KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,
karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018
dapat diselesaikan.
Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja
yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.
Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan
laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun
selanjutnya.
Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan
sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.
Ciamis, 31 Januari 2019 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
Drs. H KUSDIANA, MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670423 198603 1 002
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/Badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis, seusuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unusr Organiasasi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Pemerintah Daerah Ciamis meliputi sebagian urusan wajib bidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan seuai asas otonomi daan
tugas pembantuan.
Untuk itu seluruh program kerja Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang
tertuang dalam Perubahan/Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Untuk mengukur nilai akhir dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018
dapat dilihat pada :
- Rencana Stratejik
- Rencana Kinerja Tahunan
- Pengukuran Pencapaian Sasaran
- Pengukuran Kinerja Kegiatan
Untuk Tahun Anggaran 2018, pencapaian kinerja dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, serta hasil dari pembangunan ini telah dapat dirasakan oleh
masyarakat.
Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tolok
ukur dalam peningkatan kinerja dimasa mendatang.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1. Kedudukan …………………………………………………..…………… 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………….. 2
1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………………… 3
1.4 Isu-isu Strategis ..………………………………………………….…….. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………………………………………….. 6
2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 ….………..…………….. 6
2.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………….……………………. 7
2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran..…………………………..…. 8
2.4 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) ………………….. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………. 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………...……..…………………….….. 17
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………….. 21
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.. 32
3.4 Akuntabilitas Keuangan ………..………………………………..….... 33
BAB IV PENUTUP ………………………………………….………………………..……. 36
Lampiran-lampiran :
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (anggaran perubahan)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diperjelas dengan Peraturan
Presiden Republik Indoinesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Rangka mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Ciamis, Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018.
1.1 Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016, tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu unsur dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
pada akhir tahun 2018 berjumlah sebanyak 169 orang dengan jumlah pejabat
struktural 30 orang dan pelaksana sebanyak 139 orang.
Golongan Eselon Jumlah
IV/c
IV/a
IV/a
III/d
IV/a
III/d
III/c
III/c
III/b
II/b
III/a
III/b
III/b
IV/a
IV/a
IV/a
IV/b
IV/b
1
1
3
1
3
14
2
4
1
Staf/Pelaksana
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
-
-
-
-
-
-
-
6
4
12
13
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 2
II/b
II/a
I/d
I/c
-
-
-
-
19
7
5
3
Jumlah Total 169
TABEL 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis bulan Desember 2018
berdasarkan Eselon dan Staf/Pelaksana
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
meliputi sebagian urusan wajib bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, urusan wajib bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang,
dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan
ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
1.3 Struktur Organisasi
Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016
mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :
Kepala Dinas, membawahi
A. Sekretaris Dinas yang membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 3
B. Kepala Bidang Bina Marga yang membawahi :
a. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
C. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang membawahi :
a. Kepala Seksi Irigasi
b. Kepala Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air
D. Kepala Bidang Keciptakaryaan yang membawahi :
a. Kepala Seksi Penataan Bangunan
b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah
dan Drainase
c. Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
E. Kepala Tata Ruang dan Pertanahan yang membawahi :
a. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
b. Kepala Seksi Pengendalian Ruang
c. Kepala Seksi Pertanahan
Selain jabatan tersebut diatas, terdapat pula 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang memebawahi Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.
Para Kepala UPTD ini di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
dan membawahi Ka.Subbag TU.
Adapun 8 UPTD tersebut adalah :
1. UPTD Wilayah Ciamis dengan wilayah kerja 5 Kecamatan :
- Kec. Ciamis, Kec. Cijeungjing, Kec. Sadananya, Kec. Cikoneng dan Kec.
Sindangkasih
2. UPTD Wilayah Panumbangan dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Panumbangan, Kec. Cihaurbeuti, Kec. Panjalu dan Kec. Sukamantri.
3. UPTD Wilayah Kawali dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Kawali, Kec. Lumbung, Kec. Cipaku, Kec. Baregbeg
4. UPTD Wilayah Rancah dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Rancah, Kec. Sukadana, Kec. Tambaksari, Kec. Cisaga
5. UPTD Wilayah Banjarsari dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Banjarsari, Kec. Banjaranyar, Kec. Lakbok dan Kec. Purwadadi.
6. UPTD Wilayah Pamarican, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :
- Kec. Pamarican, Kec. Cidolog, Kec. Cimaragas
7. UPTD Wilayah Panawangan, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :
- Kec. Panawangan, Kec. Jatinagara, Kec. Rajadesa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 4
8. UPTD Laboratorium dan Peralatan.
1.4 Isu-isu Strategis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik
internal maupun eksternal yang perlu diatasi.
Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu –isu strategis sebagai berikut :
1.4.1 Internal
a. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu
ditingkatkan keahliannya
b. Belum lengkapnya data base pada masing – masing bidang
c. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
d. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan
kegiatan
e. Keterbatasan sumber dana
f. Perbaikan dan peningkatan penyelengaraan infrastruktur mulai dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
1.4.2 Eksternal
A. Bidang Bina Marga
- Masih banyaknya infrastruktur jalan terutama di pelosok yang masih
rusak
- Masih adanya pembebanan berlebih yang menyebabkan kondisi jalan
cepat rusak
- Rencana ruas jalan baru belum dapat dilaksanakan karena sulitnya
pembebasan tanah.
B. Bidang Sumber Daya Air
- Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya areal
terbuka hijau
- Melakukan penanggulangan/pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh
banjir, kekeringan dan tanah longsor
- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya
kerusakan jaringan irigasi
C. Bidang Keciptakryaan
- Banyaknya gedung-gedung dan bangunan-bangunan pemerintah yang
masih kuran baik
D. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Mengendalikan alih fungsi lahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis
dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang
terpilih.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan
bahwa pada masa jabatannya, dan Rencana Strategis ini berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019,
dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi
akuntabel.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten
Ciamis tahun 2014 – 2019 yaitu :
“ CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”
Dimana untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan
misi untuk tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Memebangun perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.
Kemudian pada akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah
melaksanakan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
implikasinya terjadi perubahan Kewenangan SKPD, salah satunya adalah Dinas Bina
Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral, karena urusan energi dan
sumber daya mineral berdasarkan Undang-undang beralih kewenangannya kepada
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 6
Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan, dimana digabungkan urusan yang baru, yaitu urusan
Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan, sehingga disusun Perubahan/Revisi
Rencana Strategis Dinas, sesuai dengan tugas dan kewenagnnya yang baru.
Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja
Tahunan (Renja/RKT) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis untuk periode 1 (satu) tahun.
Di dalam Renja/RKT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan proiritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis.
Visi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
tahun 2014 – 2019 adalah “INFRASTRUKTUR DAERAH YANG SEMAKIN
BERKUALITAS TAHUN 2019”
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi seperti tersebut di atas ditetapkan misi sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air
c. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas
laboratorium kebinamargaan dan alat-alat berat.
d. Meningkatkan bangunan publik, pemerintah dan fasilitas umum serta Pembinaan
jasa konstruksi.
e. Meningkatkan kualitas pemanfaatan & pengawasan tata ruang serta pertanahan.
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 7
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
1) Tujuan
1. Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas.
2. Meningkatnya fungsi dan jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi
dalam rangka mendukung kegiatan pertanian.
3. Pengendalian daerah – daerah potensi pertanian dari ancaman banjir.
4. Optimalisasi fasilitas alat – alat berat dalam melayani masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan bangunan yang
berfungsi pelayanan publik.
6. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dapat
terpenuhi.
7. Mewujudkan efektifitas penataan dan pemanfaan ruang serta pertanahan
2) Sasaran
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
2. Terpenuhinya kebutuhan air untuk area pertanian.
3. Terkendalinya aliran air saluran dan sungai.
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder lain yang memerlukan
jasa alat berat.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah.
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
permukiman.
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
8. Tertanganinya masalah pertanahan pemerintah.
2.3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
a. Kebijakan
1. Melakukan inventarisasi data pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan jalan kabupaten.
3. Peningkatan Jalan Strategis Kecamatan.
4. Peningkatan Jalan Jalur yang dilalui Angkot/ Angdes.
5. Peningkatan jalan di kawasan strategis dan cepat tumbuh kabupaten.
6. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
7. Penanganan Normalisasi dan Proteksi Saluran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 8
8. Pembangunan / rehabilitasi bangunan publik dan gedung pemerintah
9. Penanganan sistem drainase dan trotoar perkotaan
10. Penyusunan rencana tata ruang
11. Pengendalian penggunaan lahan
12. Penangana masalah pertanahan
b. Program
Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019,
maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan program dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang Bina Marga
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Peningkatan Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Penggantian Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatannya
adalah:
- Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Berkala/Periodik Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, kegiatannya adalah:
- Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan,
kegiatannya adalah :
- Penyusunan sistem informasi/data base jalan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, kegiatannya
adalah:
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
- Pengelolaan peralatan laboratorium dan alat berat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 9
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
2. Program pengendalian banjir, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
- Pembuatan Proteksi Sungai/Saluran
- Normalisasi Sungai/Saluran
3. Bidang Keciptakaryaan
1. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah, kegiatannya adalah:
- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Pemerintah
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong, kegiatannya
adalah:
- Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan totoar
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
1. Program Perencanaan Tata Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusunan RTRW dan RDTR
2. Program Pemanfaatan Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusuna Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
No
Sasaran Strategis
RPJMD
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana
transportasi
1. Kemantapan jalan kabupaten
2. Panjang jalan yang ditingkatkan
3. Panjang jalan yang dipelihara
secara rutin
4. Panjang jalan yang dipelihara
secara berkala
5. Jumlah jembatan yang
dibangun/diganti
6. Jumlah jembatan yang
dipelihara/direhab
%
Km
Km
Km
Unit
Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 10
Tabel 2.1 Sasaran Strategis RPJMD dan Indikator Kinerjanya
No Sasaran Strategis
RPJMD Indikator Kinerja Satuan
7. Adanya sistem informasi database
jalan
8. Jumlah alat berat dalam kondisi
baik
%
Unit
2.
Meningkatnya keandalan
sistem jaringan infrastruktur
sumber daya air dan
pengelolaan sumber daya
air
1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi
baik
2. Prosentasi daerah irigasi dalam
kondisi baik dan sedang
3. Panjang bangunan proteksi sungai
4. Panjang sungai/saluran yang
dinormalisasi
5. Proporsi jumlah kecamatan yang
bebas banjir
m/Ha
Ha
m
m
%
3. Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1. Terfasilitasinya sarana prasarana
aparatur dan terbangunnya/
terehabilitasinya gedung kantor
pemerintah
2. Persentase gedung pemerintah
dalam kondisi baik
paket
%
4. Meningkatakan akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar permukiman
1. Panjang drainase/trotoar yang
dipelihara
2. Persentase saluran drainase/trotoar
dalam kondisi baik
Meter
%
5. Meningkatnya kualitas
penataan ruang
1. Jumlah rencana tata ruang (RDTR)
2. Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten beserta
rencana rincinya
3. Pengendalian alih fungsi lahan
Dokumen
Dokumen
%
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang effisien
dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah
dengan dunia usaha dan
masyarakat
1. Kajian penyelesaian kasus tanah
pemda
2. Jumlah kajian pemanfaatan lahan
dan kebutuhan lahan
Kajian
Kajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 11
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 2 3 5
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
1. Kemantapan jalan kabupaten %
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/ha
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
3. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
%
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
%
5. Meningkatnya kualitas penataan ruang
5. Pengendalian alih fungsi lahan %
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
2.4 RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji penting yang perlu
dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan
serta dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat
berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun
2018 mengacu pada dokumen Rev is i Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (Renja) SKPD Tahun 2018, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun
2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Serta setelah
ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Ciamis, maka terjadi perubahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 12
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis, sehinngga Perjanjian Kinerja juga menglami perubahan, sebagai berikut:
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
1.
Kemantapan jalan kabupaten
70,50 %
2. Panjang jalan yang ditingkatkan
126,35 km
3. Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
200 km
4. Panjang jalan yang direhab/ dipelihara secara berkala
14,05 km
5. Jumlah jembatan yang dibangun/diganti
5 unit
6. Jumlah jembatan yang dipelihara/direhab
7 unit
7. Adanya sistem informasi database jalan
90 %
8. Jumlah alat berat dalam kondisi baik
48 unit
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur
1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
29,900 m/ha
sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
2. Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik
70,20 %
3. Panjang bangunan proteksi sungai
350 m
4. Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi
1.100 m
3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
1. Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah
7 paket
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
86,5 %
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
1.
2.
Panjang drainase/trotoar yang dipelihara Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
1.200 meter
35,42 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 13
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
5. Meningkatnya kualitas penataan ruang
1. Jumlah rencana tata ruang (RDTR)
2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya
3. Pengendalian alih fungsi lahan
8 Dokumen
70 %
100 %
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
1. Kajian penyelesaian kasus tanah Pemda 2. Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan
4 Kajian
12 Kajian
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel
Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis tahun 2018 setelah perubahan anggaran.
No Sasaran Program Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana
transportasi
1. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
2. Program Pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
3. Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
4. Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
5. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
157.666.271.000
7.211.769.700
23.101.725.800
400.000.000
677.293.000
2. Meningkatnya keandalan
sistem jaringan
infrastruktur sumber daya
air dan pengelolaan
sumber daya air
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
2. Program Pengendalian Banjir
22.933.419.450
3.357.569.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 14
3. Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1. Program Peningkatan Sarana/
Prasarana Pemerintah
17.264.698.500
4. Meningkatakan akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar permukiman
1. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong- gorong
4.216.934.550
5. Meningkatnya kualitas
penataan ruang
1. Program Perencanaan Tata
Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
4.998.245.000
40.360.000
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia
usaha dan masyarakat
1. Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
97.710.000
Tabel 2.3 Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan
metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan
pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak
terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.
Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban
kinerja dari penetapan kinerja tahun 2018 yang diturunkan dari rencana kinerja
tahunan dan perencanaan stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014–2019. Rangkaian proses perencanaan
stratejik tahun 2014-2019, perencanaan kinerja tahun 2018, serta keseluruhan proses
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja,
dapat dilihat pada Gambar 1
Gambar 3.1. Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 16
Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari
perencanaan stratejik, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
Revisi Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017–2019, yang kemudian dijabarkan lebih
lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.
Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam
perjanjian kinerja (PK).
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, ditetapkan metode
pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan
bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan
perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2018 dilaksanakan terhadap
kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2018 sebagai ikhtisar rencana kinerja
tahunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2018 yang
diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Revisi
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator
kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome),
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.
Pengukuran kinerja mencakup:
1. Penilaian kinerja pada unit paling rendah yaitu kegiatan-kegiatan dalam
kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Hasil pengukuran tingkat
pencapaian kinerja realisasi terhadap rencana tingkat capaian atau target dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dimuat dalam formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat pada lampiran dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.
2. Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2018 adalah mengacu
kepada masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 17
kinerja dan Dokumen Revisi Recana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019 dengan mempergunakan formulir
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Gambaran tahapan pengukuran kinerja
dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 3.2. Tahapan Pengukuran Kinerja
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan tahun 2018 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalan Perubahan Perjanjian Kinerja 2018 adalah sebagai berikut :
No
Sasaran
Realisasi
Capaian
Target dan Realisasi
(%)
Ket Uraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya
keandalan sarana
dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan kabupaten
70,50 % 70,826 % 100,462 %
Panjang jalan yang
ditingkatkan 126,35 km 146,332 % 115,814 %
Panjang jalan yang dipelihara secara
rutin
200 km
246,663 km 123,331 %
Panjang jalan yang direhab/dipelihara
secara berkala
14,05 km 16,281 km 115,870 %
Jumlah jembatan
yang
dibangun/diganti
5 unit 5 unit 100 %
Jumlah jembatan
yang dipelihara/
direhab
7 unit 7 unit 100 %
Adanya sistem
informasi database jalan dan jembatan
90 % 95 % 105,555 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 18
1 2 3 7
Jumlah alat berat dalam kondisi baik
48 unit 48 unit 100 %
2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
Prosentasi daerah irigasi dalam
kondisi baik
70,20 % 69,62 % 99,170 %
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
29,900 m/ha 29,950 m/ha 100,167 %
Panjang bangunan proteksi sungai
350 m 355,11 m 101,460 %
Panjang
sungai/saluran yang dinormalisasi
1.100 m 1.990,70 m 180,970 %
3 Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi birokrasi
Terfasilitasinya
sarana prasarana aparatur dan
terbangunnya/ terehabilitasinya
gedung kantor pemerintah
7 paket 7 paket 100 %
Persentase gedung
pemerintah dalam kondisi baik
86,5 % 88,41 % 102,208 %
4 Meningkatakan
akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana
dasar permukiman
Panjang
drainase/trotoar
yang dipelihara
1.200 meter 2.096,75
meter
174,729 %
Persentase saluran
drainase dalam kondisi baik
35,42 % 37,94 % 107,114 %
5 Meningkatnya kualitas penataan
ruang
Jumlah rencana tata ruang
8 Dokumen 8 Dokumen 100 %
Tersedianya
informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten
beserta rencana rincinya
70 % 70 % 100 %
Pengendalian alih
fungsi lahan 100% 100 % 100 %
6 Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang effisien dan
efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah
dengan dunia usaha dan
masyarakat
Kajian penyelesaian
kasus tanah pemda 4 kajian 4 kajian 100 %
Jumlah kajian pemanfaatan lahan
dan kebutuhan lahan
12 kajian 20 kajian 166,667 %
Rata-rata capaian kinerja (%) 110,586 %
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 19
Sedangkan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan dalam mendukung agenda kebijakan sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:
No Kebijakan Program Indikator Program
Capaian Kinerja
Ket. Target RPJMD
Reali-sasi
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Peningkatan
jalan kabupaten
Peningkatan
Jalan Strategis
Kecamatan
Peningkatan
Jalan Jalur yang
dilalui Angkot/
Angdes
1. Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
2. Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
3. Program
Pembangunan
Turap/Talud/
Bronjong
4. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
5. Program
Pembangunan
sistem
informasi/data
base jalan dan
jembatan
1. Kemantapan
Jalan
Kabupaten
67,250 %
70,826%
Pada akhir
tahun 2014
terjadi
perubahan
panjang jalan
Kabupaten,
yang semula
sepanjang
478,51 km
menjadi
848,296 km,
sesuai dengan
SK Bupati
Ciamis Nomor
620/KPTS.588
– HUK / 2014
tanggal 11
Nopember
2014
4
Pembangunan
dan rehabilitasi
jaringan irigasi
1. Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
1. Rasio jaringan
rigasi dalam
kondisi baik
2. Persentase luas
daerah irigasi
dalam kondisi
baik
22,195
m/Ha
72.10 %
29,950
m/ha
69,62 %
Dengan
asumsi bahwa
air dapat
mengairi area
dimaksud,
walaupun
kondisi saluran
air tidak
semuanya baik
Program
pengendalian
banjir
1. Panjang sungai
yang dinormali-
sasi
2.500 m
1.190,70
m
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 20
2. Panjang bangu-
nan proteksi
tebing sungai
7.381,21
m
355,11 m
5 Penyusunan
rencana tata
ruanguntuk
kawasan
strategisdan
kawasan
potensial
berkembang
Program
perencanaan
tata ruang
Jumlah Rencana
Tata Ruang
2
dokumen
8
dokumen
6 Pembangunan
Sesuai dengan
Rencana tata
ruang
Program
Pemanfaatan
ruang
Kesesuaian
Perizinan
Terhadap
Rencana Tata
Ruang
100 % 100%
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014 - 2019 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada Matriks Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK), kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 hampir semuanya
dapat dilaksanakan sesuai target masing-masing kegiatan, walaupun pada
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) masih ada beberapa indikator yang
realisasinya dibawah target, tetapi secara garis besar hal tersebut terjadi karena
adanya perubahan-perubahan spesifikasi teknis di lapangan yang berpengaruh
pada volume pekerjaan.
Untuk pengukuran yang lebih akurat, maka dilaksanakan pengukuran
kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja ini didasarkan
pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis yang menetapkan 6 (enam)
sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.
Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 akan dibahas
lebih rinci dalam penjelasan dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 21
Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100% Panjang jalan keseluruhan
Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100%
Panjang jalan keseluruhan
1. Sasaran 1 :
“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana transportasi, dilakukan dengan menggunakan 8 indikator
kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
1 Meningkatnya
keandalan
sarana dan
prasarana
transportasi
1. Kemantapan
jalan kabupaten
2. Panjang jalan
yang
ditingkatkan
Panjang pekerjaan peningkatan jalan (km) pada tahun
2018
3. Panjang jalan
yang dipelihara
secara rutin
Panjang jalan yang dipelihara secara rutin oleh UPTD
wilayah (km) tahun 2018
4. Panjang jalan
yang dipelihara
secara berkala
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (km) tahun
2018
5. Jumlah
jembatan yang
dibangun/
diganti
Jumlah jembatan yang dibangun atau diganti (unit) tahun
2018
6. Jumlah
jembatan yang
dipelihara/
direhab
Jumlah jembatan yang dipelihara atau diganti (unit) tahun
2018
7. Tersedianya
database sistem
informasi jalan
dan jembatan
= Wilayah penanganan sudah masuk database x 100% Wilayah penanganan jalan keseluruhan
8. Jumlah alat
berat dalam
kondisi baik
Alat-alat berat yang kondisinya baik (unit) tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu
“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”, dapat dilihat
indikator kinerjanya sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Kemantapan jalan kabupaten
Rumus/perhitungan :
= 600,811 x 100% = 70,826 % 848,296
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 22
Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 600,811 km atau 70,826 %
sehingga apabila dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar
70,50 %, capaian kinerjanya adalah sebesar 100,462 %, sedangkan bila
dibandingkan dengan target di Revisi Renstra SKPD tahun 2017 – 2019 sebesar
598,04 km, maka capaiannya adalah sebesar 100,463. Namun bila
dibandingkan dengan RPJMD yang hanya sepanjang 321,52 km adalah karena
pada RPJMD panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 478,11 km, sedangkan
setelah terbit SK Bupati Ciamis tentang Jalan Kabupaten no. 620/KPTS.588 –
HUK / 2014 pada tanggal 11 Nopember 2014 adalah sepanjang 848,296 km.
b. Indikator kinerja 2 : Panjang jalan yang ditingkatkan
Panjang jalan yang ditingkatkan pada tahun 2018 terdiri atas 3 jenis
perkerasan jalan, yaitu peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik sepanjang
133,082 km, konstruksi lapen sepanjang 11,950 km dan konstruksi rigid/beton
sepanjang 1,300 km, sehingga jumlah keseluruhannya sepanjang 146,332 km,
sehingga bila dibandingkan dengan rencana pada tahun 2018, peningkatan
jalan sepanjang 126,35 km, maka realisasi peningkatan jalan adalah sebesar
115,814 %.
c. Indikator kinerja 3 : Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten dilaksanakan secara swakelola oleh
UPTD wilayah yaitu :
1. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panumbangan sepanjang 40,3 km
2. UPTD BMSDAESDM Wilayah Kawali sepanjang 33,7 km
3. UPTD BMSDAESDM Wilayah Ciamis sepanjang 39,213 km
4. UPTD BMSDAESDM Wilayah Rancah sepanjang 27 km
5. UPTD BMSDAESDM Wilayah Banjarsari sepanjang 52 km
6. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panawangan sepanjang 31,5km.
7. UPTD BMSDAESDM Wilayah Pamarican sepanjang 27,1 km
Sehingga panjang jalan yang dipelihara secara keseluruhan adalah sepanjang
246,663 km.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sepanjang 200 km
maka capaian realisasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten adalah sebesar
123,331 %.
d. Indikator kinerja 4 : Panjang jalan yang direhab dan dipelihara
secara berkala
Pada tahun 2018 kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan
dilaksanakan di 28 ruas jalan dengan panjang keseluruhan sepanjang 16,281
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 23
km, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sepanjang 14,05
km, maka realisasi capaiannya adalah sebesar 115,870 %.
e. Indikator kinerja 5 : Jumlah jembatan yang dibangun/ diganti
Pembangunan dan penggantian jembatan pada tahun 2018 adalah
sebanyak 5 unit jembatan, yaitu pembangunan jembatan baru sebanyak 1 unit
dan penggantian jembatan sebanyak 4 unit. Apabila dibandingkan dengan
target pembangunan dan penggantian jembatan tahun 2018 sebanyak 5 unit,
maka capaian realisasinya mencapai 100%.
f. Indikator kinerja 6 : Jumlah jembatan yang dipelihara/ direhab
Pemeliharaan rutin jembatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 unit,
yaitu pemeliharaan rutin jembatan Cimuntur ruas jalan Patrol-Sdaewata,
jembatan Citanduy Ruas Sukakerta-Bts. Tasikmalaya, jembatan Cirahong,
sedangkan rehabilitasi jembatan sebanyak 4 unit, yaitu rehabilitasi Jembatan
Ciliung ruas jalan Rancah-Cileungsir, jembatan Pawindan ruas jalan Nagrak-
Pawindan, jembatan Cipalih ruas jalan Benteng, jembatan Cileungsir ruas jalan
Sukamanah-Sindangkasih, sehingga jumlah keseluruhan jembatan yang
dipelihara dan direhab adalah sebanyak 7 unit
Target pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 unit, sehingga capaian
realisasinya adalah sebesar 100 %.
g. Indikator kinerja 7 : Tersedianya database sistem informasi jalan
dan jembatan
Penyusunan database jalan dan jembatan pada tahun 2015 telah
dilaksanakan untuk jalan kabupaten sepanjang 135,65 km, tahun 2016
sepanjang 221,250 km, tahun 2017 sepanjang 199,86 km dan tahun 2018
sepanjang 249,117 km sehingga capaian kumulatif realisasinya adalah 805,877
km, Apabila dibandingkan dengan panjang keseluruhan jalan kabupaten
sepanjang 848,296 adalah sebesar 95 %, bila dibandingkan dengan target
kinerja sebesar 90%, maka capaian realisasinya adalah sebesar 105,555 %.
f. Indikator kinerja 8 : Jumlah alat berat dalam kondisi baik
Jumlah alat berat dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah sebanyak
48 unit, sehingga sesuai dengan target sebesar 48 unit alat berat dalam kondisi
baik, atau capaiannya sama dengan realisasi sebesar 100%
2. Sasaran 2 :
“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya
air dan pengelolaan sumber daya air”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 24
prosentase irigasi dengan jaringan
saluran dalam kondisi baik
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya
keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan
sumber daya air, dilakukan dengan menggunakan 5 indikator kinerja sasaran,
sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
2 Meningkatnya
keandalan
sistem jaringan
infrastruktur
sumber daya
air dan
pengelolaan
sumber daya
air
1. Prosentasi
daerah irigasi
dalam kondisi
baik
= Luas DI kondisi baik dan sedang x 100% Luas DI keseluruhan
2. Rasio jaringan
irigasi dalam
kondisi baik
= Panjang saluran irigasi teknis s Luas lahan budidaya di irigasi teknis X prosentase irigasi dalam kondisi baik
3. Panjang
bangunan
proteksi sungai
= Panjang pekerjaan bangunan proteksi sungai
(m) tahun 2018
4. Panjang
sungai/saluran
yang
dinormalisasi
= Panjang normalisasi sungai/saluran (m) tahun
2018
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua, yaitu
“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan
pengelolaan sumber daya air”, dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai
berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik
Rumus/perhitungan : = Luas DI kondisi baik dan sedang x 100% Luas DI keseluruhan
= 11.383,071 0x 100% 16.350,29 = 69,62 %
Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 69,62 %, sehingga apabila
dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar 70,20 %, maka
capaian kinerjanya adalah 69,62 /70,20 x 100% = 99,17 %, tidak tercapainya
target sebesar 100% dikarenakan ada beberapa jaringan irigasi yang
mengalami kerusakan akibat bencana alam sepanjang tahun 2018.
b. Indikator kinerja 2 : Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
Rumus/perhitungan : = Panjang saluran irigasi teknis (m) sx
Luas lahan budidaya di irigasi teknis (Ha)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 25
= 343.896 m x 44,46% = 29,950 m/Ha 5.134,813 Ha
Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 29,950 m/Ha, apabila dibanding-
kan dengan target tahun 2018 sebesar 29,900 m/ha, maka capaian realisasinya
adalah sebesar 100,167 %.
c. Indikator kinerja 3 : Panjang bangunan proteksi sungai
Bangunan proteksi tebing sungai dan saluran yang telah dibangun pada
tahun 2018 adalah sepanjang 355,11 m, apabila dibandingkan dengan target
kinerja tahun 2018 sepanjang 350 m, maka capaian realisasi kinerjanya adalah
sebesar 101,460 %.
d. Indikator kinerja 4 : Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi
Normalisasi sungai dan saluran yang telah dilaksanakan pada tahun 2018
adalah sepanjang 1.990,70 m, apabila dibandingkan dengan target kinerja
tahun 2018 sepanjang 1.100 m, maka capaian realisasi kinerjanya adalah
sebesar 180,970 %.
3. Sasaran 3 :
“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi birokrasi, dilakukan dengan menggunakan 2 indikator
kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
3 Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
birokrasi
1. Terfasilitasinya
sarana
prasarana
aparatur dan
terbangunnya/
terehabilitasinya
gedung kantor
pemerintah
Jumlah paket kegiatan penanganan bangunan sarana publik dan pemerintah
2. Persentase
gedung
pemerintah
dalam kondisi
baik
=Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% Jumlah gedung pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 26
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga, yaitu
“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”, dapat dilihat indikator kinerjanya
sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan
terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah
Indikator ini menunjukkan jumlah paket kegiatan penanganan bangunan
sarana publik dan pemerintah yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan, dimana pada tahun 2018 terdapat 7 paket/lokasi
penanganan bangunan yang meliputi rehab berat bangunan, penataan dan
pembangunan gedung, yaitu :
1. Penanganan gedung Kantor Kecamatan Banjaranyar
2. Penanganan gedung kantor Gedung DPRD Ciamis (lanjutan)
3. Penanganan gedung kantor Kantor Kecamatan Cihaurbeuti (lanjutan)
4. Penanganan gedung kantor Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cimaragas
6. Penanganan gedung/ruang Tahanan Polres Ciamis
7. Penanganan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis
Realisasi sebesar 12 paket/lokasi, dengan target sebanyak 7 paket/
lokasi, sehingga prosentasenya sebesar 100%.
b. Indikator kinerja 2 : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
Rumus = Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% = 61 unit x 100%
Jumlah gedung pemerintah keseluruhan 69 unit
= 88,41 %
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 86,5 % gedung
pemerintah dalam kondisi baik, maka capaian realisasinya adalah sebesar 102,208
%.
4. Sasaran 4 :
“Meningkatnya kualitas penataan ruang”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas
penataan ruang, dilakukan dengan menggunakan 4 indikator kinerja sasaran,
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 27
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
4
Meningkatnya
kualitas
penataan ruang
1. Jumlah rencana
tata ruang
Sudah jelas
2. Tersedianya
informasi
mengenai
Rencana Tata
Ruang (RTR)
wilayah
Kabupaten
beserta
rencana
rincinya
Prosentase tersedianya PERDA RTRW
dengan bobot prosentase dari proses
pengerjaan dokumen RTRW mulai dari
penyusunan dokumen sampai dengan
terbitnya PERDA RTRW.
3. Pengendalian
alih fungsi
lahan
= Luas lahan yang sesuai perizinan x 100%
Luas perizinan alih fungsi lahan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat, yaitu
“Meningkatnya kualitas penataan ruang”, dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai
berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Jumlah rencana tata ruang
Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
sebagai bahan pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), kemudian pada perubahan penjabaran kesatu ada kegiatan
yang berasal dari Anggaran Bantuan Provinsi yaitu :
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Sindangkasih - Cikoneng
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cipaku
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Rajadesa
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Cijeungjing
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Lakbok
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Pamarican
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cidolog
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 28
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Cimaragas
Sehingga total kegiatan rencana tata ruang tahun 2018 adalah sebanyak
8 dokumen/kegiatan, dengan target adalah sebesar 8 dokumen/kegiatan, maka
prosentase realisasinya adalah sebesar 100%.
b. Indikator kinerja 2 : Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya
Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatantindak lanjut dan
fasilitasi Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah sebagai bahan pembuatan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Outuput dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data-data dasar dari
Rencana Tata Ruang dan wilayah yang akan dijadikan sebagai dasar
pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Ciamis, dimana output kegiatan ini bobotnya adalah sudah
sebessar atau 70% dari keseluruhan terbentuknya PERDA RTRW Kabupaten
Ciamis, dengan tahapan proses kegiatan yang masih harus ditempuh adalah
meliputi rekomendasi dari provinsi jawa barat, persetujuan dari Kementerian
Agraria Tata Ruang (ATR), persetujuan DPRD dan pengesahan.
d. Indikator kinerja 4 : Pengendalian alih fungsi lahan
Kegiatan yang mendukung pada pengendalian alih fungsi lahan di Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2018 adalah
kegaiatan Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang, dimana berdasarkan data
untuk perizinan alih fungsi lahan, indikatornya ditentukan dengan rumus
berikut:
Rumus = Luas lahan yang sesuai perizinan x 100% Luas perizinan alih fungsi lahan
= 259.006,46 m2 x 100% 259.006,46 m2 = 100%
Artinya pada tahun 2018, penggunaan alih fungsi lahan telah sesuai dengan
perizinannya, sehingga capaian kinerjanya berdasarkan target sebesar 100%, dengan
realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 29
5. Sasaran 5 :
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 5 : Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dilakukan dengan
menggunakan 2 indikator kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel
dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
4
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang effisien
dan efektif serta
penguatan
kemitraan
pemerintah
dengan dunia
usaha dan
masyarakat
1. Kajian
penyelesaian
kasus tanah
pemda
Sudah jelas
2. Jumlah kajian
pemanfaatan
lahan dan
kebutuhan
lahan
Sudah jelas
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima, yaitu
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dapat dilihat
indikator kinerjanya sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Kajian penyelesaian kasus tanah pemda
Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan
koordinasi penyelesaian kasus tanah Pemda sebanyak 4 kajian, dengan
realisasinya adalah hanya sebesar 4 kajian, sehingga realisasi kinerjanya adalah
sebesar 100%.
b. Indikator kinerja 2 : Jumlah kajian pemanfaatan lahan dan kebutu-
han lahan
Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kajian pemanfaatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 30
lahan dan kebutuhan lahan pemerintah daerah sebanyak 12 kajian, tetapi
realisasinya adalah sebesar 20 kajian, hal ini terjadi karena adanya berbagai
usulan dari stakeholder-stakeholder terkait yang berhubungan dengan
permasalahan pemanfaatan dan kebutuhan lahan, sehingga realisasi kinerjanya
adalah sebesar 166,667 %.
3.2.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019,
dalam Lampiran II dan III.
Penetapan Indikator ini didasarkan atas terjadinya perubahan SOTK yang baru,
dimana untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 5
(lima) sasaran strategis dan indikator utama, yang terdiri dari :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENANGGUNG
JAWAB KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya keandalan sarana
dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan kabupaten
Bidang Bina Marga
Panjang jalan dalam kondisi baik dan
sedang dibagi
panjang jalan keseluruhan dikali
100
2 Meningkatnya keandalan sistem
jaringan infrastruktur
sumber daya air dan pengelolaan
sumber daya air
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air
Panjang saluran irigasi dibagi luas
area irigasi dalam kondisi baik
3 Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi birokrasi
Persentase gedung pemerintah dalam
kondisi baik
Bidang Keciptakaryaan
Jumlah bangunan pemerintah dalam
kondisi baik dibagi
jumlah bangunan pemerintah
keseluruhan dikali 100
4 Meningkatakan
akses masyarakat terhadap sarana
dan prasarana dasar
permukiman
Persentase saluran
drainase dalam kondisi baik
Bidang
Keciptakaryaan
Saluran drainase
dalam kondisi baik dibagi keseluruhan
saluran drainase dikali 100
5 Meningkatnya kualitas penataan
ruang
Prosentase pengendalian alih
fungsi lahan
Bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan
Jumlah alih fungsi lahan dibagi
keseluruhan dikali
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 31
Untuk tahun 2018, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET KINERJA
CAPAIAN/ REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
keandalan sarana dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan
kabupaten
70,50 % 70,826 %
2 Meningkatnya
keandalan sistem
jaringan infrastruktur
sumber daya air dan pengelolaan
sumber daya air
Rasio jaringan
irigasi dalam
kondisi baik
29,900 m/ha 29,950 m/ha
3 Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi birokrasi
Persentase gedung pemerintah dalam
kondisi baik
86,5 % 88,41 %
4 Meningkatakan akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana
dasar
permukiman
Persentase saluran drainase dalam
kondisi baik
35,42 % 37,94 %
5 Meningkatnya
kualitas penataan ruang
Prosentase
pengendalian alih fungsi lahan
100 % 100 %
3.2.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai 2 SPM dari
Kementrian Pekerjaan Umum (PU), yaitu kemantapan jalan kabupaten dan Kondisi
Irigasi.
No Indikator SPM
Kementrian PU
Realisasi tahun 2018
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kemantapan jalan (%) 60 % 70,826 %
2
Prosentase Luas Daerah
Irigasi (DI) dalam
kondisi baik (%)
70 % 69,62 %
Untuk irigasi
diasumsikan dalam
kondisi baik dan sedang
Tabel 3.3 Perbandingan SPM dengan realisasi kinerja tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 32
3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Capaian realisasi target untuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
tahun sebelumnya dan capaian tahun 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Sasaran Capaian
tahun 2016 Capaian
tahun 2017 Capaian
tahun 2018 Ket
Uraian Indikator
1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya
keandalan sarana dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan
kabupaten 66,78 % 68,719 % 70,826 %
Panjang jalan
yang ditingkatkan 104,56 km 84,234 km 146,332 %
Panjang jalan yang dipelihara
secara rutin
239,28 km 207,117 km 246,663 km
Panjang jalan yang
direhab/dipelihara secara berkala
62,26 km 26,045 km 16,281 km
Jumlah jembatan
yang dibangun/diganti
12 Unit 11 Unit 5 unit
Jumlah jembatan
yang dipelihara/ direhab
13 Unit 13 Unit 7 unit
Adanya sistem informasi
database jalan
dan jembatan
42,85% 65,633 % 95 %
Jumlah alat berat
dalam kondisi baik 45 Unit 46 Unit 48 unit
2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
Prosentasi daerah
irigasi dalam
kondisi baik
69,15% 69,57 % 69,62 %
Rasio jaringan
irigasi dalam kondisi baik
29,55 m/ha 29,780 m/ha 29,950 m/ha
Panjang bangunan
proteksi sungai 4.166 m 2.296,02 m 355,11 m
Panjang sungai/saluran
yang dinormalisasi
5.404,6 m 5.624,7 m 1.990,70 m
3 Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi birokrasi
Terfasilitasinya
sarana prasarana
aparatur dan terbangunnya/
terehabilitasinya gedung kantor
pemerintah
- 12 paket 7 paket
Tahun 2016
Masih Dinas
Bina Marga SDAESDM
(belum ada urusan
keciptakryaa
n, tata ruang dan
pertanahan)
Persentase gedung
pemerintah dalam kondisi baik
- 85 % 88,41 %
4 Meningkatakan
akses masyarakat terhadap sarana
Panjang
drainase/trotoar yang dipelihara
- 1.062,8 Meter
2.096,75 meter
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 33
dan prasarana dasar
permukiman
Persentase saluran drainase
dalam kondisi baik
-
34,52 % 37,94 %
Tahun 2016 Masih Dinas
Bina Marga
SDAESDM (belum ada
urusan keciptakryaa
n, tata ruang dan
pertanahan)
5 Meningkatnya
kualitas penataan ruang
Jumlah rencana
tata ruang
- 3 dokumen 8 Dokumen
Tersedianya
informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
Kabupaten
beserta rencana rincinya
-
50 % 70 %
Pengendalian alih fungsi lahan
- 100 % 100 %
6 Mewujudkan tata kelola
pemerintahan
yang effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia
usaha dan
masyarakat
Kajian penyelesaian
kasus tanah
pemda
-
4 kajian 4 kajian
Jumlah kajian
pemanfaatan lahan dan
kebutuhan lahan
-
24 kajian 20 kajian
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 260.516.537.000,-
yang bersumber dari APBD Kab. Ciamis, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBN DAK.
Anggaran tersebut diperuntukan untuk :
- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.618.355.000,- (Gaji dan tunjangan PNS)
- Belanja langsung sebesar Rp. 245.898.182.000,-
Sedangkan realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :
- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.473.621.078,-
- Belanja langsung sebesar Rp. 227.924.810.843,-
Total realisasi adalah sebesar Rp. 242.398.431.921,- atau sebesar 93,05 %, dimana
terjadinya sisa anggaran sebesar 18.118.105.079.
Selisih anggaran yang cukup besar terjadi karena adanya keterlambatan
pencairan anggaran untuk beberapa kegiatan di bidang Bina Marga dengan sumber
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 34
dana Bantuan Provinsi, sehingga baru bisa dicairkan pada awal bulan Januari 2019,
sedangkan progress fisik semua pekerjaan telah sesuai dengan target (100%).
Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel
di berikut ini :
No Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Non Urusan
Belanja tidak langsung (Belanja Aparatur) Belanja Langsung - Program pelayanan
administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
14.618.355.000
1.219.006.000
2.633.180.000
25.000.000
30.000.000
25.000.000
14.473.621.078
1.043.753.715
2.140.557.300
25.000.000
10.000.000
23.925.000
Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeli-haraan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
157.666.271.000
7.211.769.700
23.101.725.800
400.000.000
677.293.000
142.312.199.450
7.156.392.000
22.862.449.100
383.190.000
625.024.928
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 35
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
- Program pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pengendalian banjir
22.933.419.450
3.357.569.000
22.271.551.450
3.266.496.000
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
- Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah
17.264.698.500 16.965.779.000
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
- Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
4.216.934.550
4.062.581.900
4. Meningkatnya
kualitas penataan ruang
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Proram Pemanfaatan Ruang
4.998.245.000
40.360.000
4.637.881.000
40.320.000
6. Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang
effisien dan efektif
serta penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat
- Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
97.710.000 97.710.000
Jumlah Total 260.516.537.000 242.398.431.921
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018
Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemakaian
kekayaan yang didapatkan dari sewa alat-alat berat, stoom walls dan retribusi
laboratorium pengujian material, ditargetkan sebesar Rp. 644.490.000,-. Adapun
realisasinya adalah sebesar Rp. 651.736.000,- atau 101,12 %, sehingga retribusi
pendapatan asli daerah (PAD) telah melampaui target yang telah direncanakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 36
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun
2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah
yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 menyajikan berbagai
keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang
telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.
Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun
2018 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 21 indikator kinerja yang telah
diperjanjikan, 20 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target,
sedangkan 1 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada
indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait
ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab
terdahulu, namum secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar
110,586 %, artinya jauh melampaui target kinerja keseluruhan.
Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan
dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
yang semakin kondusif.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil
bagian dengan berpartispasi aktif untuk membangun tatar galuh ciamis.
Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.
Amin.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 37
Ciamis, 31 Januari 2019 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
Drs. H Kusdiana, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670423 198603 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 38
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (anggaran perubahan)
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai 14.618.355.000 14.473.621.078 99,01
2 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan :
Dana Rp. 5.000.000 3.150.000 63,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :Jumlah prangko yang disediakan prangko 1.305 1.305 100,00
surat 1.305 1.305 100,00
Hasil :Optimalnya pengiriman surat Perangko 1.305 1.305 100,00
surat 1.305 1.305 100,00
Manfaat :
Lancarnya arus komunikasi, informasi dan data % 100 100 100,00
Dampak :Tertib administrasi % 100 100 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Masukan :
Dana Rp. 218.968.700 162.844.694 74,37 DAU
SDM Orang 5,00 5,00 100
Keluaran :
Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air serta internet Rekening 300 300 100,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening 300 300 100,00
Manfaat :
Terciptanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100 100 100,00
Dampak :
Lancarnya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik % 100 100 100,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan :
Dana Rp. 200.075.000 200.075.000 100,00 DAU
SDM Orang 15,00 15,00 100,00
Keluaran :15 orang tenaga jasa kebersihan kantor dan retribusisampahan yang dibayarkan
bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil :Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor bulan 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Lancarnya administrasi perkantoran % 100 100 100,00
Dampak :
Lancarnya pelaksanaan kantor % 100 100 100,00
4 Penyediaan alat tulis kantor Masukan :
Dana Rp. 120.840.200 120.809.450 99,97 DAU
SDM Orang 5,00 5,00 100,00
Keluaran :
Tersedianya ATK untuk administrasi perkantoran Macam/jenis 42,00 42,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasanMacam/jenis 42,00 42,00 100,00
Manfaat :
Tersedianya Alat tulis kantor % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya pelaksanaan pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan :
Dana Rp. 175.362.100 147.252.000 83,97 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil :
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran bulan 12,00 12,00 100,00
Manfaat :
Lancarnya pelaksanaan pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya Pelaksanaan % 100,00 100,00 100,00
6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan :
Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100,00 DAU
SDM Orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Alat listrik tersedia saat diperlukan jenis alat listrik 11,00 11,00 100,00
buah 613,00 613,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasanjenis alat listrik 11,00 11,00 100,00
buah 613,00 613,00 100,00
Manfaat :
Lancarnya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Tidak terjadinya hambatan teknis dalam pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Masukan :
Dana Rp. 12.000.000 10.760.000 89,67 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan ekdemplar 2.400 2.400 100,00
Hasil :
Terpenuhinya informasi dan bahan pendukung tugas ekdemplar 2.400 2.400 100,00
Manfaat :
Lancarnya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Tidak terjadinya hambatan teknis dalam pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
8 Penyediaan makan dan minuman Masukan :
Dana Rp. 63.600.000 34.600.000 54,40 DAU
SDM Orang 261 261 100,00
Keluaran :
snack 2.934 2.150 73,28
nasi dus 708 500 70,62
galon 60 36 60,00
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan rapatkedinasan
snack 2.150 2.150 100,00
nasi dus 500 500 100,00
galon 36 36 100,00
Manfaat :
Pemenuhan kebutuhan fisiologis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya kinerja Aparatur % 100,00 100,00 100,00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : DAU
Dana Rp. 250.000.000 218.207.571 87,28
SDM Orang 439 439 100,00
Keluaran :
Jmlah perjalanan dinas keluar daerah Hok 439 439 100,00
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu danharian pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Hok 439 439 100,00
Manfaat :
Keterlanjutan pelaksanaan kegiatan / pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terlaksananya pekerjaan sesuai tujuan dan waktu % 100,00 100,00 100,00
10 Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Masukan :
Dana Rp. 153.160.000 126.055.000 82,30 DAU
SDM Orang 916 916 100,00
Keluaran :
Jmlah perjalanan dinas dalam daerah Hok 916 916 100,00
Hasil :
Hok 916 916 100,00
Manfaat :
Lancarnya pelaksanaan kegiatan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
% 100,00 100,00 100,00
Terkoordinasinya pelaksanaan tugas keluar daerah secaraoptimal
Terpenuhinya biaya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasididalam Daerah
Meningkatnya semangat " Team Work " dalampelaksanaan kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Masukan :
Dana Rp. 91.600.000 79.155.000 86,41 DAU
SDM Orang - - #DIV/0!
Keluaran :
Tersedianya kendaraan dinas/operasional unit 3,00 3,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kelancaran, kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan
unit 3,00 3,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 20.000.000 19.186.000 95,93 DAU
SDM Orang 27,00 27,00 100,00
Keluaran :
Terpenuhinya kebersihan kantor, pengisian tabung gas elpiji dan tabung pemadam kebakaran gas elpiji 96,00 96,00 100,00
tabung damkar 6,00 6,00 100,00
alat kebersihan 700,00 700,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas
gas elpiji 96,00 96,00 100,00
tabung damkar 6,00 6,00 100,00
alat kebersihan 700,00 700,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
3 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 335.875.000 134.685.000 40,10 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan unit set 11,00 11,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasanunit set 11,00 11,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor Masukan :
Dana Rp. 264.005.000 218.356.000 82,71 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Tersedianyan perlengkapan kantor untuk administrasi perkantoran bulan 12,00 12,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan bulan 12,00 12,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
5 Pengadaan Peralatan Kantor Masukan :
Dana Rp. 352.000.000 314.386.000 89,31 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Jumlah peralatan kantor yang diadakan jenis 8,00 8,00 100,00
buah 20,00 20,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan
jenis 8,00 8,00 100,00
buah 20,00 20,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 267.000.000 265.155.000 99,31 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terpeliharanya gedung Kantor bangunan
m2 3.000,00 3.000,00 100,00
Halaman
m2 1.000,00 1.000,00 100,00
Hasil :
Lingkungan Kerja yang aman, nyaman, sehat, asri dan indah
bangunan
m2 3.000,00 3.000,00 100,00
Halaman
m2 1.000,00 1.000,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakantugas % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan :
Dana Rp. 750.000.000 613.238.300 81,77 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional R2 50,00 50,00 100,00
R4 21,00 21,00 100,00
alat berat 68,00 68,00 100,00
Hasil :
Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dengan optimal R2 50,00 50,00 100,00
R4 21,00 21,00 100,00
alat berat 68,00 68,00 100,00
Manfaat :
Kelancaran dalan pelaksanaan tugas 2 pekerjaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Hasil kerja yang optimal % 100,00 100,00 100,00
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 1.000.000 - 0,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor set/gording 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan set/gording 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 8.900.000 8.900.000 100,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terlaksananya peralatan gedung kantor unit 28,00 28,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan unit 28,00 28,00 100,00
Manfaat :
Optimalnya daya dukung peralatan kantor % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Masukan :
Dana Rp. 35.000.000 35.000.000 100,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Terlaksananya perlatan kantor secara rutin/berkala unit 70,00 70,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala terpelihara
unit 62,00 62,00 100,00
Manfaat :
Optimalnya daya dukung peralatan kantor % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00
11 Rehab gedung kantor Masukan :
Dana Rp. 471.800.000 416.496.000 88,28 DAU
SDM Orang
Keluaran :
paket 5,00 5,00 100,00
Hasil :
paket 5,00 5,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 100,00 100,00 100,00
12 Pembayaran SewaTanah untuk Gedung Kantor Masukan :
Dana Rp. 36.000.000 36.000.000 100,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :
unit'lokasi 3,00 3,00 100,00
Gedung kantor UPTD PU Dinas PUPRP yang direhabilitasi
Meningkatnya kenyamanan gedung kantor beserta lingkungannya
Terbayarnya sewa tanah untuk gedung kantor UPTD PU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
unit'lokasi 3,00 3,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 100,00 100,00 100,00
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Masukan :
Dana Rp. 25.000.000 25.000.000 100,00 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Jumlah pakaian yang diadakan stel 100,00 100,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan stel 100,00 100,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya wawasan dan proesioanalisme aparatur % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkanya kinerja aparatur % 100,00 100,00 100,00
Tersedianya kebutuhan tanah dan gedung untukoperasionalisasi kantor UPTD PU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan :
Dana Rp. 20.000.000 10.000.000 50,00 DAU
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Teralatihnya sumber daya pegawai yang terampil orang 4,00 4,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya sumber daya pegawai yang terampil orang 4,00 4,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya wawasan dan proesioanalisme aparatur % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkanya kinerja aparatur % 100,00 100,00 100,00
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Masukan :
Dana Rp. 10.000.000 - 0,00 DAU
SDM Orang 10,00 - 0,00
Keluaran :
Peserta yang mengikuti bintek Orang 10,00 - 0,00
Hasil :Terbinanya Implementasi peraturan perundang - undangan terbina
Orang 10,00 - 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
%
Dampak :Ketidakgamangan dalam pelaksanaan pekerjaan %
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
1 Pengelolaan Data dan Informasi SKPD Masukan :Dana Rp. 25.000.000 23.925.000 95,70 DAU
SDM Orang 8,00 8,00 100,00
Keluaran :
Data sistem informasi/Website yang update dan Expose Media
kegiatan 250,00 250,00 100,00
Hasil :
Tersedianya informasi kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
kegiatan 250,00 250,00 100,00
Manfaat :
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas
% 80,00 80,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 80,00 80,00 100,00
7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Masukan :
Dana Rp. 103.150.000 100.524.000 97,45 DAU
SDM Orang 8,00 8,00 100,00
Pelaksanaan Pekerjaan Peraturan Perundang - undanganyang berlaku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Tersedianya desain pembangunan jalan dan jembatanpaket 20,00 20,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kualitas perencanaan jalan dan jembatanDokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
2 Peningkatan Jembatan Masukan :
Dana Rp. 1.916.521.000 1.916.121.000 99,98 DAU
SDM Orang 19,00 19,00 100,00
Keluaran :
Jembatan yang ditingkatkan paket 2 2 100,00
Hasil :
Meningkatnya kondisi Jembatan paket 2 2 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
3 Peningkatan Jalan Masukan :
Dana Rp. 29.625.288.000 29.217.479.000 98,62 DAU
SDM Orang 19,00 19,00 100,00
Keluaran :
Jalan yang ditingkatkan km 21,50 21,50 100,00
Hasil :
Meningkatnya kondisi Jalan km 21,50 21,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
4 Peningkatan Sturktur Jalan di Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp. 18.817.053.000 18.816.983.000 100,00 DAK
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :
Jalan Cikohkol - kalijati yang ditingkatkan km 14,15 14,15 100,00
Hasil :
Meningkatnya Jalan Cikohkol - Kalijati km 14,15 14,15 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
5 Peningkatan Jalan Sindangkasih - Kujang sepanjang 3,5 km Masukan :
Dana Rp. 3.000.000.000 2.974.242.000 99,14 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :
Jalan Sindangkasih - Kujang sepanjang 3,5 km yangditingkatkan km 3,50 3,50 100,00
Hasil :
Meningkatnya kondisi Jalan Sindangkasih - Kujangsepanjang 3,5 km km 3,50 3,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
6 Peningkatan Jalan Patrol - Sadewata sepanjang 2,7 km lebar 3,50 m' Masukan :
Dana Rp. 2.700.000.000 2.694.900.000 99,81 BanprovSDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :
Jalan Patrol - Sadewata sepanjang 2,7 km lebar 3,50 m'sepanjang 3,5 km yang ditingkatkan km 3,50 3,50 100,00
Hasil :
Meningkatnya kondisi Jalan Jalan Patrol - Sadewatasepanjang 2,7 km lebar 3,50 m' km 3,50 3,50 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas jalan yang ditingkatkan % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :
Meningkatnya kemampuan jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00
7 Peningkatan Jembatan Skung Jalan Siliwangi I Masukan :
Dana Rp. 900.000.000 869.442.000 96,60 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :
Jembatan Skung Jalan Siliwangi I yang ditingkatkan km 2,35 2,35 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jembatan Skung Jalan Siliwangi I
km 2,35 2,35 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
8 Peningkatan Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang 4,5 lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 5.000.000.000 4.990.214.000 99,80 -
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang 4,5 lebar 4,0 m' yangditingkatkan
km 4,50 4,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang4,5 lebar 4,0 m' km 4,50 4,50 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
9 Peningkatan Jalan Jagabaya - Bangunjaya sepanjang 0,7 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 967.964.000 96,80 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Jagabaya - Bangunjaya sepanjang 0,7 km lebar 3,5m' yang ditingkatkan
km 0,70 0,70 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang4,5 lebar 4,0 m' km 0,70 0,70 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
10 Peningkatan Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang 1,3 km lebar 5,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.500.000.000 1.481.763.000 98,78 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang 1,3 km lebar 5,5 m'yang ditingkatkan
km 1,30 1,30 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang1,3 km lebar 5,5 m' km 1,30 1,30 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
11 Peningkatan Jalan Sindangbarang - Bts. Majalengka sepanjang 2,5 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 3.000.000.000 2.925.499.000 97,52 -
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Sindangbarang - Bts. Majalengka sepanjang 2,5 kmlebar 3,5 m' yang ditingkatkan
km 2,50 2,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Sindangbarang - Bts.Majalengka sepanjang 2,5 km lebar 3,5 m' km 2,50 2,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
12 Peningkatan Jalan Baregbeg - Sukamaju sepanjang 1,5 km lebar 3,0 m' Masukan :
Dana Rp. 1.250.000.000 1.229.337.000 98,35 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Baregbeg - Sukamaju sepanjang 1,5 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan
km 1,50 1,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Baregbeg - Sukamajusepanjang 1,5 km lebar 3,0 m' km 1,50 1,50 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
13 Peningkatan Jalan Manganti - Bts. Pangandaran sepanjang 1,2 km lebar 3,0 m' Masukan :
Dana Rp. 2.000.000.000 1.985.151.000 99,26 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Manganti - Bts. Pangandaran sepanjang 1,2 km lebar3,0 m' yang ditingkatkan km 1,20 1,20 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Manganti - Bts. Pangandaransepanjang 1,2 km lebar 3,0 m' km 1,20 1,20 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
14 Peningkatan Jalan Cijeungjing - Ciharalang sepanjang 1,25 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.250.000.000 1.238.062.000 99,05 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cijeungjing - Ciharalang sepanjang 1,25 km lebar 3,5m' yang ditingkatkan km 1,25 1,25 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cijeungjing - Ciharalangsepanjang 1,25 km lebar 3,5 m' km 1,25 1,25 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
15 Peningkatan Jalan Cisaga - Tambaksari sepanjang 1,0 km lebar 3,0 m' Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 997.575.000 99,76 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cisaga - Tambaksari sepanjang 1,0 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisaga - Tambaksarisepanjang 1,0 km lebar 3,0 m' km 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
16 Peningkatan Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang 1,0 km lebar 3,0 - 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 997.575.000 99,76 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang 1,0 km lebar 3,0 - 3,5m' yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang1,0 km lebar 3,0 - 3,5 m' km 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
17 Peningkatan Jalan Hujungtiwu - Tenggerharja sepanjang 6,0 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 6.250.000.000 6.092.581.000 97,48 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Hujungtiwu - Tenggerharja sepanjang 6,0 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 6,00 6,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Hujungtiwu - Tenggerharjasepanjang 6,0 km lebar 3,5 m' km 6,00 6,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
18 Peningkatan Jalan Tambaksari - Bangunharja sepanjang 5,25 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 6.250.000.000 6.214.438.000 99,43 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Tambaksari - Bangunharja sepanjang 5,25 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 5,25 5,25 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Tambaksari - Bangunharjasepanjang 5,25 km lebar 3,5 m' km 5,25 5,25 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
19 Peningkatan Jalan Rancah - Kadupandak sepanjang 5,5 km lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 6.250.000.000 6.240.390.000 99,85 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Rancah - Kadupandak sepanjang 5,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 5,50 5,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Rancah - Kadupandaksepanjang 5,5 km lebar 4,0 m' km 5,50 5,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
20 Peningkatan Jalan Oto Iskandardinata sepanjang 3,0 km lebar 7,0 m' Masukan :
Dana Rp. 6.250.000.000 6.237.931.000 99,81 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Oto Iskandardinata sepanjang 3,0 km lebar 7,0 m'yang ditingkatkan km 3,00 3,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Oto Iskandardinata sepanjang3,0 km lebar 7,0 m' km 3,00 3,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
21 Penigkatan Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0 km lebar 4,5 m' Masukan :
Dana Rp. 8.750.000.000 1.835.631.800 20,98 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0 km lebar 4,5 m' yangditingkatkan km 7,00 7,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0km lebar 4,5 m' km 7,00 7,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
22 Peningkatan Jalan Cijantung - Wangsareka sepanjang 2,8 km lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 3.000.000.000 2.959.885.000 98,66 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cijantung - Wangsareka sepanjang 2,8 km lebar 4,0m'' yang ditingkatkan km 2,80 2,80 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cijantung - Wangsarekasepanjang 2,8 km lebar 4,0 m' km 2,80 2,80 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
23 Peningkatan Jalan Katapang - Bangunharja sepanjang 6,5 km lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 7.250.000.000 1.522.355.000 21,00 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Katapang - Bangunharja sepanjang 6,5 km lebar 4,0m'' yang ditingkatkan km 6,50 6,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Katapang - Bangunharjasepanjang 6,5 km lebar 4,0 m' km 6,50 6,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
24 Peningkatan Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' Masukan :
Dana Rp. 8.250.000.000 7.766.446.800 94,14 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan sepanjang 5,0 km lebar5,5 m'' yang ditingkatkan km 6,50 6,50 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cihaurbeuti - Panumbangansepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' km 6,50 6,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
25 Peningkatan Jalan Bojong - Salakaria sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' Masukan :
Dana Rp. 4.500.000.000 4.454.757.000 98,99 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Bojong - Salakaria sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m'yang ditingkatkan km 5,00 5,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bojong - Salakaria sepanjang5,0 km lebar 5,5 m' km 5,00 5,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
26 Peningkatan Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0 km lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 7.000.000.000 6.561.274.200 93,73 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0 km lebar 4,0 m' yangditingkatkan km 6,00 6,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0km lebar 4,0 m' km 6,00 6,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
27 Peningkatan Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang 7,5 km lebar 4,0 m' Masukan :
Dana Rp. 8.500.000.000 7.989.042.650 93,99 Banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang 7,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 7,50 7,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang7,5 km lebar 4,0 m' km 7,50 7,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
28 Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp. 2.354.259.000 2.318.544.000 98,48 DAU
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Badan Jalan yang mengalami kerusakan ruas 5,00 5,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan yang mengalami kerusakan
ruas 5,00 5,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
29 Peningkatan Jalan Purwadadi - Bojongnangka sepanjang 1,0 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 850.556.000 85,06 Dana Bagi Hasil
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :Jalan Purwadadi - Bojongnangka sepanjang 1,0 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Purwadadi - Bojongnangkasepanjang 1,0 km lebar 3,5 m' km 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
30 Peningkatan Jalan Cinyasag - Panawangan sepanjang 2,0 km lebar 3,0 m Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 976.886.000 97,69 Banprov
SDM Orang 17,00 17,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Jalan Cinyasag - Panawangan sepanjang 2,0 km lebar 3,0m yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cinyasag - Panawangansepanjang 2,0 km lebar 3,0 m km 2,00 2,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
31 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Rancapetir - Rd. OkasBratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5 m' Masukan :
Dana Rp. 1.000.000.000 986.239.000 98,62 Banprov
SDM Orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :Jalan Lingkungan Kota Rancapetir - Rd. OkasBratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5 m' yangditingkatkan
km 1,30 1,30 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lingkungan Kota Rancapetir -Rd. Okas Bratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5m'
km 1,30 1,30 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
32 Peningkatan Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang 1,5 km lebar 4,0 m' Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.942.494.000 97,12 Banprov
SDM Orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang 1,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 1,50 1,50 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang1,5 km lebar 4,0 m' km 1,50 1,50 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
33 Peningkatan Jalan Bts. Banjar - Nambo - Manganti sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m'
Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.987.423.000 99,37 Banprov
SDM Orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :Jalan Bts. Banjar - Nambo - Manganti sepanjang 2,0 kmlebar 4,5 m' yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bts. Banjar - Nambo - Mangantisepanjang 2,0 km lebar 4,5 m' km 2,00 2,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
34 Peningkatan Jalan Bojonghuni - Sedekan sepanjang 2,6 km lebar 3,0 m' Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.972.494.000 98,62 Banprov
SDM Orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :Jalan Bojonghuni - Sedekan sepanjang 2,6 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan km 2,60 2,60 100,00
Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bojonghuni - Sedekansepanjang 2,6 km lebar 3,0 m' km 2,60 2,60 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
8 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
1 Pemeliharaan Rutin Keciptakaryaan Masukan :
Dana Rp. 710.107.550 708.856.000 99,82 DAU
SDM Orang
Keluaran :
Saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Terpeliharanya saluran drainase/gorong - gorong yangmemadai paket 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya kualitas saluran drainase / trotoar % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :
Lancarnya aliran buangan air hujan dan terfasilitasinya pejalan kaki
%100,00 100,00 100,00
2 Penyusunan DED Drainase Kota Ciamis Masukan :
Dana Rp. 86.315.000 85.900.000 99,52 DAU
SDM Orang 12,00 12,00 100,00
Keluaran :
Tersusunnya Master Pian Drainase Wilayah Kota Ciamisdokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunandrainase/gorong - gorong dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kota Ciamis yangefektif dan efisien.
%100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya pelaksanaan pekerjaan drainase kota ciamis %100,00 100,00 100,00
3 Pembangunan Drainase/Trotoar Kota Ciamis Masukan :
Dana Rp. 1.202.886.000 1.169.536.000 97,23 DAU
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Kota Ciamis yang terbangun paket 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Terbangunnya Drainase/Trotoar Kota Ciamis yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan
%100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki
%100,00 100,00 100,00
4 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas Masukan :
Dana Rp. 436.185.000 434.960.000 99,72 DAU
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
5 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar Masukan :
Dana Rp. 168.476.000 154.367.500 91,63 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
6 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi Masukan :
Dana Rp. 130.000.000 116.611.500 89,70 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
7 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbok Masukan :
Dana Rp. 125.000.000 114.345.900 91,48 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbok yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbokyangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
8 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri Masukan :
Dana Rp. 130.000.000 121.796.500 93,69 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
9 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung Masukan :
Dana Rp. 167.171.000 158.563.000 94,85 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
10 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog Masukan :
Dana Rp. 161.171.000 152.381.000 94,55 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
11 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara Masukan :
Dana Rp. 167.171.000 158.122.000 94,59 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
12 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana Masukan :
Dana Rp. 156.226.000 148.131.000 94,82 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
13 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku Masukan :
Dana Rp. 156.226.000 144.663.500 92,60 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
14 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih Masukan :
Dana Rp. 160.000.000 147.354.500 92,10 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
15 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng Masukan :
Dana Rp. 160.000.000 147.451.500 92,16 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
16 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis Masukan :
Dana Rp. 100.000.000 99.542.000 99,54 Banprov
SDM Orang 4,00 4,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00
9 Program Pembangunan turap/talud/brojong
1 Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Masukan :
Dana Rp. 7.211.769.700 7.156.392.000 99,23
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Cigayam SDM Orang
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Karangkamiri
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangrasa - Cigayam Keluaran :
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Entrong - Kalijati Terbangunnya Bangunan Pelengkap paket 52,00 52,00 100,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikokol - - Kalijati (Bts.Pangandaran)
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Banjarsari - Nambo Hasil :
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciherang - Purwasari Meningkatnya kondisi pelengkap Jalan paket 52,00 52,00 100,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Banjarsari
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Langkapsari - Tanjungsari Manfaat :
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Jelat - Karangampel Meningkatnya fungsi dan kualitas jalan yang dipelihara dan direhab
%70,826 70,826 100,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Mayor. Ali Basyah
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maleber - Sadananya Dampak :
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rd. Okas Bratakusumah Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 70,826 70,826 100,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Ciamis
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Citapen Masukan :
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kapten Heru Suryadi
DAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojonghuni - Sedekan Dana Rp. 8.353.365.450 8.339.395.000 99,83
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciparay - Pamarican SDM Orang 9,00 9,00 100,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Jelegong - Karangnangka
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kertajaga - Cidolog
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukamulya - Sp. Sukamaju
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukahaji - Sukamaju
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukamaju - Utama
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kujang - Darmacaang
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng - Sadananya
- Penanganan Bencana Alam Ruas Jalan Cimaragas - Cidolog
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojong - Cimaragas
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Selacai
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Hayawang - Rajadesa
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Margamulya
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Margamulya - Situwangi
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangsari - Ciakar
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rawa - Maparah
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Patrol - Sadewata
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Pamarican - Bts. Banjar
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukajadi - Kertahayu
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panumbangan - Panjalu
- Penanganan Bencana Alam Ruas Jalan Angsana - Gunungkelir
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cinyasag - Panawangan
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panawangan - Sp. Panjalu
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panjalu - Mandalare
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maparah - Cibeureum
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Payungsari - Sindangbarang
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Bojongnangka
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rajadesa - Cikaso
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rancah - Janggalahaja
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rancah - Cipicung
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rajadesa - Cileungsir
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciilat - Cileungsir
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciilat - Cipicung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cirikip - Cibeureum
- Pelengkap Jalan Banjarsari - Nambo
- Pelengkap Jalan Lingkungan Kota Banjarsari
- Pelengkap Jalan Cikohkol - Kalijati (Bts.Pangandaran)
- Pelengkap Jalan Sindangrasa - Cigayam
- Pelengkap Jalan Cikupa - Karangkamiri (Bts.Pangandaran)
- Pelengkap Jalan Purwadadi - Sidarahayu
- Pelengkap Jalan Purwadadi - Bojongnangka
- Pelengkap Jalan Nambo - Gunungcupu
- Pelengkap Jalan Cibarengkok - Tambaksari
- Pelengkap Jalan Tambaksari - Kaso
- Pelengkap Jalan Panumbangan - Pajalu
- Pelengkap Jalan Cirikip - Cibeureum
- Pelengkap Jalan Citapen
- Pelengkap Jalan Bojonggedang - Cileungsir
- Pelengkap Jalan Ciamis - Cijeungjing (Kapten Murod Idrus)
- Pelengkap Jalan Kawali - Sadananya
- Pelengkap Jalan Cikoneng - Sadananya
- Pelengkap Jalan. Purwasari - Sadewata
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Banjarsari - Nambo
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Banjarsari
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikohkol - Kalijati (Bts.Pangandaran)
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangrasa - Cigayam
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Karangkamiri(Bts.Pangandaran) - Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Sidarahayu
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Bojongnangka
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Nambo - Gunungcupu
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cibarengkok - Tambaksari
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tambaksari - Kaso
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panumbangan - Pajalu
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cirikip - Cibeureum
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Citapen
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojonggedang - Cileungsir
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciamis - Cijeungjing (Kapten MurodIdrus)
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng - Sadananya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwasari - Sadewata
1 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Monitoring evaluasi Pelaporan Bidang Bina Marga Masukan :
Dana Rp. 31.300.000 31.100.000 99,36 DAU
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangankegiatan 80,00 80,00 100,00
Hasil :
Termonitornya pelaksanaan kegiatan dilapangan kegiatan 80,00 80,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan dan Jembatan Masukan :
Dana Rp. 63.150.000 61.386.000 97,21 DAU
SDM Orang 8,00 8,00 100,00
Keluaran :
Tersedianya desain rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan paket 20,00 20,00 100,00
Hasil :
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan
paket 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Masukan :
Dana Rp. 8.292.408.300 8.202.436.100 98,92 DAU
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panumbangan SDM Orang 7,00 7,00 100,00
- Jalan Panjalu - Cibeureum P = 8000 M' ; L = 4,5 M' Keluaran :- Jalan Cibeureum - Jahim P = P = 3400 M' ; L = 4,5 M' Dipeliharanya secara rutin jalan Kabupaten di wilayah
UPTD paket 11,00 11,00 100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Kawali
Hasil :- Jalan Kawali - Margamulya P = 4400 M' ; L = 3 M' Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan paket 11,00 11,00 100,00
- Jaalan Lingk. Kota Kawali + Masuk Terminal P = 350 M' ; L = 4 M'
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panawangan Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
- Jalan Hayawang - Rajadesa P = 6500 M' ; L = 4,5 M'
Dampak :
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Ciamis Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
- Jalan Lingkungan Terminal Ciamis P = 1320 M' ; L = 6 M'
- Jalan Wiradikusuma P = 658 M' ; L = 3 M'
- Jalan. Angganaya P = 854 M' ; L = 3 M'
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Pamarican
- Jalan Batas Banjar - Pamarican P = 2700 M' ; L = 4,5 M'
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Rancah
- Jalan Rancah - Cileungsir P = 2000 M' ; L = 4 M'
- Jalan Rajadesa - Cileungsir P = 1900 M' ; L = 4 M'
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Banjarsari
- Jalan Sindanghayu - Mangunjaya P = 1700 M' ; L = 4 M'
- Jalan. Ciherang - Sindanghayu'P = 3200 M' ; L = 3 M'
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Masukan :
Dana Rp. 2.000.000.000 1.983.030.000 99,15
- Pemeliharaan Jembatan Bantardawa Jalan Purwadadi - Bojongnangka SDM Orang 8,00 8,00 100,00
- Pemeliharaan Jembatan Pawindan Jalan Nagrak - Pawindan
- Pemeliharaan Jembatan Cimuntur Jalan Patrol - Sadewata Keluaran :
- Pemeliharaan Jembatan Cipalih Jalan Benteng Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara secararutin jembatan 11,00 11,00 100,00
- Pemeliharaan Jembatan Cileungsir Jalan.Sukamanah-SP.Sindangkasih
- Penyempurnaan Pelebaran Jalan Otto Iskandardinata Hasil :
- Pemeliharaan Jembatan Bantardawa Jl. Purwadadi - Bojongnangka Meningkatnya kondisi Jembatan Kabupaten jembatan 11,00 11,00 100,00
- Pemeliharaan Jembatan Pawindan Jl. Nagrak - Pawindan
- Pemeliharaan Jembatan Cimuntur Jl Patrol - Sadewata Manfaat :
- Pemeliharaan Jembatan Cipalih Jl. Benteng Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Pemeliharaan Jembatan Cileungsir Jl. Sukamanah - SP. Sindangkasih Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Masukan :
Dana Rp. 10.158.058.000 10.076.425.000 99,20
- Pemeliharaan Jalan Purwasari - Sadewata SDM Orang 20,00 20,00 100,00
- Pemeliharaan Jalan Cikupa - Karangkamiri
- Pemeliharaan Bahu Jalan Cimaragas-Cidolog Keluaran :
- Pemeliharaan Jalan Bojonggedang-Cileungsir Jalan yang di rehab km 10,05 10,05 100,00
- Pemeliharaan Jalan Cidolog-Jelegong
- Pemeliharaan Jalan Cisaga-Cipicung Hasil :
- Pemeliharaan Jalan H. Basyari Meningkatnya kondisi jalan km 10,05 10,05 100,00
- Pemeliharaan Jalan Jagabaya-Bangunjaya
- Pemeliharaan Jalan Panumbangan-Panjalu Manfaat :
- Pemeliharaan Jalan Pari-Dayeuhluhur Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
- Pemeliharaan Jalan Purwadadi-Sidarahayu
- Pemeliharaan Jalan Purwasari - Sadewata Dampak :
- Pemeliharaan Jalan Cikupa - Karangkamiri Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
- Pemeliharaan Bahu Jalan Cimaragas-Cidolog
- Penyempurnaan Pelebaran Jalan Otto Iskandardinata (Sta.4+300)
6 UKL-UPL Jembatan Perbatasan Kab. Ciamis - Kab. Tasikmalaya Masukan :
Dana Rp. 106.809.500 100.357.000 93,96
SDM Orang 10,00 10,00 100,00
Keluaran :
Diperolehnya informasi tentang UKL - UPL jembatanperbatasan Kabupaten Ciamis - Kabupaten Tasikmalaya paket 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Kondisi UKL - UPL jembatan perbatasan Kabupaten Ciamis- Kabupaten Tasikmalaya terpetakan paket 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
7 Rehabilitasi Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9 km lebar 3,5 m' Masukan :
Dana Rp. 2.000.000.000 1.973.661.000 98,68 banprov
SDM Orang 20,00 20,00 100,00
Keluaran :
Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9 km lebar 3,5 m'yang ditingkatkan km 1,900 1,900 100,00
Hasil :
Meningkatnya Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9km lebar 3,5 m' km 1,900 1,900 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
8 Rehabilitasi Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m' Masukan :
Dana Rp. 450.000.000 434.054.000 96,46 banprov
SDM Orang 18,00 18,00 100,00
Keluaran :
Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m'yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 kmlebar 4,5 m' km 2,00 2,00 100,00
Manfaat :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Dampak :
Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46
Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan
1 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Berbasis GIS Masukan :
Dana Rp. 400.000.000 383.190.000 95,80 DAU
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :
Tersedianya Sistem informasi/data base berbasis GIS paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Terlaksananya Sistem informasi/data base berbasis GIS paket 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
% 100,00 100,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 Pengadaan alat-alat berat Masukan :
Dana Rp. 0 0 #DIV/0!
SDM Orang 8,00 8,00 100,00
Keluaran :
Adanya alat - alat berat di Kabupaten Ciamis jenis 10 10 100,00
Hasil :
Tersedianya alat - alat berat di Kabupaten Ciamis unit 10 10 100,00
Manfaat :
Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00
2 Rehabilitas/pemeliharaan alat-alat berat Masukan :
Dana Rp. 427.133.000 426.066.000 99,75
SDM Orang 8,00 8,00 100,00
Keluaran :
Terpeliharanya alat - alat berat unit 53 53 100,00
DAU
DAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya kondisi alat - alat berat unit 53 53 100,00
Manfaat :
Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00
3 Pengelolaan Peralatan Laboratorium dan Alat Berat Masukan :
Dana Rp. 250.160.000 198.958.928 79,53 DAU
SDM Orang 64,00 64,00 100,00
Keluaran :
64 orang Jasa Operasionalisasi/Pengelolaan PeralatanLaboratorium dan Alat Berat
unit 62 62 100,00
Hasil :
Meningkatnya kondisi alat - alat berat unit 62 62 100,00
Manfaat :
Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Perencanaan teknis irigasi Masukan :
Dana Rp. 89.500.000 89.500.000 100,00
SDM Orang 40,00 40,00 100,00
Keluaran :
Tersedianya data perencanaan teknis irigasi dokumen 26 26 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Terlaksananya rencana pemeliharaan jaringan irigasi dokumen 26 26 100,00
Manfaat :
Tersusunnya Dasar Perencanaan Teknis Irigasi m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Teknis Bidang SDA
% 70,20 69,62 99,174
2 Monitoring evaluasi pelaporan Bidang PSDA Masukan :
Dana Rp. 25.000.000 21.175.000 84,70
SDM Orang 12,00 12,00 100,00
Keluaran :
Laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan kegiatandilapangan
kegiatan 38 38 100,00
Hasil :
Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan dilapangan kegiatan 38 38 100,00
Manfaat :
Terpantaunya kegiatan - kegiatan yang ada dilapangan %
100,00 100,00 100,00
Dampak :Untuk memperlancar hambatan - hambatan dilapangan %
100,00 100,00 100,00
3 Operasi dan Pemeliharaan irigasi Masukan :
Dana Rp. 1.982.881.000 1.982.106.000 99,96 DAU
- Wilayah UPTD Ciamis SDM Orang 40,00 40,00 100,00
Cipalih/Nagawiru 641,368 ha
Danasari Kanan 164,465 ha
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Wilayah UPTD Panumbangan Keluaran :Cimuncang I 80,000 ha Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Irigasi DI 15 15 100,00Cimuncang II 255,000 ha
Cimuncang III 100,000 ha
Depok 147,000 ha
Hasil :
- Wilayah UPTD Panawangan Terpenuhinya fungsi kualitas sarana dan prasarana operasidan pemeliharaan irigasi
DI 15 15 100,00
Jagabaya 546,910 ha
Kiwiri
Manfaat :
- Wilayah UPTD Kawali Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisibaik m/ha 29,900 29,950 100,167
Nanggela I 218,500 ha
Cipisitan Dampak :
% 70,20 69,62 99,174
- Wilayah UPTD Rancah
Danasari Kiri 477,500 ha
Cikelebut 355,000 ha
Nanggela II 121,050 ha
Cibeurih 95,160 ha
- Wilayah UPTD Banjarsari
Cikaso 474,000 ha
Cibatukurung 558,000 ha
- Wilayah UPTD Pamarican
Citalahab 570,000 ha
Gunung Putri II 573,020 ha
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK Masukan :
Dana Rp. 6.186.831.000 5.929.625.000 95,84 DAK
SDM Orang 6,00 6,00 100,00
Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK
paket 1,00 1,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batugajah - Pembuatan Saluran Pasangan m' 348,95 348,95 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Copong - Normalisasi Saluran m' 400,00 400,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 147,70 147,70 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cireonghilir - Pembuatan Saluran Pasangan m' 599,02 599,02 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cireonghulu - Pembuatan Saluran Pasangan m' 191,53 191,53 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bahara - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Bangunan Penguras bh 2,00 2,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 64,35 64,35 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimantaja - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 18,50 18,50 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisalak - Pembuatan Proteksi Tebing Saluran m' 20,00 20,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 227,35 227,35 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikawung - Pembuatan Bangunan Peninggi bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 222,00 222,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliung II - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 33,40 33,40 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bojongsereh - Pembuatan Saluran Pasangan m' 459,40 459,40 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakan Haji - Pembuatan Saluran Pasangan m' 301,80 301,80 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih/Nagawiru - Perbaikan Bangunan Sadap/Penguras BPA.15 bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 40,00 40,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 36,25 36,25 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipisitan - Pembuatan Saluran Pasangan m' 6,00 6,00 100,00- Pembuatan Saluran Tertutup m' 145,80 145,80 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciloganti - Pembuatan Saluran Pasangan m' 105,40 105,40 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legoksupit/Cihideung - Pembuatan Saluran Pasangan m' 419,00 419,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikupa - Pembuatan Saluran Pasangan m' 434,40 434,40 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwirumpit - Pembuatan Saluran Pasangan m' 423,60 423,60 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikubang - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 98,37 98,37 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciputat - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Bangunan Air bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 138,90 138,90 100,00
Hasil :Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ha 395,00 395,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Masukan :
Dana Rp. 4.693.783.450 4.691.672.450 99,96 DAU
SDM Orang 6,00 6,00 100,00
Keluaran :Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi paket 1,00 1,00 100,00
- Rehabilitasi Bendung Cikaso - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Rehabilitasi DI Leuwibiuk - Normalisasi Saluran m' 220,70 220,70 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 61,85 61,85 100,00
- Rehabilitasi DI Depok - Pembuatan Saluran Pasangan m' 103,18 103,18 100,00
- Rehabilitasi DI Danasari - Saluran pasangan m' 188,50 188,50 100,00
- Rehabilitasi DI Cipaingan Blok NU - Saluran pasangan m' 49,00 49,00 100,00
- Rehabilitasi DI Cigintung II - Perbaikan Bang Talang bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi tebing m' 25,00 25,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 4,85 4,85 100,00
- Rehabilitasi DI Cibitunggirang/ Damparit - Pembuatan Saluran Pasangan m' 51,50 51,50 100,00
- Rehabilitasi DI Dadaran - Saluran pasangan Tegak m' 13,00 13,00 100,00- Saluran pasangan Tegak Kr Kn m' 82,50 82,50 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 23,00 23,00 100,00
- Rehabilitasi DI Dadaran - Saluran pasangan m' 21,00 21,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citapen - Saluran pasangan m' 47,50 47,50 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hamaro - Pembuatan Saluran Pasangan m' 253,00 253,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipetungan Ds. Mulyasari - Pembuatan Saluran Pasangan m' 23,00 23,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ramuis - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Bang. Penguras BRM . 1a bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Gorong2 Pembawa BRM. 1b bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Bang. Penguras BRM. 1a m' 70,00 70,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 29,00 29,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimaragas - Saluran Pasangan m' 5,50 5,50 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalatuk - Pembuatan Free Intake bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 85,60 85,60 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuganggirang Desa Bojonggedang - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jemblongan Desa Cimaragas - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
Hasil :Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ha 395,00 395,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
6 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Irigasi Berbasis GIS di KabupatenCiamis (Lanjutan) Masukan :
Dana Rp. 105.424.000 103.599.000 98,27
SDM Orang 9,00 9,00 100,00
Keluaran :Tersedianya informasi geopasial tematik (IGT) DI dan lahan sawah beririgasi di Kabupaten Ciamis paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :Terlaksananya Sintem informasi/Data Base Berbasis GIS
ha
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citatah Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 277.530.000 92,51 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citatah paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 25,00 25,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 102,20 102,20 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi jaringan Irigasi DI Citatah ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigorowong Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 278.525.000 92,84 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cigorowong paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 89,00 89,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cigorowong ha 20,00 20,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 283.375.000 94,46 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari paket 1,00 1,00 100,00
- Pemb. Gorong2 Jalan
- Pemb. Bang. Suplysi dan saluran
- Pembuatan saluran linning m' 54,50 54,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukaresik Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 287.842.000 95,95 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Sukaresik paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan + lantai m' 35,00 35,00 100,00
- Saluran pasangan m' 210,30 210,30 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Sukaresik ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat :
Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :
Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jayana Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 286.459.000 95,49 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jayana paket 1,00 1,00 100,00
- Rehab Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 233,50 233,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jayana ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikiangir Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.026.000 97,01 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cikiangir paket 1,00 1,00 100,00
- Rehab Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 233,50 233,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cikiangir ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sindangherang Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 195.284.000 97,64 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Sindangherang paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Talang Pembawa m' 45,00 45,00 100,00
- Pembuatan Pasangan beton praktis m' 101,10 101,10 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Sindangherang
ha 13,00 13,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Selaponteng Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 192.688.000 96,34 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Di Selaponteng paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 60,10 60,10 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Di Selaponteng ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
15 Rehabiltiasi Jaringan Irigasi DI Bahara Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 193.670.000 96,84 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Bahara paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Bang. Penguras bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 38,60 38,60 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Bahara ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 290.859.000 96,95 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan paket 1,00 1,00 100,00
- Pemb. Beton Duduk Hm.6 - Hm.8 m' 50,00 50,00 100,00
- Pemb. Box Culevert HM.10 - HM.11 m' 30,00 30,00 100,00
- Perb. Sal. Pasangan HM.12 - HM.13 m' 20,00 20,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 59,00 59,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Citalaga Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 195.482.000 97,74 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Di Citalaga paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 207,60 207,60 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Di Citalaga ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cililitan Masukan :
Dana Rp. 500.000.000 467.353.000 93,47 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cililitan paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 198,00 198,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cililitan ha 20,00 20,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :
Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 290.551.000 96,85 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jagabaya paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 198,00 198,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jagabaya ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :
Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 289.888.000 96,63 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Nanggela paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 90,00 90,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Nanggela ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwadori II Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 290.203.000 96,73 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciwadori II paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Proteksi Saluran m' 90,00 90,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciwadori II ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 288.584.000 96,19 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 183,00 183,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan m/ha 29,900 29,950 100,167
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
% 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuntu Masukan :
Dana Rp. 150.000.000 144.034.000 96,02 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cibuntu paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 116,20 116,20 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cibuntu ha 10,00 10,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 287.883.000 95,96 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 195.582.000 97,79 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Tertutup m' 35,00 35,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 9,50 9,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II
ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliang Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 289.027.000 96,34 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciliang paket 1,00 1,00 100,00
- Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 125,00 125,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciliang ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.828.000 97,41 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citalahab paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 82,00 82,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Citalahab ha 13,00 13,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciomas Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 286.620.000 95,54 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciomas paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 446,00 446,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciomas ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 193.913.000 96,96 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso
paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Pasangan Linning m' 96,35 96,35 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya fungsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso
ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimuncang III Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 195.354.000 97,68 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimuncang III paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 100,00 100,00 100,00
- Pembuatan Pasangan beton praktis m' 210,00 210,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimuncang III
ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigandra Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 282.995.000 94,33 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cigandra paket 1,00 1,00 100,00
- Pas. Beton Duduk m' 40,00 40,00 100,00
- Sal. Pas Hulu m' 3,00 3,00 100,00
- Sal. Pas Hilir m' 70,00 70,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 87,00 87,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cigandra ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimuncang II Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.043.000 97,02 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimuncang II paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 245,20 245,20 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimuncang II ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggu Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.950.000 97,48 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimanggu paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 44,00 44,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimanggu ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 283.604.000 94,53 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bangunan Sadap/Penguras BPA.15 bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 40,00 40,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 36,25 36,25 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru
ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.920.000 97,46 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar
paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 206,00 206,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cowal Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 193.452.000 96,73 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cowal paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 191,75 191,75 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cowal ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciniti Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 150.210.000 75,11 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciniti paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 195,50 195,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciniti ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.445.000 97,22 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran Pasangan m' 141,00 141,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalaksana Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 193.663.000 96,83 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cipalaksana paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 261,80 261,80 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cipalaksana ha 20,00 20,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicangkareng Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.236.000 97,12 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cicangkareng paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan kr kn m' 213,00 1,00 0,47
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cicangkareng
ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cianem Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 193.799.000 96,90 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cianem paket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan kr kn m' 213,00 1,00 0,47
- Saluran Pasangan m' 307,00 307,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cianem ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
42 Rehabilitasi Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.008.000 99,50 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 38,30 38,30 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri ha 20,00 20,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibatukarang Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.152.000 99,58 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Cibatukarang paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 146,00 146,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Cibatukarang ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikaso Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 198.814.000 99,41 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Cikaso paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Pasangan Linning m' 96,35 96,35 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Cikaso ha 20,00 20,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela II Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 198.730.000 99,37 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Nanggela II paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bangunan Pelimpah/Penguras bh 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Saluran m' 88,94 88,94 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Nanggela II ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik
% 70,20 69,62 99,174
46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungori Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.067.000 99,53 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Kedungori paket 1,00 1,00 100,00
- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Kedungori ha 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum Masukan :
Dana Rp. 100.000.000 99.226.000 99,23 Banprov
SDM Orang 13,00 13,00 100,00
Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum paket 1,00 1,00 100,00
- Normalisasi Saluran m' 570,00 1,00 0,18
- Pembuatan Saluran Pasangan m' 46,50 46,50 100,00
Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum
ha 7,00 7,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
4 Program pengendalian banjir
1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Masukan :
Dana Rp. 750.000.000 749.655.000 99,95
- Proteksi tebing sungai Cikaso (lanjutan) SDM Orang 6,00 6,00 100,00 DAU
Keluaran :
Operasi dan Pemeliharaan Sungai sungai 15 15 100,00
Hasil :
Meningkatnya sungai -sungai sungai 15 15 100,00
Manfaat :
m/ha 29,900 29,950 100,167
Dampak :Meningkatnya keamanan Lingkungan dan Permukiman daribahaya erosi dan goresan sungai
% 70,20 69,62 99,174
2 Pemeliharaan Tanggul dan Bantaran Masukan :
Dana Rp. 907.623.000 907.623.000 100,00 DAU
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Lingkungan terkendali dari erosi Paket 1,00 1,00 100,00
- Proteksi Tebing Saluran Cimemen Blok BNN - Pembuatan Proteksi Tebing m' 82,20 82,20 100,00
- Rehabilitasi Embung Bojongmalang - Perbaikan Embung bh 1,00 1,00 100,00
- Normalisasi Saluran Gendong Neglasari - Perbaikan Embung bh 1,00 1,00 100,00
Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Panjang Bangunan Proteksi sungai m
Manfaat :
% 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
3 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikaso Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 195.720.000 97,86 Banprov
SDM Orang 12,00 12,00 100,00
Keluaran :
Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang CikasoPaket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Proteksi Tebing m' 23,60 23,60 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi jaringan sungai Cikaso m 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
4 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikalagen Blok Baregbeg KolotMasukan :
Dana Rp. 500.000.000 440.538.000 88,11 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikalagen Blok Baregbeg Kolot Paket 1,00 1,00 100,00
- Pembuatan Proteksi Tebing m' 23,60 23,60 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi sungai Cikalagen m 25,00 25,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
5 Normalisasi Saluran Pembuang Cigaleuh Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 289.673.000 96,56 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Bangunan Saluran Pembuang Cigaleuh Paket 1,00 1,00 100,00
- Intake m' 3,00 3,00 100,00
- Saluran Pasangan Kr m' 28,50 28,50 100,00
- Saluran Pasangan Kn m' 44,00 44,00 100,00
- Proteksi Tebing m' 65,00 65,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Cigaleuh m 15,00 15,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
6 Pembuatan Bangunan Peninggi Saluran Pembuang Desa Kertahayu Masukan :
Dana Rp. 300.000.000 289.165.000 96,39 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Bangunan Peninggian Saluran Pembuang Desa KertahayuPaket 1,00 1,00 100,00
- Saluran pasangan m' 31,00 31,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Desa Kertahayu m 15,00 15,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
7 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cipetungan Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 194.824.000 97,41 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang CipetunganPaket 1,00 1,00 100,00
- Proteksi Tebing m' 52,50 52,50 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Cipetungan m 15,00 15,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
8 Normalisasi Saluran Pembuang Sasak Menceng Lanjutan Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.007.000 99,50 Banprov
SDM Orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Ternormalisasinya Saluran pembuang Sasak Menceng(lanjutan) Paket 1,00 1,00 100,00
- Normalisasi Saluran m' 52,50 52,50 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Saluran PembuangSasak Menceng (Lanjutan) m 13,00 13,00 100,00
Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00
Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir
% 69,62 69,62 100,00
5 Program Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Pengguna dan Pemanfaatan
Tanah
1 Pengkajian Pengadaan,Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Pemkab Ciamis Masukan :
Dana Rp. 69.470.000 69.470.000 100,00
SDM orang- - -
Keluaran :
Laporan hasil pengkajian pengadaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah Pemkab Ciamis Laporan 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Optimalnya penyelesaian permohonan pengadaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah Pemkab Ciamis bulan 12,00 12,00 100,00
Manfaat :
% 100,00 100,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Terkajinya pemohonan pengadaan, pemanfaatan dan pengadaan tanah Pemkab Ciamis
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :- Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00
- Penataan aset tanah Pemkab Ciamis
2 Penanganan Permasalahan Pertanahan Masukan :
Dana Rp. 28.240.000 28.240.000 100,00
SDM orang - - -
Keluaran :
Laporan hasil penanganan permasalahan pertanahanLaporan 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan bulan 12,00 12,00 100,00
Manfaat :
Terkajinya penyelesaian permasalahan pertanahan % 100,00 100,00 100,00
Dampak :- Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00
6 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah
1 Pembangunan Kantor Kecamatan Banjaranyar Masukan :
Dana Rp. 1.797.969.000 1.797.069.000 99,95
SDM orang 10,00 10,00 100,00
Keluaran :
Terbangunnya gedung Kantor Kecamatan Banjaranyar paket6,00 6,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat paket6,00 6,00 100,00
Manfaat :
kinerja pegawai meningkat % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00
2 Rehabilitasi Gedung DPRD Ciamis (Lanjutan) Masukan :
Dana Rp. 1.308.850.000 1.308.850.000 100,00
SDM orang 10 10 100,00
Keluaran :
Terlaksananya rehabilitasinya Gedung DPRD Ciamis(lanjutan) paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat bulan 12,00 12,00 100,00
Manfaat : Meningkatnya kinerja pegawai setwan/anggota dewan
% 100,00 78,80 78,80
Dampak :
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 78,00 78,00
3 Pembinaan Jasa Konstruksi Masukan :
Dana Rp. 292.319.500 292.319.500 100,00
SDM orang 28 10 35,71
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi orang 150,00 150,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kapasitas peserta pembinaan dalam bidangjasa konstruksi orang' 150,00 150,00 100,00
Manfaat :
Terbinanya masyarakat jasa konstruksi % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Tersosialiasinya peraturan perundangan di Kab. Ciamisterhadap seluruh lapisan masyarakat % 100,00 100,00 100,00
4 Perencanaan Umum Keciptakaryaan Masukan :
Dana Rp. 349.395.000 272.730.000 78,06
SDM orang 32 32 100,00
Keluaran :
Tersusunnya DED gedung kantor pemerintah gedung 8,00 8,00 100,00
Hasil :
Tersedianya bahan perencanaan pembangunan gedungkantor pemerintah gedung 8,00 8,00 100,00
Manfaat :
lancar dan tepat waktunya kegiatan pelaksanaan kegiatan% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
pelaksanaan kegiatan yangefektif dan efisien % 100,00 100,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
5 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Cihaurbeuti Kab. Ciamis (lanjutan) Masukan :
Dana Rp. 199.287.000 198.687.000 99,70
SDM orang 15 10 66,67
Keluaran :
Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Cihaurbeuti paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi gedung kantor Kecamatan Cihaurbeutipaket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
peningkatan fasilitas kerja yang representatif % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00
6 Pembangunan Tugu Batas dan Trotoar Kecamatan Cimaragas Masukan :
Dana Rp. 473.657.000 473.417.000 99,95 DAU
SDM orang 23,00 23,00 100,00
Keluaran :
Tugu batas dan Trotoar terbangun paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Terbangunnya tugu batas dan trotiar yang memadai paket 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
peningkatan fasilitas kerja yang representatif % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
7 Pembangunan Gedung KPU Masukan :
Dana Rp. 445.030.000 440.216.000 98,92
SDM orang 23,00 23,00 100,00
Keluaran :
Terbangunnya Gedung KPU paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatbulan 12,00 1,00 8,33
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai KPUDCiamis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya proses pilkada di Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00
8 Pematangan Lahan Kantor Kecamatan Banjaranyar Masukan :
Dana Rp. 198.885.000 198.885.000 100,00
SDMorang
23,00 23,00 100,00
Keluaran :
Terlaksananya Pematangan Lahan Kantor KecamatanBanjaranyar
paket1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatbulan 12,00 1,00 8,33
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorKecamatan Banjaranyar % 100,00 100,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kecamatan Banjaranyar
% 100,00 100,00 100,00
9 Pembangunan dan Penataan Kantor Kecamatan Cimaragas Masukan :
Dana Rp. 3.000.000.000 2.959.234.000 98,64 Banprov
SDM orang 27,00 27,00 100,00
Keluaran :
Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Cimaragas paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Gedung Kantor KecamatanCimaragas paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorKecamatan Cimaragas % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor KecamatanCimaragas % 100,00 100,00 100,00
10 Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PertanahanKabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp. 8.500.000.000 8.417.440.500 99,03 Banprov
SDM orang 27,00 27,00 100,00
Keluaran :
Tertatanya Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Hasil :
Meningkatnya fungsi Gedung Kantor Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Pertanahan KabupatenCiamis
paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorDPUPRP Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor DPUPRP KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00
11 Rehabilitasi Ruang Tahanan Polres Ciamis Masukan :
Dana Rp. 251.306.000 159.804.000 63,59
SDM orang 22,00 22,00 100,00
Keluaran :
Tertatanya Ruang Tahanan Polres Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Ruang Tahanan Polres Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di PolresCiamis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Polres Ciamis % 100,00 100,00 100,00
12 Pematangan Lahan Rumah Dinas Sub Denpom Ciamis Masukan :
Dana Rp. 48.000.000 48.000.000 100,00
SDM orang 16,00 16,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Terlaksananya Pematangan Lahan Rumah Dinas SubDenpom Ciamis paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman aparaturPemerintah paket 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di SubDenpom Ciamis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Sub Denpom Ciamis % 100,00 100,00 100,00
13 Pembangunan Gedung Kantor DPUPRP Kabupaten Ciamis (Lanjutan) Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.499.000 99,75
SDM orang 27,00 27,00 100,00
Keluaran :
Tertatanya Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya fungsi Gedung Kantor Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Pertanahan KabupatenCiamis
paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorDPUPRP Kabupaten Ciamis
% 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor DPUPRP KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00
Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
14 Rehabilitasi Gedung KPUD Ciamis Masukan :
Dana Rp. 200.000.000 199.628.000 99,81 DAU
SDM orang 16,00 16,00 100,00
Keluaran :
Tertatanya Gedung Kantor KPUD Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatpaket/gedung 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai KPUDCiamis % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Lancarnya proses pilkada di Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00
7 Program Perencanaa Tata Ruang
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sindangkasih -Cikoneng Beserta peraturan Zonasinya Sindangkasih - Cikoneng Beserta peraturanZonasinya Masukan :
Dana Rp. 604.000.000 590.173.000 97,71
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Sindangkasih - Cikoneng dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kawasan Perkotaan Sindangkasih - Cikoneng dokumen 1,00 1,00 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Terarahnya pembangunan/penataan ruang di KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00
2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cipaku Besertaperaturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 575.400.000 535.830.000 93,12
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cipaku dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cipaku dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Terarahnya pembangunan/penataan ruang di KecamatanCipaku
% 100,00 100,00 100,00
3 Fasilitasi Hasil Pekerjaan Penataan Ruang Masukan :
Dana Rp. 255.550.000 228.490.000 89,41
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Draf Raperda RTRW Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dalam Pembangunan di Kab. Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Terarahnya hasil pekerjaan penataan ruang % 100,00 100,00 100,00
4 Penyusunan Peta Kecamatan Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp. 46.295.000 44.040.000 95,13
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Jumlah Peta Kecamatan Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya data dan bahan evaluasi perencanaan per kecamatan dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Terarahnya penyusunan peta kecamatan kabupaten ciamis
% 100,00 100,00 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
5 Penyusunan Peta Desa Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp. 44.000.000 43.747.000 99,43
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Jumlah Peta Desa Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya data dan bahan evaluasi perencanaan per desa dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Terarahnya penyusunan peta desa kabupaten ciamis % 100,00 100,00 100,00
6 Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang Masukan :
Dana Rp. 73.000.000 63.090.000 86,42
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaporan tata ruang dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Dampak :Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
7 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rajadesa BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 600.000.000 527.466.000 87,91 Banprov
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Rajadesa Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Rajadesa Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
8 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cijeungjing BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 600.000.000 535.756.000 89,29 Banprov
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cijeungjing Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cijeungjing Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
9 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Lakbok BesertaPeraturan Zonasinya
Masukan :
Dana Rp. 600.000.000 559.710.000 93,29 Banprov
SDM orang 17,00 17,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Lakbok Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Lakbok Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
10 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pamarican BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 600.000.000 543.060.000 90,51 Banprov
SDM orang 15,00 15,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Pamarican Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Pamarican Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
11 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cidolog BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 500.000.000 495.095.000 99,02 Banprov
SDM orang 15,00 15,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cidolog Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cidolog Beserta Peraturan Zonasinya
dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
12 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cimaragas BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :
Dana Rp. 500.000.000 471.424.000 94,28 Banprov
SDM orang 15,00 15,00 100,00
Keluaran :
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cimaragas Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cimaragas Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00
Manfaat :
sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
Dampak :
Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00
8 Program Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Masukan :
Dana Rp. 40.360.000 40.320.000 99,90
SDM orang 6,00 6,00 100,00
Keluaran :
Draf Raperda RDTRRaperda
1,00 1,00 100,00
Hasil :
Tersedianya draft pedoman perencanaan dan pengendalianruang
dokumen 1,00 1,00 100,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Manfaat : Sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola ruanguntuk lokasi yang memiliki fungsi ruang khusus % 100,00 100,00 100,00
Dampak :Pembangunan di lokasi yang memiliki fungsi ruang khususbisa tertata dan terkelola dengan baik % 100,00 100,00 100,00
Ciamis, 31 Januari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
Drs. H.KUSDIANA, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670423 198603 1 002