DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523
E-mail: [email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id
PALEMBANG
DAFTAR ISI
SURAT PENGANTAR
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHG (LPPD)
KATA PENGANTAR ..........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................
A.
1
2
3
4
5
Dasar Hukum........................................................................................................
Bidang Sekretariat ...............................................................................................
Bidang Pelayanan Kesehatan ..............................................................................
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan ...........................................................
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ...................................................
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan .…………………………………….......
BAB II RENCANA STRATEGIS ......................................................................................
A. Visi Misi Dinas Kesehatan …………………………..........................................
1 Visi ……………..................................................................................................
.2. Misi ……………………………..........................................................................
B. Strategi dan kebijakan ..........................................................................................
1. Strategi …….........................................................................................................
2. Kebijakan ..............................................................................................................
C. Program ……………............................................................................................
BAB III URUSAN DESENTRALISASI. ………………………………………….........
A.
1.
2.
3.
4.
.5.
.6.
B.
1.
2.
3.
Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib................................
Program dan Kegiatan .........................................................................................
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ………………………………..
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional ……………………………………...............
Alokasi dan Realisasi Anggaran ………………………………………..............
Proses Perencana Pembangunan ……………………………………………......
Kondisi Sarana dan Prasarana …………………………………………………..
Indikator Kinerja Kunci ………………………………………………………...
Tataran Pengambilan Kebijakan ………………………………………………...
Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum ………………….
Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan
Pilihan …………………………………………………………………………..
BAB IV PENUTUP ………………………………………….........
LAMPIRAN
A DPA Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013
B PROSEDUR KERJA dan INSTRUKSI KERJA
C RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2013
D RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 – 2013
E JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL dan STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG
F CAKUPAN IMUNISASI PER KELURAHAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2013
G SASARAN MUTU PROGRAM P2. TUBERKULOSI :
-Pencapaian Angka CDR Tuberkulosis (+) di Kota Palembang (Penemuan dan
Penanganan Penderita Baru Tuberkulosis BTA (+) ) tahun 2013
H DISTRIBUSI PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN SYNDROME
SHOCK DENGUE (+) PERKECAMATAN SE-KOTA PALEMBANG TAHUN 2013
I ELEMEN DATA IKK dan PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB dan PILIHAN
J LAPORAN BULANAN PELAYANANAN PERSALINAN dan NIFAS
K LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
L ELEMEN DATA IKK dan DATA PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB
dan PILIHAN
M REKAPITUALASI DATA BALITA GIZI BURUK PASCA PERAWATAN TAHUN 2013
N LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
O RUMAH TANGGA SEHAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2013
P JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KECAMATAN dan PUSKESMAS KOTA
PALEMBANG TAHUN 2013
LAMPIRAN FOTO
SURVEY TERHADAP KEPUASAN ATAS PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program
pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting
dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat
diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana
untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang
mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan
dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan
pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih
baik diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 2
Palembang Tahun 2008 – 2013, yang berisi visi, misi serta tahapan-
tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target
(indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan
kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.
Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas
untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota
Palembang yaitu “PALEMBANG EMAS 2018 (Elok Madani Aman dan
Sejahtera) dan Misi Kota Palembang sebagai berikut :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan
mandiri dalam pembangunan.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga
terciptanya masyarakat yang Religius.
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan
di setiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, Beradat dan Sejahtera
Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor
kesehatan adalah misi ke 2 (dua) dan misi ke 6 (Enam)
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 3
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota
Palembang adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan
Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ….. Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2013-2018.
18. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga
Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang
EMAS 2018, Dinas Kesehatan . mempunyai Rencana Strategis yang
dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur
Dinas Kesehatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 5
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Palembang adalah :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dapat
dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu (SMART).
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam
perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan
terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna
efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada
RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar
didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan
memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi,
konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan
instansi yang terkait.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 6
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas
Kesehatan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kesehatan, telaahan visi, misi dan program
walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra
kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah,
strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas
Kesehatan. untuk periode lima tahun dan rincian target capaian
tahunannya.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 7
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG
Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN.
Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga unsur
SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota Palembang.
Dinas Kesehatan Kota Palembang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20
Agustus 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor
29 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan
unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan
kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
Kesehatan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memimpin kegiatan Dinas dari urusan kesekretariatan serta bidang
yang ada dalam lingkungan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh
Walikota.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 9
b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas.
c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional
pembangunan daerah di bidang kesehatan.
d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan
bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta
e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur
Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha
pelaksanaan tugas dan fungsi.
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Dasar
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Seksi Kesehatan Khusus
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana
3. Seksi Penyehatan Lingkungan
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan, Pendidikan dan Pelatihan
2. Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi
3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 10
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Jaminan Kesehatan
2. Seksi Kefarmasian
3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas
dapat dilihat pada bagan berikut:
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 11
Perekam Medis;
Administrator
Kesehatan
Apoteker;
Administrator
Kesehatan
Administrator
Kesehatan
Perekam Medis
Epidemiolog;
Entomolog;
Laboratorian; Sanitarian;
Penyuluh Kesehatan
SEKRETARIS
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM
SUBBAG
TATA USAHA
SUBBAG
KEUANGAN &
PERLENGKAPAN
BIDANG
PENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN
BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
BIDANG
JAMINAN SARANA
KESEHATAN
SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT
SEKSI
PENGENDALIAN WABAH
DAN BENCANA
BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI
KESEHATAN DASAR
SEKSI
KESEHATAN KHUSUS
SEKSI
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
SEKSI
PERENCANAAN,
PENDAYAGUNAAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKSI
REGISTRASI PERIZINAN DAN
AKREDITASI
SEKSI
DATA DAN IFORMASI
KESEHATAN
SEKSI
JAMINAN KESEHATAN
SEKSI
KEFARMASIAN
KEPALA DINAS
KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG UPTD
UPTD
Puskesmas
KEL. JABFUNG
SEKSI
SARANA DAN
PERALATAN KESEHATAN
Dokter; Dokter Gigi;
Nutrisionist; Bidan;
Perawat; Perawat Gigi
KEL. JABFUNG
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 12
Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara
lain :
1. Bidang Sekretariat
a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penerapan ISO
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
b. Pembangunan gedung Dinas Kesehatan
c. Pembangunan Puskesmas Perawatan di kecamatan
d. Rehabiliitasi Puskesmas dan Pustu
e. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
f. Puskesmas Keliling
g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat
i. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
k. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
m. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
n. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan
o. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
p. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
q. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
r. Memfasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
s. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 13
t. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Peralatan Kerja
u. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
v. Pelaksanaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian
w. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya serta
pakaian khusus
x. Pengembangan Budaya Kerja untuk mendukung Reformasi
Birokrasi
y. Penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan SAKIP (Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan/RKT, Tapkin, LPPD dan EKPPD).
2. Bidang Pelayanan Kesehatan.
a. Peningkatan dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan
melahirkan
b. Peningkatan dan pelayanan kesehatan WUS dan Ibu Nifas
c. Peningkatan dan pelayanan kesehatan bayi dan balita
d. Audit Maternal Perinatal
e. Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi
f. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
g. Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi
Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang
Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
h. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar
Gizi
i. Penanggulangan Gizi Lebih.
j. Reorientasi Puskesmas Brain Boster
k. Pelayanan kesehatan Intelegensia pada balita, lansia, faktor
resiko vaskulair di Puskesmas
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 14
l. Bimbingan Teknis dan Supervisi ke Puskesmas beserta
jaringannya
m. Pemantauan kasus rujukan Puskesmas ke RS
n. Pemantuan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
o. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
p. Pendampingan pembentukan Bank Darah di Rumah Sakit
q. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
r. Deteksi dini gangguan jiwa, katarak dan gangguan THT
s. Pengembangan upaya kesehatan kerja dan olah raga
t. Pengembangan Standarisasi tanaman obat bahan alam
Indonesia
u. Pengembangan Pengobatan Tradisional di Puskesmas
3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
a. Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi
b. Pembentukan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
c. Penyuluhan Lingkungan Sehat
d. Pengendalian Dampak Kesehatan
e. Pengembangan Kota Sehat
f. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga dan Restaurant
g. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
h. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah dan ibu
hamil
i. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit :
i. Pneumonia, ii. TB-Paru,
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 15
iii. diare, iv. Rabies, v. Kusta,
vi. ISPA, vii. Penyakit Kelamin dan HIV AIDS
j. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
k. Diseminasi Informasi Penyakit Tidak Menular
l. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
m. Surveilans epidemiologi
n. Siap dan tanggap darurat kejadian luar biasa dan bencana
o. Pengendalian kesehatan Matra (Surveilens Kesehatan Haji dan
Hiperbarik)
p. Pelayanan Kesehatan Lapangan (P3K, Pengobatan Massal,
Segel jenazah, pelayanan kesehatan bencana)
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Penempatan SDM sesuai kompetensi
c. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis
d. Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan
Kesehatan
e. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan
elektronik dan mobil informasi
f. Penyediaan sarana penyebaran informasi
g. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas
h. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
i. Penyusunan Profil Kesehatan
j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemrintah (LAKIP)
k. Monitoring evaluasi data dan cakupan program
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 16
5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
b. Pembinaan Kelurahan Siaga
c. Sosialisasi Program JKN
d. Revitalisasi Posyandu
e. Pembinaan Sekolah Sehat
f. Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren
g. Pembinaan Dokter Kecil
h. Pembinaan Kader Kesehatan
i. Pembinaan Pramuka Saka Bhakti Husada
j. Peningkatan Puskesmas
k. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
l. Peningkatan Puskesmas
m. Reorientasi Puskesmas menjadi Puskesmas PONED
n. Pengawasan bahan pangan dan obat berbahaya
o. Pelayanan Masyarakat Miskin
i. Jaminan Masyakat Miskin
ii. Jaminan Persalinan
iii. Jaminan Kesehatan Daerah
p. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
i. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
ii. Regensia
iii. Larvasida
iv. Pendistribusian obat
q. Pembinaan dan Pemantauan sarana pelayanan kesehatan
milik pemerintah dan swasta (Puskesmas, RS, BP, Klinik,
Apotik Laboratorium)
r. Monitoring obat perbekalan kesehatan di sarana kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 17
s. Kemitraan dengan RSM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Daerah, Lembaga Pendidikan
2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan
Sumber daya aparatur Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak
1.281 orang dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai SD
sampai dengan Spesialis/ Magister. Kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Palembang
berdasarkan jenis pegawai, pendidikan formal, pangkat/golongan
dan esselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.1 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang
Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2013
NO Jenis Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 998
2 Calon Pegawai Negeri Sipil 0
3 Non PNS 283
Jumlah 1281
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 18
Tabel 2.2 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang
Berdasarkan Golongan Tahun 2013
No. Golongan A B C D E Jumlah
1. IV 26 21 15 3 - 65
2. III 140 250 187 199 - 776
3. II 7 6 56 85 - 154
4. I - - 3 - - 3
5. Non PNS - - - - - 283
J u m l a h 1281
Tabel 2.3
Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013
No. Pendidikan Jumlah
1. S2/Spesialis 36
2. S1/D IV 238
3. D I/D III 426
4. SMA 9
5. SMP 9
6. SD -
J u m l a h 998
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 19
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2013
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 21
2 Jabatan Fungsional 937
3 Tenaga Teknis Lainnya 15
4 Arsiparis 1
5 Staf Administrasi / Tata Usaha 24
Jumlah 998
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang
Berdasarkan Jenis Tenaga Tahun 2013
No Jenis Tenaga Jumlah
1 Dokter 72
2 Dokter Spesialis 9
3 Dokter Gigi 30
4 Apoteker 2
5 Bidan 227
6 Perawat 265
7 Perawat Gigi 81
8 Ahli Madya Gizi 35
9 Sanitarian 38
10 Analis 29
11 Asisten Apoteker 64
12 Kesehatan Masyarakat ( S1 ) 33
13 Tenaga Non Kesehatan 93
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 20
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang
sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2008 - 2013 berdasarkan indikator kinerja
yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang
tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 21
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang
2008 2009 2010 2011 2012Trans
20132008 2009 2010 2011 2012
Trans
20132008 2009 2010 2011 2012
Trans
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1Angka Us ia Harapan
Hidup (UHH)tahun 70.60 70 70.00 70.00 70.60 70.60 70.60 - - - - - -
2Angka Kematian Bayi
(AKB)
per 1000
kelahiran
hidup
26.00 - - - - - 3.14 2.00 3.00 2.00 3.08 3.08 - - - - - -
3Cakupan kelurahan
s iaga akti f% 80.00 45.5 50 55 60 70 70 44.9 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.68 200.00 181.82 166.67 142.86 142.86
4Cakupan Posyandu
Mandiri% 40 40 40 40 40 40 40 38.8 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 97.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5
Cakupan penjaringan
kesehatan s iswa SD dan
setingkatnya
% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 24.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 48.00
6Obat Essens ia l generik
di sarana kesehatan
US $ per
pnddk1.2 1 1 1 1.1 1.2 1.2 0.32 0.39 1.04 1.14 0.94 - 32.00 39.00 104.00 103.64 78.33 -
7Ras io puskesmas per
satuan penduduk
per 30.000
pnddk0.94 0.76 0.8 0.84 0.88 0.94 0.94 0.77 0.83 0.80 0.80 0.80 0.80 101.32 103.75 95.24 90.91 85.11 85.11
8Cakupan Sis tem
Informas i Kesehatan% 70 70 70 70 70 70 70 40.54 69.23 69.23 100.00 71.80 71.80 57.91 98.90 98.90 142.86 102.57 102.57
9
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 179.87 168.69 100.00 100.00 100.00 100.00 179.87 168.69 100.00
10
Cakupan kelurahan
Universa l Chi ld
Immunization (UCI)
% 100.00 99 100 100 100 100 100 99 100.00 94.40 100.00 100.00 96.10 100.00 100.00 94.40 100.00 100.00 96.10
11AFP rate 2/100.000
penduduk
2 /100.000
pddk
2
/100.00
0 pddk
8 8 8 8 10 5 8 8.00 8.00 8.00 10.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12
Cakupan penemuan
penderi ta pneumonia
ba l i ta
% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00
13Cakupan Penemuan
pas ien baru BTA pos i ti f% 100.00 70 70 70 70 70 50 86 70.50 71.22 71.84 72.04 50.00 122.86 100.71 101.74 102.63 102.91 100.00
14Cakupan Penemuan dan
Penanganan TB Paru% 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00
15Cakupan Penderi ta DBD
yang di tangani% 92.00 75 78 82 85 88 50 78 84.90 99.10 87.14 93.66 50.00 104.00 108.85 120.85 102.52 106.43 100.00
16Cakupan penemuan
penderi ta diare% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17Angka Prevalens i
Penyaki t HIV% 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 <0,5 <0.5 1.28 1.90 - 1.10 - <0.5 - - - - - -
18Angka Kematian karena
Penyaki t Malaria
per
100.000 - - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
19
Cakupan kelurahan
mengalami KLB
di lakukan penyel idikan
epidemiologi kurang <
24 jam
% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ras io Capaian pada Tahun
NoIndikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungs i SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
La innya
Target Renstra SKPD Tahun Real i sas i Capaian Tahun
Satuan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 22
2008 2009 2010 2011 2012Trans
20132008 2009 2010 2011 2012
Trans
20132008 2009 2010 2011 2012
Trans
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Ras io Capaian pada Tahun
NoIndikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungs i SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Real isas i Capaian Tahun
Satuan
20
Tempat-tempat umum
memenuhi syarat
kesehatan
% 95 80 83 85 90 95 50 78 84.20 89.60 90.79 95.39 51.32 97.50 101.45 105.41 100.88 100.41 102.64
21
Tempat pengolahan
makanan (TPM)
memenuhi syarat
kesehatan
% 95 80 83 85 90 95 50 78 84.00 88.66 90.37 95.04 50.62 97.50 101.20 104.31 100.41 100.04 101.24
22Keluarga menggunakan
a i r bers ih% 95 80 85 87 90 95 100 80.2 89.00 86.69 92.04 95.02 95.59 100.25 104.71 99.64 102.27 100.02 95.59
23Cakupan pelayanan
anak bal i ta% 90.00 90 90 90 90 90 50 94.6 79.30 98.99 102.00 90.00 48.97 105.11 88.11 109.99 113.33 100.00 97.94
24
Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak us ia 6-24
bulan keluarga miskin
% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 106.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 106.10 100.00 100.00
25
Cakupan bal i ta gizi
buruk mendapatkan
perawatan
% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
26Prosentase Bal i ta Gizi
Buruk% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 0.01 0.023 0.016 0.011 0.012 0.013 - - - - - -
27Cakupan kunjungan ibu
hami l K4% 95.00 87 90 91 92 93 50 91.1 94.80 95.00 94.50 95.33 49.23 104.71 105.33 104.40 102.72 102.51 98.46
28
Cakupan kompl ikas i
kebidanan yang
di tangani
% 90.00 70 75 80 80 80 50 97 100.00 63.00 92.80 84.29 50.44 138.57 133.33 78.75 116.00 105.36 100.88
29
Cakupan pertolongan
persa l inan oleh nakes
yang memi l iki
kompetens i kebidanan
% 90.00 84.5 87 90 92 94 50 91.3 92.60 93.90 95.83 94.05 49.08 108.05 106.44 104.33 104.16 100.05 98.16
30Cakupan pelayanan
ni fas% 90.00 90 90 90 90 90 50 99.2 89.20 93.60 91.60 90.02 48.36 110.22 99.11 104.00 101.78 100.02 96.72
31
Cakupan neonatus
dengan kompl ikas i yang
di tangani
% 80.00 80 80 80 80 80 40 93.6 100.00 83.60 95.39 81.46 46.25 117.00 125.00 104.50 119.24 101.83 115.63
32 Cakupan kunjungan bayi % 90.00 90 90 90 90 90 50 104 107.00 100.00 102.60 90.72 48.55 115.56 118.89 111.11 114.00 100.80 97.10
33 Cakupan PHBS % 60 40 45 50 55 90 50 52.3 60.00 88.00 70.03 78.69 52.56 130.75 133.33 176.00 127.33 87.43 105.12
Catatan:
Sumber : LAKIP Kepala Dinas Kesehatan,
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 23
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang
1. Belanja Tidak langsung
a. Belanja Pegawai 34,169,757,636 39,962,843,000 42,810,603,000 45,188,305,000 51,125,013,000 60,791,340,000 33,382,299,147 39,385,185,726 42,013,029,766 44,024,105,107 48,635,423,641 ############ 0.977 0.986 0.981 0.974 0.951 3,391,051,073 3,050,624,899
b. Belanja Brg/jasa
2. Belanja langsung
a. Belanja Pegawai 4,194,067,500 4,090,445,000 1,252,467,500 1,712,111,000 1,218,888,500 1,149,552,000 3,315,755,020 2,631,752,500 1,128,170,500 1,480,906,000 1,106,593,500 509,281,000 0.791 0.643 0.901 0.865 0.908 -595,035,800 -441,832,304
b. Belanja Brg/jasa 13,924,056,500 12,388,850,840 21,322,932,100 36,634,729,184 41,144,886,405 ############ 11,984,268,804 10,216,221,947 20,751,963,797 36,016,198,842 39,907,389,663 ############ 0.861 0.825 0.973 0.983 0.970 5,444,165,981 5,584,624,172
c. Belanja Modal 4,338,156,000 12,969,546,000 4,639,448,000 8,653,930,500 14,508,556,910 8,956,642,500 4,217,523,626 10,316,598,501 4,514,128,013 8,447,440,800 14,423,786,210 3,288,259,815 0.972 0.795 0.973 0.976 0.994 2,034,080,182 2,041,252,517
Catatan:
Matrik ini digunakan untuk menunjukkan pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD mela lui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.
Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 195705271986121001
Belanja
Pembiayaan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 24
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan
beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan
tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembagan selama lima
tahun ke depan. Salah satu metode yang dipergunakan untuk
melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah Metode
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dengan
metode SWOT ini, identifikasi lingkungan yang ada di Dinas
Kesehatan Kota Palembang adalah sebagai berikut:
KEKUATAN (S/Strength ) : 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palembang 2013–2018
3. Pelayanan kepada masyarakat telah tersertifikasi ISO 9001 : 2008
(Dinas Kesehatan dan 4 puskesmas)
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang telah cukup memadai
5. Sarana dan Prasarana yang memadai di Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskeskel
6. Dana APBD Kota yang tersedia
7. Adanya komitmen pimpinan (Eksekutif dan Legislatif)
8. Adanya pembagian wilayan kerja Puskesmas
KELEMAHAN (W/ Weaknesses) :
1. Belum adanya dokumen Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat belum optimal
3. Dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan tenaga kesehatan
masih kurang
4. Belum adanya data yang akurat
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 25
5. Program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal
dilaksanakan masyarakat
6. Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Paramedis yang belum
memadai karena banyaknya tenaga yang pension
PELUANG-PELUANG (O/Opportunities) :
1. Prioritas Pembangunan Kota Palembang pada pendidikan dan
kesehatan
2. Dukungan dari media massa dan terbentuknya badan-badan
penunjang progran kesehatan (Kelompok Kerja operasional DBD,
GERTAK PSN DBD, Komite penanggulangan HIV/AIDS, Pokjanal
Posyandu dan Kawasan Tanpa Rokok)
3. Institusi pendidikan kesehatan berada di Kota Palembang
4. Tersedianya dana APBN
5. Adanya kemitraan (RSMH, RSUD BARI, RS Muhammadyah, RS
Siti Khadijah)
6. Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. Dukungan dari TP PKK
8. Adanya puskesmas Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
dan Posbindu PTM
TANTANGAN (T/Treaths) :
1. Bertambahnya sarana pelayanan kesehatan swasta yang
berorientasi hanya kuratif dan hanya bersifat bisnis, kurang
memperhatikan standart pelayanan kesehatan yang diatur dalam
undang undang
2. Masih adanya penyakit-penyakit Triple Burdden (infeksi klasik,
infeksi canggih dan penyakit-penyakit akibat perilaku dan
perubahan gaya hidup)
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 26
3. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan yang
mempengaruhi status kesehatan
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular
dan penyakit tidak menular
5. Tingginya arus urbanisasi dan Mobilisasi Penduduk
6. Bertambahnya sarana hiburan dan lainnya yang berfungsi ganda
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Kesehatan
Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara
lain:
1. Anggaran kesehatan masih rendah (< 5 %) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal
3. Endemis terhadap kasus DBD
4. Tingginya kasus penyakit menular khususnya Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan stigma HIV/AIDS
5. Pola Hidup Bersih dan Sehat dimasyarakat yang masih rendah
6. Program pembinaan Rumah Sakit masih kurang maksimal,
akibatnya RS menjadi kurang kooperatif.
7. Masih ada sarana kesehatan belum memenuhi syarat perizinan
8. Penggunaan obat rasional di puskesmas dan pustu masih rendah
9. Kegiatan lintas sektor masih belum berjalan dengan baik
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Walikota
Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan
pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah
cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan
dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-
ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota
yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 28
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang
merumuskannya dalam enam Misi Kota Palembang Tahun 2013-
2018, yaitu :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi
dan mandiri dalam pembangunan.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga
terciptanya masyarakat yang Religius.
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan
lingkungan di setiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang
urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota
Palembang, maka Dinas Kesehatan Kota Palembang berkaitan
langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 dan Misi ke 6 yaitu
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta peningkatan pelayanan masyarakat dan Melanjutkan
pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf
internasional, BerAdat dan Sejahtera
Beberapa permasalahan pelayanan Kesehatan yang dapat
mempengaruhi pencapaian Misi Kota Palembang yang ke 2
“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta peningkatan pelayanan masyarakat” dan Misi ke 6
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 29
“Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera” adalah
sebagai berikut.
1. Kinerja aparatur yang belum optimal
2. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal
3. Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang masih kurang
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
1. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan
Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta
tugas pokok dan fungsi Kementrian Kesehatan, maka ditetapkan
Visi Kementrian Kesehatan, yaitu “Masyarakat Sehat Yang
Mandiri dan Berkeadilan".
Misi Kementrian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu dan berkeadilan
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya
kesehatan
d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementrian
Kesehatan, teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat
dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, antara
lain :
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 30
a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui dana
APBN dan DAK
b. Progranm Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
c. Penguatan program / kegiatan peningkatan kesehatan
masyarakat di Kota Palembang
Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai
kendala internal Kementrian Kesehatan yang harus ditekan
serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kota
Palembang antara lain :
a. Petunjuk pelaksanaan teknis dan Sosialisasi Program JKN
terhadap lintas sektor yang belum optimal
b. Masih terbatasnya penyediaan tenaga kesehatan serta sarana
dan prasarana kesehatan.
c. Dukungan pembiayaan yang masih kurang
2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan, yaitu “Masyarakat Sumatera Selatan yang
Sehat untuk Membangun Bangsa dan Negara dengan
Mengoptimalkan Anggaran Kesehatan dan Seluruh Potensi
untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :
1) Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas bagi Seluruh
Masyarakat Sumatera Selatan.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 31
2) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat.
3) Meningkatkan profesionalitas SDM Kesehatan.
4) Mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan dengan
tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan
kesehatan.
Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan
yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang,
antara lain :
a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk mencegah,
jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani terhadap
kebutuhan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Sosial
Kesehatan Semesta.
b. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat akan
berdampak positif terhadap penurunan beban anggaran kesehatan
untuk biaya pengobatan (kuratif).
c. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong
peningkatan jumlah SDM Kesehatan professional yang berakhlakul
karimah; jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif;
dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan Kesehatan yang
memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta melakukan
pembinaan yang berkelanjutan
d. Paradigma baru pembangunan kesehatan menempatkan pelayanan
kesehatan bukan hanya di Rumah Sakit dan Poliklinik atau
pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi menyembuhkan dan
memulihkan, tetapi mencakup dan mengutamakan upaya
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 32
peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif) dengan
sasaran utama kelompok atau masyarakat yang sehat.
e.
Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai
kelemahan internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang
harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas
Kesehatan Kota Palembang antara lain:
a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan dari segi kuantiítas
maupun kualitas masih perlu ditingkatkan terus. Perlu adanya
analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang
akan menduduki struktur baru Dinas yang sesuai dengan PP No.
38/2007, PP No. 41/2007 dan Kepmenkes No. 267/2008
b. Sistem Manajemen Database masih lemah, sehingga informasi
tentang pencapaian hasil pembangunan kesehatan masih sulit
didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapaian
indikator kesehatan.
c. kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan
meningkatnya prevalensi kurang gizi, yang dapat membahayakan
kelangsungan dan kualitas SDM masa mendatang yang
diakibatkan jumlah penduduk miskin yang bertambah, angka
pengangguran bertambah, Kultur dan perilaku serta tingkat
pendidikan masyarakat yang rendah,
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang
mengembangkan rencana Penyediaan sarana kesehatan didasarkan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 33
pada kebutuhan jumlah penduduk yang akan dilayani, disertai
dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan
pemerataan kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang
murah dan berkualitas.
Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:
1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.
Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Kesehatan Kota
Palembang untuk melaksanakan hal hal sebagai berikut :
(1) Kawasan tempat bangunan fasilitas kesehatan berada antara
lain kawasan RS. Muhammad Husein, RSUD Palembang BARI,
RS. RK. Charitas, RS Siti Khodijah, kawasan puskesmas dan
lainnya.
(2) Pengembangan puskesmas dan puskesmas pembantu
dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kota.
(3) Pengembangan Puskesmas non perawatan menjadi puskesmas
perawatan atau rumah sakit tingkat pratama.
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 34
mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh
pelaksanaan program pembangunan. Maka Dinas Kota Palembang
melaksanakan :
(1) Pengawasan terhadap lingkungan / sarana dan prasana
umum seperti pasar, terminal dll
(2) Penyediaan sarana pengolahan limbah medis (insenerator)
dibeberapa puskesmas
(3) Pemantauan terhadap penyediaan air minum ? Depot air
minum yang ada di Kota Palembang secara berkala
(4) Mengatasi danpak lingkungan pembuangan samaph /
melakukan penyemprotan TPA dan TPS yang ada di Kota
Palembang
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam
perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan
yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan Jaminan Kesehatan masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang
optimal dan bermutu
3. Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular
4. Peningkatan mutu layanan kesehatan
5. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan
reproduksi
6. Perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan Pemberdayaan
masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 35
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan
sehat
9. Penguatan sistem informasi kesehatan
10. Peningkatan kualitas lingkungan
11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 36
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan
strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-
isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota
Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan
dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan
pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait
(stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang
ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang
dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu
4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Palembang
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang
“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin
diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018
sebagai berikut:
“Tercapainya Palembang Sehat ”.
Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas
Kesehatan bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang
diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan
yang baik dan sesuai standar Departemen Kesehatan RI pada
masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam visi GBHN yaitu
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang
sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 37
berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.
4.1.1 Misi
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi
serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kesehatan
Kota Palembang, dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Masyarakat;
3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana
dan Prasarana yang bermutu Prima;
4. Menurunkan Risiko Kesakitan dan Kematian.
Penetapan misi tersebut, dilatarbelakangi oleh hal sebagai berikut:
Misi Pertama ditetapkan untuk merespon tuntutan masyarakat yang
menginginkan adanya tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat
untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta dapat hidup sehat
sehingga dapat bekerja untuk mencari nafkah/produktif.
Oleh karena itu diperlukan kerja sama pemerintah dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program
kesehatan agar mendapatkan manusia yang berkualitas sehingga
mampu mandiri. Melihat luasnya wilayah dan besarnya sasaran yang
dihadapi serta keterbatasan sumber daya (resources) yang ada perlu
dikembangkannya kerja sama dalam pembangunan kesehatan Kota
Palembang antara lain:
1. Kemitraan dalam pendanaan
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu dibina
kerjasama dalam hal pembiayaan kesehatan. Penggalangan
kemitraan yang dilakukan baik yang bersifat lintas sektor antar
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 38
instansi pemerintah maupun dengan BUMN, swasta dan
masyarakat.
2. Kemitraan dalam kegiatan
Luasnya wilayah kota Palembang dengan tidak meratanya
pemukiman penduduk serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan
merupakan keterbatasan yang mengharuskan Dinas Kesehatan
membangun kemitraan. Kemitraan ini baik lintas program maupun
lintas sektor yang berbentuk suatu kegiatan dalam menuju tujuan
yang telah ditetapkan. Kemitraan dengan unsur pemerintah / lintas
sektoral dalam hal pembangunan kesehatan seperti pembangunan
fisik dan pembangunan non fisik.
Misi kedua dilandasi pemikiran bahwa peningkatan profesionalitas sumber
daya manusia bidang kesehatan termasuk penyelenggara pelayanan
kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan, puskesmas, dan puskesmas
pembantu adalah hal yang mutlak seiring dengan tingginya tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan
bekerja sesuai dengan Standard Of Procedure (SOP) yang ditetapkan.
Misi ketiga merupakan suatu upaya agar pelaksanaan pelayanan
kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat dilaksanakan dengan baik
serta dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan
prasarana yang prima kepada masyarakat yang memerlukan sehingga
pelayanan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat dan nyaman. Isu
pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu prima adalah krusial.
Pelayanan kesehatan seharusnya didapatkan secara merata dan adil
kepada seluruh kelompok target. Masyarakat kaya, masyarakat miskin,
masyarakat tengah kota, dan masyarakat pinggiran kota semuanya
memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang prima.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 39
Misi keempat Menurunkan risiko kesakitan dan kematian merupakan
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Angka Kematian Balita (AKBa) serta meningkatkan Umur Harapan Hidup
(UHH) dan Balita Kurang Gizi.
Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota
Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 40
Kota Palembang VISI : PALEMBANG EMAS 2018
MISI
BERADAT DAN SEJAHTERA
Dinas Kesehatan VISI : TERCAPAINYA PALEMBANG SEHAT
MISI : 1. MENINGKATKAN KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA KESEHATA
3. MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA PELAYANAN KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANA YANG BERMUTU PRIMA
4. MENURUNKAN RESIKO KESAKITAN DAN KEMATIAN
MISI I
Arah Kebijakan Program Kegiatan
1.1. Meningkatkan Umur
Harapan Hidup (UHH),
Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan,
Menurunkan Angka
Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi
Gizi Kurang.
1.1.1. Meningkatnya
kemitraan pada lintas
sektor dan
pemberdayaan
masyarakat
1.1.1.1.
1.1.1.2.
Meningkatkan Cakupan
kelurahan siaga aktif
Meningkatkan Cakupan
Posyandu Mandiri
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan dengan
strategi
pemberdayaan/penggeraka
n masyarakat melalui
UKBM, yg didukung oleh
bina suasana dan advokasi
, mengembnagkan jejaring
promosi kesehatan bagi
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
(19)
1.1.2. Meningkatkan
kesadaran masyarakat
untuk hidup bersih dan
sehat
1.1.2.1. Meningkatkan Cakupan Rumah
Tangga dengan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Pembinaan Pramuka saka Bhakti
Husada
1.1.1.3. Meningkatkan Cakupan
penjaringan kesehatan SD dan
tingkatnya
19.04. Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh Kesehatan
19.01. Pengembangan Media
Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
1. Pembinaan Kelurahan Siaga
2. Sosialisasi Program JSN
3. Revitalisasi Posyandu
4. Pembinaan Sekolah Sehat /UKS
5. Pembinaan Pos. Kes.Pesantren
6. Pembinaan Dokter Kecil
7. Penjaringan Kesehatan siswa 8.
Pertemuan lintas sektor / program
Tujuan Sasaran Strategi
Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan
Renstra 2013 - 2018
Dinas Kesehatan Kota Palembang
: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNATIONAL
: Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 41
MISI II
Arah Kebijakan Program Kegiatan
2.1. 2.1.1. Meningkatkanya
Kualitas Pelayanan
Kantor
2.1.1.1. Meningkatkan Tingkat
Pelayanan Administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
diarahkan untuk
mengembangkan sistem
informasi, pendidikan dan
pelatihan serta manajemen
SDM Kesehatan.
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan dan
Ketertiban Kantor
2.1.1.2. Meningkatkan Tingkat
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas / Operasional
2.1.1.3. Meningkatkan Tingkat Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Senam Kesegaran Jasmani
2.1.1.4. Meningkatkan Tingkat
Ketersediaan aparatur yang
kompeten
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.1.1.5. Meningkatkan Rasio dokumen
perencanaan dan dokumen
pelaporan yang disusun tepat
waktu
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaiana Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
: Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan Umur
Harapan Hidup (UHH),
Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan,
Menurunkan Angka
Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi
Gizi Kurang.
Meningkatkan sumberdaya
kesehatan untuk
mengembangkan sistem
perencanaan dan
pendayagunaann SDM
kesehatan
diarahkan untuk menunjang
kegiatan dan kinerja
sumberdaya kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 42
MISI III
Arah Kebijakan Program Kegiatan
3.1. Meningkatkan Umur
Harapan Hidup (UHH),
Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan,
Menurunkan Angka
Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi
Gizi Kurang.
3.1.1. Meningkatnya sarana
prasarana dan
kualitas pelayanan
kesehatan
3.1.1.1 Meningkatkan Penggunaan
Obat Generik di sarana
kesehatan
diarahkan untuk
meningkatkan fisik, kinerja
dan fungsi Puskesmas
serta jaringannya.
Program Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
3.1.1.2 Meningkatkan Rasio
Puskesmas per satuan
penduduk
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
3.1.1.3 Meningkatkan Cakupan Sistem
Informasi Kesehatan
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan
Kesehatan
Upaya Kesehatan
Masyarakat diarahkan
untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin
Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran
Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
Upaya Kesehatan
masyarakat diarahkan
untuk meningkatkan sistem
rujukan upaya kesehatan
masyarakat
Pengadaan Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
Pembangunan Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Puskesmas Perairan
3.1.2. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
Khusus
3.1.1.4 Meningkatkan Cakupan
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasien Masyarakat Miskin
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan (JSN. BLUD, Dokter
PTT dan Tenaga Medis dan
Paramedis)
Upaya kesehatan
masyarakat diarahkan
untuk menyediakan
pelayanan kesehatan dasar
yang konferehensif,
terintegrasi dan bermutu
terutama bagi bayi , anak,
ibu hamil, kelompok
madsyarakat risiko tinggi
diarahkan untuk
meningkatkan manajemen
dan pemanfaatan data
Puskesmas serta fasilitas
kesehatan masyarakat
: Meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima
Tujuan Sasaran Strategi
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 43
3.1.1.5 Meningkatkan Cakupan
Pelayanan Rujukan Kesehatan
Pasien Masyarakat MiskinPeningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Obat Dan
Makanan
Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Pengembangan Standarisasi
Tanaman Obat dan Bahan Alam
Indonesia
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis
Pengembangan Pengobatan
Tradisional di Puskesmas
3.1.3. Meningkatnya status
Gizi masyarakat
3.1.1.6 Meningkatkan Cakupan
pelayanan anak balita
Meningkatnya gizi
masyarakat diarahkan
untuk meningkatkan
gerakan kadarzi, promosi
ASI ekslusif, suplemen zat
gizi dan menerapkan
sistem kewaspadaan dini
dan kejadian luar biasa
masalah gizi secara
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Penyusunnan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
3.1.1.7 Meningkatkan Cakupan
pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
Penanggulangan KEP, GAKY,
Kurang Vitamin A dan Zat Gizi
Lainnya
3.1.1.8 Meningkatkan Cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
3.1.4. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak dan
Kesehatan Reproduksi
3.1.1.9 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
(K4)
Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
3.1.1.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan
yang Ditangani
Program Pelayanan
Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
3.1.1.11 Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan3.1.1.12 Cakupan Pelayanan Nifas
3.1.1.13 Cakupan Neonatus dengan
Komplikasi yang ditangani
Program peningkatan
Pelayanan Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 44
Tabel 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH)
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
1 Cakupan desa siaga aktif
% 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00
2 Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan
2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3 Menurunkan Angka Kematian Bayi
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
% 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
4 Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
4 Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per pnddk
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
5
Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO
pkm 3 5 7 8 10 12
6
Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
% 0.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00
7
Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan
pkm 39 39 40 40 41 42
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 45
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9
Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
% 100 100 100 100 100 100
10
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 100 100 100 100 100 100
11
Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular
pkm 7 8 9 10 11 12
12 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek 80 90 100 110 120 120
13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm 1 1 2 4 6 8
14 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik 8 12 14 16 18 20
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
15 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 90 100 100 100 100 100
16
AFP rate 2/100.000 penduduk
% 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 46
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
17 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
% 85 100 100 100 100 100
18 Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif
% 85 100 100 100 100 100
19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani
/100.000 pddk
53 52 51 50 49 49
20 Cakupan penemuan dan penanganan diare
% 100 100 100 100 100 100
21
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam
% 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya kualitas lingkungan
22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85
23
Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85
24 Keluarga menggunakan air bersih
% 90 91 92 93 94 95
Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
25
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 47
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
26 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
% 100 100 100 100 100 100
Meingkatnya
kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduks
27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% 90.00 90,5 91.00 91,5 92.00 92,5
28 Cakupan pelayanan kesehatan Lansia
% 70 71 72 73 74 75
29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
% 93 94 94,5 95 95 95
30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80
31
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
% 90 90 90 90 90 90
32 Cakupan pelayanan nifas
% 90 90,5 91 91,5 92 93
33 Cakupan KB Aktif % 70 71 71 72 73 74
34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80
35 Cakupan kunjungan bayi
% 90 90 90 90 90 90
Meningkatkanya
Kualitas Pelayanan Kantor
36 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 100 100 100 100 100
37 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur
% 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 48
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
38 Tingkat Disiplin Aparatur
% 100 100 100 100 100 100
39 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten
% 100 100 100 100 100 100
40
Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100
Kepala Dinas Kesehatan,
Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 195705271986121001
49
MOTTO
Motto yang terus menerus dikumandangkan oleh jajaran Dinas
Kesehatan Kota Palembang dapat berkontribusi positif dalam menanamkan
mental kerja yang sesuai dengan motto yang dipegang dan selanjutnya
dapat membantu efektifitas dan efisiensi organisasi Dinas Kesehatan Kota
Palembang secara umum. Motto yang digunakan oleh Dinas Kesehatan
Kota Palembang adalah;
BEKERJA DAN MELAYANI DENGAN IKHLAS
KEBIJAKAN MUTU
Kebijakan Mutu adalah komitmen untuk memenuhi persyaratan dan
terus menerus memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu yang juga
berisi pernyataan resmi Top Management mengenai tujuan dan arah kinerja
yang akan dicapai dan terdokumentasi dengan baik di Dinas Kesehatan
Kota Palembang. Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah
Dinas Kesehatan Kota Palembang Bertekad Melaksanakan Pelayanan yang
Bermutu Prima dan Bermitra dengan Semua Pihak Demi Tercapainya
Palembang Sehat.
BUDAYA KERJA
Budaya kerja merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian
jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh insan
kesehatan serta anggota organisasi yang bergerak di bidang kesehatan
dalam melaksanakan tugas. Budaya Kerja yang berkembang dalam suatu
organisasi menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya.
Budaya Kerja yang ada dan disepakati di lingkungan Dinas Kesehatan Kota
Palembang adalah SMART (Sustainable, Measureable, Accountable,
Reasonable, Timely) yang diterjemahkan sebagai berikut :
50
1. Berkelanjutan
2. Terukur
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Masuk Akal
5. Tepat Waktu
Budaya kerja pertama menyiratkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dilakukan dan
diupayakan secara terus-menerus sehingga derajat kesehatan masyarakat
Kota Palembang dapat ditingkatkan.
Budaya kerja kedua merupakan landasan bahwa seluruh kegiatan dan
upaya pelayanan kesehatan mempunyai latar belakang dan tujuan yang
jelas dan dapat diukur.
Budaya kerja ketiga, keempat dan kelima dilandasi pemikiran bahwa
pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat
dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilaksanakan
dengan tepat, cepat, nyaman dan masuk akal.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota
Palembang
Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Palembang,
maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan
kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sesuai dengan kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)
bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran
51
sampai tahun 2015, namun sesuai dengan periode pemerintahan terpilih
sampai dengan 2013 – 2018, maka tujuan pembangunan kesehatan
ditetapkan sampai tahun 2018, yaitu :
1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 69,9 tahun menjadi 70,6
tahun;
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000
kelahiran hidup.
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 307 menjadi 266 per 100.000
kelahiran hidup.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita sampai dengan
< 5%.
Misi Pertama mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Tujuan :
Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.
Sasaran :
1.1.1. Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan
masyarakat
1.1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan
sehat
Misi kedua mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:
Tujuan :
Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.
Sasaran:
2.1.1. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor
52
Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan :
Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang Tujuan:
Sasaran:
3.1.1. Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan
kesehatan
3.1.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
3.1.3. Meningkatnya status Gizi masyarakat
3.1.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan
Kesehatan Reproduksi
Misi keempat mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan :
Meningkatnya kualitas lingkungan
4.1.1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4.1.2. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka
Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi
4.1.3. Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di tetapkan strategi dan
kebijakan sebagai berikut:
A. Strategi
1. Meningkatkan cakupan kelurahan siaga aktif
2. Meningkatkan Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
53
3. Meningkatkan Cakupan penjaringan kesehatan SD dan
tingkatnya
4. Meningkatkan Penggunaan Obat Generik di sarana kesehatan
5. Meningkatkan puskesmas berstandar manajemen Mutu ISO
6. Meningkatkan cakupan alat kesehatan essensial puskesmaas
yang terkaliberasi
7. Meningkatkan jumlah puskesmas yang memenuhi standar
pelayanan kesehatan
8. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin
9. Meningkatkan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS) di
kabupaten/kota
10. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Rujukan Kesehatan Pasien
Masyarakat Miskin
11. Meningkatkan cakupan puskesmas pengembangan penyakit
tidak menular
12. Meningkatkan cakupan sarana yang diperiksa makanan
kadaluarsa
13. Meningkatkan puskesmas yang merekomendasikan obat asli
Indonesia
14. Meningkatkan jumlah klinik upaya kesehatan kerja di
perusahaan
15. Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita
TB Paru positif
16. Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita
DBD (Demam Berdarah Dengue)
17. Meningkatkan penemuan dan penanggulangan penderita diare
18. Meningkatkan cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita
19. Meningkatkan cakupan penanggulangan AFP rate per 100.000
penduduk yang berusia < 15 tahun
54
20. Meningkatkan cakupan Kelurahan UCI (Universal Child
Immunization)
21. Meningkatkan cakupan Kelurahan Mengalami Kejadian Luar
Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
22. Meningkatkan cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan
23. Meningkatkan cakupan penggunaan Air Bersih Rumah Tangga
24. Meningkatkan cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
yang memenuhi syarat kesehatan
25. Meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
26. Meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
27. Meningkatkan cakupan pelayanan anak balita
28. Meningkatkan cakupanan pelayanan kesehatan lansia
29. Meningkatkan cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
30. Meningkatkan cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
31. Meningkatkan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
32. Meningkatkan cakupan Pelayanan Nifas
33. Meningkatkan cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
ditangani
34. Meningkatkan cakupan Kunjungan Bayi
35. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif
36. Meningkatkan ketersediaan rumah sakit pratama
37. Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan untuk rumah sakit
pratama
38. Meningkatkan Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran
39. Meningkatkan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
40. Meningkatkan Tingkat Disiplin Aparatur
41. Meningkatkan Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten
55
42. Meningkatkan Rasio dokumen perencanaan dan dokumen
pelaporan yang disusun tepat waktu
B. Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia
kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
2. Menyediakan perlengkapan Puskemas dan Puskesmas
Pembantu.
3. Meningkatkan pelayanan keseshatan masyarakat
4. Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat
5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan/penggerakan
masyarakat melalui UKBM, yg didukung oleh bina suasana dan
advokasi, mengembangkan jejaring promosi kesehatan bagi
petugas kesehatan dan masyarakat
6. Meningkatkan sumberdaya kesehatan untuk mengembangkan
sistem perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan
7. Menunjang kegiatan dan kinerja sumberdaya kesehatan
8. Mengembangkan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan
serta manajemen SDM Kesehatan.
9. Meningkatkan fisik, kinerja dan fungsi Puskesmas serta
jaringannya.
10. Meningkatkan manajemen dan pemanfaatan data Puskesmas
serta fasilitas kesehatan masyarakat lainnya
11. Upaya Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
12. Upaya Kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan
sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat
13. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan
pelayanan kesehatan dasar yang konfrehensif, terintegrasi dan
56
bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok
masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia
lanjut.
14. Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan
gerakan kadarzi, promosi ASI Ekslusif, suplemen zat gizi dan
menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa
masalah gizi secara berhasil dan berdaya guna.
15. Mendorong peran, membangun komitmen dan menjadi bagian
integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan
Palembang sehat dan produktif terutama bagi masyarakat
rentan dan miskin.
16. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans
epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan
kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran
penyakit maupun KLB.
17. Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan
meningkatkan partisipasi masyarakat hingga tingkat kelurahan,
18. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi
seluruh masyarakat di setiap tatanan.
57
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai
tugas pokok dan bidang Kesehatan, maka dalam menetapkan program
kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Palembang dan
mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka
disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif sebagai berikut :
5.1 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas
operasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan,
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f) Penyediaan Alat tulis kantor
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetakan /
Penggandaan / Ponsen karcis)
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
58
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
k) Penyediaan makanan dan minuman
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
m) Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
b) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
e) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (pakaian
seragam)
b) Pengadaan pakaian kegiatan khusus
c) Senam Kesegaran Jasmani
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan pelatihan formal
b) Pendidikan dan pelatihan informal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), LPPD / EKPPD.
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c) Penyusunan pelaporan keuangam akhir tahun
6. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kendaraan pusling
dan pembangunan puskesmas serta pustu
b) DAK Pelayanan Farmasi
c) DAK Pelayanan Dasar
- Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance
- Pembangunan gedung Puskesmas Pembantu
59
7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Larvasida dan
Reagensia)
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
c) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
9. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a) Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
a) Pengembangan Standarisasi tanaman obat bahan alam
Indonesia
11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a) Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi
b) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
c) Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi
Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang
Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
d) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar
Gizi
e) Penanggulangan Gizi Lebih
60
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
b) Penyuluhan Lingkungan Sehat
c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan
d) Pengembangan Kota Sehat
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a) Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
b) Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
c) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
d) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a) Penyusunan Standarisasi pelayanan Kesehatan
b) Evaluasi dan Pengembanggan Standar Pelayanan Kesehatan
c) Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan
Kesehatan
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana &
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan
a) Pembangunan Puskesmas
b) Pembangunan Puskesmas Pembantu
c) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
d) Pengadaan puskesmas keliling
e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
f) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
17. Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Ruah sakit Mata
a) Pembangunan rumah sakit
b) Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic
b) Kemitraan pengobatan lanjutan agi pasien rujukan
61
19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
a) Penyuluhan kesehatan anak balita
b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
b) Pendidikan dan pelatihan perawatan lansia
21. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
a) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
b) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restaurant
22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Malahirkan Dan Anak
a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu
b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang
mampu
c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
5.2 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2013-2018
ditargetkan sebesar Rp. 310.000.000.000,- (Tiga ratus sepuluh milyar
rupiah) Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator
kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada
tabel 5.1 dan tabel 5.2.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 71
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja
menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran
sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam
menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang
sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka
target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan
tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur
dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota
Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang
dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut:
1. Cakupan desa siaga aktif
2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
3. Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
4. Obat essensial generik di sarana kesehatan
5. Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO
6. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
7. Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan
8. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
9. Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
11 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 72
12. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
13. Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
14. Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
15. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 16. AFP rate 2/100.000 penduduk
17. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
18. Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif
19. Cakupan Penderita DBD yang ditangani
20. Cakupan penemuan dan penanganan diare
21. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi
kurang < 24 jam 22. Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
23. Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
24. Keluarga menggunakan air bersih 25. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 26. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 27. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
28. Cakupan pelayanan kesehatan Lansia
29. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
30. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
31. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
32. Cakupan pelayanan nifas
33. Cakupan KB Aktif
34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
35. Cakupan kunjungan bayi
36. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
37. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur
38. Tingkat Disiplin Aparatur
39. Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten
40. Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Secara rinci Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun
2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 73
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Realisasi
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Cakupan desa siaga aktif % 100 70 70 70 70 70 80 80
2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
% 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
% 78,69 60 61 62 63 64 65 65
4 Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per pnddk
0,94 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
5 Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO
pkm 1 3 5 7 8 10 12 12
6 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
% 0 0.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00
7 Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan
pkm 39 39 39 40 40 41 42 42
8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
% 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 74
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Realisasi
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trans 2018
11 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm 0 7 8 9 10 11 12 12
12 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek 80 80 90 100 110 120 120 120
13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm 0 1 1 2 4 6 8 8
14 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik 0 8 12 14 16 18 20 20
15 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 100 90 100 100 100 100 100 100
16 AFP rate 2/100.000 penduduk
% 180 100 100 100 100 100 100 100
17 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
% 100 85 100 100 100 100 100 100
18 Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif
% 72,04 85 100 100 100 100 100 100
19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani
/100.000 pddk
92,76 53 52 51 50 49 49 49
20 Cakupan penemuan dan penanganan diare
% 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam
% 100 100 100 100 100 100 100 100
22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
% 95,39 80 81 82 83 84 85 85
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 75
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Realisasi
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trans 2018
23 Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
% 95,04 80 81 82 83 84 85 85
24 Keluarga menggunakan air bersih
% 95,02 90 91 92 93 94 95 95
25 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 100 100 100 100 100 100
26 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% 90 90.00 90,5 91.00 91,5 92.00 92,5 92,5
28 Cakupan pelayanan kesehatan Lansia
% 72,6 70 71 72 73 74 75 75
29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
% 95,33 93 94 94,5 95 95 95 95
30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 84,29 80 80 80 80 80 80 80
31 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
% 94,05 90 90 90 90 90 90 90
32 Cakupan pelayanan nifas % 90,02 90 90,5 91 91,5 92 93 93
33 Cakupan KB Aktif % 77,8 70 71 71 72 73 74 74
34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% 81,46 80 80 80 80 80 80 80
35 Cakupan kunjungan bayi % 90,72 90 90 90 90 90 90 90
36 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 76
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Realisasi
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trans 2018
37 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur
% 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Tingkat Disiplin Aparatur % 100 100 100 100 100 100 100 100
39 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten
% 100 100 100 100 100 100 100 100
40 Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Kepala Dinas Kesehatan,
Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes
Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 81
BAB VII
P E N U T U P
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Kesehatan
Kota Palembang. Pencapaian visi “Tercapainya Palembang Sehat“ tidak
akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota
Palembang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan
oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
peran masing-masing secara optimal.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk
bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam
melaksanakan pembangunan daerah di Kota Palembang.
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat
Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional Mengembangkan pendidikan berstandar nasional
dan internasional
Meningkatkan cakupan tenaga dokter, bidan dan
perawat di Puskesmas, RSUD dan Puskesmas
Pembantu (Tenaga Kesehatan)Menyediakan perlengkapan Puskemas
Pembantu, Puskesmas dan RSUD
Meningkatkan status gizi masyarakat
Mengembangkan jaminan kesehatan
masyarakat
Meningkatkan kualitas alat dan obat
kontrasepsi
Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur
tentang kesehatan reproduksi
Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan
KBMeningkatkan pemberdayaan dan ketahanan
keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan
penumbuhkembangan anak Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
dan prestasi olah raga
Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional,
nasional dan internasional
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum
Meningkatnya pengentasan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial
masyarakat
Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan
dalam menurunkan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, masyarakat misnin dan kaum
rentan sosialMeningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak,
serta kesetaraan gender
Meningkatkan layanan perlindungan dan
pemberdayaan terhadap perempuan dan anak
Mewujudkan kota metropolitan yang tertata Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah
Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan
terpadu
Sinkronisasi perencanaan lintas sektor
pembangunan
Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter
dan berkepribadian
Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan
konservasi cagar budaya
Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan
strategis sepanjang tepian Sungai Musi
Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama
kemitraan dalam pengembangan objek dan daya
tarik wisata
VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018
Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan
Meningkatnya perlindungan budaya lokal Peningkatan aktualisasi budaya lokal
POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL
MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional
Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan
berdaya saing tinggi
Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakatMeningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan
dasar
Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera
Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan
Peningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga
berencana
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat
Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional Mengembangkan pendidikan berstandar nasional
dan internasional
Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai standar pelayanan
kesehatan
Menyediakan perlengkapan Puskemas
Pembantu, Puskesmas
Meningkatkan pelayanan keseshatan
masyarakatMengembangkan jaminan kesehatan masyarakat
Meningkatkan kualitas alat dan obat
kontrasepsi
Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur
tentang kesehatan reproduksi
Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan
KBMeningkatkan pemberdayaan dan ketahanan
keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan
penumbuhkembangan anak Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
dan prestasi olah raga
Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional,
nasional dan internasional
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum
VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018
LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
NOMOR :
TANGGAL :
POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL
MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional
Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan
berdaya saing tinggi
Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan dasar
Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahteraPeningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga
berencana
Meningkatnya pengentasan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial
masyarakat
Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan dalam
menurunkan penyandang masalah kesejahteraan
sosial, masyarakat misnin dan kaum rentan sosial
Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak,
serta kesetaraan gender
Meningkatkan layanan perlindungan dan
pemberdayaan terhadap perempuan dan anak
Mewujudkan kota metropolitan yang tertata Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah
Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan
terpadu
Sinkronisasi perencanaan lintas sektor
pembangunan
Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter
dan berkepribadian
Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan
konservasi cagar budaya
Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan
strategis sepanjang tepian Sungai Musi
Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan
dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata
Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan
Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan
Meningkatnya perlindungan budaya lokal Peningkatan aktualisasi budaya lokal
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi I
Kondisi Awal Kondisi Akhir
1 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Kependudukan dan
catatan sipil
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2 Cakupan penerbitan KK* 100.00% 100.00%
3 Cakupan penerbitan KPT* 52.10% 100.00%
4 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran* 49.60% 90.00%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian* 10.80% 100.00%
6 Rasio pasangan berakte nikah 5.00% 0.58%
1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan
Dan Dokumentasi
2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 8 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan
Dan Dokumentasi
3 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kerasipan
Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan
Dan Dokumentasi
4 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan
Dan Dokumentasi
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Statistik Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Rasio perda yang ditetapkan 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Otonomi Daerah Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah
2 Rasio perda dibatalkan 0 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Inspektorat
3 Terlayanninya masyarakat dlm pengurusan IMB* 100% Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
4 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari setelah persyaratan lengkap * 7 hari Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM
selalui PTSP*
100% Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
6 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tidak ada Ada PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI,
KONSULTASI DAN SUPERVISI
PEMBANGUNAN DAERAH
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah,
Kecamatan,
Sekretariat KORPRI
Melakukan optimalisasi
teknologi informasi dalam
pelayanan administrasi
pemerintah
7 Sistem informasi Pelayanan
Perijinan dan adiministrasi
pemerintah
Ada Ada Program Peningkatan kualitas dan
produktifitas perizinan dan non
perizinan
Otonomi Daerah Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu,
Kecamatan
1 Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemda Ada Ada Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Otonomi Daerah Badan Pengelola Keuangan
Daerah
Sekretariat Daerah
2 Laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu Tepat Tepat Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Otonomi Daerah Badan Pengelola Keuangan
Daerah
3 Sistim Informasi Manajemen Aset/Barang Pemda Ada Ada Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
daerah
Otonomi Daerah Dinas Pendapatan Daerah
4 Jumlah asset yang tidak digunakan (idle) 0
POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
Bidang Urusan SKPD PenanggungjawabCapaian Kinerja
Penyediaan data statistik yang
akurat dan sesuai kebutuhan
perencanaan pembangunan
Meningkatkan kualitas data
statistik dan pengelolaan arsip
daerah
Meningkatnya keandalan
data statistik dan kualitas
pengelolaan
arsip/dokementasi daerah
2
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dengan penataan
fungsi kelembagaan,
ketatalaksanaan dan prosedur
yang efektif dan efisien
Program Pembangunan DaerahArah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)
4 Terwujudnya kemandirian
keuangan daerah
Meningkatkan kapasitas
sumber daya aparatur dan
kelembagaan
No Sasaran Strategi
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kependudukan
Penegakan tertib administrasi
kependudukan untuk menjamin
ketersediaan data dan informasi
penduduk yang akurat dan
terpadu
Meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mengikuti
tertib administrasi
kependudukan
Pengelolaan sumber-sumber
keuangan daerah secara efektif
dan efisien
Melakukan optimalisasi
penerimaan pendapatan daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan adminstrasi
pemerintahan
3
7 Rumah Tangga ber Sanitasi
8 Penanganan sampah 78.90%
9 Kebersihan PASAR
10 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk 1.7
1 Tersedianya jalan yg menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam
wilayah kota*
100% Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
2 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu
melakukan perjalanan*
100% Program Pembangunan
turap/talud/brojong
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
3 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara
dengan selamat*
60% Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
4 Tersedianya jln yg menjamin kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman*
60% Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
5 Tersedianya jl yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan rencana*
60% Program inspeksi kondisi Jalan dan
Jembatan
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari*
100% Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
7 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
8 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan emukiman
penduduk (mimal dilalui roda4)
Program penyediaan dan pengolahan air
baku
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
9 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air ( minimal 1,5 m)
Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda
10 Sempadan jalan yang dipakai
11 pedagang kaki lima atau Bangunan rumah liar
12 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
13 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni* Program Pengembangan Perumahan Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan
2 Cakupan layanan rumah layak huni yg terjangkau* Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan
3 Cakupan lingk yg sehat dan aman yg didukung PSU* Program Pemberdayaan komunitas
Perumahan
Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan
4 Rumah tangga pengguna air bersih Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan
5 Lingkungan pemukiman kumuh Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Perumahan Rakyat Badan Penanggulangan
Bencana Dan Pemadam
Kebakaran
6 Rumah tangga pengguna listrik Program pengelolaan areal pemakaman Perumahan Rakyat Dinas Penerangan Jalan,
Pertamanan Dan
Pemakaman
7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran* 50% 80% Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Pekerjaan Umum Dinas Pu Ckp & Perumahan
8 Tingkat waktu tanggap* 48% 75%
9 % aparatur damkar yg memenuhi std kualifikasi* 4% 85%
10 Jumlah mobil damkar diatar 3000-5000 liter pada WMK* 34% 90%
11 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan* 10%
12 Rasio tempat pemakaman umum
per satuan penduduk
13 Kawasan Kumuh
1 Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia
jaringan jalan kota*
83.90% 84.00% Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan
2 Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yang 100.00% 100.00% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Dinas Perhubungan
Mengembangkan sistem
transportasi yang terpadu dan
berbasis angkutan massal
Tersedianya sarana dan prasarana
angkutan umum yang layak dan
terintegrasi antar moda
Meningkatkan aksesibilitas kota
melalui penambahan kapasitas
dan peningkatan kinerja jalan
dan jembatan
Pembangunan infrastruktur jalan
strategis sesuai dengan rencana
struktur ruang wilayah Kota
Palembang
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana jalan
dan PSDA
21
Meningkatnya ketersediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah
Terpenuhinya perumahan
sehat dan terjangkau
Meningkatnya kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana perhubungan
23
Meningkatkan penyuluhan pola
hidup bersih dan sehat
22
Meningkatkan sarana dan
prasarana penanggulangan
bencana
Pengembangan pola hidup sehat
dan bersih
Meningkatkan kerjasama baik
dengan swasta maupun antar
pemerintah dalam penyediaan
rumah murah dan sehat bagi
masyarakat.
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI
MISI VI
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 Cakupan Komplikasi kebidanan
yang ditangani*
80.00% 83.00% Program Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan *
90.00% 93.00% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan pelayanan nifas * 90.00% 93.00% Program Pengawasan Obat Dan
Makanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani *
80.00% 83.00% Program Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit*
Program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
5a Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA
85.00% 90.00% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
5b Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
53 per
100.000
pddk
49 per
100.000
pddk
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
5.c Cakupan Penemuan Penderita
Diare *
100% 100%
5d Cakupan Penemuan Penderita
Pnumonia Balita *
85% 90%
Menyediakan perlengkapan
Puskemas Pembantu,
Puskesmas
1 Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/Kota*
100 100% Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan Desa/ Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24
jam*
100.00% 100.00% Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat
1 Cakupan Kunjungan ibu hamil
K4 *
93.00% 98.00% Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan kunjungan bayi * 90.00% 93.00% Program Pengadaan,
Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan kelurahan UCI * 95.00% 100.00% Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan pelayanan anak
balita*
90.00% 92,5% Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Kesehatan Dinas Kesehatan
POKOK BAHASAN: MISI VI "MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Bidang UrusanSKPD
Penanggungjawab
Meningkatkan ketersediaan
dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai
standar pelayanan
kesehatan
27 Meningkatnya Derajat
kesehatan masyarakat
Meningkatkan jangkauan dan
pemerataan layanan
kesehatan dasar
5 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6 - 24 bulan yang kurang
gizi keluarga miskin*
100.00% 100.00% Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan*
100.00% 100.00% Program Pengawasan Dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat*
100.00% 100.00% Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan Dan
Anak
Kesehatan Dinas Kesehatan
8 Cakupan peserta KB aktif * 85.00%
Mengembangkan jaminan
kesehatan masyarakat
1 Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin*
100.00% 100.00%
2 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin*
100.00% 100.00%
3 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70.00% 70.00%
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi I
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 10 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah
sudah 800,000,000 sudah 1,000,000,000 sudah 1,100,000,000 sudah 1,210,000,000 sudah
KEARSIPAN
1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
1 Penerapan pengelolaan arsip secara
baku
100.00%
1 25,200,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 1
1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
1 SKPD yang telah melaksanakan
pengarsipan digital **
100.00%
1 242,120,000 1 266,332,000 1 292,965,200 1 322,261,720 1
1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kerasipan
1 Sarana dan prasarana kerasipan yang
berfungsi dengan baik**
100.00%
1 30,000,000 1 33,000,000 1 36,300,000 1 39,930,000 1
1 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
1 Kegiatan peningkatan SDM pengelola
kearsipan
8 8
8 - 8 50,000,000 8 55,000,000 8 60,500,000 8
STATISTIK
1 23 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada ada
ada - ada 700,000,000 ada 770,000,000 ada 847,000,000 ada
OTONOMI DAERAH
1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1 Rasio perda yang ditetapkan 15 15
15 9,294,484,800 15 9,298,359,800 15 9,302,234,800 15 9,306,109,800 15
2 Rasio perda dibatalkan 0 0 - - - - -
1 20 16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
1 Cakupan kegiatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah**
100.00%
1 9,047,600,000 1 9,510,750,376 1 9,973,900,751 1 10,437,051,127 1
1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
yang dikuatkan dengan MoU**
100.00%
1 705,000,000 1 743,028,564 1 781,057,128 1 819,085,691 1
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
1 Rasio Peraturan/Keputusan Walikota
yang ditetapkan 60,000,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000
1 20 xx PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI,
KONSULTASI DAN SUPERVISI
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Cakupan pemenuhan koordinasi,
fasilitasi, konsultasi dan supervisi
pembangunan daerah**
100.00%
1 2,005,000,000 1 2,228,512,250 1 2,452,024,500 1 2,675,536,750 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
POKOK BAHASAN: MISI I MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
KODE 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ
1 20 xx Program Peningkatan kualitas dan
produktifitas perizinan dan non perizinan
1 Terlayaninya masyarakat dlm
pengurusan IMB*
100.00%
1 500,000,000 1 550,000,000 1 605,000,000 1 665,500,000 1
1 20 xx Program Peningkatan kualitas dan
produktifitas perizinan dan non perizinan
2 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari
setelah persyaratan lengkap *
7 hari
7 hari 2,400,000,000 7 hari 2,640,000,000 7 hari 2,904,000,000 7 hari 3,194,400,000 7 hari
OTONOMI DAERAH
1 20 17 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1 Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Pemda
Ada Ada Ada
7,620,670,000 Ada 9,331,161,250 Ada 11,041,652,500 Ada 12,752,143,750 Ada
1 20 xx Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
daerah
1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi
PAD 6,349,638,500 6,772,899,500 7,808,801,686 8,538,383,279
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1 Opini BPK atas Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI
WTP WTP WTP
2,330,000,000 WTP 2,563,000,000 WTP 2,819,300,000 WTP 3,101,230,000 WTP
1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1 Rasio Pejabat Fungsional Auditor &
P2UPD terhadap jumlah pengawas** 120,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000
1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
1 Kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan**
Belum Belum Sudah
30,000,000 Belum 800,000,000 Sudah 880,000,000 Belum 968,000,000 Sudah
1 20 24 Program Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
1 Rasio pengaduan masyarakat yang
tertangani
100.00% 100.00% 100.00% 1,500,000,000 1 1,697,138,750 1 1,894,277,500 1 2,091,416,250 1
PERTANAHAN
1 09 16 Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
1 Luas lahan bersertifikat 61.30% 100.00% 100.00%
15,025,000,000 1 16,527,500,000 1 18,180,250,000 1 19,998,275,000 1
2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100.00% 100.00% 1 1 1 1
OTONOMI DAERAH
1 20 XX Program Pendidikan Kedinasan 1 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan Formal sesuai
dengan bidangnya**
100.00% 100.00% 100.00%
3,646,104,500 1 3,786,091,500 1 3,926,078,500 1 4,066,065,500 1
1 20 XX Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
1 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
85.00% 100.00% 100.00%
10,148,256,822 1 11,051,606,697 1 11,954,956,572 1 12,858,306,447 1
1 20 XX Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1 Keberadaan sistem informasi
kepegawaian
Ada Ada Ada
4,192,212,000 Ada 4,750,069,763 Ada 5,307,927,525 Ada 5,865,785,288 Ada
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: II
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi II
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PENANAMAN MODAL
1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 Tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang usaha unggulan 1
sektor/bidang usaha/tahun*
- - 1,532,000,000 1 sektor pariwisata 1,511,000,000 1 sektor perdagangan 1,954,000,000 2 sektor (perdagangan 2,066,000,000 2 sektor (perdagangan 2,106,000,000 4 sektor
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN KOTA PALEMBANG LEBIH AMAN UNTUK BERINVESTASI DAN MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN"
KODE 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Terselenggaranya fasilitasi Pemda
dalam rangka kerjasama UMKMK-
pengusaha provinsi/nasional
- - 1 kali/tahun 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 6 kali/tahun
Terselenggaranya promosi peluang
investasi / penanaman modal Kota
Palembang
2 kali/tahun 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 kali/tahun 3 kali/tahun 11 kali/tahun
Terselenggaranya bimbingan
pelaksanaan kegiatan Penanaman
modal kepada masyarakat dunia
usaha
- - 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 kali/tahun 8 kali/tahun
Jumlah investor berskala nasional
(PMA/PMDN)
18 perusahaan 18 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 58 perusahaan
Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMA/PMDN)
1,703,892,000,000 2,503,220,700,000 2,503,220,700,000 2,503,220,700,000 2,753,542,800,000 3,028,897,000,000
Rasio daya serap tenaga kerja 18% 20% 30% 35% 40% 40% 33%
Kenaikan/penurunan nilai realisasi
investasi
4,5% 4,5% 5% 5% 7% 7% 7%
1 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
1 Terimplementasikannya sistem
pelayanan informasi dam perizinan
investasi secara elektronik (SPIPISE)*
0% 0% 165,000,000 100% 326,000,000 100% 550,000,000 100% 550,300,000 100% 600,300,000 100%
PEERDAGANGAN
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
1 Tingkat penanganan perlindungan
pelaku usaha dan konsumen**
100% 100.00% 100.00% 510,000,000 100% 513,794,500 100% 517,589,000 100% 521,383,500 100%
2 06 17
Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional
1 Tingkat Kerjasama Perdagangan
Internasional**
96.00% 100.00% 100.00% 100% 40,000,000 100% 44,000,000 100% 48,400,000 100%
2 06 16
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
1 Ekspor Bersih Perdagangan (juta
dollar)
3289.921 3220 3250 510,000,000 3,275 617,787,500 3,300 725,575,000 3,325 833,362,500 3,350
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
1 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB
19.27% 15.00% 15.50% 565,000,000 16% 621,500,000 16.50% 683,650,000 17% 752,015,000 17%
2 06 19
Program Pembinaan pedagang kaki lima
dan asongan
1 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
4.62% 4.00% 4.50% 80,000,000 5% 300,000,000 5.50% 330,000,000 6% 363,000,000 6%
PERINDUSTRIAN
2 07 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
1 Kontribusi sektor industri terhadap
PDRB
41.9% 42.00% 44.00% 210,000,000 45% 299,541,750 46% 389,083,500 47.7% 478,625,250 48.2%
Peningkatan kemampuan teknologi
industri
Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor industri
28.4%RANGKA PENDANAAN 29.3% 29.5 30 31 32
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil
Dan Menengah
1 Pertumbuhan industri 5.00% 5% 5% 550,000,000 5% 577,896,250 5% 605,792,500 5% 633,688,750 5%
2 07 18 Program Penataan Struktur Industri 1 Persentase industri yang telah
tertata**
15.00% 16.50% 17.00% - 18% 50,000,000 19.40% 55,000,000 21% 60,500,000
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra
Industri Potensial
1 Cakupan bina kelompok pengrajin 26.60% 33.00% 37.50% 20,000,000 38% 500,000,000 41% 550,000,000 43% 605,000,000 1
KETENAGAKERJAAN
1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1 Besaran tenaker yg mendptkan
pelatihan berbasis kompetensi*
1,318,723,500 1,529,645,000 1 1,740,566,500 1 1,951,488,000 1
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan*
100.00% 100.00% 500,000,000 100.00% 1,000,000,000 100.00% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100.00%
Besaran kasus yg diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Besaran pekerja/buruh yg menjadi
peserta program jamsostek*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Besaran pemeriksaan perusahaan* 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Besaran pengujian peralatan di
perusahaan*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1 Besaran kasus yg diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)*
1,148,000,000 1,331,481,625 1 1,514,963,250 1 1,698,444,875 1
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 Cakupan penegakan perda dan
perkada*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Cakupan patroli siaga tantibmas* 3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari 3 kali patroli
sehari
3 kali patroli
sehari
3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari
Cakupan rasio petugas linmas* 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap
RT
1 petugas setiap
RT
1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT
Cakupan patroli petugas Satpol PP 8 patroli 8 patroli 10 patroli 12patroli 14 patroli 16 patroli 18 patroli
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
1.85 3.98 4% 4% 4% 4% 4%
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
10.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
32.00% 38% 40% 42% 44% 46% 48%
Tingkat penyelesaian pelanggaran
K3*
70% 72% 75% 78% 82% 87% 100%
1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
1 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi pamong
praja**
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1 Satuan Keamanan Lingkungan Di
Masyarakat** (Kegiatan pembinaan
perlindungan masyarakat se-Kota
Palembang)
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
20 kegiatan 20 kegiatan 21 kegiatan 22 kegiatan 23 kegiatan 24 kegiatan 25 kegiatan
Kegiatan pembinaan politik daerah 8 kegiatan 8 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan
1 19 22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1 Cakupan kegiatan pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana
alam**
100% 100%
130,424,688 14 kegiatan 250,000,000 15 kegiatan 275,000,000 16 kegiatan 302,500,000 17 kegiatan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1 1 1
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1 Pelaksanaan desiminasi dan
pendistribusian informasi nasional*
- media massa seperti majalah, radio,
dan televisi 12 kali/tahun
100 100 100%
951,950,000 100 1,111,790,950 100 1,297,131,900 1,482,472,850 100
1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
1 Rasio pegawai yang telah mengikuti
diklat bidang kominfo**
0 0 7%
40,000,000 10 70,000,000 12 90,000,000 13 120,000,000 15
1 25 18 Program kerjasama informsi dan media
massa
1 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan KIM di tk kecamatan
50%*
100 100 100%
1,806,770,000 100 2,000,000,000 100 2,000,000,000 100 2,500,000,000 100
MISI III MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOPERASI DAN UKM
1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 0.00% 30.41% 32.02% 270,000,000 400,000,000 440,000,000 32.91% 484,000,000 32.91%
2 Jumlah BPR/LKM 0.00% 10.00% 10.00%
1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1 Cakupan bina UKM** 621,050,000 683,155,000 751,470,500 10.00% 826,617,550 10.00%
1 15 17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1 Usaha Mikro dan Kecil 85.22% 85,22 % 87.00% 820,000,000 898,394,425 976,788,850 1,055,183,275
2013 2014 2015 2016 2017
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMDKONDISI KINERJ
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1 Koperasi aktif 75.00% 75, 23 % 75, 28% 653,950,000 703,734,325 753,518,650 94.00% 803,302,975 96.00%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1 LPM Berprestasi 14,749,777,500 15,246,000,000 16,050,600,000 18,065,600,000
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
1 22 16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
1 Pelatihan ketrampilan usaha bagi
lembaga ekonomi desa**
222,717,500 400,000,000 440,000,000 484,000,000
1 22 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1 Musrenbang Kelurahan** Ada Ada Ada 5,280,660,000 5,966,883,250 6,653,106,500 7,339,329,750
1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
1 Pendidikan dan pelatihan bagi
aparatur pemerintah desa/kelurahan
**
201,485,000 Ada 187,570,500 Ada 173,656,000 Ada 159,741,500 Ada
1 22 19 Program peningkatan peran perempuan
di perdesaan
1 PKK aktif 100.00% 100.00% 100.00% 13,865,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000
2 Posyandu Aktif 98.44% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK
KETAHANAN PANGAN
1 21 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
1 Ketersediaan energi dan protein
perkapita*
919,710,000 100.00% 973,329,375 100.00% 1,026,948,750 100.00% 1,080,568,125 100.00%
2 Penguatan cadangan pangan*
3 Ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan di daerah*
4 Stabilitas harga dan pasokan pangan*
5 Pencapaian skor pola pangan harapan
(PHH)*
6 Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan*
7 Penanganan daerah rawan pangan*
8 Regulasi ketahanan pangan Tidak ada Ada Ada
9 Ketersediaan pangan utama
PERTANIAN
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1 Kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB
0.57% 453,400,000 492,175,000 530,950,000 569,725,000
2 Kontribusi sektor pertanian (palawija)
terhadap PDRB
3 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB
4 Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB
2 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
1 Pasar produksi hasil
pertanian/perkebunan di setiap
kecamatan**
695,740,000 90% 764,322,700 90% 832,905,400 90% 901,488,100 90%
2 01 18 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
1 Cakupan kegiatan peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan**
100% 100% 553,787,500 60% 582,468,875 60% 611,150,250 60% 639,831,625 60%
2 01 19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
1 Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar
688,100,000 90% 868,964,250 90% 1,049,828,500 90% 1,230,692,750 90%
2 01 20 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
1 Cakupan bina kelompok petani 161,752,500 90% 173,990,000 90% 186,227,500 90% 198,465,000 90%
2 01 21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
1 Rasio penyakit ternak ditemukan
terhadap penyakit ternak yang
tertanggulangi**
150,000,000 90% 181,447,500 90% 212,895,000 90% 244,342,500 90%
2 01 22 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
1 Cakupan kegiatan peningkatan
produksi hasil peternakan**
100% 100% 350,000,000 80% 436,152,938 80% 522,305,875 80% 608,458,813 80%
2 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
1 Pasar hewan di setiap kecamatan** 284,925,000 60% 279,942,750 60% 274,960,500 60% 269,978,250 60%
2 01 24 Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
1 Cakupan kegiatan peningkatan
penerapan teknologi peternakan**
100% 100% 553,787,500 100% 582,468,875 100% 611,150,250 100% 639,831,625 100%
PEKERJAAN UMUM
1 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1 Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada*
96,108,000,000 95,085,600,613 94,063,201,225 93,040,801,838
2 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik
3 Rasio Jaringan Irigasi
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 19 Program peningkatan kegiatan budaya
kelautan dan wawasan maritim kepada
masyarakat
1 Rasio kelompok ekonomi masyarakat
pesisir terbina**
75,000,000 96,750,000 118,500,000 140,250,000
2 05 20 Program pengembangan budidaya
perikanan
1 Produksi perikanan 59,98 TON 1,083,000,000 1,191,300,000 1,310,430,000 1,441,473,000
2 05 21 Program pengembangan perikanan
tangkap
1 Produksi perikanan kelompoknelayan 0 300,000,000 330,000,000 363,000,000
2 05 22 Program pengembangan sistem
Penyuluhan perikanan
1 Cakupan bina kelompok nelayan 0 300,000,000 330,000,000 363,000,000
2 05 23 Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
1 Konsumsi ikan 98,28 Kg 100,000,000 300,000,000 330,000,000 363,000,000
2 05 24 Program pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau dan air tawar
1 Kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar**
0 400,000,000 440,000,000 484,000,000
MISI IV MENDORONG KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT SEHINGGA TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
1,213,131,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000
1 19 18 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
1 Forum komunikasi antar umat
beragama
Ada Ada Ada 119,697,000 Ada 255,963,000 Ada 281,559,300 Ada 309,715,230 Ada
OTONOMI DAERAH
1 20 XX Program peningkatan kegiatan kegamaan 1 Cakupan pemenuhan koordinasi,
fasilitasi, konsultasi dan supervisi
pembangunan daerah
100.00% 100.00% 100.00% 11,885,000,000 12,677,033,250 13,469,066,500 14,261,099,750
1 20 XX Program peningkatan kegiatan kegamaan 1 Cakupan pemenuhan koordinasi,
fasilitasi, konsultasi dan supervisi
pembangunan daerah
100.00% 100.00% 100.00% 1,120,000,000 100.00% 1,232,000,000 100.00% 1,355,200,000 100.00% 1,490,720,000 100.00%
MISI V MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SETIAP SEKTOR
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Ruang publik yang berubah
peruntukannya
PEKERJAAN UMUM
1 03 29 Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1 Cakupan kegiatan pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh**
100% 100%
2,650,000,000
100%
2,912,312,500
100% 3,174,625,000 100.00% 3,436,937,500 100%
KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ
2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJKODE
1 03 27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
1 Tersedianya akses air minum yang
aman melalui sistem penyediaan air
minum dengan jaringan perpipaan
terlindungi*
100%
4,034,210,000
100%
14,332,606,750
100% 22,631,003,500 100% 15,929,400,250 100%
2 Tersedianya sistem air limbah
setempat yg memadai *
60% 60% 60% 60% 60%
3 Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota*
5% 5% 5% 5% 5%
4 Rumah Tangga ber Sanitasi
1 03 28 Program pengendalian banjir 1 Tersedianya sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi genangan*
50%
6,800,000,000
50% 56,200,200,000 50% 46,200,200 50% 47,200,200,000 50%
LINGKUNGAN HIDUP
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 Tersedianya fasilitas pengurangan
sampah di perkotaan*
20% 69,685,932,950
20% 77,897,033,800
20% 86,108,134,650
20% 94,319,235,500
20%
2 Tersedianya sistem penanganan
sampah di perkotaan*
70% 70% 70% 70% 70%
3 Penanganan sampah 78.90%
4 Kebersihan PASAR
5 Tempat pembuangan sampah (TPS)
per 1000 penduduk
1.7
KESEHATAN
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Cakupan kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan masyarakat**
100% 100% 402,772,000,000 100% 950,000,000 100% 1,045,000,000 100% 1,149,500,000 100%
PEKERJAAN UMUM
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 Tersedianya jalan yg menghubungkan
pusat-pusat kegiatan dalam wilayah
kota*
100% 100% 100% 100% 100%
2 Tersedianya jalan yang memudahkan
masyarakat perindividu melakukan
perjalanan*
100% 100% 100% 100% 100%
3 Tersedianya jalan yang menjamin
pengguna jalan berkendara dengan
selamat*
60% 60% 60% 60% 60%
4 Tersedianya jalan yg menjamin
kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman*
60% 60% 60% 60% 60%
5 Tersedianya jalan yg menjamin
perjalanan dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan rencana*
60% 60% 60% 60% 60%
6 Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan Pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda4)
1 03 16 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1 Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/saluran pembuangan air
( minimal 1,5 m)
39,398,963,000 40,000,000,000
44,000,000,000 48,400,000,000
2 Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat
8,000,000,000
1 03 17 Program Pembangunan
turap/talud/brojong
1 Rasio panjang turap/talud/brojong
terhadap panjang Jalan rawan
longsor**
6,750,000,000
8,800,000,000 9,680,000,000
1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik 97,900,394,000 50,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000
1 03 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
1 Talud/bronjong dalam kondisi baik** 6,750,000,000 3,000,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
1 03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan
Jembatan
1 Sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau Bangunan
rumah liar
- 500,000,000 550,000,000 605,000,000
1 03 22 Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
1 Sistem informasi/data base jalan dan
jembatan** - 500,000,000
200,000,000 200,000,000
1 03 23 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
1 Rasio pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana kebinamargaan ** 3,680,000,000 3,680,000,000
3,680,000,000 3,680,000,000
1 03 25 Program penyediaan dan pengolahan air
baku
1 Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari*
10%
200,000,000
10%
1,000,000,000
10% 1,100,000,000 10% 1,210,000,000 10%
1 03 26 Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
1 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar 200,000,000 1,000,000,000
1,100,000,000 1,210,000,000
PERUMAHAN RAKYAT
1 04 15 Program Pengembangan Perumahan 1 Cakupan ketersediaan rumah layak
huni* 27,077,026,500 29,678,254,000 32,279,481,500
34,880,709,000
2 Rumah tangga pengguna listrik
1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Cakupan lingk yg sehat dan aman yg
didukung PSU* 3,039,066,000 5,000,000,000 5,500,000,000
6,050,000,000
2 Rumah tangga pengguna air bersih
3 Lingkungan pemukiman kumuh
1 04 17 Program Pemberdayaan komunitas
Perumahan
1 Cakupan layanan rumah layak huni yg
terjangkau* 550,000,000 3,092,500,000 5,635,000,000
8,177,500,000
1 04 18 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
1 Rasio perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial** 500,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000
1,210,000,000
PEKERJAAN UMUM
1 03 30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
1 Berkurangnya luasan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan*
100% 38,630,000,000
100% 44,062,337,933
100% 49,494,675,865
100% 54,927,013,798
100%
2 Kawasan Kumuh
PERUMAHAN RAKYAT
1 04 20 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
10,661,532,500 12,408,601,594 14,155,670,688 15,902,739,781
1 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran*
50.00% 76.00% 65.00% 9,630,000,000
80.00% 9,572,216,006
80.00% 9,514,432,013
80.00% 9,456,648,019
80.00%
2 Tingkat waktu tanggap* 47.73% 76.00% 65.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%
3 % aparatur damkar yg memenuhi std
kualifikasi*
4.35% 17.25% 40.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
4 Jumlah mobil damkar diatar 3000-
5000 liter pada WMK*
34.00% 50.00% 60.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PERHUBUNGAN
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1 Tersedianya fasilitas perlengkaan
jalan dan penerangan jalan umum pd
jln kota*
57.50% 57.50% 60.00%
666,000,000
62.50%
1,500,000,000
65.00% 1,650,000,000 67.50% 1,815,000,000 70.00%
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2 Rasio Prasarana dan Fasilitas LLAJ
terpelihara** 3,242,000,000 3,537,670,775
3,833,341,550 4,129,012,325
1 07 17 Program peningkatan pelayanan
angkutan
1 Tersedianya angkutan umum yg
melayani wilayah yg telah tersedia
jaringan jalan kota*
83.90% 84.00% 84.00%
2,377,660,000
84.00%
2,344,287,000
84.00% 2,310,914,000 84.00% 2,277,541,000 84.00%
2 Tersedianya angkutan umum yg
melayani jaringan trayek yang
menghubungkan derah
tertinggal/terpencil dg wil yang telah
berkembang pd wil telah tersedia
jaringan jl kota*
100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tesedianya SDM bidang MRLL,
evaluasi andalalin, pengelolaan
parkir*
40.00% 40.00% 44.00% 48.00% 52.00% 56.00% 60.00%
4 Terpenuhinya standar keselarnatan
bagi angkutan urnurn yang rnelayani
trayek di dalarn Kabupaten/Kota*
89.45% 95.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tersedianya kapal sungai untuk
rnelayani jaringan trayek dalarn Kota
pada wilayah yang tersedia alur
sungai yang dapat dilayari*
40.00% 40.00% 40.00% 60.00% 60.00% 80.00% 80.00%
6 Tersedianya kapal sungai yang
rnelayani trayek dalam Kota yang
rnenghubungkan daerah tertinggal
dan terpencil dengan wilayah yang
telah berkernbang pada wilayah yang
tersedia alur sungai yang dapat
dilayari*
20.00% 20.00% 25.00% 55.00% 75.00% 95.00% 100%
7 Terpenuhinya standar keselamatan
bagi kapal sungai yang beroperasi
pada lintas antar pelabuhan dalam
Kota*
75.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia
yang mempunyai kompetensi sebagai
awak kapal penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT atau yang
beroperasi di lintas penyeberangan
dalam Kota*
50.00% 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 60.00%
8 Angkutan darat 13.13% 13.00% 12.80% 12.60% 12.40% 12.20% 12.00%
10 Jumlah arus penumpang angkutan
umum
29.89% 29.83% 29.77% 29.71% 29.65% 29.60% 29.54%
11 Rasio ijin trayek 0.16% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.14% 0.14%
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1 Tersedianya terminal angkutan
umum penumpang pada wil yg telah
dilayani angkutan umum dlm trayek*
36.00% 36.00% 36.00%
7,350,000,000
36.00%
7,415,643,950
36.00% 7,481,287,900 36.00% 7,546,931,850 40.00%
2 Tersedianya halte pada wil yg telah
dilayani angkutan umum dlm trayek*
71.75% 72.50% 78.00% 83.50% 89.00% 94.50% 100.00%
3 Tersedianya SDM bidang terminal* 46.15% 46.00% 47.50% 49.00% 50.50% 52.00% 53.50%
4 Tersedianya pelabuhan sungai untuk
melayani kapal sungai yang
beroperasi pada trayek dalam Kota
pada wilayah yang telah dilayari
angkutan sungai *
54.55% 55.00% 70.00% 80.00% 90.00% 95.00% 100.00%
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis/Dermaga 1/1/9/12 1/1/9/12 1/1/9/16 1/1/9/18 1/1/9/20 1/1/9/21 1/1/9/22
1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan
lalu lintas
1 Pemasangan Rambu-rambu 63.57% 65.00% 66.00% 1,967,957,000
67.00% 2,435,006,375
68.00% 2,902,055,750 69.00% 3,369,105,125 70.00%
1 07 20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
1 Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor*
68.00% 70.00% 72.00% -
74.00% 500,000,000
76.00% 550,000,000 78.00% 605,000,000 80.00%
2 Tersedianya SDM bidang pengujian
kendaraan bermotor*
66.70% 66.70% 73.30% 80.00% 86.70% 93.30% 100.00%
3 Tersedianya SDM yg berkopetensi sbg
pengawas kelaikan kendaraan pd
setiap perusahaan angkutan umum*
83.30% 83.30% 86.70% 90.00% 93.30% 96.70% 100.00%
4 Jumlah uji kir angkutan umum 65,264 68,527 71,953 75,551 79,329 83,295 87,460
5 Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)
26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit
6 Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum
Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.00
0
Rp41.000/Rp42.00
0
Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000
7 Kepemilikan KIR angkutan umum 1.44% 1.42% 1.40% 1.38% 1.36% 1.34% 1.32%
LINGKUNGAN HIDUP
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal. 2,130,000,000 2,375,782,203
2 Penegakan hukum lingkungan 100.00%
3 Prosentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti*
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1 Pencemaran status mutu air 1,015,000,000 1,097,334,113
1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1 Prosentase luasan lahan dan/atau
tanah untuk produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan diinformasikan
status kerusakannya*
100.00% 100.00% 20.00%
1,073,000,000
40.00%
1,283,447,305
60.00% 80.00% 100.00%
1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
1 Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air*
58.82% 100.00% 20.00%
375,000,000
40.00%
1,000,000,000
60.00% 80.00% 100.00%
2 Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pencegahan pencemaran
udara*
65.63% 100.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1 Rasio pengelolaan RTH terhadap
Luasan RTH tersedia**
100,000,000 700,000,000
KEHUTANAN
2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
1 Cakupan kegiatan Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan**
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1.86%
- 500,000,000
550,000,000 605,000,000
2 Kerusakan Kawasan Hutan 93.29% 6,900,000,000 6,945,116,250 6,990,232,500 7,035,348,750
MISI
VI
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PENDIDIKAN
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 24.50%
309,664,000 1,000,000,000 1,100,000,000
1,210,000,000
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak
yang terjangkau dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6
km untuk SMP/MTs dari kelompok
permukiman permanen di daerah
terpencil*
112,290,705,200 117,469,847,275 122,648,989,350
127,828,131,425
2 Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs
tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan meja dan
kursi yang cukup untuk peserta didik dan
guru serta papan tulis*
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk 36
peserta didik dan minimal satu set
peralatan praktek IPA untuk demonstrasi
dan eksperimen peserta didik.*
4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia
satu ruang guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru,
kepala sekolah dan staf kependidikan
lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia
ruang kepala sekolah yang terpisah dari
ruang guru.*
5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6
(enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap satuan
pendidikan.*6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata pelajaran, dan
untuk daerah khusus tersedia satu orang
guru untuk setiap rumpun mata
pelajaran.*7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang
guru yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik.*
8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
sebanyak 70% dan separuh diantaranya
(35% dari keseluruhan guru) telah
memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah
khusus masing-masing sebanyak 40% dan
20%*
9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik masing-
masing satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris dan Pendidikan
Kewarganegaraan*
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.*
11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik.*
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
12 Setiap SD/MI menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS
dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan
perbandingan satu set untuk setiap
peserta didik.*
13 Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup semua mata
pelajaran dengan perbandingan satu set
untuk setiap perserta didik.*
14 Setiap SD/MI menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan yang terdiri dari
model kerangka manusia, model tubuh
manusia, bola dunia (globe), contoh
peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen
dasar, dan poster/carta IPA.*
15 Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 buku referensi, dan
setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku
pengayaan dan 20 buku referensi.*
16 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
100%
17 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
100%
18 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0%
19 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0%
20 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.61%
21 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.95%
22 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
99.48%
1 01 17 Program Pendidikan Menengah 1 Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C
98.22%
8,850,321,000 29,807,042,250 50,763,763,500 71,720,484,750
2 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.03%
3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100%
4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
93.19%
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 1 Penduduk yang berusia >15 tahun melek
huruf (tidak buta aksara)
100%
599,640,000 1,000,000,000 680,357,625 720,716,438
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 Di setiap Kabupaten/Kota semua
pengawas sekolah dan madrasah memiliki
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik.*
3,583,615,000 3,865,499,235 4,147,383,470 4,429,267,705
2 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif.*
3 Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan.*
4 Satuan Pendidikan menerapkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku*
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
5 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan pendidikan, termasuk
merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan melaksanakan
tugas tambahan*
6 Satuan pendidikan menyelenggarakan
proses pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap muka
sebagai berikut:*
Kelas I - II : 18 jam per minggu
Kelas III : 24 jam per minggu
Kelas IV – VI : 27 ja per i gguKelas VII – IX : 27 ja per i ggu
7 Setiap guru menerapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus untuk setiap
mata pelajaran yang diampunya*
8 Setiap guru mengembangkan dan
menerapkan program penilaian untuk
membantu meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik.*9 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Setiap satuan pendidikan menerapkan
prinsip-prinsip Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)* 1,524,900,000 1,981,674,225 2,438,448,450 2,895,222,675
2 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas
dan memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap semester*
3 Setiap guru menyampaikan laporan hasil
evaluasi mata pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta didik kepada
Kepala Sekolah pada akhir semester
dalam bentuk laporan hasil prestasi
belajar peserta didik.*4 Kepala Sekolah atau Madrasah
menyampaikan laporan hasil Ulangan
Akhir Semester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir
(US/ UN) kepada orang tua peserta didik
dan menyampai-kan rekapitulasinya
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau Kantor Kementerian Agama di
Kabupaten/Kota pada setiap akhir
semester*
KESEHATAN
1 02 15 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan $1.40 $1.4/penduduk $1.4/penduduk 900,000,000
$1.4/penduduk 990,000,000
$1.4/penduduk 1,089,000,000 $1.4/penduduk 1,197,900,000 $1.4/penduduk
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin*
100.00% 168.69% 100.00% 15,517,900,000
100.00% 15,226,620,511
100.00% 14,935,341,021 100.00% 14,644,061,532 100.00%
2 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/Kota*3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02 17 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 1 Cakupan penemuan dan penanganan
obat dan makanan berbahaya** 40,000,000 300,000,000
330,000,000 363,000,000
1 02 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Puskesmas yang merekomendasi obat asli
Indonesia** 50,000,000 400,000,000
440,000,000 484,000,000
1 02 19 Program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
1` Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD
dan setingkat*
100.00% 100.00% 100.00% 506,000,000
100.00% 1,000,000,000
100.00% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100.00%
2 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Cakupan pelayanan anak balita* 90.00% 90.00% 91.00% 799,250,000
92.00% 935,580,838
93.00% 1,071,911,675 94.00% 1,208,242,513 94.00%
2 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga miskin*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
3 Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Calukan kegiatan Pengembangan
Lingkungan Sehat** 260,525,000 1,000,000,000
1,100,000,000 1,210,000,000
1 02 22 Program Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
100.00% 100.00% 100.00% 896,500,000
100.00% 829,772,375
100.00% 763,044,750 100.00% 696,317,125 100.00%
2 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
88.00% 93.66% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 Cakupan desa/kelurahan UCI * 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
< 24 jam*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas berstandar manajemen mutu
ISO** 1,067,000,000 1,169,855,250
1,272,710,500 1,375,565,750
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
1 Terpenuhinya kebutuhan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya** 9,348,700,000 9,552,498,921
9,756,297,841 9,960,096,762
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 Kerjasama kemitraan pelayanan
kesehatan** 120,000,000 500,000,000
550,000,000 605,000,000
1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
1 Cakupan pelayanan kesehatan Anak
Balita** 165,000,000 500,000,000
550,000,000 605,000,000
1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
1 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 110,000,000 500,000,000
550,000,000 605,000,000
1 02 31 Program Pengawasan Dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
1 Cakupan kegiatan Pengawasan Dan
Pengendalian Kesehatan Makanan**
100.00% 100.00% 80,000,000
100.00% 500,000,000
100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak
1 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93.00% 95.33% 95.00% 166,000,000
96.00% 500,000,000
97.00% 550,000,000 98.00% 605,000,000 98.00%
2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang
ditangani*
80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00%
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan *
94.00% 94.05% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 98.00%
4 Cakupan pelayanan nifas * 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00%
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani *
80.00% 81.00% 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00%
6 Cakupan kunjungan bayi * 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00%
7 Cakupan peserta KB aktif * 70.00% 75.00% 75.00% 80.00% 80.00% 85.00%
1 02 XX Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Blud
1 Penyediaan 21 jenis layanan RS sesuai
Standar Pelayanan Minimal RS* 58,949,928,000 62,189,432,039
65,428,936,078 68,668,440,117
KELUARGA BERENCANA DAN KS
1 12 15 Program Keluarga Berencana 1 Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun *
30.00% 30.00%
1,511,935,000
30.00% 1,555,207,375 30.00% 1,598,479,750 30.00% 1,641,752,125 30.00%
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang
isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%*
8.59% 9.00% 8.00%
56,000,000
7.00% 56,250,000 5.00% 56,500,000 4.00% 56,750,000 3.50%
1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi 1 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur
menjadi peserta KB aktif 65% *
75.00% 75.00%
1,052,750,000
76.00% 1,023,442,100 77.00% 994,134,200 77.00% 964,826,300 78.00%
2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin
ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)
5%*
14.00% 12.00% 11.00% 9.00% 7.00% 5.00%
3 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB 70%*
50.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00%
4 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber KB 87%*
70.00% 71.00% 73.00% 78.00% 83.00% 87.00%
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
1 Ratio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana (Penyuluh Keluarga Berencana
PLKB/PKB) 1 petugas di setiap dua
desa/kelurahan*
100.00% 100.00% 100.00%
20,000,000
100.00% 300,000,000 100.00% 22,687,000 100.00% 24,030,500 100.00%
2 Ratio Pembantu Pembinaan Keluarga
Berencana PPKBD 1 petugas di setiap desa
*
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
1 Jumlah kecamatan promosi kesehatan
ibu, bayi dan anak **
105,700,000
111,300,000 116,900,000 122,500,000
1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
1 Forum pelayanan KKR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar
sekolah** 50,400,000
52,525,000 54,650,000 56,775,000
1 12 21 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1 Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS** 31,300,000
400,000,000 29,035,000 27,902,500
1 12 22 Program pengembangan bahan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
1 Cakupan Penyediaan Informasi data
mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan
100% setiap tahun*
100.00% 100.00% 100.00%
125,000,000
100.00% 500,000,000 100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%
1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1 Tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan**
100,000,000
500,000,000 500,000,000 500,000,000
1 12 24 Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
1 kajian pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU**
210,200,000
800,000,000 880,000,000 968,000,000
PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1 Cakupan kegiatan Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda**
100% 100%
1,370,177,300
100%
1,605,210,050
100% 1,840,242,800 100% 2,075,275,550 100%
1 18 16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1 Jumlah kegiatan kepemudaan
633,375,000 836,670,250
1,039,965,500 1,243,260,750
1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1 Jumlah organisasi pemuda
- 250,000,000
275,000,000 302,500,000
1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
1 Jumlah kegiatan olahraga
500,000,000
550,000,000 605,000,000
1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1 Jumlah organisasi olahraga
1,149,742,000 1,139,659,500
1,129,577,000 1,119,494,500
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 Gelanggang / balai remaja (selain milik
swasta)
0
190,140,000 750,000,000
825,000,000 907,500,000
2 Lapangan olahraga 0.013
1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
1 Cakupan kegiatan upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba**
100% 100%
1,179,600,000
100%
1,147,300,000
100% 1,115,000,000 100% 1,082,700,000 100%
PERPUSTAKAAN
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
1 26 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah 865,117,000 865,117,000 865,117,000 865,117,000
2 Pengunjung perpustakaan
SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten
yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar*
85.00% 85.00% 85.00% 1,336,149,000
85.00% 1,429,581,500 85.00% 1,523,014,000 85.00% 1,616,446,500 85.00%
1 13 17 Program pembinaan anak terlantar 2 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten
yang menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya *
50.00% 70.00% 80.00%
186,325,000
80.00% 800,000,000 80.00% 880,000,000 80.00% 968,000,000 80.00%
1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
3 Persentase (%) panti sosial skala
kabupaten yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial*
80.00% 80.00%
178,960,000
80.00% 750,000,000 85.00% 825,000,000 85.00% 907,500,000 85.00%
1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
4 Persentase wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat (WKBSM) yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial*
40.00% 45.00%
2,319,425,000
45.00% 2,515,248,750 45.00% 2,711,072,500 45.00% 2,906,896,250 45.00%
1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
5 Persentase (%) korban bencana skala
kabupaten yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat*
100.00% 100.00% 100,960,000
100.00% 500,000,000 100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
6 Persentase (%) korban bencana skala
kabupaten yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap*
100.00% 100.00%
556,785,000
100.00% 603,937,833 100.00% 651,090,667 100.00% 698,243,500 100.00%
7 Persentase (%) penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima jaminan
sosial*
60.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 80.00%
8 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi
91 buah 91 buah 91 buah 91 buah 91 buah 91 buah
9 Percentase penyandang cacat baik fisik
dan mental,serta lanjut usia yg tdk
potensial yg telah menerima jaminan
sosial
83.02%
10 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 83.02%
11 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi
95 buah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
1 Partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah
15.00% 17.00%
482,155,000
23.00%
585,480,000
25.00% 688,805,000 27.00% 792,130,000 30.00%
2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapat penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih didalam
unit pelayanan terpadu*
50.00% 60.00%
10,000,000
70.00%
300,000,000
80.00% 330,000,000 90.00% 363,000,000 100.00%
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1 Angka melek huruf perempuan usia 15th
keatas
99.00% 99.00% 99.00%
185,000,000
99.00%
400,000,000
99.00% 440,000,000 99.00% 484,000,000 99.00%
2 Partisipasi angkatan kerja perempuan 15.20% 15.00% 17.00% 23.00% 25.00% 27.00% 30.00%
3 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapat kan layanan
bantuan hukum*
50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
1 Cakupan peran serta lembaga berbasis
gender dalam pembangunan
103,100,000 300,000,000
330,000,000 363,000,000
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 15 Program Pengembangan data/informasi 1 Ketersediaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah** 1,199,515,000
2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000
1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 1 Kerersediakan MuO Kerjasama
Pembangunan** 662,000,000
500,000,000 500,000,000 500,000,000
1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1 Ketersediaan buku masterplan dan DED
Kawasan Terpadu** 3,700,000,000
3,693,199,875 3,686,399,750 3,679,599,625
1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-
kota menengah dan besar
1 Ketersediaan buku masterplan dan DED
Kota Palembang** -
600,000,000 660,000,000 726,000,000
1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
1 Rasio Aparat Perencana mengikuti
peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah** -
500,000,000 550,000,000 605,000,000
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJPD
Ada Ada Ada
2,635,000,000
Ada 2,290,630,625 Ada 1,946,261,250 Ada 1,601,891,875 Ada
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RKPD
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 06 22 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
1 Tersedianya Dokumen Perencanaan
pembangunan ekonomi** 185,000,000
500,000,000 450,000,000 500,000,000
1 06 23 Program perencanaan sosial budaya 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan
pembangunan sosbud** 560,000,000
673,412,500 786,825,000 900,237,500
PEKERJAAN UMUM
1 03 XX Program penataan bangunan dan lingkungan 1 Tersedianya pedoman Harga Standar
Bangunan Gedung Negara*
100% -
100% 500,000,000
100% 550,000,000 100% 605,000,000 100%
2 Tersedianya sistem informasi jasa
konstruksi setiap tahun*
100% 100% 100% 100% 100%
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIRITAS
PEMBANGUNAN
IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE
KEBUDAYAAN 100% 100% 100% 100% 100%
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Misi Kesenian 100%* 100%
644,297,000
100% 700,000,000 100% 770,000,000 100% 847,000,000 100%
1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Cakupan SDM Kesenian 25%* 100% 145,680,000
100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 907,500,000 100%
2 Cakupan tempat 100%* 100% 100% 100% 100% 100%
3 Cakupan organisasi 34%* 100% 100% 100% 100% 100%
4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 95 buah
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Cakupan kajian seni 50%* 100%
3,630,525,000
100% 4,097,232,250 100% 4,563,939,500 100% 5,030,646,750 100%
2 Cakupan gelar seni 75%* 100% 100% 100% 100% 100%
3 Cakupan fasilitasi seni 30%* 100% 100% 100% 100% 100%
4 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 kali
5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KEPARIWISATAAN
2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
2.60% 6,120,724,000 5,951,114,571 5,781,505,142 5,611,895,713
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Kunjungan wisatawan 2,046,922 5,165,000,000 6,000,000,000 6,003,177,100 6,422,265,650
2 04 17 Program Pengembangan Kemitraan 1 Jumlah kerjasama kemitraan bidang
pariwisata
60,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000
RP TARGET RP
16 17 18
1,331,000,000 sudah 1,331,000,000 Kependudu
kan dan
catatan
Dinas
Kependuduk
an Dan
133,100,000 1 133,100,000
Kearsipan Badan Arsip,
Perpustakaa
n Dan
Dokumentasi
354,487,892 1 354,487,892
Kearsipan Badan Arsip,
Perpustakaa
n Dan
Dokumentasi
43,923,000 1 43,923,000
Kearsipan Badan Arsip,
Perpustakaa
n Dan
Dokumentasi
66,550,000 8 66,550,000
Kearsipan Badan Arsip,
Perpustakaa
n Dan
Dokumentasi
931,700,000 ada 931,700,000
Statistik Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
15 9,309,984,800
Otonomi
Daerah
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
Daerah
-
10,900,201,502 1 10,900,201,502
Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah
Inspektorat
857,114,255 1 857,114,255
Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah
266,200,000 266,200,000 Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah
2,899,049,000 1 2,899,049,000
Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah,
Kecamatan,
Sekretariat
KORPRI
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggungj
awab
INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)
732,050,000 1 732,050,000
Otonomi
Daerah
Kantor
Pelayanan
Perijinan
Terpadu,
3,513,840,000 7 hari 3,513,840,000
Otonomi
Daerah
Kecamatan
14,462,635,000 Ada 14,462,635,000
Otonomi
Daerah
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Sekretariat
Daerah
9,267,964,872 9,267,964,872
Otonomi
Daerah
Dinas
Pendapatan
Daerah
3,411,353,000 WTP 3,411,353,000
Otonomi
Daerah
Inspektorat
665,500,000 665,500,000
Otonomi
Daerah
Inspektorat
1,064,800,000 Sudah 1,064,800,000
Otonomi
Daerah
Inspektorat
2,288,555,000 1 2,288,555,000 Otonomi
Daerah
Inspektorat
21,998,102,500 1 21,998,102,500
Pertanahan Sekretariat
Daerah
1
4,206,052,500 1 4,206,052,500
Otonomi
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah Dan
Diklat
13,761,656,322 1 13,761,656,322
Otonomi
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah Dan
Diklat
6,423,643,050 Ada 6,423,643,050
Otonomi
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah Dan
Diklat
RP TARGET RP
16 17 18
8,785,600,000 4 sektor 2,106,000,000 Penanaman
Modal
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggungj
awab
INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)
6 kali/tahun
4 kali/tahun
3 kali/tahun
10 perusahaan
13,292,101,900,000 3,331,786,800,000
40%
7%
2,191,400,000 100% 600,300,000 Penanaman
Modal
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Daerah
525,178,000 100% 525,178,000 Perdaganga
n
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
53,240,000 100% 53,240,000 Perdaganga
n Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
941,150,000 3,350 941,150,000 Perdaganga
n Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
827,216,500 17% 827,216,500 Perdaganga
n Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
399,300,000 6% 399,300,000 Perdaganga
n Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
568,167,000 48.2% 568,167,000 Perindustri
an
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
32
661,585,000 5% 661,585,000 Perindustri
an
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
66,550,000 23% 66,550,000 Perindustri
an
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
665,500,000 46% 665,500,000 Perindustri
an
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
2,162,409,500 1 2,162,409,500 Ketenagake
rjaan
Dinas Tenaga
Kerja
100.00%
100.00%
1,331,000,000 100.00% 1,331,000,000 Ktenagaker
jaan
Dinas Tenaga
Kerja
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1,881,926,500 1 1,881,926,500 Ketenagake
rjaan
Dinas Tenaga
Kerja
100.00% Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik,
Satuan Polisi
PP dan
Linmas
3 kali patroli sehari
1 petugas setiap RT
20 patroli
4%
35.00%
50%
100%
Ada
16,658,000,000
Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Satuan Polisi
PP dan
Linmas
4 kali
199,650,000
Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik,
Satuan Polisi
PP dan
Linmas
25 kegiatan
3,849,830,500
Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
17 kegiatan
332,750,000 17 kegiatan 332,750,000
Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Penanggulan
gan Bencana
Dan
Pemadam
Kebakaran
1
1,667,813,800 100 1,667,813,800
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
150,000,000 15 150,000,000
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
3,000,000,000 100 3,000,000,000
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
RP TARGET RP
16 17 18
532,400,000 33.57% 532,400,000 Koperasi
dan UKM
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
909,279,305 10.00% 909,279,305 Koperasi
dan UKM
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
1,133,577,700 1,133,577,700 Koperasi
dan UKM
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
SKPD
Penanggungj
awab
Bidang
UrusanINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)
853,087,300 96.00% 853,087,300 Koperasi
dan UKM
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
Dan Koperasi
18,670,600,000 18,670,600,000 Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Dan
Kelurahan
532,400,000 532,400,000 Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Dan
Kelurahan
8,025,553,000 8,025,553,000 Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Dan
Kelurahan
145,827,000 Ada 145,827,000 Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Dan
Kelurahan
66,550,000 66,550,000 Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Dan
Kelurahan
100.00%
1,134,187,500 100.00% 1,134,187,500 Ketahanan
Pangan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
608,500,000 608,500,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
970,070,800 90% 970,070,800 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
668,513,000 60% 668,513,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
1,411,557,000 90% 1,411,557,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
210,702,500 90% 210,702,500 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
275,790,000 90% 275,790,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
694,611,750 80% 694,611,750 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
264,996,000 60% 264,996,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
668,513,000 100% 668,513,000 Pertanian Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
92,018,402,450 92,018,402,450 Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga Dan
Psda
162,000,000 162,000,000 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
1,585,620,300 1,585,620,300 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
399,300,000 399,300,000 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
399,300,000 399,300,000 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
399,300,000 399,300,000 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
532,400,000 532,400,000 Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
Dan
Kehutanan
RP TARGET RP
16 17 18
732,050,000 732,050,000 Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
340,686,753 Ada 340,686,753 Kesatuan
bangsa dan
politik
dalam
negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
15,053,133,000 15,053,133,000 Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah
1,639,792,000 100.00% 1,639,792,000 Otonomi
Daerah
Kecamatan
RP TARGET RP
16 17 18
3,699,250,000 100% 3,699,250,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggungj
awab
INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
SKPD
Penanggungj
awab
INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
16,227,797,000 100% 16,227,797,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
60%
5%
7,240,200,000 50% 7,240,200,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
102,530,336,350 20%
102,530,336,350 Lingkungan
Hidup
Dinas
Kebersihan
70%
1,264,450,000 100% 1,264,450,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
100%
100%
60%
60%
60%
53,240,000,000 53,240,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
10,648,000,000 10,648,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
40,000,000,000 40,000,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
2,500,000,000 2,500,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
665,500,000 665,500,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
200,000,000 200,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
3,680,000,000 3,680,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
1,331,000,000 10% 1,331,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
1,331,000,000 1,331,000,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PU Bina
Marga & PSDA
37,481,936,500 37,481,936,500
Perumahan
Rakyat
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
6,655,000,000 6,655,000,000 Perumahan
Rakyat
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
10,720,000,000 10,720,000,000
Perumahan
Rakyat
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
1,331,000,000 1,331,000,000
Perumahan
Rakyat
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
60,359,351,730
100% 60,359,351,730
Pekerjaan
Umum
Dinas PU Cipta
Karya &
Perumahan
17,649,808,875 17,649,808,875
Perumahan
Rakyat
Dinas
Penerangan
Jalan,
Pertamanan
Dan
Pemakaman
9,398,864,025 80.00%
9,398,864,025 Perumahan
Rakyat
Badan
Penanggulang
an Bencana 75.00%
85.00%
90.00%
1,996,500,000 70.00% 1,996,500,000 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
4,424,683,100 4,424,683,100 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
2,244,168,000 84.00% 2,244,168,000 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
100%
60.00%
100%
80.00%
100%
100.00%
60.00%
12.00%
29.54%
0.14%
7,612,575,800 40.00% 7,612,575,800 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
100.00%
53.50%
100.00%
1/1/9/22
3,836,154,500 70.00% 3,836,154,500 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
665,500,000 80.00% 665,500,000 Perhubunga
n
Dinas
Perhubungan
100.00%
100.00%
87,460
26 menit
Rp41.000/Rp42.000
1.32%
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
90.00%
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup100.00% Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
100.00% Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
100.00%
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup,
Dinas
Penerangan
Jalan,
Pertamanan
Dan
Pemakaman
100% Kehutanan Dinas
Pertanian,
Perikanan Dan
Kehutanan
665,500,000 665,500,000 Kehutanan Dinas
Pertanian,
Perikanan Dan
Kehutanan
7,080,465,000 7,080,465,000
RP TARGET RP
16 17 18
1,331,000,000 1,331,000,000 Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
133,007,273,500 133,007,273,500 Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
92,677,206,000 92,677,206,000
Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
761,075,250 761,075,250
Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
4,711,151,940 4,711,151,940
Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
3,351,996,900 3,351,996,900
Pendidikan Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
1,317,690,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
14,352,782,042 100.00% 14,352,782,042 Kesehatan Dinas
Kesehatan
100.00%
399,300,000 399,300,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
532,400,000 532,400,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
1,331,000,000 100.00% 1,331,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
100.00%
1,344,573,350 94.00% 1,344,573,350 Kesehatan Dinas
Kesehatan
100.00%
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
100.00%
1,331,000,000 1,331,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
629,589,500 100.00% 629,589,500 Kesehatan Dinas
Kesehatan
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1,478,421,000 1,478,421,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
10,163,895,682 10,163,895,682 Kesehatan Dinas
Kesehatan
665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
665,500,000 100.00% 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
665,500,000 98.00% 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
90.00%
98.00%
95.00%
90.00%
95.00%
85.00%
71,907,944,156 71,907,944,156 Kesehatan RSUD
Palembang
BARI
1,685,024,500 30.00% 1,685,024,500 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
57,000,000 3.50% 57,000,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
935,518,400 78.00% 935,518,400 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
5.00%
70.00%
87.00%
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
25,374,000 100.00% 25,374,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
100.00%
128,100,000 128,100,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
58,900,000 58,900,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
26,770,000 26,770,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan 665,500,000 100.00% 665,500,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
500,000,000 500,000,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
1,064,800,000 1,064,800,000 KB dan KS Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
2,310,308,300 100% 2,310,308,300 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga1,446,556,000 1,446,556,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga332,750,000 332,750,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga665,500,000 665,500,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga1,109,412,000 1,109,412,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga998,250,000 998,250,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
1,050,400,000 100% 1,050,400,000 Kepemudaan
dan Olah
Raga
Badan
Narkotika Kota
Palembang
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
865,117,000 865,117,000
Perpustakaa
n
Badan Arsip,
Perpustakaan
Dan
Dokumentasi
1,709,879,000 85.00% 1,709,879,000 Sosial Dinas Sosial
1,064,800,000 80.00% 1,064,800,000 Sosial Dinas Sosial
998,250,000 85.00% 998,250,000 Sosial Dinas Sosial
3,102,720,000 45.00% 3,102,720,000 Sosial Dinas Sosial
665,500,000 100.00% 665,500,000 Sosial Dinas Sosial
745,396,333 100.00% 745,396,333 Sosial Dinas Sosial
80.00%
91 buah
895,455,000 30.00% 895,455,000 Pemberdaya
an
Perembuan
dan
Perlindunga
n Anak
Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
399,300,000 100.00% 399,300,000 Pemberdaya
an
Perembuan
dan
Perlindunga
n Anak
Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
532,400,000 99.00% 532,400,000 Pemberdaya
an
Perembuan
dan
Perlindunga
n Anak
Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
30.00%
100.00%
399,300,000 399,300,000 Pemberdaya
an
Perembuan
dan
Perlindunga
n Anak
Badan
Keluarga
Berencana Dan
Pemberdayaan
Perempuan
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
2,662,000,000 2,662,000,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah500,000,000 500,000,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah3,672,799,500 3,672,799,500 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah798,600,000 798,600,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah665,500,000 665,500,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah1,257,522,500 Ada 1,257,522,500 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
DaerahAda
Ada
100%
500,000,000 500,000,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah1,013,650,000 1,013,650,000 Perencanaan
Pembanguna
n
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
665,500,000 100% 665,500,000 Pekerjaan
Umum
Dinas PUCK
dan
Perumahan100%
RP TARGET RP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Penanggu
ngjawab
NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang
Urusan
100%
931,700,000 100% 931,700,000 Kebudayaan Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata
998,250,000 100% 998,250,000 Kebudayaan Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata100%
100%
5,497,354,000 100% 5,497,354,000 Kebudayaan Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata
100%
100%
100%
5,442,286,284 5,442,286,284 Kepariwisata
an
Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata
6,841,354,200 6,841,354,200 Kepariwisata
an
Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata
665,500,000 665,500,000 Kepariwisata
an
Dinas
Kebudayaan
Dan Pariwisata
HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I
MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018
Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KESEHATAN
1 02 15 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan
**
$1.40 /penduduk $1.4/penduduk 569,307,000 $1.4/penduduk 900,000,000
$1.4/penduduk 990,000,000
$1.4/penduduk 1,089,000,000 $1.4/penduduk 1,197,900,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin*
100% 100% 18,149,535,000 100% 18,517,900,000
100% 19,226,620,511
100% 19,935,341,021 100.00% 19,644,061,532 100% 20,352,782,042 100% 20,352,782,042 Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/Kota*
100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin* (BPJS)
100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
4 Cakupan Puskesmas Pengembangan
Penyakit Tidak Menular
7 puskesmas 7 puskesmas 8 puskesmas 9 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 12 puskesmas 12 puskesmas
1 02 17 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 1 Cakupan sarana yang diperiksa makanan
kadaluarsa **
80 objek 80 objek 19,570,000 90 objek 40,000,000
100 objek 60,000,000
110 objek 75,000,000 120 objek 90,000,000 120 objek 110,000,000 120 objek 120,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Puskesmas yang merekomendasi obat asli
Indonesia**
1 pkm 1 pkm 25,160,000 1 pkm 50,000,000
2 pkm 400,000,000
4 pkm 440,000,000 6 pkm 484,000,000 8 pkm 532,400,000 10 pkm 532,400,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 19 Program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
1` Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD
dan setingkat*
100% 100% 603,986,000 100% 706,000,000
100% 1,000,000,000
100% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100% 1,331,000,000 100% 1,331,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan2 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70% 70% 70% 70% 70% 70.00% 70% 70%
3 Cakupan Rumah Tangga yang
menerapkan PHBS **
60% 60% 687,792,000 61% 506,000.00 62% 950,000,000 63% 1,045,000,000 64.00% 1,149,500,000 65% 1,264,450,000 65% 1,264,450,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan kurang gizi keluarga miskin*
100% 90% 824,386,000 100%
799,250,000
100%
935,580,838
100% 1,071,911,675 100.00% 1,208,242,513 100% 1,344,573,350 100% 1,344,573,350 Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan*
100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
1 02 21 1 Cakupan Tempat Tempat Umum Yang
memenuhi syarat kesehatan **
80% 80% 302,522,000 81% 334,000,000
82% 368,000,000
83% 430,000,000 84.00% 450,000,000 85% 480,000,000 85% 500,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan2 Cakupan Rumah Tangga yang
menggunakan air bersih **
90% 90% 91% 92% 93% 94.00% 95% 95%
1 02 22 Program Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1 Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA
Positif yang ditangani *
85% 85% 925,239,000 86% 960,000,000
87% 1,000,000,000
88% 1,100,000,000 89.00% 1,150,000,000 90% 1,200,000,000 90% 1,250,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD*
53 per 100.000 pddk
53 per 100.000 pddk
52 per 100.000 pddk
51 per 100.000 pddk
50 per 100.000 pddk
49 per 100.000 pddk
49 per 100.000 pddk
49 per 100.000 pddk
Kesehatan Dinas
Kesehatan
3 Cakupan Penemuan Penderita Diare * 100% 100% 100% 100% 100% 100% g 100% Kesehatan Dinas
Kesehatan4 Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia
Balita *
85% 85% 85% 86% 87% 88% 89% 90% Kesehatan Dinas
Kesehatan5 AFP Rate per 100.000 penduduk yang <
15 tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan Dinas
Kesehatan6 Cakupan desa/kelurahan UCI * 95% 95% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% Kesehatan Dinas
Kesehatan7 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
< 24 jam*
100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% Kesehatan Dinas
Kesehatan
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas berstandar manajemen mutu
ISO**
3 3 512,120,000 5 1,067,000,000
7 1,169,855,250
8 1,272,710,500 10 1,375,565,750 12 1,478,421,000 14 1,478,421,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan2 Cakupan alat kesehatan esensial
puskesmas yang terkalibrasi
0% 0% 50% 75% 100% 100.00% 100% 100%
1 02 25 1 Jumlah Puskesmas yang memenunuhi
standar pelayanan kesehatan **
39 puskesmas 39 puskesmas 4,634,254,000 39 puskesmas 9,348,700,000
40 puskesmas 9,552,498,921
40 puskesmas 9,756,297,841 41 puskesmas 9,960,096,762 42 puskesmas 10,163,895,682 42 puskesmas 10,163,895,682 Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Puskesmas yang memenunuhi standar
pelayanan kesehatan **1 02 26 1 Jumlah rumah sakit pratama yang di
bangun**
0 1 RS 1 RS 2 RS Kesehatan Dinas
Kesehatan2 Tersedianya sarana RS Pratama sesuai
standar**
0% 80% 100% 80% 100% 100%
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di
perusahaan **
8 klinik 8 klinik 12 klinik 120,000,000
14 klinik 500,000,000
16 klinik 550,000,000 18 klinik 605,000,000 20 klinik 665,500,000 20 klinik 665,500,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
1 Cakupan pelayanan kesehatan Anak
Balita*
90% 90% 100,405,000 90.5% 165,000,000
91% 180,000,000
91.5% 195,000,000 92.00% 210,000,000 92.5% 225,000,000 92.5% 240,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
1 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 70% 70% 108,180,000 71% 110,000,000
72% 130,000,000
73% 150,000,000 74.00% 180,000,000 75% 190,000,000 75% 200,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan1 02 31 Program Pengawasan Dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
1 Cakupan Pengawasan Tempat
Pengolahan Makanan memenuhi syarat
kesehatan**
80% 80% 81,440,000 81% 100,000,000
82% 120,000,000
83% 140,000,000 84.00% 160,000,000 85% 180,000,000 85% 200,000,000 Kesehatan Dinas
Kesehatan
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 1 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93% 95% 183,325,000 95% 180,000,000 96% 200,000,000 97% 220,000,000 97.50% 240,000,000 98% 250,000,000 98% 270,000,000 Kesehatan Dinas
KesehatanMelahirkan dan anak 2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang
ditangani*
80% 80% 80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan *
90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
4 Cakupan pelayanan nifas * 90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani *
80% 80% 80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%
6 Cakupan kunjungan bayi * 90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
7 Cakupan peserta KB aktif * 70% 70% 71% 71% 72% 73.00% 74% 75%
POKOK BAHASAN: MISI VI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggungj
awab
2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)
3,000,000,000 15,000,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
16,000,000,000Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa /
rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata
3,000,000,000 38,000,000,000
2013
TARGET
4 5
2013
1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan ** $1.40 /penduduk $1.4/penduduk
2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin*
100% 100%
3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang
harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kabupaten/Kota*
100% 100%
4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin* (BPJS)
100% 100%
5 Cakupan Puskesmas Pengembangan Penyakit Tidak
Menular
7 puskesmas 7 puskesmas
6 Cakupan sarana yang diperiksa makanan
kadaluarsa **
80 objek 80 objek
7 Puskesmas yang merekomendasi obat asli
Indonesia**
1 pkm 1 pkm
8 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat*
100% 100%
9 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70% 70%
10 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga
miskin*
100% 90%
11 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan* 100% 100%
12 Cakupan Tempat Tempat Umum Yang memenuhi
syarat kesehatan **
80% 80%
13 Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air
bersih **
90% 90%
14 Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA Positif
yang ditangani *
85% 85%
15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD*
53 per 100.000 pddk 53 per 100.000
pddk
16 Cakupan Penemuan Penderita Diare * 100% 100%
17 Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia Balita * 85% 85%
18 AFP Rate per 100.000 penduduk yang < 15 tahun 100% 100%
19 Cakupan desa/kelurahan UCI * 95% 95%
20 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*
100% 100%
NO INDIKATOR KINERJAKONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
21 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO** 3 3
22 Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang
terkalibrasi
0% 0%
23 Jumlah Puskesmas yang memenunuhi standar
pelayanan kesehatan **
39 puskesmas 39 puskesmas
24 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
**
8 klinik 8 klinik
25 Cakupan pelayanan kesehatan Anak Balita* 90% 90%
26 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 70% 70%
27 Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan
Makanan memenuhi syarat kesehatan**
80% 80%
28 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93% 95%
29 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani* 80% 80%
30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan *
90% 90%
31 Cakupan pelayanan nifas * 90% 90%
32 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani *
80% 80%
33 Cakupan kunjungan bayi * 90% 90%
34 Cakupan peserta KB aktif * 70% 70%
35 Cakupan Rumah Tangga dengan perilaku Hidup
Bersih dan sehat (PHBS) *
70% 70%
2014 2015 2016 2017KONDISI KINERJA
AKHIR RPJMD2018 (TRANSISI)
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
7 9 11 13 15 17
2014 2015 2016 2017KONDISI KINERJA
AKHIR RPJMD2018 (TRANSISI)
$1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
8 puskesmas 9 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 12 puskesmas 12 puskesmas
90 objek 100 objek 110 objek 120 objek 120 objek 120 objek
1 pkm 2 pkm 4 pkm 6 pkm 8 pkm 10 pkm
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
70% 70% 70% 70.00% 70% 70%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
81% 82% 83% 84.00% 85% 85%
91% 92% 93% 94.00% 95% 95%
86% 87% 88% 89.00% 90% 90%
52 per 100.000
pddk
51 per 100.000
pddk
50 per 100.000
pddk
49 per 100.000
pddk
49 per 100.000
pddk
49 per 100.000
pddk100% 100% 100% 100% g 100%
85% 86% 87% 88% 89% 90%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
100% 100% 100% 100.00% 100% 100%
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
5 7 8 10 12 14
50% 75% 100% 100.00% 100% 100%
39 puskesmas 40 puskesmas 40 puskesmas 41 puskesmas 42 puskesmas 42 puskesmas
12 klinik 14 klinik 16 klinik 18 klinik 20 klinik 20 klinik
90.5% 91% 91.5% 92.00% 92.5% 92.5%
71% 72% 73% 74.00% 75% 75%
81% 82% 83% 84.00% 85% 85%
95% 96% 97% 97.50% 98% 98%
80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%
90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%
90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%
71% 71% 72% 73.00% 74% 75%
71% 71% 72% 73.00% 74% 75%
NSISI)
NSISI)