令和元年度 上田市一般会計・特別会計
補 正 予 算 書 目 次
報告第 5 号 一般会計補正予算(第 11 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
報告第 6 号 土地取得事業特別会計補正予算(第 1 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127
報告第 7 号 国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
報告第 8 号 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
報告第 9 号 介護保険事業特別会計補正予算(第 5 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
報告第 10 号 武石診療所事業特別会計補正予算(第 1 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
0
- 1 -
報告第 5 号
専決処分した令和元年度上田市一般会計
補正予算第 11 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2年 6月 8日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市一般会計補正予算第11号について、地方自治法第179条第1項本文の規定によ
り、次のとおり専決処分する。
令和 2年 3月 30日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 2(欠) -
- 3 -
令 和 元 年 度
上 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算( 専 決 )
( 第 11 号 )
- 4 -
令和元年度 上田市一般会計補正予算(第 11 号)
令和元年度上田市一般会計補正予算(第 11 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,854,410 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ 72,268,672 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
民
9,662
税
1 使 用 料 1,01
9
4,412 △24,1
,
03 990,309
5
2 手 数 料
5
324,764 △5,
8
411 319,353
,893 △155,068 9,403,825
歳
2 固 定 資 産
税 9,314,000
△10,947 9,3
入
03,053
(
3 軽 自 動 車 税 5
単
01,300 △324
位
500,976
表
5 鉱 産 税 1 △
千
1 0
7
円
都 市 計 画 税 1,084
)
,600 △1,407 1,083,193
2 地 方 譲 与 税 531,300 △1,821 529,479
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 14
歳
0,000 △1,822 138,178
款
4 地 方 道 路
項
譲 与 税 0 1 1
補
3 利 子 割 交 付 金
40,000 △22,
正
032 17,968
1 利 子 割
前
交 付 金 40,000 △
22,032 17,9
入
の
68
5
株 式 等 譲 渡 90,00
額
0 △44,403 45
補
,597所 得 割 交 付 金
1 株 式
正
等 譲 渡 90,000 △
44,403 45,5
額
97所 得 割 交 付 金
計
6 地 方 消 費
-
税 交 付 金 3,000,
歳
000 △54,094
5
2,945,906
1 地 方 消
-
費 税 交 付 金 3,000,000 △54,094 2,945,906
9 環 境 性 能 割 交 付 金 22,000 △3,600 18,400
出
1
1 環 境 性 能 割 交 付 金
市
22,000 △3,6
税
00 18,400
2
10 地 方 特
1
例 交 付 金 374,88
,
6 118,611 49
3
3,497
9
2 子ども・子育て
6
支援 244,886 1
,
18,611 363,
予
8
497臨 時 交 付 金
4
11 地 方 交
4
付 税 14,213,9
△
61 787,805 1
1
5,001,766
6
1 地 方 交
7
付 税 14,213,9
,
61 787,805 1
7
5,001,766
4
12 交 通
算
7
安 全 対 策 24,000
2
△1,565 22,4
1
35特 別 交 付 金
,
1 交 通 安 全 対
2
策 24,000 △1,
2
565 22,435特
9
別 交 付 金
,
13 分 担 金 及 び 負 担
0
金 310,563 △2
9
9,306 281,2
補
7
57
1 分 担 金 30,394 △1,755 28,639
2 負 担 金 280,169 △27,551 252,618
14 使 用 料 及 び 手 数 料
1
1,339,176 △
市
29,514 1,30
千
,
2 総 務 費 9,324,
6
122 △46,320
5
9,277,802
0
1 総 務 管
△
理 費 8,000,86
2
4 4,002 8,00
1
4,866
,
2 徴 税 費 803,
0
292 △7,536 7
9
95,756
円
5
3 戸籍住民基本
4
台帳費 289,609
,
△13,700 275
1
,909
0
4 選 挙 費 148,7
4
76 △25,197 1
,
23,579
5
5 統 計 調 査 費 5
5
3,413 △3,88
5
9 49,524
)
3 民 生 費 23,547,008 △680,326 22,866,682
1 社 会 福 祉 費 7,661,055 △243,008 7,41
2
8,047
国
2 老 人 福 祉 費 5,
庫
362,290 △15
補
3,930 5,208
助
,360
金
3 児 童 福 祉 費 8,7
4
44,020 △255
,
,641 8,488,
8
379
5
5 災 害 救 助 費 76,7
1
16 △27,747 4
,
8,969
4
4 衛 生 費 4,11
6
7,574 △165,
5
586 3,951,9
△
88
1
6
保 健 衛 生 費 2,296
2
,687 △143,6
0
56 2,153,03
,
1
2 清
8
掃 費 1,729,08
1
5 △21,930 1,
3
707,155
4
5 労 働 費 29
,
7,323 △15,5
2
61 281,762
3
1 労 働 諸
0
費 297,323 △1
,
5,561 281,7
6
62
6
5
農 林 水 産 業 費 3,15
2
0,425 △170,452 2,979,973
1 農 業 費 2,748,444 △120,091 2,628,353
2 林 業 費 401,981 △50
3
,361 351,62
委
0
7 商
託
工 費 4,840,39
金
9 △62,300 4,
3
778,099
2
1 商 工 費 4,
,
840,399 △62
7
,300 4,778,
4
099
3
8 土 木 費 10,137
△
,682 △507,4
3
71 9,630,21
,
1
1 土
0
木 管 理 費 3,092,
9
042 △17,022
4
3,075,020
2
2 道 路 橋
9
り ょ う 費 2,384,
,
262 △187,88
6
1 2,196,381
4
3 河 川
9
費 142,719 △15,299 127,420
4 都 市 計 画 費 3,464,074 △138,716 3,325,358
5 住 宅 費 406,707 △
1
58,085 348,
6
622
県 支 出
歳
金 4,708,320
款
72,710 4,78
項
1,030
補
1 県 負 担 金 1,5
69,089 △31,
正
423 1,537,6
66
2
前
県 補 助 金 2,771,
471 128,308
の
2,899,779
3 委 託 金
額
367,760 △24
補
,175 343,58
5
17
正
財 産 収 入 253,63
2 △29,012 22
額
4,620
計
1 財 産 運 用 収 入 1
-
37,854 △18,
874 118,980
6
2 財 産
売 払 収 入 115,77
-
8 △10,138 105,640
18 寄 附 金 389,126 35,682 424,808
1 寄 附 金 389,126 35,68
1
2 424,808
入
5
19 繰 入 金
国
2,325,300 △
庫
1,828,907 4
支
96,393
出
1 基 金 繰 入 金 2
金
,301,807 △1
9
,825,840 47
,
5,967
0
2 財 産 区 繰 入 金 3
0
,161 △3,067
(
9
94
2
,
1 諸 収 入 6,964,
8
217 △78,215
5
6,886,002
8
1 延滞金
△
加算金及び過料 23,
6
868 10,386 3
4
4,254
5
3 貸 付 金 元 利 収 入
,
6,141,445 △
単
0
500 6,140,9
0
45
4
2
受 託 事 業 収 入 88,9
8
53 △5,425 83
,
,528
3
5 雑 入 707,15
6
1 △82,676 62
4
4,475
,
22 市 債 7,79
8
2,300 △934,
位
5
000 6,858,3
6
00
1 市 債 7,792,300 △934,000 6,858,300
歳 入 合 計 75,123,082 △2,854,410 72,268,672
1
歳 出 (単位 千
国
円)
庫
款 項 補 正 前 の
負
額 補 正 額 計
- 7
担
-
1 議
金
会 費 377,711 △
4
2,896 374,8
,
15
11 議 会 費 377,7112 △2,896 374,5 815
千
53 1,989,21
円
4
1 消
)
防 費 1,998,967 △9,753 1,989,214
10 教 育 費 4,951,719 △183,589 4,768,130
1 教 育 総 務 費 932
歳
,854 △30,40
款
2 902,452
項
2 小 学 校 費
補
818,227 △29
,407 788,82
正
0
3 中
学 校 費 538,217
前
△23,032 515
,185
の
4 幼 稚 園 費 356,
192 △53,507
額
302,685
補
5 社 会 教 育 費
931,462 △22
正
,982 908,48
0
6 保
額
健 体 育 費 1,374,
計
767 △24,259
-
1,350,508
11 公 債
8
費 7,387,607
△89,584 7,2
-
98,023
1 公 債 費 7,387,607 △89,584 7,298,023
13 災 害 復 旧 費 4,892,545 △920,
6
572 3,971,9
出
交
73
1
通
農 林 水 産 業 施 設 1,1
対
90,929 △94,
策
409 1,096,5
費
20災 害 復 旧 費
6
2 公 共 土 木 施
4
設 3,297,411
7
△816,252 2,
,
481,159災 害 復
8
旧 費
3
(
7
文教施設災害復旧費 3
8
12,566 △9,8
△
13 302,753
9
5 商工施
0
設災害復旧費 88,5
,
28 △98 88,43
4
0
歳 出
6
合 計 75,123,0
8
82 △2,854,4
5
10 72,268,6
単
5
72
7,410
位
9 消 防 費 1,9
98,967 △9,7
- 9 -
第2表 繰越明許費補正
1 追 加 (単位 千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 市 庁 舎 改 修 ・ 改 築 事 業 3,388
3 民 生 費 2 老 人 福 祉 費 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 67,200
3 児 童 福 祉 費 保 育 所 建 設 事 業 1,738
6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 都 市 農 村 交 流 推 進 事 業 38,176
市 単 土 地 改 良 事 業 2,254
地 籍 調 査 事 業 440
7 商 工 費 1 商 工 費 観 光 施 設 整 備 事 業 45,540
8 土 木 費 5 住 宅 費 市 営 住 宅 改 修 事 業 31,482
住 宅 等 災 害 復 旧 支 援 事 業 11,037
10 教 育 費 3 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 36,938
6 保 健 体 育 費 市 民 の 森 管 理 事 業 48,015
第 二 学 校 給 食
セ ン タ ー 改 築 事 業 6,919
13 災 害 復 旧 費 2 公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費 公 営 住 宅 災 害 復 旧 事 業 27,500
- 10 -
2 変 更 (単位 千円)
款 項 事 業 名
金 額
補 正 前 補 正 後
13 災害復旧費 1 農 林 水 産 業 施 設
災 害 復 旧 費
農 地 農 業 用 施 設
災 害 復 旧 事 業 587,092 650,890
林業施設災害復旧事業 118,200 150,618
- 11 -
第3表 地 方 債 補 正
変 更 (単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額
補 正 前 補 正 後
合 併 特 例 事 業 費 919,600 741,400
公 共 事 業 等 費 368,400 318,600
地 域 活 性 化 事 業 費 72,100 53,300
防 災 対 策 事 業 費 6,000 5,900
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 費 58,200 37,400
公 営 住 宅 建 設 事 業 費 85,300 61,100
施 設 整 備 事 業 費 23,900 23,800
辺 地 対 策 事 業 費 152,700 146,200
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 費 1,630,400 1,646,700
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 73,800 67,400
一 般 事 業 費 33,800 31,200
防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靭 化 緊 急 対 策 事 業 費 30,000 29,900
災 害 復 旧 事 業 費 2,405,100 1,762,400
合 計 7,792,300 6,858,300
0
- 12(欠) -
-13-
上 田 市 一 般 会 計
補正予算(第 11 号)に関する説明書
0
- 14(欠) -
歳 入 別
地 方 譲 与 税 531,3
明
00 △1,821 52
細
9,479
書
3 利 子 割 交 付 金 40,000 △22,032 17,968
4 配 当 割 交 付 金 78,000 78,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
歳
90,000 △44,403 45,597
1
6 地 方 消 費
税 交 付 金 3,000,
総
000 △54,094
2,945,906
7 ゴ ル フ 場
括
利 用 税 交 付 金 18,0
(
00 18,000
歳
8 自 動 車 取 得
出
税 交 付 金 60,000
入
60,000
)
9 環 境 性 能 割 交 付
(
金 22,000 △3,
単
600 18,400
位
10 地 方 特
例 交 付 金 374,88
千
6 118,611 49
円
3,497
)
11 地 方 交 付 税 14
補
款
,213,961 78
補
7,805 15,00
正
1,766
前
12 交 通 安 全 対 策 特
の
別 交 付 金 24,000
額
△1,565 22,4
補
35
13
正
分 担 金 及 び 負 担 金 31
額
0,563 △29,3
計
06 281,257
正
-
14 使 用 料
及 び 手 数 料 1,339
1
,176 △29,51
5
4 1,309,662
15 国 庫
-
支 出 金 9,009,858 △645,002 8,364,856
16 県 支 出 金 4,708,320
予
72,710 4,781,030
1
17 財 産 収 入 253
市
,632 △29,01
税
2 224,620
2
18 寄 附 金 3
1
89,126 35,6
,
82 424,808
3
19 繰 入 金
9
2,325,300 △
算
6
1,828,907 4
,
96,393
8
20 繰 越 金 2,1
4
81,599 2,18
4
1,599
△
21 諸 収 入 6,96
1
4,217 △78,2
6
15 6,886,00
7
2
22 市
,
債 7,792,300
事
7
△934,000 6,
4
858,300
7
歳 入 合
2
計 75,123,08
1
2 △2,854,41
,
0 72,268,67
2
2
29,
項
097
2
798
の 他
- 16 - - 17 -
1 議 会 費 377,711 △2,896 374,815 △14 △2,882
2 総 務 費 9,
(
324,122 △46
歳
,320 9,277,
802 △45,405
出
△44,344 △55
)
,842 99,271
(単
3 民 生 費 23,5
位
47,008 △680
,326 22,866
千
,682 △202,3
円
68 △4,500 △3
)
5,712 △437,
補
746
4 衛 生 費 4
正
,117,574 △1
65,586 3,95
予
1,988 △8,49
4 △7,495 △14
算
9,597
5 労 働
額
費 297,323 △1
5,561 281,7
の
62 △6,294 △1
,865 △7,402
財
6 農 林 水 産 業 費 3
源
,150,425 △1
70,452 2,97
内
9,973 △38,3
42 △54,700 △
訳
13,293 △64,
款
117
補
7 商 工 費 4
正
,840,399 △6
前
2,300 4,778
の
,099 △16,59
額
3 △3,000 △17
補
,512 △25,19
正
5
額
8 土 木 費 10,
計
137,682 △50
特
7,471 9,630
,211 △74,59
0 △236,300 △
11,167 △185
,414
定
9 消 防 費
1,998,967 △
9,753 1,989
,214 △2,700
1,754 △8,80
財
7
10 教 育 費 4,
951,719 △18
3,589 4,768
,130 △25,64
源
7 △10,900 △2
一
7,708 △119,
334
般
11 公 債 費
7,387,607 △
財
89,584 7,29
8,023 △89,5
源
84
国
12 予 備 費 1
00,000 100,
県
000
13 災 害 復
支
旧 費 4,892,54
5 △920,572 3
出
,971,973 △1
54,559 △577
金
,556 △1,466
地
△186,991
歳 出 合 計 7
方
5,123,082 △
2,854,410 7
2,268,672 △
債
572,292 △93
そ
4,000 △170,
320 △1,177,
2
△22,032 17,968
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金○ 1 株 式 等 譲 渡 所 得
割 交 付 金 90,000
1
△44,403 45,
個
597 1 株式等譲渡
市
人
所得割 △44,403
市
補正減
民
交 付 金
(款)
税
市税 ~ (款)
7
株式等譲渡所得割交付
,
金
653,
税
993 △1,057 7
(
,652,936 2
項
滞 納 繰 越 分 △1,05
)
7 補正減○
2 法 人
市 民 税 1,904,9
1
00 △154,011
1,750,889
歳
市
1 現 年 課 税 分 △153
民
,100 補正減○
税
2 滞 納 繰 越 分 △911 補正減
計 9,558,893 △155,068 9,403,825
(款) 1 市税 (項) 2 固定
入
資産税○ 1 固 定 資 産 税 9,240,000 △10,947 9,229,053 2 滞 納 繰 越 分 △10,947 補正減
計 9,314,000 △10
(
,947 9,303,
( 単
053
(款) 1
位
市税 (項) 3 軽
自動車税○
千
1 軽 自
円
動 車 税 496,300
)
△324 495,97
節
6 2 滞 納 繰 越 分 △3
目
24 補正減
補
計 5
正
01,300 △324
款
前
500,976
(款)
の
1 市税 (項)
額
5 鉱産税○
補
1
正
鉱 産 税 1 △1 0 1 現
額
年 課 税 分 △1 補正減
計区
計 1 △1 0
(款)
1 市税 (項)
7 都市計画税
)
分
○
金
1 都 市 計 画 税 1,0
84,600 △1,4
07 1,083,19
額
3 2 滞 納 繰 越 分 △1
説
,407 補正減
計 1,084,600
△1,407 1,08
3,193
(款)
2 地方譲与税 (項)
1 地方揮発油譲
与税○
1 地 方 揮 発
油 譲 与 税 140,00
0 △1,822 138
,178 1 地方揮発
油譲与税 △1,822
補正減
計 140
,000 △1,822
138,178
(款)
明
2 地方譲与税 (
-
項) 4 地方道路
譲与税○
1
1 地 方 道
8
路 譲 与 税 0 1 1 1 地
方 道 路 譲 与 税 1 補正増
- -
計 0 1 1
(款)
1
3 利子割交付金
1
(項) 1 利子割
9
交付金○
1 利 子 割
-
交 付 金 40,000 △22,032 17,968 1 利 子 割 交 付 金
○
△22,032 補正減
計 40,000
(款 譲
計 30,394
-
△1,755 28,6
-
39
(款) 13 分
担金及び負担金 (項)
2
2 負担金○
1
1 総 務 費 負 担 金 53,
-
331 △3,133 50,198 1 総務管理費負担金 △3,13
渡
3 電算業務費負担金○ 2 民 生 費 負 担 金 214,125 △23,353 190,772 1 社会福祉費負担金 20 地域活動支援センター事業費負担金 90○ 心身障害児感覚機能訓
所
練事業費負担金 △23
計
○
9
重症心身障害児・者施
0
設利用負担金 △47
,
○
0
2 老人福祉費負担金
0
△65 高年齢者労働能
0
力活用事業費負担金
△
○
4
3 児童福祉費負担金
得
4
△23,308 保育所
,
費負担金 △20,65
4
4
(款) 株式等
0
譲渡所得割交付金 ~
3
(款) 分担金及び
4
負担金
5,59
割
7
(款) 6 地方
交
消費税交付金 (項)
付
1 地方消費税交付
金
金○
(
1 地 方 消 費 税
項
交 付 金 3,000,0
) )
00 △54,094 2
,945,906 1
地方消費税交付金 △5
1
4,094 補正減
株
計 3,000,00
式
0 △54,094 2,
等
945,906
(款)
譲
9 環境性能割交
渡
付金 (項) 1 環
所
境性能割交付金○
得
割
1 環 境 性 能 割 交 付 金 2
交
2,000 △3,60
付
0 18,400 1 環
金
境性能割交付金 △3,600 補正減
計 22,000 △3,600 18,400
(款
) 10 地方特例交付金 (項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金○ 1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金 244,886 118,611 363,497 1 子ども・子育て支援 118,611
5
補正増
臨 時 交 付 金
(単
計 244,886 11
位
8,611 363,4
97
(款) 11 地
千
方交付税 (項) 1
円
地方交付税○
)
1
節
地 方 交 付 税 14,21
目
3,961 787,8
補
05 15,001,7
正
66 1 地 方 交 付 税 7
前
87,805 補正増
の額
計 14,213,
補
961 787,805
正
15,001,766
額
(款) 12 交通安
計
全対策特別交付金 (項
株
区
) 1 交通安全対
策特別交付金○
1
分
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付
金
金 24,000 △1,
565 22,435
1 交 通 安 全 対 策 △1,
額
565 補正減
説
特 別 交 付 金
式
計 24,000
△1,565 22,4
35
(款) 13 分
担金及び負担金 (項)
1 分担金○
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金
24,020 △289
23,731 1 農 業
費 分 担 金 △289 農地
等
費分担金○
2 災 害
復 旧 費 分 担 金 6,37
4 △1,466 4,9
08 1 農林水産業施
明
設等 △1,466 農地
-
農業用施設災害復旧費
分担金
2
災害復旧費分担金
0
(款 及
6 4,291 1 労 働 使 用 料 △1,416 共同福祉施設使用料 △237○ 勤労者福祉センター使用料 △1,179○ 5 農 林 水 産 業 使 用 料 38,930 △5
保
38 38,392 1
び
育
農 業 使 用 料 14 農村環
所
境改善センター使用料
費
△37○
負
農林産物販売施
担
設使用料 35○
金
ゆきむら
滞
夢工房使用料 △15○
納
行
繰
政財産目的外使用料 3
越
1○
負
分
2 林 業 使 用 料 △
△
552 別所温泉森林総
2
合センター使用料 △1
2
43○
1
市有林使用料 △1
○
22○ 上田市森林センター使用料 △164○ 林業就労者住宅使用料 △1
担
20○ 真田林業会館使用料 △3○ 6 商 工 使 用 料 41,639 △1
助
1,513 30,12
産
6 1 商 工 使 用 料 △1
施
1,513 技術研修セ
設
ンター使用料 △445
費
○
金
負
池波正太郎真田太平記
担
館観覧料 △1,137
金
○
△
真田氏歴史館入館料及
8
び真田庵使用料 △1,
3
289○
○
古城庵使用料 △10
(款) 分担金及び負担金 ~ (款) 使用料及び手数
(
料
母子施設
項
費負担金 △2,679
)
○
定住自立圏負担金 32
9○
) 2
3 衛 生 費 負 担
金 6,535 12 6,
負
547 1 保健衛生費
担
負担金 12 養育医療費
金
負担金 △6○ 養育医療費負担金滞納繰越分 18○ 4 教 育 費 負 担 金 4,108 △1,07
7 3,031 1 教育総務費負担金 △1,077 受託児童・生徒負担金 △1,058○ 定住自立圏負担金 △19
計 280,169 △27,551 252,618
(款) 14
1
使用料及び手数料 (
(
項) 1 使用料
単
○
位
1 総 務 使 用 料 51
,352 △1,138
千
50,214 1 総 務
円
管 理 使 用 料 △1,13
)
8 庁舎使用料 11○
節
上田
目
文化センター使用料 △
3
補
1,144○
正
交流文化芸
前
術センター使用料 △2
の
5○
額
マルチメディア情報
補
センター使用料 △27
正
5○
額
行政財産目的外使用
計
料 295○
区
2 民 生
使 用 料 450,006
△4,500 445,
分
506 1 社 会 福 祉 使
金
用 料 △216 福祉住宅
使用料 △227○
福祉住
額
宅使用料滞納繰越分 △
説
1○
真田総合福祉センタ
ー使用料 △24○
分
行政財
産目的外使用料 36
○
3 児 童 福 祉 使 用 料 △
4,284 保育所使用
料 △148○
放課後児童
クラブ使用料 △4,0
11○
子育て支援施設使
担
用料 △133○
子育て支
援施設使用料滞納繰越
分 8○
明
3 衛 生 使 用
-
料 32,216 △4,
861 27,355
2
1 保 健 衛 生 使 用 料 △4
2
,861 霊園使用料 △
44○
金
-
霊園使用料滞納繰
-
越分 △64○
内科・小児
2
科初期救急センター使
3
用料 △4,752○
家庭
-
雑排水処理場使用料 △1○ 4 労 働 使 用 料
○
5,707 △1,41
(款 及
審査請求関係資料等交付手数料 △1○ 2 徴 税 手 数 料 △1,521 督促手数料 △474○ 諸証明手数料 △1,047○ 3 戸籍住民基本
菅
台帳 △826 住民証明
び
平
手数料 △676○
高
手 数 料
原
諸証明手数料 △150
ア
○
リ
2 民 生 手 数 料 1
ー
08 △23 85 1 児
ナ
童 福 祉 手 数 料 △23 督
使
促手数料○
用
3 衛 生
料
手 数 料 236,394
手
△
△36 236,358
8
1 保 健 衛 生 手 数 料 △
,
36 霊園使用許可証再
5
交付等手数料 △12○
7
狂
8
犬病予防注射済票交付
○
手数料 △24○ 4 農 林 水 産 業 手 数 料 17 15 32 1 農 業 手 数
数
料 15 公簿等閲覧手数料○ 6 土 木 手 数 料 10,664 △3,018 7,646 1 土 木 管 理 手 数 料 △2 道路
行
証明手数料○
政
2 都 市
財
計 画 手 数 料 △204 広
産
告物等許可手数料 △2
料
目
07○
的
用途地域証明手数
外
料 3
(款) 使用
使
料及び手数料
用料 △54
(
○
項
7 土 木 使 用 料 29
)
4,351 8,363
302,714 1 土
木 管 理 使 用 料 △2 道路
) 1
水路使用料 △1○
道路水
使
路使用料滞納繰越分 △
用
1○
料
2 都 市 計 画 使 用 料 9,252 公園内土地使用料 △198○ 上田城跡北観光駐車場使用料 9,450○
3 住 宅 使 用 料 △889 市営住宅使用料滞納繰越分 △705○ 市営住宅駐車場使用料 △110○ 特定目的住宅使用料 △74○ 4 交 通 対 策 使 用 料
1
2 行政財産目的外使用
(
料 △2○
単
西上田駅月極駐
位
車場使用料滞納繰越分
4○
千
9 教 育 使 用 料
円
100,191 △8,
)
500 91,691
節
2 幼 稚 園 使 用 料 △11
目
5 幼稚園使用料○
4
補
3
正
社 会 教 育 使 用 料 △4,
前
816 公民館使用料 1
の
03○
額
信濃国分寺資料館
補
観覧料 △170○
正
丸子郷
額
土博物館観覧料 △8○
計
上
区
田情報ライブラリー使
用料 △2○
生涯学習館使
分
用料 △2○
金
美術館観覧料
△4,720○
行政財産
額
目的外使用料 △22○
説
公
民館使用料滞納繰越分
5○
使
4 保 健 体 育 使 用
料 △3,569 学校体
育施設開放夜間照明使
用料 △325○
社会体育
館使用料 △193○
自然
運動公園使用料 △45
6○
市民の森公園使用料
用
△1,836○
真田体育
施設使用料 △95○
武石
明
体育施設使用料 △66
-
2○
行政財産目的外使用
2
料 △2
4
計 1,0
14,412 △24,
料
-
103 990,309
-
(款) 14 使用料
及び手数料 (項)
2
2 手数料○
5
1 総
務 手 数 料 77,060
-
△2,349 74,711 1 総 務 管 理 手 数 料 △2 督促手数料 △1
○
○
(款 及
00 1 幼 稚 園 費 負 担 金 △15,026 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)
計 4,125,650 △21,095 4,104,555
(款) 15 国庫支出
金 (項) 2 国庫
び
4
補助金○
建
1 総 務 費
築
補 助 金 76,403 △
手
20,746 55,6
数
57 1 総務管理費補
料
助金 △20,746 個
△
人番号カード交付事業
2
費補助金 △13,51
,
8○
8
地方創生推進交付金
手
1
△870○
2
結婚新生活支
建
援補助事業補助金(1
築
/2) △466○
確
無線シ
認
ステム普及支援事業費
等
等補助金(1/2) △
申
5,481○
請
個人番号カ
手
ード交付事務費補助金
数
数
△384○
料
外国人受入環境整備交付金(1/2) △27○ 2 民 生 費 補 助 金 2,450,215 △120,892 2,329,323 1 社会福祉費補助金 △133,014 地域
料
生活支援事業費補助金 (1/2) △20,412○ 自立支援給付費補助金 (1/2) △
計
1,664○
3
生活困窮者
2
就労準備支援事業費等
4
補助金(10/10)
,
3○
(
7
プレミアム付商品券
6
事務費補助金(10/
4
10) △24,000
△
○
5
プレミアム付商品券事
,
業費補助金(10/1
4
0) △88,567○
1
放
1
課後等デイサービス支
3
援事業費補助金 (1
項
1
0/10) 1,626
9
○
,
2 児童福祉費補助
3
金 10,926 母子家
5
庭等自立支援給付費補
3
助金 (3/4) △4
(
,885○
款
児童虐待・D
)
V対策等総合支援事業
費補助金 (1/2)
)
1
△289○
5
放課後児童ク
ラブ整備事業費補助金
国
(1/3) 602
庫
(款) 使用料及び手
支
数料 ~ (款) 国
出
庫支出金
金 (項
) 1 国庫負担金
○
) 2
1 民 生 費 負 担 金
4,014,070 △
手
7,367 4,006
数
,703 1 社会福祉
料
費負担金 △10,246 特別障害者手当等給付費負担金 (7.5/10) △6,813○ 生活困窮者自立支援事
業費負担金 △251○ 中国残留邦人生活支援給付費負担金(7.5/10・10/10) △3,182○ 2 老人福祉費負担金 △42 介護保険低所得者保険料軽減事業費負担金 (
1
1/2) △45○
(
過年度
単
介護保険低所得者保険
位
料軽減事業費負担金 3
○
千
3 児童福祉費負担
円
金 39,973 保育所
)
費負担金 41,039
節
○
目
母子施設費負担金 (
4
補
5/10) △195○
正
助
前
産施設費負担金 (5
の
/10) △582○
額
児童
補
扶養手当費負担金 (
正
1/3) △15,25
額
7○
計
被用者児童手当費負
区
担金 (37/45・
4/6) △10,84
4○
分
非被用者児童手当費
金
負担金 (4/6) △
6,964○
小学校修了
額
後中学校修了前児童手
説
当費負担金 (4/6
) △4,500○
所得制
使
限世帯児童手当費負担
金 (4/6) 240
○
子どものための教育・
保育給付交付金 (1
/2) 41,016○
子
育てのための施設等利
用給付交付金 (1/
2) △3,980○
用
4 生活保護費負担金 △
37,052 生活保護
費負担金 (7.5/
明
10)○
-
2 衛 生 費
負 担 金 5,554 1,
2
298 6,852 1
6
保健衛生費負担金 1,
298 養育医療費負担
料
-
金(1/2) 1,44
-
6○
小児慢性特定疾患児
2
日常生活用具給付事業
7
費負担金(1/2)
△1
-
48○ 3 教 育 費 負 担 金 106,026 △
○
15,026 91,0
(款 出
費 補 助 金 △14 理科教育設備整備費等補助金(1/2)○ 3 中 学 校 費 補 助 金 △8 へき地児童生徒援助費補助金(1/2) △2○ 理科教
業
育設備整備費等補助金
務
(1/2) △6○
金
効
4
率
幼 稚 園 費 補 助 金 △80
化
0 子ども・子育て支援
推
交付金 (1/3)
進
○
事
10 災 害 復 旧 費 補 助
業
金 1,371,953
費
△380,494 99
補
1,459 1 公 共 土
助
木 施 設 △384,46
(
金
8 公共土木施設災害復
(
旧費補助金 △401,
1
118○
/
災害復旧費補助
2
金 既設公営住宅復旧事
)
業補助金 △6,250
△
○
5
特定大規模災害等鉄道
0
施設災害復旧事業費補
0
助金 22,900○
項
○
3 文 教 施 設 3,974 文教施設災害復旧費補助金
災害復旧費補助金
計 4,851,465 △620,813 4,230,652
(款) 15 国庫支出
)
保
金 (項) 3 委託
育
金○
環
1 総 務 費 委 託
境
金 768 617 1,3
改
85 2 戸 籍 住 民 基 本
善
617 中長期在留者住
等
居地届出等事務委託金
事
台
業
帳 費 委 託 金○
費
2 民
補
生 費 委 託 金 31,97
助
5 △3,711 28,
金
264 1 社会福祉費
(
委託金 △3,711 国
1
民年金事務委託金 △3
0
,818○
/
特別児童扶養
1
手当事務委託金 107
0)
計 32,743
2
△3,094 29,6
,
49
(款) 16 県
3
支出金 (項) 1
7
県負担金○
8
1 民 生
○
費 負 担 金 1,492,520 △21,782 1,470,738 1 社会福祉費負担金 △82 行旅死亡人葬祭費
2
負担金 (10/10)○ 2 老人福祉費負担金 △23 介護保険低所得者保険料軽減事業
子
費負担金 (1/4)
ど
○
も
3 児童福祉費負担
・
金 △16,292 保育
子
所費負担金 (1/4
育
) 14,941
(
て
款) 国庫支出金 ~
支
(款) 県支出金
援交付金(1/
国
3) 1,302○
) 庫
子ども
補
・子育て支援交付金(
助
特例措置分)(10/
金
10) 12,318○ 3 生活保護費補助金 548 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4・2/3・1/2)○
4 老人福祉費補助金 648 介護保険事業費補助金(2/3)○ 3 衛 生 費 補 助 金 32,192 △6,885 25,307 1 保健衛生費補助金 △6,885 疾病予防対策事業費等補助金
1 (
(1/2) 7,42
単
4○
位
母子保健衛生費補助
金(1/2) 347○
千
地
円
方創生汚水処理施設整
)
備推進交付金 (1/
節
3) △298○
目
地方創生
補
推進交付金 △721○
5
正
感
前
染症予防事業費等補助
の
金 (1/2) △13
額
,637○
補
4 労 働
正
費 補 助 金 12,035
額
△1,844 10,1
計
91 1 労 働 費 補 助 金
区
△1,844 地方創生
推進交付金○
5 農
分
林 水 産 業 費 補 助 金 4,
金
250 △3,299 9
51 1 農 業 費 補 助 金
△3,299 地方創生
額
推進交付金 △1,64
説
3○
持続的生産強化対策
事業費補助金(10/
10) △1,656
国
○
6 商 工 費 補 助 金 6
6,585 △16,5
93 49,992 1
商 工 費 補 助 金 △16,
593 地方創生推進交
付金○
7 土 木 費 補
助 金 791,912 △
69,100 722,
庫
812 2 道 路 橋 り ょ
う 費 △3,407 社会
資本整備総合交付金
明
補 助
-
金○
4 都市計画費補
2
助金 △46,000 社
8
会資本整備総合交付金
○
-
5 住 宅 費 補 助 金 △
支
-
19,693 社会資本
整備総合交付金○
2
9
9 教 育 費 補 助 金 34,
594 △960 33,
-
634 1 教育総務費補助金 △138 看護師配置事業費補助金 (
○
1/3)○ 2 小 学 校
(款 金
1 社会福祉費補助金 △30,289 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (1/2) △417○ 隣保館運営
母
費補助金 (1/2)
子
30○
施
乳幼児医療費補助
設
金 (5/10) △1
(
費
0,775○
負
障害者医療
担
費補助金 (5/10
金
) 801○
母子家庭等医
(
療費補助金 (5/1
2
0) △217○
.
福祉医療
5
事務費補助金 (1/
/
2) △2,384○
項
1
民生
0
児童委員交付金 91○
・
障
1
害者余暇活動支援事業
0
費補助金 (1/2)
/
△50○
1
障害児(者)施
0
設訪問看護サービス事
)
業費補助金 (1/2
3
) △510○
)
3
地域生活支
7
援事業費補助金 (1
○
/4) △10,550○ 自立支援給付費補助金 (1/4) △3,952○ 心身障害児(者)タイムケア事業費補助金 (1/2) △2,
040○ 通所通園等推進
助
事業補助金 (1/2
産
) △20○
施
軽度・中等度
設
難聴児補聴器購入補助
費
金 (1/2) △97
負
○
担
障害児通園施設利用児
金
療育支援事業補助金
(1/2) △163○
(
緊
2
急宿泊支援事業補助金
.
(1/2) △36
5
○
/
2 老人福祉費補助金
1
△7,101 老人クラ
0
ブ事業費補助金 (2
)
/3) △76○
△
高齢者に
1
2
やさしい住宅改良促進
7
事業費補助金 (1/
5
2) △6,131○
○
介護保険低所得者利用料負担対策事業費補助金 (3/4) △874○ 老人クラブ等活動推進事業費補助金 (2/3
) △20○ 3 児童福祉費補助金 △9,22
被
9 病休代替職員雇用事
用
業費補助金 (1/2
者
) △213
(款)
児
県支出金
童手当
県
費負担金 (4/45
負
・1/6) △1,80
) 担
6○
金
非被用者児童手当費負担金 (1/6) △1,727○ 小学校修了後中学校修了前児童手当費負担金 (1/6) △1,128○ 所得制限世帯児童手当費負担
金 (1/6) 60○ 子どものための教育・保育給付交付金 (1/4) △24,705○ 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/
(
4) △1,989○
単
1 位
4 生活保護費負担金 △
5,268 生活保護費
千
負担金 (2.5/1
円
0)○
)
5 災害救助費
節
負担金 △117 災害救
目
助費負担金(10/1
補
0)○
正
2 衛 生 費 負
前
担 金 10,131 △2
6
の
,478 7,653
額
1 保健衛生費負担金 △
補
2,478 保健事業費
正
負担金 (2/3・1
額
0/10) △1,60
計
3○
区
養育医療費負担金(
1/4) △875
○
分
3 教 育 費 負 担 金 53
金
,013 △7,513
45,500 1 幼 稚
園 費 負 担 金 △7,51
額
3 子育てのための施設
説
等利用給付交付金(1
/4)○
5 総 務 費
負 担 金 0 350 350
1 総務管理費負担金
350 災害救助費負担
県
金
計 1,569
,089 △31,42
3 1,537,666
(款) 16 県支出
金 (項) 2 県補
助金○
1 総 務 費 補
助 金 13,042 △2
,189 10,853
支
1 総務管理費補助金
明
△2,180 消費者行
-
政活性化事業補助金
(10/10) △91
3
0○
0
地域発元気づくり支
援金 13○
-
被災者生活支
-
援事業補助金(10/
10) △1,283
出
3
○
1
2 戸 籍 住 民 基 本 △9
人口動態調査市町村交
-
付金(10/10)
台 帳 費 補 助 金○
○
2 民 生 費 補 助 金 1,778,464 △47,994 1,730,470
(款 金
1○ 機構集積支援事業費補助金 △567○ 農地集積・集約化対策事業費補助金(10/10)
認
△721○
可
強い農業・担
外
い手づくり総合支援交
保
付金 △16,462
(
育
○
施
2 林 業 費 補 助 金 △1
設
2,850 森林病害虫
児
等防除対策事業費補助
童
金 (7/10・5/
処
10) △9,068○
遇
森
向
林環境保全整備事業補
上
助金 △445○
事
森林づく
項
業
り推進支援金事業交付
費
金 △141○
補
鳥獣被害防
助
止総合対策交付金(1
金
/2) △245○
合板・
(
製材生産性強化対策事
2
業補助金 △3,230
/
○
3
木質空間整備事業補助
)
・
金(3/4) △1○
1
みん
/
なで支える里山整備事
2
業補助金(9/10)
)
280○ 5 土 木 費 補 助 金 60,861 △5,490 55,371 1 土木管理費補助金 △12 土地取引規制
対策事業費交付金○ 3 住 宅 費 補 助 金 △5,478 住宅・建築物耐
△
震改修促進事業費補助
1
金 (1/3・1/4
,
・1/6)○
9
6 教
3
育 費 補 助 金 10,06
6
0 △2,032 8,0
○
28 3 幼 稚 園 費 補 助 金 △2,032 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) △148○ 子ども・子育て支援交付金 (1/3) △1,884○ 7 労 働 費 補 助 金 5,2
2
保
00 △4,450 75
育
0 1 労 働 費 補 助 金 △
環
4,450 UIJター
境
ン就業・創業移住支援
改
事業費補助金 (3/
善
4・1/2)○
等
8
事
災 害 復 旧 費 補 助 金 38
業
7,320 225,9
費
35 613,255
補
1 農 林 水 産 業 施 設 22
助
5,935 農林水産業
金
施設災害復旧事業費補
助金
(
災害復旧費補助金
2/
計 2,771,4
3
71 128,308 2
)
,899,779
(款
△
) 県支出金
県
2○
補
1歳児保育支援事業
) 助
費補助金 (1/2)
金
518○ 放課後児童クラブ環境改善事業費補助金(1/3) 602○ 産休代替職員雇用事業費補助金 (1/2) △750○ 子ども・子育て
支援交付金(1/3) △2,248○ 保育料軽減事業費補助金(1/2) △5,794○ 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10)
(
594○
単
4 災害救助
1 位
費補助金 △1,375
被災者生活再建支援金
千
補助金(5/10)
円
○
)
3 衛 生 費 補 助 金 1
節
5,382 △429 1
目
4,953 1 保健衛
補
生費補助金 △429 小
正
児初期救急医療体制整
前
備事業費補助金 (1
6
の
/2) △79○
額
自殺対策
補
緊急強化事業補助金
正
(2/3・1/2) △
額
153○
計
医療提供体制推
区
進事業費補助金(2/
3) △286○
地域発元
分
気づくり支援金 △3○
金
感
染症予防事業費負担金
(2/3) 92○
額
説
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金
501,142 △35
,043 466,09
9 1 農 業 費 補 助 金 △
22,193 農業委員
会交付金 △464○
県
中山
間地域農業直接支払事
業費補助金 (3/4
・2/3) △82○
中山
間地域農業直接支払推
進事業費補助金 (1
/2) △11○
消費・安
全対策交付金 (1/
支
2) △12○
明
環境保全型
-
農業直接支援対策交付
金 (3/4) △85
3
○
2
新規就農支援事業補助
金 △3,377○
-
農作物
-
等災害緊急対策事業費
補助金 △47○
出
3
多面的機
3
能支払交付金(1/2
・1/4) △1○
-
人・農地問題解決加速化支援事業補助金(1/2・
○
10/10) △363○ 農作物等災害経営支援利子助成事業補助金 △
(款 金
1 総 務 管 理 寄 附 金 35,682 ふるさと寄附金 35,607○ 交流・文化施設事業寄附金
75
1
計 389,
総
126 35,682 4
務
24,808
(款)
費
19 繰入金 (項)
(
委
1 基金繰入金
託
○
金
1 基 金 繰 入 金 2,3
3
01,807 △1,8
6
25,840 475,
7
967 1 財政調整基
,
金繰入金 △1,200
2
,000 財政調整基金
4
繰入金○
9
2 減 債 基 金
項
△
繰 入 金 △600,00
2
0 減債基金繰入金○
4
,
3 地 域 振 興 事 業 △10
0
,002 地域振興事業
8
基金繰入金
3
基 金 繰 入 金
3
○
4
4 ふるさと上田応援
3
△8,271 ふるさと
)
,
上田応援基金繰入金
1
基 金
6
繰 入 金○
6
5 公 共 施 設
整 備 △1,715 公共
3
施設整備基金繰入金
選
基 金
挙
繰 入 金
(款) 県
費
支出金 ~ (款)
委
繰入金
託 金 △22,146 長
野県議会議員一般選挙
3
委託金 △9,216○
参
委
議院議員通常選挙委託
託
金 △12,930○
) 金
4 統計調査費委託金 △1,937 各種統計調査委託金○ 2 民 生 費 委 託 金 21 26 47 1 社会福祉費委託金 26 社会福祉統計市福祉事務所交付金○
5 教 育 費 委 託 金 205 △118 87 1 社会教育費委託金 △118 人権啓発活動地方委託事業委託金
計 367,760 △24,
(
175 343,585
単
(款) 17 財産収
位
入 (項) 1 財産
1
運用収入○
千
1 財 産
円
貸 付 収 入 132,77
)
6 △17,274 11
節
5,502 1 財 産 貸
目
付 収 入 △17,274
補
市有土地建物貸付料 △
正
9,037○
前
市有土地建
の
物貸付料滞納繰越分 △
6
額
100○
補
自動販売機設置
正
料 △8,137○
額
計
2 利 子 及 び 配 当 金 5,
区
078 △1,600 3
,478 1 利 子 収 入
△1,587 地域振興
分
事業基金運用利子○
金
2 配 当 金 収 入 △13 株
式会社ハーレスキーリ
額
ゾート配当金 △1○
説
丸子
警報器株式会社配当金
△12
計 137
,854 △18,87
4 118,980
(款
) 17 財産収入 (
県
項) 2 財産売払
収入○
1 不 動 産 売
払 収 入 115,038
△10,113 104
,925 1 市 有 土 地
建 物 △2 市有土地建物
売払収入
売 払 収 入○
2
支
明
市有林立木等売払収入
-
△10,111 市有林
立木等売払収入○
3
4
2 物 品 売 払 収 入 740
△25 715 1 不用
-
物品売払収入 △1 不用
-
物品売払収入○
2 生
3
産 物 売 払 収 入 △24 農
出
5
産物売払収入
計
-
115,778 △10,138 105,640
(款) 18 寄附
○
金 (項) 1 寄附金○ 1 総 務 寄 附 金 380,540 35,682 416,222
(款 (
事業収入
受 託 事 業 収 入○ 3 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入 904 △1 903 2 林 業 費 △1
県有林受託事業収入
7
受 託
中
事 業 収 入○
心
4 土 木
項
商
費 受 託 事 業 収 入 45,
店
128 △5,697 3
街
9,431 1 土 木 管
活
理 費 △10 住宅金融支
性
援機構審査業務受託事
化
業収入
△
受 託 事 業 収 入○
5
2
2 道 路 橋 り ょ う 費 △5
7
,600 上下水道関連
)
中
舗装工事受託事業収入
心
△7,502○
商
受 託 事 業
店
収 入 橋りょう修繕受託
街
事業収入 1,902
活
(款) 繰入金 ~
性
(款) 諸収入
化及び
再開発基金繰入金
及 び 再
1
開 発 基 金
繰 入 金○
基
8 池
金
波文学ふるさと △26
繰
8 池波文学ふるさと基
) 入
金繰入金
金
基 金 繰 入 金○ 9 観光振興基金繰入金 △388 観光振興基金繰入金○10 奨 学 基 金 繰 入 金 △2,940 奨学基金繰入金○12 田
島 文 化 振 興 △1,452 田島文化振興基金繰入金
基 金 繰 入 金○13 シナノケンシ国際 △277 シナノケンシ国際交流基金繰入金
(
交 流 基 金 繰
単
入 金
1 位
計 2,30
1,807 △1,82
千
5,840 475,9
円
67
(款) 19 繰
)
入金 (項) 2 財
節
産区繰入金○
目
1 財
補
産 区 繰 入 金 3,161
正
△3,067 94 1
前
下 室 賀 財 産 区 △1,5
9
の
31 下室賀財産区議会
額
議員一般選挙繰入金
補
繰 入
正
金○
額
2 上 室 賀 財 産 区
計
△1,536 上室賀財
区
産区議会議員一般選挙
繰入金
繰 入 金
分
計 3
金
,161 △3,067
94
(款) 21 諸
収入 (項) 1 延
額
滞金加算金及び過料
説
○
1 延 滞 金 23,8
68 10,386 34
,254 1 延 滞 金 1
0,386 市税等延滞
金
繰
計 23,86
8 10,386 34,
254
(款) 21
諸収入 (項) 3
貸付金元利収入○
1 貸 付 金 元 利 収 入 6,
141,445 △50
0 6,140,945
1 貸 付 金 収 入 △50
入
0 福祉医療費資金貸付
明
金収入
-
計 6,1
41,445 △500
3
6,140,945
(
6
款) 21 諸収入 (
項) 4 受託事業
-
収入○
-
1 総 務 費 受
託 事 業 収 入 25,49
金
3
2 △40 25,452
7
1 総 務 管 理 費 △40
電算処理受託事業収入
-
受 託 事 業 収 入○ 2 民
○
生 費 受 託 事 業 収 入 16,101 313 16,414 1 社 会 福 祉 費 313 点字図書館受託
(款 (
,400 18,400 1,634,800 1 総 務 管 理 債 18,400 合併特例事業債 700
(款) 諸収入 ~ (款) 市債
3 交
項
通 対 策 費 △87 信濃国
)
分寺駅業務受託事業収
入
受 託 事 業 収 入
4
計
88,953 △5,4
受
25 83,528
(款
託
) 21 諸収入 (項
事
) 5 雑入
) 業
1
収
雑 入 707,151 △
入
82,676 624,475 2 市民総合賠償補償 △1,427
保 険 金
5 福 祉 サ ー ビ ス △747
利 用 者 負 担 金
6 各 種 検 診 等 △1,304
実 費 徴 収 金
7 後 期 高 齢 者 6,916
健 診 事 業 補 助 金
8 自 治 会 等 資
(
源 物 △7,378
2 単
回 収 売
位
却 金
11 消 防 団 員 等 △
千
2,454
円
公 務 災 害 補 償
)
費
節
12 日本スポーツ振
目
興 △15
補
セ ン タ ー 納 付 金
正
1
前
13 職員給食費徴収金
の
△1,967
額
14 依 田
補
窪 プ ー ル △162
正
運 営 費
額
負 担 金
計
16 私 用 電 話 料
区
△2
17 施 設 私 用 △2
,053
分
電 灯 水 道 料
金
18
コ ピ ー 使 用 料 △95
1
額
9 各種講座等受講料 △
説
1,028
20 地 図 売
上 料 △21
21 図 書 売
上 料 △885○
諸
23 そ
の 他 収 入 △70,00
0 総務費その他収入 △
57,947○
民生費そ
の他収入 △1,468
○
衛生費その他収入 △3
67○
農林水産業費その
収
他収入 2,464○
商工
明
費その他収入 △2,1
-
19○
土木費その他収入
3
△5,495○
8
消防費そ
の他収入 5,581○
-
教
-
育費その他収入 △10
入
,649
3
24 副 食 費 徴
9
収 金 △54
計 7
-
07,151 △82,676 624,475
(款) 22 市債 (
○
項) 1 市債○ 1 総 務 債 1,616
(款 項
5,100 △642,700 1,762,4
公
00 1 農 林 水 産 業 施
共
設 △218,900 災
施
害復旧事業債
設
災 害 復 旧 債
等
○
適
2 公 共 土 木 施 設 △
正
379,200 災害復
管
旧事業債
)
理
災 害 復 旧 債○
推
進
3 公営住宅災害復旧債
事
△9,000 災害復旧
業
事業債○
債
4 文教施設
1
災害復旧債 △12,3
8
00 災害復旧事業債
,
○
1
5 観光施設災害復旧
0
債 △200 災害復旧事
0
業債○
○
7 鉄道施設災害復旧債 △23,100 災害復旧事業債
計 7,792,300 △934,000 6,858,300
(款) 市債
緊急防災・減災事
1
業債 △400○
2
市
民 生 債 140,900
債
△4,500 136,400 1 児 童 福 祉 債 △4,500 合併特例
)
事業債 △2,600○ 公共施設等適正管理推進事業債 △1,800○ 緊急防災・減災事業債 △100○ 3 農 林 水 産 業 債 362,100 △54,700 307
,400 1 農 業 債 △54,700 合併特例事業債 △11,100○
(
公共事業等債 △6,2
単
00○
位
地域活性化事業債
△18,800○
千
一般補
円
助施設整備等事業債 △
2 )
18,200○
節
辺地対策
目
事業債 △300○
補
緊急防
正
災・減災事業債 △10
前
0○
の
4 商 工 債 51
額
,600 △3,000
補
48,600 1 商 工
正
債 △3,000 辺地対
2
額
策事業債○
計
5 土 木
区
債 1,170,300
△233,900 93
6,400 1 道 路 橋
分
り ょ う 債 △120,9
金
00 合併特例事業債 △
74,000○
公共事業
額
等債 △43,600○
説
辺
地対策事業債 △3,2
00○
防災・減災・国土
強靭化緊急対策事業債
△100○
2 河 川 債
△6,300 合併特例
事業債 △6,200○
防
市
災対策事業債 △100
○
3 都 市 計 画 債 △7
9,900 合併特例事
業債○
4 住 宅 債 △2
4,200 公営住宅建
明
設事業債○
-
5 交 通 対
策 債 △2,600 一般
債
4
事業債○
0
6 消 防 債
38,000 △2,7
-
00 35,300 1
-
消 防 債 △2,700 一
般補助施設整備等事業
4
債 △2,600○
1
施設整
備事業債 △100
-
○
(
7 教 育 債 78,400 △10,900 67
○
,500 2 保 健 体 育 債 △10,900 合併特例事業債 △5,100○ 緊急防災・減災事業債 △5,800○ 9 災 害 復 旧 債 2,40
3
1
64
◎福利厚生事業費
△1,265
○ 委託料
△1,
265
・職員健康診断
委託料
◎市民総
合保険事業費
△1,426○ 補償、
補填及び賠償金
明
△1,426
・市民災
国
害補償料
県
・損害
支
賠償金
出
◎庁舎管
金
理事業費
地
△7
議
方
11○ 需用費
債
・
そ
修繕料
の
△910
他
○ 役務費
-
・通信
運搬費
4
1,86
2
8
・手数料
△1
会
-
,669
◎地域自治セ
-
ンター管理事業費
4
△10,439○
3
需用費
・光熱水
-
費
◎
△5,914
議
・修繕料
会
△1,
費
運
182○ 役務費
営事
・手数料
業
△1,
費
070
(款) 議会費(項) 議会費 ~ (款) 総務費(項) 総務管理費
(項
1 議 会 費 377,7
)
11 △2,896 37
4,815 △14 △2
,882 9 旅 費 △2,
歳
1
896 △2,896○
旅費 (諸)
議
△
会
2,896
費
△14
計 377,711 △2,896 374,815 △14 △2,882
(款
) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
◎職員人件費1 一 般 管 理 費 4,613,306 189,002 4,802,308 19,200 △3,639 173,441 1 報 酬 △4,1
出
31 221,094○ 報酬 (使) 3 職員手当等 226,813 △4,131
・嘱託職員報酬
(
293 4 共 済 費 △2,
単
389○ 職員手当等
位
(財)
(
7 賃 金
千
△5,949 226,
円
813○ 共済費
)
補
△503 8 報 償 費 △
705 △1,588
◎
正
一般管理事務費
(繰入)
額
9 旅 費
△4,450 △8,9
款
の
66○ 共済費
財
△1,231 10 交 際
費 △1,500 △80
源
1○ 賃金 (諸)
内
11 需 用 費 △10
,258
・臨時職員賃
訳
金
節
△2,19
)
目
8 12 役 務 費 △871
補
△5,949○ 旅費
正前
13 委 託 料 △5
の
,118 △516○ 需
額
用費
補
14 使用
正
料及び △50
・消耗品
額
費
計
賃 借 料 △1,
特
650
・修繕料
定財
19 負 担 金 、 △96
源
4 △50
◎職員研修事
一
業費
般
補 助 及 び
財
△3,882○ 報償費
源区
交 付 金
・講師等
謝礼
22 補償
分
、補填 △1,426 △
金
605○ 旅費
及
び賠償金 △2,313
額
○ 負担金、補助及び交
説
付金
・研修会出
席等負担金
△9
(款 (
0
・システム保守等委
託料
・市政番組
制作委託料
◎公
有財産管理事業費
3 財 産 管 理
費 270,582 △8
,975 261,60
項
明
7 △4,774 △4,
国
201 7 賃 金 6 △8,
県
975○ 賃金 (使
支
)
出
11 需 用 費 △
金
549
・臨時職員賃金
地方
△1 12 役 務
債
費 △1,436 6○ 需
そ
用費 (財)
)
の他
13 委 託 料 △1,22
-
4
・修繕料
△
4
4,773 17 公 有 財
4
産 △3,927 △54
9○ 役務費
-
購 入
-
費
・手数料
2
4
2 補償、補填 △1,8
5
45 △1,436○ 委
託料
-
及び賠償金
○
△1,224
・測量作
委
図委託料
託
(
料
款) 総務費(項) 総務管理費
1
△2,273
・清掃
委託料
総
・樹木管
務
理委託料
管
◎市庁
) 理
舎改修・改築事業費
費
△1,480○ 委託料 △1,480
・オフィスレイアウト環境整備業務委託料
・本庁舎改築コンストラクション・
マネジメント業務委託料
◎契約事業費 △59○ 旅費 △7○ 需用費
・印刷製本費
△52
◎秘書事務費 △3,000○ 旅費
(
△1,0
単
00○ 交際費
位
△
1,500○ 需用費
千円
・食糧費
2 )
△
補
500
◎国際交流推進
事業費
正
△86
4○ 報償費
額
・通
訳謝礼
の
△100
○ 旅費
財
△614
○ 委託料
源
△10
0
・看板等製作委託料
内
○ 使用料及び賃
訳
借料
節
△50
・施
目
設等使用料
補
◎一
正
般管理事務費
総
前の
2 文 書 広 報 費 17
額
8,145 △11,9
補
31 166,214 △
正
59 △11,872 1
額
1 需 用 費 △2,653
計
△6,798○ 役務費
特
(諸)
定
12
財
役 務 費 △6,231
・
務
源
通信運搬費
一
△
般
59 13 委 託 料 △2,
財
480 △6,231○
源
使用料及び賃借料
区
14 使用料及び △
567 △567
・文書
分
管理システム機器等賃
金
借料
費
賃 借 料
◎広
報広聴事業費
額説
△5,133○ 需用費
・印刷製本費
△2,653○ 委
託料
△2,48
(款 (
△
2,924○ 負担金、
補助及び交付金
・上田市菅平高原キャ
ンプ地誘致委員会負担
金
△2,924
◎広報シティプロモー
ション推進事業費
項
明
国
△712○ 報償費
県支
・講師等謝礼
出金
△237○ 需用費
地方
・印刷製本費
債 そ
△336○ 委託料
)
の他
△119
・シテ
-
ィプロモーション推進
委託料
4
○ 負担金
6
、補助及び交付金
-
・映画「サマーウォ
-
ーズ」公開10周年記
念事業負担金
4
△
7
20
◎文化振興事業費
-
7 文 化
・
振 興 費 11,346 △
樹
1,298 10,04
木
8 △1,298 19 負
整
担 金 、 △1,298 △
枝
1,298○ 負担金、
等
補助及び交付金
委託
補 助 及 び
・文化支援事
料
業補助金交 付 金 △1,298
◎信州国際音楽村管理運営事業費8 信 州 国 際 46,044 △2,905 43,13
1
9 △1,452 △1,453 15 工事請負費 △2,905 △2,905○ 工事請負費 (繰入)音 楽 村 費
○
△2,905
・施設改
公
修等工事費
有
△1
財
,452
◎上田文化セ
産
ンター管理運営事業費
購入
9 文 化
費
会 館 費 98,867 △2,993 95,874 △800 △1,195 △998 9 旅 費 △16 △1,185
(款) 総務費(項) 総務管理費
総
△3,
務
927
・土地買収費
管) 理
○ 補償、補填及び
費
賠償金 △1,845
・補填金
◎車両管理事業費4 車 両 管 理 費 111,642 △6,786 104,856 △
2 △400 △6,384 11 需 用 費 △3,266 △6,786○ 需用費 (国) (諸) 13 委 託 料 △1,739
・燃料費△2 △400 22 補償、補填 △1,7
81 △755
・修繕料及び賠償金 △2,511○ 委託料
(単
△1,739
・車両
位
管理委託料
○ 補
千
償、補填及び賠償金
円2 )
△1,781
・損
補
害賠償金
◎企画
正
調査事業費
額
6 企 画 費 631,
531 △10,041
の
621,490 △1,
711 △2,906 △
財
5,424 8 報 償 費 △
560 △1,072○
源
委託料 (国) (
繰入)
内
11 需 用
費 △336 △1,07
訳
2
・まちなかキャンパ
節
ス運営事業委託料
目 補
△1,336 △2
正
,906 13 委 託 料 △
総
前
2,698
◎政策研究
の
センター運営事業費
額
(県)
補
19
正
負 担 金 、 △6,447
額
△1,830○ 報償費
計 特
△375 補 助 及
定
び
・講師等謝礼
財
務
源
交 付 金 △323○ 委託
一
料
般
△1,507
財
・調査業務等委託料
源区
◎定住人口増加策
推進事業費
△
分
3,503○ 負担金、
金
補助及び交付金
費
・空き家情報バンク転
額
入転居費用補助金
説
△2,573
・結婚
新生活支援補助事業補
助金
△930
◎
国際キャンプ地等誘致
推進事業費
(款 (
権使用料
・宿泊
施設借上料
○ 負
担金、補助及び交付金
・共催事業負担
金
△628
◎基
金積立金
項
明
1,
国
833○ 積立金
県支
・交流文化芸術センタ
出
ー及び美術館事業基金
金
積立金
地
1,83
方
3
◎生活対策事業費
債 そ
11 生 活
)
の
対 策 費 35,675 △
他
1,140 34,53
-
5 △910 △230 1
1 需 用 費 △790 △1
4
,140○ 需用費
8
(県)
13 委 託
-
料 △350
・消耗品費
-
△910 △54
4
0
・印刷製本費
9
△250○ 委託料
-
○
△350
・啓発物品
需
制作委託料
用
◎防
費
災対策事業費
(
12 防 災 対 策 費
使
167,619 △10
)
,514 157,105 △933 △62,744 53,163 3 職員手当等 △1,320 △4,793○ 委託料 (県) 13 委 託 料 △6,075 △4,793
・防災情報
1
伝達システム基本計画等策定業務委託料△933
(款) 総務費(項) 総務
1
管理費
1 需 用 費
△2,012
・光熱水
総
費
務
△1,14
管
4 13 委 託 料 △965
) 理
△830○ 委託料 (
費
財) △355
・文化会館業務等委託料△51
◎丸子文化会館管理運営事業費 △1,808○ 旅費
△16○ 需用費
・印刷製本費 △56
・修繕料 △1,126○ 委託料 △610
・実施設計業務委
託料
◎交流文化芸術センター管理運営事業費
(単
10 交 流 文 化 375,
位
579 △36,056
339,523 388
千
△56,767 20,
円
323 7 賃 金 △1,2
2 )
28 △37,889○
補
賃金 (県) (使
)
正
芸術センター
費 8 報 償 費 △1,17
額
3
・臨時職員賃金
の
388 △13 9 旅
費 △2,474 △55
財
2
・作業員賃金 (
寄)
源
11 需 用 費
749 △676○ 報償
内
費
75 12 役
訳
務 費 △3,759
・出
節
演者等謝礼 (諸)
目 補
13 委 託 料 △2
正
6,889 △1,17
総
前
3○ 旅費
の
△5
額
6,829 14 使用料
補
及び △2,487 △2
正
,474○ 需用費
額 計
賃 借 料
・印刷製本費
特定
19 負 担 金 、
財
△628 △1,166
務
源
・光熱水費
一
補 助
般
及 び 1,915○ 役務
財
費
源
交 付 金
・広告
区
料
25 積 立 金
1,833 △2,58
分
5
・手数料
金
△1
費
,174○ 委託料
額
△26,889
・植
説
栽管理委託料
・
公演等委託料
○
使用料及び賃借料
△2,487
・著作
(款 (
1 需 用 費 △2,679
△719○ 報償費
(寄)
12 役 務
費 △3,320
・講師
等謝礼
35,
607 13 委 託 料 △3
,371 △12
・記念
品代 (繰入)
項
明
国
14 使用料及び △2
県
,815 △53○ 旅費
支出
△8,300 賃
金
借 料 △1,432○ 需
地
用費 (諸)
方債
15 工事請負費 △9,
そ
912
・消耗品費
)
の他
△21 18 備品購
-
入費 △600 △298
・燃料費
5
19
0
負 担 金 、 △9,808
△328
・食糧費
- -
補 助 及 び △64
・印
刷製本費
5
交 付 金
1
△165
・修繕料
-
25 積 立 金 21,
◎
275 △122○ 役務
災
費
害
・通信運搬費
復旧
△22
・保険料
支
援
△80○ 委託料
事業
△243
・地域
費
振興事業委託料
・施設管理委託料○ 使用料及び賃借料 △1,132
・
1
自動車等借上料
・住宅借上料
・有料道路通行料
(款) 総務費(項) 総務管理費
19
負 担 金 、 △3,119
総
△1,282○ 委託料
務管
補 助 及 び △1,
) 理
282
・被災者生活支
費
援事業委託料交 付 金
◎災害対策事業費 △4,439○ 職員手当等 △1,320○ 負担金、補助及び交付金
・災害派遣職員人件費等負担金 △3,119
◎電算業務管理運営事業費13 情 報 管 理 費 454,585 △52,922 401,663
648 △3,173 △50,397 11 需 用 費 △1,778 △52,922○ 需用費
(
(国) (分)
単位
12 役 務 費 △772
・
印刷製本費
千
6
円
48 △3,133 13
2 )
委 託 料 △48,366
補
△1,778○ 役務費
(諸)
正
14
使用料及び △2,00
額
6
・通信運搬費
の
△40 賃 借 料 △772
○ 委託料
財
△48
,366
・保守点検委
源
託料
・地図情報
内
システム整備委託料
訳
・パンチ業務委託
節
料
目
・電算業務運
補
用・開発等委託料
正
総
前
○ 使用料及び賃借料
の額
△2,006
・
補
電算機器賃借料
正額
◎地域振興対策事業費
計 特
14 地
定
域 振 興 679,314
財
△32,899 646
務
源
,415 △5,481
一
25,407 △52,
般
825 1 報 酬 △8,5
財
61 △9,870○ 報
源
酬 (国) (使)
区
対 策 費 4 共 済 費
△719 △4,656
分
・依田川リバーフロン
金
ト市民協働委員会委員
費
報酬 20人
額
△5,481 △275
説
8 報 償 費 △10,78
8
・嘱託職員報酬
(財)
9 旅 費 △
1,601○ 共済費
△1,604 1
(款 (
金
△1,000
◎ふるさと上田応援寄
附金推進事業費
△12,475○ 報
償費
・記念品代
△9,757○
項
明
役務費
国
・手数料
県支
△2,718
◎
出
情報化推進事業費
金 地
△12,554○
方
需用費
債
(款
そ
) 総務費(項) 総
)
の
務管理費
他
- 52 - -
53 -
・駐車場使用
料
1
・システム等
使用料
総
○ 負担金
務
、補助及び交付金
管) 理
・地域振興事業負担
費
金 △487
・研修会出席等負担金 △57
◎地域内分権推進事業費 △9,743○ 報償費
・講師等謝礼 △100○ 旅費 △169○ 需用費
・消耗品費 △123
・食糧費
△13
・印刷製本費 △374○ 委託料
(
△100
・地
単
域振興事業委託料
位
○ 備品購入費
千円
△600
・事業用備品
2 )
購入費
補
○ 負担金
、補助及び交付金
正
・地域振興事業負担
額
金
△302
・わ
の
がまち魅力アップ応援
事業補助金
財
△2
,949
・地域経営会
源
議交付金
△77
内
3
・住民自治組織交付
金
訳
△4,240
節
◎地域協議会運営事業
目
費
補
△3,80
正
2○ 報酬
総
前
△3,
の
802
・地域協議会委
額
員報酬 180人
補正
◎市民協働推進事業
額
費
計
△28○ 委
特
託料
定
△28
・協
財
働推進事業委託料
務
源 一
◎企画振興対策事業
般
費
財
△5,36
源
6○ 報償費
区
・講
師等謝礼
△86
分
6○ 役務費
金
・広
費
告料
△500○
額
委託料
説
△3,0
00
・各種調査・計画
委託料
○ 負担金
、補助及び交付金
・地域振興事業負担
(款 (
64 482,501 4
,964 1 報 酬 1 7,
948○ 報酬
3 職員手当等 7,94
7 1
・嘱託職員報酬
7 賃 金 △2,9
84○ 職員手当等
項
明
7,947
◎税務管
国
理事務費
県
△2
支
,984○ 賃金
出金
・臨時職員賃金
地方
△2,984
◎課税事
債
務費
そ
2
)
の
賦 課 徴 収 費 325,7
他
55 △12,500 3
-
13,255 △3,1
49 △9,351 11
5
需 用 費 △1,047 △
4
6,177○ 需用費
(使)
-
12 役
-
務 費 △2,616
・修
繕料
5
△1,5
5
21 13 委 託 料 △8,
860 △100○ 委託
-
料 (諸)
・
2
修
3 償 還 金 、 23 △6,
繕
100
・地籍図分合筆
料
処理委託料△1,628 利 子 及 び
・地
番図データ更新業務委託料割 引 料
・評価替基礎資料整備事業委託料
・納税通知書封入等業務委託料○ 償還金、利子及び割引料
1
△
(款) 総務費(項)
9
総務管理費 ~ (
5
款) 総務費(項)
9
徴税費
○ 使用料及
び賃借料
総
△1,
務
683
・システム機器
管
等賃借料
) 理
○ 工事
費
請負費 △9,912
・公衆無線LAN整備等工事費
◎マルチメディア情報センター管理運営事業費 △336○ 報
酬 △103
・マルチメディア情報センター運営審議会委員報酬 9人○ 需用費
・消耗品費 △120
・燃料費
△113
◎基金積立金 21,
(
275○ 積立金
単位
・地域振興事業基金積
立金
千
△1,58
円
7
・ふるさと上田応援
2 )
基金積立金
補
22
,862
◎自治会関係
正
事業費
1
額
6 諸 費 323,575
△6,540 317,
の
035 △21 △6,5
19 19 負 担 金 、 △6
財
,540 △2,860
○ 負担金、補助及び交
源
付金 (使)
補
内
助 及 び
・共同集会施設
新設改修補助金
訳 節
△12 交 付 金 △2,1
目
06
・コミュニティ活
補
動等交付金 (諸)
正
総
前
△754
◎防犯対
の
策事業費
額
△9
補
△3,680○ 負担金
正
、補助及び交付金
額 計
・防犯灯新設補助金
特定
△1,040
・
財
防犯灯更新補助金
務
源 一
△1,360
・防犯
般
灯撤去補助金
財
△
源
220
・防犯灯電気料
区
金補助金
△1,
060
分 金
計 8,000,864
費
4,002 8,004
,866 △8,001
額
△44,344 △48
説
,979 105,32
6
(款) 2 総務
費 (項) 2 徴税
費
◎職員人件費
1 税 務 総 務 費
477,537 4,9
(款 (
金
12 役 務 費
△1,472
・臨時職
員賃金
13 委
託 料 △381 △1,2
38
・作業員賃金
明
14 使用料及び △
国
1,270 △36○ 需
項
県
用費
支
賃 借 料
・消
出
耗品費
金
△505
地
・燃料費
方
△46
債
・食糧費
そ
△52
の
・印刷製本費
他
△
)
-
160○ 役務費
5
・通信運搬費
6
△
253
・手数料
- -
△1,219○ 委託料
5
△381
・ポス
7
ター掲示場作製設置撤
去委託料
-
・投票
・
所・開票所整理等委託
市
料
税
○ 使用料及び
還
賃借料
付
△1,2
金
70
・自動車借上料
及び
・会場借上料
加算
(款) 総務費
金
(項) 徴税費 ~ (款) 総務費(項) 選挙費
2
23
◎徴
収事務費
徴
△6
税
,323○ 需用費
費)
・印刷製本費 △947○ 役務費
・手数料 △2,616○ 委託料 △2,760
・不動産鑑定委託料
・市税等納付案内業務委託料
計 803,292 △7,536 795,756 △3,149 △4,387
(款) 2 総務費 (項)
3 戸籍住民基本台帳費
◎戸籍住民基本台帳
(
事務費
単
1
位
戸 籍 住 民 289,60
9 △13,700 27
千
5,909 △13,3
円
21 △647 268 1
)
1 需 用 費 △131 △1
補
3,700○ 需用費
2
(国) (使)
正
基 本 台 帳 費 12 役 務
額
費 △571
・食糧費
の
△13,312
△826 19 負 担 金 、
財
△12,998 △5
・
修繕料 (県) (諸
源
)
補 助 及 び △1
内
26○ 役務費
△
訳
9 179 交 付 金
・通信
節
運搬費
目
△571
補
○ 負担金、補助及び交
正
付金
前
・通知カー
の
ド・個人番号カード関
総
額
連事務交付金
補
△
正
12,998
額 計
計 289,60
特
9 △13,700 27
定
5,909 △13,3
財
21 △647 268
(
源
款) 2 総務費 (
一
項) 4 選挙費
◎
務
般
長野県議会議員一般選
財
挙運営事業費
源区
3 長 野 県 議 会 4
3,138 △9,20
9 33,929 △9,
分
216 7 1 報 酬 △12
金
8 △9,209○ 報酬
(県)
議員
費
額
一般選挙費 3 職員手当
説
等 △3,921 △12
8
・投票管理者、立会
人等報酬
△9
,216 7 賃 金 △1,
274○ 職員手当等
11 需 用 費 △7
63 △3,921○ 賃
(款 (
31 1 1 報 酬 △216
△1,530○ 報酬
(繰入)
議 会
議 員 3 職員手当等 △8
00 △216
・投票管
理者、立会人等報酬
明
一 般 選 挙 費 △1
国
,531 7 賃 金 △12
項
県
2○ 職員手当等
支出
11 需 用 費 △220
金
△800○ 賃金
地方
12 役 務 費 △74
・
債
臨時職員賃金
その
14 使用料及び △7 △
他
120
・作業員賃金
)
-
賃 借 料 △2○ 需用
5
費
8
19 負 担 金
、 △91
・消耗品費
- -
補 助 及 び △128
・食糧費
5
交 付 金
9
△12
・印刷製本費
-
△80○ 役務費
・仮
・通信運搬費
設投
△74○ 使用料及び
票
賃借料
所
△7
・自
等
動車借上料
賃
借
(款) 総務費(項)
料
選挙費
4
・機器借上
料
選
◎参議院議員
挙
通常選挙運営事業費
費)
4 参 議 院 議 員 69,964 △12,923 57,041 △12,930 7 1 報 酬 △442 △12,923○ 報酬 (県)通 常 選 挙 費 3 職員手当等 △3,761 △442
・投票管理者
、立会人等報酬△12,930 7 賃 金 △1,991○ 職員手当等9 旅 費 △6 △3,761○ 賃金11 需 用 費 △1,842
・臨時職
員賃金12 役
(
務 費 △1,903 △1
単
,946
・作業員賃金
位
13 委 託 料 △
千
707 △45○ 旅費
円)
14 使用料及び
補
△1,271 △6○ 需
2
用費
正
賃 借 料
・消
耗品費
額
18 備
品購入費 △1,000
の
△694
・燃料費
財
△136
・食糧費
源
△99
・印刷製本
費
内
△763
・修
繕料
訳
△150○
節
役務費
目
・通信運
補
搬費
正
△1,32
前
1
・手数料
の
△5
総
額
82○ 委託料
補
△
正
707
・ポスター掲示
額
場作製設置撤去委託料
計 特
・投票所・開票
定
所整理等委託料
財源
○ 使用料及び賃借料
一
務
般
△1,271
・自
財
動車借上料
源
・会
区
場借上料
・仮設
投票所等賃借料
分 金
・事務機器等賃借料
○ 備品購入費
費
額説
△1,000
・選挙
用備品購入費
◎
下室賀財産区議会議員
一般選挙運営事業費
5 下室賀
財産区 1,578 △1
,530 48 △1,5
(款 (
2 各 種 統 計 22
,769 △3,807
18,962 △1,8
57 △1,950 1 報
酬 △1,514 △3,
807○ 報酬 (県
)
明
調 査 費 7 賃 金
国
△1,950 △1,5
項
県
14
・調査員等報酬
支出
△1,857 8
金
報 償 費 △307○ 賃金
地方
11 需 用 費 △
債
6
・臨時職員賃金
その
14 使用料及び △
他
30 △1,950○ 報
)
-
償費
賃 借 料
・調
6
査等謝礼
0
△30
7○ 需用費
-
・食
-
糧費
△6○ 使用
6
料及び賃借料
1
△
30
・複写機等賃借料
-
・会場
計 53,413 △3,
借
889 49,524 △
上
1,937 △1,95
料
2
(款) 総務費(項) 選挙費 ~ (款) 総務費(項) 統
計調査費
4
○ 負担金、補助及び
交付金
選
・不在者
挙
投票特別経費交付金
費)
△91
◎上室賀財産区議会議員一般選挙運営事業費6 上室賀財産区 1,583 △1,535 48 △1,536 1 1 報 酬 △216 △1,535○ 報酬 (繰入)
議 会 議 員 3 職員手当等 △800 △216
・投票管理者、立会人等報酬一 般 選 挙 費 △1,536 7 賃 金 △122○ 職員手当等11 需 用 費 △237 △800○
賃金12 役 務
(
費 △61
・臨時職員賃
単
金
位
14 使用料
及び △8 △120
・作
千
業員賃金
円
賃 借 料
)
△2○ 需用費
補
2
19 負 担 金 、 △91
・
正
消耗品費
補 助 及
額
び △147
・燃料費
の
交 付 金 △2
・食糧
費
財
△12
・印刷
製本費
源
△76○
役務費
内
・通信運
搬費
訳
△61○ 使
節
用料及び賃借料
目 補
△8
・自動車借上料
正前
・会場借上料
の
総
額
○ 負担金、補助及び
補
交付金
正
・不在者
額
投票特別経費交付金
計 特
△91
定財
計 148,776
源
△25,197 123
一
,579 △22,14
務
般
6 △3,067 16
(
財
款) 2 総務費 (
源
項) 5 統計調査
区
費
◎統計事務費
1 統 計 調 査 3
分
0,644 △82 30
金
,562 △80 △2 1
1 需 用 費 △70 △82
○ 需用費 (県)
費
額説
総 務 費 12 役 務 費
△12
・印刷製本費
△80 △70○ 役
務費
・手数料
△12
◎基幹統計
等調査事業費
(款 (
66 66
(使)
セ ン タ ー 費
△24
(諸)
△42
◎障害者
福祉事務費
項
明
3 障害者福祉費 4
国
,347,358 △7
県
7,339 4,270
支
,019 △45,09
出
8 69 △32,310
金
7 賃 金 △588 △92
地
3○ 委託料 (国)
方
(分)
債
12 役
そ
務 費 △972 △923
)
の
・ごみ処理等委託料
他
-
△27,263
20 13 委 託 料 △7,
6
137
・障がい者基本
2
計画等策定ニーズ調査
委託料 (県) (
-
使)
-
19 負 担 金
、 △3,049
◎自立
6
支援給付事業費
3
△17,835 30
-
補 助 及 び △22,49
◎
9○ 賃金 (諸)
職員
交 付 金
・臨時職員賃
人
金
件
19 20 扶
費
助 費 △65,593 △
588○ 委託料 △6,214
・障害支援区分認定調査委託料
・重症心身障害児・者施設管理運営委託料○ 負担金、補助及び交付金
1
・放課後等デイサービス支援事業補助金 90○ 扶助費
1
(款) 民生費(
社
項) 社会福祉費
会 福
祉 2,227,773
社
△119,765 2,
会
108,008 △11
福
5,936 △2 △3,
) 祉
827 3 職員手当等 △
費
3,189 2,393○ 職員手当等 (国) (使)総 務 費 7 賃 金 △4,513 2,393
◎社会福祉事務費△115,945 △1 11
需 用 費 △1,500 △1,009○ 賃金 (県) (諸) 12 役 務 費 △4,522
・臨時職員賃金9 △1 13 委 託 料 △10,558 △1,009
◎社会福祉対策
事業費19 負 担 金 、 △88,567 △2,919○ 委託
(
料
単
補 助 及 び △1
位
,668
・就労準備支
援事業委託料
千
交
円
付 金
・子どもの学習支
3 )
援事業委託料
補
20 扶 助 費 △1,25
正
1○ 扶助費
2
額
8 繰 出 金 △5,665
・住居確保給付金事業
の
扶助費
△1,2
財
51
◎特別会計繰出金
源
△5,665
○ 繰出金
内
・国民
健康保険事業特別会計
訳
繰出金
節
△5,6
目
65
◎プレミアム付商
補
品券事業費
正
△
民
前
112,565○ 職員
の
手当等
額
△5,5
補
82○ 賃金
正
・臨
額
時職員賃金
計
△3
特
,504○ 需用費
定財
・消耗品費
生
源
△
一
1,500○ 役務費
般財
・通信運搬費
源区
△4,522○ 委託
料
△8,890
分
・プレミアム付商品券
金
事業委託料
費
○ 負
担金、補助及び交付金
額説
・プレミアム付
商品券事業補助金
△88,567
2 福 祉 53,4
82 0 53,482 △
(款 (
△9,382
・重度心
身障害者家庭介護者慰
労金
△2,90
0
・心身障害者タイム
ケア事業扶助費
△3,794
・軽度・
中等度難聴児補聴器購
入助成費
項
明
△19
国
3
・重度心身障害者タ
県
クシー利用助成費
支出
△569
金 地
4 国 民 年 金 費 32,4
方
33 0 32,433 △
債
3,818 3,818
そ
(国)
)
の他
-
△3,818
◎福祉
医療費給付事務費
64
6 福 祉 医 療 費
897,128 △45
-
,904 851,22
-
4 △12,575 1,
675 △35,004
6
12 役 務 費 △3,43
5
6 △6,411○ 役務
費 (県) (諸)
-
・
13 委 託 料 △2
居
,975
・手数料
宅介
△12,575 1
護
,675 20 扶 助 費 △
等
38,993 △3,4
支
36○ 委託料
援給
21 貸 付 金 △500 △
付
2,975
・福祉医療
費
費審査集計事務等委託料
◎福祉医療費給付事業費 △39,493
(款
1
) 民生費(項) 社会福祉費
1,
679
・短期入所支援
社
給付費
会
1,05
福
1
・施設支援給付費
) 祉費
△13,840
・共同生活支援給付費 △2,005
・自立支援医療給付費 △5,229
・療養介護医療給付費
159
・補装具給付費 △1,090
・計画作成費 2,621
・児童支援給付費 3,625
・特定障害者特別給付費
△2,489
・高額障害福祉サービス費 595
・障が
(
い者虐待措置費
単位
△864
◎地域生活支
援事業費
千
△3
円
3,940○ 役務費
3 )
補
・手数料
△
正
972○ 扶助費
額
・日常生活用具給付等
事業費
の
△1,9
67
・移動支援事業費
財
△20,103
源
・訪問入浴サービス事
業費
内
△9,92
3
・日中一時支援事業
訳
費
節
△975
◎障
目
害者在宅福祉事業費
補正
△19,977
民
前
○ 負担金、補助及び交
の
付金
額
・じん臓機
補
能障害者通院費補助金
正額
△677
・身体
計
障害者住宅整備事業補
特
助金
定
△832
・
財
障害児(者)施設訪問
生
源
看護サービス事業補助
一
金
般
△1,020
財
・知的障害児施設通園
源
費補助金
区
△42
・障害児通園施設利用
児療育支援事業補助金
分 金
△324
・障害
費
者余暇活動支援事業補
助金
額
△100
・
説
緊急宿泊支援事業補助
金
△144○ 扶
助費
・特別障害
者手当等給付金
(款 (
1
・生きがい対応型デ
イサービスセンター事
業委託料
△69
1
・高齢者等外出支援
事業委託料
○ 負
担金、補助及び交付金
・要援護高齢者
項
明
等住宅整備事業補助金
国県
△12,259
支
○ 扶助費
出
・敬老
金
祝金
地
△3,34
方
0
・家庭介護者慰労金
債 そ
△43,300
)
の
◎高齢者施設福祉事業
他
費
-
△33,0
38○ 扶助費
6
・
6
老人施設入所者措置費
-
△30,871
-
・ショートステイ事業
扶助費
6
△2,1
7
67
◎緊急通報装置設
置事業費
-
△3
○
,798○ 委託料
扶助
△3,798
・緊急
費
通報システム管理運営委託料
◎特別会
計繰出金 254
(款) 民生費(項) 社会福祉費 ~ (款) 民生費(項) 老人福祉費
1
・児童医療費給付金
社
△30,180
会
・障害者医療費給付金
福) 祉
△7,203
・
費
母子家庭等医療費給付金 △510
・高齢者医療費給付金 △1,100○ 貸付金
・福祉医療費資金貸付金
△500
7 点字図書館費 32,992 0 32,992 313 △313
(諸)
313
8 隣保館運営費 55,651 0 55,651 30 △297 267
(県) (使
(
)
単位
30 7
(財)
千円3 )
△304
補
9
福 祉 住 宅 費 1,036
正
0 1,036 △209
209
(使)
額 の
△7
(諸)
財
△202
源
計 7,
内
661,055 △24
3,008 7,418
訳
,047 △177,3
節
97 1,483 △67
目
,094
(款) 3
補
民生費 (項) 2
正
老人福祉費
◎高齢者
民
前
生きがいづくり事業費
の額
1 老 人 福
補
祉 2,896,156
正
△98,746 2,7
額
97,410 △6,2
計
27 △977 △91,
特
542 13 委 託 料 △6
定
,559 △504○ 負
財
担金、補助及び交付金
生
源
(県) (分)
一般
総 務 費 19 負 担 金
財
、 △12,763
・老
源
人クラブ補助金
区
△6,227 △65 補
助 及 び △498
・老人
分
クラブ活動促進事業補
金
助金 (使)
費
交
付 金 △6
◎介護予防・
額
生活支援事業費
説
△221 20 扶 助
費 △79,678 △6
1,660○ 委託料
(諸)
28 繰
出 金 254 △2,76
(款 (
△1
2,693○ 負担金、
補助及び交付金
・子育てのための施設
等利用給付費負担金
△8,149
・認
可外保育所通園児助成
事業補助金
項
明
△4
国
,544
◎児童手当支
県
給事業費
支
△3
出
1,375○ 扶助費
金 地
・被用者児童手当
方債
△14,600
そ
・非被用者児童手当
)
の他
△10,365
・
-
小学校修了後中学校修
了前児童手当
6
△
8
6,770
・所得制限
世帯児童手当
-
3
-
60
◎子ども・子育て
支援制度事業費
69
△1,153○ 賃金
-
・作業員賃金
○ 繰
△4○ 報償費
出金
・講師等謝礼 △16○ 役務費
・保険料 △2○ 委託料 △1,115
・子ども・子育て支援事業計画策定委託料○ 負担金、補助及び交付金
2
・
・
研修会出席等負担金
後期
△16
(款)
高
民生費(項) 老人
齢
福祉費 ~ (款)
者
民生費(項) 児童福
医
祉費
療事
業特別会計繰出金
老人
254
◎介護保険円
福
滑運営事業費
) 祉費
2 介 護 保 険 費 2,404,315 △55,184 2,349,131 △939 △54,245 20 扶 助 費 △8,427 △8,427○ 扶助費 (国) 28 繰 出 金 △4
6,757
・低所得者利用料負担対策事業扶助費△42 △8,427
◎特別会計繰出金 (県) △46,757○ 繰出金△897
・介
護保険事業特別会計繰出金 △46,757
(
計
単
5,362,290 △
位
153,930 5,2
08,360 △7,1
千
66 △977 △145
円
,787
(款) 3
3 )
民生費 (項) 3
補
児童福祉費
◎児童福
祉事務費
正
1 児 童 福 祉 3,67
額
0,554 △114,
255 3,556,2
の
99 △44,902 2
9 △69,382 7 賃
財
金 △4,865 △6,
143○ 賃金 (国
源
) (使)
総 務
内
費 8 報 償 費 △16
・臨
時職員賃金
訳
△
節
37,689 △23 9
目
旅 費 △4 △4,861
補
○ 旅費 (県) (
正
諸)
民
前
11 需 用 費
の
△1,778 △4○ 需
額
用費
補
△7,2
正
13 52 12 役 務 費 △
額
2
・消耗品費
計 特
13 委 託 料 △1,11
定
5 △1,278
◎保育
財
所運営団体助成事業費
生
源 一
19 負 担 金
般
、 △16,081 △3
財
,372○ 負担金、補
源
助及び交付金
区
補
助 及 び
・通園費補助金
分
交 付 金 △3,3
金
72
◎児童扶養手当支
費
給事業費
2
額
0 扶 助 費 △90,39
説
4 △59,019○ 扶
助費
・児童扶養
手当
△59,0
19
◎認可外保育所助
成事業費
(款 (
7 賃
金 △67,638 △1
1,715○ 賃金
83,796 △2
0,963 11 需 用 費
△11,965
・臨時
職員賃金 (県)
(使)
12 役 務
項
明
費 △1,250 △66
国
,794
・作業員賃金
県支
△15,84
出
0 △148 13 委 託 料
金
△1,089 △844
地
○ 需用費 (諸)
方債
15 工事請負費 △
そ
4,971
・消耗品費
)
の他
△2,000
-
19 負 担 金 、 △22,
948 △1,179
・
7
印刷製本費
0
補 助
及 び △686
・光熱水
-
費
-
交 付 金 △1,
500
・賄材料費
71
△8,600○ 役務
費
-
・手数料
◎幼
△1,250○ 委託
児
料
教
△1,089
育
・雑排水収集処理委託
・
料
保
・保育園児送
育
迎用マイクロバス運行
無
業務委託料
償
◎保
化
育所施設整備事業費
事業
△3,282○
費
工事請負費 △3,282
・施設整備工
3
事費
◎保育所建設事業費 △1,689○ 工事請負費 △1,689
・施設整備工事費
(款) 民生費(
項) 児童福祉費
△500○ 需用費
児童
・印刷製本費
福) 祉
△500
◎職員人
費
件費2 母 子 福 祉 費 37,708 △10,566 27,142 △5,957 △83 △4,526 1 報 酬 △1,222 △1,222○ 報酬 (国) (分)
9 旅 費 △30 △1,222
・嘱託職員報酬△5,701 △83 20 扶 助 費 △9,314
◎母子家庭等援護事業費 (県) △8,204○ 扶助費
△256
・自立支援教育訓練給付金
(
△186
・母子家
単
庭等高等職業訓練促進
位
給付金
△6,5
千
98
・ひとり親家庭高
円
等学校卒業程度認定試
3 )
験合格支援給付金
補 正
△300
・未
婚の児童扶養手当受給
額
者臨時・特別給付金
の
△1,120
◎母
子生活支援施設入所事
財
業費
△30○
源
旅費
△30
◎助
内
産施設入所事業費
訳
△1,110○ 扶
節
助費
目
・助産施設
補
入所費
正
△1,1
民
前
10
◎母子寮管理運営
の
事業費
額 補
3 母 子 寮 費 66,88
正
8 △2,586 64,
額
302 68 △2,67
計
9 25 13 委 託 料 △2
特
,586 △2,586
定
○ 委託料 (国) (
財
分)
生
源
△2,58
一
6
・母子寮管理運営委
般
託料
財
△250 △
源
2,679
(県)
区
318
◎保
分
育所管理運営事業費
金
費
4 保 育 所
費 4,324,299
額
△121,576 4,
説
202,723 67,
956 △1,800 △
23,111 △164
,621 4 共 済 費 △1
1,715 △93,6
57○ 共済費 (国
) (分)
(款 (
△615○ 役務
費
・通信運搬費
△21
◎児童館
運営事業費
6 児 童 館 費 76,
106 △511 75,
595 △100 △1,
項
明
441 1,030 13
国
委 託 料 212 212○
県
委託料 (繰入)
支出
18 備品購入費 △
金
723 212
・児童館
地
等運営事業委託料
方債
△1,441
◎児童
そ
館施設整備事業費
)
の他
△723○ 備品購
-
入費
△723
・
7
施設用備品購入費
2
◎放課後児童クラブ
-
運営事業費
-
7 児 童 育 成 費 47
7
4,989 △4,36
3
8 470,621 8,
213 △2,600 △
-
5,209 △4,77
◎
2 13 委 託 料 4,86
民
5 2,167○ 委託料
間
(国) (使)
保育
14 使用料及び △
所
2,698 4,865
利
・児童クラブ事業委託
用
料
給
10,743
付
△4,011 賃 借 料○
事
使用料及び賃借料
業
(県) (繰入)
費(
15 工事請負費 △1
民
,629 △2,698
間
・学童保育施設使用料
3
保育
△2,530
所
△1,197 18 備品
運
購入費 △4,906
◎
営
放課後児童クラブ施設
事
整備事業費 (諸)
業費
△6,535○
)
工事請負費△1
△1,629
・施設改修工事費
(款) 民生費(項) 児童福祉費
児
△20,434
童
○ 負担金、補助及び交
福
付金
) 祉
・保育所運
費
営費負担金 △27,000
・子どものための教育・保育給付費負担金 11,622
・子育てのための施設等利用給付費負担金
△5,056
◎民間保育所助成事業費 △2,514○ 負担金、補助及び交付金
・地域活動事業補助金 △316
・病休代替職
員雇用事業補助金 △427
・乳児保育支援事業補助金
(単
△510
・一時預かり
位
事業補助金
△6
千
87
・病児・病後児保
円
育事業補助金
3 )
△
補
1,224
・業務効率
化推進事業補助金
正
△1,500
・保育
額
環境改善等事業補助金
の
2,150
◎子
育て支援事業費
財
5 子育て支援費
源
93,476 △1,7
79 91,697 △2
内
2 △1,757 7 賃 金
△484 △845○ 賃
訳
金 (分)
節
8
目
報 償 費 △615
・臨時
補
職員賃金
正
41
民
前
7 11 需 用 費 △47 △
の
798○ 需用費 (
額
使)
補
12 役 務 費
正
△21
・消耗品費
額 計
△125 13 委 託
特
料 △612 △47
◎乳
定
幼児健康支援一時預り
財
事業費 (繰入)
生
源 一
△612○ 委託料
般財
△276 △61
源
2
・職員派遣委託料
区
(諸)
◎地域子
育て支援拠点事業費
分 金
△38 314○
費
賃金
・臨時職員
額
賃金
説
314
◎子
育て発達支援事業費
△636○ 報償
費
・講師等謝礼
(款 (
総 務 費
・武石診療
所事業特別会計繰出金
929 △24 2
2
(諸)
2
◎予防対策事業費
2 予 防
項
明
費 448,321 △8
国
5,471 362,8
県
50 △6,095 5,
支
362 △84,738
出
11 需 用 費 △45,3
金
10 △85,471○
地
需用費 (国) (
方
諸)
債
13 委 託 料
そ
△40,161
・消耗
)
の
品費
他
△6,09
-
5 5,362 △41,
758
・印刷製本費
74
△3,552○ 委
託料
-
△40,1
-
61
・結核レントゲン
間接撮影委託料
75
・予防接種委託料
-
◎保健推進事業費
○ 備
3 保 健 推
品
進 385,462 △2
購
4,857 360,6
入
05 △312 △34 △
費
24,511 7 賃 金 △
2,373 △24,857○ 賃金 (国) (分)事 業 費 13 委 託 料 △16,424
・作業員賃金716 12 △2,373○ 委託料 △
3
16,424
(款) 民生費(項) 児童福祉費 ~ (款)
△
衛生費(項) 保健
4
衛生費
,906
・
施設用備品購入費
児童福
計 8
) 祉
,744,020 △2
費
55,641 8,488,379 25,378 △4,500 △32,516 △244,003
(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費
1 生 活 保 護 119,94
6 0 119,946 629 △629
(国)総 務 費
603
(県)
26
2 扶 助 費 1,582,981 0 1,582,981 △42,320 △3,702 46,0
(
22
(国) (諸
単
)
位
△37
千
,052 △3,702
円
(県)
3 )
補
△5,268
正
計 1,702,
額
927 0 1,702,
927 △41,691
の
△3,702 45,3
93
(款) 3 民
財
生費 (項) 5 災
害救助費
◎災害見舞金
源
支給事業費
内
1 災 害 救 助 費 76,
716 △27,747
訳
48,969 △1,4
節
92 △26,255 2
目
0 扶 助 費 △27,74
補
7 △6,050○ 扶助
正
費 (県)
民
前
・罹
の
災者見舞金
額
△1
補
,492 △6,050
正
◎災害救助事業費
額 計
△21,697○
特
扶助費
定
・被災者
財
生活再建支援金
生
源 一
△21,613
・日用
般
品給付費
財
△84
源区
計 76
,716 △27,74
7 48,969 △1,
分
492 △26,255
金
(款) 4 衛生費
費
(項) 1 保健衛
生費
◎特別会計繰出金
額説
1 保 健
衛 生 725,378 2
2 725,400 92
9 △22 △885 28
繰 出 金 22 22○ 繰出
金 (国) (使)
(款 (
29○ 需用費
・印刷製本費
△537○ 委託料
△1,166
・
インターバル速歩委託
料
◎地域医療対
項
明
策事業費
国県
5 医 療 対 策 費 280
支
,484 △4,808
出
275,676 △36
金
5 △5,046 603
地
7 賃 金 △910 △1,
方
080○ 委託料 (
債
県) (使)
そ
8
)
の
報 償 費 △1,118 △
他
1,080
・平日夜間
-
外科系在宅当番医事業
委託料
7
△36
6
5 △4,752 13 委
託 料 △1,080
・平
-
日深夜在宅当番医事業
-
委託料 (諸)
7
21 貸 付 金 △1,7
7
00
◎周産期医療緊急
対策事業費
-
△
・
294 △1,700○
妊
貸付金
婦
・助産師
一
確保修学資金等貸付金
般健
△1,700
◎
康
内科・小児科初期救急
診
センター管理運営事業
査
費
委
△2,02
託
8○ 賃金
料
・臨時
職員賃金
(
△91
県
0
(款) 衛生費
)
(項) 保健衛生費
1
(諸)
19 負
保
担 金 、 △2,555
・
健
10か月児健康診査委
衛
託料
) 生
△1,02
費
8 △46 補 助 及 び
・産婦健康診査委託料交 付 金○ 負担金、補助及び交付金20 扶 助 費 △3,505
・妊婦一般健康診査補助金
△474
・不妊治療補助金 △1,440
・産婦健康診査補助金 △641○ 扶助費
・養育医療費
△3,505
◎健康増進事業費4 健 康 づ く り 210
(
,312 △14,49
単
1 195,821 △2
位
,445 △258 △1
1,788 4 共 済 費 △
千
620 △11,077
円
○ 共済費 (国)
4 )
(諸)
補
事 業 費 7
賃 金 △2,876 △6
正
20○ 賃金
△
額
839 △258 11 需
用 費 △1,233
・臨
の
時職員賃金 (県)
財
13 委 託 料 △9
,762 △1,858
源
・作業員賃金
△
内
1,606 △1,04
7○ 需用費
訳
・印
節
刷製本費
目
△69
補
6○ 委託料
正
△6
衛
前
,856
・大腸検診委
の
託料
額
・子宮がん
補
検診委託料
正
・乳
額
房検診委託料
計
・
特
骨健診委託料
定
・
財
前立腺がん検診委託料
生
源 一
・歯周病検診委
般
託料
財
・肝炎ウィ
源
ルス検査委託料
区
◎健康診査事業費
分
△1,740○ 委
金
託料
費
△1,74
0
・若年健康診査委託
額
料
説
◎ヘルスプロ
モーション事業費
△1,674○ 賃
金
・臨時職員賃
金
(款 (
2 清掃費
◎清掃対
策事業費
1 清 掃 総 務 費 1,0
32,531 △10,
942 1,021,5
89 △7,378 △3
,564 7 賃 金 △72
4 △724○ 賃金
(諸)
項
明
8 報 償 費
国
△6,273
・臨時職
県
員賃金
支
△7,
出
378 13 委 託 料 △3
金
,945 △724
◎ご
地
み減量、再資源化対策
方
事業費
債
△8,
そ
946○ 報償費
)
の他
・資源物回収促進交付
-
金
△6,273
7
○ 委託料
8
△2,
673
・古紙類等資源
-
物回収処理委託料
-
・指定袋製作配送委
7
託料
9
・指定袋在
庫移動業務委託料
-
○
・処理手数料収納委
報
託料
償
・缶びん等
費
資源物回収処理委託料
・ペットボトル
回収処理委託料
・ごみ減量化基材製作販売業務委託料
・不用品交換業務委託料
(款) 衛生費(項) 保健衛生費 ~ (款) 衛
1
生費(項) 清掃費
・医師等謝礼
保
△1,118
健衛
6 霊 園 管 理 費 3,6
) 生
19 0 3,619 △1
費
08 108
(使)
△108
◎環境衛生事業費7 環 境 衛 生 費 77,038 △13,342 63,696 △
206 △1 △13,135 1 報 酬 △1,364 △12,402○ 報酬 (国) (使) 19 負 担 金 、 △11,645 △1,364
・環境美化監視員報酬 42人△
298 △1 補 助 及 び○ 負担金、補助及び交付金 (県) 交 付
(
金
・新エネルギー活用
単
施設設置費補助金
位
92 25 積 立 金 △
千
333 △7,325
・
円
除雪機購入補助金
4 )
補
△2,991
・雨水
貯留施設設置費補助金
正
△722
◎飼犬
額
等管理事業費
の
△607○ 負担金、補
助及び交付金
財
・
バースコントロール事
源
業負担金
△60
内
7
◎基金積立金
訳
△333○ 積立金
節
目
・地域猫活動事業
補
基金積立金
正
△3
衛
前
33
◎公害対策事業費
の額
8 公 害
補
対 策 費 137,758
正
△709 137,04
額
9 △709 13 委 託 料
計
△709 △709○ 委
特
託料
定
△709
・
財
ダイオキシン類等環境
生
源
調査委託料
一般財
9 保 健 28,3
源
15 0 28,315 △
区
10 10
(財)
セ ン タ ー 費
分 金
△8
(諸)
費
額
△2
説
計 2,296,68
7 △143,656 2
,153,031 △8
,494 △117 △1
35,045
(款)
4 衛生費 (項)
(款 (
19 負 担 金 、 △
7,596
・勤労者住
宅建設資金融資利子補
給補助金
△1,
844 △237 補 助 及
び △596
◎雇用対策
職業訓練事業費 (
明
県)
国
交 付 金 △1
項
県
3,487○ 委託料
支出
△4,450 △6
金
,487
・UIJター
地
ンと地域若者等定住就
方
職支援事業委託料
債 そ
・地域・首都圏等学
の
生地元就職促進事業委
他
託料
)
-
○ 負担金、
補助及び交付金
80
・UIJターン就業・
創業移住支援事業補助
-
金
-
△7,000
◎勤労者福祉センター
8
管理事業費
1
2 勤 労 者 福 祉 14
-
,118 △932 13
・
,186 △1,628
草
696 11 需 用 費 △9
木
32 △932○ 需用費
等
(使)
リ
セ ン タ
サ
ー 費
・光熱水費
イク
△1,179 △932
ル
(財)
回収処
△402
(諸)
理委託
△47
◎市民
料
プラザ・ゆう管理運営事業費
2
3 市民プラザ・ 19,190 △546 18,644 △546 7 賃 金 △546 △546○ 賃金ゆ う 費
(款) 衛生費(項) 清掃費 ~ (款) 労働費(項) 労働諸費
◎資源循環型施設建
清
設推進事業費
掃費
△1,272○ 委託料
)
△1,272
・各種調査・計画等委託料
◎ごみ処理事業費2 ご み 処 理 費 696,554 △10,988 685,566 △10,9
88 11 需 用 費 △3,167 △9,401○ 需用費13 委 託 料 △6,234
・印刷製本費15 工事請負費 △1,587 △897
・修繕料
△2,270○ 委託料
(
△6,23
単
4
・消防設備点検委託
位
料
・ごみ収集委
千
託料
円
・上田クリ
)
ーンセンター焼却灰リ
補
サイクル業務委託料
4
正
・廃乾電池・廃蛍
光管運搬処理委託料
額
・廃乾電池・廃蛍
の
光管分別保管委託料
財
・廃プラスチック
処理委託料
源
・不
燃物残渣運搬処理委託
内
料
・危険・有害
訳
ごみ回収業務委託料
節
目
・剪定枝木類再資
補
源化委託料
正
・休
前
日死獣回収業務等委託
の
料
衛
額
・ごみ分別ア
補
プリ保守管理委託料
正額
◎最終処分場管理
計
事業費
特
△1,
定
587○ 工事請負費
財源
△1,587
・施
一
設改修等工事費
生
般財源
計 1,
区
729,085 △21
,930 1,707,
155 △7,378 △
分
14,552
(款)
金
5 労働費 (項)
1 労働諸費
◎労働
者福祉事業費
費
額説
1 労 政 費 264
,015 △14,08
3 249,932 △6
,294 △237 △7
,552 13 委 託 料 △
6,487 △596○
負担金、補助及び交付
金 (国) (使)
(款 (
交 付 金 6
51○ 委託料
△
16,521 △2,0
83 651
・体験実習
館等施設管理運営委託
料 (諸)
・調
査業務等委託料
明
項
国
△437
・実施設計委
県
託料
支
・測量設計
出
委託料
金
◎農業災
地
害総合対策事業費
方債
△37,424○
そ
負担金、補助及び交付
の
金
)
他
・持続的生産
-
強化対策事業補助金
8
△1,655
・農
2
作用施設復旧資材購入
事業費補助金
-
△
-
94
・強い農業・担い
手づくり総合支援交付
8
金
3
△35,67
5
◎地域営農システム
-
確立対策事業費
・臨
3 農 業 振 興 費
時
143,032 △15
職
,331 127,70
員
1 △4,639 △23
賃
0 △10,462 11
金
需 用 費 △201 △12
,576○ 負担金、補助及び交付金 (県) (繰入) 19 負 担 金 、 △15,130
・担い手農家育成定着支援事業補助金△4,639 △230 補 助 及 び △9,2
1
00
・農業次世代人材投資資金交 付 金
△
△3,376
◎中山間
5
地域等農業支援事業費
46
△111○ 負担金、補助及び交付金
(款) 労
働費(項) 労働諸費 ~ (款) 農林水産業費(項) 農業費
労
計 297,3
働
23 △15,561 2
諸
81,762 △6,2
) 費
94 △1,865 △7,402
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
◎農業委員会運営事業費1 農業委員会費 85,227 △1,040 84,187 △1,031 △9 7 賃 金
△320 △500○ 旅費 (県) 9 旅 費 △50 △50○ 交際費△1,031 10 交 際 費 △30 △30○ 需用費11 需 用 費 △430
・消耗品費12 役 務 費 △30 △28
(
0○ 負担金、補助及び
単
交付金
位
13 委
託 料 △40
・上小農業
千
委員会協議会負担金
円)
19 負 担 金 、 △
5
補
140 △140
◎農地
管理事業費
正
補
助 及 び △530○ 賃金
額
交 付 金
・作業員
の
賃金
△320○
財
需用費
・消耗品
源
費
△60
・修繕
内
料
△80○ 役務
訳
費
節
・通信運搬費
目 補
△30○ 委託料
正前
△40
・農地情
労
の
報管理システム保守等
額
委託料
補
◎農地流
正
動化等促進事業費
額 計
△10○ 需用費
特定
・消耗品費
財源
△10
◎農政推進費
働
一般
2 農 業 総
財
務 費 623,731 △
源
38,847 584,
区
884 △18,177
△400 △2,533
△17,737 13 委
分
託 料 651 △2,07
金
4○ 負担金、補助及び
交付金 (国) (
費
使)
額
19 負 担 金
説
、 △39,498
・農
業共済掛金補助金
△1,656 △13
補 助 及 び △2,074
◎農業振興関連施設管
理事業費 (県)
(財)
(款 産
△205 △
11,132
・施設整
備工事費 (諸)
◎6次産業化推進事
業費
△50 △
500○ 委託料
△500
・調査業務等
業
委託料
明
◎県営土
国
地改良事業費
県支
8 農 地 費 748
出
,606 △48,93
金
5 699,671 △1
地
△43,200 2,0
方
01 △7,735 7 賃
債
金 △706 △13,9
費
そ
56○ 負担金、補助及
の
び交付金 (県)
他
(分)
-
9 旅 費 △
128
・長野県土地改
8
良事業団体連合会負担
4
金
△1 △28
-
9 11 需 用 費 △129
-
△45
・県営農村災害
(
対策整備事業負担金
8
(使)
5
13 委
託 料 △5,563 △8
-
00
・県営農村地域防
・
災減災事業負担金(地
中
震対策)
山
15
間
14 使用料及び △21
地
1 △2,309
・県営
項
域
かんがい排水事業負担
農
金 (諸)
業
賃 借
直
料 △7,052
・県営
接
水利施設等保全高度化
支
事業負担金
払
2
交
,275 15 工事請負
付
費 △23,412 △3
金
,750
◎市単土地改
)
良事業費16 原 材 料 費 △347 △33,295○ 旅費17 公 有 財 産 △1,680 △128○ 需用費購 入 費
・燃料費
19 負 担 金 、 △16,346 △81
・食糧費
△1
補 助 及 び △10
・修繕
1
料
1
交 付 金 △33
◎
○ 委託料
遊
22
休
補償、補填 △413 △
荒
5,171
・測量作図
廃
委託料
農
及び賠償
地
金
(款) 農林水
再
産業費(項) 農業費
活性化事業
1
費
△1,21
) 農
1○ 需用費
業
・消
費
耗品費 △43
・燃料費 △29
・修繕料 △129○ 負担金、補助及び交付金
・遊休荒廃地活性化対策補助金 △1,010
◎環境保全型農業総合推進事業費 △113○ 負担金、補助及び交付金
・環境保
全型農業直接支援対策交付金 △113
◎担い手対策事業費
(
△1,320○
単
負担金、補助及び交付
位
金
・農業経営力
千
向上支援事業補助金
6 円)
△600
・機構集
補
積協力金交付事業補助
金
正
△720
◎園
芸振興事業費
額
4 農 業 生 産 57,
の
961 △3,546 5
4,415 △1,39
財
4 △257 △1,89
5 19 負 担 金 、 △3,
源
546 △3,546○
負担金、補助及び交付
内
金 (国) (繰入)
訳
振 興 費 補 助 及 び
節
・花き産地強化推進事
目
業補助金
補
△1,
農
正
393 △257 交 付 金
前
△836
・園芸作物振
の
興対策事業補助金 (
額
県)
補
△1,58
正
9
・野菜きのこ花き価
額
格安定対策掛金補助金
計 特
△1 △1,12
定
1
◎都市農村交流推進
林
財
事業費
源 一
6 農 村 振 興 136,6
般
23 △12,392 1
財
24,231 △250
源
△11,100 △19
区
9 △843 13 委 託 料
△1,260 △11,
892○ 委託料 (
分
国) (使)
水
金
事
業 費 15 工事請負費 △
11,132 △760
額
・看板製作設置委託料
説
△250 56
・
実施設計等委託料 (
繰入)
○ 工事請
負費
(款 産
△12
・測
量作図等委託料
○ 工事請負費
△
19
・土地改良施設維
持補修工事費
◎
地籍調査事業費
業
△385○ 需用費
明
国
・消耗品費
県支
△5○ 委託料
出
△
金
380
・測量等委託料
地方債
9 農
費
そ
村環境改善 4,762
の
0 4,762 △322
他
322
-
セ ン タ
ー 費
(款) 農林
8
水産業費(項) 農業
6
費
- -
(
87 -
・農道台帳
項
作成業務委託料
)
・除草作業委託料
1
・市営土地改良事業
委託料
) 農
・農地保
業
全対策事業委託料
費
○ 使用料及び賃借料 △2
・自動車借上料○ 工事請負費 △23,38
7
・市営土地改良事業工事費
・荻窪バイパス関連事業工事費
・電源立地地域対策交付金事業工事費
・農地保全対策事業工事費
○ 公有財産購入費 △1,680
・農地保全対策事業用地購入費
(単
・農道・水路用地
位
購入費
○ 負担金
千
、補助及び交付金
6 円)
・諸会議出席負担金
補
△20
・市単土
正
地改良事業補助金
額
△1,766
・ふる
さと・水と土保全事業
の
補助金
△100
財
・防災ダム維持管理費
補助金
源
△504
○ 補償、補填及び賠償
内
金
△413
・農
訳
地保全対策事業支障物
節
移転等補償料
目
◎
補
団体営土地改良事業費
農
正前
△6○ 工事請
の
負費
額
△6
・基盤
補
整備促進事業工事費
正額
◎多面的機能支払
計
交付金事業費
特定
△209○ 使用料及び
林
財
賃借料
源
△209
一
・システム等使用料
般財
◎農業用施設維持
源
事業費
区
△1,
053○ 賃金
・
分
作業員賃金
水
金
△7
06○ 原材料費
額
△347
・工事用資材
説
費
◎土地改良施
設維持管理適正化事業
費
△31○ 委
託料
(款 産
交
付 金 △1,838○ 負
担金、補助及び交付金
40
・森林環境
保全直接支援事業補助
金
△667
・合
板・製材生産性強化対
策交付金事業補助金
業
明
△1,171
◎松
国
くい虫防除対策事業費
県支
△24,25
出
0○ 委託料
金
△2
地
0,611
・松くい虫
方
防除委託料
債
○ 原
費
そ
材料費
の
△2,5
他
44
・松くい虫防除対
-
策用資材費
○ 負
8
担金、補助及び交付金
8
・松林保護樹林
-
帯造成事業補助金
-
(
△1,095
◎緑化
8
推進事業費
9
3 緑 化 推 進 6,9
-
57 △1,422 5,
535 △1,422 0
(
11 需 用 費 △1,42
使
2 △1,422○ 需用
)
費 (繰入)事
項
業 費
・消耗品費△1,422 △1,422
◎林道整備事業費4 林 道 事 業 費 29,859 △2,913 26,946 571 △3,484 13 委 託 料 △1,32
)
0 △1,079○ 工事請負費 (諸) 15 工事請負費 △1,079 △1,079
・林道舗装改良等工事費571 19 負 担 金 、 △514
◎林道維持事業費
補 助 及 び △1,320○ 委託料交 付 金 △1,320
(款
△
) 農林水産業費(項
2
) 農業費 ~ (款
9
) 農林水産業費(項
) 林業費
(
財)
1
△2
) 農
93
業
計
費
2,748,444 △120,091 2,628,353 △25,492 △54,700 △1,540 △38,359
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
◎職員人
件費1 林 業 総 務 費 171,428 △2,401 169,027 △406 △704 △1,291 1 報 酬 △500 △500○ 報酬 (県) (使) 8 報 償 費 △5
57 △500
・嘱託職員報酬△406 △430 16 原 材 料 費 △1,343
◎有害
(
鳥獣防除対策事業費
単
(財)
位
19
負 担 金 、 △50 △1,
千
950○ 報償費
6 円)
△79 補 助 及 び
・報償
補
金 (繰入)
交
正
付 金 △557○ 原材料
費
額
△50 25
積 立 金 49 △1,34
の
3
・資材購入費 (諸
)
財
○ 負担金、補
助及び交付金
源
△
145
・地域支援事業
内
負担金
△50
◎
訳
基金積立金
節
4
目
9○ 積立金
補
・森
農
正
林環境譲与税基金積立
前
金
の
49
◎市有林
額
整備事業費
補正
2 森 林 整 備 費 19
額
3,737 △43,6
計
25 150,112 △
特
12,444 △10,
定
198 △20,983
林
財
12 役 務 費 △1,46
源
8 △17,537○ 役
一
務費 (県) (使
般
)
財
13 委 託 料 △
源
36,680
・手数料
区
△12,44
4 △122 16 原 材 料
分
費 △2,544 △1,
水
金
468○ 委託料 (
財)
19 負 担 金
額
、 △2,933 △16
説
,069
・市有林森林
整備事業委託料
△10,116 補 助 及
び
◎森林整備推進事業
費 (諸)
(款 産
助金
△500
・
創業促進支援事業補助
金
△1,508
・サテライトオフィス
開設事業補助金
△3,000
・産金官
連携推進事業補助金
業
明
△3,926
◎商
国
工業団体支援事業費
県支
△7,563○
出
負担金、補助及び交付
金
金
地
・商店街イベ
方
ント開催事業補助金
債
費
そ
△600
・武石工
の
業振興会補助金
他
-
△80
・ブランディン
グ支援事業補助金
90
△6,883
◎中小
企業金融対策事業費
- -
△4,613○
(
負担金、補助及び交付
9
金
1
・市制度融資
利子補給補助金
-
・
△1,548○ 補償、
林
補填及び賠償金
道維
△3,065
・融資信
持
用保証料
項
管
◎池波
理
正太郎真田太平記館管
事
理運営事業費
業委
4 ま ち づ く り 2
託
9,520 △476 2
料
9,044 △1,516 1,040 18 備品購入費 △364 △364○ 備品購入費 (
)
使)推 進 事 業 費 25 積 立 金 △112 △364
・作品等購入費△1,137
◎基金積立金 (繰入) △112○ 積立金
・
△268
用
(款) 農林水産業
地
費(項) 林業費 ~
測
(款) 商工費(項
量
) 商工費
業務等委託
料
2
◎治山事業費
) 林
△514○ 負
業
担金、補助及び交付金
費
・長野県治山林道協会等負担金 △514
計 401,981 △50,361 351,
620 △12,850 △11,753 △25,758
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
◎商業振興事業費2 商 工 振 興 費 3,828,212 △38,270 3,789,942 △
12,902 △1,748 △23,620 8 報 償 費 △200 △13,023○ 委託料 (国) (使)
(単
13 委 託 料 △1,93
位
0 △1,930
・まち
なか創業空き店舗活用
千
事業委託料
6 円
△
)
12,902 △445
補
15 工事請負費 △60
8○ 負担金、補助及び
正
交付金 (繰入)
額
19 負 担 金 、 △3
2,467
・上田の物
の
産と観光展等負担金
財
△527 補 助 及 び
△892
・げんきまる
源
こ産業フェスタ負担金
(諸)
内
交 付 金
△2,107
・中心市
訳
街地活性化支援事業補
節
助金
目
△776
補
22 補償、補填 △3,
農
正
065 △30
・中心市
前
街地活性化出店支援事
の
業補助金
額
及び賠
補
償金 △1,022
・地
正
元温泉街空き店舗等活
額
用支援事業補助金
計 特
△7,042
◎工業
定
振興事業費
林
財
△
源
13,071○ 報償費
一般
・講師等謝礼
財源
△200○ 工事請
区
負費
△608
・
施設改修工事費
分
水
金
○ 負担金、補助及び交
付金
・創業支援
額
事業負担金
説
△2
,000
・新技術等開
発事業補助金
△
1,329
・新産業創
出グループ支援事業補
(款 (
・施設管理委託料
・国民宿舎鹿月
荘管理運営委託料
・武石温泉うつくし
の湯管理運営委託料
明
国
・鹿教湯健康セン
項
県
ター管理運営委託料
支出
・岳の湯温泉雲渓
金
荘管理運営委託料
地方
・番所ヶ原スキー場
債
管理運営委託料
その
・重機類点検委託料
他
)
-
○ 公課費
・
9
自動車重量税
2
△
38
◎観光施設整備事
-
業費
-
△2,9
60○ 委託料
9
△
3
2,960
・測量設計
等業務委託料
-
・
・
設計委託料
池波文
計 4,84
学
0,399 △62,3
ふ
00 4,778,09
る
9 △16,593 △3
さ
,000 △17,51
と
2 △25,195
(款
基
) 商工費(項) 商
金
工費
積立金 (諸)
1
△112
商工
△111
◎観光宣伝事
費
業費
)
5 観 光 費 661,280 △23,554 637,726 △3,691 △3,000 △14,248 △2,615 7 賃 金 △1,194 △15,065○ 役務費 (国) (使)
11 需 用 費 △6,018
・手数料△3,691 △9,931 12 役 務 費 △33 △6○ 委託料 (財) 13 委 託 料 △4,708 △3,496
・松本市連携観光バス
運行業務委託料
(
△1,364 14 使
単
用料及び △659○ 使
位
用料及び賃借料 (繰
入)
千
賃 借 料 △6
円
59
・自動車借上料
)
補
△782 19 負
7
担 金 、 △10,904
正
・住宅借上料 (諸)
額
補 助 及 び○ 負担
金、補助及び交付金
の
△2,171 交 付
財
金
・地域おこし企業人
交流プログラム負担金
源
27 公 課 費 △
内
38 △2,023
・や
きとリンピック開催負
訳
担金
節
△300
・
目
国内会議開催補助金
補正
△1,200
・ス
前
ポーツツーリズム推進
の
事業補助金
商
額
△6
補
,000
・鹿教湯温泉
正
「健康の里」推進事業
額
補助金
計
△1,3
特
81
◎観光施設管理事
定
業費
財
△5,5
源
29○ 賃金
一
・臨
工
般
時職員賃金
財
△1
源
,194○ 需用費
区
・燃料費
△2
分
,668
・光熱水費
金
△1,439
・修
繕料
費
額
△1,91
説
1○ 役務費
・手
数料
△11
・保
険料
△16○ 委
託料
1,748
・保守点検等委託料
(款 (
,200 △1,341
△11,469
(款)
8 土木費 (項)
2 道路橋りょう
費
◎道路橋りょう管理
事業費
1 道路橋りょう 177
,629 △2,349
175,280 △2,
項
明
400 51 11 需 用 費
国
△554 △554○ 需
県
用費
支
総 務 費 1
出
9 負 担 金 、 △1,79
金
5
・光熱水費
地
補
方
助 及 び △554
◎道路
債
整備事業負担金
そ
)
の
交 付 金 △1,795
他
○ 負担金、補助及び交
-
付金
・県道等工
9
事負担金
4
△62
0
・兼用側溝整備費負
-
担金
-
△1,17
5
◎道路維持事業費
95
2 道 路 維
持 費 602,627 △
-
67,195 535,
◎
432 △7,502 △
土
59,693 11 需 用
木
費 △28,095 △6
管
7,195○ 需用費
理
(諸)
事
12 役
業
務 費 △50
・消耗品費
費
△7,502 13 委 託 料 △12,363 △26,895
・燃料費14 使用料及び △2,834 △600
・修繕料
1
賃 借 料 △600○ 役務費15 工事請負費 △23,153
・手数料16 原 材 料 費 △700 △50○ 委託料
1
△1
土
2,363
・道水路敷
木
支障木伐採委託料
総 務
・道路除雪委託料
費 2
(款) 土木
,
費(項) 土木管理費
9
~ (款) 土木費
0
(項) 道路橋りょう
6
費
,
土
777 △11,803
木
2,894,974 △
管
12 △1,341 △1
) 理
0,450 11 需 用 費
費
△195 △6,433○ 需用費 (県) (使) 13 委 託 料 △9,183
・食糧費△12 △4 19 負 担 金 、 △40 △60
・修繕料 (諸)
補 助 及 び △135○ 委託料△1,337 交 付 金 △3,813
・測量作図委託料22 補償、補填 △2,385
・未登記処理業務委託料
及び賠償金○ 負担金、補助及び交付金
(
・諸会議出席負担
単
金
位
△20
・研修
出席等負担金
千
△
円
20○ 補償、補填及び
8 )
賠償金
補
△2,3
85
・市道事故損害賠
正
償金
◎道路台帳
額
整備管理事業費
の
△5,370○ 委託
料
財
△5,370
・道路台帳保守管理委
源
託料
◎交通安全
内
施設整備事業費
訳
2 交通安全施
節
設 185,265 △5
目
,219 180,04
補
6 △4,200 △1,
正
019 13 委 託 料 △1
土
前
,303 △5,219
の
○ 委託料
額
整 備
補
事 業 費 15 工事請負費
正
△2,525 △1,3
額
03
・測量作図等委託
計
料
特
17 公 有 財
定
産 △891○ 工事請負
財
費
木
源
購 入 費 △2,
一
525
・交通安全施設
般
整備工事費
財
2
源
2 補償、補填 △500
区
○ 公有財産購入費
及び賠償金 △891
分
・道路用地買収費
金
費
○ 補償、補填及び賠
償金
額
△500
・
説
支障物移転等補償料
計
3,092,042 △
17,022 3,07
5,020 △12 △4
(款 (
費
22 補償、
補填 △5,500 △1
,200
・工事用資材
費
及び賠償金
◎
河川用悪水路改修事業
費
△10,6
11○ 委託料
項
△
2,200
・測量設計
明
業務委託料
国
○ 工
県
事請負費
支
△2,
出
911
・河川用悪水路
金
改修工事費
地
○ 補
方
償、補填及び賠償金
)
債 そ
△5,500
・支
の
障物移転等補償料
他
-
◎河川用悪水路維持
事業費
96
2 河 川 維 持 費 28,1
00 △2,488 25
-
,612 △2,488
-
13 委 託 料 △600 △
2,488○ 委託料
97
15 工事請負費
△1,888 △600
-
・支障木伐採等委託料
・道
○ 工事請負費
路凍
△1,888
・河
結
川用悪水路維持補修工
防
事費
止剤散
計 142,719
布
△15,299 127
委
,420 △6,300
託
△8,999
(款)
料
土木費(項) 道路橋りょう費 ~ (款)
2
土木費(項) 河川費
・道路維持管理委
道
託料
路
○ 使用料及
橋
び賃借料
) り
△2,
ょ
834
・機械借上料
う費
・自動車借上料
・重機借上料○ 工事請負費 △23,153
・道路
補修工事費○ 原材料費 △700
・工事用資材費
◎市道新設改良事業費3 道 路 新 設 1,604,006
△118,337 1,485,669 △3,407 △116,700 1,902 △132 13 委 託 料 △12,355 △118,337
(
○ 委託料 (国)
単
(諸)
位
改 良 費 1
5 工事請負費 △63,
8 千
126 △12,355
円
・調査業務等委託料
)
補
△3,407 1
,902 17 公 有 財 産
正
3,910
・測量作図
等委託料
額
購 入 費
○ 工事請負費
の
22 補償、補填 △46
財
,766 △63,12
6
・道路新設改良工事
源
費
及び賠償金○
内
公有財産購入費
訳
3,910
・道路用地
節
買収費
目
○ 補償、
土
補
補填及び賠償金
正前
△46,766
・支障
の
物移転等補償料
額 補正
計 2,
額
384,262 △18
計
7,881 2,196
特
,381 △3,407
木
定
△119,100 △5
財
,600 △59,77
源
4
(款) 8 土木
一
費 (項) 3 河川
般
費
◎河川管理事業費
財源
1 河 川 総
区
務 費 114,619 △
12,811 101,
808 △6,300 △
費
分
6,511 13 委 託 料
金
△3,200 △2,2
00○ 委託料
額
15 工事請負費 △2,
説
911 △1,000
・
河川水路等管理委託料
16 原 材 料 費
△1,200○ 原材料
(款 (
負費
△2,70
2
・公園施設整備等工
事費
・公園施設
整備等工事費
◎
都市緑化推進事業費
5 都 市 緑
項
明
化 20,308 △16
国
20,292 △16 1
県
1 需 用 費 △16 △16
支
○ 需用費
出
事 業 費
金
・印刷製本費
地
△
方
16
債
6 駅 前
そ
再 開 発 45,414 0
)
の
45,414 △6,2
他
76 6,276
(
-
財)
ビ ル 費
98
△4,430
(諸
)
- -
△1,
846
99
計 3,464,074
△138,716 3,
-
325,358 △46
◎
,000 △79,90
調
0 1,487 △14,
査
303
(款) 8
・
土木費 (項) 5
計
住宅費
◎市営住宅管理
画
事業費
策定
1 住 宅 管 理 406,7
事
07 △58,085 3
業
48,622 △25,
費
171 △24,200 △3,647 △5,067 12 役 務 費 △590 △1,069○ 役務費 (国) (使)
4
総 務 費 13 委 託 料 △5,763
・手数料△19,693 △3,701 15 工事請負費 △22,249 △590○ 委託料 (県) (諸) 19 負 担 金 、 △2
9,483 △479
・
1
害虫駆除委託料
都 市
△5,478 54 補 助
計
及 び
◎市営住宅改修事
画
業費
3
交 付 金 △
1
22,871○ 委託料
1,
△622
(
都
3
款) 土木費(項)
7
都市計画費 ~ (款
6
) 土木費(項) 住
△
宅費
3,058 3
市
08,318 △213
計
△2,845 8 報 償 費
) 画
△31 △2,526○
費
需用費 (使)総 務 費 11 需 用 費 △1,529
・印刷製本費△204 13 委 託 料 △997 △1,529○ 委託料 (諸)
19 負 担 金 、 △501 △997
・都市計画調査業務委託料△9 補 助 及 び
◎景観整備促進事業費交 付 金 △532○ 報償費
・
景観アドバイザー報償金 △31○ 負担金、補助及び交付金
(単
・景観形成事業補
位
助金
△501
◎
千
街路整備事業費
円8 )
2 街 路 事 業 費
補
328,610 △13
0,000 198,6
正
10 △46,000 △
79,900 △4,1
額
00 17 公 有 財 産 △2
0,000 △130,
の
000○ 公有財産購入
費 (国)
財
購 入
費 △20,000
・道
源
路用地買収費
内
△46,000 22 補
償、補填 △110,0
訳
00○ 補償、補填及び
節
賠償金
目
及び賠償
補
金 △110,000
・
正
支障物移転等補償料
土
前の
◎都市公園整備事
額
業費
補
4
正
公 園 費 175,128
額
△5,642 169,
計
486 7,976 △1
特
3,618 7 賃 金 △8
定
99 △578○ 工事請
財
負費 (使)
木
源 一
11 需 用 費 △1,46
般
3 △578
・公園施設
財
整備等工事費
源区
9,252 15 工事請
負費 △3,280
◎公
園緑地等管理事業費
分
(財)
金
△5,
費
064○ 賃金
△
額
1,363
・臨時職員
説
賃金 (諸)
△
899○ 需用費
87
・光熱水費
△1,463○ 工事請
(款 (
全輸送設備等整備事業
負担金
△2,4
70
・運賃低減バス運
行事業負担金
△
3,623
・地域公共
交通確保維持改善事業
明
費補助金
国
△15
項
県
,250
・別所線安全
支
対策事業費補助金
出金
△3,679
・別所
地
線運行経費補助金
方債
△1,897
・廃止
そ
路線代替バス運行費補
の
助金
他
△26,0
)
-
24
・運転免許証自主
返納促進事業補助金
10
△1,716
・別
0
所線代替輸送事業補助
金
-
△11,99
-
9
◎鉄道駅関連施設管
理事業費
1
△2
0
,232○ 需用費
1
・光熱水費
-
△
・
2,220○ 負担金、
測
補助及び交付金
量作
・信濃国分寺駅光熱水
図
費負担金
等
△12
委
◎基金積立金
託料
△5○ 積立金
・公共施設整備基金積立金 △5
計 647,878 △90,468 55
5
7,410 △2,600 △2,066 △85,802
(款) 土木費(項) 住宅費 ~ (款) 土木費(項) 交通対策費
○ 工事請
負費
住
△22,2
宅
49
・市営住宅改修工
費
事費
)
◎建築管理事業費 △34,145○ 委託料 △4,662
・長期優良住宅審査業務委託料
・耐震診断士派遣事業委託料
・低炭素建築物審査等業務委託料
・空家管理システム保守点検業務委託料
・特定空家等候補実態調査業務委託料○
負担金、補助及び交付金
(
・アスベスト
単
飛散防止対策事業補助
位
金
△780
・耐
千
震改修促進事業補助金
円)
△21,446
補
・ブロック塀等除去事
8
業補助金
正
△7,
257
額
計 406,707 △5
の
8,085 348,6
22 △25,171 △
財
24,200 △3,6
47 △5,067
(款
源
) 8 土木費 (項
) 6 交通対策費
内
◎交通運輸対策事業費
訳
1 交 通 対
節
策 647,878 △9
目
0,468 557,4
補
10 △2,600 △2
正
,066 △85,80
前
2 11 需 用 費 △2,2
の
20 △88,231○
土
額
委託料 (使)
補正
事 業 費 13 委 託 料 △
額
13,725 △13,
計
725
・デマンド交通
特
運行委託料
定
2
財
14 使用料及び △7,
源
848
・路線バス運行
一
実態調査等業務委託料
木
般
(財)
財
賃 借 料
源
・まちなか循環バス運
区
行委託料
27
9 19 負 担 金 、 △66
分
,670
・循環バス運
金
行委託料 (諸)
補 助 及 び○ 使用料及
費
額
び賃借料
説
△2,
347 交 付 金 △7,8
48
・有料道路利用者
回数券使用料
25 積 立 金 △5○ 負担
金、補助及び交付金
・しなの鉄道線安
(款 (
△3,106 △5,1
96
・嘱託職員報酬
△138 △19
7 賃 金 △4,814○
共済費 (繰入)
11 需 用 費 △1,
明
913 △2,460
◎
国
一般管理事業費
項
県支
△3,185 15
出
工事請負費 △1,92
金
1 △8,511○ 共済
地
費 (諸)
方
1
債
9 負 担 金 、 △8,11
そ
9 △646○ 賃金
の他
△1,001 補 助 及
)
-
び
・臨時職員賃金
1
交 付 金 △4,814
0
○ 需用費
2
20
扶 助 費 △2,940
・
-
消耗品費
-
22
補償、補填 △1,00
1
0 △1,105
・印刷
0
製本費
3
及び賠償
金 △245
・修繕料
-
◎
△50○ 負担金、
消
補助及び交付金
防団
・スクールバス等運行
員
費補助金
人
△65
件
1○ 補償、補填及び賠
費
償金 △1,000
・損害賠償金
◎教育振興助成事業費 △6,381○ 負担金、補助及び交付金
1
・高校通学費等補助金 △3,441○ 扶助費
・給付型奨学金 △2,940
◎教員
2
住宅整備事業費
非
常
△2,434○ 需用
備
費
消
・修繕料
防費
△513
(款)
2
消防費(項) 消防
5
費 ~ (款) 教育
9
費(項) 教育総務費
,3
消
31 △6,168 25
防
3,163 △100 1
費
,754 △7,822
)
1 報 酬 △2,342 △4,795○ 報酬 (繰入) 5 災害補償費 △2,453 △2,342
・団員報酬 2,270人△1,373 19 負 担 金 、 △1,373○
災害補償費 (諸) 補 助 及 び
・団員等災害補償費3,127 交 付 金 △2,453
◎消防団運営事業費 △1,373○ 負担金、補助及び
交付金
・消防団
(
員等応援事業補助金
単位
△1,373
◎消
防施設整備事業費
千円
3 消 防 施 設
)
費 70,278 △3,
補
585 66,693 △
9
2,600 △985 1
正
5 工事請負費 △2,9
17 △3,585○ 工
額
事請負費
19
の
負 担 金 、 △668 △2
,917
・消防施設整
財
備工事費
補 助 及
源
び○ 負担金、補助及び
交付金
内
交 付 金
・
消防施設整備工事費等
訳
負担金(市水)
節
目
△2,755
・消防施
補
設整備工事費等負担金
正
(県水)
前
2,0
の
87
消
額
計
補
1,998,967 △
正
9,753 1,989
額
,214 △2,700
計
1,754 △8,80
特
7
(款) 10 教育
定
費 (項) 1 教育
財
総務費
◎教育委員会運
源
営事業費
一
防
般
1 教育委員会費 6,
財
023 △1,393 4
源
,630 △1,393
区
1 報 酬 △1,393 △
1,393○ 報酬
分
△1,393
・教育
金
委員報酬 4人
◎職員人件費
費
額説
2 事 務 局 費 92
6,831 △29,0
09 897,822 △
138 △4,205 △
24,666 1 報 酬 △
5,196 △7,65
6○ 報酬 (国)
(分)
4 共 済 費
(款 (
△11,942 89,
071 85 △12,0
27 19 負 担 金 、 △1
,823 △1,823
○ 負担金、補助及び交
付金 (繰入)
補 助 及 び
・小学校校外
交流事業補助金
項
明
85 交 付 金 △603
・
国
通学費補助金
県支
20 扶 助 費 △10,1
出
19 △201
・修学旅
金
行等下見、引率補助金
地方
△188
・教育
債
活動推進事業補助金
そ
)
の
△831
◎特別支
他
援教育就学事業費
-
△974○ 扶助費
10
・特別支援教育
4
就学奨励費
△9
-
74
◎要保護及び準要
-
保護児童援助事業費
1
△9,145○
0
扶助費
5
・学校給
食費
-
△8,67
○
4
・校外活動費
工事
△397
・学用品費
請
負
△261
・通学用
費
品費 △67
・修学旅行費 △449
・新入学児童生徒学用品費等 800
(款) 教育費(項) 教育総務費 ~
1
(款) 教育費(項) 小学校費
△1,92
1
・教員住宅営繕工事
教
費
育
◎一部事務組
総
合負担金
) 務
△4
費
,027○ 負担金、補助及び交付金
・中学校組合負担金 △4,027
計 932,854 △30,402 9
02,452 △138 △4,205 △26,059
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
◎管理運営事業費1 学 校 管 理 費 717,214 △17,465 699,749 △14 △8
1
01 △16,650 4 共 済 費 △575 △3,107○ 共済費 (国) (分)
(
1
単
1 需 用 費 △539 △5
位
75○ 需用費
千
△14 △910 12 役
円
務 費 1,030
・光熱
0 )
水費 (繰入)
補
13 委 託 料 △5,2
正
95 △539○ 役務費
額
108 14 使
用料及び △11,89
の
5
・通信運搬費 (諸
)
財
賃 借 料 1,0
80
・筆耕翻訳料
源
1 18 備品購入費
内
△191 △50○ 委託
料
訳
△2,832
節
・保守点検等委託料
目 補
・スクールバス運
正
行委託料
教
前
・特定
の
建築物等定期点検業務
額
委託料
補
・防火設
正
備定期点検業務委託料
額 計
○ 備品購入費
特定
△191
・学校用
財
備品購入費
育
源
◎教
一
育用コンピュータ等整
般
備運営事業費
財源
△14,358○ 委託
区
料
△2,463
・教育用情報ネットワ
分
ーク保守管理委託料
金
費
○ 使用料及び賃借
料
額
△11,89
説
5
・教育用コンピュー
タ機器等賃借料
◎一般教育振興事業費
2 教 育
振 興 費 101,013
(款 (
酬 (繰入)
11 需 用 費 △70 △5
51
・部活動指導員
5人
△170
12 役 務 費 △75○ 負
担金、補助及び交付金
明
19 負 担 金 、
項
国
△2,691
・中学校
県
校外交流事業補助金
支出
補 助 及 び 46
・通
金
学費補助金
地
交 付
方
金 △1,881
・修学
債
旅行等下見、引率補助
そ
金
の
20 扶 助 費
)
他
△12,364 △18
-
3
・特色ある学校づく
り事業交付金
1
△
0
170
◎特別支援教育
6
就学事業費
△
-
1,947○ 扶助費
-
・特別支援教育就
1
学奨励費
0
△1,
7
947
◎要保護及び準
要保護生徒援助事業費
-
・
△10,41
通
7○ 扶助費
学
・学
費
校給食費 △4,
595
・校外活動費 △1,769
・学用品費 △980
(款) 教育費(項) 小学校費 ~ (款) 教育費(項) 中学校費
2
△62
・医療費
小
△35
学校
計 818,227
) 費
△29,407 788,820 △14 △716 △28,677
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
◎管理運営事業費1 学 校 管 理 費 416,653 △7,281 409,372 △
6 △148 △7,127 7 賃 金 △585 △1,319○ 賃金 (国) (分) 11 需 用 費 1,271
・臨時職員賃金△6 △148 12 役 務 費 △580 △585○
1
需用費13 委 託 料 △2,277
・燃
(
料費
単
14 使用
位
料及び △3,964 △
931
・光熱水費
千円
賃 借 料 3,539○
)
役務費
0
補
18 備
品購入費 △1,146
正
・手数料
△53
額
0
・筆耕翻訳料
の
△50○ 委託料
財
△816
・スクールバ
ス運行委託料
源
○
使用料及び賃借料
内
△800
・複写機等
訳
賃借料
節
○ 備品購
目
入費
補
△1,14
正
6
・学校用備品購入費
前
教
の
◎施設整備事業
額
費
補
△1,33
正
7○ 需用費
額
・修
計
繕料
特
△1,33
定
7
◎教育用コンピュー
財
タ等整備運営事業費
源
育
一
△4,625○
般
委託料
財
△1,4
源
61
・教育用コンピュ
区
ータサポート業務委託
料
○ 使用料及び
分
賃借料
金
△3,1
64
・教育用コンピュ
費
ータ機器等賃借料
額説
◎一般教育振興事業
費
2 教
育 振 興 費 107,56
4 △15,751 91
,813 △170 △1
5,581 1 報 酬 △5
51 △2,739○ 報
(款 (
371 △177 △27
,959
(款) 10
教育費 (項) 5
社会教育費
◎一般管
理事業費
1 社 会 教 育 7,33
9 △7 7,332 △2
△5 9 旅 費 △7 △7○
明
旅費 (使)
項
国
総
県
務 費 △7
支
△2
◎
出
文化財事業費
金 地
2 文 化 費 26,
方
630 △975 25,
債
655 △295 △68
そ
0 7 賃 金 △975 △9
の
75○ 賃金 (使)
)
他
-
・臨時職員賃金
1
5 △975
(財
0
)
8
△4
-
(諸)
-
△
1
296
◎公民館管理事
0
業費
9
3
公 民 館 費 289,00
-
8 △2,945 286
・
,063 △110 △2
通
,835 1 報 酬 △30
学
△1,837○ 報酬
用
(使)
品
7 賃 金
費
△847 △30
・公民館運営審議会委員報酬 45人108 8 報 償 費 △848
(款) 教育費(項) 中学校費 ~ (款) 教育費(項) 社会教育費
3
△62
・修学
旅行費
中
△1,3
学
67
・新入学児童生徒
校
学用品費等
) 費
△1,436
・通学費 △114
・医療費 △94
◎英語指導外国青年招致事業費 △648○ 需用費
・修繕料 △70○ 役務費
・手数料 △75○ 負担金、補助及び交付金
・自治体国際化協会負担金
1
35
・ALT渡航費用負担金
(
△53
単
8
位
計 5
38,217 △23,
千
032 515,185
円
△6 △318 △22,
)
708
(款) 10
0
補
教育費 (項) 4
幼稚園費
◎管理運営事
正
業費
1 幼
額
稚 園 費 356,192
△53,507 302
の
,685 △25,37
1 △177 △27,9
財
59 7 賃 金 △2,36
7 △2,367○ 賃金
源
(国) (使)
内
11 需 用 費 △35
0
・臨時職員賃金
訳 節
△15,826 △
目
115 19 負 担 金 、 △
補
50,790 △2,3
正
67
◎幼稚園助成事業
前
費 (県) (諸)
教
の額
補 助 及 び △50
補
,790○ 負担金、補
正
助及び交付金
額
△
計
9,545 △62 交 付
特
金
・子育てのための施
定
設等利用給付費負担金
財源
△44,054
育
一
・幼稚園運営費補助金
般財
△1,185
・
源
子ども・子育て支援事
区
業補助金
△5,
551
◎幼児教育・保
分
育無償化事業費
金
△350○ 需用費
費
額
・消耗品費
説
△100
・印刷製本費
△250
計 356,1
92 △53,507 3
02,685 △25,
(款 (
2,769 △7,22
2○ 需用費 (使)
13 委 託 料 △5
,213
・印刷製本費
△35 △1,4
99
・光熱水費 (諸
)
△510○ 委
項
明
託料
国
△2,60
県
4 △5,213
・シス
支
テム保守管理委託料
出金
・収蔵刀剣研磨委
地
託料
方
・収蔵資料
債
保存事業委託料
そ
)
の
◎博物館資料収集、刊
他
行事業費
-
△5
28○ 需用費
1
・
1
印刷製本費
0
△5
28
◎丸子郷土博物館
-
管理運営事業費
-
△232○ 需用費
11
・光熱水費
1
△232
◎信濃国分寺
-
資料館管理運営事業費
○ 賃
6 信 濃
金
国 分 寺 10,465 △
72 10,393 △1
(
70 98 9 旅 費 △43
財
△72○ 旅費
)
資 料 館 費 16 原 材 料 費 △29 △43
(款) 教育費(項) 社会教育費
5
9 旅 費 △
19
・臨時職員賃金
社会
△15 11 需 用
教
費 △1,155 △84
) 育
7○ 旅費 (諸)
費
18 備品購入費 △46 △14○ 需用費△203
・燃料費 △780
・修繕料 △166
◎各
種講座等事業費 △1,108○ 報償費
・講座等講師謝礼 △848○ 旅費 △5○ 需用費
1
・消耗品費 △209○ 備品購入費
(
△46
・施
単
設用備品購入費
位
◎上田図書館管理運営
千
事業費
円0 )
4 図 書 館 費 284,7
補
02 △4,868 27
9,834 △742 △
正
4,126 8 報 償 費 △
675 △2,064○
額
報償費 (使)
の
11 需 用 費 △2,3
70
・記念品代
財
△2 18 備品購入費
源
△576 △675○ 需
用費 (財)
内
19 負 担 金 、 △1,2
訳
47
・光熱水費
節
目
△576 補 助 及 び △7
補
99
・修繕料 (諸)
正
教
前
交 付 金 △590
の
◎上田情報ライブラリ
額
ー管理運営事業費
補正
△164 △1,8
額
23○ 備品購入費
計 特
△576
・施設用備
定
品購入費
財
○ 負担
育
源
金、補助及び交付金
一般
・上田駅前ビルパ
財
レオ管理組合法人負担
源
金
区
△1,247
◎真田図書館管理運営
事業費
分
△98
金
1○ 需用費
費
・光
熱水費
額
△981
説
◎博物館管理運営事業
費
5 博
物 館 費 105,924
△7,982 97,9
42 △2,639 △5
,343 11 需 用 費 △
(款 (
5
◎各種大会等事業費
18 備品購
入費 △2,425 △3
,189○ 需用費
19 負 担 金 、 △2
,444
・消耗品費
補 助 及 び △142
項
明
○ 役務費
国
交 付 金
県
・手数料
支
△12
出
・保険料
金
△48
地
○ 使用料及び賃借料
方債
△562
・事業実
そ
施施設使用料
)
の
○
他
備品購入費
-
△2
,425
・事業用備品
1
購入費
1
◎体育振
2
興助成事業費
-
△2,444○ 負担金
-
、補助及び交付金
1
・上田市体育協会補
1
助金
3
△488
・
全信州陸上競技大会補
-
助金
○
△143
・
原
全国大会等出場補助金
材料
△1,383
・
費
スポーツ競技国際大会
等出場奨励金
(
△
使
430
◎体育施設管理
)
事業費2 体 育 施 設 費 551,718 △14,796 536,922 △10,900 △5,817
5
1,921 7 賃 金 △1,566 △4,821○ 賃金 (使) 11 需 用 費 △128
・臨時職員賃金△3,569 12 役
△
務 費 △245 △1,5
2
15
(款) 教育
9
費(項) 社会教育費
・
~ (款) 教育費
資
(項) 保健体育費
材購入費
社会
△170
◎美術館管理
教
運営事業費
) 育費
7 美 術 館 費 141,530 △5,084 136,446 △10,061 4,977 7 賃 金 △2,593 △5,084○ 賃金 (使) 8 報 償 費 △1,157
・作業員賃金
△4,720 9 旅 費 △534 △2,593○ 報償費 (諸) 12 役 務 費 △800
・講師等謝礼△5,341 △861
・美術品選定等
1
謝礼 △296○ 旅費 △534○
(
役務費
単
・通信運
位
搬費
△800
◎
千
人権教育推進事業費
円0 )
8 人 権 教
補
育 33,022 △2 3
3,020 △118 1
正
16 11 需 用 費 △2 △
2○ 需用費 (県)
額
振 興 費
・食糧費
の
△118 △2
◎青
財
少年育成事業費
源
9 青少年育成
費 32,842 △1,
内
047 31,795 △
277 △770 1 報 酬
訳
△1,047 △1,0
節
47○ 報酬 (繰入)
目 補
△1,047
・
正
少年補導委員報酬 1
教
前
35人
の
△277
額 補
計 93
正
1,462 △22,9
額
82 908,480 △
計
118 △14,296
特
△8,568
(款)
定
10 教育費 (項)
財
6 保健体育費
◎一
育
源
般管理事業費
一般
1 保 健 体 育 86
財
,804 △7,234
源
79,570 △2,1
区
79 △5,055 7 賃
金 △1,366 △1,
601○ 賃金 (諸
分
)
金
総 務 費 11 需
費
用 費 △377
・臨時職
員賃金
額
△2,
説
179 12 役 務 費 △6
0 △1,366○ 需用
費
14 使用料
及び △562
・消耗品
費
賃 借 料 △23
(款 (
用備品購入費
◎
上田古戦場公園管理運
営事業費
△4
74○ 需用費
・
光熱水費
△16
8○ 役務費
項
明
・保
国
険料
県
△29○ 委
支
託料
出
△268
・
金
施設管理委託料
地方
○ 公課費
債
・自動
そ
車重量税
)
の
△9
◎
他
丸子体育施設管理事業
-
費
△508
1
(款) 教育費(項
1
) 保健体育費
4 - -
115 -
○ 役務費
(財)
6
13 委
託 料 △5,284
・通
保
信運搬費
健
△1
体
,309 14 使用料及
) 育
び △307 △115○
費
委託料 (繰入) 賃 借 料 △2,984
・運動公園整備計画策定委託料△484 15 工事請負費 △7,114
・調査業務委託料 (諸)
18 備品購入費 △143
・システム保守等委託料△455 27 公 課 費 △9○ 使用料及び賃借料 △207
・システム使用料
1
◎上田城跡公園体育施設管理事業費 △7,89
(
5○ 賃金
単
・作業
位
員賃金
△51○
千
委託料
円
△1,1
0 )
60
・施設管理委託料
補
・市民体育館夜
正
間管理委託料
○
額
工事請負費
△6
の
,684
・施設整備工
事費
財
◎社会体育
施設管理事業費
源
△40○ 需用費
内
・印刷製本費
訳 節
△40
◎市民の森管理
目
事業費
補
△95
正
7○ 役務費
教
前
・手
の
数料
額
△101○
補
委託料
正
△328
額
・施設管理業務委託料
計 特
○ 使用料及び賃
定
借料
財
△100
・
育
源
仮設トイレ借上料
一般
○ 工事請負費
財源
△428
・施設整備工
区
事費
・施設整備
工事費
分
◎アクア
金
プラザ上田管理運営事
費
業費
△2,1
額
09○ 委託料
説
△
1,966
・アクアプ
ラザ上田施設管理委託
料
○ 備品購入費
△143
・施設
(款 (
ー管理運営事業費
△1,431○ 賃
金
・臨時職員賃
金
△1,431
◎第二学校給食センタ
ー改築事業費
項
明
△2,781○ 委託料
国県
△2,781
・
支
測量作図等委託料
出金
◎学校臨時休業対策
地
事業費
方
8,2
債
33○ 補償、補填及び
そ
賠償金
)
の
8,23
他
3
・学校給食材料費等
-
補償金
11
計 1,374,
6
767 △24,259
1,350,508 △
-
10,900 △7,9
-
96 △5,363
(款
) 教育費(項) 保
1
健体育費
17 -
○ 委託料
6
△508
・清掃
委託料
保
・受付業
健
務委託料
体
◎真田
) 育
運動公園管理事業費
費
118○ 需用費
・光熱水費 118
◎ふれあいさなだ館管理運営事業費 1,930○
委託料 1,930
・ふれあいさなだ館管理運営委託料
◎武石森林公園マレットゴルフ場管理運営事業費 △2○ 工事請負費
1
△2
・施設整備工事費
◎武石体育館管理事業
(
費
単
△38○ 需
位
用費
・印刷製本
千
費
円
△38
◎自校
0 )
給食管理運営事業費
補
3 学 校 給 食
正
費 736,245 △2
,229 734,01
額
6 △2,229 4 共 済
費 △682 △1,95
の
4○ 共済費
7
財
賃 金 △4,815 △6
82○ 賃金
源
1
1 需 用 費 △1,784
内
・臨時職員賃金
訳
12 役 務 費 △400
節
△1,272
◎第一学
目
校給食センター管理運
補
営事業費
正
1
教
前
3 委 託 料 △2,781
の
△1,650○ 賃金
額 補
22 補償、補填
正
8,233
・臨時職員
額
賃金
計
及び賠償金
特
△766○ 需用費
定財
・燃料費
育
源
△8
一
84
◎第二学校給食セ
般
ンター管理運営事業費
財源
△2,646
区
○ 賃金
・臨時職
員賃金
分
△1,3
金
46○ 需用費
費
・
燃料費
額
△500
説
・光熱水費
△4
00○ 役務費
・
手数料
△400
◎丸子学校給食センタ
(款 (
5 △202,800 △
1,466 △116,
078
(款) 13
災害復旧費 (項)
2 公共土木施設災害
復旧費
◎公共土木施設
災害復旧事業費
明
1 公共土木施
国
設 2,382,661
項
県
△803,841 1,
支
578,820 △40
出
1,118 △329,
金
956 △72,767
地
7 賃 金 △700 △80
方
1,118○ 賃金
債
(国)
そ
災 害 復 旧
の
費 12 役 務 費 △500
他
・作業員賃金
)
-
△401,118 13
1
委 託 料 △244,11
1
8 △700○ 役務費
8
15 工事請負費
-
△558,523
・手
-
数料
△500○
1
委託料
1
△244
9
,118
・公共土木施
設災害応急復旧対応等
-
委託料
◎
・公共土
償
木施設災害応急復旧対
還
応等委託料
金
・測量設計業務等委託料
○ 工事請負費 △555,800
・公共土木施設災害復旧工事費
◎公園施設災害復旧事業費 △2,723○ 工事請負費
1
△2,723
・公園施設災害復旧工事費
◎公
2
営住宅災害復旧事業費
利 子
2 公 営
4
住 宅 47,950 △1
1
2,411 35,53
4
9 △6,250 △9,
,
200 3,039 11
1
需 用 費 △12,411
7
△12,411○ 需用
3
費 (国)
△
災 害
8
復 旧 費
・修繕料
9,
△6,250 △12,
5
411
8
(款
公
4
) 公債費(項) 公
3
債費 ~ (款) 災
2
害復旧費(項) 公共
4
土木施設災害復旧
,589 △8
債
9,584 23 償 還 金
費
、 △89,584 △8
)
9,584○ 償還金、利子及び割引料利 子 及 び
・市債利子割 引 料 △89,584
計 7,387,607 △89,584 7,29
8,023 △89,584
(款) 13 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費
◎農地農業用施設災害復旧事業費1 農 地 農 業 用 953,229 △94,409 858,8
1
20 155,680 △148,200 △1,
(
466 △100,42
単
3 7 賃 金 △71 △94
位
,409○ 賃金 (
県) (分)
千
施
円
設 11 需 用 費 △4
・作
)
業員賃金
補
災 害
1
復 旧 費 155,680
正
△1,466 13 委 託
料 △26,729 △7
額
1○ 需用費
1
の
5 工事請負費 △41,
947
・燃料費
財
16 原 材 料 費 △50
源
0 △4○ 委託料
内
19 負 担 金 、 △25
,158 △26,72
訳
9
・農地農業用施設災
節
害応急復旧対応等委託
目
料
補
補 助 及 び
・測
正
量設計業務委託料
前の
交 付 金○ 工事請負費
公
額 補
△41,947
正
・農業用施設等災害復
額
旧工事費
計
○ 原材
特
料費
定
△500
・
財
農業用施設等災害復旧
源
原材料費
一
○ 負担
債
般
金、補助及び交付金
財源
・農地災害復旧事
区
業補助金
△25
,158
分
2
金
林 業 施 設 237,70
0 0 237,700 7
0,255 △54,6
費
額
00 △15,655
説
(県)
災 害 復
旧 費
70,25
5
計 1
,190,929 △9
4,409 1,096
,520 225,93
(款 旧
額
5 工事請負費 △57 △
説
41
・測量設計業務等
委託料
○ 工事請
負費
△57
・観
光施設災害復旧工事費
費
計 88,528 △98
88,430 △200
102
(款) 災害復
旧費(項) 公共土木
施設災害復旧 ~ (
款) 災害復旧費(項
) 商工施設災害復旧
費
明
国
(
県支出金 地方債 その他
項
- 120 - - 1
)
21 -
3
鉄 道 施 設 866,80
2
0 0 866,800 2
2,900 △23,1
公
00 200
(国)
) 共土
災 害 復 旧 費
木施
22,900
設災
計 3,297
害
,411 △816,2
復
52 2,481,15
旧
9 △384,468 △
費
362,256 △69
,528
(款) 13 災害復旧費 (項) 3 文教施設災害復旧費
1 学校教育施設 19,927 0 19,927 △400 400
災 害 復 旧 費
◎社会教育施設
1
災害復旧事業費2 社会教育施設 9,765 △133 9,632 △133 15 工事請負費 △133 △133○ 工事請負費災 害 復 旧 費 △133
・社会教育施設災害
3
復旧工事費
◎体
(
育施設災害復旧事業費
単位
3 体 育
施 設 282,874 △
千
9,680 273,1
円
94 3,974 △11
)
,900 △1,754
補
11 需 用 費 △539 △
9,680○ 需用費
正
(国)
災 害 復
額
旧 費 12 役 務 費 △2,
166
・修繕料
の
3,974 13 委 託
財
料 △6,933 △53
9○ 役務費
源
1
災
5 工事請負費 △42
・
内
手数料
△2,1
訳
66○ 委託料
節
△
目
6,933
・測量設計
補
業務委託料
正
○ 工
前
事請負費
の
△42
害
額
・体育施設災害復旧工
補
事費
正額 計
計 312,566
特
△9,813 302,
定
753 3,974 △1
財
2,300 △1,48
源
7
(款) 13 災害
一
復旧費 (項) 5
復
般
商工施設災害復旧費
◎
財
観光施設災害復旧事業
源
費
区
2 観
光 施 設 88,238 △
98 88,140 △2
分
00 102 13 委 託 料
金
△41 △98○ 委託料
災 害 復 旧 費 1
1 特 別 職
(単位 千円)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
( )
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
給 与 費 明 細 書
0.00月分
267
0
備考
0
42,642
0
133,938
69,670
0 0
221,332
△32,662
9,364,469
合 計 備 考
606,872
932,559
0
196
0
0
△3,810
△28,852
△28,852
12,155
267
9,143,137
共 済 費給 与 費
職 員 手 当
0
△32,662
△3,810
155,736
30,024
区 分職員数
その他の特 別 職 7,410
長 等
議 員
補 正 後
7,442計
3
664,086
29
(人)
給 与 費
計(年間支給率)
寒冷地手 当
63,041
12,155267
報 酬 給 料
30,024 3.35月分
△957
1,418,844
0
計
7,945,625
222,289
3,417,012
3,639,301
7,723,3364,306,324
222,289
1,419,801
4,306,324
42,642
その他の手当
期末手当
218,777
769,769196
3.35月分
75,196
196
508,350
共 済 費
56,892
65,860
7,376
275,669
275,669
合 計
50,018
130,128
574,210
899,897
56,892
50,0187,376
218,777
537,202
0
75,196
00.00月分 0
3.35月分
19626730,024 798,621
区 分
補 正 前
0
給 料
0 0
△28,852
(人)
△28,852
職 員 数
0
3
63,041
3.35月分
508,350
30,024
29
7,534
計
その他の特 別 職
長 等
計
長 等
議 員
議 員
7,502
その他の特 別 職
比 較
0
537,202
△92
0
692,938
155,736
△92
比 較
区 分
補正前
0
補正後
115,051
115,051
扶 養 手 当
補 正 後
比 較
補 正 前
0
43
0
1,096
1,096
43
職
員
手
当
の
内
訳
0
退 職 手 当
0 0 0比 較
区 分
補正後
補正前
△ 4,1570
4,869
管 理 職 員 特別 勤 務 手 当
86,527
勤 勉 手 当管 理 職 手 当
752,2011,012,27586,527
期 末 手 当
65,447
宿 直 手 当時間外勤務手当特殊勤務手当
494,997
地 域 手 当 住 居 手 当
2,813
67,7442,813
67,744
通 勤 手 当
3,00078,442 4,994
3,000490,84078,442 4,994
226,813
955,098
△ 367 0 0 0
5,236 728,285
寒 冷 地 手 当
0
752,201
65,447
1,012,275
- 122 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(単位 千円)
1 退職手当の増減分 支給対象者の変動による増
2 その他の増減分 プレミアム付商品券事業に伴う
時間外勤務手当等の減
△4,524
備 考
職員手当 222,289 226,813
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
- 123 -
(単位 千円)
当 該 年 度 中起 債 見 込 額
当 該 年 度 中元金償還見込額
1 普 通 債 34,980,831 31,848,302 4,884,300 4,718,021 32,014,581
総 務 7,858,398 6,971,394 1,634,800 622,427 7,983,767
民 生 905,965 1,222,750 154,400 123,291 1,253,859
衛 生 460,782 358,890 0 102,111 256,779
労 働 80 1,200 0 1,200
農 林 1,711,089 1,651,581 275,100 275,661 1,651,020
商 工 106,557 219,145 0 19,999 199,146
土 木 9,050,813 7,615,856 1,126,300 1,734,083 7,008,073
公 営 住 宅 548,524 510,914 61,100 76,460 495,554
消 防 734,822 639,214 35,300 129,004 545,510
教 育 12,228,622 10,986,452 1,423,100 1,506,240 10,903,312
辺 地 1,375,179 1,670,906 174,200 128,745 1,716,361
2 災 害 復 旧 債 50,721 45,590 1,766,200 10,152 1,801,638
総 務 800 800
農 林 11,556 9,365 131,400 2,205 138,560
商 工 3,100 59,000 62,100
土 木 39,165 33,125 957,900 7,947 983,078
公 営 住 宅 17,900 17,900
鉄 道 449,700 449,700
教 育 149,500 149,500
3 そ の 他 30,705,401 30,994,425 1,933,000 2,245,261 30,682,164
臨 時 公 共事 業 債
127,008 70,815 39,343 31,472
減 税補 て ん 債
676,359 509,623 119,335 390,288
臨 時 財 政対 策 債
29,902,034 30,413,987 1,929,500 2,086,583 30,256,904
災害援護資金貸 付 金 債
3,500 3,500
合 計 65,736,953 62,888,317 8,583,500 6,973,434 64,498,383
(注)当該年度中起債見込額には、前年度からの繰越額1,725,200千円を含む。
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に おけ る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 あ
区 分前 前 年 度 末現 在 高
前 年 度 末現 在 高 見 込 額
当該年度中増減見込み当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
- 124 -
(単位 千円)
前回までの累計額 今回の補正額 合 計構 成 比
%
1 人 件 費 10,193,577 184,897 10,378,474 14.3
2 物 件 費 10,074,389 △ 668,584 9,405,805 13.0
3 維 持 補 修 費 961,327 △ 56,138 905,189 1.3
4 扶 助 費 11,927,772 △ 380,990 11,546,782 16.0
5 補 助 費 等 12,828,763 △ 412,020 12,416,743 17.2
(1)負 担 金 ・ 寄 附 金補 助 金 ・ 交 付 金
11,466,448 △ 371,031 11,095,417 15.4
(2) そ の 他 1,362,315 △ 40,989 1,321,326 1.8
6 普 通 建 設 事 業 費 6,127,049 △ 479,780 5,647,269 7.8
(1) 補 助 事 業 費 2,204,093 △ 297,190 1,906,903 2.6
(2) 単 独 事 業 費 3,683,567 △ 166,877 3,516,690 4.9
(3) そ の 他 239,389 △ 15,713 223,676 0.3
7 災 害 復 旧 事 業 費 4,891,328 △ 920,572 3,970,756 5.5
(1) 補 助 事 業 費 2,980,868 △ 636,882 2,343,986 3.2
(2) 単 独 事 業 費 1,910,460 △ 283,690 1,626,770 2.3
(3) そ の 他
8 失 業 対 策 事 業 費
(1) 補 助 事 業 費
(2) 単 独 事 業 費
9 公 債 費 7,387,607 △ 89,584 7,298,023 10.1
(1) 元 利 償 還 金 7,387,607 △ 89,584 7,298,023 10.1
(ア) 元 金 6,973,434 6,973,434 9.7
(イ) 利 子 414,173 △ 89,584 324,589 0.4
(2) 一 時 借 入 金 利 子
10 積 立 金 314,966 22,707 337,673 0.5
11 貸 付 金 6,164,100 △ 2,200 6,161,900 8.5
12 投 資 及 び 出 資 金
13 繰 出 金 4,152,204 △ 52,146 4,100,058 5.7
14 予 備 費 100,000 100,000 0.1
75,123,082 △ 2,854,410 72,268,672 100.0
一般会計歳出予算性質別一覧表
区分 性質別
合 計
- 125 -
(単位 千円)
前回までの累計額 今回の補正額 合 計構 成 比
%
1 報 酬 692,938 △ 28,852 664,086 0.9
2 給 料 4,336,348 4,336,348 6.0
3 職 員 手 当 等 3,557,813 220,969 3,778,782 5.2
4 共 済 費 1,749,208 △ 19,806 1,729,402 2.4
5 災 害 補 償 費 4,293 △ 2,453 1,840 0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金
7 賃 金 1,846,769 △ 124,949 1,721,820 2.4
8 報 償 費 311,405 △ 25,023 286,382 0.4
9 旅 費 63,787 △ 12,258 51,529 0.1
10 交 際 費 4,305 △ 1,530 2,775 0.0
11 需 用 費 2,241,413 △ 159,232 2,082,181 2.9
12 役 務 費 516,458 △ 39,268 477,190 0.7
13 委 託 料 7,781,261 △ 630,589 7,150,672 9.9
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 578,684 △ 41,489 537,195 0.7
15 工 事 請 負 費 7,014,507 △ 789,021 6,225,486 8.6
16 原 材 料 費 75,625 △ 6,663 68,962 0.1
17 公 有 財 産 購 入 費 244,041 △ 22,588 221,453 0.3
18 備 品 購 入 費 275,207 △ 12,120 263,087 0.4
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 14,205,105 △ 521,518 13,683,587 18.9
20 扶 助 費 10,533,592 △ 350,325 10,183,267 14.1
21 貸 付 金 6,164,100 △ 2,200 6,161,900 8.5
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 868,141 △ 166,448 701,693 1.0
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 7,534,355 △ 89,561 7,444,794 10.3
24 投 資 及 び 出 資 金
25 積 立 金 314,966 22,707 337,673 0.5
26 寄 附 金
27 公 課 費 4,562 △ 47 4,515 0.0
28 繰 出 金 4,104,199 △ 52,146 4,052,053 5.6
予 備 費 100,000 100,000 0.1
合 計 75,123,082 △ 2,854,410 72,268,672 100.0
一般会計歳出予算節別一覧表
区分 節別
- 126 -
- 127 -
報告第 6 号
専決処分した令和元年度上田市土地取得事業
特別会計補正予算第 1 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2 年 6 月 8 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市土地取得事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法第179条第1項本文
の規定により、次のとおり専決処分する。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 128(欠) -
- 129 -
令 和 元 年 度
上田市土地取得事業特別会計補正予算(専決)
( 第 1 号 )
- 130 -
令和元年度 上 田 市 土 地 取 得 事 業 特別会計補正予算 (第 1 号)
令和元年度上田市土地取得事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 310,814 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ 89,186 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
75,000 △26,393 48,607
2 繰 入 金
歳
325,000 △28
4,421 40,57
9
1 基
入
金 繰 入 金 325,00
(
0 △284,421 4
単
0,579
位
歳 入 合 計 400,
表
000 △310,81
千
4 89,186
歳
円
出
)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 土 地 取 得 費 400,000 △310,814 89,186
1 土 地 取 得 費 400,00
歳
0 △310,814 89,186
款
歳 出 合 計 400,
項
000 △310,81
補
4 89,186
正 前
入
の 額 補 正 額 計
-
歳
131 -
出
1 財 産 収 入 75,
予
000 △26,393
算
48,607
補
1 財 産 売 払 収 入
0
- 132(欠) -
- 133 -
上 田 市 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計
補正予算(第 1 号)に関する説明書
0
- 134(欠) -
歳 入 別
,000 △284,4
明
21 40,579
細
歳 入 合
書
計 400,000 △310,814 89,186
歳1 総 括
(歳
出
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 135 -
予
1 財 産 収 入 75
算
,000 △26,39
事
3 48,607
項
2 繰 入 金 325
の 他
- 136 - - 137 -
1 土 地 取 得 費 400,000 △310,814 89,186 △310,814
(
歳 出 合 計 400
歳
,000 △310,8
14 89,186 △3
出
10,814
) (単位 千円)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
-
○
財
1 不 動 産 売
産
払 収 入 75,000 △
収
26,393 48,6
入
07 1 市有土地売払
(
収入 △26,393 市
項
有土地売払収入
)
計 75,000 △26
,393 48,607
歳
1
(款) 2 繰入金
(項) 1 基金繰
財
入金○
産
1 基 金 繰 入
売
金 325,000 △2
払
84,421 40,5
収
79 1 土 地 開 発 基 金
入
△284,421 土地開発基金繰入金
繰 入 金
入
計 325,000 △284,421 40,579
土地取得事業特別会計
( (単位 千円款 )
節
目 補正前の額 補正
)
額 計区 分 金 額
説
明
-
1
138 - - 139
3
1
説
明
国県
土
支出金 地方債 その他
-
地
140 - - 14
取
1 -
◎土地取得事業
得
費
費
1 土 地
(
取 得 費 400,000
項
△310,814 89
)
,186 △310,8
歳
14 0 17 公 有 財 産 △
209,422 △33
1
0,643○ 公有財産
購入費 (財)
土地
購 入 費 △209,42
取
2
・土地買収費
得費
△26,393 22 補償、補填 △121,
221○ 補償、補填及び賠償金 (繰入) 及び賠償金 △121,221
・支障物移転等補償料△284,421 28 繰 出 金 19,829
◎基金繰出金
出
19,829○ 繰出金
・土地開発基金繰出金 19,829
計 400,000 △310,814 89,186 △
(
310,814 0
土地
(
取得事業特別会計
単位 千円)
補
款
正 額 の 財 源
)
内 訳 節
目 補正前の額
補正額 計 特定財源 一般
財源区 分 金 額
0
- 142(欠) -
- 143 -
報告第 7 号
専決処分した令和元年度上田市国民健康保険
事業特別会計補正予算第 3 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2 年 6 月 8 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号について、地方自治法第179条第1項
本文の規定により、次のとおり専決処分する。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 144(欠) -
- 145 -
令 和 元 年 度
上田市国民健康保険事業特別会計補正予算(専決)
( 第 3 号 )
- 146 -
令和元年度 上田市国民健康保険事業 特別会計補正予算(第 3 号)
令和元年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 364,349 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ 15,289,131 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
1 国 民 健 康 保 険 税 2,909,406 △61,649 2,84
歳
7,757
2 使 用 料 及 び 手 数
料 2,000 △229
入
1,771
(
1 手 数 料 2,00
単
0 △229 1,771
位
3 国 庫
表
支 出 金 1 677 678
千
1 国 庫
円
補 助 金 1 677 678
)
4 県 支 出 金 11,057,719 △350,564 10,707,155
1 県 補 助 金 11,057,719 △350,564
歳
10,707,155
5 繰 入
款
金 1,500,059
項
△155,665 1,
補
344,394
1 一 般 会 計 繰
正
入 金 1,250,05
9 △5,665 1,2
前
44,394
2 基 金 繰 入 金 2
入
の
50,000 △150
,000 100,00
額
0
6 繰
補
越 金 71,316 17
1,332 242,6
正
48
1
繰 越 金 71,316 1
額
71,332 242,
計
648
-
7 諸 収 入 112,97
歳
9 31,749 144
1
,728
4
1 延 滞 金 及 び 過 料 1
7
5,200 12,89
9 28,099
-
2 雑 入 97,779 18,850 116,629
歳 入 合 計 15,653,480 △36
出
4,349 15,289,131
歳
1
出
款
国
項 補 正 前 の 額
民
補 正 額 計
健
1 総 務 費 184,
康
409 △4,175 1
保
80,234
険
1 総 務 管 理 費 1
税
63,316 △3,4
予
2
85 159,831
,
2 徴 税 費
9
19,999 △403
0
19,596
9
3 趣 旨 普 及 費 7
,
45 △287 458
4
2 保 険 給
0
付 費 11,012,2
6
30 △339,474
△
10,672,756
算
6
1 療 養
1
諸 費 9,534,99
,
1 △282,240 9
6
,252,751
4
2 高 額 療 養
9
費 1,392,991
2
△55,000 1,3
,
37,991
84
補
7,757
千
700 152,732
円
1 保 健
)
事 業 費 173,432 △20,700 152,732
歳 出 合 計 15,653,480 △364,349 15,289,131
歳
款 項 補 正 前 の
額 補 正 額 計
-
148 -
出
4 出 産 育 児 諸 費 42
(
,021 △2,234
単
39,787
位
4 保 健 事 業 費 1
73,432 △20,
- 149 -
上田市国民健康保険事業特別会計
補正予算(第 3 号)に関する説明書
0
- 150(欠) -
歳 入 別
2 使 用 料 及 び 手 数
明
料 2,000 △229
細
1,771
書
3 国 庫 支 出 金 1 677 678
4 県 支 出 金 11,057,719 △350,564 10,707,155
5 繰 入 金 1,500,0
歳
59 △155,665 1,344,394
1
6 繰 越 金 7
1,316 171,3
総
32 242,648
7 諸 収 入 1
12,979 31,7
括
49 144,728
(
歳 入
歳
合 計 15,653,
出
480 △364,34
入
9 15,289,13
)
1
(単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 151 -
予
1 国 民 健 康 保 険
算
税 2,909,406
事
△61,649 2,8
項
47,757
の 他
- 152 - - 153 -
1 総 務 費 184,409 △4,175 180,234 677 △4,852
2 保 険 給
(
付 費 11,012,2
歳
30 △339,474
10,672,756
出
△378,816 39
)
,342
(
3 国民健
単
康保険事業費納付金 4
位
,148,918 0 4
,148,918 18
千
,850 △18,85
円
0
)
4 保 健 事 業 費 1
補
73,432 △20,
700 152,732
正
28,252 △48,
952
予
5 基 金 積 立
金 167 167
算
6
諸 支 出 金 124,32
額
4 124,324
の
7 予 備 費 10,000
10,000
財
歳 出 合 計 15,
源
653,480 △36
4,349 15,28
内
9,131 △349,
887 18,850 △
訳
33,312
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
6
1
( 普 通 交 付 金 )○
5
2
5
保険給付費等交付金 2
8,252 特別調整交
-
付金分(市町村分) 22,000○( 特 別 交 付
○
金 ) 県繰入金(2号分) 8,000○
国
特定健診等負担金 △1,748
計 11,057,719 △350,564 10,707,155
国民健康保険事業特別会計
1
民
一 般 被 保 険 者 国 民 健 康
健
保 険 税 2,901,0
康
19 △57,749 2
保
,843,270 3
険
後期高齢者支援金 △4
税
4,249 補正減
(
分 現 年
項
課 税 分
歳
)
普 通 徴 収 分○
5
介護納付金分現年 △9
1
,000 補正減
課税分普
国
通徴収分○
民
7 医 療 給
健
付 費 分 △2,500 補
康
正減
保
滞 納 繰 越 分○
入
険
8 後
税
期高齢者支援金 △1,000 補正減
分 滞 納 繰 越 分○ 9 介 護 納 付 金 分 △1,000 補正減
滞 納 繰 越 分○ 2 退 職 被
(
保 険 者 等 8,387 △3,900 4,487 1 医療給付費分現年 △2,500 補正減
国 民 健 康 保 険 税 課税分普通徴収分○ 3 後期高齢
(
者支援金 △700 補正
単
減
款 位
分 現 年 課 税 分
普 通 徴 収 分
千
○
円
5 介護納付金分現
)
年 △700 補正減
節
課税分
目
普通徴収分
補
計 2
正
,909,406 △6
前
1,649 2,847
)
の
,757
(款) 2
額
使用料及び手数料 (
補
項) 1 手数料
正額
1 督 促 手 数 料 2,0
計
00 △229 1,77
区
1 1 保険税督促手数
料 △229
計 2
分
,000 △229 1,
金
771
(款) 3
国庫支出金 (項)
1 国庫補助金
額
3
説
国 民 健 康 保 険 制 度 0 1
27 127 1 国民健
康保険制度 127
関 係 業
務 事 業 費 補 助 金 関 係 業
務 事 業 費
補 助 金
5 社
会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 0
550 550 1 社会
保障・税番号 550
シ ス
テ ム 整 備 費 補 助 金 制度
システム整備費
補 助 金
1
計 1 677 678
明
(款) 4 県支出
-
金 (項) 1 県補
助金
1
1 保 険 給 付 費
5
等 交 付 金 11,057
4
,719 △350,5
64 10,707,1
-
55 1 保険給付費等
-
交付金 △378,81
(款 (
○
項
1 一 般 会 計 繰 入 金 1
)
,250,059 △5
,665 1,244,
394 2 職 員 給 与 費
1
等 △4,175 職員給
与費等繰入金
一
繰 入 金○
般
会
3 出産育児一時金等 △
) 計
1,490 出産育児一
繰
時金等繰入金
入
繰 入 金
金
計 1,250,059 △5,665 1,244,394
(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金○
1 基 金 繰 入 金 250,000 △150,000 100,000 1 国民健康保険事業 △150,000 国民健康保険事業基金繰入金
基 金 繰 入 金
計 250,000 △150,
(
000 100,000
単
(款) 6 繰越金
位
(項) 1 繰越金
○
千
1 繰 越 金 71,
円
316 171,332
)
242,648 1 繰
節
越 金 171,332 前
目
年度繰越金
補
計 7
5
正
1,316 171,3
前
32 242,648
(
の
款) 7 諸収入 (
額
項) 1 延滞金及
補
び過料○
正
1 延 滞 金
額
15,200 12,8
計
99 28,099 1
区
一 般 被 保 険 者 12,9
90 一般被保険者延滞
金
分
延 滞 金○
金
2 退 職 被 保
険 者 等 △91 退職被保
険者等延滞金
額
延 滞 金
説
計 15,200 12
,899 28,099
(款) 7 諸収入
繰
(項) 2 雑入
○
1 第 三 者 納 付 金 1
0,402 △1,90
1 8,501 1 一 般
被 保 険 者 △1,700
第三者損害賠償金
第 三 者
納 付 金○
2 退 職 被 保
入
険 者 等 △201 第三者
損害賠償金
第 三 者 納 付 金
明
○
-
2 返 納 金 87,
376 20,751 1
1
08,127 1 一 般
5
被 保 険 者 20,779
6
医療費立替払返納金
返 納
金
-
金○
-
2 退 職 被 保 険 者
等 △28 医療費立替払
1
返納金
5
返 納 金
7
計 9
7,779 18,85
-
0 116,629
国民健康保険事業特別会計
3
1
(県)
療 養 給
付 費 補 助 及 び
・一般被
保険者分療養給付費
△323,816
交 付 金 △282,50
0
◎退職被保険者等療
養給付費
2 退職被保険者 18
,219 250 18,
469 250 19 負 担
金 、 250 250○ 負
担金、補助及び交付金
明
国
等療養給付費 補
県
助 及 び
・退職被保険者
支
等分療養給付費
出
総
金
交 付 金 250
◎退職被
地
保険者等療養費
方債
4 退職被保険
そ
者 123 10 133 1
の
0 19 負 担 金 、 10 1
他
0○ 負担金、補助及び
-
交付金
等 療 養 費
1
補 助 及 び
・退職被保険
務
5
者等分療養費
8
交
付 金 10
- -
計 9,534,99
1 △282,240 9
1
,252,751 △3
5
23,816 41,5
9
76
(款) 2 保
険給付費 (項) 2
費
-
高額療養費
◎一般被
◎
保険者高額療養費
一般
1 一般被保
管
険者 1,386,95
理
3 △55,000 1,
事
331,953 △55
務
,000 0 19 負 担 金
費
、 △55,000 △55,000○ 負担金、
(
補助及び交付金 (県)高 額 療 養 費 補 助 及 び
・一般被保険者分高額療養費△55,000 交 付 金 △55,000
計 1,392,
項
991 △55,000 1,337,991 △55,000 0
国民健康保険事業特別会計
1 一 般 管 理
)
費 157,348 △3
,184 154,16
4 677 △3,861
歳
1
11 需 用 費 △900 △
3,184○ 需用費
総
(国)
務
12 役
管
務 費 △654
・印刷製
理
本費
費
677 13 委 託 料 △1,630 △900○ 役務費
・手数料 △654○ 委託料 △1,630
・レセプト再審査点検業務委託料
◎国保連合会費2 連合
出
会負担金 5,968 △301 5,667 △301 19 負 担 金 、 △301 △301○ 負担金、補助及び交付金補 助 及 び
・長野県国保連合会負担金
(
交 付 金 △301
( 単位
計 163,3
16 △3,485 15
千
9,831 677 △4
円
,162
(款) 1
)
総務費 (項) 2
補
徴税費
◎国民健康保
険税賦課徴収事務費
正
1 賦 課 徴
款
額
収 費 19,999 △4
03 19,596 △4
の
03 11 需 用 費 △40
3 △403○ 需用費
財
・印刷製本費
源
△403
内
計 19,999 △
)
訳
403 19,596 △
節
403
(款) 1
目
総務費 (項) 3
補
趣旨普及費
◎国保事業
正
趣旨普及費
前の
1 趣 旨 普 及 費 74
額
5 △287 458 △2
補
87 11 需 用 費 △28
正
7 △287○ 需用費
額 計
・印刷製本費
特定
△287
財源
計 745 △287
一
458 △287
(款)
般
2 保険給付費 (
財
項) 1 療養諸費
源
◎一般被保険者療養給
区
付費
1
一般被保険者 9,39
分
9,355 △282,
金
500 9,116,8
55 △323,816
41,316 19 負 担
額
金 、 △282,500
説
△282,500○ 負
担金、補助及び交付金
(款 付
費
明
国県支出金 地
(
方債 その他
- 160
項
- - 161 -
◎
)
出産育児一時金
1 出 産 育 児 42
4
,021 △2,234
39,787 △2,2
出
34 19 負 担 金 、 △2
) 産
,234 △2,234
育
○ 負担金、補助及び交
児
付金
諸
一 時 金 補 助
費
及 び
・出産育児一時金交 付 金 △2,234
計 42,021 △2,2
34 39,787 △2,234
(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分
1 一般被保険者 2,932,643 0 2,932,643 18,850 △18,850
(諸)医療給付費分
18,850
計 2,934,144
(
0 2,934,144
単
18,850 △18,
位
850
(款) 4
2
保健事業費 (項)
千
1 保健事業費
◎特定
円
健康診査等事業費
)
補
1 特定健康
診査 118,894 △
正
12,500 106,
394 28,252 △
額
40,752 13 委 託
料 △12,500 △1
の
1,000○ 委託料
(県)
財
等 事 業 費
△11,000
・特定
源
健康診査・特定保健指
導委託料
内
28,
252
◎国保ヘルスア
訳
ップ事業
節
△1
保
目
,500○ 委託料
補正
△1,500
・若年
前
者健診委託料
の
◎
額
保健事業費
補正
2 保 健 事 業 費 54
額
,538 △8,200
計
46,338 △8,2
険
特
00 19 負 担 金 、 △8
定
,200 △8,200
財
○ 負担金、補助及び交
源
付金
一
補 助 及 び
・
般
人間ドック等受診補助
財
金
源
交 付 金 △8,
区
200
給
計 173,432 △2
分
0,700 152,7
金
32 28,252 △4
8,952
国民健康保
険事業特別会計
額説
0
- 162(欠) -
- 163 -
報告第 8 号
専決処分した令和元年度上田市後期高齢者医療
事業特別会計補正予算第 2 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2 年 6 月 8 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号について、地方自治法第179条第1
項本文の規定により、次のとおり専決処分する。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 164(欠) -
- 165 -
令 和 元 年 度
上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(専決)
( 第 2 号 )
- 166 -
令和元年度 上田市後期高齢者医療事業 特別会計補正予算(第 2 号)
令和元年度上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 41,460 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
れ 2,110,087 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
高齢者医療保険料 1,533,544 42,317 1,575,8
歳
61
2
使 用 料 及 び 手 数 料 30
0 △140 160
入
1 手 数 料 3
(
00 △140 160
単
3 特 別 対
位
策 広 報 等 160 △25
表
135事 業 交 付 金
千
1 特 別 対 策
円
広 報 等 160 △25 1
)
35事 業 交 付 金
4 繰 入 金 464,174 254 464,428
1 一 般 会 計 繰 入 金 464,174 254 464,428
歳
6 諸 収 入 1,701 △946 755
款
1 延 滞
項
金 、 加 算 金 200 △8
補
8 112及 び 過 料
2 償還金及
正
び還付加算金 1,50
0 △857 643
前
3 雑 入 1 △
1 0
歳
入
の
入 合 計 2,068,6
27 41,460 2,
額
110,087
歳
補
出
款 項 補 正 前 の
正
額 補 正 額 計
2 後 期 高 齢 者
額
医 療 2,025,91
計
7 42,315 2,0
-
68,232広 域 連 合
歳
納 付 金
1
1 後 期 高 齢 者 医 療 2,
6
025,917 42,
7
315 2,068,2
32広 域 連 合 納 付 金
-
3 諸 支 出 金 1,500 △855 645
1 償還金及び還付加算金 1,500 △855
出
645
歳 出 合 計 2,068,
1
627 41,460 2
保
,110,087
険 料 1,53
予
3,544 42,31
算
7 1,575,861
補
1 後期
0
- 168(欠) -
- 169 -
上田市後期高齢者医療事業特別会計
補正予算(第 2 号)に関する説明書
0
- 170(欠) -
歳 入 別
料 及 び 手 数 料 300 △
明
140 160
細
3 特別対策広報等
書
事業交付金 160 △25 135
4 繰 入 金 464,174 254 464,428
5 繰 越 金 68,748 68,748
6
歳
諸 収 入 1,701 △946 755
1
歳 入 合 計 2
,068,627 41
総
,460 2,110,
087
括
(歳
出
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 171 -
予
1 保 険 料 1,5
算
33,544 42,3
事
17 1,575,86
項
1
2 使 用
の 他
- 172 - - 173 -
1 総 務 費 40,210 40,210
2 後 期 高 齢 者 医 療 2,025,917 42,3
(
15 2,068,23
歳
2 42,315広 域 連
合 納 付 金
出
3 諸 支 出
)
金 1,500 △855
(
645 △855
単
4
位
予 備 費 1,000 1,
000
千
歳 出
円
合 計 2,068,
)
627 41,460 2
補
,110,087 41
,460
正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
175 -
○
保
1 後
険
期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1
料
,533,544 42
(
,317 1,575,
項
861 1 特 別 徴 収 保
)
険 料 29,243 補正
増○
2 現 年 度 分 12
1
,737 補正増
歳
普 通 徴 収
後
保 険 料○
期
3 滞 納 繰 越
高
分 337 補正増
齢
普 通 徴 収
者
保 険 料
医
計 1,5
療
33,544 42,3
保
17 1,575,86
険
1
(款) 2 使用
入
料
料及び手数料 (項) 1 手数料
1 督 促 手 数 料 300 △140 160 1 保険料督促手数料 △140
計 300 △140 160
(款) 3 特別対策広報等事業交付
(
金 (項) 1 特別対策広報等事業交付金○ 1 特 別 対 策 広 報 等 事 業 交 付 金 160 △25 135 1 特 別 対 策 広 報 等 △25 特別対
(
策広報等事業交付金
単
事 業
位
交 付 金
款
計 160
千
△25 135
(款)
円
4 繰入金 (項)
)
1 一般会計繰入金
節
○
目
1 一 般 会 計 繰 入
補
金 464,174 25
正
4 464,428 1
前
事 務 費 繰 入 金 254 職
の
員給与費等繰入金
)
額 補
計 464,174 2
正
54 464,428
(
額
款) 6 諸収入 (
計
項) 1 延滞金、
区
加算金及び過料
1
延 滞 金 200 △88 1
分
12 1 延 滞 金 △88
金
計 200 △88
112
(款) 6
額
諸収入 (項) 2
説
償還金及び還付加算金
1 保 険 料 還 付 金 1
,350 △707 64
3 1 保 険 料 還 付 金 △
707
2 還 付 加 算
金 150 △150 0
1 還 付 加 算 金 △150
計 1,500 △
857 643
(款)
6 諸収入 (項)
3 雑入
1 雑 入
1 △1 0 1 雑 入 △1
1
明
計 1 △1 0
後期
-
高齢者医療事業特別会
計
174 - -
3
2
額 計 特定財源 一般財源
区 分 金 額説
後
期
明
国県支出
高
金 地方債 その他
- 1
齢
76 - - 177
者
-
◎後期高齢者医療広
医
域連合負担金
療広
1 後 期 高 齢 者 2,
歳
域
025,917 42,
連
315 2,068,2
合
32 42,315 19
納
負 担 金 、 42,315
付
42,315○ 負担金
金
、補助及び交付金
(項
医療広域連合 補 助 及
)
び
・保険料等負担金
納 付 金 交 付 金 42
1
,315
後
計 2,025,91
期
7 42,315 2,0
高
68,232 42,3
齢
15
(款) 3 諸
者
支出金 (項) 1
医
償還金及び還付加算金
療
◎保険料還付金及び加
出
広
算金
域
1
連
保険料還付金 1,50
合
0 △855 645 △8
納
55 23 償 還 金 、 △8
付
55 △855○ 償還金
金
、利子及び割引料及 び 加 算 金 利 子 及 び
・保険料還付金及び加
(
算金割 引 料 △855
計 1,500 △855 645 △855
後期高齢者医療事業特別会計
款 () 単位 千円)
補 正
額 の 財 源 内
訳 節
目 補正前の額 補正
0
- 178(欠) -
- 179 -
報告第 9 号
専決処分した令和元年度上田市介護保険事業
特別会計補正予算第 5 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2 年 6 月 8 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市介護保険事業特別会計補正予算第 5 号について、地方自治法第179条第1項本文
の規定により、次のとおり専決処分する。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 180(欠) -
- 181 -
令 和 元 年 度
上田市介護保険事業特別会計補正予算(専決)
( 第 5 号 )
- 182 -
令和元年度 上 田 市 介 護 保 険 事 業 特別会計補正予算(第 5 号)
令和元年度上田市介護保険事業特別会計補正予算(第 5 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 382,108 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ 15,854,478 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
護 保 険 料 3,363,487 △32,363 3,331,124
歳
2 使 用 料
及 び 手 数 料 450 △1
50 300
入
1 手 数 料 450 △
(
150 300
単
3 国 庫 支 出 金 3
位
,835,647 △1
表
62,745 3,67
千
2,902
円
1 国 庫 負 担 金 2,
)
709,145 △169,450 2,539,695
2 国 庫 補 助 金 1,126,502 6,705 1,133,207
4 支 払
歳
基 金 交 付 金 4,163,901 △239,1
款
10 3,924,79
項
1
1 支
補
払 基 金 交 付 金 4,16
3,901 △239,
正
110 3,924,7
91
5
前
県 支 出 金 2,237,
629 △93,549
入
の
2,144,080
1 県 負 担
額
金 2,120,161
補
△93,549 2,0
26,612
正
6 繰 入 金 2,3
82,852 △46,
額
757 2,336,0
計
95
1
-
一 般 会 計 繰 入 金 2,3
歳
82,852 △46,
1
757 2,336,0
8
95
7
3
繰 越 金 218,442
202,475 420
-
,917
1 繰 越 金 218,442 202,475 420,917
8 諸 収 入 34,
出
178 △9,909 24,269
1
2 雑 入 34,17
保
7 △9,909 24,
険
268
料
歳 入 合 計 16,236
3
,586 △382,1
,
08 15,854,4
3
78
歳 出
6
款 項 補
予
3
正 前 の 額 補 正
,
額 計
2
4
保 険 給 付 費 14,85
8
9,404 △362,
7
687 14,496,
△
717
3
1 介護サービス等諸費
2
13,678,843
,
△309,928 13
3
,368,915
算
6
4 高額介護
3
サービス等費 335,
3
101 △25,823
,
309,278
3
6 特 定 入 所 者
3
441,825 △26
1
,936 414,88
,
9介 護 サ ー ビ ス 等 費
1
3 地 域 支
2
援 事 業 費 851,39
補
4
2 △19,421 831,971
1 介
千
236,586 △38
円
2,108 15,85
)
4,478
歳
款 項 補 正 前 の
額 補 正 額 計
-
184 -
出
2 包 括 的 支 援 事 業 ・
(
288,927 △19
単
,421 269,50
位
6任 意 事 業 費
歳 出 合 計 16,
- 185 -
上 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
補正予算(第 5 号)に関する説明書
0
- 186(欠) -
歳 入 別
用 料 及 び 手 数 料 450
明
△150 300
細
3 国 庫 支 出 金 3
書
,835,647 △162,745 3,672,902
4 支 払 基 金 交 付 金 4,163,901 △239,110 3,924,791
歳
5 県 支 出 金 2,237,629 △93,5
1
49 2,144,08
0
6 繰 入
総
金 2,382,852
△46,757 2,3
36,095
括
7 繰 越 金 218,
(
442 202,475
歳
420,917
出
8 諸 収 入 34,
入
178 △9,909 2
)
4,269
(
歳 入 合 計 1
単
6,236,586 △
位
382,108 15,
854,478
千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 187 -
予
1 保 険 料 3,3
算
63,487 △32,
事
363 3,331,1
項
24
2 使
の 他
- 188 - - 189 -
1 総 務 費 301,908 301,908
2 保 険 給 付 費 14,859,404 △36
(
2,687 14,49
歳
6,717 △284,
465 △239,11
出
0 160,888
) (
3 地 域 支 援 事 業 費 85
単
1,392 △19,4
位
21 831,971 2
8,171 △12,5
千
27 △35,065
円)
4 諸 支 出 金 188,
補
441 188,441
正
5 基 金 積 立 金 5,
441 5,441
予
6 予 備 費 30,000
算
30,000
額
歳 出 合 計 16,
236,586 △38
の
2,108 15,85
4,478 △256,
財
294 △251,63
7 125,823
源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
12,089 1 現 年 度 分 △45,336
○
3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 55,453 △1,335 54,118 1 現 年 度 分 △1,335
( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合
保
事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )
4 低 所
1
得 者 保 険 料 軽 減 事 業 繰
第
入 金 98,101 △8
1
6 98,015 1 現
号
年 度 分 △86
被
計
保
2,382,852 △
険
46,757 2,33
険
者
6,095
介護保険事
保
業特別会計
険 料 3,363,
料
487 △32,363
(
3,331,124
項
2 現 年 度 分 △32,3
)
63 補正減
普 通 徴 収 保 険
料
1
計 3,363
歳
,487 △32,36
介
3 3,331,124
護
(款) 2 使用料
保
及び手数料 (項)
険
1 手数料
料
1 督 促 手 数 料 450 △150 300 1 保険料督促手数料 △150
入
計 450 △150 300
(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 介 護 給 付 費 負 担 金 2,709,145 △169,450 2,539,695 1 現 年 度 分 △169,450
(
計 2,709,145 △
(
169,450 2,5
単
39,695
(款)
位
3 国庫支出金 (項
) 2 国庫補助金
千円
1 調 整 交 付 金 89
)
1,564 △21,5
節
22 870,042
款
目
1 現 年 度 分 △21,5
補
22
正
調 整 交 付 金
前
4 保
の
険 者 機 能 強 化 推 進 交 付
額
金 0 28,171 28
補
,171 1 保 険 者 機
正
能 強 化 28,171
額
推 進
計
交 付 金
)
区
5 介 護 保 険
災 害 臨 時 特 例 補 助 金 0
56 56 1 介 護 保 険
分
災 害 56
金
臨 時 特 例 補 助 金
計 1,126,
額
502 6,705 1,
説
133,207
(款)
4 支払基金交付
金 (項) 1 支払
基金交付金
1 介 護
給 付 費 交 付 金 4,01
2,040 △239,
110 3,772,9
30 1 現 年 度 分 △2
39,110
計
4,163,901 △
239,110 3,9
24,791
(款)
5 県支出金 (項)
1 県負担金
明
1 介 護 給 付 費 負 担 金 2
-
,120,161 △9
3,549 2,026
1
,612 1 現 年 度 分
9
△93,549
1
0
計 2,120,161
-
△93,549 2,0
-
26,612
(款)
6 繰入金 (項)
1
1 一般会計繰入金
91
1 介 護 給 付 費 繰 入
金 1,857,425
-
△45,336 1,8
(款 (
1 保 険
項
給 付 費 繰 越 金 218,
)
441 202,475
420,916 1 保
険給付費繰越金 202
1
,475 前年度保険給
付費繰越金
繰
計 2
越
18,442 202,
金
475 420,917
)
(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入
1 第 三 者 納 付 金 1,000 2,541 3,541 1 第 三 者 納 付 金 2,541○ 2 雑 入 33,177 △12,450 20,72
7 1 雑 入 △12,450 福祉サービス利用者負担金 △12,584○ その他収入 134
(
計 34,177 △
単
9,909 24,26
位
8
介護保険事業特別会
計
千円)
節
目 補正前の額
7
補正額 計区 分 金
額説
繰
明
越
- 192 - - 1
金
93 -
○
3
2
金
画給付費
計 画 給
付 費 △11,458 △
額
14,346 交 付 金 △
説
19,463
(県)
△5,6
12
計
13,678,843
△309,928 13
,368,915 △2
44,627 △205
,632 140,33
1
(款) 2 保険
給付費 (項) 4
高額介護サービス等費
◎高額介護サービス費
保
1 高 額
明
介 護 334,451 △
国
25,823 308,
県
628 △19,915
支
△16,737 10,
出
829 19 負 担 金 、 △
金
25,823 △25,
地
823○ 負担金、補助
方
及び交付金 (国)
債
(支交)
険
そ
サ ー ビ
の
ス 費 補 助 及 び
・高額介
他
護サービス費
-
△
13,367 △16,
1
737 交 付 金 △25,
9
823
(県)
4 -
△6,548
給
-
計 335
1
,101 △25,82
9
3 309,278 △1
5
9,915 △16,7
37 10,829
(款
-
) 2 保険給付費
◎
(項) 6 特定入
居
所者介護サービス等費
宅
◎特定入所者介護サー
付
介
ビス費
護サ
1 特 定 入 所 者 441,
ー
325 △26,936
ビ
414,389 △19
ス
,923 △16,74
給
1 9,728 19 負 担
付
金 、 △26,936 △
費
26,936○ 負担金、補助及び交付金 (
費
国) (支交)介 護 補 助 及 び
・特定入所者介護サービス費サ ー ビ ス 費 △13,372 △16,741 交 付 金 △26,936
(県)
(
△6,551
計 441,825 △26,936 4
1
14,889 △19,
居
923 △16,741
宅
9,728
(款)
介
3 地域支援事業費 (
護
項) 1 介護予防
項
5
・生活支援サービス事
,
業費
1
1 介護
7
予防・生 539,26
7
1 0 539,261 2
,
8,171 △28,1
1
71
(国)
13
活 支 援 サ ー
△
ビ ス
)
1
事 業 費 28,171
74
計 559
,
,965 0 559,9
1
65 28,171 △2
8
8,171
介護保険事
5
業特別会計
5,0
歳
02,928 △136
,513 △114,7
1
72 77,100 19
負 担 金 、 △174,1
介
85 △174,185
護
○ 負担金、補助及び交
サ
付金 (国) (支交
ー
)
ビ
サ ー ビ ス 補 助
ス
及 び
・居宅介護サービ
等
ス給付費
諸
給 付 費
費
△91,610 △114,772 交 付 金 △174,185
(県)
△44,903
◎地域密着型介護サービス給付費
出
3 地 域 密 着 型 2,953,466 △84,420 2,869,046 △65,439 △54,995 36,014 19 負 担 金 、 △84,420 △84,420○ 負担金、補助及び交付金 (
(
国) (支交)介護サービス 補 助 及 び
・地域密着型介護サービス給付費
(
給 付
単
費 △43,923 △5
位
4,995 交 付 金 △8
4,420
(県)
千款 円)
△21,5
補
16
◎施設介護サービ
ス給付費
正
5 施 設 介 護 4,81
額
3,397 △31,8
60 4,781,53
の
7 △25,605 △2
1,519 15,26
)
財
4 19 負 担 金 、 △31
,860 △31,86
源
0○ 負担金、補助及び
交付金 (国) (支
内
交)
サ ー ビ ス 補
訳
助 及 び
・施設介護サー
節
ビス給付費
目
給 付
補
費 △17,186 △2
正
1,519 交 付 金 △3
前
1,860
(県)
の額 補
△8,41
正
9
◎居宅介護サービス
額
計画給付費
計 特
9 居 宅 介 護 677
定
,893 △19,46
財
3 658,430 △1
源
7,070 △14,3
一
46 11,953 19
般
負 担 金 、 △19,46
財
3 △19,463○ 負
源
担金、補助及び交付金
区
(国) (支交)
サ ー ビ ス 補 助 及 び
分
・居宅介護サービス計
(款 援
分 金 額説
事
業
明
国県支出金 地方
費
債 その他
- 196
(
- - 197 -
項)
1 包 括 的 支 援 1
86,595 0 186
,595 △12 12
2
(諸)
)
事 業 費
包括
△12
◎任意事
的
業費
支
2 任
援
意 事 業 費 102,33
事
2 △19,421 82
業
,911 △12,51
・
5 △6,906 13 委
任
託 料 △19,421 △
意
19,421○ 委託料
事
(諸)
業
△19
費
,421
・配食サービス事業委託料△12,515
計 288,927 △19,421 26
9,506 △12,527 △6,894
介護保険事業特別会計
3 (単位 千円)
補 正 額 の
地
財 源 内 訳 節
目
域
補正前の額 補正額 計 特
支
定財源 一般財源区
0
- 198(欠) -
- 199 -
報告第 10 号
専決処分した令和元年度上田市武石診療所
事業特別会計補正予算第 1 号の承認について
地方自治法第179条第1項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定に
より、報告し承認を求める。
令和 2年 6月 8日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
専 決 処 分 書
令和元年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法第179条第1項本
文の規定により、次のとおり専決処分する。
令和 2年 3月 30日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
0
- 200(欠) -
- 201 -
令 和 元 年 度
上田市武石診療所事業特別会計補正予算(専決)
( 第 1 号 )
- 202 -
令和元年度 上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 特別会計補正予算(第 1 号)
令和元年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,082 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
れ 113,940 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
令和 2 年 3 月 30 日 専決
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
7,143 △1,030 56,113
3 使 用 料 及 び
歳
手 数 料 657 △52 6
05
1
手 数 料 657 △52 6
入
05
4
(
繰 入 金 48,767 △
単
19,282 29,4
位
85
1
表
一 般 会 計 繰 入 金 7,0
千
86 22 7,108
円
2 基 金 繰
)
入 金 41,681 △19,304 22,377
5 繰 越 金 1 19,282 19,283
1 繰 越 金 1 19,282 19,283
歳
歳 入 合 計 115,022 △1,
款
082 113,940
項
歳 出
補
款 項 補 正
前 の 額 補 正 額
正
計
1 診 療
所 費 112,022 △
前
1,082 110,9
40
2
入
の
医 業 費 32,835 △
1,082 31,75
額
3
歳 出
補
合 計 115,022 △
1,082 113,9
正
40
額 計
-
歳
203 -
出
1 診 療 収 入 57,
予
143 △1,030 5
算
6,113
補
1 外 来 診 療 収 入 5
0
- 204(欠) -
- 205 -
上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 特 別 会 計
補正予算(第 1 号)に関する説明書
0
- 206(欠) -
歳 入 別
入 672 672
明
3 使 用 料 及 び 手
細
数 料 657 △52 60
書
5
4 繰 入 金 48,767 △19,282 29,485
5 繰 越 金 1 19,282 19,283
6 諸 収 入 7,782 7,
歳
782
歳 入 合 計 115
1
,022 △1,082
113,940
総 括
(歳
出
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 207 -
予
1 診 療 収 入 57
算
,143 △1,030
事
56,113
項
2 介 護 保 険 診 療 収
の 他
- 208 - - 209 -
1 診 療 所 費 112,022 △1,082 110,940 △30 △1,052
2 予 備
(
費 3,000 3,00
歳
0
歳 出 合
出
計 115,022 △
)
1,082 113,9
(
40 △30 △1,05
単
2
位 千円)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
-
○
診
1 診 療 報 酬
療
収 入 48,946 △1
収
,030 47,916
入
1 現 年 度 分 △1,0
(
30 診療報酬
項
計
)
57,143 △1,0
30 56,113
(款
) 3 使用料及び
歳
1
手数料 (項) 1
手数料○
外
2 介 護 保
来
険 手 数 料 465 △52
診
413 1 意 見 書 手 数
療
料 △52 意見書手数料
収入
計 657 △52 605
(款) 4 繰入金 (項) 1
入
一般会計繰入金
1 一 般 会 計 繰 入 金 7,086 22 7,108 1 一 般 会 計 繰 入 金 22
計 7,086 22 7,108
(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金
(
○ 1 基 金 繰 入 金 41,681 △19,304 22,377 1 診療
(
所基金繰入金 △19,
単
304 診療所基金繰入
位
金
計 41,68
千
1 △19,304 22
円
,377
(款) 5
款 )
繰越金 (項) 1
節
繰越金○
目
1 繰 越
補
金 1 19,282 19
正
,283 1 繰 越 金 1
前
9,282 前年度繰越
の
金
額
計 1 19,2
補
82 19,283
武石
正
診療所事業特別会計
)
額 計区 分 金 額
説
明
-
1
210 - - 211
3
1
明
国県支出
診
金 地方債 その他
- 2
療
12 - - 213
所
-
費
1 一 般 管
(
理 費 79,187 0 7
項
9,187 22 △22
)
(繰入)
歳
1
22
診
計 79,187 0 7
療
9,187 22 △22
所
(款) 1 診療所
費
費 (項) 2 医業費
◎医業診療事業費1 医 業 費 3
2,835 △1,082 31,753 △52 △1,030 11 需 用 費 △1,082 △1,082○ 需用費 (使)
・医薬材料費△52 △1,082
出
計 32,835 △1,082 31,753 △52 △1,030
武石診療所事業特別会計
(( 単位 千円)
補 正
款
額 の 財 源 内
)
訳 節
目 補正前の額 補正
額 計 特定財源 一般財源
区 分 金 額説