Lapor Aktabilitas
kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi BaratTahun 2020
Dinas Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
i i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah Subhana Wa Taala atas rahmat
dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 merupakan bentuk
komitmen nyata Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur
kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan
dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di
masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini
untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan
pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan
gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
ii ii
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.
Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang.
Mamuju, Maret 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
dr.Muhammad Alief Satria Lahmuddin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
ii ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap ingin mencapai
sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun
2017 – 2022 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8
Tahun 2017, Visi pembangunan 5 tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah
“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”. Visi Pembangunan ini akan terimplementasikan
dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang
didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan
masyarakat.
Dalam upaya mencapai visi “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat
yang Maju dan Mala’biq” dan salah satu misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya
Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya. Tujuan yang ditetapkan dalam
rangka mewujubkan tercapainya misi tersebut adalah : Meningkatnya derajat
Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dan Meningkatnya
Kualitas Kesehatan.
Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting
mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin
kompleks sejalan dengan permasalahan, perkembangan demokrasi, desentralisasi
dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat.
Untuk mengukur capaian setiap sasaran strategis yang ada pada rencana
strategis ditetapkan dari 43 indikator kinerja akan tetapi untuk memudahkan capaian
disusunlah indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 17 dari 2 sasaran strategis. Yang
lebih menggambarkan capaian keberhasilan strategis yang merupakan perwujudan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
iii iii
dan bentuk komitmen dalam waktu satu tahun
Tujuan dalam penetapan IKU adalah : (1). Untuk memperoleh informasi
kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeme kinerja
secara baik. (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akutanbilitas kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan metode yang
diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi
birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
Pada periode tahun 2019 dari indikator kinerja utama dinas kesehatan
provinsi Sulawesi barat terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yang telah
ditetapkan. IKU yang perncapaiannya dibawah target :
1) Jumlah absolut kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup dengan target
37 Kasus kematian dengan realisasi 49 kasus kematian ibu. Capaian angka
kematian 65,75%
2) Persentase balita Gizi Buruk dari target 18,83 %, dengan capaian realisasi
0,29% dengan capaian persentase 1,54% artinya terjadi penurunan balita
gizi buruk di provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja dari 17 indikator
kinerja utama (IKU), nilai capainnya tergolong dalam ktriteria “Berhasil / Tercapai (
Interval nilai pencapaian 81 – 100 ).
Capaian kinerja dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2018,
yang sudah mencapai target yaitu :
1) Angka harapan hidup dari target 66,33 tahun dengan realisasi 64,82.
Persentase capaian 97,72%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
iv iv
2) Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi dari 10
kecamatan yang memiliki puskesmas dengan capaian realisasi 31
puskesmas, persentase capaian 310%.
3) Jumlah kematian bayi per kelahiran hidup / angka kematian bayi target
316, dengan capaian realisasi 323, persentase capaian 97,78%.
4) Persentase capaian Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
dengan target 76.02% dan realisasi 77,5%. Persentase capaian 101,95%.
5) Persentase capaian rasio dokter pe satuan penduduk yaitu 50%, dari
target 0,32% dengan capaian 0,16%.
6) Persentase kabupaten dengan keberhasilan pengobatan TB > 80% target
100%, dengan realisasi 100%. Persentase capaian 100%.
7) Prevalensi HIV target ≤ 1, dengan realisasi ≤ 1. Persentase capaian
100%.
8) Persentase capaian cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) dari target 92% dengan realisasi 78%. Capaian kinerja
84,78%
9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD target
100% dengan realisasi 100%, persentase capaian 100%
10) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam target 100% dengan realisasi 100% persentase
capaian 100%
11) Persentase Penggunaan Obat Rasional target 70% dengan realisasi 90.06
% persentase capaian 126,66%
12) Rasio tenaga dokter per satuan penduduk target 0,35% dengan realisasi
0,30% persentase capaian 85,71%.
13) Rasio tenaga medis per satuan penduduk target 0,35% dengan realisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
v v
0,30% persentase capaian 85,71%.
14) Jumlah Desa/Kel yang stop BABS target 50% dengan realisasi 97%
Desa/Kel persentase capaian 194%.
15) Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan target 75% dengan realisasi 83,64%, persentase
capaian 111,52%.
16) Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS target 67%
dengan realisasi 100%, persentase capaian 149.25%.
Beberapa penyebab dari keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut
diatas antara lain
1) Adanya dukungan anggaran dan program peningkatan kapasitas
pengelola program dari kementrian kesehatan.
2) Anggaran DAK yang langsung ke kabupaten sesuai petunjuk teknis
sehingga capaian terealisasi terutama program akreditasi puskesmas.
3) Adanya anggaran APBN dan program kementrian kesehatan yang
mendukung capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan.
Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain :
1) Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan
pengelola program belum semuanya bersinergi.
2) Perencanaan anggaran program dan kegiatan belum berbasis capaian
indicator kinerja tahun anggaran.
3) Keterbatasan anggaran dalam mencapai indicator kinerja
4) Kesinambungan program antara bidang maupun program yang ada di
dinas kabupaten belum optimal.
Solusi yang akan dilakukan pada berikutnya antara lain :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
vi vi
1) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
harus lebih ditingkatkan dana diperbaiki antara pengelola program baik
OPD dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten.
2) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat,
jelas outcam dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta bersinergi
antara program / kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator
kinerja.
Pada tahun 2019, alokasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan
provinsi Sulawesi barat sebesar Rp. 26.764.354.639,65. sebesar 93,20 % atau Rp.
24.945.205.179,00.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
vii vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Gambaran Umum Organisasi .............................................................. 4
C. Tugas Pokok Dan Fungsi .................................................................... 8
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Kesehatan ................... 20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ..................................................................... 30
A. Rencana Strategis ............................................................................. 30
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama .................................. 33
C. Instrumen Capaan Kinerja ................................................................ 40
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ............................................. 41
A. Pengukuran Kinerja ........................................................................... 41
B. Capaian Indikator Kinerja Utama ....................................................... 43
C. Realisasi Anggaran ............................................................................ 54
BAB IV. PENUTUP .............................................................................................. 56
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kesehatan ........................... 56
B. Strategi Peningkatan Kinerja ............................................................. 56
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
1 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang nomor 26 tahun
2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan
bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan
kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik
masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan
oleh Pemerintah.
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan
Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut
diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan,
terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral
dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
2 2
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator
status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan
demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung
percepatan pembangunan nasional.
Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah
provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal
ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat
Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang menjadi
acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat, yaitu:
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yang menempatkan periode 2015-2019
sebagai tahapan ketiga untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang.
2. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang
menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
3 3
3. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat
dengan pembangunan kesehatan nasional.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi
Barat
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Barat 2017 – 2022.
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang
dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang
matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan
yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai
dukungan dan hambatan yang akan timbul.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
4 4
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya
dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya
dalam rentang waktu satu tahun.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja eselon
IIA, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki 124
Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Kepala Dinas dan membawahi 5
(lima) eselon III, 14 (empat belas )eselon IV, dan jabatan pelaksana sebanyak
104 orang.
Tabel 1.1 Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2019
OPD
Pendidikan
Jumlah SLTP SLTA
D1 s/d D3
D4/S1 S2
Dinas Kesehatan
0 4 25 74 21 124
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinkes Sulbar, 2020
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
5 5
Tabel 1.2 Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan Golongan pada Tahun 2019
OPD
Golongan
Jumlah Ket I II III IV
Dinas Kesehatan 0 7 102 15 124
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinkes Sulbar, 2020
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu
“Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq”” dan 4 Misi Provinsi Sulawesi Barat
sebagai berikut :
1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah
Daerah (good governance) agar mampu menjalankan kewajiban
konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta
memberdayakan segenap warga masyarakat Sulawesi Barat; Pemerintah
daerah yang baik adalah pemerintah yang terbuka, dapat dipercaya,
partisipatif dan senantiasa berjalan di atas prinsip - prinsip demokrasi. Hal
ini merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan daerah yang
berkualitas dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat.
2. Misi Kedua, Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
(capacity building) yang berbudaya, produktif serta berintegritas;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi dasar bagi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
6 6
pembangunan dan bersifat sangat strategis bagi pembangunan Sulawesi
Barat di masa mendatang.
3. Misi Ketiga, Pembangunan berkelanjutan (suistanable development)
berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan
mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development);
Pembangunan berpusat pada rakyat (people centered development)
menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek
yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan
proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada
rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan
lokal, serta kearifan lokal untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah.
4. Misi Keempat, Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi
kerakyatan (people’s economy) yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis
wilayah, dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang
didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ekonomi kerakyatan yang
dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara
kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah
menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan
dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang erkualitas dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Dengan ini diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang,
berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata
kepada rakyat.
Berdasarkan Tupoksi OPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan
mendukung pelaksanaan misi Pertama, Meningkatkan kualitas dan kapasitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
7 7
kinerja Pemerintah Daerah (good governance) agar mampu menjalankan
kewajiban konstitusionalnya,. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan
peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada
perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk
miskin dan pengangguran.
Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2018, disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sebagaimana
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja
instansi pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada
masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Provinsi Sulawesi Barat mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, disisi yang lain,
penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan
sebagai aplikasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar
penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi
kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan
secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
8 8
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya.
Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya.
Sedangkan Sekretaris dibantu 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian
Umum dan kepegawaian, Sub Bagian program dan Keuangan.
Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat
dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yaitu UPTD Intalasi Farmasi,
UPTD Labkes dan UPTD Pelayanan Kesehatan dan UPTD Darah.
Dalam Pergub tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan
kesehatan;
b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
9 9
c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan
kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan,
bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta
sumber daya kesehatan;
e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai
situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;
f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah,
Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
dinas;
g. penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-
tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi
pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi
dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan
lingkungan serta sumber daya kesehatan;
h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;
i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan
pelayanan umum dibidang kesehatan;
j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
10 10
Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana
pembangunan kesehatan di Provinsi;
b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi regulasi dan
kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian
penyakit dan kesehatan Iingkungan serta sumber daya kesehatan;
c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugastugas
dibidang kesehatan;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok
dan fungsi dinas,
e. Menyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD
f. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana
pembangunan kesehatan di Provinsi;
g. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dinas;
h. Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai
dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
i. Menyelenggarakan fasiiitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina
pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan
Iingkungan serta sumber caya kesehatan;
j. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
11 11
mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum
Provinsi Sulawesi Barat;
k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi
Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan dinas;
l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis,
pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas yang
meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina
pengendalian penyakit dan kesehatan Iingkungan serta sumber daya
kesehatan;
m. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
n. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan;
o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
p. Menyelenggarakaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota;
q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Sekretariat
a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas;
b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c. pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan
masyarakat.
d. penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
12 12
e. penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan;
f. penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan;
g. penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja;
h. penyelenggara pengendalian administrasi belanja;
i. penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian;
j. penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan
l. penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
m. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan
hubungan masyarakat;
n. penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;
o. penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
p. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
q. penyelenggara pembinaan jabatan fungsional;
r. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
13 13
a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan
bidang kesehatan masyarakat;
b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi
dibidang kesehatan masyarakat;
c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi
dan pemberdayaan kesehatan;
d. penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan
bidang lain;
e. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan
dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan
masyarakat;
g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
14 14
l. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
a. penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan
sumber daya manusia kesehatan;
b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya
manusia kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan
sumber daya manusia kesehatan bidang pelayanan kesehatan.
e. pelaksanaan pembinaan terhadap mutu bidang pelayanan dan sumber
daya manusia kesehatan upaya pelayanan kesehatan.
f. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian
bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan pelayanan
kesehatan.
g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning
organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan
(on the job training);
h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya
pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
15 15
i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan
sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang
tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan
kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan;
k. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
l. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;
m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Pengendalian Penyakit
a. penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
c. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas
yang telah dan belum dilaksanakan;
d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
16 16
e. Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit
tidak menular, surveilans dan imunisasi;
f. pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
h. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning
organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan
maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan
kesehatan;
j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. UPTD Instalasi Farmasi
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian
penyakit dan kesehatan lingkungan;
b. Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Provinsi;
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Unit
d. Pelaksanaan monev ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
e. Menyusun rencana kegiatan Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat
f. Mendelegasikan tugas-tugas tertentu, dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
17 17
berjalan lancar;
g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
h. Mengelola obat/perbekalan kesehatan (perbekes) (APBD, APBN,
Program, Poliklinik) yakni merencanakan, mengadakan, menerima,
menyimpan dan mendistribuskannya keseluruh kabupaten Provinsi
Sulawesi Barat, serta mencatat dan melaporkan, mengevaluasi,
mengendalikan dan memusnahkan obat yang rusak dan kadaluarsa;
i. Melayani permintaan obat dari masyarakat (Baksos, pengobatan Gratis,
Kejadian Luar Biasa/KLB, Bencana Alam) dan permintaan dari
daerah/Provinsi lain yang membutuhkannya;
j. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi, ketersediaan obat/perbekes
serta penggunaannya di sarana pelayanan kesehatan utamanya
instalasi farmasi kabupaten Provinsi Sulawesi Barat;
k. Melaksanakan monitoring Evaluasi penggunaan obat/perbekkes tepat
sasaran, baik di PKM maupun di sub-sub unit yang ada dibawahnya;
l. Menfasilitasi pelayanan distribusi obat/perbekkes keseluruh kabupaten
dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
m. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan program serta kualifikasi
tenaga yang dibutuhkan dilingkup UPTD;
n. Melaksanakan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi PROVINSI;
o. Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari
kesalahan;
p. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional kegiatan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
18 18
peralatan dan ketenagaan;
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dan
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan
kebijakan dan pengembangan UPTD kedepan,
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
7. UPTD Pelayanan Kesehatan
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan sederhana
kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan keluarganya serta masyarakat di lingkungan Kantor Gubernur
Sulawesi Barat;
b. Melaksanakan perencanaan, penyediaan obat-obatan, alat dan bahan
pemeriksaan kesehatan;
c. Melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
d. Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan yaitu pelayanan
kesehatan dasar berupa :
(1). Konsultasi, penyuluhan, peemriksaan medis dan pengobatan
(2). Pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal gigi
(3). Tindakan medis kecil/sederhana
(4). Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana
(5) Pengobatan efek samping kontrasepsi
(6) Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai
(7) Pemeriksaan kehamilan dan persalinan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
19 19
(8) Pelayanan imunisasi dasar
e. Merencanakan dan menyediakan kebutuhan obat pelayanan kesehatan
dasar dan pemeriksaan laboratorium;
f. Melaksanakan pelaporan pelayanan kesehatan dasar
g. Melaksanakan ketatausahaan
h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan unit pelaksana
teknis dinas;
i. Melaksanakan pengolahan data program pelayanan unit pelaksana
teknis dinas di sarana pelayanan kesehatan dasar;
j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan akses dan kualitas
pelayanan unit pelaksana teknis dinas, meliputi Sub Bagian Tata Usaha
k. Melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan unit pelaksana
teknis dinas;
l. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan unit pelaksana teknis dinas disarana pelayanan kesehatan
dasar;
m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Melaksanakan monitoring dan hasil Evaluasi unit pelaksana teknis
dinas.
8. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Darah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
20 20
Struktur Organisasi
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KESEHATAN
Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2017-2022 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam
dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s dan RAD PG) maka
indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut:
1. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi
masalah yang aktual di di Provinsi Sulawesi Barat (AKI: 49 kasus Kematian;
AKB: 323 kasus kematian). Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat
mengalami penurunan dari 68 kasus kematian pada tahun 2018 menjadi 49
kasus kematian ibu pada tahun 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
21 21
Kabupaten Polewali Mandar memiliki kasus kematian sebanyak 17 kasus
kematian, Majene 11 kasus, Mamasa 8 kasus, Mamuju 5 kasus, Pasangkayu
4 kasus dan Mamuju Tengah 4 kasus.
Penurunan AKI di Sulawesi Barat walaupun masih tinggi disebabkan
meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini
masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan
keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi.
Adapun dengan kejadian kematian bayi mengalami peningkatan dari 308
kasus kematian bayi pada tahun 2018 menjadi 323 kasus kematian pada
tahun 2019. Kematian bayi terbanyak terjadi di kabupaten Polewali Mandar
dengan jumlah 98 kasus dan Mamuju 70 kasus. Kasus kematian bayi
terendah di kabupaten Mamasa dengan jumlah kasus kematian 10 kasus.
Penyebab kejadian kematian bayi antara lain asfiksia (sesak nafas saat lahir),
bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
22 22
diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum
tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif.
2. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan
Akses terhadap fasilitas kesehatan dengan situasi dan kondisi geografis
merupakan tantangan yang cukup besar didalam pemberian pelayanan
Kesehatan secara merata di Sulawesi Barat. Diperlukan upaya dan peran
serta pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk
terhadap fasilitas kesehatan terutama fasilitas upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkualitas
untuk meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan yang Malaqbi.
Selain itu perlu Perubahan paradigma kesehatan yang lebih menekankan
pada upaya promotif-preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan
rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan Provinsi Sulawesi
Barat dalam menangani kesehatan penduduk yang berarti program
kesehatan yang menitikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan
sekedar penyembuhan penyakit. Upaya kesehatan di masa datang harus
mampu menciptakan dan menghasilkan SDM Sulawesi Baratyang sehat
produktif sehingga obsesi upaya kesehatan harus dapat mengantarkan setiap
penduduk memiliki status kesehatan yang cukup.
Sejak tahun 2017 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
Pemerintah Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten
melakukan standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas
yang merupakan program dari Kementerian kesehatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
23 23
Pada akhir tahun 2019 sebanyak 85 dari 95 (89,47%) puskesmas telah
melakukan akreditasi. Sebagian besar akrditasi Puskesmas di Sulawesi Barat
berada dalam kategori Madya sebanyak 54 Puskesmas.
3. Gizi Stunting pada Balita
Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan
prevalensi "stunting" anak Balita di Sulawesi Barat mencapai 41,6 persen.
"Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi
lain di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk memberikan perhatian
khusus untuk mengantipasi pertambahannya. "Kesehatan sangat
mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan anak, sehingga jika anak sehat
tentu akan menyebabkan jiwanya jugas sehat. Fakta lainnya, tingginya
prevalensi anak stunting telah memposisikan Sulawesi Barat ke dalam lima
besar Provinsi masalah stunting.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
24 24
Masalah gizi, khususnya anak pendek ,menghambat perkembangan anak
muda, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan
selanjutnya. Studi yang ada menunjukkan bahwa anak pendek sangat
berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang
menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak
pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi
orang dewasa yang kurang berpendidikan miskin, kurang sehat dan lebih
rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek
merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima
secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu
bangsa di masa yang akan datang.
Untuk mengatasi masalah gizi, khususnya anak pendek, diperlukan aksi lintas
sektoral. Asupan makanan yang tidak memadai dan penyakit – yang
merupakan penyebab langsung masalah gizi ibu dan anak - adalah karena
praktek pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat dan, penyakit dan
infeksi yang berulang terjadi, perilaku kebersihan dan pengasuhan yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
25 25
buruk. Pada gilirannya, semua ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti
kurangnya pendidikan dan pengetahuan pengasuh anak, penggunaan air
yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan akses ke
pangan dan pendapatan yang rendah.
4. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular Angka
Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.
Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum
semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan
kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana
dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Jumlah kasus DBD yang masih
tinggi, dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang
merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegipty serta tidak
maksimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penemuan
infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya
penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah
Sakit. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di
masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit
tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM),
kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung meningkat.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
GERMAS dilakukan sebagai penguatan upaya promotif dan preventif
masyarakat. Tujuan GERMAS, antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit
menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2)
Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk 3) Menurunkan
beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
26 26
pengeluaran kesehatan. Prinsip GERMAS, yaitu Kerjasama multisektor;
Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan
masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup;
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan
Gerakan ini akan dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan
aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak
menular (PTM). Kebijakan lainnya adalah Program Keluarga Sehat melalui
pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri 1)
Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Diutamakan Promotif dan Preventif,
disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3)
Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total
coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.
6. Jaminan kesehatan masih kurang;
Sulawesi Barat bertujuan membuat akses kesehatan yang sama bagi semua
penduduknya dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau kita lihat,
saat ini capaian kepesertaan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai
65,11 persen.
Kemajuan Sulawesi Barat dalam menyediakan jaminan kesehatan cukup
mencengangkan. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi
Barat dan 6 kabupaten bersepakat untuk mewuudkan Universal Health
Coverage. Namun hal ini masih mengalami kesulitan karena keterbasan
anggaran daerah. Kontribusi terbesar dari jaminan kesehatan di Provinsi
Sulawesi Barat adalah orang miskin dan yang paling sedikit adalah para
pekerja Non formal melalui JKN Mandiri. Harusnya para pekerja mandiri bisa
lebih banyak ikut agar bisa subsidi silang dalam konteks biaya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
27 27
Ada dua alasan untuk mengikutsertakan masyarakat miskin dalam jaminan
kesehatan nasional. Yang pertama, hal ini memenuhi hak konstitusi. Yang
kedua, untuk kebijakan kesehatan nasional, penting untuk memastikan
kesehatan masyarakat miskin. Kalau kita lihat faktor-faktor yang membuat
indikator kesehatan Indonesia buruk itu adalah masyarakat miskinnya.
Kontribusi masyarakat miskin yang berada di 20% terendah pada indikator
kesehatan nasional Indonesia itu tiga sampai empat kali dibanding
masyarakat non-miskin. Kalau kita ingin cepat meningkatkan angka nasional
kita yang buruk, yang kita perlu naikkan adalah aksesibilitas kesehatan
kesehatan bagi masyarakat miskin agar jumlah mereka yang berkontribusi
tiga sampai empat kali itu akan cepat turun.
Skema partisipasi ini akan menjadi wajib bagi semua masyarakat dan semua
turut membayar. Bagi masyarakat miskin, maka yang membayar adalah
negara. Kalau seluruh masyrakat ikut serta dalam skema jaminan kesehatan
nasional tetapi dari yang swasta belum ikut, maka mereka dari pihak swasta
juga akan ikut serta karena tekanan dari sistem atau pasar. Estimasi kita
pada tahun 2019 cakupan jaminan kesehatan nasional akan mencapai
sebesar 90%.
Pelayanan yang diberikan kepada yang miskin dan tidak miskin adalah sama
dan mencakupi segala jenis penyakit dari panu sampai penyakit jantung.
Yang berbeda adalah pelayanan tambahan, misalnya apakah mau kamar
dengan penyejuk ruangan atau tidak. Namun, orang yang di kelas tiga
sekalipun mau operasi jantung terbuka tidak masalah. Hal ini menyebabkan
pengeluaran biaya oleh BPJS menjadi sangat besar karena kemurahan hati
pemerintah. Namun ini resiko dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
28 28
Oleh karena itu perlu ada subsidi silang dan kelompok produktif yang belum
ikut serta dalam BPJS harus ikut.
8. Akses terhadap sanitasi yang layak.
Keadaan sanitasi dan higiene, khususnya kebiasaan buang air besar dan cuci
tangan pakai sabun, telah terbukti secara meyakinkan berpengaruh terhadap
stunting., Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan
prevalensi stanting keluarga dengan kondisi sanitasi memadai (menggunakan
jamban sehat) sebesar 23,9%, sedangkan untuk keluarga dengan kondisi
sanitasi buruk (tidak menggunakan jamban atau menggunakan jamban tidak
sehat) sebesar 35,5%. Dari sisi perilaku pengolahan air di rumah tangga,
prevalensi stanting keluarga yang menggunakan air diolah sebesar 27,3%
sedangkan keluarga yang menggunakan air tidak diolah sebesar 38,0%.
Target tersebut bertujuan mewujudkan lingkungan permukiman yang baik
yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Masalah sanitasi
bukanlah masalah pembangunan infrastruktur semata, namun juga sangat
bergantung pada pola perilaku hidup sehat. Persepsi masyarakat untuk
menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan, dilihat dari
masih banyak ditemuinya praktek buang air besar (BAB) di sembarang.
Terkait upaya mencapai 100% akses sanitasi layak di Indonesia. Peran aktif
pemerintah daerah dan stakeholder lainnya sangat penting untuk mencapai
target akses sanitasi layak.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
29 29
Pada tahun 2019 akses sanitasi Provinsi Sulawesi Barat sebesar 78%,
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang berada pada kisaran
74%. Selain itu jumlah desa Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Untuk kelancaran dan keberhasilan program tersebut, diperlukan keterlibatan
beberapa pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta yang
tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat dalam pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Sanitasi membutuhkan
dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Peran serta para pemangku
kepentingan lainnya dalam hal penyediaan lahan, penganggaran biaya
operasional dan pemeliharaan, penyiapan kelembagaan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), serta pendampingan dan pengawasan terhadap
keberlanjutan infrastruktur sanitasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
30 30
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi. Misi yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan. Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan
strategis dalam waktu satu tahun.
Perencanaan kinerja dinas kesehatan diwujubkan dalam bentuk dokumen rencana
kinerja tahunan dinas kesehatan dari perjanjian kinerja antara kepala dinas dengan
gubernur untuk setiap tahunnya.
A. Rencana Strategis
A. Visi dan Misi
Dalam upaya mencapai visi “Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq” dan
salah satu misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas,
Berkepribadian dan Berbudaya Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan,
dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran
yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.
Berdasarkan RPJMD Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
2017-2022 adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2017)
Target Capaian
2018 2019 2020 2021 2022
Misi 1 : Membangun Sumber Daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya
Meningkatkan kualitas SDM yang terdidik, sehat dan berbudaya
Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi.
IPM (%) 64,80 66,62 67,64 68,65 69,68 70,53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
31 31
B. Tujuan Dan Sasaran
Tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujubkan tercapainya misi I yaitu
Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan
Berbudaya Strategi dan Kebijakan adalah :
- Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia
yang tinggi
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan, sasaran
jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Visi : “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”.
Misi : Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM Yang terdidik, Sehat dan Berbudaya
1 Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi
1 Meningkatnya standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat
1 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit dan pemantauan Implementasinya secara berkala
2 Perencanaan dan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan berbasis kebutuhan
2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan melalui sertifkasi dan Pelatihan
3 Meningkatknya upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan perbaikan Gizi masyarakat
1 Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi beresiko melalui Aplikasi Mala'bi
2 Fasilitasi PMBA
3 Peningkatan kapasitas P4K
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
32 32
2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan
1 Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga
1 Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
2 Optimalisasi Pelaksanaan Program PIS PK
2 Meningkatnya akses masyarakat ke Sarana Pelayanan Kesehatan
1 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompom tertentu
3 Menurunannya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular
1 Pemberian imunisasi bayi dan balita
2 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
4 Terwujudnya masyarakat yang sehat dan Malaqbi melalui Pendekatan Program Indonesia Sehat
1 Fasilitasi Desa Marasa
2 Pemicuan Jamban Sehat
3 Pengembangan Desa Sehat
5 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui perencanaan program dan kegiatan
1 Penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang optimal
2 Pengelolaan Data dan Infotmasi Kesehatan yang akuntabel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
33 33
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama
Perencanaan atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Untuk mengukur capaian setiap sasaran strategis yang ada pada rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
34 34
strategis ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkan disusunlah
indicator kinerja utama (IKU) sebanyak 17 dari 2 sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan dan bentuk komitmen
yang di tuangkan dalam rencana kinerja tahunan yang merupakan penggalan
dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Untuk mengetahui
indicator dan rencana tingkat capaian (target) dapat dilihat tabel berikut ini :
Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator / Sasaran
Target Ket
1
Meningkatkan Kualitas SDM Yang terdidik, Sehat dan Berbudaya
Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi
1 Angka Harapan Hidup
66.33 %
2 Persentase Balita Gizi Buruk
18.83 %
2
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
3 Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak
1
4
Regionalisasi Rujukan
1
5
Jumlah RSUD yang terakreditasi
1
6
Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
10
3
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
7
Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
37
8
Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
316
9
Angka kelangsungan
993
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
35 35
hidup bayi
10
Angka kematian balita
9
11
Angka kematian neonatal
11
12
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
76.02%
13
Cakupan pelayanan anak balita
86.94%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
14
Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
65%
15
Persentase Anak / Baduta dengan stunting
26.2%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
16
Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
100%
17 Prevalensi HIV <1
18
Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria
4
19
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
92%
20
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
89.91%
21
Cakupan balita pneumonia yang ditangani
13.74%
22
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100%
23
Penderita diare yang ditangani
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
36 36
24
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
25 Persentase Penggunaan Obat Rasional
70%
26
Pengawasan obat dan makanan
50%
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
27 Rasio dokter per satuan penduduk
0.35%
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
28 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0.35%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
29
Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih
80%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
30
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA
10
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
31
Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
50
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
32 Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
50
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
33
Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan
10000
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
34 Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan
100
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
35
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
75%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
37 37
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
36
Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
67%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
37
Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berkualitas
1
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
38 Jumlah desa yang difasilitasi Gerakan Sulbar Marasa
6
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
39
Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan
7
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
40
Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
100%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
41
Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan
8700
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
42 Jumlah Orang yang di donor
80
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
43
Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 38 38
Dari sebanyak indikator 43 indikator kinerja tersebut diatas, berdasarkan keputusan
kepala dinas provinsi sulawesi barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022, ditetapkan sebanyak
17 indikator, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka memudahkan
pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Pada
Tahun 2019.
Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Ket
1
Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi
1 Angka Harapan Hidup
66.33 %
2 Persentase Balita Gizi Buruk
18.83 %
2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan
3
Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
10
4
Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
37
5
Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
316
6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
76.02%
7
Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 39 39
8 Prevalensi HIV <1
9
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
92%
10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100%
11
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100%
12 Persentase Penggunaan Obat Rasional
70%
13 Rasio dokter per satuan penduduk
0.35%
14 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0.35%
15 Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
50
16
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
75%
17
Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
67%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 40 40
C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
Website Dinas Kesehatan adalah instrumen yang mendukung upaya
keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang
disampaikan kepada masyarakat
Media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat : @sulbarsehat
Facebook - Page Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat : Portal Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 42 42
Facebook – Grup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat : Portal Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 43 43
Twitter– @sulbarsehat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 44 44
Rubrik Kesehatan di Koran Radar Sulawesi Barat
Halaman 14 di Segmen Academika
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
41 41
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Esensi
pembangunan berbasil kinerja adalah orientasi untuk mendorong prubahan dengan
menggunakan program / kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai
rumusan, perubahan pada keluaran hasil maupun dampak. Pendekatan
pembangunan berbasis kinerja sejalan dengn prinsip good govermance dengan pilar
akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi
dalam pelayanan public yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
tercapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah proses di mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan
akusisi yang dilakukan, berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam
Perjanjian Kinerja (perkin).
Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :
1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan
kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
42 42
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan
kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator outputs,
outcomes, benefits, dan impacts;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis,
terukur, dan dapat diterapkan.
Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang
disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :
Rumus 1
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
rumus sebagai berikut :
Realisasi
Persentase pencapaian = ---------------------- x 100%
rencana tingkat capaian Rencana
Rumus 2
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus
sebagai berikut :
Rencana – (Realisasi - Rencana)
Persentase pencapaian = -------------------------------------------- x 100%
rencana tingkat capaian Rencana
Kriteria penilaian atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal,
mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
43 43
Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kinerja
Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1. >85-100 Memuaskan
2. >75 – 85 Sangat Baik
3. >65 – 75 Baik
4. >50 – 65 Cukup Baik
5. >30 – 50 Agak kurang
6. 0 – 30 Kurang
B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Tujuan dalam penetapan IKU adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja
yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeme kinerja secara
baik. (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akutanbilitas kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan metode
yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan
Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
44 44
1. Analisa Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun
2019
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
1
Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi
1 Angka Harapan Hidup
66,33 64,82 97,72%
2 Persentase Balita Gizi Buruk
18,83% 0,29% 1,54%
2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan
3
Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
10 31 310%
4
Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
37 49 67,57%
5
Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
316 323 97,78%
6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
76.02% 77,5% 101,95%
7
Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
100% 100% 100%
8 Prevalensi HIV <1 <1 100%
9
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
92% 78% 84,78%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
45 45
10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% 100% 100%
11
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100%
12 Persentase Penggunaan Obat Rasional
70% 90,06% 126,66%
13 Rasio dokter per satuan penduduk
0.35 0,30 85,71
14
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0,35 0,30 85,71
15 Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
50% 97% 194
16
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
75% 83,64 111,52
17
Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
67% 100% 149,25
Dari table 3.2 tersebut diatas terlihat bahwa tahun 2019, dari 17 indikator
kinerja utama (IKU) dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 1
indikator yang tidak mencapai target yang telah tetapkan. IKU yang
pencapaiannya dibawah target, yaitu :
1) Persentase Balita Gizi Buruk dengan target 18,83% dan realisasi sebesar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
46 46
0,29%. Capaian kinerja untuk persentase balita gizi buruk sebesar 1,54%.
Rendahnya capaian kinerja indikator prevalensi gizi buruk menjadi indikasi
bahwa capaian program penanganan gizi buruk sangat berhasil atau
kinerja pengelola program gizi yang tidak maksimal. Indikator prevalensi
gizi buruk merupakan indikator yang semakin kecil realisasi menunjukkan
keberhasilan program. Namun angka realisasi yang sangat jomplang
dengan target yang ditetapkan memerlukan analisis yang lebih mendalam
secara program teknis untuk penjabarannya.
Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja dari 17 indikator
kinerja utama (IKU), nilai capainnya tergolong dalam kriteria “Berhasil /
Tercapai dengan rata-ratacapaian 112,6%.
2. Analisa Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan tahun
sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya tahun 2017
dan 2018 beberapa indikator yang capaiannya mengalami penurunan maupun
peningkatan yaitu :
1) Angka harapan hidup (AHH) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017
mencapai 64,30, lebih rendah dibandingkan target Usia harapan hidup
64,75 dengan capaian kinerja 99,37%.
AHH pada tahun 2018 mencapai 65,10 dengan target pada tahun yang
sama sebesar 65,59, sehingga capaian kinerja sebesar 98,46%.
Selanjutnya AHH Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 65,73
tahun dari target 66,97 tahun dengan capaian kinerja 97,72%. Capaian
yang didapatkan oleh Sulawesi Barat dalam AHH mengalami penurunan
0,74 poin dibandingkan tahun 2018.
Selain itu realisas AHH ini masih sangat rendah dibandingkan angka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
47 47
harapan hidup tingkat nasional yang mencapai angka 71,34 tahun.
Kabupaten dengan AHH tertinggi di Sulawesi Barat adalah kabupaten
Mamasa 70,75 tahun dan yang terendah kabupaten Majene dengan AHH
61.30 tahun.
2) Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019
dengan capaian kinerja 1,54% mengalami penurunan yang sangat drastis
dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai 114,14%. Tidak terdapat
laporan capaian tahun 2017 terkait indikator ini.
3) Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi bertujuan
agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan
adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi
kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan.
Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen
risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan
penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di
Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh fihak eksternal dengan
menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme
akreditasi. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan
peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem
penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen
risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk
mendapatkan sertifikat akreditasi.
Pada tahun 2019 sebanyak 33 puskesmas yang tersebar di 31 kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
48 48
(310%( di kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat di akreditasi. Pencapaian
ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 200%.
4) Jumlah Absolut Kematian Ibu per Kelahiran Hidup pada tahun 2018
dengan capaian kinerja sebesar 38,1% dan mengalami peningkatan pada
tahun 2019 menjadi 67,57% namun masih sangat rendah.Target kasus
kematian ibu yang diharapkan 37 kasus kematian ibu dan yang terjadi
sebanyak 49 kasus kematian. Kabupaten Polewali Mandar merupakan
penyumbang terbesar kasus kematian ibu dengan jumlah kasus 17 dan
paling sedikit kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu dengan jumlah
masing- masing 4 kasus. Capaian tahun 2019 sebesar 67,57% lebih baik
dibandingkan capaian tahun 2018. Semakin baiknya program kesehatan
ibu dalam menekan terjadinya kasus kematian ibu menjadi salah satu
penyebab menurunnya kasus kematian maternal / kematian ibu. Selain itu
kegiatan pendampingan ibu hamil yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi di kabupaten Polewali Mandar dan Majene berkorelasi
positif dengan penurunan kasus kematian ibu di 2 kabupaten tersebut.
Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Tahun 2017 - 2019
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Capaian
2017 2018 2019
1
Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi
1 Angka Harapan Hidup
99,37 98,46 97,72%
2 Persentase Balita Gizi Buruk
- 114,4 1,54%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
49 49
2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan 3
Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
- 200% 310%
4
Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
- 38,1% 67,57%
5
Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
- 109,0 97,78%
6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
107,00% 95% 101,95%
7
Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
100 100 100%
8 Prevalensi HIV 100% 100% 100%
9
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
79,8% 83% 84,78%
10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% 100% 100%
11
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100%
12 Persentase Penggunaan Obat Rasional
- 228% 126,66%
13 Rasio dokter per satuan penduduk
- 50% 85,71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
50 50
14 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- 50% 85,71
15 Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
- 224% 194%
16
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- 100% 111,52%
17
Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
- 100% 149,25%
Target yang diharapkan sesuai dengan indikator dalam rencana strategis
dinas kesehatan sebanyak 37 kasus pada tahun 2019 dan yang tercapai
sebanyak 49 kasus kematian. Determinan kesehatan dan sosial seperti
status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya
kasus kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah dan penyebaran dokter
tidak merata, sebaran rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis
kebidanan dan kandungan; belum optimalnya pendayagunaan tenaga
medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam, anak) yang ada di rumah
sakit dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetrik.
Prevalensi gizi buruk pada balita dengan capaian 1,54% masih sangat jauh
dari capaian kinerja yang di harapkan. Dalam penyusunan target
diharapkan terdapat 18,83% prevalensi balita gizi buruk di Sulawesi Barat
namun yang terlaporkan dan tercatat melalui sarana pelayanan kesehatan
sebesar 0,29%. Terdapat 2 asumsi untuk menggambarkan keadaan ini.
Realisasi yang rendah menunjukkan bahwa terjadi keberhasilan yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
51 51
besar dalam penanganan kesehatan gizi di Sulawesi Barat namun di sisi
yang lain kemungkinan memunjukkan kinerja petugas yang tidak
maksimal. Perlu analisis lebih mendalam secara program untuk penjabaran
indikator ini.
Sedangkan rasio kebutuhan dokter tidak mencapai target disebabkan
tugas pokok dinas kesehatan hanya sebagai fasilitasi kabupaten dalam
rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
Terdapat beberapa progam kementerian kesehatan yaitu nusantara sehat
yang mendukung program kinerja dalam mencapai distribusi kebutuhan
rasio dokter khusus daerah yang terpencil.
Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain :
1) Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan
pengelola program belum semuanya bersinergi.
2) Perencanaan anggaran program dan kegiatan belum berbasis capaian
indicator kinerja tahun anggaran.
3) Keterbatasan anggaran dalam mencapai indicator kinerja
4) Kesinambungan program antara bidang maupun program yang ada di
dinas kabupaten belum optimal.Beberapa penyebab dari keberhasilan
capaian indikator kinerja tersebut diatas antara lain
1) Adanya dukungan anggaran dan program peningkatan kapasitas
pengelola program dari kementrian kesehatan.
2) Anggaran DAK yang langsung ke kabupaten sesuai petunjuk teknis
sehingga capaian terealisasi terutama program akreditasi puskesmas.
3) Adanya anggaran APBN dan program kementerian kesehatan yang
mendukung capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
52 52
Solusi yang akan dilakukan pada berikutnya antara lain :
1) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
harus lebih ditingkatkan dana diperbaiki antara pengelola program baik
OPD dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten.
2) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat,
jelas outcam dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta bersinergi
antara program / kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator
kinerja.
3. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.
Pada tahun 2019 realisasi anggaran dinas kesehatan provinsi Sulawesi Barat
sebesar 93,20% dengan jumlah anggaran 26.764.354.639,65 dengan
realisasi 24.945.205.179. Terjadi peningkatan alokasi anggaran pada dinas
kesehatan jika dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya.
Anggaran kesehatan jika dibandingkan dengan total berjumlah 100 % di luar
belanja tidak langsung karena bantuan iuran premi program jaminan
kesehatan masuk dalam anggaran OPD dinas kesehatan. Berikut ini jumlah
anggaran tahun 2014 hingga 2019 yang dialokasikan pada dinas kesehatan.
Tabel III.7 Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2019
No Tahun Pagu Anggaran
1 2014
30.915.782.000
2 2015 24.425.072.544
3 2016
12.953.526.200
4 2017
11.395.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
53 53
5 2018
30.103.133.122
6 2019 26.764.354.639,65
Agar dapat mewujubkan target capaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis.
disampaikan anggaran yang telah dialokasikan pada dinas kesehatan tahun
2019.
Tabel III.8 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam rangka
pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019
No Sasaran StrategisIndikator Kinerja Utama Anggaran
Alokasi (Rp) %
1
Meningkatnya derajat
Kesehatan dalam
mewujudkan kualitas
manusia yang tinggi
1 Angka Harapan Hidup 0 0
2 Persentase Balita Gizi Buruk 1.172.379.816 4,38038
2Meningkatkan Kualitas
Kesehatan3
Jumlah Kecamatan yang memiliki
puskesmas yang terakreditasi950.000.000 3,55
4Jumlah absolut angka kematian ibu
melahirkan per kelahiran hidup1.090.530.500 4,07
5Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran
Hidup / Angka kematian bayi0 0
6Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani0 0
7Persentase Kabupaten dengan
keberhasilan Pengobatan TB > *80%0 0
8 Prevalensi HIV 55.820.000 0,21
9Cakupan Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)74.070.000 0,28
10Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD0 0
11
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
0 0
12 Persentase Penggunaan Obat Rasional 754.357.100 2,82
13 Rasio dokter per satuan penduduk 0 0
14Rasio tenaga medis per satuan
penduduk0 0
15 Jumlah Desa/Kel yang stop BABS 369.920.000 1,38
16
Presentase penduduk yang menjadi
peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
15.550.326.942,04 58,10
17Persentase Kabupaten / Kota yang
memiliki Kebijakan PHBS603.831.500 2,26
20.621.235.858 77,05
26.764.354.640 100
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai
Target Sasaran IKU
Total Anggaran Belanja Langsung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
54 54
Pada tahun 2019, alokasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan
provinsi Sulawesi barat sebesar Rp. 26.764.353.640 sebesar 77,05 % atau
Rp. 20.621.235.858 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka pencapaian target kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan
renstra. Indiator pendukung selain IKU ( Indikator Kinerja Utama) sebesar
23,95 % atau Rp. 6.143.118.782 digunakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan yang menunjang pelaksanaan capaian target IKU, antara lain :
No Uraian
1 2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan
7 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
C. Realisasi Anggaran
Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah pembangunan
kesehatan masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan anggaran yang
cukup serta memadai diantaranya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan organisasi
perangkat daerah (OPD). Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun
201p pada dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat, dilihat table berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
55 55
Realisasi keuangan untuk tahun anggaran 2019 setelah anggaran pendapatan
belanja daerah perubahan per 31 Desember 2019 yaitu berbentuk Belanja yaitu
semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah TA 2019
pada Dinas Kesehatan dianggarkan senilai Rp. 35.678.852.269,65 dengan
realisasi senilai Rp. 33.847.143.734,00 atau 94,87 % dari anggaran yang telah
ditetapkan. Rincian realisasi keuangan adalah:
Daftar Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019
NO Uraian Anggaran
Setelah (Rp)
Realisasi Persentase
1 Belanja Operasi 34.809.055.157,65 33.184.926.234,00 95,33
2 Belanja Modal 869.797.112,00 662.217.500,00 76,13
Jumlah 35.678.852.269,65 33.847.143.734,00 94,87
Penyerapan anggaran belanja yang hanya mencapai 95,5 % disebabkan karena
Beberapa Program Kegiatan dengan anggaran yang besar yang melibatkan lintas
sektor terkait. sehingga pelaksanaanya menuggu petunjuk teknis selanjutnya. Dan
belanja modal yang direncanakan pelaksanaanya pada Tahun 2018 tidak
dilaksanakan sesuai jadwal.oleh adanya belanja kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 56
56
BAB IV
PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai OPD teknis yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi
untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka
diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan
efisien mungkin .
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka
dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat
dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai
dengan ketegori baik Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas kesehatan
dimasa mendatang antara lain :
Perlu upaya sinkronisasi dan pola operasional dalam pelaksanaan
program dan kegaiatan, khususnya antara kabupaten/kota dengan
provinsi maupun dengan pusat;
Perlunya komitmen dalam kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi
Barat dengan semua stake holder, lintas sektor dan lintas program
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;
Perlunya kebijakan strategis dalam mencapai hasil kinerja yang
diharapkan, khususnya dalam mendukung Sulawesi Barat sejahtera dan
mandiri.
Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi
Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah disusun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 57
57
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
LAMPIRAN
1. Prestasi
Juara III (tiga) e_Aspirasi (regional Timur ) Lomba Website antara
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh
kementerian Kesehatan
Penerima penghargaan e-Aspirasi Kemenkes R.I tahun 2018 adalah
bidang pengelola website tingkat internal Kementerian Kesehatan dan
Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi se Indonesia.
e-Aspirasi (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia) merupakan
penilaian website unit di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas
kesehatan yang dilaksanakan setiap tahun.
Pada tahun 2019, jumlah website yang berpartisipasi dalam kegiatan
ini adalah 26 website satuan kerja pusat Kementerian Kesehatan, 51
website Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan, dan 28
website dinas kesehatan provinsi.
Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih
penhargaan Pemenang ke-3 Regional Tengah: Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat. Pemenang ke-1 di raih Dinas Kesehatan Bali
dan ke-2 didapatkan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat.
Piagam penghargaan Konsumsi Pangan Sehat dari Kementerian
Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan
Satker Terbaik 1 dalam kepatuhan pengisian Aplikasi Monitoring dan
evaluasi pelatihan SDM Kesehatan tahun 2019
Satker terbaik 1 evaluasi capaian kinerja Program PPSDM Kesehatan
Semester II Tahun Anggaran 2019 di lingkungan PPSDM Kementerian
Kesehatan
ASN Malaqbi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
Pemilihan PNS Berprestasi dilaksanakan dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan kepada PNS yang memperlihatkan prestasi
kerja dan prilaku teladan dalam melaksanakan tugas pemerintahan
yang pada dasarnya melaksanakan tugas pelayanan kepada
masyarakat.
Kriteria penilaian ini ada beberapa aspek yang dinilai. Pertama adalah
Integritas , yang merujuk pada konsistensi dalam tindakan-tindakan,
nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-
ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan mereka. Kedua adalah
disiplin, yang menilai seberapa jauh itu bisa menginspirasi pegawai
yang lain . Kemudian yang ketiga adalah etos kerja, yang mengukur
seberapa besar dampak positif yang dihasilkan dari inovasi tersebut.
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
1.02 00 Non Program 8,914,497,630.00 8,903,402,695.00 99.88 100.00 11,094,935.00
00 . 00 Non Kegiatan 8,914,497,630.00 8,903,402,695.00 99.88 100.00 11,094,935.00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5,299,586,250.00 5,299,581,540.00 100.00 100.00 4,710.00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 407,083,220.00 407,083,220.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 194,500,000.00 194,500,000.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 79,930,000.00 79,930,000.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 235,985,000.00 235,985,000.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 258,104,880.00 258,104,880.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6,740,003.00 6,740,003.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 80,272.00 80,272.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 25 Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja 10,896,805.00 10,896,805.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 01 . 26 Iuaran Jaminan Kematian 34,195,130.00 34,195,130.00 100.00 100.00 -
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 380,773,300.00 379,013,515.00 99.54 100.00 1,759,785.00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2,006,622,770.00 1,997,292,330.00 99.54 100.00 9,330,440.00
1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,703,779,000.00 1,557,903,689.00 91.44 95.90 145,875,311.00
01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 496,400,000.00 431,588,100.00 86.94 100.00 64,811,900.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 465,000,000.00 408,600,000.00 87.87 100.00 56,400,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 13,800,000.00 9,000,000.00 65.22 100.00 4,800,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 14,000,000.00 13,988,100.00 99.92 100.00 11,900.00
01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 240,360,000.00 202,122,384.00 84.09 92.67 38,237,616.00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7,200,000.00 7,194,000.00 99.92 100.00 6,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 216,000,000.00 193,898,384.00 89.77 100.00 22,101,616.00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 17,160,000.00 1,030,000.00 6.00 25.00 16,130,000.00
01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 29,100,000.00 15,058,268.00 51.75 75.00 14,041,732.00
5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 27,600,000.00 15,058,268.00 54.56 83.33 12,541,732.00
01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55,040,000.00 39,675,000.00 72.08 87.50 15,365,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,000,000.00 30,000,000.00 66.67 75.00 15,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 10,040,000.00 9,675,000.00 96.36 100.00 365,000.00
01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,260,000.00 26,887,000.00 98.63 100.00 373,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Service Peralatan Kantor 26,900,000.00 26,887,000.00 99.95 100.00 13,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 60,000.00 - - - 60,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300,000.00 - - - 300,000.00
01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 81,789,000.00 79,337,000.00 97.00 100.00 2,452,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 81,699,000.00 79,337,000.00 97.11 100.00 2,362,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30,000.00 - - - 30,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 60,000.00 - - - 60,000.00
01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27,600,000.00 27,450,000.00 99.46 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 27,495,000.00 27,450,000.00 99.84 100.00 45,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 45,000.00 - - - 45,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 60,000.00 - - - 60,000.00
01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 24,000,000.00 23,939,500.00 99.75 100.00 60,500.00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 23,940,000.00 23,939,500.00 100.00 100.00 500.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30,000.00 - - - 30,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 30,000.00 - - - 30,000.00
01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - - #DIV/0! - -
01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 54,582,000.00 54,457,262.00 99.77 100.00 124,738.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30,000.00 - - - 30,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 90,000.00 - - - 90,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makan Minum Tamu 54,462,000.00 54,457,262.00 99.99 100.00 4,738.00
01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 374,248,000.00 372,853,775.00 99.63 100.00 1,394,225.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 120,000.00 - - - 120,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300,000.00 - - - 300,000.00
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan : December 2019
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 373,828,000.00 372,853,775.00 99.74 100.00 974,225.00
01 . 20 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 233,400,000.00 232,535,400.00 99.63 100.00 864,600.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,000.00 - - - 150,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 250,000.00 - - - 250,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,000,000.00 232,535,400.00 99.80 100.00 464,600.00
01 . 21 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak 60,000,000.00 52,000,000.00 86.67 92.67 8,000,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan diMass Media 59,976,000.00 52,000,000.00 86.70 92.67 7,976,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 24,000.00 - - - 24,000.00
1.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 540,272,000.00 354,508,758.00 65.62 83.33 185,763,242.00
02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 184,590,000.00 7,000,000.00 3.79 25.00 177,590,000.00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 177,590,000.00 - - - 177,590,000.00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 100.00 -
02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 109,600,000.00 108,130,000.00 98.66 100.00 1,470,000.00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Kantor Lainnya 109,600,000.00 108,130,000.00 98.66 100.00 1,470,000.00
02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 77,562,000.00 76,420,000.00 98.53 100.00 1,142,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 680,000.00 - - - 680,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 420,000.00 - - - 420,000.00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76,462,000.00 76,420,000.00 99.95 100.00 42,000.00
02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75,070,000.00 74,834,429.00 99.69 100.00 235,571.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 38,400,000.00 38,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 10,000,000.00 9,998,197.00 99.98 100.00 1,803.00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 14,070,000.00 14,070,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12,600,000.00 12,366,232.00 98.14 100.00 233,768.00
02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 93,450,000.00 88,124,329.00 94.30 100.00 5,325,671.00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 20,700,000.00 20,669,000.00 99.85 100.00 31,000.00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 40,000,000.00 39,973,000.00 99.93 100.00 27,000.00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32,750,000.00 27,482,329.00 83.92 100.00 5,267,671.00
1.02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129,100,000.00 126,676,000.00 98.12 100.00 2,424,000.00
03 . 08 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya 129,100,000.00 126,676,000.00 98.12 100.00 2,424,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 680,000.00 680,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 420,000.00 420,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 128,000,000.00 125,576,000.00 98.11 100.00 2,424,000.00
1.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,600,000.00 86,143,117.00 86.49 100.00 13,456,883.00
05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 99,600,000.00 86,143,117.00 86.49 100.00 13,456,883.00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67,200,000.00 56,743,117.00 84.44 100.00 10,456,883.00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 32,400,000.00 29,400,000.00 90.74 100.00 3,000,000.00
1.02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 262,671,000.00 255,375,000.00 97.22 100.00 7,296,000.00
06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10,060,000.00 9,730,000.00 96.72 100.00 330,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750,000.00 750,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3,510,000.00 3,180,000.00 90.60 100.00 330,000.00
06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10,587,000.00 10,222,000.00 96.55 100.00 365,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,077,000.00 1,077,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,200,000.00 80.00 100.00 300,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3,510,000.00 3,445,000.00 98.15 100.00 65,000.00
06 . 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD 19,555,000.00 16,345,000.00 83.58 97.00 3,210,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12,000,000.00 9,000,000.00 75.00 75.00 3,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,055,000.00 1,045,000.00 99.05 100.00 10,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000.00 1,800,000.00 90.00 100.00 200,000.00
06 . 07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 19,555,000.00 18,125,000.00 92.69 100.00 1,430,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12,000,000.00 10,800,000.00 90.00 100.00 1,200,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,055,000.00 1,055,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 100.00 -
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900,000.00 750,000.00 83.33 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000.00 1,920,000.00 96.00 100.00 80,000.00
06 . 14 Penyusunan Laporan Keterangan Pertangungjawaban SKPD 6,576,000.00 6,552,000.00 99.64 100.00 24,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 476,000.00 452,000.00 94.96 100.00 24,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 450,000.00 450,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000.00 400,000.00 100.00 100.00 -
06 . 25 Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan - - #DIV/0! - -
06 . 79 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara 14,684,000.00 13,264,000.00 90.33 100.00 1,420,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,194,000.00 12,094,000.00 99.18 100.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 120,000.00 - - - 120,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1,170,000.00 1,170,000.00 100.00 100.00 -
06 . 80 Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan - - #DIV/0! - -
06 . 81 Penyusunan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 157,535,000.00 157,519,000.00 99.99 100.00 16,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 154,200,000.00 154,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 935,000.00 919,000.00 98.29 100.00 16,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 450,000.00 450,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
06 . 82 Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) 24,119,000.00 23,618,000.00 97.92 100.00 501,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 09 Honorarium Tim Tenaga Teknis 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,400,000.00 8,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 719,000.00 718,000.00 99.86 100.00 1,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,800,000.00 1,500,000.00 83.33 100.00 300,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1,200,000.00 1,000,000.00 83.33 100.00 200,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 100.00 -
1.02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 739,999,100.00 636,264,200.00 85.98 95.67 103,734,900.00
15 . 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 65,060,000.00 12,630,500.00 19.41 100.00 52,429,500.00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 680,000.00 680,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 420,000.00 420,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bahan Obat-Obatan 63,960,000.00 11,530,500.00 18.03 25.00 52,429,500.00
15 . 33 Penyediaan Operasional di IFP 40,095,000.00 24,374,600.00 60.79 75.00 15,720,400.00
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14,400,000.00 - - - 14,400,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,675,000.00 3,525,000.00 95.92 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 12,020,000.00 11,030,000.00 91.76 100.00 990,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 5,000,000.00 4,819,600.00 96.39 100.00 180,400.00
15 . 39 Pelayanan Kefarmasian 424,779,000.00 424,779,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanLemari dan Arsip Pejabat 226,699,000.00 226,699,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Kesehatan Perawatan 198,080,000.00 198,080,000.00 100.00 100.00 -
15 . 48 Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional ( Ispa Non Pneumonia, Diare Non Spesifik, Myalgia ) 29,460,000.00 27,910,000.00 94.74 100.00 1,550,000.00
5 . 2 . 3 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 - - - 100,000.00
5 . 2 . 3 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 380,000.00 - - - 380,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,980,000.00 27,910,000.00 96.31 100.00 1,070,000.00
15 . 54 Pemusnahan Obat Kadaluarsa 43,405,000.00 24,730,000.00 56.98 66.67 18,675,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 09 Honorarium Tim Tenaga Teknis 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,130,000.00 - - - 1,130,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 775,000.00 - - - 775,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4,500,000.00 - - - 4,500,000.00
5 . 2 . 3 . 91 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Persampahan 25,000,000.00 24,730,000.00 98.92 100.00 270,000.00
15 . 67 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Stakelholder 137,200,100.00 121,840,100.00 88.80 92.67 15,360,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 270,000.00 270,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 200,000.00 200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 19,600,000.00 19,600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 200,000.00 200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,190,100.00 1,190,100.00 100.00 100.00 -
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 140,000.00 140,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71,600,000.00 56,240,000.00 78.55 83.33 15,360,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 100.00 -
1.02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,000,000.00 78,933,200.00 78.93 87.63 21,066,800.00
16 . 62 Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa 100,000,000.00 78,933,200.00 78.93 87.63 21,066,800.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 200,000.00 100,000.00 50.00 50.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 24,550,000.00 17,883,200.00 72.84 75.00 6,666,800.00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 660,000.00 660,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 10,000,000.00 8,700,000.00 87.00 92.67 1,300,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 2,640,000.00 2,640,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 61,300,000.00 48,300,000.00 78.79 83.33 13,000,000.00
1.02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 603,831,500.00 536,400,000.00 88.83 93.45 67,431,500.00
19 . 30 Pengadaan promkes kit 100,000,000.00 98,800,000.00 98.80 100.00 1,200,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 100,000,000.00 98,800,000.00 98.80 100.00 1,200,000.00
19 . 38 Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dalam Rangka Mewujudkan Sulbar Marasa 160,000,000.00 151,114,000.00 94.45 95.00 8,886,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 1,350,000.00 600,000.00 44.44 50.00 750,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 59,928,000.00 58,812,000.00 98.14 100.00 1,116,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,000.00 - - - 150,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 750,000.00 - - - 750,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,360,000.00 7,800,000.00 83.33 83.33 1,560,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62,362,000.00 57,802,000.00 92.69 100.00 4,560,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 100.00 -
19 . 41 Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam Germas 149,969,500.00 126,572,000.00 84.40 88.54 23,397,500.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan diMass Media 1,350,000.00 600,000.00 44.44 50.00 750,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 50,648,000.00 47,520,000.00 93.82 100.00 3,128,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 180,000.00 180,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,560,000.00 6,300,000.00 83.33 83.33 1,260,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53,331,500.00 35,072,000.00 65.76 75.00 18,259,500.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 100.00 -
19 . 42 Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Provinsi 193,862,000.00 159,914,000.00 82.49 84.98 33,948,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,678,000.00 3,678,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 1,500,000.00 600,000.00 40.00 45.00 900,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,360,000.00 7,800,000.00 83.33 83.33 1,560,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 124,724,000.00 96,896,000.00 77.69 88.89 27,828,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 36,600,000.00 35,700,000.00 97.54 100.00 900,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 18,000,000.00 15,240,000.00 84.67 92.67 2,760,000.00
1.02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,140,069,816.00 1,016,529,653.00 89.16 93.45 123,540,163.00
20 . 58 Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Kurang 467,690,000.00 439,066,853.00 93.88 97.67 28,623,147.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 600,000.00 400,000.00 66.67 75.00 200,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Praktek/Latihan 73,145,000.00 73,080,000.00 99.91 100.00 65,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 15,725,000.00 15,499,000.00 98.56 100.00 226,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 84,330,000.00 76,858,000.00 91.14 100.00 7,472,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,590,000.00 - - - 1,590,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000.00 2,169,853.00 18.08 25.00 9,830,147.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 27,300,000.00 25,800,000.00 94.51 100.00 1,500,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 129,450,000.00 129,360,000.00 99.93 100.00 90,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 121,850,000.00 114,200,000.00 93.72 100.00 7,650,000.00
20 . 61 Penyusunan Perencanaan Partisipatif dalam mengurangi dan mencegah Stunting, Low Birth Wiegh dan Malnutrition 150,000,000.00 105,776,000.00 70.52 75.00 44,224,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,320,000.00 1,192,000.00 90.30 100.00 128,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 300,000.00 - - - 300,000.00
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 31,770,000.00 26,424,000.00 83.17 92.67 5,346,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900,000.00 90,000.00 10.00 25.00 810,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 28,560,000.00 - - - 28,560,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 18,150,000.00 15,450,000.00 85.12 100.00 2,700,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 6,750,000.00 5,850,000.00 86.67 100.00 900,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 61,200,000.00 55,720,000.00 91.05 100.00 5,480,000.00
20 . 62 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu dan Anak Berkelanjutan Melalui Penyelamatan 1000 Hpk 522,379,816.00 471,686,800.00 90.30 97.88 50,693,016.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,640,016.00 2,636,000.00 99.85 100.00 4,016.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 3,000,000.00 200,000.00 6.67 25.00 2,800,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 889,800.00 889,800.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 52,500,000.00 46,750,000.00 89.05 100.00 5,750,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 459,150,000.00 417,011,000.00 90.82 100.00 42,139,000.00
1.02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 369,920,000.00 275,745,576.00 74.54 75.00 94,174,424.00
21 . 13 Pemicuan Jamban Sehat 169,920,000.00 151,560,576.00 89.20 100.00 18,359,424.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,000.00 1,335,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Praktek/Latihan 126,425,000.00 115,889,576.00 91.67 100.00 10,535,424.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41,260,000.00 33,436,000.00 81.04 100.00 7,824,000.00
21 . 64 Orientasi STBM stunting Kepada Stakeholder dan Tokoh Masyarakat 200,000,000.00 124,185,000.00 62.09 75.00 75,815,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 600,000.00 600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 34,200,000.00 27,900,000.00 81.58 83.33 6,300,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000.00 7,700,000.00 85.56 92.67 1,300,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 18,240,000.00 14,055,000.00 77.06 80.00 4,185,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51,810,000.00 50,180,000.00 96.85 100.00 1,630,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 21,600,000.00 21,600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 62,400,000.00 - - - 62,400,000.00
1.02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 950,000,000.00 814,200,200.00 85.71 94.45 135,799,800.00
23 . 246 Kegiatan tim pelayanan Kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasa & Kepulauan(DTPK)500,000,000.00 458,925,400.00 91.79 100.00 41,074,600.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,390,000.00 2,389,400.00 99.97 100.00 600.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai 52,710,000.00 52,710,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 1,200,000.00 1,150,000.00 95.83 100.00 50,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 439,500,000.00 398,476,000.00 90.67 100.00 41,024,000.00
23 . 247 Pembinaan Teknis PIS-PK 250,000,000.00 200,009,200.00 80.00 85.45 49,990,800.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525,000.00 525,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 41,600,000.00 29,933,200.00 71.95 75.00 11,666,800.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 750,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55,800,000.00 46,996,000.00 84.22 92.45 8,804,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 27,200,000.00 27,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 4,675,000.00 4,675,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 119,200,000.00 89,680,000.00 75.23 83.33 29,520,000.00
23 . 248 Workshop Penguatan pembinaan puskesmas oleh Dinkes Provinsi & Dinkes Kabupaten 200,000,000.00 155,265,600.00 77.63 79.23 44,734,400.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 540,000.00 540,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 31,650,000.00 18,143,600.00 57.33 75.00 13,506,400.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 450,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 160,000.00 - - - 160,000.00
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55,800,000.00 46,012,000.00 82.46 83.33 9,788,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 25,800,000.00 25,800,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 950,000.00 950,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 84,500,000.00 63,220,000.00 74.82 75.00 21,280,000.00
1.02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata63,000,000.00 36,566,751.00 58.04 75.23 26,433,249.00
26 . 28 Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak 63,000,000.00 36,566,751.00 58.04 75.23 26,433,249.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 450,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 250,000.00 90,000.00 36.00 45.00 160,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,750,000.00 3,750,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,400,000.00 6,000,000.00 71.43 75.00 2,400,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,000,000.00 26,126,751.00 52.25 55.00 23,873,249.00
1.02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1,058,730,500.00 835,531,940.00 78.92 83.33 223,198,560.00
32 . 36 Orientasi teknis Pelaksanaan kelas Ibu 134,680,000.00 43,773,000.00 32.50 45.00 90,907,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,140,000.00 2,140,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 450,000.00 300,000.00 66.67 75.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 91,800,000.00 13,500,000.00 14.71 25.00 78,300,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 540,000.00 540,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18,000,000.00 5,543,000.00 30.79 45.00 12,457,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00 100.00 -
32 . 90 TOT Audit Maternal Perinatal 138,880,000.00 98,562,040.00 70.97 75.00 40,317,960.00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 600,000.00 500,000.00 83.33 100.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 300,000.00 200,000.00 66.67 75.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 4,500,000.00 4,350,000.00 96.67 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 99,000.00 99.00 100.00 1,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 47,100,000.00 17,643,040.00 37.46 45.00 29,456,960.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1,620,000.00 1,620,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 900,000.00 90,000.00 10.00 25.00 810,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 81,760,000.00 74,060,000.00 90.58 100.00 7,700,000.00
32 . 91 Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kematian Ibu 401,350,000.00 340,030,300.00 84.72 94.45 61,319,700.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,030,000.00 1,030,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 600,000.00 400,000.00 66.67 75.00 200,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 8,700,000.00 8,700,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 66,000,000.00 14,286,300.00 21.65 25.00 51,713,700.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 180,000.00 180,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 18,240,000.00 16,000,000.00 87.72 100.00 2,240,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57,600,000.00 57,574,000.00 99.95 100.00 26,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 59,600,000.00 59,000,000.00 98.99 100.00 600,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan PesertaKegiatan 94,000,000.00 87,460,000.00 93.04 100.00 6,540,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 79,200,000.00 79,200,000.00 100.00 100.00 -
32 . 94 Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan Buku KIA 150,000,000.00 136,135,000.00 90.76 95.67 13,865,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 680,000.00 680,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 300,000.00 200,000.00 66.67 77.76 100,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 11,250,000.00 7,125,000.00 63.33 75.00 4,125,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 40,800,000.00 40,560,000.00 99.41 100.00 240,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,970,000.00 2,970,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 16,100,000.00 15,750,000.00 97.83 100.00 350,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 77,800,000.00 68,750,000.00 88.37 92.67 9,050,000.00
32 . 95 Kolaborasi Lintas Program dalam Peningkatan Kualitas Anc (Anc Terpadu) 233,820,500.00 217,031,600.00 92.82 100.00 16,788,900.00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26,100,000.00 26,100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 860,000.00 860,000.00 100.00 100.00 -
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 300,000.00 200,000.00 66.67 100.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 11,250,000.00 11,250,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 99,000.00 99.00 100.00 1,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 29,250,000.00 16,537,600.00 56.54 100.00 12,712,400.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 160,500.00 150,000.00 93.46 100.00 10,500.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70,200,000.00 69,835,000.00 99.48 100.00 365,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 95,600,000.00 92,000,000.00 96.23 100.00 3,600,000.00
1.02 34 Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan 1,402,324,669.61 1,076,940,200.00 76.80 83.33 325,384,469.61
34 . 02 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat 130,000,000.00 96,222,000.00 74.02 92.67 33,778,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 640,000.00 640,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 19,596,000.00 17,898,000.00 91.33 100.00 1,698,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 459,000.00 459,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 75,000.00 75,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 17,900,000.00 17,900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 91,080,000.00 59,000,000.00 64.78 75.00 32,080,000.00
34 . 14 Kalakarya Kesehatan - - #DIV/0! - -
34 . 16 Monitoring dan Evaluasi DAK kesehatan 75,000,000.00 70,504,000.00 94.01 100.00 4,496,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75,000,000.00 70,504,000.00 94.01 100.00 4,496,000.00
34 . 18 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat Penurunan AKI -AKB dan Sanitasi 25,575,550.00 25,525,300.00 99.80 100.00 50,250.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 474,000.00 474,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 120,000.00 80.00 100.00 30,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 120,250.00 100,000.00 83.16 100.00 20,250.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 156,300.00 156,300.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 75,000.00 75,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 7,800,000.00 7,800,000.00 100.00 100.00 -
34 . 25 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara - - #DIV/0! - -
34 . 26 Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Kuangan 72,407,000.00 61,842,000.00 85.41 87.50 10,565,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 502,000.00 502,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 200,000.00 200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 19,505,000.00 12,000,000.00 61.52 75.00 7,505,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600,000.00 600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 150,000.00 90,000.00 60.00 74.45 60,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 27,500,000.00 24,500,000.00 89.09 100.00 3,000,000.00
34 . 27 Penyusunan Perencanaan Kesehatan Berbasis SPM Kesehatan 100,000,000.00 71,833,900.00 71.83 75.00 28,166,100.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 150,000.00 120,000.00 80.00 92.67 30,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 22,116,000.00 8,766,000.00 39.64 50.00 13,350,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 684,000.00 600,000.00 87.72 90.45 84,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000.00 7,297,900.00 60.82 75.00 4,702,100.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 17,900,000.00 14,300,000.00 79.89 83.33 3,600,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 46,000,000.00 39,600,000.00 86.09 98.00 6,400,000.00
34 . 28 Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA 350,000,000.00 235,833,000.00 67.38 100.00 114,167,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 57,055,000.00 43,639,000.00 76.49 100.00 13,416,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 900,000.00 750,000.00 83.33 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 900,000.00 840,000.00 93.33 100.00 60,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 45,000,000.00 30,450,000.00 67.67 100.00 14,550,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,055,000.00 1,500,000.00 72.99 100.00 555,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 600,000.00 500,000.00 83.33 100.00 100,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000.00 8,350,000.00 92.78 100.00 650,000.00
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,100,000.00 18,400,000.00 79.65 100.00 4,700,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 168,190,000.00 96,304,000.00 57.26 100.00 71,886,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 43,200,000.00 35,100,000.00 81.25 100.00 8,100,000.00
34 . 29 Diklat Perbendaharaan - - #DIV/0! - -
34 . 30 Fasilitasi dan Intevensi Program Marasa Bidang Kesehatan 649,342,119.61 515,180,000.00 79.34 85.00 134,162,119.61
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,266,156.40 1,225,000.00 96.75 100.00 41,156.40
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Praktek/Latihan 187,475,963.21 105,980,000.00 56.53 100.00 81,495,963.21
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 900,000.00 - - - 900,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 540,000.00 - - - 540,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 360,000.00 - - - 360,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 80,000,000.00 62,725,000.00 78.41 84.50 17,275,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 378,800,000.00 345,250,000.00 91.14 100.00 33,550,000.00
1.02 35 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 157,300,000.00 145,045,000.00 92.21 100.00 12,255,000.00
35 . 01 Penilaian Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas 107,300,000.00 97,105,000.00 90.50 100.00 10,195,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 855,000.00 855,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 14 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Souvenir 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 120,000.00 120,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 175,000.00 175,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,250,000.00 875,000.00 70.00 100.00 375,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4,900,000.00 3,200,000.00 65.31 100.00 1,700,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74,800,000.00 66,680,000.00 89.14 100.00 8,120,000.00
35 . 58 Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based dan secara individu (Nusantara Sehat) 50,000,000.00 47,940,000.00 95.88 100.00 2,060,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50,000,000.00 47,940,000.00 95.88 100.00 2,060,000.00
1.02 36 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 112,876,000.00 74,197,000.00 65.73 75.00 38,679,000.00
36 . 07 Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) 62,876,000.00 29,721,000.00 47.27 50.00 33,155,000.00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24,000,000.00 - - - 24,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,876,000.00 5,721,000.00 83.20 100.00 1,155,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 9,500,000.00 9,000,000.00 94.74 100.00 500,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 22,500,000.00 15,000,000.00 66.67 75.00 7,500,000.00
36 . 14 Monev dan Bimbingan Teknis Data Program keluarga Sehat 50,000,000.00 44,476,000.00 88.95 100.00 5,524,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50,000,000.00 44,476,000.00 88.95 100.00 5,524,000.00
1.02 37 Program Pelayanan Kesehatan Perorangan 1,041,753,112.00 954,302,295.00 91.61 100.00 87,450,817.00
37 . 10 Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Laboratorium yang ada di Kabupaten 106,000,000.00 105,913,700.00 99.92 100.00 86,300.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,444,000.00 9,444,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Kimia 64,200,000.00 64,167,700.00 99.95 100.00 32,300.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32,356,000.00 32,302,000.00 99.83 100.00 54,000.00
37 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan di Balai Layanan Kesehatan (BLK) 735,753,112.00 666,652,535.00 90.61 100.00 69,100,577.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,400,000.00 8,075,000.00 96.13 100.00 325,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14,976,000.00 13,992,997.00 93.44 100.00 983,003.00
5 . 2 . 2 . 01 . 17 Belanja Perlengkapan Komputer 6,000,000.00 4,600,000.00 76.67 100.00 1,400,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bahan Obat-Obatan 96,000,000.00 92,141,000.00 95.98 100.00 3,859,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai 50,400,000.00 49,323,000.00 97.86 100.00 1,077,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Iuran/Konstribusi 9,000,000.00 7,304,000.00 81.16 100.00 1,696,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 392,835,000.00 370,823,038.00 94.40 100.00 22,011,962.00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 8,914,000.00 3,750,000.00 42.07 100.00 5,164,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 7,200,000.00 4,515,000.00 62.71 100.00 2,685,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 16,200,000.00 14,550,000.00 89.81 100.00 1,650,000.00
5 . 2 . 3 . 35 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Kesehatan Rehabilitasi Medis 125,828,112.00 97,578,500.00 77.55 100.00 28,249,612.00
37 . 12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 200,000,000.00 181,736,060.00 90.87 100.00 18,263,940.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,662,500.00 1,662,500.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Kimia 47,443,460.00 47,443,460.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 120,000.00 120,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125,700,000.00 110,460,000.00 87.88 100.00 15,240,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,574,040.00 19,550,100.00 86.60 100.00 3,023,940.00
1.02 38 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 738,801,000.00 570,811,000.00 77.26 79.90 167,990,000.00
38 . 01 Penjaringan Penderita TB di Desa 157,190,000.00 97,330,000.00 61.92 100.00 59,860,000.00
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,710,000.00 1,710,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 900,000.00 900,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 600,000.00 600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 4,800,000.00 2,700,000.00 56.25 100.00 2,100,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600,000.00 600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 128,780,000.00 73,000,000.00 56.69 100.00 55,780,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 19,800,000.00 17,820,000.00 90.00 100.00 1,980,000.00
38 . 02 Bimtek Pelaksanaan Pelayanan Posbindu PTM 111,770,000.00 82,600,000.00 73.90 100.00 29,170,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 710,000.00 710,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 600,000.00 450,000.00 75.00 100.00 150,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 200,000.00 200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 30,000,000.00 15,000,000.00 50.00 100.00 15,000,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,200,000.00 12,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,660,000.00 12,640,000.00 58.36 100.00 9,020,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 14,400,000.00 14,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 20,000,000.00 15,000,000.00 75.00 100.00 5,000,000.00
38 . 04 Pelacakan kasus AFP 25,276,000.00 9,605,000.00 38.00 50.00 15,671,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 851,000.00 - - - 851,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,425,000.00 9,605,000.00 39.32 50.00 14,820,000.00
38 . 05 Pertemuan evaluasi surveilans PD3I 64,152,000.00 56,026,000.00 87.33 92.67 8,126,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 815,000.00 815,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 100,000.00 - - - 100,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 50,000.00 50,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 5,037,000.00 4,767,000.00 94.64 100.00 270,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,000,000.00 5,344,000.00 76.34 83.33 1,656,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 32,100,000.00 26,000,000.00 81.00 100.00 6,100,000.00
38 . 06 Fasilitasi Cold Room 25,120,000.00 25,000,000.00 99.52 100.00 120,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 90,000.00 - - - 90,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 30,000.00 - - - 30,000.00
38 . 07 Bimtek program P2 ISPA 49,115,000.00 34,205,000.00 69.64 72.45 14,910,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,645,000.00 150,000.00 9.12 25.00 1,495,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 - - - 450,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47,020,000.00 34,055,000.00 72.43 75.00 12,965,000.00
38 . 08 Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal) 38,250,000.00 36,020,000.00 94.17 100.00 2,230,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 - - - 100,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30,000.00 - - - 30,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,120,000.00 36,020,000.00 94.49 100.00 2,100,000.00
38 . 09 Layanan VCT mobile 55,820,000.00 45,935,000.00 82.29 84.45 9,885,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 815,000.00 585,000.00 71.78 75.00 230,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 225,000.00 50.00 50.00 225,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5,625,000.00 5,625,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48,930,000.00 39,500,000.00 80.73 85.45 9,430,000.00
38 . 10 Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Mikroskopis 38,060,000.00 35,440,000.00 93.12 97.00 2,620,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 600,000.00 - - - 600,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 240,000.00 - - - 240,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37,220,000.00 35,440,000.00 95.22 100.00 1,780,000.00
38 . 11 Pelaksanaan POPM Kecacingan dalam rangka intervensi Stunting 97,808,000.00 77,770,000.00 79.51 95.00 20,038,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 13,440,000.00 9,000,000.00 66.96 75.00 4,440,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74,368,000.00 58,770,000.00 79.03 100.00 15,598,000.00
38 . 12 Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis 76,240,000.00 70,880,000.00 92.97 100.00 5,360,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76,240,000.00 70,880,000.00 92.97 100.00 5,360,000.00
1.02 39 Program Jaminan Kesehatan 15,550,326,942.04 15,513,131,600.00 99.76 100.00 37,195,342.04
JUMLAH SPJ (LS +
UP/GU/TU) s.d. BULAN INI % KEU % FISIK
SISA PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
39 . 01 Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah 15,368,786,942.04 15,365,173,600.00 99.98 99.98 3,613,342.04
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14,400,000.00 14,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,371,542.04 7,951,000.00 94.98 100.00 420,542.04
5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 15,205,640,400.00 15,205,622,400.00 100.00 100.00 18,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900,000.00 - - - 900,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3,315,000.00 1,400,000.00 42.23 45.00 1,915,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,760,000.00 77,697,000.00 99.92 100.00 63,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56,000,000.00 55,703,200.00 99.47 100.00 296,800.00
39 . 02 Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 86,580,000.00 71,370,000.00 82.43 98.00 15,210,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 959,000.00 959,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 - - - 150,000.00
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 19,596,000.00 7,906,000.00 40.34 100.00 11,690,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 500,000.00 250,000.00 50.00 100.00 250,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 75,000.00 75,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 17,200,000.00 17,200,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 48,000,000.00 44,880,000.00 93.50 100.00 3,120,000.00
39 . 03 Advokasi Pelaksanaan JKN Menuju Universal Health Coverage ( UHC) 94,960,000.00 76,588,000.00 80.65 95.67 18,372,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,020,000.00 1,018,000.00 99.80 100.00 2,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bendera dan Spanduk 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Dokumentasi 300,000.00 240,000.00 80.00 100.00 60,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Transportasi 24,000,000.00 22,650,000.00 94.38 100.00 1,350,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 900,000.00 840,000.00 93.33 100.00 60,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 -
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32,240,000.00 16,040,000.00 49.75 50.00 16,200,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a 12,200,000.00 11,500,000.00 94.26 100.00 700,000.00
5 . 2 . 2 . 28 . 05 Belanja Jasa Penyelengara Kegiatan (EO)/PihakKetiga 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 100.00 - 8,914,497,630.00 8,903,402,695.00 99.88 100.00 11,094,935.00
26,764,354,639.65 24,945,205,179.00 93.20 95.67 1,819,149,460.65 35,678,852,269.65 33,848,607,874.00 94.87 97.84 1,830,244,395.65
Mamuju, 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
dr. H. Muhammad Alief Satria Lahmuddin
NIP. 19660403 200012 1 004
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (B)
JUMLAH (A+B)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (A)