35
Төсөл НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн ХУРЛЫН тогтоол 2014 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот “Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тухай” Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: Нэг.Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /Мянган төгрөгөөр/ д/д Хотын төсвийн нийт орлого 445932409.4 1. Төсвийн орлого 424503336.0 1.1 Татварын орлого 386015720.0 1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 324193100.0 орлогын албан татвар 1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -27800000.0 олголт 1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 31086400.0 1.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 22573700.0 хэрэгслийн албан татвар 1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 33300000.0 Үүнээс: Газрын төлбөр 30300000.0 Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 3000000.0 шалгаруулалт 1.1.6 Ус ашигласны төлбөр 2630000.0 1.1.7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 32520.0

нийслэлийн төсөв

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: нийслэлийн төсөв

Төсөл

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн ХУРЛЫН тогтоол

2014 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

“Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тухай”

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг.Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/

д/д Хотын төсвийн нийт орлого 445932409.4

1. Төсвийн орлого 424503336.0

1.1 Татварын орлого386015720.0

1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 324193100.0орлогын албан татвар

1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -27800000.0олголт

1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 31086400.01.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 22573700.0

хэрэгслийн албан татвар1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 33300000.0

Үүнээс: Газрын төлбөр 30300000.0Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 3000000.0

шалгаруулалт1.1.6 Ус ашигласны төлбөр 2630000.01.1.7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 32520.0

Page 2: нийслэлийн төсөв

1.2 Татварын бус орлого1.2.1 Хув^>цааны ногдол ашиг1.2.2 Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр1.2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого1.2.4 Автр зам ашигласны төлбөр1.2.5 Хүү торгуулийн орлого1.2.6 Ангилагдаагүй бусад орлого1.2.7 Өмч хувьчлалын орлого

2. Тусламжийн орлого2.1 Орбн нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас

олгрх шилжүүлэг2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих

бай(7уллагуудын өөрийн орлого

38487616.0 434349.2

1553400.0 6436966.8

10627900.016955000.0

280000.02200000.0

21429073.415441782.5

5940427.146863.8

Хоёр. Н^йслэлийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

төсөвт төвлөрүүлэх 445866369.22.1 Нийслэлийн Засаг дарга2.1.1 Харьяа газар, агентлагуудын

орлого2.1.1.1 Нийслэлийн Татварын газар 386483200.02.1.1.2 Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар 37642749.22.1.1.3 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 362520.0

газар2.1.1.4 Замын Цагдаагийн газар 5130000.02.1.1.5 Нийслэлийн Цагдаагийн газар 1000000.02.1.1.6 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 60000.02.1.1.7 Нийслэлийн Мэргэжпийн Хяналтын газар 900000.02.1.1.8 Нийслэлийн Бүртгэлийн газар 260000.02.1.1.9 Авто замын газар 10515800.02.1.1.10 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл 112100.02.1.1.11 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 3000000.02.1.1.12 Нийслэлийн Аудитын газар 400000.0

2.1.2 Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6436966.82.1.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 30000.02.1.2.2 Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 8000.02.1.2.3 Мэдээллийн технологийн газар 10000.02.1.2.4 ^(үүхдийн урлан бүтээх төв 7000.02.1.2.5 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.62.1.2.6 Йийтлэг үйлчилгээний газар 690000.02.1.2.7 Авто замын газар 2278136.82.1.2.8 (Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 140000.0

Page 3: нийслэлийн төсөв

2.1.2.9 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ 85000.02.1.2.10 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 10478.42.1.2.11 Нийслэлийн Тээврийн газар 988000.02.1.2.12 Архивийн газар 25000.02.1.2.13 Монголын Хүүхдийн ордон 600000.02.1.2.14 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 817960.02.1.2.15 Худалдан авах ажиллагааны газар 165000.02.1.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 10000.02.1.2.17 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 400000.02.1.2.18 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 50000.0

Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд төсвийнерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

/Мянган төгрөгөөр/

Хотын төсвийн нийт урсгал 259265152.1зарлага

3.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн дарга

Хурлын 4376331.3

3.1.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 1896331.33.1.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2480000.03.2 Нийслэлийн Засаг дарга 254888820.8

3.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 5426800.13.2.2 Захирагчийн Ажлын алба 1255020.83.2.3 Авто замын газар 2406742.83.2.4 Аялал жуулчлалын газар 263899.63.2.5 Архивын газар 514016.43.2.6 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 1961771.63.2.7 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1564263.03.2.8 Мэдээллийн төхнологийнгазар 390396.13.2.9 Өмчийн харилцааны газар 2643607.4

3.2.10 Нийслэлийн Тээврийн газар 2138338.33.2.11 Нийтлэг үйлчилгээний газар 3984548.63.2.12 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 821785.33.2.13 Хөдөлмөрийн газар 251540.73.2.14 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 477686.73.2.15 Дотоод Аудитын алба 413325.13.2.16 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 684680.53.2.17 Гэр хорооллын Хөгжлийн газар 338223.43.2.18 Худалдан авах ажиллагааны газар 750836.53.2.19 Хотын тээврийн татварын тасаг 121519.83.2.20 Монголын хүүхдийн ордон 999167.53.2.21 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 822325.83.2.22 Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв 2146012.53.2.23 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 3587560.03.2.24 Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв 426036.43.2.25 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн

цогцолбортусгай 1309467.5

Page 4: нийслэлийн төсөв

3.2.26 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ3.2.27 Улаанбаатар бүсийн зөвлөл3.2.28 Улаанбаэтар Лифт НӨҮГ3.2.29 Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал3.2.30 Тууп, Био, Өлзийт дахь ажлын алба3.2.31 Дэнжийн 1000, Хайлааст, Чингэлтэй дахь ажлын алба3.2.32 Шархад, Амгалан, Улиастай дахь ажлын алба3.2.33 Дарь Эх, Цайз дахь ажлын алба3.2.34 Баянхошуу дахь ажлын алба3.2.35 Яармаг, Нисэх дахь ажлын алба3.2.36 Наран дахь ажлын алба3.2.37 Толгойт дахь ажлын алба3.2.38 Дамбадаржаа, Сэлбэ.Бэлх дэх ажлын алба3.2.39 Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба3.2.40 Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал3.2.41 Газар хянан баталгаажуулах зардал3.2.42 Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр3.2.43 Хэвлэл мэдээллийн зардал3.2.44 Төсвийн нөөц хөрөнгө3.2.45 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал3.2.46 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү3.2.47 Ахмадын сан3.2.48 Ахмадын хороо3.2.49 Хот нийт^йн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал3.2.50 Замын хөдөлгөөний ачаалалыг бууруулах,

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зардал

3.2.51 Жолооч^йн хариуцлагын даатгалын санд шилжүүлэх шилжүүлэг

3.2.52 Улаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах ажлын хэсгийн зардал

3.2.53 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж3.2.54 Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй байдлын

индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх

3.2.55 Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоЬг нэвтрүүлэх

3.2.56 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг тогтолцорг бий болгох

3.2.57 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал

3.2.58 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ3.2.59 Аудитын үйлчилгээний төлбөр3.2.60 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй

орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал3.2.61 Нийгмийн халамжийн сан3.2.62 Төрийн бус байгууллагуудаар ажил үйлчилгээ

286079.416191.8

246432.7306204.7

51920.851045.851045.851525.851525.851045.851945.851045.851045.851945.8 24000.0

1606151.970176.8

500000.0 8872137.7

348082.0 586869.2

8000.079131.7

37530962.01862903.6

2257370.0

280000.0

400000.01000000.0

1000000.0

1000000.0

700000.0

867736.6315000.0400000.0

95034320.5500000.0

Page 5: нийслэлийн төсөв

гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал3.2.63 Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 375873.9

технологийн парк НӨҮГ3.2.64 Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл 380846.6

технологийн парк НӨҮГ3.2.65 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 172128.6

оруулалтыг дэмжих төслийн нэгж3.2.66 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 426282.93.2.67 Хотын дүрэм батлах, түүнтэй холбогдох зардал 200000.03.2.68 Зээлийн батлан даалтын сан 2000000.03.2.69 Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн тээврийн унааны 17561501.2

нөхөн олговор3.2.70 Оюутнуудад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн 25022100.0

олговор3.2.71 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад 3700000.0

олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор3.2.72 Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн тээврийн 1288516.6

унааны нөхөн олговор3.2.73 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нийтийн 5501155.2

тээврийн унааны нөхөн олговор3.2.74 Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр 5635500.03.2.75 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй 116500.0

байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардал3.2.76 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг 197000.0

сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжиххөтөлбөр

Дөрөв. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 479 тэрбум 931 сая 857.2 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 147 тэрбум 455 сая 800.0 мянган төгрөг, замын сангийн хөрөнгөнөөс 30 тэрбум 944 сая 200.0 мянган төгрөг, нийт 178 тэрбум 400.0 сая төгрөгийг зарцуулсугай.

Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/

6.1 Хотын шууд38 604 456.3

15441782.56.2 Багануур 1908746.86.3 Багахангай 1641285.86.4 Баянгол 2713972.76.5 Баянзүрх 4170510.26.6 Налайх 1908244.26.7 Сонгинохайрхан 3966535.7

Page 6: нийслэлийн төсөв

6.8 Сүхбаатар 2187794.16.9 Хан-Уул 2113739.66.10 Чингэлтэй 2551844.7

Долоо. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/11188239.9

7.1 Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг7.1.1 Багануур 2863498.37.1.2 Багахангай 1974015.97.1.3 Налайх 3356998.97.1.4 Сонгинохайрхан 2993726.8

Найм. Дүүргүүдийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

8.1 Дүүргүүдийн төсвөөс төвлөрүүлэх орлого8.1.1 Сүхбаатар8.1.2 Х ан -У ул8.1.3 Чингэлтэй

нийслэлийн төсөвт 24350056.0

8664065.68141696.67544293.8

Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн байгууллагуудын тусгай шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.төг/Хс т, дүүргийн

нэрСургуулийн

өмнөхболовсрол

Ерөнхий боловсрол-

ын үйлчилгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

Хотын шууд 2062305.9 2361110.1 1517011.1Баг ануур 3576083.5 4973082.0 367670.3 179567.6 294555.3Багэхангай 637082.8 738553.0 123108.7 162452.8Баянгол 1671122^.1 23682576.0 2586405.5 137032.1Баянзүрх 17794418.7 33776914.6 4652342.5 115874.3 271462.3Наг айх 2897601.6 6015766.9 426297.6 136140.3 304504.9Чингэлтэй 10554861.9 16361650.3 2070934.7 206445.9 77197.8Сонгинохайрхан 20058998.5 29250787.4 3986631.2 183874.0 155415.1Сүхэаатар 12286327.2 24314862.3 1780055.6 114241.5

ю Хан - Уул 9759703.7 15820399.1 1969145.6 198564.9 204494.0Дүн 94276305.0 154934591.6 17839483.1 2062305.9 2361110.1 1394849.2 2987093.3Ни»т 275,855,738.2

Арав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.т өг/

Page 7: нийслэлийн төсөв

Хот, дүүргийн нэр Сургуулийнөмнөх

боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

10.Т Хотын шууд10.2 Багануур 12640.0 4000.0 5500.010.3 Багахангай 3000.0 3000.010.4 Баянгол 375120.010.5 Баянзүрх 331092.3 5000.010.6 Налайх 2000.0 5500.010.7 Чингэлтэй 300523.6 7500.0 3000.010.8 Сонгинохайрхан 139633.7 3500.0 2000.010.9 Сүхбаатар 5699234.910.10 Хан - Уул 318388.4 7000.0 14000.0

Дүн 7176632.9 27000.0 84863.8Нийт 7,288,496.7

Арван нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арван хоёр. Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин санхүүжиж хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

ДАРГА Д.БАТТУЛГА

Page 8: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны....... сарын.......өдрийн.............тогтоолын нэгдүгээр

хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГАХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөг/

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг2015 онд

санхүүжих Дүн

I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 393 290,0 147 455,8

58.1.1 Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 12 447,3 6 188,9

ШИЛЖИХ 5 050,3 1 253,9

1 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ 2014-2015 1 000,0 500,0

2 Цагдаагийн 2-р хэлтсийн барилга /БГД/ 2014-2015 1 788,9 288,9

3Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/

2012-2015 593,2 265,0

4 Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /СБД 15-р хороо/

2013-2015 1 668,2 200,0

ШИНЭ 7 397,0 4 935,0

5 Ухаалаг хот хөтөлбөр 2015-2015 2 000,0 2 000,0

6 "Нийслэлийн цахим архив" төслийг хэрэгжүүлэх 2015-2016 1 962,0 500,0

7 Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/ 2015-2016 1 900,0 900,0

8 Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засвар /ЧД/ 2015-2015 300,0 300,0

9 Цагдаагийн хэлтсүүдийн компьютер техник хэрэгсэл, ширээ сандал 2015-2015 200,0 200,0

10 Цагдаагийн ажилтнуудын тусгай хэрэгсэл 2015-2015 675,0 675,0

11 Цагдаагийн зөөврийн хамгаалалтын хашаа /20 км/ 2015-2015 60,0 60,0

12Дүүргүүдийн цагдаагийн жижүүрийн албаны автомашины парк шинэчлэлт /6ш/

2015-2015 300,0 300,0

58.1.2Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох

42 192,0 40 592,0

ШИЛЖИХ 1 492,0 492,0

1 Нийслэлийн Газрын бирж байгуулах, газрын цахим бүртгэл 2014-2015 1 492,0 492,0

ШИНЭ 40 700,0 40 100,0

2Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах ЕТ, хөгжлийн хетөлбөр, ХЕТ, мастер төлөвлөгөө/

2015-2015 5 000,0 5 000,0

3АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- ийн I шатны ажил /СХД, СБД/

2015-2015 9 000,0 9 000,0

4 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөв

2015-2015 2 000,0 2 000,0

5Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, авто замын угсралтын ажил 2015-2015 10 000,0 10 000,0

6Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв

2015-2015 5 000,0 5 000,0

Page 9: нийслэлийн төсөв

7 Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадвараар нь үнэлэн паспортжуулах ажил /150 орон сууц/

2015-2015 700,0 700,0

8 Газар чөлөөлөх нөхөх олговор 2015-2015 7 000,0 7 000,0

9 Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил /200 өрх/

2015-2016 1 200,0 600,0

10 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн техник хангамж, тоног төхөөрөмж 2015-2015 800,0 800,0

58.1.3 Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр емч бий болгох, хөрөнгө оруулалт

92 599,8 33 761,0

ШИЛЖИХ 40 502,5 12 760,5

1 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ХУД 3-р хороо/ 2014-2015 2 681,8 2 681,8

2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/

2013-2015 2 190,0 392,0

3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2015 2 200,0 366,0

4Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/

2013-2015 2 144,2 274,2

5Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7-р хороо, 96-р цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/

2014-2015 2 195,5 495,5

6 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р дугаар хороо/

2014-2015 2 198,8 498,8

7 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р хороо/

2014-2015 2 200,0 500,0

8 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11-р хороо/ 2014-2015 2 128,1 428,1

9Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24-р хороо/

2014-2015 2 200,0 500,0

10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14-р хороо/

2014-2015 2 079,0 379,0

11 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10-р хороо/ 2014-2015 2 112,1 412,1

12 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/

2014-2015 2 197,8 327,8

13 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 1 000,0

14 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/ 2014-2015 2 140,0 940,0

15 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/ 2014-2015 2 078,0 878,0

16 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 330,0

17 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-2015 1 937,2 937,2

18 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0

19 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1 420,0 420,0

ш инэ 52 097,3 21 000,5

20 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил 2015-2015 3 000,0 3 000,0

21 Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 17-рхороо/ 2015-2015 1 100,0 1 100,0

22 Сургуулийн барилга 960 суудал /БГД 3-р хороо/ 2015-2016 6 759,3 1 000,0

23 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-рхороо/ 2015-2016 1 600,0 600,0

Page 10: нийслэлийн төсөв

"24 35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11-р хороо/ 2015-2016 1 849,1 849,1

25 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД, 5-р хороо/ 2015-2016 2 940,0 1 000,0

26 27 дугаар цэцэрлэгийн барилга 200 ор /ХУД, 2-р хороо/ 2015-2016 1 610,1 610,1

27 11-р цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД, 18-р хороо/ 2015-2016 1 534,6 534,6

28 1-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 4-р хороо/ 2015-2016 1 687,3 687,3-

29 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД,15-р хороо/

2015-2016 2 304,0 1 000,0

30 91-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /СХД, 6-р хороо/ 2015-2015 823,0 823,0

31 Сургуулийн барилга 640 суудал /СХД, 25-р хороо/ 2015-2016 4 244,3 1 244,3

32 1-р бага сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн барилга /СБД, 1-р хороо/ 2015-2015 266,4 266,4

33 33-р сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, /БЗД, 1-р хороо/ 2015-2016 1 186,6 676,2

34 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар 2015-2015 2 000,0 2 000,0

35Биеийн тамир спорт хорооны барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажил /БНД, 5-р хороо/

2015-2015 397,0 397,0

36 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засвар 2015-2016 3 330,6 1 000,0

37 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилга /СБД, 9-р хороо/ 2015-2016 12 652,5 2 000,0

38 "Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/ 2015-2016 1 132,5 532,5

39

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын автомашин /8ш/

2015-2015 480,0 480,0

40Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлэгийн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2015-2015 1 200,0 1 200,0

58.1.4 Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгүулах 23 454,2 2 120,0

ШИЛЖИХ 23 334,2 2 000,0

1 Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл *3ш/ 2014-2016 23 334,2 2 000,0

ш инэ 120,0 120,0

2 Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын хүүхдийн автобус /1 ш/ 2015-2015 120,0 120,0

58.1.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 616,6 127,0шилжих 616,6 127,0

1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгын нэмэлт хөрөнгө /НД/ 2012-2015 616,6 127,0

58.1.7 Бэлчээрийн менежмент хийх 2 813,0 2 813,0ш инэ 2 813,0 2 813,0

1 Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 2015-2015 2 813,0 2 813,0

58.1.8 Ус хангамж, ариутгах гатуурга, цэвэрлэх байгууламж бий болгох 7 585,8 7 585,8

ш илжих 2 242,3 2 242,31 Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /НД, 5-р хороо/ 2014-2015 2 242,3 2 242,3

ш инэ 5 343,5 5 343,5

2 УСУГ-т ундны усны зөөврийн автомашин /10ш/ 2015-2015 1 650,0 1 650,0

Page 11: нийслэлийн төсөв

3Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажил /ф500 - 635м, шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам ф300-55м, ф200-1300м урт/

2015-2015 884,3 884,3

4 Цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийцийг засварлах шинэчлэх /БНД, 3-р хороо/

2015-2015 1 073,6 1 073,6

5

Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км бохир усны шугамыг шинээр барих

2015-2015 835,6 835,6

6Бохир усны 24-р коллекторын КК25-КК42-р худгийн хооронд 1,2 км, Ф500мм-ийн шугамыг шинэчлэн солих/БГД/

2015-2015 900,0 900,0

58.1.9 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 2 000,0 2 000,0

ШИНЭ 2 000,0 2 000,0

1 Орон сууцны хороолол доторхи гадна дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний өргетгел шинэчлэлт

2015-2015 2 000,0 2 000,0

1>8.1.10 Үерийн хамгаалаптыг зохион байгуулах 54 092,2 5 925,0шилжих 51 167,2 5 000,0

1 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/

2014-2017 31 417,3 2 000,0

2Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км

2014-2017 16 749,9 2 000,0

3 Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хөрсний усны судалгаа 2014-2015 3 000,0 1 000,0

ШИНЭ 2 925,0 925,0

4Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шинэ шугам /БЗД, 8-р хороо/

2015-2016 2 925,0 925,0

,»8.1.11 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 475,5 475,5ШИНЭ 475,5 475,5

1Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 6 дүүрэгт байрлах троллейбусны контактын 13 татах дэд станц, засварын депогийн барилгын дээврийн их засвар

2015-2015 475,5 475,5

>8.1.12 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хянаптыг хэрэгжүүлэх

1 064,3 564,3

ШИНЭ 1 064,3 564,3

1 Эмээлтэд байрлах малын гаралтай хог хаягдал устгах, боловсруулах байгууламж /СХД/

2015-2016 1 064,3 564,3

58.1.13 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 4 750,0 2 750,0ШИЛЖИХ 4100,0 2 100,0

1 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга

2014-2015 4 100,0 2 100,0

шинэ 650,0 650,0

2 Онцгой байдлын үед хэрэглэх аврах багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 2015-2015 650,0 650,0

.58.1.15Нийслэлийн доторхи томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох

116 780,7 35 755,4

шилжих 109 329,2 33 745,4

1Өлзийт хороолол-Шувуун фабрик чиглэлийн 9,06 км авто зам /ХУД/ 2014-2015 20 500,0 14 350,0

2Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхпэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/

2013-2015 10 901,8 1 800,0

3 Шаргаморьтын амны 6.3 км авто замын шинэчлэлт /СБД/ 2014-2015 5 437,8 1 937,8

4Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт /ХУД/

2014-2015 5 965,0 4 965,0

Page 12: нийслэлийн төсөв

5Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн далан хүртлэх 1,8 км хэсэтилсэн хатуу хучилттай авто зам /БЗД, 14-рхороо/

2014-2015 1 650,0 1 150,0

6 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус зайлуулах ажил /ХУД/

2014-2015 921,7 621,7

7Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/

Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/хүртэлх 13.7 км авто замын өргетгөл, шинэчлэлт/ХУД/

2012-2015 28 279,3

8 920,98 Шарга морьт-Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /ЧД/ 2013-2015 3 434,2

9 Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл /ХУД/

2012-2015 30 489,7

10МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 113, 16-рхороо/

2014-2015 1 749,7

шинэ 7 451,5 2 010,0

11 Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртлэх гэр хорооллын арын 4,9 км авто зам 2015-2016 6 441,5 1 000,0

12 УБ-Багануур чиглэлийн автозамаас Городок тосгон хүртэл 1,0 км авто зам

2015-2015 1 010,0 1 010,0

58.1.16

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том хэмжээний тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг зохион байгүулах

2 392,4 2 392,4

шинэ 2 392,4 2 392,4

1Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил /Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол хүртэл/

2015-2015 892,4 892,4

2Хот тохижилтын цэвэрлэгээ, арчилгааны тусгай зориулалтын машин механизм /5ш/

2015-2015 1 500,0 1 500,0

58.1.17

Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг хангах

30 026,2 4 405,5

ШИЛЖИХ 22 276,9 1 656,2

1

Улаанбаатар хотын “Их тойрог” шугамын 220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил

2013-2015 2 379,9 741,0

2Улаанбаатар хотын Баянголын амны Баянгол 110.35.10 кВ-ын 2x40 мВА чадалтай дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт ЦЦАШ-ын угсралтын ажил

2013-2015 19 897,0 915,2

шинэ 7 749,3 2 749,3

3 Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ- ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил 2015-2016 6 594,4 1 594,4

4 Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил 2015-2015 1 154,9 1 154,9

II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 39 100,8 30 944,2

Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, шинээр барих ажил 23 526,3 15 369,7

1 Орбитын уулзвараас -Толгойтын эцэс-Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 3,6 км /СХД/ 2015-2016 14 961,5 6 804,9

2 Зүүн Алтан-Өлгийн авто замыг үргэлжлүүлэн барих, 630 у.м-т гэрэлтүүлэг хийх /БЗД/ 2015-2015 460,0 460,0

Page 13: нийслэлийн төсөв

310-р хорооллын орон сууцны хорооллын доторхи авто зам, гэрэлтүүлэг кабель, шугам, борооны усны шугам, трасст орсон холбооны шугамыг хамгаалах ажил /БГД 5,6-р хороо/

2015-2015 3 181,0 3181,0

4 Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртлэх 3,3 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт

2015-2015 4923,8 4923,8

Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 14 244,5 14 244,5

5 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2015-2015 3 500,0 3 500,0

6 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2015-2015 3 000,0 3 000,0

7 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохио, техник хэрэгсэл шинээр тавих, засварлах ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0

8 Гүүр, хоолой, туннеллийн засвар шинэчлэлтийн ажил 2015-2015 500,0 500,0

9 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил 2015-2015 500,0 500,0

10 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0

11 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2015-2015 500,0 500,0

12 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2015-2015 300,0 300,0

13 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,2 167,2

14 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 22,7 22,7

15 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,6 167,6

16

Замын хөдөлгөөний зөрчил илрүүлэх болон авто замын хяналтын телекамер суурилуулах /1,3,4,10-р хороололд, Хар хорин зах, СУИС-ийн урд, Яармагийн гүүр, Офицеруудын ордоны аюулгүйн тойрогт/

2015-2015 2 212,0 2 212,0

17 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер, сүлжээ, шилэн кабель, тоног төхөөрөмж 2015-2015 375,0 375,0

Бусад 1 330,0 1 330,018 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2015-2015 250,0 250,0

19 Нийслэлийн Авто замын газрын Материал шинжилгээний лабораторт шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2015-2015 70,0 70,0

20 Авто замын хяналтын байцаагчид шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 2015-2015 10,0 10,0

21 Магадлашгүй ажлын зардал 2015-2015 1 000,0 1 000,0

нийт 432 390,8 178 400,0

Page 14: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн Иргэдийн ТөлөөлөгчдийнХурлын 2014 он ы ......сарын ..өдрийн

.....тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/мян.төг/

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр 2015 онд санхүүжих

1 УБ Цэвэр агаар төслийн нэгж 4 291 885.0

2 Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл 922 286.2

3 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах төсөл 1 801 879.0

4 Олон нийтийн оролцоог дэмжих - 2 төсөл 1 271358.9

5АХБ, Азийн Хөгжлийн сан, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл

3 116 010.0

6 АХБ, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулаптыг дэмжих төсөл

1 193 040.0

7Европын холбоо, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл

3 976 800.0

8 Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны хоолойг шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төсөл 4 264 372.4

Дүн 20 837 631.5

Page 15: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн 2014 төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төслийн танилцуулга

2014.11.21

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

Нийслэлийн 2014 оны төсөвт 558.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилласнаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 529.6 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн дүнгээр 28.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 5.1 хувиар тасрах урьдчилсан гүйцэтгэл гараад байна.

НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/мян.төг/

Хот дүүрэг2014 он

- 1 Төлөвлөгөө »’ - ХБГ' ' Давалт тасралт

1 Хотын шууд 456,006,752.9 421 ,358,820.0 (34,647,932.9) 92.4. ша 'Налайх Щ ш а й й гА Ш Д Й 6 ,020.7 Ы ,,(40.279.3)* ИК&95.5;

3 Багануур 916,460.0 902,869.1 (13,590.9) 98.51 4 Багахангай 136,910.Ь;? . -'114 759 7 ш •• т ш ш № 8 3 1 8

5 Сонгинохайрхан 6,805,812.0 7,361,334.7 555,522.7 108.2м Баянгол ■- 15.409,328 8 • (225,527.3).

7 Чингэлтэй 18,546,421.3^ 22,549,588.2 4,003,166.9 121.6:ч-.8 яСүхбаатар I НВДШЗКЬшё Ш Ш .1,224,215.9, шшшвЬ

9 Хан-Уул 20,365,480.9 2о!з7оТГГо1 4,630.1 100.0Ш 0 1 Шаянзүрх-' - Щ " “'^15,812^208.8 - * ^ Г 'М б ,375,495.4 ■ 5бЗ;28б!б!; Л & б '

НИИТДҮН 558,254,771.4 529,656,112.9 (28,598,658.5) 94.9

Төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр нь задлан авч үзвэл Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг хотын шуудын төсвийн хувьд 421.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч төсвийн орлогын төлөвлөгөө 34.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 7.6 хувиар тасрах урьдчилсан гүйцэтгэл гарч байгаа бөгөөд дүүргүүдийн хувьд 2014 оны үлдэж буй хугацаанд орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажилласнаар төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.

Хотын шуудын төсвийн орлогын нийт тасалдлын 82.7 хувийг Цалин хөлс түүнтэй адилтгах ХХОАТ-ын тасалдал дангаараа эзэлж байгаа улс орны эдийн засгийн хямралтай байдлаас шалтгаалан аж ахуйн нэгж байгууллагууд орон тооны цомхотгол хийж, зарим байгууллагууд үйл ажиллагаагаа зогсоон, татан буугдаж байгаа, нөгөө талаас Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг төлөвлөсөн хугацаанд нэмэгдүүлэн батлаагүй нь энэ төрлийн татварын орлогын тасрах үндсэн шалтгаан болж байна.

Page 16: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн дагуу 2003 оноос хойш газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгогдоогүй газрын эрх эзэмшигчдээс дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын анхны үнийг нөхөн авахаар шийдвэрлэсний дагуу 2013 онд 24.5 тэрбум төгрөгийн дуудлага худалдааны орлого нийслэлийн төсөвт төвлөрсөн бөгөөд 2014 онд 25.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаагаас 10 дугаар сарын байдлаар15.9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 3.4 тэрбум төгрөгөөр газрын төлбөрийн орлого тасалдахаар урьдчилсан гүйцэтгэл гарч байна.

Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шинээр орон сууц худалдан авсан болон хүүхдийн сургалтын төлбөр төлсөн татвар төлөгч 27848 иргэнд20,2 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкуудаар дамжуулан гэрээний үндсэн дээр нийслэлийн төсвөөс олголоо.

Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг ханган биелүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/807 дугаар захирамж гарч орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын өр барагдуулах ажилд цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албатай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд зохиогдсон ажил, гарсан үр дүн, орлогын бүрдүүлэлтийг 14 хоног тутам хэлэлцэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн 2014 оны урсгал зардлыг 314.8 тэрбум төгрөгөөр баталсан бөгөөд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 312.4 тэрбум төгрөг зарцуулж төлөвлөсөн хөрөнгийн 99.2 хувийг зарцуулах тооцоо гарч байна.

2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 81 нэр төрлийн ажилд 33,2 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 380 нэр төрлийн ажилд 208,4 тэрбум төгрөг, 2012- 2013 он дамжин нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 281 нэр төрлийн ажилд 97,5 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 824 нэр төрлийн ажилд 48.8 тэрбум төгрөг буюу нийт387.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар батлагдсанаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 367.1 тэрбум төгрөг буюу 95.0 хувьтай байна.

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл

Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 11 дүгээр сарын 14 - ны өдөр “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай тухай” хуулийг баталлаа.

Page 17: нийслэлийн төсөв

Монгол Улсын 2015 оны төсөв батлагдсанаар нийслэлийн төсөвт дараах үндсэн өөрчлөлтүүд орж байна.

% Улсын төсвийн салбар сайдуудын багцад тусгагдан батлагдаж байсан оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ төлбөргүй зорчих 53.1 тэрбум төгрөгийн зардлыг 2015 онд нийслэлийн орон нутгийн төсөвт тусгаж, батлахаар шийдвэрлэсэн байна.

2. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар 2015 онд нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг38.6 тэрбум төгрөгөөр, улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг283.1 тэрбум төгрөгөөр, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг 20.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус баталсан байна.

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дараах үндсэн чиглэл, бодлогыг баримталж боловсрууллаа.

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013 - 2016 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх,

2. Нийслэлийн төсвийн орлогын боломжит бүх эх үүсвэрийг дайчлах, эдийн засгийн хүндрэлтэй үөд татварын орлогын хэмжээг өмнөх оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс бууруулахгүй байх,

3. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баримталж буй бодлогын хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах, орон тооны давхардлыг арилгах.

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төслийг дэлгэрэнгүй танилцуулья.

1 Төсвийн орлого

Нийслэлийн төсвийн орлогын 2015 оны төслийг боловсруулахдаа төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хууль эрх зүйн орчны хүрээнд эдийн засгийн нөхцөл байдал, гадаад дотоод орчны нөлөөлөл зэргийг тооцон, тайлан мэдээ, албан ёсны статистик мэдээлэлд тулгуурлан орлогын нэр төрөл бүрээр тооцооллыг хийн боловсрууллаа.

Нийслэлийн 2015 оны төсөвт 864 тэрбум 17.1 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 542.3 тэрбум төгрөг нь хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын нэр төрлөөс, 38.6 тэрбум төгрөг нь ОНХНС-гаас нийслэлд хуваарилагдах шилжүүлгийн

Page 18: нийслэлийн төсөв

орлогоос, 283.3 тэрбум төгрөг нь Улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжуүлгийн орлогоос бүрдэж байна.

Төсвийн тухай хуульд заагдсан ангиллын дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 542 тэрбум 368.4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн нь 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 12.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 2.4 хувиар, 2013 оны гүйцэтгэлээс 68.2 тэрбум төгрөгөөр буюу 56.1 хувиар тус тус нэмэгдүүлсэн байна.

Нийслэлийн төсвийн орлогын дийлэнхи хувийг буюу 65.7 хувийг Хувь хүний орлогын албан татвараар, 24.3 хувийг бусад нэр төрлийн татварын орлогоор, 9,6 хувийг татварын бус орлогоор, үлдэх 0,4 хувийг хөрөнгийн орлого буюу өмч хувьчлалын орлогоос бүрдүүлэхээр төсөлд тусгаад байна.

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хот, дүүргээр нь ангилан авч үзвэл хотын шуудын төсөвт 424.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн орлогын 78.3 хувийг бүрдүүлэхээр, дүүргүүдийн төсөвт 117.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн 21.7 хувийг бүрдүүлэхээр байна.

Хотын төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг орлого бүрдүүлэгч байгууллагаар нь задлан авч үзвэл Нийслэлийн татварын газар 85.4 хувийг, Өмчийн харилцааны газар 8.3 хувийг, үлдэх 6.3 хувийг бусад орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудаас төвлөрүүлэх тооцоолол гарч байна. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу татвар төлөгч иргэдэд27.8 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг олгохоор тооцон төсвийн төсөлд тусгалаа.

“Төсвийн тухай хууль"-ийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тоггоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэх тооцох аргачлал", Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 79 дүгээр тоггоолоор баталсан “Нийслэл, дүүргийн хөгжлийн санг байгуулах, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хуваарилах, тайлагнах журам-ын дагуу Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд олгосон шилжүүлгийн орлого 38 тэрбум 604.5 сая төгрөгийн 23.2 тэрбум төгрөгийг 9 дүүрэгт аргачлалын дагуу хуваариллаа.

Page 19: нийслэлийн төсөв

2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН то о ц о о л о л

1.Багануур 255.4 926.8 726.6 1,908.72.Багахангай 34.8 1,030.5 576.0 1,641.3З.Баянгол 1,829.6 229.6 654.8 2,714.04.Баянзүрх 2,781.7 809.2 579.6 4,170.5б.Налайх 303.8 923.3 681.1 1,908.2б.Сонгинохайрхан 2,534.8 796.4 635.4 3,966.57.Сүхбаатар 1,218.4 332.2 637.2 2,187.8Ө.Чингэлтэй 1,424.6 477.5 649.7 2,551.89.Хан-Уул 1,198.3 265.2 650.3 2,113.710. Хотын шууд 15,441.8

НИЙТДҮН 11,581.3 5,790.7 5,790.7 38,604.5

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн бууралтаас хамаарч орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмжээнд орж буй өөрчлөлтийг хүснэгтээр харуулбал:

/мян.төг/Хот, дүүргийн

нэр2014 оны

батлагдсан төсөв2015 оны төсвийн

төсөлЗөрүү

1 Хотын шууд 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9Хотын дүн 19 524 687.4 15 441 782.5 -4 082 904.9

2 Баянгол 3 404 339.0 2 713 972.7 -690 366.33 Баянзүрх 5 312 848.0 4 170 510.2 -1 142 337.84 Багануур 2 378 523.0 1 908 746.8 -469 776.25 Багахангай 1150 949.0 1 641 285.8 -509 663.26 Налайх 2 502 551.0 1 908 244.2 -594 306.87 Сонгинохайрхан 4 922 743.0 3 966 535.7 -956 207.3

Page 20: нийслэлийн төсөв

8 Сүхбаатар 2 785 511.0 2 187 794.1 -597 756.99 Хан Уул 2 614 702.0 2 113 739.6 -500 962.410 Чингэлтэй 3 214 827.0 2 551 844.7 -662 982.3

Дүүргүүдийндүн 29 287 033.0 23 162 673.8

-6124 359.2

Нийт дүн 48 811 720.4 38 604 456.3-10 207 264.1

2. Төсвийн урсгал зарлага

Нийслэлийн төсвийн урсгал зардлын төслийг дараах үндсэн чиглэл, бодлогыг баримтлан боловсрууллаа.

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны оны “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 147 дугаар тогтоолын хүрээнд тэвчиж болох урсгал зардлыг бууруулах,

2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд чиг үүргийн хувьд давхцаж буй нийслэлийн төр захиргааны зарим байгууллагуудыг нэгтгэх, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар болгож өөрчлөх,

3. Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжинд тусгагдсан хот, дүүргийн төсвийн байгууллагуудын урсгал зардлыг төсөвт тусгах.

Урсгал зардлыг бууруулах бодлогын хүрээнд дараах зарим томоохон зардлын хэмжээг бууруулахаар тооцлоо. Үүнд:

/ сая.төг/

Зардлын нэр 2014 оны батлагдсан дүн

.2015 оны төсөл

Өөрчлөлт

1 Бичиг хэрэг 1180.6 939.6 - 240.92 Тээвэр шатахуун 1662.7 1396.2 -266.43 Дотоод албан томилолт 257.3 141.2 -116.04 Гадаад албан томилолт 2674.1 1314.1 -1360.15 Ном хэвлэл 460.9 107.3 -353.66 Эд хогшил худалдан авах 3517.4 568.6 -2948.87 Урсгал засвар 6822.0 4965.5 -1856.48 Төлбөр хураамж, бусад

зардал4968.1 2433.7 -2534.3

Page 21: нийслэлийн төсөв

9 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

773.5 530.0 -243.5

10 Биеийн тамирийн уралдаан тэмцээн

410.2 33.3 -376.9

11 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3136.4 823.3 -2313.112 Төрийн өмнөөс

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

56765.8 17681.8 - 39083.9

13 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

9448.6 4542.3 - 4906.3

Дүн 92 077.6 35 476.9 - 56 600.7

Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төсөлд дараах үндсэн томоохон өөрчлөлтүүд орж байна.

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 19/24 дугаар тогтоолоор баталсан Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулан 5.6 тэрбум төгрөг,

- Зээлийн батлан даалтын санд 2.0 тэрбум төгрөг,- Оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр үнэ төлбөргүй зорчуулах зардалд зориулан 53.1 тэрбум төгрөг,

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 145 тогтоолын дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардалд 116.5 сая төгрөг,

- Нийслэлийн хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрт 197.0 сая төгрөг,

- Азийн Хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны зардалд 172.1 сая төгрөгийг тус тус хотын шуудын төсөвт тусгалаа.

- Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар нийслэл, дүүргийн Засаг даргын орлогч нарын тоог бууруулах, орон тооны зөвлөхгүй ажиллах, бүх шатны төсвийн байгууллагын орлогч, дэд даргын орон тоог цомхотгох, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны бүтцийг 2012 оны түвшинд хүргэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 186 албан тушаалтны цалин, холбогдох зардлыг төсвийн төслөөс бууруулж тооцлоо.

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр” - ийг батлах тухай 18/21 дугаар тогтоолын хүрээнд Агаарын чанарын апбыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газартай нэгтгэх, Соёлын төв өргөө, Улаанбаатар чуулгыг нэгтгэж орон нутгийн

Page 22: нийслэлийн төсөв

аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгох, Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төслийг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгож өөрчлөх, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын Зуслангийн товчоо, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийг Захирагчийн ажлын албанд шилжүүлж, Захирагчийн ажлын албанд Ерөнхий эрүүл ахуйчийн албыг шинээр байгуулах, Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар, Соёл, урлагийн газрыг нэгтгэхээр төлөвлөн тус тус төсвийн төсөлд тусгалаа.

Дараах үндсэн томоохон зардлуудад нэмэлт өөрчлөлт орж байна. Үүнд:

/сая.төг/

Зардлын нэр 2014 оны батлагдсан дүн

2015 оны төсөл Өөрчлөлт

1 Халамжийн сан 83162.3 95034.3 11872.012 Хот тохижуулах зардал 62920.4 66482.4 3562.0

Үүнээс: Цэцэрлэгжүүлэлт 6127.7 6127.7 0Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ

14460.9 14651.8 190.9

Хог хаягдал тээвэрлэлт 23790.2 24818.8 1028.6Гудамжны гэрэлтүүлгийн цахилгааны төлбөр, засвар

4915.4 5806.0 890.6

Бусад хот тохижилтын нэгдсэн арга хэмжээний зардал

13626.2 15078.1 1451.9

Дүн 146082.7 161516.7 15434.0

Дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар нийслэлийн төсвийн нийт урсгал зардал 324.2 тэрбум төгрөг, үүнээс хотын шуудын төсвийн урсгал зардал259.3 тэрбум төгрөг болж байна.

Нийслэлийн 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төслийг бүтцээр нь ангилж үзвэл 95.0 тэрбум төгрөг буюу 29.3 хувийг нийгмийн халамжийн сангийн зардалд, 53.1 тэрбум буюу 16.3 хувийг оюутан, сурагч, цагдаа, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих зардалд, 66.4 тэрбум буюу 20.4 хувийг хот тохижуулах зардалд, 10.9 тэрбум төгрөг буюу 3.4 хувийг нийслэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц сан, 43.1 тэрбум төгрөг буюу 13.2 хувийг цалин, НДШ - ийн зардал, үлдэх 55.7 тэрбум төгрөг буюу 17.1 хувийг нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал болон бусад зардлууд эзэлж байна.

Page 23: нийслэлийн төсөв

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд “Нийслзлийн Засаг дарга Засгийн газрын дараах чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлнэ” гэж заасны дагуу улсын төсвийн тусгай шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын байгууллагуудын урсгал зардалд 283.1 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн нь 2014 оны төсвөөс 25.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 9.8 хувиар өссөн дүнтэй байна.

Дээрх төсвийн өөрчлөлтүүд хийгдсэнээр нийслэлийн төсөвт дараах өөрчлөлтүүд орж байна.

/сая.төг/

2014 оны батлагдсан

дүн

2015 оны төсөл

Зөрүү

1 Нийслэлийн орон нутгийн гөсвийн орлого

558254.7 542268.4 -15986.3

2 Нийслэлийн орон нутгийн төсвийн зарлага

557718.3 502624.4 -55093.9

Үүнээс: Хөрөнгө оруулалт 242 834.8 178400.0 - 64434.8

Хотын шуудын хөрөнгө оруулалт

208418.2 178400.0 - 30018.2

Дүүргийн хөрөнгө оруулалт

34416.6 - -

Урсгал зардал 314883.5 324224.4 9340.9

3Төсвийн тухай хуулийн 56.2 - д заасны дагуу Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Баянгол, Хан - Уул дүүргүүдэд үндсэн тэнцлийн ашгаас суурь зардалтай тэнцэх хэмжээний үлдээж буй хөрөнгө

33045.9 39644.0 6598.1

4 Өмнөх оны орлогын давалт, төсвийн хэмнэлтээс санхүүжих

43542.6 0 -43542.6

5Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

44384.9 0 -44384.9

6 Орон нутгийн хөгжлийн сан 48811.7 38604.5 -10207.27 Улсын төсвийн тусгай

зориулалтын шилжүүлэг257611.1 283144.2 25533.1

Page 24: нийслэлийн төсөв

2014.11.21НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

/мян.төг/

Хот, д үүргийн нэр Төсвийн орлого

Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан шатны

үйлчилгээний тусгай

зориулалтын шипжүүлэг болон өөрийн орлого

Орон нутгийн хөгжлийн

нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн хувиарлалт

Өнгөрсөн оны орлогын давалг, төсвийн

хэмнэлтийг зарцуулах

Нийт орлогын эх үүсвэр

Орон нуггийн төсвийн зарлага

Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан

шатны үйлчилгээний

тусгай зориулалтын

шилжүүлэгийн зарлага

Дүүргүүдэд олгох санхүү - гийн дэмжлэг

Нийслэлийнтөсөвт

төвлөрүүлэх

Улсадтөвлөрүүлэх

орлого

Гадаадын зээл, тусламжийн эх

үүсвэрээс санхүүжин

хэрэгжих хөрөнгө оруулалт

Үндсэн тэнцлийн ашиг

1 Хотын шууд 424,503,336.0 5,987,290.9 15,441,782.5 445,932,409.4 437,665,152.1 5,987,290.9 - 20,837,632.0

2 Баянгол 18,319,750.2 43,492,360.6 2,713,972.7 64,526,083.5 9,246,690.2 43,492,360.6 -9,073,060.0

3 Баянзүрх 20,058,075.0 56,947,104.7 4,170,510.2 81,175,689.9 12,150,423.8 56,947,104.7 - 7.907.651.2

4 Багануур 948,780.0 9,413,098.7 1,908,746.8 12,270,625.5 3,812,278.3 9,413,098.7 2,863,498.3

5 Багахангай 141,300.0 1,667,197.3 1,641,285.8 3,449,783.1 2,115,315.9 1,667,197.3 1,974,015.9

6 Налайх 915,660.0 9,787,811.4 1,908,244.2 12,611,715.6 4,272,658.9 9,787,811.4 3,356,998.9

7 Сонгинохайрхан 7,704,862.0 53,780,839.9 3,966,535.7 65,452,237.6 10,698,588.8 53,780,839.9 2,993,726.8

8 Сүхбаатар 25,076,000.0 44,194,721.4 2,187,794.1 71,458,515.5 8,205,967.2 44,194,721.4 8,664,065.68,205,967.2

9 Хан Уул 21,390,150.0 28,291,695.6 2,113,739.6 51,795,585.2 6,624,226.7 28,291,695.6 8,141,696.6 6,624,226.7

10 Чингэлтэй 23,210,500.0 29,582,114.3 2,551,844.7 55,344,459.0 7,833,103.1 29,582,114.3 7,544,293.8 7.833,103.1Дүн

542,268,413.2 283,144,234.8 38,604,456.3 - 864,017,104.3 502,624,405.0 283,144,234.8 11,188,239.9 24,350,056.0 - 20,837,632.039,644,008.2

Төсвийн хөрөнгө оруулалт Урсгал зардал

178,400,000.0324,224,405.0

Page 25: нийслэлийн төсөв

НИЙСЛЭЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН төлөвлөгөөний төсөл

/Мянган төгрөгөөр/

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ2013 оны гүйцэтгэл

2014 он

Батлагдсантөлөвлөгөө

Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

2015 оны төсөл

н и й т ! ЗРЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 727701674.9 864677683.8 843080245.4 864017104.4нийт< ЭРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2УРСГАП ОРЛОГЫН ДҮН 474085219.7 558254771.4 529656112.9 542268413.2

> н го > ЭЫН ОРЛОГО 433107941.9 499427273.2 467364621.9 487945177.0ОРЛОГ|ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.0<X>X

/1ЫН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 306368733.0 358716180.8 334515992.9 356124100.01.1 1алин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.01.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.01.3 Срлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй 1794527.8 1919692.4 2009084.0 2150000.01.4 Үйл ажиллагааны орлого 11525921.1 14532177.6 18896989.4 19096000.01.5 х /вийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.01.6 Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын албан татвар 2255396.1 2516812.8 3040840.5 3260000.01.7 ҮЬ хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар 17665685.0 13269961.6 10062152.3 13155000.01.8 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 18443972.0 16800136.4 21439390.7 22070000.0

ӨМЧИЙ1Н АПБАН -ТАТВАР1 23625699.4 : 29217944.4 •26795144.3 31150090.02.1 Үл хөдпөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.02.2 Е>ууны албан татвар 56315.3 47538.4 47309.0 63690.0

БАРАА БА ҮЙЛМИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР- | | : 17086510^6 .19583251.0 19533997:2 22749939.03.1 Тод татвар

зрхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0

3.1. 1 Авто болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.03.1.<’ Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.03.1.$ Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0

3.2 Бар за үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 299012.5 143451.0 94197.2 176239.03.2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0 0.0 0.0 0.0З.2.: ! Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 299012.5 143451.0 94197.2 176239.0

БУСАД [ТАТВАР 5,86026998;9 91909897.0 ■ 86519487.5 77921048.04.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 26257505.0 27874110.5 26588129.8 28699500.04.2 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.04.3 Ус ашигласны төлбөр 1141712.1 2316528.0 2341360.5 2676128.04.4 Эйгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.04.5 Хог хаягдлын хураамж 9388362.2 11415658.5 10693452.9 13212900.0

ТАТВАР’ЫН БУСОРЛОГО 40977277.8 58827498.2 62291491.0 54323236.25.1 ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.25.2 Гөрийн өмчийг түрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.05.31Гөсөвт байгууллагын өөрийн орлого 7677785.3 7884703.5 9328329.6 7282287.05.4 Двто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.05.5 Хүү торгуулийн орлого 26254056.7 27574959.2 29540775.4 30325000.05.6 Днгилагдаагүй бусад орлого 2484974.1 1061462.1 1243512.6 1900300.05.7 Эмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0

ТУСПА1У1ЖИЙН ОРЛОГО 253616455.2 306422912.4 313424132.5 '321748691.26.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 27766287.2 48811720.4 36656547.2 38604456.36.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 216689986.3 252546859.2 271703252.5 275855738.26.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 9160181.7 5064332.8 5064332.8 7288496.7

Page 26: нийслэлийн төсөв

ХОТЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

/Мянган төгрөгөөр/2014 он

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2013 оны гүйцэтгэл Батлагдсан

төлөвлөгөөХүлээгдэж

буй гүйцэтгэл

2015 оны төсөл

НИЙТ (ЭРЛОГО ТУСЛАМЖИИН ДҮН 382515656.9 481319886.3 441809884.1 445932409.4НИЙТ (ЭРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 456006752.9 421358820.0 424503336.0ТАТВАРЫН ОРЛОГО 344781098.6 410879306.0 374439815.6 386015720.0ОРЛОГ ЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400.0 279067536.0 296393100.0ХҮН А1ЛЬ\Н ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 309677400:0 279067536.0 296393100,0

1.1 Ьалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 329917400.0 299307536.0 324193100.01.2 XХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -20240000.0 -20240000.0 -27800000.01.3 С>рлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй1.4 Үйл ажиллагааны орлого1.5 хувийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар1.6 IНэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан1.7 I/1ргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын абан татвар

ӨМЧИ^1Н АЛБАН ТАТВАР 23569384.1 ' 29170406.0 26747835.3 ;ЗЮ86400.02.1 >'п хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 26747835.3 31086400.02.2 Е>ууны албан татвар

БАРАА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР 16869498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.03.1 Тод татвар

орхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.0

3.1. 1 Авто болон өөрөө яьагч хэрэгслэлийн татвар 16787498.1 19439800.0 19439800.0 22573700.03.1. 1 Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.03.1. 3 Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0

3.2 Бар аа үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 82000.0 0.0 0.0 0.03.2. 1 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.0З.2.,1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 82000.0

БУСАД ТАТВАР . 49658985.4 52591700.0 '49184644.3 35962520.04.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж

4.2 АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр

4.3 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 46860544.3 33300000.04.4 Ус ашигласны төлбөр 419565.8 2288100.0 2288100.0 2630000.04.5 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 36000.0 32520.04.6 Хог хаягдпын хураамж

ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 3 #24836036.8 ЙЙ45;12744&9 с®38487616.05.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 636105.8 636105.8 434349.25.2 Төрийн өмчийгтүрээслүүлсний орлого 1258143.1 1350267.6 1350267.6 1553400.05.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6943076.0 6986073.5 7910165.5 6436966.85.4 Авто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9192500.0 10627900.05.5 Хүү торгуулийн орлого 11548162.6 15715000.0 16406434.6 16955000.05.6 ^нгилагдаагүй бусад орлого 1784336.5 120000.0 423530.9 280000.05.7 Өмч хувьчлалын орлого 1975516.4 11000000.0 11000000.0 2200000.0

ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО ; 12898521.5 25313.133.4 20451064.1 ;.21429073;46.1 ЭНХНС-аас олгох шилжүүлэг 7751337.6 19524688.2 14662618.9 15441782.56.2 Гусгай зориулалтын шилжүүлэг 5090835.4 5734605.3 5734605.3 5940427.16.3 ГЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 56348.5 53839.9 53839.9 46863.8

Page 27: нийслэлийн төсөв

470444

62020

14000

2949

124412

68764

120063

20840

48466

8930

2015 ОНД УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС ДҮҮРГҮҮДИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООЦООЛОЛ

/ сая төгрегөер /

1. Хөгжлийн 2. Хүн амын * „ . _индекс тооноос хамаарах үн амын нягтРал’ алслалт, нутаг дэвсгэр 4. Орон нутгиин татварын идэвх санаачлага

Дүүрэг

БагануурБагахангайБаянголБаянзүрхНалайхСонгинохайрхан Сүхбаатар Чингэлтэй Хан-Уул

НИЙТ ДҮН

27936

3806

200163

304323

33235

277312

133293

155859

131097

2 5со ^ I Ф >- с!х 2-

0.5 2.2

0.3 3.7;

67.9 0.0;

2.4 0.4

0.5 2.1

2.3 0.4

6.4 0.2

3.2 0.3

14.7 0.11

0.1010.1010.123

0.107

0.100

0.1220.108

0.125

0.114

0.154

0.089

0.099

0.094

0.113

0.107

0.116

0.106

0.122

0.136

0.097

0.119

0.088

0.147

0.099

0.105

0.106

0.102

0.1110.1110.111

0.1110.1110.1110.111

0.1110.111

0.125

0.099

0.113

0.100

0.118

0.110

0.1100.1120.112

1.000 1.000 1.000 1.000 1

2 2 § Iн§■ I

я 8

чX(0

§

X >-2п (0 >-(0ш 1

X<7

<0 он <0

п о(0

юе>ССX>-

НИЙТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНГААС ХУВААРИЛСАН ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 38,604.5Үүнээс: Дүүргүүдэд (60-аас доошгүй хувь) 23,162.7

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд 15,441.8

Тэмдэглэл:1 Энэхүү тооцоонд Дүүргүүдэд олгох орлогын шилжүүлгийг ОНХНС-аас хуваарилсан орлогын шилжүүлгээс 60 хувиар тооцож авлаа2 Орон нутгийн хөгжлийн индексийг дүйцүүлэн тогтоолгүй. Үлдэх 3 итгэлцүүрт НИТХ-ын 2013 оны 72 дугаар тоггоолын дагуу хувааж авч үзлээ.

Өөрөөр хэлбэл - Хүн амын тооноос 50.0 хувь, Татварын идэвх санаачлагаас 25.0 хувь, ХА-ын нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрээс хамаарсан 25.0 хувь

Page 28: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл

/мян.төг/2013 гТЙЦ 2014 бат 2014ХБГ 2015санал 6^2015 төсөл

Нийт дТн 432,671,715.9 557.718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0Улаанбаатар хот 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1

УБ . Нийслэлийн Иргэдийн Хурал 3,665,370.6 5,751,993.1 5,751,993.1 5,729,555.0 1.896,331.3УБ . Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 6,633,950.6 6,289,982.0 6,080,516.4 7,588,235.0 5,426,800.1УБ . Нийслэлийн Аудитын газар 1,045,513.1 0.0 0.0 0.0 0.0УБ . Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 692,752.3 738,249.4 701,949.4 1,225,697.0 1,255,020.8

УБ Замын хеделгеений ачааллыг бууруулах, хеделгеений аюулгТй байдлыг хангах 1,624,042.4 1,701,257.3 1,701,257.3 2,084,287.0 1,862,903.6

УБ . Тйлдвэр, хедее аж ахуйн газар 406,750.0 475,098.6 380,248.0 480,893.9 477,686.7УБ . Мэдээллийн технологийн газар 352.090.1 368,911.9 308,695.5 682,449.8 390,396.1УБ . Биеийн тамирийн зардал 148,739.8 0.0 0.0 0.0 0.0УБ . Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 246,580.1 270,956.9 263,797.0 381,206.6 286,079.4УБ . Улаанбаатар бТсийн зевлел 27,391.4 20,824.3 14,500.3 20,824.3 16,191.8УБ . Зам хеделгеений удирдлагын тев 828,282.0 1,754,205.1 1,844,881.1 2,336,767.5 2,146,012.5УБ

цогцолборХмхэд залуучуудын сургалт хТмПжлийн тусгай

1,056,802.8 1,243,694.0 1,207,941.9 1,343,203.4 1,309,467.5УБ. ХТТхдийн урлан бТтээх тев 679,227.7 753,419.7 675,719.7 885,625.0 822,325.8УБ. Худалдан авах ажиллагааны алба 739,937.9 918,421.7 669,447.6 831,213.8 750,836.5УБ. Хот тохижуулах зардал 17,586,401.0 35,519,102.6 35,519,102.6 72,573,160.1 37,530,962.0УБ . Тртсэн, шахмал, тТлшний Тйлдвэрт олгох дэмжлэг

399,197.4 441,127.6 441,127.6 335,836.3 0.0УБ . Гэр хорооллыг орон суүцжуулах тесел 927,242.6 883,556.3 784,746.3 1,082,971.6 426,282.9УБ . Соёлын тев ергее 1,257,720.6 1,349,531.2 1,169,930.8 1,350,000.0 0.0УБ . Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба 450,607.6 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0УБ . Мал эмнэлгийн Тйлчилгээний зардал 298,618.0 302,680.0 302,680.0 894,825.3 348,082.0УБ . Хотын тээврийн татварын тасаг 59,450.4 135,572.4 72,917.4 121,010.7 121,519.6УБ. Хеделмерийн газар 204,208.7 227,396.7 223,780.7 550,596.7 251,540.7УБ . Байгаль орчин, ногоон хегжлийн газар 1,147,177.5 1,348,228.0 1,337,124.0 1,913,152.0 1,564,263.0УБ . Нийтлэг Тйлчилгээний газар 3,818,220.8 4,746,485.5 4,386,131.4 4,746,485.5 3,984,548.6УБ . Орон нутгийн тесвийн неец херенге 6,403,077.6 8,872,137.7 8,872,137.7 9,500,000.0 8,872,137.7УБ . Газар хянан баталгаажуулах зардал 808,081.1 1,868,100.0 1,868,100.0 1,606,151.9 1,606,151.9УБ . Ахмадын хороо 61,809.8 73,129.5 68,519.5 76,653.7 79,131.7УБ . Халаалтын зуухны Тнийн зерТТ 443,431.1 586,869.2 586,869.2 795,736.1 586,869.2УБ . Авто замын газар 2,225,782.4 2,226,122.5 2,165,109.9 2,362,835.6 2,406,742.8УБ . Тндэсний цэцэрлэгт хТрээлэн 2,449,436.2 3,597,532.7 3,597,532.7 11,163,275.8 3,587,560.0УБ. Нийслэлйин Авто бааз 732,862.9 795,853.0 795,853.0 963,285.1 821,785.3УБ . Нийгмийн халамжийн сан 0.0 83,162,307.3 83,162,307.3 103,257,726.2 95,034,320.5УБ. Ахмадын сан 0.0 10,000.0 8,000.0 10,000.0 8,000.0УБ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,270,170.4 2,380,000.0 2,380,000.0 2,600,000.0 2,480,000.0УБ. Нийслэлийн Еренхий телевлегеений газар 1,637,098.5 2,109,663.8 1,923,663.8 1,718,403.2 1,961,771.6УБ. бмчийн харилцааны газар 1,759,031.6 2,019,604.6 2,012,604.6 2,342,930.7 2,643,607.4УБ. Тесвийн херенге оруулалт 193,568,777.1 181,585,100.0 179,621,381.8 481,086,800.0 147,455,800.0УБ. Амьдрах ухаан сургалт шлдвэрлэл ийн тев 370,978.6 421,786.1 395,246.1 477,900.2 426,036.4УБ . Терроризмтай тэмцэх Тйл ажиллагааны зардал 21,227.3 26,423.0 26,423.0 40,800.0 24,000.0УБ . Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал 100,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0УБ . Махны Тнийн зери 1,549,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0УБ . Нийслэлийн замын сан 15,590,852.1 26,833,190.0 26,135,183.3 33,000,000.0 30,944,200.0УБ . Улаанбаатар Лифт НСУГ 257,444.6 275,291.1 236,447.7 266,121.7 246,432.7УБ . Минж нутагшуулах багийн зардал 255,568.8 401,109.4 280,864.9 434,418.0 306,204.7УБ . Улаанбаатар чуулга 615,447.9 586,511.6 551,578.7 679,952.6 0.0УБ . Нийслэлийн Тээврийн газар 1,864,606.8 2,104,464.3 2,104,464.3 2,512,820.7 2,138,338.3УБ . Аялал жуүлчлалын газар 214,528.4 218,146.5 217,646.5 964,824.7 263,899.6УБ . Архивийн газар 346,840.5 425,656.3 417,328.5 572,948.8 514,016.4У Б . Агаарын чанарын алба 448,653.7 527,205.1 502,694.1 693,063.2 0.0У Б . Монголын Хмхдийн ордон 1,008,433.5 920,172.1 882,472.1 903,208.6 999,167.5У Б . Хэвлэх Тйлдвэрийн ер телберийг барагдуулах 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7 0.0 0.0УБ

шилжмлэгЖолоочын хариуцлагын даатгалын санд олгох

1,626,440.0 1,926,610.0 1,926,610.0 2.110,207.0 2,257,370.0УБ . Улаанбаатар хотын багц дТрэм боловсруулах

ажлын зардал 400,000.0 300,000.0 300,000.0 280,000.0 280,000.0УБ .

зарцуулалтЦэргийн дТйцТТлэх албаны хувиарласан орлогын

224,225.9 150,000.0 300,000.0 400,000.0 400,000.0УБ ЭрТТл аюулпйн стандарт хэвшТТлэх Тйл

ажиллагааны зардал 410,856.3 1,000,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 1,000,000.0УБ . Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг

индексжүүлэх 475,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0УБ . Нийслэлийн ЭМ ийн байгууллагын ажлыг Тр

дТнгээр урамшуулах 495,500.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0УБ . Туул, Био, Слзийт дэх ажлын алба 52,835.5 48,284.4 47,720.4 64,258.6 51,920.8УБ

албаДэнжийн 1000, Хайлаас, Чингэлтэй дэх ажлын

52,555.8 48,284.4 47,215.0 63,393.7 51,045.8УБ. Шархад, Амгалан, Улиастай дах ажлын алба 53,735.7 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8УБ. Дарь Эх, Цайз дах ажлын алба 53,811.1 48,284.4 47,059.0 63,393.7 51,525.8УБ. Баянхошуу дах ажлын алба 52,592.6 48,284.4 45,864.4 64,319.6 51,525.8УБ. Яармаг, Нисэх дэх ажлын алба 52,348.1 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,045.8УБ. Наран дэх ажпын алба 50,192.4 48,284.4 47,839.0 63,393.7 51,945.8УБ . Толгойт дэх ажлын алба 53,094.7 48,284.4 46,939.0 64,319.6 51,045.8

То(а1 раде 5 Раде 1

Page 29: нийслэлийн төсөв

УБ. Ламбалаожаа. Сэлбэ. Бэлх дэх ажлын алба 48,642.4 48,284.4 46,939.0 64,175.6 51,045.81У Б . Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба 49,672.7 48,284.4 46,939.0 63,393.7 51,945.8УБ . Гэр хорооллын Хегжлийн газар 337,894.3 361,549.7 323,020.4 364,794.5 338,223.4УБ . Дотоод аудитын алба 0.0 303,072.2 230,322.6 561,680.7 413,325.1УБ . Эдийн засгийн Хегжпийн газар 640,040.9 513,559.1 465,158.9 558,128.4 684,680.5УБ . Тэнэмэл, орон гэргТй иргэдийг нийгэмшТТлэх, орон

байраар хангах зардал 0.0 540,000.0 540,000.0 700,000.0 700,000.0УБ. Улаанбаатар бизнес хегжлийн тев 253,706.0 0.0 0.0 0.0 0.0УБ . Багахангай мах боловсруулах Тйлдвэр НС)Г 27,029.4 75,591.7 75,591.7 102,958.8 70,176.8УБ . Бичил зээлийн сан 0.0 15,200,000.0 15,200,000.0 0.0 0.0УБ . Баянхошуу дэд тев байгуулах теслийн нэгж 0.0 159,029.9 0.0 205,498.6 0.0УБ . Сэлбэ дэд тев байгуулах теслийн нэгж 0.0 159,029.9 0.0 205,498.6 0.0УБ . Монгол наадам теслийн нэгж 111,813.7 849,119.8 696,568.2 1,077,764.2 867,736.6УБ . Улаанбаатар - Орон сууц сан 0.0 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0УБ . Жижиг дунд Тйлдвэрийн дэмжих сан 0.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0УБ . Аудитийн Тйлчилгээний зардал 0.0 350,000.0 350,000.0 315,000.0 315,000.0УБ . Нарийн мэргэжлээр гадаадын ендер хегжилтэй

орнуудад боловсон хТчин бэлтгэх 135,440.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0УБ . Ус дулаан дамжуулах ЦТП - ийн байруудад

менежментийн багийн оруулсан херенгийн Тнийг буцаан олгох0.0 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

УБ Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын тев 0.0 708,320.8 552,097.6 542,029.1 0.0

УБ . Нийслэлийн хпхэд багачуудын дунд "Дуулиан - 2020" заалны хелбембегийн тэмцээн зохион байгуулах 0.0 82,400.0 82,400.0 110,000.0 0.0

УБ . Нийслэл хотын 375 жилийн ойн арга хэмжээнийзардал 0.0 2,346,655.5 2,346,655.5 0.0 0.0

УБ . Орон нутгийн тесвийн байгууллагуудын 2013 оны Тйл ажиллагааны орлогын давалт, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах 0.0 1,689,417.2 1,689,417.2 0.0 0.0

УБ . Терийн бус байгууллагуудаар ажил Тйлчилгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал 178,976.2 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0

УБ . Эмээлтийн хенген Тйлдвэрийн Тйлдвэрлэл, технологийн парк 0.0 125,000.0 125,000.0 1,057,379.2 375,873.9

УБ . Налайхын барилгын материалын Тйлдвэрлэл технологийн парк 0.0 125,000.0 125,000.0 560,036.1 380,846.6

УБ . Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хегжилэх херенге орүулалтыг дэмжих теслийн нэгж 0.0 0.0 318,059.8 232,128.6 172,128.6

УБ . Зээлийн батлан даалтын сан 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000,000.0УБ . Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн тээврийн

унааны нехен олговор 0.0 0.0 0.0 0.0 17,561,501.2УБ . Оюутануудад олгох нийтийн тээврийн унааны

нехен олговор 0.0 0.0 0.0 0.0 25,022,100.0УБ . Мэргэжлийн сургалт Тйлдвэрлэлийн тевийн

сурагчдад олгох нийтийн тээврийн унааны нехен олговор 0.0 0.0 0.0 0.0 3,700,000.0УБ . Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн

тээврийн унааны нехен олговор 0.0 0.0 0.0 0.0 1,288,516.6УБ . Хегжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нийтийн

тээврийн унааны нехен олговор 0.0 0.0 0.0 0.0 5,501,155.2УБ . Найрсаг Улаанбаатар хетелбер 0.0 0.0 0.0 0.0 5,635,500.0УБ . Хотын дТрэм батлах, тТТнтэй холбогдох зардал 0.0 0.0 0.0 0.0 200,000.0УБ . Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгТй

байдлыг хангах хетелберийн зардал 0.0 0.0 0.0 0.0 116,500.0УБ . Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг

сайжруулах, хедее аж ахуйн Тйлдвэрлэлийг дэмжих хетелбер0.0 0.0 0.0 0.0 197,000.0

СТхбаатар дПрэг 20,676,366.5 24,260,508.7 24,260,508.7 12,147,841.1 8,205,967.2СБ . ДТТргийн Засаг даргын Тамгын газар 2,849,282.9 3,993,953.7 3,993,953.7 5,066,376.6 3,114,555.7СБ . Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 85,595.9 164,927.1 164,927.1 148,332.5 128,259.7С Б . Хүдалдан авах ажиллагааны алба 103,416.9 187,356.6 187,356.6 187,883.3 102,052.3СБ. Хот тохижуулах зардал 3,522,187.8 3,900,775.2 3,900,775.2 3,876,364.0 4,042,792.0С Б . Орон нутгийн тесвийн неец херенге 861,057.3 783,109.5 783,109.5 1,000,000.0 250,000.0С Б . Ахмадын хороо 33,576.3 40,975.1 40,975.1 45,961.2 41,961.2СБ. Нийгмийн халамжийн сан 8,389,541.1 0.0 0.0 0.0 0.0СБ. Ахмадын сан 0.0 13,471.9 13,471.9 5,000.0 0.0С Б . Тесвийн херенге оруулалт 2,741,886.7 13,015,754.3 13,015,754.3 0.0 0.0С Б . ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 1,066,765.1 1,730,314.2 1,730,314.2 1,600,035.3 339,290.7СБ . ДТТргийн Татварын хэлтэс 982,312.4 251,497.6 251,497.6 0.0 0.0СБ. Дотоод аудитын алба 12,932.4 77,586.1 77,586.1 101,713.0 77,561.4СБ . ХТТхэд, гэр бТлийн хегжлийн тев 27,811.7 100,787.4 100,787.4 116,175.2 109,494.2

Баянгол дТТрэг 21,234,239.6 20,884,352.1 20,884,352.1 12,022,756.4 9,246,690.2БГ. ДТТргийн Засаг даргын Тамгын газар 2,932,012.0 3,830,794.6 3,830,794.6 4,671,497.9 3,555,754.5БГ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 0.0 454,862.7 454,862.7 602,580.7 132,489.4БГ. Худалдан авах ажиллагааны алба 73,087.0 115,699.1 115,699.1 128,457.8 92,320.2БГ. Хот тохижуулах зардал 3,193,020.1 3,286,730.0 3,286,730.0 3,618,822.2 4,128,436.0БГ. Усан бассейн 97,341.8 292,551.4 292,551.4 391,568.0 349,804.8БГ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 642,870.5 905,848.3 905,848.3 772,000.0 280,000.0БГ. Ахмадын хороо 26,948.2 75,762.3 75,762.3 107,536.8 69,178.0БГ. Нийгмийн халамжийн сан 11,378,262.0 0.0 0.0 0.0 0.0БГ. Орон нутгийн Сонгуулийн зардал 35,227.7 0.0 0.0 0.0 0.0БГ. Тесвийн херенге оруулалт 1,450,300.5 9,714,816.6 9,714,816.6 0.0 0.0БГ. ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 1,025,079.2 1,148,682.4 1,148,682.4 1,412,922.7 394,161.4БГ. ДТТргийн Татварын хэлтэс 353,000.0 877,334.7 877,334.7 0.0 0.0БГ. Дотоод аудитын алба 0.0 77,803.3 77,803.3 147,222.2 106,393.7

То1а1 раде 5 Раде2

Page 30: нийслэлийн төсөв

БГ. ХПхэд, гэр бУлийн хегжлийн тев 27,090.6 103,466.7 103,466.7 170,148.1 138.152.2БаянзҮрх 29,350,350.1 18.408,405.6 18,408,405.6 17,516,236.8 12,150,423.8

БЗ. Диргийн Засаг даргын Тамгын газар 5,226,595.8 5.634.981.9 5,634,981.9 5,987,347.1 4,509,396.8БЗ. Жижиг дунд Үйлдвэрийг дэмжих тев 142,289.5 156,383.4 156,383.4 207,487.7 128,057.3БЗ. Худалдан авах ажиллагааны алба 66,394.6 131.979.2 131,979.2 141,202.9 105,212.4БЗ. Хот тохижуулах зардал 4,395,683.1 4,771.730.8 4.771,730.8 5,394,562.4 5,956,776.0БЗ. Усан бассейн 284,550.9 336.558.1 336,558.1 400,975.5 340,603.6БЗ . Орон нутгийн тесвийн неец херенге 1,062,664.0 542,710.0 542,710.0 1,400,000.0 300,000.0БЗ. Ахмадын хороо 68,895.5 124,912.2 124.912.2 242,242.7 75,775.0БЗ . Нийгмийн халамжийн сан 14,635,900.1 0.0 0.0 0.0 0.0БЗ . Тесвийн херенге оруулалт 776,094.0 2.146.168.0 2,146,168.0 0.0 0.0БЗ . Диргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 964,676.5 1.584.562.8 1,584,562.8 1.425.475.2 490,527.2БЗ. ДТТргийн Татварын хэлтэс 1,599,733.7 1.309.080.1 1,309,080.1 631,012.7 0.0БЗ. Дотоод аудитын алба 26,482.1 76.818.2 76,818.2 110,670.8 98,804.5БЗ . Хпхэд, гэр бҮлийн хегжлийн тев 100,390.3 164,578.8 164,578.8 236.061.6 145,271.0БЗ. Херенге оруулалт, бТтээн байгуулалтын тев 0.0 151,815.6 151,815.6 191,846.6 0.0БЗ. БаянзТрх ахмадын амралт 0.0 256,916.0 256,916.0 327,274.2 0.0БЗ . Дпргийн хегжлийн тев 0.0 671,058.7 671,058.7 820.077.4 0.0БЗ . Орон нутгийн тесвийн байгууллагуудын 2013 оны Тй 0.0 348,151.8 348,151.8 0.0 0.0

Чингэлтэй дТТрэг 21,754,418.0 18,994,906.6 18,994,906.6 15,025,574.9 7,833,103.1Чин. ДТТргийн Засаг даргын Тамгын газар 3,373,986.1 4.768.377.8 4.768.377.8 4,556,090.9 2,596,416.0Чин. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 283,682.6 272,994.3 272,994.3 237,207.9 179,001.1Чин. Худалдан авах ажиллагааны алба 111,160.5 79.752.2 79,752.2 135,858.4 79,176.0Чин. Хот тохижуулах зардал 4,244,551.7 7,058,763.8 7,058,763.8 7,469,511.0 4,164,659.0Чин. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 513,806.5 1,000,000.0 1,000,000.0 600,000.0 250,000.0Чин. Ахмадын хороо 78,320.7 86,662.0 86,662.0 146,685.6 50,480.8Чин. Нийгмийн халамжийн сан 9,745,511.5 0.0 0.0 0.0 0.0Чин. Тесвийн херенге оруулалт 1,619,180.1 3,582,169.0 3,582,169.0 0.0 0.0Чин. ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 1,676,406.6 1,566,826.9 1,566,826.9 1.670.067.9 373,730.4Чин. Днргийн Татварын хэлтэс 78,000.0 350,000.0 350,000.0 0.0 0.0Чин. Дотоод аудитын алба 13,888.6 52,298.1 52,298.1 51.374.9 56,008.6Чин. ХТТхэд, гэр бТлийн хегжлийн тев 15,923.1 98,537.8 98,537.8 158.778.3 83,631.2Чин. Чингэлтэй дргийн Соёлын тев 0.0 78,524.7 78,524.7 0.0 0.0

Хан-уул 15,996,671.9 17.297.950.7 17,297.950.7 12,929,216.5 6,624,226.7ХУ. Днргийн Засаг даргын Тамгын газар 3,273,912.7 4.070.522.5 4.070.522.5 4,435,630.3 2,333,433.0ХУ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 59,283.3 148.156.1 148,156.1 166,995.3 121,603.3ХУ. Худалдан авах ажиллагааны алба 74,116.6 108,499.0 108,499.0 134,454.2 98,556.6ХУ. Хот тохижуулах зардал 2,082,327.5 2.907.223.5 2.907.223.5 3,966,902.6 3,181,732.0ХУ. Нийтлэг Тйлчилгээний газар 0.0 791.296.9 791,296.9 902,710.0 0.0ХУ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 467,190.2 1.801,819.9 1,801,819.9 1,135,730.0 250,000.0ХУ. Ахмадынхороо 33,663.0 49,180.0 49,180.0 75,321.9 51,800.1ХУ. Нийгмийн халамжийн сан 7,914,635.3 0.0 0.0 0.0 0.0ХУ. Тесвийн херенге оруулалт 735,698.1 5,054.300.0 5.054,300.0 0.0 0.0ХУ. ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 1,166,400.4 2.109.395.6 2.109.395.6 1.846.550.2 375,677.9ХУ. ДТТргийн Татварын хэлтэс 80,242.3 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0ХУ. Дотоод аудитын алба 33,374.8 68,173.7 68,173.7 73.998.4 76,895.8ХУ. ХТТхэд, гэр бТлийн хегжлийн тев 75,827.7 149,383.5 149.383.5 190,923.6 134,528.0

Сонгино хайрхан днр 26.508,018.4 11,414,246.0 11.414.246.0 11,874,535.1 10,698,588.8СХ. Днргийн Засаг даргын Тамгын газар 4,018,027.4 4.101,608.7 4,101,608.7 5,430,440.4 4^349,057.0СХ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 70,520.2 121.372.3 121,372.3 130,809.4 129,145.1СХ. Худалдан авах ажиллагааны алба 107,203.7 99,735.4 99,735.4 113,682.7 118,249.7СХ. Хот тохижуулах зарцал 3,143,694.4 2.969.354.6 2,969,354.6 3,266,290.0 4.707.922.0СХ. Усан бассейн 49,837.7 441,297.1 441,297.1 354,139.9 367,119.9СХ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 418,659.4 654,500.0 654,500.0 562,100.0 300,000.0СХ. Ахмадын хороо 48,755.4 65,894.3 65,894.3 75,494.3 63,264.3СХ. Нийгмийн халамжийн сан 16,792,403.2 0.0 0.0 0.0 0.0СХ. Тесвийн херенге оруулалт 307,764.3 517.324.4 517,324.4 0.0 0.0СХ. ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 961,187.0 1.612,162.9 1.612,162.9 1,680,895.8 389,061.7СХ. ДТТргийн Татварын хэлтэс 473,288.3 629,296.0 629,296.0 0.0 0.0СХ. Дотоод аудитын алба 44,778.1 60.081.3 60,081.3 77,392.8 88,706.3СХ. Хнхэд, гэр бТлийн хегжлийн тев 71,899.3 141,619.0 141,619.0 183,289.8 186,062.8

Налайх дпрэг 5,813,923.1 4.576,834.4 4,576,834.4 7,398.423.5 4,272,658.9НХ. ДТТргийн Засаг даргын Тамгын газар 1,401,245.4 1.509,742.2 1.509,742.2 2.946,169.8 1,785,060.1НХ. Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 41,385.9 113,000.8 113,000.8 124,641.2 119,228.8НХ. Худалдан авах ажиллагааны алба 70,446.6 85,018.6 85,018.6 94,853.5 112,807.1НХ. Хот тохижуулах зардал 750,996.9 1.048.160.8 1,048,160.8 1,637,867.7 1.146,213.0НХ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 290,000.0 250,500.0 250,500.0 400,000.0 200,000.0НХ. Ахмадынхороо 15,622.6 16,559.9 16,559.9 41,497.6 20,637.6НХ. Халаалтын зуухны Тнийн зерТГ 360,000.0 433.200.0 433,200.0 776,780.8 457,200.0НХ. Нийгмийн халамжийн сан 2,430,600.9 0.0 0.0 0.0 0.0НХ. Ахмадын сан 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0НХ. Налайх телевиз 12,885.6 0.0 0.0 0.0 0.0НХ. Налайхын Хангамж Тйлчилгээний тев 93,184.8 160,500.0 160,500.0 180,775.0 0.0НХ. ДТТргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 250,386.4 770,270.0 770,270.0 966,164.6 223,501.2НХ. Хнхэд хегжлийн тев 92,168.0 117.624.9 117,624.9 156,855.9 136,460.5НХ. Дотоод аудитын алба 0.0 72,257.2 72,257.2 72,817.4 71,550.6

Бага нуур дирэг 5.056,652.7 4.123,054.6 4,123,054.6 5,928.959.2 3,812,278.3БН . Днргийн Засаг даргын Тамгын газар 1,408,629.2 1.491,355.5 1.491.355.5 1,487,872.2 1,494,289.4БН . Жижиг дунд Тйлдвэрийг дэмжих тев 94,189.4 124.366.8 124,366.8 272.084.0 168.918.9БН . Худалдан авах ажиллагааны алба 64,457.9 67.517.9 67,517.9 88,491.5 75,142.8БН . Хот тохижуулах зардал 764.127.2 1,001,988.2 1,001,988.2 2,447,860.3 1,179,685.0БН. Усан бассейн 67,925.3 236,204.9 236,204.9 278,471.5 271,803.8БН . Орон нутгийн тесвийн неец херенге 594,487.6 285,415.4 285.415.4 320,000.0 180,000.0БН. Ахмадын хороо 18,938.8 20.536.3 20,536.3 29,881.0 23,223.0БН . Нийгмийн халамжийн сан 1,715,691.3 0.0 0.0 0.0 0.0

То(а1 раде 5 РадеЗ

Page 31: нийслэлийн төсөв

БН. Тесвийн хеоенге оомлалт 18,215.6 114,500.0 114,500.0 0.0 0.0БН . Дшэгийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 164,375.7 626,325.3 626,325.3 821 , 814 .7 222 , 863.1

БН . Хмхэд хегжлийн тев 118,495.4 127,178.6 127,178.6 141,559.2 149,663.9

БН . Дотоод аүдитын алба 27,119.3 27,665.7 27,665.7 40,924.8 46,688.4Багахангай дирэг 2,145,019.1 2,543,766.6 2,543,766.6 3.196,059.7 2.115,315.9

БХ. Диргийн Засаг даргын Тамгын газар 608,746.1 698,463.4 698,463.4 893,329.7 738,553.4БХ. Жижиг дунд Уйлдвэрийг дэмжих тев 33,411.3 80,347.8 80,347.8 100,414.0 90,544.5БХ. Худалдан авах ажиллагааны алба 32,125.7 55,822.9 55,822.9 67,734.7 64,182.2БХ. Хот тохижуулах зардал 393,116.1 456,664.4 456,664.4 676,888.4 443,238.0БХ. Орон нутгийн тесвийн неец херенге 82,000.0 110,000.0 110,000.0 124,300.0 80,000.0БХ. Ахмадын хороо 17,468.9 18,891.3 18,891.3 25,059.0 21,222.3БХ. Халаалтын зуухны Тнийн зерп 296,800.0 341,160.0 341,160.0 490,418.9 356,160.0БХ. Нийгмийн халамжийн сан 443,753.9 0.0 0.0 0.0 0.0БХ. Тесвийн херенге оруулалт 0.0 91,500.0 91,500.0 0.0 0.0БХ. Дпргийн Иргэдийн Телеелегчдийн хурал 164,280.3 512,199.6 512,199.6 579,280.9 139,259.6БХ. ДТТргийн Татварын хэлтэс 21,281.7 0.0 0.0 0.0 0.0БХ. Дотоод аудитын алба 26,414.9 97,066.2 97,066.2 92,748.1 80,174.0БХ. ХТТхэд, гэр бТлийн хегжлийн тев 25,620.2 81,651.0 81,651.0 145,886.0 101,981.9

То1а1 раде 5 Раде4

Page 32: нийслэлийн төсөв

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн төсөл

/мян.төг/шщгшшгүййш ткштттШ ^>2014 ХБП*^1 2015 санал?- 1^2015төсвл:^

I. НИЙТ (ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 432,671,715.9 557,718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 432,671,715.9 557,718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0

IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 214,238,598.8 314,883,534.6 312,421,201.1 373.922,195.9 324,224,405.0Бараа, үйлчилгээний зардал 132,716,483.3 217,267,053.3 214,799,270.9 256,192,075.6 165,074,200.0

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 30,273,086.0 39,176,673.8 37,083,721.0 41,616,486.8 38,796,453.9Үндсэн цалин 22,723,869.9 27,903,229.2 27,096,857.2 28,695,031.4 27,813,974.2Нэмэгдэл 3,376,652.7 6,624,075.2 5,578,279.0 7.067,676.7 6,884,583.8Гэрээт ажлын цалин _ 1,490,130.7 932,282.9 870,791.8 1.425.761.8 1,037,004.0Унаа хоолны Хөнгөлөлт _ 2,682,432.7 3*717,086.5 3,537,793.0 4,428,016.9 3,060,891.9

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх и 3,263,121.5 4,292,577.3 4,061,075.7 4,548,850.0 4,304,259.8Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл _ 2,817,139.3 3,646,889.9 3,454,602.6 3,757,190.0 3,524,952.8

Тэтгэврийн даатгал 2,368,874.5 2,996,210.1 2,843,197.6 2,976,685.0 2,740,312.8Тэтгэмжийн даатгал 161,117.5 255,390.3 240,140.7 294,130.4 317,061.3ҮОМШ өвчний даатгал 218,444.2 326,920.4 306,959.0 384,220.5 389,652.2Ажилгүйдлийн даатгал 68,703.1 68,369.1 64,305.3 102,154.1 77,926.5Эрүүл мэндийн даатгал 445,982.2 645,687.4 606,473.1 791,660.0 779,307.0

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 97,779,173.4 171,760,233.2 171,616,905.2 210,026,738.8 121,973,486.3Бичиг хэрэг 902,432.6 1,180,665.0 1,088,802.7 1,540,415.3 939,669.8Гэрэл, цахилгаан 1,794,949.6 2,767,301.8 2,730,206.8 4,277,606.7 3,093,031.9Түлш, халаалт 1,458,779.3 1,836,585.9 1,830,823.9 2,767,889.8 1,889,488.2Тээвэр, шатахуун 1,324,505.7 1,662,775.4 1,598,237.3 2,096,602.2 1,396,284.2Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 988,796.0 1,537,532.6 1,663,397.4 2,547,191.9 1,585,951.4Цэвэр, бохир ус 288,804.6 464,432.8 483,406.1 730,015.9 568,481.9Дотоод албан томилолт 267,536.3 257,297.6 232,877.6 478,522.8 141,287.6Га^аад албан томилолт 1,708,126.1 2,674,120.2 2,630,205.2 2.996,551.8 1,314,060.0Ном, хэвлэл 315,870.0 460,951.9 460,951.9 472,454.2 107,353.6Хичээл. үйлдвэолэлийн дадлага хийх 520,368.7 1,038,922.2 1,032,422.2 1,972,073.6 778,712.5Эд хогшил худалдан авах 5,278,161.9 3,517,402.8 3,481,386.1 3,625,941.4 568,570.7

Багаж, техник, хэрэгсэл 2,104,629.6 1,822,780.5 1,788,441.9 1,919,400.5 341,532.7Тавилга 1,615,058.8 1,492,492.8 1,486,514.7 1,424,177.5 128,190.0Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 21,109.7 8,243.6 8,243.6 44,139.3 18,569.3Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зү 1,537,363.8 193,885.9 198,185.9 238,224.1 80,278.7

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 198,616.3 280,892.0 279,862.0 456,263.3 132,460.7Хоол, хүнс 390,783.7 488,150.0 478,150.0 595,965.7 534,690.0Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 32,313.0 45,647.0 45,647.0 43,636.0 13,212.0Урсгал засвар 4,218,294.3 6,822,021.3 6,919,626.3 7.872,149.6 4,965,539.6Уран бүтээл хийлгэх 14,965.2 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0Төлбөр хүраамж болон бусад зардал 3,707,240.9 4,968,128.3 4,743,495.2 5,129,095.1 2,433,812.7Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 490,823.6 773,500.0 773,500.0 1,399,892.0 530,000.0Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 323,547.2 410,250.9 410,250.9 592,436.9 33,350.0Байрны түрээс 266,090.0 440,499.6 411,909.4 573,218.4 445,542.8Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,775,913.4 3,136,377.0 3,281,377.0 2,489,916.8 823,300.0Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарда / 1,441,233.3 3,090,600.0 3,090,600.0 3,210,810.5 2,480,000.0Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 8,904,754.9 10,238,069.8 10,228,069.8 25,852,610.9 8,680,342.9

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчд^ 28,954,544.6 47,669,972.9 47,669,972.9 80,211,500.5 54,535,196.1Харуул, хамгаалалтын зардал 224,433.8 275,014.0 275,014.0 374,564.0 265,366.0Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 9,964,430.2 9,740,372.6 9,740,372.6 14,978,400.0 9,815,13 7.7

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 9,964,430.2 9,740,372.6 9,740,372.6 14,978,400.0 9,815,137.7УИХ. ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох с 45,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0Урьд оны өр ^ 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7 0.0 0.0Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал з 0.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0Газрын хянан баталгааны зардал 808,081.1 1,868,100.0 1,868,100.0 1,606,151.9 1,606,151.9Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 0.0 0.0 0.0 30,000.0 0.0

- Сургалт, семинар зохион байгуулах за! __ 0.0 0.0 0.0 30,000.0 0.0Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга 475,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0Ой тэмдэглэх зардал 349,201.4 2,846,655.5 2,846,655.5 512,540.4 1,192,540.4Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 298,618.0 307,754.0 307,754.0 899,899.3 353,156.0Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээм __19,206,899.2 57,442,568.2 57,497,569.5 36,053,673.8 18,131,912.0

Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгэ 9,815.0 150,000.0 150,000.0 165,000.0 120.000.0Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 800,000.0 300,000.0 300,000.0 280,000.0 280,000.0Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйг 18,225,147.7 56,765,792.4 56,820,793.7 35,181,679.6 17,681,795.5Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 137,551.7 222,629.0 222,629.0 129,938.3 47,148.2Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилг:__ _ 34,384.8 0.0 0.0 294,087.6 0.0Даатгалын үйлчилгээ 0.0 2,146.8 2,146.8 2,968.3 2,968.3Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 325,795.7 385,504.0 384,094.0 380,500.0 375,329.5Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал __ 514,262.8 1,042,106.2 1,042,106.2 2,168,248.1 1,198,554.2Төсвийн урамшуулал 1,401,102.4 2,037,569.0 2,037,569.0 0.0 0.0

Татаас ба урсгал шилжүүлэг 81,522,115.5 97,616,481.3 97,621,930.2 117,730,120.3 159,150,205.0Татаас 2,726,671.1 3,287,839.2 3,287,839.2 4,173,142.8 3,657,599.2

Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 1,100,231.1 1,361,229.2 1,361,229.2 2,062,935.8 1,400,229.2Бусад татаас шилжүүлэг 1,626,440.0 1,926,610.0 1,926,610.0 2,110,207.0 2,257,370.0

Төрийн бус байгууллагад олгох хандив, туа 147,148.9 188,500.0 188,500.0 220,770.0 127,000.0Буса^ төрийн бүс байгууллагад төсвөөс о 147,148.9 188,500.0 188,500.0 220,770.0 127,000.0

Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 77,842,297.2 93,236,332.1 93,241,781.0 112,453,876.7 101,235,221.8Нийгмийн халамжийн зардал 72,662,747.5 83,162,307.3 83,162,307.3 102,923,238.6 95,034,320.5

Халамжийн тэтгэвэр 34,009,759.7 54,904,828.9 54,904,828.9 35,992,015.0 66,729.754.0Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 16,953,465.6 19,258,197.9 19,258,197.9 20,220,000.0 20,160.000.0Нөхцөлт мөнгөн түсламж 4,368,526.7 0.0 0.0 10,121,760.0 0.0

То1а1 раде 2 Раде 1

Page 33: нийслэлийн төсөв

Олон нийтийн оролцоонд тушиглэсэн х« 4,092,262.7 6,313,970.5 6,313,970.5 7,663,856.3 5,635,246.51 Амьжиргааг дэмжих нвхцвлт менгөн тус 4,398,400.7 0.0 0.0 8,606,024.9 0.0

Хөпклийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх 1 2,546,081.1 0.0 0.0 4,949,649.6 0.0Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 4,089,967.5 0.0 0.0 11,068,448.2 0.0Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 2,204,283.5 2,685,310.0 2,685,310.0 4,301,484.6 2,509,320.0

1 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэы 27,430.6 37,547.1 37,547.1 43,395.5 35,969.5Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удааги 5,152,119.1 10,036,477.7 10,041,926.6 9,487,242.6 6,164,931.8

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн м< 333,337.6 587,810.5 577,258.4 707,657.8 770,644.0Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуу 4,818,781.5 9,448,667.2 9,464,668.2 8,779,584.8 4,542,376.7

1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуу 0.0 0.0 0.0 0.0 851,911.11 Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг 39,575.0 112,000.0 112,000.0 0.0 53,185,273.0

Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуул* 0.0 0.0 0.0 0.0 53,073,273.0Бусад түсламж. дэмжлэг 39,575.0 112,000.0 112,000.0 0.0 112,000.0

Төлбөр, хураамж 56,865.4 71,810.0 71,810.0 82,330.8 75,111.0Г азрын төлбөр 56,865.4 71,810.0 71,810.0 82,330.8 75,111.0

Гадаад шилжүүлэг 709,557.9 720,000.0 720,000.0 800,000.0 870,000.0| Гадаадын болон олон улсын байгууллагы 709,557.9 720,000.0 720,000.0 800,000.0 870,000.0

ХӨРӨНГИИН ЗАРДАЛ 218,433,117.1 242,834,822.3 240,350,097.4 514,225,800.0 178,400,000.01. Дотоод хөрөнгө оруүлалт 217,148,880.6 242,834,822.3 240,350,097.4 514,225,800.0 178,400,000.0

Тоног төхөөрөмж: ТТ 160,196.4 180,000.0 357,000.0 139,000.0 0.0Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засваг 201,397,832.1 215,821,632.3 213,857,914.1 481,086,800.0 147,455,800.0Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр & 15,590,852.1 26,833,190.0 26,135,183.3 33,000,000.0 30,944,200.0

2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 1,284,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0Хүнс, Барааны нөөц 1,284,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР . 432,671,715.9 557,718,356.9 552,771,298.5 888,147,995.9 502,624,405.0Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжи> 5,257,189.4 6,159,423.6 6,266,844.2 6,359,792.3 5,432,550.2Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,825,644.7 1,709,739.9 1,711,739.9 1,876,450.0 1,849,736.8Урьд оны үлдэгдлээс санхуүжих 0.0 37,108,742.6 37,108,742.6 0.0 0.0Орон нутгийн төсвөөс 277,773,730.0 408,973,060.8 403,916,581.8 782,940,080.0 431,228,185.3Төсвөөс санхүүжих 147,815,151.8 103,767,390.0 103,767,390.0 96,971,673.6 64,113,932.7

БАИГУУЛЛАГЫН ТОО 110.0 117.0 115.0 118.0 109.0Төсвийн байгүуллага 110.0 117.0 115.0 118.0 109.0

АЖИЛЛАГСАЦ БҮГД 4,439.0 4,763.0 4,743.0 4,894.0 4,321.0Удирдах ажилтан 315.0 335.0 333.0 377.0 282.0Гүйцэтгэх ажилтан 2,465.0 2,586.0 2,568.0 2,626.0 2,399.0Үйлчлэх ажилтан 1,434.0 1,538.0 1,538.0 1,564.0 1,334.0Г эрээт ажилтан 225.0 304.0 304.0 327.0 306.0

Page 34: нийслэлийн төсөв

Хотын шуудын 2015 оны төсвийн төсөл

/мян.тег/014,бат м т 2 ш ж т 3§ЖО$5&5йЭл шшшшшшшж

Улаанбаатар хот 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1

IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 73,432,211.2 226,616,041.6 224,153,708.1 275,882,592.7 259,265,152.1Бараа, үйлчилгээний зардал 69,172,800.4 137,525,375.9 135,057,593.5 165,686,441.7 102,948,668.2

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 16,064,380.4 19,996,711.3 17,921,980.2 21,065,934.3 19,177,300.1Үндсэн цалин 11,793,331.2 14,238,292.6 13,450,142.3 14,564,690.5 14,005,103.6Нэмэгдэл 1,899,496.4 3,744,968.9 2,699,172.7 3,902,337.1 3,228,688.1Гэрээт ажлын цалин 909,038.9 350,439.9 288,948.8 810,080.6 432,053.9Унаа хоолны Хөнгөлөлт 1,462,513.9 1,663,009.9 1,483,716.4 1,788,826.1 1,511,454.5

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төл< 1,774,557.7 2,202,463.6 1,973,105.6 2,315,674.7 2,137,534.9Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шим' 1,474,274.3 1,802,631.2 1,615,668.2 1,895,856.9 1,749,344.1

Тэтгэврийн даатгал 1,171,381.1 1,399,048.4 1,254,540.9 1,472,659.7 1,358,672.0Тэтгэмжийн даатгал 112,193.2 159,896.1 143,374.1 162,964.8 157,760.5ҮОМШ өвчний даатгал 146,627.4 203,462.0 181,910.3 208,593.9 194,094.9Ажилгүйдлийн даатгал 44,072.6 40,224.7 35,842.9 51,638.5 38,816.7Эрүүл мэндийн даатгал 300,283.4 399,832.4 357,437.4 419,817.8 388,190.8

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 50,107,796.8 113,636,783.8 113,473,090.5 142,304,832.7 81,633,833.2Бичиг хэрэг 429,378.9 566,631.9 474,769.6 754,196.2 468,019.7Гэрэл, цахилгаан 1,221,809.8 1,789,553.1 1,749,458.1 2,963,456.5 2,078,744.5Түлш, халаалт 507,300.3 546,395.4 540,633.4 786,038.9 373,301.8Тээвэр, шатахуун 916,053.5 1,124,810.1 1,059,888.4 1,377,720.1 1,097,072.4Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 584,837.2 1,001,998.0 1,130,058.4 1,873,260.0 1,129,570.8Цэвэр, бохир ус 115,323.8 128,469.9 128,265.9 215,892.0 181,458.0Дотоод албан томилолт 71,051.5 108,722.6 84,302.6 168,584.5 51,966.0Гадаад албан томилолт 974,420.4 1,321,000.0 1,277,085.0 1,366,241.0 1,061,000.0Ном, хэвлэл 165,683.6 74,224.8 74,224.8 117,057.6 66,119.6Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 450,606.9 813,520.0 807,020.0 1,430,921.0 720,134.0Эр, хогшил худалдан авах 1,980,990.3 1,252,553.6 1,216,536.9 1,705,027.5 553,370.7

Багаж, техник, хэрэгсэл 1,137,067.8 711,287.3 676,948.7 1,128,771.1 336,832.7Тавилга 704,905.3 456,304.4 450,326.3 427,355.0 123,690.0Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 21,109.7 5,674.0 5,674.0 24,743.3 18,569.3Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн э, 117,907.5 79,287.9 83,587.9 124,158.1 74,278.7

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 154,008.0 195,971.4 194,941.4 290,678.8 119,760.7Хоол, хүнс 378,300.7 480,800.0 470,800.0 588,615.7 527,340.0Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 23,771.4 7,100.0 7,100.0 11,034.0 7,100.0Урсгал засвар 1,748,975.0 3,285,508.4 3,383,113.4 3,181,119.0 2,599,611.6Уран бүтээл хийлгэх 14,965.2 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0Төлбөр хураамж болон бусад зардал 1,856,301.9 3,211,624.8 2,986,991.7 3,143,596.3 1,954,039.4Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 301,485.5 610,000.0 610,000.0 1,172,012.0 490,000.0Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 156,653.8 94,150.0 94,150.0 184,157.2 5,750.0Байрны түрээс 157,908.3 263,686.8 235,096.6 370,091.5 315,133.0Төвлөрсөн арга хэмжээ 540,948.4 1,302,540.0 1,447,540.0 547,225.8 544,380.0Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зар 1,270,170.4 2,380,000.0 2,380,000.0 2,600,000.0 2,480,000.0Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэр< 7,019,797.4 9,910,845.6 9,900,845.6 24,918,430.3 8,335,118.7

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэ! 12,114,916.0 26,137,566.6 26,137,566.6 54,634,871.7 28,387,434.0Харуул, хамгаалалтын зардал 81,509.3 101,066.0 101,066.0 141,224.0 96,766.0Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 5,655,959.2 5,850,137.7 5,850,137.7 9,500,000.0 7,725,137.7

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 5,655,959.2 5,850,137.7 5,850,137.7 9,500,000.0 7,725,137.7УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олп 45,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0Урьд оны өр 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7 0.0 0.0Газрын хянан баталгааны зардал 808,081.1 1,868,100.0 1,868,100.0 1,606,151.9" 1,606,151.9Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 0.0 0.0 0.0 30,000.0" 0.0

- Сургалт, семинар зохион байгуула) 0.0 0.0 0.0 30,000.0 0.0Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим а 475,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0Ой тэмдэглэх зардал 349,201.4 2,846,655.5 2,846,655.5 197,540.4 1,192,540.4Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 298,618.0' 307,754.0 307,754.0 899,899.3 353,156.0Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилп 8,442,767.01 42,858,856.9 42,913,858.2 22,298,461.4 14,532,251.8

Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчи 9.815.01 150,000.0 150,000.0 150,000.01 120,000.0Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажи/ 800,000.0 300,000.0 300,000.0' 280,000.0 280,000.0Төрийн өмнеөс гүйцэтгүүлсэн ажил, 7,499,140.3 42,323,677.9 42,378,679.2 21,527,301.4 14,088,474.6Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 133,811.7 85,179.0 85,179.0 46,943.4 43,648.2Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлч 0.0 0.0 0.0 294,087.6 0.0Даатгалын үйлчилгээ 0.0 0.0 0.0 129.0 129.0

Улсын мэдээллийн маягт ХЭВЛЭХ, бЭЛ1 325,795.7 380,504.0 379,094.0 380,500.0 375,329.5Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 470,206.9 755,975.0 755,975.0 1,790,828.1 1,161,075.0Төсвийн урамшуулал 1,226,065.5 1,689,417.2 1,689,417.2 0.0 0.0

Татаас ба урсгал шилжүүлэг 4,259,410.8 89,090,665.7 89,096,114.6 110.196,151.0 156,316,483.9Татаас 2,069,871.1 2,513,479.2 2,513,479.2 2,905,943.1 2,844,239.2

Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 443,431.1 586,869.2 586,869.2 795,736.1 586,869.2Бусад татаас шилжүүлэг 1,626,440.0 1,926,610.0 1,926,610.0 2,110,207.0 2,257,370.0

Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 1,394,823.4 85,687,226.5 85,692,675.4 106,422,747.9 99,352,011.7Нийгмийн халамжийн зардал 0.0 83,162,307.3 83,162,307.3 102,923,238.6 95,034,320.5

Халамжийн тэтгэвэр 0.0 54,904,828.9 54,904,828.9 35,992,015.0 66,729,754.0Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэ 0.0 19,258,197.9 19,258,197.9 20,220,000.0 20,160,000.0Нөхцөлт мөнгөн тусламж 0.0 0.0 0.0 10,121,760.0 0.0Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэ 0.0 6,313,970.5 6,313,970.5 7,663,856.3 5,635,246.5Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн 0.0 0.0 0.0 8,606,024.9 0.0Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүг 0.0 0.0 0.0 4,949,649.6 0.0Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөл 0.0 0.0 0.0 11,068,448.2 0.0

Page 35: нийслэлийн төсөв

Хоол тэжээлийн түсламж, дэмжлэг 0.0 2,685,310.0 2,685,310.0 4,301,484.6 2,509,320.0Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэ1 17,797.1 17,797.1 17,797.1 27,169.5 27,169.5Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, НЭГ УДс 1,377.026.3 2,507,122.1 2,512,571.0 3,472,339.8 4,290,521.7

Тэтгэвэрт гаоахад олгох нэг удаагий 244,874.5 357.848.7 347,296.6 368,514.3 381,029.2Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урам 1,132.151.8 2,149.273.4 2,165.274.4 3,103,825.5 3,715,983.0Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урам 0.0 0.0 0.0 0.0 193,509.5

Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэм> 39,575.0 112,000.0 112,000.0 0.0 53,185.273.0Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамш 0.0 0.0 0.0 0.0 53,073,273.0Бусад тусламж, дэмжлэг 39,575.0 112,000.0 112,000.0 0.0 112,000.0

Төлбөр, хураамж 45,583.4 57,960.0 57,960.0 67,460.0 64,960.0Газрын төлбөр 45,583.4 57,960.0 57,960.0 67,460.0 64,960.0

Гадаад шилжүүлэг 709,557.9 720,000.0 720,000.0 800,000.0 870,000.0Гадаадын болон олон улсын байгуулл 709,557.9 720,000.0 720,000.0 800,000.0 870,000.0

ХӨРӨНГИИН ЗАРДАЛ 210.703.845.3 208,598,290.0 206,113,565.1 514,225,800.0 178,400,000.01. Дотоод хөрөнгө оруулалт 209,419,608.8 208,598,290.0 206,113,565.1 514,225,800.0 178,400,000.0

Тоног төхөөрөмж: 1 1 49,500.0 180,000.0 357,000.0 139,000.0 0.0Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их зас 193,779.256.7 181,585,100.0 179,621,381.8 481,086,800.0 147,455.800.0Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөө 15,590,852.1 26,833,190.0 26,135,183.3 33,000,000.0 30,944,200.0

2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 1,284,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0Хүнс, Барааны нөөц 1,284,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 284,136,056.5 435,214,331.6 430,267,273.2 790,108,392.7 437,665,152.1Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүү 4,668,166.4 5,346,963.6 5,454,384.2 5,377,242.7 4,657,830.0Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүу 1,712,045.7 1,639,109.9 1,641,109.9 1,791,070.0 1,779,136.8Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 0.0 19,255,197.3 19,255,197.3 0.0 0.0Орон нүтгийн төсвөөс 277,755,844.4 408,973,060.8 403,916,581.8 782,940,080.0 431,228,185.3

БАИГУУЛЛАГЫН ТОО 46.0 49.0 47.0 50.0 42.0Төсвийн байгууллага 46.0 49.0 47.0 50.0 42.0

АЖИЛЛАГСАД БҮГД 2,147.0 2,330.0 2,310.0 2,344.0 2,083.0Удирдах ажилтан 138.0 149.0 147.0 149.0 113.0Гүйцэтгэх ажилтан 1,180.0 1,218.0 1.200.0 1,263.0 1,185.0Үйлчлэх ажилтан 812.0 854.0 854.0 823.0 676.0Г эрээт ажилтан 17.0 109.0 109.0 109.0 109.0

ТоМ раде 2 Раде2