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SGC - VAF
Vicerrectoría Administrativa y
Financiera
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
SGC – VAF
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
VAF-PR-002-UDES
Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 2 de 37
ELABORO CP. Patricia Pinzón Barón
Facilitadora SGC - VAF TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
1. PROPÓSITO Establecer los parámetros generales para la elaboración de documentos, su codificación, emisión, revisión, aprobación, modificación, actualización, control de cambios, distribución, eliminación, manejo e identificación de documentos obsoletos, en el marco del SGC-VAF con el fin de facilitar su presentación, utilización y disposición final
2. ALCANCE El Procedimiento aplica para todos los procesos, subprocesos y/o actividades que han adoptado el Sistema de Gestión de la Calidad VAF1, en las sedes de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar. 3. RESPONSABLES Coordinador Oficina de Gestión Documental Líderes de Procesos y/o subprocesos 4. DESAROLLO 4.1 CONDICIONES GENERALES Para el adecuado manejo y control de los documentos y registros Institucionales se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Quien elabora un documento, no podrá revisar y/o aprobar el documento.
Corresponde al líder nacional de proceso y/o subproceso asegurar el trámite adecuado de las solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentos.
Para las solicitudes de aprobación de documentos por elaboración, modificación o eliminación, tener en cuenta la simplificación (eliminación de actividades que no agregan valor) y las oportunidades de mejora, para el proceso y/o subproceso al que este asociado el documento.
Es responsabilidad del líder nacional del proceso y/o subproceso,
socializar la documentación vigente a sus respectivos líderes en las sedes
1 Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
VAF-PR-002-UDES
Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 3 de 37
ELABORO CP. Patricia Pinzón Barón
Facilitadora SGC - VAF TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
y a su vez estos, realizaran la socialización al personal participante en el uso de los mismos.
Cuando un proceso y/o subproceso en ejercicio de su actividad, deba
publicar en páginas web documentación controlada, es responsabilidad del líder del proceso y/o subproceso y del administrador de dichos sitios que ésta, sea coherente con los lineamientos institucionales vigentes y la normatividad interna y externa. La solicitud de publicación de información en la web, se realiza mediante el envío de un correo electrónico a Web master.
Gestión documental debe asegurar que los procesos y/o subprocesos cuenten con los documentos aprobados, actualizados, controlar que los obsoletos no estén en circulación, informar los nuevos documentos elaborados a los líderes de proceso y/o subproceso y establecer los mecanismos que permitan verificar el uso adecuado de los mismos.
Es responsabilidad del líder del proceso y/o subproceso y del funcionario encargado del uso del documento, verificar que se utilice la versión vigente. El utilizar documentos desactualizados puede ocasionar desvíos al objetivo de un proceso.
El líder del proceso y/o subproceso debe controlar los documentos externos, garantizar el uso adecuado de las versiones e informar a Gestión Documental de las novedades, para proceder a realizar las actualizaciones de los listados respectivos.
Para dar cumplimiento a la directriz de la Institución “cero papel” los documentos pueden mantenerse en el sitio de uso en forma electrónica. Los documentos utilizan la fuente Spranq eco sans, tamaño 11 y deben imprimirse en estas condiciones, en caso de ser necesario.
4.2 CONTROL DE DOCUMENTOS A continuación se detalla las actividades que describen el procedimiento para la elaboración y control de documentos.
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
VAF-PR-002-UDES
Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 4 de 37
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
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4.2.1 Elaboración de documentos La estructura general del documento está compuesta por:
Los requisitos para la identificación y elaboración de los diferentes documentos se determinan en el Instructivo de Correspondencia y Comunicaciones GED-IN-003-UDES y el Instructivo de Documentos Académico Administrativos GED-IN-004-UDES.
4.2.1.1 Encabezado Los documentos del SGC-VAF se identifican con un encabezamiento que contiene, los siguientes elementos: Logo Institucional Nombre del Sistema de Gestión Nombre del documento
Código del Documento Fecha de aprobación del Documento Versión del Documento
Número de Página. (Para los formatos no aplica este ítem).
ENCABEZADO
CONTENIDO
PIE DE
PÁGINA
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Descripción gráfica de los elementos, ejemplo:
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
XXX–YY-000-NN
Fecha: 25/06/2013
Versión: 00
Página 1 de 55
En el encabezado no debe incluirse ningún elemento diferente al formulado. El encabezado se aplicará a los siguientes documentos:
Manuales Procedimientos Formatos Instructivos, Protocolos, Ficha Técnica, Guía.
Para la identificación de los documentos el logo no debe hacer referencia a dependencias. Las versiones se identifican numéricamente y se inician con 00; en la medida en que se generen cambios o modificaciones sustanciales, se asignará el número consecutivo que describe la versión a que corresponde el nuevo documento. La fecha del encabezado corresponde a la de aprobación del documento y no debe confundirse con la fecha de diligenciamiento o registro del formato.
LOGO INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL DOCUMENTO Y
CÓDIGO
NOMBRE DEL SISTEMA DE
GESTION
FECHA DE APROBACIÓN
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4.2.1.2 Codificación La codificación de los documentos del SGC-VAF, se realiza de manera alfanumérica y manualmente de la siguiente forma:
PARAMETROS DEL CAMPO DE CÓDIGO El líder del proceso y/o subproceso realiza la codificación de los documentos, la cual es verificada por la Coordinación de Gestión Documental en la revisión en forma.
Primer campo XXX (alfabético)
Corresponde al nombre del proceso y/o subproceso que generó el documento. Para efectos de la documentación exigida por la norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestión de Calidad se utilizará la sigla VAF. La asignación del código alfabético se construye, así: Si el nombre del proceso y/o subproceso es una palabra: Se construye con las 3 primeras letras Si el nombre del proceso y/o subproceso es de dos palabras: Se construye con las 2 primeras letras de la primera palabra y con la primera de la segunda. Si el nombre del proceso y/o subproceso es de más de dos palabras: Se construye con la primera letra de cada palabra, siendo el máximo 3 letras. En caso de presentarse coincidencias en la construcción se dejará a criterio del coordinador de gestión documental la definición del código.
XXX–YY-000-
NN
VAF O NOMBRE DEL PROCESO
Y/O SUBPROCESO
CONSECUTIVO
TIPO DE DOCUMENTO
SEDE EN LA QUE APLICA EL DOCUMENTO
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Tabla de códigos alfabéticos de los procesos y sub/procesos del SGC-VAF
PROCESO Y/O SUBPROCESO CÓDIGO
ACTIVOS FIJOS ACF
ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO ARA
COMPRAS COP
CONTABILIDAD CON
CRÉDITO Y CARTERA CRC
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIA
DIRECCION FINANCIERA DIF
DIRECCION TIC DIT
GESTIÓN DOCUMENTAL GED
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IFT
LOGISTICA LOG
MERCADEO INSTITUCIONAL MEI
PLANTA FISICA PLF
PRESUPUESTO PRE
SEGURIDAD INFORMATICA SEI
SERVICIO AL USUARIO SEU
SISTEMAS DE INFORMACION SII
TALENTO HUMANO TAH
TESORERIA TES
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Fecha: 24/03/2015
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Segundo Campo YY (alfabético)
Corresponde a la descripción del tipo de documento, a este campo se asignan dos letras, así:
TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO
MANUALES MN
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS CP
PROCEDIMIENTOS PR
FORMATOS FT
INSTRUCTIVOS IN
PROTOCOLOS PC
PROGRAMAS PG
GUIA GU
FICHA TÉCNICA FI
Tercer campo ZZZ (numérico)
Los tres números siguientes corresponden al consecutivo del documento, teniendo en cuenta los generados en cada tipo.
Cuarto campo (alfabético)
Corresponde a la identificación de la sede en la que se aplica el documento o si corresponde a un documento único de utilización institucional.
COBERTURA DEL DOCUMENTO CÓDIGO
INSTITUCIONAL UDES
SEDE BUCARAMANGA BUC
SEDE CUCUTA CUC
SEDE VALLEDUPAR VAL
Ejemplo de codificación, de un instructivo de tesorería sede Bucaramanga:
TES - IN-001-BUC Ejemplo de codificación de un procedimiento de Gestión Documental, institucional
GED- PR - 002 – UDES
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Fecha: 24/03/2015
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4.2.1.3 Contenido La redacción de los documentos debe ser clara, concisa y coherente para la fácil comprensión, la utilización de diagramas de flujo o imágenes es de carácter flexible preservando los criterios enunciados. Contenido de los documentos:
Alcance: establece la influencia de modo, tiempo, lugar y población objeto del documento y de su contenido.
Anexos: documentos complementarios que son soporte del contenido del
documento. Los anexos no se controlan.
Condiciones Generales: agrupan los requisitos generales, del manejo operativo para la ejecución del contenido del documento.
Descripciones: características propias del documento, tales como: Definiciones: palabras, siglas o conceptos utilizados en el documento,
para tener claridad y unicidad en el criterio
Desarrollo del Contenido: establece la información necesaria a documentar y se amplia de acuerdo a cada tipo de documento.
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A continuación se presenta cuadro, resumen, de los requisitos de cada uno de los tipos de documentos según criterio institucional:
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
MA
NU
AL
CA
RA
CTER
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CIÓ
N
PR
OC
ED
IMIE
NTO
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RM
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OTO
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PR
OG
RA
MA
S
FIC
HA
TÉC
NIC
A
GU
IA
ALCANCE A A O N/A A A A N/A A
ANEXOS O O O N/A O O O O O
CONDICIONES DE USO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A O
CONDICIONES GENERALES N/A N/A A N/A A A O N/A O
CONTROL DE CAMBIOS A A A A A A A A A
DEFINICIONES A N/A O N/A O A O N/A A
DESARROLLO CONTENIDO A A A A A A A N/A A
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
A O N/A N/A O N/A O O O
ENCABEZADO A A A A A A A A A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A O
INDICADOR DEL PROCESO Y/O SUBPROCESO
N/A A O N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS
O A O N/A O O N/A N/A N/A
PROPÓSITO A A O N/A A A A N/A N/A
RECURSOS N/A A N/A O N/A N/A A N/A N/A
RESPONSABLE N/A A A N/A N/A N/A A N/A N/A
TÍTULO DE LA FICHA TÉCNICA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A N/A
USOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A O
PIE DE PÁGINA A A A N/A A A A A A
A: aplica N/A: no aplica O: opcional
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4.2.1.4 Pie de página Identifica la validez del documento y se ubica en la parte final del mismo. Aplica para los siguientes documentos:
Manuales Procedimientos
Instructivos Protocolos Programas Ficha Técnica
Guía Representación gráfica del contenido del pie de página:
ELABORO NOMBRE Y CARGO
REVISO NOMBRE Y CARGO
APROBO NOMBRE Y CARGO
4.2.2 Responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos
Responsable de la elaboración:
Para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos y/o subprocesos, los documentos serán elaborados por el responsable de la ejecución del procedimiento al cual está asociado el documento. La Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad VAF será la responsable de la elaboración de los documentos del Sistema. Una vez elaborados los documentos, los responsables lo envían por correo electrónico para la revisión.
Responsable de la revisión:
Los responsables de la revisión de los documentos elaborados, son el Líder Nacional del proceso y/o subproceso, en cuanto al contenido del documento y en cuanto a forma será Gestión Documental. Los Documentos del SGC-VAF y sus formatos, serán revisados por la Representante de la Dirección. Inicialmente se realiza la revisión de fondo, el líder nacional del proceso y/o subproceso, remite vía correo electrónico el documento con los ajustes o visto bueno al responsable de la elaboración y es el quien remite el documento a Gestión Documental para la revisión de forma.
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Una vez revisado por Gestión Documental, desde ese proceso se remitirá vía correo electrónico al responsable de la aprobación.
Responsable de Aprobar: La Alta Dirección será la responsable de aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la VAF y sus formatos. Los documentos institucionales serán aprobados por la Dirección respectiva y para el caso de Admisiones y Registro Academico y Gestión Documental, será la Secretaria General la responsable de las aprobaciones. Una vez aprobados los documentos, se envían a Gestión Documental vía correo electrónico. 4.2.3 Distribución de los documentos Gestión Documental, comunica la aprobación y vigencia de los documentos a los líderes de los procesos y/o subprocesos nacionales mediante un correo electrónico y el formato de Lista de Distribución de Documentos GED-FT-010-UDES, quienes a su vez deberán realizar la socialización y/o retroalimentación con los usuarios internos y externos. Los líderes de procesos y/o subprocesos son responsables de mantener actualizadas, archivadas y disponibles las copias de los documentos para consulta, conocimiento y aplicación por el personal responsable del procedimiento. No está permitida la distribución de documentación y datos externamente sin autorización del líder del proceso y/o subproceso Nacional y en los casos que sea requerido la instancia superior del proceso y/o subproceso. El Líder del proceso y/o subproceso Nacional, hará la entrega del documento a los líderes de los procesos y/o subprocesos que apliquen, mediante un correo electrónico y el formato de Lista de Distribución de Documentos código GED-FT-010-UDES. 4.2.4 Modificación de Documentos La documentación que requiera ser modificada debe cumplir las siguientes condiciones:
Solicitud escrita por parte de la persona que intervienen en el proceso y/o subproceso, mediante el diligenciamiento del formato de Solicitud Documental código GED-FT-004-UDES anexando el documento de la
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solicitud avalado por el líder del proceso y/o subproceso Nacional quien justificará o validará el requerimiento
La solicitud se presenta ante la Coordinación de Gestión Documental. Si es pertinente la modificación se procede a crear la nueva versión del
documento siguiendo las especificaciones para revisión y aprobación del numeral 4.2.2 del presente documento.
Una vez aprobada y realizada la modificación por parte de la Coordinación
de Gestión Documental, se actualiza el listado maestro correspondiente indicando la nueva versión.
La Coordinación de Gestión documental comunica y remite el documento
o formato con la respectiva modificación al Líder del Proceso y/o Subproceso Nacional mediante correo electrónico y será este el encargado de realizar la socialización de la modificación a los que intervienen en el proceso y/o subproceso y se notificara que la versión anterior queda fuera de circulación.
4.2.5 Seguimiento y Control de Cambios Los documentos se revisan periódicamente y actualizan según las necesidades con el fin de asegurar que continúen siendo aplicables o deban ser modificados. El control de los documentos se encuentra bajo la responsabilidad de Gestión Documental y los Líderes de Proceso y/o Subproceso Nacionales, deben asegurar su aplicación e informar de los que estén obsoletos, fuera de uso o vigencia. Al final del documento en una hoja exclusiva se registra el cuadro de control de cambios, en el cual se identifican los siguientes elementos:
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACION
00 Versión de Prueba Equipo Facilitador
del SGC-VAF 22/01/2014
El área de control de cambios del documento no debe imprimirse. Gestión Documental realiza el control de documentos mediante los listados maestros de documentos. 4.2.6 Documentos Anulados y Obsoletos Cualquier funcionario, avalado por el líder del proceso y/o subproceso Nacional, puede solicitar que un documento sea anulado, el manejo de los documentos
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Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 14 de 37
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anulados es igual al de los obsoletos ante la Coordinación de Gestión Documental mediante el formato de Solicitud Documental GED-FT-004-UDES. El Coordinador de Gestión Documental al distribuir una nueva versión del documento se encarga de retirar y destruir las copias obsoletas, identificándolas para evitar posibles errores y prevenir su uso no intencionado. En la Coordinación de Gestión Documental se conservará el original del documento obsoleto hasta 10 versiones, para evidenciar las mejoras, identificándolo con el sello “copia obsoleta”. En el Listado Maestro de Documentos código GED-FT-001-UDES, se registrará la vigencia. 4.2.7 Documentos Externos En cada proceso y/o subproceso se identifican los documentos externos que pueden incidir o afectar la calidad de los procesos y/o servicios de la Institución. Igualmente identifica el (los) responsable(s) del (los) proceso(s) y/o subproceso(s) que puede(n) verse afectado(s) y evalúa el impacto potencial del documento en la prestación de los servicios, comunicando su percepción, para que se tomen las acciones o medidas correspondientes. El Líder del Proceso y/o Subproceso Nacional, debe informar mediante correo electrónico a la Coordinación de Gestión Documental los documentos externos que aplican, para que esa oficina realice el registro en el Listado Maestro de Documentos Externos código GED-FT-002-UDES. 4.3 CONTROL DE REGISTROS Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia objetiva de actividades desempeñadas. Como los registros suministran evidencia no pueden ser modificados. Para obtener evidencia de las actividades efectuadas, todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad VAF, se elaboran, revisan y aprueban según las indicaciones dadas en el presente documento. Se consideran tipos de registros:
Correspondencia de entrada y salida (incluye faxes y correos electrónicos) Notas internas Listados, Listas
Actas de reunión Formatos diligenciados Formularios Contratos
Informes
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Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 15 de 37
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Fotografías Grabaciones Bases de datos de los software que operen en la UDES
Otros Registros externos necesarios para evidenciar cumplimiento de requisitos
Siguiendo los lineamientos del presente documento, para los registros se tiene en cuenta: Encabezado Los documentos de los registros del SGC-VAF se identifican con un encabezamiento que debe contener los siguientes elementos: Logo Institucional
Nombre del Sistema de Gestión Nombre del documento Código del documento
Versión del documento Fecha de aprobación Descripción gráfica de los elementos del encabezado de los documentos de registro, ejemplo:
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FORMATO DE XXX–YY-000-NN
Fecha: 25/06/2013
Versión: 00
La fecha del encabezado corresponde a la fecha de aprobación del documento, y no debe confundirse con la fecha del diligenciamiento del mismo. Los formatos solo deben llevar encabezado y son los únicos documentos que no llevan pie de página.
LOGO INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL DOCUMENTO Y
CÓDIGO
NOMBRE DEL
SISTEMA DE GESTION
FECHA DE APROBACIÓN
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Fecha: 24/03/2015
Versión: 03 Página 16 de 37
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El encabezado aplica a los formatos que se generen a partir de la aplicación del SGC-VAF, la modificación de los existentes se dará una vez se requiera una nueva emisión o un cambio en la estructura del mismo. Los registros generados de las bases de datos del software que operen en la UDES y de los cuales se generen documentos, será opcional la aplicación del encabezado. Está bajo la responsabilidad de los líderes de procesos y sub procesos tanto la elaboración de los documentos como la recolección y la información que se incluye. Todos los registros de la Universidad se encuentran relacionados e identificados en el Formato Listado Maestro de Registros código GED-FT-003-UDES. Los registros pueden ser elaborados y presentados en:
Medio Magnético y/o unidades de almacenamiento: son elaborados y mantenidos en computador, discos, servidores, etc. y cuya responsabilidad recae principalmente en las personas que los diligencian, así como los responsables del proceso de Gestión de TIC.
Registros Físicos: emitidos en cualquier medio como papel, fotografías u
otro, y cuya responsabilidad recae en las personas que los diligencian y archivan.
El Líder del proceso y/o subproceso tendrá en cuenta el Instructivo de Organización de Archivos GED-IN-002-UDES para el almacenamiento de sus registros. 4.3.1 Consideraciones del Control de Registros
Cuando sea necesario crear, modificar o anular un formato, se debe cumplir los lineamientos establecidos en el presente Procedimiento, mediante el formato de Solicitud Documental GED-FT-004-UDES.
El líder de proceso y/o subproceso debe garantizar la protección de los
registros impresos o electrónicos de factores que alteren sus condiciones físicas tales como polvo, humedad, elevadas temperaturas, entre otros; así como la seguridad de la información que contienen. Lo anterior no exime la responsabilidad que le es inherente a cada funcionario en el cargo que desempeña.
La información que aparezca en el Listado Maestro de Registros código GED-FT-003-UDES debe coincidir con el manejo de Registro de cada dependencia de la institución; los Lideres de Proceso y/o Subproceso Nacionales, deben notificar a la Coordinación de Gestión Documental los registros que se identifican en sus actividades.
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Versión: 03 Página 17 de 37
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Los registros deben conservarse legibles, fácilmente identificables y recuperables y sin enmendaduras.
Los registros en medio impresos deben diligenciarse con bolígrafo, está prohibido el uso de lápiz.
Los registros externos, que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones, deben incluirse en el Listado Maestro de Registros código GED-FT-003-UDES, sin ser necesario asignar un código.
Con el fin de resguardar y garantizar la seguridad y recuperación de los registros en medio electrónicos, el líder de Proceso/subproceso se apoyará con el subproceso Seguridad Informática para realizar almacenamiento en servidores y copias de seguridad como un mecanismo de soporte, teniendo en cuenta las directrices establecidas para tal fin.
Para el acceso a los registros informáticos debe generarse mecanismos de control para el ingreso de personal autorizado, cada usuario responderá por el uso de claves o contraseñas y las acciones que de ellas se deriven.
La recuperación de los registros informáticos se realiza mediante los procedimientos desarrollados para cada caso.
Los Líderes de Procesos y/o Subprocesos con el apoyo de la Oficina de Gestión Documental, son responsables de administrar sus registros, de actualizar el Listado Maestro de Registros código GED-FT-003-UDES y vigilar que se cumplan los tiempos de retención y disposición final establecidos.
4.4 CONDICIONES DE ARCHIVO, CONSERVACION Y DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS La Universidad de Santander atenderá las directrices emanadas por el Archivo General de la Nación, entidad encargada de orientar y coordinar la función archivística, en busca de la eficiencia y eficacia en la consulta de la información. Se toma como referencia lo estipulado en el Acuerdo 042 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, que hacen referencia a:
Programa de Gestión Documental Formación de Archivos Procesos Archivísticos Inventario Único Documental
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Versión: 03 Página 18 de 37
ELABORO CP. Patricia Pinzón Barón
Facilitadora SGC - VAF TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
Los documentos y registros resultantes de las actividades son conservados en archivo por lo responsables designados en cada dependencia.
La Institución proporciona los elementos necesarios para garantizar la integridad física y la conservación de la información consignada en los registros y los lineamientos están a cargo del Proceso de Gestión Documental. El responsable de archivar cada tipo de registro asegura las condiciones ambientales o de seguridad que minimicen el riesgo por deterioro o pérdida. En el Instructivo Organización y Transferencia de Archivos GED-IN-002-UDES, se describen las actividades necesarias para ordenar, conservar, consultar los registros físicos o magnéticos de tal forma que evidencie el desarrollo normal de los trámites y garanticen su ubicación y consulta. El acceso a los registros está controlado por el líder del proceso y/o subproceso quien garantiza el cumplimiento de los lineamientos de consulta, teniendo en cuenta lo estipulado por la ley y la institución con respecto a la reserva de la información. Los documentos y registros se conservan en cada dependencia para cumplir los objetivos de su creación, luego de cumplido su trámite se mantendrán el tiempo determinado para consultas, según lo establecido en los Listados Maestros. Cumplido el tiempo de vigencia en el archivo de Gestión, los documentos y registros se remitirán al Archivo Central mediante el diligenciamiento del Formato de Inventario Documental GED-FT-005-UDES, atendiendo las orientaciones del Instructivo Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales GED-IN- 002-UDES Una vez trascurrido el periodo de conservación consignado en los Listados Maestros, se debe cumplir lo allí dispuesto a efecto de determinar la disposición final de los documentos según Instructivo de Organización de Archivo Central y Disposición Final de Documentos GED-IN-005-UDES.
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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Fecha: 24/03/2015
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ELABORO CP. Patricia Pinzón Barón
Facilitadora SGC - VAF TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
5. FLUJOGRAMAS 5.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
ACTIVIDAD DESCRIPCION
RESPONSABLES
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Identificacion
Necesidad Documental
Cualquier funcionario, en la ejecución de sus funciones y en pro del mejoramiento identifica la necesidad de elaboración, modificación o eliminación de un documento que se utilice dentro del proceso y/o subproceso.
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Presentación de la
solicitud del documento.
El funcionario presenta la elaboración, modificación o eliminación del documento mediante el diligenciamiento del formato de solicitud documental código GED-FT-004-UDES, se debe anexar el documento objeto de la solicitud, avalado por el líder del proceso y/o subproceso Nacional quién justificará o validara el requerimiento. El formato se presenta ante la Coordinación de Gestión Documental.
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Revisión y Aprobación
del documento
Se realiza la revisión de fondo y una vez se cuente con el visto bueno del Líder del Proceso y/o Subproceso Nacional, el responsable de la elaboración del documento, remitirá a la coordinación de Gestión Documental para la revisión, en forma, dando respuesta máximo en tres (3) días hábiles después de recibido el documento para revisión y remite a quien corresponda para la aprobación del Documento.
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Coordinadora Gestión Documental
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
Si existe algún ajuste debe validarse con el líder del proceso y/o subproceso que planteo la solicitud. No hay lugar ajustes continua el procedimiento normal.
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Comunicación de la aprobación del
documento
Gestión Documental comunica al Líder del Proceso y/o Subproceso Nacional de la aprobación del documento mediante correo y Formato de Lista de Distribución de Documentos.
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Socialización de
novedades
El líder de cada proceso y/o subproceso Nacional deberá realizar la socialización y/o retroalimentación con los usuarios internos y externos y registrara la distribución de los documentos en el Formato de Lista de Distribución de Documentos.
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Control documentos y
registros
Gestión Documental, actualiza: El listado maestro de documentos.
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Decisión
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Financiera
5.2 CONTROL DE REGISTROS
ACTIVIDAD DESCRIPCION
RESPONSABLES
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Dep
end
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Identificacion de
Registros
Identificar los registros que pertenecen al proceso y/o subproceso y notificar a la Coordinación de Gestión Documental para que se ingrese en el formato listado maestro de registros.
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Almacenamiento
Determine el lugar de almacenamiento de acuerdo al Instructivo Organización de Archivos código GED-IN-002-UDES para su adecuada disposición y conservación.
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Consulta y/o
Préstamo
Consulte en la oficina de Gestión Documental el nivel y los cargos de acceso a los registros. El personal no autorizado realizará las consultas de los registros a través del personal facultado.
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Coordinadora Gestión Documental
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Financiera
Tiempos de Retención
Establecer en el Listado Maestro de Registros el tiempo de retención de los registros, de acuerdo a los requerimientos internos o legales externos. Determinar la disposición a aplicar a cada registro una vez haya culminado el periodo de retención del archivo.
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Actualización
Actualizar el Listado Maestro de Registros cuando se requiera. Los Líderes de Proceso y/o Subproceso Nacional informaran a la Coordinación de Gestión documental sobre los registros externos que han entrado en vigencia para sus respectivas actividades.
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Socialización de
novedades
El líder de cada proceso y/o subproceso Nacional deberá realizar la socialización y/o retroalimentación con los usuarios internos y externos.
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6. FORMATOS
Listado Maestro de Documentos GED-FT-001-UDES Listado Maestro de Documentos Externos GED-FT-002-UDES
Listado Maestro de Registros GED-FT-003-UDES Solicitud Documental GED-FT-004-UDES Inventario Único Documental GED-FT-005-UDES Control Préstamo de Documentos GED-FT-007-UDES
Lista de distribución de Documentos GED-FT-010-UDES
FIN
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Representante de la Dirección
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Financiera
7. DEFINICIONES
APROBACIÓN: Actividad emprendida para certificar la conveniencia y la adecuación del documento previamente revisado.
ARCHIVO DE GESTIÓN: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha,
su forma y soporte material que se encuentran en uso, acumulados en un proceso natural en el desarrollo de las actividades de los programas y/o dependencias, de la Universidad de Santander UDES.
ARCHIVO CENTRAL: Lugar donde se agrupan los documentos transferidos
de los distintos archivos de gestión de la Institución, una vez finalizado su trámite, pero siguen siendo objeto de consulta por las oficinas y los particulares en general.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y/O SUBPROCESOS: Documento que
describe las características generales del proceso y/o subproceso.
DISPOSICIÓN: Destino o fin que se le da a un registro, una vez terminado el tiempo de retención en un archivo.
DIFUSIÓN: Utilización de cualquier medio de comunicación para dar a conocer información.
DOCUMENTO: Datos que poseen significado y su medio de soporte.
El tipo de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.
DOCUMENTO EXTERNO: Son aquellos documentos relevantes que son
necesarios para el funcionamiento eficaz de la Institución y son generados por entidades diferentes a esta (Leyes, decretos, Normativas Gubernamentales, entre otros).
DOCUMENTO INTERNO: Son aquellos documentos relevantes que
definen los servicios que presta la institución, son necesarios para su funcionamiento y se generan al interior de la institución, pueden modificarse de manera independiente, incluye los documentos propios de los programas o dependencias de la universidad.
DOCUMENTO OBSOLETO: Es aquel documento que derivado de un cambio
o de su eliminación, pierde su vigencia.
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Son aquellos que sirven como base, soporte o guardan relación directa con un proceso y/o subproceso o procedimiento. Ejemplo:
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
Norma ISO 9001:2008 Ley General de Archivo Acuerdos de Consejo Academico.
FORMATO: Documento impreso o digital destinado al registro de
información de un proceso.
FICHA: Documento que define características y/o controles específicos para algunas actividades, seguimiento a indicadores y equipos.
IDENTIFICACIÓN: Es todo aquello nombre y código que se le asigna a
cada documento que lo diferencia de cualquier otro.
INSTRUCTIVO: Documento que brinda una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o a un objetivo.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: Formato donde cada proceso y/o subproceso registra los documentos internos y externos para controlar sus versiones, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición final.
MANUAL: Documento guía que transmite de forma explícita, sencilla,
ordenada y sistemática la información de una organización, sobre objetivos, políticas, atribuciones y procedimientos; se indican las actividades y la forma en que estas deberán ser realizadas por los miembros de la organización, teniendo como referente los propósitos de la Institución.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el Sistema de Gestión de
la Calidad de la Institución.
PROCESO Y/O SUBPROCESO: Conjunto de actividades relacionadas entre sí para generar valor y que convierte las entradas en resultados
PROCEDIMIENTO: Documento que describe la forma específica para llevar
a cabo una actividad que comunica los métodos establecidos para el desempeño y administración del trabajo e identifica el responsable por el desarrollo de cada etapa y las evidencias producto de las actividades.
PROTECCIÓN: Actividad tendiente a garantizar el estado de un registro y
definir los niveles de acceso.
RECUPERACIÓN: Facilidad para consultar un registro almacenado dependiendo del tipo de archivo en el que se encuentre.
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Fecha: 24/03/2015
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
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REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas, pueden ser formatos diligenciados, cartas, notas internas, actas de reunión, contratos y otros.
RESPONSABLE: Personal dentro de la institución encargado del almacenamiento, ubicación, recuperación y estado de los documentos y registros en cualquier tipo de soporte.
REGLAMENTO: Conjunto de reglas y conceptos ya establecidos a fin de establecer parámetros para realizar una tarea dentro de las actividades previamente establecidas en la institución.
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la
adecuación del documento objeto de la revisión, para alcanzar el objetivo establecido.
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series con sus
correspondientes tipos documentales, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los registros.
TIPO DE SOPORTE: Cualquier tipo de material susceptible de vehicular
información, como papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.
VERSIÓN: Indica la cantidad de actualizaciones que ha tenido el documento.
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Representante de la Dirección
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Financiera
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE
APROBACION
00 Versión de Prueba
Patricia Pinzón Barón Facilitadora SGC-VAF
Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora de Gestión Documental
Enero 15 de 2014
01
Se incluye guía como tipo de documento Inclusión del Campo Página en Encabezado Se determina como opcional el encabezado para los formatos Se elimina en responsable de la revisión el Coordinador de Calidad y se incluye el responsable de la aprobación de documentos fuera del SGC-VAF. Se modifica el encargado de dar apoyo a la conservación de registros electrónicos Se incluye nombres de Instructivos de Gestión Documental Se actualizan flujogramas de acuerdo a los cambios realizados en documento
Gloria Liliana Osorio Representante de la
Dirección
Carmen Guerrero González
Coordinadora de Calidad
Liliana Naranjo Amelia González Patricia Pinzón Facilitadoras
SGC-VAF
18/06/2014
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Fecha: 24/03/2015
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Facilitadora SGC - VAF TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
02
Modificación del alcance, se limita a los procesos y/o subprocesos de la VAF. Se incluye aplicación del Instructivo de Documentos Académico Administrativos GED-IN-005-UDES Modificación del numeral 4.2.2 Responsable de elaboración, revisión y aprobación de los documentos Modificación tabla de códigos , se limita a los códigos de los procesos y/o subprocesos de la VAF Se incluye la responsabilidad del líder de proceso y/o subproceso sobre la elaboración de la codificación en documentos Se modifica tabla de resumen del contenido mínimo de documentos Inclusión de Descripción del Encabezado del Formato Especificaciones sobre la actualización de formatos, así como los registros provenientes de software Institucionales Modificación de consideraciones sobre el control de registros Se elimina de los formatos asociados, el Formato de Tabla de Retención Se incluye la aplicación del Instructivo de Organización de Archivo Central y Disposición final de los documentos GED-FT-005-UDES
Gloria Liliana Osorio Representante de la
Dirección
Carmen Guerrero González
Coordinadora de Calidad
Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión
Documental
Patricia Pinzón Barón Facilitadora SGC-VAF
16/07/2014
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Coordinadora Gestión Documental
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
03
Condiciones Generales: Se elimina el tipo de soporte de los documentos Se incluyen las responsabilidades del líder nacional frente a los documentos y registros Se aclara sobre el cumplimiento de los lineamientos del Procedimiento para la elaboración, modificación y eliminación de documentos Se elimina párrafo sobre la obligación de consultar a la Oficina Jurídica los documentos la obligatoriedad de mandatos externos, por considerar que es actividad clara para los líderes nacionales de proceso yo subproceso 4.2.1.1 Se elimina la aclaración de construcción de fecha del encabezado 4.2.2. Se aclara la responsabilidad de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad VAF en la elaboración de los documentos del Sistema
Gloria Liliana Osorio Representante de la
Dirección
Carmen Guerrero González
Coordinadora de Calidad
Elda Botello
Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión
Documental
24/03/2015
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
Se aclara el procedimiento de revisión, aprobación, distribución y modificación de los documentos. 4.2.6 Se aclara el uso del formato GED-FT-004-UDES para informar a Gestión Documental los documentos obsoletos y la disposición final de los mismos 4.2.7 Se aclara el deber de informar a Gestión Documental la inclusión de documentos externos Se elimina el numeral 4.2.8 Documentos de Referencia, se incluye como definición 4.3.1 Se incluye la obligatoriedad de reportar los registros a Gestión Documental Se actualizan los flujogramas de acuerdo a los cambios realizados
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B. Vicerrectora Administrativa y
Financiera
ANEXOS
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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Fecha: 24/03/2015
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Coordinadora Gestión Documental
REVISO Ing. Gloria Liliana Osorio A.
Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B.
Vicerrectora Administrativa y Financiera
ANEXO 1. Formato Listado Maestro de Documentos GED-FT-001-UDES
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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Representante de la Dirección
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ANEXO 2. Formato Listado Maestro de Documentos Externos GED-FT-002-UDES
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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ANEXO 3. Formato Listado Maestro de Registros GED-FT-003-UDES
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ANEXO 4. Formato Solicitud Documental GED-FT-004-UDES
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Coordinadora Gestión Documental
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Representante de la Dirección
APROBO Dra. Omaira Nelly Buitrago B.
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ANEXO 5. Formato de Inventario Único Documental GED-FT-005-UDES
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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ANEXO 6. Formato Control Préstamo de Documentos GED-FT-007-UDES
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ANEXO 7. Formato Listado de Distribución de Documentos GED-FT-010-UDES
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