38
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 Tahun 2013 30 December 2013 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 246.022.026.760,00 Urusan Wajib 144.979.808.851,00 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 1 39.524.374.149,00 Pendidikan 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01 39.524.374.149,00 DINAS PENDIDIKAN 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01 . 1.01.01 8.264.483.561,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.250.000,00 48.868.000,00 7.959.365.561,00 1.01 . 1.01.01 . 01 173.860.000,00 0,00 173.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 491.476.500,00 0,00 491.476.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 104.829.400,00 0,00 104.829.400,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 241.292.115,00 0,00 241.292.115,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 129.281.496,00 26.250.000,00 103.031.496,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 199.652.400,00 0,00 199.652.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 385.280.000,00 230.000.000,00 155.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 993.402.850,00 0,00 993.402.850,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 3.533.268.000,00 0,00 3.484.400.000,00 48.868.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 866.750.000,00 0,00 866.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 632.581.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 613.786.900,00 0,00 18.794.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02 529.786.900,00 529.786.900,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 30.112.600,00 20.000.000,00 10.112.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 12.866.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 120.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 196.777.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 11.990.000,00 184.787.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06 37.466.800,00 0,00 27.851.800,00 9.615.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 77.581.400,00 0,00 75.206.400,00 2.375.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

5. Lampiran 4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 5. Lampiran 4

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

3 Tahun 2013

30 December 2013

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.022.026.760,00 Urusan Wajib 144.979.808.851,00 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 1

39.524.374.149,00 Pendidikan 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01

39.524.374.149,00 DINAS PENDIDIKAN 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01 . 1.01.01

8.264.483.561,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.250.000,00 48.868.000,00 7.959.365.561,00 1.01 . 1.01.01 . 01

173.860.000,00 0,00 173.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

491.476.500,00 0,00 491.476.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

104.829.400,00 0,00 104.829.400,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

241.292.115,00 0,00 241.292.115,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

129.281.496,00 26.250.000,00 103.031.496,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

199.652.400,00 0,00 199.652.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

385.280.000,00 230.000.000,00 155.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

993.402.850,00 0,00 993.402.850,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.533.268.000,00 0,00 3.484.400.000,00 48.868.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

866.750.000,00 0,00 866.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

632.581.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 613.786.900,00 0,00 18.794.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02

529.786.900,00 529.786.900,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.01 . 1.01.01 . 02 . 17

30.112.600,00 20.000.000,00 10.112.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

12.866.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05

120.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

196.777.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.990.000,00 184.787.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06

37.466.800,00 0,00 27.851.800,00 9.615.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

77.581.400,00 0,00 75.206.400,00 2.375.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan

publik

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.729.200,00 0,00 81.729.200,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

2.555.468.800,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.876.722.500,00 7.525.000,00 671.221.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.876.722.500,00 1.876.722.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

177.849.400,00 0,00 175.199.400,00 2.650.000,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

116.319.300,00 0,00 112.919.300,00 3.400.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

384.577.600,00 0,00 383.102.600,00 1.475.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

17.138.462.228,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.546.301.078,00 65.192.000,00 1.526.969.150,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.257.083.500,00 1.257.083.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

214.995.000,00 0,00 212.345.000,00 2.650.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

145.586.200,00 0,00 130.707.200,00 14.879.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

59.066.950,00 0,00 56.991.950,00 2.075.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

31.367.000,00 0,00 29.292.000,00 2.075.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

26.873.950,00 0,00 10.960.950,00 15.913.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

28.530.200,00 0,00 24.955.200,00 3.575.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

14.289.217.578,00 14.289.217.578,00 0,00 0,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

864.863.300,00 0,00 862.288.300,00 2.575.000,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

93.552.200,00 0,00 91.477.200,00 2.075.000,00 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

50.489.000,00 0,00 33.189.000,00 17.300.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

76.837.350,00 0,00 74.762.350,00 2.075.000,00 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

8.378.940.060,00 Program Pendidikan Menengah 6.798.345.260,00 44.269.000,00 1.536.325.800,00 1.01 . 1.01.01 . 17

907.886.650,00 907.886.650,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

36.148.000,00 0,00 36.148.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

700.892.150,00 700.892.150,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

230.728.000,00 0,00 228.503.000,00 2.225.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

140.949.000,00 0,00 138.874.000,00 2.075.000,00 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

204.922.200,00 0,00 200.147.200,00 4.775.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

32.235.150,00 0,00 16.031.150,00 16.204.000,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

28.003.600,00 0,00 25.128.600,00 2.875.000,00 Lomba tangkas terampil1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

19.806.600,00 0,00 17.291.600,00 2.515.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

5.189.566.460,00 5.189.566.460,00 0,00 0,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

639.499.550,00 0,00 637.074.550,00 2.425.000,00 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

104.909.650,00 0,00 101.884.650,00 3.025.000,00 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

66.702.050,00 0,00 64.627.050,00 2.075.000,00 Implementasi kurikulum 20131.01 . 1.01.01 . 17 . 108

76.691.000,00 0,00 70.616.000,00 6.075.000,00 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 109

148.543.550,00 Program Pendidikan Non Formal 7.250.000,00 5.175.000,00 136.118.550,00 1.01 . 1.01.01 . 18

41.802.800,00 0,00 40.777.800,00 1.025.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

66.565.500,00 0,00 64.490.500,00 2.075.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.925.250,00 0,00 30.850.250,00 2.075.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

2.051.637.250,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 68.575.000,00 1.983.062.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20

726.570.000,00 0,00 722.395.000,00 4.175.000,00 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

608.704.550,00 0,00 579.529.550,00 29.175.000,00 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

80.303.650,00 0,00 78.228.650,00 2.075.000,00 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

54.078.500,00 0,00 52.003.500,00 2.075.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

440.320.000,00 0,00 436.145.000,00 4.175.000,00 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

34.035.000,00 0,00 11.285.000,00 22.750.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

66.776.400,00 0,00 64.701.400,00 2.075.000,00 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

40.849.150,00 0,00 38.774.150,00 2.075.000,00 Workshop penguatan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 49

24.613.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 2.375.000,00 22.238.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22

24.613.800,00 0,00 22.238.800,00 2.375.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

19.514.112.888,00 Kesehatan 5.894.845.500,00 49.266.000,00 13.570.001.388,00 1.02

13.835.812.595,00 DINAS KESEHATAN 4.420.828.500,00 49.266.000,00 9.365.718.095,00 1.02 . 1.02.01

1.708.021.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.001.600,00 1.750.000,00 1.598.270.300,00 1.02 . 1.02.01 . 01

53.200.000,00 0,00 53.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

435.554.000,00 0,00 435.554.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

46.619.800,00 0,00 46.619.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

257.270.000,00 0,00 255.520.000,00 1.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

94.250.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

13.751.600,00 13.751.600,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

4.600.500,00 0,00 4.600.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

94.356.000,00 0,00 94.356.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

357.970.000,00 0,00 357.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

325.310.000,00 0,00 325.310.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

151.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.000.000,00 3.700.000,00 95.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.02 . 1.02.01 . 02 . 17

91.200.000,00 0,00 87.500.000,00 3.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

357.479.650,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.325.000,00 356.154.650,00 1.02 . 1.02.01 . 05

155.290.250,00 0,00 155.290.250,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

202.189.400,00 0,00 200.864.400,00 1.325.000,00 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri1.02 . 1.02.01 . 05 . 21

143.676.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 800.000,00 142.876.600,00 1.02 . 1.02.01 . 06

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.941.000,00 0,00 72.141.000,00 800.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

70.735.600,00 0,00 70.735.600,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.02 . 1.02.01 . 06 . 12

2.588.300.900,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 911.292.700,00 6.275.000,00 1.670.733.200,00 1.02 . 1.02.01 . 15

911.292.700,00 911.292.700,00 0,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.677.008.200,00 0,00 1.670.733.200,00 6.275.000,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

3.325.541.715,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.621.469.500,00 4.675.000,00 699.397.215,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.621.469.500,00 2.621.469.500,00 0,00 0,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

643.149.520,00 0,00 643.149.520,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

28.807.450,00 0,00 24.132.450,00 4.675.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

32.115.245,00 0,00 32.115.245,00 0,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

318.450.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 318.450.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19

282.278.500,00 0,00 282.278.500,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

20.164.000,00 0,00 20.164.000,00 0,00 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

16.008.000,00 0,00 16.008.000,00 0,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

143.234.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 143.234.600,00 1.02 . 1.02.01 . 20

11.408.000,00 0,00 11.408.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

16.516.200,00 0,00 16.516.200,00 0,00 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

115.310.400,00 0,00 115.310.400,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

117.356.680,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 117.356.680,00 1.02 . 1.02.01 . 21

66.823.700,00 0,00 66.823.700,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

36.583.830,00 0,00 36.583.830,00 0,00 Pemeriksaan kualitas air1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

13.949.150,00 0,00 13.949.150,00 0,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

162.963.960,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 162.963.960,00 1.02 . 1.02.01 . 22

29.971.400,00 0,00 29.971.400,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

49.258.060,00 0,00 49.258.060,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

13.072.900,00 0,00 13.072.900,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

70.661.600,00 0,00 70.661.600,00 0,00 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

118.819.250,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 11.165.000,00 107.654.250,00 1.02 . 1.02.01 . 23

53.685.400,00 0,00 49.610.400,00 4.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

6.584.900,00 0,00 5.819.900,00 765.000,00 Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

58.548.950,00 0,00 52.223.950,00 6.325.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

3.745.057.840,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 11.726.000,00 3.733.331.840,00 1.02 . 1.02.01 . 24

3.638.728.090,00 0,00 3.638.728.090,00 0,00 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

20.058.750,00 0,00 14.558.750,00 5.500.000,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 24 . 18

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

86.271.000,00 0,00 80.045.000,00 6.226.000,00 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 24 . 19

731.964.700,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

728.064.700,00 3.775.000,00 125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

204.835.900,00 204.835.900,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

527.128.800,00 523.228.800,00 125.000,00 3.775.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

14.016.400,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 14.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28

14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 0,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

88.366.600,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.075.000,00 84.291.600,00 1.02 . 1.02.01 . 30

88.366.600,00 0,00 84.291.600,00 4.075.000,00 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

121.501.300,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 121.501.300,00 1.02 . 1.02.01 . 32

29.309.700,00 0,00 29.309.700,00 0,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

41.168.800,00 0,00 41.168.800,00 0,00 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

51.022.800,00 0,00 51.022.800,00 0,00 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR)1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

5.678.300.293,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 1.474.017.000,00 0,00 4.204.283.293,00 1.02 . 1.02.02

1.687.366.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 0,00 1.685.366.600,00 1.02 . 1.02.02 . 01

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

99.800.000,00 0,00 99.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

33.915.000,00 0,00 33.915.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

53.630.800,00 0,00 53.630.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

47.082.800,00 0,00 47.082.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

8.240.000,00 2.000.000,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

37.791.000,00 0,00 37.791.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

162.797.000,00 0,00 162.797.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

179.990.000,00 0,00 179.990.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

848.160.000,00 0,00 848.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22

282.492.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.352.000,00 0,00 232.140.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

2.352.000,00 2.352.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.02 . 1.02.02 . 02 . 17

214.940.000,00 0,00 214.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

11.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.900.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 38.900.300,00 1.02 . 1.02.02 . 06

38.900.300,00 0,00 38.900.300,00 0,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan

publik

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

60.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

993.989.848,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 993.989.848,00 1.02 . 1.02.02 . 24

993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 0,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

2.354.651.545,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.421.665.000,00 0,00 932.986.545,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.421.665.000,00 1.421.665.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

932.986.545,00 0,00 932.986.545,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

99.900.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 99.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

101.879.974.688,00 Pekerjaan Umum 96.321.567.988,00 5.050.000,00 5.553.356.700,00 1.03

101.879.974.688,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 96.321.567.988,00 5.050.000,00 5.553.356.700,00 1.03 . 1.03.01

3.193.879.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.517.500,00 1.000.000,00 2.364.361.600,00 1.03 . 1.03.01 . 01

82.186.800,00 0,00 82.186.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

39.529.100,00 0,00 39.529.100,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

212.443.050,00 0,00 211.443.050,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

117.509.400,00 0,00 117.509.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

26.863.300,00 0,00 26.863.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

812.217.500,00 812.217.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

30.239.950,00 0,00 30.239.950,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

35.380.000,00 16.300.000,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

142.410.000,00 0,00 142.410.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

1.077.600.000,00 0,00 1.077.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

617.500.000,00 0,00 617.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

13.718.570.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.059.180.950,00 0,00 1.659.389.650,00 1.03 . 1.03.01 . 02

11.375.554.100,00 10.404.304.100,00 971.250.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.03 . 1.03.01 . 02 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

438.139.650,00 0,00 438.139.650,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

1.606.876.850,00 1.606.876.850,00 0,00 0,00 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah1.03 . 1.03.01 . 02 . 48

222.175.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 222.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

222.175.000,00 0,00 222.175.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

62.343.072.688,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 61.798.072.688,00 0,00 545.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.093.170.000,00 1.093.170.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

10.697.468.488,00 10.152.468.488,00 545.000.000,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

10.528.885.950,00 10.528.885.950,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

9.415.966.800,00 9.415.966.800,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

30.607.581.450,00 30.607.581.450,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.142.268.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.142.268.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

817.580.450,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 51.100.000,00 4.050.000,00 762.430.450,00 1.03 . 1.03.01 . 23

817.580.450,00 51.100.000,00 762.430.450,00 4.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

6.716.263.850,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

6.716.263.850,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.078.179.800,00 1.078.179.800,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

2.531.564.550,00 2.531.564.550,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

3.106.519.500,00 3.106.519.500,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

13.726.165.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.726.165.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

3.953.197.850,00 3.953.197.850,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

1.175.086.400,00 1.175.086.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

1.110.338.600,00 1.110.338.600,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

4.310.932.850,00 4.310.932.850,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

909.265.400,00 909.265.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

305.408.700,00 305.408.700,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 30 . 15

946.326.200,00 946.326.200,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 16

1.015.609.000,00 1.015.609.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 30 . 17

3.171.308.300,00 Perumahan 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04

3.171.308.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04 . 1.03.01

3.171.308.300,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

3.171.308.300,00 2.371.308.300,00 800.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman1.04 . 1.03.01 . 16 . 07

394.732.856,00 Penataan Ruang 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05

394.732.856,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05 . 1.06.01

394.732.856,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05 . 1.06.01 . 24

121.734.750,00 0,00 36.072.750,00 85.662.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 15

75.238.550,00 0,00 59.413.550,00 15.825.000,00 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat1.05 . 1.06.01 . 24 . 25

97.504.956,00 0,00 65.904.900,00 31.600.056,00 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten1.05 . 1.06.01 . 24 . 26

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.254.600,00 12.500.000,00 77.029.600,00 10.725.000,00 Sosialisasi Perda tentang RTRW1.05 . 1.06.01 . 24 . 28

3.234.410.550,00 Perencanaan Pembangunan 190.935.000,00 400.990.000,00 2.642.485.550,00 1.06

3.234.410.550,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 190.935.000,00 400.990.000,00 2.642.485.550,00 1.06 . 1.06.01

926.716.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.935.000,00 2.200.000,00 781.581.550,00 1.06 . 1.06.01 . 01

30.920.000,00 0,00 30.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

87.835.000,00 0,00 87.835.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

64.432.950,00 0,00 63.382.950,00 1.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

74.930.900,00 0,00 74.930.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

34.685.100,00 26.250.000,00 8.435.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

92.835.000,00 91.685.000,00 0,00 1.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

24.941.600,00 20.000.000,00 4.941.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

11.840.000,00 5.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

66.946.000,00 0,00 66.946.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

358.750.000,00 0,00 358.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 26

69.597.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 21.597.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.06 . 1.06.01 . 02 . 17

21.597.000,00 0,00 21.597.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

28.404.100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 28.404.100,00 1.06 . 1.06.01 . 03

28.404.100,00 0,00 28.404.100,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

68.340.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 68.340.500,00 1.06 . 1.06.01 . 06

68.340.500,00 0,00 68.340.500,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.06 . 1.06.01 . 06 . 12

158.804.500,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 30.835.000,00 127.969.500,00 1.06 . 1.06.01 . 16

98.660.250,00 0,00 82.600.250,00 16.060.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

60.144.250,00 0,00 45.369.250,00 14.775.000,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

175.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 0,00 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

987.487.200,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 286.850.000,00 700.637.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21

73.063.100,00 0,00 39.490.100,00 33.573.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

71.095.250,00 0,00 43.745.250,00 27.350.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

92.640.000,00 0,00 64.156.000,00 28.484.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

69.323.850,00 0,00 42.168.850,00 27.155.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

65.468.800,00 0,00 38.313.800,00 27.155.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

293.024.100,00 0,00 263.853.100,00 29.171.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

98.037.300,00 0,00 57.537.300,00 40.500.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

155.598.000,00 0,00 126.913.000,00 28.685.000,00 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 21 . 30

69.236.800,00 0,00 24.459.800,00 44.777.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

649.978.800,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 53.055.000,00 596.923.800,00 1.06 . 1.06.01 . 22

434.401.400,00 0,00 407.976.400,00 26.425.000,00 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism1.06 . 1.06.01 . 22 . 23

101.528.700,00 0,00 92.603.700,00 8.925.000,00 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani1.06 . 1.06.01 . 22 . 24

114.048.700,00 0,00 96.343.700,00 17.705.000,00 Analisis strategi pengembangan agroindustri1.06 . 1.06.01 . 22 . 25

170.081.900,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 28.050.000,00 142.031.900,00 1.06 . 1.06.01 . 23

73.736.100,00 0,00 59.711.100,00 14.025.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

96.345.800,00 0,00 82.320.800,00 14.025.000,00 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

1.063.735.400,00 Perhubungan 902.964.100,00 750.000,00 160.021.300,00 1.07

1.063.735.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

902.964.100,00 750.000,00 160.021.300,00 1.07 . 1.17.01

439.552.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 339.346.000,00 0,00 100.206.000,00 1.07 . 1.17.01 . 15

439.552.000,00 339.346.000,00 100.206.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan1.07 . 1.17.01 . 15 . 12

624.183.400,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 563.618.100,00 750.000,00 59.815.300,00 1.07 . 1.17.01 . 21

563.618.100,00 563.618.100,00 0,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian LLAJ1.07 . 1.17.01 . 21 . 02

60.565.300,00 0,00 59.815.300,00 750.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05

1.993.237.550,00 Lingkungan Hidup 1.225.920.100,00 10.400.000,00 756.917.450,00 1.08

637.200.450,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

0,00 1.700.000,00 635.500.450,00 1.08 . 1.17.01

570.979.150,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 950.000,00 570.029.150,00 1.08 . 1.17.01 . 15

570.979.150,00 0,00 570.029.150,00 950.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02

66.221.300,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 750.000,00 65.471.300,00 1.08 . 1.17.01 . 24

66.221.300,00 0,00 65.471.300,00 750.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 05

1.356.037.100,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.225.920.100,00 8.700.000,00 121.417.000,00 1.08 . 2.02.01

349.285.400,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 349.285.400,00 0,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 15

349.285.400,00 349.285.400,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 2.02.01 . 15 . 11

876.634.700,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 876.634.700,00 0,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 17

876.634.700,00 876.634.700,00 0,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

116.053.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 8.700.000,00 107.353.900,00 1.08 . 2.02.01 . 19

49.886.700,00 0,00 43.711.700,00 6.175.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08

66.167.200,00 0,00 63.642.200,00 2.525.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP1.08 . 2.02.01 . 19 . 09

14.063.100,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 14.063.100,00 1.08 . 2.02.01 . 24

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 0,00 Pembuatan taman obat keluarga1.08 . 2.02.01 . 24 . 12

235.507.400,00 Pertanahan 0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09

235.507.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09 . 1.20.03

235.507.400,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09 . 1.20.03 . 16

157.148.850,00 0,00 152.223.850,00 4.925.000,00 Sertifikasi tanah milik daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 03

78.358.550,00 0,00 74.358.550,00 4.000.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

1.386.111.200,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 91.100.000,00 33.830.000,00 1.261.181.200,00 1.10

1.386.111.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 91.100.000,00 33.830.000,00 1.261.181.200,00 1.10 . 1.10.01

576.953.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 0,00 574.453.200,00 1.10 . 1.10.01 . 01

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

49.555.100,00 0,00 49.555.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

30.667.000,00 0,00 30.667.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

5.539.650,00 0,00 5.539.650,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

6.643.450,00 0,00 6.643.450,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

8.740.000,00 2.500.000,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

37.308.000,00 0,00 37.308.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 22

325.100.000,00 0,00 325.100.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 26

244.641.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.600.000,00 300.000,00 155.741.650,00 1.10 . 1.10.01 . 02

40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 05

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.10 . 1.10.01 . 02 . 17

34.191.600,00 0,00 33.891.600,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

106.685.250,00 0,00 106.685.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

15.164.800,00 0,00 15.164.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

32.485.600,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 600.000,00 31.885.600,00 1.10 . 1.10.01 . 03

32.485.600,00 0,00 31.885.600,00 600.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.10 . 1.10.01 . 03 . 05

200.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.10 . 1.10.01 . 05 . 01

44.281.050,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.840.000,00 42.441.050,00 1.10 . 1.10.01 . 06

7.437.050,00 0,00 5.797.050,00 1.640.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.10 . 1.10.01 . 06 . 07

36.844.000,00 0,00 36.644.000,00 200.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan

publik

1.10 . 1.10.01 . 06 . 11

287.149.700,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 31.090.000,00 256.059.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.511.300,00 0,00 35.916.300,00 17.595.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

95.713.800,00 0,00 95.463.800,00 250.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk1.10 . 1.10.01 . 15 . 29

83.924.600,00 0,00 70.679.600,00 13.245.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

1.202.978.800,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21.900.000,00 51.225.000,00 1.129.853.800,00 1.11

1.202.978.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

21.900.000,00 51.225.000,00 1.129.853.800,00 1.11 . 1.22.01

103.990.700,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 14.050.000,00 89.940.700,00 1.11 . 1.22.01 . 15

103.990.700,00 0,00 89.940.700,00 14.050.000,00 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS)1.11 . 1.22.01 . 15 . 05

972.138.200,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 21.900.000,00 25.900.000,00 924.338.200,00 1.11 . 1.22.01 . 16

64.900.500,00 0,00 55.000.500,00 9.900.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

66.150.400,00 0,00 64.300.400,00 1.850.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

26.754.000,00 0,00 18.954.000,00 7.800.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

59.839.800,00 0,00 57.589.800,00 2.250.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10

668.326.500,00 0,00 668.326.500,00 0,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten1.11 . 1.22.01 . 16 . 12

41.239.700,00 0,00 38.989.700,00 2.250.000,00 Peringatan hari ibu1.11 . 1.22.01 . 16 . 13

44.927.300,00 21.900.000,00 21.177.300,00 1.850.000,00 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)1.11 . 1.22.01 . 16 . 14

126.849.900,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 11.275.000,00 115.574.900,00 1.11 . 1.22.01 . 17

37.210.400,00 0,00 32.885.400,00 4.325.000,00 Pelatihan merangkai bunga1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

31.680.500,00 0,00 28.530.500,00 3.150.000,00 Perlombaan bulan balita1.11 . 1.22.01 . 17 . 11

57.959.000,00 0,00 54.159.000,00 3.800.000,00 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan1.11 . 1.22.01 . 17 . 12

1.028.539.898,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 237.617.000,00 28.900.000,00 762.022.898,00 1.12

1.028.539.898,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

237.617.000,00 28.900.000,00 762.022.898,00 1.12 . 1.22.01

899.633.900,00 Program Keluarga Berencana 237.617.000,00 14.800.000,00 647.216.900,00 1.12 . 1.22.01 . 15

28.795.700,00 0,00 25.195.700,00 3.600.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

846.855.400,00 237.617.000,00 600.088.400,00 9.150.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

23.982.800,00 0,00 21.932.800,00 2.050.000,00 Orientasi pengelolaan KB desa1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

107.153.198,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 9.500.000,00 97.653.198,00 1.12 . 1.22.01 . 17

46.994.698,00 0,00 41.594.698,00 5.400.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

16.258.700,00 0,00 16.258.700,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW1.12 . 1.22.01 . 17 . 09

43.899.800,00 0,00 39.799.800,00 4.100.000,00 Penyuluhan KB keliling1.12 . 1.22.01 . 17 . 10

21.752.800,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 4.600.000,00 17.152.800,00 1.12 . 1.22.01 . 18

21.752.800,00 0,00 17.152.800,00 4.600.000,00 Pertemuan pembinaan kelompok BKB1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

7.269.949.850,00 Sosial 490.683.500,00 30.520.000,00 6.748.746.350,00 1.13

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.269.949.850,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 490.683.500,00 30.520.000,00 6.748.746.350,00 1.13 . 1.13.01

1.369.435.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.683.500,00 0,00 1.274.751.550,00 1.13 . 1.13.01 . 01

43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

182.854.050,00 0,00 182.854.050,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

83.845.700,00 0,00 83.845.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

94.101.750,00 0,00 94.101.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

94.683.500,00 94.683.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

6.773.250,00 0,00 6.773.250,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

48.096.800,00 0,00 48.096.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

371.400.000,00 0,00 371.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 22

437.640.000,00 0,00 437.640.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 26

107.808.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.000.000,00 0,00 19.808.600,00 1.13 . 1.13.01 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.13 . 1.13.01 . 02 . 17

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 18

9.801.000,00 0,00 9.801.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

10.007.600,00 0,00 10.007.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

153.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 153.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05

153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

7.495.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 4.620.000,00 2.875.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

7.495.000,00 0,00 2.875.000,00 4.620.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

4.921.786.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 14.525.000,00 4.907.261.200,00 1.13 . 1.13.01 . 16

141.128.150,00 0,00 141.128.150,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

53.368.500,00 0,00 50.943.500,00 2.425.000,00 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

4.691.008.200,00 0,00 4.682.158.200,00 8.850.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

36.281.350,00 0,00 33.031.350,00 3.250.000,00 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung

rumah tidak layak huni

1.13 . 1.13.01 . 16 . 20

709.975.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 308.000.000,00 11.375.000,00 390.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

28.921.100,00 0,00 26.046.100,00 2.875.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

34.646.700,00 0,00 34.646.700,00 0,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

60.935.200,00 0,00 58.710.200,00 2.225.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

130.805.000,00 0,00 130.805.000,00 0,00 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

19.476.650,00 0,00 17.851.650,00 1.625.000,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)1.13 . 1.13.01 . 21 . 20

435.190.350,00 308.000.000,00 122.540.350,00 4.650.000,00 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran1.13 . 1.13.01 . 21 . 21

414.280.770,00 Ketenagakerjaan 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

414.280.770,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14 . 1.13.01

414.280.770,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14 . 1.13.01 . 16

330.573.820,00 0,00 328.948.820,00 1.625.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

83.706.950,00 0,00 83.706.950,00 0,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

558.092.250,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 43.040.000,00 515.052.250,00 1.15

558.092.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

0,00 43.040.000,00 515.052.250,00 1.15 . 2.07.01

467.415.750,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 41.390.000,00 426.025.750,00 1.15 . 2.07.01 . 16

277.620.550,00 0,00 275.005.550,00 2.615.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 2.07.01 . 16 . 06

69.951.300,00 0,00 66.676.300,00 3.275.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15 . 2.07.01 . 16 . 20

119.843.900,00 0,00 84.343.900,00 35.500.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB1.15 . 2.07.01 . 16 . 25

90.676.500,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.650.000,00 89.026.500,00 1.15 . 2.07.01 . 17

90.676.500,00 0,00 89.026.500,00 1.650.000,00 Pameran produk unggulan koperasi1.15 . 2.07.01 . 17 . 15

1.163.503.400,00 Penanaman Modal 412.664.950,00 7.430.000,00 743.408.450,00 1.16

1.163.503.400,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 412.664.950,00 7.430.000,00 743.408.450,00 1.16 . 1.16.01

530.523.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.250.000,00 0,00 504.273.600,00 1.16 . 1.16.01 . 01

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

31.531.400,00 0,00 31.531.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

31.547.900,00 26.250.000,00 5.297.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

7.007.300,00 0,00 7.007.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.16 . 1.16.01 . 01 . 14

5.820.000,00 0,00 5.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

20.692.000,00 0,00 20.692.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01 . 22

287.430.000,00 0,00 287.430.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 26

467.075.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386.414.950,00 0,00 80.660.500,00 1.16 . 1.16.01 . 02

120.912.500,00 120.912.500,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.16 . 1.16.01 . 02 . 17

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana penampungan air1.16 . 1.16.01 . 02 . 19

67.567.100,00 0,00 67.567.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

10.455.900,00 0,00 10.455.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 28

2.637.500,00 0,00 2.637.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 33

207.502.450,00 207.502.450,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 42

2.105.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 2.105.500,00 1.16 . 1.16.01 . 03

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.16 . 1.16.01 . 03 . 03

42.136.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.105.000,00 40.031.750,00 1.16 . 1.16.01 . 06

3.045.900,00 0,00 2.265.900,00 780.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.16 . 1.16.01 . 06 . 07

39.090.850,00 0,00 37.765.850,00 1.325.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan

publik

1.16 . 1.16.01 . 06 . 11

121.662.100,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 5.325.000,00 116.337.100,00 1.16 . 1.16.01 . 16

121.662.100,00 0,00 116.337.100,00 5.325.000,00 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

1.16 . 1.16.01 . 16 . 21

1.875.024.690,00 Kebudayaan 305.651.050,00 13.420.000,00 1.555.953.640,00 1.17

1.875.024.690,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

305.651.050,00 13.420.000,00 1.555.953.640,00 1.17 . 1.17.01

1.102.484.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.796.000,00 0,00 1.030.688.040,00 1.17 . 1.17.01 . 01

37.980.000,00 0,00 37.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

45.546.000,00 45.546.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 03

505.296.500,00 0,00 505.296.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.17 . 1.17.01 . 01 . 09

45.600.440,00 0,00 45.600.440,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

12.987.500,00 0,00 12.987.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

35.726.000,00 26.250.000,00 9.476.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12

19.717.600,00 0,00 19.717.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.17 . 1.17.01 . 01 . 14

6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

50.850.000,00 0,00 50.850.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.17 . 1.17.01 . 01 . 22

276.660.000,00 0,00 276.660.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 26

217.355.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.355.050,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 02

73.944.700,00 73.944.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.17 . 1.17.01 . 02 . 12

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.17 . 1.17.01 . 02 . 17

95.410.350,00 95.410.350,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42

29.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 29.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.17 . 1.17.01 . 05 . 01

74.272.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 4.620.000,00 69.652.800,00 1.17 . 1.17.01 . 06

7.931.800,00 0,00 3.311.800,00 4.620.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.17 . 1.17.01 . 06 . 07

66.341.000,00 0,00 66.341.000,00 0,00 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat1.17 . 1.17.01 . 06 . 11

186.957.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16.500.000,00 5.450.000,00 165.007.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16

57.403.350,00 0,00 54.903.350,00 2.500.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 01

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

113.053.650,00 0,00 110.103.650,00 2.950.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Pendukungan promosi budaya pakpak1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

264.955.800,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 3.350.000,00 261.605.800,00 1.17 . 1.17.01 . 17

145.298.550,00 0,00 143.548.550,00 1.750.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 04

119.657.250,00 0,00 118.057.250,00 1.600.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

1.476.157.400,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 11.200.000,00 1.464.957.400,00 1.18

1.476.157.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 11.200.000,00 1.464.957.400,00 1.18 . 1.20.03

1.101.451.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.825.000,00 1.095.626.300,00 1.18 . 1.20.03 . 05

1.020.800.000,00 0,00 1.020.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.18 . 1.20.03 . 05 . 01

80.651.300,00 0,00 74.826.300,00 5.825.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.18 . 1.20.03 . 05 . 24

15.846.200,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 0,00 15.846.200,00 1.18 . 1.20.03 . 15

15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 0,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

316.242.900,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 5.375.000,00 310.867.900,00 1.18 . 1.20.03 . 16

316.242.900,00 0,00 310.867.900,00 5.375.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

42.617.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 42.617.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

21.273.800,00 0,00 21.273.800,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

21.343.200,00 0,00 21.343.200,00 0,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

6.806.782.254,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.352.865.500,00 201.248.000,00 4.252.668.754,00 1.19

3.730.393.404,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.189.553.500,00 18.450.000,00 1.522.389.904,00 1.19 . 1.19.01

948.526.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.507.500,00 400.000,00 798.619.250,00 1.19 . 1.19.01 . 01

29.027.500,00 0,00 29.027.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

206.629.000,00 0,00 206.629.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

32.274.750,00 0,00 31.874.750,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

14.260.600,00 0,00 14.260.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

2.808.600,00 0,00 2.808.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

77.741.500,00 77.741.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

5.556.800,00 0,00 5.556.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

74.691.000,00 71.766.000,00 2.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 16

67.028.000,00 0,00 67.028.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 22

298.709.000,00 0,00 298.709.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 26

238.002.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.949.000,00 400.000,00 13.653.600,00 1.19 . 1.19.01 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.19 . 1.19.01 . 02 . 17

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

175.949.000,00 175.949.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30

9.853.600,00 0,00 9.453.600,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 33

42.251.300,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 700.000,00 41.551.300,00 1.19 . 1.19.01 . 03

42.251.300,00 0,00 41.551.300,00 700.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.19 . 1.19.01 . 03 . 03

51.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 51.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.01 . 05 . 01

73.841.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 400.000,00 73.441.500,00 1.19 . 1.19.01 . 06

73.841.500,00 0,00 73.441.500,00 400.000,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.19 . 1.19.01 . 06 . 12

2.376.671.254,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.816.097.000,00 16.550.000,00 544.024.254,00 1.19 . 1.19.01 . 22

26.917.450,00 0,00 24.442.450,00 2.475.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

143.165.300,00 0,00 140.090.300,00 3.075.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14

92.700.750,00 0,00 89.725.750,00 2.975.000,00 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC)1.19 . 1.19.01 . 22 . 18

9.906.300,00 0,00 9.506.300,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 19

287.884.454,00 0,00 280.259.454,00 7.625.000,00 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 20

1.816.097.000,00 1.816.097.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 21

2.164.120.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 163.312.000,00 52.950.000,00 1.947.858.100,00 1.19 . 1.19.02

653.020.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.312.000,00 5.450.000,00 596.258.100,00 1.19 . 1.19.02 . 01

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

144.233.800,00 0,00 144.233.800,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

3.869.900,00 0,00 3.869.900,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09

36.302.700,00 0,00 36.302.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

22.782.500,00 0,00 22.782.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

57.664.600,00 50.312.000,00 1.902.600,00 5.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

6.502.200,00 0,00 6.502.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

7.240.000,00 1.000.000,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

39.884.400,00 0,00 39.884.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 22

263.140.000,00 0,00 263.140.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 26

154.014.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.000.000,00 800.000,00 41.214.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.19 . 1.19.02 . 02 . 17

26.224.500,00 0,00 25.824.500,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

15.789.500,00 0,00 15.389.500,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33

47.485.100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 750.000,00 46.735.100,00 1.19 . 1.19.02 . 03

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.485.100,00 0,00 46.735.100,00 750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

122.418.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.775.000,00 120.643.200,00 1.19 . 1.19.02 . 05

70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

51.818.200,00 0,00 50.043.200,00 1.775.000,00 Pelatihan SDM1.19 . 1.19.02 . 05 . 06

17.786.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.775.000,00 16.011.600,00 1.19 . 1.19.02 . 06

17.786.600,00 0,00 16.011.600,00 1.775.000,00 Monitoring dan evaluasi1.19 . 1.19.02 . 06 . 06

949.957.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 33.150.000,00 916.807.100,00 1.19 . 1.19.02 . 15

949.957.100,00 0,00 916.807.100,00 33.150.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

219.439.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 9.250.000,00 210.189.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

67.710.000,00 0,00 59.660.000,00 8.050.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

35.255.000,00 0,00 34.855.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

60.624.000,00 0,00 60.224.000,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13

55.850.000,00 0,00 55.450.000,00 400.000,00 Patroli wilayah1.19 . 1.19.02 . 16 . 16

912.268.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 129.848.000,00 782.420.750,00 1.19 . 1.20.03

31.280.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.875.000,00 25.405.100,00 1.19 . 1.20.03 . 15

31.280.100,00 0,00 25.405.100,00 5.875.000,00 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

73.154.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 23.250.000,00 49.904.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16

73.154.400,00 0,00 49.904.400,00 23.250.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10

292.306.950,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 39.768.000,00 252.538.950,00 1.19 . 1.20.03 . 17

11.370.200,00 0,00 11.370.200,00 0,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 0,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 0,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

171.414.950,00 0,00 143.396.950,00 28.018.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.19 . 1.20.03 . 17 . 08

43.282.900,00 0,00 37.407.900,00 5.875.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 17 . 09

47.132.900,00 0,00 41.257.900,00 5.875.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

43.612.900,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 5.875.000,00 37.737.900,00 1.19 . 1.20.03 . 18

43.612.900,00 0,00 37.737.900,00 5.875.000,00 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

333.030.100,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 5.875.000,00 327.155.100,00 1.19 . 1.20.03 . 19

333.030.100,00 0,00 327.155.100,00 5.875.000,00 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas1.19 . 1.20.03 . 19 . 02

138.884.300,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 49.205.000,00 89.679.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21

10.383.600,00 0,00 7.408.600,00 2.975.000,00 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 07

84.786.100,00 0,00 42.981.100,00 41.805.000,00 Operasional pemilihan umum legislatif1.19 . 1.20.03 . 21 . 14

43.714.600,00 0,00 39.289.600,00 4.425.000,00 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan

1.19 . 1.20.03 . 21 . 15

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.682.836.365,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6.070.836.825,00 1.961.805.000,00 36.650.194.540,00 1.20

24.996.586.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.127.583.800,00 1.519.478.000,00 21.349.524.900,00 1.20 . 1.20.03

15.095.146.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.777.900,00 659.100.000,00 13.438.268.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01

102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

2.661.800.000,00 0,00 2.661.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

124.013.600,00 0,00 122.113.600,00 1.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

201.789.900,00 0,00 199.889.900,00 1.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

145.313.500,00 0,00 143.413.500,00 1.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.237.158.400,00 945.277.900,00 291.880.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

2.257.008.000,00 0,00 2.257.008.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

2.025.500.000,00 0,00 1.372.100.000,00 653.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

6.159.759.000,00 0,00 6.159.759.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

127.604.000,00 0,00 127.604.000,00 0,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

4.860.623.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.023.823.000,00 0,00 3.836.800.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02

522.150.000,00 522.150.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

58.307.000,00 55.000.000,00 3.307.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

398.673.000,00 398.673.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 17

594.020.400,00 0,00 594.020.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.154.657.500,00 0,00 1.154.657.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.898.144.050,00 0,00 1.898.144.050,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

186.671.100,00 0,00 186.671.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

178.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.900.000,00 177.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

178.900.000,00 0,00 177.000.000,00 1.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

458.389.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 119.503.000,00 338.886.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06

97.186.500,00 0,00 72.839.500,00 24.347.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

37.463.600,00 0,00 32.773.600,00 4.690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

31.524.800,00 0,00 22.144.800,00 9.380.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

149.710.000,00 0,00 95.810.000,00 53.900.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

32.424.200,00 0,00 27.663.200,00 4.761.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

75.451.900,00 0,00 75.451.900,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 06 . 12

34.628.100,00 0,00 12.203.100,00 22.425.000,00 Monitoring data inflasi daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 13

325.475.100,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 53.685.000,00 271.790.100,00 1.20 . 1.20.03 . 15

325.475.100,00 0,00 271.790.100,00 53.685.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

573.549.100,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 20.600.000,00 552.949.100,00 1.20 . 1.20.03 . 16

39.624.350,00 0,00 34.849.350,00 4.775.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

106.259.800,00 0,00 101.484.800,00 4.775.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

75.452.350,00 0,00 69.177.350,00 6.275.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

25.712.600,00 0,00 20.937.600,00 4.775.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

1.007.394.450,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 70.982.900,00 380.545.000,00 555.866.550,00 1.20 . 1.20.03 . 17

60.026.200,00 0,00 36.126.200,00 23.900.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

19.744.950,00 2.000.000,00 13.524.950,00 4.220.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

560.087.850,00 10.502.900,00 306.584.950,00 243.000.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 63

334.271.550,00 58.480.000,00 181.741.550,00 94.050.000,00 Operasional LPSE1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

33.263.900,00 0,00 17.888.900,00 15.375.000,00 Monitoring dan evaluasi PAD1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

58.419.800,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 34.102.000,00 24.317.800,00 1.20 . 1.20.03 . 18

58.419.800,00 0,00 24.317.800,00 34.102.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06

170.998.100,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 39.500.000,00 131.498.100,00 1.20 . 1.20.03 . 20

170.998.100,00 0,00 131.498.100,00 39.500.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

828.629.900,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 140.593.000,00 688.036.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26

171.428.800,00 0,00 147.528.800,00 23.900.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

104.769.800,00 0,00 61.259.800,00 43.510.000,00 Operasional Desk dan Monitoring Pilpres1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

124.771.900,00 0,00 106.271.900,00 18.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

62.119.200,00 0,00 38.365.200,00 23.754.000,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 24

295.890.900,00 0,00 288.715.900,00 7.175.000,00 Penyusunan naskah akademik Ranperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 30

69.649.300,00 0,00 45.895.300,00 23.754.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 26 . 31

802.613.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 35.000.000,00 7.875.000,00 759.738.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27

146.472.050,00 35.000.000,00 104.597.050,00 6.875.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

26.837.100,00 0,00 26.837.100,00 0,00 Upacara Hari otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

121.804.650,00 0,00 121.804.650,00 0,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

507.500.000,00 0,00 506.500.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan1.20 . 1.20.03 . 27 . 09

618.900.700,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 58.600.000,00 560.300.700,00 1.20 . 1.20.03 . 28

75.442.700,00 0,00 70.667.700,00 4.775.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

100.914.100,00 0,00 92.701.100,00 8.213.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

42.338.500,00 0,00 39.813.500,00 2.525.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

54.862.300,00 0,00 49.037.300,00 5.825.000,00 Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi1.20 . 1.20.03 . 28 . 10

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.048.400,00 0,00 27.423.400,00 4.625.000,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

71.614.400,00 0,00 66.689.400,00 4.925.000,00 Pelatihan analisa jabatan SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 12

95.641.800,00 0,00 76.654.800,00 18.987.000,00 Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 13

81.317.800,00 0,00 76.992.800,00 4.325.000,00 Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 14

64.720.700,00 0,00 60.320.700,00 4.400.000,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN1.20 . 1.20.03 . 28 . 15

17.547.200,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 3.475.000,00 14.072.200,00 1.20 . 1.20.03 . 34

17.547.200,00 0,00 14.072.200,00 3.475.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.03 . 34 . 15

5.716.206.600,00 SEKRETARIAT DPRD 472.928.100,00 90.048.000,00 5.153.230.500,00 1.20 . 1.20.04

2.660.211.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.928.100,00 0,00 2.320.283.450,00 1.20 . 1.20.04 . 01

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

755.612.600,00 0,00 755.612.600,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

67.347.350,00 0,00 67.347.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

73.368.500,00 0,00 73.368.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

39.873.000,00 26.250.000,00 13.623.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

338.653.100,00 313.678.100,00 24.975.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

165.558.000,00 0,00 165.558.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

432.800.000,00 0,00 432.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 22

718.299.000,00 0,00 718.299.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

185.659.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.000.000,00 0,00 52.659.400,00 1.20 . 1.20.04 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.04 . 02 . 17

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana penampungan air1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

30.653.500,00 0,00 30.653.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

22.005.900,00 0,00 22.005.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

127.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.600.000,00 125.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

127.400.000,00 0,00 125.800.000,00 1.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.136.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.136.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

67.315.200,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 16.150.000,00 51.165.200,00 1.20 . 1.20.04 . 14

67.315.200,00 0,00 51.165.200,00 16.150.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 14 . 16

1.521.280.450,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 72.298.000,00 1.448.982.450,00 1.20 . 1.20.04 . 15

163.723.000,00 0,00 117.300.000,00 46.423.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

37.518.000,00 0,00 37.518.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

213.317.500,00 0,00 211.667.500,00 1.650.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

96.174.450,00 0,00 88.099.450,00 8.075.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

226.842.500,00 0,00 218.767.500,00 8.075.000,00 Pelantikan DPRD periode 2014 - 20191.20 . 1.20.04 . 15 . 10

27.425.000,00 0,00 19.350.000,00 8.075.000,00 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 20191.20 . 1.20.04 . 15 . 14

756.280.000,00 0,00 756.280.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

17.790.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 17.790.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

17.790.000,00 0,00 17.790.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

3.028.926.500,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 768.091.600,00 246.475.000,00 2.014.359.900,00 1.20 . 1.20.05

1.472.037.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.557.600,00 6.000.000,00 1.051.480.050,00 1.20 . 1.20.05 . 01

30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

98.932.150,00 0,00 98.932.150,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

68.454.550,00 0,00 68.454.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

94.449.750,00 0,00 94.449.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

387.027.600,00 387.027.600,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

11.280.000,00 1.280.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

66.006.600,00 0,00 66.006.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

65.707.000,00 0,00 65.707.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

82.200.000,00 0,00 76.200.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

541.430.000,00 0,00 541.430.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

152.469.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.500.000,00 0,00 81.969.300,00 1.20 . 1.20.05 . 02

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.05 . 02 . 17

55.822.700,00 0,00 55.822.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30

15.146.600,00 0,00 15.146.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 33

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air1.20 . 1.20.05 . 02 . 38

83.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 83.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05

83.950.000,00 0,00 83.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

134.936.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.700.000,00 99.236.200,00 1.20 . 1.20.05 . 06

13.162.600,00 0,00 10.937.600,00 2.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

71.476.800,00 0,00 38.001.800,00 33.475.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

50.296.800,00 0,00 50.296.800,00 0,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan

publik

1.20 . 1.20.05 . 06 . 11

1.185.533.350,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 283.034.000,00 204.775.000,00 697.724.350,00 1.20 . 1.20.05 . 17

78.131.400,00 0,00 55.881.400,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

59.406.200,00 0,00 39.931.200,00 19.475.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

78.628.800,00 0,00 56.378.800,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

59.759.700,00 0,00 43.784.700,00 15.975.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

68.997.400,00 0,00 55.822.400,00 13.175.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

60.922.000,00 0,00 35.097.000,00 25.825.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

26.555.100,00 0,00 19.605.100,00 6.950.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

23.713.100,00 0,00 20.238.100,00 3.475.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

22.936.100,00 0,00 16.636.100,00 6.300.000,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

75.200.000,00 0,00 55.550.000,00 19.650.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

43.796.600,00 0,00 36.046.600,00 7.750.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

29.305.200,00 0,00 26.130.200,00 3.175.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

29.300.700,00 0,00 29.300.700,00 0,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

70.851.700,00 0,00 70.851.700,00 0,00 Pemutakhiran data barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

82.488.450,00 0,00 82.488.450,00 0,00 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

31.807.300,00 0,00 13.057.300,00 18.750.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

47.590.800,00 0,00 28.840.800,00 18.750.000,00 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

65.569.000,00 65.569.000,00 0,00 0,00 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

230.573.800,00 217.465.000,00 12.083.800,00 1.025.000,00 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

1.520.302.950,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 82.113.100,00 0,00 1.438.189.850,00 1.20 . 1.20.07

587.368.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.113.100,00 0,00 505.255.300,00 1.20 . 1.20.07 . 01

450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

99.606.900,00 0,00 99.606.900,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

7.169.900,00 0,00 7.169.900,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

38.820.350,00 0,00 38.820.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

22.591.050,00 0,00 22.591.050,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

57.177.100,00 55.863.100,00 1.314.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

6.062.100,00 0,00 6.062.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

40.016.000,00 0,00 40.016.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 22

196.425.000,00 0,00 196.425.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 26

9.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02

101.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 101.700.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05

101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.379.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 82.379.600,00 1.20 . 1.20.07 . 06

5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 0,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.20 . 1.20.07 . 06 . 07

77.324.600,00 0,00 77.324.600,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.07 . 06 . 12

569.194.050,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 569.194.050,00 1.20 . 1.20.07 . 20

251.402.100,00 0,00 251.402.100,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

140.762.200,00 0,00 140.762.200,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

5.296.200,00 0,00 5.296.200,00 0,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

171.733.550,00 0,00 171.733.550,00 0,00 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit)1.20 . 1.20.07 . 20 . 13

64.420.200,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 64.420.200,00 1.20 . 1.20.07 . 21

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

15.820.200,00 0,00 15.820.200,00 0,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

6.760.100,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 6.760.100,00 1.20 . 1.20.07 . 22

6.760.100,00 0,00 6.760.100,00 0,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05

48.186.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 0,00 48.186.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28

48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 0,00 Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi1.20 . 1.20.07 . 28 . 12

51.294.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 51.294.600,00 1.20 . 1.20.07 . 33

51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP1.20 . 1.20.07 . 33 . 07

4.529.129.915,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 1.695.794.025,00 78.904.000,00 2.754.431.890,00 1.20 . 1.20.08

976.770.490,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.250.000,00 0,00 950.520.490,00 1.20 . 1.20.08 . 01

68.723.440,00 0,00 68.723.440,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

81.767.500,00 0,00 81.767.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

8.239.800,00 0,00 8.239.800,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

59.225.150,00 0,00 59.225.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

85.540.500,00 0,00 85.540.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

28.997.500,00 26.250.000,00 2.747.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

19.047.400,00 0,00 19.047.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.08 . 01 . 14

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

28.999.200,00 0,00 28.999.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

121.800.000,00 0,00 121.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 22

469.030.000,00 0,00 469.030.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 26

964.063.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 964.063.900,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 02

855.879.500,00 855.879.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.08 . 02 . 17

60.184.400,00 60.184.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung perkantoran1.20 . 1.20.08 . 02 . 46

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

146.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 146.050.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

78.697.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.504.000,00 76.193.900,00 1.20 . 1.20.08 . 06

5.000.000,00 0,00 2.496.000,00 2.504.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.20 . 1.20.08 . 06 . 07

73.697.900,00 0,00 73.697.900,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.08 . 06 . 12

1.070.618.800,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 4.675.000,00 1.065.943.800,00 1.20 . 1.20.08 . 32

70.618.800,00 0,00 65.943.800,00 4.675.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.08 . 32 . 01

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20 . 1.20.08 . 32 . 02

221.372.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 17.700.000,00 203.672.350,00 1.20 . 1.20.08 . 33

75.404.500,00 0,00 70.729.500,00 4.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD1.20 . 1.20.08 . 33 . 07

90.374.000,00 0,00 85.699.000,00 4.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 33 . 08

28.024.450,00 0,00 23.999.450,00 4.025.000,00 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 19991.20 . 1.20.08 . 33 . 09

27.569.400,00 0,00 23.244.400,00 4.325.000,00 Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 20101.20 . 1.20.08 . 33 . 10

1.071.556.475,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 705.480.125,00 54.025.000,00 312.051.350,00 1.20 . 1.20.08 . 34

29.508.400,00 0,00 23.458.400,00 6.050.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

705.480.125,00 705.480.125,00 0,00 0,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

39.707.600,00 0,00 17.407.600,00 22.300.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.08 . 34 . 11

43.268.000,00 0,00 37.918.000,00 5.350.000,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

18.767.500,00 0,00 2.892.500,00 15.875.000,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

86.136.050,00 0,00 83.761.050,00 2.375.000,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23

13.688.800,00 0,00 11.613.800,00 2.075.000,00 Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 24

769.379.050,00 KECAMATAN SALAK 126.278.700,00 4.000.000,00 639.100.350,00 1.20 . 1.20.09

417.866.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.278.700,00 0,00 384.587.900,00 1.20 . 1.20.09 . 01

12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

77.812.500,00 0,00 77.812.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

22.490.000,00 0,00 22.490.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

11.884.250,00 0,00 11.884.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

835.700,00 0,00 835.700,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

13.325.000,00 13.325.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

22.853.150,00 18.953.700,00 3.899.450,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

6.820.000,00 1.000.000,00 5.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

24.246.000,00 0,00 24.246.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 22

175.600.000,00 0,00 175.600.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 26

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.706.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 12.706.800,00 1.20 . 1.20.09 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.09 . 02 . 17

4.124.400,00 0,00 4.124.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

2.582.400,00 0,00 2.582.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 30

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45

34.832.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 400.000,00 34.432.400,00 1.20 . 1.20.09 . 06

34.832.400,00 0,00 34.432.400,00 400.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan

publik

1.20 . 1.20.09 . 06 . 11

205.973.250,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 3.600.000,00 202.373.250,00 1.20 . 1.20.09 . 14

46.632.700,00 0,00 46.232.700,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.09 . 14 . 01

29.356.200,00 0,00 28.956.200,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.09 . 14 . 02

18.113.400,00 0,00 17.713.400,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.09 . 14 . 03

14.269.100,00 0,00 13.869.100,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.09 . 14 . 04

15.293.150,00 0,00 14.893.150,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 14 . 05

32.895.900,00 0,00 32.495.900,00 400.000,00 Perlombaan cerdas tangkas1.20 . 1.20.09 . 14 . 10

11.837.900,00 0,00 11.437.900,00 400.000,00 Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja1.20 . 1.20.09 . 14 . 12

27.577.400,00 0,00 27.177.400,00 400.000,00 Perlombaan pos pelayanan terpadu1.20 . 1.20.09 . 14 . 13

9.997.500,00 0,00 9.597.500,00 400.000,00 Pembinaan Pemerintah Desa1.20 . 1.20.09 . 14 . 14

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.09 . 28 . 09

631.201.900,00 KECAMATAN KERAJAAN 100.256.400,00 2.000.000,00 528.945.500,00 1.20 . 1.20.10

400.390.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.256.400,00 0,00 393.134.100,00 1.20 . 1.20.10 . 01

17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

66.680.550,00 0,00 66.680.550,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

28.727.250,00 0,00 28.727.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

16.871.500,00 0,00 16.871.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

2.112.200,00 0,00 2.112.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

7.256.400,00 7.256.400,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

3.595.600,00 0,00 3.595.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.10 . 01 . 14

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

35.382.000,00 0,00 35.382.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 22

167.265.000,00 0,00 167.265.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 26

72.083.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 24.083.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.10 . 02 . 17

1.707.000,00 0,00 1.707.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.078.200,00 0,00 3.078.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

19.297.800,00 0,00 19.297.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

108.728.400,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 2.000.000,00 106.728.400,00 1.20 . 1.20.10 . 14

36.777.000,00 0,00 36.377.000,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.10 . 14 . 01

22.700.000,00 0,00 22.300.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.10 . 14 . 02

15.367.900,00 0,00 14.967.900,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.10 . 14 . 03

19.661.700,00 0,00 19.261.700,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.10 . 14 . 04

14.221.800,00 0,00 13.821.800,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.10 . 14 . 05

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 28 . 09

591.764.550,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 96.525.800,00 2.000.000,00 493.238.750,00 1.20 . 1.20.11

374.183.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.525.800,00 0,00 370.657.450,00 1.20 . 1.20.11 . 01

10.760.000,00 0,00 10.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

62.171.150,00 0,00 62.171.150,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

36.745.600,00 0,00 36.745.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

23.553.000,00 0,00 23.553.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

2.112.200,00 0,00 2.112.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

3.525.800,00 3.525.800,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13

4.589.500,00 0,00 4.589.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

30.636.000,00 0,00 30.636.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 22

144.890.000,00 0,00 144.890.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 26

58.027.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 10.027.200,00 1.20 . 1.20.11 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 17

3.078.200,00 0,00 3.078.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

6.949.000,00 0,00 6.949.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

109.554.100,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 2.000.000,00 107.554.100,00 1.20 . 1.20.11 . 14

38.161.400,00 0,00 37.761.400,00 400.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.11 . 14 . 01

29.011.000,00 0,00 28.611.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.11 . 14 . 02

13.961.900,00 0,00 13.561.900,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.11 . 14 . 03

15.588.000,00 0,00 15.188.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.11 . 14 . 04

12.831.800,00 0,00 12.431.800,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.11 . 14 . 05

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.11 . 28 . 09

539.187.090,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 93.000.000,00 2.800.000,00 443.387.090,00 1.20 . 1.20.12

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

279.461.590,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 279.461.590,00 1.20 . 1.20.12 . 01

7.583.990,00 0,00 7.583.990,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

19.652.200,00 0,00 19.652.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

8.751.000,00 0,00 8.751.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

4.393.800,00 0,00 4.393.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.12 . 01 . 14

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

23.205.600,00 0,00 23.205.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 22

163.915.000,00 0,00 163.915.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26

123.865.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 75.865.600,00 1.20 . 1.20.12 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 17

70.181.000,00 0,00 70.181.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

5.684.600,00 0,00 5.684.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

85.859.900,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 2.800.000,00 83.059.900,00 1.20 . 1.20.12 . 14

26.285.450,00 0,00 25.885.450,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.12 . 14 . 01

18.413.700,00 0,00 18.013.700,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.12 . 14 . 02

9.147.950,00 0,00 8.747.950,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.12 . 14 . 03

6.924.000,00 0,00 6.524.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.12 . 14 . 04

9.645.900,00 0,00 9.245.900,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.12 . 14 . 05

5.375.900,00 0,00 4.975.900,00 400.000,00 Pembinaan Pemerintah desa1.20 . 1.20.12 . 14 . 14

10.067.000,00 0,00 9.667.000,00 400.000,00 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah1.20 . 1.20.12 . 14 . 15

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasiitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.12 . 28 . 09

653.933.050,00 KECAMATAN PAGINDAR 155.750.200,00 4.800.000,00 493.382.850,00 1.20 . 1.20.13

362.772.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.750.200,00 1.200.000,00 298.822.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

61.428.900,00 60.228.900,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03

8.270.500,00 1.521.300,00 6.749.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

16.925.300,00 0,00 16.925.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

12.229.500,00 0,00 12.229.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

2.920.000,00 1.000.000,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

25.948.000,00 0,00 25.948.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 22

184.425.000,00 0,00 184.425.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 26

1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27

122.119.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 74.119.550,00 1.20 . 1.20.13 . 02

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.13 . 02 . 17

3.110.300,00 0,00 3.110.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

58.374.450,00 0,00 58.374.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

6.636.500,00 0,00 6.636.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

5.998.300,00 0,00 5.998.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 33

19.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 05

19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

96.164.500,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 3.200.000,00 92.964.500,00 1.20 . 1.20.13 . 14

16.942.500,00 0,00 16.542.500,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.13 . 14 . 01

19.500.000,00 0,00 19.100.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.13 . 14 . 02

8.360.000,00 0,00 7.960.000,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.13 . 14 . 03

7.495.000,00 0,00 7.095.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.13 . 14 . 04

9.325.000,00 0,00 8.925.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.13 . 14 . 05

8.045.000,00 0,00 7.645.000,00 400.000,00 Perayaan halal bil halal1.20 . 1.20.13 . 14 . 06

15.559.500,00 0,00 15.159.500,00 400.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)1.20 . 1.20.13 . 14 . 07

10.937.500,00 0,00 10.537.500,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.13 . 14 . 08

3.776.800,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 400.000,00 3.376.800,00 1.20 . 1.20.13 . 19

3.776.800,00 0,00 3.376.800,00 400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.13 . 28 . 09

654.256.400,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 139.043.100,00 4.000.000,00 511.213.300,00 1.20 . 1.20.14

351.926.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.043.100,00 400.000,00 305.483.050,00 1.20 . 1.20.14 . 01

10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

63.171.600,00 0,00 63.171.600,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

27.460.400,00 0,00 27.060.400,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

9.291.250,00 0,00 9.291.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

46.043.100,00 46.043.100,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

3.429.800,00 0,00 3.429.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.14 . 01 . 14

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

23.040.000,00 0,00 23.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 22

115.750.000,00 0,00 115.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 26

51.784.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 3.784.200,00 1.20 . 1.20.14 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.14 . 02 . 17

3.784.200,00 0,00 3.784.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 30

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.811.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 400.000,00 71.411.900,00 1.20 . 1.20.14 . 06

71.811.900,00 0,00 71.411.900,00 400.000,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.14 . 06 . 12

128.734.150,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 3.200.000,00 125.534.150,00 1.20 . 1.20.14 . 14

31.253.200,00 0,00 30.853.200,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.14 . 14 . 01

18.460.650,00 0,00 18.060.650,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.14 . 14 . 02

13.303.000,00 0,00 12.903.000,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.14 . 14 . 03

15.938.000,00 0,00 15.538.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.14 . 14 . 04

11.558.000,00 0,00 11.158.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.14 . 14 . 05

20.595.000,00 0,00 20.195.000,00 400.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)1.20 . 1.20.14 . 14 . 07

4.068.000,00 0,00 3.668.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.14 . 14 . 08

13.558.300,00 0,00 13.158.300,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 14 . 14

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.14 . 28 . 09

506.372.630,00 KECAMATAN TINADA 93.000.000,00 2.800.000,00 410.572.630,00 1.20 . 1.20.15

299.005.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 299.005.700,00 1.20 . 1.20.15 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

46.239.900,00 0,00 46.239.900,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

17.225.200,00 0,00 17.225.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

12.486.000,00 0,00 12.486.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

3.565.800,00 0,00 3.565.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.15 . 01 . 14

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

21.248.800,00 0,00 21.248.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 22

137.200.000,00 0,00 137.200.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 26

51.208.530,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 3.208.530,00 1.20 . 1.20.15 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.15 . 02 . 17

3.208.530,00 0,00 3.208.530,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

106.158.400,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 2.800.000,00 103.358.400,00 1.20 . 1.20.15 . 14

37.389.400,00 0,00 36.989.400,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.15 . 14 . 01

14.487.500,00 0,00 14.087.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.15 . 14 . 02

12.470.000,00 0,00 12.070.000,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.15 . 14 . 03

10.435.500,00 0,00 10.035.500,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.15 . 14 . 04

6.860.000,00 0,00 6.460.000,00 400.000,00 Perayaan halal bi halal1.20 . 1.20.15 . 14 . 06

14.600.000,00 0,00 14.200.000,00 400.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)1.20 . 1.20.15 . 14 . 07

9.916.000,00 0,00 9.516.000,00 400.000,00 Pembinaan Gotong royong1.20 . 1.20.15 . 14 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.15 . 28 . 09

545.589.030,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 120.472.000,00 4.500.000,00 420.617.030,00 1.20 . 1.20.16

241.631.780,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.472.000,00 500.000,00 213.659.780,00 1.20 . 1.20.16 . 01

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

10.540.000,00 0,00 10.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09

14.207.580,00 0,00 14.207.580,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

5.292.250,00 0,00 5.292.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

9.954.450,00 0,00 9.954.450,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

27.472.000,00 27.472.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

3.085.700,00 0,00 3.085.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

19.050.000,00 0,00 19.050.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 22

90.710.000,00 0,00 90.710.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 26

5.579.800,00 0,00 5.079.800,00 500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27

95.492.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 47.492.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.20 . 1.20.16 . 02 . 17

42.492.000,00 0,00 42.492.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45

16.549.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.549.000,00 1.20 . 1.20.16 . 03

16.549.000,00 0,00 16.549.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.16 . 03 . 05

10.375.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 9.875.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05

10.375.000,00 0,00 9.875.000,00 500.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 15

131.541.250,00 Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 3.500.000,00 128.041.250,00 1.20 . 1.20.16 . 14

28.277.400,00 0,00 27.777.400,00 500.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.16 . 14 . 01

23.141.300,00 0,00 22.641.300,00 500.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.16 . 14 . 02

12.883.000,00 0,00 12.383.000,00 500.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.16 . 14 . 03

14.720.500,00 0,00 14.220.500,00 500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.16 . 14 . 04

13.761.850,00 0,00 13.261.850,00 500.000,00 Perayaan halal bi halal1.20 . 1.20.16 . 14 . 06

21.943.000,00 0,00 21.443.000,00 500.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi)1.20 . 1.20.16 . 14 . 07

16.814.200,00 0,00 16.314.200,00 500.000,00 Pembinaan Gotong royong1.20 . 1.20.16 . 14 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.16 . 28 . 09

2.367.282.600,00 Ketahanan Pangan 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21

2.367.282.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21 . 2.01.01

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.367.282.600,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21 . 2.01.01 . 16

32.321.500,00 0,00 29.021.500,00 3.300.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan1.21 . 2.01.01 . 16 . 03

177.852.400,00 0,00 172.902.400,00 4.950.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 2.01.01 . 16 . 09

341.521.250,00 201.521.250,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan

Pangan

1.21 . 2.01.01 . 16 . 43

16.286.200,00 0,00 14.936.200,00 1.350.000,00 Kegiatan Posko III1.21 . 2.01.01 . 16 . 44

1.799.301.250,00 1.799.301.250,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jaringan tersier1.21 . 2.01.01 . 16 . 49

2.050.717.152,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.210.000,00 183.375.000,00 1.634.132.152,00 1.22

2.050.717.152,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

233.210.000,00 183.375.000,00 1.634.132.152,00 1.22 . 1.22.01

724.720.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 724.720.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

48.004.100,00 0,00 48.004.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

30.122.500,00 0,00 30.122.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

5.924.400,00 0,00 5.924.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.22 . 1.22.01 . 01 . 14

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

37.176.000,00 0,00 37.176.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 22

499.733.000,00 0,00 499.733.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 26

450.540.252,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 222.210.000,00 0,00 228.330.252,00 1.22 . 1.22.01 . 02

74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 03

100.110.000,00 100.110.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.22 . 1.22.01 . 02 . 17

223.580.252,00 0,00 223.580.252,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

73.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 73.950.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05

73.950.000,00 0,00 73.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.22 . 1.22.01 . 05 . 01

11.208.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.650.000,00 9.558.800,00 1.22 . 1.22.01 . 06

11.208.800,00 0,00 9.558.800,00 1.650.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

453.654.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 139.425.000,00 314.229.100,00 1.22 . 1.22.01 . 15

74.027.600,00 0,00 72.277.600,00 1.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

85.696.700,00 0,00 65.621.700,00 20.075.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

293.929.800,00 0,00 176.329.800,00 117.600.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

105.384.100,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 1.450.000,00 103.934.100,00 1.22 . 1.22.01 . 16

105.384.100,00 0,00 103.934.100,00 1.450.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.944.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 18.350.000,00 45.594.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

43.436.200,00 0,00 41.236.200,00 2.200.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

20.508.300,00 0,00 4.358.300,00 16.150.000,00 Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

86.727.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 8.475.000,00 78.252.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18

49.661.300,00 0,00 45.936.300,00 3.725.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

37.065.700,00 0,00 32.315.700,00 4.750.000,00 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas

BPD

1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

39.428.200,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 11.000.000,00 1.700.000,00 26.728.200,00 1.22 . 1.22.01 . 19

39.428.200,00 11.000.000,00 26.728.200,00 1.700.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

41.160.200,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 12.325.000,00 28.835.200,00 1.22 . 1.22.01 . 20

20.505.700,00 0,00 13.055.700,00 7.450.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan

pilkades

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

20.654.500,00 0,00 15.779.500,00 4.875.000,00 Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

276.630.250,00 Statistik 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23

276.630.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23 . 1.06.01

276.630.250,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23 . 1.06.01 . 15

211.911.200,00 0,00 171.036.200,00 40.875.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.23 . 1.06.01 . 15 . 15

64.719.050,00 0,00 57.004.050,00 7.715.000,00 Penghitungan inflasi kabupaten1.23 . 1.06.01 . 15 . 23

64.297.400,00 Kearsipan 4.279.500,00 2.880.000,00 57.137.900,00 1.24

64.297.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.279.500,00 2.880.000,00 57.137.900,00 1.24 . 1.20.03

28.748.800,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 4.279.500,00 2.880.000,00 21.589.300,00 1.24 . 1.20.03 . 15

28.748.800,00 4.279.500,00 21.589.300,00 2.880.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03

35.548.600,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 35.548.600,00 1.24 . 1.20.03 . 18

35.548.600,00 0,00 35.548.600,00 0,00 Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)1.24 . 1.20.03 . 18 . 04

2.314.863.800,00 Komunikasi dan Informatika 666.896.400,00 60.059.000,00 1.587.908.400,00 1.25

1.081.598.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

621.896.400,00 47.419.000,00 412.283.200,00 1.25 . 1.17.01

621.896.400,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 621.896.400,00 0,00 0,00 1.25 . 1.17.01 . 15

621.896.400,00 621.896.400,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 02

459.702.200,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 47.419.000,00 412.283.200,00 1.25 . 1.17.01 . 18

333.995.200,00 0,00 294.451.200,00 39.544.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

125.707.000,00 0,00 117.832.000,00 7.875.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 02

1.233.265.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 45.000.000,00 12.640.000,00 1.175.625.200,00 1.25 . 1.20.03

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.233.265.200,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 45.000.000,00 12.640.000,00 1.175.625.200,00 1.25 . 1.20.03 . 18

300.938.000,00 0,00 300.938.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

655.413.200,00 0,00 642.773.200,00 12.640.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

133.804.000,00 45.000.000,00 88.804.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

143.110.000,00 0,00 143.110.000,00 0,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

72.584.900,00 Perpustakaan 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26

72.584.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26 . 1.20.03

72.584.900,00 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26 . 1.20.03 . 15

72.584.900,00 72.584.900,00 0,00 0,00 Pengelolaan perpustakaan daerah1.26 . 1.20.03 . 15 . 01

21.637.308.124,00 Urusan Pilihan 10.477.957.600,00 247.015.000,00 10.912.335.524,00 2

8.486.190.250,00 Pertanian 3.040.910.400,00 84.755.000,00 5.360.524.850,00 2.01

5.912.370.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 2.755.072.250,00 54.390.000,00 3.102.908.050,00 2.01 . 2.01.01

955.746.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.950.000,00 0,00 950.796.650,00 2.01 . 2.01.01 . 01

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

64.606.000,00 0,00 64.606.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

74.640.000,00 0,00 74.640.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

14.620.650,00 0,00 14.620.650,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14

11.190.000,00 4.950.000,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

74.520.000,00 0,00 74.520.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

227.050.000,00 0,00 227.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

457.920.000,00 0,00 457.920.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 26

763.693.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.891.400,00 2.250.000,00 605.552.200,00 2.01 . 2.01.01 . 02

63.191.400,00 63.191.400,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi2.01 . 2.01.01 . 02 . 17

59.700.000,00 44.700.000,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

588.602.200,00 0,00 586.352.200,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

40.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 40.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

6.262.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.640.000,00 4.622.400,00 2.01 . 2.01.01 . 06

6.262.400,00 0,00 4.622.400,00 1.640.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

57.441.900,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.850.000,00 51.591.900,00 2.01 . 2.01.01 . 15

13.844.800,00 0,00 12.494.800,00 1.350.000,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur2.01 . 2.01.01 . 15 . 05

43.597.100,00 0,00 39.097.100,00 4.500.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.717.691.800,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.371.979.550,00 13.300.000,00 332.412.250,00 2.01 . 2.01.01 . 18

2.340.179.550,00 2.340.179.550,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

104.410.250,00 31.800.000,00 63.810.250,00 8.800.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

78.026.800,00 0,00 76.226.800,00 1.800.000,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

195.075.200,00 0,00 192.375.200,00 2.700.000,00 Kerjasama dengan Balitbang2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

1.195.453.350,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 222.251.300,00 25.200.000,00 948.002.050,00 2.01 . 2.01.01 . 19

191.595.600,00 191.595.600,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

36.468.150,00 0,00 31.518.150,00 4.950.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

890.509.700,00 30.655.700,00 845.304.000,00 14.550.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

76.879.900,00 0,00 71.179.900,00 5.700.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24

110.613.350,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 4.350.000,00 106.263.350,00 2.01 . 2.01.01 . 21

110.613.350,00 0,00 106.263.350,00 4.350.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

40.229.250,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 1.400.000,00 38.829.250,00 2.01 . 2.01.01 . 22

40.229.250,00 0,00 38.829.250,00 1.400.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

24.838.000,00 Program peningkatan produksi peternakan 0,00 400.000,00 24.438.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

24.838.000,00 0,00 24.438.000,00 400.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

2.573.819.950,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 285.838.150,00 30.365.000,00 2.257.616.800,00 2.01 . 2.01.02

1.272.708.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.000.000,00 0,00 1.261.708.250,00 2.01 . 2.01.02 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

385.952.350,00 0,00 385.952.350,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 01 . 06

74.893.800,00 0,00 74.893.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10

44.269.400,00 0,00 44.269.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11

12.669.500,00 0,00 12.669.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.02 . 01 . 14

17.840.000,00 11.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 15

95.843.200,00 0,00 95.843.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17

349.800.000,00 0,00 349.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22

251.440.000,00 0,00 251.440.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 26

302.941.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.838.150,00 0,00 28.103.200,00 2.01 . 2.01.02 . 02

152.688.150,00 145.188.150,00 7.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi2.01 . 2.01.02 . 02 . 17

82.735.000,00 81.650.000,00 1.085.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

10.989.900,00 0,00 10.989.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 28

8.528.300,00 0,00 8.528.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik2.01 . 2.01.02 . 02 . 38

113.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 113.300.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05

113.300.000,00 0,00 113.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.02 . 05 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.583.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.640.000,00 5.943.750,00 2.01 . 2.01.02 . 06

7.583.750,00 0,00 5.943.750,00 1.640.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah2.01 . 2.01.02 . 06 . 07

215.716.950,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 4.150.000,00 211.566.950,00 2.01 . 2.01.02 . 15

159.800.850,00 0,00 157.725.850,00 2.075.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

55.916.100,00 0,00 53.841.100,00 2.075.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

30.191.350,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 2.075.000,00 28.116.350,00 2.01 . 2.01.02 . 16

30.191.350,00 0,00 28.116.350,00 2.075.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.02 . 16 . 09

127.054.600,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 4.950.000,00 122.104.600,00 2.01 . 2.01.02 . 19

51.204.600,00 0,00 51.204.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 19 . 06

75.850.000,00 0,00 70.900.000,00 4.950.000,00 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 26

504.323.700,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 17.550.000,00 486.773.700,00 2.01 . 2.01.02 . 20

78.639.100,00 0,00 76.564.100,00 2.075.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

106.596.000,00 0,00 102.721.000,00 3.875.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

74.352.550,00 0,00 70.627.550,00 3.725.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

70.830.600,00 0,00 68.755.600,00 2.075.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

145.162.000,00 0,00 141.437.000,00 3.725.000,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

28.743.450,00 0,00 26.668.450,00 2.075.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

3.717.395.700,00 Kehutanan 927.486.200,00 28.390.000,00 2.761.519.500,00 2.02

3.717.395.700,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 927.486.200,00 28.390.000,00 2.761.519.500,00 2.02 . 2.02.01

678.377.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.625.000,00 0,00 675.752.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01

40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

60.190.700,00 0,00 60.190.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

44.921.250,00 0,00 44.921.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

5.651.800,00 0,00 5.651.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

12.062.400,00 0,00 12.062.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

18.525.000,00 2.625.000,00 15.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

58.606.000,00 0,00 58.606.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 22

375.820.000,00 0,00 375.820.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 26

254.376.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 206.376.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi2.02 . 2.02.01 . 02 . 17

192.341.000,00 0,00 192.341.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

14.035.000,00 0,00 14.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 28

195.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 195.150.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05

195.150.000,00 0,00 195.150.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.627.825.450,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 28.390.000,00 1.599.435.450,00 2.02 . 2.02.01 . 16

169.614.950,00 0,00 164.364.950,00 5.250.000,00 Penanaman pohon pada pinggiran sungai2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

38.900.300,00 0,00 26.260.300,00 12.640.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

341.017.000,00 0,00 335.917.000,00 5.100.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 15

1.078.293.200,00 0,00 1.072.893.200,00 5.400.000,00 Reboisasi pengkayaan kawasan hutan2.02 . 2.02.01 . 16 . 17

961.667.100,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 876.861.200,00 0,00 84.805.900,00 2.02 . 2.02.01 . 17

195.340.200,00 195.340.200,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

108.384.500,00 108.384.500,00 0,00 0,00 Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08

277.895.300,00 193.089.400,00 84.805.900,00 0,00 Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 09

380.047.100,00 380.047.100,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi2.02 . 2.02.01 . 17 . 10

1.300.966.700,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03

1.300.966.700,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03 . 2.02.01

1.300.966.700,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03 . 2.02.01 . 17

1.300.966.700,00 1.300.966.700,00 0,00 0,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05

182.429.800,00 Pariwisata 54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04

182.429.800,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04 . 1.17.01

182.429.800,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04 . 1.17.01 . 16

128.301.150,00 0,00 30.931.150,00 97.370.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

54.128.650,00 54.128.650,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

2.278.095.250,00 Kelautan dan Perikanan 1.819.413.950,00 8.400.000,00 450.281.300,00 2.05

2.278.095.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.819.413.950,00 8.400.000,00 450.281.300,00 2.05 . 2.01.01

395.866.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 6.750.000,00 389.116.500,00 2.05 . 2.01.01 . 20

340.007.000,00 0,00 335.807.000,00 4.200.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

55.859.500,00 0,00 53.309.500,00 2.550.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

1.882.228.750,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.819.413.950,00 1.650.000,00 61.164.800,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.819.413.950,00 1.819.413.950,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01

62.814.800,00 0,00 61.164.800,00 1.650.000,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI2.05 . 2.01.01 . 25 . 03

3.845.222.950,00 Perdagangan 3.189.961.200,00 22.625.000,00 632.636.750,00 2.06

3.845.222.950,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

3.189.961.200,00 22.625.000,00 632.636.750,00 2.06 . 2.07.01

445.321.750,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 18.750.000,00 426.571.750,00 2.06 . 2.07.01 . 15

445.321.750,00 0,00 426.571.750,00 18.750.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

551.669.750,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 394.255.900,00 3.875.000,00 153.538.850,00 2.06 . 2.07.01 . 18

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

394.255.900,00 394.255.900,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 18

157.413.850,00 0,00 153.538.850,00 3.875.000,00 Fasilitasi pengolahan hasil tembakau2.06 . 2.07.01 . 18 . 21

248.067.200,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01 . 19

248.067.200,00 248.067.200,00 0,00 0,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 03

2.547.638.100,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.547.638.100,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01 . 20

2.547.638.100,00 2.547.638.100,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

52.526.150,00 Program peningkatan kebersihan pasar 0,00 0,00 52.526.150,00 2.06 . 2.07.01 . 21

52.526.150,00 0,00 52.526.150,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

1.754.383.874,00 Industri 145.090.500,00 3.650.000,00 1.605.643.374,00 2.07

1.754.383.874,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

145.090.500,00 3.650.000,00 1.605.643.374,00 2.07 . 2.07.01

998.473.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.090.500,00 0,00 901.382.750,00 2.07 . 2.07.01 . 01

35.400.000,00 3.000.000,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

129.436.400,00 0,00 129.436.400,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

49.053.250,00 0,00 49.053.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

41.306.250,00 0,00 41.306.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

8.679.000,00 0,00 8.679.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

94.211.350,00 91.090.500,00 3.120.850,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

24.240.000,00 3.000.000,00 21.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

49.567.000,00 0,00 49.567.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

211.520.000,00 0,00 211.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

355.060.000,00 0,00 355.060.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 26

124.028.524,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.000,00 0,00 76.028.524,00 2.07 . 2.07.01 . 02

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi2.07 . 2.07.01 . 02 . 17

36.228.524,00 0,00 36.228.524,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 33

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

586.882.100,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.650.000,00 583.232.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16

344.210.000,00 0,00 344.210.000,00 0,00 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat2.07 . 2.07.01 . 16 . 22

60.112.500,00 0,00 60.112.500,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun2.07 . 2.07.01 . 16 . 29

182.559.600,00 0,00 178.909.600,00 3.650.000,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir2.07 . 2.07.01 . 16 . 32

72.623.600,00 Ketransmigrasian 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08

72.623.600,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08 . 1.13.01

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: 5. Lampiran 4

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.623.600,00 Program transmigrasi lokal 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08 . 1.13.01 . 16

72.623.600,00 0,00 70.798.600,00 1.825.000,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

2.08 . 1.13.01 . 16 . 05

267.659.334.884,00 155.457.766.451,00 108.392.644.377,00 3.808.924.056,00 JUMLAH

Salak, 30 December 2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN