Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
RENCANA KERJA (RENJA) OPD
TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………
Daftar isi .......................................................................................................................
Bab I Pendahuluan ………………………………………………...................................... 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan …………..............................................................…………… 1.4 Sistematika Penulisan ……………………….. ....................................................... Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu ............................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .... 2.2 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………….. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ……………………………………….. 3.I Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …………………………………………………… 3.3 Program dan Kegiatan Renja OPD ………………………………………………… BAB IV Penutup …………………………………………………………………………….
i
ii
1 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 10 11 12
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Satuan
Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun ( permendagri No. 54 Tahun 2010 )
Memperhatikan permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Organisasi
Perangkat Daerah.
Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajikan setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk menyusun Rencana
Kerja ( Renja ) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Paser Tahun 2019 merupakan bagian dokumen perencanaan yang berisi rencana
program kegiatan yang akan dilakasanakan dalam kurun satu tahun kedepan. Rencana
Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana
strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Paser yang merupakan perwujudan pencapaian
Visi dan Misi Kabupaten Paser.
Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
Renja OPD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra
OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja OPD menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang
lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja OPD merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana
kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.
Proses penyusunan Renja OPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun
sebelumnya yang dirngkum dalam RKPD Kabupaten.
1
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran ( RKA ) OPD yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ( DPA melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD)
Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja OPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar
penyusunannya, yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal 32 dan 33;
f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2006 – 2025.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016- 2021
m. Peraturan daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengangaran,
pelaksanaan dan pengawasan dalam Organisasi Perangkat daerah DPPKBPPPA dan
menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam
perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan guna mewujudkan
efetivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki.
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja 2019, yaitu:
1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Paser dalam suatu Dokumen perencanaan tahunan DPPKBPPPA taahun 2019;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang mengacu pada RKPD;
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2019 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan Renja PD
BAB IV PENUTUP
3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASER TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis DPPKBPPPA Tahun 2016-2021 memiliki
visi “ Terwujudnya Upaya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana yang Optimal menuju Keluarga
Sejahtera dan Mandiri di Kabupaten Paser “. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan
untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menigkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan pelayanan perlindungan perempuan dan
anak serta pemenuhan hak anak
3. Meningatkan upaya penggerakan dan pelayanan keluarga berencana dan
sejahtera
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran yang professional, transfaran,
akuntable dan berorintasi pelayanan publik.
Dalam rangka mencapai visi dn misi sert sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,
DPPKBPPPA Kabupaten Paser pada tahun 2017 yang lalu melaksanakan 14 program dan
47 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administarsi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
j. Penyediaan Makan dan Minum
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
4
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a. Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Partisi Ruang Pojok Laktasi
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional
e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan LkjIP
d. Penyusunan Data Statistik Sektoral Pemberdayaan Perempuan dan KB
4. Program Keluarga Berencana
Kegiatan :
a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontarsepsi Bagi Keluarga Miskin
b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
c. Pendataan Keluarga
d. Monev Pelayanan Keluarga berencana ( DAK Non Fisik 2017 / BOKB )
e. Pendataan Tribina ( BKB,BKR,BKL )
f. Pengadaan alat kesehatan pendukung pelayanan KB ( DAK 2017 )
g. Pengadaan sarana penyuluhan keluarga berencana ( DAK 2017 ) Pengadaan
sarana KIE KIT KKBPK dan Genre Kit
h. Pengadaan sarana mobilitas pelayanan dan penerangan KB ( DAK 2017 )
i. Pembentukan Kampung KB
j. Advokasi dan Pembinaan kelompok Kampung KB( Dak Non Fisik 2017
/BOKB)
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas perempuan
Kegiatan :
a. Pelaksanaan Rakorda PPPA tingkat Provinsi
6. Program Penguatan Kelembangan Pengarustaman Gender dan Anak
Kegiatan :
a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Peningkatan Upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum
c. Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
5
d. Pembinaan Organisasi perempuan (
P2WKSS,GSI,RSSI dan Perusahaan Pembinaan Nakerwan )
7. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan ( Kekerasan
Perempuan )
Kegiatan :
a. Raker P2TP2A
8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KBKR yang
Mandiri
Kegiatan :
a. Koodinasi Pengelolaan Program KB
9. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan :
a. Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa Prima
10. Program Penguatan Kelembangaan Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan.
Kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas SDM Tentang Konveksi Hak Anak ( KHA )
11. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Kegiatan :
a. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan PIK
12. Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Renja SKPD
b. Evaluasi Renja
c. Review dan revisi RESTRA SKPD
13. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu –PADU
Kegiatan :
a. Advokasi dan pembinaan pengelolaan UPPKS
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
a. SPIP
Dalam rangka mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengendalian
Penduduk,Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Paser, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
6
7
Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga
dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan
datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun
berikutnya, serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu
terlaksanannya kegiatan tersebut dengan optimal.
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta
rencana target kinerja capaian program (Renstra PD) ditahun 2019 adalah:
8
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap
visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka
ditentukan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender
2. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan KB, keluarga sejahtera serta
pengendalian penduduk
4. Belum optimalnya pelayanan adminstratif dan pengelolaan pelayanan publik.
2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan arahan kepala
daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan,
sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan
nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan
nasional yang akan dilaksanakan didaerah.
3.I TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN DKPP PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat
menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi
penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius
agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan
apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser ditinjau dari
sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ataupun RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional serta Dinas PPKBPPPA Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian
Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks
Pembangunan Gender (IPG)
b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
10
1. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan
terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO.
2. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah
perempuan di atas 18 tahun.
b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada
seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua
anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota Layak Anak
b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus
kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
1. Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh
layanan sesuai dengan standar
2. Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan
kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan
standar.
c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga
penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan
layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam
peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media,
dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset
dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi
Lembaga Masyarakat.
Selanjutnya adapun tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah
adalah sebagai berikut :
11
1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Menurunkan angka kelahiran total ( TFR ) per WUS ( 15-49 Tahun )
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Angka kelahiran total ( TFR ) per WUS ( 15-49 tahun ).
b. Meningkatkan Pemakaian kontrasepsi ( CPR )
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase pemakaian kontrasepsi
2. Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi ( unmet need )
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.
b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS ( 15-49 tahun )
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS.
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ( ASFR )
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun.
4. Penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan Bidang Keluarga Berencana
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase laju pertumbuhan penduduk.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada
tabel 3.2 berikut ini.
12
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Paser
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 a. Meningkatnya
capaian indeks
pembangunan
gender
IPG meningkat namun
relatif rendah
dibandingkan kondisi
ideal sebesar 100.
Pelaksanaan
Perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender belum
optimal.
Terbatasnya
anggaran
program untuk
mendukung
PUG dan
Perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender
Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
meningkatkan
Pemberdayaa
n Perempuan
b. Meningkatnya
capaian indeks
pemberdayaan
gender
IDG relatif rendah
dibandingkan kondisi
ideal dan daerah lain.
2 a. Berkurangnya
kasus kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk TPPO
Tingginya kasus
kekerasan terhadap
perempuan, terlihat dari
jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan jumlah kasus
KDRT.
Perempuan banyak
menjadi obyek
pornografi, menjadikan
perempuan sangat
rentan terhadap
kekerasan.
Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
Adanya
kerjasama
yang baik
antara
pemerintah
daerah dan
instansi
terkait
melalui
lembaga
P2TP2A
b. Meningkatnya
kualitas
penanganan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk TPPO
Rendahnya
perlindungan terhadap
tenaga kerja dan buruh
migran perempuan,
ditunjukkan dengan
terjadinya kasus-kasus
perlakuan buruk
terhadap buruh migran.
Belum optimalnya
peran kelembagaan
perlindungan hak
perempuan.
13
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
3 a. Meningkatnya
implementasi
kabupaten/kota
layak anak di
Indonesia.
Terjadinya berbagai
praktik buruk yang
mengancam hak-hak
anak, seperti pekerja
anak perkawinan anak,
dan anak berhadapan
dengan hukum (ABH).
Munculnya berbagai
tindak kekerasan
terhadap anak
Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
mengembang
kan Kota
Layak Anak
b. Meningkatnya
kualitas
implementasi
kebijakan terkait
perlindungan
khusus kepada
anak
c. Meningkatnya
kualitas sistem
layanan
perlindungan
khusus kepada
anak
Belum terpenuhinya hak-
hak anak seperti akte
kelahiran, PAUD, hidup
sehat, sekolah ramah
anak, Puskesmas ramah
anak, dan pengasuhan
yang aman.
4 Meningkatnya
partisipasi dan
sinergitas lembaga
profesi dan dunia
usaha, media, dan
organisasi agama
dan kemasyarakatan
serta akademisi dan
lembaga riset dalam
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Pengetahuan
dan kepedulian
organisasi
masyarakat dan
LSM dalam
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak masih
kurang
Adanya
beberapa
organisasi
masyarakat
dan LSM
yang bergerak
di bidang
Pemberdayaa
n perempuan
dan
perlindungan
anak
5. Menurunkan angka
kelairan total ( TFR
) per WUS ( 15-49
Tahun )
Masih tingginya tingkat
kelahiran pada WUS ( 15-
49 tahun )
Masih
kurangnya
kualitas dan
cakupan
pelayanan KB
Cukup
baiknya
koordinasi
dengan tenaga
kesehatan dan
pemerintahan
Desa
6. Meningkatkan
Pemakaian
Kontrasepsi
Kurang optimalnya
pemakaian alat
kontrasepsi
Masih
terbatasnya
ketersediaan
alat kontrasepsi
untuk
memenuhi
kebutuhan
Adanya
kegiatan
penambahan
pelayanan
kontrasepsi
bagi keluarga
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
permintaan
masyarakat
miskin
7. Menurunnya
kebutuhan ber-
KB yang tidak
terpenuhi (
unmet need )
Belum optimalnya
jangkauan pelayanan KB
bagi masyarakat di
pelosok pedesaan
Kurangnya
sarana mobilitas
pelayanan KB
Tidak
tersediannya
tenaga
pelayanan KB
di pedesaan
Adanya
koordinasi
lintas sector
yang baik
dalam
pelayanan KB
8. Menurunnya
kehamilan yang
tidak diinginkan
dari WUS ( 15-
49 )
Rendahnya penggunaan
MKJP pada peserta KB
Kurangnya
tenaga
penyuluh PKB /
PLKB
Adanya
koordinasi
lintas sector
yang baik
dalam
pelayanan KB
9. Menurunnya
angka kelahiran
pada remaja
usia 15-19
tahun ( ASFR )
Kurangnya pemahaman
kesehatan reproduksi
pada remaja
Minimnya
kegiatan KIE
dan KRR
Adanya
kelompok
PIK remaja /
Genre
10 Menurunnya
laju
pertumbuhan
penduduk
Belum terlaksanannya
tata kelola yang
komperehensif dalam
pelayanan KB
Terbatasnya
jumlah SDM
pengelola KB
Kurangnya
pemahaman
kebijakan
mengenai KB
Adanya
koordinasi
yang cukup
baik dengan
seluruh
pemangku
kebijakan dan
stakeholder
15
3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)
Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang terkait
dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Daerah
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Mendorong tercapaian pembangunan yang berkeadilan
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Angka Indeks Pembangunan Gender ( IPG )
b. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan
partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan public.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase perempuan dalam Jabatan Publik
c. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif
2. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutaman Gender melalui Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender ( PPRG ) dan Anggaran Responsif Gender (
ARG ).
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Terlaksanannya pengarusutaman gender melalui PPRG dan ARG dalam
pembangunan daerah secara optimal.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Pembentukan Focal Point PUG pada setiap SKPD.
b. Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang, perlindungan dan
pemenuhan hak anak pada Provinsi / Kabupaten / Kota
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah Kebijakan perlindungan perempuan dan anak ( SPM )
3. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak melalui status formal oleh pemerintah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
( KBKS ) pada provinsi Kabupaten / Kota
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (
KBKS ) pada Provinsi / Kabupaten / Kota.
b. Peningkatan Keluarga Sejahtera
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan.
16
c. Meningkanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah pengelola BKB Tk Prov. Kaltim yang dibina/dinilai.
d. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV /
AIDS
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah Komunikasi Informasi edukasi penanggulangan narkoba dan HIV /
AIDS.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di bidang pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Jumlah dokumen administrasi ( surat masuk dan surat keluar )
17
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Paser
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Mendorong
tercapainya
pembangunan
yang
berkeadilan
Rendahnya angka IPG di
Kabupaten Paser
Kurangnya
keterlibatan
perempuan
dalam proses
pembangunan
Adanya
regulasi
pengarusutam
an gender
2 Meningkatnya
peran aktif
perempuan
dalam
pembangunan,
keterlibatan
dan partisipasi
perempuan
dalam proses
politik dan
jabatan public
Masih kurangnya jumlah
perempuan dalam jabatan
public
Masih adanya
budaya patriaki
Adanya
regulasi
pengarusutam
an gender
13 Mendorong
penurunan
tingkat
kemiskinan
perempuan
Cukup tingginya angka
kemiskinan pada
perempuan
Rendahnya
tingkat
pendidikan
perempuan
Rendahnya
ketrampilan
usaha
perempuan
Adanya
program
kegiatan
pengembanga
n usaha
ekonomi
perempuan
3 Terlaksanannya
pengarusutaman
gender melalui
PPRG dan ARG
dalam
pembangunan
daerah secara
optimal
Sedikitnya jumlah vocal
point Perangkat Daerah
yang terbentuk
Kurangnya
pemahaman
pemangku
kebijakan dan
para perencana
di Perangkat
Daerah akan
pentingnya
PPRG
Adanya
regulasi yang
mengatur
PPRG dan
ARG
4 Meningkatnya
kebijakan
pelaksanaan
tumbuh
kembang,
perlindungan
dan
pemenuhan
Belum optimalnya
pelaksanaan kebijakan
Perlindungan dan
pemenuhan hak anak
Kurangnya
advokasi dan
sosialisasi
terhadap
kebijakan
Perlindungan
dan Pemenuhan
hak anak
Adanya Perda
Perlindunga
perempuan
dan
Perlindungan
anak
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
hak anak pada
Provinsi /
Kabupaten /
Kota
5 Meningkatnya
kebijakan
tentang
Keluarga
Berencana dan
Keluarga
Sejahtera (
KBKS ) pada
Provinsi /
Kabupaten /
Kota
Belum optimalnya
pelaksanaan kebijakan
tentang Keluarga
Berencana dan keluarga
Sejahtera
Kurangnya
advokasi dan
sosialisasi
mengenai
kebijakan
Keluarga
Berencana dan
Keluarga
Sejahtera
Adanya
koordinasi
lintas sektor
dalam
pelaksanaan
KBKS
6 Peningkatan
Keluarga
Sejahtera
Minimnya upaya
peningkatan ekonomi
keluarga
Kurangnya
jumlah
kelompok usaha
ekonomi
perempuan
Rendahnya
ketrampilan
usaha
perempuan
Rendahnya
kualitas produk
hasil olahan
perempuan
Tingginya
minat
perempuan
dalam
membantu
meningkatkan
ekonomi
keluarga
Banyaknya
perusahaan
yang dapat
menjadi
pembina
mitra usaha
7 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
mewujudkan
kesetaraan
gender
Rendahnya partisipasi dan
keterlibatan masyarakat
dalam mewujudkan
kesetaraan gender
Rendahnya
pemahaman
masyarakat
akan upaya
kesetaraan
gender
Adanya
organisasi
perempuan
dan organisasi
peduli
perempuan
8 Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
bahaya
narkoba dan
HIV / AIDS
Rendahnya pemahaman
masyarakat terhadp bahaya
narkoba dan HIV / AIDS
Pergaulan yang
cenderung
bebas pada
remaja
Kurangnya
konselor sebaya
( PIK Remaja )
Kurangnya
upaya
sosialisasi
terkait bahaya
Adanya
kelompok
PIK Remaja /
Genre
Adanya
kegiatan KIE
KRR
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
narkoba dan
HIV / AIDS
9 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
Belum optimalnya
pelayanan adminstrasi
Perkantoran
Kurangnya
sarana
prasarana
pendukung
kegiatan
Kurangnya
jumlah SDM
yang mengelola
pelayanan
administrasi
Adanya
motivasi
karyawan
dalam bekerja
Adanya
dukungan
anggaran dari
pemerintah
Daerah
3.I.I TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak selaku badan koordinatif dalam pembangunan
bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, memiliki beberapa
program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah
Program Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan anak dalam
kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak berupa pembinaan dan fasilitasi Pengembang Kabupaten Kota
Layak Anak, Pembinaan dan Evaluasi Kota Layak Anak dan Rapat Kerja Teknis
Kabupaten Kota Layak Anak. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12
tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no
56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa
Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai 10 provinsi pengembang kota /
kabupaten kota layak anak dari 33 provinsi di Indonesia.
Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur
dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun
dalam rancangan program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA).
KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem
pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen
dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan
21
menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi
kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :
Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum ( pusat
perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja; ;
Pelaksanan ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok ;
Tersedianya Desa, Puskesmas dan sekolah yang ramah Anak;
Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan
anak ke dan dari sekolah;
Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan
dapat diakses semua anak;
Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan
anak.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima
tahun.
Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada
dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018 beserta
prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
22
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan
sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat
menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan
pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.
Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2019 beserta prognosisnya dapat dilihat pada
Lampiran 3.3
23
LAMPIRAN II.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2019
: Dinas PPKBPPPA Kab. Paser
URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN N (2019)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIA
N KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2 3 4 5 7 8 9
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
Kab. Paser
62 30,000,000 81 30,000,000
Penguatan Pokja PUG
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
Kab. Paser
4 10,000,000 4 0
Semiloka Stranas Tentang PUG Melalui PPRG
jumlah peserta yang mengikuti semiloka setranas
Kab. Paser
100 0 100 30,000,000
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan
Kab. Paser
10/5 20,000,000 0
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
Kab. Paser
50 100,000,000 80 100,000,000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
Kab. Paser
8 100,000,000 8 100,000,000
Forum Data Terpilah Perangakat Daerah
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia
Kab. Paser
30 0 30 0
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
Kab. Paser
1 83,000,000 0 41,000,000
Pengembangan sistem informasi gender dan anak
Jumlah sistem informasi tentang gender dan anak dikabupaten paser yang terbentuk
Kab. Paser
0 1 41,000,000
Workshop regulasi tentang PUG diderah
jumlah peserta yang mengikuti workshop mengenai regulasi PUG didaerah
Kab. Paser
150 83,000,000 0
Penyusunan Kebijakan PUG di didaerah
jumlah Perda PUG yang tersedia
Kab. Paser
0 0
Monitoring dan evaluasi PUG di daerah
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun
Kab. Paser
1 0 1 0
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
100 30,000,000.00 100 30,000,000.00
Pendataan dan Pendampingan Organisasi Perempuan
Jumlah Organisasi Perempuan yang terdaftar dan berbadan hukum di Kabupaten Paser
Kab. Paser
20 30,000,000 0
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Peduli Perlindungan Perempuan
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan yang terlaksana
Kab. Paser
25/20 0 25/20 30,000,000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
Kab. Paser
30 0 0
persentase tenaga kerja perempuan yang mendaptkan pembinaan
Kab. Paser
45 100,000,000 65 100,000,000
Pembinaan Organisasi Perempuan (P2WKSS,GSI,RSSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan )
Jumlah Perusahaan pembina nakerwan
Kab. Paser
8 100,000,000 9 100,000,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
Kab. Paser
54,5 188,000,000.0
0 55 150,000,000.00
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Jumlah orang yang mengikuti diklat peningkatan peran PUG
Kab. Paser
100 0 100 0
Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender
Jumlah buku pembangunan manusia berbasis gender yang tersusun
Kab. Paser
10 13,000,000 0
Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang tersusun
Kab. Paser
0 0
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara
jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ advokasi kebijakan pengentasan buta aksara di kecamatan
Kab. Paser
100 10,000,000 100 0
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
Kab. Paser
50 25,000,000 0
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
7 140,000,000 9 150,000,000
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis
Kab. Paser
50 0 50 0
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
Kab. Paser
30 60,000,000.00 50 111,200,000.00
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan bagi IRT yang berhasil membangun keluarga sejahtera
Kab. Paser
150 0 150 21,200,000
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Pembangunan
Jumlah Peserta Bimbingan Managemen Usaha yang sudah berhasil dalam mengelola usaha
Kab. Paser
150 60,000,000 150 60,000,000
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
Kab. Paser
3 0 3 0
Peningkatan Kewirausahaan Gender
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan
Kab. Paser
50 0 50 30,000,000
kewirausahaan
Seminar Peran Perempuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
jumlah peserta seminar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga
Kab. Paser
0 200 0
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis
Kab. Paser
50 0 50 0
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki Kab.
Paser 0.33
414,000,000.00
0.34 234,000,000.00
Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah rumusan kebijakan tentang peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik yang tersusun
Kab. Paser
0 0
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
jumlah peserta workshop peran perempuan dalam pengambilan meputusan (orang)
Kab. Paser
100 188,000,000 0
Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop
Kab. Paser
200 226,000,000 200 234,000,000
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim
Kab. Paser
0 0
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
Kab. Paser
90 318,888,888.0
0 100 260,000,000.00
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Jumlah sosialisasi & Advokasi kebijakan P2TP2A & sosialisasi UU tentang
Kab. Paser
10/5 60,000,000 10/5 0
Perlindungan Perempuan & Anak
Pelatihan Bagi Pelatih ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah SDM terlatih pelayanan & pendampingan korban kekerasan di P2TP2A
Kab. Paser
0 0
Pembentukan dan Pembinaan Forum Kordinasi Lembaga Layanan Terpadu dan Peran P2TP2A
Jumlah forum koordinasi lembaga layanan terpadu & peran P2TP2A yang terbentuk dan dibina
Kab. Paser
3 58,888,888 3 0
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
Kab. Paser
20/40 0 20/40 0
Penyusunan SOP Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Jumlah SOP pelayanan perlindungan perempuan & anak korban kekerasan yang tersusun
Kab. Paser
0 0
Penyusunan Profil Perlindungan perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah profil perlindungan perempuan korban kekerasan sekabupaten paser (buku Profil) yang tersusun
Kab. Paser
10 0 10 20,000,000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di unit pelayanan terpadu (orang)
Kab. Paser
40 150,000,000 35 175,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P2TP2A
Jumlah dokumen monev kegiatan P2TP2A
Kab. Paser
1 0 1 0
Fasilitasi Kelembagaan P2TP2A Menjadi UPTD
Jumlah kelembagaan P2TP2A yang terbentuk menjadi UPTD
Kab. Paser
0 0
Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Jumlah data & informasi tindak kekerasan perempuan dan anak
Kab. Paser
1 20,000,000 1 0
Anak secara cepat, akurat & perodik
Pelatihan Bagi SDM Pengelola P2TP2A
Jumlah SDM Pengelola P2TP2A yang terlatih
Kab. Paser
50 0 50 0
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah lembaga/ orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan
Kab. Paser
0 0
Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan
Jumlah SDM yang profesional dan kompeten dalam melakukan layanan tindak kekerasan
Kab. Paser
0 30 30,000,000
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
Kab. Paser
19 0 19 20,000,000
Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Jumlah peralatan kerja bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia
Kab. Paser
5 30,000,000 5 0
Pelatihan Paralegal Bagi Pengurus P2TP2A
Jumlah pengurus P2TP2A yang mengikuti pelatian paralegal
Kab. Paser
15 0 15 0
Sosilaisasi/ Pembekalan Konseling Kekerasan Anak Bagi Guru BP/ Kesiswaan
jumlah guru BP yang mendapatkan pembekalan konseling kekerasan anak
Kab. Paser
20 0 20 15,000,000
Pelayanan KIE Perlindungan Perempuan dan Anak
jumlah kecamatan yang mendaptkan KIE perlindungan perempuan anak
Kab. Paser
2 0 2 0
Raker P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Raker
Kab. Paser
10 0 10 0
Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelatihan keterampilan (orang)
Kab. Paser
15 0 15 0
Rakor P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Rakor
Kab. Paser
10 0 10 0
Musda P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Musda
Kab. Paser
0 0 0 0
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
Persentase penyelesaian kasus ABH Kab.
Paser 90
110,000,000.00
100 155,000,000.00
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti Kab.
Paser 30 100,000,000 30 120,000,000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Peduli Hak & Perlindungan Anak
Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan advokasi organisasi peduli hak & perlindungan anak di seluruh kecamatan
Kab. Paser
10 0 10 0
Penyusunan Profil Data Anak
Jumlah data anak terpilah (buku)
Kab. Paser
10 0 10 25,000,000
Pengadaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web dan Telepon Sahabat Anak / TESA 129
Jumlah layanan SIM dan TESA 129 yang tersusun
Kab. Paser
1 10,000,000 1 10,000,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
Kab. Paser
90 420,000,000.0
0 100 445,000,000.00
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
Kab. Paser
1 0 1 0
Pelatihan Konveksi Hak Anak
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
Kab. Paser
50 110,000,000 50 0
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
Kab. Paser
1 0 1 125,000,000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
Kab. Paser
10/12 255,000,000 10/15 260,000,000
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
85 55,000,000 85 60,000,000
Rakernis KLA Jumlah peserta kabupaten/kota dan kec/ desa yang yang mengikuti rakernis (orang)
Kab. Paser
100 0 100 0
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
Kab. Paser
0 0
Sosialisasi Perda Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
Jumlah kegiatan sosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak
Kab. Paser
1 0 1 0
Pelayanan KIE Pengembangan KLA
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan KIE KLA
Kab. Paser
10 0 10 0
Monev Pengembangan KLA
Jumlah dokumen Monev KLA yang tersusun
Kab. Paser
1 0 1 0
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
35 55,000,000.00 50 0.00
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FAKP
jumlah pelaksanaan koordinasi antara FAKP & FA di kecamatan
Kab. Paser
10 25,000,000 10 0
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
Kab. Paser
10 30,000,000 10 0
Program Keluarga Berencana
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
Kab. Paser
76,5 450,000,000.0
0 76,5 750,000,000.00
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
Kab. Paser
10 150,000,000 10 150,000,000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
Kab. Paser
330 112,000,000 365 120,000,000
Pelayanan KB Medis Operasi
jumlah akseptor kb dengan metode medis oprasi
Kab. Paser
70 0 70 170,000,000
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
jumlah pemasangan alat kontrasepsi di klinik
Kab. Paser
51 150,000,000 55 200,000,000
Pembinaan dan Penilaian Keluarga Berencana
jumlah kegiatan pembinaan KB dalam meningkatkan prestasi (penghargaan )
Kab. Paser
10 0 10 0
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana
persentase kaum pria yang menjadi akseptor KB
Kab. Paser
8 0 9 0
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
Kab. Paser
35 0 35 60,000,000
Peringatan Hari Keluarga Nasional
jumlah kec yang melaksanakan peringatan hari keluarga nasional
Kab. Paser
10 0 10 0
Monev Pelayanan Keluarga Berencana
jumlah dokumen monev KB
Kab. Paser
1 38,000,000 1 50,000,000
Pelaksanaan Rakorda Bidang KB
Jumlah Rakorda Bidang KB yang terselenggara
Kab. Paser
0 0
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
Kab. Paser
100 115,000,000.0
0 100 120,000,000.00
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
Kab. Paser
14 115,000,000 16 120,000,000
Pembentukan Kampung KB
jumlah kampung KB terbentuk
Kab. Paser
14 16
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan
Kab. Paser
85 130,000,000.0
0 85 0.00
Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan KB
jumlah penyuluh KB tersedia
Kab. Paser
62 0 72 0
Pengadaan Peralatan Kerja Untuk PKB
jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
Kab. Paser
20 0 10 0
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
Kab. Paser
15 80,000,000 0
Workshop Medis Teknis Bidan Desa
Jumlah Bidan Desa yang mengikuti workshop medis teknis (orang)
Kab. Paser
30 50,000,000 0
Cakupan data mikro keluarga tersedia
Kab. Paser
100 160,500,000.0
0 100 150,000,000.00
Pendataan Keluarga Jumlah data demografi,data keluarga dan tahapan keluarga di setiap desa / kelurahan yang tersedia
Kab. Paser
0 144 150,000,000
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
Kab. Paser
2 90,500,000 2 0
Pendataan Tribina ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah data pengelolaan kelompok tribina yang tersedia
Kab. Paser
1 35,000,000 1 0
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
jumlah bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
Kab. Paser
5 35,000,000 5 0
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
Kab. Paser
30 0.00 40 200,000,000.00
Pengadaan Peralatan KIE Tribina
jumlah BKB Kit tersedia Kab.
Paser 6 0
5 0
jumlah BKL Kit tersedia
Kab. Paser
0
6 50,000,000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
Kab. Paser
0 80 50,000,000
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
Kab. Paser
0 0
Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
Jumlah KIE KIT Kab.
Paser 0
40 15,000,000
Jumlah KIE Pendidikan dan kependudukan Kit
Kab. Paser
0
40 15,000,000
Jumlah Genre Kit tersedia Kab.
Paser 0 17 15,000,000
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB
Jumlah Mobil Unit Pelayanan KB ( MUYAN ) yang tersedia
Kab. Paser
0
1 15,000,000
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
Kab. Paser
0 1 15,000,000
Jumlah Mobil Distribusi Alokon KB yang tersedia
Kab. Paser
0
1 25,000,000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
Kab. Paser
55 0
55 0
Jumlah kampung KB yang beroprasional
Kab. Paser
11 0
15 0
Jumlah Balai Penyuluhan KB yang beroprasional
Kab. Paser
2 0
3 0
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
28 215,315,850.0
0
29 305,719,200.00
Pengadaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPKS yang mendapat bantuan peralatan
Kab. Paser
4 15,000,000
1 0
Pameran Hasil Karya Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPK yang mengikuti pameran hasil karya
Kab. Paser
29 20,000,000
30 20,000,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
Kab. Paser
29 180,315,850
30 255,719,200
Monev Keluarga Sejahtera
jumlah dokumen monev KS
Kab. Paser
1 0
1 30,000,000
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
Kab. Paser
81.25 401,000,000.0
0
82.3 452,000,000.00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
Kab. Paser
40 175,000,000
40 225,000,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
5 80,000,000
6 100,000,000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah tenaga pendamping kelompok BKB yang mendapatkan pelatihan
Kab. Paser
50 71,000,000
52,000,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
6 50,000,000
6 50,000,000
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
jumlah kelompok BKB posyandu padu
Kab. Paser
40 25,000,000
40 25,000,000
Program Keluarga Berencana
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
Kab. Paser
7 154,868,802.0
0
6,8 265,035,237.00
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
Kab. Paser
150 79,868,802
150 150,000,000
Pelayanan KIE KBKS
jumlah masyarakat yang mendapatkan KIE
Kab. Paser
50 75,000,000
50 75,000,000
Pelayanan Konseling KB
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan konseling KB
Kab. Paser
25 0
25 0
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
Kab. Paser
50 0
50 40,035,237
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (Orang)
Kab. Paser
50 313,872,250.0
0
50 355,453,100.00
Advokasi dan KIE Tentang Reproduksi Remaja
jumlah remaja yang mendapatkan KIE KRR
Kab. Paser
50 189,436,125
50 210,226,550
Advokasi/Konseling Calon Pengantin Guna Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera
jumlah calon pengantin yang mendapatkan konseling
Kab. Paser
50 124,436,125
50 145,226,550
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS
Kab. Paser
13 65,000,000
16 65,000,000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan narkoba dan PMS dilingkungan sekolah
Kab. Paser
150 65,000,000
150 65,000,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
35 350,350,000.0
0
38 319,350,000.00
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
jumlah kelompok PIK tergabung dalam forum
Kab. Paser
23 30,000,000
23 30,000,000
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR
Kab. Paser
23 150,000,000
23 150,000,000
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti lomba Duta Mahasiswa
Kab. Paser
2 55,350,000
2 64,350,000
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
jumlah orang terlatih konselor sebaya
Kab. Paser
20 75,000,000
20 75,000,000
Sosialisasi PIK Bagi Guru Kesiswaan / BP
jumlah guru kesiswaan/BP mengikuti sosialisasi PIK
Kab. Paser
20 40,000,000
0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
Kab. Paser
100 895,666,205.0
0
100 944,209,316.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
Kab. Paser
220 1,320,000
230 1,380,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
Kab. Paser
12 95,000,000
12 100,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
Kab. Paser
7 8,000,000
7 8,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
Kab. Paser
20 285,000,000
20 308,829,316
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
Kab. Paser
11 7,500,000
11 10,000,000
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
Kab. Paser
1 25,000,000
1 25,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
Kab. Paser
15 80,000,000
15 80,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item)
Kab. Paser
60 43,000,000
60 43,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
Kab. Paser
15 27,500,000
15 27,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
Kab. Paser
10 4,000,000
10 4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga (item) yang tersedia
Kab. Paser
5 20,000,000
20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan
Kab. Paser
1080 6,500,000
1080 6,500,000
(exampler) yang berlangganan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
Kab. Paser
1200 25,000,000
1200 25,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
Kab. Paser
10 267,846,205
10 285,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS
Kab. Paser
30 0.00
30 0.00
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
jumlah mesin finger print absen yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
jumlah pakaian dinas yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan petugas PKB yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Pakaian Olah Raga
jumlah pakaian olah raga yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)
Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional
Kab. Paser
100 20,000,000.00
100 0.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)
Kab. Paser
2 10,000,000
0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang)
Kab. Paser
2 10,000,000
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
Kab. Paser
100 112,669,375.0
0
100 65,352,843.00
Pembangunan kelengkapan gedung kantor
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia
Kab. Paser
1 0
0 0
Pembangunan Gedung Kantor
jumlah balai penyuluhan KB yang tersedia (unit)
Kab. Paser
3 2,500,000
3 2,500,000
Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan eselon 3 yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Jumlah mobil jabatan kepala badan/ eselon II yang tersedia
Kab. Paser
0
1 10,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 ( Petugas Lapangan PKB dan P2TP2A di kecamatan ) yang tersedia
Kab. Paser
22 18,500,000
12 19,852,843
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 ( Bidang KB, PPPA dan P2TP2A ) (mobil)
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung (item) yang tersedia
Kab. Paser
12 2,500,000
5 2,500,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang tersedia
Kab. Paser
15 8,669,375
0
Pengadaan Peralatan dan Penghias Rumah Tangga
Jumlah peralatan penghias rumah tangga yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dan Internet
jumlah telepon(unit) yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Jumlah Jaringan Wifi yang tersedia
Kab. Paser
2 2,000,000
2 2,000,000
Pengadaan Partisi Ruang Pojok Laktasi
Jumlah ruang asi yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Pengadaan rehab gedung kantor
Jumlah gedung P2TP2A yang representatif
Kab. Paser
1 50,000,000
0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kab. Paser
3 2,000,000
3 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
Kab. Paser
7 4,000,000
7 4,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
Kab. Paser
8 5,000,000
8 5,000,000
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat
Kab. Paser
27 2,500,000
49 2,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
Kab. Paser
20 7,000,000
20 7,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
Kab. Paser
12 8,000,000
15 8,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur
Jumlah mebeleur gedung kantor yang terpelihara dan terawat
Kab. Paser
0
0
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
Kab. Paser
40 28,000,000.00
50 29,500,000.00
SIPD Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia
Kab. Paser
1 8,000,000
1 9,500,000
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
Kab. Paser
10 20,000,000
10 20,000,000
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya Website DPPKBPPPA
Kab. Paser
1 0
1 0
Jumlah profil BPPKB (buku) yang tersusun
Kab. Paser
10 2,000,000
10 2,000,000
tersedianya publikasi kinerja BPPKB
Kab. Paser
1 2,000,000
1 2,000,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
Kab. Paser
100 13,500,000.00
100 14,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
Kab. Paser
20 3,500,000
20 4,000,000
SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
Kab. Paser
1 10,000,000
1 10,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
Kab. Paser
100 26,000,000.00
100 27,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun
Kab. Paser
10 2,000,000
10 2,000,000
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
Kab. Paser
10 15,000,000
10 15,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kab. Paser
11 3,000,000
11 3,000,000
Pameran Pembangunan
Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan
Kab. Paser
1 6,000,000
1 7,500,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Kab. Paser
100 14,000,000.00
100 14,750,000.00
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah data / informasi update bahan perencanaan bidang PPPA dan KB yang tersedia
Kab. Paser
2 3,500,000
2 4,000,000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
Kab. Paser
5 3,000,000
5 3,250,000
Review dan Revisi RENSTRA Perangkat Daerah
Kab. Paser
Penyusunan Renstra
Jumlah dokumen Renstra yang tersedia
Kab. Paser
0
0
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
Kab. Paser
10 7,500,000
10 7,500,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
Kab. Paser
95 11,150,000.00
95 11,900,000.00
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang
Kab. Paser
4 11,150,000
4 11,900,000
terevaluasi
TOTAL 5,385,781,370 5,745,969,696
LAMPIRAN II.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2019
: Dinas PPKBPPPA Kab. Paser
URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN N (2019)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2 3 4 5 7 8 9
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG Kab. Paser 62 30.000.000 81 30.000.000
Penguatan Pokja PUG jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
Kab. Paser 4 10.000.000 4 0
Semiloka Stranas Tentang PUG Melalui PPRG
jumlah peserta yang mengikuti semiloka setranas Kab. Paser 100 0 100 30.000.000
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Kab. Paser 10/5 20.000.000 0
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
Kab. Paser 50 100.000.000 80 100.000.000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG Kab. Paser 8 100.000.000 8 100.000.000
Forum Data Terpilah Perangakat Daerah
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia
Kab. Paser 30 0 30 0
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
Kab. Paser 1 38.000.000 0 41.000.000
Pengembangan sistem informasi gender dan anak
Jumlah sistem informasi tentang gender dan anak dikabupaten paser yang terbentuk
Kab. Paser 0 1 41.000.000
Workshop regulasi tentang PUG diderah
jumlah peserta yang mengikuti workshop mengenai regulasi PUG didaerah
Kab. Paser 150 38.000.000 0
Penyusunan Kebijakan PUG di didaerah
jumlah Perda PUG yang tersedia
Kab. Paser 0 0
Monitoring dan evaluasi PUG di daerah
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun Kab. Paser 1 0 1 0
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00
Pendataan dan Pendampingan Organisasi Perempuan
Jumlah Organisasi Perempuan yang terdaftar dan berbadan hukum di Kabupaten Paser
Kab. Paser 20 30.000.000 0
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Peduli Perlindungan Perempuan
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan yang terlaksana
Kab. Paser 25/20 0 25/20 30.000.000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan Kab. Paser 30 0 0
persentase tenaga kerja perempuan yang mendaptkan pembinaan
Kab. Paser 45 100.000.000 65 100.000.000
Pembinaan Organisasi Perempuan (P2WKSS,GSI,RSSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan )
Jumlah Perusahaan pembina nakerwan
Kab. Paser 8 100.000.000 9 100.000.000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
Kab. Paser 54,5 188.000.000,00 55 150.000.000,00
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Jumlah orang yang mengikuti diklat peningkatan peran PUG
Kab. Paser 100 0 100 0
Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender
Jumlah buku pembangunan manusia berbasis gender yang tersusun
Kab. Paser 10 13.000.000 0
Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang tersusun
Kab. Paser 0 0
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara
jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ advokasi kebijakan pengentasan buta aksara di kecamatan
Kab. Paser 100 10.000.000 100 0
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA Kab. Paser 50 25.000.000 0
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 7 140.000.000 9 150.000.000
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis Kab. Paser 50 0 50 0
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
Kab. Paser 30 60.000.000,00 50 111.200.000,00
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan bagi IRT yang berhasil membangun keluarga sejahtera
Kab. Paser 150 0 150 21.200.000
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Pembangunan
Jumlah Peserta Bimbingan Managemen Usaha yang sudah berhasil dalam mengelola usaha
Kab. Paser 150 60.000.000 150 60.000.000
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan Kab. Paser 3 0 3 0
Peningkatan Kewirausahaan Gender
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Kab. Paser 50 0 50 30.000.000
Seminar Peran Perempuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
jumlah peserta seminar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga
Kab. Paser 0 200 0
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis Kab. Paser 50 0 50 0
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki Kab. Paser
0,33 414.000.000,00
0,34 234.000.000,00
Kab. Paser
Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah rumusan kebijakan tentang peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik yang tersusun
Kab. Paser 0 0
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
jumlah peserta workshop peran perempuan dalam pengambilan meputusan (orang)
Kab. Paser 100 188.000.000 0
Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop Kab. Paser 200 226.000.000 200 234.000.000
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim
Kab. Paser 0 0
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
Kab. Paser 90 318.888.888,00 100 260.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Jumlah sosialisasi & Advokasi kebijakan P2TP2A & sosialisasi UU tentang Perlindungan Perempuan & Anak
Kab. Paser 10/5 60.000.000 10/5 0
Pelatihan Bagi Pelatih ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah SDM terlatih pelayanan & pendampingan korban kekerasan di P2TP2A Kab. Paser 0 0
Pembentukan dan Pembinaan Forum Kordinasi Lembaga Layanan Terpadu dan Peran P2TP2A
Jumlah forum koordinasi lembaga layanan terpadu & peran P2TP2A yang terbentuk dan dibina
Kab. Paser 3 58.888.888 3 0
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
Kab. Paser 20/40 0 20/40 0
Penyusunan SOP Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Jumlah SOP pelayanan perlindungan perempuan & anak korban kekerasan yang tersusun
Kab. Paser 0 0
Penyusunan Profil Perlindungan perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah profil perlindungan perempuan korban kekerasan sekabupaten paser (buku Profil) yang tersusun
Kab. Paser 10 0 10 20.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di unit pelayanan terpadu (orang)
Kab. Paser 40 150.000.000 35 175.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P2TP2A
Jumlah dokumen monev kegiatan P2TP2A Kab. Paser 1 0 1 0
Fasilitasi Kelembagaan P2TP2A Menjadi UPTD
Jumlah kelembagaan P2TP2A yang terbentuk menjadi UPTD
Kab. Paser 0 0
Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Jumlah data & informasi tindak kekerasan perempuan dan anak secara cepat, akurat & perodik
Kab. Paser 1 20.000.000 1 0
Pelatihan Bagi SDM Pengelola P2TP2A
Jumlah SDM Pengelola P2TP2A yang terlatih Kab. Paser 50 0 50 0
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah lembaga/ orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan
Kab. Paser 0 0
Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan
Jumlah SDM yang profesional dan kompeten dalam melakukan layanan tindak kekerasan Kab. Paser 0 30 30.000.000
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
Kab. Paser 19 0 19 20.000.000
Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Jumlah peralatan kerja bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia
Kab. Paser 5 30.000.000 5 0
Pelatihan Paralegal Bagi Pengurus P2TP2A
Jumlah pengurus P2TP2A yang mengikuti pelatian paralegal
Kab. Paser 15 0 15 0
Sosilaisasi/ Pembekalan Konseling Kekerasan Anak Bagi Guru BP/ Kesiswaan
jumlah guru BP yang mendapatkan pembekalan konseling kekerasan anak
Kab. Paser 20 0 20 15.000.000
Pelayanan KIE Perlindungan Perempuan dan Anak
jumlah kecamatan yang mendaptkan KIE perlindungan perempuan anak Kab. Paser 2 0 2 0
Raker P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Raker Kab. Paser 10 0 10 0
Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelatihan keterampilan (orang)
Kab. Paser 15 0 15 0
Rakor P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Rakor Kab. Paser 10 0 10 0
Musda P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Musda
Kab. Paser 0 0 0 0
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
Persentase penyelesaian kasus ABH
Kab. Paser 90 110.000.000,00 100 155.000.000,00
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
Kab. Paser 30 100.000.000 30 120.000.000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Peduli Hak & Perlindungan Anak
Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan advokasi organisasi peduli hak & perlindungan anak di seluruh kecamatan
Kab. Paser 10 0 10 0
Penyusunan Profil Data Anak
Jumlah data anak terpilah (buku)
Kab. Paser 10 0 10 25.000.000
Pengadaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web dan Telepon Sahabat Anak / TESA 129
Jumlah layanan SIM dan TESA 129 yang tersusun
Kab. Paser 1 10.000.000 1 10.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk Kab. Paser 90 420.000.000,00 100 445.000.000,00
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
Kab. Paser 1 0 1 0
Pelatihan Konveksi Hak Anak
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
Kab. Paser 50 110.000.000 50 0
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
Kab. Paser 1 0 1 125.000.000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak Kab. Paser 10/12 255.000.000 10/15 260.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 85 55.000.000 85 60.000.000
Rakernis KLA Jumlah peserta kabupaten/kota dan kec/ desa yang yang mengikuti rakernis (orang)
Kab. Paser 100 0 100 0
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
Kab. Paser 0 0
Sosialisasi Perda Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
Jumlah kegiatan sosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak
Kab. Paser 1 0 1 0
Pelayanan KIE Pengembangan KLA
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan KIE KLA Kab. Paser 10 0 10 0
Monev Pengembangan KLA
Jumlah dokumen Monev KLA yang tersusun
Kab. Paser 1 0 1 0
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 35 55.000.000,00 50 0,00
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FAKP
jumlah pelaksanaan koordinasi antara FAKP & FA di kecamatan
Kab. Paser 10 25.000.000 10 0
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
Kab. Paser 10 30.000.000 10 0
Program Keluarga Berencana
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR ) Kab. Paser
76,5 450.000.000,00
76,5 750.000.000,00
Kab. Paser
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
Kab. Paser 10 150.000.000 10 150.000.000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus) Kab. Paser 330 112.000.000 365 120.000.000
Pelayanan KB Medis Operasi
jumlah akseptor kb dengan metode medis oprasi Kab. Paser 70 0 70 170.000.000
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
jumlah pemasangan alat kontrasepsi di klinik
Kab. Paser 51 150.000.000 55 200.000.000
Pembinaan dan Penilaian Keluarga Berencana
jumlah kegiatan pembinaan KB dalam meningkatkan prestasi (penghargaan )
Kab. Paser 10 0 10 0
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana
persentase kaum pria yang menjadi akseptor KB
Kab. Paser 8 0 9 0
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB Kab. Paser 35 0 35 60.000.000
Peringatan Hari Keluarga Nasional
jumlah kec yang melaksanakan peringatan hari keluarga nasional
Kab. Paser 10 0 10 0
Monev Pelayanan Keluarga Berencana
jumlah dokumen monev KB Kab. Paser 1 38.000.000 1 50.000.000
Pelaksanaan Rakorda Bidang KB
Jumlah Rakorda Bidang KB yang terselenggara
Kab. Paser 0 0
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
Kab. Paser 100 115.000.000,00 100 120.000.000,00
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
Kab. Paser 14 115.000.000 16 120.000.000
Pembentukan Kampung KB
jumlah kampung KB terbentuk
Kab. Paser 14 16
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan
Kab. Paser 85 130.000.000,00 85 0,00
Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan KB
jumlah penyuluh KB tersedia
Kab. Paser 62 0 72 0
Pengadaan Peralatan Kerja Untuk PKB
jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB Kab. Paser 20 0 10 0
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP Kab. Paser 15 80.000.000 0
Workshop Medis Teknis Bidan Desa
Jumlah Bidan Desa yang mengikuti workshop medis teknis (orang)
Kab. Paser 30 50.000.000 0
Cakupan data mikro keluarga tersedia Kab. Paser 100 160.500.000,00 100 150.000.000,00
Pendataan Keluarga Jumlah data demografi,data keluarga dan tahapan keluarga di setiap desa / kelurahan yang tersedia
Kab. Paser 0 144 150.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia Kab. Paser 2 90.500.000 2 0
Pendataan Tribina ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah data pengelolaan kelompok tribina yang tersedia
Kab. Paser 1 35.000.000 1 0
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
jumlah bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Kab. Paser 5 35.000.000 5 0
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
Kab. Paser 30 0,00 40 200.000.000,00
Pengadaan Peralatan KIE Tribina
jumlah BKB Kit tersedia
Kab. Paser 6 0
5 0
jumlah BKL Kit tersedia Kab. Paser 0
6 50.000.000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
Kab. Paser 0 80 50.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
Kab. Paser 0 0
Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
Jumlah KIE KIT
Kab. Paser 0
40 15.000.000
Jumlah KIE Pendidikan dan kependudukan Kit Kab. Paser 0
40 15.000.000
Jumlah Genre Kit tersedia
Kab. Paser 0 17 15.000.000
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB
Jumlah Mobil Unit Pelayanan KB ( MUYAN ) yang tersedia
Kab. Paser 0
1 15.000.000
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
Kab. Paser 0 1 15.000.000
Jumlah Mobil Distribusi Alokon KB yang tersedia Kab. Paser 0
1 25.000.000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB Kab. Paser 55 0
55 0
Jumlah kampung KB yang beroprasional
Kab. Paser 11 0
15 0
Jumlah Balai Penyuluhan KB yang beroprasional Kab. Paser 2 0
3 0
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 28 215.315.850,00
29 305.719.200,00
Pengadaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPKS yang mendapat bantuan peralatan
Kab. Paser 4 15.000.000
1 0
Pameran Hasil Karya Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPK yang mengikuti pameran hasil karya Kab. Paser 29 20.000.000
30 20.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan Kab. Paser 29 180.315.850
30 255.719.200
Monev Keluarga Sejahtera jumlah dokumen monev KS
Kab. Paser 1 0
1 30.000.000
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
Kab. Paser 81,25 401.000.000,00
82,3 452.000.000,00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
Kab. Paser 40 175.000.000
40 225.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 5 80.000.000
6 100.000.000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah tenaga pendamping kelompok BKB yang mendapatkan pelatihan
Kab. Paser 50 71.000.000
52.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser
6 50.000.000
6 50.000.000
Kab. Paser
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
jumlah kelompok BKB posyandu padu
Kab. Paser 40 25.000.000
40 25.000.000
Program Keluarga Berencana
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
Kab. Paser 7 154.868.802,00
6,8 265.035.237,00
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA Kab. Paser 150 79.868.802
150 150.000.000
Pelayanan KIE KBKS jumlah masyarakat yang mendapatkan KIE Kab. Paser 50 75.000.000
50 75.000.000
Pelayanan Konseling KB jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan konseling KB
Kab. Paser 25 0
25 0
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
Kab. Paser 50 0
50 40.035.237
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (Orang)
Kab. Paser 50 313.872.250,00
50 355.453.100,00
Advokasi dan KIE Tentang Reproduksi Remaja
jumlah remaja yang mendapatkan KIE KRR Kab. Paser 50 189.436.125
50 210.226.550
Advokasi/Konseling Calon Pengantin Guna Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera
jumlah calon pengantin yang mendapatkan konseling
Kab. Paser 50 124.436.125
50 145.226.550
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS Kab. Paser 13 65.000.000
16 65.000.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan narkoba dan PMS dilingkungan sekolah
Kab. Paser 150 65.000.000
150 65.000.000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 35 350.350.000,00
38 319.350.000,00
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
jumlah kelompok PIK tergabung dalam forum Kab. Paser 23 30.000.000
23 30.000.000
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR
Kab. Paser 23 150.000.000
23 150.000.000
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti lomba Duta Mahasiswa Kab. Paser 2 55.350.000
2 64.350.000
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
jumlah orang terlatih konselor sebaya
Kab. Paser 20 75.000.000
20 75.000.000
Sosialisasi PIK Bagi Guru Kesiswaan / BP
jumlah guru kesiswaan/BP mengikuti sosialisasi PIK
Kab. Paser 20 40.000.000
0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
Kab. Paser 100 895.666.205,00
100 944.209.316,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia Kab. Paser 220 1.320.000
230 1.380.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
Kab. Paser 12 95.000.000
12 100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat Kab. Paser 7 8.000.000
7 8.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
Kab. Paser 20 285.000.000
20 308.829.316
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia Kab. Paser 11 7.500.000
11 10.000.000
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia Kab. Paser 1 25.000.000
1 25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia Kab. Paser 15 80.000.000
15 80.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item)
Kab. Paser 60 43.000.000
60 43.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
Kab. Paser 15 27.500.000
15 27.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
Kab. Paser 10 4.000.000
10 4.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga (item) yang tersedia Kab. Paser 5 20.000.000
20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
Kab. Paser 1080 6.500.000
1080 6.500.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak) Kab. Paser 1200 25.000.000
1200 25.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
Kab. Paser 10 267.846.205
10 285.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS
Kab. Paser 30 0,00
30 0,00
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
jumlah mesin finger print absen yang tersedia Kab. Paser 0
0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
jumlah pakaian dinas yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan petugas PKB yang tersedia Kab. Paser 0
0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Paser 0
0
Pengadaan Pakaian Olah Raga
jumlah pakaian olah raga yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)
Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional
Kab. Paser 100 20.000.000,00
100 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) Kab. Paser 2 10.000.000
0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang) Kab. Paser 2 10.000.000
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
Kab. Paser 100 112.669.375,00
100 65.352.843,00
Pembangunan kelengkapan gedung kantor
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia Kab. Paser 1 0
0 0
Pembangunan Gedung Kantor
jumlah balai penyuluhan KB yang tersedia (unit) Kab. Paser 3 2.500.000
3 2.500.000
Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan eselon 3 yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Jumlah mobil jabatan kepala badan/ eselon II yang tersedia Kab. Paser 0
1 10.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 ( Petugas Lapangan PKB dan P2TP2A di kecamatan ) yang tersedia
Kab. Paser 22 18.500.000
12 19.852.843
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 ( Bidang KB, PPPA dan P2TP2A ) (mobil)
Kab. Paser 0
0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung (item) yang tersedia Kab. Paser 12 2.500.000
5 2.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Kab. Paser 0
0
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia
Kab. Paser 15 8.669.375
0
Pengadaan Peralatan dan Penghias Rumah Tangga
Jumlah peralatan penghias rumah tangga yang tersedia Kab. Paser 0
0
Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dan Internet
jumlah telepon(unit) yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Jumlah Jaringan Wifi yang tersedia
Kab. Paser 2 2.000.000
2 2.000.000
Pengadaan Partisi Ruang Pojok Laktasi
Jumlah ruang asi yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Pengadaan rehab gedung kantor
Jumlah gedung P2TP2A yang representatif Kab. Paser 1 50.000.000
0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kab. Paser 3 2.000.000
3 2.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
Kab. Paser 7 4.000.000
7 4.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat Kab. Paser 8 5.000.000
8 5.000.000
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat Kab. Paser 27 2.500.000
49 2.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara Kab. Paser 20 7.000.000
20 7.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
Kab. Paser 12 8.000.000
15 8.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur
Jumlah mebeleur gedung kantor yang terpelihara dan terawat
Kab. Paser 0
0
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
Kab. Paser 40 28.000.000,00
50 29.500.000,00
SIPD Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia Kab. Paser 1 8.000.000
1 9.500.000
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia Kab. Paser 10 20.000.000
10 20.000.000
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya Website DPPKBPPPA
Kab. Paser 1 0
1 0
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
Kab. Paser 100 13.500.000,00
100 14.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
Kab. Paser 20 3.500.000
20 4.000.000
SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun Kab. Paser 1 10.000.000
1 10.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
Kab. Paser 100 28.000.000,00
100 29.500.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah profil BPPKB (buku) yang tersusun
Kab. Paser 10 2.000.000
10 2.000.000
tersedianya publikasi kinerja BPPKB
Kab. Paser 1 2.000.000
1 2.000.000
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
Kab. Paser 10 15.000.000
10 15.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Kab. Paser 11 3.000.000
11 3.000.000
Pameran Pembangunan Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan Kab. Paser 1 6.000.000
1 7.500.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Kab. Paser 100 14.000.000,00
100 14.750.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah data / informasi update bahan perencanaan bidang PPPA dan KB yang tersedia
Kab. Paser 2 3.500.000
2 4.000.000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
Kab. Paser 5 3.000.000
5 3.250.000
Review dan Revisi RENSTRA Perangkat Daerah
Kab. Paser
Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra yang tersedia
Kab. Paser 0
0
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun Kab. Paser 10 7.500.000
10 7.500.000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
Kab. Paser 95 11.150.000,00
95 11.900.000,00
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi Kab. Paser 4 11.150.000
4 11.900.000
5.342.781.370 5.747.969.696
Tabel 2.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(LAKIP 2016) (LAKIP 2017) LK 2018
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
RENSTRA
SKPD
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra
Perangkat
Daerah )
Realisasi
target
kinerja hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
tahun 2016
Target dan realisasi Kinerja Kegiatan Tahun
Lalu
Target
program/kegia
tan Renja
Perangkat
Daerah tahun
berjalan (tahun
n-1) /2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Target
RENJA
Tahun 2017
Realisasi
RENJA
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2021
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 5+7+9 11=(10/4) 12
WAJIB
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
100
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
1 0 0%
Workshop regulasi tentang PUG diderah
jumlah peserta yang mengikuti workshop mengenai regulasi PUG didaerah
300 100 100 33%
persentase tenaga kerja perempuan yang mendaptkan pembinaan
80 10 30 30 100% 0 40 50%
Pembinaan Organisasi Perempuan (P2WKSS,GSI,RSSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan )
Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan perusahaan Pembina Nakerwan
10 10 0 0 0 0 10 100%
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
55 0 0%
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
21
0
7 7 100% 7 14 67%
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
70 12 8 8 100% 10 30 43%
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
Tereksposenya hasil karya perempuan dalam bidang pembangunan (kegiatan)
17 1 0 0 0 5 6 35%
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
0,35 0.31 0,01 0,01 100% 0,01 0,33 94%
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim
10 0 10 10 100% 10 100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
100 70 10 10 100% 10 90 90%
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan dan perlindunganterhadap kasus KDRT di Kabupaten Paser
100 20 30 27 90% 30 77 77%
Raker P2TP2A Jumlah P2TP2A disetiap kecamatan yang mengikuti Raker
10 0 10 10 100% 10 100%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
Persentase penyelesaian kasus ABH
100 70 10 10 100% 10 90 90%
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
Jumlah kasus anak berhadapan dengan Hukum (kasus)
50 10 0 0 0 30 40 80%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
100 70 10 10 100% 10 90 90%
Pelatihan Konveksi Hak Anak
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Konveksi Hak Anak (orang)
250 70 0 0 0 70 28%
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1800 1500 200 1700 94%
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan menuju (KLA)
10 10 8 6 75% 8 24 2,4
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
85 50 50 59%
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
75 0 0%
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Pertemuan Forum Anak Se Kab. Paser, Pembubaran & Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Periode 2015-2016 (orang)
20 10 10 20 100%
Program Keluarga Berencana
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
76 74 0.5 0.5 100% 1 75,5 99%
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
50 10 10 10 100% 10 30 60%
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
750 150 150 150 100% 150 450 60%
Monev Pelayanan Keluarga Berencana
jumlah dokumen monev KB
50 10 10 10 100% 10 30 60%
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
100 10 90 90 100% 0 100 100%
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
40 1 10 10 100% 10 21 53%
Pembentukan Kampung KB
jumlah kampung KB terbentuk 18 1 10 10 100% 11 22 122%
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan
85 70 10 10 100% 5 85 100%
Pengadaan Peralatan Kerja Untuk PKB
jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
72 3 3 4%
Workshop Medis Teknis Bidan Desa
Jumlah Bidan Desa yang mengikuti workshop medis teknis (orang)
120 100 0 0 0 100 83%
Cakupan data mikro keluarga tersedia
100 85 15 15 100% 0 100 100%
Pendataan Keluarga
Jumlah Data Demografi Data keluarga Berencana (kecamatan)
144 5 0 0 0 5 3%
Jumlah peserta sosialisasi pendataan keluarga
180
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
20 10 0 0 0 10 20 100%
Pendataan Tribina ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah data pengelolaan kelompok tribina yang tersedia
5 40 0 0 0 40 800%
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
jumlah bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
10 10 10 100%
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
50 10 10 10 100% 10 30 60%
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
180 20 0 0 0 24 44 24%
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
50 0 4 4 100% 7 11 22%
Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
Jumlah KIE KIT
50 12 2 2 8 22 44%
Jumlah Genre Kit tersedia
17 8 8 47%
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB
Jumlah Mobil Unit Pelayanan KB ( MUYAN ) yang tersedia
1 1 1 100%
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
2 1 1 100% 0 1 50%
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
100 50 52 102 102%
Jumlah kampung KB yang beroprasional
30 10 10 100% 11 21 70%
Jumlah Kelompok Tribina yang mendapatkan pembinaan
69 69 69 1
Jumlah PPKBD yang melaksanakan kegiatan KIE
288 288 288 100%
Terlaksanannya Monitoring Evaluasi Pelayanan KB pada Klinik KB
50 50 100%
Jumlah Media KIE yang tersedia
7 7 7 100%
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
30 19 5 5 100% 4 28 93%
Pameran Hasil Karya Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPK yang mengikuti pameran hasil karya
30 5 5 17%
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
40 16 0 0 0 19 35 88%
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
83,16 79,2 0,9 0,9 100% 0,9 81 97%
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
70 36 29 65 93%
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
6 4 4 67%
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
20 4 6 10 50%
Program Keluarga Berencana
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
6,6 7,5 0,3 0,3 100% 0,3 8,1 123%
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
750 50 50 7%
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
40 30 3 3 100% 2 35 88%
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR
60 16 21 21 100% 17 54 90%
Jumlah duta mahasiswa yang mengikuti lomba tingkat propinsi dan nasional
6 2 2 2 100% 2 6 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
100 100 100 100 100% 100 100 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
1100 105 210 210 100% 210 525 48%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
60 12 12 12 100% 12 36 60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah jasa periji/operasional yang terbayar (unit) 15 3 3 3 100% 8 14 93%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayar (bulan)
100 12 20 20 100% 20 52 52%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11 0 0 0 100% 11 11 100%
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
1 1 1 1 100% 1 3 300%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
88 11 6 6 100% 7 24 27%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item)
60 47 44 44 100% 44 135 225%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
15 9
11
11 100% 11 31 207%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
80 7 10 10 100% 50 67 84%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
3500 720 1080 1080 100% 720 2520 72%
Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
6000 700 1200 1200 100% 1200 3100 52%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah keikutsertaan pada rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)
50 12 10 10 100% 10 32 64%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
100 100 100 100 100% 100 300 300%
Pembangunan kelengkapan gedung kantor
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia
2 1 1 50%
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang tersedia
100 78 78 78%
Jumlah Jaringan Wifi yang tersedia
2 1 1 50%
Pengadaan Partisi Ruang Pojok Laktasi
Jumlah ruang asi yang tersedia
1 0 1 1 100% 1 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
10 2 2 2 100% 2 6 60%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
7 1 2 2 100% 2 5 71%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
8 1 3 3 100% 4 8 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
65 13 13 13 100% 13 39 60%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
65 39 9 9 100% 9 57 88%
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
60 20 10 10 100% 10 40 67%
SIPD Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia
1 0 0%
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
50 15 10 10 100% 10 35 70%
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya Website DPPKBPPPA
1 1 1 100%
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu 100 100 100 100 100% 100 300 300%
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
100 32 32 32%
SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
40 0 10 10 100% 1 11 28%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
100 100 100 100 100% 100 300 300%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah profil SKPD Tahunan dan Proposal DAK (buku)
50 12 10 10 100% 10 32 64%
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
50 10 10 10 100% 10 30 60%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
55 0 10 10 100% 10 20 36%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
100 100 100 100 100% 100 300 300%
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
60 60 60 100%
Review dan Revisi RENSTRA Perangkat Daerah
0 5 5 100% 5 0%
Penyusunan Renstra
Jumlah dokumen Renstra yang tersedia
20 10 0 0 0 10 50%
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
50 10 10 10 100% 10 30 60%
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
95 80 10 10 100% 5 95 100%
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
20 4 4 4 100% 4 12 60%
Tabel. T-II.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2019
Kabupaten Paser
Nama SKPD :Dinas PPKBPPPA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
10.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
62
75.000.000,00
1 Penguatan Pokja PUG jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
4 10.000.000
Penguatan Pokja PUG DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
4 75.000.000,00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
50 150.000.000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
50 200.000.000,00
2 Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
8 100.000.000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
15 150.000.000,00
3 Forum Data Terpilah Perangakat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia
15 50.000.000
Forum Data Terpilah Perangakat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia
15 50.000.000,00
Dalam dan Luar Daerah Kab. Paser
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
100 100.000.000,00
Dalam dan Luar Daerah Kab. Paser
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
100 100.000.000,00
4 Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
25 100.000.000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
25 100.000.000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
54,5 165.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
54,5 225.000.000,00
5 Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
50 25.000.000
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
50 100.000.000
6 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
7 140.000.000
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
11
125.000.000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
30 315.000.000,00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
30 330.000.000,00
7 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Peserta Bimbingan Managemen Usaha yang sudah berhasil dalam mengelola usaha
150 60.000.000
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Peserta Bimbingan Managemen Usaha yang sudah berhasil dalam mengelola usaha
25 80.000.000
8 Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
3 100.000.000
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
2 100.000.000
9 Peningkatan Kewirausahaan Gender
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
50 80.000.000
Peningkatan Kewirausahaan Gender
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
25 75.000.000
10 Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis
50 75.000.000
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis
25 75.000.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
0,33 75.000.000,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
0,33 75.000.000,00
DPPKBPPPA Kab. Paser
DPPKBPPPA Kab. Paser
11 Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim
75.000.000
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim
15 75.000.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
90 280.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar 90 375.000.000,00
12 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah sosialisasi & Advokasi kebijakan P2TP2A & sosialisasi UU tentang Perlindungan Perempuan & Anak
10/5 60.000.000
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah sosialisasi & Advokasi kebijakan P2TP2A & sosialisasi UU tentang Perlindungan Perempuan & Anak
10/5 75.000.000
13 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
20/40 70.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
20/40
50.000.000
14 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di unit pelayanan terpadu (orang)
40 150.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di unit pelayanan terpadu (orang)
40 250.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penyelesaian kasus ABH
90 200.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penyelesaian kasus ABH 90 125.000.000,00
15 Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan
Dengan Hukum ( ABH )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
30 100.000.000
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
30 75.000.000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PATBM
50 100.000.000
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PATBM
50 50.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
90 720.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
90 745.000.000,00
16 Pelatihan Konveksi Hak Anak DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
50 110.000.000
Pelatihan Konveksi Hak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA 50 110.000.000
17 Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1 100.000.000
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1 125.000.000,00
18 Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
10/12 255.000.000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak 10/12 255.000.000
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan
1 100.000.000
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan 1 100.000.000
19 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
85 55.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan 85 55.000.000
20 Rakernis KLA Jumlah peserta kabupaten/kota dan kec/ desa yang yang mengikuti rakernis (orang)
100 50.000.000
Rakernis KLA Jumlah peserta kabupaten/kota dan kec/ desa yang yang mengikuti rakernis (orang)
100 50.000.000
21 Sosialisasi Perda Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
Jumlah kegiatan sosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak
1 50.000.000
Sosialisasi Perda Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
Jumlah kegiatan sosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak
10 50.000.000
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
35 55.000.000,00
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan 35 100.000.000,00
22 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FAKP
jumlah pelaksanaan koordinasi antara FAKP & FA di kecamatan
10 25.000.000
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FAKP
jumlah pelaksanaan koordinasi antara FAKP & FA di kecamatan
10 25.000.000
23 Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
10 30.000.000
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
10 75.000.000
Program Keluarga Berencana Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
76,5 430.000.000,00
Program Keluarga Berencana
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR ) 76,5 468.000.000,00
24 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
10 150.000.000
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
10 200.000.000
25 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
330 112.000.000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
330 100.000.000
26 Pembinaan dan Penilaian Keluarga Berencana
jumlah kegiatan pembinaan KB dalam meningkatkan prestasi (penghargaan )
10 80.000.000
Pembinaan dan Penilaian Keluarga Berencana
jumlah kegiatan pembinaan KB dalam meningkatkan prestasi (penghargaan )
10 80.000.000
27 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
35 50.000.000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
35 50.000.000
28 Monev Pelayanan Keluarga Berencana
jumlah dokumen monev KB 1 38.000.000
Monev Pelayanan Keluarga Berencana
jumlah dokumen monev KB 1 38.000.000
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
100 215.000.000,00
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB 100 175.000.000,00
29 Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
14 115.000.000
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
25 75.000.000
30 Pembentukan Kampung KB jumlah kampung KB terbentuk
14 100.000.000
Pembentukan Kampung KB
jumlah kampung KB terbentuk
14
100.000.000
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan
85 80.000.000,00
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan 85 150.000.000,00
31 Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
15 80.000.000
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
18 150.000.000
Cakupan data mikro keluarga tersedia
100 240.500.000,00
Cakupan data mikro keluarga tersedia
100 160.000.000,00
32 Pendataan Keluarga Jumlah data demografi,data keluarga dan tahapan keluarga di setiap desa / kelurahan yang tersedia
0 150.000.000
Pendataan Keluarga Jumlah data demografi,data keluarga dan data hasil kontrasepsi di setiap puskesmas yang tersedia
20 100.000.000
33 Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
2 90.500.000
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
2 60.000.000
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
80 5.653.500.000
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
80 5.653.500.000
34 Pengadaan Peralatan KIE Tribina
jumlah BKB Kit tersedia
37 121.500.000
Pengadaan Peralatan KIE Tribina
jumlah BKB Kit tersedia
37 121.500.000
jumlah BKL Kit tersedia
8 52.000.000
jumlah BKL Kit tersedia
8 52.000.000
35 Pengadaan Alat Kontrasepsi Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
60 222.000.000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
60 222.000.000
36 Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
52 572.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
52 572.000.000
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
20 270.000.000
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
20 270.000.000
37 Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
Jumlah KIE KIT
27 121.500.000
Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
Jumlah KIE KIT
27 121.500.000
Jumlah Genre Kit tersedia
9 328.500.000
Jumlah Genre Kit tersedia
9 328.500.000
38 Pengadaan sarana Mobilitas penerangan dan pelayanan KB
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
1 720.000.000
Pengadaan sarana Mobilitas penerangan dan pelayanan KB
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
1 720.000.000
Jumlah Mobil Distribusi Alokon KB yang tersedia
1 500.000.000
Jumlah Mobil Distribusi Alokon KB yang tersedia
1 500.000.000
Jumlah Mobil Antar Jemput Apseptor KB
1 430.000.000
Jumlah Mobil Antar Jemput Apseptor KB
1 430.000.000
39 Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
52 66.000.000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
52 66.000.000
Jumlah kampung KB yang beroprasional
25 2.250.000.000
Jumlah kampung KB yang beroprasional
25 2.250.000.000
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
28 295.315.850,00
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
28 165.000.000,00
40 Pengadaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPKS yang mendapat bantuan peralatan
4 115.000.000
Pengadaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Kelompok UPPKS Binaan
jumlah kelompok UPPKS yang mendapat bantuan peralatan
18 90.000.000
41 Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
29 180.315.850
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan 20 75.000.000
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
81,25 401.000.000,00
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL 81,25 230.000.000,00
42 Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
40 175.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan 50 80.000.000
43 Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
5 80.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
8 50.000.000
44 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah tenaga pendamping kelompok BKB yang mendapatkan pelatihan
50 71.000.000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ( BKB,BKR,BKL )
Jumlah tenaga pendamping kelompok BKB yang mendapatkan pelatihan
30 50.000.000
45 Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
6 50.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
7 25.000.000
46 Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
jumlah kelompok BKB posyandu padu
40 25.000.000
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
jumlah kelompok BKB posyandu padu
45 25.000.000
Program Keluarga Berencana Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
7 229.868.802,00
Program Keluarga Berencana
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
7 250.000.000,00
47 Promosi Pelayanan KHIBA jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
150 79.868.802
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
50 100.000.000
48 Pelayanan Konseling KB jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan konseling KB
25 100.000.000
Pelayanan Konseling KB jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan konseling KB
25 100.000.000
49 Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
50 50.000.000
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
50 50.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (orang)
250 189.436.125
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (orang)
150 80.000.000
50 Advokasi dan KIE tentag Reproduksi Remaja
Jumlah remaja yang mendapatkan KIE KRR
250 189.436.125
Advokasi dan KIE tentag Reproduksi Remaja
Jumlah remaja yang mendapatkan KIE KRR
150 80.000.000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS
13 65.000.000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS
13 65.000.000
51 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan narkoba dan PMS dilingkungan sekolah
150 65.000.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan narkoba dan PMS dilingkungan sekolah
150 65.000.000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
35 320.350.000,00
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
35 275.000.000,00
52 Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR
23 150.000.000
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M
jumlah kelompok PIK R/M yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK R/M
25
175.000.000
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti lomba Duta Mahasiswa
2 55.350.000
Jumlah PIK R/M yang mengikuti lomba Duta GENRE
36
53 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
jumlah orang terlatih konselor sebaya
20 75.000.000
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
jumlah orang terlatih konselor sebaya
18 75.000.000
54 Sosialisasi PIK Bagi Guru Kesiswaan / BP
jumlah guru kesiswaan/BP mengikuti sosialisasi PIK
20 40.000.000
Sosialisasi PIK Bagi Guru Kesiswaan / BP
jumlah guru kesiswaan/BP mengikuti sosialisasi PIK
20 25.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
100 895.666.205,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
100 937.820.000,00
55 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
220 1.320.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
220 1.320.000
56 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
12 95.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
12 95.000.000
57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
7 8.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat 7 10.000.000
58 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
20 285.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
20 295.000.000
59 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11 7.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11 7.500.000
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
1 25.000.000
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia 1 25.000.000
60 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia 15 80.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia 14 130.000.000
61 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor (item) 60 43.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item) 60 50.000.000
62 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
15 27.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
15 27.500.000
63 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
10 4.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
10 5.000.000
64 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga (item) yang tersedia
5 20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga (item) yang tersedia 5 10.000.000
65 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
1080 6.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan 1080 6.500.000
66 Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
1200 25.000.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
1200 25.000.000
67 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
10 267.846.205
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana 10 250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS
10 55.000.000,00
68 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
jumlah mesin finger print absen yang tersedia
1 25.000.000
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
jumlah mesin finger print absen yang tersedia 1 25.000.000
69 Pengadaan Pakaian Olah Raga jumlah pakaian olah raga yang tersedia
60 30.000.000
Pengadaan Pakaian Olah Raga
jumlah pakaian olah raga yang tersedia
60 30.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur 100 337.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
100 280.500.000,00
70 Pembangunan kelengkapan gedung kantor
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia
1 30.000.000
Pembangunan kelengkapan gedung kantor
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia
1 30.000.000
71 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia
15 30.000.000
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia
15 30.000.000
72 Pengadaan Peralatan dan Penghias Rumah Tangga
Jumlah peralatan penghias rumah tangga yang tersedia
10.000.000
Pengadaan Peralatan dan Penghias Rumah Tangga
Jumlah peralatan penghias rumah tangga yang tersedia
3 10.000.000
73 Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dan Internet
jumlah telepon(unit) yang tersedia
2.000.000
Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dan Internet
jumlah telepon(unit) yang tersedia
1 2.000.000
74 Pengadaan rehab gedung kantor
Jumlah gedung P2TP2A yang representatif
1 100.000.000
Pengadaan rehab gedung kantor
Jumlah gedung P2TP2A yang representatif
1 75.000.000
75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
3 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
3 30.000.000
76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
7 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
6 50.000.000
77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
8 35.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
5 35.000.000
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat
27 35.000.000
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat
7 3.500.000
78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
20 7.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
20 7.000.000
79 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
12 8.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat 12 8.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
40 33.000.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
40 31.000.000,00
80 SIPD Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia
1 8.000.000
SIPD Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia
1 8.000.000
81 Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
10 20.000.000
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
10 15.000.000
82 Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya jasa sewa server Website DPPKBPPPA
1 5.000.000
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya jasa sewa server Website DPPKBPPPA
1 5.000.000
Jumlah profil BPPKB (buku) yang tersusun
10 2.000.000
Jumlah profil BPPKB (buku) yang tersusun
10 2.000.000
tersedianya publikasi kinerja BPPKB
1 1.000.000
tersedianya publikasi kinerja BPPKB
1 1.000.000
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
100 13.500.000,00
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
100 58.000.000,00
83 Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
20 3.500.000
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
32 40.000.000
84 SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
1 10.000.000
SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
1 18.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
100 18.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu 100 37.000.000,00
85 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun
10 2.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun
10 7.000.000
86 Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
10 1.000.000
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
10 15.000.000
87 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
11 15.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
10 15.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
100 48.500.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu 100 73.000.000,00
88 Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
5 41.000.000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
5 61.000.000
89 Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
10 7.500.000
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
10 12.000.000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
95 11.150.000,00
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
100 15.000.000
90 Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
4 11.150.000
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
4 15.000.000
Total
11.546.786.982,00
11.508.820.000,00
TABEL T-III.II
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN
2018 2019
Mempercepatan
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender yang
berkualitas
Meningkatnya
pelaksanaan PUG Persentase Perangkat
Daerah yang memiliki dn
menggunakan data gender
sebagai bahan dasar
prencanaan penganggaran
20 30
Persentase Perangkat
Daerah yang menyusun
PPRG
45 62
jumlah pertemuan konsolidasi
atau rapat pokja PUG SKPD
pertahun 4 4
Persentase perangkat
Daerah yang telah
memahami ARG
30 50
Jumlah SKPD yang mengikuti
pelatihan ARG 8 15
Jumlah data terpilah yang
berbasis gender dari seluruh
SKPD yang tersedia 30 15
Persentase lembaga/
organisasi pemberdayaan
perempuan yang aktif 70 85
Persentase lembaga
pengarusutamaan gender
yang mendapatkan
pembinaan
100 100
Jumlah organisasi perempuan
yang mendapat pembinaan 30 25
Persentase desa prima yang
terbentuk 36 40
Persentase perempuan
dalam pekerjaan upahan di
sektor non-pertanian 54 54,5
jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
Kebijakan Kesetaraan Gender
PP dan PA
50
jumlah desa prima terbentuk
dan mendapatkan pembinaan 7 8
Persentase kelompok usaha
ekonomi perempuan yang
produktif 20 30
Persentase kelompok usaha
perempuan yang
mendapatkan bimbingan
manajemen usaha
20 30
Jumlah Peserta Bimbingan
Managemen Usaha yang
sudah berhasil dalam
mengelola usaha
150 25
Jumlah desa yang mengikuti
pameran hasil karya
perempuan
3 2
jumlah wirausaha perempuan
yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan 50 25
jumlah peserta yang dapat
mengolah dan memanfaatkan
limbah yag bernilai ekonomis 50 25
Meningkatnya peran
aktif perempuan
dalam berbagai
bidang pembangunan
Daerah
Persentase perempuan yang
menduduki jabatan politik 20 20
prosentase perempuan yang
meduduki jabatan eselon 26 27
Rasio PNS perempuan
terhadap PNS laki-laki 0,32 0,33
Jumlah seluruh perwakilan
Kabupaten/ kota yang
mengikuti Rakorda PPPA
Tk.Propinsi kaltim
0 15
Meningkatkan
pelayanan
perlindungan
kekerasan bagi
perempuan dan
anak serta
pemenuhan hak
anak
Meningkatnya
pelaksanaan
perlindungan
perempuan dan anak,
pemenuhan hak anak
dan terlaksananya
pengembangan
Kabupaten layak
anak
Persentase perempuan dan
anak korban kekerasan
yang dilayani sesuai standar 80 90
Persentase kelengkapan
layanan P2TP2A sesuai
standar
80 90
Jumlah sosialisasi &
Advokasi kebijakan P2TP2A
& sosialisasi UU tentang
Perlindungan Perempuan &
Anak
10/5 10/5
Jumlah perusahaan dan
nakerwan yang mengikuti
sosialisasi dan advokasi
tentang perlindungan
perempuan
20/40 20/40
Jumlah perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapat penanganan di unit
pelayanan terpadu (orang)
30 40
Persentase anak berhadapan
hukum dan anak
berkebutuhan khususyang
dilayani sesua standar
70 80
Persentase penyelesaian
kasus ABH 80 90
Jumlah kasus ABH yang
ditindaklanjuti 30 30
Jumlah orang yang mengikuti
Sosialisasi PATBM 0 50
Tingkat capaian kabupaten
layak anak Pratama Pratama
Persentase Kecamatan
Layak Anak Terbentuk 80 90
Jumlah SDM yg terlatih
tentang KHA &
terselenggaranya pelatihan
KHA
0 50
Jumlah pelaksanaan
peringatan HAN dlm rangka
terwujudnya Kab. Paser
menuju layak anak &
pengiriman delegasi FAKP yg
mewakili tingkat Kaltim &
Pusat
1 1
Jumlah kecamatan dan desa
menuju ramah dan layak anak 6/8 10/12
Master Plan KLA Kabupaten
Paser Lanjutan 1 1
Jumlah lembaga/organisasi
yang tergabung dalam GT
KLA dan APSAI yang
membidangi perempuan dan
anak yang terbentuk dan
mendapatkan pembinaan
50 85
Jumlah peserta kabupaten/kota
dan kec/ desa yang yang
mengikuti rakernis (orang) 100 100
Jumlah kegiatan sosialisasi
perda perlindungan
perempuan dan anak 0 10
Persentase forum anak yang
aktif 25 35
Persentase forum anak yang
mendapatkan pembinaan 25 35
jumlah pelaksanaan
koordinasi antara FAKP & FA
di kecamatan 0 10
Jumlah kecamatan yang
mendapatkan pembinaan &
monev Forum Anak 10 10
Meningkatkan
kualitas dan
cakupan pelayanan
KB, KS serta
Penggerakan dan
Pengendalian
Penduduk
Meningkatkan mutu
dan pemerataan
pelayanan KB
Angka kelahiran pada WUS
( TFR ) 2,22 2,20
Persentase kebutuhan ber
KB yang tidak terpenuhi (
unmeetneed ) 12,5 10
Persentase pemakaian alat
kontrasepsi ( CPR ) 74,5 76,5
jumlah keluarga miskin di kec
yang mendapatkan alat
kontrasepsi 10 10
jumlah pelayanan kontrasepsi
di fasilitas kesehatan (kasus) 150 330
jumlah kegiatan pembinaan
KB dalam meningkatkan
prestasi (penghargaan ) 10 10
jumlah kelompok masyarakat
peduli program KB 0 35
jumlah kec yang
melaksanakan peringatan hari
keluarga nasional 0 10
jumlah dokumen monev KB 1 1
Persentase kecamatan yang
memiliki kampung KB 100 100
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan advokasi dan
pembinaan 10 25
jumlah kampung KB
terbentuk 11 14
Rasio jumlah PKB/PLKB
tersedia 7/144 10/144
Persentase Petugas lini
lapangan yang terampil
dalammemberikan
pelayanan
80 85
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan 0 18
Persentase data teknis
kependudukan dan KB yang
tersedia 100 100
Cakupan data mikro
keluarga tersedia 100 100
Jumlah data demografi,data
keluarga dan tahapan keluarga
di setiap desa / kelurahan yang
tersedia
0 20
Jumlah analisis data hasil
kontrasepsi KB yang tersedia 10 2
Persentase sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan KB tersedia 60 70
Persentase Klinik KB yang
mendapatkan bantuan
peralatan kesehatan 40 80
jumlah BKB Kit tersedia 0 37
jumlah BKL Kit tersedia 0 8
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD
Kit dan Implant Removal
Kit/unit ) yang tersedia 24 60
Jumlah alat penyimpanan alat/
obat kontrasepsi (unit) yang
tersedia 0 52
Jumlah Obgyn bed (unit)
yang tersedia 7 20
Jumlah KIE KIT 8 27
Jumlah Genre Kit tersedia
8 9
Jumlah Mobil Penerangan KB
( MUPEN ) yang tersedia 0 1
Jumlah Mobil Distribusi
Alokon KB yang tersedia 0 1
Jumlah mobil antar jemput
Apseptor KB 0 1
Tersediannya alat dan obat
kontrasepsi di klinik
pelayanan KB 52 52
Jumlah kampung KB yang
beroprasional 11 25
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan pembinaan 11 25
Meningkatkan
kualitas dan cakupan
pelayanan keluarga
sejahtera
Persentase kelompok
peningkatan kesejahteraan
dan ketahanan keluarga
yang produktif 85 91
Persentase kelompok
peningkatan kesejahteraan
keluarga yang terbentuk
dan mendapatkan
pembinaan
24 28
jumlah kelompok UPPKS
yang mendapat bantuan
peralatan
0 18
jumlah UPPKS yang
terbentuk dan mendapat
pembinaan
19 20
Persentase keluarga balita,
keluarga remaja, keluarga
lansia yang ikut program
BKB, BKR dan BKL
80,3 81,25
jumlah BKB yang terbentuk
dan mendapatkan pembinan 29 50
jumlah BKR yang terbentuk
dan mendapatkan pembinaan
4 8
Jumlah tenaga pendamping
kelompok BKB yang
mendapatkan pelatihan
- 30
jumlah BKL yang terbentuk
dan mendapatkan pembinaan 6 7
jumlah kelompok BKB
posyandu padu 0 45
Meningkatnya
penggunaan MKJP
Persentase pemakaian
kontrasepsi metode jangka
panjang ( MKJP) 11 13
Persentase penurunan
kehamilan tidak diinginkan
dari WUS 7,3 7
jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan KHIBA 50 50
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan konseling
KB 0 25
jumlah masyarakat yang
mendapat penyuluhan
kesehatan ibu, bayi dan anak 50 50
Menurunnya
kelahiran pada
remaja usia 15 - 19
tahun
Rasio angka kelahiran pada
remaja Usia 15 - 19 tahun 20 18
Cakupan remaja yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan reproduksi
(Orang)
50 50
jumlah remaja yang
mendapatkan KIE KRR 50 150
Menurunnya
pengguna Narkoba,
PMS termasuk
HIV/AIDS
Persentase pengguna
narkoba, pms termasuk
HIV/AIDS yang dilayani
sesuai standar
50 70
Persentase sekolah yang
mendapatkan penyuluhan
bahaya narkoba dan PMS 10 13
Jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan narkoba dan PMS
dilingkungan sekolah 150 150
Meningkatnya
cakupan PIK Remaja
persentase PIK remaja yang
ikut dalam program Genre 100 100
Persentase kelompok PIK
remaja / Mahasiswa yang
terbentuk dan mendapatkan
pembinaan
33 35
Jumlah kelompok PIK R/M
yang terbentuk dan mendapat
pembinaan PIK R/M 17 25
Jumlah PIK/RM yang
mengikuti lomba Duta Genre 36 36
jumlah orang terlatih konselor
sebaya 0 18
jumlah guru kesiswaan/BP
mengikuti sosialisasi PIK 0 20
Meningkatkan tata
kelola pelayanan
Publik dan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
kinerja pelaksanaan
sesuai tugas dan
fungsi
Score penilaian kinerja
73 78
Persentase SKPD yang
terlayani 100 100
Jumlah benda pos ( materai )
yang tersedia 210 220
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia (bulan) 12 12
Jumlah kendaraan dinas
kantor yang tersedia dan
terawat
8 7
Jumlah honor pengelola
keuangan dan pegawai
honorer (orang) yang terbayar 20 20
Jumlah bahan kebersihan yang
tersedia 11 11
Jumlah honor petugas
kebersihan (orang) yang
tersedia 1 1
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (item)
yang tersedia 7 14
Pengadaan alat tulis kantor
(item) 44 60
Jumlah bahan cetak dan
penggandaan,foto copy dan
penjilidan (item) yang tersedia 11 15
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
(item) yang tersedia 50 10
Jumlah peralatan rumah
tangga (item) yang tersedia 0 5
jumlah koran dan pengadaan
Buku perundang-undangan
(exampler) yang berlangganan 720 1080
jumlah makanan dan
minuman tersedia (kotak) 1200 1200
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi (item kegiatan)
yang terlaksana 10 10
Persentase Penurunan
Tingkat Pelanggaran
Disiplin PNS 10 10
jumlah mesin finger print
absen yang tersedia 0 1
jumlah pakaian olah raga
yang tersedia 0 60
Persntase sarana dan
prasarana pelayanan kantor
yang tersedia 70 80
Persentase SKPD yang
tercukupi sarana prasarana
untuk menunjang kinerja
aparatur
100 100
Jumlah kelengkapan gedung
kantor yang tersedia 1 1
Jumlah mebeleur yang
tersedia 0 15
Jumlah peralatan penghias
rumah tangga yang tersedia 0 3
jumlah telepon(unit) yang
tersedia 0 1
Jumlah ruang asi yang tersedia 0
Jumlah gedung P2TP2A yang
representatif 0 1
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara 2 3
Jumlah mobil jabatan (unit)
tersedia 2 6
Jumlah kendaraan dinas
(mobil) yang tersedia dan
terawat
4 5
Jumlah kendaraan Dinas
(motor) yang tersedia dan
terawat 4 7
Jumlah perlengkapan gedung
kantor (unit) yang terpelihara 13 20
Jumlah peralatan gedung
kantor (unit) yang terpelihara
dan terawat 9 12
Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian dan
evaluasi
persentasehasil-hasil
pembangunan DPPKBPPPA
sesuai perencanaan 95 100
Persentase SKPD yang
memiliki media diseminasi
informasi 30 40
Jumlah Data Pembangunan
Daerah yang tersedia 0 1
Jumlah Data sektoral Bidang
PPPA dan KB (buku) yang
tersedia 10 10
Tersedianya Website
DPPKBPPPA 1 1
Jumlah buku profile yang
tersusun 10 10
jumlah publikasi yang tersedia 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LPPD tepat
waktu
100 100
Jumlah laporan realisasi
kegiatan secara berkala ( Lap
Bulanan PP, TEPRA, DAK,
Bankeu ) yang tersusun
32 32
Jumlah dokumen laporan SPIP
yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LKj tepat waktu 100 100
Jumlah dokumen LPPD yang
tersusun 10 10
Jumlah LKjIP (buku) yang
tersusun 10 10
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang tersusun 10 10
Persentase SKPD yang
menyusun dan menetapkan
dokumen perencanaan dan
penganggaran tepat waktu
95 100
Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran ( Proposal DAK,
Bankeu Prov, RKA,DPA,LK )
yang tersedia
60 5
Jumlah dokumen RENJA
SKPD yang tersusun 10 10
Persentase SKPD yang
melaksanakan pengendalian
dan evaluasi perencanaan 90 95
Jumlah RENJA SKPD
(pertriwulan) yang terevaluasi 4 4
Tabel 3.3 Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2019
Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
NO URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)
WAJIB Dinas PPKBPPPA Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 62
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG 75.000.000
1
Penguatan Pokja PUG
4
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
75.000.000
4
0
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
200.000.000
5
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
15
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
150.000.000
6
Forum Data Terpilah Perangakat Daerah
15
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia 50.000.000
12
100
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan 100.000.000,00
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
25
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
100.000.000
17
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 54,5
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian 225.000.000,00
21
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
50
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA 100.000.000
22
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima 8
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
125.000.000
24
50
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha 330.000.000,00
26
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Pembangunan
25
Jumlah Peserta Bimbingan Managemen Usaha yang sudah berhasil dalam mengelola usaha 80.000.000
27
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
2
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
100.000.000
Peningkatan Kewirausahaan Gender
25
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
75.000.000
28
Seminar Peran Perempuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
0
jumlah peserta seminar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga
0
29
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
25
jumlah peserta yang dapat mengolah dan memanfaatkan limbah yag bernilai ekonomis 75.000.000
30
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
0,33
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
75.000.000,00
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Provinsi
15
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten/ kota yang mengikuti Rakorda PPPA Tk.Propinsi kaltim 75.000.000
33
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 90
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
375.000.000,00
34
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
10/5
Jumlah sosialisasi & Advokasi kebijakan P2TP2A & sosialisasi UU tentang Perlindungan Perempuan & Anak
75.000.000
36
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
20/40
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
50.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) 40
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di unit pelayanan terpadu (orang)
250.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak ) 90
Persentase penyelesaian kasus ABH
125.000.000,00
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
30
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
75.000.000
50
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PATBM
50.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak ) 90
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
745.000.000,00
Pelatihan Konveksi Hak Anak
50
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA 110.000.000
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
1
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
125.000.000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak 10/12
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak 255.000.000
1
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan 100.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
85
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
55.000.000
Rakernis KLA
100
Jumlah peserta kabupaten/kota dan kec/ desa yang yang mengikuti rakernis (orang) 50.000.000
Sosialisasi Perda Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
10
Jumlah kegiatan sosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak
50.000.000
35
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
100.000.000,00
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FAKP
10
jumlah pelaksanaan koordinasi antara FAKP & FA di kecamatan
25.000.000
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
10
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak 75.000.000
Program Keluarga Berencana
76,5
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
468.000.000,00
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
10
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
200.000.000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
330
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
100.000.000
Pembinaan dan Penilaian Keluarga Berencana
10
jumlah kegiatan pembinaan KB dalam meningkatkan prestasi (penghargaan ) 80.000.000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
35
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
50.000.000
Monev Pelayanan Keluarga Berencana
1
jumlah dokumen monev KB
38.000.000
100
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
175.000.000,00
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
25
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan 75.000.000
Pembentukan Kampung KB
14
jumlah kampung KB terbentuk
100.000.000
85
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan 150.000.000,00
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
18
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
150.000.000
100
Cakupan data mikro keluarga tersedia
160.000.000,00
Pendataan Keluarga
20
Jumlah data demografi,data keluarga dan tahapan keluarga di setiap desa / kelurahan yang tersedia 100.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi KB
2
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia 60.000.000
0
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan 5.653.500.000,00
Pengadaan Peralatan KIE Tribina
37
jumlah BKB Kit tersedia
121.500.000
8 jumlah BKL Kit tersedia
52.000.000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
60
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia 222.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan KB
52
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
572.000.000
20
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
270.000.000
Pengadaan Sarana KIE kit KKBPK dan Genre Kit
27
Jumlah KIE KIT
121.500.000
9
Jumlah Genre Kit tersedia
328.500.000
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB
1
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
720.000.000
1
Jumlah Mobil Distribusi Alokon KB yang tersedia
500.000.000
1
Jumlah Mobil antar jemput Apseptor KB
430.000.000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
52
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
66.000.000
25
Jumlah kampung KB yang beroprasional 2.250.000.000
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
28
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan 165.000.000,00
Pengadaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Kelompok UPPKS Binaan 18
jumlah kelompok UPPKS yang mendapat bantuan peralatan 90.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
20
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
75.000.000
81,25
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL 230.000.000,00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
50
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
80.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
8
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
50.000.000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ( BKB,BKR,BKL ) 30
Jumlah tenaga pendamping kelompok BKB yang mendapatkan pelatihan
50.000.000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
7
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
25.000.000
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
45
jumlah kelompok BKB posyandu padu
25.000.000
Program Keluarga Berencana
7
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
250.000.000,00
Promosi Pelayanan KHIBA
50
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA 100.000.000
Pelayanan Konseling KB
25
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan konseling KB
100.000.000
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
50
jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak 50.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
30
Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (Orang) 80.000.000,00
Advokasi dan KIE Tentang Reproduksi Remaja
150
jumlah remaja yang mendapatkan KIE KRR
80.000.000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 13
Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS 65.000.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS
13
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan narkoba dan PMS dilingkungan sekolah 65.000.000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
35
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
275.000.000,00
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
23
jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR
175.000.000
36
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti lomba Duta Mahasiswa
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
18
jumlah orang terlatih konselor sebaya
75.000.000
Sosialisasi PIK Bagi Guru Kesiswaan / BP
20
jumlah guru kesiswaan/BP mengikuti sosialisasi PIK
25.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
100
Persentase SKPD yang terlayani
937.820.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
220
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia 1.320.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan) 95.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
7
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat 10.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
20
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar 295.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia 7.500.000
1 Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia 25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
130.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60
Pengadaan alat tulis kantor (item) 50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia 27.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia 5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5
Jumlah peralatan rumah tangga (item) yang tersedia 10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1080
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan 6.500.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1200
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
25.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana 250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
0
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS
55.000.000,00
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 1
jumlah mesin finger print absen yang tersedia 25.000.000
Pengadaan Pakaian Olah Raga 60
jumlah pakaian olah raga yang tersedia 30.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
100
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur 280.500.000,00
Pembangunan kelengkapan gedung kantor
1
Jumlah kelengkapan gedung kantor yang tersedia
30.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0
Jumlah perlengkapan gedung (item) yang tersedia
0
Pengadaan Mebeleur 15
Jumlah mebeleur yang tersedia 30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Penghias Rumah Tangga
3
Jumlah peralatan penghias rumah tangga yang tersedia
10.000.000
Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dan Internet
1
jumlah telepon(unit) yang tersedia
2.000.000
Pengadaan rehab gedung kantor
1
Jumlah gedung P2TP2A yang representatif
75.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
35.000.000
7
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat
3.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
7.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
8.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur
0
Jumlah mebeleur gedung kantor yang terpelihara dan terawat
0
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
40
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
31.000.000,00
SIPD
1
Jumlah Data Pembangunan Daerah yang tersedia
8.000.000
Penyusunan Data Statistik Sektoral
10
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
15.000.000
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
1
Tersedianya Website DPPKBPPPA
8.000.000
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD) 100
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
58.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
32
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
40.000.000
SPIP
1
Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
18.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
100
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
37.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
10
Jumlah profil BPPKB (buku) yang tersusun 7.000.000
Penyusunan LKjIP
10
Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
15.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
15.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
100
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
73.000.000,00
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
5
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia 61.000.000
Penyusunan Renja
10
Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
12.000.000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD) 100
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan 15.000.000,00
Evaluasi Renja
4
Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
15.000.000
11.508.820.000