EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006Disajikan dalam Pasca Rapat Kerja NasionalRabu, 7 Februari 2007BKKBN - Jakarta
POLA PIKIR EVALUASI PROGRAM KB NASIONAL TH 2006RPJMN 2004 - 2009KEBIJAKAN PROG. & SASARAN TAHUN 2006 PELAKS. PROG. TAHUN 2006ANALISIS & EVALUASI PENCAPAIAN SASARANISU SRATEGIS / KESIMPULAN & SARAN
SISTEMATIKA
I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN SASARANIII. KEGIATAN PROGRAM TAHUN 2006
IV. HASIL-HASIL PENCAPAIAN PROGRAM(berdasarkan 4 program pokok)A. SASARAN TAHUN 2006B. SASARAN RPJM
V. ANALISIS SEGMENTASI WILAYAHA. Berdasarkan beban masalah kependudukanB. Berdasarkan TFR dan Jumlah anak ideal yang diinginkanC. Berdasarkan TFR dan Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
VI. KESIMPULAN/ISU STRATEGIS DAN SARAN
PENDAHULUAN RPJM 2005-09Berpengaruh pada PelaksanaanProgram KB Nasional Lingkungan strategisAKSELERASI PROGRAMTERPADU & KOMPREHENSIFTAHUN 2006RKP TAHUN 2006
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PKBN TAHUN 2004 - 2009 KEBIJAKAN
Menata kembali program & kelembagaan KBMemberdayakan & menggerakkan masy. untuk membangun keluarga kecil berkualitasMenggalang kemitraan dlm peningkatan kesejahteraan & ketahanan keluarga serta akses dan kualitas yan KB-KRMeningkatkan promosi, perlindungan & upaya perwujudan hak-hak reproduksiMemberikan fasilitas dlm penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin
STRATEGI DASAR
1. Meneguhkan Kembali program di daerah2. Keberlanjutan Program dan Kelembagaan
STRATEGI OPERASIONALMeningkatkan Kapasitas sistem pelayanan PKBNMeningkatkan kualitas & prioritas programMenggalang & memantapkan komitmenDukungan regulasi & kebijakanMonitoring, evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PKBN TAHUN 2004 2009 (Lanjutan)
SASARAN PROGRAM KB NASIONAL( RPJMN )1. L P P 1,14 % /TAHUN 2. T F R 2,2 3. PA PRIA 4,5 % DARI PA4. UNMET NEED 6,0 %5. MEDIAN UMUR KAWIN PERTAMA 21 TAHUN 6. MENINGKATNYA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI RASIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN 7. MENINGKATNYA PARTISIPASI KELG DLM TUMBUH KEMBANG ANAK 8. MENINGKATNYA KLG PRA-S & KS I DLM USAHA EKONOMI PRODUKTIF 9. MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASY. DLM PELAYANAN PKBN
SASARAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006
UPAYA KEGIATAN PROGRAMTAHUN 2006A. PROGRAM KELUARGA BERENCANAB. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)C. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGAD.PROGRAM PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITASE.PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARAF.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATURG.PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN PEMERINTAHANPROGRAM POKOKPROGRAM PENDUKUNG
A.PROGRAM KELUARGA BERENCANA (1)Perluasan jangkauan pelayanan termasuk melalui pelayanan Tim KB Keliling (TKBK)Pelayanan KB Pria termasuk informasi, konseling dan Yan KB-KRPelayanan KIE, Advokasi dan KIPPembinaan peranserta masy. dalam yan KB-KR yang mandiri.
Peningkatan pembinaan kualitas sarana dan yan KB-KRPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui poktan di masy. (Bina keluarga, posyandu, pok KB dll)Penyediaan alkon dan yan KB Medis operasiPelayanan pencabutan implan dan perlindungan bagi penerima yan KB.
A.PROGRAM KELUARGA BERENCANA (2)
Pengembangan pusat yan informasi dan konseling KRRPembekalan program KRR dan PHR bagi pelaksana dan pengelolaPengembangan materi, metoda dan media advokasi, KIE dan konseling KRRPeningkatan penanggulangan triad narkoba , IMS termasuk HIV /AIDS dalam kegiatan KRRPembinaan yan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolahB.PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anakPengembangan model operasional model BKB-Posyandu-PADU di seluruh kab./kotaPeningkatan kualitas lingkungan keluarga di seluruh kab./kotaC.PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (1)
Pengembangan UPPKS yg didukung oleh program permodalan mikro dan pendampingan usahaPengembangan pusat ATTG di kab./kota C.PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (2)
Peningkatan kemampuan tenaga dan pengelola program KB di lapanganPeningkatan kemandirian institusi penyelenggaran yan KB-KR yang berbasis masy.Peningkatan peranserta Toga/Toma dalam program KB NasionalD.PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS
Pemeriksaan Terpadu bidang ketenagaan, keuangan dan programPemeriksaan khusus bidang ketenagaan dan keuanganUji petik evaluasi LAKIP Meningkatkan dukungan manajemen program dan pengembangan sistem pengawasanPembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaanE.PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
Pengelolaan SDM yang mencakup rekrutmen, penempatan dan pembinaa karir pegawai serta penyusunan standar dan potensiPeningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan .Pengkajian, penelitian , pengembangan dan evaluasi kebijakan program F.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR
Sistem Informasi Manajemen (Pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta desiminasi/ dokumentasi datin)Penataan manajemen organisasi penyelenggara program KBPeningkatan sarana dan pra sarana perkantoranG.PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN & PEMERINTAHAN
HASIL-HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2006
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
100,00 (13)89,00 99,99 ( 6)18,31 88,99(14)PERSENTASE PB THD PPM PBRATA-RATA NASIONAL = 89,04%SEBARAN CAPAIAN PB TERHADAP PPM PB TAHUN 2006Sumber Data :Statistik RutinPAPUA 18,31%----------SUMUT 147,31%
CAPAIAN PB TAHUN 2006MENURUT JENIS KONTRASEPSI
JUMLAH DAN % PB TERHDP PPM PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI 2006
Sheet1
MetodePPM -PB TH. 2006PENCAP. PB TH. 2006% THD
KontrasepsiJumlah% MixJUMLAH% MIXPPM-PB
123456=4/2*100
IUD472,9008.28269,2315.3056.93
MOP70,8501.245,9880.128.45
MOW98,2501.7258,2521.1559.29
IMPLANT188,4503.30280,3875.52148.79
SUNTIK2,373,20041.562,847,57256.01119.99
PIL2,227,80039.021,502,88429.5667.46
KONDOM278,2004.87119,6132.3543.00
TOTAL5,709,650100.005,083,927100.0089.04
CAPAIAN PB TAHUN 2006MENURUT TEMPAT PELAYANANPencapaian Peserta KB Baru = 5.083.927 peserta Atau 89,04% dari PPM-PB
CAPAIAN PB JALUR SWASTA MENURUT JENIS KONTRSAESPI TAHUN 2006 Peserta KB baru dilayani jalur Swasta = 38,92 % dari seluruh PB
SEBARAN CAPAIAN PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA PERSENTASE PB PRIA THD PPM PB PRIARATA-RATA NASIONAL = 35,98%100,00 (11)35,98 99,99(10) 4,69 35,97(12)Sumber Data :Statistik RutinPAPUA 4.69%---GORONTALO 192.29%
TREN CAPAIAN PB PRIA THD TOTAL PB TAHUN 2000 - 2006
ALKON PPM PENCAPAIAN1. MOP 70.850 5.988( 8,45% )KONDOM278.200 119.613( 43,00% ) PB PRIA 349.050 125.601 ( 35,98% )% PB-PRIA TERHADAP TOTAL PB = 2,47%JUMLAH DAN PERSENTASE PENCAPAIAN PB-PRIA (MOP & KONDOM) TERHADAP PPM PB-PRIATAHUN 2006
SEBARAN CAPAIAN PA TERHADAP PPM PA TAHUN 2006PERSENTASE PA THD PPM PA Sumber Data :Mini Survai 2006Rata-rata Nasional 100,06% 100,00 (22)62,23 99,99 (9)No data (2)Malut 62.23 %---Maluku 127.3%
CAPAIAN PA SDKI 2002-2003MENURUT JENIS KONTRASEPSI
CAPAIAN PA MS TAHUN 2006MENURUT JENIS KONTRASEPSI
PA/PUSMENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2006 DIBANDINGKAN HASIL SDKI 2002-2003
Chart1
27.88.3
13.20.5
6.23.5
4.36.5
3.754.1
3.126.4
0.90.9
0.4MOP
59.6
SDKI 2002-2003
MINISURVAI
Chart2
0.30000094530.4
0.5999995274LAIN-LAIN
0.59999952740.9
2.30000094533.7
4.30000094534.3
5.56.2
17.513.2
35.900000472627.8
MINISURVAI 2006
SDKI 2002-2003
Sheet1
MINISURVAI 2006SDKI 2002-2003
MOP0.30.40.0070796460.71
LAIN-LAIN0.6
KONDOM0.60.90.01592920351.59
MOW2.33.70.06548672576.55
IMPLAN4.34.30.07610619477.61
IUD5.56.20.109734513310.97
PIL17.513.20.233628318623.36
SUNTIK35.927.80.492035398249.2031.1
6756.5
42316200
IUDMOWMOPIMPLANSUNTIKPILKONDOMMALLAIN
1.200065.428.30.40.30.4
4.50.50.15.561.826.30.70.20.5
11.96.40.77.646.628.71.10.11.1
17.66.90.813.1173.883.32.20.62300.3
iud11.0MINISURVAIPAPUS
mop0.78.323273910.0555.5
mow6.50.51269490.00300000950.3
implan7.63.59732730.02300000952.3
suuntik49.26.518195970.04300000954.3
pil23.454.1151915160.359000004735.9
kondom1.626.474053350.17517.5
0.92538970.00599999530.6
28097957
0.9825174825
Sheet2
Sheet3
PENCAPAIAN PA TERHADAP SASARAN DAN PPM PA TAHUN 2006
PPM PA TAHUN 200628,08 Juta SASARAN (RKP) 200628,6 Juta PENCAPAIAN 200628,1 Juta CAPAIAN PA TERHADAP PPM PA100,06%CAPAIAN PA TERHADAP SASARAN 200698,25%
SEBARAN CAPAIAN PA PRIA THD TOTAL PA TAHUN 2006PERSENTASE PA PRIA THD TOTAL PA Sumber Data :Mini Survai 2006Rata-rata Nasional 1,36%4,50 ( 1)1,36 4,49 (10)0,15 1,35 (20)No data ( 2)Gorontalo 0.15%---DIY 5.55%
SEBARAN CAPAIAN PA PRIA THD PPM PA PRIA TAHUN 2006PERSENTASE PA PRIA THD TOTAL PA Rata-rata Nasional 54,67%Sumber Data :Mini Survai 2006100( 6 )54,67 99,99 (11) 7,84 54,66 (14)No data ( 2)Sultra 7.84%---Sulteng 229.93%
SEBARAN UNMET NEEDTAHUN 2006PERSENTASE UNMET NEED TAHUN 20068,50 (15)6,00 8,49 (10)3,70 5,99 ( 6)No data ( 2)Sumber Data :Mini Survai 2006Rata-rata Nasional: Mini Survai 2006 8,5%SDKI 2002 2003 8,6%Sasaran 7.4 %RPJM 6.0 %MS:Maluku 17.1%----Bengkulu 4.2% SDKI: NTT 17%-----DIY & Sulut 5 %
ROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJASUMBER :DITREM TAHUN 2004
PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGASUMBER :Statistik Rutin BKKBN
PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS
PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITASSUMBER :* Statistik Rutin BKKBN** Ditran Tahun 2006Rasio Ideal PLKB thd Desa = 1
PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITASSUMBER :BIHOTL Desember Tahun 2006PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN SKPD KB
PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITASSUMBER : PULAP TAHUN 2006PENINGKATAN KAPASITAS SDM1. TENAGA PEGAWAI
PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITASSUMBER :PULAP TAHUN 2006PENINGKATAN KAPASITAS SDM2. TENAGA PROGRAM
PENCAPAIAN SASARAN RPJMN
CAPAIAN INDIKATOR RPJMNa. Proyeksi 2005 - 2010b. Susenas 2004c. Mini Survai 2006d. SDKI 2002-2003e. Proyeksi Bapenasf. Ditran tahun 2003SUMBER :g. Dallap Tahun 2005h. Dallap Tahun 2006Keterangan : %Capaian warna merah berarti peningkatan sebesar (%).
NOINDIKATORSASARAN 2009KONDISI AWAL2004CAPAIAN 2006% CAPAIAN1.LPP1.141.36e1.27a88,602.TFR2.22.6d2.39b91,363.PA PRIA4.51.3d1.36c30,224.UNMET NEED6.08.6d8.5c58,335.UKP2119.2d20c95,246.PPKBD-81.766f84.6183,497.PA MANDIRI41,0%-52,0%C126,88.JML.ANG.BKB-2.321.895 g2.361.680 h1,719.JML KLG. KPS & KSI BERUSAHA-1.777.423 g1.291.130 h- 27,36
BEBAN MASALAH KEPENDUDUKANSEGMENTASI WILAYAHKUADRANTFR & INCKUADRANTFR & CPRANALISIS SEGMENTASI WILAYAH(berdasarkan outcome program)
SEGMENTASI WILAYAH MENURUT BEBAN KEPENDUDUKAN dengan Angka IPMSumber Data :IPM Tahun 2002, berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, BPSAngka nasional: 65.8IPM rendah < 50IPM menengah rendah 60-65IPM menengah tinggi 66-70IPM tinggi >7031 Kab/Kota: kategori rendah108 Kb/Kota: menengah rendah150 Kab/Kota: menengah tinggi52 Kb/Kota : kategori tinggi
Sheet1
PENYANGGA UTAMAPENYANGGAPENGEMBANGAN
1.Lampung65.81Jambi67.11.DKI Jakarta75.6
2.Jateng66.32Bengkulu66.22.Bali67.5
3.Sumsel66.03Kalsel64.33.DIY70.8
4.Jatim64.14Kalbar62.94.Sulut71.3
5.Jabar65.85Kalteng69.1
6.Sumut68.86Sumbar67.5
7.N T B57.87R i a u69.1
8.Banten66.68Babel65.4
9.Sulsel65.39Sulteng64.4
10.Sulbar-10NTT60.3
11Maluku66.5
12Gorontalo64.1
13Malut65.8
14Kaltim70.0
15Kepri-
16NAD66.0
17Sultra64.1
18Papua60.1
19Irjabar-
Sheet2
Sheet3
Sheet1
PENYANGGA UTAMAPENYANGGAPENGEMBANGAN
1.Lampung65.81.Jambi67.11DKI Jakarta75.6
2.Jateng66.32.Bengkulu66.22Bali67.5
3.Sumsel66.03.Kalsel64.33DIY70.8
4.Jatim64.14.Kalbar62.94Sulut71.3
5.Jabar65.85.Kalteng69.1
6.Sumut68.86.Sumbar67.5
7.N T B57.87.R i a u69.1
8.Banten66.68.Babel65.4
9.Sulsel65.39.Sulteng64.4
10.Sulbar-10.NTT60.3
11.Maluku66.5
12.Gorontalo64.1
13.Malut65.8
14.Kaltim70.0
15.Kepri-
16.NAD66.0
17.Sultra64.1
18.Papua60.1
19.Irjabar-
Sheet2
Sheet3
Sheet1
PENYANGGA UTAMAPENYANGGAPENGEMBANGAN
1.Lampung65.81.Jambi67.11.DKI Jakarta75.6
2.Jateng66.32.Bengkulu66.22.Bali67.5
3.Sumsel66.03.Kalsel64.33.DIY70.8
4.Jatim64.14.Kalbar62.94.Sulut71.3
5.Jabar65.85.Kalteng69.1
6.Sumut68.86.Sumbar67.5
7.N T B57.87.R i a u69.1
8.Banten66.68.Babel65.4
9.Sulsel65.39.Sulteng64.4
10.Sulbar-10.NTT60.3
11.Maluku66.5
12.Gorontalo64.1
13.Malut65.8
14.Kaltim70.0
15.Kepri-
16.NAD66.0
17.Sultra64.1
18.Papua60.1
19.Irjabar-
Sheet2
PENYANGGA UTAMAPENYANGGAPENGEMBANGAN
1Lampung65.81.Jambi67.111.Maluku66.51.DKI Jakarta75.6
2Jateng66.32.Bengkulu66.212.Gorontalo64.12.Bali67.5
3Sumsel66.03.Kalsel64.313.Malut65.83.DIY70.8
4Jatim64.14.Kalbar62.914.Kaltim70.04.Sulut71.3
5Jabar65.85.Kalteng69.115.Kepri-
6Sumut68.86.Sumbar67.516.NAD66.0
7N T B57.87.R i a u69.117.Sultra64.1
8Banten66.68.Babel65.418.Papua60.1
9Sulsel65.39.Sulteng64.419.Irjabar-
10Sulbar-10.NTT60.3
Sheet3
2.92.6TFRINCSEGMENTASI WILAYAH MENURUT TFR DAN INCSumber Data :SDKI 2002-2003(26 Provinsi)
TFR_INC
KUADRAN I
1.DIY2.31.9
2.JATENG2.82.1
3.JATIM2.42.1
4.BALI2.52.1
5.DKI2.62.2
6.SULUT2.32.6
KUADRAN II
7SUMSEL3.22.3
8NTB3.12.4
9BABEL3.02.4
10SULSEL3.22.6
KUADRAN III
11BANTEN3.22.620SULTRA3.43.6
12LAMPUNG3.02.721NTT3.84.1
13KALBAR3.12.922NAD
14SUMUT3.53.023MALUKU
15BENGKULU3.13.024PAPUA
16SUMBAR3.33.225MALUT
17RIAU3.23.226KEPRI
18KALTENG3.33.227SULBAR
19IRJABAR
KUADRAN IV
28JAMBI2.92.7
29JABAR2.92.8
30GORONTALO2.82.8
31KALTIM2.92.8
32KALSEL2.93.0
33SULTENG2.83.2
TFR_CPR
CPR60,3 & TFR2,6
1SULUT66.42.6
2BABEL63.32.4
3JATENG62.22.1
4JATIM63.22.1
5DIY63.21.9
CPR60,3 & TFR>2,6
6KALTENG62.93.2
7BENGKULU64.03.0
CPR
60,32.6TFRCPRSEGMENTASI WILAYAH MENURUT TFR DAN CPRSumber Data :SDKI 2002-2003(26 Provinsi)
TFR_INC
KUADRAN I
1DIY2.31.9
2JATENG2.82.1
3JATIM2.42.1
4BALI2.52.1
5DKI2.62.2
6SULUT2.32.6
KUADRAN II
7SUMSEL3.22.3
8NTB3.12.4
9BABEL3.02.4
10SULSEL3.22.6
KUADRAN III
11BANTEN3.22.620SULTRA3.43.6
12LAMPUNG3.02.721NTT3.84.1
13KALBAR3.12.922NAD
14SUMUT3.53.023MALUKU
15BENGKULU3.13.024PAPUA
16SUMBAR3.33.225MALUT
17RIAU3.23.226KEPRI
18KALTENG3.33.227SULBAR
19IRJABAR
KUADRAN IV
28JAMBI2.92.7
29JABAR2.92.8
30GORONTALO2.82.8
31KALTIM2.92.8
32KALSEL2.93.0
33SULTENG2.83.2
TFR_CPR
CPR60,3 & TFR2,6
1.SULUT66.42.6
2.BABEL63.32.4
3.JATENG62.22.1
4.JATIM63.22.1
5.DIY63.21.9
CPR60,3 & TFR>2,6
6.KALTENG62.93.2
7.BENGKULU64.03.0
CPR
Pencapaian program tahun 2006 bervariasi dengan rentang yang cukup besar antar provinsi baik output maupun dampak programTenaga program KB di lini lapangan baik kuantitas mapun kualitas menurunMekanisme operasional di lapangan melemah.Beberapa sasaran program tahun 2006 belum tercapai (PB, PB dan PA pria, BKB dan UPPKS)Posisi pencapaian sasaran RPJM untuk beberapa indikator memerlukan perhatian (unmetneed, PA pria, KPS dan KS I yg berusaha) KESIMPULAN
SARAN-SARANPenajaman program sesuai dengan kondisi provinsi (segmentasi).Memperkuat SDM di lini lapangan.Memperbaiki mekanisme operasional.Meningkatkan kualitas data dan informasi.Menggali potensi sumber daya program yang berasal dari sumber lainnya.
Terima Kasih