RENCANA KERJA
(renja)
Tahun 2019
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
ii DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor komunikasi dan informasi
yang efisien dan efektif, terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa
perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis
keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah;
perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjujung tinggi
hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada
peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya
kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber
daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui,
sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan komunikasi dan
informasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal
sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor komunikasi dan informasi di Kota
Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun
perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana
Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan
untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab
untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan
memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis,
perencanaan bottom up serta perencanaan top down.
Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa
Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen
perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran
rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan
evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Probolinggo, Juli 2018
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo
AMAN SURYAMAN, AP, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19751206 199412 1 001
iii DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan.......................................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PROBOLINGGO TAHUN LALU............................................................................................................ 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD ........................................ 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................................... 24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................................. 27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH...................................................................... 31
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ........................................................................... 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .......................................................... 33
3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................................................... 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................................... 38
BAB V PENUTUP ................................................................................................................................................... 41
LAMPIRAN
1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun
2019 merupakan pelaksanaan Tahun Kelima dari Rencana Strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika 2015-2019. Rencana Kerja yang disingkat Renja
mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Renja SKPD sebagai
penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (Permendagri 86 Tahun
2017). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi
dan Informatika menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah
Kota Probolinggo ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen
RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai
forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang
rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat
dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan
Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana
strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
PENDAHULUAN
BAB
I
2 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional,
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,
Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
Bila digambarkan dalam bentuk diagram, maka keterkaitan antara dokumen
Renja SKPD dengan dokumen perencanan lainnya adalah sebagai berikut:
Gambar 1 Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019;
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Probolinggo.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan
selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di
Bidang Komunikasi dan Informatika, penyelenggaraan urusan pemerintah dan
pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian
informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang komunikasi
dan informatika. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat
mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.
4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Permendagri 86 Tahun 2017
bahwa Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan hasil
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu serta hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal itu dimaksud bertujuan untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan
Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif
dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2017 ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun
bersangkutan dan APBD Kota Probolinggo. Adapun program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu Anggaran yang
ditetapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel:
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB
II
6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12.09 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
120900.120901.00.01
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
1.076.385.000
1.010.498.792
1.450.286.912
225.889.712
274.625.950
303.204.288
523.026.821
1.326.746
.771
91,48%
1.326.746.771
Diskominfo
120900.120901.00.01.002.5.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah terpenuhinya kebutuhan telepon, internet, air dan listrik
12 bln 280.440.000
12 bln
225.663.250
12 bln
277.800.000
3 bln
51.596.997
3 bln 50.680.915
3 bln 48.736.078
3 bln 56.332.293
12 bln
207.346.2
83
100,00%
74,64%
207.346.283
Diskominfo
120900.120901.00.01.007.5.2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kebutuhan pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi
12 bln 120.000.000
12 bln
94.475.000
12 bln
108.337.500
3 bln
18.537.500
3 bln 17.100.000
3 bln 34.250.000
3 bln 34.512.500
12 bln
104.400.0
00
100,00%
96,37%
104.400.000
Diskominfo
120900.120901.00.01.018.5.2
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 bln 250.000.000
12 bln
445.639.508
12 bln
592.257.000
3 bln
86.858.065
3 bln 113.902.215
3 bln 138.211.894
3 bln 239.445.660
12 bln
578.417.8
34
100,00%
97,66%
578.417.834
Diskominfo
120900.120
901.00.01.027.5.2
Penunjang Administrasi
dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
Jumlah
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan yang terpenuhi
12 bln 425.945.0
00
12
bln
244.721.0
34
12
bln
471.892.4
12
3
bln
68.897.1
50
3 bln 92.942.82
0
3 bln
82.006.316
3 bln
192.736.368
12
bln
436.582.654
100,0
0%
92,5
2%
436.582.654
Diskomi
nfo
120900.120901.00.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana/prasarana aparatur dalam kondisi baik
291.030.000
422.534.582
650.495.000
23.122.963
112.703.155
35.712.427
364.108.803
535.647.3
48
82,34%
535.647.348
Diskominfo
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.02.010.5.2
Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur
14 unit
25.000.000
14 unit
22.550.000
14 unit
22.550.00
0
100,00%
90,20%
22.550.000
Diskominfo
120900.120901.00.02.013.5.2
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
5 unit 53.000.000
4 unit
48.579.685
4 unit
48.579.68
5
80,00%
91,66%
48.579.685
Diskominfo
120900.120901.00.02.022.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang berfungsi dengan baik
3 gedun
g
100.000.000
3 gedu
ng
202.809.500
3 gedu
ng
147.000.000
0 0 1 gedu
ng
43.528.000
1 gedu
ng
9.642.500
1 gedung
73.790.500
3 gedung
126.961.0
00
100,00%
86,37%
126.961.000
Diskominfo
120900.120901.00.02.023.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang terawat
1 unit 42.000.000
1 unit
28.433.006
1 unit 40.500.000
1 unit
4.197.938
1 unit
16.396.920,00
1 unit
5.367.250
1 unit
10.220.983
1 unit 36.183.09
1
100,00%
89,34%
36.183.091
Diskominfo
120900.120901.00.02.024.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat
9 unit 90.030.000
9 unit
81.210.026
9 unit 117.000.000
9 unit
13.948.025
9 unit
26.618.235
9 unit
13.611.677
9 unit
32.704.979
9 unit 86.882.91
6
100,00%
74,26%
86.882.916
Diskominfo
120900.120901.00.02.032.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio Dan Alat Komunikasi
Jumlah peralatan yang berfungsi dengan baik
28 unit 34.000.000
30 unit
37.625.000
28 unit
76.995.000
7 unit
4.977.000
7 unit
6.160.000 7 unit
4.145.000
7 unit
31.771.000
28 unit
47.053.00
0
50,00%
61,11%
47.053.000
Diskominfo
120900.120901.00.02.036.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang Dan Pagar, Pavingisasi Dll)
Jumlah taman dan bangunan gedung luar yang dipelihara
4 keg 25.000.000
4 keg
72.457.050
4 keg 191.000.000
0 2 keg
20.000.000
1 keg
2.946.000
1 keg
144.491.656
4 keg 167.437.6
56
50,00%
87,66%
167.437.656
Diskominfo
120900.120901.00.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase tingkat kedisiplinan aparatur
60.000.000
41.700.000
60.000.000
751.000 52.617.500
2.420.000
55.788.50
0
92,98%
55.788.500
Diskominfo
8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.03.009.5.2
Penyelenggaraan Peringatan Dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
1 keg 60.000.000
1 keg
41.700.000
1 keg 60.000.000
0 1 keg
751.000 1 keg
52.617.500
2.420.000
1 keg 55.788.50
0
100,00%
92,98%
55.788.500
Diskominfo
120900.120901.00.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Bimtek/Pelatihan/Studi Banding yang diikuti
40.000.000
29.632.000
336.917.000
6.754.000
8.317.500 13.708.100
215.774.500
244.554.1
00
72,59%
244.554.100
Diskominfo
120900.120901.00.05.004.5.2
Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Bimtek/Workshop/ Sosialisasi yang diikuti
40.000.000
29.632.000
15 keg
196.917.000
2 keg
6.754.000
3 keg
8.317.500 3 keg
13.708.100
3 keg
160.779.000
15 keg
189.558.6
00
100,00%
96,26%
189.558.600
Diskominfo
120900.120901.00.05.005.5.2
Pelaksanaan Studi Banding/ Kunjungan Kerja/ DLL
Jumlah kegiatan studi banding bagi karyawan Diskominfo
1 keg 140.000.000
1 keg 54.995.500
1 keg 54.995.50
0
100,00%
39,28%
54.995.500
Diskominfo
120900.120901.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase dokumen Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan tepat waktu
45.968.000
0 68.621.000
7.365.700
16.091.000
14.672.500
24.050.540
0 62.179.74
0
90,61%
62.179.740
Diskominfo
120900.120901.00.06.009.5.2
Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen laporan yang disusun
45.968.000
0 4 dok 68.621.000
1 dok
7.365.700
1 dok
16.091.000
1 dok
14.672.500
1 dok 24.050.540
4 dok 62.179.74
0
100,00%
90,61%
62.179.740
Diskominfo
9 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi publik
1.425.328.250
11.630.440.108
1.296.825.000
145.165.000
259.887.500
91.716.500
503.779.000
0 1.000.548
.000
77,15%
1.000.548.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.024.5.2
Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah
Jumlah media sosial pemerintah daerah yang dikelola
4 Media
30.000.000
0 4 Medi
a
30.000.000
0 0 -
10.732.500
4 Medi
a
10.732.50
0
100,00%
35,78%
10.732.500
Diskominfo
120900.120901.00.15.025.5.2
Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka Dan Dialog Publik
Jumlah kebijakan melalui tatap muka dan dialog publik yang dilaksanakan
29 keg 430.000.000
227.259.000
10 kegiat
an
215.000.000
2 keg
31.022.000
4 keg
83.862.500
1 keg
20.244.000
3 keg
58.829.500
10 keg
193.958.0
00
100,00%
90,21%
193.958.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.026.5.2
Penyajian Aspirasi Pada Ruang Publik Digital
Jumlah penyajian aspirasi pada ruang publik digital
2 kegiat
an
30.000.000
0 2 kegiat
an
30.000.000
0 0 -
1 keg
16.602.500
1 keg 16.602.50
0
50,00%
55,34%
16.602.500
Diskominfo
120900.120901.00.15.0
27.5.2
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
(BAKOHUMAS)
Jumlah kegiatan harmonisasi
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)
4 keg 61.825.000
24.527.500
4 kegiat
an
61.825.000
1 keg
15.525.000
2 keg
30.062.500
1 keg
15.003.5
00
4 keg 60.591.00
0
100,00%
98,00%
60.591.00
0
Diskominfo
120900.120901.00.15.028.5.2
Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
4 keg 165.000.000
29.745.000
6 kegiat
an
60.000.000
0 0 -
6 kegiat
an
45.143.000
6 kegiat
an
45.143.00
0
100,00%
75,24%
45.143.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.029.5.2
Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)
Jumlah pelaksanaan kegiatan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat
(PERTURA KIM)
1 keg 145.000.000
186.757.400
5 kegiat
an
150.000.000
2 keg
59.261.000
0 -
3 kegiat
an
87.729.000
5 kegiat
an
146.990.0
00
100,00%
97,99%
146.990.000
Diskominfo
10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.15.030.5.2
Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Pekan KIM Jawa Timur
Partisipasi pemerintah daerah dalam pekan KIM di Jawa Timur
1 keg 125.000.000
0 1 kegiat
an
60.000.000
1 keg
1.657.000
1 keg
1.662.500 1 keg
16.169.000
33.512.500
1 keg 53.001.00
0
100,00%
88,34%
53.001.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.031.5.2
Kerjasama Penyiaran Radio Dan Televisi
Jumlah publikasi penyelengaraan kegiatan dan pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televisi
2 media
188.503.250
53.904.000
2 medi
a
175.400.000
2 media
5.200.000
2 medi
a
7.800.000 2 medi
a
13.300.000
2 medi
a
47.680.000
2 medi
a
73.980.00
0
100,00%
42,18%
73.980.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.032.5.2
Pemuatan Pemberitaan Advetorial Sponsor Artikel Dan Rubrik Khusus Media Massa
Jumlah pemberitaan advetorial sponsor artikel dan rubrik khusus media masa
12 bln 250.000.000
0 12 bln
514.600.000
3 bln
32.500.000
3 bln 136.500.000
3 bln
27.000.000
3 bln 203.550.000
12 bln
399.550.0
00
100,00%
77,64%
399.550.000
Diskominfo
120900.120901.00.21
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Prosentase permohonan data dan informasi yang dipenuhi
1.428.592.245
2.256.786.500
149.983.440
276.419.696
393.174.344
1.231.760.402
0 2.051.337
.882
90,90%
2.051.337.882
Diskominfo
120900.120901.00.21.002.5.2
Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll)
Jumlah media luar sebagai media informasi kepada masyarakat
12 bln 150.000.000
179.238.950
12 bln
513.300.000
3 bln
39.460.000
3 bln 67.950.000
3 bln
110.090.000
3 bln 270.944.000
12 bln
488.444.0
00
100,00%
95,16%
488.444.000
Diskominfo
120900.120901.00.21.009.5.2
Pelayanan Informasi Pada Masyarakat
Jumlah kegiatan diseminasi informasi layanan kepada masyarakat
24 kali 155.830.000
373.542.500
29 keg
460.130.000
6 keg
69.908.627
6 keg
67.726.796
8 keg
124.470.004
9 keg
177.938.128
29 keg
440.043.5
55
100,00%
95,63%
440.043.555
Diskominfo
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.21.018.5.2
Penerbitan Tabloid Daerah
Jumlah tabloid yang dicetak
12 kali 125.000.000
125.737.500
12 kali
141.952.500
3 kali
10.936.000
3 kali 40.881.500
3 kali 21.074.000
3 kali 55.190.000
12 bln
128.081.5
00
100,00%
90,23%
128.081.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.020.5.2
Penerbitan Media Internal
Jumlah informasi kebijakan penerbitan media internal
0 4 kali 164.849.000
0 1 kali 30.300.000
1 kali
29.042.500
2 kali 59.635.000
4 kali 118.977.5
00
100,00%
72,17%
118.977.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.021.5.2
Operasional Website Persentase SKPD yang memiliki Situs resmi/website
4 kali 140.000.000
22.285.150
1 keg 13.700.000
0 1 keg
1.125.000 1 keg
9.796.000
-
1 keg 10.921.00
0
100,00%
79,72%
10.921.000
Diskominfo
120900.120901.00.21.022.5.2
Penyajian Dan Evaluasi Data Dan Informasi
Operasional penyajian dan evaluasi data dan informasi ke masyarakat
2 kali 98.200.000
89.024.280
4 keg 96.000.000
0 1 keg
20.295.000
1 keg
19.747.500
2 keg
39.130.000
4 keg 79.172.50
0
100,00%
82,47%
79.172.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.023.5.2
Pengolahan Komunikasi Radio
Jumlah operasional jasa informasi dan komunikasi melalui Radio Pemerintah
12 bln 165.680.000
638.763.865
12 bln
866.855.000
3 bln
29.678.813
3 bln 48.141.400
3 bln 78.954.340
3 bln 628.923.274
12 bln
785.697.8
27
100,00%
90,64%
785.697.827
Diskominfo
120900.120901.00.22
Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Prosentase materi sandi yang terdistribusikan
50.000.000
42.381.000
46.926.000
6.664.000
6.750.000 8.088.000
21.729.000
43.231.00
0
92,13%
43.231.000
Diskominfo
120900.120901.00.22.001.5.2
Pengelolaan Pengamanan Dan Pengiriman Materi Persandian
Operasional materi sandi yang terdistribusi
48 skpd
50.000.000
42.381.000
12 bln
46.926.000
3 bln
6.664.000
3 bln
6.750.000 3 bln
8.088.000
3 bln 21.729.000
12 bln
43.231.00
0
100,00%
92,13%
43.231.000
Diskominfo
120900.120901.00.26
Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Prosentase menara telekomunikasi yang berijin
180.000.000
79.878.984
112.900.000
0 4.950.000 20.672.000
71.746.800
0 97.368.80
0
86,24%
97.368.800
Diskominfo
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.26.001.5.2
Penataan Dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Operasional pengendalian menara Telekomunikasi yang berijin
180.000.000
79.878.984
4 keg 112.900.000
0 1 keg
4.950.000 1 keg
20.672.000
2 keg
71.746.800
4 krg 97.368.80
0
100,00%
86,24%
97.368.800
Diskominfo
120900.120901.00.30
Program Pengelolaan Data Dan Infrastruktur Teknologi
Prosentase pelayanan dan ketersediaan infrastruktur TIK
440.000.000
3.026.609.460
2.070.203.000
129.446.200
325.224.750
286.821.000
966.925.806
0 1.708.417
.756
82,52%
1.708.417.756
Diskominfo
120900.120901.00.30.001.5.2
Operasional Jaringan LAN Dan WAN
Jumlah OPD yang memanfaatkan jaringan/networking
10 titik 165.000.000
12 bln
1.827.450.256
12 bln
1.400.000.000
3 bln
122.464.200
3 bln 296.718.000
3 bln 270.054.500
3 bln 406.655.586
12 bln
1.095.892
.286
100,00%
78,28%
1.095.892.286
Diskominfo
120900.120901.00.30.002.5.2
Pengolahan Data Elektronik
Jumlah Penyediaan informasi berbasis elektronok/digital
5 kali 125.000.000
791.620.628
4 keg 445.203.000
1 keg
6.232.000
1 keg
15.267.900
1 keg
14.516.500
1 keg
370.593.500
4 keg 406.609.9
00
100,00%
91,33%
406.609.900
Diskominfo
120900.120901.00.30.003.5.2
Pengelolaan Sistem Elektronik
Jumlah ketersedian aplikasi yang akan di kelola melalui sistem elektronik
4 keg 50.000.000
0 3 keg 50.000.000
750.000 750.000 1 keg
2.250.000
2 keg
29.858.000
3 keg 33.608.00
0
100,00%
67,22%
33.608.000
Diskominfo
120900.120901.00.30.004.5.2
Penyediaan Sistem Keamanan Data Dan Informasi
Jumlah sistem keamanan data dan informasi
2 kegiat
an
100.000.000
407.538.576
2 kegiat
an
175.000.000
0 1 keg
12.488.850
-
1 keg
159.818.720
2 keg 172.307.5
70
100,00%
98,46%
172.307.570
Diskominfo
120900.120901.00.31
Program Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Komunikasi
Indeks kepuasan masyarakat
16.592.000
15.688.000
15.000.000
0 0 1.317.500
13.546.000
0 14.863.50
0
99,09%
14.863.500
Diskominfo
13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.31.001.5.2
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah dokumen IKM
3 dok 16.592.000
15.688.000
5 dok 15.000.000
0 0 1.317.500
5 dok
13.546.000
5 dok 14.863.50
0
100,00%
99,09%
14.863.500
Diskominfo
120900.120901.00.32
Program Peningkatan Dan Pelayanan Bidang Telekomunikasi
Prosentase penyelenggara telekomunikasi yang berijin
75.000.000
68.213.000
50.000.000
0 22.507.200
-
22.564.000
0 45.071.20
0
90,14%
45.071.200
Diskominfo
120900.120901.00.32.001.5.2
Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban Bidang Telekomunikasi
Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggara telekomunikasi
3 keg 75.000.000
68.213.000
3 keg 50.000.000
0 1 keg
22.507.200
-
2 keg
22.564.000
3 keg 45.071.20
0
100,00%
90,14%
45.071.200
Diskominfo
120900.120901.00.33
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pelayanan E-Government
Prosentase penerapan aplikasi layanan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan
892.760.915
2.274.456.000
21.590.000
190.202.500
123.154.500
1.780.520.490
0 2.115.467
.490
93,01%
2.115.467.490
Diskominfo
120900.120901.00.33.001.5.2
Pembinaan Dan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik
Jumlah pembinaan dan pengembangan
aplikasi layanan publik
0 10 keg
236.886.000
1 keg
4.175.000
3 keg
38.300.000
2 keg
24.229.500
4 keg
150.127.158
10 keg
216.831.6
58
100,00%
91,53%
216.831.658
Diskominfo
120900.120901.00.33.002.5.2
Implementasi Open Source
Jumlah kegiatan implementasi open source
8 keg 100.000.000
185.293.214
3 keg 69.000.000
3.937.500
1 keg
36.432.720
6.562.500
2 keg
18.750.000
3 keg 65.682.72
0
100,00%
95,19%
65.682.720
Diskominfo
120900.120901.00.33.003.5.2
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan pengadaan barang dan jasa
70 keg 150.000.000
210.342.600
3 keg 149.690.000
2.250.000
1 keg
66.867.180
1 keg
25.975.000
1 keg
47.901.000
3 keg 142.993.1
80
100,00%
95,53%
142.993.180
Diskominfo
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901.00.33.004.5.2
Pelaksanaan Audit TIK Jumlah kegiatan audit yang dilaksanakan
4 keg 86.300.000
0 2.500.000 1 keg
9.052.000
3 keg
59.753.200
4 keg 71.305.20
0
100,00%
82,62%
71.305.200
Diskominfo
120900.120901.00.33.005.5.2
Pengembangan Dan Pengelolaan Probolinggo Command Center
Terselenggaranya operasional command center
12 bln 67.500.000
0 12 bln
777.697.000
0 0 750.000
733.830.380
12 bln
734.580.3
80
100,00%
94,46%
734.580.380
Diskominfo
120900.120901.00.33.006.5.2
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Masyarakat
Operasional pemanfaatan telecenter
120 org
165.000.000
0 7 keg 751.925.000
1 keg
9.677.500
2 keg
24.752.600
1 keg
14.735.500
3 keg
642.433.853
7 keg 691.599.4
53
100,00%
91,98%
691.599.453
Diskominfo
120900.120901.00.33.007.5.2
Pembinaan Dan Pengembangan E- Government
Jumlah kegiatan pembinaan pegawai Pemerintah Kota Probolinggo yang memanfaatkan
layanan aplikasi e-Gov
40 skpd 29
kelurahan
155.000.000
497.125.101
12 bln
202.958.000
3 bln
1.550.000
3 bln 21.350.000
3 bln 41.850.000
3 bln 127.724.899
12 bln
192.474.8
99
100,00%
94,83%
192.474.899
Diskominfo
120900.120901.00.34
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
Prosentase publikasi di bidang cukai
200.000.000
0 54.950.000
20.000.000
100.380.000
0 175.330.0
00
87,67%
175.330.000
Diskominfo
120900.120901.00.34.001.5.2
Penyampaian Ketentuan Di Bidang CukaiKepada Masyarakat
Jumlah publikasi kebijakan di bidang cukai
12 bln
200.000.000
0 3 bln 54.950.000
3 bln 20.000.000
3 bln 100.380.000
12 bln
175.330.0
00
100,00%
87,67%
175.330.000
Diskominfo
12.13 STATISTIK
121300.120901.00.15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Prosentase data/informasi/statistik yang terkelola
203.584.000
3.700.000
10.569.500
6.550.000
174.292.000
0 195.111.5
00
95,84%
195.111.500
Diskominfo
15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program
(outcome) kegiatan (0utput)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d
tahun 2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2016)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2017)
Tingkat capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2017
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2017 (%)
Unit SKPD (penanggung jawab)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5
x 100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
121300.120901.00.15.006.5.2
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah informasi pembangunan daerah
2 dok 91.584.000
3.700.000
2.770.000 6.550.000
2 dok
76.753.500
2 dok 89.773.50
0
100,00%
98,02%
89.773.500
Diskominfo
121300.120901.00.15.007.5.2
Penyusunan Data Statistik Daerah
Jumlah buku data statistik daerah
2 dok 112.000.000
0 7.799.500 -
2 dok 97.538.500
2 dok 105.338.0
00
100,00%
94,05%
105.338.000
Diskominfo
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018
Sasaran Pembangunan Tahunan : KOTA PROBOLINGGO
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
12.09 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 120900.120901
.00.01
Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan
administrasi perkantoran tepat waktu
1.076.385.000 1.326.746.
771
1.066.761.
432
201.302.
132
293.380.4
21
-
-
494.682.553
46,37
%
1.821.429.324
Diskomin
fo
120900.120901.00.01.002.5.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah terpenuhinya kebutuhan telepon, internet, air dan listrik
12 bln 280.440.000 12 bln 207.346.283
12 bln 263.910.000
3 bln 49.456.449
3 bln 32.921.021
6 bln 82.377.47
0
50,00%
31,21%
289.723.753
Diskominfo
120900.120901.00.01.007.5.2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kebutuhan pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi
12 bln 120.000.000 12 bln 104.400.000
12 bln 119.550.000
3 bln 13.775.000
3 bln 15.550.000
6 bln 29.325.00
0
50,00%
24,53%
133.725.000
Diskominfo
120900.120901.00.01.018.5.2
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
12 bln 250.000.000 12 bln 578.417.834
12 bln 225.000.000
3 bln 74.306.833
3 bln 137.194.350
6 bln 211.501.1
83
50,00%
94,00%
789.919.017
Diskominfo
120900.120901.00.01.027.5.2
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
Jumlah Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan yang terpenuhi
12 bln 425.945.000 12 bln 436.582.654
12 bln 458.301.432
3 bln 63.763.850
3 bln 107.715.050
6 bln 171.478.9
00
50,00%
37,42%
608.061.554
Diskominfo
2 120900.120901.00.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana/prasarana aparatur dalam kondisi baik
291.030.000 487.067.663
294.190.000
29.166.488
54.375.571
0 0 83.542.05
9
28,40%
570.609.722
Diskominfo
120900.120901.00.02.010.5.2
Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur
14 unit 22.550.000
1 unit 10.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 22.550.000
Diskominfo
17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901
.00.02.022.5.2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang
berfungsi dengan baik
3
gedung
100.000.000 3
gedung
126.961.0
00
3
gedung
100.000.0
00
1
gedung
12.851.5
00
1
gedung
23.985.40
0
1
gedung
36.836.900
66,67
%
36,84
%
163.797.900
Diskominf
o
120900.120901.00.02.023.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang terawat
1 unit 42.000.000 1 unit 36.183.091
1 unit 39.750.000
1 unit 5.516.957
1 unit 6.053.680,00
1 unit 11.570.63
7
50,00%
29,11%
47.753.728
Diskominfo
120900.120901.00.02.024.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat
9 unit 90.030.000 9 unit 86.882.916
9 unit 85.440.000
9 unit 7.282.031
9 unit 20.026.491
9 unit 27.308.52
2
50,00%
31,96%
114.191.438
Diskominfo
120900.120901.00.02.032.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio Dan Alat Komunikasi
Jumlah peralatan yang berfungsi dengan baik
28 unit 34.000.000 28 unit 47.053.000
28 unit
34.000.000
7 unit 3.516.000
7 unit 4.310.000 14 unit
7.826.000
50,00%
23,02%
54.879.000
Diskominfo
120900.120901.00.02.036.5.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang Dan Pagar, Pavingisasi Dll)
Jumlah taman dan bangunan gedung luar yang dipelihara
4 keg 25.000.000 4 keg 167.437.656
4 keg 25.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 167.437.656
Diskominfo
120900.120901.00.02.061.5.2
Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Keg 25.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% -
Diskominfo
3 120900.120901
.00.03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Prosentase tingkat
kedisiplinan aparatur
60.000.000 55.788.50
0
60.000.00
0
-
-
-
0,00%
55.788.500
Diskomin
fo
120900.120901.00.03.009.5.2
Penyelenggaraan Peringatan Dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
1 keg 60.000.000 1 keg 55.788.500
1 keg 50.109.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 55.788.500
Diskominfo
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
4 120900.120901
.00.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase
Bimtek/Pelatihan/Studi Banding yang diikuti
40.000.000 189.558.6
00
36.850.00
0
12.470.6
66
0 0 0
12.470.666
33,84
%
202.029.266
Diskomin
fo
120900.120901.00.05.004.5.2
Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Bimtek/Workshop/ Sosialisasi yang diikuti
40.000.000 15 keg 189.558.600
7 keg 36.850.000
2 keg 12.470.666
0 2 keg 12.470.66
6
60,00%
33,84%
202.029.266
Diskominfo
5 120900.120901.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase dokumen Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan tepat waktu
45.968.000 62.179.740
36.850.000
10.685.000
8.375.000 -
-
0 19.060.00
0
51,72%
81.239.740
Diskominfo
120900.120901.00.06.009.5.2
Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen laporan yang disusun
45.968.000 4 dok 62.179.740
4 dok 36.850.000
1 dok 10.685.000
1 dok 8.375.000 1 dok 19.060.00
0
50,00%
51,72%
81.239.740
Diskominfo
6 120900.120901.00.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi publik
1.425.328.250 1.000.548.000
770.127.250
144.631.000
192.725.500
0 0 337.356.5
00
43,81%
1.337.904.500
Diskominfo
120900.120901.00.15.024.5.2
Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah
Jumlah media sosial pemerintah daerah yang dikelola
4 Media
30.000.000 4 Media
10.732.500
4 Media
83.250.000
1 Medi
a
10.800.000
1 media
9.850.000 1 Medi
a
20.650.00
0
50,00%
24,80%
31.382.500
Diskominfo
120900.120901.00.15.025.5.2
Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka Dan Dialog Publik
Jumlah kebijakan melalui tatap muka dan dialog publik yang dilaksanakan
29 keg 430.000.000 10 keg 193.958.000
10 kegiat
an
176.576.000
1 keg 1.767.000
2 kegiat
an
47.408.500
3 keg 49.175.50
0
30,00%
27,85%
243.133.500
Diskominfo
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901
.00.15.026.5.2
Penyajian Aspirasi
Pada Ruang Publik Digital
Jumlah penyajian aspirasi
pada ruang publik digital
2
kegiatan
30.000.000 1 keg 16.602.50
0
2
kegiatan
26.900.00
0
0 1
kegiatan
10.300.00
0
1 keg
10.300.000
50,00
%
38,29
%
26.902.500
Diskominf
o
120900.120901.00.15.027.5.2
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)
Jumlah kegiatan harmonisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)
4 keg 61.825.000 4 keg 60.591.000
4 kegiat
an
49.592.000
1 keg 12.387.000
2 keg 24.171.000
3 keg 36.558.00
0
75,00%
73,72%
97.149.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.028.5.2
Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4 keg 165.000.000 6 kegiata
n
45.143.000
6 kegiat
an
55.756.000
1 keg 16.114.000
1 keg 20.796.000
2 keg 36.910.00
0
33,33%
66,20%
82.053.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.029.5.2
Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)
Jumlah pelaksanaan kegiatan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)
1 keg 145.000.000 5 kegiata
n
146.990.000
2 kegiat
an
59.550.000
1 keg 28.963.000
0 1 keg 28.963.00
0
50,00%
48,64%
175.953.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.030.5.2
Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Pekan KIM Jawa Timur
Partisipasi pemerintah daerah dalam pekan KIM di Jawa Timur
1 keg 125.000.000 1 keg 53.001.000
1 kegiat
an
20.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 53.001.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.031.5.2
Kerjasama Penyiaran Radio Dan Televisi
Jumlah publikasi penyelengaraan kegiatan dan pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televisi
2 media
188.503.250 2 media
73.980.000
2 media
288.503.250
1 medi
a
74.600.000
1 media
80.200.000
1 medi
a
154.800.0
00
50,00%
53,66%
228.780.000
Diskominfo
120900.120901.00.15.032.5.2
Pemuatan Pemberitaan Advetorial Sponsor Artikel Dan Rubrik Khusus Media Massa
Jumlah pemberitaan advetorial sponsor artikel dan rubrik khusus media masa
12 bln 250.000.000 12 bln 399.550.000
12 bln 10.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 399.550.000
Diskominfo
7 120900.120901.00.21
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Prosentase permohonan data dan informasi yang dipenuhi
2.051.337.882
1.412.730.725
201.941.853
264.942.678
0 0 466.884.5
31
33,05%
2.518.222.413
Diskominfo
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901
.00.21.002.5.2
Sosialisasi Kebijakan
Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll)
Jumlah media luar
sebagai media informasi kepada masyarakat
12 bln 150.000.000 12 bln 488.444.0
00
12 bln 380.039.7
25
3 bln 58.190.0
00
3 bln 59.290.00
0
6 bln
117.480.000
25,00
%
30,91
%
605.924.000
Diskominf
o
120900.120901.00.21.009.5.2
Pelayanan Informasi Pada Masyarakat
Jumlah kegiatan diseminasi informasi layanan kepada masyarakat
24 kali 155.830.000 29 keg 440.043.555
28 keg
354.430.000
6 keg 84.967.390
6 keg 68.826.128
12 keg
153.793.5
18
42,86%
43,39%
593.837.073
Diskominfo
120900.120901.00.21.018.5.2
Penerbitan Tabloid Daerah
Jumlah tabloid yang dicetak
12 kali 125.000.000 12 bln 128.081.500
12 kali
104.500.000
3 kali 11.452.000
3 kali 25.393.000
6 kali 36.845.00
0
50,00%
35,26%
164.926.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.020.5.2
Penerbitan Media Internal
Jumlah informasi kebijakan penerbitan media internal
4 kali 118.977.500
1 kali 10.000.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 118.977.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.021.5.2
Operasional Website Persentase SKPD yang memiliki Situs resmi/website
4 kali 140.000.000 1 keg 10.921.000
1 keg 84.065.000
0 1 keg 12.937.500
1 keg 12.937.50
0
25,00%
15,39%
23.858.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.022.5.2
Penyajian Dan Evaluasi Data Dan Informasi
Operasional penyajian dan evaluasi data dan informasi ke masyarakat
2 kali 98.200.000 4 keg 79.172.500
4 keg 93.450.000
1 keg 11.337.000
1 keg 11.550.000
2 keg 22.887.00
0
50,00%
24,49%
102.059.500
Diskominfo
120900.120901.00.21.023.5.2
Pengolahan Komunikasi Radio
Jumlah operasional jasa informasi dan komunikasi melalui Radio Pemerintah
12 bln 165.680.000 12 bln 785.697.827
12 bln 386.246.000
3 bln 35.995.463
3 bln 86.946.050
6 bln 122.941.5
13
50,00%
31,83%
908.639.340
Diskominfo
8 120900.120901.00.22
Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Prosentase materi sandi yang terdistribusikan
50.000.000 43.231.000
7.214.000 7.214.000
6.418.000 -
-
13.632.00
0
188,97%
56.863.000
Diskominfo
120900.120901.00.22.001.5.2
Pengelolaan Pengamanan Dan Pengiriman Materi Persandian
Operasional materi sandi yang terdistribusi
48 skpd
50.000.000 12 bln 43.231.000
12 bln 7.214.000 3 bln 7.214.000
3 bln 6.418.000 6 bln 13.632.00
0
50,00%
188,97%
56.863.000
Diskominfo
9 120900.120901.00.26
Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Prosentase menara telekomunikasi yang berijin
180.000.000 97.368.800
100.000.000
13.981.000
12.267.500
-
-
0 26.248.50
0
26,25%
123.617.300
Diskominfo
120900.120901.00.26.001.5.2
Penataan Dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Operasional pengendalian menara Telekomunikasi yang berijin
180.000.000 4 krg 97.368.800
3 keg 100.000.000
1 keg 13.981.000
1 keg 12.267.500
2 keg 26.248.50
0
66,67%
26,25%
123.617.300
Diskominfo
21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
10 120900.120901
.00.30
Program Pengelolaan
Data Dan Infrastruktur Teknologi
Prosentase pelayanan
dan ketersediaan infrastruktur TIK
440.000.000 1.708.417.
756
1.410.042.
000
121.987.
000
212.933.4
13
0 0
334.920.413
23,75
%
2.043.338.169
Diskomin
fo
120900.120901.00.30.001.5.2
Operasional Jaringan LAN Dan WAN
Jumlah OPD yang memanfaatkan jaringan/networking
10 titik 165.000.000 12 bln 1.095.892.286
12 bln 1.008.153.000
3 bln 107.306.500
3 bln 174.555.500
6 bln 281.862.0
00
50,00%
27,96%
1.377.754.286
Diskominfo
120900.120901.00.30.002.5.2
Pengolahan Data Elektronik
Jumlah Penyediaan informasi berbasis elektronok/digital
5 kali 125.000.000 4 keg 406.609.900
5 keg 273.291.000
1 keg 14.680.500
2 keg 38.377.913
3 keg 53.058.41
3
60,00%
19,41%
459.668.313
Diskominfo
120900.120901.00.30.003.5.2
Pengelolaan Sistem Elektronik
Jumlah ketersedian aplikasi yang akan di kelola melalui sistem elektronik
4 keg 50.000.000 3 keg 33.608.000
3 keg 48.398.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 33.608.000
Diskominfo
120900.120901.00.30.004.5.2
Penyediaan Sistem Keamanan Data Dan Informasi
Jumlah sistem keamanan data dan informasi
2 kegiat
an
100.000.000 2 keg 172.307.570
2 kegiat
an
80.200.000
0 0 0 -
0,00%
0,00% 172.307.570
Diskominfo
11 120900.120901.00.31
Program Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Informasi Dan
Komunikasi
Indeks kepuasan masyarakat
16.592.000 14.863.500
15.000.000
0 750.500 -
-
0 750.500
5,00% 15.614.000
Diskominfo
120900.120901.00.31.001.5.2
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah dokumen IKM 3 dok 16.592.000 5 dok 14.863.500
5 dok 15.000.000
0 750.500 0 750.500
0,00%
5,00% 15.614.000
Diskominfo
12 120900.120901.00.32
Program Peningkatan Dan Pelayanan Bidang Telekomunikasi
Prosentase penyelenggara telekomunikasi yang berijin
75.000.000 45.071.200
50.000.000
0 0 -
-
0 -
0,00% 45.071.200
Diskominfo
120900.120901
.00.32.001.5.2
Pengawasan,
Pengendalian Dan Penertiban Bidang Telekomunikasi
Jumlah kegiatan
sosialisasi penyelenggara telekomunikasi
3 keg 75.000.000 3 keg 45.071.20
0
3 keg 50.000.00
0
0 0 0
-
0,00
%
0,00%
45.071.200
Diskominf
o
13 120900.120901.00.33
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pelayanan E-Government
Prosentase penerapan aplikasi layanan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan
2.115.467.490
815.392.760
50.305.200
118.599.800
0 0 0 168.905.0
00
20,71%
2.284.372.490
Diskominfo
22 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901
.00.33.001.5.2
Pembinaan Dan
Pengembangan Aplikasi Layanan Publik
Jumlah pembinaan dan
pengembangan aplikasi layanan publik
10 keg 216.831.6
58
10
keg
238.312.0
00
1 keg 5.162.00
0
2 keg 10.847.20
0
3 keg
16.009.200
60,00
%
6,72%
232.840.858
Diskominf
o
120900.120901.00.33.002.5.2
Implementasi Open Source
Jumlah kegiatan implementasi open source
8 keg 100.000.000 3 keg 65.682.720
3 keg 69.000.000
1 keg 3.750.000
1 keg 2.740.600 2 keg 6.490.600
66,67%
9,41% 72.173.320
Diskominfo
120900.120901.00.33.003.5.2
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan pengadaan barang dan jasa
70 keg 150.000.000 3 keg 142.993.180
3 keg 133.090.000
1 keg 22.562.200
1 keg 10.600.000
2 keg 33.162.20
0
66,67%
24,92%
176.155.380
Diskominfo
120900.120901.00.33.004.5.2
Pelaksanaan Audit TIK Jumlah kegiatan audit yang dilaksanakan
4 keg 71.305.200
1 keg 61.625.000
1.875.000
1 keg 44.201.900
1 keg 46.076.90
0
25,00%
74,77%
117.382.100
Diskominfo
120900.120901.00.33.005.5.2
Pengembangan Dan Pengelolaan Probolinggo Command Center
Terselenggaranya operasional command center
12 bln 67.500.000 12 bln 734.580.380
12 bln 65.100.000
3 bln 1.500.000
3 bln 14.475.000
6 bln 15.975.00
0
50,00%
24,54%
750.555.380
Diskominfo
120900.120901.00.33.006.5.2
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Masyarakat
Operasional pemanfaatan telecenter
120 org
165.000.000 7 keg 691.599.453
7 keg 112.315.760
2 keg 15.456.000
2 keg 35.735.100
4 keg 51.191.10
0
57,14%
45,58%
742.790.553
Diskominfo
120900.120901.00.33.007.5.2
Pembinaan Dan Pengembangan E- Government
Jumlah kegiatan pembinaan pegawai Pemerintah Kota Probolinggo yang memanfaatkan layanan aplikasi e-Gov
40 skpd 29
kelurahan
155.000.000 12 bln 192.474.899
12 bln 135.950.000
0 0 0 0 -
25,00%
0,00% 192.474.899
Diskominfo
14 120900.120901
.00.34
Program Sosialisasi
Ketentuan Di Bidang Cukai
Prosentase publikasi di
bidang cukai
12 bln 175.330.0
00
1.010.000.
000
0 66.000.00
0
0 0 0
66.000.000
0,00%
241.330.000
Diskomin
fo
120900.120901.00.34.001.5.2
Penyampaian Ketentuan Di Bidang CukaiKepada Masyarakat
Jumlah publikasi kebijakan di bidang cukai
12 bln 175.330.000
0 0 0 0 -
0,00%
0,00% 175.330.000
Diskominfo
23 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2015 s/d tahun
2019 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2018)
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2018
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17 K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
120900.120901
.00.34.003.5.2
Penyampaian
Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
12 bln 1.010.000.
000
3 bln 66.000.00
0
3 bln
66.000.000
25,00
%
66.000.000
Diskominf
o
12.13 STATISTIK
-
1 121300.120901.00.15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Prosentase data/informasi/statistik yang terkelola
1 195.111.500
222.921.500
24.492.000
12.602.000
0 0 0 37.094.00
0
16,64%
232.205.500
Diskominfo
121300.120901.00.15.006.5.2
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah informasi pembangunan daerah
2 dok 89.773.500
2 dok 107.446.500
1 dok 24.492.000
0 1 dok 24.492.00
0
50,00%
22,79%
114.265.500
Diskominfo
121300.120901.00.15.007.5.2
Penyusunan Data Statistik Daerah
Jumlah buku data statistik daerah
2 dok 105.338.000
2 dok 115.475.000
0 1 dok 12.602.000
1 dok 12.602.00
0
50,00%
10,91%
117.940.000
Diskominfo
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
7.308.079.667
818.176.339
1.243.370.383 0 0
2.061.546.722
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama tim antar bidang dan penatausahaan keuangan yang baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM dan perubahan jadwal karena bulan puasa
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan prioritas
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan kualitas SDM dan prioritas kegiatan
24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran umum kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo, pada urusan komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan berdasarkan
indikator kinerja sebagai berikut :
Data Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2017
NO INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah SKPD yang memiliki akses internet
40 40 40 40 40
2 Jumlah Kelurahan yang memiliki akses internet
29 29
3 Jumlah radio komunikasi yang aktif (Pemerintah)
1 1 1 1 1
4 Jumlah radio komunikasi yang aktif (Swasta)
6 5
5 Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi
14 17 18 20 21
6 Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda
2 12 12 40 79
Selama Tahun 2017, pencapaian kinerja pelayanan pada urusan komunikasi dan
informatika mengalami tren positif, kecuali pada point jumlah radio komunikasi aktif
(swasta) menurun karena adanya usaha yang ditutup.
Terkait standar pelayanan minimal pada urusan komunikasi dan informatika sesuai
Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dapat digambarkan
dalam tabel berikut:
No. Jenis Pelayanan
Dasar Indikator SPM
Target Nasional
Target SPM 2017
Realisasi/ Capaian
2017
% Tahun % %
1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
a. Media massa seperti
majalah, radio, dan televisi;
100 2017 100 233
b. Media website
(media online) 100 2017 100 100
c. Media tradisionil
seperti pertunjukan rakyat;
100 2017 100 175
25 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
Pada urusan Statistik, kinerja pelaksanaan salah satunya dapat dilihat tingkat
capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Data Kinerja Urusan Statistik Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2017
NO INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ketersediaan dokumen Kota Probolinggo dalam angka
Ada Ada Ada Ada Ada
Dalam hal akuntabilitas, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo selama Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Capaian Kinerja Strategis I : Meningkatnya akses dan keterbukaan informasi publik
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Persentase
Prosentase permohonan informasi yang dilayani
100% 100% 100%
2. Capaian Kinerja Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Sistem Elektronik Pemerintah
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Persentase
Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem elektronik
75%
100% 133%
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;
100 2017 100 192
e. Media luar ruang: 100 2017 42 358 2 Pengembangan
dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
100 2017 100 100
26 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
3. Capaian Kinerja Strategis 3 : Meningkatnya Ketertiban Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Persentase
Prosentase penyelenggara telekomunikasi yang berijin
75% 54,90% 73 %
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo, beberapa isu penting dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Utama Isu Penting
1 2 3
1 Prosentase Perangkat
Daerah yang menerapkan
KIP sesuai standar
1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi
masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kota
Probolinggo;
2. Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan
daerah;
3. Permohonan informasi berupa permohonan informasi yang
diajukan di PPID, Pengaduan masyarakat melalui beberapa
media (Radio, SP4N, surat, media online), permohonan
publikasi informasi melalui media cetak, elektronik, media
luar ruang (Banner, baliho, papan informasi)
2 Prosentase e-Government
Perangkat Daerah yang
terintegrasi
1. Tuntutan adaptasi atas kecepatan tinggi perkembangan IT,
kelembagaan komunikasi dan informatika, sarana
desiminasi informasi serta perkembangan telekomunikasi;
2. Mendukung percepatan pambangunan digital dan
menunjukkan jati diri sebagai Government Public Relation,
dengan terbitnya Undang-Undang Pers dan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Perwujudan Kota Probolinggo menuju smart city;
27 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Utama Isu Penting
1 2 3
4. Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Prioritas pembangunan Kota Probolinggo pada Tahun 2019 merupakan prioritas
pembangunan pada tahun ke-lima RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 yang
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki
tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang
tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah
terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian
operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga
memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan
tercapainya visi.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 pada tahun kelima. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo mengemban misi ke 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota
Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi
Publik:
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
profesionalitas
dan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi dalam
rangka
peningkatan
kualitas
pelaksanaan
fungsi
pelayanan,
1. Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan
yang baik melalui
reformasi
birokrasi
2. Terwujudnya
modernisasi
penyelenggar aan
pemerintahan kota
didukung aparatur
Mendayagunakan potensi
pembangunan di bidang
pemerintahan umum dan
otonomi daerah guna (1)
mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tatakelola
pemerintahan daerah
yang baik, (2)
mewujudkan peningkatan
dukungan aparatur yang
profesional dan amanah,
Menciptakan
birokrasi pemerintah
yang profesional
dengan
karakteristik adaptif,
berintegritas,
berkinerja tinggi,
bebas dan bersih
KKN(Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme).
Mewujudkan
aparatur birokrasi
28 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
pengaturan,
perlindungan
dan
pemberdayaan
masyarakat
yang professional
dan amanah.
3. Terwujudnya
peningkatan
kualitas pelayanan
publik
(3) mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan aparatur
berbasis kinerja, (4)
meningkatkan
transpartasi dan
akuntabilitas melalui
pengembangan zona
integritas.
yang mampu
melayani publik,
netral, sejahtera,
berdedikasi, dan
memegang teguh
nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur
negara
Tema pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019 adalah :” Mencapai
Keunggulan Kompetitif Masyarakat Kota Probolinggo Dengan Dukungan Keterlibatan
Masyarakat Secara Konstruktif Dalam Pembangunan Kota”. Untuk mendukung tema
pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019 maka disusunlah prioritas
pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana pada RKPD, yaitu Pemerataan pembangunan melalui
peningkatan ketersediaan infrastruktur yang menunjang upaya peningkatan produktivitas
ekonomi dan pelayanan dasar dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta peningkatan produktivitas ekonomi.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada Musrenbang Tahun 2019, beberapa usulan yang diusulkan dapat digambarkan
dalam tabel berikut:
29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN 2019
No
Bidang Urusan/ Usulan Dari/ Nama
Kegiatan
P
B/L/R
Indikator Kinerja
Lokasi
Volume
Satuan
Sumber Anggaran
Output
Outcome
Swadaya
APB Desa
APBD
APBD Prop.
APBN
Lainnya
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111
122
13 14
15
16 1209
00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KECAMATAN MAYANGAN 0 0 200.000.000
0 0 0
001 KEL WIROBORANG 0 0 3.200.000 0 0 0
504 Kampung Wifi 53 B Jaringan Wifi Menambah pengetahuan teknologi bagi masyarakat
Jl. Serma Abd, Rahman
RT.6 /RW.1
1 titik 0 0 800.000 0 0 0
505 Kampung Wifi 54 B Jaringan Wifi Menambah pengetahuan teknologi bagi masyarakat
Jl. P.Sudirman Gg. Manunggal
RT.5/6 /RW.2
1 titik 0 0 800.000 0 0 0
506 Kampung Wifi 55 B Jaringan Wifi Menambah pengetahuan teknologi bagi masyarakat
Jl. Srikandi RT.2 /RW.3
1 titik 0 0 800.000 0 0 0
507 Kampung Wifi 56 B Jaringan Wifi Menambah pengetahuan teknologi bagi masyarakat
Jl. Serma Abd. Rahman ( Pasar )
RT.3 /RW.4
1 titik 0 0 800.000 0 0 0
KECAMATAN KEDOPOK 0 0 200.000.000
0 0 0
003 KEL KEDOPOK 0 0 100.000.000 0 0 0
537 Kampung Cyber 104 B Terlaksanya Kampung Cyber
Tersedianya Media Informasi berbasis internet
Jln Kahayan Timur RT.1 /RW.2
1 titik 0 0 100.000.000 0 0 0
006 KEL JREBENG LOR 0 0 100.000.000 0 0 0
538 Kampung Cyber 9 B Terlaksanya Kampung Cyber
Tersedianya Media Informasi berbasis internet
Jln Sunan Ampel (Bpk Kusman) RT.1 /RW.7
1 titik 0 0 100.000.000 0 0 0
KECAMATAN KADEMANGAN 0 0 200.000.000
0 0 0
004 KEL PILANG 0 0 290.000.000 0 0 0
294 papan informasi 65 B papan informasi
masyarakat tahu informasi yang akurat
RW. sekelurah pilang RT.-
/RW.1,2,3
semua RW
sekeluraha
n RT.- /RW.1,2,3 sema RW sekelurahan RT.- /RW.1,2,3
semua RW
5
5
5
5
5
Uni
t
Uni
t
Uni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295 papan informasi di titik sentral kelurahan pilang
76 B papan informasi
supaya masyarakat tidak ketinggalan informasi
RW.01,02,03 dan 04 RT.- /RW.01,02
4
Titik 0 0 20.000.000 0 0 0
30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
No
Bidang Urusan/ Usulan Dari/ Nama
Kegiatan
P
B/L/R
Indikator Kinerja
Lokasi
Volume
Satuan
Sumber Anggaran
Output
Outcome
Swadaya
APB Desa
APBD
APBD Prop.
APBN
Lainnya
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111
122
13 14
15
16 296 pagelaran pasar rakyat kelurahan
pilang 105 B pasar rakyat ajang promosi
hasil UMKM, kesenian dan olahraga
UMKM kelompok seni karangtaruna kelurahan pilang RT.- /RW.-
1 Paket 0 0 20.000.000 0 0 0
005 KEL TRIWUNG LOR 0 0 5.000.000 0 0 0
297 Papan Informasi 8 B Papan informasi
Menyebarluaskan informasi
Jl. Himalaya RT.- /RW.004
1 Unit 0 0 5.000.000 0 0 0
KECAMATAN KANIGARAN 0 0 200.000.000
0 0 0
005 KEL KEBONSARI KULON 0 0 2.500.000 0 0 0
362 Papan Informasi RT 149 L Papan Infromasi
Akses informasi masyarakat
Jl Pahlawan RT.1-5 /RW.14
5 unit 0 0 2.500.000 0 0 0
KECAMATAN WONOASIH
004 KEL KEDUNGGALENG 0 0 50.000.000 0 0 0
412 usulan kampung cyber 42 B masyarakat kedunggaleng melek TIK
pemerataan saluran di bidang akses penyebaran informasi dan komunikasi
se-kelurahan RT.17 /RW.1-5
1 unit 0 0 50.000.000 0 0 0
Tidak semua usulan dapat diakomodir dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, karena keterbatasan anggaran. Usulan yang
rencana direalisasikan adalah pengadaan Papan Informasi.
31 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Probolinggo
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan
pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh
karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan
bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen
perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional;
maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur, RPJM Provinsi Jawa
Timur, RKPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Probolinggo dan RKPD Kota
Probolinggo.
Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo dengan
Nasional, adalah sebagai berikut :
Tema RKP Tahun 2019 :
“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Tema RKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 :
“Mencapai Keunggulan Kompetitif Masyarakat Kota Probolinggo Dengan Dukungan
Keterlibatan Masyarakat Secara Konstruktif Dalam Pembangunan Kota”
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
BAB
III
32 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
PRIORITAS RKP 2019 PRIORITAS RKPD 2019 JAWA TIMUR PRIORITAS RKPD 2019 KOTA
PROBOLINGGO PRIORITAS RENJA 2019
DISKOMINFO
Pembangunan Prioritas Nasional
Arah Kebijakan Pembangunan
Prioritas Provinsi
Arah Kebijakan Pembangunan Prioritas Kota
Arah Kebijakan Pembangunan
Prioritas PD Arah Kebijakan
Pengurangan Kesenjangan
Antar wilayah melalui
Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman
Mengembangkan telekomunikasi
dan informatika
Pemerataan pembangunan antar wilayah
melalui pengembangan
infrastruktur ekonomi dan
teknologi informasi untuk menumbuhkan
pusat-pusat pertumbuhan
Mengembangkan dan
mengelola Telekomunikasi
dan Informatika
Mengembangkan dan
mengelola Telekomunikasi
dan Informatika
Pemerataan pembangunan
melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur
yang menunjang upaya
peningkatan produktivitas ekonomi dan
pelayanan dasar
Meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik
serta peningkatan produktivitas
ekonomi
Meningkatkan penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi pada pelayanan publik
Meningkatkan penerapan sistem
elektronik layanan publik
33 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan Misi serta mengakomodasi issu-issu
tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat
menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.
Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pelayanan
publik
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih
spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam
jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.
Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyebarluasan informasi yang akurat dan tepat
2. Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran dilaksanakan dengan Kebijakan. Kebijakan
adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman,
pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar
semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.
Sehubungan dengan pengertian diatas, kebijakan pembangunan yang menjadi
prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah:
1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah Dinas Komunikasi dan
informatika Kota Probolinggo;
2. Peningkatan sosialisasi dan arah kebijakan pelayanan informasi kepada
masyarakat;
3. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan media massa bidang layanan
informasi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan bidang komunikasi, pos dan
telekomunikasi.
34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
6. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan
dalam rangka meningkatkan pelayanan prima;
7. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal;
8. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat melalui internet pada
fasilitas publik;
9. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dalam
pengembangan komunikasi dan informatika serta teknologi pendukung sehingga
meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi tersebut;
10. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengadaan secara elektronik;
11. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
12. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
13. Pengembangan pelayanan informasi publik;
14. Pengaturan / regulasi penggunaan infrastruktur telematika.
Kebijakan diatas diimplementasikan dalam bentuk penerapan standar operasi
prosedur (SOP), yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan,
pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pelayanan kepada masyarakat serta
sebagai pendorong motifasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan
sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi
bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam
penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Probolinggo menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan
pertimbangan, antara lain :
a. Memperhatikan Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang;
b. Memperhatikan program Pemerintah Kota Probolinggo yang tertuang pada RPJMD
Kota Probolinggo,
c. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
d. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
saat ini dan akan datang;
e. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik
Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Pemerintah Kota Probolinggo.
35 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
telah disusun sebagai berikut:
A. Urusan Komunikasi Dan Informatika
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
9. Program Pengelolaan Data dan Infrastruktur Teknologi
10. Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Telekomunikasi
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan e-Government
12. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
B. Urusan Statistik
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
C. Urusan Persandian
Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Adapun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo Tahun 2019 sebagai berikut:
120900 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
120900.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120900.120901.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120900.120901.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
120900.120901.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
120900.120901.01.027 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
120900.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120900.120901.02.013 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
120900.120901.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
120900.120901.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
120900.120901.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
120900.120901.02.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,
Alat Studio dan Alat Komunikasi
120900.120901.02.036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi
dll)
120900.120901.02.061 Pengelolaan Barang Milik Daerah
120900.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
120900.120901.03.007 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
120900.120901.03.009 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar
Nasional
120900.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
120900.120901.05.004 Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
120900.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
120900.120901.06.009 Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD
120900.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
120900.120901.07.006 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
120900.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
120900.120901.15.024 Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah
120900.120901.15.025 Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik
120900.120901.15.026 Penyajian Aspirasi Pada Ruang Publik Digital
120900.120901.15.027 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)
120900.120901.15.028 Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
120900.120901.15.031 Kerjasama Penyiaran Radio dan Televisi
120900.21 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
120900.120901.21.002 Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text,
Spanduk, Baliho, Banner Dll)
120900.120901.21.009 Pelayanan Informasi Pada Masyarakat
120900.120901.21.018 Penerbitan Tabloid Daerah
37 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
120900.120901.21.021 Operasional Website
120900.120901.21.022 Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi
120900.120901.21.023 Pengolahan Komunikasi Radio
120900.30 Program Pengelolaan Data dan Infrastruktur Teknologi
120900.120901.30.001 Operasional Jaringan LAN dan WAN
120900.120901.30.006 Pengolahan Data dan Sistem Elektronik
120900.32 Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Telekomunikasi
120900.120901.32.001 Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang
Telekomunikasi
120900.33 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan e-
Government
120900.120901.33.002 Implementasi Open Source
120900.120901.33.003 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
120900.120901.33.010 Pengembangan Aplikasi Layanan e-Government
120900.120901.33.011 Pengembangan Ekosistem e-Government
120900.120901.33.012 Peningkatan Tata Kelola e-Government
120900.34 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
120900.120901.34.003 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
121300 STATISTIK
121300.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
121300.120901.15.006 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
121300.120901.15.007 Penyusunan Data Statistik Daerah
121400 PERSANDIAN
121400.01 Program Peningkatan Pelayanan Persandian
121400.120901.01.004 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
38 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo Tahun 2019 diolah dan disajikan melalui SIMRAL. Secara umum dapat dilihat
pada tabel:
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO PER URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp) RKPD
SUMBER DANA
PAGU %
1 2 3 4 5 6
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.938.603.787,00 5.938.603.787,00 100,00 DAU
120900 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.657.187.287,00 5.657.187.287,00 100,00 DAU
120900.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.069.710.432,00 1.069.710.432,00 100,00 DAU
120900.120901.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
286.470.000,00 286.470.000,00 100,00 DAU
120900.120901.01.007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
126.600.000,00 126.600.000,00 100,00 DAU
120900.120901.01.018
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.01.027
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
476.640.432,00 476.640.432,00 100,00 DAU
120900.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
196.635.500,00 196.635.500,00 100,00 DAU
120900.120901.02.013
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
57.210.500,00 57.210.500,00 100,00 DAU
120900.120901.02.023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.02.024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
36.800.000,00 36.800.000,00 100,00 DAU
120900.120901.02.032
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
24.065.000,00 24.065.000,00 100,00 DAU
120900.120901.02.036
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.02.061
Pengelolaan Barang Milik Daerah 13.560.000,00 13.560.000,00 100,00 DAU
120900.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
51.600.000,00 51.600.000,00 100,00 DAU
120900.120901.03.007
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 DAU
120900.120901.03.009
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
41.100.000,00 41.100.000,00 100,00 DAU
120900.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 DAU
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB
IV
39 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp) RKPD
SUMBER DANA
PAGU %
1 2 3 4 5 6
120900.120901.05.004
Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 DAU
120900.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.100.000,00 16.100.000,00 100,00 DAU
120900.120901.06.009
Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD
16.100.000,00 16.100.000,00 100,00 DAU
120900.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
8.650.000,00 8.650.000,00 100,00 DAU
120900.120901.07.006
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8.650.000,00 8.650.000,00 100,00 DAU
120900.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
685.332.250,00 685.332.250,00 100,00 DAU
120900.120901.15.024
Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah
33.850.000,00 33.850.000,00 100,00 DAU
120900.120901.15.025
Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik
58.252.000,00 58.252.000,00 100,00 DAU
120900.120901.15.026
Penyajian Aspirasi Pada Ruang Publik Digital
27.800.000,00 27.800.000,00 100,00 DAU
120900.120901.15.027
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)
28.125.000,00 28.125.000,00 100,00 DAU
120900.120901.15.028
Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
297.180.000,00 297.180.000,00 100,00 DAU
120900.120901.15.031
Kerjasama Penyiaran Radio dan Televisi
240.125.250,00 240.125.250,00 100,00 DAU
120900.21 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
1.100.625.725,00 1.100.625.725,00 100,00 DAU
120900.120901.21.002
Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll)
380.039.725,00 380.039.725,00 100,00 DAU
120900.120901.21.009
Pelayanan Informasi Pada Masyarakat
196.250.000,00 196.250.000,00 100,00 DAU
120900.120901.21.018
Penerbitan Tabloid Daerah 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.21.021
Operasional Website 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.21.022
Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi
43.480.000,00 43.480.000,00 100,00 DAU
120900.120901.21.023
Pengolahan Komunikasi Radio 365.856.000,00 365.856.000,00 100,00 DAU
120900.30 Program Pengelolaan Data dan Infrastruktur Teknologi
1.235.916.000,00 1.235.916.000,00 100,00 DAU
120900.120901.30.001
Operasional Jaringan LAN dan WAN 998.450.000,00 998.450.000,00 100,00 DAU
120900.120901.30.006
Pengolahan Data dan Sistem Elektronik
237.466.000,00 237.466.000,00 100,00 DAU
120900.32 Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Telekomunikasi
87.345.000,00 87.345.000,00 100,00 DAU
120900.120901.32.001
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Telekomunikasi
87.345.000,00 87.345.000,00 100,00 DAU
120900.33 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan e-Government
775.272.380,00 775.272.380,00 100,00 DAU
120900.120901.33.002
Implementasi Open Source 69.000.000,00 69.000.000,00 100,00 DAU
120900.120901.33.003
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
133.090.000,00 133.090.000,00 100,00 DAU
120900.120901.33.010
Pengembangan Aplikasi Layanan e-Government
238.312.000,00 238.312.000,00 100,00 DAU
120900.120901.33.011
Pengembangan Ekosistem e-Government
213.245.380,00 213.245.380,00 100,00 DAU
40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp) RKPD
SUMBER DANA
PAGU %
1 2 3 4 5 6
120900.120901.33.012
Peningkatan Tata Kelola e-Government
121.625.000,00 121.625.000,00 100,00 DAU
120900.34 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 DBHCHT
120900.120901.34.003
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 DBHCHT
121300 STATISTIK 182.516.500,00 182.516.500,00 100,00 DAU
121300.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
182.516.500,00 182.516.500,00 100,00 DAU
121300.120901.15.006
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
62.959.000,00 62.959.000,00 100,00 DAU
121300.120901.15.007
Penyusunan Data Statistik Daerah 119.557.500,00 119.557.500,00 100,00 DAU
121400 PERSANDIAN 98.900.000,00 98.900.000,00 100,00 DAU
121400.01 Program Peningkatan Pelayanan Persandian
98.900.000,00 98.900.000,00 100,00 DAU
121400.120901.01.004
Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
98.900.000,00 98.900.000,00 100,00 DAU
JUMLAH 5.938.603.787,00 5.938.603.787,00 100,00
41 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I Renja Tahun 2019
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih
terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Probolinggo ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.
Rencana Kerja akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif
selama tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar pembuatan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja, dapat menjadi komitmen bersama
dalam pelaksanaan Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
oleh organisasi.
PENUTUP
BAB
V