31
Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի համար Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում NN Եկամտատեսակները (u.5+u.6) վարչական մաս Ֆոնդային մաս (u.8+u.9) վարչական բյուջե Ֆոնդային բյուջե (u.11+u.12) վարչական բյուջե Ֆոնդային բյուջե 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200+տող 1300) այդ թվում՛ 3,094,854,600.00 3,094,854,600.00 176,022,700.00 3,183,463,770.00 3,183,463,770.00 187,775,300.00 2,214,463,329.20 2,214,463,329.20 104,943,800.00 1100 1.ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160) այդ թվում` 7100 628,887,200.00 628,887,200.00 X 640,639,800.00 640,639,800.00 X 393,521,250.60 393,521,250.60 X 1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112) այդ թվում` 7131 134,603,700.00 134,603,700.00 X 136,223,300.00 136,223,300.00 X 92,316,521.00 92,316,521.00 X 1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 88,765,900.00 88,765,900.00 X 90,345,400.00 90,345,400.00 X 63,996,358.80 63,996,358.80 X 1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 45,837,800.00 45,837,800.00 X 45,877,900.00 45,877,900.00 X 28,320,162.20 28,320,162.20 X 1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից այդ թվում` 7136 355,085,500.00 355,085,500.00 X 365,218,500.00 365,218,500.00 X 213,974,828.00 213,974,828.00 X 1121 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 355,085,500.00 355,085,500.00 X 365,218,500.00 365,218,500.00 X 213,974,828.00 213,974,828.00 X 1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ այդ թվում` 7145 105,998,000.00 105,998,000.00 X 105,998,000.00 105,998,000.00 X 65,834,166.60 65,834,166.60 X 1131 Տեղական տուրքեր (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144+տող 1145+ 71452 105,998,000.00 105,998,000.00 X 105,998,000.00 105,998,000.00 X 65,834,166.60 65,834,166.60 X 1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 840,000.00 840,000.00 X 840,000.00 840,000.00 X 1,178,000.00 1,178,000.00 X 1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 840,000.00 840,000.00 X 840,000.00 840,000.00 X 1,175,000.00 1,175,000.00 X 1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 3,000.00 3,000.00 X 1135 բ) Համայնքի վարչ. տարածքում շենքերի, շինություն-ի, քաղաքաշինական այլ օբյեկտ-ի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման 330,000.00 330,000.00 X 330,000.00 330,000.00 X 99,000.00 99,000.00 X 1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 30,000.00 30,000.00 X 30,000.00 30,000.00 X 30,000.00 30,000.00 X 1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) 32,800,000.00 32,800,000.00 X 32,800,000.00 32,800,000.00 X 21,215,866.60 21,215,866.60 X 1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 1,800,000.00 1,800,000.00 X 1,800,000.00 1,800,000.00 X 1,894,000.00 1,894,000.00 X 1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) 13,800,000.00 13,800,000.00 X 13,800,000.00 13,800,000.00 X 10,316,000.00 10,316,000.00 X 1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները 2,500,000.00 2,500,000.00 X 2,500,000.00 2,500,000.00 X 1,825,000.00 1,825,000.00 X 1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X Հաշվետվություն Գյումրի համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ (02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Հոդվածի համար Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում

NN Եկամտատեսակները (u.5+u.6) վարչական մաս Ֆոնդային մաս (u.8+u.9) վարչական բյուջե Ֆոնդային բյուջե (u.11+u.12) վարչական բյուջե Ֆոնդային բյուջե

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1000ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200+տող 1300) այդ թվում՛

3,094,854,600.00 3,094,854,600.00 176,022,700.00 3,183,463,770.00 3,183,463,770.00 187,775,300.00 2,214,463,329.20 2,214,463,329.20 104,943,800.00

11001.ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160) այդ թվում`

7100 628,887,200.00 628,887,200.00 X 640,639,800.00 640,639,800.00 X 393,521,250.60 393,521,250.60 X

11101.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112) այդ թվում`

7131 134,603,700.00 134,603,700.00 X 136,223,300.00 136,223,300.00 X 92,316,521.00 92,316,521.00 X

1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

88,765,900.00 88,765,900.00 X 90,345,400.00 90,345,400.00 X 63,996,358.80 63,996,358.80 X

1112Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար

45,837,800.00 45,837,800.00 X 45,877,900.00 45,877,900.00 X 28,320,162.20 28,320,162.20 X

1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից այդ թվում` 7136 355,085,500.00 355,085,500.00 X 365,218,500.00 365,218,500.00 X 213,974,828.00 213,974,828.00 X

1121 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 355,085,500.00 355,085,500.00 X 365,218,500.00 365,218,500.00 X 213,974,828.00 213,974,828.00 X

11301.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ այդ թվում`

7145 105,998,000.00 105,998,000.00 X 105,998,000.00 105,998,000.00 X 65,834,166.60 65,834,166.60 X

1131Տեղական տուրքեր (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144+տող 1145+

71452 105,998,000.00 105,998,000.00 X 105,998,000.00 105,998,000.00 X 65,834,166.60 65,834,166.60 X

1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող

840,000.00 840,000.00 X 840,000.00 840,000.00 X 1,178,000.00 1,178,000.00 X

1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 840,000.00 840,000.00 X 840,000.00 840,000.00 X 1,175,000.00 1,175,000.00 X

1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 3,000.00 3,000.00 X

1135բ) Համայնքի վարչ. տարածքում շենքերի, շինություն-ի, քաղաքաշինական այլ օբյեկտ-ի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման

330,000.00 330,000.00 X 330,000.00 330,000.00 X 99,000.00 99,000.00 X

1136գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար

30,000.00 30,000.00 X 30,000.00 30,000.00 X 30,000.00 30,000.00 X

1137դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ)

32,800,000.00 32,800,000.00 X 32,800,000.00 32,800,000.00 X 21,215,866.60 21,215,866.60 X

1138ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար

1,800,000.00 1,800,000.00 X 1,800,000.00 1,800,000.00 X 1,894,000.00 1,894,000.00 X

1139զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ)

13,800,000.00 13,800,000.00 X 13,800,000.00 13,800,000.00 X 10,316,000.00 10,316,000.00 X

1140է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները

2,500,000.00 2,500,000.00 X 2,500,000.00 2,500,000.00 X 1,825,000.00 1,825,000.00 X

1141ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

ՀաշվետվությունԳյումրի համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ(02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Page 2: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

1142թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

48,230,000.00 48,230,000.00 X 48,230,000.00 48,230,000.00 X 25,504,400.00 25,504,400.00 X

1143ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար

140,000.00 140,000.00 X 140,000.00 140,000.00 X 115,000.00 115,000.00 X

1144ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու

350,000.00 350,000.00 X 350,000.00 350,000.00 X 90,000.00 90,000.00 X

1145ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար

2,100,000.00 2,100,000.00 X 2,100,000.00 2,100,000.00 X 1,990,000.00 1,990,000.00 X

1146 ժգ) Ավտոկայանատեղի համար 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1147ժդ) Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար

750,000.00 750,000.00 X 750,000.00 750,000.00 X 602,500.00 602,500.00 X

1148ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար

1,728,000.00 1,728,000.00 X 1,728,000.00 1,728,000.00 X 974,400.00 974,400.00 X

1149ժզ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար

600,000.00 600,000.00 X 600,000.00 600,000.00 X 0.00 0.00 X

1150 ժէ) Այլ տեղական տուրքեր 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

11601.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ այդ թվում`

7146 33,200,000.00 33,200,000.00 X 33,200,000.00 33,200,000.00 X 21,395,735.00 21,395,735.00 X

1161Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր (տող 1162 + տող 1163 ) այդ թվում`

33,200,000.00 33,200,000.00 X 33,200,000.00 33,200,000.00 X 21,395,735.00 21,395,735.00 X

1162ա) Քաղաքաց. կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկն. վկայական-, քաղաքացի. կացության ակտերում կատարված գրառում-ում

10,100,000.00 10,100,000.00 X 10,100,000.00 10,100,000.00 X 7,427,050.00 7,427,050.00 X

1163բ) Նոտար. գրասենյակների կողմից նոտար. ծառայություն. կատարելու, նոտար. կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու,

23,100,000.00 23,100,000.00 X 23,100,000.00 23,100,000.00 X 13,968,685.00 13,968,685.00 X

1170 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ (տող 1171 + տող 1175) այդ թվում`

7161 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1171Օրենքով պետ. բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ համայնքների բյուջեներ (տող 1172 + տող 1173 + տող 1174) որից`

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1172 ա) Եկամտահարկ 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1173 բ) Շահութահարկ 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1174գ) Օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումները` յուրաքանչյուր տարվա պետական

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1175Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

12002. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260) այդ թվում`

7300 1,966,760,500.00 1,966,760,500.00 0.00 2,043,318,470.00 2,043,318,470.00 0.00 1,524,746,300.00 1,524,746,300.00 0.00

1210 2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից այդ թվում`

7311 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1211 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

12202.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից այդ թվում`

7312 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1221Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոն. դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետ-ի տեղ. ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

Page 3: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

12302.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից այդ թվում`

7321 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1231Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

12402.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից այդ թվում`

7322 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1241Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

12502.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258) որից`

7331 1,966,760,500.00 1,966,760,500.00 X 2,043,318,470.00 2,043,318,470.00 X 1,524,746,300.00 1,524,746,300.00 X

1251ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

1,966,760,500.00 1,966,760,500.00 X 1,966,760,500.00 1,966,760,500.00 X 1,475,068,600.00 1,475,068,600.00 X

1254բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256) այդ թվում`

0.00 0.00 X 70,429,300.00 70,429,300.00 X 46,952,900.00 46,952,900.00 X

1255 բա) Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1256բբ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ

0.00 0.00 X 70,429,300.00 70,429,300.00 X 46,952,900.00 46,952,900.00 X

1257գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

0.00 0.00 X 6,128,670.00 6,128,670.00 X 2,724,800.00 2,724,800.00 X

1258դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1260 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1261 + տող 1262) այդ թվում`

7332 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1261ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1262բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

13003. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390) այդ թվում`

7400 499,206,900.00 499,206,900.00 176,022,700.00 499,505,500.00 499,505,500.00 187,775,300.00 296,195,778.60 296,195,778.60 104,943,800.00

1310 3.1 Տոկոսներ այդ թվում` 7411 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1311Օրենքով նախատեսվ. դեպքերում բանկ. համայնքի բյուջեի ժամ. ազատ միջոց-ի տեղաբաշխ-ից և դեպոզիտ-ից ստ.տոկոսավճար-

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1320 3.2 Շահաբաժիններ այդ թվում` 7412 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1321Բաժնետիր. ընկեր-ում համայնքի մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե կատարվող մասհանումներ (շահաբաժին-ր)

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

13303.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + տող 1334) այդ թվում`

7415 151,265,300.00 151,265,300.00 X 151,265,300.00 151,265,300.00 X 90,228,665.00 90,228,665.00 X

1331Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

119,331,600.00 119,331,600.00 X 119,331,600.00 119,331,600.00 X 65,453,965.00 65,453,965.00 X

Page 4: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

1332Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1333Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1334 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 31,933,700.00 31,933,700.00 X 31,933,700.00 31,933,700.00 X 24,774,700.00 24,774,700.00 X

13403.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343) այդ թվում`

7421 102,265,400.00 102,265,400.00 X 102,564,000.00 102,564,000.00 X 69,026,260.00 69,026,260.00 X

1341Համայնքի սեփ. հանդ, այդ թվ.տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփ. անց.ապրանք-ի (բաց. հիմն. միջոց, ոչ նյութ. կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիս., ինչպես նաև

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար

74,905,400.00 74,905,400.00 X 75,204,000.00 75,204,000.00 X 51,726,260.00 51,726,260.00 X

1343Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ

27,360,000.00 27,360,000.00 X 27,360,000.00 27,360,000.00 X 17,300,000.00 17,300,000.00 X

13503.5 Վարչական գանձումներ (տող 1351 + տող 1352) այդ թվում`

7422 225,676,200.00 225,676,200.00 X 225,676,200.00 225,676,200.00 X 127,712,181.60 127,712,181.60 X

1351 Տեղական վճարներ 189,676,200.00 189,676,200.00 X 189,676,200.00 189,676,200.00 X 118,970,071.60 118,970,071.60 X

1352Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ

36,000,000.00 36,000,000.00 X 36,000,000.00 36,000,000.00 X 8,742,110.00 8,742,110.00 X

13603.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից (տող 1361 + տող 1362+տող 1363) այդ թվում`

7431 12,500,000.00 12,500,000.00 X 12,500,000.00 12,500,000.00 X 1,415,800.00 1,415,800.00 X

1361Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից

12,500,000.00 12,500,000.00 X 12,500,000.00 12,500,000.00 X 1,415,800.00 1,415,800.00 X

1362Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1363Համայնքի բյուջեի մուտքեր այլ իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

13703.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ (տող 1371 + տող 1372) այդ թվում`

7441 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1371Ֆիզ. անձ. և կազմ. նվիրաբեր-ից համայնքին, վերջ. ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրինմ. անց. գույքի (հիմն. միջոց կամ ոչ նյութ. ակտիվ չհանդիս.)իրաց-ից և դրամ. միջ-ից ընթ.

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

1372Ֆիզ. անձ. և կազմ. նվիրաբեր-ից համայնքին, վերջ. ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրինմ. անց. գույքի (հիմն. միջոց կամ ոչ նյութ. ակտիվ չհանդիս.)իրաց-ից և դրամ. միջ-ից ընթ.

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

13803.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ (տող 1381 + տող 1382) այդ թվում`

7442 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1381Նվիր, ժառանգ. իրավ-ով ֆիզ. անձ. և կազմակերպ-ից համ-ին, վերջինիս ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցած գույքի (հիմն. միջ. կամ ոչ նյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-ից և

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1382Նվիր, ժառանգ. իրավ-ով ֆիզ. անձ. և կազմակերպ-ից համ-ին, վերջինիս ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցած գույքի (հիմն. միջ. կամ ոչ նյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-ից և

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

13903.9 Այլ եկամուտներ (տող 1391 + տող 1392 + տող 1393) այդ թվում`

7452 7,500,000.00 7,500,000.00 176,022,700.00 7,500,000.00 7,500,000.00 187,775,300.00 7,812,872.00 7,812,872.00 104,943,800.00

1391 Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

1392Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր

176,022,700.00 X 176,022,700.00 187,775,300.00 X 187,775,300.00 104,943,800.00 X 104,943,800.00

1393Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ

7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,812,872.00 7,812,872.00 0.00

Page 5: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

ՏողիԲյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Բաժին Խումբ Դաս Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում

NN (ս.7+ ս8) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե (ս.10+ ս11) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե (ս.13+ ս14) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2000ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող2100+տող2200+տող2300+տող2400+տող2500+տող2600+

X X X 3,094,854,600.00 3,094,854,600.00 176,022,700.00 3,255,717,581.60 3,231,148,013.30 212,344,868.30 2,108,281,373.90 2,087,421,900.00 125,803,273.90

2100ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2110+տող2120+տող2130+տող2140+տող2150+տող

1 0 0 899,999,200.00 866,166,500.00 33,832,700.00 929,216,613.30 887,218,913.30 41,997,700.00 612,315,992.00 579,594,406.00 32,721,586.00

այդ թվում`

2110Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

1 1 0 872,146,800.00 842,314,100.00 29,832,700.00 901,322,913.30 863,325,213.30 37,997,700.00 593,233,137.00 563,438,551.00 29,794,586.00

որից`

2111Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում

1 1 1 872,146,800.00 842,314,100.00 29,832,700.00 901,322,913.30 863,325,213.30 37,997,700.00 593,233,137.00 563,438,551.00 29,794,586.00

2112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2113 Արտաքին հարաբերություններ 1 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120 Արտաքին տնտեսական օգնություն 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2121 Արտաքին տնտեսական աջակցություն 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2122Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 1 3 0 11,152,400.00 11,152,400.00 0.00 11,193,700.00 11,193,700.00 0.00 6,531,422.00 6,531,422.00 0.00

որից`

2131Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

1 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2132Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 1 3 3 11,152,400.00 11,152,400.00 0.00 11,193,700.00 11,193,700.00 0.00 6,531,422.00 6,531,422.00 0.00

2140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 1 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

ՀաշվետվությունԳյումրի համայնքի բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ

(02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Page 6: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 1 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2150Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

1 5 0 6,200,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 6,200,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 4,257,000.00 1,330,000.00 2,927,000.00

որից`

2151Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

1 5 1 6,200,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 6,200,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 4,257,000.00 1,330,000.00 2,927,000.00

2160Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 6 0 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 8,294,433.00 8,294,433.00 0.00

որից`

2161Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 6 1 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 8,294,433.00 8,294,433.00 0.00

2170 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 1 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2171 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 1 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2180Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2181Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2182 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին 1 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2183 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքերի բյուջեներին 1 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2200ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող2210+2220+տող2230+տող2240+տող2250)

2 0 0 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

2210 Ռազմական պաշտպանություն 2 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2211 Ռազմական պաշտպանություն 2 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 7: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2230 Արտաքին ռազմական օգնություն 2 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2231 Արտաքին ռազմական օգնություն 2 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2240Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2241Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2250 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 5 0 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2251 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 5 1 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2300ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող2310+տող2320+տող2330+տող2340+տող2350+տող

3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

2310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 3 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2311 Ոստիկանություն 3 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2312 Ազգային անվտանգություն 3 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2313 Պետական պահպանություն 3 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2320 Փրկարար ծառայություն 3 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2321 Փրկարար ծառայություն 3 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2330Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

3 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2331 Դատարաններ 3 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2332 Իրավական պաշտպանություն 3 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2340 Դատախազություն 3 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 8: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

որից`

2341 Դատախազություն 3 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2350 Կալանավայրեր 3 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2351 Կալանավայրեր 3 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2360Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2361Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2370 Նախաքննություն 3 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2371 Նախաքննություն 3 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2380Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

3 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2381Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

1 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2400ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2410+տող2420+տող2430+տող2440+տող2450+տող2460+տող2470+տող2480+տող2490)

4 0 0 247,500,000.00 173,500,000.00 74,000,000.00 326,244,900.00 224,087,800.00 102,157,100.00 203,715,918.90 144,043,643.00 59,672,275.90

որից`

2410Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2411Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2412Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

4 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2420Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

4 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2421 Գյուղատնտեսություն 4 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2422 Անտառային տնտեսություն 4 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 9: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2423 Ձկնորսություն և որսորդություն 4 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2424 Ոռոգում 4 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2430 Վառելիք և էներգետիկա 4 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2431 Քարածուխ և այլ կարծր բնական վառելիք 4 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2432 Նավթամթերք և բնական գազ 4 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2433 Միջուկային վառելիք 4 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2434 Վառելիքի այլ տեսակներ 4 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2435 Էլեկտրաէներգիա 4 3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2436 Ոչ էլեկտրական էներգիա 4 3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2440Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

4 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2441Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

4 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 Արդյունաբերություն 4 4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2443 Շինարարություն 4 4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2450 Տրանսպորտ 4 5 0 395,500,000.00 173,500,000.00 222,000,000.00 474,244,900.00 224,087,800.00 250,157,100.00 250,445,257.00 144,043,643.00 106,401,614.00

որից`

2451 ճանապարհային տրանսպորտ 4 5 1 395,500,000.00 173,500,000.00 222,000,000.00 474,244,900.00 224,087,800.00 250,157,100.00 250,445,257.00 144,043,643.00 106,401,614.00

2452 Ջրային տրանսպորտ 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2453 Երկաթուղային տրանսպորտ 4 5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2454 Օդային տրանսպորտ 4 5 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2455 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ 4 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2460 Կապ 4 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

Page 10: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2461 Կապ 4 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2470 Այլ բնագավառներ 4 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2471Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում

4 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 4 7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2473 Զբոսաշրջություն 4 7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2474 Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր 4 7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2480Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2481Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2482Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2483Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2484Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2485Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2486Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2487Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4 8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2490Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4 9 0 -148,000,000.00 0.00 -148,000,000.00 -148,000,000.00 0.00 -148,000,000.00 -46,729,338.10 0.00 -46,729,338.10

որից`

2491Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4 9 1 -148,000,000.00 0.00 -148,000,000.00 -148,000,000.00 0.00 -148,000,000.00 -46,729,338.10 0.00 -46,729,338.10

2500ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510+տող2520+տող 2530+տող 2540+տող 2550+տող 2560)

5 0 0 59,407,000.00 54,147,000.00 5,260,000.00 57,645,500.00 52,385,500.00 5,260,000.00 36,055,181.00 33,318,379.00 2,736,802.00

այդ թվում`

2510 Աղբահանում 5 1 0 49,407,000.00 46,147,000.00 3,260,000.00 47,645,500.00 44,385,500.00 3,260,000.00 29,827,465.00 28,590,663.00 1,236,802.00

որից`

2511 Աղբահանում 5 1 1 49,407,000.00 46,147,000.00 3,260,000.00 47,645,500.00 44,385,500.00 3,260,000.00 29,827,465.00 28,590,663.00 1,236,802.00

Page 11: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2520 Կեղտաջրերի հեռացում 5 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2521 Կեղտաջրերի հեռացում 5 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2530 Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար 5 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2531 Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար 5 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2540 Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 5 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2541 Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 5 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2550Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2551Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2560Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5 6 0 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 6,227,716.00 4,727,716.00 1,500,000.00

որից`

2561Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5 6 1 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 6,227,716.00 4,727,716.00 1,500,000.00

2600ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող3610+տող3620+տող3630+տող3640+տող3650+տող

6 0 0 305,585,500.00 246,155,500.00 59,430,000.00 341,827,168.30 282,397,100.00 59,430,068.30 221,852,210.00 192,179,600.00 29,672,610.00

որից`

2610 Բնակարանային շինարարություն 6 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2611 Բնակարանային շինարարություն 6 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2620 Համայնքային զարգացում 6 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2621 Համայնքային զարգացում 6 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2630 Ջրամատակարարում 6 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 12: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

որից`

2631 Ջրամատակարարում 6 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2640 Փողոցների լուսավորում 6 4 0 193,930,000.00 180,300,000.00 13,630,000.00 224,371,600.00 210,741,600.00 13,630,000.00 152,822,161.00 144,589,009.00 8,233,152.00

որից`

2641 Փողոցների լուսավորում 6 4 1 193,930,000.00 180,300,000.00 13,630,000.00 224,371,600.00 210,741,600.00 13,630,000.00 152,822,161.00 144,589,009.00 8,233,152.00

2650Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2651Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2660Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6 6 0 111,655,500.00 65,855,500.00 45,800,000.00 117,455,568.30 71,655,500.00 45,800,068.30 69,030,049.00 47,590,591.00 21,439,458.00

որից`

2661Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6 6 1 111,655,500.00 65,855,500.00 45,800,000.00 117,455,568.30 71,655,500.00 45,800,068.30 69,030,049.00 47,590,591.00 21,439,458.00

2700ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող2710+տող2720+տող2730+տող2740+տող2750+տող2760)

7 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 7 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2711 Դեղագործական ապրանքներ 7 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2712 Այլ բժշկական ապրանքներ 7 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 7 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 7 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 7 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2722 Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 7 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 7 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2724 Պարաբժշկական ծառայություններ 7 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 13: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 7 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ 7 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 7 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2733Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

7 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2734Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

7 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 7 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 7 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2750Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2751Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 7 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2761Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

7 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 7 6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2800ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող2810+տող2820+տող2830+տող2840+տող2850+տող2860)

8 0 0 967,089,600.00 963,589,600.00 3,500,000.00 976,111,600.00 972,611,600.00 3,500,000.00 620,926,748.00 619,926,748.00 1,000,000.00

որից`

2810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 8 1 0 429,803,100.00 429,803,100.00 0.00 438,634,400.00 438,634,400.00 0.00 285,693,870.00 285,693,870.00 0.00

որից`

2811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 8 1 1 429,803,100.00 429,803,100.00 0.00 438,634,400.00 438,634,400.00 0.00 285,693,870.00 285,693,870.00 0.00

2820 Մշակութային ծառայություններ 8 2 0 483,816,500.00 480,316,500.00 3,500,000.00 491,007,200.00 487,507,200.00 3,500,000.00 310,240,400.00 309,240,400.00 1,000,000.00

որից`

2821 Գրադարաններ 8 2 1 52,786,200.00 52,786,200.00 0.00 53,886,200.00 53,886,200.00 0.00 34,066,300.00 34,066,300.00 0.00

Page 14: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 8 2 2 46,761,000.00 46,761,000.00 0.00 48,411,000.00 48,411,000.00 0.00 32,099,900.00 32,099,900.00 0.00

2823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 8 2 3 376,569,300.00 376,569,300.00 0.00 383,410,000.00 383,410,000.00 0.00 242,150,000.00 242,150,000.00 0.00

2824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 8 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2825 Արվեստ 8 2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2826 Կինեմատոգրաֆիա 8 2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2827Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում

8 2 7 7,700,000.00 4,200,000.00 3,500,000.00 5,300,000.00 1,800,000.00 3,500,000.00 1,924,200.00 924,200.00 1,000,000.00

2830Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

8 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 8 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 8 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2833 Տեղեկատվության ձեռքբերում 8 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2840 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 8 4 0 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 9,780,000.00 9,780,000.00 0.00

որից`

2841 Երիտասարդական ծրագրեր 8 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2842Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

8 4 2 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 9,780,000.00 9,780,000.00 0.00

2843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 8 4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2850Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2851Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2860 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 8 6 0 35,470,000.00 35,470,000.00 0.00 25,470,000.00 25,470,000.00 0.00 15,212,478.00 15,212,478.00 0.00

որից`

2861 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 8 6 1 35,470,000.00 35,470,000.00 0.00 25,470,000.00 25,470,000.00 0.00 15,212,478.00 15,212,478.00 0.00

2900ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող2910+տող2920+տող2930+տող2940+տող2950+տող2960+տող2970+տող2980)

9 0 0 497,790,400.00 497,790,400.00 0.00 502,431,600.00 502,431,600.00 0.00 332,159,135.00 332,159,135.00 0.00

որից`

Page 15: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

2910Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

9 1 0 473,702,400.00 473,702,400.00 0.00 478,343,600.00 478,343,600.00 0.00 308,352,400.00 308,352,400.00 0.00

որից`

2911 Նախադպրոցական կրթություն 9 1 1 473,702,400.00 473,702,400.00 0.00 478,343,600.00 478,343,600.00 0.00 308,352,400.00 308,352,400.00 0.00

2912 Տարրական ընդհանուր կրթություն 9 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2920 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2921 Հիմնական ընդհանուր կրթություն 9 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2922 Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն 9 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2930Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

9 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2931Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

9 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2932 Միջին մասնագիտական կրթություն 9 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2940 Բարձրագույն կրթություն 9 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2941 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 9 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2942 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն 9 4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 9 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 9 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2952 Լրացուցիչ կրթություն 9 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 9 6 0 24,088,000.00 24,088,000.00 0.00 24,088,000.00 24,088,000.00 0.00 23,806,735.00 23,806,735.00 0.00

որից`

2961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 9 6 1 24,088,000.00 24,088,000.00 0.00 24,088,000.00 24,088,000.00 0.00 23,806,735.00 23,806,735.00 0.00

2970Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 16: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

որից`

2971Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 9 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

2981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 9 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող3010+տող3020+տող3030+տող3040+տող3050+տող3060+տող3070+տող3080+տող3090)

10 0 0 116,782,900.00 116,782,900.00 0.00 121,540,200.00 121,540,200.00 0.00 81,256,189.00 81,256,189.00 0.00

որից`

3010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 10 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

3011 Վատառողջություն 10 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3012 Անաշխատունակություն 10 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3020 Ծերություն 10 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

3021 Ծերություն 10 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3030 Հարազատին կորցրած անձինք 10 3 0 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 2,411,900.00 2,411,900.00 0.00

որից`

3031 Հարազատին կորցրած անձինք 10 3 1 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 2,411,900.00 2,411,900.00 0.00

3040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 10 4 0 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 12,820,500.00 12,820,500.00 0.00

որից`

3041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 10 4 1 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 12,820,500.00 12,820,500.00 0.00

3050 Գործազրկություն 10 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

3051 Գործազրկություն 10 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3060 Բնակարանային ապահովում 10 6 0 780,000.00 780,000.00 0.00 780,000.00 780,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00

Page 17: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

որից`

3061 Բնակարանային ապահովում 10 6 1 780,000.00 780,000.00 0.00 780,000.00 780,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00

3070Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10 7 0 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 23,544,010.00 23,544,010.00 0.00

որից`

3071Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10 7 1 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 23,544,010.00 23,544,010.00 0.00

3080Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

3081Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

3090Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10 9 0 63,752,900.00 63,752,900.00 0.00 64,010,200.00 64,010,200.00 0.00 42,299,779.00 42,299,779.00 0.00

որից`

3091Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10 9 1 63,752,900.00 63,752,900.00 0.00 64,010,200.00 64,010,200.00 0.00 42,299,779.00 42,299,779.00 0.00

3092Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժադակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10 9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3100ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող3110)

11 0 0 0.00 176,022,700.00 0.00 0.00 187,775,300.00 0.00 0.00 104,943,800.00 0.00

որից`

3110 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 11 1 0 0.00 176,022,700.00 0.00 0.00 187,775,300.00 0.00 0.00 104,943,800.00 0.00

որից`

3112 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 11 1 2 0.00 176,022,700.00 0.00 0.00 187,775,300.00 0.00 0.00 104,943,800.00 0.00

Page 18: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Ընդամենը (ս.5+ս.6) այդ թվում` Ընդամենը (ս.8+ս.9) այդ թվում` Ընդամենը (ս.11+ս.12) այդ թվում`

NN անվանումները NN վարչական մաս ֆոնդային մաս վարչական մաս ֆոնդային մաս վարչական մաս ֆոնդային մաս

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող4050+տող5000+տող 6000)

3,094,854,600.00 3,094,854,600.00 176,022,700.00 3,255,717,581.60 3,231,148,013.30 212,344,868.30 2,108,281,373.90 2,087,421,900.00 125,803,273.90

այդ թվում`

4050Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՛ (տող4100+տող4200+տող4300+տող4400+տող4500+ տող4600+տող4700)

x 2,918,831,900.00 3,094,854,600.00 0.00 3,043,372,713.30 3,231,148,013.30 0.00 1,982,478,100.00 2,087,421,900.00 0.00

այդ թվում`

41001.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (տող4110+տող4120+տող4130)

x 797,294,300.00 797,294,300.00 X 808,677,127.30 808,677,127.30 X 530,780,818.00 530,780,818.00 X

այդ թվում`

4110ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4111+տող4112+ տող4114)

x 797,294,300.00 797,294,300.00 X 808,677,127.30 808,677,127.30 X 530,780,818.00 530,780,818.00 X

որից`

4111 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 4111 797,294,300.00 797,294,300.00 X 808,677,127.30 808,677,127.30 X 530,780,818.00 530,780,818.00 X

4112 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

4112 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4114 -Այլ վարձատրություններ 4115 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4120ԲՆԵՂԵՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4121)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4121 -Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ 4121 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4130ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող4131)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4131 -Սոցիալական ապահովության վճարներ 4131 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

42001.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող4210+տող4220+տող4230+տող4240+տող4250+տ

x 639,887,600.00 639,887,600.00 X 728,752,386.00 728,752,386.00 X 481,572,636.00 481,572,636.00 X

այդ թվում`

ՀաշվետվությունԳյումրի համայնքի բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ

(02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Page 19: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

4210ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող4211+տող4212+տող4213+տող4214+տող4215+տող4216+տող4217)

x 252,236,600.00 252,236,600.00 X 290,463,000.00 290,463,000.00 X 201,989,845.00 201,989,845.00 X

որից`

4211 -Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր 4211 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4212 -Էներգետիկ ծառայություններ

4212 204,205,200.00 204,205,200.00 X 240,633,100.00 240,633,100.00 X 169,109,067.00 169,109,067.00 X

4213 -Կոմունալ ծառայություններ

4213 17,803,400.00 17,803,400.00 X 19,601,900.00 19,601,900.00 X 13,236,518.00 13,236,518.00 X

4214 -Կապի ծառայություններ

4214 9,030,000.00 9,030,000.00 X 9,030,000.00 9,030,000.00 X 6,466,510.00 6,466,510.00 X

4215 -Ապահովագրական ծախսեր

4215 2,602,000.00 2,602,000.00 X 2,602,000.00 2,602,000.00 X 252,750.00 252,750.00 X

4216 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

4216 9,236,000.00 9,236,000.00 X 9,236,000.00 9,236,000.00 X 6,505,000.00 6,505,000.00 X

4217 -Արտագերատեսչական ծախսեր

4217 9,360,000.00 9,360,000.00 X 9,360,000.00 9,360,000.00 X 6,420,000.00 6,420,000.00 X

4220 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (տող4221+տող4222+տող4223)

x 35,870,000.00 35,870,000.00 X 33,440,000.00 33,440,000.00 X 21,153,207.00 21,153,207.00 X

որից`

4221 -Ներքին գործուղումներ

4221 31,870,000.00 31,870,000.00 X 29,740,000.00 29,740,000.00 X 18,957,700.00 18,957,700.00 X

4222 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր 4222 4,000,000.00 4,000,000.00 X 3,700,000.00 3,700,000.00 X 2,195,507.00 2,195,507.00 X

4223 -Այլ տրանսպորտային ծախսեր

4229 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4230ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող4231+տող4232+տող4233+տող4234+տող4235+տ

X 42,328,500.00 42,328,500.00 X 48,878,500.00 48,878,500.00 X 36,993,638.00 36,993,638.00 X

որից`

4231 -Վարչական ծառայություններ

4231 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4232 -Համակարգչային ծառայություններ

4232 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4233 -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ 4233 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4234 -Տեղակատվական ծառայություններ

4234 7,140,000.00 7,140,000.00 X 6,140,000.00 6,140,000.00 X 3,460,760.00 3,460,760.00 X

4235 -Կառավարչական ծառայություններ

4235 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4236 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

4236 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4237 -Ներկայացուցչական ծախսեր

4237 11,800,000.00 11,800,000.00 X 14,200,000.00 14,200,000.00 X 10,901,754.00 10,901,754.00 X

Page 20: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

4238 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

4239 23,388,500.00 23,388,500.00 X 28,538,500.00 28,538,500.00 X 22,631,124.00 22,631,124.00 X

4240 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող 4241) x 15,200,000.00 15,200,000.00 X 13,900,000.00 13,900,000.00 X 9,007,993.00 9,007,993.00 X

որից`

4241 -Մասնագիտական ծառայություններ

4241 15,200,000.00 15,200,000.00 X 13,900,000.00 13,900,000.00 X 9,007,993.00 9,007,993.00 X

4250ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր) (տող4251+տող4252) x 151,895,000.00 151,895,000.00 X 184,182,800.00 184,182,800.00 X 115,980,239.00 115,980,239.00 X

որից`

4251 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4251 149,500,000.00 149,500,000.00 X 181,287,800.00 181,287,800.00 X 114,844,239.00 114,844,239.00 X

4252 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4252 2,395,000.00 2,395,000.00 X 2,895,000.00 2,895,000.00 X 1,136,000.00 1,136,000.00 X

4260 ՆՅՈՒԹԵՐ (տող4261+տող4262+տող4263+տող4264+տող4265+տող4266+տող4267+տող4268)

x 142,357,500.00 142,357,500.00 X 157,888,086.00 157,888,086.00 X 96,447,714.00 96,447,714.00 X

որից`

4261 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

4261 14,264,500.00 14,264,500.00 X 14,264,500.00 14,264,500.00 X 6,071,015.00 6,071,015.00 X

4262 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

4262 1,500,000.00 1,500,000.00 X 1,805,000.00 1,805,000.00 X 1,448,000.00 1,448,000.00 X

4263 -Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների վերապատրաստում) 4263 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4264 -Տրանսպորտային նյութեր

4264 93,014,500.00 93,014,500.00 X 81,214,500.00 81,214,500.00 X 47,563,461.00 47,563,461.00 X

4265 -Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր 4265 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4266 -Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

4266 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4267 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4268 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269 33,578,500.00 33,578,500.00 X 60,604,086.00 60,604,086.00 X 41,365,238.00 41,365,238.00 X

4300 1.3 ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4310+տող 4320+տող4330) x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

այդ թվում`

4310ՆԵՐՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4311+տող4312)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4311 -Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

4411 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

Page 21: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

4312 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

4412 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4320ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4321+տող4322)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4321 -Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

4421 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4322 -Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

4422 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4330ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող4331+տող4332+տող4333) x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4331 -Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն 4431 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4332 -Տույժեր 4432 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4333 -Փոխառությունների գծով տուրքեր

4433 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

44001.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (տող4410+տող4420)

x 1,357,024,000.00 1,357,024,000.00 X 1,375,387,200.00 1,375,387,200.00 X 886,011,100.00 886,011,100.00 X

այդ թվում`

4410ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4411+տող4412) x 1,332,024,000.00 1,332,024,000.00 X 1,349,387,200.00 1,349,387,200.00 X 866,961,800.00 866,961,800.00 X

որից`

4411 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին 4511 1,332,024,000.00 1,332,024,000.00 X 1,349,387,200.00 1,349,387,200.00 X 866,961,800.00 866,961,800.00 X

4412 -Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին 4512 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4420ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4421+տող4422)

x 25,000,000.00 25,000,000.00 X 26,000,000.00 26,000,000.00 X 19,049,300.00 19,049,300.00 X

որից`

4421 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 4521 25,000,000.00 25,000,000.00 X 26,000,000.00 26,000,000.00 X 19,049,300.00 19,049,300.00 X

4422 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ֆինանսական կազմակերպություններին 4522 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

45001.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող4510+տող4520+տող4530+տող4540) 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

այդ թվում`

4510ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4511+տող4512)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

Page 22: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

որից`

4511 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին 4611 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4512 -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին 4612 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4520ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4521+տող4522) x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4521 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին 4621 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4522 -Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին 4622 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4530ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող4531+տող4532+տող4533)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4531 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4637 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4532 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին 4638 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4533 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (տող 4534+տող 4535 +տող 4536) 4639 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4534այլ համայնքներին

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4535 - ՀՀ պետական բյուջեին

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4536 - այլ 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4540ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող4541+տող4542+տող4543)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4541 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4655 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4542 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին 4656 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4543 -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ (տող 4544+տող 4545 +տող 4546) 4657 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4544ՀՀ այլ համայնքներին

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4545 - ՀՀ պետական բյուջեին

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4546 - այլ

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

Page 23: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

46001.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող4610+տող4630+տող4640) x 44,068,000.00 44,068,000.00 X 54,448,000.00 54,448,000.00 X 31,234,700.00 31,234,700.00 X

այդ թվում`

4610ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

այդ թվում`

4610 - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ 4711 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4620 - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին 4712 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4630 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) (տող4631+տող4632+տող4633+տող4634)

x 44,068,000.00 44,068,000.00 X 54,448,000.00 54,448,000.00 X 31,234,700.00 31,234,700.00 X

որից`

4631 -Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

4726 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4632 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 4727 5,688,000.00 5,688,000.00 X 15,068,000.00 15,068,000.00 X 9,444,000.00 9,444,000.00 X

4633 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

4728 780,000.00 780,000.00 X 780,000.00 780,000.00 X 180,000.00 180,000.00 X

4634 -Այլ նպաստներ բյուջեից

4729 37,600,000.00 37,600,000.00 X 38,600,000.00 38,600,000.00 X 21,610,700.00 21,610,700.00 X

4640 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող4641)

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4641 -Կենսաթոշակներ

4741 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

47001.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող4710+տող4720+տող4730+տող4740+տող4750+տող4760+տող4770)

x 80,558,000.00 256,580,700.00 0.00 76,108,000.00 263,883,300.00 0.00 52,878,846.00 157,822,646.00 0.00

այդ թվում`

4710ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4711+տող4712)

x 42,088,000.00 42,088,000.00 X 46,338,000.00 46,338,000.00 X 34,836,735.00 34,836,735.00 X

որից`

4711 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

4811 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4712 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 4819 42,088,000.00 42,088,000.00 X 46,338,000.00 46,338,000.00 X 34,836,735.00 34,836,735.00 X

4720ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

x 1,500,000.00 1,500,000.00 X 2,800,000.00 2,800,000.00 X 1,712,433.00 1,712,433.00 X

որից`

Page 24: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

4721 -Աշխատավարձի ֆոնդ

4821 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4722 -Այլ հարկեր

4822 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4723 -Պարտադիր վճարներ

4823 1,500,000.00 1,500,000.00 X 2,800,000.00 2,800,000.00 X 1,712,433.00 1,712,433.00 X

4724 -Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր 4824 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4730ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ (տող4731) x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4731 -Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ 4831 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4740 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4741 -Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում 4841 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4742 -Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում 4842 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4750ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ

x 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

որից`

4751 -Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4851 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

4760 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող4761)

x 36,970,000.00 36,970,000.00 X 26,970,000.00 26,970,000.00 X 16,329,678.00 16,329,678.00 X

որից`

4761 -Այլ ծախսեր

4861 36,970,000.00 36,970,000.00 X 26,970,000.00 26,970,000.00 X 16,329,678.00 16,329,678.00 X

4770ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող4771)

x 0.00 176,022,700.00 0.00 0.00 187,775,300.00 0.00 0.00 104,943,800.00 0.00

որից`

4771 -Պահուստային միջոցներ

4891 0.00 176,022,700.00 0.00 0.00 187,775,300.00 0.00 0.00 104,943,800.00 0.00

4772այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ

x 176,022,700.00 176,022,700.00 X 187,775,300.00 187,775,300.00 X 104,943,800.00 104,943,800.00 X

5000Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (տող5100+տող5200+տող5300+տող5400) x 324,022,700.00 X 324,022,700.00 360,344,868.30 X 360,344,868.30 172,532,612.00 X 172,532,612.00

այդ թվում`

Page 25: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

51001.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող5110+տող5120+տող5130) x 324,022,700.00 X 324,022,700.00 360,344,868.30 X 360,344,868.30 172,532,612.00 X 172,532,612.00

այդ թվում`

5110ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող5111+տող5112+տող5113) x 272,530,000.00 X 272,530,000.00 303,852,168.30 X 303,852,168.30 142,611,169.00 X 142,611,169.00

որից`

5111 - Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում

5111 14,000,000.00 X 14,000,000.00 14,000,000.00 X 14,000,000.00 14,000,000.00 X 14,000,000.00

5112 - Շենքերի և շինությունների կառուցում

5112 33,030,000.00 X 33,030,000.00 6,030,000.00 X 6,030,000.00 4,045,000.00 X 4,045,000.00

5113 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

5113 225,500,000.00 X 225,500,000.00 283,822,168.30 X 283,822,168.30 124,566,169.00 X 124,566,169.00

5120ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵ (տող5121+ տող5122+տող5123) x 45,492,700.00 X 45,492,700.00 50,492,700.00 X 50,492,700.00 25,494,443.00 X 25,494,443.00

որից`

5121 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

5121 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5122 - Վարչական սարքավորումներ

5122 21,632,700.00 X 21,632,700.00 21,632,700.00 X 21,632,700.00 8,605,189.00 X 8,605,189.00

5123 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5129 23,860,000.00 X 23,860,000.00 28,860,000.00 X 28,860,000.00 16,889,254.00 X 16,889,254.00

5130 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵ (տող 5131+տող 5132+տող 5133+ տող5134) x 6,000,000.00 X 6,000,000.00 6,000,000.00 X 6,000,000.00 4,427,000.00 X 4,427,000.00

որից`

5131 -Աճեցվող ակտիվներ

5131 2,000,000.00 X 2,000,000.00 2,000,000.00 X 2,000,000.00 1,500,000.00 X 1,500,000.00

5132 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 5132 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5133 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր 5133 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5134 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 5134 4,000,000.00 X 4,000,000.00 4,000,000.00 X 4,000,000.00 2,927,000.00 X 2,927,000.00

52001.2 ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տող5211+տող5221+տող5231+տող5241) x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

այդ թվում`

5211 - Համայնքային նշանակության ռազմավարական պաշարներ 5211 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5221 - Նյութեր և պարագաներ

5221 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5231 - Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ 5231 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

Page 26: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

5241 -Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ 5241 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

53001.3 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 5311)

x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

այդ թվում`

5311 -Բարձրարժեք ակտիվներ

5311 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

54001.4 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 5411+տող 5421+տող 5431+տող5441) x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

այդ թվում`

5411 -Հող

5411 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5421 -Ընդերքային ակտիվներ

5421 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5431 -Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

5431 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

5441 -Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

5441 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6000 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6100+տող6200+տող6300+տող6400) x -148,000,000.00 X ############ -148,000,000.00 X -148,000,000.00 -46,729,338.10 X -46,729,338.10

այդ թվում`

6100ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6110+տող6120+տող6130) x -44,540,000.00 X -44,540,000.00 -44,540,000.00 X -44,540,000.00 -4,763,683.00 X -4,763,683.00

այդ թվում`

6110ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8111 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6120ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8121 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6130ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8131 -44,540,000.00 X -44,540,000.00 -44,540,000.00 X -44,540,000.00 -4,763,683.00 X -4,763,683.00

6200ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6210+տող6220) x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

այդ թվում`

6210 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8211 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6220ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6221+տող6222+տող6223) x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

6221 - Արտադրական պաշարների իրացումից մուտքեր

8221 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

Page 27: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

6222 - Վերավաճառքի համար ապրանքների իրացումից մուտքեր 8222 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6223 - Սպառման համար նախատեսված պաշարների իրացումից մուտքեր 8223 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6300ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6310) x 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

այդ թվում`

6310ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8311 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6400ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ` (տող6410+տող6420+տող6430+տող6440) x -103,460,000.00 X ############ -103,460,000.00 X -103,460,000.00 -41,965,655.10 X -41,965,655.10

այդ թվում`

6410ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8411 -103,460,000.00 X ############ -103,460,000.00 X -103,460,000.00 -41,965,655.10 X -41,965,655.10

6420ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8412 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6430 ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8413 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

6440 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 8414 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

Page 28: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

Տողի Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում Ընդամենը այդ թվում

NN (ս.4 + ս5) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե (ս.7 + ս8) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե (ս.10 + ս11) վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7000ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

0.00 0.00 0.00 -72,253,811.60 -47,684,243.30 -24,569,568.30 106,181,955.30 127,041,429.20 -20,859,473.90

deficit + hatvac5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

expend func - expend econom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

reserve fond 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ՀաշվետվությունԳյումրի համայնքի բյուջեի հավելուրդի կամ պակասույթի (Դեֆիցիտի) կատարման վերաբերյալ

(02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Page 29: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

Տողի Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի

NN Ընդամենը (ս.5+ս.6) այդ թվում` Ընդամենը (ս.8+ս.9) այդ թվում` Ընդամենը (ս.11+ս.12) այդ թվում`

անվանումները NN վարչական մաս ֆոնդային մաս վարչական մաս ֆոնդային մաս վարչական մաս ֆոնդային մաս

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8000ԸՆԴԱՄԵՆԸ` (տող 8100+տող 8300), (տող 7000 հակառակ նշանով)

0.00 0.00 0.00 72,253,811.60 47,684,243.30 24,569,568.30 -106,181,955.30 -127,041,429.20 20,859,473.90

այդ թվում`

8100Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող 8110+տող 8160),( տող8000-տող8300)

0.00 0.00 0.00 72,253,811.60 47,684,243.30 24,569,568.30 -106,181,955.30 -127,041,429.20 20,859,473.90

այդ թվում`

8110 1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 8111+տող 8120) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

8111 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) (տող 8112+տող 8113)

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8112 - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր 9111 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8113 - հիմնական գումարի մարում 6111 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

81201.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) (տող 8121+տող8140)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

8121 1.2.1. Վարկեր (տող 8122+տող 8130) 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8122 - վարկերի ստացում (տող 8123+տող 8124) 9112 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8123 պետական բյուջեից 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8124 այլ աղբյուրներից 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8130 - ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում (տող 8131+տող 8132)

6112 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8131 ՀՀ պետական բյուջեին 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8132 այլ աղբյուրներին 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8140 1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8141+տող 8150) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

8141 - բյուջետային փոխատվությունների ստացում (տող 8142+տող 8143)

9112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

8142 ՀՀ պետական բյուջեից 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

ՀաշվետվությունԳյումրի համայնքի բյուջեի հավելուրդի օգտագորցծման ուղղությունների կամ պակասուրդի (Դեֆիցիտի) ֆինանսավորման աղբյուրների

(02/01/16 - 30/09/16 թ. ժամանակահատվածի համար)

Page 30: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

8143 ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

8150 - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում (տող 8151+տող 8152)

6112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

8151 ՀՀ պետական բյուջեին 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

8152 ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

81602. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող8161+տող8170+տող8190+տող8201+տող8202+տող8203)

0.00 0.00 0.00 72,253,811.60 47,684,243.30 24,569,568.30 -106,181,955.30 -127,041,429.20 20,859,473.90

այդ թվում`

81612.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն (տող 8162+տող 8163 + տող 8164)

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8162 - համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր

9213 0.00 X 0.00 X 0.00 X

8163 - իրավ. անձ. կանոնադր. կապիտալում պետ. մասնակց, պետ. սեփակ. հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառ. հողերի), այդ թվում՛ անավարտ շինարար. օբյեկտների

9213 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8164 - բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում

6213 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8170 2.2. Փոխատվություններ (տող 8171+տող 8172 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

8171 - նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8172 - փոխատվությունների տրամադրում 6212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81902.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը` (տող 8191+տող 8196-տող 8193)

0.00 0.00 0.00 72,253,811.60 47,684,243.30 24,569,568.30 72,253,811.60 47,684,243.30 24,569,568.30

այդ թվում`

8191 2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ (տող 8194+տող 8195)

9320 0.00 0.00 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X

որից`

8192 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի վարչական մասից նախորդ տարում ֆինանսավորման ենթակա, սակայն չֆինանսավորված`առկա

0.00 0.00 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X

8193 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի ֆոնդային մաս (տող 8191 - տող 8192)

0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

Page 31: Հաշվետվություն Գյումրի (02/01/16 - 30/09/16 · Տարեկան հաստատված պլան Տարեկան ճշտված պլան Փաստացի Տողի Հոդվածի

81942.3.1.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

9321 0.00 0.00 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X 47,684,243.30 47,684,243.30 X

81952.3.1.2. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա համայնքի բյուջեի վարչական մասի ծախսերի

9322 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

8196 2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ (տող 8197 + տող 8200)

9330 0.00 0.00 0.00 24,569,568.30 0.00 24,569,568.30 24,569,568.30 0.00 24,569,568.30

որից`

8197 - առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարի (տող 8198+տող 8199)

0.00 X 0.00 24,569,568.30 X 24,569,568.30 24,569,568.30 X 24,569,568.30

այդ թվում`

8198 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկիզբի ազատ մնացորդ` հաշվետվու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ 9331 0.00 X 0.00 24,569,568.30 X 24,569,568.30 24,569,568.30 X 24,569,568.30

8199 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերի

9332 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8200 - վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարը (տող 8193)

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

82012.4. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս

X X X X X X 0.00 0.00 0.00

82022.5. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս

0.00 X 0 0.00 X 0 0.00 0.00 0.00

82032.6. Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում (տող8000- տող 8110 - տող 8161 - տող 8170- տող 8190- տող 8201- տող 8202 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -178,435,766.90 -174,725,672.50 -3,710,094.40

8204որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8300 Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող 8310) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

8310 1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 8311+տող 8320) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

8311 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) (տող 8312+տող 8313)

0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8312 - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր 9121 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8313 - հիմնական գումարի մարում 6121 0.00 X 0.00 X 0.00 X

83201.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) տող 8321+տող 8340

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

այդ թվում`

8321 1.2.1. Վարկեր (տող 8322+տող 8330) 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

որից`

8322 - վարկերի ստացում 9122 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8330 - ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում 6122 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00

8340 1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8341+տող 8350) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

որից`

8341 - փոխատվությունների ստացում 9122 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X

8350 - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում 6122 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00 X