% 1,251,250,312 1,251,250,306 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 281
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Subprograma Descripción
1,3 y 4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que apoyen para que los hogares zacatecanos cuenten con una vivienda digna, aumentar los programas de
mejoramiento de vivienda y ampliar el acceso a créditos para construcción y adquisición de viviendas, apoyando aquellas Políticas que propicien que familias y los migrantes cuenten con
una vivienda digna en su comunidad de origen, estimular hábitos de planeación urbana que antepongan la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, promover programas
de adquisición y mejoramiento de vivienda con la participación económica del gobierno y los participantes con bajos intereses, crear reservas territoriales que accedan a un desarrollo
urbano ordenado; impulsando a la sociedad al desarrollo de áreas verdes y espacios públicos con planes y programas de desarrollo urbano.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Vivienda Digna
Totales
Planeación Urbana con Participación Ciudadana
Mejoramiento de la Vivienda
76.00%
81.00%
86.00%
91.00%
96.00%
101.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
811 342 42.17% 38,453,323 38,453,323 100.00%
1 Vivienda 800 331 41.38% 28,390,848 28,390,848 100.00%
3 Programa 6 6 100.00% 1,995,114 1,995,114 100.00%
4 Programa 5 5 100.00% 8,067,360 8,067,360 100.00%
811 342 42.17% 38,453,323 38,453,323 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 282
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Subprograma Descripción
1 Vivienda Digna
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para apoyar el derecho de los Zacatecanos a tener una vivienda digna; potenciar la acción de
programas de mejoramiento de la vivienda y ampliar el acceso a créditos para construcción y adquisición de vivienda.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Construcción de Unidades Básicas de Vivienda
Coordinación General Operativa
Operación Administrativa
Totales
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
11,135 11,237 100.92% 1,158,927,364 1,158,927,359 100.00%
2 Actividad 5,826 5,826 100.00% 27,648,733 27,648,733 100.00%
3 Actividad 5,231 5,231 100.00% 14,453,201 14,453,201 100.00%
4 Obra 18 36 200.00% 248,437,323 248,437,323 100.00%
5 Obra 37 11 29.73% 18,423,843 18,423,843 100.00%
6 Obra 23 133 578.26% 849,964,265 849,964,261 100.00%
2,632 961 36.51% 985,907 985,907 100.00%
5 Escritura 2,632 961 36.51% 985,907 985,907 100.00%
3,754 3,940 104.95% 10,141,649 10,141,649 100.00%
2 Acciones 3,220 3,559 110.53% 3,143,995 3,143,995 100.00%
3 Documento 533 380 71.29% 3,932,097 3,932,097 100.00%
4 Catálogo 1 1 100.00% 3,065,557 3,065,557 100.00%
17,521 16,138 92.11% 1,170,054,920 1,170,054,915 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 283
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Subprograma Descripción
3 Planeación Urbana con Participación Ciudadana
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para impulsar prácticas y hábitos de planeación urbana con participación activa de la ciudadanía,
promover un desarrollo urbano que anteponga la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural y la ampliación de los espacios públicos de
convivencia social y esparcimiento en el marco de un ordenamiento territorial armonioso y sustentable.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación General de la Operación Técnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pública así como
de Desarrollo Urbano
Programación Presupuestal y Administración de Recursos
Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Vial
Conservación, Mantenimiento, Equipamiento y Restauración de Sitios Históricos, culturales y de
Interés Turístico
Ampliación y Conservación del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo Urbano
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado
Totales
Administrativo y de Recursos
Patrimonio y modernidad para una sociedad responsable
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
31,044 26,591 85.66% 42,742,068 42,742,068 100.00%
2 Vivienda 31,044 26,591 85.66% 42,742,068 42,742,068 100.00%
31,044 26,591 85.66% 42,742,068 42,742,068 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 284
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Subprograma Descripción
4 Mejoramiento de la Vivienda
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover el establecimiento de programas para el mejoramiento de la vivienda mediante la
participación económica del gobierno y los interesados.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Mejoramiento de Vivienda
Totales
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 47,564 54,600 114.79% 30,087,876 30,087,876 100.00%
Varias 308 288 93.51% 29,846,883 29,846,883 100.00%
Varias 729,196 686,119 94.09% 306,347,913 306,347,913 100.00%
777,068 741,007 95.36% 366,282,673 366,282,673 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 285
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Subprograma Descripción
1,2 y 4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan la integración equitativa de los diferentes grupos (adultos mayores, discapacitados,
niños, niñas y jóvenes) a todos los ámbitos sociales y a los servicios públicos, fomentar y promover la equidad de género que reduzcan los ámbitos de vulnerabilidad que
afectan principalmente a la mujer, incrementar la igualdad de oportunidades para las mujeres zacatecanas; fortalecer la Reforma de Legislación para favorecer la Equidad
de Género, el mejoramiento de atención a la salud en las mujeres e impulsar programas de trato equitativo a las personas de grupos vulnerables.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Integración Equitativa
Totales
Promoción de Equidad de Género
Trato Equitativo a Grupos Vulnerables
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
47,564 54,600 114.79% 26,887,876 26,887,876 100.00%
1 Persona 1,064 1,100 103.38% 1,917,592 1,917,592 100.00%
2 Persona 6,500 3,500 53.85% 18,562,591 18,562,591 100.00%
3 Persona 40,000 50,000 125.00% 6,407,694 6,407,694 100.00%
9,000 9,000 100.00% 3,200,000 3,200,000 100.00%
1 Micromedidores 9,000 9,000 100.00% 3,200,000 3,200,000 100.00%
47,564 54,600 114.79% 30,087,876 30,087,876 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 286
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Subprograma Descripción
1 Integración Equitativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover la integración equitativa a la vida económica y social de los diferentes grupos
vulnerables (adultos mayores y personas con capacidades diferentes) a todos los ámbitos sociales y al servicio público.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Comisión para la Integración Social de las Personas con Discapacidad
Integración Laboral y Gestión
Intégrate
Difusión y Capacitación de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
Fortalecimiento del Equipo de Micromedición
Totales
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
114 109 95.61% 1,429,634 1,429,634 100.00%
16 Acción 114 109 95.61% 1,429,634 1,429,634 100.00%
194 179 92.27% 28,417,249 28,417,249 100.00%
1 Acción 118 119 100.85% 8,455,206 8,455,206 100.00%
3 Taller 13 13 100.00% 959,275 959,275 100.00%
5 Auditoría 63 47 74.60% 19,002,768 19,002,768 100.00%
308 288 93.51% 29,846,883 29,846,883 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 287
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Subprograma Descripción
2 Promoción de Equidad de Género
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear condiciones que promuevan la equidad de género y reduzcan los ámbitos de
vulnerabilidad que afectan particularmente a la mujer, crear las condiciones económicas para incrementar la equidad y la igualdad de oportunidades
para las mujeres zacatecanas.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Programas de apoyo al comercio interior y a la población más vulnerable
Instituto para la Mujer Zacatecana
Administración de Recursos
Sensibilización y Capacitación Sobre una Cultura de Equidad entre los Géneros
Proyectos de Género
Totales
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
6,674 6,135 91.92% 2,188,674 2,188,674 100.00%
1,044 1,056 101.15% 14,361,218 14,361,218 100.00%
1 Acción 48 48 100.00% 2,238,755 2,238,755 100.00%
2 Acción 36 36 100.00% 2,637,665 2,637,665 100.00%
3 Acción 41 39 95.12% 1,444,216 1,444,216 100.00%
4 Acción 497 490 98.59% 874,109 874,109 100.00%
5 Acción 154 181 117.53% 335,202 335,202 100.00%
6 Acción 189 188 99.47% 330,745 330,745 100.00%
7 Acción 79 74 93.67% 6,500,525 6,500,525 100.00%
4,500 4,500 100.00% 5,214,746 5,214,746 100.00%
1 Actividad 3,000 3,000 100.00% 3,955,384 3,955,384 100.00%
2 Familia 1,500 1,500 100.00% 1,259,361 1,259,361 100.00%
716,978 674,428 94.07% 284,583,276 284,583,276 100.00%
2 Persona 192,585 169,394 87.96% 110,812,618 110,812,618 100.00%
3 Familia 67,841 43,412 63.99% 53,618,738 53,618,738 100.00%
4 Persona 304,319 377,559 124.07% 84,037,959 84,037,959 100.00%
5 Persona 130,000 61,543 47.34% 31,754,044 31,754,044 100.00%
6 Persona 22,233 22,520 101.29% 4,359,917 4,359,917 100.00%
729,196 686,119 94.09% 306,347,913 306,347,913 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 288
91.92% 2,188,674 2,188,674 100.00%
Instituto para la Mujer Zacatecana
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, impulso a la productividad y su bienestar económico
y fortalecimiento municipal
Estímulos a la Juventud
Atención a Población en Desamparo
Atención a Personas con Discapacidad
4
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo
Información Programática
Descripción
Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Subprograma Descripción
Administración Responsable
Asesoría 6,674 6,135
4 Trato Equitativo a Grupos Vulnerables
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear y ejecutar Políticas Públicas específicas para la atención a grupos vulnerables.
No. de
Proy.
Dependencia
Políticas Públicas de Juventud
Poder Joven
Expresión Juvenil
Prevención en la Salud Juvenil
Sexualidad, Equidad y Género
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto de la Juventud
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Control Administrativo Eficiente
Fortalecimiento Institucional
Asistencia Social y Desarrollo Familiar
Totales
Acciones de Autoempleo a Grupos Vulnerables
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario
91.00%
92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
Prográmatica
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 784 2,213 282.27% 31,067,192 31,067,192 100.00%
Varias 140 200 142.86% 1,673,276 1,673,276 100.00%
Varias 380 536 141.05% 156,304,387 156,304,387 100.00%
Varias 283 435 153.71% 1,853,139 1,853,139 100.00%
Varias 7 8 114.29% 517,677 517,677 100.00%
1,594 3,392 212.80% 191,415,671 191,415,671 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 289
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Subprograma Descripción
1,2,4,5 y 6.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que fortalezcan la condición binacional en Estado creando mercados para nuestros productos y así
canalizar sus inversiones productivas, gestionar apoyos económicos de Instituciones Internacionales para promover oportunidades en el Estado y así disminuir los efectos de
la migración; impulsar y fortalecer el Programa 3 x 1 como vías de financiamiento en obras de infraestructura social y comunitaria, apoyar las estrategias transnacionales en
los servicios de educación y salud; divulgar la cultura de nuestro Estado en las comunidades migrantes en el extranjero.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Zacatecas Binacional
Totales
Mercado de Nuestos Productos
Fortalecimiento del 3 X 1
Educación y Salud Binacional
Difusión de la Cultura Zacatecana
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
784 2,213 282.27% 31,067,192 31,067,192 100.00%
1 Acción 704 2,137 303.55% 20,544,415 20,544,415 100.00%
3 Acción 36 41 113.89% 8,837,795 8,837,795 100.00%
6 Acción 44 35 79.55% 1,684,982 1,684,982 100.00%
784 2,213 282.27% 31,067,192 31,067,192 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 290
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Subprograma Descripción
1 Zacatecas Binacional
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que fortalezcan la condición binacional del Estado de Zacatecas, a través de acciones
gubernamentales para atender a los migrantes.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto Estatal de Migración
Consolidación del Vínculo Interinstitucional para la Atención del Migrante
Administración y Operación del Instituto Estatal de Migración
Consolidación del Proceso de Institucionalización Interno
Totales
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
140 200 142.86% 1,673,276 1,673,276 100.00%
14 Empresa 140 200 142.86% 1,673,276 1,673,276 100.00%
140 200 142.86% 1,673,276 1,673,276 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 291
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Subprograma Descripción
2 Mercado de nuestos productos
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear mercados para nuestros productos, canalizar sus inversiones productivas, posicionar los
productos zacatecanos en el mercado estadounidense y promover los proyectos de inversión para migrantes.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Impulsora de Exportaciones y Proyectos con Capital Migrante
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
380 536 141.05% 156,304,387 156,304,387 100.00%
15 Expediente 380 536 141.05% 156,304,387 156,304,387 100.00%
380 536 141.05% 156,304,387 156,304,387 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 292
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Subprograma Descripción
4 Fortalecimiento del 3 X 1
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para impulsar el fortalecimiento del Programa 3X1 como vía para el financiamiento de obras de
infraestructura social y comunitaria.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa 3 X 1
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
13 9 69.23% 206,440 206,440 100.00%
5 Acción 13 9 69.23% 206,440 206,440 100.00%
270 426 157.78% 1,646,699 1,646,699 100.00%
40 Módulo 270 426 157.78% 1,646,699 1,646,699 100.00%
283 435 153.71% 1,853,139 1,853,139 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 293
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Subprograma Descripción
5 Educación y Salud Binacional
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para apoyar las estrategias de servicios educativos y de salud para la población binacional.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto Estatal de Migración
Promoción de la Educación Binacional y de la Salud del Migrante
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Migrantes Vete Sano, Regresa Sano
Totales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
7 8 114.29% 517,677 517,677 100.00%
2 Evento 7 8 114.29% 517,677 517,677 100.00%
7 8 114.29% 517,677 517,677 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 294
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Objetivo Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a grupos migrantes
Subprograma Descripción
6 Difusión de la Cultura Zacatecana
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para difundir la Cultura Zacatecana entre las Comunidades migrantes en el extranjero.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto Estatal de Migración
Difusión de la Cultura Zacatecana en el Ámbito Binacional
Totales
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
Prográmatica
Financiera