FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Marciszów
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).Z up. WOJEW^JY DOLNOŚLĄSKIEGO
DYP.EKTOn W ¿IAŁU Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Marciszów
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 42 657752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 18 100852 85213 2030 14 400852 85214 2030 305 900852 85216 2030 109 000852 85219 2030 93 000852 85228 2010852 85230 2030 85 000
855 85501 2060 2 722 000855 85502 2010 1 582 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 4 973 257
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W0JEW">r?Ci^f»ŚLĄSKIEG0
Edyto. Sc pała DYREKTC-n V\"V?ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MARCISZÓW(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690 1 000852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 10 000855 85502 0970 1 000855 85502 0980 14 000
Razem: 26 000
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
3yL ; S a p a ła DYREKTO R V\ YRZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik n r 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d ż e tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
M arciszów UG 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System och rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ictw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu o brony cyw iln e j o raz rea lizacja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
1 1 .4 .G otow ość s tru k tu r adm inistracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Z aspokajan ie potrzeb S ił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3 .1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk lu czen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 305 900
85216 2030 109 00085219 2030 93 000
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc p aństw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw no śc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 85 000
1 3 .4 . W sp ieran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sp arc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i o p ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 1 5 8 2 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 2 722 000
16 S p raw y obyw ate lskie 16 .1 .A dm in istrac ja publiczna i obsługa a d m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew idencja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 37 750
1 6 .1 .4 .Sys tem ad m in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 4 907
20 Zdrow ie 2 0.1 .System opieki zd ro w otne j i dostęp do św iadczeń opieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ład ek na u bezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby up raw nione
852 85213 2010 18 100
2030 14 400
UG Suma 4 973 257
Z up. W 0JEW r JY '-O IN ^ LA SKIEG O
DYREKTOR V\ ."'ZIALU Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Męcinka
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Z up. WOJEW: JY.DOLNOŚLĄSKIEGO
D Yr.EKTC" 'A . ; ZIAŁ U Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Męcinka
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 25 783752 75212 2010 200752 75212 2020 700754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 8 800852 85213 2030 14 100852 85214 2030 259 800852 85216 2030 106 000852 85219 2030 82 800852 85228 2010852 85230 2030 27 000855 85501 2060 3 066 000855 85502 2010 1 423 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 5 015 183
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W OJEW ?^ O L ^ Ś U ^ K E G O
Edyta Sapała DYT E K T ;'" V\ ."' ZIAŁ.U
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MĘCINKA(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690 1 000852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 30 000855 85502 0970 1 000855 85502 0980 17 000
Razem: 49 000
Z up. W0JEWr 3YMLN0ŚLASKIEG0
E dyta , S r m l a DYREKTOR 'A ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zad an io w eg o b u d że tu p a ń s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d za d an ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M ęcinka UG 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11 .4 .G otow ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilita rne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb S ił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
1 1 .4 .2 .4 .Szko lenie obronne adm in istrac ji publicznej i p rzedsięb iorców
752 75212 2020 700
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem społecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 259 800
85216 2030 106 00085219 2030 82 800
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 27 000
1 3 .4 . W sp ieran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 1 4 2 3 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 3 0 66 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A dm in istrac ja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idenc ja ludności, re jestrac ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej - d ow ody o sob iste , ew id encja ludności, re jestrac ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 22 817
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 2 966
20 Zdrow ie 20 .1 .System op ieki zd ro w otne j i d ostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 8 800
2030 14 100
UG Suma 5 015 183
Z up. WOJE'/ ' DY DOLNOŚLĄSKIEGO
id y ta S r DałaD Y P E K T \A ."'ZIAŁU
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
DY;Edyta S : oała
fP.E K T C n W .C Z IA Ł UFinansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Mieroszów
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020 1 000750 75011 2010 67 049752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 20 100852 85213 2030 28 700852 85214 2030 114 800852 85216 2030 218 000852 85219 2030 166 600852 85228 2010852 85230 2030 196 000855 85501 2060 2 652 000855 85502 2010 2 089 000921 92121 2020925 92503 2030 2 000
Razem 5 556 449
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. WOJE'/ ' JY DOLNOŚLĄSKIEGO
Edvia Smala•Tdyia S _ DYP.EKTC" W -i". ZIAIU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY MIEROSZÓW(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 20 000855 85502 0970 7 000855 85502 0980 50 000
Razem: 77 000
Z up. WOJE'/. p» ŚLĄSKIEGO
Edyta Sćpała D YPEKTC 0. W /" ZIALU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr-3D otac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p a ń s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M ieroszów UM 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ictw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j oraz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
9Ku ltu ra i dz iedzictw o narodow e
9 .1 .O chrona i popularyzacja dziedzictw a i to żsam ości narodow ej w kra ju i za granicą
9 .1 .1 .O chrona m ateria lnego dziedzictw a ku ltu row ego i m ie jsc pam ięci n a rodow ej w kra ju i za granicą
9 .1 .1 .7 .Opieka nad m ie jscam i pam ięci narodow ej o raz grobam i i cm en tarzam i w o jennym i
710 71035 2020 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
1 1.4 .G o to w ość.stru ktu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .P ozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb S ił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
12 Środow isko 1 2.2 . K szta łtow an ie b ioróżnorodności 1 2 .2 .1 . O chrona przyrody i kra job razu 1 2 .2 .1 .1 . Fo rm y och rony przyrody 925 92503 2030 2 000
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3.1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sp arc ie fin an so w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 114 800
85216 2030 218 00085219 2030 166 600
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 196 000
1 3.4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 2 089 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 2 652 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A d m in istrac ja publiczna i obsługa a d m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew idencja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 59 335
1 6 .1 .4 .System ad m in istrac ji pub licznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 7 714
20 Zdrow ie 20 .1 .System op ieki zd row otne j i dostęp do św iad czeń opieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby upraw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundac ja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd ro w otne z budżetu państw a za osoby upraw nione
8 52 85213 2010 20 100
2030 28 700
U M Suma 5 556 449
Z up. W O JEIT j Y n0LN?ŚLASKIEG0
c Edyta $ pałaD Y R EK T O R VVY?ZIAŁU ■
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Mietków
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Edyta Sr DałaDYP.EiCTO:!'A / rZIALU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Mietków
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 15 942752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 6 800852 85213 2030 10 000852 85214 2030 21 300852 85216 2030 75 000852 85219 2030 77 900852 85228 2010852 85230 2030 19 000
855 85501 2060 2 419 000855 85502 2010 892 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 3 538 142
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. WOJE'/ ' JY DOLNOŚLĄSKIEGO
M yta S. pała D Y P E K T C . ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MIETKÓW(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 3 000855 85502 0970855 85502 0980 18 000
Razem: 21 000
Z up. W O J E ' / i * ?Cyy?ŚLĄSKIEG0
Edyta S: vała dy- e t : " : W ." 'z ia łu
Finansów i Budżetu
Załącznik n r 3D o tac je w y n ik a ją c e ze s t ru k tu ry u k ła d u zad an io w eg o b u d że tu p a ń s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M ie tkó w UG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System och rony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i a kc je in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw iln e j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
1 1 .4 .G otow ość s tru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do ob rony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilita rne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Z aspokajan ie potrzeb Sił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13 .1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ieran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 2 1 3 0 0
85216 2030 75 00085219 2030 77 900
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc p aństw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 19 000
1 3 .4 . W sp ieran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 892 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 2 4 19 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A dm in istrac ja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idenc ja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - d ow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 14 108
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 1 8 3 4
20 Zdrow ie 20 .1 .System op ieki zd ro w otne j i d ostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 6 800
2030 10 000
UG Suma 3 538 142
Z up. WOJE’/ ’ " JY DOLNOŚLĄSKIEGO
DYP.EKTOn VVvT ¿IAŁU Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Z up. W O JE '/'" JY r C'_ ^nŚLĄSKIEGO
DYREKTOR W Y ZIAŁU Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Międzybórz
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 49 853752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 5 100852 85213 2030 7 000852 85214 2030 10 300852 85216 2030 67 000852 85219 2030 100 600852 85228 2010852 85230 2030 41 000
855 85501 2060 4 075 000855 85502 2010 2 369 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 6 726 053
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z u p . WOJE'/''* ,< "■Ci.N.^oLASKIEGO
^ v n r / iEdyta Srwiła D Y P EK T O ? V .‘"ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 16 000855 85502 0970855 85502 0980 9 000
Razem: 25 000
Zup. WOJE’/ “ J f p S L i E G 0
Srpała dyp.e; : t : " v' /" z ia łu
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D otac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M iędzybórz UM iG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw iln e j oraz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11.4 .G otow ość stru k tu r adm inistracyjno-gospodarczych kraju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez sek to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie finansow e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 10 300
85216 2030 67 00085219 2030 100 600
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 4 1 0 0 0
13 .4 . W sp ieran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 2 369 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 4 075 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A dm in istracja publiczna i obsługa adm in istracy jna o byw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re jestrac ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizac ji zadań z zakresu ad m in istrac ji rządow ej - d ow ody osob iste , ew id encja ludności, re jestrac ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 4 4 1 1 8
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
7 50 75011 2010 5 735
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System opieki zd row otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zdrow otnej
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacanie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu p aństw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 5 100
2030 7 000
UM iG Suma 6 726 053
Z up. W O J E '/" ' JY " C .M “ 5‘Ji?K IEG0
E fty ta S-"T)*ta D Y n EK T C ” 'A .T ZIAŁ U
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
ZIAŁUFinansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Międzylesie
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 47 301752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 40 100852 85213 2030 16 800852 85214 2030 403 800852 85216 2030 131 000852 85219 2030 108 200852 85228 2010852 85230 2030 74 000855 85501 2060 3 638 000855 85502 2010 2 147 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 6 607 401
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr
'dyta ^ 9*1 aDYne7cro°. v /?ziału
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 16 000855 85502 0970 1 000855 85502 0980 25 000
Razem: 42 000
Z up. WOJE'/
^Edyta S ' nriła
ŚWSKIEGO
Myt DYP.EiCTC
Finansów i Budżetu
laZIAŁU
Załącznik n r 3D otac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d za d an ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M iędzylesie UM iG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System o ch rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ictw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j oraz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
1 1 .4 .G oto w ość stru k tu r adm inistracyjno-gospodarczych k raju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .P ozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb S ił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3.1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ieran ie osób zagrożonych w ykluczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 4 03 800
85216 2030 131 00085219 2030 108 200
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psych icznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 74 000
13 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 2 147 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc P ań stw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 3 638 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 1 6 .1 .A dm in istracja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .E w idenc ja ludności, re jestrac ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zakresu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew id encja ludności, re jestrac ja zdarzeń stanu cyw ilnego
750 75011 2010 4 1 8 5 9
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z je d n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 5 442
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System opieki zd row otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zdrow otnej
2 0 .1 .3 .O płacanie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacanie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 4 0 100
2030 16 800
UM iG Suma 6 607 401
Z up. W 0JEV r JY rCLNOŚLĄSKli
E Z y ia S u n iaDYPEICrC'"'. V ¿.1AŁU
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Miękinia
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Z up. WOJE LNOŚLĄSKIEGO
DYREKTO R W Z I A Ł U Finansów i Buciżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Miękinia
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 102 503752 75212 2010 300752 75212 2020 600754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 28 000852 85213 2030 26 000852 85214 2030 800852 85216 2030 206 000852 85219 2030 160 200852 85228 2010852 85230 2030 6 000
855 85501 2060 9 432 000855 85502 2010 3 826 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 13 789 403
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W OJE'/ ' U r C U \P jLĄS K IEG O
E d y ta F v - ł aDYHE!<TC~: V' ."'ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MIĘKINIA(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 30 000855 85502 0970 3 000855 85502 0980 8 000
Razem: 41 000
DYP.E (Ton V' ¿IAŁU Finansów i Budżetu
KIEGO
Załącznik n r 3D o tac je w y n ik a ją c e ze s t ru k tu ry u k ła d u za d an io w e g o b u d że tu p a ń s tw a w podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
M iękin ia UG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11Bezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11 .4 .G oto w ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb S ił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 300
1 1 .4 .2 .4 .Szko lenie obronne adm in istrac ji publicznej i p rzedsięb iorców
752 75212 2020 600
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13.1 . Pom oc i-integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sp arc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 800
85216 2030 206 00085219 2030 160 200
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw no śc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 6 000
13 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 3 8 26 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w y ch o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 9 4 32 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 1 6.1 .A dm in istracja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idenc ja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 90 711
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji pub licznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 1 1 7 9 2
20 Zdrow ie 20 .1 .System op ieki zd row otne j i dostęp do św iad czeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby upraw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za osoby upraw nione
852 85213 2010 28 000
2030 26 000
UG Suma 13 789 403
Hnansów i Buuzf?iu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Milicz
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Edyta S. c::laDYr.E,<TC"> V. . Ł‘At
Finansów i buCżelui Ac U
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Milicz
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 264 681752 75212 2010 400752 75212 2020 1 300754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 91 300852 85213 2030 45 700852 85214 2030 196 200852 85216 2030 377 000852 85219 2030 290 400852 85228 2010852 85230 2030 247 000855 85501 2060 16 800 000855 85502 2010 9 827 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 28 141 981
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W 0 JE '/> .i i > K v > Ś L /|?K IE G 0
E d y ta S c m łaDYPE :t 'V ' ¿¡ału
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY MILICZ(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 100 000855 85502 0970 8 000855 85502 0980 110 000
Razem: 218 000
Edyta Srw .la O YR EK TO nw ~ZIAŁU
Finansów i Budżetu
KIEGO
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zad an io w eg o b u d że tu p a ń s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d za d an ia i d z ia ła n ia
(w złotych)
M ilicz U M iG 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i akcje in fo rm acyjne z zakresu o brony cyw iln e j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11 .4 .G otow ość s tru k tu rad m in ist racyjno-gospod a rczychkra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 400
1 1 .4 .2 .4 .Szko lenie obronne adm in istrac ji publicznej i p rzedsięb iorców
7 52 75212 2020 1 3 0 0
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem społecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 196 200
85216 2030 377 00085219 2030 290 400
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc p aństw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 247 000
1 3 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ychow u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 9 827 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 16 800 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A dm in istrac ja publiczna i obsługa a d m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - d ow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stanu cyw ilnego
750 75011 2010 234 231
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji pub licznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 30 450
20 Zdrow ie 2 0.1 .System op ieki zd ro w otne j i d ostęp do św iadczeń opieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby upraw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby up raw nione
852 85213 2010 91 300
2030 45 700
UMiG Suma 28 141 981
E d y ta S ’d a łaD Y r .E ie r m y -.'"z ia ł u
F inansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Miłkowice
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Miłkowice
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 40 479752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 11 000852 85213 2030 21 900852 85214 2030 407 100852 85216 2030 176 000852 85219 2030 127 200852 85228 2010852 85230 2030 53 000855 85501 2060 3 946 000855 85502 2010 2 086 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 6 869 879
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. WOJE'/ ' JY "CLN"$LĄSKIEG0
’EdytaT^y^.ła DYF6*CTC" ’A. /"Z1AŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MIŁKOWICE(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 15 000855 85502 0970 1 000855 85502 0980 12 000
Razem: 28 000
Z up. W O J E / ' C ^ Ś L Ą S K I E G O
f£ &t a y l a o eryniąDYr-F T C - , * '"ZIAŁU
Finansów i Budżetu
Załącznik n r 3D otac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u za d an io w e g o b u d ż e tu p a ń s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d za d an ia i d z ia łan ia
(w złotych)
M iłkow ice UG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i a kc je in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j oraz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11.4 .G otow ość stru k tu r adm inistracyjno-gospodarczych kra ju do ob rony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie fin an so w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 4 07 100
85216 2030 176 00085219 2030 127 200
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 53 000
13 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 2 086 000
1 3 .4 .1 .5 ; Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 3 946 000
16 S p raw y obyw ate lskie 16 .1 .A dm in istracja publiczna i obsługa ad m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .E w idencja ludności, re jestrac ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - d ow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 35 822
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw oleń
7 50 75011 2010 4 657
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System op ieki zd row otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacanie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby upraw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby upraw nione
852 85213 2010 1 1 0 0 0
2030 2 1 9 0 0
UG Suma 6 869 879
Zup WOJE/ -' JYTCLMŚLĄSKIEGO
‘M ytu F DYF.E: T P 'A I I ALU
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Mirsk
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Edyta S. laZ! At, uDYr
Finansów i budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Mirsk
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 69 906752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 35 600852 85213 2030 55 800852 85214 2030 846 700852 85216 2030 433 000852 85219 2030 144 800852 85228 2010 2 300852 85230 2030 86 000855 85501 2060 4 908 000855 85502 2010 3 426 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 10 009 306
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
2 up. W O JE /,' JY rCLN ŚLĄFKIEGO
E dym Srryjt,. z ia ł u
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY MIRSK(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 30 000855 85502 0970 5 000855 85502 0980 25 000
Razem: 60 000
Z up. WOJE/'■_>/ ?Cpir-|lĄęKIEG0
Edyta SrvcłaD Y f - r ' “ Z | A t l U
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia łan ia
(w złotych)
M irsk UM iG 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i a kc je in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw iln e j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e 1 n ienaruszalność granic
1 1 .4 .G otow ość s tru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych k raju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez sek to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem społecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sp arc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 8 46 700
85216 2030 433 00085219 2030 144 800
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010 2 300
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw no śc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 86 000
13 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ychow u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 3 4 2 6 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 4 9 08 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A d m in istrac ja publiczna i obsługa ad m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stanu cyw ilnego
750 75011 2010 61 864
1 6 .1 .4 .System ad m in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F in an sow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 8 042
20 Zdrow ie 20 .1 .System opieki zd ro w otne j i dostęp do św iadczeń opieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd ro w otne z budżetu państw a za osoby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i refundacja sk ład ek na u bezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby up raw nione
852 85213 2010 35 600
2030 55 800
UM iG Suma 10 0 09 306
Z up. W O JE / y< rC I-N P Ś U ^K IE G O
D YPE :r P 2.1 ALU Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Mściwojów
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
DYREKTC ~ W . . LIAŁU Finansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Mściwojów
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 24 112752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 5 800852 85213 2030 9 800852 85214 2030 50 700852 85216 2030 76 000852 85219 2030 111 000852 85228 2010852 85230 2030 78 000855 85501 2060 2 588 000855 85502 2010 1 121 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 4 065 612
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określone] w Załączniku nr 3.
Z up. WOJE'/.'“ J / :C!.,\1C-5LĄ?KIEG0
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 14 000855 85502 0970 10 000855 85502 0980 8 000
Razem: 32 000
Z up. WOJE'/' • J 1 r C fJ v > 3LASKIEGO
Finansów i Budżetu
D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p ań s tw a w podzia le na fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n iaZałącznik n r 3
(w złotych)
M ściw o jó w UG 2B ezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
9Ku ltu ra i dz iedzictw o narodow e
9 .1 .O chrona i popularyzacja dziedzictw a i tożsam ości narodow ej w kra ju i za granicą
9 .1 .1 .O chrona m ateria lnego dziedzictw a ku ltu row ego i m ie jsc pam ięci narodow ej w kraju i za gran icą
9 .1 .1 .7 .O p ieka nad m ie jscam i pam ięci narodow ej o raz grobam i i cm en tarzam i w o jennym i
710 71035 2020
11B ezp ieczeństw o zew nętrzne i n ienaruszalność granic
11.4 .G oto w ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kraju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilita rne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczenie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13.1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 50 700
85216 2030 7 6 00085219 2030 111 000
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psych icznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 78 000
1 3.4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 1 1 2 1 0 0 0
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 2 588 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A dm in istracja publiczna i obsługa a d m in istracy jna o byw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 2 1 3 3 8
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o byw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 2 774
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System opieki zd ro w otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacanie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za osoby up raw nione
852 85213 2010 5 800
2030 9 800
UG Suma 4 0 65 612
DniaDY"-'1'. H / ZIALU
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Mysłakowice
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
DYr.E,CTC~ V. . 2'ALO Finansów i buużd lu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Mysłakowice
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020 1 200750 75011 2010 94 271752 75212 2010 300752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 56 400852 85213 2030 39 000852 85214 2030 628 800852 85216 2030 306 000852 85219 2030 154 400852 85228 2010852 85230 2030 160 000855 85501 2060 5 433 000855 85502 2010 3 387 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 10 261 371
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Zup. V .O J'7- ' , .'CLMr*$ L-jSKIEGO
D Y P t c r p y .'“ ZIAŁU Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 21 000855 85502 0970 2 000855 85502 0980 20 000
Razem: 43 000
Z up. W O J' - C IJPŚLĄSKIEG O
Edyta S D' Ja DYrT ; i " /TZIAŁ.U
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d ż e tu p ań s tw a w p odzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n ia
M ysłakow ice UG 2Bezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System o ch rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ictw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i a kc je in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw iln e j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
9Ku ltu ra i dz iedzictw o narodow e
9 .1 .O chrona i popularyzacja dziedzic tw a i to żsam ości narodow ej w kra ju i za gran icą
9 .1 .1 .O chrona m ateria lnego dziedzictw a ku ltu row ego i m ie jsc pam ięci n a rodow ej w kraju i za granicą
9 .1 .1 .7 .Opieka nad m ie jscam i pam ięci narodow ej o raz grobam i i cm en tarzam i w o jennym i
710 71035 2020 1 2 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11.4 .G oto w ość stru k tu r adm inistracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .P ozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb S ił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 300
13Zabezp ieczenie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13.1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ieran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 628 800
85216 2030 306 00085219 2030 154 400
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psych icznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zakresie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 160 000
1 3.4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sp arc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 3 387 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc P ań stw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 5 4 33 000
16 S p raw y obyw ate lskie 1 6.1 .Adm in istracja publiczna i obsługa a d m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew idencja ludności, re jestrac ja zdarzeń stanu cyw ilnego
750 75011 2010 83 426
1 6 .1 .4 .System ad m in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 10 845
20 Zdrow ie 20 .1 .System op ieki zd ro w otne j i dostęp do św iad czeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i refundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd ro w otne z budżetu p aństw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 5 6 4 0 0
2030 39 000
UG Suma 10 261 371
D Y P E C T C I '* 1IAŁU Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Niechlów
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
DY; LI AL UFinansów i budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Niechlów
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 19 493752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 17 100852 85213 2030 16 100852 85214 2030 172 500852 85216 2030 127 000852 85219 2030 117 300852 85228 2010852 85230 2030 53 000855 85501 2060 3 480 000855 85502 2010 2 596 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 6 599 693
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z Up' W0JE'/ ' S ^ L Ą F K I E G O
Eayta " D-łaV ; ! ZIAŁ’ Inansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY NIECHLÓW(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 22 000855 85502 0970 6 000855 85502 0980 30 000
Razem: 58 000
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zad an io w eg o b u d że tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia łan ia
(w złotych)
N iechlów UG 2B ezp ieczeństw o w ew n ętrzn e i porządek publiczny
2 .3 .System ochrony p rzeciw pożarow ej i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i akc je In fo rm acy jne z zakresu obrony cyw ilne j oraz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
1 1.4 .G oto w ość s tru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kraju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbrojnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3.1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 172 500
85216 2030 127 00085219 2030 117 300
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psych icznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 53 000
13 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i o p ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 2 596 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 3 4 80 000
16 Sp raw y obyw ate lskie 16 .1 .Adm in istracja publiczna i obsługa ad m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew idencja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 17 250
1 6 .1 .4 .System ad m in istrac ji pub licznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zakresu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw oleń
750 75011 2010 2 243
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System op ieki zd row otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zdrow otnej
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu państw a za o soby upraw nione
852 85213 2010 17 100
2030 16 100
UG Suma 6 599 693
EJyfc yD Y °F 4 •— •« -C. L J . ' iALU
- inansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Niemcza
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
Finansów i Buóżeiu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UMiG Niemcza
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020 500750 75011 2010 40 948752 75212 2010 200752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870 71 305852 85203 2010852 85213 2010 13 800852 85213 2030 11 600852 85214 2030 122 500852 85216 2030 87 000852 85219 2030 103 500852 85228 2010852 85230 2030 46 000855 85501 2060 2 880 000855 85502 2010 1 905 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 5 283 353
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W O JE '/" j / rC!.N.' j ’-Vc KIEG0
CŹlaDYr.E 'J ' . ¿_IAL.ll
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA I GMINY NIEMCZA(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 38 000855 85502 0970 2 000855 85502 0980 40 000
Razem: 80 000
l up. WOJE'/ ^ŚLĄSKIEGO
E d y t u F r>,-ja D Y P E . C T m . ..iAŁU
Finansów i Budżetu
D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p ań s tw a w podzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n iaZałącznik n r 3
(w złotych)
N iem cza UM iG 2Bezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System och rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ic tw a o raz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
9Ku ltura i dziedzictw o narodow e
9 .1 .O chrona i popularyzacja dziedzic tw a i tożsam ości n a rodow ej w kraju i za granicą
9 .1 .1 .O chrona m ateria lnego dziedzictw a ku ltu row ego i m ie jsc pam ięci narodow ej w kraju i za granicą
9 .1 .1 .7 .O p ieka nad m ie jscam i pam ięci narodow ej o raz grobam i i cm entarzam i w o jennym i
710 71035 2020 500
11Bezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11 .4 .G oto w ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne przygotow an ia obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 200
13Zabezp ieczen ie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3 .1 . Pom oc i integracja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie ran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie fin an so w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 122 500
85216 2030 87 00085219 2030 103 500
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 4 6 000
1 3 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ychow u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 1 905 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 2 8 80 000
16 S p raw y o b yw ate lsk ie 16 .1 .A d m in istrac ja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idenc ja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 36 237
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizac ji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 4 711
20 Zdrow ie 20 .1 .System opieki zd ro w otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .1 .K szta łtow an ie w a ru n ków funkcjonow an ia 1 rozw oju system u op ieki zd row otne j
2 0 .1 .1 .7 .Nadzór i kontro la nad leczn ictw em u zdrow iskow ym o raz gm inam i u zd row iskow ym i
758 75814 2870 7 1 3 0 5
2 0 .1 .3 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczenie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 13 800
2030 11 600
UM iG Suma 5 283 353
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Gminy Nowa Ruda
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
E d y ta S . v d ar r iE .c r : ' \ \ . - ¡.ia ł uFinansów i Budżetu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UG Nowa Ruda
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 80 026752 75212 2010 300752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010852 85213 2010 32 800852 85213 2030 34 000852 85214 2030 179 900852 85216 2030 260 000852 85219 2030 192 700852 85228 2010852 85230 2030 101 000855 85501 2060 5 340 000855 85502 2010 3 193 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 9 414 726
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. W 9JEV> ' j / ŚLĄSK! EGO
DYP.e ';•/ . UAŁU Finansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD GMINY NOWA RUDA(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690852 85203 0830852 85228 0830855 85502 0920 85 000855 85502 0970 6 000855 85502 0980 35 000
Razem: 126 000
Z up. W0JEV ■ ji rC 'JPálASKIEGO
Edytu S: vała DYP.E. vT _ " . LIAŁU
Finansów i Budżetu
D otac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u zadan iow ego b u d że tu p a ń s tw a w p odzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia ła n iaZałącznik n r 3
(w złotych)
Nowa Ruda UG 2Bezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System o ch rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szkolenia i a kc je in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11B ezp ieczeństw o zew n ętrzn e 1 n ienaruszalność granic
11 .4 .G otow ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych k ra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilitarne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 300
13Zabezp ieczenie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
1 3 .1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ie rań ie osób zagrożonych w yk luczen iem społecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy spo łecznej
852 85214 2030 1 79 900
85216 2030 2 60 00085219 2030 192 700
1 3 .1 .2 .2 .W sp ieran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010
85228 2010
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc państw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 101 000
1 3 .4 . W sp ie ran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ychow u jących dzieci i op ieku jących s ię osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 3 193 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc P ań stw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 5 340 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 1 6 .1 .A d m in istrac ja publiczna i obsługa ad m in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego oraz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody osob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stanu cyw ilnego
750 75011 2010 70 819
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed no stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 9 207
20 Zdrow ie 2 0 .1 .System op ieki zd ro w otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O płacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za osoby upraw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ład ek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu p aństw a za osoby up raw nione
852 85213 2010 32 800
2030 34 000UG Suma 9 4 14 726
Z up. WOJE'/ 1 :>i rCLNOŚLASKIEGO
Finansów i Budżetu
FB-BP.3110.10.2017.KSz
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2017 r.
Urząd Miasta Nowa Ruda
W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach:
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji
celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na
funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).‘
DYr LI At UFinansów i buużćtu
Załącznik nr 1
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
UM Nowa Ruda
( w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota710 71035 2020750 75011 2010 246 885752 75212 2010 400752 75212 2020754 75414 2010 1 000758 75814 2870852 85203 2010 489 955852 85213 2010 50 400852 85213 2030 52 000852 85214 2030 334 600852 85216 2030 398 000852 85219 2030 332 500852 85228 2010 10 700852 85230 2030 380 000855 85501 2060 9 648 000855 85502 2010 6 255 000921 92121 2020925 92503 2030
Razem 18 199 440
Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w części 85/02 Budżet WojewodyDolnośląskiego w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. VvOJE7.: J / :CL.M.:ŚLĄSK!EQ0
c ;D Y r .E .r r ; . ' v, / . u a ł u
F inansów i Budżetu
Załącznik nr 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
URZĄD MIASTA NOWA RUDA(w złotych)
Dział Rozdział Paragraf Kwota750 75011 0690 1 000852 85203 0830 8 000852 85228 0830 2 000855 85502 0920 102 000855 85502 0970 8 000855 85502 0980 65 000
Razem: 186 000
Z up. W OJE'/ ^ C ^ V : / ; ? K ! E G 0
Fdvta F r,'rila O YR E CT ' . " . -¡ALU
Finansów i Budżetu
Załącznik nr 3D o tac je w y n ik a ją ce ze s t ru k tu ry u k ła d u za d an io w e g o b u d ż e tu p ań s tw a w p odzia le n a fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia i d z ia łan ia
(w złotych)
Nowa Ruda UM 2Bezp ieczeństw o w e w n ę trzn e i porządek publiczny
2 .3 .System o ch rony p rzec iw pożarow e j i ra tow n ic tw a oraz ochrona ludności
2 .3 .3 . O brona cyw ilna 2 .3 .3 .1 .W Szko len ia i akcje in fo rm acyjne z zakresu obrony cyw ilne j o raz rea lizac ja innych zadań
754 75414 2010 1 0 0 0
11Bezp ieczeństw o zew n ętrzn e i n ienaruszalność granic
11 .4 .G oto w ość stru k tu r adm in istracyjno-gospodarczych kra ju do obrony państw a
1 1 .4 .2 .Pozam ilita rne p rzygotow ania obronne
1 1 .4 .2 .2 .Zaspokajan ie potrzeb Sił Zbro jnych i w o jsk so juszniczych przez se k to r pozam ilitarny
752 75212 2010 400
13Zabezp ieczenie spo łeczne i w sp ie ran ie rodziny
13 .1 . Pom oc i in teg racja społeczna 1 3 .1 .2 .W sp ieran ie osób zagrożonych w yk luczen iem spo łecznym
1 3 .1 .2 .1 .W sparc ie f inanso w e zadań i p rogram ów rea lizac ji zadań pom ocy społecznej
852 85214 2030 334 600
85216 2030 398 00085219 2030 332 500
1 3 .1 .2 .2 .W sp ie ran ie osób z zaburzen iam i psychicznym i
852 85203 2010 4 89 955
85228 2010 10 700
1 3 .1 .2 .6 .Pom oc p aństw a w zak resie dożyw ian ia oraz pom oc żyw nośc iow a dla najuboższych
852 85230 2030 380 000
13 .4 . W sp ieran ie rodziny 1 3 .4 .1 .W sparc ie rodzin w ycho w u jących dzieci i op ieku jących się osobam i n iepe łnosp raw nym i
1 3 .4 .1 .1 .W Św iadczen ia rodzinne i św iadczen ia z funduszu a lim entacyjnego
855 85502 2010 6 255 000
1 3 .4 .1 .5 . Pom oc Państw a w w ych o w yw an iu dzieci 855 85501 2060 9 648 000
16 Sp raw y o b yw ate lsk ie 1 6.1 .A d m in istrac ja publiczna i obsługa adm in istracy jna obyw ate la
1 6 .1 .1 .Ew idencja ludności, re je stra c ja stanu cyw ilnego o raz dokum enty tożsam ości
1 6 .1 .1 .2 .
F inansow an ie , nadzó r i kontro la rea lizacji zadań z zak resu ad m in istrac ji rządow ej - dow ody o sob iste , ew id encja ludności, re je stra c ja zdarzeń stan u cyw ilnego
750 75011 2010 218 482
1 6 .1 .4 .System adm in istrac ji publicznej i w spó łpraca z jed n o stkam i sam orządu te ryto ria lnego
1 6 .1 .4 .6 .
F in an sow an ie , nadzór i kontro la rea lizacji zadań z zak resu adm in istrac ji rządow ej zw iązanych z obsługą o b yw ate li i z w yd aw an iem zezw o leń
750 75011 2010 28 403
20 Zdrow ie 20 .1 .Sys tem op ieki zd row otne j i dostęp do św iadczeń op ieki zd row otne j
2 0 .1 .3 .O p łacan ie i refundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
2 0 .1 .3 .1 .O płacan ie i re fundacja sk ładek na ubezp ieczen ie zd row otne z budżetu państw a za o soby up raw nione
852 85213 2010 50 400
2030 52 000
U M Suma 18 199 440
2 up. W OJE'/ j / rCLN^ŚLĄSKIEGO
D Y r E r r / ; . ia łuFinansów i Budżetu