МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» г....

Preview:

DESCRIPTION

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» г. Канска НА 2014-2016 годы. Заделы (по результатам реализации ВЦП «Развитие образования города Канска» на 2013-2015 гг.). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» г. Канска

НА 2014-2016 годы

Заделы (по результатам реализации ВЦП «Развитие образования города Канска» на 2013-2015

гг.)1.Повышение качества условий и результатов работы системы образования за счет повышения эффективности управления системой образования- распределение поправочного коэффициента по показателям качества, рейтингование ОУ;- включение в показатели исполнения муниципального задания показатели качества по ВЦП;- НСОТ.

2.Повышение качества условий и результатов работы системы образования за счет повышения эффективности расходования средств муниципального бюджета и привлечение средств из иных источников:- перераспределение финансовых средств внутри системы Всего 7 245,6 тыс.руб. (на ограждение территории лицея №1, на ремонтные работы ОУ, кап. ремонт кровли ДОУ №45, устранение замечаний контр. органов в ДОУ и т.д.);- привлечение денежных средств из краевого бюджета и внебюджетных источников Всего 52 389,8 тыс.руб. (реконструкция ДОУ №38, капитальный ремонт ДОЛ «Огонек», мат. обеспечение турбазы «Чайка»);- оптимизация расходов и направление финансовых средств на реализацию наиболее актуальных задачВсего 9 745,3 тыс.руб. (перспективные планы ОУ, устранение замечаний контролирующих органов в ОУ, прохождение медосмотров работников ОУ, на ремонтные работы в ДОУ).

3. Повышение эффективности использования свободных площадей ОУ- возврат здания, используемого ДДЮТиЭ под ДОУ (ремонт здания, открытие ДОУ №21);- использование свободных площадей образовательных учреждений (размещение ДДЮТиЭ на площадях СОШ №5, размещение группы ДОУ №22 на площадях ООШ №17, группы ДОУ №28 на площадях СОШ №15).

Мероприятия муниципальной программыНаименование мероприятий за счет

средств городского бюджета

2014,тыс.руб

2015,тыс.руб

2016,тыс.руб

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Канска в ДОЛ «Огонек»

6563,3 2662,1 6579,3

«Развитие дошкольного образования города Канска»

3345,0 0 0

«Одаренные дети города Канска» 250,0 250,0 250,0

«Детское техническое творчество» 200,0 200,0 200,0

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска»(выполнение персп.планов, предписаний контролирующих органов)

10 800,0 10 800,0 10 800,0

«Развитие учительского потенциала г.Канска» 380,0 380,0 380,0

«Организация летнего отдыха, оздоровления и досуга детей и подростков города Канска»

1 960,9 2 058,9 2 058,9

Муниципальная программа «Развитие образования» г. Канска

на 2014 -2016 годы

ЦЕЛЬ программы:

Создание условий обеспечивающих:- высокое качество образования, которое

соответствует потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Канска и Красноярского края;

- организацию отдыха и оздоровления детей в летний период.

Структура МП «Развитие образования» города Канска на 2014-2016

(936 757,0 тыс.руб.)

Структура МП «Развитие образования» города Канска на 2014-2016

(936 757,0 тыс.руб.)

Подпрограмма 1

«Развитие общего и дополнительного образования»

Цель: создать в системе общего и дополнительного образования равные

возможности для современного качественного образования,

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

(893 246,5 тыс.руб.)

Подпрограмма 1

«Развитие общего и дополнительного образования»

Цель: создать в системе общего и дополнительного образования равные

возможности для современного качественного образования,

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

(893 246,5 тыс.руб.)

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и

прочие мероприятия в области образования»

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

(43 510,6 тыс.руб.)

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и

прочие мероприятия в области образования»

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

(43 510,6 тыс.руб.)

5

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

№ Показатель результативностиЕд. изм 2012 2013 2014 2015 2016

1

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 86,5 90 92,5 92,5 100

Финансовое обеспечение

Расходы по годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче №1 (тыс.руб.) 347 817,2 357 526,2 360 395,9

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 1

• Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

• Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;• Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в

муниципальных образовательных учреждениях;• Выделение денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией;

• Софинансирование на реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий (ДОУ в 5 военном городке- 3345,0 тыс.руб.)

• Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным

нормам и правилам, строительным нормам и правилам

• Строительство теневых навесов в ДОУ №№ 9,18,22, 41,50 – 940,0 тыс.руб.• Приобретение душевых поддонов, умывальных раковин, кранов для

забора воды в ДОУ №№ 9,16,52 – 204,9 тыс.руб.• Текущий ремонт помещений , локальной системы вентиляции,

ограждения лестниц, оборудование входа для приемки белья в ДОУ №№1,9,16,41,45 – 383,3 тыс.руб.

• Обеспечение нормируемых уровней искусственного освещения в ДОУ 39 – 452,2 тыс.руб.

• Приобретение технологического, холодильного и моечного оборудования в ДОУ №№ 39,45,46,52 – 602,3 тыс.руб.

• Приобретение шкафов для уборочного инвентаря, верхней одежды, кафеля, кроватей с жестким ложе и т.д. в ДОУ №

№ 16,28,45,52 – 133,0 тыс.руб.

ИТОГО: 2 715, 7 тыс.руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 2 Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

№ Показатели результативности Ед.изм 2012 2013 2014 2015 2016

1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 61,00 72,22 72,22 77,78 77,78

2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 2,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Финансовое обеспечение

№ Расходы по годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче № 2 (тыс.руб.) 493 143,9 509 628,5 515 382,03

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 2

• Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (перспективные планы, оценка готовности, устранение замечаний контролирующих органов)

• Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

• Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет городского бюджета

• Осуществление государственных полномочий на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

• Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (перспективные

планы, оценка готовности, устранение замечаний контролирующих органов)

• Ограждение территории школ №№ 5,9,11,18,22– 2570,6 тыс.руб.• Ремонт туалетных комнат в школе №№ 9,19 ,17 – 1610,5 тыс.руб.• Установка умывальников с холодной и горячей водой в туалетах

и мастерских в школе №№18,20 – 212,8 тыс.руб.• Ремонт полов в коридоре в школе №20 – 381,1 тыс.руб.• Проведение ремонта в спортивном зале гимназии №4 – 2 851,92

тыс.руб.• Текущий ремонт кровли школы №17 – 457,4 тыс.руб.• __________________________________________________• ИТОГО: 8084,3 тыс.руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 3. Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.

№ Показатель результативности Ед изм 2012 2013 2014 2015 2016

1

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 59,6 62,0 64,0 67,0 70,0

Финансовое обеспечение

№ Расходы по годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче №3 (тыс.руб.) 28 762, 2 30 321,0 30 475,6

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 3

• Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

• Улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

№ Показатель результативности Ед изм 2012 2013 2014 2015 2016

1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 80 83 83 83 83

Финансовое обеспечение

№ Расходы по годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче №4 (тыс.руб.) 250,0 250,0 250,0

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 4

1) Организация и проведение муниципального этапа:

- Всероссийской предметной олимпиады школьников;

- Городской научно-практической конференции;

- Спартакиады «Школьная спортивная лига» фестиваля «Весенняя капель»;

2) Бал выпускников;

3) Церемония чествования Главой города юных талантов.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

№ Показатель результативности Ед изм 2012 2013 2014 2015 2016

1Доля детей школьного возраста, охваченных организованным летним отдыхом

% 47 50,7 50,7 50,7 50,7

Финансовое обеспечение

№ По годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче №5 (тыс.руб.) 19 715,2 16 520,5 20 437,9

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 5

• Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Канска в ДОЛ «Огонек» (4 263,3 тыс.руб.)

• Организация палаточного лагеря на спортивно-туристической базе «Чайка» (1 480,0 тыс.руб.)

• Интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы (870,0 тыс.руб.)

• Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей (1877 учащихся)

• Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края (122 путевки: 24 за счет края,98 за счет города)

• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (путевки в ДОЛ «Огонек» - 372, взносы родителей за путевки и т.д.)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 6. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий и конкурсного движения.

№ Показатель результативности Ед. изм 2012 2013 2014 2015 2016

1

Удельный вес численности учителей

в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений г.Канска

% 13 18,5 18,5 18,5 18,5

Финансовое обеспечение

№ Расходы по годам 2014 2015г. 2016г

1Расходы по задаче №6 (тыс.руб.)

380,0 380,0 380,0

Мероприятия подпрограммы 1Задача № 6

• Региональные финалы Всероссийского конкурса педагогического мастерства по гуманитарному направлению и начальной школе, Всероссийского конкурса педагогического мастерства по естественно-научному направлению, дополнительному и дошкольному образованию

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», Муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе»

• Конференция педагогических работников восточного образовательного округа «Инновационный опыт - основа системных изменений» , «Опыт введения ФГТ в практику работы», Городской Августовский педагогический совет

• Городской праздник «День учителя» «День воспитателя и дошкольных работников», Проведение городского Педагогического бала

• Учреждение Премий Главы города педагогам за высокие образовательные достижения обучаемых

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №1

Задача № 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ.

№ Показатель результативности Ед изм

2012 2013 2014 2015 2016

1

Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, охваченных психолого-педагогической и социальной помощью, от общей численности детей такой категории, проживающих в городе Канске

% 87 88 88 88 88

Финансовое обеспечение

№ Расходы по годам 2014 2015 2016

1Расходы по задаче №7 (тыс.руб.)

3 177,9 3 365,2 3 382,6

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №2

Задача № 1. Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска.

Задача №2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска.

№ Показатель результативности Ед изм

2012 2013 2014 2015 2016

1

Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания, и плана ФХД в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за их исполнением и оценка их исполнения (МКУ "УО администрации г.Канска")

% 100 100 100 100 100

Финансовое обеспечение

№ По годам 2014 2015 2016

1 Расходы по задаче №1 (тыс.руб.) 9 551,1 9 971,8 9 987,4

2 Расходы по задаче №2 (тыс.руб.) 33 959,4 35 960,0 36 144,1

Бюджет 2014 (по задачам)Летний отдых

2,2%

Психолого-педагогическая помощь

0,4%

Дополнительное образование

3,2%

Школы55,2%

Дошкольное образование39,0%

Итого на 2014 год, тыс.руб.

Краевой бюджет, тыс.руб.

Городской бюджет, тыс.руб.

936 757,0 538 568,7 398 188,3

«Развитие общего и дополнительного образования»Цель: создать в системе общего и дополнительного образования равные возможности для современного

качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период(893 246,5 тыс.руб.)

№ Показатель результативности Ед. изм 2012 2013 2014

1

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 86,5 90 92,5

2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 61,00 72,22 72,22

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 2,4 0,7 0,7

3Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 59,6 62,064,0

4Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 80 83 83

5 Доля детей школьного возраста, охваченных организованным летним отдыхом % 47 50,7 50,7

6Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений г.Канска

% 13 18,5 18,5

7Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, охваченных психолого-педагогической и социальной помощью, от общей численности детей такой категории, проживающих в городе Канске

% 87 88 88

Recommended