KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat
diselesaikan.
Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang
telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018.
Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan
Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana
rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan
nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan
dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat
dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam
upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR
Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Belakang ............................................................................ 8
2.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas ....................................................... 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ................. 16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....................... 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................... 23
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 25
3.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17
3.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19
BAB IV PENUTUP
4.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian ............................ 95
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ............................................................ 96
4.3. Rencana Tindak Lanjut .................................................................. 98
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani
antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD
disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu,
partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen
Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD dalam menyusun , mengorganisasikan,
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu
tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap
penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun
RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan
agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja
SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan
menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja
SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-
akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat
memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka
diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana
Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi
yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.
Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang
sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang
dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.
Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana
meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,
pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase
dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan penataan ruang.
Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan,
saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan
penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang
menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :
- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut
pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana
(jalan, jembatan dan saluran irigasi).
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu
pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah
baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang
sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.
Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang
sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar harus selalu didukung dengan dana
sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk
memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk
mengentaskan kemiskinan.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 7
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan
Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman
pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 serta
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan
di bidang kebinamargaan dan jaringan irigasi, dalam upaya untuk meningkatkan
kualitasnya.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat
memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai upaya untuk
memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan serta pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan
sumber daya air.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 8
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir
pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk
pelaksanaan di masa mendatang.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,
Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 9
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
prioritas tahun rencana.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian
mengenai:
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi
kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan,
Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi
daerah,Pengembangan daerah terisolir, dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
yang meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
BAB IV PENUTUP
Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam
pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan
rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi garapan wajib Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2016,
adapun untuk tahun 2017 menjadi 10 (sepuluh) program. Pemampatan program
tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Adapun target kinerja dari program-
program tersebut rata-rata sebesar 100% sedangkan rata-rata capaian kinerja
sebesar 95,06% pada tahun 2015 namun masih dalam taraf sangat berhasil.
Tidak terpenuhinya target kinerja tersebut dikarenakan adanya selisih yang
ditimbulkan dari besarnya dana kontrak yang sebagian besar tidak sama dengan
jumlah pagu yang telah ada. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian
fisik yang dilaksanakan yang semuanya terealisasikan 100%.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/RENSTRA
Realisasi Tingkat Kemajuan
Meningkatnya persentase layanan dinas, Meningkatnya proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur.
Persentase peningkatan layaanan kedinasan
98% 89% 90,81%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan
Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
98% 75% 76,53%
Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan dalam kondisi baik
61% 73,32% 120%
Persentase Jembatan dalam kondisi baik
80% 80% 100%
Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan
Presentase jalan dan jembatan yang di bangun
68% 68% 100%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan
Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik
51% 63,60% 124,70%
Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari
82% 86,97% 106%
Meningkatknya persentase layanan sarana persentase dan prasarana di Kabupaten Blitar
Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
14% 16,84% 120%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara
proporsional telah berjalan dengan baik
Tabel . 2.2
Sasaran Yang Ingin Dicapai dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya persentase layanan dinas
Persentase peningkatan layanan kedinasan
98%
2 Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional
Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
98%
3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan dalam kondisi baik
61%
Persentase Jembatan dalam kondisi baik
80%
4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun
Persentase jalan dan jembatan yang di bangun
68%
5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan
Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik
51%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari
82%
7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di kabupaten Blitar
Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
14%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
No. Indikator SPM/Standar nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 Persentase peningkatan layanan kedinasan
98% 100% 100% 100% 89,00%
2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
98% 100% 100% 100% 75,00%
3 Persentase jalan dalam kondisi baik
65% 61,00% 65,04% 78,81% 82,02% 73,32%
4 Persentase Jembatan dalam kondisi baik
60% 80,00% 81,31% 81,98% 83,95% 80,00%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
5 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun
100% 68,00% 70,69% 73,82% 77,18% 68,00%
6 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik
51,00% 58,23% 66,18% 74,86% 63,60%
7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
83% 82,00% 82,97% 84,43% 86,09% 86,97%
8 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
14,00% 21,23% 32,07% 46,53% 16,84%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar Tahun 2016
Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layaanan kedinasan
98% 89% 90,81% 2.026.845.000 1.902.692.087 93,87%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional,
Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
98% 75% 76,53% 521.720.000 421.385.855 80,76%
Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan dalam kondisi baik
61% 73,32% 120% 261.260.814.030 229.162.747.200 87,71%
Persentase jembatan dalam kondisi baik
80% 80% 100% 1.930.434.000 1.897.399.800 97,98%
Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun
Presentase jalan dan jembatan yang di bangun
68% 68% 100% 123.583.258.705 1.124.651.272.112 90,98%
Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari
51% 63,60% 124,70% 86.385.540.125 63.173.521.010 73,12%
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar
Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
82% 86,97% 106% 12.639.420.031 11.530.210.111 91,22%
2.3 Analis Kinerjaelayanan Dinas
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
Dari hasil capaian kinerja masing-masing sasaran, analisa yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Pada capaian kinerja sasaran “meningkatnya layanan dinas” adalah sebesar
90,81% dengan serapan anggaran sebesar 93,87%, hal ini berarti bahwa
pada kegiatan yang kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan internal
dinas masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat tercukupi,
namun hal ini juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran
pelaksanaan tugas dinas.
b. Untuk sasaran terwujudnya manajemen organisasi yang profesional dimana
kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah dari pelatihan formal dan non
formal serta kegiatan peningkatan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja
dari sasaran ini sebesar 76,53%, hal ini disebabkan karena kontribusi dari
kegiatan pelatihan formal dan non formal yang masih cenderung minim
dimana jumlah keikutsertaan aparatur dalam pelaksanaan diklat, bimtek,
pelatihan masih sekitar 60%.
c. Pada sasaran meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi
baik capaian kinerjanya sebesar 120% dan 100%. Hal ini berarti pada
kegiatan peningkatan kondisi jalan/jembatan telah mencapai sasaran yang
ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Kondisi ini dapat tercapai
dikarenakan adanya anggaran yang mencukupi.
d. Capaian kinerja pembangunan jalan/jembatan juga telah mencapai target
yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan kecukupan anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
e. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja yang
diperoleh juga melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas
dari kecukupan anggaran yang dialokasikan dan juga dikarenakan kondisi
jaringan irigasi pada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun
terdahulu.
f. Pada tingkat pelayanan sarana dan prasarana kebinamargaan dimana tolok
ukur yang dominan dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan adalah
dari pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai target yang
ditetapkan, bahkan melebihi target meskipun target yang telah ditetapkan
tersebut masih dalam kisaran 15% dengan capaiannya sebesar 16,84%. Hal
ini dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta komitmen dari seluruh pihak
untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan tersebut.
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Adapun permasalahan/ hambatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :
1) Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan
Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut
dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (
Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi, Drainase dan pelengkap jalan, Gedung
Perkantoran dan Penataan Ruang ) dimana penentuan tersebut di
dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
2) Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi
secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah
dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya
ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh
masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih
tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu
fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataan dan kebersihan
lingkungan. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah
menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan
ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian,
menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi
menekan tingkat kesejahteraan masyarakat
3) Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan
jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah
lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan
bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup
tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk
peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih
sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia
terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang
ditangani oleh Dinas PU adalah 4.466 Km akan tetapi yang ditangani
dalam setahun hanya sekitar 411 Km atau sekitar 9,2% saja.
4) Relatif rendahnya output peralatan lapangan/alat berat yang dimiliki
oleh Dinas PU, sedangkan kebutuhan pembangunan yang tinggi juga
berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur
peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
PU rata-rata sudah tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang
tinggi juga output yang dihasilkan rendah atau hanya berkisar 60 % s/d
70% dimana.
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila
apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam
rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat
berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah
diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja
SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018 adalah
“Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan
berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung
peningkatan infrastruktur”. Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Blitar tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:
1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan penumbuhan
wirausaha baru ;
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;
3. Pengembangan kawasan perdesaan;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PUPR Persentase kepuasan aparatur
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PUPR Persentase kepuasan aparatur
100% Rp 1.045.000.000
Penyediaan
dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
PUPR
Jumlah jenis layanan administrasi
perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi
Perkantoran
PUPR
Jumlah jenis layanan administrasi
perkantoran
13 Rp 1.045.000.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PUPR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PUPR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% Rp 654.500.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik
120 Rp 654.500.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aparatur
3
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
PUPR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
PUPR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
58,39% Rp 258.830.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
PUPR
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi
Pendidikan dan
Pelatihan Formal PUPR
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi
10 Rp 258.830.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PUPR
Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PUPR
Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100% Rp 110.000.000
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
PUPR Jumlah dokumen
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
PUPR Jumlah dokumen 20 Rp 75.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
capaian kinerja
5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kab. Blitar
Penyusunan dokumen
penganggaran dan laporan keuangan
PUPR Jumlah dokumen 10 Rp 35.000.000
6
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Kab. Blitar
5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
22 Kec. Persentase peningkatan kualitas jalan
2,68% Rp 237.000.000.000
7
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Kab. Blitar
Pembangunan Jalan 22 Kec. Panjang jalan yang dibangun
8,28 Rp 7.000.000.000
8 Program Tanggap Darurat Jalan dan jembatan
Kab. Blitar
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)
22 Kec.
Panjang jalan
pedesaan yang dibangun/dipelihara
23,95 Rp 18.000.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kab.
Blitar
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan
Pedesaan (UPT Garum Srengat)
22 Kec.
Panjang jalan pedesaan yang
dibangun/dipelihara
55,93 Rp 25.000.000.000
10
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Kab. Blitar
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan)
22 Kec.
Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara
33,50 Rp 24.000.000.000
11
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Kab. Blitar
Pembangunan/Pening
katan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
22 Kec.
Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
24,57 Rp 20.000.000.000
12
Program Pembangunan Gedung Perkantoran
Kab. Blitar
Penanganan Infrastruktur Jalan
(Banprop)
22 Kec.
Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
88,89 Rp 41.000.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13
Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Kab. Blitar
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
22 Kec.
Panjang jalan yang direhabilitasi/dip
elihara
28,71 Rp 10.000.000.000
Pemeliharaan jalan (DAK)
22 Kec.
Panjang jalan yang direhabilitasi/dip
elihara
36,27 Rp 45.000.000.000
Peningkatan Jalan Kabupaten
22 Kec. Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
34,77 Rp 40.000.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan
22 Kec. Panjang jalan yang dipelihara secara berkala
20,00 Rp 7.000.000.000
6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
22 Kec. Persentase jembatan dalam kondisi baik
80,71% Rp 12.000.000.000
Pembangunan Jembatan
22 Kec. Jumlah jembatan yang dibangun
11,00 Rp 7.500.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
22 Kec.
Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dip
elihara
6,00 Rp 4.500.000.000
7 Program Tanggap Darurat Infrastruktur
22 Kec.
Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik
72% Rp 770.000.000
Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat
22 Kec.
Jumlah infrastruktur
kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik
1,00 Rp 770.000.000
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
22 Kec.
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
45% Rp 73.625.000.000
Pengadaan Alat Berat 22 Kec. Jumlah pengadaan alat-alat berat
3,00 Rp 500.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
22 Kec. Jumlah alat-alat berat yang dipelihara
1,00 Rp 300.000.000
Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun
22 Kec.
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun
113,00 Rp 7.000.000.000
Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun
22 Kec.
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dipelihara
4,00 Rp 825.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
22 Kec.
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
117,44 Rp 65.000.000.000
9
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
22 Kec.
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
89,93% Rp 72.000.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan
Saluran Pembawa
22 Kec.
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa
yang dibangun
1537,80 Rp 35.000.000.000
Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan
Irigasi (DAK)
22 Kec.
Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan
890,78 Rp 10.000.000.000
Rehabilitasi Prasarana
Pengambilan dan Saluran Pembawa
22 Kec.
Luas prasarana pengambilan dan
saluran pembawa yang direhabilitasi
100,00 Rp 1.500.000.000
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan
Saluran Pembawa
22 Kec.
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa
yang dipelihara
166,67 Rp 2.000.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran
Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT)
22 Kec.
Luas saluran irigasi di area perkebunan
tembakau yang dibangun/direhabilitasi
107,14 Rp 3.500.000.000
Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)
22 Kec.
Luas infrastruktur pengairan yang
dibangun/ditingkatkan
750 Rp 20.000.000.000
10
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Kab. Blitar
Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan
100% Rp 38.035.000.000
Pembangunan dan
Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Kab. Blitar
Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun
53 Rp 36.000.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung
1 Rp 385.000.000
Penyusunan Data Base Bangunan Gedung
Pemerintah
Kab. Blitar
Jumlah data base bangunan gedung
1 Rp 275.000.000
Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi
Kab. Blitar
Jumlah peserta jasa konstruksi
1 Rp 275.000.000
Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Kab. Blitar
Jumlah gedung pemerintahan yang
direhabilitasi
2 Rp 1.100.000.000
11 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Blitar
Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
100% Rp 3.385.000.000
Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang
1 Rp 275.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai
RTRW
53 Rp 385.000.000
Sosialisasi IMB (Izin
Mendirikan Bangunan)
Kab.
Blitar
Jumlah peserta
sosialisasi Rp 275.000.000
Bantuan Teknis Pelayanan Ijin
Mendirikan Bangunan
Kab. Blitar
Jumlah IMB 300 Rp 330.000.000
Pendataan Digitasi Bangunan Ber IMB
Kab. Blitar
Jumlah Bangunan yang memiliki IMB
300 Rp 330.000.000
Revisi RTRW Kab. Blitar
Jumlah RTRW 1 Rp 440.000.000
Prolegda RDTRK Kab. Blitar
Jumlah Perda RDTRK
1 Rp 250.000.000
Pendampingan Peta
Dasar RDTR
Kab.
Blitar
Jumlah Peta
RDTR 1 Rp 275.000.000
Prolegda Bangunan Gedung
Kab. Blitar
Jumlah dokumen 1 Rp 220.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No.
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi tata Ruang Kab.
Blitar
Jumlah peserta
sosialisasi 1 Rp 330.000.000
Penyusunan Perbup RTBL
Kab. Blitar
Jumlah Perbup RTBL
1 Rp 275.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun
2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan
tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era
globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang
baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat
melalui mekanisme MUSRENBANG Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebagai
berikut :
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
Tabel 2.7
Usulan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2017
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Pagu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Persentase peningkatan kualitas jalan
Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun
Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kedung Golek
PANGGUNGREJO
1 Paket Rp 1.000.000.000
Aspal jalan Tlogomulyo WLINGI
3X2000m Rp 800.000.000
Jalan makadam /Telfrod antar Desa sumberboto sampai pasiraman
WONOTIRTO
2.000 M 300.000.000,-
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Pagu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
Perbaikan Jalan Supra Desa (Ngadri-Birowo-Sukorame)
BINANGUN
Program Perbaikan dan pengaspalan Jalan
SRENGAT
200 m Rp 350.000.000
- Peningkatan Jalan Kabupaten Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
Infrastruktur Pariwisata PANGGUNGREJO
Hotmik jalan jurusan candirejo-sidorejo
PONGGOK
3 x 3.500 m2
Rp 735.000.000
2 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase jembatan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun
Pembangunan Jembatan SUTOJAYAN 1 Paket Rp 2.500.000.000
Pembangunan Jembatan 2 Buah TALUN
6x20 meter dan 4x10
Meter Rp 350.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Pagu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
Rehab Jembatan Dsn. Celeng (jalur evakuasi bencana dan penghubung 5 desa dan 2 kecamatan)
GANDUSARI
25x4x15 Rp 1.500.000.000
Rehab total Jembatan sembung KESAMBEN 3X18 M Rp 800.000.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
Talud jalan Kabupaten Tumpakkepuh Pasiraman
BAKUNG 1 paket Rp 400.000.000
pembangunan saluran air sepanjang jalan abadi
NGLEGOK 2,5 km
Drainase Jalan Protokol (Jalan Kabupaten)
SANANKULON 5000 m
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Pagu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Drainase 3KM SELOPURO 3 Km. Rp 1.350.000.000
Pembangunan Drainase Jalan Merdeka
WATES 2 Km Rp 600.000.000
4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun
Sabuk DAM Jembatan Mak TI KANIGORO 50 Meter Rp 300.000.000
Terciptanya kawasan Pariwisata Desa : Pembuatan Embung
WONODADI
1 unit Rp 3.500.000.000
Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi
Rehabilitasi irigasi DOKO 7 Desa Rp 1.500.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan tetap
memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018,
agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;
b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan,
pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana
perhubungan dan pengairan;
c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan
prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan
prasarana jalan, jembatan ,drainase dan pelengkap jalan, pengairan,
gedung perkatoran dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi,
peningkatan serta operasional di bidang jalan dan jembatan drainase
dan pelengkap jalan, pengairan, gedung perkatoran dan penataan
ruang;
e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan
pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B
dan C;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi
terkait dan unsur masyarakat;
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan
rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas;
h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.
Gambar 3.1
Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran SKPD Kabupaten/Kota
Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2018 adalah :
1. Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran
tugas Dinas.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
4. Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi
kewenangan kabupaten.
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
6. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :
1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD
2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
yang Berkualitas.
3. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik.
4. Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.
5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat
dalam kondisi baik.
6. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di
Kabupaten Blitar.
7. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.
9. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program
dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu “Menuju Kabupaten
Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”.
2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar No.
57 Tahun 2016.
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui kawasan wisata.
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun
anggaran 2018 adalah sebanyak 11 program dan 46 kegiatan. Kebutuhan dana/
pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/ kegiatan sebesar Rp.
439.405.330.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana /
pagu indikatif dalam tabel berikut:
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Skpd Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
1.03.1.03 Non Urusan Rp 2.090.330.000 Rp 2.299.363.000
1.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
100,00% Rp 1.045.000.000 APBD
Dipertimbangkan
100% Rp 1.149.500.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
1.03.1.03.1.01.20
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 1.045.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 1.149.500.000
1 Honorarium PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 70.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 77.000.000
2
Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,Alat Listrik, Benda Pos, Alat dan bahan kebersihan)
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 120.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 132.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
3
Belanja Jasa Kantor (Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Jasa Tenaga Teknis)
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 485.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 533.500.000
4 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
36000 lbr Rp 70.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 77.000.000
5 Belanja Makanan dan Minuman
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1800 dus Rp 50.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 55.000.000
6 Belanja Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Daerah)
Pekerjaan Umum
dan Penataan
120 kali Rp 250.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 275.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Ruang
1.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
100,00% Rp 654.500.000 APBD
Dipertimbangkan
100% Rp 719.950.000
1.03.1.03.1.02.45
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Rp 654.500.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 719.950.000
1 Honorarium PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 7.150.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 7.865.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
2 Belanja jasa Kantor (Pengamanan Kantor)
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
12 orang x 12 bulan
Rp 14.400.000 APBD
Dipertimbangkan
12 orang x 12 bulan
Rp 15.840.000
3
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, Pajak)
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
36 unit Rp 84.000.000 APBD
Dipertimbangkan
36 unit Rp 92.400.000
4 Belanja Sewa Rumah/gedung/Gudang/Parkir
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 49.950.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 54.945.000
5 Belanja Pemeliharaan (Gedung dan Alat-
Pekerjaan Umum
dan 1 tahun Rp 9.000.000 APBD
Dipertimban
gkan 1 tahun Rp 9.900.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
alat Kantor) Penataan Ruang
6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
5 unit Rp 40.000.000 APBD
Dipertimbangkan
5 unit Rp 44.000.000
7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
5 unit Rp 50.000.000 APBD
Dipertimbangkan
5 unit Rp 55.000.000
8
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bang. Gedung Tempat Kerja/UPT
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 paket Rp 200.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 paket Rp 220.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
9 Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
20 unit Rp 200.000.000 APBD
Dipertimbangkan
20 unit Rp 220.000.000
1.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
6,71% Rp 258.830.000 14,76% Rp 284.713.000
1.03.1.03.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Rp 258.830.000 Rp 284.713.000
1 Honorarium PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
1 tahun Rp 19.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 20.900.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Ruang
3 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
15 orang Rp 239.830.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 263.813.000
1.03.1.03.1.06
Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
100,00% Rp 132.000.000 100% Rp 145.200.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
1.03.1.03.1.06.07
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Rp 82.500.000 Rp 90.750.000
1 Honorarium PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 15.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 16.500.000
2 Uang Lembur
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 30.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 33.000.000
3 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
1 tahun Rp 37.500.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 41.250.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Ruang
1.03.1.03.1.06.07
Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Rp 49.500.000 Rp 54.450.000
1 Honorarium PNS
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 15.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 16.500.000
2 Uang Lembur
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 18.000.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 19.800.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
3 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
1 tahun Rp 16.500.000 APBD
Dipertimbangkan
1 tahun Rp 18.150.000
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Persentase peningkatan kualitas jalan
Kab. Blitar 2,81% Rp 237.000.000.000 Rp 239.370.000.000
- Pembangunan Jalan
Panjang jalan yang dibangun
Kab. Blitar 9,66 Rp 7.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 7.070.000.000
-
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)
Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara
Kab. Blitar 24,16 Rp 18.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 18.180.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
-
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Garum Srengat)
Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara
Kab. Blitar 33,56 Rp 25.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 25.250.000.000
-
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan)
Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara
Kab. Blitar 32,21 Rp 24.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 24.240.000.000
-
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Kab. Blitar 20,00 Rp 20.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 20.200.000.000
- Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)
Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
Kab. Blitar 91,11 Rp 41.000.000.000
BANPROP
Dipertimban
gkan Rp 41.410.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Kab. Blitar 32,26 Rp 10.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 10.100.000.000
- Pemeliharaan jalan (DAK)
Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Kab. Blitar 34,62 Rp 45.000.000.000 DAK
Dipertimbangkan
Rp 45.450.000.000
- Peningkatan Jalan Kabupaten
Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
Kab. Blitar 30,77 Rp 40.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 40.400.000.000
- Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala
Kab. Blitar 28,00 Rp 7.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 7.070.000.000
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase jembatan dalam kondisi baik
Kab. Blitar 81,98% Rp 12.000.000.000 Rp 12.120.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
- Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang dibangun
Kab. Blitar 17,00 Rp 7.500.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 7.575.000.000
- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Kab. Blitar 12,00 Rp 4.500.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 4.545.000.000
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik
Kab. Blitar 75,00% Rp 770.000.000 Rp 777.700.000
-
Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat
Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik
Kab. Blitar 1,00 Rp 770.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 777.700.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kab. Blitar 49,64% Rp 74.125.000.000 Rp 74.866.250.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
- Pengadaan Alat Berat
Jumlah pengadaan alat-alat berat
Kab. Blitar 3,00 Rp 1.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 1.010.000.000
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
Jumlah alat-alat berat yang dipelihara
Kab. Blitar 1,00 Rp 300.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 303.000.000
-
Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun
Kab. Blitar 140,00 Rp 7.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 7.070.000.000
-
Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dipelihara
Kab. Blitar 4,00 Rp 825.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 833.250.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
-
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
Kab. Blitar 130,00 Rp 65.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 65.650.000.000
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Kab. Blitar 91,78% Rp 72.000.000.000 Rp 72.720.000.000
-
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun
Kab. Blitar 2500,00 Rp 31.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 31.310.000.000
-
Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan
Kab. Blitar 500,00 Rp 10.000.000.000 DAK
Dipertimbangkan
Rp 10.100.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
-
Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi
Kab. Blitar 100,00 Rp 1.500.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 1.515.000.000
-
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara
Kab. Blitar 166,67 Rp 2.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 2.020.000.000
-
Pembangunan/Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penamung Lainnya
Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatkan
Kab. Blitar 200,00 Rp 4.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 4.040.000.000
-
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area
Luas saluran irigasi di area perkebunan tembakau yang dibangun/direhabilitasi
Kab. Blitar 250,00 Rp 3.500.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 3.535.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT)
-
Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)
Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatkan
Kab. Blitar 1000,00 Rp 20.000.000.000
BANPROP
Dipertimban
gkan Rp 20.200.000.000
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan
Kab. Blitar 100,00% Rp 38.035.000.000 Rp 38.415.350.000
Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun
Kab. Blitar 55,00 Rp 36.000.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 36.360.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar
Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung
Kab. Blitar 1,00 Rp 385.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 388.850.000
Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Pemerintah
Jumlah data base bangunan gedung
Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 277.750.000
Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi
Jumlah peserta jasa konstruksi
Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 277.750.000
Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi
Kab. Blitar 2,00 Rp 1.100.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 1.111.000.000
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6
Kode
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
N + 1
KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
Kab. Blitar 100,00% Rp 3.385.000.000 Rp 3.418.850.000
Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar
Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang
Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 277.750.000
Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar
Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW
Kab. Blitar 53,00 Rp 385.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 388.850.000
Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Jumlah peserta sosialisasi Kab. Blitar Rp 275.000.000 APBD
Dipertimbangkan
Rp 277.750.000
Rencana Kerja 2018