TABELLA N. 10
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagina 1
Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018
Quadro di riferimento
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse
L’azione amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2016 -2018
terrà conto dell’esigenza di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già avviati nelle
diverse aree di competenze e delle nuove azioni da intraprendere per il consolidamento e lo
sviluppo degli indirizzi di Governo, nel quadro generale dell’attuale sistema economico nazionale
ed internazionale caratterizzato, come noto, da timidi segnali di risoluzione della crisi economica, i
quali richiedono, in tutti i settori, rinnovate strategie una grave crisi che richiede in tutti i settori
rinnovate strategie per il superamento della stessa.
In tale ambito, particolare attenzione sarà data al controllo in ordine all’attuazione, da parte delle
strutture ministeriali e degli enti vigilati, degli indirizzi politico-programmatici di settore volti al
rilancio organico delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo del sistema paese che devono
garantire un’offerta di opere e servizi di trasporto coerente con le esigenze della domanda
proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, in una realtà, come l’attuale, in cui la
mobilità costituisce un volano per l’intera economia.
Per assicurare il perseguimento degli indirizzi si provvederà ad un potenziamento del sistema
integrato dei controlli, fondato sui collegamenti tra i sistemi del bilancio sociale, del controllo
strategico, della valutazione dei dirigenti apicali, del controllo di gestione e della contabilità analitica
per centri di costo.
Le priorità politiche e le aree di intervento cui attenersi nei comparti di competenza ai fini della
programmazione strategica per l’anno 2016, in linea con il contesto di programmazione
comunitaria e nazionale, sono state definite con Atto di indirizzo ministeriale emanato il 7 agosto
2015.
2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riorganizzato con D.P.C.M. 11 febbraio 2014,
n. 72, adottato in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in
esecuzione dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Nella nuova organizzazione, che ha mantenuto la preesistente struttura dipartimentale, sono state
operate, nell’ottica della spending review, ulteriori modifiche e riduzioni delle strutture dirigenziali di
primo livello, con diminuzione degli Uffici dirigenziali di livello generale da 18 a 16 in sede centrale
Pagina 2
e da 14 a 11 in sede decentrata e periferica (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e
Direzioni generali territoriali).
I due Dipartimenti, che assicurano l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali di cui al citato articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e nei quali sono
incardinati gli Uffici dirigenziali di livello generale, assumono le denominazioni di:
- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
A livello centrale, in ciascuno dei due Dipartimenti sono incardinate otto Direzioni generali, mentre,
a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche e sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale quattro Direzioni generali territoriali.
Nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, opera,
inoltre, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni
di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Le funzioni ed i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale sono stati definiti con D.M. 4
agosto 2014, n. 346.
Nell’assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati:
• il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato
in materia di lavori pubblici, che svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici
che ne facciano richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo
le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed
organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;
• il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le funzioni di
competenza del Ministero nelle materie previste dall’art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; il
Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste
dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto, costituiscono Centri di Responsabilità del Ministero, unitamente al Centro di
Responsabilità Gabinetto del Ministro.
Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e
l’Alta sorveglianza, istituita con D.M. 7 agosto 2015, n. 286, ai sensi dell’art. 163, comma 3,
lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la preesistente Struttura
tecnica di missione;
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge
144/1999, a cui sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione,
Pagina 3
monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di settore;
la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono attribuiti i compiti
di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE I
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
100/121/1
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.378.678.289 3.249.114.765 3.001.145.423 2.885.046.769 3.694.753.990 3.564.012.682
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 812.545.089 812.426.509 785.456.607 783.915.039 1.793.914.764 1.790.986.700
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)
90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation
2.883.630 3.026.818 3.157.138
91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.471.682 2.594.419 2.706.119
92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero 2.883.674 3.026.823 3.157.143
182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale 757.096.310 748.891.552 1.756.160.985
183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture
31.234.182 11.295.999 11.352.263
184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario
1.244.946 1.306.767 1.363.029
225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche
1.244.944 1.306.768 1.363.030
226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.
3.371.429 3.501.862 3.663.759
227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.
3.371.429 3.501.866 3.663.763
228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione
3.371.429 3.501.865 3.663.766
229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario
3.371.434 3.501.868 3.663.769
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 62.060.754 60.097.529 62.349.802 59.709.462 99.191.248 94.487.360
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)
122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .
32.236.350 32.294.160 67.662.448
124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata
1.685.583 1.700.040 1.792.112
125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe
5.056.762 5.100.120 5.376.337
216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe 23.082.059 23.255.482 24.360.351
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 4.660.006 4.741.486 4.640.142 4.741.254 4.701.684 4.738.472
(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)
144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni 913.001 909.525 920.294
145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.
913.001 909.532 920.301
162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
261.597 260.404 264.097
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
100/121/2
167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche
763.009 759.534 770.307
215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie 763.019 759.542 770.311
239 - pericolosita sismica e sicurezza delle costruzioni 261.597 260.404 264.097
240 - miglioramento della qualita delle costruzioni 261.594 260.401 264.093
241 - miglioramento della qualita della progettazione delle opere 261.594 260.400 264.092
242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privata 261.594 260.400 264.092
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 2.499.412.440 2.371.849.241 2.148.698.872 2.036.681.015 1.796.946.294 1.673.800.150
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)
126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento
1.594.521.968 1.594.513.109 1.447.861.033
128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici 11.515.230 13.421.124 10.994.271
178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie 13.626.566 11.819.361 11.392.506
179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"
608.714.727 214.564.703 73.325.540
207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.
252.763.451 296.570.515 235.463.206
222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture
773.145 767.673 743.331
223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europera.
1.295.896 1.286.725 1.245.954
224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.
4.498.868 4.514.044 4.676.223
230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia
11.702.589 11.241.618 11.244.230
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 7.632.418.863 7.573.605.672 7.606.809.710 7.553.795.853 7.604.203.010 7.554.167.738
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 261.130.967 288.234.530 257.302.246 285.316.243 252.856.878 283.626.058
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti
200.832.434 197.296.171 193.393.849
87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti
23.551.847 23.135.246 22.692.258
169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti
2.001.809 1.960.555 1.937.191
170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza 4.612.871 4.517.805 4.463.967
171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale
22.817.443 23.107.784 23.093.055
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
100/121/3
200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)
7.314.563 7.284.685 7.276.558
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 92.107.248 91.252.623 88.649.791 87.823.808 111.886.177 111.188.871
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile
1.756.958 1.743.774 1.681.617
174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile
90.350.290 86.906.017 110.204.560
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 276.757.169 270.646.428 233.085.696 227.016.563 331.971.454 325.994.181
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti
82.410.533 63.160.488 263.119.178
199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio
1.688.401 1.680.267 1.634.097
201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.
189.659.968 165.266.363 64.351.381
205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci
2.998.267 2.978.578 2.866.798
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 615.983.558 616.361.084 449.208.233 449.661.350 476.214.941 476.674.152
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza
10.363.754 10.356.434 10.365.770
177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità
34.228.823 19.709.608 14.708.718
206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi
1.443.162 1.421.970 1.421.038
221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore
569.947.819 417.720.221 449.719.415
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 734.164.606 653.877.450 729.907.995 654.306.802 701.992.644 626.381.726
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti 64.930.369 160.378.148 160.380.912
109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali
349.796.853 270.035.175 275.289.393
234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi
4.359.820 4.326.880 4.333.865
235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto
315.077.564 295.167.792 261.988.474
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 5.652.275.315 5.653.233.557 5.848.655.749 5.849.671.087 5.729.280.916 5.730.302.751
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
100/121/4
101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza
568.495 515.600 515.273
103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune
2.779.342 2.520.740 2.519.143
204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL 5.648.927.478 5.845.619.409 5.726.246.500
3 Casa e assetto urbanistico (19) 211.332.014 172.012.986 187.844.218 148.381.136 208.220.933 134.766.836
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 211.332.014 172.012.986 187.844.218 148.381.136 208.220.933 134.766.836
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)
185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.
968.120 964.971 943.162
187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse 29.028.319 29.056.989 29.030.180
208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.
181.335.575 157.822.258 178.247.591
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 741.826.521 676.395.584 711.202.482 698.118.709 693.645.968 697.765.319
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 741.826.521 676.395.584 711.202.482 698.118.709 693.645.968 697.765.319
(CAPITANERIE DI PORTO)
115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 303.066.934 290.415.437 282.981.337
116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo 438.759.587 420.787.045 410.664.631
5 Ricerca e innovazione (17) 4.150.240 4.108.599 1.604.791 1.563.150 41.641 0
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) 4.150.240 4.108.599 1.604.791 1.563.150 41.641 0
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti 4.150.240 1.604.791 41.641
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 43.327.358 41.168.171 41.505.229 41.229.770 40.146.521 41.266.769
6.1 Indirizzo politico (32.2) 13.157.182 14.275.600 13.145.005 14.274.368 13.115.639 14.279.219
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.
13.157.182 13.145.005 13.115.639
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 30.170.176 26.892.572 28.360.224 26.955.402 27.030.882 26.987.549
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.
12.033.053 11.335.721 10.824.220
236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza
11.247.929 10.529.121 10.000.758
237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro 3.778.077 3.583.082 3.439.747
238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazione 3.111.117 2.912.300 2.766.157
7 Fondi da ripartire (33) 46.716.797 0 54.929.245 0 57.727.936 0
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
100/121/5
7.1 Fondi da assegnare (33.1) 46.716.797 0 54.929.245 0 57.727.936 0
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)
119 - Ripartizione Fondi 46.716.797 54.929.245 57.727.936
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 95.165 95.165 117.388 117.388 117.388 117.388
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) 95.165 95.165 117.388 117.388 117.388 117.388
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)
121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.
95.165 117.388 117.388
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/1
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automationObiettivo
I servizi applicativi trasversali resi disponibili agli utenti interni dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, necessitano, per il loro utilizzo ottimale, di una struttura di back office in grado di mantenere il livello dei servizi entro soglie qualitativamente elevate. Tale livello è necessariamente composto da più linee di servizio che debbono interagire tra di loro secondo intervalli di compatibilità predefiniti, calcolati in funzione dei tempi massimi ammissibili, delle risorse umane disponibili e dei relativi investimenti economici
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.883.630 3.026.818 3.157.138
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
12 Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
14 Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
15 Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale
Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%
16 Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei TrasportiObiettivo
Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti è redatto annualmente dalla Div. 5 - Ufficio di Statistica - ai sensi dell'art. 3 della legge 1086/67 ed illustra in dettaglio i risultati di oltre ottanta tra elaborazioni ed elaborazioni di settore riferite a tutto il territorio italiano e che vedono coinvolti 2.500 tra soggetti pubblici e privati. Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) ed i relativi obiettivi. La Div. 5 - Ufficio di statistica - è responsabile della realizzazione del Psn di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con DPCM del 3 agosto 2009 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 (supplemento ordinario n. 186 alla G.U. 13.10.2009 - serie generale n. 238)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.471.682 2.594.419 2.706.119
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
5 Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del MinisteroObiettivo
Raccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoria ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.883.674 3.026.823 3.157.143
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/2
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradaleObiettivo
Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
757.096.310 748.891.552 1.756.160.985
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. richieste evase/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture
Obiettivo
Gestione finanziaria delle opere finanziate da leggi speciali, supporto alla PDCM per l'attività preparatoria all'emanazione dei DPCM o DM per le Province Autonome di Trento e Bolzano per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione disposizioni del CdS su infrastrutture e norme di sicurezza delle medesime.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
31.234.182 11.295.999 11.352.263
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
2 N. richieste evase/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viarioObiettivo
Relazioni ed accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario anche mediante la partecipazione a gruppi di lavoro in ambito Consiglio e Commissione U.E.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.244.946 1.306.767 1.363.029
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategicheObiettivo
Provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri. Attività ispettiva sulle infrastrutture stradali o ferroviarie. Predisposizione di schede tecniche utilizzabili per la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.244.944 1.306.768 1.363.030
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 Provvedimenti interdittivi Indicatore di risultato (output) 900 900 900
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/3
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.
Obiettivo
Attività di indirizzo, di programmazione delle verifiche ispettive della rete autostradale, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.371.429 3.501.862 3.663.759
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.
Obiettivo
Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei Piani di Traffico elaborati dalle concessionarie autostradali e la verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.371.429 3.501.866 3.663.763
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione
Obiettivo
Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione, attraverso l'attività di valutazione tecnica dei progetti, l'analisi dell'esecuzione degli investimenti
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.371.429 3.501.865 3.663.766
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffarioObiettivo
Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario attraverso la valutazione sull'ammissibilità dei costi ammessi ai fini della determinazione dei parametri investimenti relativi al calcolo degli adeguamenti tariffari annuali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.371.434 3.501.868 3.663.769
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario Indicatore di risultato (output) SI SI SI
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/4
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .
Obiettivo
Monitoraggio andamento fisico e finanziario delle opere. Visite di vigilanza per il controllo sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione da invasi, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici.Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati e adozione dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi .
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
32.236.350 32.294.160 67.662.448
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute ( relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)
Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%
2 N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicataObiettivo
Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicataDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.685.583 1.700.040 1.792.112
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi digheObiettivo
Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi digheDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.056.762 5.100.120 5.376.337
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle digheObiettivo
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe"Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
23.082.059 23.255.482 24.360.351
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/5
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)Programma
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità
144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioniObiettivo
l'obiettivo istituzionale è finalizzato a realizzare la necessaria interconnessione tra il quadro generale della normazione tecnica nazionale con quella comunitaria ed in sinergia con il progresso tecnologico nel campo dei materiali da costruzione per uso strutturale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
913.001 909.525 920.294
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 attivita di normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera
Indicatore di realizzazione fisica 2 2 3
145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.
Obiettivo
Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione della produzione di prodotti da costruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
913.001 909.532 920.301
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione
Indicatore di risultato (output) 760 750 755
162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
Obiettivo
attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integritàDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
261.597 260.404 264.097
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 trasmettere all'OIV dati di monitoraggio Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche
Obiettivo
proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
763.009 759.534 770.307
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Indicatore di risultato (output) 80 85 82
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/6
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)Programma
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità
215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerieObiettivo
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
763.019 759.542 770.311
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 n. richieste pervenute/n. pareri resi Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
239 - pericolosita sismica e sicurezza delle costruzioniObiettivo
redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionaleDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
261.597 260.404 264.097
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 emanazione documento tecnico Indicatore di risultato (output) si si si
240 - miglioramento della qualita delle costruzioniObiettivo
predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione della valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
261.594 260.401 264.093
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 predisposizione documento tecnico Indicatore di risultato (output) si si si
241 - miglioramento della qualita della progettazione delle opereObiettivo
individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualita delle opere infrastrutturaliDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
261.594 260.400 264.092
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 redazione di documento Indicatore di risultato (output) si si si
242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privataObiettivo
redazione di una proposta di aggiornamento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
261.594 260.400 264.092
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 redazione di un documento Indicatore di risultato (output) si si si
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/7
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamentoObiettivo
Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamentoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.594.521.968 1.594.513.109 1.447.861.033
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolasticiObiettivo
Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
11.515.230 13.421.124 10.994.271
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
178 - Attuazione programmi di interventi per opere varieObiettivo
Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi d'intervento nei settori previsti da leggi specialiDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
13.626.566 11.819.361 11.392.506
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"Obiettivo
Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia"Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
608.714.727 214.564.703 73.325.540
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/8
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.
Obiettivo
Programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le forze di polizia e manutenzione immobili adibiti a uffici pubblici; Definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud; Attività di progettazione, verifica e istruttoria in materia di edifici pubblici, di edilizia demaniale ed in materia di interventi leggi speciali; Amministrazione e gestione finanziaria del programma Roma Capitale; Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili".
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
252.763.451 296.570.515 235.463.206
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 N. risposte trasmesse/N. richiester di approvazione o trasferimento risorse
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
4 N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e fornitureObiettivo
Attività di studio finalizzata all'emissione di pareri sul recepimento e sulla predisposizione di Direttive comunitarie. Istruttorie sul possesso dei requisiti morali relative alla qualificazione del contraente generale. Emissione di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
773.145 767.673 743.331
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europera.
Obiettivo
Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti dalla C.E. relativamente ai programmi di competenza e predisposiione certificazione di spesa alla Commissione Europea, rimborso ai beneficiari di progetto Reti e Mobilità.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.295.896 1.286.725 1.245.954
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti.
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 N. certificazioni inviate alla CE/N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/9
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.
Obiettivo
Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi Nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 2000 - 2006; espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; procedure afferenti le Reti TEN-T; attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano e aree sottoutilizzate.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.498.868 4.514.044 4.676.223
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S. pervenuti
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 N. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete
Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%
3 N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%
4 Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia
Obiettivo
Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
11.702.589 11.241.618 11.244.230
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/10
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducentiObiettivo
I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 Uffici dislocati sull'intero terrotorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali revisione dei veicoli, immatricolazione, onologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericole. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
200.832.434 197.296.171 193.393.849
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
17 Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
18 Carte di circolazione emesse Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
20 Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
21 Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducentiObiettivo
Il Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto dello Stato. In particolare, saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano i corsi per il recupero dei punti sulla patente, ecc.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
23.551.847 23.135.246 22.692.258
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
5 Controlli ed ispezioni effettuate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducentiObiettivo
Per i veicoli l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva del veicolo e per la tutela ambientale.Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatoria,per la verifica delle condizioni di sicurezza, di silenziosità dei gas di scarico del veicolo.Per i conducenti l'azione è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenere l'abolitazione alla conduzione dei veicoli.La regolazione del settore si estrinseca con l'emanazione di dierttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.001.809 1.960.555 1.937.191
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/11
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenzaObiettivo
Per l'erogazione dei servizi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta (laboratori attrezzati per prove tecniche, capannoni per i controlli sui veicoli, attrezzature specifiche per i controlli tecnici) che devono essere annualmente sottoposte a manutenzione per assicurarne il regolare funzionamento. Sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per la richiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione, nonchè procedere all'approvvigionamento e distribuzione delle targhe e dei contrassegni per i ciclomotori. Il Dipartimento attraverso l'Ufficio Centrale Operativo del CED fornisce assistenza agli utenti in materia di convalida patenti di guida, trasferimenti di residenza e duplicati di carte circolazione patenti per smarrimento e furto
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.612.871 4.517.805 4.463.967
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Direttive e relazioni predisposte Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Fondi assegnati nell'anno finanziario Indicatore di realizzazione finanziaria 80% 80% 80%
4 Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
5 Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradaleObiettivo
Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradaleDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
22.817.443 23.107.784 23.093.055
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
5 Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade
Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
7 Documenti di monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)
Obiettivo
Azioni dedicate alla prevenzione, all'informazione ed all'educazione su tutto il territorio nazionale. Protezione e sicurezza degli utenti della strada. Progetti divulgativi ed innovativi CCISS ed infomobilità.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
7.314.563 7.284.685 7.276.558
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Progetti sperimentali di educazione stradale Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
7 Gestione campagnie di comunicazione Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
8 Raccolta e diffusione di informazioni real-time sulla mobilità stradale anche mediante l'utilizzo di sistemi ITS
Indicatore di risultato (output) 98% 98% 98%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/12
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civileObiettivo
Monitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula di accordi aerei internazionali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.756.958 1.743.774 1.681.617
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Interrogazioni parlamentari Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
4 Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
5 Contenzioso nazionale e comunitario Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civileObiettivo
Attività di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma, l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tipo successivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
90.350.290 86.906.017 110.204.560
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
6 Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
7 Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'italia Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
8 Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security)
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
9 Verifica degli eventuali scostamenti tra i voli effettuati dai vettori aerei e l'operativo previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico
Indicatore di risultato (output) SI SI SI
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/13
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti
Obiettivo
L'obiettivo si propone di erogare le risorse finanziarie previste a favore delle imprese di autotrasporto, per l'intermodalità e per gli interporti, con particolare riferimento ai contributi per le imprese di trasporto di merci per conto terzi che effettuano trasporti su rotte marittime(Ecobonus - legge n. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/206)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
82.410.533 63.160.488 263.119.178
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi
Indicatore di realizzazione finanziaria 85% 85% 85%
2 Numero delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte al REN
Indicatore di impatto (outcome) >1 >1 >1
3 Numero di autocarri merci circolanti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi
Indicatore di impatto (outcome) >1 >1 >1
199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggioObiettivo
L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europe;. verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.688.401 1.680.267 1.634.097
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Controlli su strada dei veicoli commerciali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.Obiettivo
Tenuta e pubblicazione dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ed attvità propedeutiche alla riforma organica del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale.,Tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed attività propedeutiche per la riforma del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
189.659.968 165.266.363 64.351.381
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Risorse finanziarie impegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 80% 80% 80%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/14
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merciObiettivo
Al Dipartimento compete erogare provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto di persone e di merci. Per il trasporto merci, vengono rilasciate le licenze comunitarie per l autotrasporto di merci, le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti di merce su strada nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale). Per il trasporto di persone il Dipartimento predispone i provvedimenti per l esercizio di autolinee interregionali di competenza statale ed internazionali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.998.267 2.978.578 2.866.798
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
4 Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
5 Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/15
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezzaObiettivo
L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e - ove ragionevolmente praticabile - migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano, in ragione dell'evoluzione della normativa nonchè del progresso tecnico e scientifico. A ciò si perviene, tra l'altro: dando riscontro alle numerose interrogazioni che i deputati e i senatori trasmettono in materia nell'ambito dei loro poteri di sindacato parlamentare; nell'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con D. lgs. 162/2007 ad attuazione e recepimento delle direttive 2004/49/CE e 51/2009/CE, la quale ha compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastutture e dei trasporti; nell'effettuazione delle verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualifica di Organismo notificato
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
10.363.754 10.356.434 10.365.770
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
6 Attività ispettiva per la sussistenza o il mantenimento dei requisiti di qualifica degli organismi notificati ai sensi del Dlgs 191/2010 e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al Dlgs 162/2007 e s.m.i
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità
Obiettivo
Lo scopo dell'obiettivo e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale, inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
34.228.823 19.709.608 14.708.718
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
2 Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati Indicatore di risultato (output) 75% 75% 75%
3 Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimiObiettivo
La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed alla prevenzione degli incidenti. La Direzione Generale, che opera nella veste di Organismo investigativo nazionale come previsto dalla Direttiva comunitaria 49/2004/CE recepita dal D.Lgs 162/2007, indaga anche, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L ' azione viene svolta in un' ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.443.162 1.421.970 1.421.038
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
6 Relazione annuale della Direzione Generale Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
7 Trasmissione delle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
8 Pubblicazione delle relazioni di indagine Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/16
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore
Obiettivo
Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzioneDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
569.947.819 417.720.221 449.719.415
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Elaborazione schede di monitoraggio Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 Pareri e studi su questioni giuridiche Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Verifica delle istanze di dismissione Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/17
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei portiObiettivo
Adozione del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Provveditorati. Adeguamento tempestivo del programma triennale OO.MM. per il migliore utilizzo delle risorse disponibili
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
64.930.369 160.378.148 160.380.912
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Redazione programma triennale opere marittime e assegnazione risorse finanziarie ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti stataliObiettivo
Esame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonchè esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
349.796.853 270.035.175 275.289.393
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
6 Approvazione bilanci delle Autorità Portuali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
8 Richieste delle Autorità portuali e delle Autorità marittime
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
9 Accessi autorizzati al sistema informativo del Demanio Marittimo
Indicatore di risultato (output) 800 900 950
234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi
Obiettivo
Regolare, monitorare e aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo. Promuovere e partecipare ai negoziati per la disciplina bilaterale e/o multilaterale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Curare l'attuazione nell'Ordinamento interno della normativa internazionale, bilaterale e multilaterale. Semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.359.820 4.326.880 4.333.865
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i Paesi terzi
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Approvazione piani di sicurezza per la navigazione marittima
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Autorizzazioni/revoche rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/18
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto
Obiettivo
Per migliorare le misure di sicurezza e gli standard di qualità nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e della nautica da diportoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
315.077.564 295.167.792 261.988.474
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
2 Erogazione fondi per contratti di servizio/convenzioni a favore delle società concessionarie esercenti servizi di linea di continuità territoriale
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/19
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezzaObiettivo
Ai fini della promozione di sistemi di trasporto rapido di massa occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore. La realizzazione dell'obiettivo implica una complessa istruttoria per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
568.495 515.600 515.273
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
5 Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
6 Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni rilasciati secondo le disposizioni normative di settore
Indicatore di risultato (output) 75% 75% 75%
7 Verifica dell'andamento del settore del trasporto pubblico locale e regionale
Indicatore di impatto (outcome) 70% 70% 70%
103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a funeObiettivo
Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 3) in materia di: funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed elettrici, ascensori inclinati, scale mobili, tranvie, metropolitane e ferrovie locali. <prove e verifiche funzionali sugli impianti ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 5)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.779.342 2.520.740 2.519.143
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Nulla osta tecnici Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
5 Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
Indicatore di risultato (output) 60% 60% 60%
7 Verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPLObiettivo
Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.648.927.478 5.845.619.409 5.726.246.500
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari rgionali
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/20
3 Casa e assetto urbanistico (19)Missione
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.
Obiettivo
Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
968.120 964.971 943.162
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti
Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
2 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesseObiettivo
Disciplina cooperative edilizie comprese quelle per le forze armate e di polizia ex art. 18 L.179/1992. Gestione amministrativo finanziaria per le cooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
29.028.319 29.056.989 29.030.180
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali
Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.
Obiettivo
Completamento gestione programmi ERP ante L. 457/78, definitiva determinazione contributo dello Stato sui mutui agevolati ante L. 457/78. Gestione programmi edilizia residenziale:programmi innovativi. Attuazione del programma di recupero urbano. Riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie previste dai fondi di sostegno per le locazioni. Attuazione della L. 134/2012 "Piano città"
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
181.335.575 157.822.258 178.247.591
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute
Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%
2 N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) 50% 50% 50%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/21
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)Missione
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)Programma
CAPITANERIE DI PORTOCentro di Responsabilità
115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorseObiettivo
Salvaguardia del demanio marittimo e dell'ambiente marino mediante azioni preventive contro l'abusivismo e l'inquinamento marino, per la tutela degli interessi dominicali, delle aree marine e dei beni archeologici sommersi. Vigilanza sulla navigazione da diporto e sul litorale marittimo a tutela dei bagnanti. Controlli sulla filiera di pesca marittima.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
303.066.934 290.415.437 282.981.337
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti
Indicatore di risultato (output) 232.550 232.550 232.550
2 controlli sulla navigazione da diporto Indicatore di risultato (output) 104.350 104.350 104.350
5 controlli sulla filiera di pesca marittima Indicatore di risultato (output) 140.800 140.800 140.800
6 controlli per la lotta all'inquinamento marino Indicatore di risultato (output) 126.700 126.700 126.700
116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimoObiettivo
Mantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonchè controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
438.759.587 420.787.045 410.664.631
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety
Indicatore di risultato (output) 23.800 23.800 2.3800
12 Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera
Indicatore di risultato (output) 305 305 305
13 Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC Indicatore di risultato (output) 365 365 365
15 Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati
Indicatore di risultato (output) 33% 33% 33%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/22
5 Ricerca e innovazione (17)Missione
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasportiObiettivo
Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.150.240 1.604.791 41.641
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Fondi assegnati Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
3 Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/23
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
6.1 Indirizzo politico (32.2)Programma
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità
82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.Obiettivo
Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
13.157.182 13.145.005 13.115.639
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Volume di output rispetto all'input Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/24
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.Obiettivo
Stipula contratti per tutti i CdR dell'Amministrazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti delle sedi centrali. Gestione dei servizi di portineria, ufficio postale, centralino, centro stampa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
12.033.053 11.335.721 10.824.220
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Gestione autovetture e produzione badge Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
5 Redazione progetti e perizie Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
6 Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza
Obiettivo
Gestione del personale sia dal punto di vista giuridico (congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi) che economico, nonché pubblicazione dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
11.247.929 10.529.121 10.000.758
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Gestione giuridica del rapporto di lavoro - Trattamento giuridico del personale (congedi aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi)
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 Trasmissione dei dati previsti dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità relativamente alle retribuzioni accessorie corrisposte nell'anno
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
3 Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoroObiettivo
Trattazione del contenzioso del lavoro e gestione delle spese legaliDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.778.077 3.583.082 3.439.747
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Provvedimenti di pagamento delle spese legali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazioneObiettivo
Monitoraggio degli standard di qualità relativamente alle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblicoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.111.117 2.912.300 2.766.157
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Relazioni con il pubblico Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/25
7 Fondi da ripartire (33)Missione
7.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità
119 - Ripartizione FondiObiettivo
L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire ilDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
46.716.797 54.929.245 57.727.936
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Provvedimenti di impegno e assegnazioni Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Decreto di riparto del Fondo Entrate Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/122/26
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)Programma
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità
121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.
Obiettivo
L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libicoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
95.165 117.388 117.388
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE II
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/1
MISSIONE
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
PROGRAMMA
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
Descrizione delle attività
-Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
2018
1.793.914.764
2017
785.456.607 812.545.089
2016
14.892.625 14.988.475 15.295.862REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
11.730.814 10.381.736 8.871.291CONSUMI INTERMEDI
944.900 953.140 973.577IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
3.636 3.636 3.636INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
1.555.595 1.555.595 1.560.123INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
179.787.194 187.433.194 588.617.543CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
20.000.000 36.000.000 96.311.843CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
1.565.000.000 534.140.831 100.911.214ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/2
MISSIONE
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
PROGRAMMA
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
Descrizione delle attività
-Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
2018
99.191.248
2017
62.349.802 62.060.754
2016
26.363.897 26.567.260 26.907.319REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
5.970.151 5.710.553 5.058.610CONSUMI INTERMEDI
3.508.200 1.722.989 1.745.825IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
2.855.000 2.855.000 2.855.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
45.000.000 10.000.000 10.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
15.494.000 15.494.000 15.494.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/3
MISSIONE
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
PROGRAMMA
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
Descrizione delle attività
-Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica
2018
4.701.684
2017
4.640.142 4.660.006
2016
3.641.371 3.579.329 3.597.627REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
798.481 798.481 798.708CONSUMI INTERMEDI
229.000 229.500 230.743IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
32.832 32.832 32.928INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
le modalita delle previsioni adottate sono quelle individuate nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF riguardo all'entita delle previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Cio in quanto le effettive necessita risultano sempre superiori agli stanziamenti disponibili. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessita viene effettuata tramite la precisa valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. A valle di tali valutazioni che risultano sempre superiori agli stanziamenti imposti si procede o creando un riconoscimento di debito per gli anni successivi ovvero a scapito di tagli su altri fattori di produzione che creano deficit di efficienza dell'azione amministrativa.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/4
MISSIONE
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
PROGRAMMA
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'(14.10)
Descrizione delle attività
-Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali
2018
1.796.946.294
2017
2.148.698.872 2.499.412.440
2016
55.502.564 55.949.759 56.419.883REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
11.194.105 10.991.158 10.910.910CONSUMI INTERMEDI
1.709.600 3.537.500 3.568.621IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
12.078 12.078 12.078INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
126.439.650 113.603.650 129.180.393INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
108.116.377 191.763.148 154.419.655CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
41.778.466 173.127.539 542.629.398CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
9.328.299 10.231.756 12.788.218CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1.442.865.155 1.589.482.284 1.589.483.284ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/5
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
Descrizione delle attività
-Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS.
2018
252.856.878
2017
257.302.246 261.130.967
2016
124.807.892 126.437.473 129.408.028REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
92.439.038 95.050.605 96.046.546CONSUMI INTERMEDI
7.800.000 8.004.220 8.200.593IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
82.062 82.062 82.062INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
560.000 560.000 560.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
5.896.099 5.896.099 5.878.303INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
21.271.787 21.271.787 20.955.435CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi. Le previsioni hanno tenuto conto, inoltre, delle esigenze di spesa per il Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, del CCISS (Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici ed al raggiungimento degli obiettivi programmati e rigurdano: missioni del personale in conto Stato ed in conto privato, fitto di locali, utente e canoni, cancelleria, ecc. Per queste spese, peraltro, si è tenuto conto degli impegni pluriennali già assunti. Si rappresenta, comunque, che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all utenza dalle Direzioni generali territoriali. I tagli di spesa rendono particolarmente critica la gestione delle spese di funzionamento, al punto che risulta ormai impossibile sostenere le più elementari spese per il loro funzionamento, comportando inevitabilmente una varianza ai servizi resi agli utenti ed un accumularsi di debiti nei confronti dei fornitori. A tale riguardo, peraltro, ogni anno le ricognizioni dei debiti accumulati dalle Amministrazioni comportano la necessità di reperire fondi a loro copertura. Per le sole Direzioni Generali Territoriali la carenza di fondi per il funzionamento si attesta, in base alle attuali previsioni di bilancio, su circa 4,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Inoltre la DG Sistemi Informativi e Statistici (collocata nel CDR 2) ha segnalato la necessità di reperire circa 5,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio per far fronte al sistema pubblico di connettività e per il rinnovo delle licenze software (cap. 1275).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/6
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
Descrizione delle attività
-Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
2018
111.886.177
2017
88.649.791 92.107.248
2016
2.810.017 2.928.831 2.953.898REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
423.072 423.072 423.161CONSUMI INTERMEDI
180.000 187.800 189.469IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
89.460.652 69.097.652 69.528.252TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9.001.483 9.001.483 9.001.483ALTRE USCITE CORRENTI
10.953 10.953 10.985INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
10.000.000 7.000.000 10.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale e sicurezza. Vigilanza e controllo sugli enti di settore. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Sostegno alla mobilità di settore. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessità di assicurare i trasferimenti all Enav, all Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/7
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
Descrizione delle attività
-Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dell'UE nel settore del trasporto su strada e intermodale. Interporti. Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci.
2018
331.971.454
2017
233.085.696 276.757.169
2016
4.131.700 4.339.230 4.375.140REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
8.191.002 8.191.002 8.191.622CONSUMI INTERMEDI
265.400 279.000 281.393IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
307.290.497 158.183.609 182.573.359TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
2.200 2.200 2.200INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
20.000 20.000 20.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
10.937 10.937 10.969INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
12.059.718 12.059.718 11.588.197CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<< 50.000.000 69.714.289CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Inerventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci. Interporti. Criteri di formulazione delle previsioni: i criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di assicurare i trasferimenti alle imprese relativi agli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Al riguardo si rappresenta che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell Amministrazione.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/8
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
Descrizione delle attività
-Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
2018
476.214.941
2017
449.208.233 615.983.558
2016
3.080.219 3.082.585 3.144.019REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.064.031 1.064.031 1.062.893CONSUMI INTERMEDI
196.000 196.600 200.663IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
9.880.651 9.870.977 9.870.977TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
435.280 435.280 435.280TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
10.000 10.000 10.000INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
8.760 8.760 8.786INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
5.000.000 9.000.000 10.500.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
456.540.000 425.540.000 590.750.940CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza, potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria. Contratto di servizio con Trenitalia. Applicazione normativa e verifiche in materia di trasporto ferroviario. Vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Indagini sugli incidenti ferroviari. Banca dati sicurezza. Vigilanza e monitoraggio sulla concorrenza e sul grado di contendibilità dei mercati dei servizi di trasporto ferroviario. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore ed all Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, come previsto da specifiche leggi. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. La DG Investigazioni ferroviarie e marittime (non dipendente dal Dipartimento ma finanziata con un capitolo allocato nel programma 13/5) necessita di ulteriori 885 mila euro per assicurare i compiti in materia di investigazioni sugli incidenti ferroviari e navali. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/9
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
Descrizione delle attività
-Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.
2018
701.992.644
2017
729.907.995 734.164.606
2016
6.893.845 6.875.444 6.963.116REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
25.565.201 25.565.201 25.613.210CONSUMI INTERMEDI
439.800 438.600 444.444IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
535.453 535.253 535.511TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
189.949.875 189.949.875 189.949.875TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
760.000 760.000 760.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
5.527 5.527 5.527ALTRE USCITE CORRENTI
56.501.310 56.501.310 61.036.551INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
394.978.103 389.728.660 369.467.366CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
26.363.530 59.548.125 79.389.006CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali. Interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro. Gestione degli uffici di collocamento della gente di mare, formazione e addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti. Vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali e monitoraggio dei finanziamenti statali. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni, alle imprese ed alle Autorità Portuali i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto marittimo e per i Porti come i fondi per la manutenzione dei Porti, i contributi alle imprese armatoriali, ecc. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti. Oltre alle spese di funzionamento, una carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: il naviglio (cap. 7601) che necessita di
.....continua
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/10
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
ulteriori 2,7 milioni di euro per il 2018 a fronte di impegni assunti in esercizi precedenti; le opere marittime (cap. 7261) che necessitano di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio per consentire ai Provveditorati di realizzare gli interventi programmati; la partecipazione all Organizzazione Marittima Internazionale ed alla Convenzione Internazionale Solas (cap. 1891) per la quale sono necessari ulteriori 950 mila euro per ciascun anno del triennio; la RAM -Rete Autostrade Mediterranee (cap. 7750) per la quale sono necessari ulteriori 1,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio; il sistema idroviario padano-veneto (cap, 7700) che necessita di ulteriori 960 mila euro per il 2017 ed il 2018.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/11
MISSIONE
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
PROGRAMMA
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
Descrizione delle attività
-Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore.
2018
5.729.280.916
2017
5.848.655.749 5.652.275.315
2016
2.992.862 2.995.025 3.338.568REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
372.588 372.588 372.756CONSUMI INTERMEDI
191.900 192.000 214.613IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
5.175.084.000 5.139.582.000 4.974.876.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
34.606.192 34.606.192 34.780.145TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
2.300 2.300 2.300INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
9.124 9.124 9.151INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
472.351.928 575.127.884 466.523.642CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
43.670.022 95.768.636 172.158.140CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni ed alle imprese i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto pubblico locale come il Fondo per il trasporto pubblico locale, l acquisto di nuovi autobus, costruzione di linee metropolitane, ecc. Uuna carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: la Gestione Governativa Circumetnea (cap. 1302) che risulta carente di circa 880 mila euro per il 2016 e di circa 954 mila euro per il 2017 necessarie per coprire le spese di esercizio; per l acquisto e la sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale (cap. 7241) che necessita di ulteriori 124 milioni di euro per il 2016 e di circa 80 milioni di euro per il 2017 essenziali per adempiere alle obbligazioni contratte dalle Regioni a fronte dell accensione di mutui; per il fondo comune per il rinnovo del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione (cap. 7137) che risulta carente di circa 100.000 euro per il 2016. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/12
MISSIONE
3 Casa e assetto urbanistico (19)
PROGRAMMA
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
Descrizione delle attività
-Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
2018
208.220.933
2017
187.844.218 211.332.014
2016
2.843.497 2.911.697 2.921.459REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
117.878 117.878 117.920CONSUMI INTERMEDI
182.500 187.000 187.698IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
46.100.000 36.030.000 59.730.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
18.900.000 18.900.000 18.900.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
56.174.035 56.184.035 56.120.401TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
73.756.769 39.756.769 39.597.697INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
10.146.254 33.756.839 33.756.839CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/13
MISSIONE
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
PROGRAMMA
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
Descrizione delle attività
-Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
2018
693.645.968
2017
711.202.482 741.826.521
2016
544.637.494 544.617.210 545.469.965REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
56.606.166 56.599.066 56.864.446CONSUMI INTERMEDI
33.944.983 33.945.391 33.943.594IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
41.317 41.317 41.317TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
5.038.697 5.038.697 5.038.697POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
53.377.311 70.960.801 100.468.502INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Anche per il 2016 l attuazione del Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste , di pertinenza del C.d.R. Capitanerie di porto , risentirà delle insufficienti risorse previste in bilancio. La situazione finanziaria del Corpo risulta attualmente deficitaria a seguito dell emanazione dei numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che, nel tempo, hanno portato ad una considerevole riduzione delle assegnazioni sui consumi intermedi. Al fine di contenere la propria spesa il Corpo ha continuato ad attuare tutte le possibili misure per ridurre la spesa corrente sui vari stanziamenti di bilancio, operando con discernimento ed oculatezza al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi in ragione delle risorse a disposizione. Tale azione di razionalizzazione, che ormai si protrae da più esercizi finanziari, ha generato una sostanziale incomprimibilità della spesa, stante la necessità di garantire servizi che perseguono il raggiungimento di interessi primari dello Stato in materia di sicurezza e soccorso. Ulteriori riduzioni degli stanziamenti potrebbero causare gravi criticità che potrebbero causare la formazione di potenziali debiti fuori bilancio, qualora le proposte 2016 non venissero accolte. È di tutta evidenza che ulteriori riduzioni di stanziamenti non potranno essere effettuate ad invarianza di servizi, compromettendo, qualora avvengano, le attività di istituto e l efficacia dei servizi offerti all utenza, con facile prevedibile negativa conseguenza sull efficienza del sistema dei trasporti marittimi e quanto ad esso collegato. Per tale situazione di criticità finanziaria, questo C.d.R. ha evidenziato, in calce alle schede di previsione dei capitoli maggiormente deficitari, l incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel prossimo triennio, l attuazione del Programma ad esso affidato. I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, dunque, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all esigenza primaria di dover assicurare la necessaria efficienza organizzativa ed operativa per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione marittima.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/14
MISSIONE
5 Ricerca e innovazione (17)
PROGRAMMA
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
Descrizione delle attività
-Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
2018
41.641
2017
1.604.791 4.150.240
2016
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
41.641 41.641 41.641INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<< 1.563.150 4.108.599CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Ricerca nel settore dei trasporti. Criteri di formulazione delle previsioni: Le previsioni sono commisurate alle esigenze di fondi per la ricerca. A tale proposito si rappresenta che nel corso degli anni si è verificata una progressiva e sostanziale riduzione del capitolo 1962 (spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca) che compromette lo svolgimento delle attività di ricerca.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/15
MISSIONE
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
6.1 Indirizzo politico (32.2)
Descrizione delle attività
-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
2018
13.115.639
2017
13.145.005 13.157.182
2016
11.564.911 11.592.437 11.601.533REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
908.531 908.531 910.782CONSUMI INTERMEDI
560.781 562.621 563.216IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
81.416 81.416 81.651INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio afferenti il C.d.r. n. 1 sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e dell Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito di lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro e al Centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l inserimento al portale Conteco degli AA.PP. e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Si rappresenta altresì che gli stanziamenti relativi ad eventuali retribuzioni da corrispondere al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato è avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzioni e delle relative imposte dovute al personale interessato. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto da un lato della stima dell effettivo fabbisogno di materiali e servizi e dall altro dei vincoli di contenimento della spesa imposto dalle recenti norme di finanza pubblica.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/16
MISSIONE
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Descrizione delle attività
-Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
2018
27.030.882
2017
28.360.224 30.170.176
2016
21.059.984 21.227.646 21.508.358REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
3.092.396 4.251.576 5.759.492CONSUMI INTERMEDI
1.341.500 1.344.000 1.363.245IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
96.624 96.624 96.624INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
802.553 802.553 802.774ALTRE USCITE CORRENTI
637.825 637.825 639.683INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Affari generali e sindacali, gestione e sviluppo delle risorse umane, trattamento economico e pensionistico, reclutamento, contenzioso, Ufficio disciplina, gestione delle risorse strumentali. Criteri di formulazione delle previsioni: Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti. Rientrano in questo programma anche gli stanziamenti per il SAACS (Servizio automobilistico per le alte cariche dello Stato per il quale i fondi previsti non coprono integralmente gli oneri del contratto di noleggio. Le ulteriori somme necessarie sono pari ad euro 87.777 per il 2015, euro 74.777 per il 2016 ed euro 76.197 per il 2017.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/17
MISSIONE
7 Fondi da ripartire (33)
PROGRAMMA
7.1 Fondi da assegnare (33.1)
Descrizione delle attività
-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
2018
57.727.936
2017
54.929.245 46.716.797
2016
7.450.367 7.450.367 7.450.367REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
5.000.000 5.000.000 5.000.000CONSUMI INTERMEDI
45.277.569 42.478.878 34.266.430ALTRE USCITE CORRENTI
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Descrizione delle attività: Riparto del Fondo tra i capitoli di spesa ad esso collegati. Criteri di formulazione delle previsioni: Lo stanziamento è predeterminato. Il Fondo entrate ha subito negli anni una consistente riduzione: il divario tra le entrate riassegnabili al Fondo secondo la normativa (art. 2, comma 617, della legge 244/2007) e lo stanziamento invece accordato in bilancio si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno. I tagli di bilancio in corso d anno, inoltre riducono ulteriormente lo stanziamento del Fondo. E evidente che ciò comporta forti carenze sui capitoli di spesa che si alimentano con le entrate del Fondo con gravi ripercussioni sui servizi erogati all utenza. Il Fondo, infatti, finanzia le spese per la sicurezza stradale; per la produzione e l invio al domicilio degli utenti dei documenti necessari per la conduzione dei veicoli (duplicati carte di circolazione e di patenti; tagliandi per la conferma di validità delle patenti e per il cambio di residenza sulle patenti e sulle carte di circolazione); per gli stampati per i servizi di motorizzazione; per l acquisto e la gestione delle attrezzature tecniche per le operazioni tecniche di motorizzazione; ecc.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/507/18
MISSIONE
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
Descrizione delle attività
-Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero
2018
117.388
2017
117.388 95.165
2016
117.388 117.388 95.165CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili
BILANCIO 2016-2018
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/607/1
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.2 666.857.779 812.545.089 818.759.283
<< 785.456.607 785.445.183
<< 1.793.914.764 1.793.819.815
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.782.846 25.144.366 24.158.560
<< 26.326.987 26.315.563
<< 27.571.975 27.477.026
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 2.782.846 25.144.366 24.158.560
<< 26.326.987 26.315.563
<< 27.571.975 27.477.026
RS
CSCP
CP 16.269.439 15.941.615 15.837.525di cui Personale
16.275.103 15.947.279 15.843.189CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 16.275.103 15.947.279 15.843.189CP
8.869.263 10.379.708 11.728.786CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 6.896.965 8.384.561 9.543.741CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.972.298 1.995.147 2.185.045CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. A CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
1.972.298 1.995.147 2.185.045CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 664.074.933 787.400.723 794.600.723
<< 759.129.620 759.129.620
<< 1.766.342.789 1.766.342.789
RS
CSCP
INVESTIMENTI 664.074.933 787.400.723 794.600.723
<< 759.129.620 759.129.620
<< 1.766.342.789 1.766.342.789
RS
CSCP
151.194.073 79.546.658 27.900.658CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 151.194.073 79.546.658 27.900.658CP
636.206.650 679.582.962 1.738.442.131CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.560.123 1.555.595 1.555.595CP
FATTORE LEGISLATIVO 634.646.527 678.027.367 1.736.886.536CP
LF n. 448 del 2001 a. 73 c. 2 ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
11.994.884 << <<CP
LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 452 INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA
5.000.000 << <<CP
DL n. 203 del 2005 a. 11/quater decies c. 17 RACCORDI STRADALI ANAS
889.420 886.536 886.536CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 1 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO
67.147.162 << <<CP
100/607/2
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 11 MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA
19.843.159 << <<CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 5 ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO
4.118.657 << <<CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 7 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO
9.548.000 << <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 1 CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
33.764.052 96.140.831 <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 1 REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO
60.311.843 << <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 2 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA
219.500.000 << <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 3 PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI
94.970.853 60.000.000 121.000.000CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 6 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA
76.558.497 << <<CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. B OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2
16.000.000 16.000.000 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 1 CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
<< 438.000.000 1.565.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/quater SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITÀ LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA SS 32 E LA SP 299, TANGENZIALE DI NOVARA
<< 32.000.000 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/sexies SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA
15.000.000 15.000.000 30.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 299 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI
<< 20.000.000 20.000.000CP
100/607/3
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.5 15.984.203 62.060.754 62.060.754
<< 62.349.802 62.349.802
<< 99.191.248 99.191.248
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 762.778 33.711.754 33.711.754
<< 34.000.802 34.000.802
<< 35.842.248 35.842.248
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 379.697 31.454.710 31.454.710
<< 31.090.560 31.090.560
<< 32.672.408 32.672.408
RS
CSCP
CP 28.653.144 28.290.249 29.872.097di cui Personale
28.653.144 28.290.249 29.872.097CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 28.653.144 28.290.249 29.872.097CP
2.801.566 2.800.311 2.800.311CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.801.566 2.800.311 2.800.311CP
INTERVENTI 383.081 2.257.044 2.257.044
<< 2.910.242 2.910.242
<< 3.169.840 3.169.840
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
2.257.044 2.910.242 3.169.840CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 2.257.044 2.910.242 3.169.840CP
LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 13 TRATTATO LATERANENSE TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
2.257.044 2.910.242 3.169.840CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 15.221.425 28.349.000 28.349.000
<< 28.349.000 28.349.000
<< 63.349.000 63.349.000
RS
CSCP
INVESTIMENTI 15.221.425 28.349.000 28.349.000
<< 28.349.000 28.349.000
<< 63.349.000 63.349.000
RS
CSCP
15.494.000 15.494.000 15.494.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 15.494.000 15.494.000 15.494.000CP
12.855.000 12.855.000 47.855.000CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 500.000 500.000 500.000CP
FATTORE LEGISLATIVO 12.355.000 12.355.000 47.355.000CP
DL n. 79 del 2004 a. 2 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE
1.570.000 1.570.000 1.570.000CP
DL n. 79 del 2004 a. 2 c. 2 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE
785.000 785.000 785.000CP
100/607/4
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/bis COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO SETTORE G
10.000.000 10.000.000 45.000.000CP
100/607/5
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.6 1.095.310 4.660.006 4.660.006
<< 4.640.142 4.640.142
<< 4.701.684 4.701.684
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.089.283 4.627.078 4.627.078
<< 4.607.310 4.607.310
<< 4.668.852 4.668.852
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.089.283 4.627.078 4.627.078
<< 4.607.310 4.607.310
<< 4.668.852 4.668.852
RS
CSCP
CP 3.828.370 3.808.829 3.870.371di cui Personale
3.825.943 3.806.409 3.867.951CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.825.943 3.806.409 3.867.951CP
801.135 800.901 800.901CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 801.135 800.901 800.901CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 6.027 32.928 32.928
<< 32.832 32.832
<< 32.832 32.832
RS
CSCP
INVESTIMENTI 6.027 32.928 32.928
<< 32.832 32.832
<< 32.832 32.832
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
32.928 32.832 32.832CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 32.928 32.832 32.832CP
100/607/6
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.7 3.689.186.440 2.499.412.440 2.809.353.817
<< 2.148.698.872 2.129.939.980
<< 1.796.946.294 1.778.187.402
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.400.312 70.911.492 70.911.492
<< 70.490.495 70.490.495
<< 68.418.347 68.418.347
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 2.896.477 68.511.422 68.511.422
<< 68.066.854 68.066.854
<< 65.791.759 65.791.759
RS
CSCP
CP 59.988.504 59.487.259 57.212.164di cui Personale
60.030.890 59.529.653 57.254.558CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 60.030.890 59.529.653 57.254.558CP
8.480.532 8.537.201 8.537.201CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 8.135.031 8.129.023 8.129.023CP
FATTORE LEGISLATIVO 345.501 408.178 408.178CP
DL n. 44 del 2005 a. 3 c. 1 SALVAGUARDIA DI VENEZIA
345.501 408.178 408.178CP
INTERVENTI 2.062.135 2.107.836 2.107.836
<< 2.132.255 2.132.255
<< 2.335.202 2.335.202
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
2.107.836 2.132.255 2.335.202CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 2.107.836 2.132.255 2.335.202CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. B PIANO GENERALE DELLA MOBILITA'
2.107.836 2.132.255 2.335.202CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 441.700 292.234 292.234
<< 291.386 291.386
<< 291.386 291.386
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
292.234 291.386 291.386CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 292.234 291.386 291.386CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.683.786.128 2.428.500.948 2.738.442.325
<< 2.078.208.377 2.059.449.485
<< 1.728.527.947 1.709.769.055
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.213.407.267 840.089.745
1.150.031.122
<< 489.798.174 471.039.282
<< 286.734.873 267.975.981
RS
CSCP
205.166.268 126.971.960 110.257.732CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 205.166.268 126.971.960 110.257.732CP
634.923.477 362.826.214 176.477.141CPSpese rimodulabili
100/607/7
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
FABBISOGNO 43.578.209 43.451.740 43.451.740CP
FATTORE LEGISLATIVO 591.345.268 319.374.474 133.025.401CP
DL n. 159 del 2007 a. 22 c. 2 SISTEMA MOSE
16.953.321 16.953.321 16.953.320CP
DL n. 112 del 2008 a. 14 c. 1 SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015
7.500.000 << <<CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 6 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI
1.071.679 1.071.679 1.071.679CP
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 184 PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE
333.212.500 << <<CP
DL n. 35 del 2013 a. 5 c. 4 SPESE PER LA COSTRUZIONE IL COMPLETAMENTO L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUI DI PREVENZIONE E PENA
86.274 << <<CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI
402 402 402CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. 1 PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA
7.300.000 << <<CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 71 PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE
116.657.092 131.349.072 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C/septies decies FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL 69/2013
15.000.000 100.000.000 65.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C/octies decies FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL N.69 DEL 2013
33.000.000 10.000.000 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. A NUOVI PROGETTI
30.000.000 30.000.000 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. B SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONELI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI
6.300.000 20.000.000 20.000.000CP
100/607/8
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
MISSIONE
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. B/bis SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
3.700.000 10.000.000 30.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 12 INFRASTRUTTURE CARCERARIE
20.564.000 << <<CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 2.470.378.861 1.588.411.203 1.588.411.203
<< 1.588.410.203 1.588.410.203
<< 1.441.793.074 1.441.793.074
RS
CSCP
1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074CP
100/607/9
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.1 146.457.992 261.130.967 262.531.542
<< 257.302.246 257.302.246
<< 252.856.878 252.856.878
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 41.330.158 234.297.229 235.697.804
<< 230.134.360 230.134.360
<< 225.688.992 225.688.992
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 40.878.312 233.137.229 234.537.804
<< 228.974.360 228.974.360
<< 224.528.992 224.528.992
RS
CSCP
CP 137.008.621 133.841.693 132.007.892di cui Personale
155.602.100 152.620.490 150.973.813CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 155.602.100 152.620.490 150.973.813CP
77.535.129 76.353.870 73.555.179CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 50.628.079 50.610.992 50.610.992CP
FATTORE LEGISLATIVO 26.907.050 25.742.878 22.944.187CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. A CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
26.907.050 25.742.878 22.944.187CP
INTERVENTI 451.846 1.160.000 1.160.000
<< 1.160.000 1.160.000
<< 1.160.000 1.160.000
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.160.000 1.160.000 1.160.000CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.160.000 1.160.000 1.160.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 105.127.834 26.833.738 26.833.738
<< 27.167.886 27.167.886
<< 27.167.886 27.167.886
RS
CSCP
INVESTIMENTI 105.127.834 26.833.738 26.833.738
<< 27.167.886 27.167.886
<< 27.167.886 27.167.886
RS
CSCP
20.658.276 20.658.276 20.658.276CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 20.658.276 20.658.276 20.658.276CP
6.175.462 6.509.610 6.509.610CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.878.303 5.896.099 5.896.099CP
FATTORE LEGISLATIVO 297.159 613.511 613.511CP
L n. 85 del 2001 a. 2 c. 1 p. PP ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
297.159 613.511 613.511CP
100/607/10
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.3 40.208.627 92.107.248 92.107.248
<< 88.649.791 88.649.791
<< 111.886.177 111.886.177
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 40.201.597 82.096.263 82.096.263
<< 81.638.838 81.638.838
<< 101.875.224 101.875.224
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 85.203 3.568.011 3.568.011
<< 3.541.186 3.541.186
<< 3.414.572 3.414.572
RS
CSCP
CP 3.143.367 3.116.631 2.990.017di cui Personale
3.144.752 3.118.016 2.991.402CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.144.752 3.118.016 2.991.402CP
423.259 423.170 423.170CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 423.259 423.170 423.170CP
INTERVENTI 40.116.394 78.528.252 78.528.252
<< 78.097.652 78.097.652
<< 98.460.652 98.460.652
RS
CSCP
67.007.399 67.007.399 67.007.399CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 67.007.399 67.007.399 67.007.399CP
11.520.853 11.090.253 31.453.253CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.047.961 1.044.919 1.044.919CP
FATTORE LEGISLATIVO 10.472.892 10.045.334 30.408.334CP
DLG n. 250 del 1997 a. 7 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C
<< << 6.872.063CP
DL n. 203 del 2005 a. 11/decies c. 3 COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE
86.197 1.045.334 14.536.271CP
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 310 CONTINUITÀ TERRITORIALE NEI COLLEGAMENTI AEREI PER LE ISOLE MINORI DELLA SICILIA, DOTATE DI SCALI AEROPORTUALI
1.386.695 << <<CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 18 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO
9.000.000 9.000.000 9.000.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 7.030 10.010.985 10.010.985
<< 7.010.953 7.010.953
<< 10.010.953 10.010.953
RS
CSCP
100/607/11
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
INVESTIMENTI 7.030 10.010.985 10.010.985
<< 7.010.953 7.010.953
<< 10.010.953 10.010.953
RS
CSCP
10.000.000 7.000.000 10.000.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 10.000.000 7.000.000 10.000.000CP
10.985 10.953 10.953CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 10.985 10.953 10.953CP
100/607/12
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.4 112.805.608 276.757.169 280.651.441
<< 233.085.696 233.085.696
<< 331.971.454 331.971.454
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.464.058 195.443.714 195.443.714
<< 171.015.041 171.015.041
<< 319.900.799 319.900.799
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 3.870.353 12.850.355 12.850.355
<< 12.811.432 12.811.432
<< 12.590.302 12.590.302
RS
CSCP
CP 4.656.533 4.618.230 4.397.100di cui Personale
4.658.279 4.619.976 4.398.846CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.658.279 4.619.976 4.398.846CP
8.192.076 8.191.456 8.191.456CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 8.192.076 8.191.456 8.191.456CP
INTERVENTI 5.593.705 182.593.359 182.593.359
<< 158.203.609 158.203.609
<< 307.310.497 307.310.497
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
182.593.359 158.203.609 307.310.497CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 20.000 20.000 20.000CP
FATTORE LEGISLATIVO 182.573.359 158.183.609 307.290.497CP
DL n. 451 del 1998 a. 2 c. 3 ASSEGNAZIONE COMITATO AUTOTRASPORTATORI
53.360.629 28.088.693 47.048.910CP
DL n. 269 del 2003 a. 16 c. 2 RIMBORSI PEDAGGI AUTOSTRADALI
9.212.730 10.094.916 10.241.587CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 150 INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO
120.000.000 120.000.000 250.000.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 103.341.550 81.313.455 85.207.727
<< 62.070.655 62.070.655
<< 12.070.655 12.070.655
RS
CSCP
INVESTIMENTI 103.341.550 81.313.455 85.207.727
<< 62.070.655 62.070.655
<< 12.070.655 12.070.655
RS
CSCP
26.865.163 10.000.000 <<CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 26.865.163 10.000.000 <<CP
54.448.292 52.070.655 12.070.655CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 10.969 10.937 10.937CP
FATTORE LEGISLATIVO 54.437.323 52.059.718 12.059.718CP
100/607/13
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 528 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SICILAINE
11.588.197 12.059.718 12.059.718CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 90 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI
2.849.126 << <<CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 150 INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO
40.000.000 40.000.000 <<CP
100/607/14
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.5 829.880.453 615.983.558 869.310.025
<< 449.208.233 449.208.233
<< 476.214.941 476.214.941
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 195.237 14.723.832 14.723.832
<< 14.659.473 14.659.473
<< 14.666.181 14.666.181
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 195.237 14.288.552 14.288.552
<< 14.224.193 14.224.193
<< 14.230.901 14.230.901
RS
CSCP
CP 3.344.682 3.279.185 3.276.219di cui Personale
13.225.319 13.159.822 13.166.530CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 13.225.319 13.159.822 13.166.530CP
1.063.233 1.064.371 1.064.371CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.063.233 1.064.371 1.064.371CP
INTERVENTI << 435.280 435.280
<< 435.280 435.280
<< 435.280 435.280
RS
CSCP
435.280 435.280 435.280CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 435.280 435.280 435.280CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 829.685.216 601.259.726 854.586.193
<< 434.548.760 434.548.760
<< 461.548.760 461.548.760
RS
CSCP
INVESTIMENTI 829.685.216 601.259.726 854.586.193
<< 434.548.760 434.548.760
<< 461.548.760 461.548.760
RS
CSCP
43.000.000 27.000.000 18.000.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 43.000.000 27.000.000 18.000.000CP
558.259.726 407.548.760 443.548.760CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 8.786 8.760 8.760CP
FATTORE LEGISLATIVO 558.250.940 407.540.000 443.540.000CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 3 RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO
185.110.097 << <<CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 4 ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO
138.289.000 100.000.000 100.000.000CP
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 208 NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE
140.540.000 102.540.000 293.540.000CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 5 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA
60.311.843 << <<CP
100/607/15
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/quater INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA - LECCE
15.000.000 15.000.000 15.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/ter MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FEROVIARIO CUNEO - VENTIMIGLIA
4.000.000 25.000.000 <<CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/quinquies SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI
<< 150.000.000 20.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 240 TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE
15.000.000 15.000.000 15.000.000CP
100/607/16
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.6 425.699.486 734.164.606 743.816.434
<< 729.907.995 729.907.995
<< 701.992.644 701.992.644
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.231.483 224.271.683 224.271.683
<< 224.129.900 224.129.900
<< 224.149.701 224.149.701
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 207.256 8.753.921 8.753.921
<< 8.659.621 8.659.621
<< 8.679.222 8.679.222
RS
CSCP
CP 7.407.560 7.314.044 7.333.645di cui Personale
7.412.777 7.319.261 7.338.862CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 7.412.777 7.319.261 7.338.862CP
1.341.144 1.340.360 1.340.360CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.341.144 1.340.360 1.340.360CP
INTERVENTI 1.024.227 215.517.762 215.517.762
<< 215.470.279 215.470.279
<< 215.470.479 215.470.479
RS
CSCP
6.257.624 6.257.624 6.257.624CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 6.257.624 6.257.624 6.257.624CP
209.260.138 209.212.655 209.212.855CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 24.272.376 24.225.151 24.225.151CP
FATTORE LEGISLATIVO 184.987.762 184.987.504 184.987.704CP
DL n. 535 del 1996 a. 3 AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM
45.511 45.253 45.453CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 998 CONTRIBUTO SETTORE COBOTAGGIO
70.000.000 70.000.000 70.000.000CP
LF n. 244 del 2007 a. 3 c. 33 p. A SOVVENZIONI CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE
111.370.249 111.370.249 111.370.249CP
DL n. 135 del 2009 a. 19/ter c. 23 CONTRIBUTO TRASFERITO ALLE REGIONI PER ADEGUARE L'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ROTTE MARITTIME
3.572.002 3.572.002 3.572.002CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 424.468.003 509.892.923 519.544.751
<< 505.778.095 505.778.095
<< 477.842.943 477.842.943
RS
CSCP
100/607/17
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
INVESTIMENTI 421.500.575 509.892.923 519.544.751
<< 505.778.095 505.778.095
<< 477.842.943 477.842.943
RS
CSCP
267.875.689 192.776.880 149.841.728CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 267.875.689 192.776.880 149.841.728CP
242.017.234 313.001.215 328.001.215CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 96.593.555 96.517.536 96.517.536CP
FATTORE LEGISLATIVO 145.423.679 216.483.679 231.483.679CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 983 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI
47.807.561 47.807.561 47.807.561CP
DL n. 40 del 2010 a. 4 c. 6 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
3.676.118 3.676.118 3.676.118CP
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 9 HUB PORTUALE DI RAVENNA
48.940.000 << <<CP
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 186 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA
10.000.000 30.000.000 55.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 153 OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI
<< 100.000.000 100.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 236 COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI
20.000.000 20.000.000 20.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 239 SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA
10.000.000 10.000.000 <<CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 357 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE
5.000.000 5.000.000 5.000.000CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 2.967.428 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
100/607/18
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.7 440.967.866 5.652.275.315 5.652.275.315
<< 5.848.655.749 5.848.655.749
<< 5.729.280.916 5.729.280.916
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 242.304.189 5.013.584.382 5.013.584.382
<< 5.177.750.105 5.177.750.105
<< 5.213.249.842 5.213.249.842
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 72.601 3.928.237 3.928.237
<< 3.561.913 3.561.913
<< 3.559.650 3.559.650
RS
CSCP
CP 3.553.181 3.187.025 3.184.762di cui Personale
3.555.006 3.188.850 3.186.587CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.555.006 3.188.850 3.186.587CP
373.231 373.063 373.063CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 373.231 373.063 373.063CP
INTERVENTI 242.231.588 5.009.656.145 5.009.656.145
<< 5.174.188.192 5.174.188.192
<< 5.209.690.192 5.209.690.192
RS
CSCP
4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000CP
34.780.145 34.606.192 34.606.192CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 34.780.145 34.606.192 34.606.192CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 198.663.677 638.690.933 638.690.933
<< 670.905.644 670.905.644
<< 516.031.074 516.031.074
RS
CSCP
INVESTIMENTI 198.663.671 638.690.933 638.690.933
<< 670.905.644 670.905.644
<< 516.031.074 516.031.074
RS
CSCP
383.343.634 321.013.674 252.239.104CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 383.343.634 321.013.674 252.239.104CP
255.347.299 349.891.970 263.791.970CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.405.556 2.398.574 2.398.574CP
FATTORE LEGISLATIVO 252.941.743 347.493.396 261.393.396CP
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 92 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
2.122.390 2.197.035 2.197.035CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 888 MOBILITA' FIERE
2.581.609 2.696.361 2.696.361CP
100/607/19
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
MISSIONE
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 8 REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE
26.537.744 << <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 3 p. 1 METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO
40.000.000 33.100.000 10.000.000CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. C LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO
9.700.000 17.000.000 9.000.000CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 83 SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT
125.000.000 50.000.000 50.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/quinquies TRATTA COLOSSEO P.ZZA VENEZIA LINEA C ROMA
10.000.000 90.000.000 55.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/septies COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA NAPOLI
10.000.000 20.000.000 60.000.000CP
DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C METROPOLITANA DI TORINO
7.000.000 48.000.000 40.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 228 p. A SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE
12.500.000 12.500.000 12.500.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 228 p. B SOMME ASSEGNATE ALLE RETI MEROPOLITANE IN COSTRUZIONE
7.500.000 72.000.000 20.000.000CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 6 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
100/607/20
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
3 Casa e assetto urbanistico (19)
MISSIONE
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 3.1 203.902.146 211.332.014 271.163.020
<< 187.844.218 187.844.218
<< 208.220.933 208.220.933
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 57.526.224 137.977.478 137.977.484
<< 114.330.610 114.330.610
<< 124.317.910 124.317.910
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 34.900 3.227.077 3.227.077
<< 3.216.575 3.216.575
<< 3.143.875 3.143.875
RS
CSCP
CP 3.109.157 3.098.697 3.025.997di cui Personale
3.108.780 3.098.320 3.025.620CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.108.780 3.098.320 3.025.620CP
118.297 118.255 118.255CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 118.297 118.255 118.255CP
INTERVENTI 57.491.324 134.750.401 134.750.407
<< 111.114.035 111.114.035
<< 121.174.035 121.174.035
RS
CSCP
56.120.401 56.184.035 56.174.035CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 56.120.401 56.184.035 56.174.035CP
78.630.000 54.930.000 65.000.000CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 78.630.000 54.930.000 65.000.000CP
DL n. 47 del 2014 a. 1 c. 2 INTEGRAZIONE FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ART. 6,C 5. L. 102/2013
59.730.000 36.030.000 46.100.000CP
DL n. 47 del 2014 a. 3 c. 1 p. B FONDO CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA'
18.900.000 18.900.000 18.900.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 146.375.922 73.354.536
133.185.536
<< 73.513.608 73.513.608
<< 83.903.023 83.903.023
RS
CSCP
INVESTIMENTI 146.375.922 73.354.536
133.185.536
<< 73.513.608 73.513.608
<< 83.903.023 83.903.023
RS
CSCP
33.756.839 33.756.839 10.146.254CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 33.756.839 33.756.839 10.146.254CP
39.597.697 39.756.769 73.756.769CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 39.597.697 39.756.769 73.756.769CP
100/607/21
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
3 Casa e assetto urbanistico (19)
MISSIONE
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DL n. 112 del 2008 a. 11 c. 12 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA PER REALIZZARE UN PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
3.320.697 3.479.769 3.479.769CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 235 p. 1 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
30.000.000 30.000.000 40.000.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 235 p. 2 SOMME DERIVANTI2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
6.277.000 6.277.000 30.277.000CP
100/607/22
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
MISSIONE
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 4.1 124.456.946 741.826.521 741.727.584
<< 711.202.482 711.202.482
<< 693.645.968 693.645.968
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 90.022.269 641.358.019 641.259.082
<< 640.241.681 640.241.681
<< 640.268.657 640.268.657
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 88.996.923 633.736.498 633.637.561
<< 632.620.160 632.620.160
<< 632.647.136 632.647.136
RS
CSCP
CP 571.833.355 570.982.397 571.002.273di cui Personale
561.375.173 560.554.769 560.574.645CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 561.375.173 560.554.769 560.574.645CP
72.361.325 72.065.391 72.072.491CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 70.531.434 70.438.022 70.438.022CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.829.891 1.627.369 1.634.469CP
L n. 267 del 1991 a. 2 c. 1 p. 1 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA
346.324 346.324 353.424CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 107 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
1.300.925 1.281.045 1.281.045CP
DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/ter p. 1 RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2, COMMA 98
182.642 << <<CP
INTERVENTI 425.346 41.317 41.317
<< 41.317 41.317
<< 41.317 41.317
RS
CSCP
41.317 41.317 41.317CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 41.317 41.317 41.317CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 600.000 7.580.204 7.580.204
<< 7.580.204 7.580.204
<< 7.580.204 7.580.204
RS
CSCP
7.580.204 7.580.204 7.580.204CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 7.580.204 7.580.204 7.580.204CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 34.434.677 100.468.502 100.468.502
<< 70.960.801 70.960.801
<< 53.377.311 53.377.311
RS
CSCP
INVESTIMENTI 34.434.677 100.468.502 100.468.502
<< 70.960.801 70.960.801
<< 53.377.311 53.377.311
RS
CSCP
68.321.332 39.811.490 22.228.000CPSpese non rimodulabili
100/607/23
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
MISSIONE
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
ONERE INDEROGABILE 68.321.332 39.811.490 22.228.000CP
32.147.170 31.149.311 31.149.311CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.762.443 1.757.327 1.757.327CP
FATTORE LEGISLATIVO 30.384.727 29.391.984 29.391.984CP
DL n. 135 del 2009 a. 3/bis c. 2 RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
10.557.225 10.555.230 10.555.230CP
DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 6 p. 2 SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA PMIS - S.I. GESTIONE PORTUALE
1.000.000 1.000.000 1.000.000CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 107 p. 1 RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
13.143.641 13.105.495 13.105.495CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 117 p. 4 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO
938.832 << <<CP
DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/ter p. 2 RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99
4.448.465 4.435.555 4.435.555CP
DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/quater p. 2 RIFINANZIAMENTO L 244/2007 ART. 2 COMMA 99
296.564 295.704 295.704CP
100/607/24
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
5 Ricerca e innovazione (17)
MISSIONE
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 5.1 8.566.647 4.150.240 4.150.240
<< 1.604.791 1.604.791
<< 41.641 41.641
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 120 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
INTERVENTI 120 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 8.566.527 4.150.240 4.150.240
<< 1.604.791 1.604.791
<< 41.641 41.641
RS
CSCP
INVESTIMENTI 8.566.527 4.150.240 4.150.240
<< 1.604.791 1.604.791
<< 41.641 41.641
RS
CSCP
4.108.599 1.563.150 <<CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.108.599 1.563.150 <<CP
41.641 41.641 41.641CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 41.641 41.641 41.641CP
100/607/25
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
6.1 Indirizzo politico (32.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 6.1 1.415.834 13.157.182 13.157.162
<< 13.145.005 13.145.005
<< 13.115.639 13.115.639
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.361.454 13.075.531 13.075.511
<< 13.063.589 13.063.589
<< 13.034.223 13.034.223
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.361.454 13.075.531 13.075.511
<< 13.063.589 13.063.589
<< 13.034.223 13.034.223
RS
CSCP
CP 12.164.749 12.155.058 12.125.692di cui Personale
12.163.790 12.154.099 12.124.733CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 12.163.790 12.154.099 12.124.733CP
911.741 909.490 909.490CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 911.741 909.490 909.490CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 54.380 81.651 81.651
<< 81.416 81.416
<< 81.416 81.416
RS
CSCP
INVESTIMENTI 54.380 81.651 81.651
<< 81.416 81.416
<< 81.416 81.416
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
81.651 81.416 81.416CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 81.651 81.416 81.416CP
100/607/26
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 6.2 6.747.570 30.170.176 30.170.176
<< 28.360.224 28.360.224
<< 27.030.882 27.030.882
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.612.646 29.530.493 29.530.493
<< 27.722.399 27.722.399
<< 26.393.057 26.393.057
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 5.612.646 29.530.493 29.530.493
<< 27.722.399 27.722.399
<< 26.393.057 26.393.057
RS
CSCP
CP 22.871.603 22.571.646 22.401.484di cui Personale
24.015.444 23.715.541 23.545.379CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 24.015.444 23.715.541 23.545.379CP
5.515.049 4.006.858 2.847.678CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.515.049 4.006.858 2.847.678CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.134.924 639.683 639.683
<< 637.825 637.825
<< 637.825 637.825
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.134.924 639.683 639.683
<< 637.825 637.825
<< 637.825 637.825
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
639.683 637.825 637.825CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 639.683 637.825 637.825CP
100/607/27
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
7 Fondi da ripartire (33)
MISSIONE
7.1 Fondi da assegnare (33.1)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 7.1 << 46.716.797 46.716.797
<< 54.929.245 54.929.245
<< 57.727.936 57.727.936
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI << 46.716.797 46.716.797
<< 54.929.245 54.929.245
<< 57.727.936 57.727.936
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 46.716.797 46.716.797
<< 54.929.245 54.929.245
<< 57.727.936 57.727.936
RS
CSCP
7.450.367 7.450.367 7.450.367CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 7.450.367 7.450.367 7.450.367CP
39.266.430 47.478.878 50.277.569CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 39.266.430 47.478.878 50.277.569CP
100/607/28
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 8.2 176.222.465 95.165 95.165
<< 117.388 117.388
<< 117.388 117.388
RS
CSCP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 176.222.465 95.165 95.165
<< 117.388 117.388
<< 117.388 117.388
RS
CSCP
INVESTIMENTI 176.222.465 95.165 95.165
<< 117.388 117.388
<< 117.388 117.388
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
95.165 117.388 117.388CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 95.165 117.388 117.388CP
L n. 7 del 2009 a. 5 c. 1 p. C TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA
95.165 117.388 117.388CP
ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/1
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) RS 3.640.431.160 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732
CP 3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990
CS 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
RS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779
CP 1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764
CS 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815
FUNZIONAMENTO RS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846
CP 24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975
CS 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846
CP 24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975
CS 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026
1583 1583 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 12.080.400 7.800.464 7.078.474 14.878.938 14.571.544 14.475.696
CS 12.080.400 7.800.464 7.078.474 14.878.938 14.571.544 14.475.696
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 9.306.793 6.306.793 5.068.682 11.375.475 11.220.974 11.125.126
CS 9.306.793 6.306.793 5.068.682 11.375.475 11.220.974 11.125.126
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.773.607 1.476.482 1.920.253 3.396.735 3.350.570 3.350.570
CS 2.773.607 1.476.482 1.920.253 3.396.735 3.350.570 3.350.570
NOTE ESPLICATIVE
1583 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/2
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 4.432 81.501 85.933 << <<
CS << 4.432 81.501 85.933 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 9.398 -9.398 << << <<
CS << 9.398 -9.398 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 3.359 17.436 20.795 << <<
CS << 3.359 17.436 20.795 << <<
1593 1593 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.1 )
RS << 9.287 << 9.287
CP 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775
CS 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 9.287 << 9.287
CP 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775
CS 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775
1594 1594 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 1.007 1.007 -35 972 972 972
CS 1.007 1.007 -35 972 972 972
NOTE ESPLICATIVE
1583/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1583/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/3
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1598 1598 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 177 177 << 177 184 182
CS 177 177 << 177 184 182
1599 1599 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.000 3.000 << 3.000 3.000 3.000
CS 3.000 3.000 << 3.000 3.000 3.000
1602 1602 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900
CS 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 789.012 789.012 177.261 966.273 953.140 944.900
CS 789.012 789.012 177.261 966.273 953.140 944.900
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 1.179 6.125 7.304 << <<
CS << 1.179 6.125 7.304 << <<
1604 1604 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
1602/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/4
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1608 1608 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636
CS 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636
1611 1611 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 )
RS 81.047 74.427 26.312 100.739
CP 6.987.775 4.669.415 -758.022 3.911.393 5.407.024 6.566.204
CS 6.987.775 4.698.709 -787.316 3.911.393 5.407.024 6.566.204
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 724 -724 <<
CP 966.808 929.771 -424.568 505.203 502.343 502.343
CS 966.808 956.808 -451.605 505.203 502.343 502.343
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 75.151 << << <<
CP 153.419 148.019 9.300 157.319 156.790 156.790
CS 153.419 148.019 9.300 157.319 156.790 156.790
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.826 8.226 -5.334 2.892 2.884 2.884
CS 2.826 8.226 -5.334 2.892 2.884 2.884
5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 1.883 1.883 45 1.928 1.922 1.922
CS 1.883 1.883 45 1.928 1.922 1.922
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/5
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 40.175 40.175 957 41.132 41.001 41.001
CS 40.175 40.175 957 41.132 41.001 41.001
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 42.480 << 42.480
CP 2.803.509 485.150 -346.114 139.036 1.644.329 2.803.509
CS 2.803.509 485.150 -346.114 139.036 1.644.329 2.803.509
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 644.920 644.920 13.952 658.872 656.960 656.960
CS 644.920 644.920 13.952 658.872 656.960 656.960
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 23.668 23.668 568 24.236 24.166 24.166
CS 23.668 23.668 568 24.236 24.166 24.166
13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 29.294 << 29.294
CP 235.312 235.312 4.445 239.757 239.062 239.062
CS 235.312 264.605 -24.848 239.757 239.062 239.062
14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 99 99 3 102 102 102
CS 99 99 3 102 102 102
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/6
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
17 17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 154 10.154 -9.996 158 158 158
CS 154 10.154 -9.996 158 158 158
19 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 663.824 663.824 << 663.824 663.824 663.824
CS 663.824 663.824 << 663.824 663.824 663.824
24 24 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 79 79 3 82 82 82
CS 79 79 3 82 82 82
25 25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 130 130 3 133 133 133
CS 130 130 3 133 133 133
29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 287.600 287.600 << 287.600 287.600 287.600
CS 287.600 287.600 << 287.600 287.600 287.600
33 33 SPESE PER LE STATISTICHE
( 2.2.10 )
RS 5.896 1.929 27.036 28.965
CP 4.713 31.749 -26.925 4.824 4.810 4.810
CS 4.713 4.713 111 4.824 4.810 4.810
35 35 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 1.158.656 1.158.656 25.639 1.184.295 1.180.858 1.180.858
CS 1.158.656 1.158.656 25.639 1.184.295 1.180.858 1.180.858
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/7
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1612 1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 112.005 1.566.352 << 1.566.352
CP 2.920.705 2.920.705 63.895 2.984.600 2.976.565 2.976.565
CS 2.920.705 3.495.374 -874.431 2.620.943 2.976.565 2.976.565
1618 1618 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 1.106.468 << 1.106.468
CP 1.677.715 1.677.715 294.583 1.972.298 1.995.147 2.185.045
CS 1.677.715 1.327.715 22.434 1.350.149 1.983.723 2.090.096
INVESTIMENTI RS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933
CP 1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789
CS 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933
CP 1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789
CS 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789
7122 7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI INFORMATICI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 5.333 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7124 7124 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 23.820 << 23.820
CP << 5.720 -5.720 << << <<
CS << 29.540 -29.540 << << <<
7147 7147 ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 141.994.884 158.163.495 73.331.389 231.494.884 << <<
CS 141.994.884 158.163.495 73.331.389 231.494.884 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/8
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7152 7152 ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DI VIA CAMPANA DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI AL PORTO DI POZZUOLI - II LOTTO
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP << 6.990.152 -6.990.152 << << <<
CS << 6.990.152 -6.990.152 << << <<
7155 7155 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER IL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INCLUSE NEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 2.000.000 << 2.000.000
CP 2.687.978 2.999.978 16.843.181 19.843.159 << <<
CS 2.687.978 4.999.978 14.843.181 19.843.159 << <<
7159 7159 CONTRIBUTO ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA-A19 ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA S.S. 640 TRATTO 1 STRALCIO FUNZIONALE
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS 11.301.292 11.301.292 << 11.301.292
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7161 7161 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI SICUREZZA DEL TRAFORO DEL FREJUS
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << 7.118.396 << 7.118.396
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7164 7164 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO MAGLIE S. MARIA DI LEUCA S.S. 275 DI S. MARIA DI LEUCA
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS 4.930.000 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/9
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7355 7355 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 892.881 892.881 -3.461 889.420 886.536 886.536
CS 892.881 892.881 -3.461 889.420 886.536 886.536
7380 7380 SOMME DA ASSEGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << 11.969.176 << 11.969.176
CP 6.706.015 6.706.015 -6.706.015 << << <<
CS 6.706.015 6.706.015 -6.706.015 << << <<
7480 7480 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLA CITTA' DI PARMA
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS 872.630 873.031 << 873.031
CP 6.450.000 6.450.000 << 6.450.000 6.450.000 6.450.000
CS 6.450.000 6.450.000 << 6.450.000 6.450.000 6.450.000
7481 7481 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSE AL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24 GIUGNO 1970
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 10.000.000 15.487.000 << 15.487.000
CP 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 << <<
CS 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/10
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7483 7483 CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA STESSA
( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<
CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<
7484 7484 CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<
CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<
7485 7485 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA - FIRENZE.
( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 51.646.000 51.646.000 << 51.646.000 51.646.000 <<
CS 51.646.000 51.646.000 << 51.646.000 51.646.000 <<
7486 7486 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' SECONDARIA ESISTENTE NELLA REGIONE SICILIA E NELLA REGIONE CALABRIA NON COMPRESA NELLE STRADE GESTITE DA A.N.A.S. SPA
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS 18.596.979 63.278.904 -18.596.979 44.681.925
CP << << << << << <<
CS 18.596.979 25.596.979 -25.596.979 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/11
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7489 7489 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 30.168 30.168 << 30.168 30.168 30.168
CS 30.168 30.168 << 30.168 30.168 30.168
7490 7490 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 9.068 9.068 << 9.068 9.068 9.068
CS 9.068 9.068 << 9.068 9.068 9.068
7497 7497 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299
( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )
RS 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000
CP 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000 3.500.000 3.500.000
CS 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000 3.500.000 3.500.000
7500 7500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 54.227.974 54.227.974 -10.329.137 43.898.837 12.911.422 12.911.422
CS 54.227.974 54.227.974 -10.329.137 43.898.837 12.911.422 12.911.422
7501 7501 SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS 5.000.000 2.000.000 << 2.000.000
CP << << 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
CS << << 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
7504 7504 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 92.000 92.000 -92.000 << << <<
CS 92.000 92.000 -92.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/12
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7509 7509 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 40.000.000 40.000.000 << 40.000.000
CP 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 << <<
CS 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 << <<
7513 7513 CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PER L'ACCESSO ALLA VALTELLINA
( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000
7514 7514 FONDO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, STRADALI E RELATIVO A OPERE DI INTERESSE STRATEGICO NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 108.871.504 116.972.079 << 116.972.079
CP 12.050.900 12.050.900 55.096.262 67.147.162 << <<
CS 12.050.900 12.050.900 55.096.262 67.147.162 << <<
7519 7519 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1 LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2 STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 20.952.085 36.730.582 << 36.730.582
CP 3.519.331 3.519.331 599.326 4.118.657 << <<
CS 3.519.331 5.223.578 -1.104.921 4.118.657 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/13
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7521 7521 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA - MAXILOTTO 1: S.S. 77 «VAL DI CHIENTI» TRATTA "FOLIGNO - PONTELATRAVE"
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << 50.000.000 << 50.000.000
CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000
CS << 50.000.000 -35.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000
>> 7522 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONESSIONE TRA LA SS. 32 E LA SP. 299, TANGENZIALE DI NOVARA.
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << << << 32.000.000 <<
CS << << << << 32.000.000 <<
7529 7529 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 4.920.142 5.927.657 << 5.927.657
CP 23.819.000 23.819.000 -14.271.000 9.548.000 << <<
CS 23.819.000 23.819.000 -14.271.000 9.548.000 << <<
7533 7533 SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIA AUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 93.470.627 93.470.627 -93.470.627 << << <<
CS 93.470.627 93.470.627 -93.470.627 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
7521 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
7522 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/14
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7534 7534 METROPOLITANA DI MILANO - SOMME DA ASSEGNARE PER IL COLLEGAMENTO S.S.11- S.S. 233, LOTTO 1 - B
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 42.800.000 << 42.800.000
CP 7.200.000 7.200.000 -7.200.000 << << <<
CS 7.200.000 7.200.000 << 7.200.000 << <<
7536 7536 FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS 102.800.000 << << <<
CP 293.729.075 196.729.075 -162.965.023 33.764.052 534.140.831 1.565.000.000
CS 293.729.075 196.729.075 -162.965.023 33.764.052 534.140.831 1.565.000.000
7537 7537 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 55.000.000 << << <<
CP 107.534.895 107.534.895 -47.223.052 60.311.843 << <<
CS 107.534.895 107.534.895 -47.223.052 60.311.843 << <<
7538 7538 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS 13.000.000 230.244.469 << 230.244.469
CP 216.209.600 216.209.600 -121.238.747 94.970.853 60.000.000 121.000.000
CS 216.209.600 216.209.600 -121.238.747 94.970.853 60.000.000 121.000.000
NOTE ESPLICATIVE
7536 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO MEDESIMO
7538 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/15
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7539 7539 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS 27.000.000 27.000.000 << 27.000.000
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7541 7541 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP << << 76.558.497 76.558.497 << <<
CS << << 76.558.497 76.558.497 << <<
7542 7542 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER ASSICURARE LA CONTINUITA' FUNZIONALE E PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24 E A25 "LA STRADA DEI PARCHI"
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << 2.033.897 << 2.033.897
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7545 7545 SOMME DA ASSEGNARE PER OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA -TERMINAL T1 - T2
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 13.000.000 13.000.000 3.000.000 16.000.000 16.000.000 <<
CS 13.000.000 13.000.000 3.000.000 16.000.000 16.000.000 <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/16
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7571 7571 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI APPRODI E DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE DI COLLEGAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAGHETTAMENTO SULLO STRETTO DI MESSINA E PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTI
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 12.653.141 << 12.653.141
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7703 7703 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS 6.785 758.468 << 758.468
CP 758.468 758.468 -23.888 734.580 732.448 732.448
CS 758.468 1.281.416 -546.836 734.580 732.448 732.448
7704 7704 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI
(R)
( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288
CS 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI
( 21.1.2 )
RS << << << <<
CP 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288
CS 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288
7705 7705 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 179.969 179.969 -5.604 174.365 173.859 173.859
CS 179.969 179.969 -5.604 174.365 173.859 173.859
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/17
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8431 8431 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP << << << << 20.000.000 20.000.000
CS << << << << 20.000.000 20.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS << << << <<
CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
7910 7910 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) RS 14.508.408 15.984.204 -1 15.984.203
CP 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248
CS 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
FUNZIONAMENTO RS 40.146 379.697 << 379.697
CP 21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408
CS 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 40.146 379.697 << 379.697
CP 21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408
CS 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/18
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1174 1174 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 6.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 18.251.380 8.947.738 17.732.581 26.680.319 26.340.260 26.136.897
CS 18.251.380 8.947.738 17.732.581 26.680.319 26.340.260 26.136.897
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 14.053.704 5.794.359 14.595.292 20.389.651 20.283.460 20.126.988
CS 14.053.704 5.794.359 14.595.292 20.389.651 20.283.460 20.126.988
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.197.676 1.667.975 4.420.462 6.088.437 6.056.800 6.009.909
CS 4.197.676 1.667.975 4.420.462 6.088.437 6.056.800 6.009.909
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 882.343 -719.516 162.827 << <<
CS << 882.343 -719.516 162.827 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 297.350 -297.350 << << <<
CS << 297.350 -297.350 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 305.711 -266.307 39.404 << <<
CS << 305.711 -266.307 39.404 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1174 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4
1174/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1174/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/19
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1189 1189 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 6.3.1 )
RS 1.485 8.925 << 8.925
CP 44.044 50.102 -3.102 47.000 47.000 47.000
CS 44.044 58.994 -11.994 47.000 47.000 47.000
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS 1.485 8.925 << 8.925
CP 44.044 50.102 -3.102 47.000 47.000 47.000
CS 44.044 58.994 -11.994 47.000 47.000 47.000
1198 1198 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 6.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1201 1201 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 6.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1207 1207 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 6.3.1 )
RS << << << <<
CP 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200
CS 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.194.118 847.786 884.199 1.731.985 1.722.989 3.508.200
CS 1.194.118 847.786 884.199 1.731.985 1.722.989 3.508.200
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/20
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 100.297 -86.457 13.840 << <<
CS << 100.297 -86.457 13.840 << <<
1210 1210 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 6.3.1 )
RS 32.977 << << <<
CP 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598
CS 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598
1 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI
( 2.1.1 )
RS 32.977 << << <<
CP 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598
CS 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598
1290 1290 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE
(R)
( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )
RS << 357.723 << 357.723
CP 2.096.985 2.352.023 416.850 2.768.873 2.767.713 2.767.713
CS 2.096.985 2.352.023 416.850 2.768.873 2.767.713 2.767.713
1297 1297 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX REGISTRO ITALIANO DIGHE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.2 ) ( 6.3.1 )
RS 5.684 13.049 << 13.049
CP 180.000 180.000 << 180.000 180.000 180.000
CS 180.000 180.000 << 180.000 180.000 180.000
INTERVENTI RS << 383.081 << 383.081
CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS << 383.081 << 383.081
CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
NOTE ESPLICATIVE
1207/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/21
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1366 1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DEL TRATTATO LATERANENSE CON LA SANTA SEDE
(R)
( 2.2.3 ) ( 6.3.1 )
RS << 383.081 << 383.081
CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
INVESTIMENTI RS 14.468.262 15.221.426 -1 15.221.425
CP 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
CS 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 14.468.262 15.221.426 -1 15.221.425
CP 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
CS 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
7156 7156 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO, PER CAPITALE ED INTERESSI, DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE CONTRATTI DALL'ENTE STESSO.
( 23.2.1 ) ( 6.3.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 7.746.854 7.746.854 << 7.746.854
CP 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000
CS 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000
>> 7249 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO, SETTORE G
(R)
( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 10.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000
CS << << 10.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000
NOTE ESPLICATIVE
7249 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/22
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7250 7250 FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE IDRICHE NELLE AREE DEPRESSE
(R)
( 22.2.2 ) ( 6.3.1 )
RS 5.228 11.275 << 11.275
CP << 1.830.039 -1.830.039 << << <<
CS << 1.841.314 -1.841.314 << << <<
7280 7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI DIGHE
(R)
( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )
RS 6.716.180 7.463.297 -1 7.463.296
CP 2.355.000 2.678.237 176.763 2.855.000 2.855.000 2.855.000
CS 2.355.000 2.666.962 188.038 2.855.000 2.855.000 2.855.000
7546 7546 SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE IDRICO
(R)
( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )
RS << << << <<
CP << 21.539.348 -21.539.348 << << <<
CS << 21.539.348 -21.539.348 << << <<
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
RS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310
CP 4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684
CS 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684
FUNZIONAMENTO RS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283
CP 4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852
CS 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
RS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283
CP 4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852
CS 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852
2920 2920 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 1.010 << 1.010
CP 3.554.562 3.573.544 -43.801 3.529.743 3.511.452 3.508.037
CS 3.554.562 3.573.544 -43.801 3.529.743 3.511.452 3.508.037
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.733.575 2.733.575 -24.678 2.708.897 2.704.652 2.702.037
CS 2.733.575 2.733.575 -24.678 2.708.897 2.704.652 2.702.037
NOTE ESPLICATIVE
2920 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/23
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 820.987 820.987 -12.933 808.054 806.800 806.000
CS 820.987 820.987 -12.933 808.054 806.800 806.000
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 8.677 1.623 10.300 << <<
CS << 8.677 1.623 10.300 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 7.375 -7.375 << << <<
CS << 7.375 -7.375 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.010 << 1.010
CP << 2.930 -438 2.492 << <<
CS << 2.930 -438 2.492 << <<
2921 2921 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 13.272 << 13.272
CP 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914
CS 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONO PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 13.272 << 13.272
CP 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914
CS 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914
NOTE ESPLICATIVE
2920/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2920/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/24
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2922 2922 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2923 2923 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2924 2924 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2925 2925 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 2.514 2.514 -87 2.427 2.420 2.420
CS 2.514 2.514 -87 2.427 2.420 2.420
2926 2926 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/25
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2927 2927 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000
CS 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 233.547 233.547 -3.679 229.868 229.500 229.000
CS 233.547 233.547 -3.679 229.868 229.500 229.000
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 3.747 -2.872 875 << <<
CS << 3.747 -2.872 875 << <<
2941 2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 44.279 73.267 << 73.267
CP 94.952 338.344 -242.217 96.127 95.907 95.907
CS 94.952 388.613 -292.486 96.127 95.907 95.907
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 3.227 1.213 << 1.213
CP 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.263 3.263 76 3.339 3.330 3.330
CS 3.263 3.263 76 3.339 3.330 3.330
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 4.351 4.351 104 4.455 4.442 4.442
CS 4.351 4.351 104 4.455 4.442 4.442
NOTE ESPLICATIVE
2927/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/26
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 20.161 57.330 << 57.330
CP 36.000 189.392 -153.392 36.000 36.000 36.000
CS 36.000 226.561 -190.561 36.000 36.000 36.000
8 8 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << 6.000 << 6.000
CP 2.174 2.174 53 2.227 2.221 2.221
CS 2.174 8.174 -5.947 2.227 2.221 2.221
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 7.240 7.240 173 7.413 7.392 7.392
CS 7.240 7.240 173 7.413 7.392 7.392
14 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.8 )
RS << 696 << 696
CP 21.721 21.721 519 22.240 22.176 22.176
CS 21.721 21.721 519 22.240 22.176 22.176
16 16 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE PER ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CONVEGNI SPECIALIZZATI IN TEMA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.
( 2.2.10 )
RS 1.734 7.000 -807 6.193
CP 6.184 6.184 148 6.332 6.313 6.313
CS 6.184 12.257 -5.925 6.332 6.313 6.313
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/27
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
19 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 863 1.028 807 1.835
CP 9.298 9.298 -3 9.295 9.221 9.221
CS 9.298 10.325 -1.030 9.295 9.221 9.221
20 20 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
23 23 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011
( 2.2.14 )
RS 18.294 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
24 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP << 80.000 -80.000 << << <<
CS << 80.000 -80.000 << << <<
2954 2954 SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE TECNICHE E CONSEGUENTI NECESSITA' OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 35.496 << 35.496
CP << 356.417 -56.417 300.000 300.000 300.000
CS << 356.417 -56.417 300.000 300.000 300.000
2958 2958 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 1.063.688 966.238 << 966.238
CP 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000
CS 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000
2970 2970 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 2.526 2.526 55 2.581 2.574 2.574
CS 2.526 2.526 55 2.581 2.574 2.574
NOTE ESPLICATIVE
2954 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
2958 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/28
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS 2.684 6.027 << 6.027
CP 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832
CS 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
RS 2.684 6.027 << 6.027
CP 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832
CS 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832
8420 8420 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI
(R)
( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.684 << << <<
CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
( 21.1.2 )
RS 2.684 << << <<
CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
8430 8430 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 6.027 << 6.027
CP 18.916 18.916 -595 18.321 18.268 18.268
CS 18.916 24.943 -6.622 18.321 18.268 18.268
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
RS 3.197.862.299 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440
CP 2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294
CS 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402
FUNZIONAMENTO RS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477
CP 76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759
CS 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477
CP 76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759
CS 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/29
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1080 1080 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS 563.852 1.785.171 << 1.785.171
CP 1.829.804 1.829.804 3.170.196 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CS 1.829.804 1.829.804 3.170.196 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1178 1178 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.3.4 )
( VEDI NOTA )
RS 1.165 1.186 << 1.186
CP 65.262.681 66.279.536 -11.374.682 54.904.854 54.434.738 53.987.543
CS 65.262.681 66.279.536 -11.374.682 54.904.854 54.434.738 53.987.543
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 50.314.389 50.314.389 -8.036.555 42.277.834 41.999.216 41.654.943
CS 50.314.389 50.314.389 -8.036.555 42.277.834 41.999.216 41.654.943
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 14.948.292 14.948.292 -2.429.596 12.518.696 12.435.522 12.332.600
CS 14.948.292 14.948.292 -2.429.596 12.518.696 12.435.522 12.332.600
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 25.006 62.212 87.218 << <<
CS << 25.006 62.212 87.218 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1080 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1178 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6
1178/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE
DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/30
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS 938 955 << 955
CP << 793.668 -793.668 << << <<
CS << 793.668 -793.668 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS 227 231 << 231
CP << 198.181 -177.075 21.106 << <<
CS << 198.181 -177.075 21.106 << <<
1179 1179 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 1.3.4 )
RS 85.595 316.037 << 316.037
CP 1.511.920 1.511.920 << 1.511.920 1.511.920 1.511.920
CS 1.511.920 1.801.903 -289.983 1.511.920 1.511.920 1.511.920
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS 85.595 316.037 << 316.037
CP 1.511.920 1.511.920 << 1.511.920 1.511.920 1.511.920
CS 1.511.920 1.801.903 -289.983 1.511.920 1.511.920 1.511.920
1180 1180 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 1.3.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1181 1181 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 2.877 << 2.877
CP 33.000 33.000 << 33.000 33.000 33.000
CS 33.000 33.000 << 33.000 33.000 33.000
NOTE ESPLICATIVE
1178/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/31
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1187 1187 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.3.4 )
RS 80 82 << 82
CP 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600
CS 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.252.358 4.252.358 -691.150 3.561.208 3.537.500 1.709.600
CS 4.252.358 4.252.358 -691.150 3.561.208 3.537.500 1.709.600
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 80 82 << 82
CP << 170.669 -163.256 7.413 << <<
CS << 170.669 -163.256 7.413 << <<
1208 1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI
(R)
( 2 ) ( 1.3.4 )
RS 257.565 467.641 << 467.641
CP 1.948.493 2.048.493 -60.099 1.988.394 1.983.433 1.983.433
CS 1.948.493 2.145.424 -157.030 1.988.394 1.983.433 1.983.433
1 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI
( 2.1.1 )
RS << 279.258 << 279.258
CP 1.652.451 1.652.451 39.493 1.691.944 1.687.034 1.687.034
CS 1.652.451 1.652.451 39.493 1.691.944 1.687.034 1.687.034
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 2.675 << 2.675
CP 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000
CS 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000
3 3 SOPRALLUOGHI TECNICI
( 2.2.13 )
RS << 96.931 << 96.931
CP 9.775 109.775 -99.766 10.009 9.980 9.980
CS 9.775 206.706 -196.697 10.009 9.980 9.980
6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 4.000 4.000 << 4.000 4.000 4.000
CS 4.000 4.000 << 4.000 4.000 4.000
14 14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << 15.025 << 15.025
CP 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701
CS 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701
NOTE ESPLICATIVE
1187/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/32
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
16 16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 250.000 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
18 18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 7.565 8.212 << 8.212
CP 3.642 3.642 87 3.729 3.718 3.718
CS 3.642 3.642 87 3.729 3.718 3.718
34 34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 65.540 << 65.540
CP 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000
CS 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000
1240 1240 SPESE, POSTE A CARICO DEL RICHIEDENTE, PER L'ESPLETAMENTO DI ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI
(R)
( 2.2.14 ) ( 6.3.1 )
RS 12.499 << << <<
CP << 2.025 -2.025 << << <<
CS << 2.025 -2.025 << << <<
1243 1243 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLI IDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA)
(R)
( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )
RS 658 658 << 658
CP 20.852 20.852 498 21.350 21.288 21.288
CS 20.852 20.852 498 21.350 21.288 21.288
1266 1266 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONTRAENTE GENERALE NELL'AMBITO DEL RELATIVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
(R)
( 2.1.1 ) ( 4.9.1 )
RS 294 23.886 << 23.886
CP << 31.277 -31.277 << << <<
CS << 31.277 -31.277 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/33
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1273 1273 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA
(R)
( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )
RS 183.053 130.000 << 130.000
CP 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178
CS 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178
1483 1483 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(R)
( 2.2.10 ) ( 6.6.1 )
RS << 131.453 -34.951 96.502
CP << << << << << <<
CS << 131.452 -131.452 << << <<
1585 1585 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 1.3.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 2.667 << << <<
CP 417 417 << 417 417 417
CS 417 417 << 417 417 417
1586 1586 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 1.3.4 )
RS << << << <<
CP 2.795 2.795 -103 2.692 2.684 2.684
CS 2.795 2.795 -103 2.692 2.684 2.684
1595 1595 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 1.3.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078
CS 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/34
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1617 1617 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.3.4 )
RS 12.059 72.437 << 72.437
CP 1.111.460 1.111.460 6.602 1.118.062 1.117.099 1.117.099
CS 1.111.460 1.142.806 -24.744 1.118.062 1.117.099 1.117.099
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 9.808 << 9.808
CP 135.879 135.879 2.510 138.389 137.987 137.987
CS 135.879 145.686 -7.297 138.389 137.987 137.987
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 11.630 << << <<
CP 27.702 27.702 606 28.308 28.226 28.226
CS 27.702 27.702 606 28.308 28.226 28.226
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 13.433 13.433 320 13.753 13.713 13.713
CS 13.433 13.433 320 13.753 13.713 13.713
5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 3.984 3.984 93 4.077 4.065 4.065
CS 3.984 3.984 93 4.077 4.065 4.065
6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 8.898 8.898 193 9.091 9.064 9.064
CS 8.898 8.898 193 9.091 9.064 9.064
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 21.540 << 21.540
CP 419.633 419.633 << 419.633 419.633 419.633
CS 419.633 441.172 -21.539 419.633 419.633 419.633
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/35
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 91.478 91.478 1.984 93.462 93.191 93.191
CS 91.478 91.478 1.984 93.462 93.191 93.191
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 429 9.428 << 9.428
CP 10.023 10.023 236 10.259 10.229 10.229
CS 10.023 10.023 236 10.259 10.229 10.229
13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 32.451 32.451 616 33.067 32.971 32.971
CS 32.451 32.451 616 33.067 32.971 32.971
14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 1.084 1.084 17 1.101 1.098 1.098
CS 1.084 1.084 17 1.101 1.098 1.098
19 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS << 31.661 << 31.661
CP 212.431 212.431 << 212.431 212.431 212.431
CS 212.431 212.431 << 212.431 212.431 212.431
25 25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 933 933 27 960 960 960
CS 933 933 27 960 960 960
29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 153.500 153.500 << 153.500 153.500 153.500
CS 153.500 153.500 << 153.500 153.500 153.500
33 33 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP 31 31 << 31 31 31
CS 31 31 << 31 31 31
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/36
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1626 1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.
(R)
( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )
RS << << << <<
CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849
CS 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849
1639 1639 SPESE INERENTI LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015
( 2.2.13 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 315.000 315.000 -315.000 << << <<
CS 315.000 315.000 -315.000 << << <<
1640 1640 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 146.918 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1660 1660 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS << << << <<
CP 2.622 2.622 56 2.678 2.670 2.670
CS 2.622 2.622 56 2.678 2.670 2.670
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/37
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135
CP 5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202
CS 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135
CP 5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202
CS 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202
1096 1096 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DI MOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS << 24.277 34.950 59.227
CP 977.441 977.441 1.130.395 2.107.836 2.132.255 2.335.202
CS 977.441 942.490 1.165.346 2.107.836 2.132.255 2.335.202
1750 1750 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'UNIONE EUROPEA, PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE, DA ALLOCARE NEL COMPENDIO DI VILLA SALVIATI.
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 61.646 2.908 << 2.908
CP << 12.982 -12.982 << << <<
CS << 12.982 -12.982 << << <<
1755 1755 SOMME DA ASSEGNARE ALLE IMPRESE A TITOLO DI INDENNIZZO PER I DANNI SUBITI ALLE ATTREZZATURE E AI BENI STRUMENTALI COME CONSEGUENZA DI DELITTI NON COLPOSI COMMESSI AL FINE DI OSTACOLARE O RALLENTARE L'ORDINARIA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE
(R)
( 6.1.3 ) ( 4.9.1 )
RS << 2.000.000 << 2.000.000
CP 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<
CS 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/38
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 549.899 441.701 -1 441.700
CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386
CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 549.899 441.701 -1 441.700
CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386
CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386
1783 1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE' DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI.
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS 549.899 441.701 -1 441.700
CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386
CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386
INVESTIMENTI RS 827.904.117 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267
CP 1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873
CS 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 827.904.117 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267
CP 1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873
CS 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981
7001 7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA MOBILITA'
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 23.800 23.800 -750 23.050 22.983 22.983
CS 23.800 23.800 -750 23.050 22.983 22.983
7119 7119 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS 18.410.890 18.298.811 << 18.298.811
CP 14.915.000 14.915.000 -14.915.000 << << <<
CS 14.915.000 14.915.000 2.533.811 17.448.811 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/39
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7170 7170 CONTRIBUTO PER LE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DELLE CAPITANERIE DI PORTO
(R)
( 21.1.7 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 757.360 167.514 << 167.514
CP << 704.381 -704.381 << << <<
CS 380.000 704.381 -704.381 << << <<
7171 7171 CONTRIBUTI PER CONSENTIRE LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -GUARDIA COSTIERA
(R)
( 21.1.7 ) ( 1.3.4 )
RS 50.031 414.838 << 414.838
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7174 7174 PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO
(R)
( 21.1.9 ) ( 6.6.1 )
RS 81.880.057 54.731.779 << 54.731.779
CP 20.760.605 20.923.320 -20.923.320 << << <<
CS 20.760.605 20.923.320 -20.923.320 << << <<
7186 7186 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA A CURA DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
( 24.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 1.391.510 1.133.336 62.947 1.196.283
CP 6.169.728 6.169.728 -413.166 5.756.562 3.716.557 3.329.557
CS 6.106.781 6.106.781 -763.385 5.343.396 3.716.557 3.329.557
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/40
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7187 7187 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITARE IL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, A RIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITO NONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI ED OPERE VOLTE AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO E ALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE IN LAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE "INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO ANCHE MEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCCHE DI PORTO CON SBARRAMENTI MANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI VOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE, NONCHE' PER OPERE PORTUALI MARITTIME A DIFESA DEL LITORALE E PER MARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA.
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 5.010.659 3.399.304 950 3.400.254
CP 55.058.901 55.058.901 20.219.610 75.278.511 24.510.153 24.510.153
CS 55.057.951 55.057.951 -5.164.569 49.893.382 24.510.153 24.510.153
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/41
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7188 7188 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
( 22 ) ( 6.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 10.726.810 9.689.624 << 9.689.624
CP 54.685.594 54.685.594 -5.164.569 49.521.025 26.364.518 17.717.747
CS 54.685.594 54.685.594 -5.164.569 49.521.025 26.364.518 17.717.747
6 6 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA
( 22.2.2 )
RS 1.136.205 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
8 8 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA
( 22.2.2 )
RS 224.012 224.009 << 224.009
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
9 9 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA
( 22.2.2 )
RS << 10 << 10
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
10 10 LIMITE D'IMPEGNO
( 22.2.2 )
RS 169.086 169.083 << 169.083
CP 180.759 180.759 << 180.759 << <<
CS 180.759 180.759 << 180.759 << <<
11 11 LIMITE D'IMPEGNO
( 22.2.2 )
RS 413.164 309.873 << 309.873
CP 309.873 309.873 << 309.873 309.873 309.873
CS 309.873 309.873 << 309.873 309.873 309.873
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/42
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
12 12 LIMITE D'IMPEGNO
( 22.2.2 )
RS 196.642 142.361 << 142.361
CP 167.283 167.283 << 167.283 << <<
CS 167.283 167.283 << 167.283 << <<
22 22 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS << 8 << 8
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/43
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
23 23 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS << 19 << 19
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/44
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
24 24 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 1.549.436 1.549.422 << 1.549.422
CP 5.164.569 5.164.569 -5.164.569 << << <<
CS 5.164.569 5.164.569 -5.164.569 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/45
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
25 25 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 66 67 << 67
CP 15.390.416 15.390.416 << 15.390.416 << <<
CS 15.390.416 15.390.416 << 15.390.416 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/46
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
27 27 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 1.652.413 1.652.410 << 1.652.410
CP 8.073.771 8.073.771 << 8.073.771 8.073.771 <<
CS 8.073.771 8.073.771 << 8.073.771 8.073.771 <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/47
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
28 28 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 387.011 464.515 << 464.515
CP 2.892.000 2.892.000 << 2.892.000 387.000 <<
CS 2.892.000 2.892.000 << 2.892.000 387.000 <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/48
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
29 29 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 2.433.235 2.408.534 << 2.408.534
CP 4.828.000 4.828.000 << 4.828.000 4.828.000 4.828.000
CS 4.828.000 4.828.000 << 4.828.000 4.828.000 4.828.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/49
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
30 30 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE
( 22.2.2 )
RS 69.873 69.871 << 69.871
CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 10.330.000 10.330.000
CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 10.330.000 10.330.000
34 34 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
( 22.2.2 )
RS << 8 << 8
CP 206.583 206.583 << 206.583 << <<
CS 206.583 206.583 << 206.583 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/50
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
35 35 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
( 22.2.2 )
RS 387.342 387.343 << 387.343
CP 309.874 309.874 << 309.874 309.874 309.874
CS 309.874 309.874 << 309.874 309.874 309.874
36 36 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
( 22.2.2 )
RS << 8 << 8
CP 110.000 110.000 << 110.000 << <<
CS 110.000 110.000 << 110.000 << <<
37 37 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
( 22.2.2 )
RS 232.500 232.500 << 232.500
CP 186.000 186.000 << 186.000 186.000 <<
CS 186.000 186.000 << 186.000 186.000 <<
38 38 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
( 22.2.2 )
RS 768.250 768.254 << 768.254
CP 439.000 439.000 << 439.000 439.000 439.000
CS 439.000 439.000 << 439.000 439.000 439.000
39 39 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA
( 22.2.2 )
RS 143.544 162.568 << 162.568
CP 4.596.466 4.596.466 << 4.596.466 << <<
CS 4.596.466 4.596.466 << 4.596.466 << <<
40 40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA
( 22.2.2 )
RS << 760 << 760
CP 1.212.000 1.212.000 << 1.212.000 1.212.000 1.212.000
CS 1.212.000 1.212.000 << 1.212.000 1.212.000 1.212.000
41 41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIOGGIA
( 22.2.2 )
RS 450.000 450.000 << 450.000
CP 225.000 225.000 << 225.000 225.000 225.000
CS 225.000 225.000 << 225.000 225.000 225.000
42 42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI
( 22.2.2 )
RS 64.000 64.000 << 64.000
CP 64.000 64.000 << 64.000 64.000 64.000
CS 64.000 64.000 << 64.000 64.000 64.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/51
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE
( 22.2.2 )
RS 450.031 634.001 << 634.001
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7189 7189 CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO PER LE OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA
(R)
( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )
RS << 10.000.000 << 10.000.000
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7190 7190 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA SPA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE PER LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI, IVI COMPRESI GLI INDENNIZZI
(R)
( 23.2.1 ) ( 6.2.1 )
RS << 1.156.466 -98.799 1.057.667
CP << << << << << <<
CS << 1.156.466 -1.156.466 << << <<
7197 7197 RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO IN FREGIO ALL'AMBITO LAGUNARE
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 661.884 102.872 -11.561 91.311
CP << 16.515 -16.515 << << <<
CS << 28.075 -28.075 << << <<
7200 7200 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 1.950 129.222.040 << 129.222.040
CP 384.331.547 384.331.547 82.491.366 466.822.913 148.302.393 16.953.320
CS 384.331.547 384.331.547 82.491.366 466.822.913 148.302.393 16.953.320
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/52
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
>> 7219 SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILIARI DEMANIALI E PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI DIFESA E MESSA IN SICUREZZA DI BENI PUBBLICI, DI COMPLETAMENTO DI OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NONCHE' MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE"
(R)
( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 10.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000
CS << << 10.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000
7340 7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
(R)
( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )
RS 26.236.728 26.091.995 -2 26.091.993
CP 10.940.207 12.823.956 -2.267.330 10.556.626 10.525.989 10.525.989
CS 10.940.207 12.823.955 -2.267.329 10.556.626 10.525.989 10.525.989
7341 7341 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.
(R)
( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )
RS 87.390.606 91.614.104 2.999.999 94.614.103
CP 34.306.132 38.692.129 -5.784.929 32.907.200 32.811.698 32.811.698
CS 34.306.132 35.692.128 -2.784.928 32.907.200 32.811.698 32.811.698
NOTE ESPLICATIVE
7219 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/53
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7342 7342 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO DEI CARABINIERI DI TOR DI QUINTO IN ROMA
(R)
( 21.1.7 ) ( 6.6.1 )
RS 265.577 317.880 << 317.880
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7343 7343 SPESE, COMPRESE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO QUINQUENNALE DI INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMEMTO DI QUELLE ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
(R)
( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )
RS 393.870 550 << 550
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7344 7344 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
(R)
( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )
RS 714.004 644.442 -112.579 531.863
CP << 373.599 -373.599 << << <<
CS 112.578 486.176 -486.176 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/54
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7345 7345 SPESE, COMPRESE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE METROPOLITANE E ALLE ZONE DI CONFINE, PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE, COMPRESI GLI ANNESSI ALLOGGI DI SEVIZIO DESTINATI ALLA CARICA, DA DESTINARE A COMANDI E REPARTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE GIA' ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI ANCHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
(R)
( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 10.092 5.014 << 5.014
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7346 7346 SPESE PER LA COSTRUZIONE OVVERO PER L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPIANTI SPECIALI, NONCHE' SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI SEDI ESISTENTI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI.
(R)
( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )
RS << 58.322 << 58.322
CP << 19.516 -19.516 << << <<
CS << 19.516 -19.516 << << <<
7347 7347 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'I.U.E. - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO - ACCORDO SEDE TRA GOVERNO ITALIANO E ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )
RS << 30.000 << 30.000
CP << 30.000 << 30.000 30.000 30.000
CS << 30.000 << 30.000 30.000 30.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/55
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7348 7348 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI O IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ALLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 34.083 30.170 << 30.170
CP << 1.063 -1.063 << << <<
CS << 1.063 -1.063 << << <<
7349 7349 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI
( 22.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS 6.976 << << <<
CP 4.906 4.906 << 4.906 4.906 4.906
CS 4.906 4.906 << 4.906 4.906 4.906
7350 7350 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI E DELLE PROVINCE CHE COSTRUISCONO, SISTEMANO O RESTAURANO ARCHIVI DI STATO
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS << << << <<
CP 18.274 18.274 << 18.274 18.274 18.274
CS 18.274 18.274 << 18.274 18.274 18.274
7354 7354 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )
RS 4.958.363 7.179.687 << 7.179.687
CP 30.000.000 30.480.649 -480.649 30.000.000 30.000.000 25.000.000
CS 30.000.000 30.480.649 -480.649 30.000.000 30.000.000 25.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/56
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7363 7363 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.
( 23.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 1.896 << << <<
CP 6.613 6.613 << 6.613 6.613 6.613
CS 6.613 6.613 << 6.613 6.613 6.613
7364 7364 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, COMPRESE LE OPERE MARITTIME E PORTUALI, NONCHE' LE OPERE DI INTERESSE ARTISTICO E PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE
(R)
( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )
RS 330.925 1.360.017 << 1.360.017
CP << 1.372.003 -1.372.003 << << <<
CS << 1.372.003 -1.372.003 << << <<
7369 7369 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE.
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 9.381 21.747 << 21.747
CP << 5.227.371 -5.227.371 << << <<
CS << 5.227.371 -5.227.371 << << <<
7374 7374 FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA
( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
RS 28.624.079 33.458.353 3.999.999 37.458.352
CP 10.121.910 10.821.910 -700.000 10.121.910 10.121.910 7.957.910
CS 10.121.910 6.821.909 3.300.001 10.121.910 10.121.910 7.957.910
7378 7378 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )
RS << 5.097 << 5.097
CP 6.054 6.054 -191 5.863 5.846 5.846
CS 6.054 8.124 -2.261 5.863 5.846 5.846
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/57
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7384 7384 PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
(R)
( 21.1.9 ) ( 6.6.1 )
RS 69.745.687 127.193.043 -67.954.809 59.238.234
CP << 13.320.953 -13.320.953 << << <<
CS 67.966.369 81.275.761 -51.275.761 30.000.000 << <<
7389 7389 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE UNIVERSITARIE, POLICLINICI ED OSPEDALI CLINICIZZATI, RELATIVAMENTE AI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO, FEBBRAIO E GIUGNO 1972
( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 31.051 << << <<
CP 41.610 41.610 << 41.610 41.610 41.610
CS 41.610 41.610 << 41.610 41.610 41.610
7391 >> SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PERLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROVVEDERE AL RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO E ALLA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO, NONCHE' DI QUELLE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976
( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
RS 521.400 << << <<
CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/58
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7392 7392 SPESE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE O DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL 1968 IN SICILIA, PER L'ESECUZIONE DELLE NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PER LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DI RUDERI E MACERIE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NONCHE' PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE, DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI E DI LOCALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANE, E ALLE SPESE PER I RELATIVI STUDI, PROGETTAZIONI, RILIEVI ED ESPROPRIAZIONI.
(R)
( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 22.843 28.859 << 28.859
CP << 26.020 -26.020 << << <<
CS << 26.020 -26.020 << << <<
7395 7395 SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, ADIBITI A FINI DI CULTO O APPARTENENTI A COMUNITA' RELIGIOSE, NONCHE' SU IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE PUBBLICI, DESTINATI AD USO PUBBLICO O COMUNQUE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 54.094 67.987 << 67.987
CP << 1.669 -1.669 << << <<
CS << 1.669 -1.669 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/59
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7401 7401 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL SETTEMBRE 1971, DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1973 NONCHE' A FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE DEL MARZO-APRILE E SETTEMBRE 1973, PER L'AMMORTAMENTO, A TOTALE CARICO DELLO STATO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI MEDESIMI, IVI COMPRESE LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI DI CULTO, STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS << << << <<
CP 183.548 183.548 << 183.548 183.548 183.548
CS 183.548 183.548 << 183.548 183.548 183.548
7459 7459 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A FAVORE DELL'I.S.E.S., DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER LA COPERTURA DELL'INTERO AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONTRARSI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.
( 23.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 968 968 << 968 968 968
CS 968 968 << 968 968 968
7460 7460 CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA D'INTERESSE DI ENTI LOCALI MEDIANTE LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER TRENTACINQUE ANNI
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS 722 37.150 << 37.150
CP 179.511 179.511 << 179.511 179.511 179.511
CS 179.511 179.511 << 179.511 179.511 179.511
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/60
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7470 7470 ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE E FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 4.700.000 4.700.000 -4.700.000 <<
CP << << << << << <<
CS 4.700.000 << << << << <<
7471 7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE
(R)
( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << <<
CS 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<
7472 7472 SPESA PER L'AVVIO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CON L'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI O LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI.
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.411 2.411 << 2.411
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/61
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7473 7473 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA, PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI, PER LE RILEVAZIONI GEOGNOSTICHE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE INDISPENSABILI E GIUSTIFICATI DA FATTI O EVENTI STRAORDINARI, NONCHE' PER COMPITI DI STUDIO E RICERCA, DI PROGETTAZIONE E TIPIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE.
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 6.663.759 11.635.494 << 11.635.494
CP 80.651 1.905.996 -1.819.722 86.274 << <<
CS 80.651 1.905.996 -1.819.722 86.274 << <<
7502 7502 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE E COMO ATTE AD AGEVOLARE GLI INSEDIAMENTI NELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE
( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.516.457 3.774.686 1.000.000 4.774.686
CP 2.516.457 2.516.458 -516.458 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 2.516.457 1.516.458 999.998 2.516.456 2.000.000 2.000.000
7507 7507 ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPERE IDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPERE IGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI E TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSE
( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 308.208 14.573 << 14.573
CP 227.722 227.722 << 227.722 227.722 227.722
CS 227.722 227.722 << 227.722 227.722 227.722
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/62
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7510 7510 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI O DA ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE CHE IL COMUNE DI GENOVA E' AUTORIZZATO AD EFFETTUARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLE PERSONE, DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE ANCHE DI BENI DI VALORE STORICO-ARTISTICO
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS 2.250.000 1.500.000 << 1.500.000
CP 1.500.000 1.500.000 << 1.500.000 << <<
CS 1.500.000 1.500.000 << 1.500.000 << <<
7517 7517 CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA', IN SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI PROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLA RIPARAZIONE DEI LORO FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA PER DESTINARLI ALLE PERSONE RIMASTE SENZA TETTO, NONCHE' CONTRIBUTI AI PROPRIETARI STESSI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI.
( 23.1.1 ) ( 6.2.1 )
RS 49.608 58.291 << 58.291
CP 962.463 962.463 -442.070 520.393 307.412 307.412
CS 962.463 962.463 -442.070 520.393 307.412 307.412
7526 7526 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA
(R)
( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
RS 30.065 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7527 7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE.
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 59.480 45.404 << 45.404
CP 44.293 44.293 -1.558 42.735 42.612 42.612
CS 44.293 44.293 -1.558 42.735 42.612 42.612
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/63
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7531 7531 SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZINE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 5.500.000 5.500.000 -5.500.000 << << <<
CS 5.500.000 5.500.000 -5.500.000 << << <<
7543 7543 SOMME DA ASSEGNARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI"
(R)
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << 104.287.376 -23.000.000 81.287.376
CP << 97.000.000 -19.000.000 78.000.000 140.000.000 65.000.000
CS << 120.000.000 39.287.376 159.287.376 140.000.000 65.000.000
7544 7544 SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 6.188.986 21.129.957 << 21.129.957
CP 64.949.375 64.949.375 -64.949.375 << << <<
CS 64.949.375 64.949.375 -64.949.375 << << <<
7547 7547 SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE TRIESTE-VENEZIA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS << 30.000.000 << 30.000.000
CP << << << << << <<
CS << 30.000.000 -30.000.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
7543 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/64
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7548 7548 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
RS << 21.000.000 << 21.000.000
CP << << << << << <<
CS << 21.000.000 -21.000.000 << << <<
7553 7553 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSE VIARIO LECCO-BERGAMO
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 5.000.000 << 5.000.000
CP << << << << << <<
CS << 5.000.000 -5.000.000 << << <<
7606 7606 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE IN PRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO.
( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 56.450.657 36.644.472 << 36.644.472
CP 22.575.992 22.575.992 << 22.575.992 22.575.992 22.575.992
CS 22.575.992 22.575.992 -18.758.892 3.817.100 3.817.100 3.817.100
7619 7619 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO
( 24.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 14.033.218 8.367.399 4.190.079 12.557.478
CP 7.031.656 7.056.656 -25.000 7.031.656 6.515.199 5.998.742
CS 2.841.577 2.866.577 -25.000 2.841.577 6.515.199 5.998.742
7629 7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS << << << <<
CP 167.067 167.067 << 167.067 167.067 167.067
CS 167.067 167.067 << 167.067 167.067 167.067
7641 7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI
(R)
( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 60.789 56.014 -1 56.013
CP 44.293 45.277 -2.542 42.735 42.612 42.612
CS 44.293 45.276 -2.541 42.735 42.612 42.612
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/65
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7658 7658 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CONCERNENTI LA CITTA' DI ROMA E LE ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO DIRETTAMENTE INTERESSATE AL GIUBILEO
(R)
( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS << 30.000 << 30.000
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7685 7685 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI
(R)
( 26.4.3 ) ( 6.6.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 1.057.667 185.951 98.799 284.750
CP 7.845.142 7.845.142 -6.773.061 1.072.081 1.072.081 1.072.081
CS 7.845.142 7.845.142 -6.773.061 1.072.081 1.072.081 1.072.081
7688 7688 SOMME DA ASSEGNARE PER LA COPERTURA DELL'ATTO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA ROMA METROPOLITANE S.R.L (SOGGETTO AGGIUDICATORE) E METRO C (CONTRAENTE GENERALE) FINANZIATO CON IL FONDO REVOCHE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE N. 98/2011
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 20.185.650 << << <<
CP 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << <<
CS 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << <<
7695 7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 375.103.634 492.039.216 15.000.000 507.039.216
CP 132.661.913 132.661.913 -117.861.913 14.800.000 << <<
CS 132.661.913 117.661.913 97.138.087 214.800.000 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/66
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7696 7696 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO A TITOLO DI CONCORSO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EXPO 2015
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 25.000.000 << 25.000.000
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861
CP 1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
CS 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861
CP 1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
CS 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
7060 7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 2.366.719.446 2.470.280.896 -1 2.470.280.895
CP 1.588.410.203 1.682.611.256 -94.200.053 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
CS 1.588.410.203 1.682.611.255 -94.200.052 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
7886 7886 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 6.2.1 )
RS 1.360.786 97.966 << 97.966
CP << 1.054.786 -1.054.786 << << <<
CS << 1.054.786 -1.054.786 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/67
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
RS 1.455.935.137 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032
CP 8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010
CS 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
RS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992
CP 241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878
CS 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878
FUNZIONAMENTO RS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312
CP 202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992
CS 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312
CP 202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992
CS 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992
1148 1148 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.404 << 1.404
CP 125.632.870 131.463.863 -5.582.524 125.881.339 122.910.603 121.281.022
CS 125.632.870 131.463.863 -5.582.524 125.881.339 122.910.603 121.281.022
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 96.856.775 97.661.473 -1.094.665 96.566.808 94.773.388 93.519.022
CS 96.856.775 97.661.473 -1.094.665 96.566.808 94.773.388 93.519.022
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 28.776.095 29.752.095 -1.078.883 28.673.212 28.137.215 27.762.000
CS 28.776.095 29.752.095 -1.078.883 28.673.212 28.137.215 27.762.000
NOTE ESPLICATIVE
1148 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/68
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 165 << 165
CP << 1.694.820 -1.178.460 516.360 << <<
CS << 1.694.820 -1.178.460 516.360 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 965 << 965
CP << 1.264.483 -1.264.483 << << <<
CS << 1.264.483 -1.264.483 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 274 << 274
CP << 1.090.992 -966.033 124.959 << <<
CS << 1.090.992 -966.033 124.959 << <<
1149 1149 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.1 )
RS << 610.429 << 610.429
CP 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416
CS 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 610.429 << 610.429
CP 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416
CS 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416
1156 1156 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.1.4 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.492 4.492 << 4.492 4.719 4.719
CS 4.492 4.492 << 4.492 4.719 4.719
NOTE ESPLICATIVE
1148/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1148/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/69
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1158 1158 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 1.690 << 1.690
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1159 1159 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.5.1 )
RS << 654 << 654
CP 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000
CS 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 8.185.970 8.185.970 -29.267 8.156.703 8.004.220 7.800.000
CS 8.185.970 8.185.970 -29.267 8.156.703 8.004.220 7.800.000
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 97 << 97
CP << 452.112 -408.222 43.890 << <<
CS << 452.112 -408.222 43.890 << <<
81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
( 3.1.1 )
RS << 557 << 557
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1161 1161 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 16.354 16.354 -573 15.781 15.735 15.735
CS 16.354 16.354 -573 15.781 15.735 15.735
NOTE ESPLICATIVE
1159/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/70
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1162 1162 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 143.676 << 143.676
CP 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062
CS 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062
1168 1168 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1232 1232 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 )
RS 10.133 8.968.094 -2 8.968.092
CP 12.608.022 12.031.782 456.721 12.488.503 12.555.911 12.632.848
CS 12.608.022 12.095.660 541.833 12.637.493 12.632.848 12.632.848
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 50.698 << 50.698
CP 202.267 202.267 4.834 207.101 206.500 206.500
CS 202.267 252.965 -45.864 207.101 206.500 206.500
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 4.082 << 4.082
CP 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192
CS 49.163 53.245 -2.907 50.338 50.192 50.192
5 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE
( 2.2.13 )
RS << 40.300 << 40.300
CP 23.481 23.481 508 23.989 23.919 23.919
CS 23.481 23.481 508 23.989 23.919 23.919
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/71
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 266.101 -143.663 122.438
CP 42.199 42.199 946 43.145 43.020 43.020
CS 42.199 185.862 -142.717 43.145 43.020 43.020
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 20.054 << 20.054
CP 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192
CS 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192
9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ESAME PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
( 2.2.8 )
RS << 18 << 18
CP << 216.766 -216.766 << << <<
CS << 216.766 -216.766 << << <<
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << 1.014.019 << 1.014.019
CP 276.409 276.409 6.834 283.243 282.421 282.421
CS 276.409 276.409 6.834 283.243 282.421 282.421
16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.8 )
RS << 3.068 << 3.068
CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
17 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS 433 927.004 << 927.004
CP 3.130.956 1.130.956 1.851.010 2.981.966 3.054.019 3.130.956
CS 3.130.956 1.130.956 2.000.000 3.130.956 3.130.956 3.130.956
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/72
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 1.301.733 -564.000 737.733
CP 148.155 648.155 -498.305 149.850 149.415 149.415
CS 148.155 1.212.155 -1.062.305 149.850 149.415 149.415
19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 354.415 << 354.415
CP 699.592 699.592 11.469 711.061 708.998 708.998
CS 699.592 699.592 11.469 711.061 708.998 708.998
21 21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
( 2.2.7 )
RS << 260 << 260
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS << 2.950.851 849.404 3.800.255
CP 6.232.097 6.932.097 -700.000 6.232.097 6.232.097 6.232.097
CS 6.232.097 6.082.692 149.405 6.232.097 6.232.097 6.232.097
33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 9.700 30.825 << 30.825
CP 72.972 72.972 651 73.623 73.409 73.409
CS 72.972 82.071 -8.448 73.623 73.409 73.409
34 34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 1.406 1.406 33 1.439 1.435 1.435
CS 1.406 1.406 33 1.439 1.435 1.435
39 39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 2.533 2.533 59 2.592 2.584 2.584
CS 2.533 2.533 59 2.592 2.584 2.584
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/73
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 1.859.426 << 1.859.426
CP 1.673.596 1.673.596 << 1.673.596 1.673.596 1.673.596
CS 1.673.596 1.673.596 << 1.673.596 1.673.596 1.673.596
41 41 SPESE PER TRADUZIONI DI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
( 2.2.10 )
RS << 3.477 << 3.477
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
45 45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 408 408 4 412 412 412
CS 408 408 4 412 412 412
81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP << 1.446 -1.446 << << <<
CS << 1.446 -1.446 << << <<
85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
( 2.2.2 )
RS << 141.077 -141.077 <<
CP << << << << << <<
CS << 141.076 -141.076 << << <<
86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA
( 2.2.3 )
RS << 666 -666 <<
CP << 2.637 -2.637 << << <<
CS << 3.302 -3.302 << << <<
96 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI
( 2.2.13 )
RS << 20 << 20
CP << 2.911 -2.911 << << <<
CS << 2.911 -2.911 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/74
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1233 1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS 1.976.870 3.452.264 << 3.452.264
CP 4.617.122 8.162.122 -3.463.485 4.698.637 4.688.681 4.688.681
CS 4.617.122 8.162.122 -3.463.485 4.698.637 4.688.681 4.688.681
1234 1234 SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DI DOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE, NONCHE' PER FABBISOGNI DI STAMPATI, REGISTRI, PER LE SPESE RELATIVE ALLE GARE, COLLAUDI, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI - ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI I CORSI DI QUALIFICAZIONE
(R)
( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS 2.453.902 3.495.992 << 3.495.992
CP 233.674 15.133.674 -14.893.542 240.132 239.435 239.435
CS 233.674 15.133.674 -14.893.542 240.132 239.435 239.435
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/75
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1235 1235 SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, COMPRESE QUELLE DEI CAPANNONI, AREE E SALE DI PROVA IN CUI SONO INSTALLATE E CUSTODITE NONCHE' SPESE PER LE ATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATORE
(R)
( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS 2.243.225 2.682.418 -1 2.682.417
CP 473.305 9.378.607 -8.898.836 479.771 478.379 478.379
CS 473.305 9.378.606 -8.898.835 479.771 478.379 478.379
1236 1236 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UFFICI ADDETTI ALLA SICUREZZA E ALLA MOBILITA' STRADALE
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 91.400 213.674 -133.674 80.000 80.000 80.000
CS 91.400 213.674 -133.674 80.000 80.000 80.000
1248 1248 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA
( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1275 1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 )
RS 2.270 2.905.937 << 2.905.937
CP 118.363 118.363 2.552 120.915 120.564 120.564
CS 118.363 1.984.610 -1.863.695 120.915 120.564 120.564
4 4 MANUTENZIONE
( 2.2.2 )
RS 1.236 2.885.236 << 2.885.236
CP 118.363 118.363 2.552 120.915 120.564 120.564
CS 118.363 1.963.909 -1.842.994 120.915 120.564 120.564
NOTE ESPLICATIVE
1236 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/76
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 ALTRI SERVIZI
( 2.2.14 )
RS 1.034 20.701 << 20.701
CP << << << << << <<
CS << 20.701 -20.701 << << <<
1276 1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 9.093.998 << 9.093.998
CP 19.293.720 22.819.720 4.087.330 26.907.050 25.742.878 22.944.187
CS 19.293.720 24.219.720 4.087.905 28.307.625 25.742.878 22.944.187
1277 1277 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA
(R)
( 2.2.4 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 37.380 << << <<
CP 1.374.203 2.188.703 5.811.297 8.000.000 8.000.000 8.000.000
CS 1.374.203 2.188.703 5.811.297 8.000.000 8.000.000 8.000.000
1278 1278 SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS 226.833 115.510 -18.000 97.510
CP << 500.000 -500.000 << << <<
CS << 615.510 -615.510 << << <<
1282 1282 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
( 2.2.15 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP 18.704.424 18.704.424 -177.226 18.527.198 18.712.470 18.899.594
CS 18.704.424 18.704.424 -177.226 18.527.198 18.712.470 18.899.594
NOTE ESPLICATIVE
1277 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/77
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1283 1283 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLITI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLI IMPIANTI A FUNE
(R)
( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 135.421 127.993 << 127.993
CP 180.000 406.754 393.246 800.000 800.000 800.000
CS 180.000 406.754 393.246 800.000 800.000 800.000
1284 1284 INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE
(R)
( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 6.045.661 5.599.099 << 5.599.099
CP 3.200.000 8.182.847 12.817.153 21.000.000 21.000.000 21.000.000
CS 3.200.000 8.182.847 12.817.153 21.000.000 21.000.000 21.000.000
1296 1296 SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS 2.083.207 3.540.065 80.000 3.620.065
CP 4.325.856 7.205.856 -4.501.516 2.704.340 2.632.287 2.555.350
CS 4.325.856 7.125.856 -4.570.506 2.555.350 2.555.350 2.555.350
NOTE ESPLICATIVE
1283 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1284 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/78
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1395 1395 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, NONCHE' PER GARE, COLLAUDI, FORNITURA DI MATERIALI E STAMPATI VARI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS << 77.092 << 77.092
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
INTERVENTI RS 483.209 451.846 << 451.846
CP 714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000
CS 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 483.209 451.846 << 451.846
CP 714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000
CS 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000
1320 1320 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI
(R)
( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 88.844 28.628 << 28.628
CP 20.000 27.455 32.545 60.000 60.000 60.000
CS 20.000 55.869 4.131 60.000 60.000 60.000
NOTE ESPLICATIVE
1320 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/79
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1321 1321 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE
(R)
( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 394.365 423.189 << 423.189
CP 100.000 283.348 216.652 500.000 500.000 500.000
CS 100.000 706.359 -206.359 500.000 500.000 500.000
1322 1322 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER VISITE, PROVE SPECIALI ED OMOLOGAZIONE DI VEICOLI, DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE
(R)
( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP << 4.000 -4.000 << << <<
CS << 4.000 -4.000 << << <<
1370 1370 SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA.
(R)
( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 29 << 29
CP 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000
CS 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000
INVESTIMENTI RS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834
CP 39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886
CS 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834
CP 39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886
CS 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886
NOTE ESPLICATIVE
1321 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1370 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/80
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7100 7100 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
(R)
( 21 ) ( 4.5.1 )
RS 2.221.885 2.846.981 << 2.846.981
CP 2.428.876 2.428.876 -97.938 2.330.938 2.356.707 2.356.707
CS 2.428.876 2.428.876 -97.938 2.330.938 2.356.707 2.356.707
1 1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI UFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI
( 21.1.4 )
RS 1.979.488 2.707.442 << 2.707.442
CP 2.300.394 2.300.394 -93.434 2.206.960 2.233.089 2.233.089
CS 2.300.394 2.300.394 -93.434 2.206.960 2.233.089 2.233.089
2 2 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE E DISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DI AUTOVEICOLI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI.
( 21.1.4 )
RS 242.397 139.538 << 139.538
CP 128.482 128.482 -4.504 123.978 123.618 123.618
CS 128.482 128.482 -4.504 123.978 123.618 123.618
84 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI
( 21.1.4 )
RS << 1 << 1
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/81
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7110 7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 763.751 473.708 << 473.708
CP 175.288 175.288 624.712 800.000 800.000 800.000
CS 175.288 175.288 624.712 800.000 800.000 800.000
7116 7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS 837.702 771.671 << 771.671
CP << 700.000 -700.000 << << <<
CS << 700.000 -700.000 << << <<
7117 7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS 6.490 45.529 << 45.529
CP << 100.000 -100.000 << << <<
CS << 100.000 -100.000 << << <<
7123 7123 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS 5.552 1.716.733 << 1.716.733
CP 620.566 620.566 -19.547 601.019 599.275 599.275
CS 620.566 990.421 -389.402 601.019 599.275 599.275
7180 7180 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 582.271 << 582.271
CP << 662.474 -365.315 297.159 613.511 613.511
CS << 662.474 -365.315 297.159 613.511 613.511
NOTE ESPLICATIVE
7110 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/82
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7331 7331 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 230.955 << 230.955
CP 233.538 233.538 -6.839 226.699 226.041 226.041
CS 233.538 233.538 -6.839 226.699 226.041 226.041
7333 7333 SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA REDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )
RS 5.349.236 3.658.946 << 3.658.946
CP 1.989.400 1.989.400 -69.753 1.919.647 1.914.076 1.914.076
CS 1.989.400 1.989.400 -69.753 1.919.647 1.914.076 1.914.076
7334 7334 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )
RS << << << <<
CP << 2.564.563 -2.564.563 << << <<
CS << 2.564.563 -2.564.563 << << <<
7336 7336 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE
( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS 86.160.936 94.064.627 << 94.064.627
CP 33.569.698 33.881.220 -13.222.944 20.658.276 20.658.276 20.658.276
CS 33.569.698 33.881.220 -13.222.944 20.658.276 20.658.276 20.658.276
7337 7337 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA STRADALE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS << 735.813 << 735.813
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/83
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7339 7339 SPESE PER PREDISPORRE LA DOTAZIONE STRUMENTALE NECESSARIA ALLA RACCOLTA E ALL'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'INCIDENTALITA' STRADALE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS << 600 << 600
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
RS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627
CP 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177
CS 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177
FUNZIONAMENTO RS 85.277 85.203 << 85.203
CP 3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572
CS 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 85.277 85.203 << 85.203
CP 3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572
CS 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572
1615 1615 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.4 )
RS << 3.200 << 3.200
CP 3.358 3.358 73 3.431 3.421 3.421
CS 3.358 6.558 -3.127 3.431 3.421 3.421
1620 1620 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.5.4 )
RS << << << <<
CP 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000
CS 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 190.118 205.807 -16.777 189.030 187.800 180.000
CS 190.118 205.807 -16.777 189.030 187.800 180.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/84
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 2.215 -1.776 439 << <<
CS << 2.215 -1.776 439 << <<
1621 1621 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )
RS << << << <<
CP 103 103 -5 98 98 98
CS 103 103 -5 98 98 98
1623 1623 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.5.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.483 1.483 << 1.483 1.483 1.483
CS 1.483 1.483 << 1.483 1.483 1.483
1649 1649 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.5.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1650 1650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.4 )
RS 66.680 69.804 << 69.804
CP 419.063 499.418 -79.688 419.730 419.651 419.651
CS 419.063 499.610 -79.880 419.730 419.651 419.651
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.870 2.870 70 2.940 2.931 2.931
CS 2.870 2.870 70 2.940 2.931 2.931
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 1.036 192 << 192
CP 10.861 20.861 -9.742 11.119 11.087 11.087
CS 10.861 21.053 -9.934 11.119 11.087 11.087
NOTE ESPLICATIVE
1620/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/85
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 9.696 16.277 << 16.277
CP 5.800 5.800 139 5.939 5.922 5.922
CS 5.800 5.800 139 5.939 5.922 5.922
11 11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 55.549 53.335 << 53.335
CP 227.338 294.693 -67.355 227.338 227.338 227.338
CS 227.338 294.693 -67.355 227.338 227.338 227.338
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 4.185 4.185 99 4.284 4.272 4.272
CS 4.185 4.185 99 4.284 4.272 4.272
15 15 SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE, TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 915 915 25 940 940 940
CS 915 915 25 940 940 940
26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 568 568 7 575 575 575
CS 568 568 7 575 575 575
27 27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 399 << << <<
CP 2.900 2.900 69 2.969 2.960 2.960
CS 2.900 2.900 69 2.969 2.960 2.960
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/86
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
32 32 NEGOZIATI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP << 3.000 -3.000 << << <<
CS << 3.000 -3.000 << << <<
33 33 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 163.626 163.626 << 163.626 163.626 163.626
CS 163.626 163.626 << 163.626 163.626 163.626
1661 1661 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.4 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 2.905.988 3.078.652 -177.985 2.900.667 2.875.600 2.756.786
CS 2.905.988 3.078.652 -177.985 2.900.667 2.875.600 2.756.786
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.237.670 2.351.336 -121.592 2.229.744 2.215.379 2.123.986
CS 2.237.670 2.351.336 -121.592 2.229.744 2.215.379 2.123.986
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 668.318 706.442 -41.944 664.498 660.221 632.800
CS 668.318 706.442 -41.944 664.498 660.221 632.800
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 794 4.379 5.173 << <<
CS << 794 4.379 5.173 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1661 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8
1661/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/87
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 13.752 -13.752 << << <<
CS << 13.752 -13.752 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 6.328 -5.076 1.252 << <<
CS << 6.328 -5.076 1.252 << <<
1662 1662 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.4 )
RS 18.597 12.199 << 12.199
CP 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196
CS 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 18.597 12.199 << 12.199
CP 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196
CS 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196
1663 1663 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 937 937 << 937 937 937
CS 937 937 << 937 937 937
1665 1665 PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, NONCHE' PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
1661/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/88
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394
CP 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652
CS 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394
CP 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652
CS 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652
1921 1921 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS 1.111.522 << << <<
CP 152.236 152.236 -66.039 86.197 1.045.334 21.408.334
CS 152.236 152.236 -66.039 86.197 1.045.334 21.408.334
1922 1922 FONDO DESTINATO A COMPENSARE L' ENAV S.P.A. PER I COSTI SOSTENUTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI E LA SICUREZZA OPERATIVA
( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000
CP 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000 30.000.000 30.000.000
CS 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1923 1923 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS << << << <<
CP 37.007.399 37.007.399 << 37.007.399 37.007.399 37.007.399
CS 37.007.399 37.007.399 << 37.007.399 37.007.399 37.007.399
1925 1925 SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' TERRITORIALE NEI COLLEGAMENTI AEREI PER LE ISOLE MINORI DELLA SICILIA DOTATE DI SCALI AEROPORTUALI
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS << << << <<
CP 3.652.003 3.652.003 -2.265.308 1.386.695 << <<
CS 3.652.003 3.652.003 -2.265.308 1.386.695 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/89
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1926 1926 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
RS << 9.000.000 << 9.000.000
CP 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000
CS 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000
1942 1942 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA EFFETTUATI TRA LO SCALO AEROPORTUALE DI CROTONE ED I PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS << 1.116.394 << 1.116.394
CP 1.086.038 1.086.038 -38.077 1.047.961 1.044.919 1.044.919
CS 1.086.038 1.086.038 -38.077 1.047.961 1.044.919 1.044.919
INVESTIMENTI RS 3.026 7.030 << 7.030
CP 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
CS 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 3.026 7.030 << 7.030
CP 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
CS 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
7681 7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.4 )
RS 2.003 3.348 << 3.348
CP 7.566 7.566 -239 7.327 7.306 7.306
CS 7.566 7.566 -239 7.327 7.306 7.306
7731 7731 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS 1.023 3.682 << 3.682
CP 3.768 3.768 -110 3.658 3.647 3.647
CS 3.768 3.768 -110 3.658 3.647 3.647
7740 7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )
RS << << << <<
CP 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000
CS 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/90
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) RS 85.405.593 131.301.315 -18.495.707 112.805.608
CP 362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454
CS 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454
FUNZIONAMENTO RS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353
CP 6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302
CS 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353
CP 6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302
CS 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302
1164 1164 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 223 223 << 223 223 223
CS 223 223 << 223 223 223
1176 1176 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.309.881 4.358.555 -50.215 4.308.340 4.272.430 4.064.900
CS 4.309.881 4.358.555 -50.215 4.308.340 4.272.430 4.064.900
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.319.207 3.319.207 -14.283 3.304.924 3.291.592 3.131.900
CS 3.319.207 3.319.207 -14.283 3.304.924 3.291.592 3.131.900
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 990.674 990.674 -6.001 984.673 980.838 933.000
CS 990.674 990.674 -6.001 984.673 980.838 933.000
NOTE ESPLICATIVE
1176 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/91
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 13.842 1.249 15.091 << <<
CS << 13.842 1.249 15.091 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 16.489 -16.489 << << <<
CS << 16.489 -16.489 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 18.343 -14.691 3.652 << <<
CS << 18.343 -14.691 3.652 << <<
1182 1182 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 19.047 16.355 << 16.355
CP 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123
CS 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 19.047 16.355 << 16.355
CP 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123
CS 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123
1212 1212 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
RS << << << <<
CP 476 476 -22 454 454 454
CS 476 476 -22 454 454 454
NOTE ESPLICATIVE
1176/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1176/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/92
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1216 1216 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200
CS 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200
1220 1220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
RS 248.443 532.978 << 532.978
CP 1.255.370 1.405.370 -145.608 1.259.762 1.259.147 1.259.147
CS 1.255.370 1.508.235 -248.473 1.259.762 1.259.147 1.259.147
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 467 << << <<
CP 21.516 21.516 487 22.003 21.939 21.939
CS 21.516 21.516 487 22.003 21.939 21.939
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 663 << << <<
CP 63.598 63.598 1.455 65.053 64.865 64.865
CS 63.598 63.598 1.455 65.053 64.865 64.865
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 3.447 7.731 << 7.731
CP 7.538 7.538 174 7.712 7.689 7.689
CS 7.538 7.538 174 7.712 7.689 7.689
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 111 53.966 << 53.966
CP 22.896 22.896 510 23.406 23.338 23.338
CS 22.896 76.861 -53.455 23.406 23.338 23.338
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/93
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
14 14 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849
CS 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849
19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 24.299 48.907 << 48.907
CP 54.957 54.957 1.193 56.150 55.941 55.941
CS 54.957 103.857 -47.707 56.150 55.941 55.941
21 21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 5.463 << 5.584 5.584 5.584 5.584
CS 5.463 << 5.584 5.584 5.584 5.584
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/94
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 219.456 418.717 << 418.717
CP 869.463 1.019.463 -150.000 869.463 869.463 869.463
CS 869.463 1.019.463 -150.000 869.463 869.463 869.463
33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 2.175 2.175 53 2.228 2.222 2.222
CS 2.175 2.175 53 2.228 2.222 2.222
34 34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 4.103 4.103 87 4.190 4.178 4.178
CS 4.103 4.103 87 4.190 4.178 4.178
35 35 SPESE PER LE STATISTICHE
( 2.2.10 )
RS << 3.657 << 3.657
CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986
40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 189.011 189.011 << 189.011 189.011 189.011
CS 189.011 189.011 << 189.011 189.011 189.011
41 41 SPESE PER I NEGOZIATI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP << 5.463 -5.463 << << <<
CS << 5.463 -5.463 << << <<
1224 1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855
CS 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855
4 4 MANUTENZIONE
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855
CS 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/95
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1229 1229 SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 30.962 151.407 << 151.407
CP << 35.573 414.427 450.000 450.000 450.000
CS << 35.573 414.427 450.000 450.000 450.000
1230 1230 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1231 1231 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1291 1291 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400
CS 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 281.818 281.818 -1.707 280.111 279.000 265.400
CS 281.818 281.818 -1.707 280.111 279.000 265.400
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 6.476 -5.194 1.282 << <<
CS << 6.476 -5.194 1.282 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1229 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1291/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/96
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1294 1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
( VEDI NOTA )
RS 1.280.484 4.719.613 -1.550.000 3.169.613
CP 237.639 2.288.304 4.191.696 6.480.000 6.480.000 6.480.000
CS 237.639 3.838.304 2.641.696 6.480.000 6.480.000 6.480.000
1329 1329 SOMME ASSEGNATE ALLA CONSULTA DELL'AUTOTRASPORTO
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )
RS 127.000 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
INTERVENTI RS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705
CP 309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497
CS 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705
CP 309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497
CS 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497
1323 1323 RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE QUOTE VERSATE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER ERRATI VERSAMENTI
(R)
( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 449 11.919 << 11.919
CP << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000
CS << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000
1330 1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS 4.459.149 5.581.787 -1 5.581.786
CP 59.889.231 60.039.231 122.534.128 182.573.359 158.183.609 57.290.497
CS 59.889.231 60.039.230 122.534.129 182.573.359 158.183.609 57.290.497
NOTE ESPLICATIVE
1294 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1323 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
1330 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/97
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1337 1337 FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 250.000.000 250.000.000 -250.000.000 << << 250.000.000
CS 250.000.000 250.000.000 -250.000.000 << << 250.000.000
INVESTIMENTI RS 79.240.059 120.287.256 -16.945.706 103.341.550
CP 46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655
CS 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 79.240.059 120.287.256 -16.945.706 103.341.550
CP 46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655
CS 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655
7102 7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 929 1.871 << 1.871
CP 3.784 3.784 -119 3.665 3.654 3.654
CS 3.784 3.784 -119 3.665 3.654 3.654
7106 7106 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 2.185 << 2.185
CP 7.524 7.524 -220 7.304 7.283 7.283
CS 7.524 7.524 -220 7.304 7.283 7.283
7305 7305 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI AL FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 3.410.743 4.792.497 << 4.792.497
CP 2.804.119 2.804.119 45.007 2.849.126 << <<
CS 2.804.119 4.792.497 -1.943.371 2.849.126 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1337 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO MEDESIMO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/98
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7309 7309 SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 15.000.000 << 15.000.000
CP << << 40.000.000 40.000.000 40.000.000 <<
CS << 15.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 <<
7330 7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS 25.843.055 32.466.351 << 32.466.351
CP 13.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 <<
CS 13.000.000 28.167.923 -14.273.651 13.894.272 10.000.000 <<
7410 7410 SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA REGIONE SICILIA
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS 27.640.247 27.715.324 << 27.715.324
CP 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718
CS 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718
7420 7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 21.771.084 17.127.977 -16.945.706 182.271
CP << 38.250 -38.250 << << <<
CS 18.088.812 17.166.227 -17.166.227 << << <<
7770 7770 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 574.001 23.181.051 << 23.181.051
CP 20.915.270 20.915.270 -4.050.107 16.865.163 << <<
CS 20.915.270 20.915.270 -4.050.107 16.865.163 << <<
NOTE ESPLICATIVE
7309 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190
7330 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/99
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
RS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453
CP 776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941
CS 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
FUNZIONAMENTO RS 32.762 195.237 << 195.237
CP 14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901
CS 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 32.762 195.237 << 195.237
CP 14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901
CS 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901
1150 1150 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.675.002 4.048.972 -970.751 3.078.221 3.016.787 3.014.421
CS 3.675.002 4.048.972 -970.751 3.078.221 3.016.787 3.014.421
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.827.649 3.085.234 -723.967 2.361.267 2.325.672 2.323.921
CS 2.827.649 3.085.234 -723.967 2.361.267 2.325.672 2.323.921
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 847.353 935.138 -233.412 701.726 691.115 690.500
CS 847.353 935.138 -233.412 701.726 691.115 690.500
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 6.805 5.456 12.261 << <<
CS << 6.805 5.456 12.261 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1150 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10
1150/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/100
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 12.770 -12.770 << << <<
CS << 12.770 -12.770 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 9.025 -6.058 2.967 << <<
CS << 9.025 -6.058 2.967 << <<
1167 1167 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1184 1184 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.3 )
RS 20.274 25.333 << 25.333
CP 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458
CS 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 20.274 25.333 << 25.333
CP 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458
CS 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458
1214 1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 358 358 -18 340 340 340
CS 358 358 -18 340 340 340
NOTE ESPLICATIVE
1150/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/101
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1218 1218 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.5.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 881 << << <<
CP 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000
CS 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000
1219 1219 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.3 )
RS << 141.568 << 141.568
CP 111.865 211.865 -97.326 114.539 114.207 114.207
CS 111.865 211.865 -97.326 114.539 114.207 114.207
1222 1222 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.3 )
RS 11.607 28.336 << 28.336
CP 943.717 1.058.717 -113.711 945.006 946.486 946.486
CS 943.717 1.071.613 -126.607 945.006 946.486 946.486
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 288 << 288
CP 7.202 7.202 171 7.373 7.351 7.351
CS 7.202 7.490 -117 7.373 7.351 7.351
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 346 514 << 514
CP 25.885 25.885 619 26.504 26.427 26.427
CS 25.885 26.399 105 26.504 26.427 26.427
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 762 762 63 825 825 825
CS 762 762 63 825 825 825
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 5.802 4.528 << 4.528
CP 3.652 3.652 104 3.756 3.756 3.756
CS 3.652 3.652 104 3.756 3.756 3.756
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/102
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 5.100 7.565 << 7.565
CP 2.921 2.921 82 3.003 3.003 3.003
CS 2.921 10.485 -7.482 3.003 3.003 3.003
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 953 953 27 980 980 980
CS 953 953 27 980 980 980
19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 359 4.531 << 4.531
CP 30.200 30.200 107 30.307 30.307 30.307
CS 30.200 34.730 -4.423 30.307 30.307 30.307
26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS << 10.910 << 10.910
CP 699.060 814.060 -114.914 699.146 700.725 700.725
CS 699.060 814.060 -114.914 699.146 700.725 700.725
33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.096 1.096 30 1.126 1.126 1.126
CS 1.096 1.096 30 1.126 1.126 1.126
40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 171.986 171.986 << 171.986 171.986 171.986
CS 171.986 171.986 << 171.986 171.986 171.986
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/103
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1226 1226 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338
CS 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338
4 4 MANUTENZIONE
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338
CS 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338
1227 1227 SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
( 4.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651
CS 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651
1265 1265 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO, AL RINNOVO ED ALLA VIGILANZA DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2010 N.191 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/57/CE E 2009/131/CE RELATIVA ALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP << 20.000 -20.000 << << <<
CS << 20.000 -20.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/104
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1293 1293 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000
CS 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 241.048 259.311 -59.690 199.621 196.600 196.000
CS 241.048 259.311 -59.690 199.621 196.600 196.000
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 3.101 -2.059 1.042 << <<
CS << 3.101 -2.059 1.042 << <<
INTERVENTI RS << << << <<
CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS << << << <<
CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
1350 1350 QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LA DELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO AL COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE FERROVIARIO RESIDENTE IN BRUXELLES E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CAMPO DEI TRASPORTI
( 7.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
INVESTIMENTI RS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216
CP 760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760
CS 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216
CP 760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760
CS 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760
NOTE ESPLICATIVE
1293/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/105
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7104 7104 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.3 )
RS 1.202 1.990 << 1.990
CP 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385
CS 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385
7108 7108 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS 2.316 1.134 << 1.134
CP 4.522 4.522 -134 4.388 4.375 4.375
CS 4.522 4.522 -134 4.388 4.375 4.375
7290 7290 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INTERMODALE DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA ATTRAVERSO IL VALICO DEL FREJUS
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 226.383 2.226.383 << 2.226.383
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7301 7301 FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRASPORTO COMBINATO E DI MERCI PERICOLOSE ED AGLI INVESTIMENTI PER LE AUTOSTRADE VIAGGIANTI
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 32.773.099 65.273.099 << 65.273.099
CP 32.500.000 32.500.000 << 32.500.000 18.000.000 13.000.000
CS 32.500.000 32.500.000 << 32.500.000 18.000.000 13.000.000
7515 7515 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-VERONA:TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA -II LOTTO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 81.061.202 321.262.290 << 321.262.290
CP 185.214.555 185.214.555 -104.458 185.110.097 << <<
CS 185.214.555 185.214.555 148.768.890 333.983.445 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/106
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7518 7518 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA:TERZO VALICO DEI GIOVI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS 106.805.653 154.888.653 << 154.888.653
CP 397.000 397.000 137.892.000 138.289.000 250.000.000 120.000.000
CS 397.000 99.627.000 26.665.000 126.292.000 250.000.000 120.000.000
7520 7520 SOMME DA ASSEGNARE AL SOGGETTO AGGIUDICATORE, SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE S.P.A. PIEMONTE, PER IL NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 4.968.056 7.761.962 << 7.761.962
CP 10.608.096 10.608.096 -10.608.096 << << <<
CS 10.608.096 10.608.096 -2.846.134 7.761.962 << <<
7532 7532 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 59.683.909 116.046.928 << 116.046.928
CP 242.713.000 242.713.000 -102.173.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000
CS 242.713.000 242.713.000 -102.173.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000
7540 7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA
(R)
( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 40.000.000 162.222.777 << 162.222.777
CP 272.906.317 272.906.317 -212.594.474 60.311.843 << <<
CS 272.906.317 272.906.317 -103.906.317 169.000.000 << <<
NOTE ESPLICATIVE
7518 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/107
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
>> 7549 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA, INDIVIDUATI CON PRIORITA' PER LA TRATTA TERMINALE PUGLIESE DEL CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO DA BOLOGNA A LECCE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CS << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
>> 7550 SOMME DA ASSEGNARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO CUNEO-VENTIMIGLIA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 4.000.000 4.000.000 25.000.000 <<
CS << << 4.000.000 4.000.000 25.000.000 <<
7562 7562 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 6.000.000 6.000.000 -6.000.000 << << <<
CS 6.000.000 6.000.000 -6.000.000 << << <<
7563 7563 Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CS << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
NOTE ESPLICATIVE
7549 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
7550 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/108
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7565 7565 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
RS << << << <<
CP 10.500.000 10.500.000 << 10.500.000 9.000.000 5.000.000
CS 10.500.000 10.500.000 << 10.500.000 9.000.000 5.000.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
RS 423.121.843 480.787.900 -55.088.414 425.699.486
CP 693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644
CS 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644
FUNZIONAMENTO RS 448.133 207.256 << 207.256
CP 8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222
CS 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 448.133 207.256 << 207.256
CP 8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222
CS 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222
1286 1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI A NATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE
(R)
( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
( VEDI NOTA )
RS 31.463 30.686 << 30.686
CP 20.000 30.156 19.844 50.000 50.000 50.000
CS 20.000 30.156 19.844 50.000 50.000 50.000
1614 1614 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 325 325 -15 310 310 310
CS 325 325 -15 310 310 310
NOTE ESPLICATIVE
1286 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/109
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1616 1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, A MANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE I NECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI, ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PER IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE STESSE
(R)
( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS 155 155 << 155
CP 3.657 3.657 88 3.745 3.734 3.734
CS 3.657 3.657 88 3.745 3.734 3.734
1622 1622 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.2 )
RS 157.697 145.567 << 145.567
CP 1.223.862 1.403.862 -176.284 1.227.578 1.226.958 1.226.958
CS 1.223.862 1.406.680 -179.102 1.227.578 1.226.958 1.226.958
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 606 2.818 << 2.818
CP 12.707 12.707 303 13.010 12.973 12.973
CS 12.707 15.525 -2.515 13.010 12.973 12.973
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 6.090 1 << 1
CP 47.207 47.207 1.123 48.330 48.190 48.190
CS 47.207 47.207 1.123 48.330 48.190 48.190
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS 2.321 2.751 << 2.751
CP 1.450 1.450 35 1.485 1.480 1.480
CS 1.450 1.450 35 1.485 1.480 1.480
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/110
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 33.310 34.956 << 34.956
CP 45.085 45.085 -234 44.851 44.721 44.721
CS 45.085 45.085 -234 44.851 44.721 44.721
11 11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 115.216 << << <<
CP 841.665 1.021.665 -180.000 841.665 841.665 841.665
CS 841.665 1.021.665 -180.000 841.665 841.665 841.665
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 14.726 14.726 352 15.078 15.035 15.035
CS 14.726 14.726 352 15.078 15.035 15.035
15 15 SPESE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI FINANZIATI ANCHE DALL'UNIONE EUROPEA
( 2.2.10 )
RS << 104.174 << 104.174
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
19 19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 2.423 2.423 81 2.504 2.494 2.494
CS 2.423 2.423 81 2.504 2.494 2.494
24 24 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 72.403 72.403 1.730 74.133 73.918 73.918
CS 72.403 72.403 1.730 74.133 73.918 73.918
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/111
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 867 << 867
CP 1.758 1.758 42 1.800 1.795 1.795
CS 1.758 1.758 42 1.800 1.795 1.795
27 27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 154 << << <<
CP 11.948 11.948 284 12.232 12.197 12.197
CS 11.948 11.948 284 12.232 12.197 12.197
36 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 171.490 171.490 << 171.490 171.490 171.490
CS 171.490 171.490 << 171.490 171.490 171.490
37 37 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNZIONALI E COORDINAMENTO CON GLI ORGANI COMUNITARI E NAZIONALI PER QUANTO DI COMPETENZA
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.000 1.000 << 1.000 1.000 1.000
CS 1.000 1.000 << 1.000 1.000 1.000
1624 1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE
(R)
( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS 2.574 << << <<
CP 54.840 54.840 -15 54.825 54.686 54.686
CS 54.840 54.840 -15 54.825 54.686 54.686
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/112
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1654 1654 PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, NONCHE' PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1655 1655 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1658 1658 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 475 << << <<
CP 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527
CS 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527
1664 1664 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 8 << 8
CP 6.798.600 6.912.028 -77.582 6.834.446 6.746.774 6.765.175
CS 6.798.600 6.912.028 -77.582 6.834.446 6.746.774 6.765.175
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.242.185 5.242.185 6.729 5.248.914 5.204.907 5.219.075
CS 5.242.185 5.242.185 6.729 5.248.914 5.204.907 5.219.075
NOTE ESPLICATIVE
1664 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/113
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.556.415 1.587.118 -32.110 1.555.008 1.541.867 1.546.100
CS 1.556.415 1.587.118 -32.110 1.555.008 1.541.867 1.546.100
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 6 << 6
CP << 21.240 3.337 24.577 << <<
CS << 21.240 3.337 24.577 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 33.302 -33.302 << << <<
CS << 33.302 -33.302 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2 << 2
CP << 28.183 -22.236 5.947 << <<
CS << 28.183 -22.236 5.947 << <<
1666 1666 SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DI EQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORI ITALIANI ED ESTERI INDIGENTI - SPESE PER ASSISTENZA E RIMPATRIO DI MARITTIMI NAZIONALI E STRANIERI ABBANDONATI ED INDIGENTI, SBARCATI DA NAVI NAZIONALI
( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
1664/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1664/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/114
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1667 1667 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.2 )
RS 42.629 26.365 << 26.365
CP 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736
CS 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 42.629 26.365 << 26.365
CP 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736
CS 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736
1668 1668 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.624 3.624 << 3.624 3.624 3.624
CS 3.624 3.624 << 3.624 3.624 3.624
1669 1669 SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE PORTUALI O DEL MARE TERRITORIALE, OCCUPATE O INNOVATE ABUSIVAMENTE, PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO E PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL MARE EXTRATERRITORIALE OCCUPATE CON PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/115
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1670 1670 SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PER RIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI, MERCI ED ALTRI MATERIALI SOMMERSI DA RECUPERARE A CARICO DEI PRIVATI OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE
( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 211.767 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1672 1672 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.5.2 )
RS << 1 << 1
CP 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800
CS 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 442.755 458.272 -15.917 442.355 438.600 439.800
CS 442.755 458.272 -15.917 442.355 438.600 439.800
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1 << 1
CP << 9.869 -7.780 2.089 << <<
CS << 9.869 -7.780 2.089 << <<
1675 1675 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS << 4.369 << 4.369
CP 4.586 4.586 100 4.686 4.672 4.672
CS 4.586 4.586 100 4.686 4.672 4.672
1681 1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESE LE MISSIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA, SUI CANTIERI NAVALI E SUGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI E NOTIFICATI.
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
RS 1.373 105 << 105
CP << 3.871 -3.871 << << <<
CS << 3.871 -3.871 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
1672/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/116
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227
CP 210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479
CS 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227
CP 210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479
CS 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479
1380 1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS 628.786 364.029 9 364.038
CP 1.303.254 1.303.254 31.148 1.334.402 1.330.529 1.330.529
CS 1.303.245 1.303.245 31.157 1.334.402 1.330.529 1.330.529
1390 1390 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE MARITTIME
( 6.1.3 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 7.624 7.624 << 7.624 7.624 7.624
CS 7.624 7.624 << 7.624 7.624 7.624
1800 1800 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
( 6 ) ( 4.5.2 )
RS 1.976.674 615.461 -615.431 30
CP << 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CS << 5.615.430 -615.430 5.000.000 5.000.000 5.000.000
23 23 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI.
( 6.1.3 )
RS 116 615.461 -615.431 30
CP << 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CS << 5.615.430 -615.430 5.000.000 5.000.000 5.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/117
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
24 24 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI.
( 6.1.3 )
RS 1.976.558 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1850 1850 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.
(R)
( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 45.824 45.824 -313 45.511 45.253 45.453
CS 45.824 45.824 -313 45.511 45.253 45.453
1851 1851 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M.
( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 490.000 490.000 << 490.000 490.000 490.000
CS 490.000 490.000 << 490.000 490.000 490.000
1891 1891 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE
( 7.1.2 ) ( 4.5.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000
CS 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000
1960 1960 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE
(R)
( 6.1.2 ) ( 4.5.2 )
RS 5.547.412 24.729 635.430 660.159
CP 184.942.251 184.942.251 << 184.942.251 184.942.251 184.942.251
CS 184.942.251 184.306.820 635.431 184.942.251 184.942.251 184.942.251
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/118
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1970 1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 22.589.286 22.589.286 348.688 22.937.974 22.894.622 22.894.622
CS 22.589.286 22.589.286 348.688 22.937.974 22.894.622 22.894.622
INVESTIMENTI RS 411.553.410 476.608.997 -55.108.422 421.500.575
CP 474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943
CS 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 411.553.410 476.608.997 -55.108.422 421.500.575
CP 474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943
CS 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943
7255 7255 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 1.654.340 3.414.824 << 3.414.824
CP 10.000.000 10.054.145 -54.145 10.000.000 10.000.000 <<
CS 10.000.000 10.054.145 -54.145 10.000.000 10.000.000 <<
7257 7257 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PORTUALE DI TARANTO
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS 6.192.427 5.757.222 -5.757.222 <<
CP << << << << << <<
CS 6.192.427 5.757.222 -5.757.222 << << <<
7258 7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS 23.676.124 5.532.400 << 5.532.400
CP 3.676.118 3.676.118 << 3.676.118 3.676.118 3.676.118
CS 3.676.118 3.676.118 << 3.676.118 3.676.118 3.676.118
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/119
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7259 7259 SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' PORTUALI CHE HANNO ATTIVATO INVESTIMENTI, A QUELLE I CUI COMPITI SONO NTERESSATI DA PREVALENTE ATTIVITA' DI TRANSHIPMENT ED A QUELLE CHE PRESENTANO PROGETTI CANTIERABILI.
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS 58.291.199 38.291.199 -38.291.199 <<
CP << << << << << <<
CS 38.291.199 38.291.199 -38.291.199 << << <<
7260 7260 SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' PORTUALI PER COSTRUZIONI DI OPERE RELATIVE AI PORTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA - PRIMA CLASSE - NONCHE' DI QUELLE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI - DIFESA DI SPIAGGE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE INTERMODALI ED ESCAVAZIONI MARITTIME.
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS << 57 << 57
CP << 355.348 -355.348 << << <<
CS << 355.348 -355.348 << << <<
7261 7261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME RELATIVE AI PORTI DI COMPETENZA STATALE DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA CLASSE- NONCHE' ALLE AREE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE MARITTIME
(R)
( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.967.767 67.411.889 -1 67.411.888
CP 22.339.356 30.190.019 -8.633.916 21.556.103 21.493.544 21.493.544
CS 22.339.356 45.190.018 -16.070.199 29.119.819 21.493.544 21.493.544
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/120
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7262 7262 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZA REGIONALE
(R)
( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 4.072.869 << 4.072.869
CP 1.284.821 1.294.504 -54.731 1.239.773 1.236.175 1.236.175
CS 1.284.821 3.294.504 18.138 3.312.642 1.236.175 1.236.175
7264 7264 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS 90.000.000 105.000.000 << 105.000.000
CP 67.000.000 67.000.000 2.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000
CS 67.000.000 67.000.000 2.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000
7265 7265 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI NAVIGABILI.
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS << 40 << 40
CP 619.519 619.519 << 619.519 619.519 490.519
CS 619.519 619.519 << 619.519 619.519 490.519
7267 7267 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CALDO
( 22.2.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 6 << 6
CP 2.940.000 2.940.000 << 2.940.000 2.940.000 <<
CS 2.940.000 2.940.000 << 2.940.000 2.940.000 <<
7268 7268 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'HUB PORTUALE DI RAVENNA
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 11.060.000 11.060.000 -11.060.000 <<
CP << << 48.940.000 48.940.000 << <<
CS 11.060.000 11.060.000 37.880.000 48.940.000 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/121
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7269 7269 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PON TRASPORTI 2000-2006
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS << 8 << 8
CP << 455.560 -455.560 << << <<
CS << 455.560 -455.560 << << <<
7270 7270 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 2 << 2
CP 72.000 72.000 9.928.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
CS 72.000 72.000 9.928.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
7273 7273 SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE DEL PORTO DI CHIOGGIA PER OPERE PORTUALI.
( 22.2.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 671.401 671.409 << 671.409
CP 805.394 805.394 << 805.394 805.394 805.394
CS 805.394 805.394 << 805.394 805.394 805.394
7274 7274 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS 167.185.108 148.104.791 << 148.104.791
CP 163.904.962 188.024.625 -24.119.663 163.904.962 113.106.256 96.424.699
CS 163.904.962 188.024.625 -24.119.663 163.904.962 113.106.256 96.424.699
7275 7275 SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP << << << << 100.000.000 100.000.000
CS << << << << 100.000.000 100.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/122
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7600 7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 39.000.000 << 39.000.000
CP 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 20.000.000
CS 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 20.000.000
7601 7601 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 74.031.670 74.031.670 -24.977.814 49.053.856 29.222.646 14.980.944
CS 74.031.670 74.031.670 -24.977.814 49.053.856 29.222.646 14.980.944
7602 7602 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE NAVALE VOLTI A RENDERE PIU' EFFICIENTE L'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, A RAZIONALIZZARE L'ASSETTO IMPIANTISTICO E A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 24 << 24
CP 1.209.348 1.209.348 << 1.209.348 1.209.348 <<
CS 1.209.348 1.209.348 << 1.209.348 1.209.348 <<
7604 7604 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NELL'AMBITO NAVALE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CS 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000
7607 7607 ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 9.764.183 11.865.322 << 11.865.322
CP 147.635 147.635 -147.635 << << <<
CS 147.635 147.635 -147.635 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/123
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7608 7608 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ARMATORIALI A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DI PRECEDENTI CONTRIBUTI NELLA VALUTA DI PAESI DELLA UNIONE EUROPEA
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 1 << 1
CP 847.833 847.833 -847.833 << << <<
CS 847.833 847.833 -847.833 << << <<
7609 7609 CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE DI NAVI CISTERNA
( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 1.202.773 1.590.012 << 1.590.012
CP 10.794.030 10.794.030 << 10.794.030 10.794.029 3.060.484
CS 10.794.030 10.794.030 << 10.794.030 10.794.029 3.060.484
7614 7614 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ISCRITTE AGLI ALBI SPECIALI DELE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI PRODOTTI O PROCESSI INNOVATIVI CHE COMPORTANO UN RISCHIO DI INSUCCESSO TECNOLOGICO O INDUSTRIALE, O LIMITATI AL SOSTEGNO DELE SPESE DI INVESTIMENTO, CONCEZIONE, INGEGNERIA INDUSTRIALE E COLLAUDO DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATE ALLA PARTE INNOVATIVA DEL PROGETTO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS << 6 << 6
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7615 7615 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.2 )
RS 1.757 10.744 << 10.744
CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564
7617 7617 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.2 )
RS 24.253 40.885 << 40.885
CP 52.968 52.968 -1.668 51.300 51.151 51.151
CS 52.968 67.369 -834 66.535 51.151 51.151
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/124
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7631 7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI
(R)
( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 46.249.991 46.249.991 1.557.570 47.807.561 47.807.561 47.807.561
CS 46.249.991 46.249.991 1.557.570 47.807.561 47.807.561 47.807.561
7697 7697 SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS 8.003.031 3.926.233 << 3.926.233
CP 3.457.383 13.037.096 -9.705.324 3.331.772 3.322.102 3.322.102
CS 3.457.383 13.037.096 -9.705.324 3.331.772 3.322.102 3.322.102
7700 7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO
( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )
RS 30.859.047 30.859.054 << 30.859.054
CP 38.174.768 43.604.275 -5.429.507 38.174.768 33.705.876 33.705.876
CS 38.174.768 43.604.275 -5.429.499 38.174.776 33.705.876 33.705.876
7710 7710 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO
( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 373.812 373.812 << 373.812 373.812 373.812
CS 373.812 373.812 << 373.812 373.812 373.812
7750 7750 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DENOMINATO AUTOSTRADA DEL MARE
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS << << << <<
CP 1.400.000 1.400.000 << 1.400.000 1.400.000 1.400.000
CS 1.400.000 1.400.000 << 1.400.000 1.400.000 1.400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428
CP << 998.263 -998.263 << << <<
CS << 998.263 -998.263 << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428
CP << 998.263 -998.263 << << <<
CS << 998.263 -998.263 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/125
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7278 7278 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.5.2 50% 4.5.4 50%)
RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428
CP << 998.263 -998.263 << << <<
CS << 998.263 -998.263 << << <<
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
RS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866
CP 6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
CS 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
FUNZIONAMENTO RS 84.610 72.601 << 72.601
CP 3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650
CS 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 84.610 72.601 << 72.601
CP 3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650
CS 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650
1153 1153 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 17.109 11.932 << 11.932
CP 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140
CS 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS 17.109 11.932 << 11.932
CP 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140
CS 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/126
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1177 1177 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.235.354 3.492.204 -205.370 3.286.834 2.943.291 2.941.128
CS 3.235.354 3.492.204 -205.370 3.286.834 2.943.291 2.941.128
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.490.689 2.683.417 -165.249 2.518.168 2.268.072 2.266.428
CS 2.490.689 2.683.417 -165.249 2.518.168 2.268.072 2.266.428
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 744.665 759.668 -9.745 749.923 675.219 674.700
CS 744.665 759.668 -9.745 749.923 675.219 674.700
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 15.354 -263 15.091 << <<
CS << 15.354 -263 15.091 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 15.744 -15.744 << << <<
CS << 15.744 -15.744 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 18.021 -14.369 3.652 << <<
CS << 18.021 -14.369 3.652 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1177 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
1177/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1177/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/127
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1196 1196 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 119 119 << 119 119 119
CS 119 119 << 119 119 119
1213 1213 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP 498 498 -23 475 475 475
CS 498 498 -23 475 475 475
1217 1217 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300
CS 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300
1221 1221 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 67.501 60.669 << 60.669
CP 367.452 482.452 -113.190 369.262 369.105 369.105
CS 367.452 514.646 -145.384 369.262 369.105 369.105
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 450 453 << 453
CP 16.336 16.336 342 16.678 16.635 16.635
CS 16.336 16.789 -111 16.678 16.635 16.635
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 13.240 13.240 173 13.413 13.392 13.392
CS 13.240 13.240 173 13.413 13.392 13.392
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/128
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 3.447 4.296 << 4.296
CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 9.811 17.979 << 17.979
CP 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701
CS 3.625 21.603 -17.891 3.712 3.701 3.701
16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.8 )
RS 51 << << <<
CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 953 953 27 980 980 980
CS 953 953 27 980 980 980
19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 6.450 13.814 << 13.814
CP 15.381 15.381 369 15.750 15.704 15.704
CS 15.381 29.144 -13.394 15.750 15.704 15.704
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/129
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 38.120 24.127 << 24.127
CP 131.108 246.108 -114.469 131.639 131.639 131.639
CS 131.108 246.108 -114.469 131.639 131.639 131.639
32 32 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA
( 2.2.8 )
RS 9.172 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702
40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 174.838 174.838 << 174.838 174.838 174.838
CS 174.838 174.838 << 174.838 174.838 174.838
1225 1225 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483
CS 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483
4 4 MANUTENZIONE
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483
CS 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483
1228 1228 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/130
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1292 1292 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900
CS 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 211.836 212.472 859 213.331 192.000 191.900
CS 211.836 212.472 859 213.331 192.000 191.900
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 5.244 -3.962 1.282 << <<
CS << 5.244 -3.962 1.282 << <<
INTERVENTI RS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588
CP 5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192
CS 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588
CP 5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192
CS 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192
1302 1302 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI FERROVIE. ANTICIPAZIONE DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 4.078 << << <<
CP 26.361.863 26.361.863 -880.075 25.481.788 25.407.835 25.407.835
CS 26.361.863 26.361.863 -880.075 25.481.788 25.407.835 25.407.835
1312 1312 CONTRIBUTI PER GLI ONERI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI FERROVIARI E SERVIZI AD IMPIANTI FISSI IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA ED IN REGIME DI CONCESSIONE.
( 6.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 326 289 << 289
CP 10.329.138 10.329.138 -10.329.138 << << <<
CS 10.329.138 10.329.138 -10.329.138 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
1292/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/131
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1314 1314 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
( 4.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 225.211.543 226.724.163 13.045.137 239.769.300
CP 124.100.000 159.599.157 -35.499.157 124.100.000 124.100.000 124.100.000
CS 124.100.000 146.554.019 -22.454.019 124.100.000 124.100.000 124.100.000
1315 1315 FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 1.232.314 2.461.969 << 2.461.969
CP 4.925.252.600 4.925.252.600 -74.476.600 4.850.776.000 5.015.482.000 5.050.984.000
CS 4.925.252.600 4.925.252.600 -74.476.600 4.850.776.000 5.015.482.000 5.050.984.000
1325 1325 SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE, TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED AUTOLINEE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << 30 << 30
CP 9.898.357 9.898.357 -600.000 9.298.357 9.198.357 9.198.357
CS 9.898.357 9.898.357 -600.000 9.298.357 9.198.357 9.198.357
INVESTIMENTI RS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671
CP 998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074
CS 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671
CP 998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074
CS 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074
7103 7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 1.202 2.018 << 2.018
CP 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385
CS 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/132
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7107 7107 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 4.013 1.591 << 1.591
CP 4.897 4.897 -144 4.753 4.739 4.739
CS 4.897 4.897 -144 4.753 4.739 4.739
7137 7137 FONDO COMUNE PER IL RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 491.639 << << <<
CP 3.586.753 3.586.753 -1.190.348 2.396.405 2.389.450 2.389.450
CS 3.586.753 3.586.753 -1.190.348 2.396.405 2.389.450 2.389.450
7141 7141 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CAPITALE E INTERESSI, DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CHE LE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA POSSONO CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 51.616.502 51.152.223 << 51.152.223
CP 132.392.030 132.392.030 << 132.392.030 87.195.337 39.503.015
CS 132.392.030 132.392.030 << 132.392.030 87.195.337 39.503.015
7143 7143 INTERVENTI A FAVORE DELLA FERROVIA SEPSA
(R)
( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS 11.880.363 11.880.363 << 11.880.363
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7150 7150 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA, SIA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE INSTALLATI A BORDO DEI MATERIALI ROTABILI, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UN MAGGIOR LIVELLO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
(R)
( 23.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << 4 << 4
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/133
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7241 7241 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 42.746.494 7.868.242 -7.868.242 <<
CP 22.853.849 22.853.849 -13.957.609 8.896.240 4.832.529 3.452.529
CS 22.853.849 30.722.087 -21.825.847 8.896.240 4.832.529 3.452.529
7251 7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 625.000.000 260.134.000 -135.134.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000
CS 625.000.000 260.134.000 -135.134.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000
7252 7252 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << 6 << 6
CP << 13.132.454 -13.132.454 << << <<
CS << 13.132.454 -13.132.454 << << <<
7254 7254 FONDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP << 63.386.364 -63.386.364 << << <<
CS << 63.386.364 -63.386.364 << << <<
7403 7403 CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E DI TRANVIE VELOCI NELLE AREE URBANE
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 108.885.096 107.108.059 << 107.108.059
CP 180.223.403 180.223.403 45.000.000 225.223.403 219.801.959 205.506.003
CS 180.223.403 180.223.403 45.000.000 225.223.403 219.801.959 205.506.003
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/134
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7404 7404 CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI, DI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI, ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE, DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E DI PROGRAMMI URBANI INTEGRATI.
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 45.448 2 << 2
CP 9.054.404 9.054.404 << 9.054.404 4.406.292 <<
CS 9.054.404 9.054.404 << 9.054.404 4.406.292 <<
7406 7406 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DI VERONA, DI FOGGIA E DI PADOVA
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP 3.000.000 3.000.000 << 3.000.000 3.000.000 2.000.000
CS 3.000.000 3.000.000 << 3.000.000 3.000.000 2.000.000
7407 7407 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << << << <<
CP 1.000.000 1.000.000 << 1.000.000 << <<
CS 1.000.000 1.000.000 << 1.000.000 << <<
7411 7411 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'AVVIO DELLE LINEE METROPOLITANE DELLE CITTA' DI BOLOGNA E TORINO
( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP << 295.547 -295.547 << << <<
CS << 295.547 -295.547 << << <<
7413 7413 CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A LINEE METROPOLITANE, ANCHE CON SISTEMI INNOVATIVI, E PARCHEGGI A FAVORE DI COMUNI, DI CONSORZI PUBBLICI PER I SERVIZI DI TRASPORTO O DI SOCIETA'.
( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS 2.679.629 774.767 << 774.767
CP 1.777.557 2.552.243 -774.686 1.777.557 1.777.557 1.777.557
CS 1.777.557 2.552.243 -774.686 1.777.557 1.777.557 1.777.557
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/135
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7415 7415 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS << 9.089.130 << 9.089.130
CP 5.599.995 5.599.995 -895.996 4.703.999 4.893.396 4.893.396
CS 5.599.995 5.599.995 -895.996 4.703.999 4.893.396 4.893.396
7417 7417 INTERVENTI A FAVORE DELLA METROCAMPANIA NORD-EST
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS 5.442.455 6.042.455 << 6.042.455
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7418 7418 INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 7.100.000 7.100.000 2.600.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
CS 7.100.000 7.100.000 2.600.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
7419 7419 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ROMA METROPOLITANE S.R.L PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA T 3 COLOSSEO-SAN GIOVANNI DEL TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 23.591.402 12.422.283 -3.626.899 8.795.384
CP << << << << << <<
CS << 3.626.898 -3.626.898 << << <<
>> 7421 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE -CAPODICHINO
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 40.000.000 40.000.000 33.100.000 10.000.000
CS << << 40.000.000 40.000.000 33.100.000 10.000.000
NOTE ESPLICATIVE
7421 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/136
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7422 7422 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1 LOTTO FUNZIONALE PREALPINO: OPERE DI COMPLETAMENTO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 4 << 4
CP 5.197.810 5.800.810 20.736.934 26.537.744 << <<
CS 5.197.810 5.800.810 20.736.934 26.537.744 << <<
7423 7423 Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP << << 20.000.000 20.000.000 84.500.000 32.500.000
CS << << 20.000.000 20.000.000 84.500.000 32.500.000
>> 7424 SOMME DA ASSEGNARE AL SISTEMA METROPOLITANA DI TORINO, LINEA 1, TRATTA 3, COLLEGNO CASCINA VICA, 1^ FASE FUNZIONALE ACQUISTO E POSA IN OPERA DEL SISTEMA VAL E PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PROSPEZIONI LINEA 2 TORINO REBAUDENGO MIRAFIORI
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 7.000.000 7.000.000 48.000.000 40.000.000
CS << << 7.000.000 7.000.000 48.000.000 40.000.000
7425 7425 INTERVENTI IN FAVORE DELLE FERROVIE DEL SUD-EST
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS 3.374.972 921.665 << 921.665
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
7424 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/137
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
>> 7426 SOMME DA ASSEGNARE PER LA TRATTA COLOSSEO- PIAZZA VENEZIA DELLA LINEA C DI ROMA
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 10.000.000 10.000.000 90.000.000 55.000.000
CS << << 10.000.000 10.000.000 90.000.000 55.000.000
>> 7427 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI
(R)
( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 10.000.000 10.000.000 20.000.000 60.000.000
CS << << 10.000.000 10.000.000 20.000.000 60.000.000
7580 7580 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA
( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS 2.172.000 2.896.000 << 2.896.000
CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 << <<
CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 145.545 6 << 6
CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 145.545 6 << 6
CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
7581 7581 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 145.545 6 << 6
CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
7426 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
7427 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/138
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 Casa e assetto urbanistico (19) RS 230.987.746 203.902.140 6 203.902.146
CP 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933
CS 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
RS 230.987.746 203.902.140 6 203.902.146
CP 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933
CS 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
FUNZIONAMENTO RS 17.225 34.900 << 34.900
CP 3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875
CS 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 17.225 34.900 << 34.900
CP 3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875
CS 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875
1579 1579 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 6.1.1 )
RS 963 1.139 << 1.139
CP 40.174 49.147 -3.047 46.100 46.100 46.100
CS 40.174 50.285 -4.185 46.100 46.100 46.100
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 963 1.139 << 1.139
CP 40.174 49.147 -3.047 46.100 46.100 46.100
CS 40.174 50.285 -4.185 46.100 46.100 46.100
1580 1580 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 6.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 318 << << <<
CP 2.801.831 2.824.909 50.073 2.874.982 2.865.220 2.797.020
CS 2.801.831 2.824.909 50.073 2.874.982 2.865.220 2.797.020
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.157.419 2.157.419 52.749 2.210.168 2.207.711 2.155.206
CS 2.157.419 2.157.419 52.749 2.210.168 2.207.711 2.155.206
NOTE ESPLICATIVE
1580 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/139
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 644.412 644.412 13.825 658.237 657.509 641.814
CS 644.412 644.412 13.825 658.237 657.509 641.814
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 6.346 -1.050 5.296 << <<
CS << 6.346 -1.050 5.296 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS 256 << << <<
CP << 10.082 -10.082 << << <<
CS << 10.082 -10.082 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS 62 << << <<
CP << 6.650 -5.369 1.281 << <<
CS << 6.650 -5.369 1.281 << <<
1596 1596 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 6.1.1 )
RS << << << <<
CP 395 395 -18 377 377 377
CS 395 395 -18 377 377 377
NOTE ESPLICATIVE
1580/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1580/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/140
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1600 1600 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 6.1.1 )
RS << << << <<
CP 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500
CS 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 183.317 183.317 3.932 187.249 187.000 182.500
CS 183.317 183.317 3.932 187.249 187.000 182.500
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 1.461 -1.012 449 << <<
CS << 1.461 -1.012 449 << <<
1606 1606 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 6.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1609 1609 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 6.1.1 )
RS 15.818 30.077 << 30.077
CP 113.648 724.003 -610.040 113.963 113.932 113.932
CS 113.648 752.814 -638.851 113.963 113.932 113.932
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 1.168 << 1.168
CP 807 12.807 -11.934 873 873 873
CS 807 13.974 -13.101 873 873 873
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << 883 883
CP 2.284 2.284 55 2.339 2.332 2.332
CS 2.284 1.401 938 2.339 2.332 2.332
NOTE ESPLICATIVE
1600/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/141
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 883 -883 <<
CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849
CS 1.812 2.695 -840 1.855 1.849 1.849
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 4.155 27.645 << 27.645
CP 66.874 658.429 -591.555 66.874 66.874 66.874
CS 66.874 686.073 -619.199 66.874 66.874 66.874
8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA, NONCHE' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
( 2.2.8 )
RS 1.640 381 << 381
CP 245 245 21 266 266 266
CS 245 245 21 266 266 266
9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 2.273 2.273 54 2.327 2.320 2.320
CS 2.273 2.273 54 2.327 2.320 2.320
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 471 471 5 476 476 476
CS 471 471 5 476 476 476
11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 1.301 1.301 32 1.333 1.329 1.329
CS 1.301 1.301 32 1.333 1.329 1.329
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/142
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.100 1.100 18 1.118 1.115 1.115
CS 1.100 1.100 18 1.118 1.115 1.115
15 15 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 50 50 << 50 50 50
CS 50 50 << 50 50 50
17 17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 1.266 1.266 20 1.286 1.282 1.282
CS 1.266 1.266 20 1.286 1.282 1.282
21 21 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 165 165 1 166 166 166
CS 165 165 1 166 166 166
28 28 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011
( 2.2.14 )
RS 10.023 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 35.000 41.800 -6.800 35.000 35.000 35.000
CS 35.000 41.800 -6.800 35.000 35.000 35.000
1613 1613 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 6.1.1 )
RS << 3.684 << 3.684
CP 3.874 3.874 83 3.957 3.946 3.946
CS 3.874 7.558 -3.601 3.957 3.946 3.946
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/143
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1627 1627 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 6.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1628 1628 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 6.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1629 1629 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 6.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 126 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
INTERVENTI RS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324
CP 207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035
CS 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324
CP 207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035
CS 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035
1690 1690 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(R)
( 4.2.1 ) ( 6.1.1 )
RS << << << <<
CP 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<
CS 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/144
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1692 1692 INTERVENTI SPECIALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E A PROGETTI SPECIALI
( 4.2.2 ) ( 6.1.1 )
RS << << << <<
CP << 721.698 -721.698 << << <<
CS << 721.698 -721.698 << << <<
1693 1693 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
(R)
( 4.2.1 ) ( 10.6.1 )
RS << 15.730.000 << 15.730.000
CP 32.730.000 32.730.000 27.000.000 59.730.000 36.030.000 46.100.000
CS 32.730.000 32.730.000 27.000.000 59.730.000 36.030.000 46.100.000
1695 1695 FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DA PARTE DEI CONDUTTORI E DEI SOCI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA
(R)
( 5.1.1 ) ( 10.6.1 )
RS << << << <<
CP 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000
CS 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000
1701 1701 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI ISTITUTI, COOPERATIVE E COMUNI
( 6.1.3 ) ( 6.1.1 )
RS 43.361.848 41.761.318 6 41.761.324
CP 56.134.756 56.474.756 -354.355 56.120.401 56.184.035 56.174.035
CS 56.134.750 56.474.756 -354.349 56.120.407 56.184.035 56.174.035
INVESTIMENTI RS 187.165.512 146.375.922 << 146.375.922
CP 73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023
CS 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 187.165.512 146.375.922 << 146.375.922
CP 73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023
CS 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023
7365 7365 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'
(R)
( 22.2.2 ) ( 6.1.1 )
RS 24.000.000 66.410.680 << 66.410.680
CP << 50.000.000 -50.000.000 << << <<
CS << 50.000.000 -50.000.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/145
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7437 7437 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI AD IMPRESE, COOPERATIVE E LORO CONSORZI ED AGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA A CARATTERE NAZIONALE DI EDILIZIA SPERIMENTALE AGEVOLATA IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO.
( 23.1.1 ) ( 6.1.1 )
RS 23.835.805 38.627.592 << 38.627.592
CP 33.756.839 33.756.839 << 33.756.839 33.756.839 10.146.254
CS 33.756.839 33.907.013 -150.174 33.756.839 33.756.839 10.146.254
7438 7438 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DESTINATI AL PROGRAMMA INNOVATIVO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" FINALIZZATO AD INCREMENTARE LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI QUARTIERI DEGRADATI DI COMUNI E CITTA' A PIU' FORTE DISAGIO ABITATIVO ED OCUUPAZIONALE.
(R)
( 22.2.2 ) ( 6.1.1 )
RS 33.744.763 3.083.773 << 3.083.773
CP << 5.684.524 -5.684.524 << << <<
CS << 5.684.524 -5.684.524 << << <<
7440 7440 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
(R)
( 21.1.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 105.584.944 3.422.877 << 3.422.877
CP 3.336.837 22.172.298 -18.851.601 3.320.697 3.479.769 3.479.769
CS 3.336.837 25.595.175 -22.274.478 3.320.697 3.479.769 3.479.769
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/146
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7442 7442 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA E LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.
(R)
( 21.1.3 ) ( 6.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 34.831.000 << 34.831.000
CP 36.277.000 36.277.000 << 36.277.000 36.277.000 70.277.000
CS 36.277.000 51.277.000 19.831.000 71.108.000 36.277.000 70.277.000
7443 7443 FONDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI ALLOGGI ABITATIVI PRIVI DI SOGGETTI ASSEGNATARI
(R)
( 22.2.1 ) ( 6.1.1 )
RS << << << <<
CP << 25.000.000 -25.000.000 << << <<
CS << 25.000.000 << 25.000.000 << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 443.161 << << <<
CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 443.161 << << <<
CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
7441 7441 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 443.161 << << <<
CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/147
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) RS 131.473.537 124.457.467 -521 124.456.946
CP 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968
CS 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
RS 131.473.537 124.457.467 -521 124.456.946
CP 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968
CS 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
FUNZIONAMENTO RS 88.925.034 88.997.441 -518 88.996.923
CP 645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136
CS 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136
CAPITANERIE DI PORTO RS 88.925.034 88.997.441 -518 88.996.923
CP 645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136
CS 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136
2043 2043 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 13.802.905 12.660.000 << 12.660.000
CP 382.189.092 382.189.092 125.206.792 507.395.884 506.689.189 506.723.758
CS 382.189.092 382.189.092 125.206.792 507.395.884 506.689.189 506.723.758
1 1 STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 660.000 660.000 << 660.000
CP 259.327.189 259.327.189 114.411.249 373.738.438 373.849.543 373.855.371
CS 259.327.189 259.327.189 114.411.249 373.738.438 373.849.543 373.855.371
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 80.244.805 80.244.805 30.232.174 110.476.979 110.520.790 110.522.467
CS 80.244.805 80.244.805 30.232.174 110.476.979 110.520.790 110.522.467
NOTE ESPLICATIVE
2043 CAPITOLO RISTRUTTURATO IN ARTICOLI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL CEDOLINO UNICO.PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVO ALLE COMPETENZE FISSE VEGGASI L'ALLEGATO N.14
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/148
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS 13.142.905 12.000.000 << 12.000.000
CP 42.617.098 42.617.098 -34.610.838 8.006.260 7.579.990 7.579.990
CS 42.617.098 42.617.098 -34.610.838 8.006.260 7.579.990 7.579.990
>> 4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << << 2.189.814 2.189.814 2.189.814 2.189.814
CS << << 2.189.814 2.189.814 2.189.814 2.189.814
>> 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP << << 4.440.287 4.440.287 4.414.500 4.441.564
CS << << 4.440.287 4.440.287 4.414.500 4.441.564
>> 6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP << << 792.157 792.157 792.157 792.157
CS << << 792.157 792.157 792.157 792.157
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/149
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
>> 8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP << << 7.751.949 7.751.949 7.342.395 7.342.395
CS << << 7.751.949 7.751.949 7.342.395 7.342.395
2044 2044 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 721.142 1.639.580 << 1.639.580
CP 15.849.806 19.485.856 -19.394.257 91.599 91.599 91.599
CS 15.849.806 19.485.856 -19.394.257 91.599 91.599 91.599
1 1 COMPONENTE NETTA DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE
( 1.1.2 )
RS 111.505 135.935 << 135.935
CP 4.846.100 4.931.056 -4.931.056 << << <<
CS 4.846.100 4.931.056 -4.931.056 << << <<
2 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE
( 1.1.2 )
RS 47.960 248.952 << 248.952
CP 4.168.411 5.288.908 -5.288.908 << << <<
CS 4.168.411 5.288.908 -5.288.908 << << <<
3 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE
( 1.1.2 )
RS 491.589 753.897 << 753.897
CP 2.027.979 2.360.418 -2.360.418 << << <<
CS 2.027.979 2.360.418 -2.360.418 << << <<
5 5 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE
( 1.2.4 )
RS 69.934 56.822 << 56.822
CP 91.599 91.599 << 91.599 91.599 91.599
CS 91.599 91.599 << 91.599 91.599 91.599
6 6 COMPONENTE NETTA DEI COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO
( 1.1.5 )
RS << 443.974 << 443.974
CP 4.715.717 6.813.875 -6.813.875 << << <<
CS 4.715.717 6.813.875 -6.813.875 << << <<
90 90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE
( 1.2.4 )
RS 154 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
2044 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSEFINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA2010)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/150
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2045 2045 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )
RS 733.309 274.665 << 274.665
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2046 2046 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )
RS 3.447 3.332 << 3.332
CP 3.059 3.059 -106 2.953 2.944 2.944
CS 3.059 3.059 -106 2.953 2.944 2.944
2047 2047 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.579 7.579 << 7.579 7.579 7.579
CS 7.579 7.579 << 7.579 7.579 7.579
>> 2048 INDENNITA' DI SOSTA ALL'ESTERO
( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 39.999 39.999 39.126 39.096
CS << << 39.999 39.999 39.126 39.096
2049 2049 RETRIBUZIONI ED INDENNITA' DI REGGENZA PER GLI INCARICATI MARITTIMI ED I DELEGATI DI SPIAGGIA, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.030 1.030 -1.030 << << <<
CS 1.030 1.030 -1.030 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
2048 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON INDICATO STANZIAMENTO IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL CEDOLINO UNICO.
2049 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AISENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/151
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2050 2050 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE
( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 38.851.235 36.035.061 << 36.035.061
CP 116.716.666 116.796.153 -116.784.328 11.825 11.567 11.558
CS 116.716.666 116.796.153 -116.784.328 11.825 11.567 11.558
2051 2051 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 6.116 30.004 << 30.004
CP 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000
CS 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000
2052 2052 INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO
( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2054 2054 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 1.595 245 << 245
CP 20.031.727 20.429.664 -1.172.060 19.257.604 19.143.229 19.128.983
CS 20.031.727 20.429.664 -1.172.060 19.257.604 19.143.229 19.128.983
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 15.461.322 15.461.322 -618.708 14.842.614 14.777.229 14.766.183
CS 15.461.322 15.461.322 -618.708 14.842.614 14.777.229 14.766.183
NOTE ESPLICATIVE
2050 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)
2054 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/152
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.570.405 4.570.405 -184.870 4.385.535 4.366.000 4.362.800
CS 4.570.405 4.570.405 -184.870 4.385.535 4.366.000 4.362.800
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 200 49 << 49
CP << 79.212 -55.496 23.716 << <<
CS << 79.212 -55.496 23.716 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS 1.084 148 << 148
CP << 234.041 -234.041 << << <<
CS << 234.041 -234.041 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS 311 48 << 48
CP << 84.684 -78.945 5.739 << <<
CS << 84.684 -78.945 5.739 << <<
2055 2055 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1 ) ( 3.1.1 )
RS 211.877 190.163 << 190.163
CP 557.089 557.089 << 557.089 557.089 557.089
CS 557.089 648.705 -91.616 557.089 557.089 557.089
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS 190.814 171.502 << 171.502
CP 557.089 557.089 << 557.089 557.089 557.089
CS 557.089 648.705 -91.616 557.089 557.089 557.089
NOTE ESPLICATIVE
2054/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2054/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/153
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO
( 1.1.2 )
RS 1.535 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
83 83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE
( 1.1.3 )
RS 19.528 18.661 << 18.661
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2061 2061 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2063 2063 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE
( 3 ) ( 3.1.1 )
RS 209 17 << 17
CP 1.300.149 1.333.203 -83.629 1.249.574 1.242.000 1.241.100
CS 1.300.149 1.333.203 -83.629 1.249.574 1.242.000 1.241.100
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.300.149 1.300.149 -52.591 1.247.558 1.242.000 1.241.100
CS 1.300.149 1.300.149 -52.591 1.247.558 1.242.000 1.241.100
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 110 17 << 17
CP << 33.054 -31.038 2.016 << <<
CS << 33.054 -31.038 2.016 << <<
81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
( 3.1.1 )
RS 99 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
2063/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/154
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2065 2065 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO O DI SOCCORSO, VITTIME DEL DOVERE; ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE AI MILITARI CHE ABBIANO RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE
( 5.1.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2066 2066 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE
( 3 ) ( 3.1.1 )
RS 207.544 468.711 << 468.711
CP 33.200.095 33.227.994 -533.974 32.694.020 32.703.391 32.703.883
CS 33.200.095 33.227.994 -533.974 32.694.020 32.703.391 32.703.883
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 31.708.836 31.708.836 -548.737 31.160.099 31.169.046 31.169.516
CS 31.708.836 31.708.836 -548.737 31.160.099 31.169.046 31.169.516
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS 207.544 468.711 << 468.711
CP 1.491.259 1.519.158 14.763 1.533.921 1.534.345 1.534.367
CS 1.491.259 1.519.158 14.763 1.533.921 1.534.345 1.534.367
2106 2106 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 3.1.1 )
RS 3.632.730 3.506.495 << 3.506.495
CP 13.820.158 19.414.128 -6.893.436 12.520.692 12.509.037 12.509.037
CS 13.820.158 19.414.128 -6.893.436 12.520.692 12.509.037 12.509.037
1 1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS 25.562 11.260 << 11.260
CP 56.190 35.190 21.000 56.190 56.190 56.190
CS 56.190 35.190 21.000 56.190 56.190 56.190
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/155
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DEL PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI (NOCCHIERI DI PORTO).
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 3.659 3.659 88 3.747 3.736 3.736
CS 3.659 3.659 88 3.747 3.736 3.736
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 349.519 216.302 << 216.302
CP 833.203 1.454.616 -1.008.416 446.200 444.905 444.905
CS 833.203 1.454.616 -1.008.416 446.200 444.905 444.905
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 76.526 114.975 << 114.975
CP 59.097 559.097 -498.587 60.510 60.334 60.334
CS 59.097 559.097 -498.587 60.510 60.334 60.334
5 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
RS 412.028 138.384 << 138.384
CP 3.313.446 3.413.446 -1.249.488 2.163.958 2.157.678 2.157.678
CS 3.313.446 3.413.446 -1.249.488 2.163.958 2.157.678 2.157.678
6 6 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS 67 67 << 67
CP 922 922 26 948 948 948
CS 922 922 26 948 948 948
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 1.363 98 << 98
CP 88 88 << 88 88 88
CS 88 88 << 88 88 88
9 9 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 51.192 49.574 << 49.574
CP 278.934 278.934 6.665 285.599 284.771 284.771
CS 278.934 278.934 6.665 285.599 284.771 284.771
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/156
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS 354.343 248.913 << 248.913
CP 703.039 913.394 -189.261 724.133 722.031 722.031
CS 703.039 913.394 -189.261 724.133 722.031 722.031
11 11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO
( 2.1.2 )
RS 4.547 6.918 << 6.918
CP 6.415 24.915 -18.347 6.568 6.549 6.549
CS 6.415 24.915 -18.347 6.568 6.549 6.549
13 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 2.114.135 2.142.042 << 2.142.042
CP 7.200.000 11.384.846 -3.984.846 7.400.000 7.400.000 7.400.000
CS 7.200.000 11.384.846 -3.984.846 7.400.000 7.400.000 7.400.000
14 14 SPESE MEDICHE ED OSPEDALIERE DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO, IVI COMPRESE LE SPESE PER I DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E RISANAMENTO IGIENICO - SPESE PER MATERIALE DI PROFILASSI E IGIENE - CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI, ACQUISTO DI MEDICINALI, MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
( 2.2.6 )
RS 87.045 367.604 << 367.604
CP 99.810 99.810 2.385 102.195 101.898 101.898
CS 99.810 99.810 2.385 102.195 101.898 101.898
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/157
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 CONSULENZE E ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI, BIOLOGI CONVENZIONATI E NON - SPESE PER CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI, SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO
( 2.2.14 )
RS 3.246 39.149 << 39.149
CP 144.446 144.446 3.453 147.899 147.469 147.469
CS 144.446 144.446 3.453 147.899 147.469 147.469
17 17 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 60.289 30.145 31.585 61.730 61.551 61.551
CS 60.289 30.145 31.585 61.730 61.551 61.551
21 21 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 114 114 1 115 115 115
CS 114 114 1 115 115 115
23 23 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI E PER PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO
( 2.2.7 )
RS 1.071 2.097 << 2.097
CP 1.000 1.000 16 1.016 1.013 1.013
CS 1.000 1.000 16 1.016 1.013 1.013
24 24 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, NONCHE' DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA
( 2.2.8 )
RS 29.706 18.632 << 18.632
CP 11.863 22.236 -10.089 12.147 12.112 12.112
CS 11.863 22.236 -10.089 12.147 12.112 12.112
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/158
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
26 26 SPESE CONNESSE AI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
( 2.2.14 )
RS << 1.022 << 1.022
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
27 27 SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 373 << 377 377 377 377
CS 373 << 377 377 377 377
28 28 SPESE PER CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE E DI RAPPRESENTANZA
( 2.2.7 )
RS 323 323 << 323
CP 270 270 2 272 272 272
CS 270 270 2 272 272 272
31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS 122.057 149.135 << 149.135
CP 1.047.000 1.047.000 << 1.047.000 1.047.000 1.047.000
CS 1.047.000 1.047.000 << 1.047.000 1.047.000 1.047.000
2108 2108 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )
RS 638.557 385.820 << 385.820
CP 1.134.203 2.190.119 -628.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941
CS 1.134.203 2.190.119 -628.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941
2109 2109 SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, NONCHE' PER LE ISPEZIONI ED I COLLAUDI EFFETTUATI DALLE RELATIVE COMMISSIONI
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS 11.573 39.333 << 39.333
CP << 6.461 -6.461 << << <<
CS << 6.461 -6.461 << << <<
2112 2112 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA
( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 517 -517 <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/159
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2121 2121 ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER SOPPERIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA
(R)
( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697
CS 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697
2122 2122 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FORZA ARMATA
(R)
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 3.286.549 << 3.345.073 3.345.073 3.335.365 3.335.365
CS 3.286.549 << 3.345.073 3.345.073 3.335.365 3.335.365
2129 2129 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 91 238.151 -221.512 16.639
CP << 107.490 -107.490 << << <<
CS << 329.001 -329.001 << << <<
2135 2135 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )
RS 72.847 72.908 << 72.908
CP 167.458 267.458 -96.389 171.069 170.573 170.573
CS 167.458 267.458 -96.389 171.069 170.573 170.573
2143 2143 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO, INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE
(R)
( 2.2.5 ) ( 3.1.1 )
RS 885.304 788.811 << 788.811
CP 1.184.115 2.684.115 -771.699 1.912.416 1.908.898 1.908.898
CS 1.184.115 2.684.115 -771.699 1.912.416 1.908.898 1.908.898
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/160
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2153 2153 SPESE PER IL BENESSERE E L'IGIENE DEL PERSONALE
(R)
( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )
RS 66.907 56.222 << 56.222
CP 108.040 108.040 2.582 110.622 110.301 110.301
CS 108.040 108.040 2.582 110.622 110.301 110.301
2154 2154 ACQUISTI ED APPROVVIGIONAMENTI PER ESIGENZE DI VITA E DI MANTENIMENTO DEL PERSONALE MILITARE
(R)
( 1.2.2 ) ( 3.1.1 )
RS 5.434.614 5.795.915 221.511 6.017.426
CP 13.432.572 14.454.378 -3.929.149 10.525.229 10.494.684 10.494.684
CS 13.432.572 14.232.866 -3.707.637 10.525.229 10.494.684 10.494.684
2155 2155 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI, MUNIZIONAMENTO E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.
(R)
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS 12.552 15.452 << 15.452
CP 16.813 16.813 402 17.215 17.165 17.165
CS 16.813 16.813 402 17.215 17.165 17.165
2166 2166 RESTITUZIONE A TERZI DEI DEPOSITI EFFETTUATI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DI QUELLI RELATIVI A DANNI CAUSATI DA NAVI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI.
( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )
RS << 609 << 609
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2176 2176 SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI
(R)
( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )
RS 17.788.723 14.751.074 << 14.751.074
CP 19.517.515 24.941.136 -2.472.099 22.469.037 22.440.686 22.440.686
CS 19.517.515 24.941.136 -2.472.099 22.469.037 22.440.686 22.440.686
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/161
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2179 2179 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, DESTINATI ALLA VIGILANZA SULLA PESCA
(R)
( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS 365.398 222.691 << 222.691
CP 338.552 338.552 7.772 346.324 346.324 353.424
CS 338.552 338.552 7.772 346.324 346.324 353.424
2180 2180 SPESE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTROLLO SULLA PESCA E SULL'ACQUACOLTURA
(R)
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS 18.891 18.891 << 18.891
CP << 122.047 -122.047 << << <<
CS << 122.047 -122.047 << << <<
2200 2200 SPESE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
(R)
( 2.2.3 ) ( 3.1.1 )
RS 541.770 6.332.350 << 6.332.350
CP 11.000.000 11.000.000 << 11.000.000 11.000.000 11.000.000
CS 11.000.000 11.000.000 << 11.000.000 11.000.000 11.000.000
2201 2201 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA E LA SICUREZZA IN MARE (GMDSS - GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM)
(R)
( 2.2.3 ) ( 3.1.1 )
RS 1.171.551 171.921 << 171.921
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2204 2204 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
(R)
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 2.255.916 << 1.483.567 1.483.567 1.281.045 1.281.045
CS 2.255.916 << 1.483.567 1.483.567 1.281.045 1.281.045
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/162
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2207 2207 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE CAPITANERIE DI PORTO PER GLI USI CONSENTITI
(R)
( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.776.230 << 1.857.120 1.857.120 1.851.731 1.851.731
CS 1.776.230 << 1.758.183 1.758.183 1.851.731 1.851.731
2216 2216 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
( 1.1.3 ) ( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 3.744.147 5.298.503 << 5.298.503
CP 2.189.814 2.189.814 -2.189.814 << << <<
CS 2.189.814 2.189.814 -2.189.814 << << <<
INTERVENTI RS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346
CP 55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317
CS 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317
CAPITANERIE DI PORTO RS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346
CP 55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317
CS 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317
2246 2246 SPESE DESTINATE AL SOSTEGNO PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE MARITTIMO RELATIVO AL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
(R)
( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )
RS 1.770.985 537.333 -130.000 407.333
CP 14.651 14.651 -14.651 << << <<
CS 14.651 144.651 -144.651 << << <<
2259 2259 QUOTA DI ADESIONE AL MEMORANDUM DI PARIGI SUL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DEL PORTO (P.S.C.)
( 7.1.2 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 48.349 18.013 << 18.013
CP 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317
CS 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317
NOTE ESPLICATIVE
2216 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/163
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 3.301.320 600.000 << 600.000
CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
CAPITANERIE DI PORTO RS 3.301.320 600.000 << 600.000
CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
2309 2309 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA
( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 351.530 600.000 << 600.000
CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
2351 2351 FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )
RS 2.949.790 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
INVESTIMENTI RS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677
CP 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311
CS 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311
CAPITANERIE DI PORTO RS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677
CP 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311
CS 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311
7834 7834 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )
RS 176.990 267.444 << 267.444
CP 396.981 1.122.704 -738.226 384.478 383.362 383.362
CS 396.981 1.122.704 -738.226 384.478 383.362 383.362
7835 7835 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 1.500.000 -1.500.000 << << <<
CS << 1.500.000 -1.500.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/164
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7838 7838 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE, DENOMINATO VTMIS(VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )
RS 21.539.591 19.151.520 903.049 20.054.569
CP 9.349.001 9.385.435 8.842.565 18.228.000 18.228.000 18.228.000
CS 9.349.001 8.482.383 9.745.617 18.228.000 18.228.000 18.228.000
7839 7839 SPESE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE PORTUALE DENOMINATO PMIS (PORT MANAGMENT INFORMATION SYSTEM)
(R)
( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 3.000.000 << 3.000.000
CP 3.000.000 3.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
CS 3.000.000 3.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7840 7840 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME PER UNITA' NAVALI DI FUTURA GENERAZIONE
( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )
RS 241.506 241.506 << 241.506
CP 2.582.285 2.582.285 << 2.582.285 2.582.285 <<
CS 2.582.285 2.582.285 << 2.582.285 2.582.285 <<
7841 7841 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )
RS 739.006 981.178 << 981.178
CP 4.000.000 4.000.000 << 4.000.000 4.000.000 4.000.000
CS 4.000.000 4.000.000 << 4.000.000 4.000.000 4.000.000
7853 7853 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
(R)
( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 898.761 1.529.056 129.999 1.659.055
CP 24.466.025 24.466.025 4.918.702 29.384.727 28.391.984 28.391.984
CS 24.466.025 24.336.024 5.048.703 29.384.727 28.391.984 28.391.984
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/165
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7854 7854 SPESE PER L'ADEGUAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA COMPONENTE NAVALE ED AEREA
( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )
RS 10.582.945 3.105.079 << 3.105.079
CP 43.788.160 43.788.160 -277.113 43.511.047 15.001.205 <<
CS 43.788.160 43.788.160 -277.113 43.511.047 15.001.205 <<
7858 7858 SPESE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA, COMPRESE LE SPESE DI SUPPORTO E LOGISTICA, CONSEGUENTI AI DANNI PROVOCATI DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS 2.500.000 5.219.254 -903.051 4.316.203
CP << << << << << <<
CS << 903.051 -903.051 << << <<
7860 7860 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 25.646 << 24.896 24.896 24.823 24.823
CS 25.646 << 24.896 24.896 24.823 24.823
7861 7861 SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEI PORTI E PER LE CASERME
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS 595.897 466.239 << 466.239
CP 691.953 1.252.838 -581.148 671.690 669.740 669.740
CS 691.953 1.252.838 -581.148 671.690 669.740 669.740
7862 7862 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI
(R)
( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )
RS 120.484 123.102 << 123.102
CP 203.757 1.503.757 -1.307.143 196.614 196.044 196.044
CS 203.757 1.503.757 -1.307.143 196.614 196.044 196.044
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/166
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7864 7864 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO "VESSEL TRAFFIC SERVICES" (VTS)
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 35.239 << 34.207 34.207 34.107 34.107
CS 35.239 << 34.207 34.207 34.107 34.107
7872 7872 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS 28.606 216.374 << 216.374
CP 460.146 1.060.146 -613.475 446.671 445.375 445.375
CS 460.146 1.060.146 -613.475 446.671 445.375 445.375
7873 7873 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO; ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI.
(R)
( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )
RS 4.063 3.928 << 3.928
CP 4.005 4.005 -118 3.887 3.876 3.876
CS 4.005 4.005 -118 3.887 3.876 3.876
5 Ricerca e innovazione (17) RS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
CS 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) RS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
CS 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
INTERVENTI RS 13.342 20.120 -20.000 120
CP << << << << << <<
CS << 20.000 -20.000 << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 13.342 20.120 -20.000 120
CP << << << << << <<
CS << 20.000 -20.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/167
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1962 1962 SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO E DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.8.5 )
RS 13.342 20.120 -20.000 120
CP << << << << << <<
CS << 20.000 -20.000 << << <<
INVESTIMENTI RS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527
CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
CS 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527
CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
CS 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
7120 7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.8.5 )
RS << 42.242 << 42.242
CP 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641
CS 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641
7618 7618 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (I.N.S.E.A.N.) ED AL CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE (CE.TE.NA.) NEL QUADRO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO.
( 22.1.3 ) ( 4.8.5 )
RS 8.392.252 8.524.285 << 8.524.285
CP 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<
CS 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/168
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS 2.000.271 8.230.493 -67.089 8.163.404
CP 42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521
CS 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521
6.1 Indirizzo politico (32.2) RS 1.214.865 1.416.018 -184 1.415.834
CP 12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639
CS 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639
FUNZIONAMENTO RS 1.207.365 1.361.638 -184 1.361.454
CP 12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223
CS 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223
GABINETTO RS 1.207.365 1.361.638 -184 1.361.454
CP 12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223
CS 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223
1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO
( 1.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 340.683 340.683 << 340.683 340.683 340.683
CS 340.683 340.683 << 340.683 340.683 340.683
1003 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 142.544 57.700 << 57.700
CP 320.373 320.373 -8.882 311.491 311.491 311.491
CS 320.373 369.942 -58.451 311.491 311.491 311.491
7 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 72.577 55.185 << 55.185
CP 302.533 302.533 -2.956 299.577 299.577 299.577
CS 302.533 350.425 -50.848 299.577 299.577 299.577
8 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
( 1.2.1 )
RS 69.967 2.515 << 2.515
CP 17.840 17.840 -5.926 11.914 11.914 11.914
CS 17.840 19.517 -7.603 11.914 11.914 11.914
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/169
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1006 1006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 939 939 20 959 959 959
CS 939 939 20 959 959 959
1007 1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS 556.739 123.220 << 123.220
CP 9.940.693 10.763.464 -668.874 10.094.590 10.085.494 10.057.968
CS 9.940.693 10.763.464 -668.874 10.094.590 10.085.494 10.057.968
1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 123.220 << 123.220
CP 4.325.821 4.325.821 118.492 4.444.313 4.437.310 4.416.122
CS 4.325.821 4.325.821 118.492 4.444.313 4.437.310 4.416.122
2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.287.526 1.287.526 35.405 1.322.931 1.320.838 1.314.500
CS 1.287.526 1.287.526 35.405 1.322.931 1.320.838 1.314.500
3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS 74.949 << << <<
CP 2.147.400 2.861.211 -713.811 2.147.400 2.147.400 2.147.400
CS 2.147.400 2.861.211 -713.811 2.147.400 2.147.400 2.147.400
4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS 478.909 << << <<
CP 1.660.275 1.660.275 << 1.660.275 1.660.275 1.660.275
CS 1.660.275 1.660.275 << 1.660.275 1.660.275 1.660.275
NOTE ESPLICATIVE
1007 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/170
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS 2.881 << << <<
CP 519.671 628.631 -108.960 519.671 519.671 519.671
CS 519.671 628.631 -108.960 519.671 519.671 519.671
1010 1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA
( 1 ) ( 4.9.1 )
RS 253.583 << << <<
CP 801.976 970.786 -168.810 801.976 801.976 801.976
CS 801.976 970.786 -168.810 801.976 801.976 801.976
1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS 131.991 << << <<
CP 438.819 438.819 << 438.819 438.819 438.819
CS 438.819 438.819 << 438.819 438.819 438.819
2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 130.147 130.147 << 130.147 130.147 130.147
CS 130.147 130.147 << 130.147 130.147 130.147
3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 169.420 169.420 << 169.420 169.420 169.420
CS 169.420 169.420 << 169.420 169.420 169.420
4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP 51.200 187.119 -135.919 51.200 51.200 51.200
CS 51.200 187.119 -135.919 51.200 51.200 51.200
5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCCESSORIE
( 1.3.1 )
RS 121.592 << << <<
CP 12.390 45.281 -32.891 12.390 12.390 12.390
CS 12.390 45.281 -32.891 12.390 12.390 12.390
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/171
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1014 1014 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI
( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 51.834 51.834 << 51.834 51.834 51.834
CS 51.834 51.834 << 51.834 51.834 51.834
1015 1015 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 10.807 << << <<
CP 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781
CS 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 366.264 366.264 10.071 376.335 375.740 373.900
CS 366.264 366.264 10.071 376.335 375.740 373.900
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS 10.807 << << <<
CP 186.881 227.749 -40.868 186.881 186.881 186.881
CS 186.881 227.749 -40.868 186.881 186.881 186.881
1030 1030 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1031 1031 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/172
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1038 1038 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 6.438 51.028 << 51.028
CP 66.896 66.896 1.442 68.338 68.140 68.140
CS 66.896 66.896 1.442 68.338 68.140 68.140
1058 1058 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 237.254 1.120.103 -184 1.119.919
CP 810.544 1.053.936 -224.465 829.471 827.456 827.456
CS 810.970 1.446.135 -616.684 829.451 827.456 827.456
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS 27.420 65.604 10.000 75.604
CP 94.480 94.480 -9.654 84.826 84.100 84.100
CS 94.480 84.480 346 84.826 84.100 84.100
2 2 SPESE PER VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
( 2.2.14 )
RS 4.910 922 << 922
CP 29.696 29.696 709 30.405 30.317 30.317
CS 29.696 30.618 -213 30.405 30.317 30.317
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 6.907 13.802 -12.720 1.082
CP 15.381 45.381 -29.632 15.749 15.703 15.703
CS 15.381 58.100 -42.351 15.749 15.703 15.703
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 3.523 1.941 -1.941 <<
CP 18.100 35.100 -16.567 18.533 18.480 18.480
CS 18.100 37.040 -18.507 18.533 18.480 18.480
5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << 4.095 << 4.095
CP 3.342 3.342 79 3.421 3.411 3.411
CS 3.342 3.342 79 3.421 3.411 3.411
6 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA
( 2.2.7 )
RS << 1.259 << 1.259
CP 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702
CS 3.625 14.883 -11.170 3.713 3.702 3.702
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/173
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 21.555 << 21.555
CP 50.682 50.682 1.212 51.894 51.743 51.743
CS 50.682 72.236 -20.342 51.894 51.743 51.743
8 8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 120.447 162.618 << 162.618
CP 260.331 383.463 -123.132 260.331 260.331 260.331
CS 260.331 546.080 -285.749 260.331 260.331 260.331
9 9 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER I SERVIZI DEL MINISTERO, MEDIANTE RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI NOTIZIE E DATI DI PROVENIENZA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE
( 2.2.10 )
RS 18.623 28.113 << 28.113
CP 21.597 21.597 517 22.114 22.050 22.050
CS 21.597 21.597 516 22.113 22.050 22.050
12 12 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS 574 587 << 587
CP 10.861 10.861 258 11.119 11.087 11.087
CS 10.861 11.447 -328 11.119 11.087 11.087
13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.8 )
RS 6.882 << << <<
CP 119.425 119.425 194 119.619 119.587 119.587
CS 119.425 119.425 194 119.619 119.587 119.587
14 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 40.157 13.808 26.800 40.608
CP 38.317 38.317 22.835 61.152 60.595 60.595
CS 38.317 52.124 9.028 61.152 60.595 60.595
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/174
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS 5.124 << 4.660 4.660
CP 43.442 43.442 1.038 44.480 44.351 44.351
CS 43.442 38.781 5.699 44.480 44.351 44.351
16 16 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO
( 2.2.7 )
RS << 183 -183 <<
CP 13.012 23.012 -9.689 13.323 13.284 13.284
CS 13.438 23.195 -9.891 13.304 13.284 13.284
18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE DI MOBILITAZIONE
( 2.2.14 )
RS << 313 << 313
CP 2.187 2.187 53 2.240 2.234 2.234
CS 2.187 2.187 53 2.240 2.234 2.234
22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA. SEGRETERIA NATO-UES.
( 2.2.14 )
RS << 661 << 661
CP 2.198 2.198 42 2.240 2.234 2.234
CS 2.198 2.859 -619 2.240 2.234 2.234
23 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
( 2.2.14 )
RS 2.687 544 << 544
CP 18.868 18.868 444 19.312 19.247 19.247
CS 18.868 18.868 444 19.312 19.247 19.247
26 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 65.000 118.260 -53.260 65.000 65.000 65.000
CS 65.000 118.260 -53.260 65.000 65.000 65.000
27 27 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
( 2.2.14 )
RS << 804.098 -26.800 777.298
CP << << << << << <<
CS << 190.613 -190.613 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/175
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1065 1065 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.9.1 )
RS << 9.587 << 9.587
CP 12.670 12.670 303 12.973 12.935 12.935
CS 12.670 12.670 303 12.973 12.935 12.935
INVESTIMENTI RS 7.500 54.380 << 54.380
CP 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416
CS 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416
GABINETTO RS 7.500 54.380 << 54.380
CP 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416
CS 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416
7000 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 7.500 39.058 << 39.058
CP 23.606 23.606 -744 22.862 22.796 22.796
CS 23.606 50.861 -27.999 22.862 22.796 22.796
7010 7010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI
(R)
( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 15.322 << 15.322
CP 60.568 60.568 -1.779 58.789 58.620 58.620
CS 60.568 75.889 -17.100 58.789 58.620 58.620
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
( 21.1.2 )
RS << 15.322 << 15.322
CP 59.885 59.885 -1.752 58.133 57.964 57.964
CS 59.885 75.206 -17.073 58.133 57.964 57.964
2 2 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
( 21.1.2 )
RS << << << <<
CP 683 683 -27 656 656 656
CS 683 683 -27 656 656 656
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/176
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
RS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570
CP 29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882
CS 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882
FUNZIONAMENTO RS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646
CP 29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057
CS 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646
CP 29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057
CS 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057
1169 1169 SPESE RELATIVE A MISURE PREVIDENZIALI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEI SERVIZI AD ESSO DEMANDATI E PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO STESSO, NONCHE' PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA O DEI LORO AVENTI CAUSA
(R)
( 12.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.230 3.607 << 3.607
CP << 9.902.155 -9.902.155 << << <<
CS << 9.902.155 -9.902.155 << << <<
1173 1173 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 1.964 << 1.964
CP 23.666.832 36.600.983 -15.640.313 20.960.670 20.680.012 20.512.351
CS 23.666.832 36.600.983 -15.640.313 20.960.670 20.680.012 20.512.351
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 18.254.084 28.144.752 -12.174.921 15.969.831 15.955.012 15.796.651
CS 18.254.084 28.144.752 -12.174.921 15.969.831 15.955.012 15.796.651
NOTE ESPLICATIVE
1173 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/177
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.412.748 8.091.959 -3.362.676 4.729.283 4.725.000 4.715.700
CS 5.412.748 8.091.959 -3.362.676 4.729.283 4.725.000 4.715.700
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.581 << 1.581
CP << 98.889 111.704 210.593 << <<
CS << 98.889 111.704 210.593 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 125.481 -125.481 << << <<
CS << 125.481 -125.481 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 383 << 383
CP << 139.902 -88.939 50.963 << <<
CS << 139.902 -88.939 50.963 << <<
1183 1183 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 1.6.1 )
RS << 158.364 << 158.364
CP 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780
CS 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 158.364 << 158.364
CP 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780
CS 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780
NOTE ESPLICATIVE
1173/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1173/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/178
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1185 1185 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 103.521 << 103.521
CP 264.000 264.000 << 264.000 264.000 264.000
CS 264.000 264.000 << 264.000 264.000 264.000
1191 1191 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 19.245 19.245 -676 18.569 18.515 18.515
CS 19.245 19.245 -676 18.569 18.515 18.515
1192 1192 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 1.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 373.842 << 373.842
CP 96.624 96.624 << 96.624 96.624 96.624
CS 96.624 190.837 -94.213 96.624 96.624 96.624
1195 1195 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI
(R)
( 12.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 78.748 78.748 -2.760 75.988 75.767 75.767
CS 78.748 78.748 -2.760 75.988 75.767 75.767
1197 1197 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE
( 1.3.1 ) ( 1.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/179
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1200 1200 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.339 3.339 << 3.339 3.339 3.338
CS 3.339 3.339 << 3.339 3.339 3.338
1206 1206 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 135 << 135
CP 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500
CS 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.539.772 1.835.999 -490.654 1.345.345 1.344.000 1.341.500
CS 1.539.772 1.835.999 -490.654 1.345.345 1.344.000 1.341.500
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 135 << 135
CP << 47.329 -29.429 17.900 << <<
CS << 47.329 -29.429 17.900 << <<
1238 1238 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 2.684 2.469.572 << 2.469.572
CP 1.114.750 4.360.740 -94.858 4.265.882 2.759.680 1.600.500
CS 1.114.750 4.941.266 -675.384 4.265.882 2.759.680 1.600.500
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 2.684 4.373 << 4.373
CP 6.092 6.092 133 6.225 6.207 6.207
CS 6.092 10.465 -4.240 6.225 6.207 6.207
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 3.994 << 3.994
CP 3.190 3.190 78 3.268 3.259 3.259
CS 3.190 7.184 -3.916 3.268 3.259 3.259
6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 29.119 29.119 630 29.749 29.663 29.663
CS 29.119 29.119 630 29.749 29.663 29.663
NOTE ESPLICATIVE
1206/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/180
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 54.242 << 54.242
CP 31.859 31.859 759 32.618 32.523 32.523
CS 31.859 31.859 759 32.618 32.523 32.523
11 11 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 9.775 9.775 234 10.009 9.980 9.980
CS 9.775 9.775 234 10.009 9.980 9.980
14 14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 36.633 36.633 864 37.497 37.388 37.388
CS 36.633 36.633 864 37.497 37.388 37.388
15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 599.854 << 599.854
CP 99.792 99.792 2.168 101.960 101.664 101.664
CS 99.792 628.101 -526.141 101.960 101.664 101.664
16 16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 1.460.180 << 1.460.180
CP 231.030 3.457.417 -561.914 2.895.503 1.390.210 231.030
CS 231.030 3.457.417 -561.914 2.895.503 1.390.210 231.030
17 17 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 300.452 << 300.452
CP 44.479 44.479 480.849 525.328 525.196 525.196
CS 44.479 44.479 480.849 525.328 525.196 525.196
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/181
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
18 18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 21.694 << 21.694
CP 29.502 29.502 559 30.061 29.974 29.974
CS 29.502 51.195 -21.134 30.061 29.974 29.974
19 19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 8.601 8.601 208 8.809 8.783 8.783
CS 8.601 8.601 208 8.809 8.783 8.783
23 23 FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS << 2 << 2
CP 84.028 84.028 << 84.028 84.028 84.028
CS 84.028 84.028 << 84.028 84.028 84.028
29 29 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << 24.781 << 24.781
CP 7.405 7.405 177 7.582 7.560 7.560
CS 7.405 29.562 -21.980 7.582 7.560 7.560
42 42 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP 245 245 << 245 245 245
CS 245 245 << 245 245 245
44 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 493.000 493.000 << 493.000 493.000 493.000
CS 493.000 493.000 << 493.000 493.000 493.000
96 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP << 19.603 -19.603 << << <<
CS << 19.603 -19.603 << << <<
1239 1239 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )
RS << 1.666.945 << 1.666.945
CP 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619
CS 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/182
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1241 1241 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )
RS 42.569 103.160 << 103.160
CP 565.637 565.637 -1.578 564.059 564.059 564.059
CS 565.637 668.796 -104.737 564.059 564.059 564.059
1263 1263 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 349.104 2.994 << 2.994
CP 526.786 526.786 200.000 726.786 726.786 726.786
CS 526.786 526.786 200.000 726.786 726.786 726.786
1280 1280 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 19.424 649.195 << 649.195
CP 191.655 341.655 -145.869 195.786 195.218 195.218
CS 191.655 990.027 -794.241 195.786 195.218 195.218
1281 1281 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MICRO NIDI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS 26.286 146.252 -66.905 79.347
CP 25.000 175.000 -100.000 75.000 75.000 75.000
CS 25.000 220.000 -145.000 75.000 75.000 75.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS << << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
1281 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/183
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1478 1478 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI RS 343.109 1.134.924 << 1.134.924
CP 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825
CS 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS 343.109 1.134.924 << 1.134.924
CP 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825
CS 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825
7111 7111 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 21.709 48.481 << 48.481
CP 35.554 35.554 -1.246 34.308 34.208 34.208
CS 35.554 35.554 -1.246 34.308 34.208 34.208
7121 7121 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS 321.400 217.364 << 217.364
CP 302.673 302.673 -9.535 293.138 292.287 292.287
CS 302.673 447.650 -154.512 293.138 292.287 292.287
7227 7227 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI
(R)
( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << 869.079 << 869.079
CP 322.164 322.164 -9.927 312.237 311.330 311.330
CS 322.164 1.169.756 -857.519 312.237 311.330 311.330
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI
( 21.1.2 )
RS << 779.140 << 779.140
CP 178.709 178.709 -5.610 173.099 172.596 172.596
CS 178.709 957.849 -784.750 173.099 172.596 172.596
3 3 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
( 21.1.2 )
RS << 26.833 << 26.833
CP 82.760 82.760 -2.422 80.338 80.105 80.105
CS 82.760 88.107 -7.769 80.338 80.105 80.105
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/184
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
( 21.1.2 )
RS << 63.106 << 63.106
CP 60.695 60.695 -1.895 58.800 58.629 58.629
CS 60.695 123.800 -65.000 58.800 58.629 58.629
7 Fondi da ripartire (33) RS << 3.662.396 -3.662.396 <<
CP 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
CS 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
7.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << 3.662.396 -3.662.396 <<
CP 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
CS 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << 3.662.396 -3.662.396 <<
CP 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
CS 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS << 3.662.396 -3.662.396 <<
CP 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
CS 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
1415 1415 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP << << << << 2.801.309 5.600.000
CS << << << << 2.801.309 5.600.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/185
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1416 1416 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 5.400.000 << << << << <<
CS 5.400.000 << << << << <<
1417 1417 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
( 1.1.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 3.662.396 -3.662.396 <<
CP 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367
CS 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367
1450 1450 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.6.1 )
RS << << << <<
CP 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CS 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1451 1451 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 41.235.637 << 34.266.430 34.266.430 39.677.569 39.677.569
CS 41.235.637 << 34.266.430 34.266.430 39.677.569 39.677.569
NOTE ESPLICATIVE
1417 VARIAZIONI PROPOSTE IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DELBILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNAMIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, NONCHE' PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/186
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP 23.366.838 << << << << <<
CS 23.366.838 << << << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
RS << << << <<
CP 23.366.838 << << << << <<
CS 23.366.838 << << << << <<
7193 7193 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 17.766.838 << << << << <<
CS 17.766.838 << << << << <<
7194 7194 FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS << << << <<
CP 5.600.000 << << << << <<
CS 5.600.000 << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro) 100/678/187
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
INVESTIMENTI RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
7800 7800 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008
(R)
( 25.1.2 ) ( 1.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
NOTE ESPLICATIVE
RIASSUNTI E RIEPILOGHI
100/664/1MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
CSCPRS 3.640.431.153 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732
3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149
1
1.2
CSCPRS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779
1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
CSCPRS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846
24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933
1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789
INVESTIMENTI
CSCPRS << << << <<
<< 1.479.368 -1.479.368 << << << << 1.479.368 -1.479.368 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
1.5
CSCPRS 14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203
42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
CSCPRS 40.146 379.697 << 379.697
21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 383.081 << 383.081
2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840
INTERVENTI
CSCPRS 14.468.261 15.221.426 -1 15.221.425
17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
INVESTIMENTI
1.6
CSCPRS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310
4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
CSCPRS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283
4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 2.684 6.027 << 6.027
33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832
INVESTIMENTI
100/664/2MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.7
CSCPRS 3.197.862.293 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440
2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
CSCPRS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477
76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135
5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202
INTERVENTI
CSCPRS 827.904.112 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267
1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981
INVESTIMENTI
CSCPRS 549.898 441.701 -1 441.700
285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CSCPRS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861
1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
CSCPRS 1.455.935.135 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032
8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010
2
2.1
CSCPRS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992
241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
CSCPRS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312
202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 483.209 451.846 << 451.846
714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000
INTERVENTI
CSCPRS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834
39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886
INVESTIMENTI
100/664/3MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
2.3
CSCPRS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627
89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
CSCPRS 85.277 85.203 << 85.203
3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394
80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652
INTERVENTI
CSCPRS 3.026 7.030 << 7.030
5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
INVESTIMENTI
2.4
CSCPRS 85.405.592 131.301.315 -18.495.707 112.805.608
362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
CSCPRS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353
6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705
309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497
INTERVENTI
CSCPRS 79.240.058 120.287.256 -16.945.706 103.341.550
46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655
INVESTIMENTI
2.5
CSCPRS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453
776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
CSCPRS 32.762 195.237 << 195.237
14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
INTERVENTI
CSCPRS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216
760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760
INVESTIMENTI
100/664/4MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
2.6
CSCPRS 423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486
693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
CSCPRS 448.133 207.256 << 207.256
8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227
210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479
INTERVENTI
CSCPRS 411.553.409 476.608.997 -55.108.422 421.500.575
474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943
INVESTIMENTI
CSCPRS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428
<< 998.263 -998.263 << << << << 998.263 -998.263 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
2.7
CSCPRS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866
6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
CSCPRS 84.610 72.601 << 72.601
3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588
5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192
INTERVENTI
CSCPRS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671
998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074
INVESTIMENTI
CSCPRS 145.545 6 << 6
<< 41.873.179 -41.873.179 << << << << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
100/664/5MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Casa e assetto urbanistico (19)
CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146
284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
3
3.1
CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146
284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
CSCPRS 17.225 34.900 << 34.900
3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324
207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035
INTERVENTI
CSCPRS 187.165.511 146.375.922 << 146.375.922
73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023
INVESTIMENTI
CSCPRS 443.161 << << <<
<< 2.193.047 -2.193.047 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
Ordine pubblico e sicurezza (7)
CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946
741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
4
4.1
CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946
741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
CSCPRS 88.925.033 88.997.441 -518 88.996.923
645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346
55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317
INTERVENTI
CSCPRS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677
89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311
INVESTIMENTI
CSCPRS 3.301.320 600.000 << 600.000
7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
100/664/6MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Ricerca e innovazione (17)
CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
5
5.1
CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
CSCPRS 13.342 20.120 -20.000 120
<< << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<
INTERVENTI
CSCPRS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
INVESTIMENTI
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS 2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404
42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521
6
6.1
CSCPRS 1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834
12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS 1.207.364 1.361.638 -184 1.361.454
12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 7.500 54.380 << 54.380
84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416
INVESTIMENTI
6.2
CSCPRS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570
29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646
29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 343.109 1.134.924 << 1.134.924
660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825
INVESTIMENTI
100/664/7MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
7
7.1
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CSCPRS << << << <<
23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
L'Italia in Europa e nel mondo (4)
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
8
8.2
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
INVESTIMENTI
RS
CSCP
5.649.233.433 7.053.273.149 -162.817.777 6.890.455.372 13.260.432.028 13.400.691.727 -1.342.146.480 12.058.545.247 11.605.158.486 12.298.857.387 13.421.566.827 13.851.361.922 -1.148.655.913 12.702.706.009 11.586.388.170 12.280.003.546
TOTALE
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/608/1
(in Euro)
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti RS
CP
CS
430.533.958
7.031.358.151
7.031.358.562
491.561.200
7.102.719.071
7.100.571.461
7.723.454
-335.248.960
-332.785.532
499.284.654
6.767.470.111
6.767.785.929
6.885.040.835
6.885.029.411
7.097.773.944
7.097.678.995
FUNZIONAMENTO RS
CP
CS
110.771.109
1.057.175.391
1.057.175.817
150.027.437
1.135.078.848
1.145.429.914
-1.564.249
-49.245.368
-59.280.622
148.463.188
1.085.833.480
1.086.149.292
1.078.487.139
1.078.475.715
1.072.926.924
1.072.831.975
di cui Personale CP 893.515.988 907.754.436 -29.922.171 877.832.265 871.692.558 868.537.238
INTERVENTI RS
CP
CS
315.911.631
5.914.074.128
5.914.074.113
336.829.666
5.956.135.793
5.943.637.118
12.950.100
-329.088.397
-316.589.716
349.779.766
5.627.047.396
5.627.047.402
5.743.752.861
5.743.752.861
5.959.247.494
5.959.247.494
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS
CP
CS
3.851.218
60.108.632
60.108.632
4.704.097
11.504.430
11.504.429
-3.662.397
43.084.805
43.084.806
1.041.700
54.589.235
54.589.235
62.800.835
62.800.835
65.599.526
65.599.526
Spese in conto capitale RS
CP
CS
5.218.699.466
6.229.073.877
6.390.208.265
6.561.711.949
6.297.972.656
6.750.790.461
-170.541.231
-1.006.897.520
-815.870.381
6.391.170.718
5.291.075.136
5.934.920.080
4.720.117.651
4.701.358.759
5.201.083.443
5.182.324.551
INVESTIMENTI RS
CP
CS
2.847.063.100
4.617.296.836
4.778.431.224
4.088.365.653
4.567.762.757
5.020.580.563
-170.541.230
-865.098.824
-674.071.686
3.917.824.423
3.702.663.933
4.346.508.877
3.131.707.448
3.112.948.556
3.759.290.369
3.740.531.477
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS
CP
CS
2.371.636.366
1.611.777.041
1.611.777.041
2.473.346.296
1.730.209.899
1.730.209.898
-1
-141.798.696
-141.798.695
2.473.346.295
1.588.411.203
1.588.411.203
1.588.410.203
1.588.410.203
1.441.793.074
1.441.793.074
TOTALERS
CP
CS
5.649.233.424 7.053.273.149 -162.817.777 6.890.455.372
13.260.432.028 13.400.691.727 -1.342.146.480 12.058.545.247 11.605.158.486 12.298.857.387
13.421.566.827 13.851.361.922 -1.148.655.913 12.702.706.009 11.586.388.170 12.280.003.546
100/690/1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
CSCPRS 3.640.431.153 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732
3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149
1
1.2
CSCPRS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779
1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
CSCPRS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846
24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026
Spese correnti
RS
CSCP
<< 9.287 << 9.287 12.497.359 8.202.392 7.093.470 15.295.862 14.988.475 14.892.625 12.497.359 8.202.392 7.093.470 15.295.862 14.988.475 14.892.625
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
193.052 2.747.247 26.312 2.773.559 11.589.195 9.270.835 -399.544 8.871.291 10.381.736 11.730.814 11.589.195 9.524.798 -1.639.313 7.885.485 10.370.312 11.635.865
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
CSCPRS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933
1.088.041.120 1.015.996.971 -228.596.248 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789 1.106.638.099 1.095.844.965 -301.244.242 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789
Spese in conto capitale
RS
CSCP
12.118 782.288 << 782.288 1.610.724 1.616.444 -56.321 1.560.123 1.555.595 1.555.595 1.610.724 2.163.212 -603.089 1.560.123 1.555.595 1.555.595
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
120.073.128 524.917.545 -18.596.979 506.320.566 546.644.899 570.115.662 18.501.881 588.617.543 187.433.194 179.787.194 565.241.878 649.416.888 -53.599.345 595.817.543 187.433.194 179.787.194
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
95.000.000 40.000.000 << 40.000.000 234.005.522 234.005.522 -137.693.679 96.311.843 36.000.000 20.000.000 234.005.522 234.005.522 -137.693.679 96.311.843 36.000.000 20.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
211.671.504 116.972.079 << 116.972.079 305.779.975 210.259.343 -109.348.129 100.911.214 534.140.831 1.565.000.000 305.779.975 210.259.343 -109.348.129 100.911.214 534.140.831 1.565.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
100/690/2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.5
CSCPRS 14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203
42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
CSCPRS 40.146 762.778 << 762.778
24.192.619 14.904.038 18.807.716 33.711.754 34.000.802 35.842.248 24.192.619 14.912.930 18.798.824 33.711.754 34.000.802 35.842.248
Spese correnti
RS
CSCP
7.169 21.974 << 21.974 18.475.424 9.177.840 17.729.479 26.907.319 26.567.260 26.363.897 18.475.424 9.186.732 17.720.587 26.907.319 26.567.260 26.363.897
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
32.977 740.804 << 740.804 4.523.077 4.778.115 280.495 5.058.610 5.710.553 5.970.151 4.523.077 4.778.115 280.495 5.058.610 5.710.553 5.970.151
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS 14.468.261 15.221.426 -1 15.221.425
17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000
Spese in conto capitale
RS
CSCP
6.716.179 7.463.297 -1 7.463.296 2.355.000 24.217.585 -21.362.585 2.855.000 2.855.000 2.855.000 2.355.000 24.206.310 -21.351.310 2.855.000 2.855.000 2.855.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
5.228 11.275 << 11.275 << 1.830.039 8.169.961 10.000.000 10.000.000 45.000.000 << 1.841.314 8.158.686 10.000.000 10.000.000 45.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
7.746.854 7.746.854 << 7.746.854 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
1.6
CSCPRS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310
4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
CSCPRS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283
4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852
Spese correnti
RS
CSCP
<< 14.282 << 14.282 3.622.533 3.641.515 -43.888 3.597.627 3.579.329 3.641.371 3.622.533 3.641.515 -43.888 3.597.627 3.579.329 3.641.371
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
100/690/3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
1.107.967 1.075.001 << 1.075.001 560.918 2.540.027 -1.741.319 798.708 798.481 798.481 560.918 3.556.533 -2.757.825 798.708 798.481 798.481
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS 2.684 6.027 << 6.027
33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832
Spese in conto capitale
RS
CSCP
2.684 6.027 << 6.027 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.7
CSCPRS 3.197.862.293 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440
2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
CSCPRS 1.877.949 5.400.314 -2 5.400.312
82.861.378 84.195.497 -13.284.005 70.911.492 70.490.495 68.418.347 82.861.378 84.710.257 -13.798.765 70.911.492 70.490.495 68.418.347
Spese correnti
RS
CSCP
89.427 317.223 << 317.223 66.777.813 67.794.668 -11.374.785 56.419.883 55.949.759 55.502.564 66.777.813 68.084.651 -11.664.768 56.419.883 55.949.759 55.502.564
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
1.641.524 3.083.009 -2 3.083.007 6.819.129 6.965.724 3.945.186 10.910.910 10.991.158 11.194.105 6.819.129 7.190.501 3.720.409 10.910.910 10.991.158 11.194.105
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
80 82 << 82 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 2.000.000 << 2.000.000 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << << 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
146.918 << << << << << << << << << << << << << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
100/690/4
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS 3.195.984.344 3.752.311.107 -68.524.979 3.683.786.128
2.607.407.275 2.830.220.644 -401.719.696 2.428.500.948 2.078.208.377 1.728.527.947 2.676.312.246 2.951.204.144 -212.761.819 2.738.442.325 2.059.449.485 1.709.769.055
Spese in conto capitale
RS
CSCP
695.460.803 873.111.019 -50.778.954 822.332.065 450.394.113 475.699.271 -346.518.878 129.180.393 113.603.650 126.439.650 523.553.060 521.780.282 -133.163.889 388.616.393 113.603.650 126.439.650
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
90.711.151 235.298.439 -22.000.000 213.298.439 97.015.681 199.243.053 -44.823.398 154.419.655 191.763.148 108.116.377 97.015.681 247.243.053 -12.329.647 234.913.406 173.004.256 89.357.485
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
25.249.763 163.836.101 -97.849 163.738.252 450.540.752 450.540.752 92.088.646 542.629.398 173.127.539 41.778.466 450.539.802 481.696.268 35.548.001 517.244.269 173.127.539 41.778.466
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
15.424.728 9.500.735 4.253.026 13.753.761 13.201.384 13.226.384 -438.166 12.788.218 10.231.756 9.328.299
8.948.358 8.973.358 -788.385 8.184.973 10.231.756 9.328.299
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
2.369.137.899 2.470.564.813 98.798 2.470.663.611 1.596.255.345 1.691.511.184 -102.027.900 1.589.483.284 1.589.482.284 1.442.865.155 1.596.255.345 1.691.511.183 -102.027.899 1.589.483.284 1.589.482.284 1.442.865.155
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
CSCPRS 1.455.935.135 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032
8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010
2
2.1
CSCPRS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992
241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
CSCPRS 15.698.111 41.268.161 61.997 41.330.158
202.764.450 249.068.795 -14.771.566 234.297.229 230.134.360 225.688.992 202.764.450 252.885.854 -17.188.050 235.697.804 230.134.360 225.688.992
Spese correnti
RS
CSCP
<< 611.862 << 611.862 129.156.329 134.987.322 -5.579.294 129.408.028 126.437.473 124.807.892 129.156.329 134.987.322 -5.579.294 129.408.028 126.437.473 124.807.892
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
15.214.902 40.058.462 61.997 40.120.459 65.220.089 105.046.526 -8.999.980 96.046.546 95.050.605 92.439.038 65.220.089 108.412.160 -10.965.039 97.447.121 95.050.605 92.439.038
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 654 << 654 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
100/690/5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 143.676 << 143.676 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
483.209 451.817 << 451.817 120.000 314.803 245.197 560.000 560.000 560.000 120.000 766.228 -206.228 560.000 560.000 560.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
<< 1.690 << 1.690 << << << << << << << << << << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834
39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886
Spese in conto capitale
RS
CSCP
9.184.616 10.480.936 << 10.480.936 5.447.668 8.812.231 -2.933.928 5.878.303 5.896.099 5.896.099 5.447.668 9.182.086 -3.303.783 5.878.303 5.896.099 5.896.099
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
86.160.936 94.646.898 << 94.646.898 33.569.698 34.543.694 -13.588.259 20.955.435 21.271.787 21.271.787 33.569.698 34.543.694 -13.588.259 20.955.435 21.271.787 21.271.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2.3
CSCPRS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627
89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
CSCPRS 31.196.799 40.201.597 << 40.201.597
84.469.422 84.740.345 -2.644.082 82.096.263 81.638.838 101.875.224 84.469.422 84.743.737 -2.647.474 82.096.263 81.638.838 101.875.224
Spese correnti
RS
CSCP
18.597 12.199 << 12.199 2.957.724 3.130.388 -176.490 2.953.898 2.928.831 2.810.017 2.957.724 3.130.388 -176.490 2.953.898 2.928.831 2.810.017
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
66.680 73.004 << 73.004 422.421 502.776 -79.615 423.161 423.072 423.072 422.421 506.168 -83.007 423.161 423.072 423.072
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
31.111.522 31.116.394 << 31.116.394 71.897.676 71.897.676 -2.369.424 69.528.252 69.097.652 89.460.652 71.897.676 71.897.676 -2.369.424 69.528.252 69.097.652 89.460.652
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
100/690/6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 9.000.000 << 9.000.000 9.001.483 9.001.483 << 9.001.483 9.001.483 9.001.483 9.001.483 9.001.483 << 9.001.483 9.001.483 9.001.483
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 3.026 7.030 << 7.030
5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953
Spese in conto capitale
RS
CSCP
3.026 7.030 << 7.030 11.334 11.334 -349 10.985 10.953 10.953 11.334 11.334 -349 10.985 10.953 10.953
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< << << << 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2.4
CSCPRS 85.405.592 131.301.315 -18.495.707 112.805.608
362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
CSCPRS 6.165.534 11.014.059 -1.550.001 9.464.058
316.044.782 318.493.915 -123.050.201 195.443.714 171.015.041 319.900.799 316.044.782 320.146.779 -124.703.065 195.443.714 171.015.041 319.900.799
Spese correnti
RS
CSCP
19.047 16.355 << 16.355 4.376.703 4.425.377 -50.237 4.375.140 4.339.230 4.131.700 4.376.703 4.425.377 -50.237 4.375.140 4.339.230 4.131.700
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
1.686.889 5.403.998 -1.550.000 3.853.998 1.494.830 3.731.068 4.460.554 8.191.622 8.191.002 8.191.002 1.494.830 5.383.933 2.807.689 8.191.622 8.191.002 8.191.002
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
4.459.149 5.581.787 -1 5.581.786 309.889.231 310.039.231 -127.465.872 182.573.359 158.183.609 307.290.497 309.889.231 310.039.230 -127.465.871 182.573.359 158.183.609 307.290.497
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
449 11.919 << 11.919 << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000 << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
100/690/7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS 79.240.058 120.287.256 -16.945.706 103.341.550
46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655
Spese in conto capitale
RS
CSCP
929 4.056 << 4.056 11.308 11.308 -339 10.969 10.937 10.937 11.308 11.308 -339 10.969 10.937 10.937
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
27.640.247 27.715.324 << 27.715.324 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
51.598.882 92.567.876 -16.945.706 75.622.170 36.719.389 36.757.639 32.956.650 69.714.289 50.000.000 << 54.808.201 86.041.917 -12.433.356 73.608.561 50.000.000 <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
2.5
CSCPRS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453
776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
CSCPRS 32.762 195.237 << 195.237
15.226.702 15.992.316 -1.268.484 14.723.832 14.659.473 14.666.181 15.226.702 16.005.212 -1.281.380 14.723.832 14.659.473 14.666.181
Spese correnti
RS
CSCP
20.274 25.333 << 25.333 3.745.818 4.119.788 -975.769 3.144.019 3.082.585 3.080.219 3.745.818 4.119.788 -975.769 3.144.019 3.082.585 3.080.219
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
11.607 169.904 << 169.904 1.058.859 1.293.859 -230.966 1.062.893 1.064.031 1.064.031 1.058.859 1.306.755 -243.862 1.062.893 1.064.031 1.064.031
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< << << << 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
881 << << << 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
100/690/8
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216
760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760
Spese in conto capitale
RS
CSCP
3.518 3.124 << 3.124 9.062 9.062 -276 8.786 8.760 8.760 9.062 9.062 -276 8.786 8.760 8.760
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< << << << 16.500.000 16.500.000 -6.000.000 10.500.000 9.000.000 5.000.000 16.500.000 16.500.000 -6.000.000 10.500.000 9.000.000 5.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
325.518.302 829.682.092 << 829.682.092 744.338.968 744.338.968 -153.588.028 590.750.940 425.540.000 456.540.000 744.338.968 843.568.968 508.439 844.077.407 425.540.000 456.540.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
2.6
CSCPRS 423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486
693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
CSCPRS 8.601.005 1.211.475 20.008 1.231.483
218.815.751 224.148.592 123.091 224.271.683 224.129.900 224.149.701 218.815.742 224.131.400 140.283 224.271.683 224.129.900 224.149.701
Spese correnti
RS
CSCP
42.629 26.373 << 26.373 6.922.285 7.035.713 -72.597 6.963.116 6.875.444 6.893.845 6.922.285 7.035.713 -72.597 6.963.116 6.875.444 6.893.845
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
1.033.815 544.911 9 544.920 25.199.485 25.393.512 219.698 25.613.210 25.565.201 25.565.201 25.199.476 25.396.321 216.889 25.613.210 25.565.201 25.565.201
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 1 << 1 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 535.824 535.824 -313 535.511 535.253 535.453 535.824 535.824 -313 535.511 535.253 535.453
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
7.524.086 640.190 19.999 660.189 184.949.875 189.949.875 << 189.949.875 189.949.875 189.949.875 184.949.875 189.929.874 20.001 189.949.875 189.949.875 189.949.875
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
100/690/9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
475 << << << 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 414.520.837 479.576.425 -55.108.422 424.468.003
474.396.656 523.249.201 -13.356.278 509.892.923 505.778.095 477.842.943 529.940.282 595.372.022 -75.827.271 519.544.751 505.778.095 477.842.943
Spese in conto capitale
RS
CSCP
33.852.824 102.395.441 -1 102.395.440 61.866.961 75.156.814 -14.120.263 61.036.551 56.501.310 56.501.310 61.866.961 92.171.214 -21.482.835 70.688.379 56.501.310 56.501.310
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
357.076.259 353.417.134 -55.108.421 298.308.713 307.041.796 331.972.367 37.494.999 369.467.366 389.728.660 394.978.103 362.585.422 387.080.788 -17.613.422 369.467.366 389.728.660 394.978.103
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
20.624.326 20.796.422 << 20.796.422 105.487.899 115.121.757 -35.732.751 79.389.006 59.548.125 26.363.530 105.487.899 115.121.757 -35.732.751 79.389.006 59.548.125 26.363.530
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
2.967.428 2.967.428 << 2.967.428 << 998.263 -998.263 << << << << 998.263 -998.263 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.7
CSCPRS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866
6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
CSCPRS 226.532.871 229.259.052 13.045.137 242.304.189
5.099.814.077 5.135.690.964 -122.106.582 5.013.584.382 5.177.750.105 5.213.249.842 5.099.814.077 5.122.678.020 -109.093.638 5.013.584.382 5.177.750.105 5.213.249.842
Spese correnti
RS
CSCP
17.109 11.932 << 11.932 3.287.111 3.543.961 -205.393 3.338.568 2.995.025 2.992.862 3.287.111 3.543.961 -205.393 3.338.568 2.995.025 2.992.862
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
67.501 60.669 << 60.669 370.872 485.872 -113.116 372.756 372.588 372.588 370.872 518.066 -145.310 372.756 372.588 372.588
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
226.443.857 229.186.132 13.045.137 242.231.269 5.049.352.600 5.084.851.757 -109.975.757 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000 5.049.352.600 5.071.806.619 -96.930.619 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
100/690/10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
4.404 319 << 319 46.589.358 46.589.358 -11.809.213 34.780.145 34.606.192 34.606.192 46.589.358 46.589.358 -11.809.213 34.780.145 34.606.192 34.606.192
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
CSCPRS 253.076.760 210.158.818 -11.495.141 198.663.677
998.795.238 753.994.468 -115.303.535 638.690.933 670.905.644 516.031.074 998.795.238 765.489.604 -126.798.671 638.690.933 670.905.644 516.031.074
Spese in conto capitale
RS
CSCP
5.215 3.609 << 3.609 9.437 9.437 -286 9.151 9.124 9.124 9.437 9.437 -286 9.151 9.124 9.124
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
159.246.045 133.003.892 -7.868.242 125.135.650 846.777.247 558.725.612 -92.201.970 466.523.642 575.127.884 472.351.928 846.777.247 566.593.850 -100.070.208 466.523.642 575.127.884 472.351.928
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
93.679.955 77.151.311 -3.626.899 73.524.412 152.008.554 153.386.240 18.771.900 172.158.140 95.768.636 43.670.022 152.008.554 157.013.138 15.145.002 172.158.140 95.768.636 43.670.022
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
145.545 6 << 6 << 41.873.179 -41.873.179 << << << << 41.873.179 -41.873.179 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Casa e assetto urbanistico (19)
CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146
284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
3
3.1
CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146
284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
CSCPRS 43.379.073 57.526.218 6 57.526.224
210.907.995 212.613.560 -74.636.082 137.977.478 114.330.610 124.317.910 210.907.989 212.647.193 -74.669.709 137.977.484 114.330.610 124.317.910
Spese correnti
RS
CSCP
1.281 1.139 << 1.139 2.842.400 2.874.451 47.008 2.921.459 2.911.697 2.843.497 2.842.400 2.875.589 45.870 2.921.459 2.911.697 2.843.497
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
15.818 33.761 << 33.761 117.522 727.877 -609.957 117.920 117.878 117.878 117.522 760.372 -642.452 117.920 117.878 117.878
CONSUMI INTERMEDI
100/690/11
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< << << << 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 15.730.000 << 15.730.000 132.730.000 133.451.698 -73.721.698 59.730.000 36.030.000 46.100.000 132.730.000 133.451.698 -73.721.698 59.730.000 36.030.000 46.100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< << << << 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
43.361.848 41.761.318 6 41.761.324 56.134.756 56.474.756 -354.355 56.120.401 56.184.035 56.174.035 56.134.750 56.474.756 -354.349 56.120.407 56.184.035 56.174.035
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
126 << << << << << << << << << << << << << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 187.608.672 146.375.922 << 146.375.922
73.370.676 175.083.708 -101.729.172 73.354.536 73.513.608 83.903.023 73.370.676 193.656.759 -60.471.223 133.185.536 73.513.608 83.903.023
Spese in conto capitale
RS
CSCP
105.584.944 38.253.877 << 38.253.877 39.613.837 58.449.298 -18.851.601 39.597.697 39.756.769 73.756.769 39.613.837 76.872.175 -2.443.478 74.428.697 39.756.769 73.756.769
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
57.744.763 69.494.453 << 69.494.453 << 80.684.524 -80.684.524 << << << << 80.684.524 -55.684.524 25.000.000 << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
23.835.804 38.627.592 << 38.627.592 33.756.839 33.756.839 << 33.756.839 33.756.839 10.146.254 33.756.839 33.907.013 -150.174 33.756.839 33.756.839 10.146.254
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
443.161 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
100/690/12
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Ordine pubblico e sicurezza (7)
CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946
741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
4
4.1
CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946
741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
CSCPRS 94.045.687 90.152.787 -130.518 90.022.269
652.817.620 664.604.663 -23.246.644 641.358.019 640.241.681 640.268.657 652.817.620 664.826.278 -23.567.196 641.259.082 640.241.681 640.268.657
Spese correnti
RS
CSCP
66.805.591 62.497.464 221.511 62.718.975 558.558.638 563.693.918 -18.223.953 545.469.965 544.617.210 544.637.494 558.558.638 563.564.022 -18.094.057 545.469.965 544.617.210 544.637.494
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
25.212.918 26.391.972 << 26.391.972 54.675.549 61.158.869 -4.294.423 56.864.446 56.599.066 56.606.166 54.675.549 61.158.869 -4.393.360 56.765.509 56.599.066 56.606.166
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
207.753 468.728 << 468.728 34.500.244 34.561.197 -617.603 33.943.594 33.945.391 33.944.983 34.500.244 34.561.197 -617.603 33.943.594 33.945.391 33.944.983
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
48.349 18.013 << 18.013 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 609 << 609 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
91 238.668 -222.029 16.639 << 107.490 -107.490 << << << << 329.001 -329.001 << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677
89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311
Spese in conto capitale
RS
CSCP
37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
100/690/13
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Ricerca e innovazione (17)
CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
5
5.1
CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
CSCPRS 13.342 20.120 -20.000 120
<< << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<
Spese correnti
RS
CSCP
13.342 20.120 -20.000 120 << << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CSCPRS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527
4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 42.242 << 42.242 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
8.392.252 8.524.285 << 8.524.285 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 << 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS 2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404
42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521
6
6.1
CSCPRS 1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834
12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS 1.207.364 1.361.638 -184 1.361.454
12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223
Spese correnti
RS
CSCP
952.866 180.920 << 180.920 11.456.498 12.448.079 -846.546 11.601.533 11.592.437 11.564.911 11.456.498 12.497.648 -896.115 11.601.533 11.592.437 11.564.911
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
243.691 1.180.718 -184 1.180.534 890.110 1.133.502 -222.720 910.782 908.531 908.531 890.536 1.525.701 -614.939 910.762 908.531 908.531
CONSUMI INTERMEDI
100/690/14
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
10.807 << << << 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS 7.500 54.380 << 54.380
84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416
Spese in conto capitale
RS
CSCP
7.500 54.380 << 54.380 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
6.2
CSCPRS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570
29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646
29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057
Spese correnti
RS
CSCP
<< 160.328 << 160.328 24.215.196 37.149.347 -15.640.989 21.508.358 21.227.646 21.059.984 24.215.196 37.149.347 -15.640.989 21.508.358 21.227.646 21.059.984
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
90.963 5.138.645 -66.905 5.071.740 2.547.261 6.129.412 -369.920 5.759.492 4.251.576 3.092.396 2.547.261 8.920.377 -3.160.885 5.759.492 4.251.576 3.092.396
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 135 << 135 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 373.842 << 373.842 96.624 96.624 << 96.624 96.624 96.624 96.624 190.837 -94.213 96.624 96.624 96.624
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
351.334 6.601 << 6.601 605.534 10.507.689 -9.704.915 802.774 802.553 802.553 605.534 10.507.689 -9.704.915 802.774 802.553 802.553
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 343.109 1.134.924 << 1.134.924
660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825
Spese in conto capitale
RS
CSCP
343.109 1.134.924 << 1.134.924 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
100/690/15
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
7
7.1
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<
52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
Spese correnti
RS
CSCP
<< 3.662.396 -3.662.396 << 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 46.635.637 << 34.266.430 34.266.430 42.478.878 45.277.569 46.635.637 << 34.266.430 34.266.430 42.478.878 45.277.569
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << << << <<
23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
L'Italia in Europa e nel mondo (4)
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
8
8.2
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465
94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
Spese in conto capitale
RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
100/691/1(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
3.640.431.147 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732 3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
RS
CSCP
426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779 1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
401.891.133 656.889.860 -18.570.667 638.319.193 1.039.035.027 960.375.281 -216.661.774 743.713.507 749.799.166 1.784.084.443 1.057.632.006 1.040.177.993 -290.068.464 750.109.529 749.787.742 1.783.989.494
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
376.832.464 628.351.274 -18.570.667 609.780.607 965.146.732 886.483.536 -211.604.612 674.878.924 714.138.725 1.774.251.122 983.743.711 965.987.004 -284.530.229 681.456.775 714.127.301 1.774.156.173
83,06% 90,92% 98,90% 83,23% 90,92% 98,90%
91,44%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
243.996.712 542.865.235 -18.570.667 524.294.568 793.216.545 765.193.317 -164.209.469 600.983.848 423.782.538 984.513.274 811.813.524 844.696.785 -237.135.086 607.561.699 423.771.114 984.418.325
4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS
CSCP
132.835.752 85.486.040 << 85.486.040 165.889.988 117.389.988 -50.934.381 66.455.607 283.070.416 782.500.000 165.889.988 117.389.988 -50.934.381 66.455.607 283.070.416 782.500.000
4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI
RS
CSCP
<< << << << 6.040.200 3.900.232 3.539.237 7.439.469 7.285.772 7.237.848 6.040.200 3.900.232 3.539.237 7.439.469 7.285.772 7.237.848
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.888.295 73.891.745 -5.057.162 68.834.583 35.660.441 9.833.321 73.888.295 74.190.989 -5.538.235 68.652.754 35.660.441 9.833.321
8,47% 4,54% 0,55% 8,38% 4,54% 0,55%
4,28%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.888.295 73.891.745 -5.057.162 68.834.583 35.660.441 9.833.321 73.888.295 74.190.989 -5.538.235 68.652.754 35.660.441 9.833.321
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321
8,47% 4,54% 0,55% 8,38% 4,54% 0,55%
4,28%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321
100/691/2(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS
CSCP
14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS
CSCP
14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248
RS
CSCP
1.110.651 1.095.310 << 1.095.310 4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
1.087.170 1.030.774 << 1.030.774 2.457.201 4.147.770 -1.617.767 2.530.003 2.520.071 2.550.842 2.457.201 5.142.155 -2.612.152 2.530.003 2.520.071 2.550.842
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
1.063.688 966.238 << 966.238 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000
8,58% 8,62% 8,51% 8,58% 8,62% 8,51%
88,22%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
1.063.688 966.238 << 966.238 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842
45,71% 45,69% 45,75% 45,71% 45,69% 45,75%
5,89%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842
100/691/3(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842
45,71% 45,69% 45,75% 45,71% 45,69% 45,75%
5,89%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842
RS
CSCP
3.197.862.288 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440 2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
121.137.446 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118
1.3 SERVIZI GENERALI RS
CSCP
121.137.447 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118
5,48% 6,34% 7,18% 4,87% 6,40% 7,25%
3,57%
1.3.4 ALTRI SERVIZI RS
CSCP
121.137.447 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS
CSCP
<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<
3.4 CARCERI RS
CSCP
<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<
0,82% 1,78%
3.4.1 CARCERI RS
CSCP
<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<
100/691/4(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
1.459.306.504 1.693.678.573 7.806.157 1.701.484.730 1.169.923.464 1.220.975.933 -124.760.825 1.096.215.108 902.873.064 763.641.181 1.170.336.476 1.266.819.773 -77.271.259 1.189.548.514 893.493.618 754.261.735
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 25.000.000 << 25.000.000 << << << << << << << << << << << <<
0,68%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< 25.000.000 << 25.000.000 << << << << << << << << << << << <<
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
38.596.540 74.323.088 34.950 74.358.038 26.072.701 26.072.701 -23.964.865 2.107.836 2.132.255 2.335.202 26.072.701 82.037.750 -62.481.103 19.556.647 2.132.255 2.335.202
0,08% 0,10% 0,13% 0,70% 0,10% 0,13%
2,02%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
18.410.890 53.323.088 34.950 53.358.038 15.892.441 15.892.441 -13.784.605 2.107.836 2.132.255 2.335.202 15.892.441 50.857.490 -31.300.843 19.556.647 2.132.255 2.335.202
4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS
CSCP
20.185.650 21.000.000 << 21.000.000 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << << 10.180.260 31.180.260 -31.180.260 << << <<
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
1.420.709.965 1.594.355.485 7.771.207 1.602.126.692 1.143.850.763 1.194.903.232 -100.795.960 1.094.107.272 900.740.809 761.305.979 1.144.263.775 1.184.782.023 -14.790.156 1.169.991.867 891.361.363 751.926.533
43,77% 41,92% 42,37% 41,65% 41,85% 42,29%
43,43%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
1.420.709.965 1.594.355.485 7.771.207 1.602.126.692 1.143.850.763 1.194.903.232 -100.795.960 1.094.107.272 900.740.809 761.305.979 1.144.263.775 1.184.782.023 -14.790.156 1.169.991.867 891.361.363 751.926.533
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS
CSCP
183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI
RS
CSCP
183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178
0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02%
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI
RS
CSCP
183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178
100/691/5(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
1.617.235.283 1.935.204.712 -79.218.555 1.855.986.158 1.229.447.729 1.392.709.400 -147.329.969 1.245.379.431 1.109.143.418 903.897.817 1.297.827.110 1.470.830.916 -38.279.514 1.432.551.402 1.099.763.972 894.518.371
6.2 ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
43.563.469 160.315.226 -19.098.800 141.216.426 67.818.367 166.573.153 -16.361.425 150.211.728 207.342.240 141.531.469 67.818.367 186.729.618 44.769.486 231.499.104 207.342.240 141.531.469
6,01% 9,65% 7,88% 8,24% 9,73% 7,96%
3,83%
6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
43.563.469 160.315.226 -19.098.800 141.216.426 67.818.367 166.573.153 -16.361.425 150.211.728 207.342.240 141.531.469 67.818.367 186.729.618 44.769.486 231.499.104 207.342.240 141.531.469
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS
CSCP
13.157 658 << 658 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS
CSCP
13.157 658 << 658 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
1.573.658.659 1.774.888.828 -60.119.755 1.714.769.074 1.161.608.510 1.226.113.370 -130.967.017 1.095.146.353 901.779.890 762.345.060 1.229.987.891 1.284.078.421 -83.047.473 1.201.030.948 892.400.444 752.965.614
43,82% 41,97% 42,42% 42,75% 41,90% 42,34%
46,48%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
1.573.658.659 1.774.888.828 -60.119.755 1.714.769.074 1.161.608.510 1.226.113.370 -130.967.017 1.095.146.353 901.779.890 762.345.060 1.229.987.891 1.284.078.421 -83.047.473 1.201.030.948 892.400.444 752.965.614
RS
CSCP
1.455.935.132 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032 8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
RS
CSCP
111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992 241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS
CSCP
<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000
3.1 SERVIZI DI POLIZIA RS
CSCP
<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000
0,23% 0,23% 0,24% 0,23% 0,23% 0,24%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA RS
CSCP
<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000
100/691/6(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878
99,77% 99,77% 99,76% 99,77% 99,77% 99,76%
100,00%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878
RS
CSCP
31.199.825 40.208.627 << 40.208.627 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
31.199.825 40.208.627 << 40.208.627 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
31.199.825 31.208.627 << 31.208.627 80.480.756 83.751.679 -644.431 83.107.248 79.649.791 102.886.177 80.480.756 83.755.071 -647.823 83.107.248 79.649.791 102.886.177
90,23% 89,85% 91,96% 90,23% 89,85% 91,96%
77,62%
4.5.4 TRASPORTO AEREI RS
CSCP
31.199.825 31.208.627 << 31.208.627 80.480.756 83.751.679 -644.431 83.107.248 79.649.791 102.886.177 80.480.756 83.755.071 -647.823 83.107.248 79.649.791 102.886.177
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000
9,77% 10,15% 8,04% 9,77% 10,15% 8,04%
22,38%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000
100/691/7(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
85.405.591 131.301.315 -18.495.707 112.805.608 362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
59.071.959 92.112.527 -10.022.854 82.089.673 313.749.902 316.115.585 -146.413.231 169.702.354 146.677.508 301.120.387 322.794.308 350.904.777 -179.255.287 171.649.490 146.677.508 301.120.387
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
32.738.328 52.923.738 -1.550.000 51.373.738 264.510.964 266.754.947 -204.107.408 62.647.539 60.269.319 270.269.319 264.510.964 285.396.190 -222.748.651 62.647.539 60.269.319 270.269.319
22,64% 25,86% 81,41% 22,32% 25,86% 81,41%
45,54%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
31.973.865 50.297.443 -775.000 49.522.443 263.764.222 264.907.872 -206.130.441 58.777.431 56.399.519 266.399.519 263.764.222 282.722.683 -223.945.252 58.777.431 56.399.519 266.399.519
4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI
RS
CSCP
764.464 2.626.296 -775.000 1.851.296 746.743 1.847.075 2.023.033 3.870.108 3.869.801 3.869.801 746.743 2.673.508 1.196.601 3.870.108 3.869.801 3.869.801
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068
38,68% 37,07% 9,29% 38,84% 37,07% 9,29%
27,23%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
26.333.631 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068
38,68% 37,07% 9,29% 38,84% 37,07% 9,29%
27,23%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068
100/691/8(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.830.346 -160.846.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.073.242 -6.763.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.820.346 -160.836.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.063.242 -6.753.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS
CSCP
325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.820.346 -160.836.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.063.242 -6.753.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<
100/691/9(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486 693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
415.818.780 437.982.134 -55.088.414 382.893.721 636.012.364 686.267.577 4.097.778 690.365.354 696.057.427 681.204.374 691.555.981 749.873.206 -54.674.317 695.198.890 696.057.427 681.204.374
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
408.515.718 395.176.368 -55.088.413 340.087.955 578.812.320 625.137.360 21.428.742 646.566.102 662.206.859 660.416.103 634.355.937 680.242.990 -33.661.645 646.581.345 662.206.859 660.416.103
88,07% 90,72% 94,08% 86,93% 90,72% 94,08%
79,89%
4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA RS
CSCP
407.032.004 393.692.654 -55.088.413 338.604.241 578.812.320 624.638.229 21.927.874 646.566.102 662.206.859 660.416.103 634.355.937 679.743.859 -33.162.514 646.581.345 662.206.859 660.416.103
4.5.4 TRASPORTO AEREI RS
CSCP
1.483.714 1.483.714 << 1.483.714 << 499.132 -499.132 << << << << 499.132 -499.132 << << <<
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271
5,97% 4,64% 2,96% 6,54% 4,64% 2,96%
10,06%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271
5,97% 4,64% 2,96% 6,54% 4,64% 2,96%
10,06%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271
100/691/10(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866 6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
479.536.858 439.417.867 1.549.996 440.967.863 6.098.609.315 5.868.601.069 -216.325.754 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.867.083.261 -214.807.946 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
479.464.086 439.417.864 1.549.996 440.967.860 6.098.609.315 5.847.516.706 -195.241.391 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.845.998.898 -193.723.583 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS
CSCP
218.427.628 205.523.547 2.588.448 208.111.995 3.042.362.376 2.916.514.572 -152.193.989 2.764.320.583 2.776.833.150 2.760.195.733 3.042.362.376 2.913.942.219 -149.621.636 2.764.320.583 2.776.833.150 2.760.195.733
4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS
CSCP
261.036.459 233.894.317 -1.038.452 232.855.866 3.056.246.939 2.931.002.135 -43.047.403 2.887.954.732 3.071.822.600 2.969.085.183 3.056.246.939 2.932.056.680 -44.101.948 2.887.954.732 3.071.822.600 2.969.085.183
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<
100/691/11(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
230.987.745 203.902.140 6 203.902.146 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
3 Casa e assetto urbanistico (19)
RS
CSCP
230.987.745 203.902.140 6 203.902.146 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885
0,79% 0,93% 0,84% 0,61% 0,93% 0,84%
0,84%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
177.973.693 186.460.702 6 186.460.708 230.980.253 323.884.596 -192.842.930 131.041.666 131.174.334 141.481.049 230.980.247 340.779.841 -149.907.170 190.872.672 131.174.334 141.481.049
6.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI RS
CSCP
124.959.640 184.749.263 6 184.749.269 229.311.834 311.701.923 -182.320.606 129.381.317 129.434.449 139.741.164 229.311.828 326.885.730 -137.673.407 189.212.323 129.434.449 139.741.164
61,22% 68,91% 67,11% 69,78% 68,91% 67,11%
90,61%
6.1.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI RS
CSCP
124.959.640 184.749.263 6 184.749.269 229.311.834 311.701.923 -182.320.606 129.381.317 129.434.449 139.741.164 229.311.828 326.885.730 -137.673.407 189.212.323 129.434.449 139.741.164
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885
0,79% 0,93% 0,84% 0,61% 0,93% 0,84%
0,84%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885
100/691/12(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000
10.6 ABITAZIONI RS
CSCP
<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000
37,21% 29,24% 31,22% 29,00% 29,24% 31,22%
7,71%
10.6.1 ABITAZIONI RS
CSCP
<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000
RS
CSCP
131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
RS
CSCP
131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941
0,21% 0,22% 0,22% 0,21% 0,22% 0,22%
0,31%
1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI RS
CSCP
638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS
CSCP
129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027
3.1 SERVIZI DI POLIZIA RS
CSCP
129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027
99,78% 99,77% 99,77% 99,78% 99,77% 99,77%
99,34%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA RS
CSCP
129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027
100/691/13(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
1.777.101 567.337 -130.000 437.337 84.651 84.651 -14.651 70.000 70.000 70.000 84.651 214.651 -144.651 70.000 70.000 70.000
4.5 TRASPORTI RS
CSCP
1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<
0,33%
4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA RS
CSCP
1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
6.116 30.004 << 30.004 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
0,02%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
6.116 30.004 << 30.004 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000
RS
CSCP
8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
5 Ricerca e innovazione (17)
RS
CSCP
8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.8.5 RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI
RS
CSCP
8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641
100/691/14(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404 42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS
CSCP
1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834 12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639
6.1 Indirizzo politico (32.2)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275
53,10% 53,10% 53,11% 53,10% 53,10% 53,11%
50,34%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364
46,90% 46,90% 46,89% 46,90% 46,90% 46,89%
49,66%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364
RS
CSCP
785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570 29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
42.569 2.302.311 << 2.302.311 1.574.260 1.610.421 -29.193 1.581.228 1.580.082 1.580.082 1.574.260 3.221.701 -1.640.473 1.581.228 1.580.082 1.580.082
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 1.666.945 << 1.666.945 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619
1,31% 1,39% 1,46% 1,31% 1,39% 1,46%
24,70%
1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI RS
CSCP
<< 1.666.945 << 1.666.945 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619
100/691/15(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
42.569 635.366 << 635.366 1.188.041 1.188.041 -1.578 1.186.463 1.186.463 1.186.463 1.188.041 1.385.413 -198.950 1.186.463 1.186.463 1.186.463
3,93% 4,18% 4,39% 3,93% 4,18% 4,39%
9,42%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
42.569 635.366 << 635.366 1.188.041 1.188.041 -1.578 1.186.463 1.186.463 1.186.463 1.188.041 1.385.413 -198.950 1.186.463 1.186.463 1.186.463
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
371.418 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
371.419 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400
47,82% 47,68% 47,57% 47,82% 47,68% 47,57%
33,71%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
371.419 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
371.418 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
371.419 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400
46,94% 46,75% 46,59% 46,94% 46,75% 46,59%
32,17%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
371.419 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400
100/691/16(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 3.662.396 -3.662.396 << 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
7 Fondi da ripartire (33)
RS
CSCP
<< 3.662.396 -3.662.396 << 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936
7.1 Fondi da assegnare (33.1)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
10,70% 9,10% 8,66% 10,70% 9,10% 8,66%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
44,65% 45,45% 45,67% 44,65% 45,45% 45,67%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
44,65% 45,45% 45,67% 44,65% 45,45% 45,67%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968
100/691/17(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE
RS
CSCP
180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388
SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/679/1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
43.898.837 12.911.422 12.911.422
30.987.415 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1 p. JLIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
12.911.422 12.911.422 12.911.422LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1 p. KLIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
7536 FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
33.764.052 534.140.831 1.565.000.000
33.764.052 << 96.140.831DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 1CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
<< 1.565.000.000 438.000.000DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 1CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI
7537 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO
60.311.843 0 0
60.311.843 << <<DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 1REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO
7538 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA
94.970.853 60.000.000 121.000.000
94.970.853 121.000.000 60.000.000DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 3PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI
NOTE ESPLICATIVE
100/679/2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074
160.410.484 24.807.283 160.410.484L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. AINFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
84.904.146 73.890.218 84.904.146L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. BREALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE
82.254.811 82.254.811 82.254.811L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. CREALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE
174.036.000 174.036.000 174.036.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE
229.407.587 229.406.587 229.406.587LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. AREALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE
128.061.000 128.061.000 128.061.000LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 78 p. AINTERVENTI INFRASTRUTTURE
88.750.000 88.750.000 88.750.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. AREALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
94.151.000 94.151.000 94.151.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. BFONDO OPERE STRATEGICHE
90.450.000 90.450.000 90.450.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. CFONDO OPERE STRATEGICHE
2.158.577 2.158.577 2.158.577LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. EFONDO OPERE STRATEGICHE
90.772.000 90.772.000 90.772.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. ALEGGE OBIETTIVO
91.612.000 91.612.000 91.612.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. BLEGGE OBIETTIVO
90.517.000 90.517.000 90.517.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. CLEGGE OBIETTIVO
2.200.000 2.200.000 2.200.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. GMETRÒ C ROMA
58.200.000 58.200.000 58.200.000DL n. 185 del 2008 art. 21 c. 1 p. AOPERE STRATEGICHE
120.526.598 120.526.598 120.526.598DL n. 185 del 2008 art. 21 c. 1 p. BOPERE STRATEGICHE
NOTE ESPLICATIVE
100/679/3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE
20.564.000 0 0
20.564.000 << <<DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12INFRASTRUTTURE CARCERARIE
NOTE ESPLICATIVE
100/679/4
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA
60.311.843 0 0
60.311.843 << <<DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 5SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA
NOTE ESPLICATIVE
100/679/5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI 3.676.118 3.676.118 3.676.118
3.676.118 3.676.118 3.676.118DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI
20.000.000 20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI
NOTE ESPLICATIVE
100/679/6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
125.000.000 50.000.000 50.000.000
125.000.000 50.000.000 50.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 83SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT
NOTE ESPLICATIVE
100/679/7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
3 Casa e assetto urbanistico (19)
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7442 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA E LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.
36.277.000 36.277.000 70.277.000
30.000.000 40.000.000 30.000.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 235 p. 1SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
6.277.000 30.277.000 6.277.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 235 p. 2SOMME DERIVANTI2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
NOTE ESPLICATIVE
Schede illustrative delle risorse finanziarieper la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(dati in Euro)
PG 2016 2017 2018 PG 2016 2017 2018 2016 2017 2018D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 2 7174 2 0 0 0 1 0 0 0 - - -D.Lgs. 300/1999 art. 41 7340 2 105.567 105.261 105.261 1 10.451.059 10.420.728 10.420.728 10.556.626 10.525.989 10.525.989D.Lgs. 300/1999 art. 41 7341 3 321.307 320.374 320.374 1 32.585.893 32.491.324 32.491.324 32.907.200 32.811.698 32.811.698D.Lgs. 300/1999 art. 41, comma 1 7341 2 0 0 0 - - -L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto A 7060 15 13.741.101 13.741.101 13.741.101 1 146.669.383 146.669.383 11.066.182 160.410.484 160.410.484 24.807.283L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F.350/2003, art.4, c.176, p.9) 7060 2 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F. 350/2003, art. 4, c.176, p.A) 7060 3 229.407.587 229.406.587 229.406.587 229.407.587 229.406.587 229.406.587L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto B 7060 4 84.904.146 84.904.146 73.890.218 84.904.146 84.904.146 73.890.218L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto C 7060 5 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811L.F. 266/2005 art. 1, comma 78, punto A 7060 6 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto A 7060 7 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto B 7060 8 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto C 7060 9 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto E 7060 16 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto A 7060 10 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto B 7060 11 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto C 7060 12 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto G 7060 17 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto A 7060 13 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto B 7060 14 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598L.F. 448/2001 art. 73, comma 2, punto 0 7147 1 11.994.884 0 0 11.994.884 - -D.L 69/2013 art. 18, comma 2, punto 2 7147 2 219.500.000 0 0 219.500.000 - -D.L. 203/2005 art. 11, sub art. 14, comma 17 7355 1 889.420 886.536 886.536 889.420 886.536 886.536D.L. 113/2004 art. 1, comma 1 7480 1 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000L.F. 311/2004 art. 1 comma 452 7481 1 5.000.000 0 0 5.000.000 - -L. 662/1996 art. 2, comma 86 7483 1 10.330.000 0 0 10.330.000 - -L. 662/1996 art. 2, comma 87 7484 1 10.330.000 0 0 10.330.000 - -D.L. 67/1997 art. 19, sub art. bis, comma 1, punto 1 7485 1 51.646.000 51.646.000 0 51.646.000 51.646.000 -L.F. 350/2003 art. 3, comma 130 7497 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000L. 295/1998 art. 3 7500 1 0 0 0 - - -L. 295/1998 art. 3 7500 2 0 0 0 - - -L. 295/1998 art. 3 7500 3 0 0 0 - - -L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera j 7500 4 30.987.415 0 0 30.987.415 - -L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera k 7500 5 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422L.F. 296/2006 art. 1, comma 981 7501 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Autorizzazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo
Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente
Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente
(dati in Euro)
PG 2016 2017 2018 PG 2016 2017 2018 2016 2017 2018Autorizzazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo
Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente
Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente
L. 166/2002 art. 15, comma 1 7509 1 20.000.000 0 0 20.000.000 - -L.F. 311/2004 art. 1, comma 453 7513 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 350/2003 art. 4 c.176 p.B) 7374 6 0 0 0 2 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 388/2000 art.144 c.1 p.1) 7374 7 0 0 0 3 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000D.L. 166/1989 (Rif. L. 295/1998 art. 2 c.1 p.0) 7374 1 457.910 457.910 457.910 457.910 457.910 457.910D.Lgs. 1010/1948 art. 1, comma 1 7527 2 455 455 455 1 42.280 42.280 42.280 42.735 42.735 42.735L. 292/1968 art. 1 7641 2 455 455 455 1 42.280 42.157 42.157 42.735 42.612 42.612D.L.112/2008 art. 14, comma 1 7695 3 0 0 0 1 0 0 0 - - -D.L. 112/2008 art. 14, comma 1, punto 0 7695 2 7.500.000 0 0 7.500.000 - -L. 7/2009 art.5, comma 1, punto C 7800 2 28.165 0 0 1 67.000 117.388 117.388 95.165 117.388 117.388L. 589/1949 art. 17 7489 1 30.168 30.168 30.168 30.168 30.168 30.168L. 18/1973 art. 72, comma 2, punto 1 7490 1 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 5 7519 1 4.118.657 0 0 4.118.657 - -D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 7 7529 1 9.548.000 0 0 9.548.000 - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 181 7380 1 0 0 0 - - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 212 7504 1 0 0 0 - - -L.S. 147/2013 art. 1, comma 96 7533 1 0 0 0 - - -D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 3 7538 1 94.970.853 60.000.000 121.000.000 94.970.853 60.000.000 121.000.000D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 6 7541 1 76.558.497 0 0 76.558.497 - -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 1 7565 1 1.500.000 0 0 1.500.000 - -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 3 7565 2 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 2 7565 3 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000D.L.145/2013 art. 13, comma 1, punto 1 7695 4 7.300.000 0 0 7.300.000 - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 208 7532 1 140.540.000 102.540.000 293.540.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000D.L. 69/2013, art. 18, comma 2, punto 5 7540 1 60.311.843 0 0 60.311.843 - -L.S. 190/2014, art. 1, comma 240 7563 1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000D.L. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 3 7515 1 185.110.097 0 0 185.110.097 - -D.L. 98/2011, art. 32, comma 1, punto 4 7518 1 138.289.000 100.000.000 100.000.000 138.289.000 100.000.000 100.000.000
14.197.050 14.167.646 14.167.646 2.766.305.848 1.994.878.083 2.044.614.954 2.780.502.898 2.009.045.729 2.058.782.600Totali
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7174
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 0 0 0
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Capitolo
D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 2
ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO
Denominazione
PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO
FONDO OPERE - PRIMO PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LEPICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Stanziamento a legislazione vigente
Numero P.G.Stanziamento a legislazione vigente
DenominazioneP.G.
FONDO PROGETTI - PRIMO PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LEPICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO
DenominazioneP.G.
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G.
Unità di voto
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7340
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 105.567 105.261 105.261
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 10.451.059 10.420.728 10.420.728
FONDO PROGETTI - SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLAPRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE EAD ORGANISMI INTERNAZIONALI
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
D.Lgs. 300/1999 art. 41
SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DELCONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Unità di voto
FONDO OPERE - SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLAPRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE EAD ORGANISMI INTERNAZIONALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7341
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 321.307 320.374 320.374
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 32.585.893 32.491.324 32.491.324
FONDO PROGETTI - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRIIMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
D.Lgs. 300/1999 art. 41
SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI
Estremi Capitolo
DenominazioneSPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DIALTRI ENTI PUBBLICI.
FONDO OPERE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRIIMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7341
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 0 0 0
D.Lgs. 300/1999 art. 41, comma 1
SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI
Estremi Capitolo
DenominazioneSPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DIALTRI ENTI PUBBLICI.
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SPESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA CASERMA "A. MARTINI" DAADIBIRE A SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DIVERONA (Il presente PG presenta residui di bilancio)
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
15 13.741.101 13.741.101 13.741.101
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 146.669.383 146.669.383 11.066.182
L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto A
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto
FONDO OPERE - FONDO DA RIPARTIRE PER REALIZZAZIONE DELLE OPERESTRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DICAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
FONDO PROGETTI - FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERESTRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DICAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 174.036.000 174.036.000 174.036.000
L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F.350/2003, art.4, c.176, p.9)
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 229.407.587 229.406.587 229.406.587
L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F. 350/2003, art. 4, c.176, p.A)
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
4 84.904.146 84.904.146 73.890.218
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto B
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
5 82.254.811 82.254.811 82.254.811
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto C
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G.
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
6 128.061.000 128.061.000 128.061.000
L.F. 266/2005 art. 1, comma 78, punto A
INTERVENTI INFRASTRUTTURE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
FONDO OPERE - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 166/2002
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
7 88.750.000 88.750.000 88.750.000
L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto A
REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
8 94.151.000 94.151.000 94.151.000
L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto B
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
9 90.450.000 90.450.000 90.450.000
L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto C
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
16 2.158.577 2.158.577 2.158.577
L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto E
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
10 90.772.000 90.772.000 90.772.000
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto A
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
11 91.612.000 91.612.000 91.612.000
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto B
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
12 90.517.000 90.517.000 90.517.000
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto C
FONDO OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
17 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto G
METROPOLITANA C DI ROMA
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
13 58.200.000 58.200.000 58.200.000
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto A
OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7060
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
14 120.526.598 120.526.598 120.526.598
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE
D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto B
OPERE STRATEGICHE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7147
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 11.994.884 0 0
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unitò di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LACOSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
L.F. 448/2001 art. 73, comma 2, punto 0
ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
Estremi Capitolo
Denominazione
ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7147
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 219.500.000 0 0
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LAPEDEMONTANA VENETA
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L 69/2013 art. 18, comma 2, punto 2
ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
Estremi Capitolo
Denominazione
ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
Unitò di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7355
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 889.420 886.536 886.536
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unitò di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTEDELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE
D.L. 203/2005 art. 11, sub art. 14, comma 17
RACCORDI STRADALI ANAS
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7480
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARIVOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLA CITTA' DIPARMA
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
D.L. 113/2004 art. 1, comma 1
ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI VIARIE E FERROVIARIE PER LA CITTA' DI PARMA
Estremi Capitolo
Denominazione
ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLACITTA' DI PARMA
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7481
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 5.000.000 0 0
L.F. 311/2004 art. 1 comma 452
INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSEAL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24 GIUGNO 1970
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA'STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSEAL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24GIUGNO 1970
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7483
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 10.330.000 0 0
L. 662/1996 art. 2, comma 86
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO AUTOSTRADA TORINO-SAVONA
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PERL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA STESSA
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA'CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER L'AMMORTAMENTODEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTODELL'AUTOSTRADA STESSA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7484
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 10.330.000 0 0
L. 662/1996 art. 2, comma 87
REALIZZAZIONE VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PERL'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA'AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIODELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7485
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 51.646.000 51.646.000 0
D.L. 67/1997 art. 19, sub art. bis, comma 1, punto 1
REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LAREALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA - FIRENZE.
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADESPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELTRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA -FIRENZE.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7497
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 3.500.000 3.500.000 3.500.000
L.F. 350/2003 art. 3, comma 130
COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TRATTA TORINO-MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTEL'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO EL'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTEL'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7500
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 295/1998 art. 3
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELSISTEMA AUTOSTRADALE
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7500
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 295/1998 art. 3
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (rifinanziante L 448/1998 art. 50, comma 1, lettera g)
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7500
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 295/1998 art. 3
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (rifinanziante L 448/1998 art. 50, comma 1, lettera g punto bis)
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7500
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
4 30.987.415 0 0
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Denominazione
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera j
LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
Estremi Capitolo
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Unità di voto
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7500
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
5 12.911.422 12.911.422 12.911.422
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera k
LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7501
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
L.F. 296/2006 art. 1, comma 981
PEDEMONTANA DI FORMIA
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLAPEDEMONTANA DI FORMIA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO ALCOMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLAPEDEMONTANA DI FORMIA
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7509
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 20.000.000 0 0
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
L. 166/2002 art. 15, comma 1
INTERVENTI SICUREZZA STRADALE (ANAS)
Estremi Capitolo
Denominazione
ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLASICUREZZA STRADALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLASICUREZZA STRADALE
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7513
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 2.000.000 2.000.000 2.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PERCONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PERL'ACCESSO ALLA VALTELLINA
Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Unità di voto
L.F. 311/2004 art. 1, comma 453
COSTRUZIONE S.S. N.38 DI ACCESSO ALLA VALTELLINA
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PERL'ACCESSO ALLA VALTELLINA
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7374
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
6 0 0 0
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 7.500.000 7.500.000 7.500.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 350/2003 art. 4 c.176 p.B)
CONTRIBUTO STAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
FONDO PROGETTI - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7374
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
7 0 0 0
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 2.164.000 2.164.000 2.164.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 388/2000 art.144 c.1 p.1)
INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA
FONDO PROGETTI - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7374
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 457.910 457.910 457.910
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DIREGGIO CALABRIA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 166/1989 (Rif. L. 295/1998 art. 2 c.1 p.0)
INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA
Estremi Capitolo
Denominazione
FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7527
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 455 455 455
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 42.280 42.280 42.280
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.Lgs. 1010/1948 art. 1, comma 1
CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DICOMPETENZA REGIONALE.
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE -NECESSITA' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO PROGETTI -NECESSITA' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7641
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 455 455 455
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 42.280 42.157 42.157
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 292/1968 art. 1
INTERVENTI SUL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - IMMOBILI PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DELLE REGIONI O DIALTRI SOGGETTI
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO PROGETTI - IMMOBILI PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DELLE REGIONI O DIALTRI SOGGETTI
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7695
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 0 0 0
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L.112/2008 art. 14, comma 1
SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLOSVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO PROGETTI - REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSEALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7695
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 7.500.000 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 112/2008 art. 14, comma 1, punto 0
SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (Rifinanziante D.L. 83/2012 art. 8 comma 1)
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE REALIZZAZIONE OPERE EVENTO EXPO MILANO
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7800
Missione : 8
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 28.165 0 0
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 67.000 117.388 117.388
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 7/2009 art.5, comma 1, punto C
TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA
Estremi Capitolo
DenominazioneSPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO DI AMICIZIA,PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA FATTO ABENGASI IL 30 AGOSTO 2008
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DIBASE
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO PROGETTI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALIDI BASE
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7489
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 30.168 30.168 30.168
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 589/1949 art. 17
CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERESTRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7490
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 9.068 9.068 9.068
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 18/1973 art. 72, comma 2, punto 1
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A FAVORE DEI COMUNI E DEI LORO CONSORZI
Estremi Capitolo
Denominazione
CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEILORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLEREGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PERL'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7519
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 4.118.657 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 5
ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I LOTTO-VAR. DI MORBEGNO II STRALCIO DALLO SVIN. DI CORSIO ALLO SVIN. DEL TARTANO
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2°STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO"ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2°STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7529
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 9.548.000 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 7
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA,TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LAREALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA,TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7380
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.S. 228/2012 art. 1, comma 181
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DELLA STRADA 652 TIRRENO-ADRIATICA
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMME DA ASSERGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMME DA ASSERGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTODELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7504
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LAREALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"
Estremi Capitolo
Denominazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.S. 228/2012 art. 1, comma 212
REALIZZAZIONE ASSE AUTOSTRADALE PIEMONTESE
SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7533
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 0 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.S. 147/2013 art. 1, comma 96
REALIZZAZIONE 3^ CORSIA AUTOSTRADA A4
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIAAUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIA AUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7538
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 94.970.853 60.000.000 121.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 3
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA EMIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI EGALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LECONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7541
Missione : 1
Programma: 2
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 76.558.497 0 0
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DICOLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA
Estremi Capitolo
Denominazione
SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA
Unità di voto Descrizioni
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 6
ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA AGRIGENTO-CALTANISSETTA
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7565
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 1.500.000 0 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 1
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LAMOBILITA' AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7565
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
2 4.000.000 4.000.000 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 3
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - FIERA DI MILANO
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7565
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
3 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 2
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO
Unità di voto Descrizioni
FONDO OPERE - FIERA DI MILANO
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7695
Missione : 1
Programma: 7
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
4 7.300.000 0 0FONDO OPERE - SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L.145/2013 art. 13, comma 1, punto 1
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO
Estremi Capitolo
Denominazione
SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7532
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 140.540.000 102.540.000 293.540.000
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE -Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviariaTorino-Lione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.S. 228/2012 art. 1, comma 208
Finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione
Estremi Capitolo
Denominazione
Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7540
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 60.311.843 0 0
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI S.p.A. per interventi di miglioramento della reteferroviaria
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 69/2013, art. 18, comma 2, punto 5
Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Estremi Capitolo
Denominazione
Somme da assegnare a RFI S.p.A. per interventi di miglioramento della rete ferroviaria
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7563
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-FinaleLigure
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L.S. 190/2014, art. 1, comma 240
Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora -- Finale Ligure e' autorizzato un contributo quindicennale in erogazionediretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016
Estremi Capitolo
Denominazione
Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7515
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 185.110.097 0 0FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Verona: TrattaTreviglioo-Brescia - II lotto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 3
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico
Estremi Capitolo
Denominazione
Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Verona: Tratta Treviglio-Brescia - II lotto
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7518
Missione : 2
Programma: 5
(dati in Euro)
2016 2017 2018
(dati in Euro)
2016 2017 2018
1 138.289.000 100.000.000 100.000.000
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Genova: Terzovalico dei Giovi - II lotto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.L. 98/2011, art. 32, comma 1, punto 4
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico
Estremi Capitolo
Denominazione
Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi - II lotto
Unità di voto Descrizioni
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G. DenominazioneP.G.
Stanziamento a legislazione vigente
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1. Aero Club d’Italia
2. Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie
3. Autorità Portuale di Ancona
4. Autorità Portuale di Augusta
5. Autorità Portuale di Bari
6. Autorità Portuale di Brindisi
7. Autorità Portuale di Cagliari
8. Autorità Portuale di Catania (*)
9. Autorità Portuale di Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta
10. Autorità Portuale di Genova
11. Autorità Portuale di Gioia Tauro
12. Autorità Portuale di La Spezia
13. Autorità Portuale di Livorno
14. Autorità Portuale di Manfredonia
15. Autorità Portuale di Marina di Carrara
16. Autorità Portuale di Messina
17. Autorità Portuale di Napoli
18. Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
19. Autorità Portuale di Palermo
20. Autorità Portuale di Piombino
21. Autorità Portuale di Ravenna
22. Autorità Portuale di Salerno
23. Autorità Portuale di Savona
24. Autorità Portuale di Taranto
25. Autorità Portuale di Trieste
26. Autorità Portuale di Venezia
27. Cassa previdenza e assistenza dipendenti Direzione Generale della
Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (*)
28. Centro Internazionale Radio Medico – CIRM
29. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC (*)
(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015
ALLEGATI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:
ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI
ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
ALLEGATI DA N. 3 A N. 17 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
...
100/668/1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1583LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1593DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1594
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1598
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1599
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1602DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1603DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1604
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1608LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1611REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1612DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1618
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1619
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7122
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7124LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7147LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7152
LEGGE n. 208 del 30/06/98 7155LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7176
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
7355
LEGGE n. 208 del 30/06/98 7381
DECRETO LEGGE n. 113 del 03/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 02/07/04
7480
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7481
LEGGE n. 662 del 23/12/96 7483
LEGGE n. 662 del 23/12/96 7484
DECRETO LEGGE n. 67 del 25/03/97CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 23/05/97
7485
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7486
LEGGE n. 589 del 01/01/49 7489
LEGGE n. 18 del 27/02/73 7490LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7497
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7499
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7500
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7501
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7509
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7513
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7514
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7519
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7521
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7522
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7529
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7536
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7537
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7538
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7541
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7545
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7703LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7704
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7705
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7706
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7730LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7910
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 8431
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1174LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
100/668/2
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1189DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1198
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1201
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1204LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1207DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1210DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1211
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1290DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1297DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1366
LEGGE n. 398 del 18/11/98 7156
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7249
LEGGE n. 183 del 16/04/87 7250LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 136 del 24/03/03 7280DECRETO LEGGE n. 79 del 29/03/04CV.C.M.IN LEGGE n. 139 del 28/05/04DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06
LEGGE n. 208 del 30/06/98 7546LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7551
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2920LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2921DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2922
LEGGE n. 724 del 23/12/94 2923
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2924
LEGGE n. 166 del 01/08/02 2925
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2926
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2927LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2928LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2941DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 166 del 01/08/02DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 166 del 01/08/02 2954DECRETO LEGGE n. 245 del 30/11/05CV. IN LEGGE n. 21 del 01/02/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 207 del 05/10/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 264 del 05/10/06 2958LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 2970LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 8420LEGGE n. 166 del 01/08/02
LEGGE n. 94 del 03/04/97 8430
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
DECRETO LEGISLATIVO n. 190 del 20/08/02 1080LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98
1095
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1096LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1178LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1179DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1180
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1181
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1186DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1187DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1208DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03
100/668/3
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
LEGGE n. 765 del 15/11/73 1240DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 1013 del 01/01/69 1243
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 207 del 05/10/10 1266
DECRETO LEGGE n. 44 del 31/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 88 del 31/05/05
1273
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1483LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1585
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1586
LEGGE n. 109 del 11/02/94 1588DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1595LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1617REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1626
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1640
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1660DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1750
LEGGE n. 2248 del 01/01/65 1783LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1793
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7001LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7060LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 119 del 30/03/81 7158LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7170LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7171
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7174DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7186LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7187LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 139 del 05/02/92 7188LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 01/07/09CV. IN LEGGE n. 102 del 03/08/09
7190
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7197LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07
7200
LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7219
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7340LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7341LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 130 del 26/04/83 7342
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7343
LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86 7344LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7345
LEGGE n. 336 del 08/07/80 7346LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 182 del 21/11/14 7347
LEGGE n. 295 del 03/08/98 7348LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 18 del 27/02/73 7349LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 629 del 01/01/54 7350
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7354LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 362 del 26/07/74 7363LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 1114 del 06/12/71 7364LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 396 del 15/12/90 7369LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7370
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7372
100/668/4
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 295 del 03/08/98 7374LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7375LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7376
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7378
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7383
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7384
DECRETO LEGGE n. 552 del 06/10/72CV.C.M.IN LEGGE n. 734 del 02/12/72
7389
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88 7392LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 219 del 14/05/81 7394LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 219 del 14/05/81 7395LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7397
DECRETO LEGGE n. 2 del 22/01/73CV.C.M.IN LEGGE n. 36 del 23/03/73
7401
LEGGE n. 413 del 17/08/74 7453
LEGGE n. 1073 del 01/01/62 7459LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 589 del 01/01/49 7460
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7471
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7472
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7473DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7474
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7475
LEGGE n. 208 del 30/06/98 7476
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7502LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 376 del 13/08/75 7507LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7510
LEGGE n. 968 del 01/01/53 7517LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7526
DECRETO LEGISLATIVO n. 1010 del 12/04/48 7527LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7530
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7535
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7543
DECRETO LEGGE n. 32 del 08/02/95CV.C.M.IN LEGGE n. 104 del 07/04/95
7544
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 843 del 21/12/78 7606LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 168 del 01/01/62 7619LEGGE n. 843 del 21/12/78LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE FINANZIARIA n. 130 del 26/04/83LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 1280 del 01/01/64 7629LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 292 del 01/01/68 7641LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7658
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7668
LEGGE n. 526 del 07/08/82 7669
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7680
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7685
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13
DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
7695
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7850
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7886
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1148LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1149DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1156
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1158
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1159DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1161
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1162
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1168
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1188LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1232DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00DECRETO LEGISLATIVO n. 40 del 04/02/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1233DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1234LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1235LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1236
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1237LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 689 del 24/11/81 1248
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1275LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
100/668/5
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1276LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94 1277LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1278DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
1282
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1283LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1284LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1296
DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67
1320
LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1321LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1322
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1370
DECRETO LEGGE n. 138 del 08/07/02CV.C.M.IN LEGGE n. 178 del 08/08/02
1371
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1391
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7100LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 7110LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 870 del 01/12/86 7116LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 7117
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7123LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
7125
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
LEGGE n. 85 del 22/03/01 7180LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7331
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7332
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 7333LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7334
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7335
LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7336LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 8056
LEGGE n. 196 del 31/12/09 8057
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
LEGGE n. 94 del 03/04/97 1615DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1620LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1621
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1623
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1649
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1650DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1661LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1662DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1663
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1665
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1673LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 250 del 25/07/97 1921DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
1922
DECRETO LEGISLATIVO n. 250 del 25/07/97 1923DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 1925
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 1926
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1942
LEGGE n. 549 del 28/12/95 1952
LEGGE n. 537 del 24/12/93 7681DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7731
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7740LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1164
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1176LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1182DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1212
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1216
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1220DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1224LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 21/11/05 1229
100/668/6
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1230
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1231
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1287LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1291LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1294LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1323DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
1329
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 451 del 28/12/98CV.C.M.IN LEGGE n. 40 del 26/02/99
1330
DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 1337
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7102
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7106
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7204
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7305LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7309
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7330LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7410
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7420
LEGGE n. 413 del 30/11/98 7770LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7774
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1150LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1167
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1184DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1214
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1218
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1219
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1222REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03
LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1226LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 162 del 10/08/07 1227
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1244LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 191 del 08/10/10 1265
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1289LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1293LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 15 del 01/01/04 1350LEGGE n. 174 del 21/11/14
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7104
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7108
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7301
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7515
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7518
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7520
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7532
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7540
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7549
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7550
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7563
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7565
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 7569
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1286LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 974 del 01/01/12 1380DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 18 del 27/02/73 1390LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1614
LEGGE n. 234 del 14/06/89 1616
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1622REGIO DECRETO LEGGE n. 1773 del 01/01/33LEGGE n. 1154 del 13/07/39DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 143 del 01/01/50DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 90 del 15/03/10LEGGE n. 113 del 23/09/13
LEGGE n. 856 del 05/12/86 1624
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1654
100/668/7
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1655
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1658
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1664LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1666
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1667DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1668
REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1669
REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1670
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1671LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1672LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 94 del 03/04/97 1675DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 52 del 06/02/96 1681
LEGGE n. 88 del 16/03/01 1800DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 535 del 21/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 647 del 23/12/96
1850
DECRETO LEGGE n. 535 del 21/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 647 del 23/12/96
1851
LEGGE n. 909 del 01/01/56 1891LEGGE n. 538 del 01/01/66
LEGGE n. 169 del 19/05/75 1960LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 135 del 25/09/09CV.C.M.IN LEGGE n. 166 del 20/11/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1970
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1972
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7255LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
DECRETO LEGGE n. 40 del 25/03/10CV. IN LEGGE n. 73 del 22/05/10
7258
DECRETO LEGGE n. 225 del 29/12/10CV.C.M.IN LEGGE n. 10 del 16/02/11
7259
LEGGE n. 542 del 14/07/07 7260LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 542 del 14/07/07 7261LEGGE n. 341 del 08/08/95LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 1010 del 12/04/48 7262LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 84 del 28/01/94 7264DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7265LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05
7267
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7268
LEGGE n. 183 del 16/04/87 7269LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 7270
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7273LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
LEGGE n. 413 del 30/11/98 7274LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7275
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7278
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7600
DECRETO LEGGE n. 564 del 24/12/93CV. IN LEGGE n. 132 del 22/02/94
7601
LEGGE n. 261 del 31/07/97LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE n. 522 del 28/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 522 del 28/12/99 7602
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7604LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7607
LEGGE n. 51 del 07/03/01 7609LEGGE n. 166 del 01/08/02
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7614
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7615
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7616
LEGGE n. 537 del 24/12/93 7617DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
7624
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7631
LEGGE n. 614 del 01/01/57 7697LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7700LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 194 del 18/06/98 7710
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7750LEGGE n. 196 del 31/12/09
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1177LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1196
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1213
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1217
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1221DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1225LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
100/668/8
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1228
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1288LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1292LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1302
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1311
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1312
LEGGE n. 47 del 27/02/04 1314DECRETO LEGGE n. 16 del 21/02/05CV.C.M.IN LEGGE n. 58 del 22/04/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 1315
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1325LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1361
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7103
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7107
LEGGE n. 297 del 08/06/78 7137
LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86 7141LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88DECRETO LEGGE n. 517 del 04/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 611 del 04/12/96LEGGE n. 472 del 07/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7150
LEGGE n. 194 del 18/06/98 7241LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 166 del 01/08/02
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7251LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7252
DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
7254
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7400
LEGGE n. 211 del 26/02/92 7403DECRETO LEGGE n. 517 del 04/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 611 del 04/12/96DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 448 del 23/12/98LEGGE n. 472 del 07/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 211 del 26/02/92 7404LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7406LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7407
DECRETO LEGGE n. 121 del 01/04/89CV.C.M.IN LEGGE n. 205 del 29/05/89
7413
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7414
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7415LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7418
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7421
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7422
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7423
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7424
DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
7425
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7426
DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14
7427
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7580
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7581
3 Casa e assetto urbanistico (19)
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1579DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1580LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1596
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1600LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1605LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1606
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1609REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 396 del 15/12/90DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1613DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1627
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1628
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1629
LEGGE n. 431 del 09/12/98 1690DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 168 del 12/07/04CV.C.M.IN LEGGE n. 191 del 30/07/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09 1692
DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14
1693
DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14
1695
DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 261 del 10/04/47 1701LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 984 del 01/01/50LEGGE n. 25 del 01/01/62DECRETO LEGGE n. 1022 del 06/09/65CV.C.M.IN LEGGE n. 1179 del 01/11/65LEGGE n. 422 del 01/01/68DECRETO LEGGE n. 79 del 27/02/68CV.C.M.IN LEGGE n. 241 del 18/03/68LEGGE n. 865 del 22/10/71LEGGE n. 76 del 14/02/74DECRETO LEGGE n. 115 del 02/05/74DECRETO LEGGE n. 376 del 13/08/75LEGGE n. 94 del 25/03/82DECRETO LEGGE n. 12 del 07/02/85CV.C.M.IN LEGGE n. 118 del 05/04/85LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88LEGGE n. 85 del 28/01/94LEGGE n. 136 del 30/04/99LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12
7365
100/668/9
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7371
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7373
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7379
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7437LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 21 del 08/02/01 7438LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
7440
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7441
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7442
DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14
7443
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7445
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2043LEGGE n. 613 del 18/11/75DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 416 del 08/08/85LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 195 del 12/05/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 163 del 13/06/02LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2044DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 255 del 06/08/91LEGGE n. 537 del 24/12/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 163 del 13/06/02DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2046
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2047
LEGGE n. 67 del 15/02/61 2048DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2049LEGGE n. 416 del 08/08/85LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2050LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
2051
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2052LEGGE n. 255 del 06/08/91LEGGE n. 724 del 23/12/94
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2054LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2055DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2061
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2062DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2063DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2065
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2066LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09
REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 2106DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 143 del 01/01/50DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2108
LEGGE n. 559 del 23/12/93 2109LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 689 del 24/11/81 2112LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 721 del 06/08/54 2121
REGIO DECRETO n. 263 del 02/02/28 2122
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2129
LEGGE n. 94 del 03/04/97 2135DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2143DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2144
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2154DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2155
LEGGE n. 559 del 23/12/93 2166LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2176DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 267 del 08/08/91 2179DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 2180
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2200LEGGE n. 51 del 07/03/01
LEGGE n. 51 del 07/03/01 2201DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2204DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2207DECRETO LEGGE n. 194 del 30/12/09CV. IN LEGGE n. 25 del 26/02/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07 2216DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 2246LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 616 del 01/01/62 2259
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 2309
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
7834
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7835
LEGGE n. 166 del 01/08/02 7838LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7839
LEGGE n. 522 del 28/12/99 7840
100/668/10
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE n. 4 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 09/03/06
7841
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7853LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 135 del 25/09/09CV.C.M.IN LEGGE n. 166 del 20/11/09DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 413 del 30/11/98 7854
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7860
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7861LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7862
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7864
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7872
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7873
5 Ricerca e innovazione (17)
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 1962
LEGGE n. 283 del 01/01/63 7120
DECRETO LEGGE n. 564 del 24/12/93CV. IN LEGGE n. 132 del 22/02/94
7618
LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE n. 522 del 28/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.1 Indirizzo politico (32.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1003LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1006
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1007LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1010DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1014DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1015DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1030
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1031
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1032
LEGGE n. 94 del 03/04/97 1038DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1058REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 468 del 05/08/78DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1065
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
7000
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7010DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
LEGGE n. 870 del 01/12/86 1169LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1173LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1183DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1185
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1191
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1192LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 1195
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1197
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1200
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1203DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1206DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1238DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 144 del 17/05/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1239LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1241LEGGE n. 468 del 05/08/78LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1263LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1280DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1281LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1448LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 1478LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09 1479
100/668/11
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE n. 283 del 01/01/63 7111
LEGGE n. 537 del 24/12/93 7121DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7227LEGGE n. 1013 del 01/01/69DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7300
7 Fondi da ripartire (33)
7.1 Fondi da assegnare (33.1)
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1415
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1416
DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1417DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1450
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1451
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1460
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7193
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7194
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)
LEGGE n. 7 del 06/02/09 7800
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/1
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00
STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/81 1007/01 1007/04 1010/01 1010/03 1148/01 1148/81 1150/01 1173/01 1173/80 1174/01 1174/80 1176/01 1177/01 1178/01 1178/80 1178/81 1580/01 1583/01 1583/81 1661/01 1662/81 1664/01 1667/81 2043/01 2043/02 2043/03 2048/01 2048/02 2048/03 2049/01 2049/02 2049/03 2054/01 2920/01
01.01.01
LAVORO STRAORDINARIO 1003/82 1007/03 1010/04 1148/03 1148/82 1149/01 1149/02 1149/03 1149/82 1150/03 1153/01 1153/02 1153/03 1153/82 1173/03 1174/03 1176/03 1177/03 1178/03 1178/82 1179/01 1179/02 1179/03 1179/82 1182/01 1182/02 1182/03 1182/82 1183/01 1183/02 1183/03 1183/82 1184/01 1184/02 1184/03 1184/82 1189/01 1189/02 1189/03 1189/82 1297/01 1297/02 1297/03 1579/01 1579/02 1579/03 1579/82 1580/03 1583/03 1583/82 1593/01 1593/02 1593/03 1661/03 1662/01 1662/02 1662/03 1662/82 1664/03 1667/01 1667/02 1667/03 1667/82 2044/01 2044/02 2044/03 2044/82 2054/03 2055/01 2055/02 2055/03 2055/82 2920/03 2921/01 2921/02 2921/03 2921/82
01.01.02
FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1003/83 1148/04 1148/83 1149/04 1149/83 1150/04 1153/04 1153/83 1173/04 1174/04 1176/04 1177/04 1178/04 1178/83 1179/04 1179/83 1182/04 1182/83 1183/04 1183/83 1184/04 1184/83 1189/04 1189/83 1297/04 1417/01 1579/04 1579/83 1580/04 1583/04 1583/83 1593/04 1593/83 1661/04 1662/04 1662/83 1664/04 1667/04 1667/83 2043/04 2054/04 2055/04 2055/83 2216/01 2920/04 2921/04 2921/83
01.01.03
INCENTIVI PER L'OFFERTA FORMATIVA 1156/01 01.01.04
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1007/50 1010/50 1148/50 1150/50 1173/50 1174/50 1176/50 1177/50 1178/50 1580/50 1583/50 1661/50 1664/50 2043/06 2043/07 2043/08 2043/50 2044/04 2044/06 2045/01 2045/02 2045/03 2052/01 2052/02 2052/03 2054/50 2351/01 2920/50
01.01.05
RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00
BUONI PASTO 1003/07 1003/08 1149/05 1153/05 1179/05 1182/05 1183/05 1184/05 1189/05 1297/05 1579/05 1593/05 1662/05 1667/05 2055/05 2921/05
01.02.01
MENSE 2154/01 2154/88 01.02.02
VESTIARIO 2154/02 2154/89 01.02.03
ALTRE 2044/05 2044/90 01.02.04
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1007/02 1007/05 1010/02 1010/05 1014/01 1014/02 1014/91 1148/02 1148/05 1150/02 1150/05 1168/01 1173/02 1173/05 1174/02 1174/05 1176/02 1176/05 1177/02 1177/05 1178/02 1178/05 1180/01 1186/01 1186/02 1186/91 1188/01 1188/02 1188/91 1197/01 1198/01 1203/01 1203/02 1203/91 1204/01 1204/02 1204/91 1230/01 1287/01 1287/02 1287/91 1288/01 1288/02 1288/91 1289/01 1289/02 1289/91 1580/02 1580/05 1583/02 1583/05 1603/01 1603/02 1603/91 1604/01 1605/01 1605/02 1605/91 1628/01 1661/02 1661/05 1664/02 1664/05 1671/01 1671/02 1671/91 1673/01 1673/02 1673/91 2043/05 2050/01 2050/02 2054/02 2054/05 2062/01 2062/02 2062/91 2920/02 2920/05 2922/01 2928/01
01.03.01
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
2928/02 2928/91
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1006/01 1030/01 1161/01 1164/01 1167/01 1191/01 1196/01 1200/01 1201/01 1212/01 1213/01 1214/01 1370/01 1478/01 1478/96 1585/01 1586/01 1594/01 1596/01 1598/01 1614/01 1621/01 1627/01 1654/01 1663/01 1665/01 1668/01 2046/01 2047/01 2061/01 2309/01 2925/01 2926/01
01.04.01
CONSUMI INTERMEDI02.00.00
ACQUISTO DI BENI02.01.00
BENI DI CONSUMO 1058/07 1058/14 1058/81 1208/01 1208/17 1208/18 1208/21 1210/01 1210/17 1210/18 1210/21 1220/15 1220/19 1220/33 1220/81 1221/15 1221/19 1221/20 1221/33 1221/81 1222/15 1222/19 1222/33 1222/81 1232/15 1232/19 1232/33 1232/81 1234/01 1234/81 1235/01 1235/81 1238/17 1238/18 1238/21 1238/81 1243/01 1266/01 1290/01 1290/03 1290/81 1609/01 1609/13 1611/01 1611/13 1611/31 1611/81 1617/01 1617/13 1617/31 1617/81 1622/10 1622/12 1622/18 1622/37 1650/10 1650/12 1650/18 1650/32 2106/10 2106/22 2153/02 2153/81 2176/01 2176/81 2941/01 2941/10
02.01.01
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1058/01 1058/82 1208/29 1210/29 1220/34 1221/34 1222/34 1232/34 1238/29 1609/25 1611/25 1617/25 1622/29 1650/29 2106/11 2941/15 2941/20
02.01.02
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1038/02 1058/17 1058/84 1208/23 1208/28 1210/23 1210/28 1220/17 1220/39 1221/17 1221/39 1222/17 1222/39 1224/05 1225/05 1226/05 1232/17 1232/39 1232/84 1238/23 1238/28 1238/84 1241/84 1275/05 1280/02 1282/02 1609/19 1609/24 1611/19 1611/24 1611/84 1612/02 1613/02 1615/02 1617/19 1617/24 1617/84 1622/09 1622/13 1622/23 1622/31 1622/84 1650/09 1650/13 1650/31 1660/02 1675/02 2106/01 2135/02 2176/05 2941/19 2970/02
02.02.01
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1038/01 1058/11 1058/15 1058/85 1208/12 1208/15 1208/19 1208/25 1208/85 1210/12 1210/15 1210/19 1210/25 1210/85 1220/18 1220/38 1220/85 1221/18 1221/38 1221/85 1222/18 1222/38 1222/42 1222/43 1222/85 1224/04 1225/04 1226/04 1232/18 1232/38 1232/45 1232/85 1238/12 1238/15 1238/19 1238/25 1238/85 1239/01 1239/85 1241/01 1275/04 1275/09 1275/85 1276/01 1276/02 1276/85 1277/85 1278/01 1280/01 1280/85 1380/01 1380/85 1609/10 1609/12 1609/14 1609/15 1611/10 1611/12 1611/14 1611/15 1611/35 1611/85 1612/01 1612/05 1612/85 1613/01 1615/01 1617/10 1617/12 1617/14 1617/15 1617/85 1618/01 1622/26 1622/28 1622/30 1622/85 1650/26 1650/28 1650/30 1650/85 1660/01 1660/85 1675/01 1675/85 1750/01 1750/85 1783/01 1783/85 2106/17 2106/85 2108/01 2135/01 2153/01 2153/85 2176/02 2176/03 2176/04 2176/85 2179/01 2179/85 2941/07 2941/09 2941/11 2941/18 2970/01
02.02.02
UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1058/08 1058/86 1208/16 1208/32 1210/16 1220/26 1221/26 1222/26 1232/26 1232/86 1238/16 1238/42 1276/86 1280/03 1366/01 1609/07 1611/07 1611/34 1612/03 1617/07 1617/33 1622/11 1650/11 1660/03 2106/13 2135/03 2200/01 2200/02 2201/01 2941/06
02.02.03
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1058/12 1208/14 1208/20 1210/14 1210/20 1220/11 1220/14 1221/11 1221/14 1222/11 1222/14 1232/11 1232/14 1238/14 1238/20 1277/01 1609/11 1609/18 1611/11 1611/18 1617/11 1617/18 1622/17 1622/27 1650/17 1650/27 2106/09 2106/21 2941/08
02.02.04
CORSI DI FORMAZIONE 1058/05 1208/07 1208/11 1210/07 1210/11 1220/08 1220/10 1220/25 1221/08 1221/10 1221/25 1222/08 1222/10 1222/25 1232/08 1232/10 1232/88 1238/07
02.02.05
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/3
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
1238/11 1238/88 1609/05 1611/05 1611/36 1611/88 1617/05 1617/88 1622/08 1650/08 2143/01 2143/88 2941/04
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA
1181/01 1185/01 1208/06 1210/06 1220/07 1221/07 1222/07 1232/07 1232/89 1238/06 1238/89 1599/01 1609/06 1611/06 1611/89 1617/06 1617/89 1622/04 1622/21 1650/04 2051/01 2106/07 2106/14 2941/05
02.02.06
SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'
1058/06 1058/16 1208/13 1208/24 1210/13 1210/24 1220/21 1220/30 1220/41 1221/21 1221/30 1222/21 1222/30 1232/21 1232/30 1238/13 1238/24 1609/17 1611/17 1611/30 1617/17 1617/30 1622/14 1622/16 1650/14 1650/16 2106/19 2106/23 2106/28 2941/12 2941/13
02.02.07
COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1058/13 1208/26 1210/26 1220/01 1220/16 1221/16 1221/32 1222/16 1232/09 1232/16 1232/91 1238/26 1238/32 1238/91 1294/01 1294/02 1294/91 1329/01 1329/91 1609/08 1609/09 1611/08 1611/09 1611/91 1617/08 1617/09 1617/91 1622/01 1622/19 1650/01 2106/24 2941/14 2958/01 2958/91
02.02.08
COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1058/92 1609/22 02.02.09
STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1058/09 1065/01 1080/01 1080/02 1080/93 1095/01 1095/93 1096/01 1096/93 1208/27 1210/27 1220/35 1221/35 1222/35 1222/93 1229/01 1232/35 1232/41 1233/01 1233/02 1233/93 1237/01 1237/93 1238/27 1238/35 1238/93 1242/01 1273/01 1483/01 1483/93 1609/16 1609/21 1609/93 1611/16 1611/21 1611/33 1611/93 1617/16 1617/21 1617/93 1622/15 1626/01 1650/15 2106/27 2106/32 2941/16 2941/17 2954/01
02.02.10
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1058/03 1058/04 1208/02 1208/03 1208/04 1208/05 1210/02 1210/03 1210/04 1210/05 1220/02 1220/03 1220/96 1221/02 1221/03 1221/96 1222/02 1222/03 1222/41 1222/96 1232/02 1232/03 1232/05 1232/96 1238/02 1238/04 1238/05 1238/96 1283/01 1283/96 1284/01 1284/96 1286/01 1286/96 1609/02 1609/03 1609/04 1611/02 1611/03 1611/04 1611/96 1616/01 1617/02 1617/03 1617/04 1617/96 1622/02 1622/03 1624/01 1639/01 1650/02 1650/03 2106/03 2106/04 2106/05 2106/06 2106/96 2941/02 2941/03
02.02.13
ALTRI SERVIZI 1058/02 1058/18 1058/21 1058/22 1058/23 1058/25 1058/26 1058/27 1208/08 1208/33 1208/34 1210/08 1210/31 1219/01 1220/40 1221/40 1222/40 1232/40 1232/43 1232/46 1233/97 1235/02 1236/01 1238/40 1238/41 1238/43 1238/44 1240/01 1240/02 1240/03 1240/04 1240/97 1265/01 1275/07 1278/02 1280/04 1281/01 1281/97 1283/02 1290/02 1296/01 1296/02 1389/01 1391/01 1391/97 1395/01 1450/01 1460/01 1609/20 1609/23 1609/28 1609/29 1611/20 1611/29 1611/40 1611/43 1612/04 1617/20 1617/23 1617/26 1617/27 1617/29 1617/43 1617/97 1622/20 1622/24 1622/36 1650/33 1666/01 1669/01 1670/01 1681/01 1970/01 1970/02 2106/02 2106/12 2106/15 2106/16 2106/25 2106/26 2106/29 2106/31 2109/01 2109/97 2122/01 2135/04 2144/01 2155/01 2180/01 2180/97 2201/03 2204/01 2207/01 2941/23 2941/24 2954/02
02.02.14
CANONI FIP 1208/30 1238/30 1282/01 1611/32 1617/32 02.02.15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1015/01 1015/02 1015/81 1159/01 1159/02 1159/81 1187/01 1187/02 1187/81 1206/01 1206/02 1206/81 1207/01 1207/02 1207/81 1291/01 1291/02 1291/81 1292/01 1292/02 1292/81 1293/01 1293/02 1293/81 1600/01 1600/02 1600/81 1602/01 1602/02 1602/81 1620/01 1620/02 1620/81 1672/01 1672/02 1672/81 2063/01 2063/02 2063/81 2066/01 2066/02 2927/01 2927/02 2927/81
03.01.01
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/4
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
1227/01 1921/01 1921/02 1921/82 1922/01 1923/01 1923/02 1925/01 1942/01 1962/01
04.01.02
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 1850/01 1851/01 2246/01 2246/83 04.01.03
AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00
REGIONI 1311/01 1311/02 1311/03 1311/04 1311/05 1311/06 1315/01 1690/01 1690/02 1690/85 1693/01
04.02.01
COMUNI E PROVINCE 1314/01 1314/02 1314/86 1692/01 1692/86 04.02.02
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00
PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 1695/01 2065/01 05.01.01
ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1952/01 05.03.02
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00
CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00
ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 1351/01 1371/01 1960/01 1960/03 1960/04 06.01.02
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 1390/01 1390/83 1701/01 1701/02 1701/03 1701/04 1701/05 1701/06 1701/07 1701/08 1701/09 1701/10 1701/11 1701/13 1701/14 1701/15 1701/16 1701/17 1701/18 1701/19 1701/20 1701/21 1701/22 1701/23 1701/24 1701/25 1701/26 1701/28 1701/29 1701/30 1701/31 1701/32 1701/33 1701/34 1701/35 1701/36 1701/37 1701/38 1701/39 1701/40 1701/41 1701/42 1701/43 1701/44 1701/83 1755/01 1800/01 1800/02 1800/03 1800/04 1800/05 1800/06 1800/07 1800/08 1800/09 1800/10 1800/11 1800/12 1800/13 1800/14 1800/15 1800/16 1800/17 1800/18 1800/19 1800/20 1800/21 1800/22 1800/23 1800/24 1800/25 1800/83
06.01.03
ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 1302/01 1325/01 1325/84 1330/01 1330/02 1330/03 1330/84 1390/84 06.01.04
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 1312/01 1312/02 1312/03 1312/04 1312/05 1337/01 06.02.01
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00
ALTRO 1350/01 1350/02 1891/01 2259/01 07.01.02
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00
INTERESSI PASSIVI09.01.00
ALTRI INTERESSI 1031/01 1162/01 1192/01 1192/84 1216/01 1217/01 1218/01 1595/01 1595/84 1606/01 1608/01 1608/84 1649/01 1655/01 2923/01
09.01.04
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/5
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 1320/01 1320/84 1321/01 1321/84 1322/01 1323/01 1323/84 2121/01 2166/01 2166/84
10.03.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00
PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00
PREMI DI ASSICURAZIONE 1169/01 1169/81 1195/01 12.01.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00
FONDI DI RISERVA 1588/01 1588/83 12.02.02
ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1032/01 1158/01 1211/01 1228/01 1231/01 1244/01 1244/84 1248/01 1263/01 1263/84 1361/84 1415/01 1416/01 1448/84 1451/01 1479/01 1619/01 1623/01 1629/01 1640/01 1658/01 1793/84 1926/01 1972/84 2112/01 2112/84 2129/01 2924/01
12.02.03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00
INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00
MEZZI DI TRASPORTO 7624/01 7624/02 7841/01 7841/81 7842/01 7854/01 7854/02 7854/03 7862/01 21.01.01
MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7010/01 7010/02 7106/01 7107/01 7108/01 7110/01 7110/82 7116/01 7116/82 7117/01 7227/01 7227/02 7227/03 7227/04 7227/82 7331/01 7332/01 7337/01 7340/82 7370/01 7371/01 7372/01 7373/01 7615/01 7704/01 7705/01 7706/01 7731/01 7858/01 7860/01 7861/01 7861/82 7864/01 7872/01 7873/01 8420/01 8420/02
21.01.02
FABBRICATI RESIDENZIALI 7340/01 7340/02 7340/83 7347/01 7440/01 7440/83 7442/01 21.01.03
FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7100/01 7100/02 7100/84 7171/84 7261/84 7341/84 7344/84 7346/01 7346/84 7348/01 7348/84 7354/01 7354/02 7354/03 7354/84 7354/85 7395/01 7395/84 7395/85 7470/01 7470/03 7471/01 7472/01 7472/84 7473/01 7473/02 7473/84 7473/85 7695/01 7695/02 7695/03
21.01.04
OPERE PUBBLICHE 7158/01 7158/85 7219/01 7219/02 7261/01 7261/02 7261/85 7262/01 7262/85 7263/01 7280/02 7280/03 7280/04 7340/85 7341/01 7341/02 7341/03 7341/85 7343/01 7343/85 7344/01 7344/85 7345/01 7345/85 7364/01 7364/85 7374/01 7374/02 7374/03 7374/04 7374/05 7374/06 7374/07 7374/85 7392/01 7392/85 7394/01 7394/85 7397/85 7453/01 7474/85 7475/01 7475/85 7524/01 7526/85 7535/85 7641/01 7641/02 7641/85 7669/01 7695/04 7700/01 7700/02 7700/03 7700/04 7700/85
21.01.05
SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7001/01 7001/86 7102/01 7103/01 7104/01 7121/01 7121/02 7121/03 7121/86 7122/01 7122/86 7123/01 7123/11 7123/86 7124/01 7124/02 7124/03 7124/04 7124/05 7124/06 7124/07 7124/86 7125/01 7125/02 7125/03 7261/86 7339/01 7378/01 7379/01 7617/01 7617/02 7681/01 7681/02 7703/01 7703/02 7703/86 7730/01 7730/86 7834/01 7834/02 7838/86 7839/01 8430/01
21.01.06
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/6
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
INFRASTRUTTURE MILITARI 7170/01 7170/87 7171/01 7171/87 7342/01 21.01.07
ALTRI INVESTIMENTI 7111/01 7120/01 7174/01 7174/02 7174/89 7197/02 7197/89 7280/01 7300/01 7333/01 7333/02 7333/89 7334/01 7334/89 7335/02 7335/89 7376/89 7384/01 7384/89 7527/01 7527/02 7527/89 7531/01 7544/01 7544/02 7544/89 7546/01 7546/89 7617/03 7668/89 7681/03 7834/03 7835/01 7838/01 7838/89 7840/01 7853/01 7853/02 7853/03 7853/89 8056/89
21.01.09
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
7155/01 7155/02 7155/03 7155/04 7155/05 7155/07 7155/81 7159/01 7160/01 7161/01 7164/01 7336/01 7336/02 7336/03 7336/81 7355/01 7380/01 7381/01 7481/01 7483/01 7484/01 7485/01 7500/01 7500/02 7500/03 7500/04 7500/05 7513/01 7519/01 7522/01 7538/01 7541/01 7542/01 7740/01 7740/02 7740/03 7740/04 7740/81 7741/01 7750/01 7750/02 7750/81
22.01.01
ENTI DI RICERCA 7618/01 7618/02 7618/03 7618/04 7618/05 7618/06 7618/07 7618/08 7618/09 7618/10
22.01.03
AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00
REGIONI 7119/01 7147/01 7147/02 7147/84 7152/01 7152/84 7189/01 7204/01 7204/84 7241/01 7241/02 7241/03 7241/04 7241/05 7241/06 7241/07 7241/08 7241/09 7249/01 7251/01 7251/02 7251/84 7252/01 7252/84 7375/01 7375/02 7375/03 7375/04 7375/84 7383/01 7389/01 7389/84 7410/01 7417/01 7443/01 7489/01 7501/01 7504/01 7507/01 7507/84 7529/01 7539/01 7580/01 7580/02 7580/03 7580/04 7580/05 7606/01 7606/02 7606/03 7606/04 7606/05 7606/84 7616/01 7616/84 7710/01 7710/02
22.02.01
COMUNI E PROVINCE 7139/01 7180/01 7180/02 7180/85 7188/01 7188/02 7188/03 7188/04 7188/05 7188/06 7188/07 7188/08 7188/09 7188/10 7188/11 7188/12 7188/13 7188/14 7188/15 7188/16 7188/17 7188/18 7188/19 7188/20 7188/21 7188/22 7188/23 7188/24 7188/25 7188/26 7188/27 7188/28 7188/29 7188/30 7188/31 7188/32 7188/33 7188/34 7188/35 7188/36 7188/37 7188/38 7188/39 7188/40 7188/41 7188/42 7188/85 7250/01 7250/85 7254/01 7254/85 7349/01 7349/85 7350/01 7365/01 7369/01 7369/02 7369/85 7382/01 7400/01 7400/85 7401/01 7403/01 7403/02 7403/03 7403/04 7403/05 7403/06 7403/07 7403/08 7403/09 7403/10 7403/11 7403/12 7403/13 7406/01 7406/02 7407/01 7411/01 7414/01 7414/85 7415/01 7415/02 7418/01 7418/02 7421/01 7423/01 7424/01 7426/01 7427/01 7438/01 7438/02 7438/85 7445/85 7460/01 7476/01 7480/01 7486/01 7486/03 7490/01 7490/85 7502/01 7502/04 7502/85 7510/01 7534/01 7543/01 7543/02 7548/01 7553/01 7562/01 7562/02 7565/01 7565/02 7565/03 7571/01 7629/01 7629/85 7658/01 7658/85 7680/01 7680/85 7696/01
22.02.02
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
7256/01 7257/01 7258/01 7259/01 7260/01 7260/87 7264/01 7265/01 7265/02 7265/03 7265/04 7265/05 7265/06 7265/07 7267/01 7268/01 7269/01 7269/87 7270/01 7273/01 7273/02 7273/03 7274/01 7274/02 7274/03 7274/04 7274/05 7274/06 7274/07 7274/08 7274/87 7275/01 7497/01 7521/01 7600/01 7631/01
22.02.04
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00
IMPRESE PRIVATE23.01.00
IMPRESE PRIVATE 7137/01 7141/01 7141/02 7141/03 7141/04 7141/05 7141/06 7141/07 7141/08 7141/09 7141/81 7187/01 7187/02 7187/03 7187/04 7187/05 7187/06 7187/07 7187/08 7187/09 7187/10 7187/11 7187/12 7187/13 7187/14 7187/15 7187/16 7200/01 7200/02 7200/03 7200/81 7255/01 7255/81 7290/01 7301/01 7301/02
23.01.01
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
100/032/7
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CODICE ECONOMICO
7301/03 7301/04 7305/01 7305/81 7306/01 7309/01 7310/01 7330/01 7330/02 7330/03 7330/04 7330/05 7330/06 7330/81 7404/01 7404/02 7404/03 7404/04 7404/05 7404/06 7413/01 7413/81 7419/01 7420/01 7420/02 7420/81 7422/01 7425/01 7425/02 7425/03 7425/04 7430/02 7437/01 7437/02 7437/81 7509/01 7515/01 7517/01 7517/81 7518/01 7520/01 7532/01 7532/02 7532/03 7533/01 7537/01 7545/01 7547/01 7549/01 7550/01 7563/01 7601/01 7601/02 7601/03 7601/04 7601/05 7601/06 7601/07 7601/08 7601/09 7601/10 7601/11 7601/12 7601/13 7601/14 7601/15 7601/16 7601/17 7601/18 7601/19 7601/20 7601/21 7601/22 7601/23 7601/24 7601/25 7601/26 7601/27 7602/01 7602/02 7602/03 7602/04 7602/05 7602/06 7604/01 7604/02 7607/01 7607/81 7608/01 7609/01 7609/02 7613/01 7614/01 7614/81 7627/01 7688/01 7697/01 7697/81 7770/01 7770/02 7770/03 7770/04 7770/05 7770/06 7770/07 7770/08 7770/81 7773/01 8097/01 8431/01
IMPRESE PUBBLICHE23.02.00
IMPRESE PUBBLICHE 7143/01 7143/02 7150/01 7150/82 7156/01 7176/01 7190/01 7190/02 7305/02 7363/01 7363/82 7388/01 7459/01 7459/82 7499/01 7523/01 7525/01 7540/01
23.02.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE24.00.00
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE24.01.00
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 7186/01 7186/02 7186/03 7186/04 7186/05 7186/06 7186/07 7186/08 7186/09 7186/10 7186/11 7186/12 7186/13 7186/81 7619/01 7619/02 7619/03 7619/04 7619/81
24.01.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO25.00.00
ESTERO25.01.00
ALTRO 7800/01 7800/02 25.01.02
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE26.01.00
RIPIANO DEBITI PREGRESSI 7386/01 7386/02 26.01.01
ALTRI 7386/03 7530/01 26.01.03
ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00
SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7060/01 7060/02 7060/03 7060/04 7060/05 7060/06 7060/07 7060/08 7060/09 7060/10 7060/11 7060/12 7060/13 7060/14 7060/15 7060/16 7060/17 7060/91 7193/01 7194/01 7278/91 7441/91 7514/01 7536/01 7551/91 7569/91 7581/91 7685/01 7774/91 7850/91 7886/91 7910/91 8057/91
26.04.03
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1583/01Missione - Programma: 14.11 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 3
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
621.525DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
3 3,00 166.192 0 6.190 0 0 449.143 2016
2017 3
3
3,00
3,00
5.695
5.240
0
0
0
0
449.143
449.143
166.192
166.192
0
0
621.030
620.574 2018
2.448.137DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
23 23,00 996.151 0 18.384 0 0 1.433.603 2016
2017 23
23
23,00
23,00
16.913
15.560
0
0
0
0
1.433.603
1.433.350
996.151
996.151
0
0
2.446.667
2.445.061 2018
3.725.096TERZA AREA 107 106,95 2.734.303 0 24.776 0 422.291 543.726 2016
2017 102
102
101,95
101,95
21.411
19.698
0
0
403.232
403.232
542.684
541.568
2.609.112
2.609.112
0
0
3.576.440
3.573.611 2018
4.468.686SECONDA AREA 166 166,23 3.562.595 0 47.858 0 454.142 404.092 2016
2017 166
163
166,23
162,81
44.029
39.624
0
0
454.142
444.592
404.092
403.150
3.562.595
3.486.579
0
0
4.464.857
4.373.945 2018
104.478PRIMA AREA 5 4,92 93.808 0 623 0 9.344 704 2016
2017 5
5
4,92
4,92
573
527
0
0
9.344
9.344
704
704
93.808
93.808
0
0
104.428
104.383 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
304 304,10 7.553.049 0 97.830 0 885.777 2.831.267IN COMPLESSO 11.375.475
7.552 2016
2017
2018
7.552
7.552
2016
2017
2018
299
296
299,10
295,68
7.427.857
7.351.842
0
0
88.621
80.649
0
0
866.718
857.169
2.830.225
2.827.914
11.220.974
11.125.125
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 3.396.735 2016
2018
2017 3.350.570
3.350.570
IRAP 966.273 2016
2017
2018
953.140
944.900
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1174/01Missione - Programma: 14.5 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 4
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
480.517DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
3 2,80 155.113 0 5.778 0 0 319.626 2016
2017 3
3
2,80
2,80
5.316
4.890
0
0
0
0
319.626
319.626
155.113
155.113
0
0
480.054
479.629 2018
1.973.053DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
23 23,00 996.151 0 18.384 0 0 958.519 2016
2017 23
23
23,00
23,00
16.913
15.560
0
0
0
0
958.350
958.350
996.151
996.151
0
0
1.971.414
1.970.061 2018
9.139.982TERZA AREA 286 284,90 7.397.338 0 72.965 0 1.141.289 528.391 2016
2017 282
277
281,90
276,90
66.298
59.723
0
0
1.129.854
1.110.795
525.817
523.978
7.322.223
7.197.031
0
0
9.044.191
8.891.526 2018
8.351.601SECONDA AREA 342 341,50 7.249.110 0 94.661 0 917.044 90.786 2016
2017 342
342
341,50
341,50
87.088
80.121
0
0
917.044
917.044
90.669
95.269
7.249.110
7.249.110
0
0
8.343.910
8.341.544 2018
431.144PRIMA AREA 21 20,30 383.527 0 2.208 0 38.555 6.854 2016
2017 21
21
20,30
20,30
2.031
1.869
0
0
38.555
38.555
6.776
6.776
383.527
383.527
0
0
430.890
430.727 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
675 672,50 16.181.238 0 193.995 0 2.096.887 1.904.177IN COMPLESSO 20.389.650
13.353 2016
2017
2018
13.000
13.500
2016
2017
2018
671
666
669,50
664,50
16.106.123
15.980.932
0
0
177.646
162.163
0
0
2.085.452
2.066.394
1.901.238
1.903.999
20.283.460
20.126.987
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 6.088.437 2016
2018
2017 6.056.800
6.009.909
IRAP 1.731.985 2016
2017
2018
1.722.989
3.508.200
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2920/01Missione - Programma: 14.9 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
CDR: 5 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 5
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
704.381DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
0 4,00 221.590 0 11.661 0 0 471.130 2016
2017 0
0
4,00
4,00
10.728
9.870
0
0
0
0
471.130
471.130
221.590
221.590
0
0
703.448
702.590 2018
998.363DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
0 12,00 519.731 0 14.329 0 0 464.303 2016
2017 0
0
12,00
12,00
13.183
12.128
0
0
0
0
462.965
462.965
519.731
519.731
0
0
995.879
994.824 2018
409.991TERZA AREA 0 13,00 348.129 0 4.522 0 54.729 2.611 2016
2017 0
0
13,00
13,00
4.161
3.828
0
0
54.729
54.729
2.611
2.611
348.129
348.129
0
0
409.629
409.297 2018
591.597SECONDA AREA 0 25,00 516.680 0 5.020 0 66.022 3.875 2016
2017 0
0
25,00
25,00
4.618
4.249
0
0
66.022
66.022
3.875
3.875
516.680
516.680
0
0
591.196
590.826 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
0 54,00 1.606.130 0 35.532 0 120.751 941.919IN COMPLESSO 2.708.896
4.564 2016
2017
2018
4.500
4.500
2016
2017
2018
0
0
54,00
54,00
1.606.130
1.606.130
0
0
32.690
30.074
0
0
120.751
120.751
940.581
940.581
2.704.652
2.702.036
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 808.054 2016
2018
2017 806.800
806.000
IRAP 229.868 2016
2017
2018
229.500
229.000
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1178/01Missione - Programma: 14.10 Infrastrutture pubbliche e logistica - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 6
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
2.628.066DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
15 15,20 842.040 0 36.391 0 0 1.749.634 2016
2017 15
14
15,20
15,20
33.480
30.801
0
0
0
0
1.749.634
1.749.634
842.040
842.040
0
0
2.625.154
2.622.476 2018
2.901.976DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
35 35,00 1.515.882 0 27.975 0 0 1.358.119 2016
2017 35
35
35,00
35,00
25.737
23.678
0
0
0
0
1.357.315
1.350.315
1.515.882
1.515.882
0
0
2.898.934
2.889.875 2018
16.206.142TERZA AREA 520 519,10 13.669.788 0 157.106 0 2.107.409 271.840 2016
2017 512
501
511,10
501,10
142.326
128.397
0
0
2.076.915
2.038.798
268.021
260.244
13.469.481
13.219.098
0
0
15.956.744
15.646.537 2018
18.949.536SECONDA AREA 774 773,50 16.392.758 0 211.362 0 2.067.624 277.792 2016
2017 774
774
773,50
773,50
194.451
178.896
0
0
2.067.624
2.067.624
275.947
269.647
16.392.758
16.392.758
0
0
18.930.780
18.908.925 2018
1.210.854PRIMA AREA 56 56,70 1.073.942 0 6.433 0 107.687 22.791 2016
2017 56
58
56,70
56,70
5.918
5.445
0
0
107.687
107.687
19.055
19.055
1.073.942
1.073.942
0
0
1.206.603
1.206.129 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
1.400 1399,50 33.494.410 0 439.267 0 4.282.720 3.680.176IN COMPLESSO 42.277.833
381.260 2016
2017
2018
381.000
381.000
2016
2017
2018
1.392
1.382
1391,50
1381,50
33.294.103
33.043.720
0
0
401.913
367.218
0
0
4.252.226
4.214.109
3.669.973
3.648.895
41.999.216
41.654.942
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 12.518.696 2016
2018
2017 12.435.522
12.332.600
IRAP 3.561.208 2016
2017
2018
3.537.500
1.709.600
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1148/01Missione - Programma: 13.1 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 7
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
1.392.927DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
8 8,00 443.179 0 22.009 0 0 927.739 2016
2017 8
8
8,00
8,00
20.918
19.915
0
0
0
0
927.739
927.739
443.179
443.179
0
0
1.391.836
1.390.833 2018
3.811.324DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
46 46,00 1.992.301 0 44.322 0 0 1.774.700 2016
2017 46
46
46,00
46,00
40.776
37.514
0
0
0
0
1.774.700
1.774.700
1.992.301
1.992.301
0
0
3.807.778
3.804.516 2018
33.620.340TERZA AREA 1.091 1072,72 28.508.346 0 263.795 0 4.431.712 416.488 2016
2017 1.069
1.057
1040,80
1027,90
233.842
212.369
0
0
4.295.452
4.238.410
362.164
404.239
27.621.739
27.258.410
0
0
32.513.197
32.113.428 2018
47.866.385SECONDA AREA 1.978 1940,53 41.434.789 0 518.022 0 5.250.721 662.852 2016
2017 1.975
1.945
1927,93
1900,42
472.396
427.507
0
0
5.217.077
5.140.609
654.689
653.178
41.158.203
40.556.763
0
0
47.502.366
46.778.057 2018
9.270.245PRIMA AREA 440 437,05 8.316.200 0 48.042 0 830.067 75.936 2016
2017 437
432
422,36
416,46
42.660
38.680
0
0
802.167
790.962
71.271
72.427
8.036.112
7.923.619
0
0
8.952.210
8.825.688 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
3.563 3504,30 80.694.815 0 896.190 0 10.512.501 3.857.714IN COMPLESSO 96.566.808
605.588 2016
2017
2018
606.000
606.500
2016
2017
2018
3.535
3.488
3445,09
3398,78
79.251.534
78.174.272
0
0
810.593
735.985
0
0
10.314.697
10.169.980
3.790.563
3.832.284
94.773.387
93.519.021
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 28.673.212 2016
2018
2017 28.137.215
27.762.000
IRAP 8.156.703 2016
2017
2018
8.004.220
7.800.000
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1661/01Missione - Programma: 13.4 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 8
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.792
1.648
0
0
0
0
114.152
114.152
55.397
55.397
0
0
171.341
171.198 2018
414.274DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 192.902 2016
2017 5
5
5,00
5,00
4.432
4.078
0
0
0
0
192.902
192.902
216.555
216.555
0
0
413.889
413.534 2018
910.018TERZA AREA 30 27,08 726.332 0 7.405 0 111.999 64.282 2016
2017 30
30
27,08
27,08
6.813
6.268
0
0
111.999
111.999
56.447
5.447
726.332
726.332
0
0
901.591
850.046 2018
721.968SECONDA AREA 29 27,70 591.067 0 7.463 0 75.258 48.179 2016
2017 29
29
27,70
27,70
6.866
6.317
0
0
75.258
75.258
43.433
4.433
591.067
591.067
0
0
716.625
677.076 2018
6.133PRIMA AREA 1 0,30 5.516 0 5 0 570 41 2016
2017 1
1
0,30
0,30
5
4
0
0
570
570
41
41
5.516
5.516
0
0
6.132
6.132 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
66 61,08 1.594.868 0 21.639 0 187.827 419.557IN COMPLESSO 2.229.743
5.853 2016
2017
2018
5.800
6.000
2016
2017
2018
66
66
61,08
61,08
1.594.868
1.594.868
0
0
19.907
18.315
0
0
187.827
187.827
406.976
316.976
2.215.378
2.123.986
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 664.498 2016
2018
2017 660.221
632.800
IRAP 189.030 2016
2017
2018
187.800
180.000
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1176/01Missione - Programma: 13.2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Autotrasporto ed intermodalita'
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 9
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
342.994DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
2 2,00 110.795 0 3.895 0 0 228.304 2016
2017 2
2
2,00
2,00
3.584
3.297
0
0
0
0
228.304
228.304
110.795
110.795
0
0
342.683
342.396 2018
497.129DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 5.781 0 0 231.483 2016
2017 6
6
6,00
6,00
5.319
4.893
0
0
0
0
231.483
231.483
259.865
259.865
0
0
496.667
496.241 2018
990.383TERZA AREA 30 29,00 775.208 0 7.122 0 119.911 88.142 2016
2017 30
30
29,00
29,00
6.553
6.028
0
0
119.911
119.911
86.614
5.814
775.208
775.208
0
0
988.286
906.961 2018
1.380.029SECONDA AREA 56 55,00 1.196.069 0 17.687 0 148.877 17.397 2016
2017 57
54
56,00
53,00
16.374
14.163
0
0
151.017
142.640
9.111
8.609
1.214.814
1.147.873
0
0
1.391.316
1.313.286 2018
84.891PRIMA AREA 4 4,00 76.266 0 456 0 7.597 572 2016
2017 3
3
3,00
3,00
314
289
0
0
5.698
5.698
429
429
57.200
57.200
0
0
63.641
63.616 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
98 96,00 2.418.203 0 34.941 0 276.385 565.898IN COMPLESSO 3.304.924
9.497 2016
2017
2018
9.000
9.400
2016
2017
2018
98
95
96,00
93,00
2.417.881
2.350.941
0
0
32.144
28.671
0
0
276.625
268.249
555.941
474.639
3.291.592
3.131.900
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 984.673 2016
2018
2017 980.838
933.000
IRAP 280.111 2016
2017
2018
279.000
265.400
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1150/01Missione - Programma: 13.5 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 10
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
342.994DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
2 2,00 110.795 0 3.895 0 0 228.304 2016
2017 2
2
2,00
2,00
3.584
3.297
0
0
0
0
228.304
228.304
110.795
110.795
0
0
342.683
342.396 2018
666.899DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
8 8,00 346.487 0 7.708 0 0 312.704 2016
2017 8
8
8,00
8,00
7.092
6.524
0
0
0
0
308.644
308.644
346.487
346.487
0
0
662.222
661.655 2018
687.351TERZA AREA 23 21,23 571.524 0 5.351 0 88.653 21.822 2016
2017 23
23
21,23
21,23
4.923
4.529
0
0
88.653
88.653
4.286
4.286
571.524
571.524
0
0
669.387
668.993 2018
608.793SECONDA AREA 27 23,75 519.973 0 7.701 0 65.295 15.824 2016
2017 27
27
23,75
23,75
7.085
6.519
0
0
65.295
65.295
3.900
3.900
519.973
519.973
0
0
596.253
595.686 2018
42.446PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 228 0 3.799 286 2016
2017 2
2
2,00
2,00
210
193
0
0
3.799
3.799
286
286
38.133
38.133
0
0
42.427
42.411 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
62 56,98 1.586.912 0 24.883 0 157.746 578.940IN COMPLESSO 2.361.266
12.784 2016
2017
2018
12.700
12.780
2016
2017
2018
62
62
56,98
56,98
1.586.912
1.586.912
0
0
22.893
21.061
0
0
157.746
157.746
545.420
545.420
2.325.672
2.323.920
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 701.726 2016
2018
2017 691.115
690.500
IRAP 199.621 2016
2017
2018
196.600
196.000
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1664/01Missione - Programma: 13.9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 11
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.792
1.648
0
0
0
0
114.152
114.152
55.397
55.397
0
0
171.341
171.198 2018
579.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
7 7,00 303.176 0 6.745 0 0 270.063 2016
2017 7
7
7,00
7,00
6.205
5.709
0
0
0
0
270.063
270.063
303.176
303.176
0
0
579.444
578.948 2018
2.189.337TERZA AREA 61 58,18 1.570.311 0 16.667 0 249.102 353.257 2016
2017 61
61
58,18
58,18
15.334
14.107
0
0
249.102
249.102
313.777
344.577
1.570.311
1.570.311
0
0
2.148.524
2.178.097 2018
2.263.360SECONDA AREA 94 90,84 1.943.029 0 23.996 0 248.219 48.116 2016
2017 94
94
90,84
90,84
22.076
20.310
0
0
248.219
248.219
47.573
34.573
1.943.029
1.943.029
0
0
2.260.897
2.246.131 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
163 157,02 3.871.913 0 49.355 0 497.321 785.588IN COMPLESSO 5.248.914
44.736 2016
2017
2018
44.700
44.700
2016
2017
2018
163
163
157,02
157,02
3.871.913
3.871.913
0
0
45.407
41.774
0
0
497.321
497.321
745.565
763.365
5.204.907
5.219.074
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.555.008 2016
2018
2017 1.541.867
1.546.100
IRAP 442.355 2016
2017
2018
438.600
439.800
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1177/01Missione - Programma: 13.6 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 12
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.792
1.648
0
0
0
0
114.152
114.152
55.397
55.397
0
0
171.341
171.198 2018
414.274DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 192.902 2016
2017 5
5
5,00
5,00
4.432
4.078
0
0
0
0
192.902
192.902
216.555
216.555
0
0
413.889
413.534 2018
1.030.642TERZA AREA 32 30,80 866.041 0 7.501 0 136.479 20.620 2016
2017 30
30
28,80
28,80
6.564
6.039
0
0
127.377
127.377
6.069
6.069
809.243
809.243
0
0
949.253
948.728 2018
829.704SECONDA AREA 35 33,00 714.238 0 10.515 0 88.243 16.709 2016
2017 29
29
27,00
27,00
7.453
6.857
0
0
71.489
71.489
4.338
4.338
578.367
578.367
0
0
661.647
661.051 2018
63.668PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 342 0 5.698 429 2016
2017 3
3
3,00
3,00
314
289
0
0
5.698
5.698
429
429
57.200
57.200
0
0
63.641
63.616 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
76 72,80 1.909.431 0 25.122 0 230.420 344.813IN COMPLESSO 2.518.167
8.382 2016
2017
2018
8.300
8.300
2016
2017
2018
68
68
64,80
64,80
1.716.762
1.716.762
0
0
20.556
18.911
0
0
204.564
204.564
317.891
317.891
2.268.072
2.266.427
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 749.923 2016
2018
2017 675.219
674.700
IRAP 213.331 2016
2017
2018
192.000
191.900
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1580/01Missione - Programma: 19.2 Casa e assetto urbanistico - Politiche abitative, urbane e territoriali
CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 13
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
171.613DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 2.063 0 0 114.152 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.898
1.747
0
0
0
0
114.152
114.152
55.397
55.397
0
0
171.448
171.296 2018
413.453DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 5,00 216.555 0 3.996 0 0 192.902 2016
2017 5
5
5,00
5,00
3.677
3.383
0
0
0
0
192.902
192.902
216.555
216.555
0
0
413.133
412.839 2018
711.201TERZA AREA 23 23,00 606.147 0 7.331 0 93.177 4.546 2016
2017 23
23
23,00
23,00
6.744
6.205
0
0
93.177
93.177
4.546
4.546
606.147
606.147
0
0
710.614
710.075 2018
906.668SECONDA AREA 38 38,00 791.399 0 9.036 0 99.668 6.566 2016
2017 38
36
38,00
36,00
8.313
7.132
0
0
99.668
94.083
5.936
5.602
791.399
746.945
0
0
905.315
853.763 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
67 67,00 1.669.497 0 22.427 0 192.845 318.166IN COMPLESSO 2.210.168
7.233 2016
2017
2018
7.200
7.233
2016
2017
2018
67
65
67,00
65,00
1.669.497
1.625.044
0
0
20.633
18.466
0
0
192.845
187.261
317.536
317.203
2.207.711
2.155.206
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 658.237 2016
2018
2017 657.509
641.814
IRAP 187.249 2016
2017
2018
187.000
182.500
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2043/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 14
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CAPITANERIE DI PORTO
15.079.160DIRIGENTI 0 165,50 6.057.339 1.977.525 708.745 0 0 6.335.551 2016
2017 0
0
166,80
166,60
714.012
713.423
0
0
0
0
6.380.362
6.373.468
6.104.993
6.097.662
1.993.014
1.990.631
15.192.381
15.175.184 2018
36.387.967PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE
0 559,30 16.221.690 6.362.144 1.883.612 0 0 11.920.521 2016
2017 0
0
559,30
559,10
1.883.612
1.882.584
0
0
0
0
11.920.520
11.916.346
16.221.690
16.218.651
6.362.144
6.360.064
36.387.967
36.377.645 2018
20.959.462UFFICIALI 0 507,51 13.382.393 0 15.552 0 0 7.561.518 2016
2017 0
0
507,48
507,80
14.327
12.968
0
0
0
0
7.561.407
7.567.453
13.381.612
13.390.119
0
0
20.957.347
20.970.539 2018
113.782.744MARESCIALLI 0 2630,00 64.969.028 0 0 0 0 48.813.716 2016
2017 0
0
2630,00
2630,20
0
0
0
0
0
0
48.813.716
48.817.153
64.969.028
64.973.602
0
0
113.782.744
113.790.755 2018
59.461.146SERGENTI 0 1703,80 36.816.423 0 0 0 0 22.644.722 2016
2017 0
0
1703,80
1704,10
0
0
0
0
0
0
22.644.722
22.647.744
36.816.423
36.822.724
0
0
59.461.146
59.470.468 2018
88.786.360VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
0 2983,00 58.877.520 0 0 0 0 29.908.840 2016
2017 0
0
2983,00
2983,00
0
0
0
0
0
0
29.908.840
29.908.840
58.877.520
58.877.520
0
0
88.786.360
88.786.360 2018
36.451.351RESTANTE PERSONALE
0 2030,34 9.904.591 0 0 0 0 26.546.760 2016
2017 0
0
2030,30
2030,72
0
0
0
0
0
0
26.546.760
26.552.991
9.904.591
9.901.181
0
0
36.451.351
36.454.172 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
0 10579,45 206.228.983 8.339.669 2.607.909 0 0 153.731.628IN COMPLESSO 373.738.438
2.830.249 2016
2017
2018
2.830.249
2.830.249
2016
2017
2018
0
0
10580,68
10581,52
206.275.857
206.281.458
8.355.158
8.350.694
2.611.951
2.608.975
0
0
0
0
153.776.328
153.783.996
373.849.543
373.855.371
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2043/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 14
Pagina: 2
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 110.476.979 2016
2018
2017 110.520.790
110.522.467
IRAP 31.160.099 2016
2017
2018
31.169.046
31.169.516
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2054/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 15
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
5.163.477TERZA AREA 0 163,00 4.310.331 0 58.181 0 687.454 107.512 2016
2017 0
0
163,00
163,00
53.527
49.244
0
0
687.454
687.454
105.628
106.628
4.310.331
4.310.331
0
0
5.156.939
5.153.657 2018
8.730.601SECONDA AREA 0 360,00 7.569.830 0 98.786 0 958.192 103.792 2016
2017 0
0
358,00
358,00
90.340
83.112
0
0
952.608
952.608
101.859
101.659
7.527.857
7.527.857
0
0
8.672.665
8.665.237 2018
783.081PRIMA AREA 0 37,00 700.793 0 4.570 0 70.272 7.446 2016
2017 0
0
37,00
37,00
4.204
3.868
0
0
70.272
70.272
6.956
7.356
700.793
700.793
0
0
782.225
782.289 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
0 560,00 12.580.954 0 161.537 0 1.715.918 218.750IN COMPLESSO 14.842.614
165.455 2016
2017
2018
165.400
165.000
2016
2017
2018
0
0
558,00
558,00
12.538.981
12.538.981
0
0
148.071
136.224
0
0
1.710.334
1.710.334
214.443
215.643
14.777.229
14.766.182
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.385.535 2016
2018
2017 4.366.000
4.362.800
IRAP 1.247.558 2016
2017
2018
1.242.000
1.241.100
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
CDR: 1 - GABINETTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 16
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
431.743DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 5,00 216.555 0 1.077 0 0 214.112 2016
2017 5
5
5,00
5,00
990
911
0
0
0
0
214.112
214.112
216.555
216.555
0
0
431.657
431.578 2018
1.637.414TERZA AREA 47 52,00 1.384.709 0 5.668 0 219.412 27.625 2016
2017 52
52
52,00
52,00
5.214
4.797
0
0
219.412
219.412
23.985
10.385
1.384.709
1.384.709
0
0
1.633.320
1.619.303 2018
2.147.185SECONDA AREA 89 89,00 1.869.668 0 17.506 0 238.769 21.242 2016
2017 89
89
89,00
89,00
16.106
14.817
0
0
238.769
238.769
19.823
14.023
1.869.668
1.869.668
0
0
2.144.365
2.137.277 2018
211.139PRIMA AREA 10 10,00 190.666 0 50 0 18.993 1.430 2016
2017 10
10
10,00
10,00
46
43
0
0
18.993
18.993
1.430
1.430
190.666
190.666
0
0
211.135
211.131 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
151 156,00 3.661.598 0 24.301 0 477.174 264.409IN COMPLESSO 4.444.313
16.832 2016
2017
2018
16.832
16.832
2016
2017
2018
156
156
156,00
156,00
3.661.598
3.661.598
0
0
22.356
20.568
0
0
477.174
477.174
259.350
239.950
4.437.310
4.416.121
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.322.931 2016
2018
2017 1.320.838
1.314.500
IRAP 376.335 2016
2017
2018
375.740
373.900
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1173/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 17
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.792
1.648
0
0
0
0
114.152
114.152
55.397
55.397
0
0
171.341
171.198 2018
421.128DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 199.756 2016
2017 5
5
5,00
5,00
4.432
4.078
0
0
0
0
198.902
192.902
216.555
216.555
0
0
419.889
413.534 2018
4.797.630TERZA AREA 180 164,51 4.066.150 0 46.855 0 602.202 82.424 2016
2017 180
180
164,51
164,51
43.106
39.658
0
0
602.202
602.202
81.996
74.296
4.066.150
4.066.150
0
0
4.793.454
4.782.306 2018
9.465.570SECONDA AREA 413 387,14 8.176.582 0 101.270 0 1.030.876 156.843 2016
2017 413
413
387,14
387,14
93.168
85.715
0
0
1.030.876
1.030.876
156.425
151.325
8.176.582
8.176.582
0
0
9.457.050
9.444.497 2018
971.764PRIMA AREA 47 45,53 864.787 0 4.925 0 86.473 15.578 2016
2017 47
47
45,53
45,53
4.532
4.169
0
0
86.473
86.473
15.486
15.486
864.787
864.787
0
0
971.278
970.915 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
646 603,18 13.379.470 0 159.815 0 1.719.550 568.753IN COMPLESSO 15.969.831
142.242 2016
2017
2018
142.000
14.200
2016
2017
2018
646
646
603,18
603,18
13.379.470
13.379.470
0
0
147.030
135.268
0
0
1.719.550
1.719.550
566.961
548.161
15.955.012
15.796.650
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.729.283 2016
2018
2017 4.725.000
4.715.700
IRAP 1.345.345 2016
2017
2018
1.344.000
1.341.500
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
BUDGET TRIENNALE DEI COSTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRiepilogo dei costi per natura del triennio
(in euro)
Piano dei CostiBUDGET
2016
100/101/1
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2017
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2018
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
COSTO DEL PERSONALE 876.199.337 872.710.088 869.788.880 74,97 7,48 73,59 7,70 73,52 7,25
Retribuzioni 851.948.780 848.570.921 845.649.713 72,89 7,27 71,55 7,49 71,48 7,05
Altri costi del personale 24.250.557 24.139.167 24.139.167 2,07 0,21 2,04 0,21 2,04 0,20
COSTI DI GESTIONE 249.040.943 248.965.421 248.965.421 21,31 2,13 20,99 2,20 21,05 2,08
Beni di Consumo 41.761.310 41.732.321 41.732.321 3,57 0,36 3,52 0,37 3,53 0,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 194.596.252 194.553.430 194.553.430 16,65 1,66 16,41 1,72 16,45 1,62
Altri costi 12.683.381 12.679.670 12.679.670 1,09 0,11 1,07 0,11 1,07 0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 15.423.515 15.415.745 15.415.745 1,32 0,13 1,30 0,14 1,30 0,13
Costi straordinari 204.778 204.778 204.778 0,02 0,02 0,02
Esborso da contenzioso 15.218.737 15.210.967 15.210.967 1,30 0,13 1,28 0,13 1,29 0,13
AMMORTAMENTI 28.073.260 48.830.393 48.840.513 2,40 0,24 4,12 0,43 4,13 0,41
1.168.737.055 1.185.921.647 1.183.010.559TOTALE COSTI 100,00 9,97 100,00 10,47 100,00 9,86
ONERI FINANZIARI 208.900 208.900 208.900
COSTI DISLOCATI 10.547.763.890 10.142.331.129 10.809.086.173 90,02 89,53 90,13
Trasferimenti Correnti 5.598.101.117 5.714.176.190 5.929.217.952 47,78 50,44 49,44
Contributi Agli Investimenti 3.259.268.275 2.304.531.824 1.872.003.066 27,82 20,34 15,61
Altri Trasferimenti In C/Capitale 1.690.394.498 2.123.623.115 3.007.865.155 14,43 18,75 25,08
FONDI DA ASSEGNARE << << <<
Fondi di riserva << << <<
11.716.709.845 11.328.461.676 11.992.305.632TOTALE GENERALE
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)
Budget (in euro)
Natura di costo
100/102/1
Budget rivisto 2015
(B)
Variazione(A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Consuntivo 2014(C)
Variazione(A - C)
Variazioni%
(A - C) / C
Budget a DLB2016(A)
COSTO DEL PERSONALE 876.199.334 879.896.696 (0,4%) (8.702.953) (1,0%)884.902.288 (3.697.361)
Retribuzioni 855.767.186851.948.777 (0,4%) (9.520.811) (1,1%)861.469.588 (3.818.408)
Altri costi del personale 24.129.51024.250.557 0,5% 817.858 3,5%23.432.699 121.047
COSTI DI GESTIONE 249.040.943 223.094.835 11,6% 16.703.401 7,2%232.337.542 25.946.108
Beni di Consumo 41.935.59641.761.310 (0,4%) 11.866.240 39,7%29.895.070 (174.286)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 166.452.109194.596.252 16,9% 19.693.211 11,3%174.903.041 28.144.143
Altri costi 14.707.13012.683.381 (13,8%) (14.856.049) (53,9%)27.539.430 (2.023.749)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 15.423.515 20.810.369 (25,9%) (21.746.700) (58,5%)37.170.215 (5.386.854)
Servizi finanziari <<<< << (95.106) (100,0%)95.106 <<
Costi straordinari 122.977204.778 66,5% (11.036.292) (98,2%)11.241.070 81.801
Esborso da contenzioso 20.687.39215.218.737 (26,4%) (10.615.302) (41,1%)25.834.039 (5.468.655)
AMMORTAMENTI 28.073.260 27.853.549 0,8% 1.248.568 4,7%26.824.692 219.711
1.168.737.052 1.151.655.449TOTALE COSTI PROPRI 1,5% (12.497.684) (1,1%) 1.181.234.736 17.081.604
ONERI FINANZIARI 208.900 208.900 << 144.656 225,2%64.244 <<
COSTI DISLOCATI 10.547.763.890 11.429.371.763 (7,7%) 1.995.688.983 23,3%8.552.074.907 (881.607.873)
Trasferimenti Correnti 5.928.812.4005.598.101.117 (5,6%) 36.945.366 0,7%5.561.155.751 (330.711.283)
Contributi Agli Investimenti 3.553.724.3473.259.268.275 (8,3%) 1.019.096.093 45,5%2.240.172.182 (294.456.072)
Altri Trasferimenti In C/Capitale 1.946.835.0161.690.394.498 (13,2%) 939.647.524 125,2%750.746.974 (256.440.518)
FONDI DA ASSEGNARE << << << << <<<< <<
Fondi di riserva <<<< << << <<<< <<
11.716.709.842 12.581.236.112TOTALE GENERALE (6,9%) 1.983.335.956 20,4% 9.733.373.887 (864.526.269)
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti dell'anno 2016 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Anni Persona
(A)
% sul totale generale Anni
Persona(B=A/tot. A)
% sul totalecosti
(E=C/I)
TOTALE COSTI(I=C+F)
% sul totalegenerale
costi(L=I/tot.I)
(In euro)
100/103/1
TOTALE COSTI PROPRI
(C)
TOTALE COSTIDISLOCATI
(F)
% sul totale generale costi
dislocati(G=F/tot.F)
% sul totalecosti
(H=F/I)
% sul totalegenerale
costi Propri(D=C/tot.C)
2.430,11 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 13,30 4,26 95,74138.459.611 3.110.655.155 29,49 3.249.114.766 27,73 11,85
304,11.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1,66 26.585.909 3,27 785.840.600 7,45 96,73 812.426.509 100,00 2,27
672,51.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 3,68 34.603.530 57,58 25.494.000 0,24 42,42 60.097.530 100,00 2,96
54,01.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
0,30 4.741.486 100,00 << 4.741.486 100,00 0,41
1.399,51.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
7,66 72.528.686 3,06 2.299.320.555 21,80 96,94 2.371.849.241 100,00 6,21
3.948,22 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 21,60 4,08 95,92309.249.259 7.264.356.414 68,87 7.573.605.673 64,64 26,46
3.504,32.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 19,17 267.279.095 92,73 20.955.435 0,20 7,27 288.234.530 100,00 22,87
61,12.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 0,33 11.724.371 12,85 79.528.252 0,75 87,15 91.252.623 100,00 1,00
96,02.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 0,53 6.770.584 2,50 263.875.845 2,50 97,50 270.646.429 100,00 0,58
57,02.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 0,31 4.803.887 0,78 611.557.197 5,80 99,22 616.361.084 100,00 0,41
157,02.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
0,86 13.775.692 2,11 640.101.758 6,07 97,89 653.877.450 100,00 1,18
72,82.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 0,40 4.895.630 0,09 5.648.337.927 53,55 99,91 5.653.233.557 100,00 0,42
67,03 Casa e assetto urbanistico (19) 0,37 2,04 97,963.505.746 168.507.240 1,60 172.012.986 1,47 0,30
67,03.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 0,37 3.505.746 2,04 168.507.240 1,60 97,96 172.012.986 100,00 0,30
11.051,84 Ordine pubblico e sicurezza (7) 60,46 99,99 0,01676.354.267 41.317 676.395.584 5,77 57,87
11.051,84.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 60,46 676.354.267 99,99 41.317 0,01 676.395.584 100,00 57,87
<<5 Ricerca e innovazione (17) 100,00<< 4.108.599 0,04 4.108.599 0,04
<<5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) << 4.108.599 0,04 100,00 4.108.599 100,00
781,26 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4,27 100,0041.168.172 << 41.168.172 0,35 3,52
178,06.1 Indirizzo politico (32.2) 0,97 14.275.600 100,00 << 14.275.600 100,00 1,22
603,26.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3,30 26.892.572 100,00 << 26.892.572 100,00 2,30
<<7 Fondi da ripartire (33) << << <<
<<7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << 100,00
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti dell'anno 2016 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Anni Persona
(A)
% sul totale generale Anni
Persona(B=A/tot. A)
% sul totalecosti
(E=C/I)
TOTALE COSTI(I=C+F)
% sul totalegenerale
costi(L=I/tot.I)
(In euro)
100/103/2
TOTALE COSTI PROPRI
(C)
TOTALE COSTIDISLOCATI
(F)
% sul totale generale costi
dislocati(G=F/tot.F)
% sul totalecosti
(H=F/I)
% sul totalegenerale
costi Propri(D=C/tot.C)
<<8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 100,00<< 95.165 95.165
<<8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) << 95.165 100,00 95.165 100,00
18.278,2TOTALE GENERALE* 90,02 100,00 9,981.168.737.055 10.547.763.890 100,00 11.716.500.945 100,00 100,00
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi
dislocatiCosti totali
100/104/1
Budget 2016 Budget 2018Budget 2017
Costi totaliCosti dislocati
Costi propri Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
138.459.611 3.110.655.155 2.885.046.7703.249.114.766 3.564.012.6821 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 137.374.018 136.643.1912.747.672.752 3.427.369.491
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 785.840.600 757.574.025 1.764.787.19426.585.909 26.341.014 26.199.506812.426.509 783.915.039 1.790.986.700
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 25.494.000 25.494.000 60.494.00034.603.530 34.215.462 33.993.36060.097.530 59.709.462 94.487.360
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
<< << <<4.741.486 4.741.254 4.738.4724.741.486 4.741.254 4.738.472
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 2.299.320.555 1.964.604.727 1.602.088.29772.528.686 72.076.288 71.711.8532.371.849.241 2.036.681.015 1.673.800.150
309.249.259 7.264.356.414 7.553.795.8537.573.605.673 7.554.167.7392 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 305.730.205 303.930.0517.248.065.648 7.250.237.688
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 20.955.435 21.271.787 21.271.787267.279.095 264.044.456 262.354.271288.234.530 285.316.243 283.626.058
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 79.528.252 76.097.652 99.460.65211.724.371 11.726.156 11.728.21991.252.623 87.823.808 111.188.871
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 263.875.845 220.243.327 319.350.2156.770.584 6.773.236 6.643.966270.646.429 227.016.563 325.994.181
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 611.557.197 444.846.257 471.855.9314.803.887 4.815.093 4.818.221616.361.084 449.661.350 476.674.152
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
640.101.758 640.521.913 612.586.96113.775.692 13.784.889 13.794.765653.877.450 654.306.802 626.381.726
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 5.648.337.927 5.845.084.712 5.725.712.1424.895.630 4.586.375 4.590.6095.653.233.557 5.849.671.087 5.730.302.751
3.505.746 168.507.240 148.381.136172.012.986 134.766.8363 Casa e assetto urbanistico (19) 3.510.262 3.446.547144.870.874 131.320.289
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 168.507.240 144.870.874 131.320.2893.505.746 3.510.262 3.446.547172.012.986 148.381.136 134.766.836
676.354.267 41.317 698.118.709676.395.584 697.765.3194 Ordine pubblico e sicurezza (7) 698.077.392 697.724.00241.317 41.317
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 41.317 41.317 41.317676.354.267 698.077.392 697.724.002676.395.584 698.118.709 697.765.319
<< 4.108.599 1.563.1504.108.599 <<5 Ricerca e innovazione (17) << <<1.563.150 <<
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) 4.108.599 1.563.150 <<<< << <<4.108.599 1.563.150 <<
41.168.172 << 41.229.77041.168.172 41.266.7686 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.229.770 41.266.768<< <<
6.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<14.275.600 14.274.368 14.279.21914.275.600 14.274.368 14.279.219
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) << << <<26.892.572 26.955.402 26.987.54926.892.572 26.955.402 26.987.549
<< << <<<< <<7 Fondi da ripartire (33) << <<<< <<
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi
dislocatiCosti totali
100/104/2
Budget 2016 Budget 2018Budget 2017
Costi totaliCosti dislocati
Costi propri Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << <<<< << <<<< << <<
<< 95.165 117.38895.165 117.3888 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << <<117.388 117.388
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) 95.165 117.388 117.388<< << <<95.165 117.388 117.388
TOTALE GENERALE 10.547.763.890 10.142.331.129 10.809.086.1731.168.737.055 1.185.921.647 1.183.010.55911.716.500.945 11.328.252.776 11.992.096.732
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
100/105/1
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
11.658.984 2.451.505 17.308 147.80314.275.600 1,22 81,67 1,33 17,17 0,98 0,12 0,11 1,04 0,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
10.916.066 2.372.991 16.452 143.40913.448.918 1,15 81,17 1,25 17,64 0,95 0,12 0,11 1,07 0,51
Organismo indipendente di valutazione della performance
742.918 78.514 856 4.394826.682 0,07 89,87 0,08 9,50 0,03 0,10 0,01 0,53 0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
110.014.851 24.443.596 1.727.758 1.037.666137.223.871 11,74 80,17 12,56 17,81 9,82 1,26 11,20 0,76 3,70
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
6.597.513 5.448.452 11.858 12.15412.069.977 1,03 54,66 0,75 45,14 2,19 0,10 0,08 0,10 0,04
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
2.667.375 574.774 4.998 1.4813.248.628 0,28 82,11 0,30 17,69 0,23 0,15 0,03 0,05 0,01
Direzione generale per la condizione abitativa 3.238.958 254.257 4.500 8.0313.505.746 0,30 92,39 0,37 7,25 0,10 0,13 0,03 0,23 0,03
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
3.117.373 437.529 5.646 1.7643.562.312 0,30 87,51 0,36 12,28 0,18 0,16 0,04 0,05 0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici
1.481.771 324.822 2.128 4.0881.812.809 0,16 81,74 0,17 17,92 0,13 0,12 0,01 0,23 0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
6.995.804 2.452.310 8.238 289.4509.745.802 0,83 71,78 0,80 25,16 0,98 0,08 0,05 2,97 1,03
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
7.804.622 6.104.900 1.507.173 200.38215.617.077 1,34 49,97 0,89 39,09 2,45 9,65 9,77 1,28 0,71
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici 4.063.577 3.268.558 8.978 65.4077.406.520 0,63 54,86 0,46 44,13 1,31 0,12 0,06 0,88 0,23
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
4.196.381 286.564 9.582 23.8814.516.408 0,39 92,91 0,48 6,34 0,12 0,21 0,06 0,53 0,09
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna
7.940.844 481.530 16.100 32.8978.471.371 0,72 93,74 0,91 5,68 0,19 0,19 0,10 0,39 0,12
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia
8.663.895 999.024 21.137 119.0309.803.086 0,84 88,38 0,99 10,19 0,40 0,22 0,14 1,21 0,42
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria
7.310.629 522.890 17.483 40.8067.891.808 0,68 92,64 0,83 6,63 0,21 0,22 0,11 0,52 0,15
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna
13.507.945 948.289 31.707 50.93414.538.875 1,24 92,91 1,54 6,52 0,38 0,22 0,21 0,35 0,18
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
19.239.774 1.355.958 45.338 82.47420.723.544 1,77 92,84 2,20 6,54 0,54 0,22 0,29 0,40 0,29
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria
13.188.390 983.739 32.892 104.88714.309.908 1,22 92,16 1,51 6,87 0,40 0,23 0,21 0,73 0,37
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
188.558.183 131.051.028 13.620.417 2.912.203336.141.831 28,76 56,09 21,52 38,99 52,62 4,05 88,31 0,87 10,37
Direzione generale del personale e degli affari generali 23.789.250 2.770.433 145.150 187.73926.892.572 2,30 88,46 2,72 10,30 1,11 0,54 0,94 0,70 0,67
Direzione generale per la motorizzazione 8.899.921 6.626.625 23.671 1.182.06016.732.277 1,43 53,19 1,02 39,60 2,66 0,14 0,15 7,06 4,21
Direzione generale per la sicurezza stradale 2.655.390 7.334.548 6.176 11.85610.007.970 0,86 26,53 0,30 73,29 2,95 0,06 0,04 0,12 0,04
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
4.028.210 1.689.847 10.836 24.5595.753.452 0,49 70,01 0,46 29,37 0,68 0,19 0,07 0,43 0,09
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
2.613.178 1.242.128 14.806 16.6303.886.742 0,33 67,23 0,30 31,96 0,50 0,38 0,10 0,43 0,06
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
3.663.688 1.203.401 9.784 18.7574.895.630 0,42 74,84 0,42 24,58 0,48 0,20 0,06 0,38 0,07
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
7.154.861 1.560.124 5.016.142 44.56513.775.692 1,18 51,94 0,82 11,33 0,63 36,41 32,52 0,32 0,16
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo 3.111.169 592.286 8.006.280 14.63611.724.371 1,00 26,54 0,36 5,05 0,24 68,29 51,91 0,12 0,05
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
100/105/2
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest 38.244.278 31.948.370 114.337 325.60770.632.592 6,04 54,15 4,36 45,23 12,83 0,16 0,74 0,46 1,16
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est 27.409.379 22.947.584 82.125 313.73450.752.822 4,34 54,01 3,13 45,21 9,21 0,16 0,53 0,62 1,12
Direzione Generale Territoriale del Centro 33.386.576 27.307.150 97.726 412.42261.203.874 5,24 54,55 3,81 44,62 10,96 0,16 0,63 0,67 1,47
Direzione Generale Territoriale del Sud 32.073.088 25.455.001 91.098 330.37357.949.560 4,96 55,35 3,66 43,93 10,22 0,16 0,59 0,57 1,18
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime
778.314 135.737 1.052 2.042917.145 0,08 84,86 0,09 14,80 0,05 0,11 0,01 0,22 0,01
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 750.881 237.794 1.234 27.2231.017.132 0,09 73,82 0,09 23,38 0,10 0,12 0,01 2,68 0,10
CAPITANERIE DI PORTO 562.048.926 90.305.852 53.034 23.946.455676.354.267 57,87 83,10 64,15 13,35 36,26 0,01 0,34 3,54 85,30
Comando generale delle Capitanerie di Porto 40.008.590 15.547.117 << 586.49356.142.200 4,80 71,26 4,57 27,69 6,24 1,04 2,09
Capitanerie di Porto - Uffici periferici 522.040.336 74.758.735 53.034 23.359.962620.212.067 53,07 84,17 59,58 12,05 30,02 0,01 0,34 3,77 83,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 3.918.393 788.962 4.998 29.1334.741.486 0,41 82,64 0,45 16,64 0,32 0,11 0,03 0,61 0,10
Consiglio superiore dei lavori pubblici 3.918.393 788.962 4.998 29.1334.741.486 0,41 82,64 0,45 16,64 0,32 0,11 0,03 0,61 0,10
TOTALE GENERALE 876.199.337 249.040.943 15.423.515 28.073.2601.168.737.055 100,00 74,97 100,00 21,31 100,00 1,32 100,00 2,40 100,00
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
100/108/1
Budget 2016 Budget Rivisto 2015
Anni Persona
(D)
Costo delle retribuzioni ordiarie (E)
Costo medioper A/P(F=E/D)
Variazioni %
Anni Persona
[G=(A-D)/D]
Costo retribuzioni
lavoro ordinario[H=(B-E)/E]
Costo medioper A/P
[I=C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
178 11.102.122 178 11.102.338 62.372,69 0,00 0,00 0,0062.371,47
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
2.443 102.373.362 2.405 102.180.783 42.490,35 1,59 0,19 -1,3841.903,06
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
4.551 176.085.873 4.585 179.607.728 39.173,75 -0,73 -1,96 -1,2438.688,63
CAPITANERIE DI PORTO 11.052 543.866.058 11.054 545.135.339 49.316,56 -0,02 -0,23 -0,2149.210,81
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 54 3.744.781 52 3.355.340 64.525,76 3,85 11,61 7,4769.347,80
TOTALE GENERALE 18.278 837.172.195 45.801,63 18.274 841.381.528 46.043,81 0,03 -0,50 -0,53
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
100/109/1
Budget 2016 Budget 2017
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
Budget 2018
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie(B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
178 11.102.122 62.371 178 11.098.968 62.354 178 11.096.067 62.337
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
2.443 102.373.364 41.903 2.427 101.634.527 41.875 2.407 100.751.298 41.863
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
4.551 176.085.873 38.689 4.484 173.311.761 38.650 4.435 171.348.687 38.637
CAPITANERIE DI PORTO 11.052 543.866.058 49.211 11.053 544.002.038 49.217 11.052 543.933.653 49.216
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 54 3.744.780 69.348 54 3.740.847 69.275 54 3.737.228 69.208
TOTALE GENERALE 18.278 837.172.197 45.802 833.788.141 45.822 830.866.933 45.840 18.196 18.125
BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016
(In euro)
MISSIONI/PROGRAMMI
COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE
(+) ONERIFINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
100/107/1
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) FONDI DAASSEGNARE
(+) RIMBORSI E POSTE
RETTIFICATIVE DI BILANCIO
STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 138.459.610 15.714 3.110.655.155 << 129.547.810 << 3.378.678.289
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 26.585.909 3.636 785.840.600 << 114.944 << 812.545.089
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 34.603.529 << 25.494.000 << 1.963.225 << 62.060.754
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
4.741.486 << << << -81.480 << 4.660.006
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
72.528.686 12.078 2.299.320.555 << 127.551.121 << 2.499.412.440
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 309.249.258 96.562 7.264.356.414 << 58.136.629 580.000 7.632.418.863
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 267.279.095 82.062 20.955.435 << -27.745.625 560.000 261.130.967
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 11.724.371 << 79.528.252 << 854.625 << 92.107.248
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 6.770.583 2.200 263.875.845 << 6.088.541 20.000 276.757.169
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 4.803.887 10.000 611.557.197 << -387.526 << 615.983.558
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
13.775.692 << 640.101.758 << 80.287.156 << 734.164.606
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 4.895.630 2.300 5.648.337.927 << -960.542 << 5.652.275.315
3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.505.746 << 168.507.240 << 39.319.028 << 211.332.014
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 3.505.746 << 168.507.240 << 39.319.028 << 211.332.014
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 676.354.267 << 41.317 << 60.392.240 5.038.697 741.826.521
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 676.354.267 << 41.317 << 60.392.240 5.038.697 741.826.521
5 Ricerca e innovazione (17) << << 4.108.599 << 41.641 << 4.150.240
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) << << 4.108.599 << 41.641 << 4.150.240
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.168.172 96.624 << << 2.062.562 << 43.327.358
6.1 Indirizzo politico (32.2) 14.275.600 << << << -1.118.418 << 13.157.182
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 26.892.572 96.624 << << 3.180.980 << 30.170.176
7 Fondi da ripartire (33) << << << << 46.716.797 << 46.716.797
7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 46.716.797 << 46.716.797
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << << 95.165 << << << 95.165
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) << << 95.165 << << << 95.165
TOTALE GENERALE 1.168.737.053 208.900 10.547.763.890 << 336.216.707 5.618.697 12.058.545.247