TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
AKI 102/ 100.000 KH - - - 102/ 100.000 KH
AKB 4/ 1.000 KH - - - 4/ 1.000 KH
Persentase balita gizi buruk 2% 2% 2% 2% 2%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan pelayanan nifas 93% 21% 46% 78% 93%
Cakupan peyanan KN lengkap 96% 22% 55% 75% 96%
Persentase balita gizi kurang 8% 4% 6% 7% 8%
Cakupan pelayanan kesehatan
remaja85% 28% 51% 76% 85%
Cakupan Pelayanan kesehatan
lansia70% 13% 26% 53% 70%
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
KETERANGAN
Meningkatnya kesehatan
keluarga dan perbaikan gizi
masyarakat, promosi &
pemberdayaan masyarakat,
dan kesehatan lingkungan
1
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
PROGRAM KESEHATAN
KELUARGA DAN
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA TRIWULANTARGET
KINERJA
TAHUN 2019
Target hanya bisa ditetapkan pada akhir tahun karena
denominatornya adalah total kelahiran selama satu
tahun
Target tidak bisa dikumulatifkan jadi target tetap dari tiap
tribulan
KETERANGAN
9
9
NO PROGRAM
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
6 Kali 8 Kali 8 Kali 2 Kali Rp 365,779,400
Cakupan kunjungan ibu hamil
K492%
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani96%
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
93%
Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani88%
Cakupan kunjungan bayi 96%
Cakupan pelayanan anak balita 83%
Cakupan peserta KB aktif 72%
1 Kali - - -
1 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali
1 Kali 1 Kali - -
Percepatan dan
pengembangan P4K
(Program Perencanaan
Persalinan dan
Pencegahan
Komplikasi)
INDIKATOR KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATANNO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Peningkatan Kapasitas
Kader
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Percepatan dan
pengembangan P4K (Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi)
Jumlah kegiatan pertemuan dan
pelatihan dalam rangka
peningkatan pembekalan
kapasitas kader
1 PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 6
Peningkatan
Kompetensi tentang
pemanfaatan Buku KIA
Jumlah kegiatan pertemuan dan
pelatihan dalam rangka
Peningkatan Kompetensi
tentang pemanfaatan Buku KIA
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATANNO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 6
- - 2 Kali -
1 Kali - - -
1 Kali - - -
- 2 Kali 3 Kali -
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
- 2 Kali - -
Orientasi Pelaksanaan
Supervisi Fasilitatif
Jumlah kegiatan Orientasi
Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif
Audit Maternal dan
Perinatal
Akselerasi penurunan
AKI & AKB (KIA)
Kesehatan Ibu dan
Anak
Pembinaan dan
Pemantapan
Puskesmas PONED
Jumlah kegiatan dalam rangka
Pembinaan dan Pemantapan
Puskesmas PONED
Evaluasi dan Koordinasi
Pengelola Program
KGM
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Evaluasi dan
Koordinasi Pengelola Program
KGM
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka akselerasi
penurunan AKI & AKB
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Audit Maternal
dan Perinatal
Pengkajian Kasus AKI
dan AKB
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Pengkajian
Kasus AKI dan AKB
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATANNO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 6
2
5 Kali 8 Kali 3 Kali 3 Kali Rp 852,761,100
Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif
50%
Persentase Ibu Hamil KEK
ditemukan5%
Persentase balita gizi buruk
yang mendapat perawatan100%
Persentase pemberian MP-ASI
pada balita BGM 6-24 bulan dari
keluarga miskin
85%
Persentase Balita kurus yang
mendapat makanan tambahan90%
Persentase ibu Hamil KEK
mendapatkan makanan
tambahan
95%
Presentasi ibu hamil
mendapatkan tablet tambah
darah (Fe) 90 tablet
98%
Persentase rumah tangga yang
mengkonsumsi garam
beryodium cukup
97%
Prsentase balita 6-59 bulan
mendapatkan Vit A96%
Persentase remaja putri
mendapat tablet tambah darah 1
tablet setiap minggu selama 1
tahun
30%
Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(IMD)
50%
Persentase balita yang
ditimbang berat badannya79%
2 Kali 3 Kali 1 Kali -
PENANGGULANGAN
MASALAH GIZI
MASYARAKAT
Jumlah kegiatan persiapan
pengadaan PMT-P
Persiapan Pengadaan
PMT-P
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATANNO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 6
-1 Kali
1 Paket- -
- 2 Kali - -
1 Kali - 1 Kali -
- 1 Kali - -
1 Kali - - -
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
- - - 3 Kali
- - 1 Kali -
Persiapan pemetaan
status gizi
Pelacakan kasus Gizi
Buruk
Jumlah kegiatan pertemuan
rapat koordinasi dalam rangka
pemetaan status gizi daerah
Jumlah kegiatan lapangan
dalam rangka pelacakan kasus
gizi buruk
Orientasi PMBA
(Pemberian Makanan
Bayi dan Anak) pada
fasilitator
Pengadaan PMT-PJumlah pengadaan Paket PMT-
P
Distribusi PMT-PJumlah kegiatan distribusi PMT-
P
Konsolidasi
Penanggulangan
Masalah Gizi
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Konsolidasi
Penanggulangan Masalah Gizi
Peningkatan Kualitas
KP ASI Tk Kabupaten
Jumlah kegiatan Orientasi
Asuhan Gizi Terstandart dlm
penanganan Gibur dan Gikur
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka orientasi PMBA
Orientasi Asuhan Gizi
Terstandart dlm
penanganan Gibur dan
Gikur
Jumlah kegiatan Orientasi
Asuhan Gizi Terstandart dlm
penanganan Gibur dan Gikur
Evaluasi bulan timbang
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Evaluasi bulan
timbang
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATANNO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 6
3
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN REMAJA DAN
USILA
4 Kali 9 Kali 9 Kali 2 Kali Rp 125,159,800
Pemeriksaan berkala pada anak
sekolah25%
Cakupan Penjaringan kesehatan
siswa SD, SMP, SMA sederajat 100%
Peningkatan jumlah puskesmas
PKPR80%
Persentase kader UKS 8%
Jumlah posyandu lansia 25%
Cakupan pelayanan kesehatan
pra lansia63%
1 Kali 3 Kali 4 Kali 1 Kali
2 Kali 2 Kali 1 Kali -
- 1 Kali 1 Kali -
- 1 Kali 1 Kali -
1 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali
Evaluasi Program ARU
(Anak Remaja dan
Usila)
Persiapan Tim Pelaksna
UKS Kabupaten
Jumlah rapat koordinasi
pembentukan tim pelaksana
UKS Kabupaten
Peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan kader
kesehatan
Forum Komunikasi
Kader Kesehatan
Remaja
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
kader kesehatan
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka forum komunikasi
kader kesehatan remaja
Peningkatan
Pengetahuan Pengelola
Program ARU
Jumlah kegiatan pertemuan
dalam rangka Peningkatan
Pengetahuan Pengelola
Program ARU
Jumlah kegiatan pertemuan
evaluasi program ARU
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya kesehatan
keluarga dan perbaikan gizi
masyarakat, promosi &
pemberdayaan masyarakat,
dan kesehatan lingkungan
Persentase Desa Siaga Aktif
Purnama Mandiri 40% - 20% - 40%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
2
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Persentase rumah tangga ber
PHBS (Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat)
83% - - - 83%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
6 Kali 5 Kali - 2 Kali Rp 732,470,000
Presentase Jumlah Posyandu
PURI92%
Jumlah Posyandu yang
menerapkan I'm Posyandu/
Posyandu Go
5
Pelaksanaan MMD di Desa 22%
KETERANGAN
Evaluasi yang dilakukan tiap 6 bulan sekali
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUN 2018
TARGET KINERJA TRIWULAN
9
KETERANGAN
9
Baru bisa ditentukan akhir tahun karena menyangkut
perilaku, perilaku tidak bisa diamati dalam waktu dekat,
dilakukan pengukuran satu tahun sekali untuk
mengukur 12 capaian indikator PHBS
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2018
TARGET KINERJA TRIWULAN
ANGGARAN
5 6
1 PENGEMBANGAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
1 PENGEMBANGAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Peningkatan Jumlah
Poskesdes PURI53%
Peningkatan Pembentukan
Poskestren di Pondok
Pesantren
33%
Peningkatan Pembentukan
Saka Bakti Husada100%
Jumlah Pemanfaatan RTH
sebagai pusat area promosi
kesehatan
2 RTH
Cakupan PHBS di institusi
pendidikan58%
Cakupan PHBS di institusi
kesehatan 88%
Cakupan PHBS di TTU 68%
Cakupan PHBS di tempat kerja 56%
Cakupan PHBS di pondok
pesantren38%
1 Kali - - -
1 Kali - - -
Sosialisasi dan
pelatihan posyandu GO
pada petugas promkes
serta kader posyandu
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Sosialisasi
dan pelatihan
posyandu GO pada
petugas promkes
serta kader posyandu
Pemantapan RTH
sebagai pusat area
promosi kesehatan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pemantapan
RTH sebagai pusat
area promosi
kesehatan
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
1 PENGEMBANGAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1 Kali - - -
1 Kali - - -
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
1 Kali - - -
- 3 Kali - -
- 1 Kali - -
Jumlah kegiatan
Pembentukan SBH di
wilker puskesmas
Pembinaan PHBS
pada pengurus
poskestren dan
petugas
Jumlah kegiatan
Pembinaan PHBS
pada pengurus
poskestren dan
petugas
Peningkatan kapasitas
petugas promkes
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Peningkatan
kapasitas petugas
promkes
Pengadaan bahan
publikasi promosi
kesehatan
Jumlah kegiatan
pengadaan bahan
publikasi promosi
kesehatan
Pembinaan dan
pemantapan PHBS di
institusi pendidikan,
sarana kesehatan, TTU
(Tempat-Tempat
Umum) & Tempat Kerja
Jumlah kegiatan
pembinaan dan
pemantapan PHBS di
institusi pendidikan,
sarana kesehatan,
TTU (Tempat-Tempat
Umum) & Tempat
Kerja
Revitalisasi posyandu
dan pembinaan
kegiatan MMD
Jumlah kegiatan
Revitalisasi posyandu
dan pembinaan
kegiatan MMD
Pemantapan dan
evaluasi capaian
poskesdes
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pemantapan
dan evaluasi capaian
poskesdes
Pembentukan SBH di
wilker puskesmas
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
1 PENGEMBANGAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
- - - 1 Kali
- - - 1 Kali
Pemantapan dan
evaluasi kegiatan
GERMAS
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pemantapan
dan evaluasi kegiatan
GERMAS
Koordinasi dan
evaluasi kegiatan PIS
PK
Jumlah kegiatan
Koordinasi dan
evaluasi kegiatan PIS
PK
Penyediaan Honor
Kader Posyandu
Jumlah Penyediaan
Honor Kader
Posyandu yang
diberikan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya kesehatan
keluarga dan perbaikan gizi
masyarakat, promosi &
pemberdayaan masyarakat,
dan kesehatan lingkungan
Persentase Desa/Kelurahan
STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
10% 2% 4% 7% 10%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase keluarga/ rumah
tangga yang ber STBM10% 2% 4% 7% 10%
Persentase TTU yang
bersanitasi dasar60% 10% 20% 35% 60%
9
KETERANGAN
9
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
3 PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN, KERJA DAN
OLAH RAGA
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
1PENYELENGGARAAN
KESEHATAN LINGKUNGAN7 Kali 11 Kali 4 Kali 7 Kali Rp 286,841,300
Persentase Peningkatan
desa/Kelurahan ODF80%
Persentaserumah tangga yang
melaksanakan CTPS30%
Persentase sarana air bersih ,
air minum yang diinspeksi
memenuhi syarat kesehatan
79%
Persentase rumah tangga yang
melaksanakan pengelolaan
sampah rumah tangga
79%
Persentase rumah tangga yang
melaksanakan pengelolaan
limbah cair rumah tangga
79%
Persentase TTU yang
memenuhi syarat kesehatan
lingkungan
69%
Persentase kecamatan sehat 78%
1 Kali - - -
2 Kali 4 Kali - -
Pemantapan
Kelembagaan Forum
Kecamatan Sehat
Pemantapan program
Gresik Kabupaten
Sehat
Jumlah kegiatan
Pemantapan
Kelembagaan Forum
Kecamatan Sehat
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka pemantapan
program Gresik
Kabupaten Sehat
INDIKATOR KINERJA
AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
- 1 Kali - -
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
- 2 Kali - -
- - - 2 Kali
1 Kali - - -
2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali
- - - 2 KaliPembinaan Sanitasi
Tempat-Tempat Umum
Penguatan
kelembagaan forkom
kecamatan dan pokja
desa
Koordinasi Tim
Pembina dan Forum
GKS (Gresik
Kabupaten Sehat)
Verifikasi Program
Kabupaten Sehat
dalam mencapai
Swastisaba Wistara
Pembinaan TTU
Sosialisasi PERDA
DAM
Upaya monitoring
sistem pencatatan &
pelaporan STBM
melalui aplikasi
SMART STBM
berbasis android & E -
MONEV KESLING
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pembinaan
Sanitasi Tempat-
Tempat Umum
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka penguatan
kelembagaan forkom
kecamatan dan pokja
desa
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka koordinasi Tim
Pembina dan Forum
GKS (Gresik Kabupaten
Sehat)
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Verifikasi
Program Kabupaten
Sehat dalam mencapai
Swastisaba Wistara
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Workshop
STBM 5 Pilar
Jumlah kegiatan
Sosialisasi PERDA
DAM
Jumlah kegiatan Upaya
monitoring sistem
pencatatan & pelaporan
STBM melalui aplikasi
SMART STBM berbasis
android & E - MONEV
KESLING
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
2
PENYELENGGARAAN
KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA
2 Kali 2 Kali 2 Kali - Rp 53,105,800
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan kerja
45%
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pembinaan
pada kelompok olah raga
masyarakat
60%
1 Kali - - -
1 Kali - 1 Kali -
- 1 Kali - -
- - 1 Kali -
- 1 Kali - -
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Sosialisasi
Progam kesehatan
kerja & olahraga pada
OPD se Kab Gresik
pada OPD se Kab
GresikJumlah kegiatan
Pengukuran Kebugaran
Jasmani pada OPD
Jumlah kegiatan
Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor Program
UKS & Kesjaor
Sosialisasi Progam
kesehatan kerja &
olahraga pada OPD se
Kab Gresik pada OPD
se Kab Gresik
Pengukuran
Kebugaran Jasmani
pada OPD
Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor Program
UKS & Kesjaor
Upaya Penurunan
Penyakit Tidak Menular
melalui Lomba Senam
PERWOSI
Jumlah kegiatan dalam
rangka Upaya
Penurunan Penyakit
Tidak Menular melalui
Lomba Senam
PERWOSI
Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Senam
pada Petugas Kesker
dan Olahraga
Jumlah kegiatan dalam
rangka Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Senam
pada Petugas Kesker
dan Olahraga
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase desa/kelurahan
yang mencapai UCI92% 23% 45% 68.0% 92%
Persentase Kejadian Luar
Biasa (KLB) sekala Kabupaten
yang di tanggulangi < 24 Jam
86% 86% 86% 86% 86%
Persentase keberhasilan
pengobatan pasien TB semua
kasus
89% 89% 89% 89% 89%
Case Fatality rate (CFR) DBD 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
Persentase desa/kelurahan
yang memiliki posbindu PTM
aktif
70% 30% 55% 65% 70%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
Persentase bayi yamg
mendapatkan IDL (Imunisasi
Dasar lengkap)
93% 23% 46% 69% 93%
Persentase penyakit potensi
wabah yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi
86% 21% 42% 63% 86%
Notifikasi Kasus TB yang
diobati (Case Notification Rate
= CNR )
154/ 100.000
Jumlah Penduduk- - - 154
Insiden / Angka kesakitan DBD 54/ 100.000
Jumlah Penduduk- - - 54
Persentase penduduk >15
tahun yang dilakukan screening
faktor resiko PTM
50% 10% 20% 30% 50%
Persentase kasus pemasungan
yang ditangani2.5% 1% 1% 2% 2.5%
Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah
Penduduk
Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah
Penduduk
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
Target tidak bisa dikumulatifkan karena berkaitan
dengan angka kematian penyakit
sistem perhitungan adalah kohort sehingga data yang
dilaporkan adalah data tahun 2017 dan tidak bisa
dikumulatifkan
semua KLB yang terjadi pada waktu tertentu selalu
dijadikan target karena akan ditangani langsung,
sedangkan KLB tdk dapat diprediksi
9
2Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
9
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
1PENYELENGGARAAN DAN
PELAYANAN IMUNISASI
Persentase anak usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi
campak
96% 3 Kali 3 Kali 6 Kali - Rp 155,724,800
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
- - 1 Kali -
- 1 Kali 1 Kali -
- - 1 Kali -
- - 1 Kali -
2 Kali 1 Kali 1 Kali -
- 1 Kali 1 Kali -
Evaluasi Adverse
Effect Following
Imunization
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Evaluasi
Adverse Effect
Following Imunization
Koordinasi
pelaksanaan BIAS
(Bulan Imunisasi Anak
Sekolah)
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka koordinasi
pelaksanaan BIAS
(Bulan Imunisasi Anak
Sekolah)
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pembinaan
dan Koordinasi
Perumusan Inovasi
Imunisasi
Jumlah kegiatan
Pembinaan akselerasi
capaian Universal
Child Immunization
desa
Pembinaan dan
Koordinasi Perumusan
Inovasi Imunisasi
Pembinaan akselerasi
capaian Universal Child
Immunization desa
Pelaksanaan Effective
Vaccine Management
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pelaksanaan
Effective Vaccine
Management
Validasi data program
imunisasi
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Validasi data
program imunisasi
Sosialisasi Universal
Child Immunization
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka sosialisasi
Universal Child
Immunization
Perencanaan program
imunisasi
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka perencanaan
program imunisasi
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
2SURVEILANS DAN
KESEHATAN MATRA2 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali Rp 167,832,000
Persentase penanggulangan
KLB < 24 jam86%
Persentase terlaksananya
penaggulangan krisis dan
bencana pada wilayah kondisi
matra
86%
- - 1 Kali -
- 1 Kali - -
- - 1 Kali -
Persentase pembinaan
kesehatan jamaah haji86% 1 Kali 1 Kali - 2 Kali
1 Kali - - -
- 2 Kali - -
Workshop PD3I
Validasi Data
Siskohatkes
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Validasi Data
Siskohatkes
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Workshop
PD3I
Koordinasi LS Mitigasi
Risiko Bencana Bidang
Kesehatan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka koordinasi LS
LS Mitigasi Risiko
Bencana Bidang
Kesehatan
Penetapan Istithaah
Jamaah Haji
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Penetapan
Istithaah Jamaah Haji
Mitigasi BencanaJumlah kegiatan
Mitigasi Bencana
Koordinasi
pemantapan dan
pemeriksaan Haji
Jumlah kegiatan
Koordinasi
pemantapan dan
pemeriksaan Haji
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
3PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR
LANGSUNG
6 Kali 6 Kali 2 Kali - Rp 155,809,600
Persentase ODHA (Orang
Dengan Hiv AIDS) yang
mendapat ARV
40%
RFT Rate penderita kusta 88%
Persentase cakupan
penemuan penderita
pneumonia balita
4,45%
Presentase Pasien TB yang
mengetahui status HIV35%
- 2 Kali - -
2 Kali - - -
1 Kali 3 Kali - -
2 Kali - - -
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
Paguyuban TB MDR
dan LSM, Remaja
peduli HIV-AIDS
Peningkatan Kualitas
Konseling Bagi
Petugas
Jumlah kegiatan
pertemuan
Peningkatan Kualitas
Konseling Bagi
Petugas
Monitoring dan
Evaluasi program
penyakit Kusta dan
ISPA
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Monitoring
dan Evaluasi program
penyakit Kusta dan
ISPA
Validasi data TB,
Hepatitis dan
Kecacingan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Validasi data
TB, Hepatitis dan
Kecacingan
Koordinasi Paguyuban
TB MDR dan LSM,
Remaja peduli HIV-
AIDS
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
- 1 Kali 2 Kali -
1 Kali - - -
4PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR
VECTOR DAN ZOONOTIK
10 Kali 8 Kali - 1 Kali Rp 670,014,200
Prensentase cakupan penderita
diare semua umur10%
Angka bebas jentik 84%
Peresentase jumlah desa
dengan jumantik terlantih25%
- 2 Kali - -
3 Kali 2 Kali 1 Kali -
1 Kali - - -
- 1 Kali 3 Kali -
Pelayanan Skrinning
Perawatan dan
rehabilitasi Pasien
Kusta Oleh Sumber
Glagah
Jumlah kegiatan
Pelayanan Skrinning
Perawatan dan
rehabilitasi Pasien
Kusta Oleh Sumber
Glagah
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Monitoring
dan Linsek DBD
Jumlah kegiatan
lapangan dalam
rangka fogging fokus
Jumlah kegiatan
Workshop 1 rumah 1
Jumantik
Jumlah Kegiatan
Persiapan dan
Pelaksanaan Lomba
Si Cantik Cerdas
Monitoring dan Linsek
DBD
Fogging Fokus
Workshop 1 rumah 1
Jumantik
Persiapan dan
Pelaksanaan Lomba Si
Cantik Cerdas
Pengadaan cetak Buku
Layanan Test HIV
Jumlah kegiatan
Pengadaan cetak
Buku Layanan Test
HIV
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
ANGGARAN
5 6
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
5 4 Kali 6 Kali 1 Kali 4 Kali Rp 287,142,600
Proporsi perempuan usia 30 -
50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara
10%
Proporsi kelompok khusus
yang melaksanakan posbindu
PTM
10%
Presentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
100%
- 1 Kali - -
2 Kali 1 Kali - -
- 1 Kali - 1 Kali
- 1 Kali - -
PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
Workshop IVA
Kegiatan Lomba 10
Program Pokok PKK
Kegiatan Jambore
Program Keswa
Pengadaan Pakaian
Kerja Petugas IVA
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Workshop IVA
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Kegiatan
Lomba 10 Program
Pokok PKK
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Kegiatan
Jambore Program
Keswa
Jumlah kegiatan
(Rapat pembentukan
tim, koordinasi ti,
sosialisasi Perda KTR
di OPD dan Sekolah)
dalam rangka
pelaksanaan KTR
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase FKTP (Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama)
terakreditasi
63% - - - 63%
Persentase RS terakreditasi 100% - - - 100%
Persentase FKTP dengan nilai
SKM minimal 80%75% - - - 75%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER,
RUJUKAN DAN
TRADISIONAL
Persentase puskesmas
terakreditasi100% - - - 100%
Persentase Pustu sesuai
standar60% - - - 60%
Persentase Ponkesdes sesuai
standar62% - - - 62%
Persentase klinik yang memiliki
ijin operasional100% 100% 100% 100% 100%
Persentase RS yang memiliki
ijin operasional100% 25% 50% 75% 100%
Persentase penyehat tradisional
terdaftar6% 2% 4% 5% 6%
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
9
6 Bulan sebelum izin operasional habis, klinik harus
sudah mengajukan perpanjangan, sehingga setiap
yang dilayani dilakukan proses perizinan
Penilaian standarisasi terhadap Ponkesdes dilakukan di
akhir tahun
Penilaian standarisasi terhadap Pustu dilakukan di akhir
tahun
Survey akreditasi puskesmas dilakukan setelah
pendampingan (workshop,dll) yang dilakukan di TW. 1,
2, 3 jadi hanya bisa di hitung saat TW.4, dan kurang 2
Puskesmas yg belum survey akreditasi karena masih
dalam proses pembangunan
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
9
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
Penilaian survei kepuasan dilaksanakan di akhir tahun
Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun
Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun
3Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
1 6 Kali 11 Kali 9 Kali 4 Kali Rp 3,681,173,900
Puskesmas dengan penilaian
kinerja baik84%
Pembinaan pustu 100%
Pembinaan ponkesdes 85%
Penerbitan rekomendasi ijin
klinik100%
Visitasi Klinik 100%
Pembinaan Klinik 100%
Pelayanan kesehatan tim P3K 100%
Persentase honor pelayanan
kesehatan subsidi70%
Persentase honor pelayanan
kesehatan non subsidi100%
- 2 Kali - -
- 1 Kali - 1 Kali
- 1 Kali 1 Kali -
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
Evaluasi Kinerja
Perawat Ponkesdes
dan Petugas Pustu
Pendampingan propinsi
akreditasi puskesmas
Pendampingan
akreditasi klinik
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Evaluasi
Kinerja Perawat
Ponkesdes dan
Petugas Pustu
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka
Pendampingan
propinsi akreditasi
puskesmas
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka
Pendampingan
akreditasi klinik
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP
2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
2 Kali 3 Kali 3 Kali -
2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali
- - 1 Kali -
Monev Puskesmas dan
Klinik
Jumlah kegiatan
Monev Puskesmas
dan Klinik
Pencairan Jasa
Pelayanan Non kapitasi
Jumlah kegiatan
dalam rangka
Pencairan Jasa
Pelayanan Non
kapitas
Pencairan Honor
Pelayanan Kesehatan
Non Subsidi
Jumlah kegiatan
dalam rangka
Pencairan Honor
Pelayanan Kesehatan
Non Subsidi
Peningkatan kapasitas
teknis petugas PSC
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Peningkatan
kapasitas teknis
petugas PSC
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP2
STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali Rp 237,029,800
Persentase pelatihan akreditasi
puskesmas100%
Pendampingan akreditasi
puskesmas100%
Survey akreditasi puskesmas 100%
- 1 Kali - 1 Kali
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
- - 1 Kali 1 Kali
- - 1 Kali 1 Kali
Jumlah kegiatan
Survey Akreditasi
Puskesmas Dukun &
Menganti
Survey Akreditasi
Puskesmas Dukun &
Menganti
ReSurvey Akreditasi
Puskesmas
Jumlah kegiatan
ReSurvey Akreditasi
Puskesmas
Pendampingan Pasca
akreditasi puksesmas
Bawean
Jumlah kegiatan
Pendampingan Pasca
akreditasi puksesmas
Bawean
Pendampingan
Akreditasi puskesmas
Dukun & Menganti
Jumlah kegiatan
Pendampingan
Akreditasi puskesmas
Dukun & Menganti
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP3 KEMITRAAN ASURANSI
KESEHATAN MASYARAKAT
4 Kali 3 Kali 5 Kali 6 Kali Rp 41,043,745,500
Cakupan pelayanan kesehatan
pasien masyarakat miskin72%
Cakupan rujukan pasien
masyarakat miskin 15%
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
1 Kali - 1 Kali -
- - 1 Kali -
- - - 1 Kali
- - - 1 Kali
- - - 1 Kali
`
Jumlah kegiatan
Cetak KGS (Kartu
Gresik Sehat)
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin
Jumlah kegiatan
pengeluaran
anggaran untuk klaim
masyarakat miskin
Koordinasi Pengelola
SPJ/dana non kapitasi
program JKN
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
Pengelola SPJ/dana
non kapitasi program
JKN
Koordinasi Bendahara
JKN
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka koordinasi
Bendahara JKN
Evaluasi program JKN
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Evaluasi
program JKN
Koordinasi Linsek
program JKN
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
Linsek program JKN
Cetak KGS (Kartu
Gresik Sehat)
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP4
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN1 Kali 1 Kali 2 Kali - Rp 34,181,000
Pembinaan dan pengawasan
RS100%
Visitasi RS 100%
Penerbitan rekomendasi izin
RS100%
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
- 1 Kali - -
- - 1 Kali -
1 Kali 1 Kali - -Pengadaan Atribut dan
Sewa Aplikasi
Jumlah kegiatan
Pengadaan Atribut
dan Sewa Aplikasi
Validasi dan Evaluasi
Data laporan tahunan
RS dan SIRS (Sistem
Informasi Rumah Sakit)
Online
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Validasi dan
Evaluasi Data laporan
tahunan RS dan SIRS
(Sistem Informasi
Rumah Sakit) Online
Penguatan Sistem
Rujukan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Penguatan
Sistem Rujukan
Koordinasi Linsek
linprog Pembentukan
PSC 119
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
Koordinasi Linsek
linprog Pembentukan
PSC 119
Peluncuran PSC 119Jumlah kegiatan
Peluncuran PSC 119
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 6
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN FKTP
5PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
4 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali Rp 22,691,200
Pembinaan penyehat
tradisional70%
Pembinaan programer kestrad 100%
visitasi sarana pelayanan
kestrad10%
Penerbitan STPT dan SIPT 6%
1 Kali - - -
1 Kali - - -
1 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali
1 Kali - - -
Jumlah kegiatan
Visitasi ke Penyehat
Tradisional
Penguatan sistim
yankestrad pada lintas
sektoral
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
Penguatan sistim
yankestrad pada lintas
sektoral
Pembinaan Yankes
Trad ke Puskesmas
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Pembinaan
Yankes Trad ke
Puskesmas
Penguatan Petugas/
Programer Yankes
Trad
Jumlah kegiatan
pertemuan Penguatan
Petugas/ Programer
Yankes Trad
Visitasi ke Penyehat
Tradisional
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Rasio dokter spesialis obygn
per 100.000 jumlah penduduk2 - - - 2
Rasio dokter spesialis anak
per 100.000 jumlah penduduk2 - - - 2
Rasio dokter per 100.000
jumlah penduduk71 - - - 71
Rasio bidan per 100.000
jumlah penduduk89 - - - 89
Rasio perawat per 100.000
jumlah penduduk118 - - - 118
Rasio apoteker per 100.000
jumlah penduduk23 - - - 23
Persentase tenaga kesehatan
yang memiliki ijin100% 100% 100% 100% 100%
Persentase sarana
kefarmasian yang berijin 100% 100% 100% 100% 100%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Tenaga Kesehatan
minimal D3 Kesehatan yang
Berijin
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase sarana
pengelolaan makmin memenuhi
syarat
65% - 20% 40% 65%
Persentase ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
90% - 22% 44% 90%
Persentase pemenuhan alat
kesehatan puskesmas dan
jaringannya sesuai standar
41% 35% 37% 39% 41%
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
1 PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
9
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
KETERANGAN
9
Perizinan diberikan sesuai dengan pengajuan
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET KINERJA TRIWULAN
4
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas sumber daya
kesehatan
Baru bisa ditetapkan pada akhir tahun karena
denominatornya adalah jumlah penduduk selama satu
tahun
Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan
target, Perizinan diberikan sesuai dengan pengajuan
Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan
target, Perizinan diberikan sesuai dengan pengajuan
KETERANGAN
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
1 7 Kali 6 Kali 6 Kali 9 Kali Rp 148,574,000
Pembinaan nakes teladan 75%
Penerbitan SIP dan SIK tenaga
kesehatan100%
Jumlah Pelaksanaan Uji
Kompetensi Jabatan
Fungsional
2 Kali
2 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
1 Kali - - -
1 Kali - - 3 Kali
1 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Kali
1 Kali - - -
- - 1 Kali 1 Kali
NO
Proses Perizinan
Nakes
Jumlah kegiatan
dalam rangka Proses
Perizinan Nakes
Penilaian Angka Kredit /
Dupak
ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
Pemilihan Nakes
teladan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka pemilihan
nakes teladan
Perencanaan
Kebutuhan Nakes
Jumlah kegiatan
Perencanaan
Kebutuhan Nakes
Pendampingan
Interenship dokter
Jumlah kegiatan
dalam rangka
Pendampingan
Interenship dokter
Persiapan dan
Pelaksanaan serta
evaluasi hasil Uji
Kompetensi
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Persiapan dan
Pelaksanaan serta
evaluasi hasil Uji
Kompetensi
Jumlah kegiatan
dalam rangka
Penilaian Angka
Kredit / Dupak
Koordinasi Pengelola
Data SDMK RS dan
Klinik
Jumlah kegiatan
Pertemuan dalam
rangka koordinasi
Pengelola Data SDMK
RS dan Klinik
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
2PENINGKATAN KUALITAS
SDM5 Kali 4 Kali 5 Kali 4 Kali Rp 237,550,000
Diklat 100%
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
- - - 1 Kali
- - 1 Kali -
- - 1 Kali -
1 Kali 1 Kali 1 Kali -
Pelatihan PlebotomyJumlah kegiatan
Pelatihan Plebotomy
Pelatihan Service
Excelence bagi
Petugas Pelayanan di
Puskesmas
Jumlah kegiatan
Pelatihan Service
Excelence bagi
Petugas Pelayanan di
Puskesmas
Pelatihan Tim Penilai
Jabfung Kesehatan
Jumlah kegiatan
Pelatihan Tim Penilai
Jabfung Kesehatan
Pelatihan Pemeriksaan
Filariasis bagi Petugas
Laboratorium
Puskesmas
Jumlah kegiatan
Pelatihan
Pemeriksaan
Filariasis bagi Petugas
Laboratorium
Puskesmas
Pelatihan Akupressure
bagi Petugas Kestrad
Puskesmas
Jumlah kegiatan
Pelatihan Akupressure
bagi Petugas Kestrad
Puskesmas
Koordinasi dalam
Pelaksanaan Pelatihan
ke Latkesmas
Murnajati
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
dalam Pelaksanaan
Pelatihan ke
Latkesmas Murnajati
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
3
PENINGKATAN
PEMERATAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
Persentase tingkat kecukupan
obat dan perbekalan kesehatan90% 3 Kali 3 Kali 2 Kali 5 Kali Rp 189,320,700
1 Kali - - -
1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali
1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali
- 1 Kali - 1 Kali
4PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN FARMASI
Visitasi perijinan sarana
pelayanan kefarmasian100% 2 Kali 2 Kali 2 Kali - Rp 80,613,000
1 Kali - - -
1 Kali - - -
- 1 Kali - -
- 1 Kali 1 Kali -
- - 1 Kali -
Perencanaan dan
evaluasi pemakaian
obat
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka perencanaan
dan evaluasi
pemakaian obat
Repacking untuk
distribusi obat
Jumlah kegiatan
Distribusi obat ke
puskesmas
Koordinasi teknis
pengelola toko obat &
warlaba/ franchise &
Obat Tradisional
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
teknis pengelola toko
obat & warlaba/
franchise & Obat
Tradisional
Sosialisasi CBIA bagi
kelompok Masyarakat
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka sosialisasi
CBIA bagi kelompok
masyarakat
Koordinasi teknis
kefarmasian
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
teknis kefarmasian
Koordinasi dengan
pelaku usaha jamu
gendong dan jamu
Racik
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
dengan pelaku usaha
jamu gendong dan
jamu Racik
Koordinasi
Pemantapan
keterampilna POR dan
PIO
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
Pemantapan
keterampilna POR
dan PIO
Jumlah kegiatan
Repacking untuk
distribusi obat
Supervisi pemerataan
obat ke puskesmas
Jumlah kegiatan
pelaksanaan supervisi
pemerataan obat ke
puskesmas
Distribusi Obat
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
5PENINGKATAN
PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
6 Kali 6 Kali 5 Kali 2 Kali Rp 142,143,000
Persentase sarana pengelolaan
makanan jajanan memenuhi
syarat kesehatan
60%
Persentase sarana
pengelolaan makanan olahan
memenuhi syarat kesehatan
65%
Persentase sarana pengelolaan
makanan siap saji memenuhi
syarat kesehatan
65%
Penyuluhan keamanan pangan
bagi pengelola industri rumah
tangga pangan
79%
3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali
1 Kali - - -
- 1 Kali 1 Kali -
1 Kali 1 Kali - -
- 1 Kali - -
Pembinaan ke sarana
pangan
Jumlah kegiatan
pembinaan ke sarana
pangan
Sosialisasi dan
penyuluhan keamanan
pangan bagi pengelola /
penjamah catering
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka sosialisasi dan
penyuluhan
keamanan pangan
bagi pengelola /
penjamah catering
Sosialisasi dan
penyuluhan keamanan
pangan bagi IRTP
(Industri Rumah
Tangga Pangan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Sosialisasi dan
penyuluhan
keamanan pangan
bagi IRTP (Industri
Rumah Tangga
Pangan
Pembentukan Desa
Pangan Aman
Jumlah kegiatan
Pembentukan Desa
Pangan Aman
Koordinasi dengan
lintas sektoral terkait
keamanan pangan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
dengan lintas sektoral
terkait keamanan
pangan
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
- - 1 Kali -
1 Kali - - -
6
Persentase Alkes di
Puskesmas yang sesuai
standar
42% 1 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali Rp 501,637,500
Persentase Alkes di Pustu yang
sesuai standar42%
Persentase Alkes di Ponkesdes
yang sesuai standar40%
- - 1 Kali -
- 1 Kali - 1 Kali
1 Kali 1 Kali 1 Kali -
PENGADAAN DAN
PEMELIHARAAN ALAT
KESEHATAN
Pemeliharaan Alat
Kesehatan
Jumlah kegiatan
Pemeliharaan Alat
Kesehatan
Koordinasi teknis
perencanaan
kebutuhan alkes
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
teknis perencanaan
kebutuhan alkes
Koordinasi dengan
pengelola program
makanan
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
dengan pengelola
program makanan
Peningkatan
Keterampilan Kader
Desa Pangan Aman
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Peningkatan
Keterampilan Kader
Desa Pangan Aman
Koordinasi teknis
pengelola ASPAK
(Aplikasi Sarana
Prasarana Alat
Kesehatan)
Jumlah kegiatan
pertemuan dalam
rangka Koordinasi
teknis pengelola
ASPAK (Aplikasi
Sarana Prasarana
Alat Kesehatan)
TW.I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11
NO ANGGARAN
5 6
PENGELOLAAN
MANAJEMEN TENAGA
KESEHATAN
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN 2019
AKSI/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI/
SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
7 PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
PENUNJANG
3 Kali 2 Kali 1 Kali 3 Kali Rp 251,991,750
Persentase sampel yang
memenuhi syarat70%
2 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Kali
1 Kali - - -
- - - 1 Kali
dr. ENDANG PUSPITOWATI,Sp.THT-KL
NIP. 19601229 198901 2 001
Gresik, Februari 2019
Pelatihan In House
Pemantapan ISO
17025 : 2017
Jumlah kegiatan
Pelatihan In House
Pemantapan ISO
17025 : 2017
Surveilans ke 2 ISO
17025 Akreditasi KAN
Jumlah kegiatan
Surveilans ke 2 ISO
17025 Akreditasi KAN
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK
Pengadaan Alat
Laboratoium, Bahan
Kimia, Perlengkapan
dan Peralatan Kerja
Laboratorium
Jumlah kegiatan
Pengadaan Alat
Laboratoium, Bahan
Kimia, Perlengkapan
dan Peralatan Kerja
Laboratorium