27
一 般 会 計

一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

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( 歳 出 )

一 般 会 計

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−32−

一 般 会 計 歳 出歳 出

決算書

頁 数科        目

予算現額

A (円)

決 算 額

B (円)

翌年度繰越額

C (円)

5 1. 議 会 費 1,158 ,532 , 000 1 ,046 , 624 , 864 0

5 2. 総 務 費 20 ,064 ,451 , 000 18 ,262 , 605 , 029 0

5 3. 地 域 振 興 費 31 ,716 ,515 , 000 25 ,308 , 459 , 799 2 ,547 , 886 , 000

5 4. 福 祉 保 険 費 91 ,471 ,782 , 000 89 ,602 , 793 , 398 503 ,133 , 000

6 5. 医 療 政 策 費 12 ,982 ,051 , 000 12 ,378 , 725 , 992 0

6 6. く ら し 創 造 費 4,055 ,335 , 000 3 ,806 , 995 , 257 9 ,746 , 000

6 7. 雇 用 政 策 費 1,239 ,613 , 000 1 ,023 , 129 , 609 0

6 8. 農 林 水 産 業 費 16 ,801 ,592 , 000 12 ,428 , 871 , 565 2 ,500 , 609 , 000

7 9. 産 業 振 興 費 4,061 ,336 , 000 3 ,843 , 357 , 213 3 ,916 , 000

7 10. 県 土 マ ネ ジ メ ン ト 費 102 ,146 ,676 , 000 75 ,335 , 492 , 393 20 ,487 , 742 , 000

7 11. 警 察 費 29 ,451 ,459 , 000 29 ,088 , 694 , 193 101 ,640 , 000

7 12. 教 育 費 109 ,026 ,583 , 000 105 ,905 , 237 , 244 1 ,467 , 561 , 000

8 13. 災 害 復 旧 費 7,436 ,176 , 000 3 ,690 , 754 , 809 983 ,487 , 000

8 14. 公 債 費 89 ,781 ,404 , 000 89 ,659 , 682 , 149 0

8 15. 諸 支 出 金 40 ,061 ,800 , 000 39 ,984 , 128 , 872 0

8 16. 予 備 費 33,429 ,000 0 0

合      計 561 ,488 ,734 , 000 511 ,365 , 552 , 386 28 ,605 , 720 , 000

上記のとおり予算現額に対する執行率は91.07%で、これを科目別に大別し、予算現額、

○予算現額に占める割合

総 額

100% 県土マネジ

メント費

18.19%

教育費

19.42%

公債費

15.99%福祉保険費

16.29%

諸支出金

7.13%

災害復旧費 1.32%

医療政策費 2.31%

農林水産業費 2.99%

総務費 3.57%

警察費 5.25%

地域振興費 5.65%

くらし創造費 0.72%

産業振興費 0.72%

議会費 0.21%

雇用政策費 0.22%

予備費 0.01%

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−33−

決 算 概 要 説 明(総括)

不 用 額

D (円)

A − C

E (円)

B―――

E(%)

B総額に対する

割 合 (%)

(B+C)―――

A(%)

111 ,907 ,136 1 ,158 ,532 ,000 90 .34 0 . 21 90 .34

1 , 801 , 845 , 971 20 ,064 ,451 ,000 91 .02 3 . 57 91 .02

3 , 860 , 169 , 201 29 ,168 ,629 ,000 86 .77 4 . 95 87 .83

1 , 365 , 855 , 602 90 ,968 ,649 ,000 98 .50 17 .52 98 .51

603 ,325 , 008 12 ,982 ,051 ,000 95 .35 2 . 42 95 .35

238 ,593 , 743 4 ,045 ,589 ,000 94 .10 0 . 75 94 .12

216 ,483 , 391 1 ,239 ,613 ,000 82 .54 0 . 20 82 .54

1 , 872 , 111 , 435 14 ,300 ,983 ,000 86 .91 2 . 43 88 .86

214 ,062 , 787 4 ,057 ,420 ,000 94 .72 0 . 75 94 .73

6 , 323 , 441 , 607 81 ,658 ,934 ,000 92 .26 14 .73 93 .81

261 ,124 , 807 29 ,349 ,819 ,000 99 .11 5 . 69 99 .11

1 , 653 , 784 , 756 107 ,559 ,022 ,000 98 .46 20 .71 98 .48

2 , 761 , 934 , 191 6 ,452 ,689 ,000 57 .20 0 . 72 62 .86

121 ,721 , 851 89 ,781 ,404 ,000 99 .86 17 .53 99 .86

77 ,671 , 128 40 ,061 ,800 ,000 99 .81 7 . 82 99 .81

33 ,429 , 000 33 ,429 ,000 0 .00 0 . 00 0 . 00

21 ,517 ,461 ,614 532 ,883 ,014 ,000 95 .96 100 .00 96 .17

決算額に占める割合を図解すれば次のとおりです。

○決算額に占める割合

総 額

100%

県土マネジ

メント費

14.73%

教育費

20.71%

公債費

17.53%

福祉保険費

17.52%

諸支出金

7.82%

警察費5.69%

くらし創造費 0.75%

産業振興費 0.75%

医療政策費 2.42%

農林水産業費 2.43%

総務費 3.57%

地域振興費 4.95%

災害復旧費 0.72%

議会費 0.21%

雇用政策費 0.20%

予備費 0.00%

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−34−

第 1 款  議 会 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907

150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907

(主な内訳)

150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907

150 1.議 会 費 870 ,220 766 ,260 0 103 ,960

第 2 款  総 務 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

154 2.総 務 費 20 ,064 ,451 18 ,262 , 605 0 1 ,801 , 846

154 1.総 務 管 理 費 12 ,150 ,219 10 ,581 , 524 0 1 ,568 , 695

166 2.統 計 費 447 ,848 334 ,913 0 112 ,935

168 3.徴 税 費 4,345 ,732 4 ,268 , 559 0 77 ,173

170 4.選 挙 費 1,131 ,147 1 ,126 , 586 0 4 ,561

174 5.防 災 費 1,685 ,404 1 ,660 , 993 0 24 ,411

180 6.人 事 委 員 会 費 110 ,604 99 ,755 0 10 ,849

180 7.監 査 委 員 費 193 ,497 190 ,275 0 3 ,222

(主な内訳)

154 1.総 務 管 理 費 12 ,150 ,219 10 ,581 , 524 0 1 ,568 , 695

154 1.一 般 管 理 費 3,735 ,411 3 ,428 , 886 0 306 ,525

154 2.人 事 管 理 費 2,819 ,003 2 ,755 , 366 0 63 ,637

158 4.広 報 広 聴 費 603 ,714 569 ,046 0 34 ,668

158 5.財 政 管 理 費 2,470 ,526 1 ,479 , 790 0 990 ,736

160 7.財 産 管 理 費 879 ,342 826 ,039 0 53 ,303

162 8.情 報 管 理 費 829 ,252 804 ,204 0 25 ,048

164 9.国 際 交 流 推 進 費 273 ,987 206 ,403 0 67 ,584

164 10.総 合 庁 舎 管 理 費 131 ,767 118 ,822 0 12 ,945

166 2.統 計 費 447 ,848 334 ,913 0 112 ,935

166 1.統 計 総 務 費 189 ,125 167 ,852 0 21 ,273

168 2.委 託 統 計 費 258 ,723 167 ,061 0 91 ,662

168 3.徴 税 費 4,345 ,732 4 ,268 , 559 0 77 ,173

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−35−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

1,158 ,532 90 .34

1 , 158 , 532 90 .34

1 , 158 , 532 90 .34

870 ,220 88 .05 諸経費の節減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

20 ,064 ,451 91 .02

12 ,150 , 219 87 .09

447 ,848 74 .78

4 , 345 , 732 98 .22

1 , 131 , 147 99 .60

1 , 685 , 404 98 .55

110 ,604 90 .19

193 ,497 98 .33

12 ,150 , 219 87 .09

3 , 735 , 411 91 .79 諸経費の節減による減少

2,819 ,003 97 .74 諸経費の節減による減少

603 ,714 94 .26 諸経費の節減による減少

2,470 ,526 59 .90 諸経費の節減による減少

879 ,342 93 .94 諸経費の節減による減少

829 ,252 96 .98 諸経費の節減による減少

273 ,987 75 .33 諸経費の節減による減少

131 ,767 90 .18 諸経費の節減による減少

447 ,848 74 .78

189 ,125 88 .75 諸経費の節減による減少

258 ,723 64 .57 国庫認証減による減少

4,345 ,732 98 .22

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−36−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

168 1.税 務 総 務 費 950 ,418 908 ,172 0 42 ,246

170 2.賦 課 徴 収 費 3,395 ,314 3 ,360 , 387 0 34 ,927

174 5.防 災 費 1,685 ,404 1 ,660 , 993 0 24 ,411

174 2.防 災 対 策 費 1,012 ,003 993 ,950 0 18 ,053

180 6.人 事 委 員 会 費 110 ,604 99 ,755 0 10 ,849

180 2.事 務 局 費 103 ,952 93 ,264 0 10 ,688

第 3 款  地域振興費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

184 3.地 域 振 興 費 31 ,716 ,515 25 ,308 , 460 2 ,547 , 886 3 ,860 , 169

184 1.地 域 振 興 調 整 費 8,720 ,566 5 ,432 , 946 2 ,218 , 013 1 ,069 , 607

188 2.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879

190 3.文 化 ・ 教 育 費 16 ,850 ,197 15 ,331 , 350 40 ,398 1 ,478 , 449

206 4.観 光 費 1,696 ,821 1 ,444 , 586 18 ,000 234 ,235

(主な内訳)

184 1.地 域 振 興 調 整 費 8,720 ,566 5 ,432 , 946 2 ,218 , 013 1 ,069 , 607

184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925 ,553 4 ,021 , 036 2 ,097 , 045 807 ,472

184 2.南 部 東 部 振 興 費 290 ,967 202 ,877 0 88 ,090

186 3.エネルギー・土地水資源調整費 1,390 ,761 1 ,109 , 222 120 ,968 160 ,571

188 4.うだ・アニマルパーク費 113 ,285 99 ,810 0 13 ,475

188 2.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879

188 1.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879

190 3.文 化 ・ 教 育 費 16 ,850 ,197 15 ,331 , 350 40 ,398 1 ,478 , 449

190 2.文 化 振 興 費 276 ,609 247 ,234 0 29 ,375

192 3.文 化 財 保 存 費 1,575 ,923 1 ,138 , 425 25 ,398 412 ,100

194 4.重要文化財等修理受託事業費 1,512 ,197 1 ,198 , 016 15 ,000 299 ,181

196 5.文 化 資 源 活 用 費 728 ,949 675 ,732 0 53 ,217

196 6.教 育 施 策 振 興 費 10 ,076 ,545 9 ,465 , 751 0 610 ,794

202 10.美 術 館 費 282 ,445 263 ,310 0 19 ,135

204 11.万 葉 文 化 館 費 365 ,685 345 ,522 0 20 ,163

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−37−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

950 ,418 95 .56 人件費の減による減少

3,395 ,314 98 .97 諸経費の節減による減少

1,685 ,404 98 .55

1 , 012 , 003 98 .22 諸経費の節減による減少

110 ,604 90 .19

103 ,952 89 .72 諸経費の節減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

29 ,168 ,629 86 .77

6 , 502 , 553 83 .55

4 , 177 , 456 74 .20

16 ,809 , 799 91 .20

1 , 678 , 821 86 .05

6 , 502 , 553 83 .55

4 , 828 , 508 83 .28 事業費の減による減少

290 ,967 69 .73 補助対象事業費の減等による減少

1,269 ,793 87 .35 補助対象事業費の減等による減少

113 ,285 88 .11 事業費の減による減少

4,177 ,456 74 .20

4 , 177 , 456 74 .20 事業費の減による減少

16 ,809 ,799 91 .20

276 ,609 89 .38 事業費の減による減少

1,550 ,525 73 .42 受託発掘事業費の減による減少

1,497 ,197 80 .02 文化財修理に係る受託額の減による減少

728 ,949 92 .70 事業費の減による減少

10 ,076 ,545 93 .94 補助対象事業費の減等による減少

282 ,445 93 .23 事業費の減による減少

365 ,685 94 .49 事業費の減による減少

Page 8: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−38−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

206 13.附 属 博 物 館 費 121 ,231 105 ,157 0 16 ,074

206 4.観 光 費 1,696 ,821 1 ,444 , 586 18 ,000 234 ,235

208 2.観 光 振 興 対 策 費 1,401 ,187 1 ,149 , 123 18 ,000 234 ,064

第 4 款  福祉保険費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

210 4.福 祉 保 険 費 91 ,471 ,782 89 ,602 , 793 503 ,133 1 ,365 , 856

210 1.地 域 福 祉 費 5,293 ,835 5 ,007 , 832 4 ,840 281 ,163

214 2.生 活 保 護 費 5,952 ,776 5 ,761 , 946 0 190 ,830

216 3.障 害 福 祉 費 13 ,336 ,547 13 ,008 , 217 177 ,002 151 ,328

226 4.医 療 保 険 費 33 ,833 ,676 33 ,816 , 950 0 16 ,726

226 5.介 護 保 険 費 19 ,607 ,814 19 ,149 , 624 264 ,148 194 ,042

228 6.こ ど も ・ 女 性 費 13 ,447 ,134 12 ,858 , 225 57 ,143 531 ,766

(主な内訳)

210 1.地 域 福 祉 費 5,293 ,835 5 ,007 , 832 4 ,840 281 ,163

210 1.地 域 福 祉 総 務 費 738 ,896 684 ,462 0 54 ,434

210 2.地 域 福 祉 推 進 費 3,246 ,659 3 ,114 , 021 4 ,840 127 ,798

212 3.保 健 所 費 1,036 ,799 965 ,688 0 71 ,111

212 4.保 健 研 究 セ ン タ ー 費 271 ,481 243 ,661 0 27 ,820

214 2.生 活 保 護 費 5,952 ,776 5 ,761 , 946 0 190 ,830

216 2.扶 助 費 5,883 ,072 5 ,698 , 027 0 185 ,045

216 3.障 害 福 祉 費 13 ,336 ,547 13 ,008 , 217 177 ,002 151 ,328

216 2.障 害 福 祉 対 策 費 12 ,301 ,168 12 ,006 , 482 177 ,002 117 ,684

222 7.登 美 学 園 費 379 ,083 364 ,416 0 14 ,667

226 4.医 療 保 険 費 33 ,833 ,676 33 ,816 , 950 0 16 ,726

226 2.医 療 保 険 対 策 費 33 ,681 ,300 33 ,665 , 859 0 15 ,441

226 5.介 護 保 険 費 19 ,607 ,814 19 ,149 , 624 264 ,148 194 ,042

226 1.介 護 保 険 総 務 費 186 ,062 174 ,129 0 11 ,933

228 2.介 護 保 険 対 策 費 19 ,421 ,752 18 ,975 , 495 264 ,148 182 ,109

228 6.こ ど も ・ 女 性 費 13 ,447 ,134 12 ,858 , 225 57 ,143 531 ,766

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−39−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

121 ,231 86 .74 事業費の減による減少

1,678 ,821 86 .05

1 , 383 , 187 83 .08 補助対象事業費の減等による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

90 ,968 ,649 98 .50

5 , 288 , 995 94 .68

5 , 952 , 776 96 .79

13 ,159 , 545 98 .85

33 ,833 , 676 99 .95

19 ,343 , 666 99 .00

13 ,389 , 991 96 .03

5 , 288 , 995 94 .68

738 ,896 92 .63 人件費の減による減少

3,241 ,819 96 .06 事業費の減による減少

1,036 ,799 93 .14 人件費の減による減少

271 ,481 89 .75 人件費の減による減少

5,952 ,776 96 .79

5 , 883 , 072 96 .85 生活保護支給対象者数の減による減少

13 ,159 ,545 98 .85

12 ,124 , 166 99 .03 事業費の減による減少

379 ,083 96 .13 人件費の減による減少

33 ,833 ,676 99 .95

33 ,681 , 300 99 .95 事業費の減による減少

19 ,343 ,666 99 .00

186 ,062 93 .59 人件費の減による減少

19 ,157 ,604 99 .05 補助対象事業費の減等による減少

13 ,389 ,991 96 .03

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−40−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

228 1.こ ど も・女 性 総 務 費 288 ,793 277 ,949 0 10 ,844

230 2.女 性 活 躍 推 進 費 272 ,997 246 ,529 0 26 ,468

230 3.子 育 て 支 援 対 策 費 9,620 ,963 9 ,230 , 670 57 ,143 333 ,150

232 4.児 童 保 護 費 2,168 ,492 2 ,104 , 487 0 64 ,005

232 5.家 庭 福 祉 対 策 費 181 ,420 157 ,835 0 23 ,585

234 6.女 性 セ ン タ ー 費 99 ,699 85 ,401 0 14 ,298

236 8.こども家庭相談センター費 600 ,023 548 ,115 0 51 ,908

第 5 款  医療政策費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

240 5.医 療 政 策 費 12 ,982 ,051 12 ,378 , 726 0 603 ,325

240 1.地 域 医 療 費 5,913 ,932 5 ,452 , 806 0 461 ,126

244 2.健 康 推 進 費 3,124 ,588 3 ,085 , 493 0 39 ,095

248 3.疾 病 対 策 費 3,677 ,760 3 ,589 , 507 0 88 ,253

252 4.薬 務 費 265 ,771 250 ,920 0 14 ,851

(主な内訳)

240 1.地 域 医 療 費 5,913 ,932 5 ,452 , 806 0 461 ,126

240 1.地 域 医 療 総 務 費 3,499 ,633 3 ,473 , 051 0 26 ,582

240 2.地 域 医 療 対 策 費 925 ,237 573 ,588 0 351 ,649

242 3.救 急 医 療 対 策 費 715 ,233 662 ,216 0 53 ,017

244 5.医 療 人 材 確 保 対 策 費 616 ,158 589 ,099 0 27 ,059

244 2.健 康 推 進 費 3,124 ,588 3 ,085 , 493 0 39 ,095

246 2.健 康 推 進 費 2,714 ,943 2 ,687 , 534 0 27 ,409

248 3.疾 病 対 策 費 3,677 ,760 3 ,589 , 507 0 88 ,253

248 2.疾 病 対 策 推 進 費 615 ,843 571 ,633 0 44 ,210

250 3.精 神 保 健 費 2,830 ,488 2 ,787 , 717 0 42 ,771

252 4.薬 務 費 265 ,771 250 ,920 0 14 ,851

252 2.薬 務 費 71 ,086 57 ,626 0 13 ,460

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−41−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

288 ,793 96 .25 人件費の減による減少

272 ,997 90 .30 補助対象事業費の減等による減少

9,563 ,820 96 .52 補助対象事業費の減等による減少

2,168 ,492 97 .05 補助対象事業費の減等による減少

181 ,420 87 .00 補助対象事業費の減等による減少

99 ,699 85 .66 人件費の減による減少

600 ,023 91 .35 人件費の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

12 ,982 ,051 95 .35

5 , 913 , 932 92 .20

3 , 124 , 588 98 .75

3 , 677 , 760 97 .60

265 ,771 94 .41

5 , 913 , 932 92 .20

3 , 499 , 633 99 .24 人件費の減による減少

925 ,237 61 .99 補助対象事業費の減等による減少

715 ,233 92 .59 事業費の減による減少

616 ,158 95 .61 事業費の減による減少

3,124 ,588 98 .75

2 , 714 , 943 98 .99 事業費の減による減少

3,677 ,760 97 .60

615 ,843 92 .82 事業費の減による減少

2,830 ,488 98 .49 事業費の減による減少

265 ,771 94 .41

71 ,086 81 .07 事業費の減による減少

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−42−

第 6 款  くらし創造費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

256 6.く ら し 創 造 費 4,055 ,335 3 ,806 , 995 9 ,746 238 ,594

256 1.青少年・社会活動推進費 395 ,588 354 ,673 0 40 ,915

260 2.ス ポ ー ツ 振 興 費 787 ,583 742 ,359 0 45 ,224

262 3.人 権 施 策 費 354 ,762 326 ,695 0 28 ,067

264 4.消 費 生 活 安 全 費 528 ,825 500 ,111 0 28 ,714

270 5.環 境 管 理 費 1,054 ,025 978 ,958 0 75 ,067

274 6.景 観 ・ 自 然 環 境 費 934 ,552 904 ,199 9 ,746 20 ,607

(主な内訳)

256 1.青少年・社会活動推進費 395 ,588 354 ,673 0 40 ,915

256 1.く ら し 創 造 総 務 費 210 ,556 188 ,707 0 21 ,849

256 2.青少年・社会活動推進費 67 ,182 53 ,160 0 14 ,022

260 2.ス ポ ー ツ 振 興 費 787 ,583 742 ,359 0 45 ,224

260 2.ス ポ ー ツ 振 興 推 進 費 352 ,638 325 ,392 0 27 ,246

262 3.橿 原 公 苑 費 250 ,944 236 ,634 0 14 ,310

262 3.人 権 施 策 費 354 ,762 326 ,695 0 28 ,067

262 2.人 権 啓 発 推 進 費 274 ,103 247 ,239 0 26 ,864

264 4.消 費 生 活 安 全 費 528 ,825 500 ,111 0 28 ,714

266 2.消 費 生 活 安 全 対 策 費 115 ,132 101 ,460 0 13 ,672

270 5.環 境 管 理 費 1,054 ,025 978 ,958 0 75 ,067

270 1.環 境 管 理 総 務 費 509 ,274 492 ,981 0 16 ,293

270 2.環 境 政 策 費 64 ,113 49 ,405 0 14 ,708

270 3.環 境 保 全 対 策 費 237 ,956 206 ,971 0 30 ,985

272 4.廃 棄 物 対 策 費 242 ,682 229 ,600 0 13 ,082

274 6.景 観 ・ 自 然 環 境 費 934 ,552 904 ,199 9 ,746 20 ,607

274 2.景観 ・ 自然環境推進費 728 ,161 697 ,828 9 ,746 20 ,587

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−43−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

4,045 ,589 94 .10

395 ,588 89 .66

787 ,583 94 .26

354 ,762 92 .09

528 ,825 94 .57

1 , 054 , 025 92 .88

924 ,806 97 .77

395 ,588 89 .66

210 ,556 89 .62 人件費等の減による減少

67 ,182 79 .13 事業費の減による減少

787 ,583 94 .26

352 ,638 92 .27 事業費の減による減少

250 ,944 94 .30 事業費の減による減少

354 ,762 92 .09

274 ,103 90 .20 事業費の減による減少

528 ,825 94 .57

115 ,132 88 .12 事業費の減による減少

1,054 ,025 92 .88

509 ,274 96 .80 人件費等の減による減少

64 ,113 77 .06 事業費の減による減少

237 ,956 86 .98 事業費の減による減少

242 ,682 94 .61 事業費の減による減少

924 ,806 97 .77

718 ,415 97 .13 事業費の減による減少

Page 14: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−44−

第 7 款  雇用政策費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

278 7.雇 用 政 策 費 1,239 ,613 1 ,023 , 130 0 216 ,483

278 1.雇 用 政 策 費 142 ,167 127 ,856 0 14 ,311

280 2.職 業 訓 練 費 996 ,444 802 ,679 0 193 ,765

286 3.労 働 委 員 会 費 101 ,002 92 ,594 0 8 ,408

(主な内訳)

278 1.雇 用 政 策 費 142 ,167 127 ,856 0 14 ,311

278 1.雇 用 政 策 総 務 費 76 ,333 65 ,874 0 10 ,459

280 2.職 業 訓 練 費 996 ,444 802 ,679 0 193 ,765

282 2.高 等 技 術 専 門 校 費 664 ,594 501 ,710 0 162 ,884

284 3.雇 用 促 進 費 71 ,080 53 ,548 0 17 ,532

第 8 款  農林水産業費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

288 8.農 林 水 産 業 費 16 ,801 ,592 12 ,428 , 872 2 ,500 , 609 1 ,872 , 111

288 1.農 業 費 4,024 ,857 3 ,222 , 031 92 ,348 710 ,478

296 2.畜 産 業 費 1,296 ,839 1 ,041 , 565 110 ,000 145 ,274

300 3.農 地 費 4,935 ,510 3 ,360 , 145 1 ,307 , 926 267 ,439

308 4.林 業 費 6,509 ,848 4 ,775 , 675 990 ,335 743 ,838

316 5.水 産 業 費 34 ,538 29 ,456 0 5 ,082

(主な内訳)

288 1.農 業 費 4,024 ,857 3 ,222 , 031 92 ,348 710 ,478

288 1.農 業 総 務 費 1,632 ,648 1 ,512 , 701 0 119 ,947

288 2.マーケティング推進費 108 ,403 68 ,539 0 39 ,864

292 5.農 産 物 振 興 費 582 ,650 376 ,109 0 206 ,541

292 6.担い手・農地マネジメント推進費 616 ,779 235 ,089 92 ,348 289 ,342

294 7.農業研究開発センター費 628 ,500 598 ,141 0 30 ,359

294 8.なら食と農の魅力創造国際大学校費 389 ,402 368 ,327 0 21 ,075

296 2.畜 産 業 費 1,296 ,839 1 ,041 , 565 110 ,000 145 ,274

296 2.畜 産 振 興 費 469 ,225 219 ,041 110 ,000 140 ,184

300 3.農 地 費 4,935 ,510 3 ,360 , 145 1 ,307 , 926 267 ,439

Page 15: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−45−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

1,239 ,613 82 .54

142 ,167 89 .93

996 ,444 80 .55

101 ,002 91 .68

142 ,167 89 .93

76 ,333 86 .30 人件費の減による減少

996 ,444 80 .55

664 ,594 75 .49 委託訓練生の減による減少

71 ,080 75 .33 事業費の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

14 ,300 ,983 86 .91

3 , 932 , 509 81 .93

1 , 186 , 839 87 .76

3 , 627 , 584 92 .63

5 , 519 , 513 86 .52

34 ,538 85 .29

3 , 932 , 509 81 .93

1 , 632 , 648 92 .65 対象事業費の減による減少

108 ,403 63 .23 対象事業費の減による減少

582 ,650 64 .55 対象事業費の減による減少

524 ,431 44 .83 対象事業費の減による減少

628 ,500 95 .17 対象事業費の減による減少

389 ,402 94 .59 対象事業費の減による減少

1,186 ,839 87 .76

359 ,225 60 .98 対象事業費の減による減少

3,627 ,584 92 .63

Page 16: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−46−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

300 1.農 地 総 務 費 437 ,309 413 ,543 0 23 ,766

302 2.土 地 改 良 事 業 費 1,735 ,943 1 ,229 , 261 392 ,447 114 ,235

306 5.農 地 等 調 整 費 1,012 ,718 885 ,690 8 ,391 118 ,637

308 4.林 業 費 6,509 ,848 4 ,775 , 675 990 ,335 743 ,838

308 1.林 業 総 務 費 730 ,033 697 ,055 0 32 ,978

308 2.林 業 振 興 費 1,462 ,819 1 ,050 , 475 146 ,967 265 ,377

310 3.森 林 環 境 保 全 費 534 ,035 506 ,054 0 27 ,981

312 5.造 林 費 644 ,537 583 ,413 2 ,120 59 ,004

314 6.治 山 費 2,395 ,515 1 ,399 , 461 692 ,754 303 ,300

314 7.森 林 技 術 セ ン タ ー 費 305 ,399 256 ,011 0 49 ,388

第 9 款  産業振興費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

320 9.産 業 振 興 費 4,061 ,336 3 ,843 , 357 3 ,916 214 ,063

320 1.地 域 産 業 費 1,375 ,794 1 ,350 , 636 0 25 ,158

322 2.産 業 政 策 費 2,358 ,879 2 ,240 , 696 3 ,916 114 ,267

326 3.金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638

(主な内訳)

320 1.地 域 産 業 費 1,375 ,794 1 ,350 , 636 0 25 ,158

320 2.地 域 産 業 振 興 費 1,155 ,157 1 ,135 , 391 0 19 ,766

322 2.産 業 政 策 費 2,358 ,879 2 ,240 , 696 3 ,916 114 ,267

322 2.産 業 政 策 推 進 費 248 ,020 218 ,857 0 29 ,163

324 3.企 業 立 地 推 進 費 1,151 ,755 1 ,118 , 267 3 ,916 29 ,572

324 4.産業振興総合センター費 751 ,637 696 ,113 0 55 ,524

326 3.金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638

326 1.中 小 企 業 金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638

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−47−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

437 ,309 94 .57 対象事業費の減による減少

1,343 ,496 91 .50 対象事業費の減による減少

1,004 ,327 88 .19 対象事業費の減による減少

5,519 ,513 86 .52

730 ,033 95 .48 対象事業費の減による減少

1,315 ,852 79 .83 対象事業費の減による減少

534 ,035 94 .76 対象事業費の減による減少

642 ,417 90 .82 対象事業費の減による減少

1,702 ,761 82 .19 対象事業費の減による減少

305 ,399 83 .83 対象事業費の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

4,057 ,420 94 .72

1 , 375 , 794 98 .17

2 , 354 , 963 95 .15

326 ,663 77 .15

1 , 375 , 794 98 .17

1 , 155 , 157 98 .29 事業費の減による減少

2,354 ,963 95 .15

248 ,020 88 .24 事業費の減による減少

1,147 ,839 97 .42 事業費の減による減少

751 ,637 92 .61 事業費の減による減少

326 ,663 77 .15

326 ,663 77 .15 制度融資利子補給金の減による減少

Page 18: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−48−

第 10 款  県土マネジメント費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

330 10.県 土 マ ネ ジ メ ン ト 費 102 ,146 ,676 75 ,335 , 492 20 ,487 , 742 6 ,323 , 442

330 1.県土マネジメント総務費 1,980 ,225 1 ,788 , 391 0 191 ,834

334 2.道 路 橋 り よ う 費 45 ,518 ,163 31 ,012 , 074 11 ,375 , 073 3 ,131 , 016

340 3.地 域 交 通 費 574 ,456 477 ,175 24 ,871 72 ,410

342 4.河 川 費 25 ,573 ,341 16 ,970 , 294 7 ,184 , 170 1 ,418 , 877

350 5.ま ち づ く り 推 進 費 26 ,487 ,442 23 ,158 , 812 1 ,903 , 628 1 ,425 , 002

358 6.下 水 道 費 108 ,459 108 ,438 0 21

358 7.住 ま い ま ち づ く り 費 1,560 ,217 1 ,481 , 558 0 78 ,659

362 8.建 築 行 政 費 344 ,373 338 ,750 0 5 ,623

(主な内訳)

330 1.県土マネジメント総務費 1,980 ,225 1 ,788 , 391 0 191 ,834

330 1.県土マネジメント総務管理費 1,087 ,650 997 ,919 0 89 ,731

330 2.土 木 事 務 所 費 639 ,756 604 ,340 0 35 ,416

332 3.県土マネジメント諸費 176 ,233 136 ,839 0 39 ,394

332 4.収 用 委 員 会 費 76 ,586 49 ,294 0 27 ,292

334 2.道 路 橋 り よ う 費 45 ,518 ,163 31 ,012 , 074 11 ,375 , 073 3 ,131 , 016

334 1.道 路 橋 り よ う 総 務 費 2,780 ,243 2 ,656 , 490 0 123 ,753

336 2.道路橋りよう維持管理費 14 ,054 ,394 8 ,199 , 367 4 ,146 , 231 1 ,708 , 796

338 3.道路橋りよう新設改良費 19 ,185 ,867 11 ,905 , 513 6 ,157 , 356 1 ,122 , 998

338 4.道 路 環 境 整 備 費 2,992 ,659 1 ,745 , 767 1 ,071 , 486 175 ,406

340 3.地 域 交 通 費 574 ,456 477 ,175 24 ,871 72 ,410

340 2.地 域 交 通 対 策 費 486 ,162 393 ,331 24 ,871 67 ,960

342 4.河 川 費 25 ,573 ,341 16 ,970 , 294 7 ,184 , 170 1 ,418 , 877

342 1.河 川 総 務 費 443 ,713 336 ,906 0 106 ,807

344 2.河 川 維 持 修 繕 費 1,488 ,650 1 ,311 , 028 9 ,554 168 ,068

344 3.河 川 改 良 費 12 ,401 ,270 7 ,495 , 782 4 ,066 , 569 838 ,919

346 4.砂 防・ 災 害 対 策 費 8,234 ,734 4 ,904 , 853 3 ,086 , 989 242 ,892

348 5.ダ ム 建 設 費 301 ,707 218 ,459 21 ,058 62 ,190

350 5.ま ち づ く り 推 進 費 26 ,487 ,442 23 ,158 , 812 1 ,903 , 628 1 ,425 , 002

350 1.まちづくり推進総務費 15 ,075 ,247 14 ,761 , 583 0 313 ,664

350 2.街 路 事 業 費 7,262 ,447 5 ,216 , 514 1 ,640 , 697 405 ,236

352 3.土 地 区 画 整 理 費 21 ,732 0 0 21 ,732

Page 19: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−49−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

81 ,658 ,934 92 .26

1 , 980 , 225 90 .31

34 ,143 , 090 90 .83

549 ,585 86 .82

18 ,389 , 171 92 .28

24 ,583 , 814 94 .20

108 ,459 99 .98

1 , 560 , 217 94 .96

344 ,373 98 .37

1 , 980 , 225 90 .31

1 , 087 , 650 91 .75 人件費等の減による減少

639 ,756 94 .46 人件費等の減による減少

176 ,233 77 .65 事業費の減による減少

76 ,586 64 .36 事業費の減による減少

34 ,143 ,090 90 .83

2 , 780 , 243 95 .55 人件費等の減による減少

9,908 ,163 82 .75 事業費の減による減少

13 ,028 ,511 91 .38 事業費の減による減少

1,921 ,173 90 .87 事業費の減による減少

549 ,585 86 .82

461 ,291 85 .27 事業費の減による減少

18 ,389 ,171 92 .28

443 ,713 75 .93 人件費等の減による減少

1,479 ,096 88 .64 事業費の減による減少

8,334 ,701 89 .93 事業費の減による減少

5,147 ,745 95 .28 事業費の減による減少

280 ,649 77 .84 事業費の減による減少

24 ,583 ,814 94 .20

15 ,075 , 247 97 .92 人件費等の減による減少

5,621 ,750 92 .79 事業費の減による減少

21 ,732 0 .00 不執行による

Page 20: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−50−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

352 4.公 園 事 業 費 3,604 ,224 2 ,659 , 823 262 ,931 681 ,470

358 7.住 ま い ま ち づ く り 費 1,560 ,217 1 ,481 , 558 0 78 ,659

358 1.住まいまちづくり総務費 771 ,665 716 ,183 0 55 ,482

360 2.住まいまちづくり建設費 788 ,552 765 ,375 0 23 ,177

第 11 款  警 察 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

364 11.警 察 費 29 ,451 ,459 29 ,088 , 694 101 ,640 261 ,125

364 1.警 察 管 理 費 27 ,026 ,928 26 ,779 , 264 101 ,640 146 ,024

368 2.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101

(主な内訳)

364 1.警 察 管 理 費 27 ,026 ,928 26 ,779 , 264 101 ,640 146 ,024

364 2.警 察 本 部 費 25 ,941 ,914 25 ,837 , 463 421 104 ,030

366 3.警 察 施 設 費 442 ,001 308 ,856 101 ,219 31 ,926

368 2.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101

368 1.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101

第 12 款  教 育 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

370 12.教 育 費 109 ,026 ,583 105 ,905 , 237 1 ,467 , 561 1 ,653 , 785

370 1.教 育 総 務 費 3,335 ,564 2 ,621 , 133 406 ,730 307 ,701

378 2.小 学 校 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707

378 3.中 学 校 費 23 ,808 ,336 23 ,626 , 440 0 181 ,896

380 4.高 等 学 校 費 25 ,881 ,840 24 ,978 , 355 193 ,633 709 ,852

384 5.特 別 支 援 学 校 費 9,633 ,418 9 ,572 , 491 0 60 ,927

388 6.保 健 体 育 費 304 ,445 277 ,595 0 26 ,850

390 7.大 学 費 7,305 ,725 6 ,314 , 676 867 ,198 123 ,851

Page 21: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−51−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

3,341 ,293 79 .60 事業費の減による減少

1,560 ,217 94 .96

771 ,665 92 .81 人件費等の減による減少

788 ,552 97 .06 事業費の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

29 ,349 ,819 99 .11

26 ,925 , 288 99 .46

2 , 424 , 531 95 .25

26 ,925 , 288 99 .46

25 ,941 , 493 99 .60 人件費の減及び諸経費の節減による減少

340 ,782 90 .63 事業費の減による減少

2,424 ,531 95 .25

2 , 424 , 531 95 .25 事業費の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

107 ,559 ,022 98 .46

2 , 928 , 834 89 .49

38 ,757 , 255 99 .37

23 ,808 , 336 99 .24

25 ,688 , 207 97 .24

9 , 633 , 418 99 .37

304 ,445 91 .18

6 , 438 , 527 98 .08

Page 22: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−52−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

(主な内訳) 千円 千円 千円 千円

370 1.教 育 総 務 費 3,335 ,564 2 ,621 , 133 406 ,730 307 ,701

372 3.教 職 員 人 事 管 理 費 222 ,056 197 ,049 0 25 ,007

372 4.学 校 教 育 推 進 費 264 ,028 191 ,937 0 72 ,091

376 7.教 育 研 究 所 費 1,214 ,473 615 ,759 406 ,730 191 ,984

378 2.小 学 校 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707

378 1.教 職 員 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707

378 3.中 学 校 費 23 ,808 ,336 23 ,626 , 440 0 181 ,896

378 1.教 職 員 費 23 ,807 ,319 23 ,625 , 500 0 181 ,819

380 4.高 等 学 校 費 25 ,881 ,840 24 ,978 , 355 193 ,633 709 ,852

380 1.高 等 学 校 総 務 費 18 ,774 ,878 18 ,572 , 347 0 202 ,531

380 2.高 等 学 校 管 理 費 3,022 ,053 2 ,922 , 212 0 99 ,841

382 4.教 育 振 興 費 1,096 ,728 966 ,993 0 129 ,735

384 5.高 等 学 校 建 設 費 2,913 ,799 2 ,443 , 406 193 ,633 276 ,760

384 5.特 別 支 援 学 校 費 9,633 ,418 9 ,572 , 491 0 60 ,927

386 2.特 別 支 援 学 校 管 理 費 529 ,104 493 ,030 0 36 ,074

386 3.特 別 支 援 学 校 建 設 費 253 ,549 230 ,378 0 23 ,171

388 6.保 健 体 育 費 304 ,445 277 ,595 0 26 ,850

388 1.保 健 体 育 総 務 費 121 ,034 109 ,087 0 11 ,947

388 2.保 健 体 育 振 興 費 183 ,411 168 ,508 0 14 ,903

390 7.大 学 費 7,305 ,725 6 ,314 , 676 867 ,198 123 ,851

390 1.県 立 大 学 費 1,873 ,045 951 ,548 867 ,198 54 ,299

390 2.医 科 大 学 費 5,432 ,680 5 ,363 , 128 0 69 ,552

第 13 款  災害復旧費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

392 13.災 害 復 旧 費 7,436 ,176 3 ,690 , 755 983 ,487 2 ,761 , 934

392 1.農林水産施設災害復旧費 902 ,105 698 ,730 121 ,952 81 ,423

394 2.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046

396 3.障害者福祉施設災害復旧費 27 ,600 0 27 ,600 0

396 4.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465

Page 23: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−53−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

2,928 ,834 89 .49

222 ,056 88 .74 諸経費の節減による減少

264 ,028 72 .70 諸経費の節減による減少

807 ,743 76 .23 諸経費の節減による減少

38 ,757 ,255 99 .37

38 ,757 , 255 99 .37 人件費の減及び諸経費の節減による減少

23 ,808 ,336 99 .24

23 ,807 , 319 99 .24 人件費の減及び諸経費の節減による減少

25 ,688 ,207 97 .24

18 ,774 , 878 98 .92 人件費の減及び諸経費の節減による減少

3,022 ,053 96 .70 諸経費の節減による減少

1,096 ,728 88 .17 諸経費の節減による減少

2,720 ,166 89 .83 諸工事等の節減による減少

9,633 ,418 99 .37

529 ,104 93 .18 諸経費の節減による減少

253 ,549 90 .86 諸工事等の節減による減少

304 ,445 91 .18

121 ,034 90 .13 人件費の減による減少

183 ,411 91 .87 諸経費の節減による減少

6,438 ,527 98 .08

1 , 005 , 847 94 .60 補助対象事業費の減等による減少

5,432 ,680 98 .72 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計への繰出金の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

6,452 ,689 57 .20

780 ,153 89 .56

5 , 549 , 136 52 .42

0 0 .00

123 ,400 67 .21

Page 24: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−54−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

(主な内訳) 千円 千円 千円 千円

392 1.農林水産施設災害復旧費 902 ,105 698 ,730 121 ,952 81 ,423

392 1.農地及び農業用施設災害復旧費 316 ,760 258 ,762 4 ,146 53 ,852

394 3.林地荒廃防止施設災害復旧費 84 ,826 64 ,613 0 20 ,213

394 2.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046

394 1.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046

396 4.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465

396 1.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465

第 14 款  公 債 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

398 14.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722

398 1.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722

(主な内訳)

398 1.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722

398 1.元 金 83 ,283 ,282 83 ,267 , 615 0 15 ,667

398 2.利 子 6,337 ,792 6 ,286 , 392 0 51 ,400

398 3.公 債 諸 費 160 ,330 105 ,675 0 54 ,655

第 15 款  諸支出金

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

400 15.諸 支 出 金 40 ,061 ,800 39 ,984 , 129 0 77 ,671

400 1.県 税 交 付 金 等 39 ,930 ,100 39 ,877 , 729 0 52 ,371

400 2.公 営 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300

(主な内訳)

400 1.県 税 交 付 金 等 39 ,930 ,100 39 ,877 , 729 0 52 ,371

400 5.地 方 消 費 税 交 付 金 21 ,367 ,689 21 ,334 , 271 0 33 ,418

400 8.環 境 性 能 割 交 付 金 225 ,000 212 ,942 0 12 ,058

400 2.公 営 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300

Page 25: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−55−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

780 ,153 89 .56

312 ,614 82 .77 対象事業費の減による減少

84 ,826 76 .17 対象事業費の減による減少

5,549 ,136 52 .42

5 , 549 , 136 52 .42 事業費の減による減少

123 ,400 67 .21

123 ,400 67 .21 諸経費の節減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

89 ,781 ,404 99 .86

89 ,781 , 404 99 .86

89 ,781 , 404 99 .86

83 ,283 , 282 99 .98 償還額の減による減少

6,337 ,792 99 .19 借入利率の低下等による減少

160 ,330 65 .91 手数料等の減による減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

40 ,061 ,800 99 .81

39 ,930 , 100 99 .87

131 ,700 80 .79

39 ,930 , 100 99 .87

21 ,367 , 689 99 .84 地方消費税の減による交付金の減少

225 ,000 94 .64 環境性能割自動車税の税収減による交付金の減少

131 ,700 80 .79

Page 26: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−56−

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

400 1.水 道 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300

第 16 款  予 備 費

決算書

頁 数科        目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

千円 千円 千円 千円

404 16.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429

404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429

(主な内訳)

404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429

404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429

Page 27: 一 般 会 計 ippan-saishutsu.pdf · 2020. 10. 19. · 184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925,553 4,021,036 2,097,045 807,472 184 2.南 部 東 部 振 興 費 290,967 202,877

−57−

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

131 ,700 80 .79 出資対象事業費の減による出資金の減少

A−C

B―――E

不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由

千円 %

33 ,429 0 .00

33 ,429 0 .00

33 ,429 0 .00

33 ,429 0 .00