Upload
hadat
View
294
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
( L P P D )KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PATITAHUN 2018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Dasar Hukum ............................................................................. 1
B. Gambaran Umum Daerah ........................................................ 2
1. Kondisi Geografis Daerah ...................................................... 2
2. Gambaran Umum Demografi ................................................. 3
3. Kondisi Ekonomi ................................................................. 6
a. Potensi Unggulan Daerah ... ............................................ 6
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB ......................................... 11
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ......... 16
A. Visi dan Misi ............................................................................. 16
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ............................................ 17
C. Program Prioritas Pembangunan Daerah .................................... 24
BAB III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM ................................................................................................ 27
A. RINGKASAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM............................................................................................ 28
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ................. 40
a. Pendidikan ............................................................................. 40
b. Kesehatan ............................................................................. 53
c. Lingkungan hidup .................................................................. 98
d. Pekerjaan Umum dan Perumahan ......................................... 109
e. Perencanaan Pembangunan ................................................. 124
f. Kepemudaan dan Olahraga ................................................... 137
g. Penanaman Modal ................................................................. 148
h. Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah ............................. 155
i. Kependudukan dan Catatan Sipil ........................................... 163
j. Ketenagakerjaan .................................................................... 172
k. Ketahanan pangan ................................................................ 185
l. Perhubungan .......................................................................... 192
m. Komunikasi dan Informatika ................................................... 201
n. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri............................ 210
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 iv
o. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... 218
p. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ............................. 229
q. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................... 315
r. Sosial ..................................................................................... 323
s. Kebudayaan .......................................................................... 337
t. Kearsipan .............................................................................. 339
u. Perpustakaan ........................................................................ 345
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ............ 347
a. Kelautan dan Perikanan ......................................................... 347
b. Pertanian ............................................................................... 360
c. Pariwisata ............................................................................. 371
d. Industri .................................................................................. 378
e. Perdagangan ......................................................................... 380
f. Ketransmigrasian .................................................................. 389
BAB IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) ................ 390
A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ................................................ 390
BAB V. TUGAS PEMBANTUAN...................................................................... 437
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ................................................ 437
BAB VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...................................................... 447
A. Kerjasama Antar Daerah ............................................................ 447
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .................................... 450
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ........................... 461
D. Pembinaan Batas Wilayah .......................................................... 463
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .............................. 463
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.................................................... 465
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ............... 465
BAB VII. PENUTUP .......................................................................................... 469
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pati Tahun 2017 telah dapat
diselesaikan tepat waktu, untuk disampaikan kepada Pemerintah melalui
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi ketentuan
pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu, setiap pemerintah daerah
harus dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan, baik
urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan asas-asas
kepemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan good governance
dan clean goverment. Sejalan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan
pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan
dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Dikarenakan aturan teknis sebagai tindaklanjut Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit, maka
penyusunan LPPD Kabupaten Pati Tahun 2017 masih mengacu pada
ketentuan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Segala apa yang telah dicapai pada tahun 2017 ini, merupakan
salah satu capaian dari target dan sasaran pembangunan sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2012-2017. Tentunya hal ini akan
menjadi bahan evaluasi bagi kita semua dalam rangka perbaikan
penyelenggaraan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 ii
Secara umum laporan ini memuat dasar hukum, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kebijakan umum pengelolaan
keuangan daerah, urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan wajib
dan urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum
pemerintahan Kabupaten Pati, dimana pelaksanaan masing-masing
urusan dijelaskan menurut program dan kegiatan, jumlah anggaran dan
realisasi, serta permasalahan dan solusi yang secara keseluruhan
diuraikan berdasarkan data dan kenyataan yang ada.
Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Pati Tahun 2017 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
dalam rangka memberikan pandangan, catatan maupun saran untuk
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati pada tahun-
tahun berikutnya.
Pati, Maret 2018
BUPATI PATI
H. HARYANTO, SH, MM, MSi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 1
BAB IPENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, BeritaNegara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentangUrusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah KabupatenPati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPati Nomor 98);
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 2
B. GAMBARAN UMUM DAERAH1. Kondisi Geografis Daerah
Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di ProvinsiJawa Tengah, terletak pada 1100 50’sampai 111015’ Bujur Timur dan6025’ sampai 7000’ Lintang Selatan. Adapun batas-batasnya antaralain :Sebelah Utara : Laut Jawa dan Wilayah Kabupaten JeparaSebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut JawaSebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten BloraSebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Jepara
Secara administratif Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan,401 Desa, 5 kelurahan serta memiliki luas wilayah meliputi 150.368Ha. Wilayah Kecamatan yang terluas berada di Kecamatan Sukoliloterletak di Pati Selatan dan sebagian besar tanah di wilayahnyaadalah tanah kapur. Nama dan luas wilayah untuk masing-masingkecamatan terlihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1Nama dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pati
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha)1 Sukolilo 15.8742 Kayen 9.6033 Tambakromo 7.2474 Winong 9.9945 Pucakwangi 12.2836 Jaken 6.8527 Batangan 5.0668 Juwana 5.5939 Jakenan 5.30410 Pati 4.24911 Gabus 5.55112 Margorejo 6.18113 Gembong 6.73014 Tlogowungu 9.44615 Wedarijaksa 4.08516 Trangkil 4.28417 Margoyoso 5.99718 Gunungwungkal 6.18019 Cluwak 6.93120 Tayu 4.75921 Dukuhseti 8.159
J u m l a h 150.368Sumber : BPS Kab. Pati.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 3
2. Gambaran Umum DemografiJumlah penduduk Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun
2017 tercatat sebanyak 1.286.408 jiwa dengan perincian laki-laki641.266 jiwa dan perempuan 645.142 jiwa dengan peningkatanjumlah penduduk sebesar 0,01 % dari tahun 2016. Penambahan iniberdasarkan kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Pati dilihat dariangka kelahiran, kematian, datang dan pindah penduduk yang terjadidi Kabupaten Pati.
Adapun jumlah penduduk per-kecamatan dapat dilihat padatabel dibawah ini :
Tabel 1.2.Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Tahun 2017
NO STRUKTUR USIA LAKI-LAKIPEREMPUAN
JUMLAH
1 0-4 32.134 30.156 62.2902 5-9 49.785 46.480 96.2653 10-14 47.170 44.298 91.4684 15-19 49.538 47.565 97.1035 20-24 49.242 48.579 97.8216 25-29 48.582 48.665 97.2477 30-34 47.648 49.031 96.6798 35-39 52.078 53.883 105.9619 40-44 49.289 51.103 100.39210 45-49 47.756 49.919 97.67511 50-54 43.947 47.488 91.43512 55-59 41.043 41.362 82.40513 60-64 31.291 29.902 61.19314 65-69 21.846 20.727 42.57315 70-74 12.035 14.411 26.44616 >74 17.882 21.573 39.455
JUMLAH641.266 645.142 1.286.408
Sumber : Data base kependudukan Disdukcapil Kab. Pati per AkhirDesember Tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 4
Tabel 1.3.Jumlah Penduduk Menurut KecamatanTahun 2017
NO NAMA KECAMATANLAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUKOLILO 42.896 42.361 85.2572 KAYEN 37.169 37.095 74.2643 TAMBAKROMO 26.899 26.943 53.8424 WINONG 30.333 31.779 62.1125 PUCAKWANGI 22.764 22.889 45.6536 JAKEN 22.186 23.210 45.3967 BATANGAN 21.966 21.922 43.8888 JUWANA 47.092 47.097 94.1899 JAKENAN 22.734 24.042 46.776
10 PATI 53.443 55.125 108.56811 GABUS 29.690 30.619 60.30912 MARGOREJO 29.764 30.446 60.21013 GEMBONG 22.965 22.576 45.54114 TLOGOWUNGU 26.254 25.877 52.13115 WEDARIJAKSA 31.151 30.986 62.13716 MARGOYOSO 36.839 36.066 72.90517 GUNUNGWUNGKAL 18.673 18.406 37.07918 CLUWAK 23.239 23.024 46.26319 TAYU 34.440 34.448 68.88820 DUKUHSETI 29.935 29.304 59.23921 TRANGKIL 30.834 30.927 61.761
JUMLAH 641.266 645.142 1.286.408
Sumber : Data base kependudukan Disdukcapil Kab. Pati per AkhirDesember Tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 5
Tabel 1.4Jumlah Kepala Keluarga KecamatanTahun 2017
NO KECAMATANJUMLAH DESA/
KELURAHANJUMLAH KK
1 SUKOLILO 16 29.6862 KAYEN 17 26.0713 TAMBAKROMO 18 19.1274 WINONG 30 23.0205 PUCAKWANGI 20 17.2156 JAKEN 21 16.6527 BATANGAN 18 15.5698 JUWANA 29 31.9259 JAKENAN 23 17.189
10 PATI 29 38.40211 GABUS 24 21.65412 MARGOREJO 18 2123213 GEMBONG 11 16.19214 TLOGOWUNGU 15 19.08815 WEDARIJAKSA 18 21.62816 MARGOYOSO 22 25.37017 GUNUNGWUNGKAL 15 13.10218 CLUWAK 13 16.83019 TAYU 21 24.36620 DUKUHSETI 12 21.09521 TRANGKIL 16 21.712
JUMLAH 406 457.125Sumber : Data base kependudukan Disdukcapil Kab. Pati per AkhirDesember Tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 6
3. Kondisi Ekonomia. Potensi Unggulan Daerah
1) Pertanian dan Peternakan
Tabel 1.5Data Produksi Sektor Pertanian
Kabupaten Pati Tahun 2015-2017
NO JENISTANAMAN
2015 2016 2017 TARGET 2017
LUAS PRODUK PRODUKSI LUAS PRODUK PRODUKSI LUAS PRODUK PRODUKSI LUAS PRODUK PRODUKSI
PANEN TIVITAS (Ton) PANEN TIVITAS (Ton) PANEN TIVITAS (Ton) PANEN TIVITAS (Ton)
(Ha) (Kw/Ha) (Ha) (Kw/Ha) (Ha) (Kw/Ha) (Ha) (Kw/Ha)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
1 Padi 109.486 59,01 646.068 114.402 58,25 666.380 105.112,3 59,00 620.206 110.250,5 56,89 627.184
2 Jagung 20.319 67,95 138.075 24.249 69,32 168.374 26.182,5 62,82 164.480 24.656,5 67,34 166.032
3 Kedelai 3.190 13,08 4.172 3.252 19,08 6.205 3.463,1 14,35 4.970 3.285,0 15,18 4.988
*) Angka Tahun 2017 merupakan Angka Sementara (Asem)
Bagan 1.1Analisa Data Produksi Sektor Pertanian
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 7
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunanserta alternatif solusi yang dilakukan
Baik komoditas padi, jagung maupun kedelai mempunyaikecenderungan meningkat pada tahun 2014 diungkit melalui kegiatanPengelolaan Tanaman Terpadu Padi dan Perluasan Areal Tanam-Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung dan Kedelai. Serta sejak tahun2015 meningkat dikarenakan ada program nasional untuk mencapaiswasembada berkelanjutan padi dan swasembada jagung, kedelai melaluiUpaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai (UPSUS PAJALE).
Dilihat dari tabel, hasil produksi komoditas padi, jagung, kedelai Tahun2017 lebih rendah dibanding Tahun 2016. Hal ini disebabkan karena padaTahun 2016 curah hujan sangat tinggi sehingga pada Musim Tanam I danMusim Tanam II bisa maksimal dan didukung Musim Tanam III kondisikemarau basah sehingga luas areal panen meningkat. Sedangkan padaTahun 2017 produksinya menurun dipengaruhi oleh suplai air dari wadukKedung Ombo yang ditutup mulai bulan Juli sampai dengan bulan November2017 sehingga jadwal tanam mundur, akibatnya panen juga mundur.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan produksi padi dilaksanakan melalui penerapan teknologiPengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan System of Rice Intensification(SRI). Sedangkan peningkatan produksi jagung dan kedelai dilaksanakanmelalui penerapan teknologi Perluasan Areal Tanam-Peningkatan IndeksPertanaman (PAT-PIP). Substansi dari teknologi tersebut adalah intensifikasiyaitu meningkatan produksi pada satuan luasan tertentu denganpenggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hamaterpadu, dll.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 8
Pendapatan Asli Daerah Dari Kebun Hortikultura Dan BBU Winong IKabupaten Pati Tahun 2017
NO. URAIAN 2017 (Rp.) Keterangan
1 Pendapatan :- Target- Realisasi
113.400.000113.470.000
Keterangan :Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pati
mengelola 3 kebun Hortikultura dan 1 Balai Benih Padi. Kebun Horikulturameliputi kebun Hortikultura Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu , KebunHortikultura Soneyan Kecamatan Margoyoso, Kebun Hortikultura WaturoyoKecamatan Margoyoso. Sedangkan Balai Benih Padi merupakan Balai BenihUtama Winong I yang terletak di Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati.
Tabel 1.7Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi RPh dan Jagal
Kabupaten Pati Tahun 2017NO. URAIAN 2016 (Rp.) Keterangan
1 Pendapatan :- Target- Realisasi
82.000.00082.689.500
1. Target penerimaan retribusi pemotongan hewan baik besar (sapi)maupun hewan kecil mulai tahun 2017 ditetapkan oleh Perda BupatiPati sebesar Rp. 82.000.000,-
2. Jumlah RPH di Pati sebanyak 3 unit, RPH Pati, RPH Wedarijaksa,RPH Juwana akan tetapi yang masih aktif tinggal 1 unit yaitu RPHPati. Adapun RPH (Tempat Pemotongan Hewan ) sebanyak 27tempat yang menyebar di 12 kecamatan dengan jumlah pemotonganyang tidak menentu sesuai dengan keadaan pasar (permintaan).
3. Pada tahun 2017 target retribusi telah mencapai target yaitu sebesarRp. 82.689.500,- yang dipengaruhi oleh adanya sosialisasi dan peranaktif dari petugas di kecamatan serta kesadaran pelaku usaha/ jagaldalam membayar retribusi guna menunjang pembangunan lebihlanjut.
2) Kelautan dan Perikanana. Volume dan Nilai Produksi tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 9
Tabel 1.8Volume dan Nilai Produksi Tahun 2017
No Tahun Produksi ( Kg) Nilai (Rp.)1 2 3 4
1. 2017 69.373.790 1.110.541.9450.400
b. Perkembangan Hasil Produksi Tahun 2016-2017Tabel 1.9
Perkembangan Hasil Produksi Tahun 2016-2017
No TPI / PPI 2016 (Kg) 2017 (Kg)1 2 3 4
1. Bajomulyo I 7.015.761 4.217.1052. Bajomulyo II 19.872.894 21.765.5883. Pecangaan 6.036 5.4724. Margomulyo 2.256 2.1515. Sambiroto 3.091 1.9376. Alasdowo 6.603 5.0637. Banyutowo 558.849 529.8808. Puncel 189.386 207.093
Jumlah 27.654.878 26.734.289
c. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Potensiyang dimiliki Kab. Pati Tahun 2017
Tabel 1.10Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan TA 2017
Pendapatan Asli DaerahTA. 2017
Target Realisasi1 2 3
Hasil retribusi TPI 6.000.000.000,00 6.517.971.050,00Hasil retribusi penjualan 35.000.000,00 35.200.000,00Produksi usaha daerah- BBIHasil retribusi pemakaian kekayaandaerah- Hasil tambak dinas 20.000.000,00 87.005.000,00- Kios 25.000.000,00 43.420.000,00- Pasar Bangkel 30.000.000,00 30.000.000,00- Pondok boro 6.000.000,00 6.000.000,00- Gudang fillet 0,00 0,00- Cold room 65.000.000,00 65.000.000,00- Mini cold room 25.000.000,00 25.000.000,00- Penggunaan tanah TPI 32.700.000,00 57.565.200,00- Gedung Pengolahan Hasil Perikanan(Pemindangan ) 6.500.000,00 6.500.000,00
JUMLAH 6.245.200.000,00 6.873.661.250,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 10
3) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengaha. Koperasi aktif dan tidak aktif tahun 2014 – 2017
Tabel 1.12Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
NO KEAKTIFANKOPERASI
2014 2015 2016 2017
12
Koperasi aktifKoperasi tidakaktif
448619
400701
577553
593549
b. Perkembangan UMKM tahun 2013 – 2016Tabel 1.13
Perkembangan UMKMNO UMKM DI KAB
PATI2014 2015 2016 2017
I
II
III
USAHAMENENGAHJumlah usahaJumlah tenagakerjaUSAHA KECILJumlah usahaJumlah tenagakerjaUSAHA MIKROJumlah usahaJumlah tenagakerja
8.53629.198
11.40867.792
23.11146.312
8.53629.189
11.40867.792
32.15645.631
8.53629.198
11.65967.900
48.11170.631
8.53629.198
11.65967.900
53.20793.014
4) Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten PatiTarget dan Realisasi PAD dari Sektor Potensi yang dimiliki KabupatenPati Tahun 2017
Tabel 1.14Pendapatan Asli Daerah Sektor Parpora
NO URAIAN TARGET REALISASI1 Retribusi Jasa Usaha 198,438,000.00 226,795,500.00
1.A Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Penyewaan Tanah dan Bangunan
109,423,000.00 116,120,500.00
a - Sewa Tanah 8,585,000.00 21,752,500.00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 11
b - Sewa Kios GOR 53,448,000.00 53,448,000.00
c - Sewa GOR 29,390,000.00 19,420,000.00
D - Sewa Wisma Pemda 18,000,000.00 20,300,000.00
E - Sewa Gedung Kesenian 1,200,000.00
1.B Retribusi Tempat Pariwisata 89,015,000.00 110,675,000.00
A - OW Waduk Gunung Rowo, Kec. Gembong 82,515,000.00 104,175,000.00
B - OW Sendang Tirta marta Sani, Kec.Tlogowungu
3,500,000.00 3,500,000.00
C - OW Makam Syekh Jangkung, Kec.Kayen
3,000,000.00 3,000,000.00
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRBa. Struktur Ekonomi
Pergeseran tahun dasar dari 2000 menjadi 2010 berdampak padapergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pati. Struktur lapangan usahasebagian masyarakat Kabupaten Pati tidak lagi didominasi lapangan usahapertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2010 kontribusi lapanganusaha ini masih lebih tinggi dibanding lapangan usaha industri pengolahan,namun pada tahun 2016 posisinya meningkat dibanding pada tahun 2015,dari data yang ada posisi lapangan usaha pengolahan menempati peringkatpertama dibanding lapangan usaha lainnya yang dalam hal ini perluperhatian yang khusus.
Tabel 1.15Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Menurut Lapangan Usaha 2014─2016 (persen)Lapangan Usaha 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan
26,26 27,08 26,68
B Pertambangan danPenggalian
1,90 1,93 1,93
C Industri Pengolahan 27,62 27,00 27,04
D Pengadaan Listrik danGas
0,09 0,09 0,09
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan DaurUlang
0,06 0,05 0,05
F Konstruksi 7,57 7,57 7,53
G Perdagangan Besar 14,16 13,88 13,86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 12
dan Eceran; ReparasiMobil dan SepedaMotor
H Transportasi danPergudangan
2,69 2,76 2,75
I PenyediaanAkomodasi danMakan Minum
3,39 3,38 3,55
J Informasi danKomunikasi
1,97 1,96 2,00
K Jasa Keuangan danAsuransi
2,42 2,43 2,48
L Real Estate 1,00 1,01 1,04
M,N Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,22
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib
3,59 3,56 3,53
P Jasa Pendidikan 4,30 4,38 4,45
Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial
0,95 0,95 0,95
R,S,T,U Jasa lainnya 1,83 1,76 1,81
PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO
100,00 100,00 100,00
b. Pertumbuhan EkonomiLaju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati pada tahun 2016 5,20
persen lebih cepat dibanding tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 4,64persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usahainformasi dan komunikasi sebesar 9,62 persen. Laju pertumbuhan tertinggikedua yaitu lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,51 persen danselanjutnya lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial denganpertumbuhan sebesar 8,97 persen.
Tabel 1.16Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha 2014─2016 (persen)Lapangan Usaha 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan
-1,16 7,67 3,99
B Pertambangan dan 6,29 2,38 4,53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 13
Penggalian
C Industri Pengolahan 6,60 4,71 4,64
D Pengadaan Listrik danGas
9,35 3,29 4,91
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang
4,89 1,76 3,84
F Konstruksi 4,30 5,20 5,46
G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor
5,58 4,51 5,04
H Transportasi danPergudangan
9,92 7,83 7,24
I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum
7,45 7,62 8,21
J Informasi danKomunikasi
19,83 9,84 9,62
K Jasa Keuangan danAsuransi
3,67 6,18 7,03
L Real Estate 6,64 6,87 6,65
M,N Jasa Perusahaan 8,22 8,32 9,51
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib
1,47 5,09 4,26
P Jasa Pendidikan 10,61 7,67 7,23
Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial
10,72 7,54 8,97
R,S,T,U Jasa lainnya 8,76 3,68 7,36
PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO
4,63 4,64 5,20
c. PDRB Per KAPITAPada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Pati mencapai Rp.
27.134.604, lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 25.666.882 ataunaik sebesar 14,24 persen. Kenaikan PDRB per kapita tahun 2016 dibandingtahun 2015 sebesar 11,26 persen.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 14
Tabel 1.17Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pati Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2016 (Juta Rupiah)Lapangan Usaha 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4)
A Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan
7.486.269 8.454.569 8.978.290
B PertambangandanPenggalian
542.625 602.451 649.606
C IndustriPengolahan
7.871.692 8.431.400 9.096.699
D PengadaanListrik danGas
27.039 29.135 31.912
E PengadaanAir,PengelolaanSampah,Limbah danDaur Ulang
15.908 17.020 17.937
F Konstruksi 2.157.142 2.362.219 2.533.627
G PerdaganganBesar danEceran;ReparasiMobil danSepeda Motor
4.034.969 4.333.538 4.664.663
H TransportasidanPergudangan
766.105 863.075 926.300
I PenyediaanAkomodasidan MakanMinum
967.003 1.056.412 1.195.970
J Informasi danKomunikasi
560.925 612.918 674.157
K JasaKeuangan danAsuransi
688.506 757.256 835.234
L Real Estate 286.247 316.782 349.149
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 15
M,N JasaPerusahaan
58.878 65.016 73.263
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib
1.024.708 1.110.128 1.188.846
P JasaPendidikan
1.226.825 1.366.893 1.496.127
Q JasaKesehatandan KegiatanSosial
269.450 296.783 326.610
R,S,T,U Jasa lainnya 520.568 548.854 608.218
PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 28.504.862 31.224.449 33.646.610
Jumlah PendudukPertengahan tahun
1.225.594 1.232.889 1.239.989
PDRB PERKAPITA(Rupiah)
23.186.384 25.666.882 27.134.604
Keterangan :*Angka Sementara**Angka Sangat Sementara
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 16
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
A. Visi dan MisiPerencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki
perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional., dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsimaupun Kabupaten atau Kota diamanatkan untuk menyusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumenperencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangkapengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJMDaerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP DaerahKabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
Visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :
” PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA ”
Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah padapencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pati. Visi pembangunan daerahtersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat perkembangankualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kedamaian dankesejahteraan yang ingin dicapai.
Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, serta sejalan dengan gerakanpembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati yaitu NOTO PROJOMBANGUN DESO serta kondisi umum Kabupaten Pati saat ini, tantanganyang dihadapi dalam 5 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modaldasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional sertamemperhatikan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 tahap kedua tahunketiga sampai dengan tahap ketiga tahun ketiga dengan fokus padapeningkatan kualitas pembangunan dan penguatan pembangunan secaramenyeluruh di berbagai bidang, maka dirumuskan visi pembangunan daerahtahun 2012-2017 adalah :
” Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik ”Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok dan yang
menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunanKabupaten Pati yaitu :1. MENINGKATNYA : Upaya yang dilakukan secara terus menerus
untuk menambah atau menaikkan dari kondisiyang telah ada dari segi kuantitas maupunkualitas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 17
2. KESEJAHTERAAN : Diartikan sebagai kondisi masyarakatKabupaten Pati yang terpenuhi kebutuhanekonomi (materiil), sosial maupun spiritualdengan ditandai adanya peningkatanpendapatan, menurunnya tingkat penganggurandan jumlah penduduk miskin, meningkatnyakualitas sumberdaya manusia dan indekspembangunan manusia, meningkatnyaperlindungan dan kesejahteraan sosialtersedianya infrastruktur yang memadai sertameningkatnya preofesionalisme aparatur yangmampu mendukung pembangunan daerah.
3. MASYARAKAT : Seluruh masyarakat Kabupaten Pati.4. PELAYANAN PUBLIK : Memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh hak dan kewajibannya.
Pencapaian visi ”Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat danPelayanan Publik” ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih
dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan
dan kesehatan.4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi
unggulan pertanian dan industri.5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung
pengembangan perekonomian daerah.6. Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.7. Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
B. Strategi dan Arah KebijakanStrategi untuk mencapai Tujuan 1 (Meningkatkan karakter
masyarakat yang berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur danberbudaya yang didukung kearifan lokal) yaitu:1. Pendayagunaan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.2. Pengimplementasian materi pendidikan karakter dan budi pekerti ke dalam
mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah.3. Pendayagunaan pemuda dan meningkatkan prestasi olah raga.4. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan seni budaya dan pariwisata
daerah.5. Pembinaan kegotongroyongan masyarakat dalam kegiatan sosial.
Strategi untuk mencapai Tujuan 2 (Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhandengan prinsip good governance) yaitu:1. Pengembangan manajemen sumber daya aparatur yang berbasis
kompetensi2. Peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan
penegakan disiplin
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 18
3. Pengembangan sistem kepegawaian dan karier berdasarkan prestasi kerja,kemampuan profesional dan keahlian (skill) yang dimiliki.
4. Pengembangan pelaksanaan demokratisasi warga negara.5. Penerapan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik.6. Peningkatan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.7. Pengembangan sistem dan mekanisme penganggaran berbasis kinerja
untuk menunjang akuntabilitas dan responsibilitas.8. Peningkatan peran, kemampuan aparatur dalam optimalisasi sumber
penerimaan daerah, pengelolaan pajak, retribusi dan aset daerah.9. Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsif dan
akuntable.10. Peningkatan fungsi regulasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
desa.11. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
Strategi untuk mencapai Tujuan 3 (Memperluas kesempatanmemperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secaramerata) yaitu:1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan2. Pengembangan manajemen pendidikan berbasis kompetensi3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.4. Peningkatan mutu pendidikan dan manajemen sekolah.5. Peningkatan pengelolaan perpustakaan.
Strategi untuk mencapai Tujuan 4 (Meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas) yaitu:1. Peningkatan pelayanan Posyandu dalam upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak.2. Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis secara
bertahap.5. Peningkatan kualifikasi tenaga medis dan paramedis.6. Peningkatan budaya hidup sehat melalui sekolah, organisasi pemuda dan
organisasi masyarakat.
Strategi untuk mencapai Tujuan 5 (Meningkatkan kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan anak.) yaitu:1. Pewujudan kesetaraan gender melalui penguatan kelembagaan
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.2. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak secara luas termasuk
korban kekerasan.
Strategi untuk mencapai Tujuan 6 (Meningkatkan fasilitasi danpenguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk mendorongdaya saing daerah ) yaitu:1. Peningkatan kelembagaan usaha perkoperasian, LKM dan UMKM.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 19
2. Peningkatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk meningkatkan nilaitambah dan daya saing daerah.
Strategi untuk mencapai Tujuan 7 (Meningkatkan pemanfaatanpotensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah) yaitu:1. Peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi inovasi berbasis
pertanian.2. Peningkatan peran, kemampuan dan keterampilan petani dan nelayan
dalam mengelola usaha tani.3. Penerapan teknologi dalam bidang usaha pertanian dan pengolahan hasil
pertanian.
Strategi untuk mencapai Tujuan 8 (Meningkatkan pemanfaatanpotensi, energi dan sumber daya mineral secara lestari) yaitu:1. Peningkatan pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
Strategi untuk mencapai Tujuan 9 (Meningkatkan ketersediaaninfrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhanekonomi dan pertumbuhan wilayah.) yaitu:1. Percepatan Pembangunan Rehabilitasi jalan, jembatan kabupaten dan
jalan poros desa serta sarana penunjang lainnya.2. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.3. Pengembangan dan pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan konservasi
sumber daya air.4. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.5. Penyelenggaraan penataan ruang.
Strategi untuk mencapai Tujuan 10 (Meningkatkan peranpengusaha/investor dengan pemerintah dalam kerjasama investasi.) yaitu:1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif.2. Peningkatan promosi investasi
Strategi untuk mencapai Tujuan 11 (Optimalnya pengelolaansumberdaya alam dan lingkungan hidup .) yaitu:1. Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.2. Penanggulangan kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan
hukum lingkungan
Strategi untuk mencapai Tujuan 12 (Meningkatkan kreatifitas,ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerjadan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan.) yaitu:1. Peningkatan kualitas kursus dan pelatihan keterampilan.2. Peningkatan sarana informasi bursa kerja dan pemanfaatan peluang kerja.3. Peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
PMKS dan PSKS.4. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.5. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar dan
kemampuan berusaha.6. Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan perkotaan.7. Peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 20
8. Peningkatan pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan.
Arah KebijakanArah kebijakan untuk mencapai Tujuan 1 (Meningkatkan karakter
masyarakat yang berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur danberbudaya yang didukung kearifan lokal) yaitu:1. Meningkatkan peran Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma),
Tokoh Pemuda dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.2. Mengembangkan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti dalam
pendidikan dasar dan menengah.3. Memberdayakan pemuda dan olah raga.4. Memberdayakan seni dan budaya daerah5. Mengembangkan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif masyarakat lokal.6. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan sosial7. Memberikan Bantuan sosial santunan kematian
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 2 (Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhandengan prinsip good governance) yaitu:1. Menempatkan aparatur sesuai kompetensinya (the right man on the right
place)2. Menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah.3. Melaksanakan diklat struktural dan fungsional aparatur.4. Menegakkan peraturan kepegawaian dan peningkatan pendidikan lanjut
bagi aparatur.5. Menyusun sistem kepegawaian dan pengembangan karier aparatur.6. Meningkatkan pelaksanaan kewajiban dan hak kewarganegaraan.7. Meningkatkan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.8. Meningkatkan akses informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.9. Meningkatkan pelayanan adminitrasi pertanahan sesuai dengan tata ruang.10. Menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal pemerintah.11. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaraan berbasis kebutuhan.12. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan dokumen
perencanaan.13. Menerapkan regulasi dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam
pengelolaan sumber pendapatan daerah.14. Mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah.15. Menata dan mengelola aset daerah.16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.17. Meningkatkan anggaran yang berpihak pada pelayanan publik18. Mengoptimalkan standar pelayanan minimal untuk mendukung pelayanan
publik.19. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.20. Meningkatkan fungsi aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa.21. Meningkatkan fungsi aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa.22. Membina desa dan kelurahan dalam peningkatan tertib administrasi
pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 21
23. Membentuk badan penanggulangan bencana daerah.24. Mengoptimalkan penanganan bencana alam
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 3 (Memperluas kesempatanmemperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secaramerata) yaitu :1. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dan
sarana penunjang lainnya.2. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan jenjang pendidikan, kebutuhan
dunia usaha dan industri.3. Menstandarisasikan biaya pendidikan untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan berkualitas dan terjangkau.4. Memberikan beasiswa bagi siswa miskin, anak yatim berprestasi dan
siswa berprestasi.5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap.6. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru negeri
dan swasta.7. Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan
serta bantuan studi lanjut.8. Meningkatkan fasilitasi bantuan operasional pendidikan dasar dan
menengah.9. Meningkatkan manajemen berbasis sekolah.10. Meningkatkan minat baca masyarakat.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 4 (Meningkatkan derajatkesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas) yaitu:1. Menyediakan sarana dan prasarana posyandu, keluarga berencana yang
memadai.2. Membina dan meningkatkan ketrampilan, kesejahteraan kader posyandu.3. Meningkatkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)
dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensip (PONEK).4. Mengoptimalisasikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan.5. Meningkatkan peran desa siaga dan kelurahan guna mempercepat
pelayanan.6. Membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan puskesmas rawat
inap7. Menata manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).8. Memfasilitasi Jamkesmas dan Jampersal serta penyediaan Jamkesda bagi
masyarakat.9. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.10. Memberikan pelayanan kesehatan Puskesmas gratis.11. Mengoptimalisasikan tenaga medis dan paramedis.12. Menambah kuantitas tenaga kesehatan, ahli gizi dan kesehatan lingkungan
di Puskesmas.13. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan bagi tenaga kesehatan.14. Meningkatkan kuantitas tenaga dokter spesialis.15. Meningkatkan sarpras usaha kesehatan sekolah (UKS).16. Meningkatkan penyediaan sanitasi pemukiman.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 22
17. Membangun sanitasi lingkungan masyarakat18. Meningkatkan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).19. Mensubsidi yodium dan bantuan peralatan bagi produsen garam untuk
menjamin perlindungan konsumen.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 5 .(Meningkatkan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan anak) yaitu:1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG).2. Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
perlindungan anak.3. Memberikan perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.4. Memberikan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 6 (Meningkatkan fasilitasi danpenguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk mendorongdaya saing daerah) yaitu:Dirumuskan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagaiberikut :1. Menguatkan lembaga koperasi dan UMKM melalui pengembangan
kemitraan sesuai dengan regulasi yang ada.2. Meningkatkan fasilitasi kerja sama UMKM dan LKM.3. Memberdayakan dan pendirian BUMD.4. Merevitalisasi KUD.5. Membina dan memfasilitasi penguatan modal bagi pelaku usaha UMKM
berbasis industri menjadi produk komoditas yang potensial.6. Meningkatkan teknologi tepat guna dan standarisasi mutu.7. Mengembangkan industri dengan mengutamakan bahan baku dan tenaga
kerja lokal.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 7 (Meningkatkan pemanfaatanpotensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah) yaitu:1. Meningkatkan produksi, mutu, pengawasan dan pemasaran komoditas
pertanian.2. Meningkatkan kinerja penyuluh dan sarpras pertanian sebagai antisipasi
ketahanan pangan.3. Mengembangkan diversifikasi tanaman dan pangan.4. Mengoptimalisasikan lahan komoditas unggulan pertanian dan pencegahan
hama penyakit.5. Mengawasi dan mengendalikan distribusi pupuk, bibit dan obat-obat
pertanian.6. Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh serta ketrampilan kelompok tani
dan nelayan.7. Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir.8. Menerapkan regulasi penyaluran sarana produksi pertanian dan
keselamatan nelayan.9. Mengembangkan sarana dan prasarana serta teknologi alat tangkap ikan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 23
10. Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha agribisnis dan agroindustriserta pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 8 (Meningkatkan pemanfaatanpotensi, energi dan sumber daya mineral secara lestari) yaitu:1. Membina dan mengawasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral.2. Menerapkan teknologi pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 9 (Meningkatkan ketersediaaninfrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhanekonomi dan pertumbuhan wilayah) yaitu:1. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan kabupaten
dan jalan poros desa dengan konstruksi hotmix dan atau rabat beton.2. Memberikan bantuan stimulan pembangunan infrastruktur desa dalam
rangka meningkatkan swadaya masyarakat.3. Melaksanakan pembangunan rehabilitasi sarana penunjang lainnya.4. Melaksanakan pemenuhan cakupan layanan air bersih.5. Melaksanakan pemenuhan akses sanitasi yang layak.6. Merehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi.7. Menormalisasi sungai Juwana dan Tayu8. Mengoptimalisasikan pemanfaatan konservasi sumber daya air.9. Mengoptimalisasikan program basahi Pati selatan dengan pembangunan
embung, waduk ,sarana irigasi dan sarana pendukung lainnya.10. Memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan dan sarana
prasarana kawasan permukiman.11. Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan pasar.12. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian
pemanfaatan dan pengawasan.13. Meningkatkan infrastruktur kawasan strategis agropolitan dan minapolitan
serta wilayah pesisir dan pantai.14. Mengembangkan perikanan tangkap dengan pembangunan dermaga, dok
kapal dan kolam tambat kapal nelayan
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 10 (Meningkatkan peranpengusaha/investor dengan pemerintah dalam kerjasama investasi) yaitu:1. Meningkatkan regulasi, fasilitasi pelayanan perijinan dan dukungan
masyarakat.2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi.3. Menyediakan sarana dan prasarana informasi potensi sumberdaya dan
peluang investasi.4. Memberdayakan pengusaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga
kerja.5. Membuka kawasan peruntukan industri.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 11 (Optimalnya pengelolaansumberdaya alam dan lingkungan hidup) yaitu:1. Melaksanakan regulasi, pemanfaatan, pengelolaan hutan dan lahan.2. Meningkatkan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 24
3. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkunganhidup.
4. Menguatkan kelompok masyarakat sekitar hutan bekerja sama denganpihak terkait.
Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan 12 (Meningkatkan kreatifitas,ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerjadan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan) yaitu:1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan kursus pelatihan masyarakat.3. Menyediakan sarana informasi bursa kerja guna memanfaatkan peluang
kerja.4. Melaksanakan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan
sosial.5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi PMKS dan PSKS.6. Melaksanakan transmigrasi dan pemantapan program pemberdayaan
masyarakat.7. Meningkatkan akses kesempatan kerja dan berusaha.8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui sektor indutri, perdagangan
dan pariwisata9. Meningkatkan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil.10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program
penanggulangan kemiskinan.11. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.12. Meningkatkan pembinaan lembaga ketenagakerjaan.13. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pengelola panti sosial dan
anak yatim.
C. Program Prioritas Pembangunan DaerahProgram prioritas pembangunan daerah dikelompokkan sesuai dengan
misi sebagai berikut :Misi 1 meliputi program sebagai berikut :1. Pemberdayaan Toga, Toma, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan
keagamaan dan kebudayaan dalam pembangunan daerah2. Pendidikan karakater dan budi pekerti dalam setiap satuan pendidikan3. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam bidang oalah raga, seni dan
budaya.4. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan pemuda5. Pelestarian dan Pengembangan nilai seni, budaya dan adat daerah6. Bantuan sosial santunan kematian.
Misi 2 meliputi program sebagai berikut :1. Pengembangan manajemen sumber daya aparatur yang berbasis
kompetensi2. Peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan
penegakan disiplin3. Pengembangan sistem kepegawaian dan karier berdasarkan prestasi kerja,
kemampuan profesional dan keahlian (skill) yang dimiliki.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 25
4. Pengembangan sistem dan mekanisme pengawasan yang menjaminketerlibatan semua stakeholders
5. Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsif dan akuntable6. Peningkatan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.7. Perluasan dan peningkatan sumber pendapatan daerah.8. Pengembangan sistem dan mekanisme penganggaran berbasis kinerja
untuk menunjang akuntabilitas dan responsibilitas9. Penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang efektif dan
efisien.
Misi 3 meliputi program sebagai berikut :1. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan2. Pembangunan USB dan RKB sesuai dengan perkembangan kebutuhan3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap5. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru6. Peningkatan tata kelola pendidikan yang lebih efisien dan efektif.7. Peningkatan kualifikasi sekolah ke Sekolah Standar Nasional8. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.9. Peningkatan pelayanan Posyandu dalam upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak.10. Peningkatan Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan11. Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis secara
bertahap.12. Peningkatan kualifikasi tenaga medis dan paramedis.13. Peningkatan budaya hidup sehat melalui sekolah, organisasi pemuda dan
organisasi masyarakat
Misi 4 meliputi program sebagai berikut :1. Peningkatan ketahanan pangan dengan kemudahan mendapatkan pupuk,
benih dan obat-obatan pertanian2. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik4. Peningkatan pemasaran dan pengendalian harga hasil produksi pertanian/
perkebunan/peternakan5. Peningkatan produksi hasil peternakan6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak7. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan KUD8. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/ perikanan9. Rehabilitasi hutan dan lahan10. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir12. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber
daya kelautan13. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan14. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar15. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan perkuatan jaringan
kluster industri
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 26
16. Pengembangan industri kecil dan menengah17. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan18. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri19. Peningkatan kemampuan teknologi industri
Misi 5 meliputi program sebagai berikut :1. Pengembangan budidaya perikanan dengan normalisasi saluran tambak2. Pengembangan perikanan tangkap dengan pembangunan dermaga, dok
kapal dan kolam tambat kapal nelayan3. Rehabilitasi dan pembangunan sarana tranportasi4. Pengembangan dan pengelolaan drainage dan jaringan irigasi pertanian5. Pengembangan wilayah strategis.
Misi 6 meliputi program sebagai berikut :1. Peningkatan promosi dan kerjasama dunia usaha2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Misi 7 meliputi program sebagai berikut :1. Peningkatan sarana prasarana kursus pelatihan keterampilan2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja3. Penanggulangan kemiskinan penduduk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 201727
BAB IIIURUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 28
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib TA. 2017
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 Pendidikan 792.513.600.000,00 7.806.595.000,00 105.423.055.457,00 44.977.669.543,00 950.720.920.000,00 844.168.510.080,00 88.79 Dinas Pendidikan
2 Kesehatan 124.326.590.000,00 2.628.730.000,00 256.087.409.545,00 124.213.034.480,00 507.255.764.025,00 463.106.442.056,00 91,30
Dinkes, RSUD"RAA. Soewondo",RSUD Kayen,Setda, Kec.Tlogowungu, Kec.Gembong
3 Lingkungan Hidup 3.890.541.000,00 2.636.945.000,00 7.062.866.050,00 2.683.213.700,00 16.273.565.750,00 13.138.188.338,00 80,73 DPUTR, DLH,Disperindag
4Pekerjaan Umumdan PenataanRuang
28.189.633.000,00 1.393.740.000,00 53.059.696.150,00 241.874.484.200,00 324.517.553.350,00 315.782.369.829,00 97,31 DPUTR, Setda,Bappeda
5Perumahan Rakyatdan KawasanPermukiman
2.976.911.000,00 687.450.000,00 14.000.476.950,00 2.809.142.000,00 20.473.979.950,00 17.919.827.433,00 87,52DPUTR,Disperkim, SatpolPP
6
Ketentraman danketertiban umumserta perlindunganmasyarakat
11.408.509.000,00 223.390.000,00 5,269.861.475,00 82.173.100,00 16.983.933.575,00 15.826.759.741,00 93,19
7 Sosial 11.453.659.000,00 332.401.000,00 3.248.511.250,00 26.733.600,00 15.061.304.850,00 13.098.628.204,00 86,97
Dinsos, Setda,Kec Margoyoso,Kec Gabus, KecSukolilo, KecJaken, BPBD
8 Kepemudaan &Olahraga 0,00 0,00 2.110.565.800,00 139.300.000,00 2.249.865.800,00 2.246.235.300,00 99,84 Disporapar, Setda,
Kec. Pati,
9 Penanaman Modal 2.203.023.000,00 265.307.500,00 1.262.961.610,00 268.337.100,00 3.999.629.210,00 3.772.397.813,00 94,32 DPMPTSP
10 Koperasi & UKM 3.023.229.000,00 96.980.000,00 1.433.855.800,00 229.649.200,00 4.783.714.000,00 4.151.077.060,00 86,78 Dinas Koperasidan UMKM, Setda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 29
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
11 Kependudukan &Catatan Sipil 3.381333.000,00 601.850.000,00 4.184.034.345,00 175.504.600,00 8.342.721.945,00 7.702.214.775,00 92,32
Disdukcapil, Kec.Pati, Kec.Margorejo, Kec.Tlogowungu, Kec.Gembong, Kec.Tayu, Kec.Margoyoso, Kec.Gunungwungkal,Kec. Cluwak, Kec.Dukuhseti, Kec.Kayen, Kec.Gabus, Kec.Tambakromo,Kec. Sukolilo, Kec.Juwana, Kec.Trangkil, Kec.Wedarijaksa, Kec.Batangan, Kec.Jakenan, Kec.Jaken, Kec.Winong, Kec.Pucakwangi.
12 Ketenagakerjaan 6.963.053.000,00 223.085.000,00 5.314.974.000,00 1.508.442.000,00 14.009.554.000,00 11.001.893.267,00 78,53 Disnaker
13 Ketahanan Pangan 2.108.319.000,00 199.893.275,00 2.229.642.925,00 75.609.800,00 4.612.465.000,00 4.446.694.999,00 96,41 Dinas Ketapang
14 Pemb.Peremp. &Perlind Anak 0,00 10.270.000,00 662.257.520,00 43.984.600,00 716.512.120,00 707.105.320,00 98,69
Dinsos, Kec. Pati,Kec. Margorejo,Kec. Tlogowungu,Kec. Gembong,Kec. Tayu, Kec.Margoyoso, Kec.Cluwak, Kec.Dukuhseti, Kec.Kayen, Kec.Gabus, Kec.Tambakromo,Kec. Sukolilo, Kec.Juwana, Kec.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 30
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
Trangkil, Kec.Wedarijaksa, Kec.Batangan, Kec.Jakenan, Kec.Jaken, Kec.Winong, Bappeda
15 Pengendalianpenduduk dan KB 0,00 12.900.000,00 2.848.845.575,00 504.304.000,00 3.366.049.575,00 3.232.877.585,00 96,04 Dinsos
16 Perhubungan 4.996.242.000,00 303.182.020,00 2.841.282.480,00 1.037.377.500,00 9.178.084.000,00 8.719.357.669,00 95,00 Dishub
17 Komunikasi &Informatika 3.126.639.000,00 414.048.860,00 6.329.614.640,00 983.636.450,00 10.857.938.950,00 9.667.109.405,00 89,03
Dishub, Setda,Inspektorat,Bappeda
18 Pertanahan 0,00 15.280.000,00 939.070.000,00 140.000.000,00 1.094.350.000,00 858.423.535,00 78,44 DPUTR, Setda,BPKAD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 31
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
19 PemberdayaanMasy. & Desa 4.039.966.000,00 523.655.000,00 5.212.691.245,00 105.000.000,00 9.881.312.245,00 8.926.577.311,00 90,34
Bappeda, Setda,Kec. Pati, Kec.Margorejo, KecTlogowungu, Kec.Gembong, Kec.Tayu, Kec.Margoyoso, Kec.Gunungwungkal,Kec. Cluwak, Kec.Dukuhseti, Kec.Gabus, Kec.Tambakromo,Kec. Sukolilo, Kec.Juwana, Kec.Trangkil, Kec.Wedarijaksa, Kec.Jakenan, Kec.Jaken, Kec.Winong, Kec.Pucakwangi,Dispermades
20 Budaya 0,00 0,00 2.652.151.000,00 0,00 2.652.151.000,00 2.481.790.525,00 93,58 Setda, Disdikbud
21 Kearsipan 2.439.089.000,00 185.395.000,00 965.437.00000 65.425.000,00 3.655.346.000,00 3.501.440.251,00 95,79
DPUTR, Setda,Set DPRD,Arpusda,Inspektorat
22 Perpustakaan 0,00 13.635.000,00 192.003.000,00 65.358.000,00 270.996.000,00 266.153.900,00 98,21 Arpusda
TOTAL BELANJAURUSAN WAJIB 1.007.040.336.000,00 18.577.732.655,00 483.331.263.817,00 422.008.378.873,00 1.930.957.711.345,00 1.754.722.074.406,00 90,87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 32
2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 Kelautan &Perikanan 6.899.737.000,00 2.178.045.000,00 5.387.714.000,00 9.073.181.000,00 23.538.677.000,00 21.627.497.794,00 91,88 Dislautkan
2 Pertanian 18.363.819.000,00 325.850.000,00 10.267.859.400,00 240.721.600,00 29.198.250.000,00 25.079.691.673,00 85,89 Dispertan
3 Pariwisata 2.788.169.000,00 75.090.000,00 1.925.362.000,00 452.599.000,00 5.241.220.000,00 4.862.270.564,00 92,77 Disporapar
4 Industri 0,00 10.740.000,00 1.485.310.000,00 8.200.000,00 1.504.250.000,00 1.371.426.150,00 91,17 Bappeda, Setda,Disdagperin
5 Perdagangan 15.777.789.000,00 2.323.265.000,00 4.980.587.560,00 24.537.161.440,00 47.618.803..000,00 45.208.072.288,00 94,94 Setda,Disdagperin
6 Transmigrasi 0,00 0,00 223.819.000,00 0,00 223.819.000,00 109.320.450,00 48,84 Disnaker
TOTAL BELANJAURUSAN PILIHAN 43.829.514.000,00 4.912.990.000,00 24.270.651.960,00 34.311.863.040,00 107.325.019.000,00 98.258.278.919,00 91,55
3. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Penunjang
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 Administrasipemerintahan 90.173.589.000,00 2.528.862.500,00 45.930.902.905,00 8.743.101.800,00 147.376.456.205,00 125.878.033.408,00 85,41 Setda
2 Pengawasan 3.754.319.000,00 2.736.947.500,00 2.009.843.550,00 234.077.950,00 8.735.188.000,00 8.353.395.236,00 85,89 Inspektorat
5 Perencanaan 5.765.748.000,00 1.223.420.000,00 5.598.666.850,00 299.904.600,00 12.817.739.450,00 10.874.886.150,00 84,84 Bappeda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 33
No URUSAN WAJIB BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJA LANGSUNGTOTAL BELANJA REALISASI
BELANJAPERSENTASE
(%)
NAMA-NAMASKPD
PELAKSANAPEGAWAI BARANG & JASA MODAL
6 Keuangan 635.056.543.000,00 2.051.120.000,00 6.515.286..650,00 1.713.994.350,00 645.336.944.000,00 635.824.236.332,00 98,53 Diskominfo,BPKAD
7 Kepegawaian 15.070.491.000,00 729.550.000,00 5.117.994.000,00 656.915.000,00 21.574.950.000,00 13.199.879.996,00 61,18 Setda, BKPP
TOTAL BELANJAURUSAN PENUNJANG 749.820.690.000,00 9.269.900.000,00 65.172.693.955,00 11.577.993.700,00 835.841.277.655,00 794.130.431.122,00 95,01
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 34
4. Data Perangkat Daerah 2017
NoNama Perangkat
Daerah DaerahPerda Perbup Ket
1 2 3 4 51 Sekretariat Daerah Peraturan Daerah
Kabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor39 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja SekretariatDaerah dan SekretariatDPRD.
2 Sekretariat DPRD Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor39 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja SekretariatDaerah dan SekretariatDPRD.
3 Inspektorat Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor40 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Inspektorat.
4 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor41 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKependudukan danPencatatan Sipil.
5 Dinas Kearsipan danPerpustakaan
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor42 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKearsipan dan Perpustakaan.
6 Dinas Kelautan danPerikanan
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor43 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja DinasKelautan dan Perikanan.
7Dinas Kepemudaan,Olahraga danPariwisata
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentang
Peraturan Bupati Pati Nomor44 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 35
Pembentukan danSusunan PerangkatDaerah
serta Tata Kerja DinasKepemudaan, Olahraga danPariwisata.
8 Dinas Kesehatan Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor45 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKesehatan.
9 Satuan PolisiPamong Praja
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor46 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Satuan PolisiPamong Praja.
10 Dinas Komunikasidan Informatika
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor47 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKomunikasi dan Informatika
11 Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecildan Menengah
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor48 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah.
12 Dinas LingkunganHidup
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor49 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasLingkungan Hidup.
13 Dinas KetahananPangan
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor50 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasKetahanan Pangan.
14 Dinas PekerjaanUmum Dan PenataanRuang
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor51 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPekerjaan Umum danPenataan Ruang.
15 Dinas PerumahanDan Kawasan
Peraturan DaerahKabupaten Pati
Peraturan Bupati Pati Nomor52 Tahun 2016 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 36
Permukiman Nomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPerumahan Dan KawasanPermukiman
16 Dinas PemberdayaanMasyarakat DanDesa
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor53 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakatdan Desa
17 Dinas PenanamanModal DanPelayanan TerpaduSatu Pintu
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor54 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPenanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu
18 Dinas Pendidikan danKebudayaan
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor55 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPendidikan Dan Kebudayaan
18 Dinas Perdagangandan Perindustrian
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor56 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPerdagangan danPerindustrian.
19 Dinas Perhubungan Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan Bupati Pati Nomor57 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPerhubungan
20 Dinas Pertanian Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 58 Tahun 2016tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPertanian.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 37
21 Dinas Sosial Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 59 Tahun2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi serta TataKerja Dinas Sosial.
22 Dinas Tenaga Kerja Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 60 Tahun2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi serta TataKerja Dinas TenagaKerja
23 BadanKepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 60 Tahun2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi serta TataKerja BadanKepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
24 Badan PengelolaanKeuangan dan AsetDaerah
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 61 Tahun2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi serta TataKerja BadanPengelolaanKeuangan dan AsetDaerah
25 Badan PerencanaanPembangunanDaerah
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah
Peraturan 62 Tahun2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi serta TataKerja BadanPerencanaanPembangunanDaerah
26 BadanPenanggulanganBencana Daerah
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 4 Tahun 2012tentang Organisasidan Tata Kerja BadanPenanggulanganBencana Daerah
Peraturan Bupati PatiNomor 44 Tahun2012 tentangPenjabaran TugasPokok, Fungsi danTata Kerja UnsurPelaksana BadanPenanggulanganBencana DaerahKabupaten Pati
27 RSUD RAASOEWONDO
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 12 Tahun
1. Peraturan Bupati PatiNomor 33 Tahun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 38
2008 tentangOrganisasi dan TataKerja LembagaTeknis Daerah danSatuan Polisi PamongPraja.
2008 TentangTugaspokok,fungsi danrincian tugasJabatanstrukturallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
2. Peraturan Bupati No 67Tahun 2009tentangPerubaghan atasperaturan BupatiPati No 33 Tahun2008 TentangTugas Pokok,Fungsi ,danrincian Tugasjabatan Strukurallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
28 RSUD Kayen Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 12 Tahun2008 tentangOrganisasi dan TataKerja LembagaTeknis Daerah danSatuan PolisiPamong Praja.
1. Peraturan Bupati PatiNomor 33 Tahun2008 TentangTugaspokok,fungsi danrincian tugasJabatanstrukturallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
2. Peraturan Bupati No 67Tahun 2009tentangPerubaghan atasperaturan BupatiPati No 33 Tahun2008 TentangTugas Pokok,Fungsi ,danrincian Tugasjabatan Strukurallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 39
29 Kantor KesatuanBangsa Dan Politik
Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 7 Tahun 2013tentang PerubahanAtas PeraturanDaerah KabupatenPati Nomor 12 Tahun2008 tentangOrganisasi dan TataKerja LembagaTeknis Daerah danSatuan Polisi PamongPraja.
1. Peraturan Bupati PatiNomor 33 Tahun2008 TentangTugaspokok,fungsi danrincian tugasJabatanstrukturallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
2. Peraturan Bupati No 67Tahun 2009tentangPerubaghan atasperaturan BupatiPati No 33 Tahun2008 TentangTugas Pokok,Fungsi ,danrincian Tugasjabatan Strukurallembaga teknisDaerah danSatuan PolisiPamong Praja
3. Peraturan Bupati Pati No29 Tahun 2013TentangPerubahan keduaatas PeraturanBupati Pati No 33Ta]hun 2008Tentang Tugas,Pokok, Fungsidan RincianTugas JabatanStrukturalLembaga TeknisDaerah DanSatuan PolisiPamong Praja
30 Kecamatan Peraturan DaerahKabupaten PatiNomor 13 Tahun2016 tentangPembentukan danSusunan PerangkatDaerah;
Peraturan BupatiPati Nomor 64Tahun 2016 tentangKedudukan,SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi sertaTata KerjaKecamatan danKelurahan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 40
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKANa. PendidikanOPD PELAKSANA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : PENDIDIKANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta realisasinya1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pembelian Perangkodan Materai)
Hasil/output : Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan totaljumlah (12 Bulan) (100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.028.000,00Realisasi : Rp. 5.028.000,00
1.1.2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik(Rekening Listrik dan telepon)
Hasil/output : Terbayarnya rekening listrik dan telepon (12 bulan) (93,10 %)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 205.000.000,00Realisasi : Rp. 199.983.092,00
1.1.3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan KantorHasil/output : Prosentase barang dan ukuran luas yang dibersihkan (1
Unit) (99%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,00Realisasi : Rp. 79.998.000,00
1.1.4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (BiayaPerawatan Mesin Kantor)
Hasil/output : Prosentase pemeliharaan peralatan/barang kantor (8jenis) (99%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 16.619.000,00Realisasi : Rp. 16.610.000,00
1.1.5 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)Hasil/output : Prosentase ketersediaan ATK (54 jenis) (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 66.015.000,00Realisasi : Rp. 66.015.000,00
1.1.6 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetakdan Foto Copy)
Hasil/output : Prosentase Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (6 jenis) (100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 56.997.000,00Realisasi : Rp. 56.997.000,00
1.1.7 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listri/PeneranganBangunan Kantor (Peralatan Listrik)
Hasil/output : Prosentase komponen instalasi listrik/penerangan yangberfungsi (19 jenis) (100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 14.957.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 41
Realisasi : Rp 14.957.000,001.1.8 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undang (Majalah)Hasil/output : Prosentase ketersediaan bahan bacaan (3 jenis) (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.208.000,00Realisasi : Rp. 12.208.000,00
1.1.9 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman (Mak-min)Hasil/output : Jumlah makanan dan minuman kantor (6 jenis) (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp.37.580.000,00Realisasi : Rp.37.580.000,00
1.1.10 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah(Rapat Koordinasi)
Hasil/output : Jumlah kegiatan koodinasi dan konsultasi (5 jenis(90,39%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 479.830.000,00Realisasi : Rp. 433.728.577,00
1.1.11 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis / Keamanan
Hasil/output : Terbayarnya honorarium tenaga teknis/keamanan(89,28%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.648.460.000,00Realisasi : Rp. 5.935.715.380,00
1.1.12 Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa(Opr. Peng. Barang dan Jasa)
Hasil/output : Terbayarnya administrasi pengadaan barang dan jasa(70,39%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 89.998.000,00Realisasi : Rp. 63.348.000,00
1.1.13 Kegiatan : Penyediaan Pendukung Administrasi KepegawaianHasil/output : Tersedianya Administrasi Pendukung Kepegawaian
(82,67%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 27.821.000,00Realisasi : Rp. 23.001.000,00
1.1.14 Kegiatan : Penyediaan Pendukung Administrasi PengelolaanKeuangan dan Barang
Hasil/output : Jumlah petugas pengelola keuangan (66 orang)(94,63%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 654.892.000,00Realisasi : Rp. 619.757.000,00
1.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor1.2.1 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Disdik Kab. Pati)
Hasil/output : Tersedianya Peralatan untuk Dinas Pendidikan (DisdikKab. ) (99 %)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.180.000,00Realisasi : Rp. 15.150.000,00
1.2.2 Kegiatan : Pengadaan Komputer dan KelengkapannyaHasil/output : Tersedianya komputer untuk Menunjang Kinerja (99 %)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 22.840.000,00Realisasi : Rp. 22.800.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 42
1.2.3 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/KantorHasil/output : Terbayarnya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor
(99 %)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 100.050.000,00Realisasi : Rp. 99.868.000,00
1.2.4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Hasil/output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Disdik Kab. Pati(97 %)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 473.364.000,00Realisasi : Rp. 459.354.123,00
1.2.5 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala alat studio dan komunikasiHasil/output : Terpelihatranya alat studio dan komunikasi di lingkungan
Dinas Pendidikan (100 %)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 30.000.000,00
1.2.6 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantorHasil/output : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Dinas
Pendidikan Kecamatan (99,80 %)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 226.112.000,00Realisasi : Rp. 225.671.000,00
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Hasil/output : Jumlah pakaian dinas (200 stel) (99,80%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,00Realisasi : Rp. 49.500.000,00
1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.4.1 Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Hasil/output : Tersosialisasinya Peraturan Perundangan Pendidikan(60%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.000.000,00Realisasi : Rp. 10.800.000,00
1.4.2 Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU anHasil/output : Prosentase pemahaman mengenai UU(75%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.644.000,00Realisasi : Rp. 19.266.000,00
1.4.3 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknisHasil/output : Meningkatnya Kompetensi Pegawai Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pati (83,28%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 36.001.000,00Realisasi : Rp. 29.981.000,00
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Laporan Kinerja dan Keuangan1.5.1 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP/LAKIN danLPPD Disdikbud)
Hasil/output : Akuntabilitas Kinerja Disdik Kab. Pati (20 dokumenLAKIP/LAKIN & LPPD Disdikbud) (100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 7.492.000,00Realisasi : Rp. 7.492.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 43
1.5.2 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranHasil/output : Terpenuhinya Kebutuhan laporan Keuangan (1 jenis
laporan) (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 9.927.000,00Realisasi : Rp. 9.927.000,00
1.5.3 Kegiatan : Penyusunan Renja SKPDHasil/output : Kelancaran dalam Pelaksanaan kegiatan Disdik
(Dokumen Renja Tahun 2018 ) (98,05%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,00Realisasi : Rp. 19.610.000,00
1.5.4 Kegiatan : Penyusunan Renja Anggaran SKPD (RKA SKPD)Hasil/output : Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Disdikbud
(Dokumen RKA SKPD Tahun 2018) (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.001.000,00Realisasi : Rp. 25.001.000,00
1.5.5 Kegiatan : Penyusunan laporan Perkembangan kegiatan SKPDHasil/output : Kelancaran dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan
Disdikbud(100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,00Realisasi : Rp. 10.000.000,00
1.5.6 Kegiatan : Penyusunan laporan Inventarisasi aset SKPDHasil/output : Kelancaran dalam pelaksanaan pelaporan aset
Disdikbud(100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 49.997.000,00Realisasi : Rp. 49.997.000,00
1.6 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.6.1 Kegiatan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Hasil/output : Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik PAUD(90,62%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,00Realisasi : Rp. 181.240.575,00
1.6.2 Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Anak Usia DiniHasil/output : Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)/bantuan operasional TK (70,62%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 122.900.000,00Realisasi : Rp. 86.794.900,00
1.6.3 Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Usia DiniHasil/output : Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)/bantuan operasional TK (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 244.459.000,00Realisasi : Rp. 244.459.000,00
1.6.4 Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi PAUDHasil/output : Tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,00Realisasi : Rp. 20.000.000,00
1.6.5 Kegiatan : Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran PAUD
Hasil/output : meningkatnya kompetensi pendidik PAUD mengenai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 44
kurikulum dan bahan ajar. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,00Realisasi : Rp. 50.000.000,00
1.6.6 Kegiatan : Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUDHasil/output : terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan
stake holder bidang pendidikan (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 46.000.000,00Realisasi : Rp. 46.000.000,00
1.6.7 Kegiatan : Perencanaan dan penyusunan program PAUDHasil/output : tersedianya dokumen perencanaan dan penyusunan
program PAUD (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,00Realisasi : Rp. 80.000.000,00
1.6.8 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi PAUDHasil/output : Tercapainya kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap
penyelenggaraan PAUD. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,00Realisasi : Rp. 80.000.000,00
1.7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.7.1 Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Hasil/output : Tersedianya Ruang Kelas yang Representatif (99,85%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 728.709.000,00Realisasi : Rp. 727.604.000,00
1.7.2 Kegiatan : Pembangunan sarana air bersih dan sanitaryHasil/output : Tersedianya sarana air bersih yang memadai (99,91%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.589.100.000,00Realisasi : Rp. 2.586.858.000,00
1.7.3 Kegiatan : Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis SiswaHasil/output : Tersedianya buku dan alat tulis untuk pembelajaran (0%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.996.000.000,00Realisasi : Rp. 0
1.7.4 Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga SiswaHasil/output : Terpenuhinya alat praktik dan peraga untuk
pembelajaran. (93%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.956.861.000,00Realisasi : Rp. 1.820.106.124,00
1.7.5 Kegiatan : Pengadaan mebelair sekolahHasil/output : Terpenuhinya mebelair untuk siswa (99,82%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.210.900.000,00Realisasi : Rp. 1.208.704.000,00
1.7.6 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahHasil/output : Tersedianya bangunan sekolah yang representatif.
(99,84%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.518.000.000,00Realisasi : Rp. 1.515.627.000,00
1.7.7 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolahHasil/output : Tersedianya ruang kelas sekolah yang representatif.
(9,94%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 45
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.117.180.000,00Realisasi : Rp. 10.111.319.000,00
1.7.8 Kegiatan : Pelatihan kompetensi tenaga pendidikHasil/output : Meningkatnya kompetensi guru SD/SMP. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 205.000.000,00Realisasi : Rp. 205.000.000,00
1.7.9 Kegiatan : Pelatihan Kompetensi siswa berprestasiHasil/output : Meningkatnya kompetensi siswa berprestasi sesuai
dengan minat dan bakat. (95,27%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,00Realisasi : Rp. 142.900.000,00
1.7.10 Kegiatan : Pelatihan Penyusunan KurikulumHasil/output : Meningkatkan kompetensi guru dalam
pembelajaran.(99,98%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 159.340.000,00Realisasi : Rp. 159.314.500,00
1.7.11 Kegiatan : Penyediaan BOS Jenjang SD,MI dan SMP/MTsHasil/output : Tersedianya Dana Untuk Menunjang Operasional
Sekolah. (99,91%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.399.669.000,00Realisasi : Rp. 6.394.224.000,00
1.7.12 Kegiatan : Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolahdengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Hasil/output : Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah di satuanpendidikan . (73 %)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 233.000.000,00Realisasi : Rp. 163.000.000,00
1.7.13 Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SiswaHasil/output : Terlaksananya Lomba Akademis,dan seni siswa (13 jenis
lomba)(90,59%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.258.507.000,00Realisasi : Rp. 1.140.064.925,00
1.7.14 Kegiatan : Penyebar luasan dan sosialisasi berbagai informasipendidikan dasar
Hasil/output : Tersedianya dokumen statistik wajar dikdas.(84,86%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran Rp. 220.000.000,00
Realisasi : Rp. 186.700.000,001.7.15 Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Hasil/output : Terakreditasinya sekolah menurut jenjang.(99,98%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,00Realisasi : Rp. 39.990.000,00
1.7.16 Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporanHasil/output : Terlaksananya Monev dan Pelaporan bidang Dikdas
(99,93%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 57.000.000,00Realisasi : Rp. 56.961.200,00
1.7.17 Kegiatan : Penyelenggaraan Ujian Sekolah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 46
Hasil/output : Ujian sekolah terlaksana dengan baik sesuai denganrencana (94,67%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 693.000.000,00Realisasi : Rp. 656.068.200,00
1.7.18 Kegiatan : Evaluasi Hasil Belajar SiswaHasil/output : Tersedianya Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa
(87,77%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 401.587.000,00Realisasi : Rp. 352.483.100,00
1.7.19 Kegiatan : Penyelenggaraan pendidikan inklusi pendidikan dasarHasil/output : Tersedianya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan
khusus pada sekolah biasa (95,68%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 505.017.000,00Realisasi : Rp. 483.216.800,00
1.8. Program Pendidikan Non Formal1.8.1 Kegiatan : Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal
Hasil/output : Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik non formal.(94,85%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 64.565.000,00Realisasi : Rp. 61.238.100,00
1.8.2 Kegiatan : Pemberian bantuan operasional pendidikan non formalHasil/output : Tersedianya dana operasional untuk pendidikan non
formal. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 108.041.000,00Realisasi : Rp. 108.041.000,00
1.8.3 Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaanHasil/output : Meningkatnya kemampuan pembina kursus dalam
pengelolaan. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.081.000,00Realisasi : Rp. 10.081.000,00
1.8.4 Kegiatan : Pengembangan pendidikan keaksaraanHasil/output : Menurunnya jumlah buta huruf. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 140.200.000,00Realisasi : Rp. 140.200.000,00
1.8.5 Kegiatan : Pengembangan pendidikan kecakapan hidupHasil/output : Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup (life skill)
bagi warga belajar (95,96%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,00Realisasi : Rp. 143.940.000,00
1.8.6 Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formalHasil/output : Tersedianya komputer untuk PKBM (98,27%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 126.000.000,00Realisasi : Rp. 123.818.300,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 47
1.8.7 Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan NonFormal
Hasil/output : Terssedianya data dan informasi pendidikan nonformal.(100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,00Realisasi : Rp. 10.000.000,00
1.8.8 Kegiatan : Pengembangan kebijakan pendidikan non formalHasil/output : Tersedianya perencanaan mengenai pendidikan non
formal (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,00Realisasi : Rp. 10.000.000,00
1.8.9 Kegiatan : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan modelpembelajaran PNF
Hasil/output : Meningkatnya kemampuan Tutor PNF (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,00Realisasi : Rp. 10.000.000,00
1.8.10 Kegiatan : Perencanaan dan penyusunan program pendidikan nonformal
Hasil/output : Tersedianya dokumen perencanaan pendidikan nonformal. (100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,00Realisasi : Rp. 10.000.000,00
1.8.11 Kegiatan : Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal(GebyarPLS dan HAI )
Hasil/output : Kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 105.000.000,00Realisasi : Rp. 39.309.000,00
1.8.12 Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporanHasil/output : Kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 11.000.000,00Realisasi : Rp. 11.000.000,00
1.8.13 Kegiatan : Penyelenggaraan Ujian Paket Kesetaraan A,B,CHasil/output : Kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran
(95,44%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,00Realisasi : Rp. 47.720.000,00
1.9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan1.9.1 Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Hasil/output : Terlaksananya program sertifikasi pendidik danmeningkatnya kompetensi pendidik (81,45%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 45.000.000,00Realisasi : Rp. 36.654.600,00
1.9.2 Kegiatan : Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Tenaga Kependidikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 48
Hasil/output : Terlaksananya seleksi dan pengisian Kepala Sekolahdari SD, SMP, berhasil ( 92,96%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 494.620.000,00Realisasi : Rp. 459.815.300,00
1.9.3 Kegiatan : Pelatihan Bagi pendidik untuk memenuhi standarkompetensi
Hasil/output : Meningkatnya Kompetensi Pendidik ( 97,56%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 250.000.000,00Realisasi : Rp. 243.901.300,00
1.9.4 Kegiatan : Pembinaan Kelompok Kerja GuruHasil/output : Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui forum
diskusi (80,62%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 349.977.000,00Realisasi : Rp. 282.154.750,00
1.9.5 Kegiatan : Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
Hasil/output : Meningkatnya tingkat pendidikan pendidik(98,58%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 176.870.000,00Realisasi : Rp. 174.364.000,00
1.9.6 Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikandan Pelatihan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan
Hasil/output : Meningkatnya Mutu dan Kualitas PTK (72,38%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 381.924.000,00Realisasi : Rp. 276.435.775,00
1.9.7 Kegiatan : Pengembangan sistem pendataan dan pemetaanpendidik dan tenaga kependidikan
Hasil/output : Tersedianya pemetaan mengenai PTK(52,04%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 15.610.709,00
1.9.8 Kegiatan : Pengembangan Sistem Penghargaan dan PerlindunganTerhadap Profesi Pendidik (Bankes GTT,PTT danPenjaga SD/MI ,SMP/MTS, Negeri /Swasta
Hasil/output : Pemberian Bantuan Kesra tepat sasaran (98,94%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.166.005.000,00Realisasi : Rp. 6.100.709.000,00
1.9.9 Kegiatan : Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Hasil/output : Terselenggaranya perencanaan dan pengendalianprogram profesi PTK (99,85%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 29.956.075,00
1.9.10 Kegiatan : Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikanberprestasi
Hasil/output : Meningkatnya prestasi pendidik dan tenagakependidikan(59,78%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 148.130.000,00Realisasi : Rp. 88.552.000,00
1.10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.10.1 Kegiatan : Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 49
di bidang pendidikanHasil/Output : Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi peraturan
pendidikan (76,22%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 13.286.000,00Realisasi : Rp. 10.126.000,00
1.10.2 Kegiatan : Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen PendidikanHasil/Output : Tersedianya Dokumen Pendidikan (93,61%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 161.255.000,00Realisasi : Rp. 150.956.500,00
1.10.3 Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakaryaserta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Hasil/Output : Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pendidikan(88,41%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 63.390.000,00Realisasi : Rp. 56.040.000,00
1.10.4 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan PelaporanHasil/Output : Terlaksananya Monev bidang pendidikan (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 30.000.000,00
1.10.5 Kegiatan : Fasilitas Penyelengaraan pendidikanHasil/Output : Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan di Kab. Pati. (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.713.950.000,00Realisasi : Rp. 6.713.950.000,00
1.10.6 Kegiatan : Fasilitas pegarusutamaan gender bidang pendidikanHasil/Output : Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pegarusutamaan
gender bidang pendidikan di Kab. Pati.(100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 27.000.000,00Realisasi : Rp. 27.000.000,00
1.10.7 Kegiatan : Penyediaan Operasional Dinas Pendidikan Kecamatandan SKB
Hasil/Output : Tersedianya dana operasional untuk Dinas PendidikanKecamatan dan SKB (98,11%)
Lokasi : 21 Dinas Pendidikan Kecamatan dan SKBAnggaran : Rp. 1.479.383.000,00Realisasi : Rp. 1.451.481.540,00
1.11 Program Pengembangan Nilai Budaya1.11.1 Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Hasil/Output : Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah (82,49%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 31.700.000,00Realisasi : Rp. 26.150.000,00
1.12 Program Pengelolaan kekayaan budaya1.12.1 Kegiatan : Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budayaHasil/Output : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya (100%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,00Realisasi : Rp. 20.000.000,00
1.12.2 Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 50
peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air
Hasil/Output : Terlaksananya Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air (97,55%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 100.005.000,00Realisasi : Rp. 97.557.000,00
1.12.3 Kegiatan : Pengembangan nilai dan geografi sejarahHasil/Output : Terlaksananya pengembangan nilai dan geografi sejarah
(86,73%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 26.020.000,00
1.12.4 Kegiatan : Perekaman dan digitalisasi bahan pustakaHasil/Output : Terlaksananya Perekaman dan digitalisasi bahan
pustaka (66,56%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 51.000.000,00Realisasi : Rp. 33.945.000,00
1.13 Program Pengelolaan keragaman budaya1.13.1 Kegiatan : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Hasil/Output : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampengembangan kesenian dan kebudayaan (94,86%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.141.998.000,00Realisasi : Rp. 1.083.353.000,00
1.13.1 Kegiatan : Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerahHasil/Output : Terlaksananya Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah (98,92%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 110.000.000,00Realisasi : Rp. 108.810.000,00
1.13.1 Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerahHasil/Output : Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya daerah
(85,30%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 400.000.000,00Realisasi : Rp. 341.219.000,00
4. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai1. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai1.1. Jumlah Pegawai : 113 orang1.2. Berdasarkan Status Pendidikan
1.2.1 Pasca Sarjana (S-2) : 27 orang1.2.2 Strata I (S-1)/D4 : 48 orang1.2.3 Sarjana Muda (D-3) : 5 orang1.2.4 S L T A : 33 orang1.2.5 S L T P : - orang1.2.6 SD : - orang
113 orang1.3. Kualifikasi Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang Pembina Utama Muda Tk. I (IV/b) : 16 orang Pembina (IV/a) : 15 orang Penata Tk.I (III/d) : 13 orang Penata (III/c) : 11 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 51
Penata Muda Tk.I (III/b) : 21 orang Penata Muda (III/a) : 10 orang Pengatur Tk. I (II/d) : 5 orang Pengatur (II/c) : 7 orang Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang Pengatur Muda (II/a) : 9 orang Juru Tk. I (I/d) : 0 orang Juru (I/c) : 0 orang Juru Muda Tk. I (I/b) : 0 orang
1.4 Jumlah pejabat struktural dan fungsional :1.4.1. Jumlah pejabat struktural :
1 Eselon II b : 1 orang2 Eselon III a : 1 orang3 Eselon III b : 5 orang4 Eselon IV a : 13 orang
20 orang1.4.2. Jumlah pejabat fungsional :
- Pengawas Sekolah TK/SD : 85 orang- Pengawas Rumpun SMP/SMA/SMK : 17 orang- Penilik Luar Sekolah : 41 orangJumlah jabatan fungsional Tenaga Pendidik (PNS) pada SKPD DisdikbudKab. Pati :- Kepala TK : 481 orang- Guru TK : 1.595 orang- Kepala SD/SDLB : 660 orang- Guru SD/SDLB : 4.356 orang- Kepala SMP/SMPLB : 85 orang- Guru SMP/SMPLB : 2.470 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran :1. APBD Kabupaten : Rp. 839.519.273.000,00
2. APBN : Rp. 15.040.750.000,00
Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp.854.560.023.000,00Belanja Langsung : Rp. 62.046.423.000,00Belanja Tidak Langsung : Rp.792.513.600.000,00
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 750.675.630.943,00
Belanja Langsung : Rp. 55.997.087.436,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 694.678.543.507,00
6. Proses Perencanaan PembangunanPada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudah
diberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistem pendidikandi daerah masih mempunyai ruang lingkup kewilayahan. Secarateoritis, perencanaan pendidikan dapat dibagi ke dalam tingkat-tingkatperencanaan seperti: tingkat perencanaan makro, meso dan tingkatperencanaan mikro.
Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalahperencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan meso adalahperencanaan pada tingkat provinsi, sedangkan perencanaan mikroadalah perencanaan pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Demarkasi daripembagian tersebut sebenarnya lebih bersifat kontekstual daripada bersifatkonseptual dan teknikal. Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkahstrategis dalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namun apakah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 52
langkah strategis ini sudah ditunjang oleh sub sistem perencanaan yangmantap dan terintegrasi, sistem informasi yang akurat untuk mendukungpelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut?Seandainya sudah memiliki, apakah sistem perencanaan tersebut masihrelevan dengan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintahitu?
Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengan kondisiobjektif Indonesia yang beranekaragam?
Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsiperencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segera dilaksanakan.Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaan mikro yang pada dasarnyamerupakan lanjutan dari suatu konsep perencanaan pada semua tingkatperencanaan. Namun perencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang palingbawah (grassroot level).
Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanyamemperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkat nasional danatau provinsi. Sebaliknya perencanaan pendidikan pada tingkatan mikro,memodifikasi sasaran dan prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengankondisi sosio-kultural dan dinamika kehidupan pada tingkat lokal. Perinciansasaran dan prioritas pada tingkat mikro dapat menyajikan suatu latarbelakang yang lebih realistik daripada norma-norma yang bersifat abstrakyang dikembangkan pada tingkat nasional.
Pertama, dalam aspek pendekatan (approach) pendidikan palingsedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial, yang didasarkanpada penyaluran kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yangpaling minimal; Pendekatan Ketenagakerjaan, dapat dinyatakan sebagai usahamengarahkan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja denganpersyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan Untung-Rugi,dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusia yang harusmemberikan keuntungan secara ekonomis baik secara individu maupun untuknegara, dengan pendekatan ekonomis, yang lebih ditekankan pada efisiensipenggunaan dana.
Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belummemungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk diterapkan dalam sistemperencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu, perlu dipertimbangkanpendekatan secara integratif dari keempat pendekatan itu, sesuai dengan tujuandan jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
Kedua, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentukpendekatan perencanaan administratif dan pendekatan perencanaangrass-roots. Pendekatan proses perencanaan pendidikan menurutUU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolong pendekatan administratif, karenahampir semua perencanaan pendidikan dirumuskan dan ditetapkan secaraadministratif, karena hampir semua perencanaan pendidikan didominasiKemendiknas. Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaanyang bersifat grass-roots approach sangat terbuka. Pendekatan ini memberi hakkepada para pengelola program pembangunan pendidikan di daerah untukmengembangkan sistem perencanaan yang dinilai paling cocok dengan daerahatau lembaganya. Hal inilah yang sesungguhnya harusdiimplementasikan dalam Rencana Induk (Master Plan) PembangunanPendidikan di masing-masing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik,maka melalui proses bottom-up bisa disebarkan sebagai model yang pantasuntuk diterapkan. Perencanaan pendidikan yang ada di Kabupaten Pati sendirimemiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Penjaringan aspirasi masyarakatb. Penyusunan Skala Prioritas program/kegiatanc. Penyusunan Renjad. Penyusunan PPASe. Penetapan PPA
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 53
f. Penyusunan RKAg. Penetapan DPA
Dengan dilibatkannya masyarakat dan stake holder yang laindiharapkan kebijakan pendidikan yang diambil bisa memenuhi rasa keadilanmasyarakat dan leih berdaya guna dan tepat sasaran.
7. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan
No JenjangSekolah
JumlahR Kelas
Ruang Kelas (RK) Menurut Kondisi /Tingkat Kerusakan
Baik RusakRingan
RusakBerat Ket
1 TK 805 555 227 232 SD 4140 2559 807 7743 SMP 1.214 977 183 54
8. Permasalahan dan Solusi8.1 Permasalahan
1. Banyaknya gedung sekolah yang rusak berat dan rusak ringan akibatdimakan usia dan bencana
2. Kurang meratanya sekolah karena lokasi yang terpencil3. Penyebaran Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di daerah terpencil
yang kurang merata4. Kemampuan guru yang masih lemah dalam penulisan karya ilmiah.5. Kurang sarana dan prasarana (laboratorium, perpustakaan, buku, alat
peraga)6. Masih banyak guru yang belum berpendidikan S-1.7. Kurangnya guru untuk TK, SLB/SDLB, SD/MI, SMP/MTs .8. Kurang sesuainya kompetensi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja
8.2 Solusi1. Memberikan alokasi pendanaan untuk perbaikan gedung/ruang kelas
sekolah.2. Membangun sekolah di lokasi yang terpencil.3. Meratakan jumlah guru bukan hanya terkonsentrasi di kota saja, tetapi juga
di wilayah pedesan.4. Memberikan pelatihan tentang pentingnya peningkatan kemampuan
kompetensi guru.5. Mendirikan sarana penunjang pendidikan (laboratorium.perpustakaan)
sebagai komponen penjaminan mutu pendidikan.6. Mendorong guru untuk melanjutkan pendidikannya minimal ke jenjang S1
seperti yang disyaratkan oleh ketentuan.7. Mengangkat guru-guru baru yang kompeten dan kredibel.8. Memberikan bekal kemampuan kepada siswa agar setelah lulus bisa
langsung terjun ke dunia kerja, terutama untuk siswa SMK.
b. KesehatanI. Dinas Kesehatan Kab. Pati
OPD PELAKSANA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : KESEHATANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :1.1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
Output : Biaya surat 600 lembar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 54
Lokasi : DKK PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 13.032.750,- (86,89%)
1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,danpembayaran pajakOutput : Terbayarnya jasa listrik, telp dan
web selama 12 bulanLokasi : DKK PatiAnggaran : Rp. 257.750.000,-Realisasi : Rp. 211.642.956,- (82,11%)
1.1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumahtanggaOutput :Terbayarnya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor dan rumahtangga selama 12 bulan.
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 84.170.000,-Realisasi : Rp. 74.780.000,- (88,84%)
1.1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : 900m2 luas kantor DKK terpelihara
Kebersihannya 1 paket alatKebersihan Jasa tenaga kebersihanselama 12 bulanJasa pengambilan sampah selama12 bulan
Lokasi : DKK PatiAnggaran : Rp. 133.600.000,-Realisasi : Rp. 131.400.000,- (98,35%)
1.1.5. Penyediaan alat tulis kantorOutput : Ketersediaan ATK selama 12 bulanLokasi : DKK PatiAnggaran : Rp. 76.038.000,-Realisasi : Rp. 75.804.300,- (100%)
1.1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Tersedianya 1 paket bahan cetakan dan
penggandaan selama 12 bulanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 57.478.000,-Realisasi : Rp. 55.779.800,- (97,05%)
1.1.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganOutput : Koran dan majalah dan peraturan bupati
serta perdaLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 26.470.000,-Realisasi : Rp. 26.449.400,- (99,92%)
1.1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutput :1 paket peralatan listrik, 10 kali
pemeliharaan instalasi listrik dan 1 paketjaringan listrik
Lokasi : DKK PATI
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 55
Anggaran : Rp. 18.340.000,-Realisasi : Rp. 17.840.000,- (97,27%)
1.1.9. Penyediaan makanan dan minumanOutput : persediaan makanan dan minum tamu dan
karyawanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 235.620.000,-Realisasi : Rp. 232.270.000,- (98,58%)
1.1.10.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahOutput : melaksanakan koordinasi dan konsultasi
luar daerahLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 567.760.000,-Realisasi : Rp. 508.445.817,- (89,55%)
1.1.11.Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamananOutput :Honorarium tenaga pendukung administrasi/teknis
dan keamanan di DKK dan 31 UPTDLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 4.213.437.000,-Realisasi : Rp. 4.172.167.460,- (99,02%)
1.1.12.Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Tersedianya honor tim sebanyak 16 orang dan cetak
pengadaan barang dan jasa selama 12 bulanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 78.397.000,-Realisasi : Rp. 63.682.700,- (81,23%)
1.1.13.Penyediaan pendukung administrasi kepegawaianOutput : tercukupinya seluruh kegiatan dalam rangka
administrasi kepegawaianLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 69.186.000,-Realisasi : Rp. 65.370.000,- (94%)
1.1.14.Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan danbarangOutput : tercukupinya seluruh kegaitan dalam rangka
pengelolaan keuangan dan barangLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 227.832.000,-Realisasi : Rp. 216.177.000,- (94,88%)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :
1.2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional (roda dua )Output : NihilLokasi : DKK PATIAnggaran : NihilRealisasi : Nihil
1.2.2. Pengadaan alat angkutan darat/kendaraan dinas (roda empat)Output : Tersedianya 1 mobil operasional Labkesda
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 211.600.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 56
Realisasi : Rp. 211.600.000,- (100%)1.2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : tersedianya perlengkapan gedung kantorLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 13.084.000,-Realisasi : Rp. 13.084.000,- (100%)
1.2.4. Pengadaan komputer dan kelengkapannyaOutput : tersedianya komputer sesuai kebutuhanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 25.900.000,-Realisasi : Rp. 25.768.181,- (99,49%)
1.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput : melaksanakan pemeliharaan gedung
selama 12 bulanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 272.471.000,-Realisasi : Rp. 271.320.000,- (99,58%)
1.2.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : melaksanakan pemeliharaan rutin
kendaraan roda dua dan roda empatLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 478.270.000,-Realisasi : Rp. 411.887.380,- (86,12%)
1.3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :
1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.Output : Tersedianya pakaian dinas (PDH)Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 452.000.000,-Realisasi : Rp. 434.618.600,- (96,15%)
1.4. Program Peningkatan kapasitas Sumber dayaKegiatan :1.4.1. Pendidikan dan pelatihan formal
Output : Pengiriman pelatihan tenaga kesehatan 48 orangLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 68.971.000,-Realisasi : Rp. 66.540.000,- (96,48%)
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganKegiatan :1.5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPDOutput : Tersedianya 2 dokumen yaitu LKJiP dan
LPPD/LKJPLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 10.140.000,-Realisasi : Rp. 10.005.000,- (99%)
1.5.2. Penyusunan rencana kerja SKPD.Output : Tersedianya 1 dokumen Renja SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 57
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 8.370.000,-Realisasi : Rp. 3.375.000,- (40%)
1.5.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen PelaksanaanAnggaran ( DPA ) SKPD.Output : Tersedianya 2 dokumen yaitu RKA dan
DPA SKPDLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 63.520.000,-Realisasi : Rp. 43.886.362,- (69%)
1.5.4. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD.Output : Laporan Bulanan Keuangan dan Kinerja
selama 12bulan dan Tribulan 4 kali
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 33.374.000,-Realisasi : Rp. 20.072.000,- (60%)
1.5.5. Penyusunan laporan inventarisasi asset SKPD.Output : 1 bendel dokumen laporan inventarisasi assetLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 112.310.000,-Realisasi : Rp. 99.030.000,- (88%)
1.6. Program Obat dan Perbekalan KesehatanKegiatan :1.6.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Output : Tersedianya 1 paket obat dan perbekalankesehatan untuk 29 Puskesmas
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 55.078.000,-Realisasi : Rp. 55.078.000,- (100%)
1.6.2. Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi.Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan gudang farmasi selama 12bulan
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 379.705.000,-Realisasi : Rp. 348.637.667,- (91,82%)
1.6.3. Pengadaan BHP pelayanan medis.Output : Tersedianya1 paket BHP Pelayanan
MedisLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 212.600.000,-Realisasi : Rp. 203.422.375,- (95,68%)
1.6.4. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.Output : Tersedianya honor dan perjalanan dinas
tim jamkes 10 orang, jamkesda 6 orang,1pkt ATK 12 bulan 1 dokumen Perbup,Makan pasien rawat inap 32936 hari rawat
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 158.556.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 58
Realisasi : Rp. 110.898.260,- (69,94%)1.6.5. Pembangunan Puskesmas Sukolilo II.
Output : Terlaksananya pembangunan PuskesmasSukolilo II dua tingkat.
Lokasi : Puskesmas Sukolilo IIAnggaran : Rp. 3.535.079.000,-Realisasi : Rp. 3.534.409.000,- (99,98%)
1.6.6. Rehab Puskesmas Wedarijaksa IIOutput : Terlaksananya rehab bangunan
PuskesmasLokasi : Puskesmas Wedarijaksa IIAnggaran : Rp. 187.972.850,-Realisasi : Rp. 185.915.000,- (98,90%)
1.6.7. Monitoring dan Evaluasi PelaporanOutput : Bendel Dokumen Monev PelaporanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 87.729.000,-Realisasi : Rp. 82.345.000,- (93,86%)
1.6.8. Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukolilo I(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasSukolilo I
Lokasi : Puskesmas Sukolilo IAnggaran : Rp. 455.950.000,-Realisasi : Rp. 401.502.400,- (88,06%)
1.6.9. Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukolilo II(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasSukolilo II
Lokasi : Puskesmas Sukolilo IIAnggaran : Rp. 425.900.000,-Realisasi : Rp. 359.580.650,- (84,43%)
1.6.10.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kayen(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasKayen
Lokasi : Puskesmas KayenAnggaran : Rp. 399.900.000,-Realisasi : Rp. 397.120.000,- (99,30%)
1.6.11.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 59
Tambakromo (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasTambakromo
Lokasi : Puskesmas TambakromoAnggaran : Rp. 433.500.000,-Realisasi : Rp. 427.507.000,- (98,62%)
1.6.12.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Winong I(BOK)Output :Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasWinong I
Lokasi : Puskesmas Winong IAnggaran : Rp. 545.500.000,-Realisasi : Rp. 509.193.250,- (93,34%)
1.6.13.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Winong II(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasWinong II
Lokasi : Puskesmas Winong IIAnggaran : Rp. 399.800.000,-Realisasi : Rp. 397.034.000,- (99.31%)
1.6.14.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas PucakwangiI (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasPuskesmas Pucakwangi I
Lokasi : Puskesmas Pucakwangi IAnggaran : Rp. 453.850.000,-Realisasi : Rp. 394.487.500,- (86,92%)
1.6.15.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas PucakwangiII (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasPucakwangi II
Lokasi : Puskesmas Pucakwangi IIAnggaran : Rp. 382.900.000,-Realisasi : Rp. 375.507.000,- (9,07%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 60
1.6.16.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jaken (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasJaken
Lokasi : Puskesmas JakenAnggaran : Rp. 395.900.000,-Realisasi : Rp. 389.035.200,- (98,27%)
1.6.17.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Batangan(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasBatangan
Lokasi : Puskesmas BatanganAnggaran : Rp. 395.800.000,-Realisasi : Rp. 382.537.000,- (96,65%)
1.6.18.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Juwana(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasJuwana
Lokasi : Puskesmas JuwanaAnggaran : Rp. 554.700.000,-Realisasi : Rp. 531.044.575,- (95,74%)
1.6.19.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jakenan(BOK)Output :Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasJakenan
Lokasi : Puskesmas JakenanAnggaran : Rp. 545.800.000,-Realisasi : Rp. 523.979.900,- (96%)
1.6.20.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pati I (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasPati I
Lokasi : Puskesmas Pati IAnggaran : Rp. 551.700.000,-Realisasi : Rp. 481.548.795,- (87,28%)
1.6.21.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pati II (BOK)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 61
Output : Tersedianya biaya operasional danpemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masy di wilayah Puskesmas Pati II
Lokasi : Puskesmas Pati IIAnggaran : Rp. 345.700.000,-Realisasi : Rp. 328.426.000,- (95%)
1.6.22.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gabus I(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasGabus I
Lokasi : Puskesmas Gabus IAnggaran : Rp. 355.500.000,-Realisasi : Rp. 351.132.000,- (98,77%)
1.6.23.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gabus II(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaanselama 12 bulan untuk peningkatancakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasGabus II
Lokasi : Puskesmas Gabus IIAnggaran : Rp. 435.750.000,-Realisasi : Rp. 427.790.000,- (98,17%)
1.6.24.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Margorejo(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasMargorejo
Lokasi : Puskesmas MargorejoAnggaran : Rp. 415.800.000,-Realisasi : Rp. 384.625.650,- (92,50%)
1.6.25.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gembong(BOK)Output :Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesebagi masy di wilayah Puskesmas Gembong
Lokasi : Puskesmas GembongAnggaran : Rp. 515.800.000,-Realisasi : Rp. 466.875.000,- (90,51%)
1.6.26.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tlogowungu(BOK)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 62
Output : Tersedianya biaya operasional danpemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasTlogowungu
Lokasi : Puskesmas TlogowunguAnggaran : Rp. 470.570.000,-Realisasi : Rp. 470.420.500,- (99.97%)
1.6.27.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas WedarijaksaI (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasWedarijaksa I
Lokasi : Puskesmas wedarijaksa IAnggaran : Rp. 345.750.000,-Realisasi : Rp. 261.430.100,- (75,61%)
1.6.28.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas WedarijaksaII (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasWedarijaksa II
Lokasi : Puskesmas Wedarijaksa IIAnggaran : Rp. 432.770.000,-Realisasi : Rp. 351.127.450,- (81,13%)
1.6.29.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Trangkil(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasTrangkil
Lokasi : Puskesmas TrangkilAnggaran : Rp. 436.700.000,-Realisasi : Rp. 428.443.500,- (98,11%)
1.6.30.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Margoyoso I(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasMargoyoso I
Lokasi : Puskesmas Margoyoso IAnggaran : Rp. 477.600.000,-Realisasi : Rp. 459.267.000,- (96,16%)
1.6.31.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Margoyoso II
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 63
(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanankesehatan bagi masyarakat di wilayahPuskesmas Margoyoso II
Lokasi : Puskesmas Margoyoso IIAnggaran : Rp. 425.500.000,-Realisasi : Rp. 293.369.250,- (68,95%)
1.6.32.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan PuskesmasGunungwungkal (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasGunungwungkal
Lokasi : Puskesmas GunungwungkalAnggaran : Rp. 525.500.000,-Realisasi : Rp. 513.211.300,- (97,66%)
1.6.33.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Cluwak(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasCluwak
Lokasi : Puskesmas CluwakAnggaran : Rp. 450.900.000,-Realisasi : Rp. 383.111.225,- (84,97%)
1.6.34.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tayu I (BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masy di wilayah Puskesmas Tayu I
Lokasi : Puskesmas Tayu IAnggaran : Rp. 425.208.000,-Realisasi : Rp. 416.578.000,- (97,97%)
1.6.35.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tayu II(BOK)Output : Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasTayu II
Lokasi : Puskesmas Tayu IIAnggaran : Rp. 492.700.000,-Realisasi : Rp. 423.619.375,- (85,98%)
1.6.36.Penyediaan operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dukuhseti(BOK)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 64
Output : Tersedianya biaya operasional danpemeliharaan selama 12 bulan untukpeningkatan cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah PuskesmasDukuhseti
Lokasi : Puskesmas DukuhsetiAnggaran : Rp. 487.300.000,-Realisasi : Rp. 439.861.900,- (90,27%)
1.7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD PuskesmasKegiatan :1.7.1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukolilo I.
Output : Tersedianya biaya kapitasi untukoperasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Sukolilo IAnggaran : Rp. 3.396.020.000,-Realisasi : Rp. 2.496.932.998,- (73,53%)
1.7.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukolilo IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Sukolilo IIAnggaran : Rp. 2.787.256.000,-Realisasi : Rp. 2.116.512.235,- (75,94%)
1.7.3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas KayenOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN sebanyak 44.134jiwa
Lokasi : Puskesmas KayenAnggaran : Rp. 5.800.349.000,-Realisasi : Rp. 4.618.897.836,- (79,63%)
1.7.4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tambakromo.Output : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas TambakromoAnggaran : Rp. 2.298.654.000,-Realisasi : Rp. 2.084.536.986,- (90,69%)
1.7.5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Winong IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Winong IAnggaran : Rp. 1.244.923.000,-Realisasi : Rp. 1.048.756.738,- (84,24%)
1.7.6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas winong IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 65
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Winong IIAnggaran : Rp. 843.103.000,-Realisasi : Rp. 756.487.436,- (89,73%)
1.7.7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pucakwangi IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Pucakwangi IAnggaran : Rp. 2.234.535.000,-Realisasi : Rp. 1.952.058.645,- (87,36%)
1.7.8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pucakwangi IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Pucakwangi IIAnggaran : Rp. 1.148.420.000,-Realisasi : Rp. 989.372.288,- (86,15%)
1.7.9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas JakenOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas JakenAnggaran : Rp. 3.036.137.000,-Realisasi : Rp. 2.883.270.321,- (94,97%)
1.7.10.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas BatanganOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas BatanganAnggaran : Rp. 3.895.298.000,-Realisasi : Rp. 2.982.913.132,- (76,58%)
1.7.11.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas JuwanaOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas JuwanaAnggaran : Rp. 4.833.955.000,-Realisasi : Rp. 3.106.483.920,- (64,26%)
1.7.12.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas JakenanOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas JakenanAnggaran : Rp. 2.546.243.000,-Realisasi : Rp. 2.318.660.098,- (91,06%)
1.7.13.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD FKTP Puskesmas Pati I
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 66
Output : Tersedianya biaya kapitasi untukoperasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Pati IAnggaran : Rp. 1.422.715.000,-Realisasi : Rp. 1.271.088.826,- (89,34%)
1.7.14.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pati IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasapelayanan kesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Pati IIAnggaran : Rp. 1.601.670.000,-Realisasi : Rp. 1.189.897.347,- (74,29%)
1.7.15.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gabus IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Gabus IAnggaran : Rp.1.086.950.000,-Realisasi : Rp. 999.942.469,- (92%)
1.7.16.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gabus IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Gabus IIAnggaran : Rp. 920.573.000,-Realisasi : Rp. 791.267.043,- (85,95%)
1.7.17.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas MargorejoOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas MargorejoAnggaran : Rp. 1.813.423.000,-Realisasi : Rp. 1.726.885.767,- (95,23%)
1.7.18.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas GembongOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasapelayanan kesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas GembongAnggaran : Rp. 3.267.356.000,-Realisasi : Rp. 1.912.761.694,- (58,54%)
1.7.19.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas TlogowunguOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas TlogowunguAnggaran : Rp. 2.837.302.000,-Realisasi : Rp. 2.454.999.284,- (86,53%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 67
1.7.20.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wedarijaksa IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas wedarijaksa IAnggaran : Rp. 1.612.963.000,-Realisasi : Rp. 1.419.324.426,- (87,99%)
1.7.21.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wedarijaksa IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Wedarijaksa IIAnggaran : Rp. 1.038.645.000,-Realisasi : Rp. 850.929.774,- (81,93%)
1.7.22.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas TrangkilOutput :Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas TrangkilAnggaran : Rp. 3.910.671.000,-Realisasi : Rp. 2.175.016.001,- (55,62%)
1.7.23.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Margoyoso IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Margoyoso IAnggaran : Rp. 2.420.559.000,-Realisasi : Rp. 1.833.341.812,- (75,74%)
1.7.24.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Margoyoso IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Margoyoso IIAnggaran : Rp. 2.925.507.000,-Realisasi : Rp. 2.004.956.051,- (68,53%)
1.7.25.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD PuskesmasGunungwungkalOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas GunungwungkalAnggaran : Rp. 1.565.126.000,-Realisasi : Rp. 1.493.867.551,- (95,45%)
1.7.26.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas CluwakOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Cluwak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 68
Anggaran : Rp. 3.757.094.000,-Realisasi : Rp. 3.208.707.799,- (85,40%)
1.7.27.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tayu IOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Tayu IAnggaran : Rp. 2.503.379.000,-Realisasi : Rp. 2.381.256.279,- (95,12%)
1.7.28.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tayu IIOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas Tayu IIAnggaran : Rp. 970.565.000,-Realisasi : Rp. 878.686.443,- (90,53%)
1.7.29.Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD FKTP PuskesmasDukuhsetiOutput : Tersedianya biaya kapitasi untuk
operasional dan jasa pelayanankesehatan pasien JKN
Lokasi : Puskesmas DukuhsetiAnggaran : Rp. 3.434.294.000,-Realisasi : Rp. 2.934.229.084,- (85,44%)
1.8. Program Pengawasan Obat dan MakananKegiatan :1.7.1. Penyediaan operasional dan pemeliharaan laboratorium kesehatan
Output : Tersedianya biaya operasional &pemeliharaan selama 12 bulan diLaboratorium Kesehatan
Lokasi : Laboratorium Kesehatan DaerahAnggaran : Rp. 124.950.000,-Realisasi : Rp. 123.840.598,- (99,11%)
1.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatKegiatan :1.9.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehatOutput : Tersedianya media promosi dan informasi
di 29 PuskesmasLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 53.015.000,-Realisasi : Rp. 44,268.000,- (83,50%)
1.9.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.Output : Penyuluhan PHBS di 87Desa Se Kab. PatiLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 252.195.000,-Realisasi : Rp. 236.530.400,- (93,79%)
1.9.3. Revitalisasi posyandu.Output : Tersedianya sarpras di 200 Posy Se Kab.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 69
PatiLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp.78.814.000Realisasi : Rp.75.469.900 ( 95.76 %)
1.10. Program Perbaikan Gizi MasyarakatKegiatan :1.10.1.Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.Output : Masalah gizi (Kurang Energi Protein /KEP,
Anemia Gizi Besi, Gangguan AkibatKurang Yodium/GAKY, KurangVit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikrolainnya tertangani
100%, Peningkatan kompetensi tenagakesehatan (gizi & bidan) serta PerjalananDinas dan BBM Monev ProgramGizi sebanyak 3 x27 Puskesmas
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 245.883.975,- (81,96%)
1.11. Program Pengembangan Lingkungan SehatKegiatan :1.11.1.Upaya penyehatan lingkungan pemukiman.
Output : Tersedianya perjalanan dinas honor, ATKdan konsumsi untuk pemeriksaan :sarana dan uji petik air bersih 95 lokasipasar sehat 20 lokasi,pengawasan saryankes 20 lokasiSTBM 72 lokasi
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 89.521.400,- (89,52%)
1.12. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menularKegiatan :1.12.1.Penyemprotan / fogging sarang nyamuk.
Output : Penemuan penderita DBD tertangani100 %Menurunnya angka kematian DBD (CFRDBD) < 2 %Capaian 60 Fogging fokus se Kab. PatiUpah dan formula tenaga fogging 8 orangPerjalanan dinas pengawasan fogging 120kali
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 559.510.000,-Realisasi : Rp. 452.559.100,- (80,88%)
1.12.2.Pemberantasan penyakit tidak menular.Output : PertemuanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 119.569.000,-Realisasi : Rp. 86.512.100,- (72,35%)
1.12.3.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 70
Output : Tersedia 1 perahu karet dan 1 paket alatpenunjang teknis
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 171.388.000,-Realisasi : Rp. 133.096.200,- (77,66%)
1.13. Program Standarisasi Pelayanan KesehatanKegiatan :1.13.1.Penyusunan standart pelayanan Kesehatan.
Output : Akreditasi Puskesmas (PerubahanAnggaran)
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp.348.000.000Realisasi : Rp. 0 ( 0 %)
1.13.2.Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanankesehatan.Output : 2 dokumen yaitu Profil SDM Kesehatan & Dinas
KesehatanLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 2.756.073.000,-Realisasi : Rp. 2.311.584.000,- (83,87%)
1.13.3.Penyusunan naskah akademis standart pelayanan kesehatan.Output : 1 Dokumen Naskah akademis SPKLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp.800.000Realisasi : Rp. 0 (0 %)
1.13.4.Peningkatan mutu pelayanan.Output : Perubahan AnggaranLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp.296.500.000Realisasi : Rp. 0 ( 0 %)
1.13.5.Peningkatan pengembangan regulasi bidang kesehatan.Output : 1 Dokumen Regulasi Bidang Kesehatan (Perubahan
Anggaran)Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp.3.550.000Realisasi : Rp. 0 ( 0 %)
1.13.6.Pengembangan sistem informasi kesehatan.Output : Sistem Informasi Kesehatan (Perubahan
Anggaran)Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 104.300.000,-Realisasi : Rp. 134.470.000,- (95,84%)
1.14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskinKegiatan :1.13.1 Pelayanan jaminan kesehatan daerah.
Output : 43.600 gakinLokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 21.739.024.000,-Realisasi : Rp. 21.639.502.069,- (99,54%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 71
1.15. Program Peningkatan keselamatan anak balita1.15.1.Penyuluhan kesehatan anak balita
Output : Sasaran anak balita 71.024 anak,pertemuan, pelacakan kematian neonatal,pelackana kematian bayi, audit kematianperinatal
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 50.810.000,-Realisasi : Rp. 48.850.000,- (96,14%)
1.16. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak1.16.1.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
Output :1. Jumlah kasus kematian maternal 21 kasus2. Jumlah kasus kematian bayi 167 kasus3. Jumlah kasus kematian bayi 31 kasus4. Klas Bumil 3 kali di 29 Puskesmas5. Pelacakan kematian 2 orang di Puskesmas6. Audit kematian ibu 4 kali
Lokasi : DKK PATIAnggaran : Rp. 1.475.657.000,-Realisasi : Rp. 1.317.117.438,- (89,26%)
1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tabel 2.1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2017
NO STANDARTPELAYANAN
MINIMAL
2017 ANALISA /PERMASALAHAN
TARGET(%)
CAPAIAN(%)
1 Pelayanan KesehatanIbu Hamil (K4)
100
2 Pelayanan KesehatanIbu Bersalin
100
3 Pelayanan KesehatanBayi Baru Lahir
100
4 Pelayanan KesehatanBalita
100
5Pelayanan KesehatanPada Usia PendidikanDasar
100
6 Pelayanan kesehatanpada usia produktif
100
7 Pelayanan Kesehatanpada usia lanjut
100
8Pelayanan KesehatanPenderita DiabetesMilitus
100
9 Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi
100
10Pelayanan KesehatanOrang DenganGangguan Jiwa berat
100
11 Pelayanan Kesehatan 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 72
Orang dengan TB
12Pelayanan KesehatanOrang dengan resikoHIV
100
2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional
1. Jumlah Pegawai total berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten PatiBerdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017
No StrataPendidikan
BanyaknyaJUMLAH
PNS CPNS HARLEP KONTRAK
1 S2 53 - - - 532 S1 238 - 20 - 2643 D IV 8 - 1 - 94 D III 415 131 79 8 6335 D 1 25 - - - 256 SLTA 212 - 31 3 2467 SLTP 19 - 1 10 308 SD 14 - - 1 15
Jumlah 1144 131 132 22 1429Sumber : Data Kepegawaian DKK Pati Tahun 2017
2. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten PatiBerdasarkan Pangkat dan Golongan ruang
GOLONGANRUANG
PNS CPNS JUMLAH
IV 62 0 62
III 700 0 700
II 362 131 493
I 20 0 20
JUMLAH 1144 131 1275
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 73
3. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut :
Tabel 5.1 Jumlah Pegawai SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten PatiBerdasarkan Jabatan Struktural
JABATAN STRUKTURAL /ESELON
JUMLAH
II 1III A 1III B 3IV A 42IV B 29
JUMLAH 76
Tabel 6Jenis PNS SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Berdasarkan Jabatan Fungsional
No Jabatan Fungsional /Profesi JUMLAH1 Dokter umum 1422 Dokter Gigi 253 Perawat 8184 Perawat gigi 32
5 Bidan 424
6 Apoteker 37 Asisten Apoteker 298 Nutrisionis 159 Sanitarian 2710 Administrator Kesehatan 1211 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 812 Pranata Laborat 1713 Epidemiolog 114 Fungsional Umum 240
Jumlah 1144
4 Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalam
penyelenggaraan urusan).
1. Jaring Asmara Tingkat Desa/SMD/MMD;
2. Jaring Asmara Tingkat Kecamatan/Rakorcam/Musrenbang Tk. Kecamatan ;
3. Penyusunan PTP ( Perencanaan Tingkat Puskesmas ) ;
4. Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) ;
5. Musrenbang Tk. Kabupaten ;
6. Renstra SKPD
7. Rencana Kerja SKPD ;
8. RKA SKPD ;
9. DPA SKPD ;
10. Pelaksanaan Program ;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 74
11. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
5 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau
lainnya disertai dengan penjelasan singkat)
Tabel 7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang DigunakanDi SKPD Dinas Kesehatan Kab. Pati TA. 2017
NO JENIS SARANA JUMLAH KET1 Kantor DKK 1 Mencukupi2 Puskesmas Induk 29 Mencukupi3 Gudang Farmasi 1 Mencukupi4 Laborat Kesehatan
Daerah1 Mencukupi
5 Pustu 50 Mencukupi6 PKD 194 Mencukupi7 Polindes 115 Mencukupi8 Posyandu 1601 Mencukupi9 SIMPUS 18 multi user,
13 single userKurang
10 Mobil Pusling 31 Mencukupi11 Mobil Ambulance
6 Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
urusan dan solusi yang diharapkan)
~ PermasalahanA. PendapatanPada tahun 2017 target pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati adalah
sebesar Rp. 48,902,233,000 ; dengan realisasi pendapatan total sebesar Rp.
38,332,483,717
yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 11,410,935,000
dan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp. 78,000,000 serta lain-
lain pendapatan yang sah (Kapitasi JKN FKTP) Rp. 37,413,298,000. Selanjutnya
dapat dilihat di tabel 8 berikut ini :
B. Belanja1. Rencana Belanja
Total Belanja di tahun 2017 setelah perubahan APBD adalah sebesar
Rp. - yang diperuntukan :
~ Belanja Tidak langsung (Pegawai) PAGU sebesar Rp. ,- dan realisasi
belanja Rp. (97.02%).
~ Belanja Langsung PAGU sebesar Rp. 63,854,075,300,- dan realisasi belanja
sebesar 36,955,538,185 (57,87%) yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp.
913,755,000,-, realisasi sebesar Rp. 856,282,500 (93.71%); Belanja Barang dan
Jasa PAGU sebesar Rp. 29,455,167,300 dan realisasi Rp. 24,943,764,517
(84.68%) serta Belanja Modal PAGU Rp 33,485,153,000,- dan realisasi belanja
Rp. 11,155,491,168 (33.31%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 75
2. Realisasi BelanjaRealisasi belanja sampai dengan akhir tahun adalah sebagai berikut :
Tabel 8 APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2017
NO RINCIAN PAGU REALISASI %
I Pendapatan 48,902,233,000 38,332,483,717 78.39
aRetribusi PelayananKesehatan-Puskesmas 11,410,935,000 8,008,034,050 70.18
b Retribusi Labkesda 78,000,000 72,333,500 92.74
c Lain-lain (Kapitasi JKN) 37,413,298,000 30,252,116,167 80.86
II Belanja 125,591,138,300 96,853,667,885 77.12
aBelanja Tidaklangsung 61,737,063,000 59,898,129,700 97.02
1 Belanja Pegawai 61,737,063,000 59,898,129,700 97.02
b Belanja langsung 63,854,075,300 36,955,538,185 57.87
1 Belanja Pegawai 913,755,000 856,282,500 93.71
2 Belanja Barang & Jasa 29,455,167,300 24,943,764,517 84.68
3 Belanja modal 33,485,153,000 11,155,491,168 33.31
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan TA. 2017 adalah :1. Realisasi Pendapatan melalui retribusi pelayanan kesehatan sebesar 70,18 %
karena retribusi pelayanan untuk pasien Jamkesmas dan Askes tercover di
dalam BPJS serta Jamkesda sehingga retribusi hanya berasal dari pasien
umum yang tidak terdaftar dalam BPJS dan Jamkesda.
2. Realisasi pendapatan dari Labkesda 92,74% karena peningkatan kesadaran
masyarakat dalam pemanfaatan jenis pemeriksaan.
3. Realisasi pendapatan lain-lain (kapitasi JKN) sebesar 80,86% karena ada
peningkatan jumlah kepesertaan JKN.
4. Belanja Barang dan Jasa sebesar 84,68% karena adanya efisiensi penggunaan
anggaran yaitu nilai kontrak yang ditawarkan oleh pihak ke III lebih rendah dari
pada pagu anggaran.
5. Belanja Modal sebesar 33,31% karena efisiensi penggunaan anggaran yaitu
nilai kontrak yang ditawarkan oleh pihak ke III lebih rendah dari pada pagu
anggaran serta beberapa kegiatan terkendala gagal lelang (IPAL Puskesmas).
6. Perubahan anggaran
7. Kegiatan banyak berupa fisik sehingga tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 3
bulan (selama perubahan anggaran).
d. Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 76
terdiri atas 17 Program dengan 152 dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 10 Capaian kinerja keuangan dan fisik kegiatan APBD Kab Pati TA. 2017
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
>= 95 % <95% >= 95 % <95%81 KEGIATAN
(53,29%)71 KEGIATAN
(46,71%)
104
KEGIATAN
(68,42%)
48 KEGIATAN
(31,58%)
Permasalahan kegiatan APBD Kabupaten TA 2017 sebagai berikut :
1. Capaian keuangan maupun fisik yang kurang dari 95 % karena efisiensi
anggaran yaitu nilai kontrak yang ditawarkan pihak ketiga lebih rendah dari
pagu anggaran pada pembangunan fisik sarpras serta belanja barang dan
jasa.
2. Terjadi gagal lelang pada kegiatan pembangunan fisik IPAL Puskesmas
Cluwak dan Dukuhseti serta pengadaan alat tuberculin DBHCT, Pengadaan
Peralatan EKG serta mobil TB sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Terkendala peraturan kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN Puskesmas
sehingga 3 bulan tidak dapat dicairkan pada tahun ini.
4. Anggaran Jamkesda Tahun 2015 sebagian untuk membayar tunggakan
Tahun 2014
Sedangkan Permasalahan kegiatan DAK TA. 2017 :
1. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan BOK kurang dari 100% yaitu sebesar
99,69% karena efisiensi anggaran yaitu Belanja Operasional Kegiatan (ATK
dan Penggandaan).
2. DIPA BOK turun terlambat (April 2015) dari Kemenkes RI bulan sehingga
pelaksanaan mundur pada Mei 2015.
3. Petugas pengelola keuangan BOK Puskesmas sebagaian besar adalah bukan
tenaga teknis keuangan melainkan tenaga teknis pelayanan kesehatan
sehingga pelaporan administrasi kegiatan BOK mengalami keterlambatan
setiap bulannya. Solusinya dilaksanakan pembinaan oleh Tim BOK Dinas
Kesehatan setiap pelaporan untuk perbaikan pelaporan bulan berikutnya.
4. Revisi Perubahan DIPA BOK selesai pada Minggu IV bulan Juli 2015.
h. Sisa pagu sampai dengan akhir tahun ini adalah :
Tabel 11 Sisa Pagu (SILPA) APBD Kabupaten TA. 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 77
NO RINCIAN PAGU REALISASIKEUANGAN
%REALISA
SISILPA %
Belanja Total 125,591,138,300
96,853,667,885
77.12
28,737,470,415
16,65
1 Belanja Tidaklangsung 61,737,063,000 59,898,129,7
0094,4
6 1,838,933,300 5,54
2 Belanjalangsung 63,854,075,300 36,955,538,1
8575,1
526,898,537,11
524,8
5a Belanja
Pegawai 913,755,000 856,282,500 93,77 57,472,500 6,23
b Belanja BarangJasa 29,455,167,300 24,943,764,5
1777,5
2 4,511,402,783 22,48
c Belanja modal 33,485,153,000 11,155,491,168
66,88
22,329,661,832
33,12
i. Solusi yang diharapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
(Tahun 2018) adalah :
1. Efisiensi Anggaran dilakukan dengan
Teknik penetapan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sesuai riil di pasaran
Indeks bukan harga pembelian tetapi harga batas atas standar harga
Pengadaan melalui lelang sesuai standar pengadaan barang jasa
2. Penyiapan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan lebih awal
3. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pendukung
administrasi dan manajemen yang memadai sebagai berikut :
PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN
1. Tenaga perencanaan dan evaluasi kompeten tersedia di masing-masing UPT
2. Sistem komputerisasi perencanaan dan evaluasi
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
1. Perda Sistem Kesehatan Daerah
2. SIM DKK & Pusk
3. SPM
4. SOP
5. Tenaga Rekam Medik di UPT
PENGUATAN KELEMBAGAAN :
a. BLUD
b. AKREDITASI
PENGUATAN SISTEM KEUANGAN
a. Tenaga Akuntasi
b. SIM Keuangan & UPT terintegrasi (on line)
PENGUATAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
a. Kepastian pelayanan kesehatan (jam, petugas,jenis layanan)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 78
b. Orientasi Pasien “Safety & Security” (Keamanan dan Keselamatan)
PENGUATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Penambahan Tenaga Kesehatan yang kurang
a. DOKTER GIGI ( 13 )
b. PERAWAT GIGI (2)
c. APOTEKER (27)
d. NUTRISIONIS (14)
e. ADMINISTRATOR KESEHATAN (25)
f. PENYULUH KESEHATAN (25)
g. PRANATA LABORAT (10)
h. EPIDEMOLOG ( 36 )
i. REKAM MEDIK (29)
Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat teknis, diklat fungsional, seminar
dan lain-lain
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMKES
Pengembangan Media penyuluhan Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Petugas Promkes
Pembinaan UKBM
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Pengembangan dan Peningkatan Jejaring Pengawasan Sumber Air Bersih,
Sampah dan Limbah dan Istitusi Tempat-tempat Umum
2. Peningkatan kompetensi SDM Kesling yang kompeten
PENGUATAN AKSES PENCEGAHAN ,PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN NON MENULAR SERTA
BENCANA
Pengembangan dan Peningkatan Jejaring Pencegahan, Pemberantasan
Penanggulangan Penyakit Menular dan non menular serta bencana
Deteksi Dini Penyakit menular dan Non Menular serta bencana
Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas Surveilan Epidemologi
Computer Based Puskesmas dan DKK
II. RSUD SoewondoOPD PELAKSANA : RSUD RAA SOEWONDO KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : KESEHATANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan : Upaya Kesehatan Masyarakat1. PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (67.37 %)1.1.1. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan ( 67.37 % )
Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan (12 Bulan) ( 67.37 % )Lokasi : RSUD RAA Soewondo Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 79
Anggaran : Rp. 396.400.000,-Realisasi : Rp. 267.039.200,-
1.2. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANARUMAH SAKIT (95.92 % )
1.2.1. Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK2016/SILPA DAK 2015) (95,92 %)Output : Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (95,92 %)Lokasi : RSUD RAA Soewondo PatiAnggaran : Rp. 8.688.826.000,-Realisasi : Rp. 8.334.476.133,-
1.3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUDRAA SOEWONDO PATI ( 90.87 % )
1.3.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD RAASoewondo Pati ( 90.87 % )Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan (12 Bulan) ( 90.87 % )Lokasi : RSUD RAA Soewondo PatiAnggaran : Rp. 154.679.837.000,-Realisasi : Rp.. 140.551.943.364,-
2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URAIANCAPAIAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017STANDARDEPKES
RI1 2 3 4
Jumlah Pasien RawatJalan 91.992 Orang 117.186
Orang -
Jumlah Pasien Rawat Inap 24.245 Orang 26.626 Orang -BOR 75.55 % 64.80% 60 – 80 %LOS 3.9 hari 3.7 hari 6 – 9 hariTOI 1.3 hari 2 hari 1 – 3 hari
BTO 70.1 kali 63.4kali 40 – 50kali
GDR 42.9 o/oo 38.6 o/oo < 45 o/ooNDR 19.2 o/oo 16.0 o/oo < 25 o/oo
2.1. Jumlah Pasien Rawat Jalan
Jumlah kunjungan poliklinik rawat jalan tahun 2016 adalah 91.992 Orang ,
sedangkan kunjungan poliklinik rawat jalan tahun 2017 sebanyak 117.186
Orang menunjukkan kenaikan sebesar 25.194 orang (27.38 % ).
2.2. Jumlah Pasien Rawat Inap
Jumlah pasien rawat inap tahun 2016 sebanyak 24.245 orang atau rata-rata
kunjungan perhari sebanyak 67.35 orang, sedangkan jumlah pasien rawat
inap tahun 2017 sebanyak 26.626 Orang atau rata-rata kunjungan perhari
sebanyak 73 orang mkenunjukkan kenaikan sebanyak 3.634 orang ( 15.30
% ).
2.3. BOR ( Bed Ocupancy Rate )
Jumlah tempat tidur tahun 2016 sebanyak 346 TT, pemanfaatan tempat tidur
sebesar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 80
75.55 %, sedangkan jumlah TT tahun 2016 sebanyak 420 pemanfaatan
tempat tidur tahun 2017 sebesar 64.80 % apabila dibandingkan dengan
pemanfaatan tempat tidur tahun 2016 menunjukkan ada penurunan sebesar
10.75%, masih memenuhi standar Depkes RI yaitu 60-80 %.
2.4. LOS ( Length of Stay )
Rata-rata lama perawatan seorang pasien tahun 2016 sebesar 3.9 hari,
sedangkan rata-rata lama perawatan seorang pasien tahun 2016 sebesar 3.7
hari bila dibandingkan tahun 2016 berarti ada penurunan sebesar 0.2 hari ,
ini menunjukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merawat pasien lebih
pendek dibandingkan dengan standar Depkes RI 6-9 hari.
2.5. BTO ( Bed Turn Over )
Rata-rata jumlah penderita yang menghuni satu tempat tidur pada tahun 2016
sebesar 70.1 kali, sedangkan rata-rata jumlah penderita yang menghuni
satu tempat tidur tahun 2017 sebesar 63.4 kali, bila dibandingkan pada tahun
tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar 6.7 kali. Hasil ini masih
diatas standar Depkes Depkes RI (Penggunaan Tempat Tidur dalam 1
tahun) sebesar 40-50 kali.
2.6. GDR ( Growth Death Rate )
Angka kematian pasien tahun 2016 sebesar 1040 orang ( GDR : 42.9 o/oo ),sedangkan Angka kematian pasien tahun 2017 sebesar 1028 orang (GDR :
38.9 o/oo), apabila dibandingkan dengan angka kematian tahun 2016, ada
penurunan jumlah angka kematian sebesar 12 orang (GDR : 4.3 o/oo). Angka
ini tidakmelebihi standar Depkes RI yaitu < 45 o/oo.
2.7. NDR ( Net death Rate )
Kematian pasien lebih dari 48 jam tahun 2016 sebesar 467 orang (NDR :
19.2 o/oo), sedangkan Kematian pasien lebih dari 48 jam tahun 2016 sebesar
426 orang (NDR : 16.0 o/oo) apabila dibandingkan dengan dengan NDR
2016 menunjukkan terjadi penurunan sebesar 3.2 o/oo. Angka NDR tahun
2017, ini masih tidak melebihi standar dari Depkes RI yaitu < 25 o/oo.
3. JUMLAH DAN KUALIFIKASI PEGAWAI TAHUN 20163.1. Jumlah pegawai : 1.121 Orang
3.1.1. PNS : 651 Orang3.1.2. CPNS : Orang3.1.3. Kontrak : 456 Orang3.1.4. Harlep : 13 Orang3.1.5. Titipan : 1 Orang
3.2. Klasifikasi Pegawai berdasarkan pendidikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 81
3.2.1. Pegawai PNS dan CPNS :o S3 ( Sub Spesialis ) : 1 Orango S2 : 59 Orango S1 : 137 Orango DIV : 7 Orango D III : 288 Orango D 1 : 4 Orango SLTA : 152 Orango SLTP : 8 Orango SD : 2 Orang
3.2.2. Pegawai Non PNS :o S2 : 2 Orango S1 : 59 Orango DIV : 1 Orango D III : 244 Orango D 1 : 1 Orango SLTA : 129 Orango SLTP : 4 Orango SD : 2 Orang
3.2.3. Titipano D III : 1 Orang
3.2.4. Harlepo S1 : 4 Orango D III : 3 Orango D 1 : 3 Orango SLTA : 3 Orang
3.2.5. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsionalo Jumlah Pejabat Struktural : 23 Orango Eselon II : 1 Orango Eselon III : 8 Orango Eselon IV : 14 Orango Jumlah Pejabat Fungsional Khusus : 428 Orang
4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN 20164.1. Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati4.2. Alokasi Anggaran Keseluruhan :
Belanja Tidak Langsung : Rp. 37.552.099.000,-Belanja Langsung : Rp. 163.765.063.000,-TOTAL : Rp. 201.317.162.000,-
4.3. Realisasi Anggaran :Belanja Tidak Langsung : Rp. 37.179.059.074,-Belanja Langsung : Rp. 149.153.458.697,-TOTAL : Rp. 186.332.517.171 ,-
5. PROSES PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKANSegala kegiatan pembangunan / pengembangan rumah sakit mengacu pada
Master Plan Rumah Sakit tahun 2006 – 2025 ( SK Bupati Pati No.445 / 357 / 2006
tentang Rencana Induk / Master Plan Pengembangan Rumah Sakit Daerah RAA
Soewondo Pati).
Proses Usulan sesuai prioritas kebutuhan Unit / Ruang / Bidang dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 82
pembahasan sesuai jadwal Renja SKPD dari Bappeda.
6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKANSarana Dan Prasarana BRSD RAA Soewondo Pati mencukupi, terdiri dari :6.1. Fisik
Gedung sebanyak 94 unit dengan luas bangunan 25.046,22 m2
6.2. Non Fisik6.2.1. Fasilitas Listrik :
o PLN 197 KVAo PLN 555 KVAo Generator set 2 buah, masing-masing 500 KVAo UPS kapasitas 10.000 W ( 2 buah )
6.2.2. Fasilitas Air :o Sumur pompa 33 bh (Jet pump + Non Jet pump)o PDAM 185 m3 / tahun
6.2.3. Fasilitas Gas :Sentral Oksigen, jumlah pemakaian Th 2014o O2 = 4.294 tabung (6 m3/tabung). O2 liquid (68 Kg/Hr):
107.863,47 m3o N2O = 17 kg m3 / th
6.2.4. Fasilitas Pengolahan Limbah :o 1 buah Mesin pengolahan limbah / WWTP Automatic bantuan
Austria ( Metode Lumpur Aktif ) Tahun 2000o 1 buah Mesin Pengolah limbah baru
6.2.5. Lahan Parkir :o Depan IGD 70 X 20 : 1.400 m2o Depan Farmasi RJ 25 X 20 : 500 m2o Sebelah selatan Masjid 25 X 10 : 250 m2o Utara R. Pavilliun : 7.365 m2o Sebelah selatan bag. Keuangan 10X30 : 300 m2
6.2.6. Sarana Komunikasi :o 1 ( Satu ) Unit PABX 1 ( 4 Line )o 1 ( Satu ) Unit PABX 2 ( 1 Line )o 1 ( Satu ) Unit PABX 3 ( 1 Line )o 7 ( Tujuh ) nomor saluran telepon ( 0295 ) 381219, 386117,
386116, 384154, 386118o Nomor saluran Fax ( 0295 ) 381 684o ( Tujuhpuluh Empat ) Unit Extension + wing privateo 4 ( Empat ) Unit Callo E-mail : [email protected] Website : rsud pati kab. Go. Id
6.2.7. Tata Udara :o AC Split 271 ( duaratus Tujuhuluh satu ) Unit + Wing Private+
IRNA Kebidanano AC Windows 4 ( Empat ) Unit
6.2.8. Peralatan Medik :o Alat medik 96 ( Sembilan puluh enam ) Jenis
6.2.9. Peralatan Non Medik :o Alat Non Medik 123 ( Seratus dua puluh tiga ) Jenis
6.2.10. Sarana Transportasi :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 83
o Ambulance : 4 ( Empat ) Unito Mobil Jenazah : 3 ( Tiga ) Unit
6.2.11. Kotak saran :o 19 ( sembilan belas ) buah
6.2.12. Komputer dan printer :o 187 CPU, 186 Monitor, 98 Printero 13 Notebooko 4 LCDo 1 moving displayo 53 Hubo 107 UPS
7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI7.1.Permasalahan
7.1.1. Jumlah tenaga medis masih kurang untuk pengembangan pelayanan
7.1.2. Jumlah anggaran untuk pengembangan rumah sakit masih terbatas
7.1.3. Jumlah Peralatan Medis belum sesuai standar per unit
7.1.4. Persepsi pemerintah daerah yang tidak menguntungkan dimana status
BLU diidentikkan dengan kemandirian (dukungan penganggaran tidak
ada khususnya untuk belanja investasi) yang seharusnya adalah untuk
meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
7.2.Solusi
7.2.1. Mengajukan usulan tambahan tenaga Medis ke Dinkes Propinsi Jawa
Tengah dan ke BKD Kabupaten Pati
7.2.2. Rekrutmen tenaga keperawatan BLUD
7.2.3. Mengusulkan anggaran ke Pemerintah kabupaten, Propinsi dan
Kementerian Kesehatan RI
III.RSUD KayenOPD PELAKSANA : RSUD KAYEN KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : KESEHATANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)1.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat – 95 %
Output : Tersedianya benda Pos,terkirimnya paket barang-100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.845.000Realisasi : Rp. 6.526.520
1.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon) – 99,58 %Output : Terbayarnya tagihan Air,Listrik dan Telepon (12 bulan) –
100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 84
Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 460.375.000Realisasi : Rp. 458.459.588
1.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional – 74%Output : Terbayarnya perizinan kendaraan dinas Roda 4 dan
Roda 2Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.550.000Realisasi : Rp. 4.854.150
1.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor – 99,98 %Output : Terbayarnya jasa Kebersihan Kantor – 100 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 229.600.000Realisasi : Rp. 229.544.483
1.1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Perlalatan Kerja – 93 %Output : Tersedianya jasa perbaikan Perlalatan Kerja – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 28.500.000Realisasi : Rp. 26.640.000
1.1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor – 99,92Output : Tersedianya alat tulis kantor – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 44.000.000Realisasi : Rp. 43.963.650
1.1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan – 99,84%Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan –
100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 177.500.000Realisasi : Rp. 177.226.375
1.1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan BangunanKantor – 90,34%Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan
kantor – 90%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 42.720.000Realisasi : Rp. 38.592.100
1.1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor– 99,48 %Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor – 99 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 94.608.000Realisasi : Rp. 94.117.000
1.1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan – 63,62 %Output : Tersedianya bahan bacaan – 64 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.000.000Realisasi : Rp. 1.272.500
1.1.11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman – 99,94%Output : Tercukupinya makanan dan minuman harian
direktur/pegawai,rapat, tamu dan petugas – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 218.176.000Realisasi : Rp. 218.038.875
1.1.12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 85
97,77%Output : Terlaksananya rapat dinas, seminar dan koordinasi
(perjalanan dinas dalam dan luar daerah. – 100 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 41.200.000Realisasi : Rp. 40.282.210
1.1.13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan – 90,70%Output : Tersedianya honor pegawai kontrak 100 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.421.700.000Realisasi : Rp. 1.289.522.100
1.1.14 Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa –96,77%Output : Tersedianya honor jasa Pengadaan Barang/Jasa –
100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.550.000Realisasi : Rp. 17.950.100
1.1.15 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi PengelolaanKeuangan dan Barang – 99,04%Output : Tersedianya jasa adm penatausahaan keuangan –
100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 72.480.000Realisasi : Rp. 71.783.250
1.1.16 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Kepegawaian –92,91%Output : Tersedianya jasa Pendukung Administrasi
Kepegawaian – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.340.000Realisasi : Rp. 17.040.000
1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1 Pengadaan mebeleur - 99,81%
Output : Tersedianya mebeleur – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 48.560.000Realisasi : Rp. 48.466.000
1.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor – 99,93%Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor –100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 250.000.000Realisasi : Rp. 249.823.000
1.2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional– 99%Output : Tersedianya operasional kendaraan layak pakai - 100Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 95.900.000Realisasi : Rp. 94.595.000
1.2.4 Kegiatan Pengadaan Komputer dan kelengkapanya – 99%Output : Tersedianya Komputer dan kelengkapanya – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 132.450.000Realisasi : Rp. 131.730.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 86
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya –
100%Output : Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai– 100 %Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 96.000.000Realisasi : Rp. 96.000.000
1.3.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan –Output : -Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. -Realisasi : Rp. -
1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal – 98%
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal –100%
Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 184.000.000Realisasi : Rp. 179.621.364
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan1.5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD – 93%Output : Terlaksananya laporan perkembangan
kegiatan/anggaran SKPD - 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.000.000Realisasi : Rp. 1.851.750
1.5.2 Penyusunan Renstra /RSB – 73%Output : Tersedianya renstra / RSB Rumah SakitLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.000.000Realisasi : Rp. 2.180.500
1.5.3 Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD – 81%Output : Tersedianya RKA dan DPA SKPD – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum. Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.000.000Realisasi : Rp. 2.426.000
1.5.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun – 97%Output : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.500.000Realisasi : Rp. 2.425.500
1.5.5 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD – 94%Output : Tersedianya rencana kerja SKPD - 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.000.000Realisasi : Rp. 2.810.750
1.5.6 Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD –95%Output : Tersedianya laporan perkembangan
kegiatan/anggaran SKPD –100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.000.000Realisasi : Rp. 4.744.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 87
1.6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.6.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan – 99,80%
Output : Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 535.155.000Realisasi : Rp. 534.063.323
1.7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.7.1 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kes. –
89%Output : Terselenggaranya audit medik dan keperawatan
- 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.260.000Realisasi : Rp. 2.012.500
1.7.2 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan – 81%Output : Tersusunya standar pelayanan kesehatan -100Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 4.000.000Realisasi : Rp. 3.257.750
1.7.3 Kegiatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar StandarPelayanan Kesehatan – 99,51%Output : Terlaksananya Pengembangan dan Pemutakhiran
Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.955.000Realisasi : Rp. 2.952.500
1.7.4 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan – 66%Output : Terselenggaranya Peningkatan Mutu PelayananLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 239.615.000Realisasi : Rp. 159.062.473
1.7.5 Kegiatan Pengembangan Regulasi Bidang Kesehatan – 100%Output : Terlaksananya Pengembangan Regulasi Bidang
Kesehatan - 100Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.380.000Realisasi : Rp. 3.377.750
1.7.6 Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan – 93%Output : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil
KesehatanLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 7.450.000Realisasi : Rp . 6.920.750
1.8 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit1.8.1 Kegiatan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan Medis Tahap II – 99,86%Output : Terlaksananya perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan Medis Tahap II – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 290.000.000Realisasi : Rp. 289.600.000
1.8.2 Kegiatan Pengadaan Generator Set Kamar Bedah – 100%Output : Terselenggarannya Kegiatan Pengadaan Generator
Set Kamar BedahLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp 70.000.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 88
Realisasi : Rp. 70.000.0001.8.3 Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit – 98,54%
Output : Tersedianya obat-obatan rumah sakitLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 4.003.859.000Realisasi : Rp. 3.945.562.644
1.8.4 Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit – 90%Output : Tersedianya makan-minum pasien sesuai aturan giziLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 585.000.000Realisasi : Rp. 526.726.801
1.8.5 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur,laundry, ruang pasien, dll) – 98,33%Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga RS (50 jenis)Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 303.308.000Realisasi : Rp. 298.245.000
1.8.6 Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik – 99,91%Output : Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik – 100%Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 215.000.000Realisasi : Rp. 214.799.000
1.8.7 Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran – 98,85%Output : Tersedianya Alat KedokteranLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.000.000Realisasi : Rp. 34.597.900
1.8.8 Kegiatan Pengadaan Ambulans – 97%Output : Tersedianya AmbulansLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 800.000.000Realisasi : Rp. 774.361.600
1.9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit1.9.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Limbah IPAL RS – 99,60%
Output : Terselenggaranya pemeliharaan jaringan air LimbahRS
Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 44.000.000Realisasi : Rp. 43.825.000
1.9.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes Rumah Sakit – 99,65%Output : Terpeliharanya alat kesehatan RS dengan baik
(1tahun )Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.624.000Realisasi : Rp. 35.497.750
1.9.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan RS (Diesel danIncenerator – 99,52%Output : Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan RSLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 58.068.000Realisasi : Rp. 57.790.094
1.10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen1.10.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan – 99,96%
Output : Adanya jasa medis / jasa pelayanan kesehatanLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.157.487.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 89
Realisasi : Rp. 5.155.334.0001.11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.11.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat – 99,92%Output : Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakatLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 603.600.000Realisasi : Rp. 603.100.000
1.11.2 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan PenyakitMenular dan Wabah – 95,77%Output : Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular dan wabahLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.000.000Realisasi : Rp. 17.238.500
1.11.3 Kegiatan Pemulasaraan jenazah –Output : -Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. -Realisasi : Rp. -
1.11.4 Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan – 98,56%Output : Terselenggaranya promosi pelayanan kesehatanLokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 53.000.000Realisasi : Rp. 52.236.080
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
No INDIKATOR SPMCAPAIANTAHUN
2017TARGET
NASIONAL
1 PelayananGawat Darurat
Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa 100% 100%
Jam buka pelayanan gawatdarurat 24jam 24 jam
Pemberi pelayanankegawatdaruratan yangbersertifikat yang masihberlakuATLS/BTLS/ACLS/PPGD
33,3%
100%
Kesediaan tim penanggulanganbencana 1 tim 1 Tim
Waktu tanggap pelayanandokter di gawat darurat
3,8 mnt ≤ 5 menit terlayanisetelah pasiendatang
Kepuasan pelanggan 70% ≥ 70 %Tidak adanya pasien yangdiharuskan membayar uangmuka
100%100%
Kematian pasien ≤ 24 jam 0,3% ≤ 0,2%(pindah kepelayanan rawatinap setelah 8 jam)
2 Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan diPoliklinik Spesialis 100% 100% Dokter
SpesialisKetersediaan pelayanan 100% a. Klinik Anak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 90
100% b.Klinik Peny. Dalam100% c. Klinik Kebidanan
100% d. Klinik Bedah
Jam buka pelayanan 100% 08.00 s/d 13.00
Setiap hari kerjakecuali Jum’at :08.00 - 11.00
Waktu tunggu di rawat jalan 30 mnt ≤ 60 menitKepuasan pelanggan 92% ≥ 90 %a. Penegakan diagnosis TBmelalui pemeriksaanmikroskopis TB
70%a. ≥ 60%
b. Terlaksananya kegiatanpenca-tatan dan pelaporan TBdi RS
70%b. ≥ 60 %
3 Rawat Inap Pemberi pelayanan di RawatInap 100% a. Dokter spesialis
99% b.Perawat minimalD3
Dokter penanggung jawabpasien rawat inap 100% 100%
Ketersediaan Pelayanan RawatInap 100% a. Anak
100% b.Penyakit Dalam
100% c. Kebidanan100% d. Bedah
Jam Visite Dokter Spesialis100%
08.00 s/d 14.00setiap hari kerja
Kejadian infeksi pasca operasi 0,5% ≤ 1,5 %Kejadian infeksi nosokomial 0,5% ≤ 1,5 %Tidak adanya kejadian pasienjatuh yang berakhir kecacatan /kematian
100%100%
Kematian pasien > 48 jam 0,2% ≤ 0,24 %Kejadian pulang Paksa 3% ≤ 5 %Kepuasan pelanggan 90% ≥ 90 %Rawat inap TB :a. Penegakan Dianogsis TBmelalui pemeriksaanmikroskopis TB.
100%100%
b.Terlaksananya kegiatanpencatatan dan pelaporan TBdi rumah sakit
100%100%
4 Bedah Sentral(Bedah saja )
Waktu tunggu operasi elektif 1hari ≤ 2 hariKejadian Kematian di mejaoperasi 0% ≤ 1 %
Tidak adanya kejadian operasisalah sisi 100% 100%
Tidak adanya kejadian operasisalah orang 100% 100%
Tidak adanya kejadian salahtindakan pada operasi 100% 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 91
Tidak adanya kejadiantertinggalnya benda asing /lain pada tubuh pasien setelahoperasi.
100%
100%
Komplikasi anastesi karenaoverdosis, reaksi anastesi, dansalah penempatanendotracheal tube.
0%
≤ 6 %
5 PersalinandanPerinatalogi
Kejadian kematian ibu karenapersalinan 0%
a. Perdarahan ≤ 1 %
0% b.Pre –Eklamsia ≤30%
0% c. Sepsis ≤ 0,2 %Pemberi pelayanan persalinannormal 100% a. Dokter Sp.OG
100%b.Dokter Umumterlatih (AsuhanPersalinan Normal)
100% c. BidanPemberi pelayanan denganpersalinan penyulit 100%
Tim PONEK yangterlatih.
Pemberi pelayanan persalinandengan tindakan operasi 100% a. Dokter Sp.OG
100% b.Dokter Sp.A100% c. Dokter Sp.An
Kemampuan menangani BBLR1500 gr - 2500 gr 100%
100%
Pertolongan Persalinan melaluiseksio cesaria 20% ≤ 20 %
Keluarga Berencana :- Persentase KB (Vasektomi
& tubektomi) yangdilakukan oleh tenagakompeten dr. Sp.OG,dr.Sp.B, dr.Sp.U, dokterumum terlatih.
100%
100%
- Persentase peserta KBmantap yang mendapatkankonseling KB mantap olehbidan terlatih.
100%
100%
Kepuasan Pelanggan 80% ≥ 80 %6 Intensif Rata-rata Pasien yang kembali
ke perawatan intensif dengankasus yang sama < 72 jam
3% ≤ 3 %
Pemberi pelayanan Unitintensif
100% a. DokterSp.Anestesi dandokter spesialissesuai dengankasus yang ditangani
90% b. 100 % perawatminil D3 dengansertifikat Pera-watmahir ICU /setara(D4)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 92
7 Radiologi Waktu tunggu hasil pelayananthorax foto.
15mnt ≤ 3 jam
Pelaksana ekspertisi 100% Dokter Sp. RadiologiKejadian kegagalan pelayananRontgen
2% Kerusakan foto ≤ 2%
Kepuasan pelanggan. 80% ≥ 80 %8 Laboratorium
Patologi KlinikWaktu tunggu hasil pelayananlaboratorium.
140mnt ≤ 140 menit Kimiadarah & darah rutin.
Pelaksana ekspertisi 100% Dokter Sp. PatologiKlinik
Tidak adanya kesalahanpemberian hasil pemeriksaanlaboratorium.
100% 100%
Kepuasan pelanggan. 80% ≥ 80 %9 Rehabilitasi
MedikKejadian Drop Out pasienterhadap pelayanan rehabilitasimedik yang direncanakan
0% ≤ 50 %
Tidak adanya kejadiankesalahan tindakan rehabilitasimedik
100% 100%
Kepuasan pelanggan. 80% ≥ 80 %10 Farmasi Waktu tunggu pelayanan
a. Obat jadi 25mnt a. ≤ 30 mntb. Obat Racikan 45mnt b. ≤ 60 mntTdk ada Kejadian kesalahanpemberian obat. 100% 100%
Kepuasan pelanggan. 80% ≥ 80 %Penulisan resep sesuaiformularium 100% 100%
11 Gizi Ketepatan waktu pemberianmakanan kepada pasien 100%
≥ 90 %
Sisa makanan yang tidaktermakan oleh pasien.
20% ≤ 20%
Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian diet
100% 100%
12 TranfusiDarah
Kebutuhan darah bagi setiappelayanan tranfusi
100% 100 % terpenuhi
Kejadian reaksi tranfusi 0% ≤ 0,01 %13 Pelayanan
GAKINPelayanan terhadap pasienGAKIN yang datang ke RSpada setiap unit pelayanan
100% 100 % terpenuhi
14 Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekammedik 24 jam setelah selesaipelayanan
70% 100%
Kelengkapan Informed Concentsetelah mendapatkan informasiyang jelas.
100% 100%
Waktu penyediaan dokomenrekam medik pelayanan rawatjalan
10mnt ≤ 10 menit
Waktu penyediaan dokumenrekam medik rawat Inap
15 mnt ≤ 15 menit
15 PengelolaanLimbah
Buku mutu limbah cair 100% a. BOD < 30 mg/1
100% b. COD < 80 mg/1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 93
100% c. TSS < mg/1100% d. PH 6-9
Pengelolaan limbah padatinfeksius sesuai dengan aturan.
100% 100%
16 Administrasidanmanajemen
Tindak lanjut penyelesaianhasil pertemuan direksi
100% 100%
Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja
100% 100%
Ketepatan waktu pengusulankenaikan pangkat
100% 100%
Ketepatan waktu pengurusangaji berkala
100% 100%
Karyawan yang mendapatpelatihan minimal 20 jamsetahun.
40 % ≥ 60 %
Cost recovery 46,72 % ≥ 40 %Ketepatan waktu penyusunanlaporan keuangan
100 % 100%
Kecepatan waktu pemberianinformasi tentang tagihanpasien rawat inap
2 jam ≤ 2 jam
Ketepatan waktu pemberianimbalan (insentif ) sesuaikesepakatan waktu
100% 100%
17 Ambulance/KeretaJenazah
Waktu pelayanan ambulance /kereta jenazah
24 jam 24 jam
Kecepatan memberikanpelayanan ambulance/keretajenazah di rumah sakit
30 mnt ≤ 30 menit
Response time pelayananambulance oleh masyarakatyang membutuhkan
30 mnt Sesuai ketentuandaerah
18 PemulasaraanJenazah
Waktu tanggap (response time)pelayanan pemulasaraanjenazah
1,5 jam ≤ 2 jam
19 Pelayananpemeliharaansarana rumahsakit
Kecepatan waktu menanggapikerusakan alat
80% ≤ 80 %
Ketepatan waktu pemeliharaanalat
100% 100%
Peralatan laboratorium dan alatukur yang di gunakan yangdigunakan dalam pelayananterkalibrasi tepat waktu sesuaidengan ketentuan kalibrasi
100% 100%
20 PelayananLaundry
Tidak adanya kejadian linenyang hilang
100% 100%
Ketepatan waktu penyediaanlinen untuk ruang rawat inap
95% 100%
21 PencegahandanPengendalianInfeksi ( PPI )
Adanya anggota tim PPI yangterlatih
100% ≥ 75 %
Tersedia APD disetiap instalasi/ departement
100% ≥ 60 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 94
Kegiatan pencatatan danpelaporan infeksi nosokomial /HAI (health care associatedinfections) di rumah sakit(minimum 1 parameter)
≥ 75 %
Pencapaian Indikator Kinerja Rumah Sakit
NO URAIAN TAHUN STANDARDEPKES RI2017
1. Jumlah Pasien RawatJalan
33.601
2. Jumlah Pasien RawatInap
5.283
3. BOR 42,33 60 – 80 %
4. LOS 2,75 6 – 9 hari
5. TOI 3,75 1 -3 hari
6. BTO 56,20 40 – 50 kali
7. GDR 1,76 < 45 0/00
8. NDR 0,64 < 25 0/00
KETERANGAN:1.1.Jumlah Pasien Rawat Jalan
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 33.601 pasien.Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 35.589 orang atau turunsebanyak 1.988 pasien.
1.2.Jumlah Pasien Rawat InapJumlah Pasien Rawat Inap tahun 2017 sebanyak 5.283 pasien, atau naikdibandingkan tahun 2016 dengan jumlah 6.839 Pasien, maka terjadipenurunan dengan selisih 1.556 pasien.
1.3.BOR (Bed Ocupancy Rate)Jumlah Tempat Tidur pada tahun 2017 sebanyak 103 TT denganpemanfaatan tempat tidur sebesar 42,33% , sedangkan untuk tahun 2016mempunyai tempat tidur sebanyak 103 TT, dan pemanfaatan tempat tidurhanya sebesar 44,27% sehingga hal ini mengartikan bahwa tingkat huniantempat tidur menurun dan belum memenuhi standar yang ditetapkan olehDepkes RI yaitu 60 – 80%.
1.4.LOS (Length of Stay)Rata-rata lama perawatan seorang pasien tahun 2017 sebesar 2,75 hari,berarti waktu yang dibutuhkan untuk merawat pasien lebih pendekdibandingkan dengan standar Depkes RI yaitu 6 – 9 hari.
1.5.TOI (Turn Over Interval)Rata-rata lama waktu jeda penggunaan tempat tidur sebesar 3,75 hari artinyasetelah ditempati pasien, maka tempat tidur baru terisi kembali oleh pasienrentang waktu 3,75 hari, atau lebih panjang dari pada yang ditetapkan olehDepkes RI yaitu - 3 hari.
1.6.BTO (Bed Turn Over)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 95
Frekwensi jumlah pasien yang menempati satu tempat tidur selama satutahun periode 2017 sebanyak 56,20 kali, sehigga melebihi rentang nilai yangditetapkan oleh Depkes RI yaitu 40 – 50 kali.
1.7.GDR (Growth Death Rate)Angka kematian tahun 2016 sebesar 1,760/00 atau lebih rendah dibandingtahun 2016 yaitu sebesar 1,26 0/00, dan angka ini masih di bawah standarDepkes RI yaitu <450/00
1.8.NDR (Net Death Rate)Pasien mati lebih dari 48 jam di tahun 2017 sebesar 0,64/00, atau lebih tingidibandingkan tahun 2016 (0,510/00, ), namun demikian masih di bawahstandar yang ditetapkan oleh Depkes RI sebesar < 25 0/00
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah Rumah SakitUmum Daerah Kayen Kabupaten Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah PejabatStruktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
4.1. Jumlah Pegawai : 258 Orang Struktural : 11 Orang PNS (JFT) : 132 Orang PNS (JFU) : 10 Orang Kontrak/Harlep : 105 Orang
4.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN PNS NON PNS JUMLAH1. Strata 2 (S-2) 14 2 162. Strata 1 (S-1) 55 14 693. D IV - 04. D III 77 56 1335. D 1 1 - 16. SLTA 6 25 317. SLTP - 7 78. SD - 1 1
Total Jumlah 153 105 258
4.3. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan GolonganNO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH KET.
1. Pembina Utama 1V e -
2. Pembina UtamaMadya IV d
-
3. Pembina UtamaMuda IV c
14. Pembina Tingkat I IV b5. Pembina IV a 66. Penata Tk. I III d 207. Penata III c 88. Penata Muda Tk. I III b 419. Penata Muda III a 43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 96
10. Pengatur TK 1 II d 2411. Pengatur II c 812. Pengatur Muda Tk.1 II b -13. Pengatur Muda II a 214. Juru Tk. I I d -15. Juru I c -16. Juru Muda Tk. I I b -17. Juru Muda I a -
Jumlah 153
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati 2017Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 28.384.946.000,00Belanja Langsung : Rp. 19.836.525.000,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.548.421.000,00
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 27.400.616.962,00Belanja Langsung : Rp. 19.394.400.777,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.006.216.185,00Realisasi Pendapatan BLUD : Rp. 13.261.217.801,00
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan). Identifikasi kebutuhan masing-masing bidang, instalasi, ruangan dan unit
kerja di RSUD Kayen. Mengompilasi kebutuhan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan prioritas kebutuhan. Menyusun program prioritas anggaran sementara. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan prioritas plafon
anggaran. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD). Melaksanakan Program dan Kegiatan berdasarkan DPA- SKPD dan
Anggaran Kas.
Namun sebelum hal di atas dilakukan, terlebih dahulu proses penyusunanperencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati menyusun RencanaStrategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, programdan kgiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas danfungsi yang menjadi wewenang Rumah Sakit Umum Daerah kayen KabupatenPati.Penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah,strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Rumah SakitUmum Daerah Kayen Kabupaten PatiPemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dariRencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati untukjangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kayen merupakan penjabarandari Renstra yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 97
dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur. (Kewajiban daerah adalahmempertimbangkan prestasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)sesuai dengan peraturan perundang-undangan).RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi ataulainnya disertai dengan penjelasan singkat)
Sarana dan Prasarana RSUD Kayen Kabupaten Pati mencukupi untukoperasional pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit Type C, antara lainterdiri dari:7.1 Fisik
7.1.1 Luas lahan Rumah Sakit 7950 M2 yang sudah didirikan gedungsebanyak 19 unit dengan luas bangunan 3864 M2, sisanya untukkoridor, jalan, taman, sehingga lahan yang ada untuk peningkatan danpengembangan bangunan sudah tidak ada.
7.1.2 Luas tanah bangunan rumah dinas dokter dan asrama perawat 1.172M2
7.2 Non Fisik7.2.1 Fasilitas Listrik
PLN, 82,5 KVA dan 21.000 Watt Generator set 2 buah, 100 KVA dan 175 KVA.
7.2.2 Fasilitas Air Sumur Pompa 2 (dua) buah PDAM
7.2.3 Fasilitas Gas O2, N2O, LPG
7.2.4 Fasilitas Pengolahan Limbah Incenerator (pengolahan limbah padat) 1 Unit kapasitas 80kg/hari. Instalasi Pengolahan Limbah Cair kapasitas 5.000 m3/hari
7.2.5 Sarana Komunikasi. Telepon, Faximile, PABX Radio telekomunikasi belum punya.
7.2.6 Tata Udara Tata udara di rungan menggunakan AC split
Peralatan Medis dan Non Medis Alat medis dan non Medis sebanyak 2.007 asset
.7.2.7 Sarana Transportasi
Ambulance : 3 unit Mobil Jenazah : 1 unit Mobil operasional kantor : 1 unit Mobil operasional Direktur : 1 unit Sepeda motor : 7 unit
7.2.8 Parkir Parkir pengunjung : - M2 (sejak ada pembangunan gedung(2017)
, parker dikelola karang taruna Desa Kayen) Pakir pegawai : -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 98
7.2.9 Unit Pelayanan: Ruang rawat inap Poliklinik Instalasi Gawat Darurat ICU Intalasi Fisioterapi Instalasi Bedah Instalasi Radiologi Instalasi Laboratorium Instalasi Farmasi Instalasi Gizi Rekam Medis Kamar Jenazah Laundry Kesehatan Lingkungan
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanurusan dan solusi yang diharapkan)8.1.Permasalahan
8.1.1. Tenaga dokter Spesialis Bedah, Spesialis Bedah Mulut dan SpesialisRehabilitasi Medik, yang merupakan prioritas masih belum ada,sedangkan dokter Spesialis Anak, Spesialis Kebidanan, SpesialisDalam masing – masing baru ada 1 (satu)
8.1.2. Jumlah anggaran untuk pengembangan rumah sakit masih terbatas8.1.3. Lahan untuk pengembangan gedung sudah tidak ada8.1.4. Lahan untuk parkir pengunjung dan karyawan yang masih kurang
memadai8.2.Solusi
8.2.1. Mengajukan usulan tambahan tenaga atau pengadaan dokter spesialisparuh waktu dan mengadakan MoU dengan Universitas yangmempunyai Fakultas Kedokteran untuk penempatan dokter spesialisresiden senior.
8.2.2. Mengusulkan anggaran ke Bupati dan Departemen Kesehatan RI (DanaAlokasi Khusus/DAK)
8.2.3. Melakukan pengembangan gedung secara vertical.8.2.4. Melakukan kerjasama parkir dengan Karang Taruna Desa Kayen
c. Lingkungan Hidup
OPD PELAKSANA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JENIS URUSAN WAJIB : LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat (100%)Output : Terpenuhinya kegiatan surat menyurat 12 bulanLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.436.000,-Realisasi : Rp. 3.435.050,-
1.1.2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik(100%)Output : Terbayarnya rekening listrik telepon kantor 12 bulan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 99
Lokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 91.000.00,-Realisasi : Rp. 56.429.725,-
1.1.3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional (100%)Output : Tercukupinya perizinan kendaraan dinas/operasional 35
unitLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.250.000,-Realisasi : Rp. 9.360.925,-
1.1.4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (100%)Output : Tersedianya alat / jasa kebersihan kantor 12 bulanLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 82.400.000,-Realisasi : Rp. 82.317.000,-
1.1.5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (100%)Output : Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulanLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 26.690.000,-Realisasi : Rp. 26.690.000,-
1.1.6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (100%)Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 blnLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.435.200,-Realisasi : Rp. 25.433.500,-
1.1.7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (100%)Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 11 jenisLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.992.500,-
1.1.8. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunankantor (100%)Output : Tersediannya komponen/penerangan kantor 8 jenisLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.979.000,-Realisasi : Rp. 6.972.300,-
1.1.9. Kegiatan penydiaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100%)Output : Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai DLH Kab. Pati
12 blnLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.646.000,-Realisasi : Rp. 4.635.000,-
1.1.10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman (100%)Output : Tersedianya makanan dan minuman 12 bulanLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 41.700.000,-Realisasi : Rp. 41.154.000,-
1.1.11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (100%)Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
keluar daerah 645 kaliLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 274.760.000,-Realisasi : Rp. 274.637.510,-
1.1.12 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis /keamanan (100%)Output : Tersedianya tenaga pendukung keamanan
dan sopir DLH Kab. Pati 5 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 100
Lokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 86.648.000,-Realisasi : Rp. 81.959.945,-
1.1.13. Kegiatan penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa (100%)Output : Tersedianya tenaga administrasi pengadaan
barang dan jasa, PPHP dan perencanaanteknis 4 org dan 5 dok.
Lokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 82.700.000,-Realisasi : Rp. 79.077.000,-
1.1.14. Kegiatan penyediaan pendukung administrasi keuangan dan barang(100%)Output : Terwujudnya administrasi pengelolaan
keuangan dan barang 8 orgLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.920.000,-Realisasi : Rp. 67.380.000,-
1.2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (100%)1.2.1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor (100%)
Output : penyediaan perlengkapan gedung kantor 4 unitLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.402.000,-Realisasi : Rp. 26.124.000,-
1.2.4 Kegiatan Pengadaan mebeleur (100%)Output : Tersedianya mebeleur di kantor DLH Kab. Pati 8 jenisLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 29.992.200.000,-Realisasi : Rp. 29.992.200.000,-
1.2.5. Kegiatan pengadaan computer dan kelengkapannya (100%)Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 8 unitLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.000.000,-Realisasi : Rp. 27.000.000,-
1.2.6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (100%)Output : Terpeliharanya gedung kantor DLH Kab. Pati 1 thnLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 146.681.000,-Realisasi : Rp. 142.776.000,-
1.2.7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (100%)Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
kantor 25 unitLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 278.800.000,-Realisasi : Rp. 247.958.572.000,-
1.2.8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor(100%)Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
DLH Kab. Pati 10 unitLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.450.000,-Realisasi : Rp. 6.450.000,-
1.2.9. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (100%)Output : rehabilitasi gedung kantor 1 gedungLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.500.000,-Realisasi : Rp. 30.500.000,-
1.2.10. Kegiatan penyediaan jasa pemindahan sarana dan prasarana aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 101
(100%)Output : terlaksananya pelaksanaan pindah kantor DLH Kab. PatiLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,-
1.3 Program Peningkatan disiplin aparatur1.3.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (100%)
Output : Tersedianya pakaian di instansi Dinas Lingkungan Hidup40 org
Lokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.300.000,-Realisasi : Rp. 17.842.500,-
1.4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1.4.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis (50%)
Output : Tersedianya SDM yang memadai di DLH Kab. Pati 3orang
Lokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000 ,-Realisasi : Rp. 5.500.000,-
1.4.2. Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (100%)Output : Tersusunnya SOP DLH Kab. Pati 10 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.525.000 ,-Realisasi : Rp. 9.401.000,-
1.5 Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.5.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD (100%)Output : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja DLH Kab. Pati 25 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.555.800 ,-Realisasi : Rp.18.495.800,-
1.5.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran (100%)Output : Tersusunnya laporan keuangan semesteran DLH Kab.
Pati 25 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.060.000,-Realisasi : Rp. 17.380.000,-
1.5.3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (100%)Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 25 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.135.000,-Realisasi : Rp. 16.969.900,-
1.5.4. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD (100%)Output : Tesusunnya rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pati 25 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.568.000,-Realisasi : Rp. 22.533.000,-
1.5.5 Kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumenpelaksanaan anggaran SKPD (100%)Output : Tersusunnya dokumen RKA dan DPA DLH Kab. Pati 25
bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.065.000,-Realisasi : Rp. 20.030.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 102
1.5.6. Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD (100%)Output : Tersusunnya laporan perkembangan kegiatan 25 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.450.000 ,-Realisasi : Rp. 18.450.000,-
1.5.7. Kegiatan penyusunan laporan inventarisasi asset SKPD (100%)Output : Tersusunnya dokumen inventarisasi asset DLH Kab. Pati
10 bukuLokasi : DLH Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.787.000 ,-Realisasi : Rp. 9.787.000,-
1.6 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan1.6.1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
(100%)Output : Tersedianya Sarana dan prasarana pengelaan sampah
(1 unit bank sampah,1 unit sepeda motor roda 3, 100tempat sampah pilah, 95 tempat sampah tutup plastik, 50tong pengomposan (Komposter)
Lokasi : Kec.Gembong,Wedarijaksa,Tlogowungu,Sukolilo
Anggaran : Rp. 410.000.000,-Realisasi : Rp. 400.454.000,-
1.6.2. Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (100%)Output : Penyedian Sarana pengolahan persampahan (4
Kecamatan)Lokasi : Kec.Trangkil, Wedarijaksa, Juwana, dan TayuAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 99.052.000,-
1.6.3. Kegiatan Bimbingan teknis persampahan (100%)Output : Pelaksanaan bimbingan teknis persampahan (60 orang)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 8.005.000,-
1.6.4. Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan (100%)Output : Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan (180
org)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.810.000,-
1.6.5. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan (100%)Output : sosialisasi sadar sampah kepada masyrakatLokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 430.000.000,-Realisasi : Rp. 411.865.830,-
1.6.6. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (100%)Output : Tersusunya monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatanDinas Lingkungan Hidup Kab. Pati (20 buku)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati dan Kab.Tulungagung
Anggaran : Rp. 17.946.800,-Realisasi : Rp. 16.421.800,-
1.6.7. Kegiatan Sosilasisai kebijakan dampak pencemaran sampah (100%)Output : Terlaksananya sosialisasi dampak
pencemaran sampah (5 kali (250 org) )Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 47.856.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 103
Realisasi : Rp. 47.584.500,-
1.6.8. Kegiatan Analisis paparan cemaran udara leh TPAOutput : Pengujian kualitas udara dan limbah cair/licit disekitar
TPA (6 hasil sampling kualitas udara dan 6 hasilsampling limbah cair)
Lokasi : TPA MargorejoAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.997.250,-
1.6.9. Kegiatan Pelaksanaan lomba kebersihan (100%)Output : Pelaksanaan lomba kebersihan dan
keteduhan desa (2 Desa di 21 kecamatan. 2Sekoah Dasar di 21 kecamatan dan 1Sekolah Menengah di 21 se Kab. Pati)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab.PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 68.945.000,-
1.6.10.Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana persampahan (100%)Output : Penyediaan sarana pengelolaan sampah (55
alat biopori, 146 tong pilah sampah)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 71.163.000,-
1.6.11. Kegiatan Pemantauan volume sampah di TPA (100%)Output : Terusunnya buku laporan periodik volume sampah harian
di 2TPA (5 buku dan 5 CD)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.153.000,-Realisasi : Rp. 13.639.000,-
1.7 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1.7.1. Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura (100%)
Output : Meraih adipura thn 2017 (1 Tahun)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 330.000.000,-Realisasi : Rp. 328.159.975,-
1.7.2. .Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup(100%)Output : Pelaksanaan kegiatan pengawasan (60 jenis
usaha/kegiatan)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 37.000.000,-Realisasi : Rp. 36.975.000,-
1.7.3. Kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) (100%)Output : Pembinaan pelaku usaha/kegiatan dalam
pengelolaan lingkungan (15 usaha/kegiatan)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.608.560,-
1.7.4. Kegiatan Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih (100%)Output : Mewujudkan kebersihan, keindahan di
sempadan sungai (Sungai kel. Pati Lor)Lokasi : Sungai kel. Pati LorAnggaran : Rp. 42.000.000,-Realisasi : Rp. 39.528.500,-
1.7.5. Kegiatan Pengembangan produsi ramah lingkungan (100%)Output : Sosialisasi pemahaman pelaku usaha dalam pengelolaan
lingkungan (60 org)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 104
Anggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 60.599.000,-
1.7.6. Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL(100%)Output : tersusunnya dokumen AMDALLokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.000.000,-Realisasi : Rp. 25.145.000,-
1.7.7. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup (100%)Output : Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan
lingkungan kepada pramuga siaga,penggalang dan penegak (saka kalpataru)Kab. Pati (100 orang)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 61.500.000 ,-Realisasi : Rp. 61.500.000,-
1.7.8. Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air limbah tapioka(100%)Output : Terolahnya limbah tapioka (1.020 m3/hari)Lokasi : Kec.MargoyosoAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.949.100,-
1.7.9. Kegiatan Pengembanagan teknologi pengolahan air limbah industritahu tempe (100%)Output : Terolahnya limbah industri tahu tempeLokasi : Kec. TambakromoAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.990.000,-
1.7.10. Kegiatan Koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup(100%)Output : Tersedianya fasilitas mediasi pengaduan
masyarakat dan penyelesaian kasuslingkungan (15 kasus)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 67.939.850,-
1.8 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam1.8.1. Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (100%)
Output : Pelaksanaan pembinaan kampong iklim danpenyusunan buku proklim (25 org dan 1 buku)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 45.515.000,-Realisasi : Rp. 43.459.500,-
1.8.2. Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (100%)Output : inventarisasi flora dan fauna Kab. Pati (2 hasil laporan
(buku profil kehati)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 31.475.000,-Realisasi : Rp. 31.237.500,-
1.9 Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup1.9.1. Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan (100%)Output : pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup (20 sekolah)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.500.000,-Realisasi : Rp. 60.293.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 105
1.9.2. Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan (100%)Output : penyusunan buku pengembangan data dan informasi LH
(5 buku 5 CD)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.500.000,-Realisasi : Rp. 8.490.000,-
1.9.3.. Kegiatan penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah(100%)Output : penyusunan laporan SLHD th. 2017 (40 buku dan 10 CD)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 85.125.000,-Realisasi : Rp. 82.878.700,-
1.9.4.. Kegiatan penyediaan kotak pengaduan dan informasi lingkungan(100%)Output : penyediaan fasilitas pengaduan dan informasi lingkungan
(1 tahun)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp. 52.485.000,-
1.9.5. Kegiatan Penyusunan data dan informasi lingkungan (100%)Output : Penyusunan laporan pemantauan air sungai
Sani, Jiglong dan lengkowo (15 buku dan 15CD)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.775.000,-Realisasi : Rp. 19.975.000,-
1.9.6. Kegiatan Media informasi Lingkungan Hidup (100%)Output : - Update website Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati
- Operasional radio LH (1 tahun)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.050.000,-Realisasi : Rp. 11.050.000,-
1.10 Progam peningkatan pengendalian polusi1.10.1. Kegiatan Pengujian emisi kendaraan bermotor (100%)
Output : Pengukuran uji emisi kendaraan angkutan umum danmobil pribadi (30 uji kendaraan angkutan umum dan uji10 emisi mobil pribadi)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.820.000,-
1.10.2. Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair(100%)Output : pengujian kadar polusi limbah padat (24
tempat usaha)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 22.580.000,-
1.10.3. Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi pencemaran (100%)Output : Pelaksanaan Kegiatan car free day (1 bulan 2 kali selama
10 bln)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 85.175.000,-Realisasi : Rp. 78.455.000,-
1.10.4. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana alat analiss (100%)Output : Penyediaan alat ukur analisis kualitas air dan
udara (5 unit)Lokasi : Dinas Lingkungan HidupAnggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 275.175.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 106
1.10.5. Kegiatan pembangunan IPAL (100%)Output : pembuatan IPAL Batik (1 unit)Lokasi : Ds. Bakaran Kulon, Kec. JuwanaAnggaran : Rp. 185.000.000,-Realisasi : Rp. 184.190.000,-
1.10.6. Kegiatan pembangunan percontohan biogas (100%)Output : pembangunan percontohan biogas (6 unit)Lokasi : Kec.Gembong,Kayen,Jakenan, Puncakwangi dan tayuAnggaran : Rp. 250.000.000,-Realisasi : Rp. 249.250.000,-
1.10.7. Kegiatan Studi air tanah (biomassa tanah) (100%)Output : Uji tanah untuk lahan kritid dan pertanian (2 data kualitas
tanah di lahan kritis dan lahan pertanian)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.500.000,-Realisasi : Rp. 17.495.000,-
1.11 Program Pengolahan ruang terbuka hijau (RTH)1.11.1. Kegiatan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pengelolaan RTH (100%)Output : Penyusunan data RTH di kota pati (1 data)Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,-
1.11.2. Kegiatan penataan RTH (100%)Output : Terbangunnya Taman Sempadan jalan daan green
house wijaya kusuma kutoharjo (1 taman)Lokasi : Kota PatiAnggaran : Rp. 110.000.000,-Realisasi : Rp. 109.589.025,-
1.11.3. Kegiatan Pemeliharaan RTH (100%)Output : Pemeliharaan RTH Taman (7 tanam)Lokasi : Kota PatiAnggaran : Rp. 88.200.000,-Realisasi : Rp. 81.831.000,-
1.12.4. Kegiatan Pengembangan taman rekreasiOutput : Membuat taman Hijau di area RTH di kota pati (1
taman/400 m2)Lokasi : Kec. PatiAnggaran : Rp. 120.650.000,-Realisasi : Rp. 119.907.000,-
1.11.5. Kegiatan Penyediaan bibit tanaman penghijauan (100%)Output : Terkendalinya dampak perubahan iklim melalui
penanaman bibit dan perluasan RTH (2.422bibit, 1000 kgpupuk)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 84.000.000,-Realisasi : Rp. 72.563.000,-
1.11.6. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan (100%)Output : Pembuatan taman hijau di bank sampah di griya kencana
II (1 taman)Lokasi : Kec. PatiAnggaran : Rp. 33.300.000,-Realisasi : Rp. 32.860.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum ada didasarkanatas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaan SOP (Harus ada minimal 1SOP setiap SKPD)
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 107
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100%
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi
biomassa 59 %
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 100 %
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah DinasLingkungan Hidup
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah PejabatStruktural dan Fungsional (dalam bentuk table terlampir)
a. Jumlah Pegawai : 34 Orangb. Kualifikasi Pendidikan :
NO. PENDIDIKAN PNS CPNS JUMLAH1 Magister Manajemen 5 - 52 Magister Tehnik 2 - 2
3 Magister Ekonomi 2 - 2
4 Magister Hukum 1 - 1
5 Magister Ilmu Lingkungan 1 - 1
6 Magister Sains 1 - 1
7 Sarjana Hukum 4 - 48 Sarjana Pertanian 1 - 19 Sarjana Kimia 1 - 1
10 Sarjana Ekonomi 2 - 211 Sarjana Tehnik Industri 1 - 1
12 Sarjana Sastra 1 - 1
13 Sarjana Kesehatan Masyarakat 1 - 1
14 Sarjana Tehnik Kimia 3 - 315 Sarjana Sains 1 - 1
16 Sarjana Teknik Informatika(Komputer)
1 - 1
17 D III Kes. Lingkungan 1 - 1
18 D III Kehutanan 1 - 1
19 SMA / SEDERAJAT 4 - 4
Jumlah JUMLAH 34 34
c. Pangkat dan Golongan :- Pembina Utama Muda : 1 Orang
- Pembina Tk. I / (IV/b) : 1 Orang
- Pembina / (IV/a) : 4 Orang
- Penata Tk. I / (III/d) : 7 Orang
- Penata / (III/c) : 8 Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 108
- Penata Muda Tk. I / (III/b) : 7 Orang
- Penata Muda / (III/a) : 3 Orang
- Pengatur Tk.I / (II/d) : - Orang
- Pengatur / (II/c) : 1 Orang
- Pengatur Muda Tk.I / (II/b) : 2 Orang
d. Jumlah Pejabat Struktural : 14 Orang
e. Jumlah Fungsional Umum/Staf : 20 orang
NO. JABATAN JUMLAH KETERANGAN1. STRUKTURAL 14
2. FUNGSIONAL UMUM/STAF 20
JUMLAH 34
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD dan DBHCHT
Alokasi Anggaran Keseluruhan : 9.189.497.000,-Belanja Langsung : 5.298.956.000,-
Belanja Tidak Langsung : 3.890.541.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : 7.600.949.682,-Belanja Langsung : 5.078.106.777,-
Belanja Tidak Langsung : 2.522.842.905,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).Dengan disusun rencana kerja Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) DLH Kab. Pati 2012-2017 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan juga DBHCHT tahun
2017.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau
lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harus ada leaflet, pos pengaduan,
papan pengumuman, mobil keliling, pengumuman di media massa)
- Jumlah karyawan kurang mencukupi.
- Sarana Komunikasi, mencukupi.
- Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan kurang mencukupi khususnya
gedung Lab. Dan alat Pengujian Udara .
- Gedung dan Bangunan sudah banyak yang kropos.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanurusan dan solusi yang diharapkan)a. Permasalahan
Untuk analisis udara dan gas, masih banyak yang harus dilakukan, tetapi
keterbatasan alat untuk analisis udara dan gas belum punya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 109
Untuk analisis tanah dan air tanah belum ada data, yaitu data aquifier dan
muka air tanah yang akurat.
Masih kurangnya data yang akurat yang dapat menunjang pengendalian
permasalahan Lingkungan Hidup yang sangat lintas sektor.
Keterbatasan alokasi anggaran untuk bidang Lingkungan Hidup dibanding
dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Pati.
b. Solusi
Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan basis data terkait
dengan permasalahan Lingkungan Hidup di masing-masing SKPD sesuai
dengan tupoksi masing-masing.
Penguatan Peraturan Perundang-undangan terkait permasalahan
lingkungan hidup di tingkat daerah.
Penambahan pegawai yang berkompeten dengan lingkungan hidup
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan- Jumlah karyawan yang kurang memadahi sehingga sedikit menghambat
kinerja- Kondisi gedung yang sudah kropos dan kurang maksimal
d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PEKERJAAN UMUM
OPD PELAKSANA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
JENIS URUSAN WAJIB : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan KegiatanContoh :1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerja dan realisasi
kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Terlaksananya Jumlah Surat yang Terkirim Dalam 12bulan (1.000 surat) – 99,98 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang danPenataan Ruang Kab. Pati
Anggaran : Rp. 4.225.000,-Realisasi : Rp. 4.224.000,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,dan Pembayaran PajakOutput : Terlaksananya Pembayaran Rekening Telpon, Air, Listrik
dan Pajak (11 rekening listrik 9 pesawat telepon) –83,98%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 550.800.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 110
Realisasi : Rp. 462.546.070,-1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan
Rumah TanggaOutput : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dan Rumah Tangga (1 kantor induk 6 UPT) – 99,94%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 48.078.000,-Realisasi : Rp. 48.051.500,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/OperasionalOutput : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (236 kendaraan)– 89,42 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 172.740.000,-Realisasi : Rp. 154.468.200,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(26.004 m2) – 99,86 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 101.915.400,-Realisasi : Rp. 101.770.000,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (1 kantor
induk 6 UPT) – 99,90 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 93.489.875,-Realisasi : Rp. 93.398.675,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Tercapainya prosentase penyediaan barang cetakan dan
penggandaannya (1 kantor induk 6 UPT) – 99,28 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 39.526.600,-Realisasi : Rp. 39.243.925,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorOutput : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor (1 kantor induk dan 6 UPT) – 100%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.507.950,-Realisasi : Rp. 11.507.950,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganOutput : Tersedianya Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan (3 surat kabar) – 88,30 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.247.000,-Realisasi : Rp. 7.282.000,-
1.1.10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 111
Output : Terlaksananya ketersediaan jumlah makanan danminuman (753 orang) – 98,66 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.030.000,-Realisasi : Rp. 39.494.500,-
1.1.11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahOutput : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
(387 orang) – 99,96 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 306.840.000,-Realisasi : Rp. 306.732.183,-
1.1.12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis/KeamananOutput : Terlaksananya ketersediaan Jumlah Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis/Keamanan (67 orang) – 93,05 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.054.980.000,-Realisasi : Rp. 981.611.320,-
1.1.13. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan JasaOutput : Terlaksananya Jumlah Personel Pelayanan Administrasi
Kantor (12 orang) – 97,24 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.864.000,-Realisasi : Rp. 98.078.809,-
1.1.14. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi KepegawaianOutput : Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi
Kepegawaian (1 paket) – 97,24 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 0,-
1.1.15. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangandan BarangOutput : Terpenuhinya Jumlah Personel Pelayanan Administrasi
Kantor (396 orang) – 99,59 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 271.151.000,-Realisasi : Rp. 270.047.300,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan Pembangunan Gedung KantorOutput : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor di Kab.
Pati (2.806 m2) – 96,32 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.028.312.250,-Realisasi : Rp. 12.549.449.450,-
1.2.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung KantorOutput : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (75
unit) – 92,23 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 112
Anggaran : Rp. 488.923.000,-Realisasi : Rp. 450.957.500,-
1.2.3. Kegiatan Pengadaan MebeleurOutput : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (65 buah) – 99,66%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 45.325.000,-Realisasi : Rp. 45.168.750,-
1.2.4. Kegiatan Pengadaan Komputer dan KelengkapannyaOutput : Terlaksananya Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya (57 unit) – 99,30 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 201.240.000,-Realisasi : Rp. 199.839.500,-
1.2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor (1.652 m2) – 98,43 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 755.470.000,-Realisasi : Rp. 743.623.550,-
1.2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/OperasionalOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional (152 unit) – 89,61 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.422.272.000,-Realisasi : Rp. 1.274.509.771,-
1.2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur (40
buah) – 100%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.000.000,-Realisasi : Rp. 2.000.000,-
1.2.8. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Rumah DinasOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas (566 m2) – 92,91 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.172.067.000,-Realisasi : Rp. 2.018.125.100,-
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta KelengkapannyaOutput : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya untuk semua karyawan (499 stel) –98,84 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 199.850.000,-Realisasi : Rp. 197.537.450,-
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (target kinerja
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 113
dan realisasi kinerja/ fisik)1.4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya Jumlah Pegawai DPU yang mengikutiDiklat (40 orang) – 88,50 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 48.000.000,-Realisasi : Rp. 42.478.000,-
1.4.2. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undanganOutput : Terlaksananya Dokumen Sertifikasi Layak Fungsi
Bangunan Gedung (10 dokumen) – 95,66 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 23.915.674,-
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.5.1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Output : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun (35 dokumen) – 99,97 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.455.800,-Realisasi : Rp. 6.454.050,-
1.5.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
SKPD (16 dokumen) – 97,72 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.238.950,-Realisasi : Rp. 14.891.425,-
1.5.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput : Terlaksananya Ketersediaan jumlah RKA SKPD (75
buku) – 98,89 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.242.925,-Realisasi : Rp. 16.061.825,-
1.5.4 Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPDOutput : Terlaksananya Ketersediaan Jumlah Laporan
Perkembangan Kegiatan SKPD (36 dokumen) – 97,15 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.099.950,-Realisasi : Rp. 6.897.500,-
1.5.5 Kegiatan Penyusunan Rencana Stratejik SKPDOutput : Terlaksananya Ketersediaan Jumlah Laporan
Perkembangan Kegiatan SKPD (16 dokumen) – 98,38 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 4.918.775,-
1.6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (target kinerja dan realisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 114
kinerja/ fisik)1.6.1. Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z
Output : Terwujudnya peningkatan infrastruktur jalan di wilayahkab. Pati (212.519,35 m2) – 99,77 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 133.627.986.550,-Realisasi : Rp. 133.050.673.390,-
1.7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di WilayahKabupaten (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.7.1. Kegiatan Pembangunan Jalan
Output : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan diWilayah Kabupaten (4.260 m2) – 99,99 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.845.252.000,-Realisasi : Rp. 2.845.000.000,-
1.7.2. Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah KabupatenOutput : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan di
Wilayah Kabupaten (90,07 m2) – 99,84 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.196.364.600,-Realisasi : Rp. 1.204.691.825,-
1.8. Program Pengembangan Data/Informasi (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)1.8.1. Kegiatan Penyusunan SPM bidang Pekerjaan Umum
Output : Terlaksananya Penyusunan Pedoman PenentuanStandar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan UmumKab. Pati (20 dokumen) – 98,36 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.500.000,-Realisasi : Rp. 4.426.200,-
1.9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.9.1. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana PersampahanOutput : Terlaksananya Penanganan Persampahan Dalam Tiap
Tahunnya (90.000 m3 sampah) – 95,88 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.763.128.750,-Realisasi : Rp. 4.567.084.756,-
1.10. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.10.1.Kegiatan Pengumpulan Data
Output : Terlaksananya Pengumpulan Data Kearispan (1 tahun) –98,42 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 98.419.970,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 115
1.11. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.11.1.Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Output : Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong (10.914m’) – 99,74 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.840.491.000,-Realisasi : Rp. 27.173.465.242,-
1.12. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah (target kinerja dan realisasi kinerja/fisik)
1.12.1. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanahOutput : Dokumentasi pemanfaatan dan penggunaan tanah di
Kab. Pati (5 wilayah di Kab. Pati) – 68,86 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 17.214.400,-
1.12.2. Kegiatan Penyuluhan hukum pertanahanOutput : Terlaksananya sosialisasi pengetahuan tentang
pengelolaan tanah aset desa (460 orang) – 98,85 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 69.194.275,-
1.12.3. Kegiatan Penyusunan buku manajemen pertanahanOutput : Data tanah aset desa (2 dokumen) – 45,71 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.850.000,-Realisasi : Rp. 10.443.900,-
1.13. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.13.1. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/BronjongOutput : Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
(7.588 m’) – 99,64 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 33.252.175.100,-Realisasi : Rp. 33.142.203.748,-
1.14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.14.1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan harga
Output : Terlaksananya penyusunan dokumen Satuan Harga diDPU Kab. Pati setiap tahunnya (126 buku) – 97,13 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.650.000,-Realisasi : Rp. 12.286.825,-
1.15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 116
1.15.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Jalan di Kab. Pati (28.242
m) – 97,99%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.462.429.750,-Realisasi : Rp. 9.814.798.000,-
1.15.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanOutput : Terlaksananya Peningkatan Kondisi Jembatan dalam
Kondisi Baik (2.846,26 m’) – 99,89%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.569.937.700,-Realisasi : Rp. 1.568.147.397,-
1.16. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.16.1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/BronjongOutput : Terlaksananya Pemeliharaan pas. Talud di Kab. Pati
(282,80 m2) – 92,73%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 673.169.000,-Realisasi : Rp. 624.252.635,-
1.17. Program Pengelolaan Areal Pemakaman (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.17.1.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PemakamanOutput : Terpeliharanya makam Tombronegoro di Kec. Pati (1
unit) – 99,70%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 74.775.100,-
1.18. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Infrastruktur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.18.1.Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi / data Base Jaringan irigasi
Output : Tersedianya Sistem Informasi / data Base Jaringanirigasi yang akurat, up to date, sistematis dan terinci(2.250 Ha) – 99,82%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 149.724.000,-
1.19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.19.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat BeratOutput : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan
Kendaraan (52 unit kendaraan) – 99,95 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.241.097.600,-Realisasi : Rp. 3.239.564.600,-
1.19.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan PerlengkapanBengkel Alat-alat BeratOutput : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat (27 unit) – 99,35%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 117
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 460.000.000,-Realisasi : Rp. 457.000.000,-
1.19.3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UmumOutput : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Umum (80.450 m2) – 99,97%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.084.989.400,-Realisasi : Rp. 1.084.640.200,-
1.20. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.20.1. Kegiatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana PertamananOutput : Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pertamanan di
wilayah Kab. Pati (4 lokasi) – 31,65 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.175.940.000,-Realisasi : Rp. 825.153.900,-
1.21. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.21.1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan IrigasiOutput : Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
di wil. Kab. Pati (4 dokumen) – 99,40 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 99.400.000,-
1.21.2. Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran SungaiOutput : Terlaksananya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
di Kab. Pati (1 dokumen) – 99,60 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.800.000,-
1.21.3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan IrigasiOutput : Tercapainya Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air di Kab. Pati (111 lokasi jaringan irigasi) –99,69%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.366.190.400,-Realisasi : Rp. 16.268.277.462,-
1.21.4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran SungaiOutput : Terlaksananya Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
Sungai di Kab. Pati (11.143 m) – 96,05%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.160.905.000,-Realisasi : Rp. 4.014.395.550,-
1.21.5. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Kegiatan WISMPOutput : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Kelembagaan Irigasi dan rehabilitasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 118
Prasarana Irigasi Prioritas (2 daerah irigasi prioritas) –87,25%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 267.200.000,-Realisasi : Rp. 233.142.450,-
1.21.6. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian SempadanSungai/IrigasiOutput : Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengguna
Sempadan Sungai – 95,57%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 245.584.000,-Realisasi : Rp. 234.698.000,-
1.21.7. Kegiatan Water Irrigation Sector Management Program (WISMP)Output : Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi prasarana sistem
Irigasi Prioritas (17 daerah irigasi prioritas) – 99,94%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.689.680.000,-Realisasi : Rp. 2.686.521.000,-
1.22. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.22.1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air LimbahOutput : Terlaksananya Pembangunan IPAL komunal (274 KK) –
100%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.201.016.000,-Realisasi : Rp. 2.201.016.000,-
1.23. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan danPelayanan Publik (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.23.1. Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Penilaian KinerjaUnit Pelayanan Publik DPU Kab. Pati (10 dokumen) –92,32%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.299.950,-Realisasi : Rp. 3.969.875,-
1.24. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.24.1. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Output : Terlaksananya Pembangunan Penahan Air Asin (3 buah)– 99,90 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 539.229.000,-Realisasi : Rp. 538.670.000,-
1.24.2. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Listrik dan PeneranganJalanOutput : Terlaksananya Penerangan Jalan di Wilayah Kab. Pati
(3.000 titik lampu) – 99,74 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 119
Anggaran : Rp. 3.594.781.000,-Realisasi : Rp. 3.585.533.140,-
1.24.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum(PJU)Output : Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik PJU di Kab.
Pati – 98,30 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.200.000.000,-Realisasi : Rp. 18.872.928.601,-
1.25. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.25.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerdesaan/PerkotaanOutput : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perdesaan/Perkotaan di Kab. Pati (21 wilayahkecamatan) – 97,14%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 54.648.850,-Realisasi : Rp. 53.085.950,-
1.26. Program Pengaturan Jasa Usaha Konstruksi (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.26.1. Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha JasaKonstruksiOutput : Tersedianya Peraturan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di
Kab. Pati (1 tahun) – 82,31%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 44.636.400,-Realisasi : Rp. 36.740.550,-
1.27. Program Perencanaan Tata Ruang (target kinerja dan realisasi kinerja/fisik)
1.27.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRWOutput : Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan
Rencana Tata Ruang Lintas Kab. Pati (20 kalipertemuan) – 45,52%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 34.138.325,-
1.27.2. Kegiatan Revisi Rencana Tata RuangOutput : Tersusunnya Materi Teknis dan Proses Legalisasi Revisi
RTRW Kab. Pati (5 buku) – 66,48%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 349.235.000,-Realisasi : Rp. 232.181.580,-
1.27.3. Kegiatan Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang dan WilayahOutput : Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Pati (5
dokumen) – 100 %Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 99.960.000,-Realisasi : Rp. 99.960.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 120
1.27.4. Kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan PerkotaanOutput : Tersusunnya Dokumen Kawasan Strategis JAKATINATA
(Juwana, Kayen, Pati dan Tayu) Kab. Pati (5 buku) –100%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 147.037.000,-Realisasi : Rp. 147.037.000,-
1.28. Program Pemanfaatan Ruang (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.28.1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pemanfaatan RuangOutput : Terwujudnya Pengetahuan Tentang Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang di Kab. Pati (445 orang) –90,53%
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 63.367.950,-
1.28.2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan RuangLintas Kabupaten/KotaOutput : Informasi dan Rekomendasi Tata Ruang (20 Kali) –
40,32%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 290.000.000,-Realisasi : Rp. 116.922.786,-
1.29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.29.1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah
RagaOutput : Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Kantor DPU Kab. Pati (537 m2) – 88,99%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati
Anggaran : Rp. 1.439.000.000,-Realisasi : Rp. 1.280.536.000,-
JENIS URUSAN WAJIB : PERUMAHAN
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
2.1. Program Lingkungan Sehat Perumahan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)2.1.1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama
Bagi Masyarakat MiskinOutput : Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Terutama Bagi Masyarakat Miskin (8.070 jiwa) – 90,23%Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.841.185.300,-Realisasi : Rp. 3.465.849.700,-
2.1.2. Kegiatan Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 121
Output : Terlaksananya Pengendalian dan Penataan LingkunganRuang Terbuka Hijau (2.204 m2) – 98,35 %
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.772.529.650,-Realisasi : Rp. 2.726.753.550,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Peraturan Menteri PU Nomor
01/PRT/M/2014) SPM Perumahan Rakyat (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 22/PERMEN/M/2008) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 69/2012)
2.1. SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2.1.1. Bidang Sumber Daya Air
a. Air BakuProsentase capaian tersedianya air baku untuk kebutuhan pokokminimal sehari-hari : 87,19 %
b. IrigasiProsentase capaian tersedianya irigasi untuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengankewenangannya: 85%
2.1.2. Bidang Jalana. Kondisi Jalan
Prosentase capaian tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dansedang : 73,51%
b. Konektivitas Wilayah Kab./KotaProsentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusatproduksi di wilayah kabupaten/kota : 100%
2.1.3. Bidang Cipta Karyaa. Penyediaan Air Minum
Prosentase capaian penduduk yang mendapatkan akses airminum : 25,64%
b. Penyediaan Sanitasi (Kabupaten/Kota) Prosentase capaian penduduk yang terlayani sistem air limbah
yang memadai : 78,10% Prosentase capaian pengurangan sampah di perkotaan (%
Penduduk ) : ……% ( Domain BLH) Prosentase capaian pengangkutan sampah di Perkotaan ( %
Penduduk) : 10,38% Prosentase pengoprasian TPA : 100% Prosentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase
skala kota sehingga tidak genangan (lebih dari 30 cm, selama 2jam) lebih dari 2 kali setahun
c. Penataan Bangunan dan LingkunganProsentase capaian jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yangditerbitkan : % (Domain Kayandu )
d. Penanganan Permukiman Kumuh PerkotaanProsentase capaian berkurangnya luasan permukiman di kawasanperkotaan : % (Domain DisPerKim)
2.1.4. Bidang Jasa Konstruksia. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Domain
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 122
Pembangunan SETDA) : %b. Prosentase terseedianya layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerjasetelah persyaratan lengkap : 100 %
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib : DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, JumlahPejabat Struktural dan Fungsional
4.1. Jumlah Pegawai PNS : 406 Orang Honorer : 273 Orang Musiman : - Orang
4.2. Kualifikasi PendidikanPNS SD : 32 orang SMP : 64 orang SMA : 239 orang DIII : 9 orang Sarjana (S1) : 50 orang Magister (S2) : 14 orang
HONORER SD : 80 orang SMP : 29 orang SMA : 148orang DIII : - orang Sarjana (S1) : 8 orang Magister (S2) : - orang Tanpa Keterangan : 8 orang
4.3. Pangkat dan Golongan Pembina Utama Muda (IV C) : 1 orang Pembina Tingkat 1 (IV B) : 3 orang Pembina (IV A) : 4 orang Penata Tingkat I (III D) : 9 orang Penata (III C) : 19 orang Penata Muda Tingkat I (III B) : 105 orang Penata Muda (III A) : 27 orang Pengatur Tingkat I (II D) : 15 orang Pengatur (II C) : 22 orang Pengatur Muda Tingkat I (II B) : 32 orang Pengatur Muda (II A) : 161 orang Juru Tingkat I (I D) : 8 orang Juru (I C) : 106 orang Juru Muda Tingkat I (I B) : 2 orang Juru Muda (I B) : 64 orang
4.4. Jumlah Pejabat Struktural dan FungsionalJumlah Pejabat Struktural : 29 Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 123
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran5.1 Sumber Anggaran :
APBD : Rp. 141.835.621.900,00Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Dari Provinsi : Rp. 56.094.983.400,00Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN : Rp. 76.769.628.700,00DID : Rp. 34.847.737.000,00
5.2 Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 337.737.604.000,00Belanja Langsung : Rp. 309.547.971.000,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 28.189.633.000,00
5.3 Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 327.034.773.530,00Belanja Langsung : Rp. 302.293.634.143,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 24.741.139.387,00
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
a. Penyusunan Renstra RKPD yang mengacu pada RPJMD 2012 – 2017b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dari hasil penjaringan dari
musrenbang maupun Forum SKPDc. Hasil Renja SKPD ditetapkan dalam KUA PPAS oleh Bappeda Kabupaten
Pati.d. Penyusunan RKA SKPD berdasarkan KUA PPASe. Penyusunan DPA SKPD berdasarkan RKA SKPD
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupiatau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)
Kurang :
Pembangunan Ulang Kantor untuk memenuhi jumlah Karyawan
Komputer satu ruangan dengan yang lain belum terintegrasi (LAN)
Alat Survey Digital
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanurusan dan solusi yang diharapkan)
Permasalahan :a. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sering terlambatb. Kemampuan Karyawanc. Pengiriman Laporan laporan yang terlambatd. Data yang memenuhi persyaratan
Solusi :a. Segera Melakukan Survey dan Pelelangan setelah pengesahan DPA SKPDb. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihanc. Kesadaran dan kerjasama dari pemangku kepentingan untuk pengiriman
data tepat waktu ke Subbag Programd. Penyusuna SIM dan Data base yang selalu di Upgrade.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 124
e. Perencanaan PembangunanOPD PELAKSANA : BAPPEDAJENIS URUSAN PENUNJANG : PERENCANAAN PEMBANGUNANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput : Surat Terkirim dan Pemakaian Perangko dan MateraiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 12.827.000Realisasi : 12.824.000
1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikOutput : Terbayarnya Rekening Telepon dan Listrik,
Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan InstalasiListrik
Lokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 245.000.000Realisasi : 180.774.660
1.1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .Output : Jumlah Alat Rumah Tangga yang Dipelihara UnitLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 29.551.000Realisasi : 25.313.350
1.1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional.Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Kendaraan Dinas
Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 14.800.000Realisasi : 10.752.025
1.1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Terpenuhinya Kebersihan Kantor dan Tersedianya
Peralatan Rumah TanggaLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 75.901.000Realisasi : 73.433.500
1.1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerjaOutput : Terpeliharanya peralatan kerja dan papan informasiLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 54.918.000Realisasi : 45.295.500
1.1.7. Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Jumlah alat tulis kantorLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 105.204.725Realisasi : 102.890.000
1.1.8. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOuput : Tersedianya barang cetakan dan penggandaanLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 50.663.875Realisasi : 50.646.970
1.1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantorOutput : Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorLokasi : Bappeda Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 125
Anggaran : 9.897.000Realisasi : 9.893.750
1.1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutput : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan KantorLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 16.153.000Realisasi : 14.110.000
1.1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganOutput : Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-
undanganLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 10.058.400Realisasi : 6.230.600
1.1.12. Penyediaan Bahan Logistik KantorOutput : Jumlah bahan logistikLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 2.900.000Realisasi : 1.816.000
1.1.13. Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman kantorLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 59.554.000Realisasi : 36.136.550
1.1.14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahOutput : Koordinasi Perencanaan PembangunanLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 353.110.000Realisasi : 258.318.540
1.1.15. Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis/KeamananOutput : Jumlahtenaga Keamanan /Pesuruh KantorLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 172.586.250Realisasi : 139.996.355
1.1.16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan JasaOutput : Tersedianya barang dan jasa yang diadakanLokasi : Bappeda Kab.PatiAnggaran : 13.405.000Realisasi : 13.405.000
1.1.17. Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan danBarangOutput : Pembayaran Honor Pejabat Penatausahaan
KeuanganLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 100.900.000Realisasi : 100.899.975
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.1.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakanselama setahun
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 68.000.000Realisasi : 67.100.000
1.2.2. Pengadaan MebeleurOutput : Terpenuhinya MebeleurkantorLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 10.879.000Realisasi : 10.875.000
1.2.3. Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 126
Output : Jumlah Peralatan Komputer dan KelenkapannyaLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 133.414.600Realisasi : 115.288.000
1.2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 151.086.580Realisasi : 142.243.000
1.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4
dan roda 2Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 503.132.300Realisasi : 400.094.281
1.2.6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurOutput : Terpeliharanya Mebeleur KantorLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 7.720.000Realisasi : 7.717.500
1.2.7. Penyediaan Jasa Pemindahan Sarana dan Prasarana AparaturOutput : Terlaksananya Pemindahan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kanlitbang Ke Bappeda Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 8.500.000Realisasi : 8.175.000
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 34.000.000Realisasi : 29.988.000
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Output : Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat teknisLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 8.000.000Realisasi : 7.500.000
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan1.5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDOutput : Tersusunnya Buku Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 10.000.000Realisasi : 9.510.150
1.5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranOutput : Buku Pelaporan Keuangan SemesteranLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 5.000.000Realisasi : 5.000.000
1.5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunOutput : Buku Pelaporan Keuangan Akhir TahunLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 7.000.000Realisasi : 7.000.000
1.5.4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 127
Output : Tersusunnya Buku Renja Bappeda Kab. Pati Tahun2018 Dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 10.000.000Realisasi : 9.942.150
1.5.5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) SKPDOutput : Tersusunnya Buku RKATahun 2017 Dan DPA
Bappeda Kab. Pati Tahun 2016Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 10.000.000Realisasi : 9.758.450
1.5.6. Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPDOutput : Buku Laporan Perkembangan Kegiatan SKPDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 8.000.000Realisasi : 8.000.000
1.5.7. Penyusunan Rencana Stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Tersusunnya Buku Renstra Bappeda Kab. Pati Tahun
2017-2022Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 30.000.000Realisasi : 16.601.450
1.6. Program Pengembangan Data/Informasi1.6.1. Penyusunan Profil Daerah
Output : Jumlah BukunPerkembangan Sistem InformasiPembangunan Daerah Semester I dan II (25), JumlahBuku 8 Kelompok Data Sebaran Kec. Semester I danII (32)
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 125.400.000Realisasi : 124.705.200
1.7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa1.7.1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Output : Terwujudnya Rancang Bangun/Rekayasa IPTEKLokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : 86.243.000Realisasi : 85.472.700
1.8. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi1.8.1. Inovasi Teknologi Energi Alternatif
Output : Rancang Bangun Pembuatan Alat Pengolah LimbahTernak Sebagai Bahan Pembuatan Biogas
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : 55.500.000Realisasi : 55.095.000
1.9. Program Penguatan Kelembagaan Pangarustamaan Gender dan Anak1.9.1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Output : Buku Laporan Hasil PenelitianLokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : 50.000.000Realisasi : 43.600.000
1.10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah1.10.1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon
AnggaranOutput : Tersusunnya Buku KU APBD dan PPAS Tahun 2017Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : 216.000.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 128
Realisasi : 196.493.5001.10.2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Perubahan APBDOutput : Tersusunnya Buku KU APBD dan PPAS Perubahan
APBD Tahun 2017Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : 75.435.000Realisasi : 68.921.450
1.11. Program Peningkatan Partsipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.11.1 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya DokumenPerencanaan Serta Laporan PelaksanaanPengerlolaan Program TMMD Kab. Pati 2017
Lokasi : Bappeda Kabupaten Pati.Anggaran : 39.938.000Realisasi : 32.918.000
1.12. Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah1.12.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Output : Terselenggaranya PameranLokasi : Bappeda Kabupaten PatiAnggaran : 35.000.000Realisasi : 34.930.000
1.12.2 Penyebarluasan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan PengembanganOutput : Buku Jurnal LitbangLokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 77.999.950Realisasi : 77.513.875
1.13. Program Perencanaan PengembanganKota-kota Menengah dan Besar1.13.1 Koordinasi Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)Output : Tersusunnya Review SSK Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman di KabupatenPati
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : 73.560.000Realisasi : 72.657.400
1.13.2 Koordinasi Perencanaan Bidang InfrastrukturOutput : Terselenggaranya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan
Bidang Perumahan Kawasan PermukimanLokasi : Kab. PatiAnggaran : 126.869.100Realisasi : 125.649.217
1.13.3 Koordinasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah BidangCiptakaryaOutput : Laporan Kegiatan dan Dokumen Revisi RPIJM Bidang
CiptakaryaLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 87.600.000Realisasi : 85.693.202
1.13.4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional KemitraanPenyelamatan Air (GN-KPA)Output : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi,
Monitoring, dan Evaluasi GN-KPA Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 14.280.000Realisasi : 13.830.000
1.14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah1.14.1 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 129
Output : Tercapainya Sistem Pengaturan PengelolaanLembaga, Keberlanjutan, Fiskal, Perencanaan, danKinerja Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air danIrigasi
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 34.400.000Realisasi : 34.125.400
1.15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.15.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program
dan Kebijakan Layanan PublikOutput : Terselenggaranya Diskusi Ilmiah dan Perumusan
Kajian Kebijakan Dalam Bentuk Karya Tulis Ilmiah(KTI)
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 3.351.500Realisasi : 3.351.500
1.15.2 Penyusunan Rancangan RPJMDOutput : Jumlah Dokumen RPJMDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 323.901.000Realisasi : 320.545.550
1.15.3 Penyelenggaraan Musrembang RPJMDOutput : Dokumen Musrembang RPJMD KabupatenLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 108.860.000Realisasi : 68.474.500
1.15.4 Penetapan RPJMDOutput : Dokumen RPJMD Kab. Pati Tahun 2017-2022Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 52.600.000Realisasi : -
1.15.5 Penyusunan Rancangan RKPDOutput : Tersusunnya Buku Rancangan Awal, Rancangan
RKPD Tahun 2017Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 323.832.200Realisasi : 300.829.534
1.15.6 Penyelenggaraan Musrembang RKPDOutput : Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrembang
Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 177.145.000Realisasi : 176.282.650
1.15.7 Penetapan RKPDOutput : Buku RKPD Kab. Pati Tahun 2018Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 67.300.000Realisasi : 65.983.750
1.15.8 Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan PerencanaanPembangunanOutput : Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Pembangunan di Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 45.734.000Realisasi : 33.939.100
1.15.9 Pengkajian Permasalahan Aktual dan Isue-isue StrategisOutput : Buku Laporan Hasil KajianLokasi : Bappeda Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 130
Anggaran : 90.000.000Realisasi : 54.375.000
1.15.10 Koordinasi Kegiatan Penanggulangan KemiskinanOutput : Laporan Tahunan Kinerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan DaerahLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 95.604.400Realisasi : 78.144.500
1.15.11 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)RPJMDOutput : Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD 2017-2021 Kab.
PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 163.610.000Realisasi : 162.783.300
1.15.12 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDOutput : Tersusunnya Perbub Tentang Perubahan RKPD
Tahun 2017Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 67.731.600Realisasi : 63.447.375
1.15.13 Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten PatiOutput : Dokumen Naskah Akademik RPJMDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 39.700.000Realisasi : 36.613.800
1.15.14 Penyusunan SIDA RPJMD Kabupaten PatiOutput : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Kelembagaan SIDA RPJMDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 80.000.000Realisasi : 63.335.000
1.15.15 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PerencanaanPembangunan DaerahOutput : Tersedianya Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (E Planning) Untuk Mendukung PelaksanaanPerencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 219.342.200Realisasi : 178.989.193
1.15.16 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)Output : Dokumen Evaluasi RPJMDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 67.825.500Realisasi : 59.814.550
1.15.17 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Output : Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 47.297.000Realisasi : 44.828.950
1.15.18 Evaluasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja ( RENJA) Perangkat DaerahOutput : Dokumen Evaluasi Hasil Evaluasi RENJAPerangkat
DaerahLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 54.560.300Realisasi : 53.093.750
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 131
1.15.19 Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembatuan (TP)Output : Dokumen Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan TPLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 43.320.000Realisasi : 34.609.000
1.15.20 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) ProgramPenanggulangan KemiskinanOutput : Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi
Management (SIM) Program PenanggulanganKemiskinan
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 123.630.500Realisasi : 106.270.500
1.15.21 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahOutput : Buku Perbub Pedoman MusrenbangLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 79.305.000Realisasi : 67.741.000
1.15.22 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)Output : Dokumen Rencana Induk KelitbangLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 78.370.000Realisasi : 74.943.282
1.15.23 Penilaian dan Penghargaan OPD Kabupaten Pati TerinovatifOutput : Terwujudnya Lomba Inovasi Tingkat OPDLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 62.870.000Realisasi : 56.245.000
1.16.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.16.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Output : Terlaksananya Koordinasi Program PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 62.154.000Realisasi : 56.339.000
1.16.2 Perencanaan Pengembangan Daya Saing Klaster (UKM) danPerluasan Tenaga Kerja (FEDEP)Output : Peningkatan Perencanaan Pengembangan Daya
Saing Klaster (UMKM) dan Perluasan Tenaga Kerja(FEDEP)
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 247.440.000Realisasi : 234.887.584
1.16.3 Penguatan Kelembagaan Pasca Program PNPM/P2KPOutput : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
BKM/LKM Pasca Program PNPM/MPLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 184.445.000Realisasi : 160.334.975
1.16.4 Koordinasi Peningkatan Pembangunan Pangan dan GiziOutput : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Pangan dan GiziLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 38.800.000Realisasi : 36.604.025
1.16.5 Penyusunan Kajian Fiskal Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 132
Output : Tersedianya Dokumen Kajian Fiskal Daerah Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 47.400.000Realisasi : 42.487.000
1.16.6 Penyusunan Masterplan AgropolitanOutput : Tersedianya Dokumen Penyusunan Master Plan
Agropolitan Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 129.440.000Realisasi : 124.649.775
1.17. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.17.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Output : Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Pemerintahan dan SosialBudaya
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 39.184.825Realisasi : 27.012.200
1.17.2 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja NyataOutput : Fasilitasi dan Stimulasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di
Kab. Pati Tahun 2016Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 59.530.000Realisasi : 55.840.000
1.17.3 Perencanaan dan Pengelolaan Program Nasional Penyediaan AirMinum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)Output : Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Pengelolaan Program NasionalPenyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS) Kab. Pati
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 127.226.000Realisasi : 91.671.775
1.17.4 Penguatan Kelembagaan Pengelola Prasarana Air BersihPerdesaanOutput : Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengelola
Prasarana Air Bersih Perdesaan dan TersedianyaData Pengelolaan Prasarana Air Bersih PedesaanKab. Pati
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 19.995.325Realisasi : 16.017.800
1.17.5 Koordinasi dan Pengendalian Garam BeryodiumOutput : Terlaksananya Koordinasi dan Penguatan
Kelembagaan Dalam Penanganan GAKI danTerlaksananya Pelaporan Hasil Pemantauan KualitasGaram Konsumsi Beriodium Serta PelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 159.760.000Realisasi : 156.225.000
1.17.6 Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)Output : Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua(PUS) Kab. Pati Tahun 2017
Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 84.400.000Realisasi : 69.595.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 133
1.17.7 Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender(PPRG)Output : Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Responsif Gender Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 24.200.000Realisasi : 21.905.000
1.17.8 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 63.360.000Realisasi : 57.570.000
1.17.9 Koordinasi Jaringan Penelitian PendidikanOutput : Laporan Koordinasi Pelaksanaan Jaringan Penelitian
Bidang PendidikanLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 44.760.000Realisasi : 42.390.000
1.17.10 Koordinasi Pelaksanaan Kesehatan Ibu dan AnakOutput : Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Kesehatan
Ibu dan Anak dan HIV-AIDS Kab. Pati Tahun 2017Lokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 52.640.000Realisasi : 39.964.800
1.17.11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanOutput : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Kawasan PerdesaanLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 1.590.000Realisasi : 1.190.000
1.18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam1.18.1 Peningkatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP)Output : Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 47.560.000Realisasi : 47.118.691
1.19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana1.19.1 Penyusunan Studi Analisis Resiko Bencana Alam
Output : Laporan Hasil PenelitianLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 60.000.000Realisasi : 49.016.800
1.20. Program Perencanaan Tata Ruang1.20.1 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas
Kabupaten/ KotaOutput : Informasi dan Rekomendasi Tata RuangLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 69.033.000Realisasi : 68.284.100
1.20.2 Penyusunan Peta Jaringan SungaiOutput : Tersusunnya Dokumen Peta Jaringan IrigasiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 120.000.000Realisasi : 119.275.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 134
1.20.3 Kajian Kawasan Peruntukan IndustriOutput : Tersusunnya Dokumen Kawasan Peruntukan Industri
Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 100.000.000Realisasi : 99.616.000
1.20.4 Kajian Kawasan PerkotaanOutput : Tersusunnya Dokumen Kawasan Perkotaan PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 100.000.000Realisasi : 99.900.000
1.20.5 Penyusunan Peta Jaringan JalanOutput : Tersusunnya Dokumen Peta Jaringan Jalan Kab. PatiLokasi : Bappeda Kab. PatiAnggaran : 150.000.000Realisasi : 140.700.000
2. Jumlah dan Klasifkasi Pegawai per 31 Desember 20172.2. Jumlah Pegawai : 48 orang2.3. Kualifikasi pegawai berdasarkan pendidikan
S-2 : 11orang
S-1 : 29orang
D3 : 1 orang
SLTA : 7 orang
2.4. Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan
Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang
Pembina Utama Muda Tk. I (IV/b) : 1 orang
Pembina (IV/a) : 8 orang
Penata Tk.I (III/d) : 7 orang
Penata (III/c) : 11 orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang
Penata Muda (III/a) : 5 orang
Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang
Pengatur (II/c) : 2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 5 orang
Pengatur Muda (II/a) : orang
2.4. Jumlah pejabat struktural dan fungsional
Eselon II : 1 orang
Eselon III : 6 orang
Eselon IV : 15 orang
Fungsional Perencana : 8 orang
Fungsional Perencana : 2 orang
3. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kab. Pati
Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp.13.694.943.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 135
Belanja Langsung : Rp. 7.929.195.000,-
BelanjaTidak Langsung : Rp 5.765.748.000-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 11.700.891.375,-Belanja Langsung : Rp. 7.002.076.009,-
Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.698.815.366,-
4. Proses Perencanaan Pembangunan.Perencanaan adalah suatu proses untuk melakukan tindakan masa depan yang tepat
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, adapun
perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penggangaran, pelaksanaan dan pengawasan. Implementasi
perencanaan pembangunan meliputi :
4.1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
4.2. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ; dan
4.3. Perencanaan pembangunan tahunan (RKP).
Penjelasan :
4.1. Penyusunan RPJP Daerah yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
kedepan tahap pelaksanaannya sebagai berikut:
I. Mempersiapkan penyusunan rancangan awal RPJP Daerah yang berisikan
gambaran dari visi,misi,dan arah pembangunan daerah dengan mengacu
pada RPJP Nas/RPJPD Prov dan memperhatikan pada RTRW Kab/Kota.
II. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
jangka panjang daerah untuk penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan
kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD serta membangun
komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani
RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
III. Perumusan hasil Musrenbang RPJPD sebagai bahan masukanpenyusunan
rancangan akhir RPJP Daerah yang akan dikonsultasikan bersama
Gubernur.
IV. Hasil konsultasi bersama Gubernur tentang rancangan akhir RPJP Daerah
dituangkan kedalam rancangan peraturan daerah untuk disampaikan
kepada DPRD guna ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai
pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah.
4.2. RPJM Daerah yang mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun, penyusunannya perlu dilakukan secara
komprehensif bersama pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan.dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 136
I. Mempersiapkan dan menyusun rancangan awal RPJM Daerah yang
memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan
berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan dokumen
perencanaan nasional dan provinsi.
II. PD menyusun rancangan rencana strategis PD yang terintegrasi dan
selaras dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
III. Rancangan RPJM Daerah diserahkan kepada kepala daerah untuk
memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.
IV. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman,
penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD yang
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh
perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang.
V. Penyusunan rancangan akhir RPJMD dibahas oleh seluruh kepala
OPD.berdasarkan perumusan yang tertuang pada berita acara kesepakatan
hasil musrenbang RPJMD guna disampaikan kepada Bupati dan Wakil
Bupati untuk selanjutnya disampaikan dan dikonsultasikan kepada
Gubernur.
VI. Hasil konsultasi rancangan RPJMD bersama Gubernur selanjutnya
dipergunakan sebagai penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
RPJMD yang disampaikan Bupati kepada DPRD untuk memperoleh
persetujuan bersama.
VII. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM)
Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD,
serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
4.3. Penyusunan RKP Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan adalah untuk
mengakselerasikan pembangunan dengan mensinergikan perencanaan dan
penganggaran pembangunan dari berbagai sumber dalam operasional program
kegiatan PD. Proses penyusunannya sebagai berikut :
I. Menyelenggarakan Forum PD yaitu suatu wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang kecamatan dengan OPD sebagai upaya mengisi Rencana
Kerja PD dengan tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.
II. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, Visi dan Misi
Daerah, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Gambaran Kondisi Umum Kabupaten Pati,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 137
Isue dan Permasalahan Aktual, Kebijakan dan Strategis, Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah.
III. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang berisi
tentang program dan kegiatan untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran
dan kebijakan PD yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.
IV. Menyusun rancangan RKPD, yang merupakan kompilasi dari hasil
pengolahan Renja PD Kabupaten Pati yang bersumber pembiayaan dari
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah,
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Provinsi dan Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan APBN.
V. Menyelenggarakan Musrenbang yaitu suatu musyawarah antar pelaku
pembangunan untuk mematangkan rancangan RKPD dengan cara
sinkronisasi antara rancangan Renja PD dengan rancangan awal RKPD
dan Renstra PD.
VI. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
5. Sarana dan PrasaranaLengkap, meliputi :
5.1. Gedung perkantoran yang memadai ;
5.2. Kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua ;
5.3. Fasilitas penunjang administrasi berupa mebelair, komputer, printer, laptop, LCD,
telepon dan faximilie.
6. Permasalahan dan Solusi6.1 Permasalahan
Beberapa kegiatan pelaksanaannya kurang optimal karena harus menyesuaikan
dengan regulasi dan akibat terbatasnya waktu untuk melaksanakan
program/kegiatan.
6.2. Solusi
Melakukan koordinasi lebih awal dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam
mempersiapkan rencana kegiatan dengan berpedoman pada peraturan yang
berlaku.
f. Kepemudaan dan OlahragaOPD PELAKSANA : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : PEMUDA DAN OLAHRAGA Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1.Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 138
1.1.1. Pembinaan organisasi kepemudaanOutput : Terselenggaranya pemilihan Organisasi Kepemudaan
berprestasi (21 peserta)Terselenggaranya Festival Musik Pemuda (20 group)-(100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 70.000.000,-(100%)
1.1.2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinanOutput : Terselenggaranya lomba TUB/BB Tk. Kabupaten dan
terkirimnya peserta lomba Tk. Karesidenan dan Provinsi (10tim)Terseleksinya PASKIBRAKA dan terkirimnya peserta seleksiPASKIBRAKA ke Tk. Provinsi (125 peserta)Terkirimnya Upacara Hari Sumpah Pemuda Tk. KabupatenPati (1 kegiatan)Terkirimnya peserta upacara Sumpah Pemuda Tk.Kabupaten Pati (15 orang)Terkirimnya peserta pelatihan pemuda ke Tk. Provinsi (270orang)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa TengahAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 150.000.000,-(100%)
1.1.3. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkunganOutput : Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor Kabupaten Pati
dan pengiriman pemuda pelopor ke Tk. Provinsi (50 peserta)-(100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,-(100%)
1.1.4. Pameran prestasi hasil karya pemudaOutput : Terselenggaranya pameran prestasi hasil karya pemuda
Kabupaten Pati (30 kelompok)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 50.000.000,-(100%)
1.2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda
1.2.1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemudaOutput : Terlaksananya pelatihan salon bagi pemuda Kabupaten Pati
(100 peserta)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100%)
1.2.2. Pelatihan ketrampilan bagi pemudaOutput : Terlaksananya pelatihan tata boga dukungan P2MBG (60
peserta)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,-(100%)
1.3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 139
1.3.1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemudaOutput : Terselenggaranya sosialisasi dan penyuluhan Narkoba / HIV
AIDS bagi pemuda (100 peserta)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100%)
1.4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.4.1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Output : Terselenggaranya Kejuaraan Taekwondo Prestasi Tk. JawaTengah (1 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Pencak Silat Remaja danDewasa Tk. Jawa Tengah (1 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Junior Bola Tangan (1 cabor)Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlit ke KejurporvAtletik Tk. Jawa Tengah (1 cabor)Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlit ke KejuaraanTenis Kadinpora Cup Tk. Jawa Tengah (1 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Sepak Takraw Tk. JawaTengah (1 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Tenis Meja Pati Open Tk. JawaTengah (1 cabor)Terselenggaranya tuan rumah Kejuaraan Panahan Tk.Provinsi Jawa Tengah (1 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Futsal Umum Pati Open (1cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Sepakbola U21 Kabupaten Pati(1 cabor) - (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 729.020.000,-Realisasi : Rp. 728.599.500,-(99,94%)
1.4.2. Penyelenggaraan kompetisi olah ragaOutput : Terselenggaranya POPDA Tk. Kabupaten (14 cabor)
Terselenggaranya POSPEDA Tk. Kabupaten (9 cabor)Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Pelajar Tk.Kabupaten dan Karesidenan (5 cabor)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 600.000.000,-Realisasi : Rp. 600.000.000,-(100%)
1.4.3. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakatOutput : Terselenggaranya Lomba Gerak Jalan 28 km Tk. Kabupaten
(20 tim)Terkirimnya Atlit Gerak Jalan 28 KM ke Tk. Provinsi (1 tim)Terselenggaranya Upacara HAORNAS Tk. Kabupaten (1kegiatan)Terkirimnya peserta Upacara HORNAS ke Tk. Provinsi (20peserta)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 70.000.000,-(100%)
1.5.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga1.5.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 140
Output : Pengadaan sarana dan prasarana cabang olahraga SenamRitmik dan Panahan (2 cabor)Terlaksananya rehabilitasi Gedung GOR Pesantenan (1paket)- (100%)
Lokasi : GOR Pesantenan, Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 195.000.000,,-Realisasi : Rp. 194.790.000,-(99,89%)
URUSAN PILIHAN PARIWISATAOPD PELAKSANA : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PATIJENIS URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya meterai (2 jenis) – (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.000.000,-Realisasi : Rp. 2.988.000,-(99,60%)
1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, danpembayaran pajakOutput : Pembayaran rekening listrik, telepon dan jasa internet
(8 rekening) -(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 53.000.000,-Realisasi : Rp. 44.285.008,-(83,56%)
1.1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasionalOutput : Pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional (21
unit) – (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.500.000,-Realisasi : Rp. 5.821.000,-(89,55%)
1.1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Terpeliharanya kebersihan kantor dan GOR Kab. Pati
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.094.600,-Realisasi : Rp. 20.094.600,-(100%)
1.1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaOutput : Perawatan peralatan kerja (22 peralatan kerja) -(100%)Lokasi : Dibsudparpora Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.200.000,-Realisasi : Rp. 8.840.000,-(86,67%)
1.1.6. Penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor (32 jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.386.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 141
Realisasi : Rp. 40.386.000,-(100%)1.1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : Tersedianya banner, cetakan dan penggandaan (8jenis)- (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.127.600,-Realisasi : Rp. 38.127.600,-(100%)
1.1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorOutput : Tersedianya penerangan kantor dan GOR Kab. Pati (4
jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.905.000,-Realisasi : Rp. 9.779.400,-(89,67 %)
1.1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (4
jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.410.000,-Realisasi : Rp. 25.383.000,-( 99,89%)
1.1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan (4 jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.392.800,-Realisasi : Rp. 8.392.800,-(100%)
1.1.11. Penyediaan makanan dan minumanOutput : Kebutuhan air minum pegawai (11 bulan)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.175.000,-Realisasi : Rp. 21.175.000,-(100%)
1.1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahOutput : Terlaksana koordinasi dan konsultasi (12 bulan)-
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 306.195.000,-Realisasi : Rp. 303.979.634,-(99,28%)
1.1.13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamananOutput : Tenaga keamanan dan kebersihan kantor dan GOR
Kab. Pati (16 orang)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 200.917.000,-Realisasi : Rp. 181.800.120,-(90,49%)
1.1.14. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Tersedianya administrasi pengadaan barang dan jasa
(5 orang) - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.288.250,-Realisasi : Rp. 7.288.250,-(100%)
1.1.15. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan danbarangOutput : Terpenuhinya administrasi pengelolaan keuangan dan
barang (12 bulan)- (100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 142
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 67.886.600,-Realisasi : Rp. 67.736.950,-(99,78%)
1.2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya AC kantor (4 unit), terlaksananya perbaikanjaringan listrik kantor (1 paket), tersedianya timbangan beratbadan (1 unit), tersedianya alat pengukur tekanan darah (1unit) - (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.420.000,-Realisasi : Rp. 64.749.000,-(98.97%)
1.2.2. Pengadaan mebeleurOutput : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor dan wisma pemda
(12 unit) - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 49.735.000,-Realisasi : Rp. 48.925.000,-(98.37%)
1.2.3. Pengadaan komputer dan kelengkapannyaOutput : Tersedianya komputer dan kelengkapannya (2 unit),
tersedianya printer (5 unit), tersedianya jaringan LAN kantor(1 paket) - (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 47.444.000,-Realisasi : Rp. 45.390.000,-(95.67%)
1.2.4. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor, GOR, dan Wisma Pemda (3
unit)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.280.000,-Realisasi : Rp. 80.055.000,-(98,36%)
1.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda dua dan
roda empat (22 unit)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 201.151.500,-Realisasi : Rp. 200.924.083,-(99,89%)
1.2.6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorOutput : Terehabilitasinya bangunan gedung kantor Dinporapar Kab.
Pati (1 unit), - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.890.000,-(99,86%)
1.3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai (46 stel)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.400.000,-Realisasi : Rp. 18.400.000,-(100%)
1.4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 143
1.4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunOutput : Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
(2 jenis dokumen )- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,-(100%)
1.4.2. Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Dokumen Renja SKPD, Perubahan Renja SKPD dan
Evaluasi Hasil Renja SKPD (20 buku)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.194.000,-Realisasi : Rp. 6.129.000,-(98,95%)
1.4.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) SKPDOutput : Terwujudnya dokumen RKA, DPA, RKAP, DPPA (20 buku)-
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.123.500,-Realisasi : Rp. 4.031.500,-(78,69%)
1.4.4. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPDOutput : Tersusunnya laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan
(2 jenis dokumen)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp.5.333.050,-Realisasi : Rp.5.333.050,-(100%)
1.4.5. Penyusunan rencana stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD (20 buku)-
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp.5.333.050,-Realisasi : Rp.5.333.050,-(100%)
2. Program dan Kegiatan1.1.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.1.1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisataOutput : Terlaksananya kegiatan Pati Tourism Expo (3 jenis usaha
pariwisata)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 75.000.000,-(100%)
1.1.2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisataOutput : Terkirimnya duta seni Kab. Pati pada kegiatan pentas seni di
TMII Jakarta (1 kontingen kesenian)Terkirimnya perwakilan Kab. Pati dalam festival/lomba kulinerdi TMII Jakarta (1 kelompok pelaku usaha kuliner)Terkirimnya perwakilan Kab. Pati dalam festival/lombakuliner/jamu Tk. Prov Jawa Tengah (1 kelompok pelakuusaha kuliner)- (100%)
Lokasi : Jakarta, SemarangAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 114.100.000,-(95,08%)
1.1.3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 144
Output : Terselenggaranya kegiatan pemilihan Duta Wisata Tk.Kabupaten (12 pasang finalis)Terkirimnya Duta Wisata Kabupaten ke Tk. Provinsi (1pasang)Partisipasi Kab. Pati dalam kegiatan Jateng Fair Tahun 2017(1 pelaku usaha pariwisata)Terpromosikannya event tradisi masyarakat sebagai atraksiwisata (10 event)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 215.856.750,-Realisasi : Rp. 212.284.750,-(98,35%)
1.2.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata1.2.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Output : Terbangunnya Photospot Obyek Wisata Goa Pancur Kec.Kayen (1 paket)Terbangunnya Photospot Obyek Wisata Sendang BendhoKembar Ds. Sidomulyo Kec. Gunungwungkal (1 unit)Terbangunnya Photospot Obyek Wisata Puncak ArgaPesona Ds. Beketel, Kec. KayenTerbangunnya Photospot Obyek Wisata Goa Wareh Kec.Sukolilo- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 199.552.000,-(99,78%)
1.2.2. Pengembangan daerah tujuan wisataOutput : Terlaksananya pembinaan Desa Wisata Kabupaten Pati (5
desa wisata/ rintisan desa wisata)Terkirimnya perwakilan Kabupaten Pati dalam Festival DesaWisata Tk. Provinsi Jawa Tengah (1 desa wisata)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,-(100%)
1.2.3. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasanstandarisasiOutput : Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha jasa
pariwisata Kabupen Pati (12 kali)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.000.000,-Realisasi : Rp. 12.000.000,-(100%)
1.2.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisataOutput : Terawatnya kebersihan obyek wisata dan sarana Kabupaten
Pati (7 obyek/ sarana wisata)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 48.000.000,-Realisasi : Rp. 48.000.000,-(100%)
1.3.Program Pengembangan Kemitraan1.3.1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Output : Data Obyek Wisata Kab. Pati (1 dokumen)Data jumlah kunjungan wisatawan Kab. Pati (1 dokumen)Data hunian hotel Kab. Pati (1 dokumen)Data usaha jasa pariwisata Kab. Pati (1 dokumen)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 145
Data seni budaya sebagi atraksi wisata Kab. Pati (1dokumen)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 27.000.000,-Realisasi : Rp. 27.000.000,-(100%)
1.3.2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisataOutput : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan Raperda
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DaerahKabupaten Pati (1 Raperda RIPPDA)- (75%)
Lokasi : Kabupaten Pati, JakartaAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 90.988.000,-(60,66%)
1.3.3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industripariwisata dan budayaOutput : Terlaksananya sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif
(90 peserta)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 23.000.000,-Realisasi : Rp. 23.000.000,-(100%)
1.3.4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisataOutput : Terbinanya koordinasi pembangunan pariwisata se-
PAKUDJEMBARA (6 kabupaten)Terkirimnya duta seni Kabupaten Pati dalam event se-PAKUDJEMBARA (5 kelompok seni)- (100%)
Lokasi : Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, BloraAnggaran : Rp. 23.130.000,-Realisasi : Rp. 21.840.000,-(94,42%)
1.3.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme bidangpariwisataOutput : Terlaksananya pelatihan SDM Pariwisata Kabupaten Pati (60
peserta)Terlaksananya pelatihan SDM Pariwiata Hotel dan RumahMakan (120 peserta)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 45.000.000,-Realisasi : Rp. 45.000.000,-(100%)
1.3.6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraanpariwisataOutput : Terlaksananya pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Kabupaten Pati (5 POKDARWIS)Terkirimnya perwakilan Kelompok Sadar Wisata KabupatenPati dalam Jambore POKDARWIS Tk. Provinsi Jawa Tengah(1 POKDARWIS)Terfasilitasinya Forum Komunikasi POKDARWIS (100peserta)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.970.000,-(99,96%)
1.3.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporanOutput : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD (1
dokumen)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 146
Terlaksananya verifikasi proposal hibah (10 proposal)Terlaksananya pendokumentasian potensi wisata/ pemuda/olahraga Kabupaten Pati (1 dokumen)Terlaksannya pelaporan perkembangan statistickepariwisataan ke Tk. Provinsi (4 dokumen)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.748.600,-Realisasi : Rp. 21.653.600,-(84.10%)
1. A. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal- NIHIL-
B. TABEL INVENTARISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP)
OPD: DINPORAPAR KABUPATEN PATINO JUDUL SOP NOMOR SOP TANGGAL
PENGESAHAN1 Standar Operasional
Prosedur (SOP)Penerbitan SP2D (UP,GU, TU, LS, NIHIL)
DINPORAPAR/KASUBBAGKEUANGAN/36/2015
25 Agustus2015
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan WajibDINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah PejabatStruktural dan Fungsionala. Jumlah sebanyak
Jumlah pegawai 33orang terdiri atas :i. PNS : 33 orangii. CPNS : -orangiii. Tenaga Kontrak : - orang
b. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan
Pendidikan PNS CPNS Jumlah
S2 8 - 8
S1 14 - 14
DIII 3 - 3
SLTA 6 - 6
SLTP 2 - 2
SD - - -
Jumlah 33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 147
c. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golonganPangkat / Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda / IV c1
Pembina Tk. I / IV b1
Pembina / IV a5
Penata Tk. I / III d9
Penata / III c5
Penata Muda Tk. I / III b2
Penata Muda / III a3
Pengatur Tk. I / IId2
Pengatur / II c3
Pengatur Muda Tk. I / II b-
Pengatur Muda / IIa1
Juru Tk. I / I d1
Jumlah 33
d. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsionalPejabat Struktural : 14 orangPejabat Fungsional : - orang
4. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017Alokasi Anggaran Keseluruhan :Rp. 7.435.240.000,-Belanja Langsung : Rp. 4.647.071.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.788.169.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan :Rp. 7.055.660.064,-Belanja Langsung : Rp. 4.533.437.995,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.522.222.069,-
5. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan):a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);b. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dengan memperhatikan Renstra dan
hasil Rakorbang;c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);e. Pelaksanaan Kegiatanf. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA);g. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);h. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).i. Pelaksanaan Kegiatan Perubahan.
6. Kondisi Sarana Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi ataulainnya disertai dengan penjelasan singkat)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 148
No Sarana Prasarana Kondisi
1 Gedung Kantor Kurang
AC Kurang
2 Kendaraan Kurang
Meubeler Cukup
3 Almari Kurang
Rak Buku Kurang
4 Meja dan kursi staf Cukup
Peralatan kantor Cukup
5 Komputer Kurang
6 Mesin Tik Cukup
7 Alat-alat studio Kurang
7. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanurusan dan solusi yang diharapkan)
No Permasalahan Solusi yang diharapkan
1. Kurangnya jumlah SDM Penambahan jumlah SDM
2. Kurangnya kualitas SDM Diselenggarakan bimtek / workshop/ pelatihan sesuai tupoksi
3. Kurang memadainya GedungKantor
Rehab Besar gedung kantor untukmenunjang kinerja
8. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
g. Penanaman ModalOPD PELAKSANA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PENANAMAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PENANAMAN MODAL Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.1.1 Penyediaan jasa surat menyuratOutput : Terselesaikannya administrasi surat menyurat kedinasan
( surat 12 bulan – 100 %)Lokasi : DPMPTSP Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 149
Anggaran : Rp. 3.450.000,-Realisasi : Rp. 3.450.000,- (100%)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon)Output : Terbayarnya jasa listrik dan Telepon (12 bulan – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.000.000,-Realisasi : Rp. 62.508.799,- (96,17 %)
1.1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Terawatnya Peralatan dan perlengkapan kantor (18 unit –
100 %)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.462.000,-Realisasi : Rp. 14.438.000,- (99,83%)
1.1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional.Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional (12
Kendaraan – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.550.000,-Realisasi : Rp. 3.124.000,- (56,29%)
1.1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terjaganya kebersihan gedung dan lingkungan kantor
(12 bulan – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.500.000,-Realisasi : Rp. 5.499.500,- (99,99%)
1.1.6. Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Tersediannya ATK untuk kelancaran administrasi
pelayanan perizinan (50 jenis – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.854.600,-Realisasi : Rp. 16.851.500,- (99,98%)
1.1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : tersedianya barang cetakan dan penggandaan (10 jenis –
100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 140.562.000,-Realisasi : Rp. 103.700.500,- (73,78%)
1.1.8. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantorOutput : terwujudnya penerangan gedung dan lingkungan kantor
(12 jenis – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.025.700,-Realisasi : Rp. 3.022.500,- (99,89%)
1.1.9. PenyediaanPeralatan danPerlengkapan kantorOutput : Tersediaanya ID Card/ kartu pengenal pegawai (50
lembar – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.575.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 150
Realisasi : Rp. 1.499.000,- (92%)1.1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan bacaan guna menambahpengetahuan (12 bulan – 100%)
Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.649.200,-Realisasi : Rp. 2.985.000,- (81,80%)
1.1.11. Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk
pegawai, rapat dinas dan tamu kantor (12 bulan – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.390.000,-Realisasi : Rp. 31.826.000,- (89,93%)
1.1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahOutput : Terlaksananya tugas rapat, koordinasi/ konsultasi
kedinasan baik vertikal maupun horisontal (12 bulan –100%)
Lokasi : Kab/ Prov lainAnggaran : Rp. 229.825.000,-Realisasi : Rp. 228.024.663,- (99,22%)
1.1.13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamananOutput : Terselesaikanya tugas dan fungsi pelayanan baik
administrasi dan operasional. (16 orang – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab. PatiAnggaran : Rp. 210.139.060,-Realisasi : Rp. 195.641.960,- (93,10%)
1.1.14. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Tersedianya tenaga untuk kelancaran proses pengadaan
barang dan jasa. (4 paket – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab PatiAnggaran : Rp. 5.590.000,-Realisasi : Rp. 5.489.500,- (98,20%)
1.1.15. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan danbarangOutput : Terjaminnya kelancaran dan ketertiban penatausahaan
keuangan dan barang kantor. (12 bulan – 100 %)Lokasi : DPMPTSP Kab PatiAnggaran : Rp. 42.352.000,-Realisasi : Rp. 42.349.000,- (99,99%)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
Output : Tersediaanya AC, Komputer, Laptop, Printer Dan Server(10 unit – 100%)
Lokasi : DPMPTSP Kab PatiAnggaran : Rp. 217.418.600,-Realisasi : Rp. 216.047.750,- (99,37%)
1.2.2. Pengadaan MeubelairOutput : Tercukupinya kebutuhan meubelair (30 buah – 100%)Lokasi : DPMPTSP Kab PatiAnggaran : Rp. 60.918.500,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 151
Realisasi : Rp. 53.753.500,- (88,24%)1.2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung kantor (1 paket – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 281.172.000,-Realisasi : Rp. 280.400.000,- (99,73%)
1.2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (15 unit –
100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 129.526.000,-Realisasi : Rp. 126.160.500,- (97,40%)
1.2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorOutput : Terpeliharanya AC kantor (13 unit – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 6.965.000,- (99,50%)
1.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorOutput : Terpeliharanya genset, komputer dan printer (12 bulan –
100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 19.700.000,-Realisasi : Rp. 19.675.000,- (99,87%)
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Output : Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas untuk karyawan(50 stel – 100%)
Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 27.600.000,- (92,00%)
1.4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.4.1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahunOutput : Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun dengan
baik dan tepat waktu (1 laporan – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 775.000,-Realisasi : Rp. 771.500, - (99,55%)
1.4.2. Penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Terselesaikannya Renja SKPD (1 laporan – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 790.000,-Realisasi : Rp. 785.900,- (99,48%)
1.4.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) SKPDOutput : Terselesaikannya dokumen RKA dan DPA SKPD (2
laporan – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 1.063.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 152
Realisasi : Rp. 1.061.600,- (99,87%)1.4.4. Penyusunan Rencana Stratejik SKPD (Renstra SKPD)
Output : Terselesaikannya Renstra SKPD (1 dokumen – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.618.000 - (96,18%)
1.5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.5.1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Output : Terlaksananya peran serta pada expo produk UKM danCJIBF. (2 event/expo – 100%)
Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 124.425.775,-Realisasi : Rp. 117.018.492,- (94,05%)
1.5.2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modaldengan instansi pemerintah dan dunia usahaOutput : Teraksesnya informasi potensi usaha dan investasi Kab
Pati. (2.500 buku – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 35.000.000,- (100,00%)
1.5.3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporanOutput :Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan (4
laporan – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 20.042.500,-Realisasi : Rp. 20.017.500,- (99,88%)
1.6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1.6.1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Output : Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidangInvestasi (20 kegiatan – 100%)
Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 44.315.000,-Realisasi : Rp. 44.255.000,- (99,86%)
1.6.2. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayananpenanaman modalOutput : Tersusunnya Perbup IMB (2 perbup – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 31.535.275,-Realisasi : Rp. 31.152.475,- (98,79%)
1.7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan dan pelayananpublik1.7.1. Pendataan dan daftar ulang perizinan
Output : Terbayarnya retribusi daftar ulang izin HO. (750 Izin –100%)
Lokasi : Desa/Kec Se Kab PatiAnggaran : Rp. 68.261.050,-Realisasi : Rp. 68.175.250,- (99,87%)
1.7.2. Sosialisasi dan penyebaran informasi perizinan kepada masyarakatOutput : Tersosialisasikannya peraturan dan tata cara perizinan
(12 bulan – 100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 153
Lokasi : Simpang 5 TVAnggaran : Rp. 76.724.300,-Realisasi : Rp. 76.719.000,- (99,99%)
1.7.3. Penyusunsn dan pengembangan system informasi pelayananperizinanOutput : Tersedianya sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU)
yang dapat menyediakan informasi cepat dan tepat (23perizinan – 100%)
Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 47.117.650,-Realisasi : Rp. 46.695.500,- (99,10%)
1.7.4. Penyelesaian kasus dan aduan masyarakat tentang perizinanOutput : Terselesaikannya kasus atau aduan masyarakat (12
bulan – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 5.049.500,-Realisasi : Rp. 4.200.000,- (79,22%)
1.7.5. Fasilitasi Pendukung pelaksanaan operasional kegiatan perizinanOutput : Meningkatnya kesadaran masyarakat yang mengajukan
perizinan (6.800 Izin – 100%)Lokasi : DPMPTSPAnggaran : Rp. 91.749.290,-Realisasi : Rp. 69.768.550,- (76,4%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum ada didasarkan atas
pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaan SOP (Harus ada minimal 1 SOP
setiap SKPD)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel) >> Jumlah pegawai DPMPTSP
Kabupaten Pati sebanyak 28 orang dan jumlah THL sebanyak 16 orang.
(1) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tenaga
PNS
Tenaga Kontrak
S2 4 -
DIV / S1 15 7
DIII 2 2
SLTA 7 7
(2) Berdasarkan Pangkat/Golongan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 154
A B C D E
Gol. IV 3 Orang 1 Orang - - -
Gol. III 4 Orang 4 Orang 6 Orang 4 Orang -
Gol. II - 2 Orang 2 Orang 2 Orang -
Gol. I - - - - -
(3) Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Funsional
Pejabat Struktural Fungsional
Khusus Umum
12 orang 2 orang 14 rang
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran : 8.326.287.313
Sumber Anggaran : PAD/ Pendapatan Asli Daerah
Alokasi Anggaran Keseluruhan : 4.288.531.000,00Belanja Langsung : 2.085.508.000,00
Belanja Tidak Langsung : 2.203.023.000,00
Realisasi Anggaran Keseluruhan : 4.037.756.313,00Belanja Langsung : 1.976.000.639,00
Belanja Tidak Langsung : 2.061.755.674,00
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalam
penyelenggaraan urusan).Jaring Asmara RKPD Renja Kebijakan Umum Anggaran PenetapanPlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rencana Kerja Anggaran (RKA)Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau
lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harus ada leaflet, pos pengaduan, papan
pengumuman, mobil keliling, pengumuman di media massa) >> Kurang lengkap,
leaflet ada, pos pengaduan ada, papan pengumuman ada, mobil Operasional ada,
pengumuman di media Televisi ada.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
Permasalahan :
- Gedung yang ditempati DPMPTSP kurang representatif
- Proses perizinan masih membutuhkan rekomendasi instansi awal sehingga
proses perizinan lama
- Tempat parkir yang belum memadai
Solusi :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 155
- Personil yang menangani perizinan dari OPD ditarik ke DPMPTSP
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
h. Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahOPD PELAKSANA : DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyuratOutput : Benda pos dan jumlah surat (2.237 lembar)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 20.850.000Realisasi : 20.650.000
1.1.2. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik,dan pembayaran pajak
Output :Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik(12 bln)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 51.000.000Realisasi : 34.618.977
1.1.3. Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor dan rumah tangga
Output : Jumlah peralatan kerja dan rumah tanggayang diperbaiki (38 jenis)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 24.871.000Realisasi : 24.871.000
1.1.4. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara (20kendaraan dinas)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 6.750.000Realisasi : 5.035.250
1.1.5. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Jumlah barang dan ukuran luas yang
dibersihkan (625 m2 )Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 18.209.000Realisasi : 18.174.000
1.1.6. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantorOutput : Jumlah alat tulis kantor (39 unit)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 156
Anggaran : 59.946.200Realisasi : 59.946.200
1.1.7. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan(11 buah)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 10.369.800Realisasi : 10.369.800
1.1.8. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Output : Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor9 jenis)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 2.311.500Realisasi : 2.311.500
1.1.9. Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Output : Jumlah peralatan dsan perlengkapankantor (8 unit)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 116.517.000Realisasi : 115.190.000
1.1.10.Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Output : Jumlah bahan bacaan (36 eksemplar)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 7.064.800Realisasi : 7.064.000
1.1.11. Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantorOutput : Jumlah bahan logistik 9.200 lLokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 121.838.000Realisasi : 121.847.250
1.1.12. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minumanOutput : Jumlah makanan dan minuman kantor (3
jenis)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 36.000.000Realisasi : 35.976.000
1.1.13. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Output : Pelaksanaan tugas koordinasi dankedinasan (277 kali)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 107.435.000Realisasi : 107.405.705
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 157
1.1.14. Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan
Output : Jumlah tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan kantor(7 orang)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 120.942.500Realisasi : 111.554.240
1.1.15. Kegiatan : Penyediaan administrasi pengadaanbarang dan jasa
Output : Jumlah dokumen kontrak pengadaanbarang dan jasa (6 orang)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 13.000.000Realisasi : 13.000.000
1.1.16. Kegiatan : Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barang
Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja (14 orang)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 59.700.000Realisasi : 51.300.000
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan : Pengadaan mebeler
Output : Jumlah mebeler yg tersedia setahun (22 unit)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 69.191.600Realisasi : 68.441.600
1.2.2. Kegiatan : Pengadaan komputer dan kelengkapannyaOutput : Jumlah komputer dan kelengkapannya (6 unit)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 63.940.000Realisasi : 60.906.000
1.2.3. Kegiatan : Pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas / operasional
Output : Persentase kendaraan yang dipelihara (20unit)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 64.646.600Realisasi : 64.646.600
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta
PerlengkapannyaOutput : Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya
(44 setel)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 17.600.000Realisasi : 16.400.000
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1. Kegiatan : Pendidikan dan Patihan Teknis
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 158
Output : Jumlah karyawan/karyawati yang ikutpelatihan (36 orang)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 14.000.000Realisasi : 14.000.000
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan1.5.1. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDOutput : Tersusunnya dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (1dokumen)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 3.000.000Realisasi : 3.000.000
1.5.2. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
Output : Buku penyusunan laporan keuangan akhirtahun 2016 (1 dokumen)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 6.000.000Realisasi : 6.000.000
1.5.3. Kegiatan : Penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Tersedianya rencana pelaksanaan
program/kegiatan baru bagi unit kerja dantersusunnya dokumen Renstra (2dokumen)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 10.341.400Realisasi : 10.341.400
1.5.4. Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)OPD
Output : Tersusunnya dokumen RKA dantersedianya DPA (4 dokumen)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 8.000.000Realisasi : 8.000.000
1.5.5. Kegiatan : Penyusunan Laporan Perkembangankegiatan OPD
Output : Tersusunnya Penyusunan LaporanPerkembangan OPD (12 dokumen)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 3.000.000Realisasi : 3.000.000
1.6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif1.6.1. Kegiatan : Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil
menengahOutput : Terlaksananya sosialisasi kebijakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 159
tentang usaha kecil menengah (108 buah)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 30.000.000Realisasi : 26.220.000
1.6.2. Kegiatan : Fasilitasi ijin usaha simpan pinjam/unitusaha simpan pinjam (50 Koperasi)
Output : Jumlah koperasi yg mengajukan ijin usahasimpan pinjam (50 koperasi)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 16.500.000Realisasi : 16.489.500
1.7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah1.7.1. Kegiatan : Bimbingan teknis pengembangan UMKM
Output : Terlaksananya Bimbingan teknispengembangan UMKM (30 orang)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 31.000.000Realisasi : 30.680.000
1.7.2. Kegiatan : Bimbingan teknis manajemen bisnisOutput : Terlaksananya Bmbingan teknis
manajemen bisnis (80 orang)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 45.000.000Realisasi : 45.000.000
1.7.3. Kegiatan : Bimbingan teknis manajemen UMKMOutput : Terlaksananya Bimbingan Teknis
Manajemen UMKM (40 orang)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 20.500.000Realisasi : 20.500.000
1.8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha MikroKecil Menengah1.8.1. Kegiatan : Bintek manajemen aplikasi komputerisasi
Output : Jumlah koperasi yg menjadi peserta bintek(25 koperasi)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 30.000.000Realisasi : 30.000.000
1.8.2. Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporanOutput : Tersedianya inventarisasi data koperasi
dan UMM (300 KUKM)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 23.960.000Realisasi : 23.640.000
1.8.3. Kegiatan : Penyelenggaraan gelar dan bazar produk UKMOutput : Terlaksananya kegiatan promosi produk UMKM
(60 stand)Lokasi : Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 160
Anggaran : 105.000.000Realisasi : 102.239.500
1.8.4. Kegiatan : Fasilitasi ijin usaha mikro kecilOutput : Jumlah penyediaan blangko ijin usaha
mikro kecilLokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 10.000.000Realisasi : 10.000.000
1.9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1.9.1. Kegiatan : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasianOutput : Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip
pemahaman perkoperasian (20 desa)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 19.990.000
1.9.2. Kegiatan : Bintek manajemen dan pengelolaankoperasi
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan(70 orang)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kabupaten PatiAnggaran : 40.000.000Realisasi : 40.000.000
1.9.3. Kegiatan : Bimbingan teknis akuntansi untuk koperasiOutput : Jumlah koperasi yang mengikuti bintek
akuntansi (35 koperasi)Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 20.000.000
1.9.4. Kegiatan : Fasilitasi pembenahan koperasi bekuOutput : Terlaksananya pembinaan kepada
koperasi menuju koperasi aktif (107koperasi)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 20.000.000
1.9.5. Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi kesehatan koperasiOutput : Terlaksananya penilaian dan evaluasi
tingkat kesehatan KSP/USP (75 KSP/USP)Lokasi : Dinkop dan UMKMAnggaran : 25.000.000Realisasi : 25.000.000
1.9.6. Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian KSPOutput : Terlaksananya kegiatan/sosialisasi
pengawasan dan pengendalian KSP (250kali)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kab. PatiAnggaran : 58.000.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 161
Realisasi : 54.440.0001.9.7. Kegiatan : Bimbingan teknis kelembagaan koperasi
bagi anggota koperasi primerOutput : Terlaksananya kegiatan bintek
kelembagaan bagi anggota koperasi primer(50 kop)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kabupaten PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 20.000.000
1.9.8. Kegiatan : Fasilitasi peningkatan fungsi dan perankoperasi
Output : Terlaksananya peningkatan fungsi danperan koperasi (10 KUD)
Lokasi : Dinkop dan UMKM Kabupaten PatiAnggaran : 32.000.000Realisasi : 31.950.000
1.9.9. Kegiatan : Bintek SOP, SOM bagi SDM koperasisimpan pinjam (KSP)/USP
Output : Terlaksananya Bintek SOP, SOM bagiSDM koperasi simpan pinjam (KSP/USP)(35 kop)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 20.000.000
1.9.10.Kegiatan : Fasilitasi pendirian kantor cabangKSP/USP
Output : Terlaksananya legalitas usaha KSP/USP(10 Koperasi)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : 3.500.000Realisasi : 3.440.000
1.9.11.Kegiatan : Penyuluhan kepatuhanprinsip-prinsipperkoperasian
Output : Jumlah koperasi yg tidak melaksanakanRAT & audir (200 koperasi)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : 37.000.000Realisasi : 36.200.000
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum ada didasarkanatas pencapaian program dan kegiatan):
Serapan Anggaran : 97%
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib :
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah PejabatStruktural dan Fungsional :
- Jumlah pegawai : 30 orang PNS
- Kualifikasi Pendidikan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 162
SDSMPSMADIPLOMASARJANAPASCA SARJANA
::::::
1 orang-
7 orang2 orang
12 orang8 orang
Pangkat dan Golongan :Juru Muda Tk I / I bPengatur Muda Tk I / II bPengatur / II cPengatur tk I / II dPenata Muda / III aPenata Muda Tk I / III bPenata / III cPenata Tk I / III dPembina / IV aPembina Tk I / IV bPembina Utama Muda / IV c
::::::::::
1 orang2 orang1 orang1 orang0 orang6 orang3 orang9 orang3 orang3 orang0 orang
Jumlah Pejabat Struktural : 13 orangEselon IV aEselon III bEselon III aEselon II b
::::
8 orang3 orang1 orang1 orang
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :
Sumber Anggaran : APBD.Alokasi Anggaran Keseluruhan : 4.378.152.000Belanja Langsung : 1.586.986.000Belanja Tidak Langsung : 2.791.166.000Realisasi Anggaran Keseluruhan : 4.232.994.782Belanja Langsung : 1.504.354.363Belanja Tidak Langsung : 2.728.640.419
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang DigunakanDitinjau dari jumlah koperasi yang besarnya 1.142 koperasi dan 68.806 UnitUsaha akan terasa kurang mencukupi karena hanya dibina oleh 30 PNS DinasKoperasi dan UMKM Kabupaten Pati
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan):
Permasalahan :SDM (Pegawai yang menguasai ilmu Perkoperasian) yang semakin berkurangkarena pensiun sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati kekurangantenaga professional perkoperasian.
Solusi :Mengadakan pendidikan dan latihan bagi Aparat Pembina Koperasi
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : tidak ada
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 163
i. Kependudukan dan Catatan Sipil
OPD PELAKSANA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
JENIS URUSAN WAJIB : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan surat menyurat
Output :Terkirimnya surat selama 12 bulan – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.500.000,-Realisasi : Rp. 3.497.040,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon)Output : Terbayarnya tagihan Air, Listrik dan Telepon (12 bulan) –
92%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 201.300.000,-Realisasi : Rp. 117.543.652,-
1.1.3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor danrumah tanggaOutput : Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
dan rumah tangga (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.500.000,-Realisasi : Rp. 17.500.000,-
1.1.4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasionalOutput : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.000.000,-Realisasi : Rp. 9.188.800,-
1.1.5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Tersedianya jasa kebersihan kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 52.400.000,-Realisasi : Rp. 52.398.000,-
1.1.6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.477.000,-Realisasi : Rp. 24.477.000,-
1.1.7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (12
bulan) – 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 164
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.000.000,-Realisasi : Rp. 15.895.000,-
1.1.8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantorOutput : Tersedianya komponen listrik (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 8.000.000,-
1.1.9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.500.000,-Realisasi : Rp. 17.500.000,-
1.1.10. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tanggaOutput : Tersedianya peralatan rumah tangga (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.619.000,-Realisasi : Rp. 4.619.000,-
1.1.11. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.505.000,-Realisasi : Rp. 8.281.700,-
1.1.12. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantorOutput : Tersedianya bahan logistik kantor/tabung gas (12 bulan)
– 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.740.000,-Realisasi : Rp. 1.450.000,-
1.1.13. Kegiatan penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 29.859.000,-Realisasi : Rp. 27.179.000,-
1.1.14. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahOutput : Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 181.520.000,-Realisasi : Rp. 181.046.951,-
1.1.15. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamananOutput : Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 91.940.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 165
Realisasi : Rp. 89.782.700,-1.1.16. Kegiatan penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
Output : Tersedianya adminstrasi pengadaaan barang dan jasa(12 bulan) – 100%
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.000.000,-Realisasi : Rp. 11.000.000,-
1.1.17. Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangandan barangOutput : Tersedianya pendukung administrasi pengelolaan
keuangan dan barang (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 73.600.000,-Realisasi : Rp. 72.512.000,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan pengadaan meubel
Output : Tersedianya meubel kantor – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.160.000,-Realisasi : Rp. 11.158.100,-
1.2.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp.10.000.000,-Realisasi : Rp.10.000.000,-
1.2.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 190.000.000,-Realisasi : Rp. 155.809.653,-
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Output : Tersedianya seragam dinas – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.000.000,-Realisasi : Rp. 16.800.000,-
1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan1.5.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDOutput : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.500.000,-Realisasi : Rp. 10.500.000,-
1.5.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteranOutput : Terlaksananya laporan keuangan semesteran – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.500.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 166
Realisasi : Rp. 4.500.000,-1.5.3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Output : Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.500.000,-Realisasi : Rp. 6.500.000,-
1.5.4. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Terlaksananya penyusunan Renja – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.500.000,-Realisasi : Rp. 5.500.000,-
1.5.5. Kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan DokumenPelkasanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput : Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,-
1.5.6. Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPDOutput : Tersedianya laporan bulanan perkembangan kegiatan –100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.500.000,-Realisasi : Rp. 10.290.000,-
1.5. Program Penataan Administrasi Kependudukan1.6.1. Kegiatan Implementasi SIstem Administrasi Kependudukan
(membengun, updating dan pemeliharaan)Output :Tersusunnya Implementasi SIstem AdministrasiKependudukan – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 382.545.000,-Realisasi : Rp. 376.053.500,-
1.6.2. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukanOutput : Terlaksananya pelayanan KK dan KTP – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 378.871.000,-Realisasi : Rp. 366.749.000,-
1.6.3. Kegiatan Pengembangan data base kependudukanOutput : Tersusunnya data base kependudukan – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 242.435.000,-Realisasi : Rp. 237.758.000,-
1.6.4. Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukanOutput : Tersusunnya SOP Disdukcapil – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.764.000,-Realisasi : Rp. 13.724.000,-
1.6.5. Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukanOutput :Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan –100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 167
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.750.000,-
1.6.6. Kegiatan Pelayanan publik dalam bidang pencatatan akta kelahiran,kematian dan pengakuan anakOutput : Terlaksananya pelayanan bidang pencatatan sipil denganbaik – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 133.326.000,-Realisasi : Rp. 132.838.570,-
1.6.7. Kegiatan Pelayanan publik dalam bidang pencatatan aktaperkawinan dan perceraianOutput : Terlaksananya pelayanan bidang pencatatan aktaperkawinan dan perceraian dengan baik – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp.28.000.000,-Realisasi : Rp.28.000.000,-
1.6.8. Kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran perpindahan pendudukOutput : Terlaksananya pelayanan pendaftaran perpindahanpenduduk dengan baik – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 43.400.000,-Realisasi : Rp. 43.140.070,-
1.6.9. Kegiatan Pengamanan data kependudukanOutput : Tersusunnya buku proyeksi kependudukan– 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.500.000,-Realisasi : Rp. 11.217.000,-
1.6.10. Kegiatan Pengelolaan buku register pencatatan sipilOutput : Terlaksananya pengelolaan buku register pencatatan sipil– 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,-
1.7 DAK1.7.1 Kegiatan Penegakan Tertib Administrasi Kependudukan
Output :Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan – 100%Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.210.307.000,-Realisasi : Rp. 2.038.722.135,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 168
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
LAPORAN PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMALDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI
SEMESTER II SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017 (TAHUNAN)
NO
STANDARPELAYANANMINIMAL/JEN
ISPELAYANAN
JUMLAHINDIKATOR/INDIKATOR
KINERJA
INDIKATORYANG TELAH
TERCAPAI
INDIKATOR
YANGBELUM
TERCAPAI
TARGETPENCAPAIAN PENCAPAIAN SPM
JUMLAHANGGARAN
KET./PERMASALAH
ANTAHU
N2017
TAHUN 2015
PEMBILANG
PENYEBUT %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PELAYANANDOKUMENKEPENDUDUKAN
1)CakupanpenerbitanKartu Keluarga(KK)
1) CakupanpenerbitanKartuKeluarga(KK)
- 95% 60%
438.017(Jumlahkepala
keluargaKab. Pati)
438.017(jumlahKepala
keluargayang
memilikiKK)
100
1.560.651.000
-
2)CakupanpenerbitanKartu TandaPenduduk(KTP)
2) CakupanpenerbitanKartu TandaPenduduk(KTP)
- 95% 60%
967.934(Jumlah
pendudukyg memiliki
KTP)
987.223(jumlah
pendudukwajib KTP)
98,04 -
3)Cakupanpenerbitankutipan aktakelahiran
3) Cakupanpenerbitankutipan aktakelahiran - 95% 60%
15.461(Jumlah
aktakelahiran
yangdicetak)
17.943(Jumlahbayi lahir
hidup2016)
86.16 176.326.000 -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 169
4)Cakupanpenerbitankutipan aktakematian
4) Cakupanpenerbitankutipan aktakematian - 95% 60%
1.461(Jumlah
aktakematian
yangdicetak)
3.495(Jumlah
pendudukmeninggal)
37,0 -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017170
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural Dispendukcapil Kabupaten Pati Per
Desember 2017
PANGKAT/GOL. RUANG JML
TINGKAT PENDIDIKANTK.
ESELONERINGJAB.
STRUKTURALKET
S2
D4S1
D3
SMA
sd.D2
SMP
SD
IIb
IIIa
IIIb
IVa
1 Pembina Utama Muda(IV/c)
1 1 - - - - - 1 - - -
2 Pembina Tk. I (IV/b) 2 2 - - - - - - 1 1 -
3 Pembina (IV/a) 3 - - - - - - - - 2 1
4 Penata Tk. I (III/d) 7 5 2 - - - - - - - 7
5 Penata (III/c) 3 1 2 - - - - - - - 2
6 Penata Muda Tk. I(III/b)
5 2 3 - 4 - - - - - -
7 Penata Muda (III/a) 5 - 3 - 1 - - - - - -
8 Pengatur Tk. I (II/d) 1 - - 3 - - - - - - -
9 Pengatur (II/c) 3 - - 3 - - - - - - -
10 Pengatur Muda Tk. I(II/b)
7 - - - 3 - - - - - -
11 Pengatur Muda (II/a) 1 - - - - - 1 - - - -
JUMLAH 41 9 15 6 10 0 1 1 1 3 10
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Pati, 2017.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Sumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 7.960.101.000,-Belanja Langsung : Rp. 4.578.768.000,-
Belanja Tidak Langsung : Rp.,3.381.333.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 7.334.343.150,-Belanja Langsung : Rp. 4.313.321.721,-
Belanja Tidak Langsung : Rp.,3.021.021.429,-
4. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaandalam penyelenggaraan urusan).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017171
5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap,kurang, mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasansingkat)Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia telah mencukupi,hanya saja masih kurang optimal dalam pemanfaatannya.
6. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
1) Ketersediaan data dan cakupan layanan kepemilikan dokumenkependudukan dan pencatatan sipil masih di bawah 100%Solusi : Penyempurnaan sistem administrasi kependudukan secara
nasional yang efektif dan sosialisasi ke masyarakat luassecara efisien.
2) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan primadalam pengurusan dan penggunaan dokumen hasilpendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (KTP, Aktekelahiran, KK, dll).Solusi : Penambahan Pegawai dan Petugas Operator guna
melaksanakan pelayanan dan pengolahan data secaraefektif ;
Mengoptimalkan pelayanan kependudukan dan pencatatansipil secara on line ;
Optimalisasi sumber daya yang ada ; Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya pelayanan prima(penambahan kendaraan pelayanan keliling).jh
3) Luas wilayah yang besar, dan masih adanya anggapan darimasyarakat bahwa akta catatan sipil dan administrasikependudukan tidak begitu penting.Solusi : Mengoptimalkan fungsi sosialisasi, penyuluhan, dan
koordinasi dengan stakeholder.4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengolahan administrasi
kependudukan khususnya di lingkungan instansi pemerintahmaupun swasta;Solusi : Optimalisasi pemanfaatan hasil pengolahan adminduk,
dengan cara pemanfaaatan buku profil kependudukansebagai pedoman utama dalam penyusunan perencanaanpembangunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017172
j. KetenagakerjaanOPD PELAKSANA : DINAS TENAGA KERJAJENIS URUSAN WAJIB : TENAGA KERJA
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput : Jumlah surat terkirim 1850 buah selama
12 bulan –100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 4.348.000,-
1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik dan Pembayaran PajakOutput : Terbayarnya rekening listrik, telepon dan
air selama 12 bulan – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 257.000.000,-Realisasi : Rp.169.231.678,-
1.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/OperasionalOutput : Tersedianya jasa surat tanda nomor
kendaraan sebanyak 39 unit – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.150.000,-Realisasi : Rp. 10.189 .425,-
1.1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Tersedianya peralatan kebersihan
sebanyak 39 jenis – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 98.358.000,-Realisasi : Rp. 95.233.125,-
1.1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaOutput : Tersedianya jumlah barang perbaikan
peralatan kerja sebanyak 250 unit –100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 57.850.000,-Realisasi : Rp. 43.611.000,-
1.1.6 Penyediaan Alat Tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor sebanyak
55 jenis – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 117.483.000,-Realisasi : Rp. 94.480.000,-
1.1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Tersedianya jumlah barang cetakan dan
penggandaan sebanyak 18 jenis-100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran: Rp. 46.575.000,-Realisasi : Rp. 44.116.100,-
1.1.8 Penyedian Komponen Instalasi Listrik atauPenerangan Bangunan KantorOutput : Tersedianya instalasi listrik atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017173
penerangan bangunan kantorsebanyak 19 jenis – 100%
Lokasi : Disnaker kab. PatiAnggaran : Rp. 17.883.000,-Realisasi : Rp. 17.459.050,-
1.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangansebanyak 36 jenis/eksemplar – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.064.400,-Realisasi : Rp. 2.860.000,-
1.1.10 Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman
kantor sebanyak 1584 kali – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.820.000,-Realisasi : Rp. 19.530.000 ,-
1.1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerahOutput : Tersedianya kegiatan koordinasi dan
konsultasi selama 1 tahun (463 kali) –100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 143.035.000,-Realisasi : Rp. 90.200.097,-
1.1.12 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis/KeamananOutput : Tersedianya tenaga pendukung
administrasi/teknis/keamanan sebanyak9 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 95.736.000,-Realisasi : Rp. 94.569.400,-
1.1.13 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang danJasaOutput : Tersedianya petugas pengadaan
barang dan jasa sebanyak 25 paket-100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 23.523.150,-Realisasi : Rp. 21.784.900,-
1.1.14 Penyediaan Pendukung Administrasi KepegawaianOutput : Tersedianya data-data pendukung
kepegawaian yang akurat sebanyak 90pejabat fungsional dan 25 PNS – 100%
Lokasi : DisnakerKab. PatiAnggaran : Rp. 6.400.000,-Realisasi : Rp. 6.037.500,-
1.1.15 Penyediaan Pendukung Administrasi PengelolaanKeuangan dan BarangOutput : Tersedianya petugas pengelolaan
keuangan sebanyak 13 orang–100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 91.629.000,-Realisasi : Rp. 79.029.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017174
1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Output : Tersedianya pengadaan kendaraandinas/operasional sebanyak 1 unit –100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 20.422.000,-
1.2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorOutput : Tersedianya perlengkapan gedung
kantor sebanyak 1 unit – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 283.820.000,-Realisasi : Rp. 276.193.800,-
1.2.3 Pengadaan Komputer dan KelengkapannyaOutput : Tersedianya komputer dan
kelengkapannya sebanyak 15 unit 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.698.000 , -Realisasi : Rp. 16.260.000 ,-
1.2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak
2 unit (4100 m2) – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 393.600.000,-Realisasi : Rp. 391.700.000,-
1.2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional sebanyak 39 unit – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 254.440.000,-Realisasi : Rp. 228.510.901,-
1.2.6 Perencamnaan Pembangunan RumahDinas/Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana lainyaOutput : Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Rumah Dinas/ Kantor danSarana Prasarana lainya sebanyak 2 pkt – 100 %Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 98.186.000,-
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas sebanyak 80Orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 32.000.000 ,-Realisasi : Rp. 26.800.000 ,-
1.3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuOutput : Tersedianya Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu Sebanyak 80Orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran: Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 16.250.000 ,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017175
1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1.4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPDOutput : Tersajinya laporan kinerja sebanyak 5
buku – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.998.300,-Realisasi : Rp. 1.698.300,-
1.4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranOutput : Tersajinya laporan keuangan
semesteran sebanyak 10 buku – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.258.000,-Realisasi : Rp. 1.258.000,-
1.4.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranOutput : Tersajinya laporan prognosis realisasi
anggaran sebanyak 60 buku-100%Lokasi : Disnaker Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.089.000 ,-Realisasi : Rp. 4.009.000,-
1.4.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunOutput : Tersajinya laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 10 buku – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 929.000,-Realisasi : Rp. 929.000,-
1.4.5 Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Terdokumentasikan rencana kerja OPD
tahun 2016 sebanyak 20 buku – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.035.000,-Realisasi : Rp. 2.225.000,-
1.4.6 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPDOutput : Terdokumentasikan rencana kerja
anggaran dan dokumen pelaksanaananggaran OPD sebanyak 25 buku –100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.274.000,-Realisasi : Rp. 8.106.000 ,-
1.4.7 Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan OPDOutput : Tersajinya data perkembangan tupoksi
OPD sebanyak 60 buku – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.000 ,-Realisasi : Rp. 3.920.000 ,-
1.4.8 Penyusunan Rencana Stratejik OPD(Renstra OPD )Output : Tersedianya Penyusunan Renstra OPD
sebanyak 10 Buku – 100%Lokasi : Disnaker Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.969.000 ,-Realisasi : Rp. 3.129.000,-
1.5 Program Pendidikan Kedinasan1.5.1 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017176
Output : Peningkatan ketrampilan danprofesionalisme PNS selama 1 tahunsebanyak 2 orang - 100%
Lokasi : Luar Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 17.515.000,-
1.6 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.1.6.1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
Output : Tersajinya buku Perencanaan TenagaKerja Daerah sebanyak 40 buku–100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 71.142.000,-Realisasi : Rp. 38.458.500,-
1.6.2 Pembangunan Balai Ltihan KerjaOutput : Tersedianya Pembangunan BLK Seluas
1.280,25 m2Lokasi : Disnaker Kabupaten PatiAnggaran : Rp, 1.252.924.000,-Realisasi : Rp. 1.118.002.500 ,-
1.6.3 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihandan Instruktur BLKOutput : Terselmggaranya Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Kepelatihandan Intruktur BLK Sebanyak 5 Orang –
100%Lokasi : Disnaker Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000 ,-Realisasi : Rp. 18.894.200,-
1.6.4 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi PencariKerjaOutput : Terlatihnya ketrampilan bagi pencari
kerja sebanyak 114 orang – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 657.458.500,-Realisasi : Rp. 633.959.550,-
1.6.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaBLKOutput : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat
sarana dan prasarana BLK sebanyak100 unit – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 447.736.000 ,-Realisasi : Rp. 427.819.000 ,-
1.6.6 Monitoring Evaluasi dan PelaporanOutput : Terselenggaranya Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Sebanyak 2 kali–100 %Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 85.960.000 ,-Realisasi : Rp. 40.976.400 ,-
1.6.7 Penguatan Sarana dan Prasaran KelembagaanPelatihanOutput : Penguatan sarana dan prasarana 2
kelembagaan pelatihan – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 99.411.000,-Realisasi : Rp. 98.871.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017177
1.7 Peningkatan Kesempatan Kerja1.7.1 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Output : Tersebarnya informasi bursa tenagakerja sebanyak 12 bulan – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp, 4.170.000 ,-Realisasi : Rp, 3.939.500 ,-
1.7.2 Penyebarluasan Informasi BursTenaga KerjaOutput : Terselenggaranya penyebarluasan
informasi bursa tenaga kerja melaluisosialisasi sebanyak 2175 orang danpameran lowongan pekerjaan (JobMarket Fair) – 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 121.857.000,-Realisasi : Rp. 119.597.000,-
1.7.3 Pemberdayaan LPKSOutput : Meningkatnya pemberdayaan LPKS di
Kab. Pati sebanyak 20 orang/LPKS –100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.554.000,-Realisasi : Rp. 6.554.000,-
1.7.4 Bimbingan Jabatan SMKOutput : Terselenggaranya bimbingan jabatan
SMK sebanyak 200 siswa – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.770.000,-Realisasi : Rp. 12.850.000-
1.7.5 Sosialisasi ProduktivitasOutput : Terselenggaranya sosialisasi
produktivitas sebanyak 250 orang–100%
Lokasi : Disnaker kab. PatiAnggaran : Rp. 48.747.000,-Realisasi : Rp. 37.949.400,-
1.7.6 Pengukuran Produktivitas Bagi Tenaga KerjaOutput : Terselenggaranya pengukuran
produktivitas bagi tenaga kerjasebanyak 100 tenaga keja – 100%
Lokasi : Disnaker kab. PatiAnggaran : Rp. 38.172.100,-Realisasi : Rp. 36.025.800,-
1.7.7 Pendayagunaan Wirausaha Baru Pemuda dan WanitaOutput : Terselenggaranya pendayagunaan
wirausaha baru pemuda dan wanitasebanyak 32 orang – 100%
Lokasi : Disnaker kab. PatiAnggaran : Rp. 143.912.000,-Realisasi : Rp. 142.396.000,-
1.7.8 Job CanvasingOutput : Tersedianya data lowongan pekerjaan di
perusahaan sebanyak 41 perusahaan –100%
Lokasi : Perusahaan di Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.133.000,-Realisasi : Rp. 5.748.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017178
1.7.9 Penempatan antar kerja lokal (AKL),antar kerja antardaerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara(AKAN)Output : Terakomodirnya pencari kerja dalam
mencari pekerjaan sebanyak 300 orang– 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.870.000,-Realisasi : Rp. 8.580.000,-
1.7.10 Pembinaan Bursa Kerja KhususOutput : Terbinanya bursa kerja khusus sebanyak
22 BKK – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.100.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,-
1.7.11 Penempatan dan Perluasan Kesempatan KerjaOutput :Terserapnya penganggur, setengah
penganggur dalam pembuatanbangunan fisik padat karya sebanyak 88orang – 100 %
Lokasi : Ds. Pakis, Tambakromo dan Ds.Mencon, Pucakwangi
Anggaran : Rp. 217.121.000,-Realisasi : Rp. 213.806.750,-
1.7.12 Pemberdayaan Pengusaha untuk PeningkatanPenyerapan Tenaga KerjaOutput : Meningkatnya pemberdayaan
pengusaha untuk peningkatanpenyerapan tenaga kerja sebanyak 75orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 13.260.650,-
1.7.13 Pengembangan Pelayanan Standar ISO 9001: 2008Output : Terselenggaranya pengembangan ISO
9001 : 2008 sebanyak 15000 – 100%Lokasi : Disnaker kab. PatiAnggaran : Rp. 44.650.000,-Realisasi : Rp. 44.250.000,-
1.7.14 Pelatihan Kewirausahawan Tenaga Kerja PemudaMandiri Profesional (TKPMP)Output : Terciptanya pengusaha pemula dari
tamatan DIII dan S-1 yang terbekalipengetahuan kewirausahaan dansarana dan prasarana usaha sebanyak32 orang– 100%
Lokasi : Ds.Sambilawang, WedarijaksaAnggaran : Rp. 144.150.000,-Realisasi : Rp. 138.774.000,-
1.7.15 Pelatihan Kewirausahawan Tenaga Kerja MandiriTerdidik (TKMT)Output : Terciptanya pengusaha pemula dari
tamatan SLTA dan pendidikan nongelar (D1) yang terbekali pengerahuankewirausahaan dana sarana prasaranausaha sebanyak 16 orang – 100%
Lokasi : Kelurahan Pati Wetan, Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017179
Anggaran : Rp. 72.780.000,-Realisasi : Rp. 69.370.000,-
1.7.16 Bimbingan Teknis Pemanduan PenyelenggaraanBursa Kerja KhususOutput : Terwujudnya bursa kerja khusus (BKK)
yang kompeten dan disiplin dalampelayanan antar kerja pada SMKsebanyak 20 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.652.000,-Realisasi : Rp. 13.652.000,-
1.7.17 Pemanfaatan Teknologi Tepat GunaOutput : Terselenggaranya pemanfaatan
teknologi tepat guna sebanyak 20orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 84.976.000,-Realisasi : Rp. 59.081.000,-
1.7.18. Pelayanan Penempatan Tenaga KerjaOutput : Terselenggaranya pelayanan
penempatan tenaga kerja sebanyak75 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 302.888.200,-Realisasi : Rp. 281.141.700,-
1.7.19 Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga KerjaMandiri(TKM)Output : Terselenggaranya pendayagunaan dan
pembinaan tenaga kerja mandirisebanyak 25 orang – 100%
Lokasi : Desa Bulungan dan Ds. Sambiroto, TayuAnggaran : Rp. 58.451.000,-Realisasi : Rp. 56.737.200,-
1.7.20 Pendayagunaan dan Pembinaan Padat KaryaProduktifOutput : Saluran irigasi dengan padat pekerja
sebanyak 88 orang – 100%Lokasi : Ds. Pasuruan, KayenAnggaran : Rp. 128.238.000,-Realisasi : Rp. 126.078.200,-
1.7.21 Pembentukan dan Pembinaan Uasaha MandiriSektor InformalOutput : Terselenggaranya pembentukan dan
pembinaan usaha mandiri sektor formalsebanyak 20 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp.116.266.000,-Realisasi : Rp. 114.066.000,-
1.7.22 Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga KerjaSarjanaOutput : Terselenggaranya pendayagunaan dan
pembinaan tenaga kerja sarjanasebanyak 10 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 79.554.000,-Realisasi : Rp. 76.668.750,-
1.7.23 Pelatihan Keterampilan Siswa Lembaga Pelatihan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017180
Kerja SwastaOutput : Terselenggaranya pelatihan
keterampilan siswa lembaga pelatihankerja swasta sebanyak 20 orang -100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 54.424.000,-Realisasi : Rp. 53.948.000,-
1.7.24 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga KerjaOutput : Terselenggaranya peningkatan
produktivitas tenaga kerja sebanyak 20orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.383.000,-Realisasi : Rp. 17.251.000,-
1.7.25 Pemasaran ProduktivitasOutput : Terselenggaranya produktivitas
pemasaran sebanyak 50 kali – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.061.000,-Realisasi : Rp. 15.981.000,-
1.7.26 Pembentukan Desa ProduktifOutput : Terselenggaranya pembentukan desa
produktif 1 desaLokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 62.237.400,-Realisasi : Rp. 60.316.400,-
1.7.27 Pembentukan Kelembagaan ProduktivitasOutput : Terselenggaranya pembentukan
kelembagaan produktivitas sebanyak 2lembaga
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp, 18.163.000,-Realisasi : Rp, 17.258.000,-
1.8. Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
1.8.1. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga PenyalurTenaga KerjaOutput : Terwujudnya PPTKIS yang Berkualitas
sebanyak 19 PPTKIS – 100%Lokasi : PPTKIS Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.808.000,-Realisasi : Rp. 11.808.000,-
1.8.2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, PenyelesaianPerselsihan Hubungan IndustrialOutput : Terwujudnya pelayanan penyelesaian
kasus perselisihan hubungan industrialsebanyak 12 kali sidang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.960.000,-Realisasi : Rp. 1.214.950,-
1.8.4 Pelaksanaan sidang UMKOutput : Tercapainya rumusan masalah usulan
UMK Pati Tahun 2018 oleh DewanPengupahan 1 dokumen – 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.524.000,-Realisasi : Rp. 10.949.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017181
1.8.5 Pelaksanaan Sidang LKS TripartitOutput : Tertampungnya permasalahan
ketenagakerjaan di Kab. Pati sebanyak 7kali sidang – 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.820.000,-Realisasi : Rp. 9.990.000,-
1.8.6 Sosialisasi Pelaksanaan Tentang ProsedurPenempatan Tenaga Kerja di Luar NegeriOutput : Tersebarnya informasi tentang prosedur
penempatan tenaga kerja di luar negerisebanyak 275 orang– 100%
Lokasi : Desa di Kab. PatiAnggaran : Rp. 54.689.000,-Realisasi : Rp. 52.466.500,-
1.8.7 Sosialisasi PP/PKBOutput : Tersebarnya informasi tentang PP/PKB
bagi pengusaha dan pekerja SPsebanyak 100 orang -100%
Lokasi : Disnaker Kab.PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.980.000,-
1.8.8 Sosialisasi Pemberdayaan Serikat PekerjaOutput :Tersebarnya informasi tentang
pemberdayaan serikat kerja sebanyak 75orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab.PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.710.000,-
1.8.9 Sosialisasi Perjanjian Kerja Waktu TertentuOutput : Tersebarnya informasi tentang perjanjian
kerja waktu tertentu sebanyak 75 orang– 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,-
1.8.10 Sosialisasi Upah Minumum Kabupaten ( UMK )Output : Penyebarluasan UMK Tahun 2016
sebanyak 150 orang dan 425perusahaan - 100 %
Lokasi : Disnaker di Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.146.000,-Realisasi : Rp. 27.946.000,-
1.8.11 Pendidikan Hubungan IndustrialOutput : Pemahaman pendidikan HI kepada 100
pekerja dan pengusaha orang – 100 %Lokasi : Perusahaan di Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.080.000,-Realisasi : Rp. 19.657.000,-
1.8.12 Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan PekerjaOutput : Pemahaman kesejahteraan bagi pekerja
sebanyak 100 perusahaan – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.600.000,-Realisasi : Rp. 20.467.000,-
1.8.13 Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialOutput : Pemahaman pencegahan perselisihan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017182
HI sebanyak 75orang – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.695.000,-
1.8.14 Peningkatan Perbaikan Syarat Kerja.Output : Pembinaan persyaratan kerja di
perusahaan sebanyak 30 Perusahaan-100%
Lokasi : Perusahaan Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.000.000,-Realisasi : Rp. 4.000.000 ,-
1.8.15 Sosialisasi OutsourchingOutput :Tersebarnya informasi bagi pengguna
dan penyedia jasa pekerja tentangoutsourching sebanyak 75 orang – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.0000.000,-Realisasi : Rp. 14.982.000 ,-
1.8.16 Pemantauan THR KeagamaanOutput :Terpantaunya pembayaran THR
keagamaan sebanyak 1 dokumen –100%
Lokasi : Perusahaan Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.094.000,-Realisasi : Rp. 7.094.000,-
1.8.17 Deteksi Dini Keresahan Hubungan IndustrialOutput : Deteksi dini keresahan hubungan
industrial sebanyak 30 perusahaan –100%
Lokasi : Perusahaan di Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.820.000,-Realisasi : Rp. 3.555.000,-
1.8.18 Pembinaan Peningkatan Kepesertaan JamsostekOutput : Pembinaan kepesertaan jamsostek
sebanyak 30 perusahaan – 100%Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.585.000,-Realisasi : Rp. 5.475.000,-
1.8.19 Akreditasi Lembaga Kursus dan PelatihanOutput : Akreditasi sebanyak 3 LPKS – 100%Lokasi : LPKS di Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.257.950,-Realisasi : Rp. 14.852.950,-
1.8.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Upah MinimumKabupaten (UMK)Output : Monev UMK Th 2016 sebanyak 45
perusahaan – 100%Lokasi : Perusahaan di Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.570.000,-
1.8.21 Porseni LKS Tripartit Tingkat ProvisiOutput : Terselenggaranya porseni LKS tripartite
tingkat provinsi sebanyak 80 orang -100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 29.986.000,-Realisasi : Rp. 29.896.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017183
1.8.22 Sosialisasi Struktur Skala UpahOutput : Terselenggaranya sosialisasi skala upah
sebanyak 250 orangLokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran: Rp. 50.605.000,-Realisasi : Rp. 49.920.000,-
1.9 Pengembangan Wilayah Transmigrasi.1.9.1 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku
dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangankawasan TransmigrasiOutput : Teridentifikasinya calon lokasi
transmigrasi sebanyak 2 Lokasi/Daerah/Provinsi – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 33.443.000,-Realisasi : Rp. 24.156.200,-
1.9.2 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan sertaPenempatan Transmigrasi untuk MemenuhiKebutuhan SDMOutput : Terselenggaranya pemberangkatan dan
penempatan caltrans sebanyak 10 KKTransmigrasi Umum – 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 160.090.000,-Realisasi : Rp. 54.908.250,-
1.10 Program Transmigrasi Regional.1.10.1 Penyuluhan Transmigrasi Regional
Output : Teridentifikasinya arah minat caltranssesuai tujuan lokasi dan tersebarnyainformasi ketransmigrasian sebanyak175 orang – 100 %
Lokasi : Desa di Kab. PatiAnggaran: Rp. 30.286.000,-Realisasi : Rp. 30.256.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPMbelum didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) sebesar94,54%. dan keberadaan SOP ( Harus ada minimal 1 SOP setiapOPD )
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalahDinas / Badan / Kantor Tenaga Kerja Kab. Pati.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional:- Jumlah Pegawai: 65 orang- Kualifikasi Pendidikan SD: 1 orang, SLTP: 1 orang, SLTA: 22
orang, D3: 13 orang dan Sarjana: 22 orang, S2: 16 orang.- Pangkat Golongan: Pengatur Muda (II/a) – Pembina Utama Muda
(IV/c).- Jumlah Pejabat Struktural: 20 orang, Fungsional: 25 orang.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran:Sumber Anggaran: APBD Kab. PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 14.253.373.000,-Belanja Langsung Rp. 7.290.320.000,-Belanja Tidak Langsung Rp. 6.963.053.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 11.128.728.717,-Belanja Langsung Rp. 6.504.601.626,-Belanja Tidak Langsung Rp. 4.624.127.091,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017184
6. Proses Perencanaan Pembangunan ( Proses Perencanaan dalamPenyelenggaraan Urusan):- Musrenbang tingkat Desa- Musrenbang tingkat Kecamatan- Musrenbang tingkat Kabupaten- Penentuan dan Pembahasan PPAS- KU APBD- Pembahasan RKA OPD- Pelaksanaan DPA OPD
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Nihil
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan).- Pengangguran di Kab. Pati mencapai 28.613 orang tetapi dana
yang mengarah pada program dan kegiatan penanggulangan danpengurangan pengangguran relatif kecil sehingga pelaksanaannyakurang optimal.Solusi mengajukan proposal untuk mendapatkan danaDekonsentrasi, Tugas Pembantuan.
- Terbatasnya PNS dalam menangani bidang ketenagakerjaan.Solusi: Usulan Pengadaan CPNS
- Kurangnya pejabat fungsional pengantar kerja dan mediatorhubungan industrialSolusi: Diklat Dasar Pengantar Kerja dan Dasar PerantaraHubungan Industrial
- Masih banyak sponsor/petugas pencari tenaga kerja ke luar negeridalam perekrutannya tidak bertanggung jawab.Solusi: Peningkatan pembinaan kepada PPTKIS, peningkatansosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negerikepada masyarakat.
- Banyaknya permasalahan TKI yang bekerja di Luar Negeri dalamkeberangkatannya tidak melalui mekanisme/prosedur yang ada.Solusi : Peningkatan sosialisasi pelaksanaan tentang prosedurpenempatan tenaga kerja di luar negeri.
9. Hal lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan: Nihil
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017185
k. Ketahanan PanganOPD PELAKSANA : DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : KETAHANAN PANGANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :1.1.1. Penyediaan Jasa surat menyurat.
Output : Terpenuhinya pelayanan surat menyuratselama 1 (satu) tahun (100 %)
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan . Kab. PatiAnggaran : Rp.4.500.000Realisasi : Rp.4.500.000
1.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik.Output : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik
( 86,85%)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp. 107.900.000Realiasasi : Rp. 93.711.723
1.1.3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Terpeliharanya peralatan kantor yang baik
( 94,03 % )Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp. 11.728.000Realisasi : Rp. 11.028.000
1.1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanDinas / Operasional.Output : Terlaksananya perizinan / perpanjangan
STNK ( 78,63 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab Pati.Anggaran : Rp. 8.550.000Realisasi : Rp. 6.723.275
1.1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Tersediaaanya alat / jasa kebersihan kantor
( 99,51 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab Pati.Anggran : Rp. 61.200.000Realisasi : Rp. 60.900.000
1.1.6. Penyediaan alat tulis kantor.Output : Tersedianya Alat tulis kantor ( 100 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab Pati.Anggaran : Rp. 13.603.150Realisasi : Rp. 13.603.150
1.1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Tersediaannya barang cetakan dan
penggadaan (100 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp. 13.490.750Realisasi : Rp. 13.490.750
1.1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorOutput : Tersediaanya komponen instalasi listrik
(100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017186
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp.3.944.500Realisasi : Rp.3.944.500
1.1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutput : Tersediaanya alat kantor yang lengkap
(99,65%)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp. 13.838.700Realisasi : Rp. 13.790.000
1.1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.Output : Tersediaanya bahan bacaan untuk aparat
kantor (98,91%)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp. 1.887.600Realisasi : Rp. 1.867.000
1.1.11. Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersediaanya makanan dan minuman
Dinas Ketahanan Pangan (100 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggran : Rp.14.496.000Realisasi : Rp.14.496.000
1.1.12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dlmdaerahOutput : Terlaksananya kegiatan konsultasi dan
koordinasi ( 99,91 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggaran : Rp.73.670.000Realisasi : Rp.73.606.033
1.1.13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis / Keamanan.Output : Terpenuhinya tenaga keamanan (92,84 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab PatiAnggran : Rp.168.365.560Realisasi : Rp.156.318.975
1.1.14. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.Output : Kebutuhan administrasi kegiatan
Pengadaan barang dan jasa kantor (100 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp.6.953.275Realisasi : Rp.6.953.275
1.1.15. Penyediaan Pendukung administrasi pengelolaankeuangan dan barang.Output : Terlaksananya pengadministrasian
keuangan dan barang (100%)Anggaran : Rp.30.566.575Realisasi : Rp.30.566.575
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :1.2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor (95,53 %)
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp.75.609.800Realisasi : Rp.72.230.000
1.2.2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor ( 99,31%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017187
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp. 33.368.400Realisasi : Rp. 33.137.400
1.2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraanDinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan Dinas (99,96 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab.PatiAnggaran : Rp. 112.680.000Realisasi : Rp. 112.631.000
1.3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :1.3.1. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai(92,50%)
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.000.000Realisasi : Rp. 14.800.000
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan :1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihanaparat kantor (50%)
Lokasi : Luar wilayah Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000Realisasi : Rp. 7.500.000
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganKegiatan :1.5.1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Output : Tersusunnya buku Renja 2017 DinasKetahanan Pangan (99,37 %)
Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp.3.999.775Realisasi : Rp.3.974.775
1.5.2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput : Tersusunnya dokumen RKA dan DPA
Dinas Ketahanan Pangan (100 %)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.996.400Realisasi : Rp. 3.996.400
1.5.3. Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPDOutput : Tersusunnya laporan perkembangankegiatan 7 buku (99,94%)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.150.975Realisasi : Rp. 3.148.975
1.5.4. Penyusunan Stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Tersusunnya Renstra SKPD (100%)Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab.PatiAnggaran : Rp.4.000.000Realisasi : Rp.4.000.000
1.6. Program Peningkatan Ketahanan PanganKegiatan :1.6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
Output : Terlaksananya penanganan daerah rawanpangan dengan baik ( 99,84 %)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017188
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 111.978.915Realisasi : Rp. 111.796.915
1.6.2. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran PanganOutput : Terlaksananya kajian rantai pasokan dan
pemasaran pangan (99,73 %)Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp.45.000.000Realisasi : Rp.44.880.00
1.6.3. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakatOutput : Terlaksananya pemantauan akses pangan
Masyarakat (99,24 %)Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 45.000.000Realisasi : Rp. 44.660.000
1.6.4. Pemantauan dan analisis harga pangan pokokOutput : Terpantaunya harga pangan pokok
(98,51%)Lokasi : 21 Kecamatan di Kabupaten PatiAnggaran : Rp.17.460.300Realisasi : Rp.17.200.150
1.6.5. Pengembangan cadangan pangan daerahOutput :Terlaksananya pengelolaan cadangan
pangan(97,65%)Lokasi : 21KecamatanAnggaran : Rp.269.678.000Realisasi : Rp.263.343.000
1.6.6. Pengembangan desa mandiri panganOutput : Terlaksananya monitoring keberadaan
kelompok masyarakat/tani dalam rangkaDesa Mandiri Pangan dan fasilitas bantuancabe (98.80 %)
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp.142.906.750Realisasi : Rp.141.197.750
1.6.7. Pengembangan lumbung pangan desa/masyarakatOutput : Terlaksananya pengembangan lumbung
pangan desa (98,81%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp.128.030.675Realisasi : Rp.126.509.550
1.6.8. Pengembangan model distribusi pangan yang efisienOutput : Terlaksananya pembinaan gapoktan,serta
pengembangan usaha gapoktan dibidangdistribusi pangan ( 99,02 %)
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp.17.995.100Realisasi : Rp.17.818.100
1.7. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola KonsumsiPanganKegiatan :1.7.1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai
panganOutput : Terlaksananya analisis dan penyusunan
pola konsumsi pangan (96,71%)Lokasi : Daerah Pertanian,daerah perikanan dan
daerah industri
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017189
Anggaran : Rp.51.000.000Realisasi : Rp.49.322.000
1.7.2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan PanganOutput :Terwujutnya pemanfaatan pekarangan
secara optimal ( 99,34 %)Lokasi : 21 Kecamatan di Kabupaten PatiAnggaran : Rp.206.415.575Realisasi : Rp.205.044.650
1.7.3. Promosi produksi pertanian/perkebunan unggul daerahdan pangan lokalOutput : Terlaksananya promosi produk unggulan
dan pangan lokal Kab.Pati ( 91,36 %)Anggaran : Rp.211.886.250Realisasi : Rp.193.574.880
1.8. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan :1.8.1. Pengawasan mutu dan keamanan pangan
Output : Terlaksananya pengawasan dan uji pangansegar ( 91,09 %)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp.31.065.600Realisasi : Rp.28.298.850
1.8.2. Pembinaan Mutu dan keamanan panganOutput : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
sosialisasi pangan B2SA dan pelatihanpangan (75,38 %)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 73.229.425Realisasi : Rp. 55.201.325
1.9 . Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola KonsumsiPanganKegiatan : DBHCT1.9.1. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Output : Terlaksananya promosi produkunggulan(99,31)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp.200.000.000Realisasi : Rp.198.612.760
1.10. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan :1.10.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
Output : Terlaksananya kegiatanpembinaan,sosialisasi pangan B2SA danpelatihan pangan (98,44%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp.150.000.000Realisasi : Rp. 147.658.485
2. Tingkat PencapaianBidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 ( empat ) jenis yaitu :
a. Ketersediaan dan Cadangan PanganIndikator :
1. Ketersediaan energi dan protein perkapita dengantarget 94 % pada tahun 2017.
2. Penguatan cadangan pangan dengan target 70 %pada tahun 2017. Distribusi dan Akses Pangan
b. Distribusi Pangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017190
1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan aksespangan di daerah dengan target 92% pada tahun2017.
2. Stabilitas harga dan pasokan pangan dengantarget 90% pada tahun 2017.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan1. Pencapaian sekor pola Pangan Harapan (PPH)
dengan target 85% pada tahun 2017.2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
dengan target sebesar 95 % pada tahun 2017.d. Penanganan Kerawanan Pangan
1. Penanganan daerah rawan pangan dengantarget sebesar 65% pada tahun 2017.
Pencapaian per Indikator Dinas Ketahanan Pangan 2017 sebagai berikut :No Indikator Kinerja Target Realisasi1
23
4
56
7
89
Ketersediaan energi danprotein per kapita.Penguatan cadangan panganKetersediaan informasipasokan harga dan aksespangan di daerahStabilitas harga dan pasokanpanganSkor Pola Pangan Harapan (PPH)Pengawasan dan pembinaankeamanan panganPenanganan daerah rawanpanganKonsumsi energi ( Kkal/hr )Konsumsi protein ( gram/hr )
94 %
70 %92 %
90 %
85 %95 %
65%
210054
150 %
27 %100 %
100 %
86,4 %97 %
68 %
1.571,523,1
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan WajibBerdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakniurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, danurusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalahUrusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenanganPemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah UrusanPemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan DaerahProvinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Urusan pemerintahanumum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPresiden sebagai kepala pemerintahan.
Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yangberkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017191
Urusan Pangan masuk dalam urusan pemerintah wajib NonPelayanan Dasar. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Patimerupakan SKPD penyelenggaran urusan pangan di PemerintahKabupaten Pati.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Kab.Pati 30 OrangKualifikasi Pendidikan : S2 – 7 Orang S1 – 12 Orang D3 – 2 Orang SMA – 9 OrangPangkat/ Golongan- Pembina Utama Muda /IV c : 1 Orang
- Pembina Tk I/IV b : 2 Orang- Pembina/IV a : 4 Orang- Penata Tk I/III d : 6 Orang- Penata/III c : 2 Orang- Penata Muda Tk I/III b : 4 Orang- Penata Muda /III a : 3 Orang- Pengatur/II c : 5 Orang- Pengatur Muda Tk I/II b : 1 Orang- Pengatur Muda/II a : 2 Orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.612.465.000Belanja Langsung : Rp. 2.504.146.000Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.108.319.000Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.446.694.999Belanja Langsung : Rp. 2.406.036.221Belanja Tidak Langsung : Rp.2.040.658.778
6. Proses Perencanaan Pembangunan :
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan : Mencukupi
( Sarana dan Parasarana untuk menunjang kegiatan kantor sudahcukup ).
8. Permasalahan dan Solusi : -
9. Hal – hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017192
l. PerhubunganOPD PELAKSANA : DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : PERHUBUNGAN
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1. Penyediaan jasa surat menyuratOutput : Jumlah surat terkirim / 1200 buah (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 5.000.000,-Realisasi : Rp 4.999.000,-
1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrikdan pembayaran pajakOutput : Terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan
pajak/ 13 rek (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 84.000.000,-Realisasi : Rp 79.037.220,-
1.1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraandinasOutput : Jumlah perijinan kendaraan dinas / 29 unit
kendaraan (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 11.250.000,-Realisasi : Rp 10.244.725,-
1.1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan/ 2
unit (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 56.260.500,-Realisasi : Rp 55.608.850,-
1.1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaOutput : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki / 5
jenis (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 25.320.000,-Realisasi : Rp 25.280.000,-
1.1.6. Penyediaan alat tulis kantorOutput : Jumlah jenis alat tulis kantor/ 32 jenis (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 26.286.270,-Realisasi : Rp 26.286.150,-
1.1.7. Pengadaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Jumlah barang cetakan dan penggandaan/ 23
jenis (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 58.376.650,-Realisasi : Rp 58.373.675,-
1.1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantorOutput : Tersedianya komponen alat listrik kantor/ 13
jenis (100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017193
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 10.003.500,-Realisasi : Rp 10.003.100,-
1.1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Tersedianya AC, Filling Kabinet dan Lemari
Arsip/ 5 jenis (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 16.610.000,-Realisasi : Rp 16.595.700,-
1.1.10.Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan referensi/ 2 jenis
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 7.220.400,-Realisasi : Rp 7.200.000,-
1.1.11.Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman kantor/
12 bln (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 35.730.000,-Realisasi : Rp 35.690.000,-
1.1.12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahOutput : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan
konsultasi/ 525 kaliKegiatan (100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 120.000.000,-Realisasi : Rp 119.999.080,-
1.1.13.Penyediaan jasa tenaga pendukungadm/teknisi/keamanan/tenaga non PNSOutput : Tersedianya tenaga non PNS/ 15 orang
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 187.797.480,-Realisasi : Rp 177.931.730,-
1.1.14.Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Tersedianya dokumen pengadaan barang dan
jasa/ 45 dokumen (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 9.999.600,-Realisasi : Rp 9.499.600,-
1.1.15.Penyediaan pendukung administrasi kepegawaianOutput : Tersedianya dokumen pengadaan barang dan
jasa/ 45 dokumen (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 9.004.600,-Realisasi : Rp 9.004.600,-
1.1.16.Penyediaan pendukung administrasi pengelolaankeuangan dan barangOutput : Dokumen SPP Pencairan dana dan SPJ /209
buku (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 80.000.000,-Realisasi : Rp 75.199.000,-
1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017194
1.2.1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor, gedung PKB
dan Garasi Mobil Dinas / 3unit (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 187.520.000,-Realisasi : Rp 187.160.000,-
1.2.2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Jumlah kendaraan dinas/operasional/ 29 unit
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 287.310.000,-Realisasi : Rp 257.895.400,-
1.3 Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas harian DISHUB/102 stel (100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 34.000.000,-Realisasi : Rp 34.000.000,-
1.4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
1.4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPDOutput : Tersusunnya LAKIP/LKjIP tahun 2017/ 6 buku
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 5.000.000,-Realisasi : Rp 5.000.000,-
1.4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteranOutput : Tersusunnya laporan keuangan semesteran/
10 buku (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 6.000.000,-Realisasi : Rp 6.000.000,-
1.4.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunOutput : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun/
10 buku (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 6.000.000,-Realisasi : Rp 6.000.000,-
1.4.4. Penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Tersusunnya dokumen Renja SKPD/ 10 buku
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 5.000.000,-Realisasi : Rp 5.000.000,-
1.4.5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran SKPDOutput : Tersusunnya RKA dan DPA SKPD/ 26 buku
(100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 6.000.000,-Realisasi : Rp 6.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017195
1.4.6. Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPDOutput : Tersusunnya laporan perkembangan kegiatan
TA. 2017 / 12 Laporan (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 3.000.000,-Realisasi : Rp 2.700.000,-
1.4.7. Penyusunan Rencana Stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Tersusunnya Renstra SKPD/ 10 buku (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 6.000.000,-Realisasi : Rp 6.000.000,-
1.5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ
1.5.1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB (PengujianKendaraan Bermotor)Output : Terpeliharanya alat pengujian kendaraan
bermotor/ 10 unit(100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 60.000.000,-Realisasi : Rp 59.645.000,-
1.5.2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhanOutput : Terlaksananya pemeliharaan Terminal Tipe C/ 2 unit terminal (100%)Lokasi : Terminal Tayu dan Terminal JuwanaAnggaran : Rp 50.000.000,-Realisasi : Rp 50.000.000,-
1.5.3. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintasOutput : Terpeliharanya TL, WL, Rambu LL, RPPJ danShelter / 527 unit (100%)Lokasi : Jalan Kab. PatiAnggaran : Rp 451.790.000,-Realisasi : Rp 443.811.050,-
1.6 Peningkatan Pelayanan Angkutan1.6.1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan
angkutanOutput : Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor / 80
peserta (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 50.000.000,-Realisasi : Rp 48.195.000,-
1.6.2. Kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatanpenumpangOutput : Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan
uji kir / 20.100KBWU (100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 410.749.000,-Realisasi : Rp 360.889.000,-
1.6.3. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutanumum di jalan rayaOutput : Terlaksananya posko pengendalian
angkutan Lebaran,Natal & Tahun Baru/ 4 posko (100%)
Lokasi : Wilayah Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017196
Anggaran : Rp 157.000.000,-Realisasi : Rp 156.420.000,-
1.6.4. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan terminalOutput : Terciptanya kebersihan, keindahan,
keamanan dan kenyamanan di lingkunganterminal/ 1 unit Terminal Pati 100%)
Lokasi : Terminal Kembangjoyo PatiAnggaran : Rp 75.000.000,-Realisasi : Rp 74.999.600,-
1.6.5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasaangkutanOutput : Jumlah pangkalan truck yang diadakan
selama setahun / 1 unit (100%)Lokasi : Ds. MuktiharjoAnggaran : Rp 200.000.000,-Realisasi : Rp 199.849.000,-
1.6.6. Fasilitas perijinan di bidang perhubunganOutput : Penerbitan ijin trayek angkutan umum jalan
dan pas kecil kapal GT < 7 / 400 perijinan(100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 65.000.000,-Realisasi : Rp 64.530.000,-
1.6.7. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutanOutput : - Terselenggaranya sosialisasi juru parkir /
400 org (100%)- Terbinanya pengusaha angkutan umum / 50perusahaan
- Terbinanya pemilik kendaraan bermotorwajib uji / 500 pemilik
- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasiUU LLAJ selama setahun /200 orang
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 182.500.000,-Realisasi : Rp 179.340.000,-
1.6.8. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladanOutput : Terpilihnya sopir teladan/ 1 org (100%)Lokasi : DISHUB Kabupaten PatiAnggaran : Rp 7.500.000,-Realisasi : Rp 7.030.000,-
1.6.9. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporanOutput : Jumlah pelaksanaan monitoring pekerjaan
selama setahun / 9 kali (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp 10.000.000,-Realisasi : Rp 9.681.600,-
1.7 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangandaerah
1.7.1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumberpendapatan daerahOutput : Terlaksananya intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan daerah/12 kali (100%)
Lokasi : DISHUB Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017197
Anggaran : Rp 120.000.000,-Realisasi : Rp 119.602.750,-
1.8 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan1.8.1.Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Output : Jumlah halte bus yang diadakan selamasetahun/ 4 unit (100%)
Lokasi : Kecamatan PatiAnggaran : Rp 200.000.000,-Realisasi : Rp 199.820.000,-
1.9 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.9.1.Pengadaan rambu lalu lintas
Output : Terpasangnya 143 unit rambu Lalu LintasJalan (100%)
Lokasi : Wilayah Kab. PatiAnggaran : Rp 414.755.000,-Realisasi : Rp 405.639.000,-
1.9.2.Pengadaan marka jalanOutput : Terlaksananya pengecatan marka jalan
3506.15 m2 (100%)Lokasi : Wilayah Kab. PatiAnggaran : Rp 490.859.000,-Realisasi : Rp 431.361.000,-
1.10 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KendaraanBermotor
1.10.1.Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotorOutput : Terlaksananya operasi laik jalan kendaraan
bermotor/ 96 kali kegiatan (100%)Lokasi : Wilayah Kab. PatiAnggaran : Rp 68.000.000,-Realisasi : Rp 67.270.000,-
Jumlah Program : 10Jumlah Kegiatan : 43Realisasi Kinerja : 100 %
2. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : - APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : 9.298.084.000,-Belanja Langsung : 4.301.842.000,-
Belanja Tidak Langsung : 4.996.242.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : 8.838.960.419,-Belanja Langsung : 4.114.790.830,-
Belanja Tidak Langsung : 4.724.169.589,-
3. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)
No Jenis Sarpras Jumlah Satuan Ket1. Gedung Kantor 1 Unit baik2. Gedung Pengujian Kendaraan
Bermotor1 Unit baik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017198
No Jenis Sarpras Jumlah Satuan Ket3. Terminal Tipe C 3 Unit baik4. Mobil Dinas/operasional 7 Unit baik5. Sepeda Motor Patroli 2 Unit baik6. Sepeda Motor Operasional 24 Unit baik7. Mesin Las Listrik 1 Unit baik8. Peralatan Las Listrik 1 Unit baik9. Peralatan Las 1 Unit baik
10. Perkakas Bengkel Kerja 9 Unit baik11. Mesin Ketik manual Standar 5 Unit baik12. Lemari Besi 4 Unit baik13. Rak Besi/metal 10 Unit baik14. Rak Kayu 2 Unit baik15. Filling Besi/Metal 10 Unit baik16. Peti Uang 1 Unit baik17. Lemari Kaca 9 Unit baik18. Lemari Kayu 2 Unit baik19. Papan Visual 10 Unit baik20. Papan Pengumuman 2 Unit baik21. Papan Tulis 1 Unit baik22. White Board 15 Unit baik23. Mesin Absensi 3 Unit baik24. Overhead Projektor 2 Unit baik25. Alat Kantor 213 unit baik26. Meja kayu 60 Unit baik27. Kursi Besi/Metal 2 Unit baik28. Kursi Kayu/Rotan/bambu 34 Unit baik29. Meja Rapat 22 Unit baik30. Meja Tulis 14 Unit baik31. Meja Tambahan 3 Unit baik32. Meja Panjang 6 unit baik33. Kursi Rapat 72 Unit baik34. Kursi Tamu 3 Unit baik35. Kursi Biasa 4 Unit baik36. Bangku Tunggu 6 Unit baik37. Kursi Lipat 100 Unit baik38. Meja Komputer 7 Unit baik39. Sofa 2 unit baik40. Lampu lalu Lintas (Trafic Light) 115 Unit baik41. Lemari Es 1 Unit baik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017199
No Jenis Sarpras Jumlah Satuan Ket42. AC 11 Unit baik43. Radio 1 Unit baik44. Televisi 6 Unit baik45. Amplifiler 4 Unit baik46. Loudspeker 4 unit baik47. Sound System 5 Unit baik48. Wirless 1 Unit baik49. Megaphone 4 Unit baik50. Unit Power Supply 13 Unit baik51. Stabilisator 1 Unit baik52. Camera Video 3 Unit baik53. Camera Film 2 Unit baik54. Alat Hiasan 4 Unit baik55. Handy Cam 1 Unit baik56. Alat Rumah Tangga 4 Unit baik57. Mainframe 3 Unit baik58. P.C Unit 21 Unit baik59. Lap top 8 Unit baik60. Note Book 13 Unit baik61. Personal Komputer 21 Unit baik62. Hard Disk 1 Unit baik63. Peralatan Komputer Mainframe 1 Unit baik64. Monitor 3 Unit baik65. Printer 22 Unit baik66. Scaner 6 Unit baik67. Pralatan Personal Komputer 4 Unit baik68. Server 3 Unit baik69. Router 2 Unit baik70. Modem 1 Unit baik71. Pralatan Jaringan 7 Unit baik72. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 10 Unit baik73. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 10 Unit baik74. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 17 Unit baik75. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Unit baik76. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit baik77. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 32 Unit baik78. Kursi kerja Pejabat 26 Unit baik79. Camera + Attachment 1 Unit baik80. Unintemuptible Power Supply (UPS) 9 Unit baik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017200
No Jenis Sarpras Jumlah Satuan Ket81. Facsimile 1 Unit baik82. Nurset Set 2 Unit baik83. Alat Kesehatan Perawatan 13 Unit baik84. Bangunan Gedung Permanen 1 Unit baik85. Bangunan Gedung Kantor 1 Unit baik86. Bangunan Stasiun Bus Permanen 8 Unit baik87. Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen2 Unit baik
88. Bangunan Pengujian KelaikanPermanen
1 Unit baik
89. Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 Unit baik90. Rambu Bersuar Lalu lintas Darat 287 Unit baik91. Rambu Jalan 296 Unit baik92. Rambu Papan Tambahan 18 Unit baik93. Rambu Tidak Bersuar 306 Unit baik94. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga
Surya1 Unit baik
95. Instalasi Pusat Pengatur ListrikKapasitas Tenaga Kecil
1 Unit baik
96. Instalsi Pusat Pengatur Listrik 1 Unit baik
4. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
a. Permasalahan
Kekurangan SDM aparatur dengan kualifikasi ahli LLAJ / ahlitransportasi darat dan aparatur dengan kualifikasi urusanperhubungan laut.
Kurangnya ketersediaan anggaran untuk peningkatanprofesionalitas kinerja aparatur perhubungan, diantaranyaadalah diklat di bidang pengendalian operasional lalu lintas,diklat manajemen parkir, diklat manajemen terminal, diklatanalisis dampak lalu lintas dan diklat Penyidik (PPNS) LLAJ.
Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan/ rambu-rambu lalulintas pada titik crowded / rawan konflik lalu lintas(berdasarkan musrenbang) sepenuhnya belum bisa dicukupikarena keterbatasan anggaran.
b. Solusi
Usulan rekruitmen aparatur perhubungan sesuai kebutuhankualifikasi
Usulan penyediaan anggaran diklat ke BKPP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017201
Usulan penambahan anggaran untuk pengadaan fasilitaskeselamatan LLAJ / rambu - rambu lalu lintas sesuai skalaprioritas kebutuhan.
5. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan- Nihil
m. Komunikasi dan InformatikaOPD PELAKSANA : DISKOMINFO KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : BUKAN PELAYANAN DASAR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target
kinerja dan realisasi kinerja / fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Jumlah Surat Yang Terkirim (12 bulan) –100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 5.998.180,- (99,97%)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber dayaair dan listrikOutput : Jumlah Rekening yang terbayarkan ( 12
bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 42.000.000,-Realisasi : Rp. 33.087.515,- ( 78,78% )
1.1.3 Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraaan dinas / operasionalOutput : Tersedianya Kendaraan dinas yang laik
jalan ( 7 unit ) – 50 %Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 6.800.000,-Realisasi : Rp. 2.092.750,- ( 30,78%)
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terciptanya Kebersoihan Lingkungan
Kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100 %)
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaOutput : Peralatan Kantor dapat berfungsi dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017202
baik ( 12 bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 14.975.000,-Realisasi : Rp. 14.965.000,- ( 99,93 % )
1.1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Tersedianya Alat Tulis kantor ( 12 bulan )
– 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,- ( 100 % )
1.17. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan utk menunjang adm kantor(12 bulan) – 100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.999.830,- (100% )
1.1.8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantorOutput : Tersedianya penerangan di lingkungan
kantor( 12 bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 12.000.000,-Realisasi : Rp. 12.000.000,- ( 100 % )
1.1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapankantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor ( 6 jenis ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 150.980.650,-Realisasi : Rp. 149.640.900,- ( 99,11% )
1.1.10.Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturanperundang -undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan bagio
Pegawai (12 bulan) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 7.444.800,-Realisasi : Rp. 7.444.800,- (100 %)
1.1.11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman
kantor ( 12 bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017203
Anggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,- ( 100 % )
1.1.12 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerahOutput : Terlaksananya rapar koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (12 bulan) –100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 163.427.580,-Realisasi : Rp. 163.278.831,- (99,91%)
1.1.13.Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga pendukung adm /teknis/ keamananOutput : Tersedianya upah tenaga non PNS (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 147.469.720,-Realisasi : Rp. 139.312.760,- (94,47%)
1.1.14. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan jasaOutput : Tersedianya dokumen pengadaan barang
dan jasa ( 12 bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 13.338.750,-Realisasi : Rp. 13.238.750,- ( 99,25% )
1.1.15.Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiKepegawaianOutput : Tersedianya pendukung Administrasi
kepegawaian ( 12 bulan ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 3.145.000,-Realisasi : Rp. 3.145.000,- ( 100% )
1.1.16.Kegiatan Penyediaan Pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barangOutput : Tersedianya dokumen SPJ Keuangan (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 69.057.900,- (86,32 %)
1.2. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur (targetkinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.2.1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasionalOutput : Tersedianya Kendaraan dinas /
operasional (4 unit ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017204
PatiAnggaran : Rp. 68.000.000,-Realisasi : Rp. 67.100.000,- (98,68%)
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanaya gedung kantor (12 bulan)
– 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 128.140.000,-Realisasi : Rp. 127.907.000,- ( 99,82% )
1.2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasional ( 7 unit ) – 50 %Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 58.532.395,- ( 58,53%)
1.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala mebelairOutput : Terpeliharanya meja dan kursi kantor (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 15.948.000,-Realisasi : Rp. 15.948.000,- (100 %)
1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur (target kinerja danrealisasi kinerja / fisik)
1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas besertakelengkapannyaOutput : Tersedianya pakaina dinas pegawai ( 52
Stell ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 18.000.000,- (60 %)
1.4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.3.1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formalOutput : Terlaksananya Bintek bagi Pegawai ( 3
orang ) – 75%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,- (75 %)
1.5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporancapaoian kinerja dan keuangan (target kinerja danrealisasi kinerja / fisik)
1.5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPDOutput : Tersusunnya LKJIP SKPD ( 6 buku ) –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017205
100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 4.000.000,-Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100%)
1.5.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranOutput : Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran ( 2 dok ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 2.145.000,-Realisasi : Rp. 2.145.000,- ( 100 % )
1.5.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuanga akhir tahunOutput : Tersusunnya Laporan Keuangan akhir
tahun ( 1 dok ) – 100 %Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 3.914.000,-Realisasi : Rp. 3.914.000,- ( 100 %)
1.5.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Tersusunnya Renja SKPD ( 6 buku ) –
100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100 %)
1.5.5. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPDOutput : Tersusunnya RKA dan DPA SKPD ( 26
buku ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,- ( 100 % )
1.5.6 Kegiatan Penyusunan laporan Perkembangan KegiatanSKPDOutput : Tersusunnya Laporan Kegiatan ( 12 bulan
) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 3.000.000,-Realisasi : Rp. 3.000.000,- ( 100 % )
1.5.7. Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPDOutput : Tersusunnya RENSTRA SKPD (10 buku)
– 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100% )
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017206
1.6. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan mediamasa (target kinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.6.1. Kegiatan Fasilitasi Penyempurnaan peraturanperundangan penyiaran dan KMIPOutput : Tersedianya data menara telekomunikasi
– 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 216.187.500,-Realisasi : Rp. 212.575.200,- (98,33%)
1.6.2. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringankomunikasi dan informasiOutput : Tersedianya sarana dan prasarana
pembuatan aplikasi dan kelengkapannya( 1 unit dan 3 aplikasi ) – 100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 133.385.600,-Realisasi : Rp. 132.757.600,- ( 99,53% )
1.6.3 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumberdayakomunikasi dan informasiOutput : Terlaksananya pembinaan sumberdaya
komunikasi ( 535 orang ) – 100 %Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 353.651.650,-Realisasi : Rp. 303.339.800,- ( 85,77 %)
1.6.4. Kegiatan Pelayanan informasi PublikOutput : Tersedianya akses internet FO dedicated
Server VPS, Perawatan jaringan dantower SST ( 5 unit ) – 100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 1.265.091.500,-Realisasi : Rp. 1.166,771.300,- (92,23 %)
1.6.5. Kegiatan Pemeliharaan alat – alat studio dankomunikasi bidang sandi dan telekomunikasiOutput :Terselenggaranya pemeliharaan
operasional persandian ( 1 tahun ) –100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 224.717.250,-Realisasi : Rp. 224.277.050,- ( 99,80 % )
1.7. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dankomunikasi (target kinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.7.1. Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasidan komunikasiOutput : Tersedianya iklan layanan masyarakat,
profil daerah buku Pati dalam angka,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017207
pelayanan data informasi publik ( 6konten ) – 66%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 183.030.000,-Realisasi : Rp. 152.707.650,- ( 83,43 %)
1.8. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah (target kinerja dan realisasi kinerja /fisik)
1.8.1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan daerahOutput :Terpantaunya Sumber Pendapatan Daerah
( 2 konten ) – 100%Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
PatiAnggaran : Rp. 104.000.000,-Realisasi : Rp. 103.589.000,- ( 99,60 %)
1.9. Program kerjasama informasi dengan mas media (targetkinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.9.1. Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraanpemerintahan daerahOutput : Sosialisasi keterbukaan informasi publik,
literasi media, dan penyusunan peraturanbupati tentang pedoman penyusunan datastatistik sektoral ( 4 konten ) – 100%
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati
Anggaran : Rp. 90.600,000,-Realisasi : Rp. 89.870.000,- ( 99,19 %)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
- Ada 29 SOP yang berkaitan dengan TUPOKSI yang ada padaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati ( Foto CopySOP Terlampir )
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bukanpelayan dasar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenPati.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabelterlampir)
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kab. PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 6.843.031.000 ,-Belanja Langsung : Rp. 3.716.392.000 ,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.126.639.000 ,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp.5.898.337.045 ,-Belanja Langsung : Rp. 3.206.373.451 ,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.691.963.594 ,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017208
Rapat Koordinasi semua Kasubbag / Kasie Sekretaris Serta paraKabid yang dipimpin Kepala Dinas dalam penyusunan perencanaanprogram dan kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsimasing - masing dengan mengedepankan prioritas di sinergikandengan Renstra dan RPJMD Kabupaten Pati sesuai dengankebutuhan dalam penentuan besaran anggaran.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harusada leaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan kurang mencukupiPenjelasan :Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Merupakan DinasBaru jadi untuk mencukupi Sarpras menggunakan barang – barangexs Litbang sebagian dan membawa dari Dinas Perhubungan sertaSetda yang karena Struktur baru bidang / kasubbag berada di DinasBaru ( DISKOMINFO ).
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
Permasalahan :a. Terjadi duplikasi uraian tugas antara Bidang Persandian dengan
Bidang E GOV.b. Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana.c. Kurangnya Pegawai
Solusi :a. Dengan adanya evaluasi uraian tugas dari bagian organisasi dan
inspektorat maka telah di dibahas bersama antara bidangpersandian dg bidang E GoV utk sgr diusulkan ke bagian orgsisetda kab Pati
b. Sementara dalam melaksnakan tugas menggunakan sarana danprasarana yang ada .
c. Mengoptimalkan tenaga yang ada.
6. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.a. Segera ada pejabat Difinitif untuk Jabatan Kepala Dinas.
I. Bagian Humas Setda Kab. PatiPELAKSANA : BAGIAN HUMAS SETDA KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa1.1.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan InformasiOutput :- publikasi kegiatan Pemkab di televisi lokal (72
berita/ tayang)- publikasi kegiatan Pemkab di televisi regional
(18 berita/ tayang)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017209
- publikasi kegiatan Pemkab di media cetak(48.000 mmk)
- publikasi kegiatan Pemkab di radio (96 kali- publikasi kegiatan Pemkab di media onlineLokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp 1.722.251.000,-Realisasi : Rp 1.671.893.375,- (97,08 %)
1.1.2. Kegiatan Pelayanan Informasi PublikOutput :Terlaksananya penginformasian
kegiatan pemerintahan,pembangunan, kemasyarakatan danbudaya/ komunitas.
Lokasi : Setda Kab. PatiAnggaran : Rp 210.000.000,-Realisasi : Rp 209.598.725,- (99,81 %)
1.1.3. Kegiatan Penerbitan Majalah Bumi Mina TaniOutput : Tercetaknya Majalah Bumi Mina Tani
(6000 exp)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp 49.375.250,- (99,81 %)
1.2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah1.2.1. Kegiatan Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahOutput : terlaksananya pendokumentasian
kegiatan kedinasan Bupati/ WakilBupati (12 bulan)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 244.560.000,-Realisasi : Rp. 203.319.100,- (83,14 %)
1.3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media1.3.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan DaerahOutput :- Terpasangnya banner neon box (84 meter)- Terpasangnya spanduk (20 kali).- Terlaksananya penayangan berita di website
(1.440 tayang)- Terpasangnya spanduk Idul Fitri, Hari Jadi, dan
Tahun Baru (1.500 buah)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 353.765.000,-Realisasi : Rp. 328.359.300,- (92,82 %)
1.3.2. Kegiatan Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan Pemerintahan DaerahOutput : Terdokumentasikannya berita Pemkab
yang ada di media cetak (12 bulan),Terlaksananya kegiatan HPN (1x),Terlaksananya sosialisasi kode etikjurnalistik dan UU No 40 tahun 1999tentang pers.
Lokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 140.000.000,-Realisasi : Rp. 139.839.500,- (99,89%)
2. Tingkat Pencapaian Atas Program dan Kegiatan s/d bulan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017210
Desember 2017 : 100%3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Bagian Humas
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsionala. Jumlah pegawai : 14 orang
b. Kualifikasi Pendidikan :
- SLTA : 5 orang- D3 : 2 orang- S1 : 3 orang- S2 : 4 orang
c. Jumlah pejabat struktural : 4 orang
5. Alokasi dan Realisasi Anggarana. Sumber Anggaran : APBD
b. Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.720.576.000,-
c. Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.602.385.250,-
(95,66%)
6. Proses Perencanaan Pembangunan dalam melakukanperencanaan pembangunanBagian Humas Setda Kab. Pati telah menyesuaikan pada UU No.
25/2004 melalui IKM dan Musrenbang
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan :Mesin Ketik Manual : 1 unit (kurang mencukupi dan
kondisi rusak)
Komputer : 2 unit (belum mencukupi)
Laptop : 5 unit (belum mencukupi)
Printer : 5 unit (3 unit dalam keadaan
rusak)
Scanner : 1 unit (dalam keadaan rusak)
Mobil untuk liputan : 1 unit (butuh perawatan ekstra
karena padatnya jadwal liputan).
Keterangan : Alasan masih belum mencukupi karena banyaknya
volume pekerjaan di Bagian Humas dan kondisi peralatan yang
sudah rusak.
n. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriOPD PELAKSANA : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIKJENIS URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017211
1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput :Terselenggaranya surat menyurat (12
bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.109.000,-Realisasi : Rp. 4.105.800,- (99,92 %)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik (Pembayaran Rekening Air, Listrik danTelepon)Output :Terbayarnya tagihan Air, Listrik dan
Telepon (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.756.000,-Realisasi : Rp. 37.646.208,- (61,96 %)
1.1.3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor dan rumah tanggaOutput :Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.738.000,-Realisasi : Rp. 14.640.000,- (50,94 %)
1.1.4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasionalOutput :Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasinal (12bulan) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 6.097.000,- (76,21 %)
1.1.5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Tersedianya jasa kebersihan kantor (12
bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.848.550,-Realisasi : Rp. 6.115.650,- (77,92 %)
1.1.6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor (12 bulan) –
100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 29.611.625,-Realisasi : Rp. 26.092.542,- (88,12 %)
1.1.7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput :Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 26.166.100,-Realisasi : Rp. 25.339.000,- (96,84 %)
1.1.8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi lisrik/penerangan bangunan kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017212
Output :Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor (12bulan) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.223.600,-Realisasi : Rp. . 6.223.600,- (100 %)
1.1.9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapankantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor (2 unit) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.000.000,-Realisasi : Rp. 8.508.750,- (77,35 %)
1.1.10 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan surat kabar
(12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.062.400,-Realisasi : Rp. 3.060.000,- (99,92 %)
1.1.11 Kegiatan penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman (12
bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.660.000,-Realisasi : Rp. 10.600.000,- (99,44 %)
1.1.12 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerahOutput : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (12 bulan) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 178.785.000,-Realisasi : Rp. 123.022.100,- (68,81 %)
1.1.13.Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi / teknis/ keamananOutput :Terbayarnya jasa tenaga pendukung
administrasi / teknis / keamanan (12bulan) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 78.084.000,-Realisasi : Rp. .73.850.520,- (94,58 %)
1.1.14.Kegiatan penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barangOutput :Terbayarnya administrasi pengelolaan
keuangan dan barang (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 44.929.200,-Realisasi : Rp. 44.779.200,- (99,67 %)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017213
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor (1 unit ) –
100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.388.500,-Realisasi : Rp. 10.387.500,- (99,99 %)
1.2.2. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas/operasionalOutput :Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 113.051.600,-Realisasi : Rp. 96.609.601,- (85,46 %)
1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannyaOutput :Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya (26 stel) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.800.000,-Realisasi : Rp. 10.800.000,- (100 %)
1.4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.4.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPDOutput : Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3Lap) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.838.475,-Realisasi : Rp. 1.838.475,- (100 %)
1.4.2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunOutput : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir
tahun (1 Lap) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.228.300,-Realisasi : Rp. 2.218.300,- (99,55 %)
1.4.3. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Tersusunnya renja SKPD (1 Dok) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.966.200,-Realisasi : Rp. 2.966.200,- (100 %)
1.4.4. Kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran dandokumen pelaksanaan angggaran (DPA) SKPDOutput : Tersusunnya RKA dan DPA (2 Dok) –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017214
100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.296.000,-Realisasi : Rp. 2.296.000,- (100 %)
1.5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.5.1. Kegiatan Operasional keamanan tertutup (Kominda)Output :Terselenggaranya operasional keamanan
tertutup (kominda) (12 bulan) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 92.180.075,-Realisasi : Rp. 91.989.900,- (99,79 %)
1.6. Program pengembangan wawasan kebangsaan (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.6.1. Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragamaOutput : Terselenggaranya peningkatan toleransi
dan kerukunan dalam kehidupanberagama (100 orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.069.100,-Realisasi : Rp. 19.944.100,- (99,38 %)
1.6.2. Kegiatan fasilitasi dan mediasi forum kerukunan umatberagamaOutput : Terselenggaranya fasilitasi dan mediasi
forum kerukunan umat beragama (9orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.770.000,-Realisasi : Rp. 18.350.000,- (92,82 %)
1.6.3. Kegiatan sosialisasi empat consensus dasarkebangsaanOutput :Terselenggaranya sosialisasi empat
konsensus dasar kebangsaan (150 orang)– 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.400.000,- (98,00 %)
1.6.4. Kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasankebangsaan dan nasionalismeOutput :Terselenggaranya pengembangan dan
peningkatan wawasan kebangsaan dannasionalisme (150 orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %)
1.6.5. Kegiatan Diskusi FGD bidang eksosbudagkesmasOutput : Terselenggaranya diskusi FGD bidang
eksosbudagkesmas (130 orang) – 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017215
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.811.000,-Realisasi : Rp. 27.811.000,- (100 %)
1.6.6. Kegiatan Fasilitasi kegiatan ormas, LSM dan FKUBOutput :Terselenggaranya fasilitasi kegiatan
ormas, LSM dan FKUB (100 orang) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.129.000,-Realisasi : Rp. 18.729.000,- (97,91 %)
1.6.7. Kegiatan Sosialisasi peningkatan kesadaran belanegaraOutput : Terselenggaranya sosialisasi peningkatan
kesadaran bela negara (300 orang) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp. 60.000.000,- (100 %)
1.6.8. Kegiatan pembangunan moral pancasila untukmasyarakatOutput : Terselenggaranya pembangunan moral
pancasila untuk masyarakat (150 orang) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %)
1.7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.7.1. Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatanwawasan kebangsaanOutput : Terselenggaranya seminar, talk show,
diskusi peningkatan wawasankebangsaan (150 orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %)
1.7.2. Kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba ciptadalam upaya peningkatan wawasan kebangsaanOutput : Terselenggaranya pentas seni dan
budaya, festival, lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan (300orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.244.000,-Realisasi : Rp. 26.844.000,- (98,53 %)
1.7.3. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan dialog interaktif tingkatprovinsiOutput : Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan
dialog interaktif tingkat provinsi (9 orang)– 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017216
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.484.925,-Realisasi : Rp. 2.310.000,- (92,96 %)
1.7.4. Kegiatan Penyusunan data eks G 30 S PKIOutput : Tersusunnya data eks G 30 S PKI (21
kec) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.541.875,-Realisasi : Rp. 8.161.875,- (95,55 %)
1.8. Program pendidikan politik masyarakat (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.8.1. Kegiatan pendidikan politik bagi pemilihOutput : Terselenggaranya pendidikan politik bagi
pemilih (480 orang) – 100%Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 79.499.925,-Realisasi : Rp. 77.099.750,- (96,98 %)
1.8.2. Kegiatan pengelolaan administrasi bantuan parpolOutput :Terselenggaranya pengelolaan
administrasi bantuan parpol (9 parpol) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.376.950,-Realisasi : Rp. 14.316.575,- (99,58 %)
1.8.3. Kegiatan peningkatan dan penguatan peran politikormas/LSM dan parpolOutput :Terselenggaranya peningkatan dan
penguatan peran politik ormas/LSM danparpol (100 orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.102.750,-Realisasi : Rp. 13.022.750,- (99,76 %)
1.9. Program pemberdayaan toga, toma lembaga keagamaan,lembaga pendidikan keagamaan dan budaya dalampembangunan daerah (target kinerja dan realisasi kinerja/fisik)
1.9.1. Kegiatan penyelenggaraan forum komunikasi dankoordinasi toga, tomas dengan pemerintahOutput : Terselenggaranya forum komunikasi dan
koordinasi toga, tomas denganpemerintah (150 orang) – 100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.445.850,-Realisasi : Rp. 21.445.850,- (100 %)
1.9.2. Kegiatan penyelenggaraan kemah pembaurankebangsaan tokoh agamaOutput : Terselenggaranya kemah pembauran
kebangsaan tokoh agama (100 orang) –100%
Lokasi : Kantor Kesbangpol Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017217
Anggaran : Rp. 39.970.000,-Realisasi : Rp. 39.820.000,- (99,62 %)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalahKantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
SD SMP SLTA D3 DIV/S1
S2 Jumlah
Kualifikasipendidikan
1 1 9 2 6 1 20
Id
IIa
IIb
IIc
IId
IIIa
IIIb
IIIc
IIId
IVa
IVb
Jumlah
PangkatdanGolongan
1 1 1 - 1 1 7 5 2 1 0 20
Eselon III Eselon IV JumlahPejabat structural 0 4 4
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.950.284.000,-Belanja Langsung : Rp. 1.207.168.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.743.116.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.347.903.223,-(79,58 %)Belanja Langsung : Rp. 1.076.441.246,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.271.461.977,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harusada leaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017218
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
o. Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaOPD PELAKSANA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATIJenis Urusan Wajib : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1 Penyediaan Jasa Surat menyuratOutput : Jumlah surat keluar selama 1
tahun 2017 sebanyak : 5697 suratdan surat masuk sebanyak : 1835surat (70,52%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 8.220.000,-Realisasi : Rp. 5.796.610,-
1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik dan Pembayaran PajakOutput : Terlaksananya pembayaran
tagihan listrik, Air dan TeleponKantor selama 12 bulan padatahun 2017 (79,99%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 54.200.000,-Realisasi : Rp. 43.197.230,-
1.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / OperasionalOutput : Terlaksananya pembayaran
perijinan kendaraan dinas padatahun 2017 sebanyak 22 UnitSPM dan 14 Unit Mobil Dinas(64,85%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 23.250.000,-Realisasi : Rp. 15.076.700,-
1.1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terlaksananya penyediaan
peralatan kebersihan kantorselama 12 bulan pada tahun 2017(100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 6.029.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017219
Realisasi : Rp. 6.029.000,-1.1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Output : Terlaksananya perawatanperalatan dan perlengkapankantor pada tahun 2017sebanyak selama 1 tahun(97,66%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 12.160.000,-Realisasi : Rp. 11.875.000,-
1.1.6 Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terlaksananya kegiatan
penyediaan ATK kantor selama 12bulan selama tahun 2017 (100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 43.061.050,-Realisasi : Rp. 43.061.050,-
1.1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan selama1 tahun pada Tahun 2017(92,73%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 24.510.640,-Realisasi : Rp. 22.728.190,-
1.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorOutput : Tersedianya kebutuhan
komponen listrik kantor padatahun 2017 selama 1 Tahun(99,95%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 3.767.830,-Realisasi : Rp. 3.766.000,-
1.1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutput : Tersedianya perlengkapan kantor
berupa Komputer 1 Unit, Laptop 1Unit, CCTV 4 Unit, HT Unit, Apar1 Unit , Senter 12 Buah, Palu 5Buah, Gergaji 6 Buah, Tang 5Buah, Bendo 5 Buah, Pacul 2Buah, Parang 4 Buah, Tangga 1Unit (99,89%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 46.117.700,-Realisasi : Rp. 46.066.900,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017220
1.1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang – undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan harian
Suara Merdeka dan Jawa Posselama 12 bulan pada tahun 2017(91,68%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 3.062.400,-Realisasi : Rp. 2.807.500,-
1.1.11 Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Tersedianya kebutuhan makan
minum kantor, meliputi penyedianair minum galon dan mamin rapatdan tamu selama 1 tahun(97,01%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 34.470.000,-Realisasi : Rp. 33.440.000,-
1.1.12 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerahOutput : Terlaksananya kegiatan
perjalanan dinas dalam daerahsebanyak : kali danperjalanan dinas luar daerahsebanyak : Kali selama tahun2017 ( 95,16 %)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 199.520.000,-Realisasi : Rp. 189.855.999,-
1.1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis / KeamananOutput : Terlaksananya pembayaran
honorarium dan pembayaranpremi asuransi kesehatan bagitenaga kebersihan kantorsebanyak 3 orang selama 1 tahun2017 (17,55%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 247.214.980,-Realisasi : Rp. 43.397.760,-
1.1.14 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang danJasaOutput : Ketersediaan honorarium bagi
pejabat pengadaan 1 orang, danpanitia penerima hasil pekerjaan(PPHP) sebanyak 3 orang padatahun 2017 (63,38%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017221
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 7.100.000,-Realisasi : Rp. 4.500.000,-
1.1.15 Penyediaan Pendukung Administrasi KepegawaianOutput : Ketersediaan honorarium bagi
pejabat kepegawaian pada tahun2017 (100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 2.441.000,-Realisasi : Rp. 2.441.000,-
1.1.16 Penyediaan Pendukung Administrasi PengelolaanKeuangan dan BarangOutput : Ketersediaan honorarium bagi
petugas pengelola keuangan danbarang kantor Satpol PP Patisebanyak 11 orang selama 12bulan pada tahun 2017 (100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 53.610.000,-Realisasi : Rp. 53.610.000,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Pengadaan Meubelair
Output : Terlaksananya pengadaankebutuhan meubelair kantor padatahun 2017 berupa meja kursipejabat sebanyak 8 unit (100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 19.430.400,-Realisasi : Rp. 19.430.400,-
1.2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorOutput : Terlaksananya pemeliharaan rutin
bangunan kantor pada tahun 2017(99,86%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 28.590.000,-Realisasi : Rp. 28.549.000,-
1.2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /OperasionalOutput : Terpenuhinya kebutuhan BBM
dan pemeliharaan rutin kendaraandinas / operasional sebanyak 14unit mobil dan 22 SPM padaTahun 2017 (94,13%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 660.310.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017222
Realisasi : Rp. 621.558.850,-1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannyaOutput : Tersedianya pakaian dinas bagi
anggota Satpol PP, Kasi Tramtibselaku ex officio Kasatpol PPKecamatan sebanyak 157 stellpada tahun 2017 (94,39%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 181.112.000,-Realisasi : Rp. 170.953.500,-
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya pengiriman staffuntuk mengikuti bintek/diklatsebanyak 2 personil (37,50%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 3.750.000,-
1.4.2. Pembinaan KesamaptaanOutput : Terlaksananya kegiatan
pembinaan kesamaptaan bagianggota Satpol PP sebanyak 11Kali, Tahun 2017 (97,76%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 30.830.000,-Realisasi : Rp. 30.140.000,-
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1.5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDOutput : Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Bulananselama 12 Bulan pada tahun 2017(100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 1.839.000,-Realisasi : Rp. 1.839.000,-
1.5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunOutput : Terlaksananya penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahunpada tahun pada tahun 2017(100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 1.146.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017223
Realisasi : Rp. 1.146.000,-1.5.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Output : Terlaksananya penyusunanrencana kerja SKPD (99,49%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 4.041.000,-Realisasi : Rp. 4.020.500,-
1.5.4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput : Terlaksananya penyusunan RKA
dan DPA SKPD sebanyak 6 Buku(100%)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 1.916.000,-Realisasi : Rp. 1.916.000,-
1.6. Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan1.6.1. Fasilitasi Pengawalan Pejabat
Output : Terlaksananya kegiatanpengawalan dan pengamananBupati dan Wakil Bupati selamatahun 2017 sebanyak 144 kali(96,24%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 66.240.000,-Realisasi : Rp. 63.750.000,-
1.6.2. Pengamanan Kegiatan Pilkades / PemiluOutput : Terlaksananya kegiatan
pengamanan Tahapan PemilihanKepala Daerah Kab. Pati, untukTahapan Tahun 2017 sebanyak 1putaran (99,99%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 435.338.250,-Realisasi : Rp. 435.296.500,-
1.6.3. Pengamanan Obyek VitalOutput : Terlaksananya kegiatan
penjagaan dan pengamananobyek vital pemerintah yaknikantor Setda, Kantor DPRD,Rumdn Wabup serta KantorKecamatan se Kab. Pati selama 1Tahun pada tahun 2017 (94,93%)
Lokasi : Setda, DPRD, Rumdin Wabupdan Kantor Kecamatan seKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 675.250.000,-Realisasi : Rp. 641.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017224
1.6.4. Pengamanan Poskotis Lebaran, Natal dan TahunBaruOutput : Pelaksanaan kegiatan
pengamanan posko terpadudalam rangka pengamanan hariraya lebaran, natal dan tahun barupada tahun 2017 selama 22 hari(99,21%)
Lokasi : Pos Pam di Wil Kec. Pati,Margorejo, Batangan dan Juwana
Anggaran : Rp. 140.585.000,-Realisasi : Rp. 139.470.000,-
1.6.5. Patroli WilayahOutput : Pelaksanaan kegiatan patroli
wilayah di wilayah Kabupaten Patisebanyak 160 Kali selama tahun2017 (92,23%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 254.072.750,-Realisasi : Rp. 234.597.750,-
1.7. Program Pemeliharaan Kantramtibmas, PencegahanTindak Kriminal dan Perlindungan Masyarakat1.7.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output : Pelaksanaan kegiatan pendataanbarang kena cukai ilegal diwilayah Kabupaten Pati padaTahun 2017 sebanyak 47 kalidengan 157 pelanggar/kasus(97.74.%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 125.000.000,-Realisasi : Rp. 122.171.250,-
1.7.2. Pembinaan, Peningkatan dan Pengendalian Hansip/ Linmas DesaOutput : Terlakananya pelaksanaan
pembinaan bagi hansip / linmasdesa di Desa Banjarsari yangdiikuti oleh40 anggota Linmas.(100%)
Lokasi : Desa Banjarsari, GabusAnggaran : Rp. 12.665.000,-Realisasi : Rp. 12.665.000,-
1.7.3. Penegakan dan Pengawasan PeraturanOutput : Pelaksanaan kegiatan operasi dan
pemantauan penegakan perda diwilayah kabupaten pati selamatahun 2017 sebanyak 108 kalidengan 1558 pelanggar / kasus(66,31%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 202.562.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017225
Realisasi : Rp. 134.323.300,-1.7.4. Gelar Pasukan Satlinmas
Output : Terlaksananya Pelaksanaankegiatan gelar Pasukan SatlinmasTingkat Propinsi Tahun 2017 yangdiikuti 30 Personil Satlinmas(99,98%)
Lokasi : Lokasi HUT Linmas (Kab.Sukoharjo)
Anggaran : Rp. 42.775.000,-Realisasi : Rp. 42.765.000,-
1.7.5. Pengamanan Unjukrasa, Kegiatan Insidentil danKasusOutput : Terlaksananya kegiatan
Pengamanan Unjukrasa, KegiatanInsidentil dan Kasus sebanyak 33kali selama tahun 2017 (98,07%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 47.160.000,-Realisasi : Rp. 46.250.000,-
1.8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan1.8.1. Penyuluhan dan pembinaan Peraturan Daerah
Output : Terlaksananya kegiatanpenyuluhan dan pembinaan perdabagi toma, toda dan pengusaha diwilayah Kabupaten pati padatahun 2017 sebanyak 6 kali(89,93%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.015.000,-Realisasi : Rp. 16.200.000,-
1.8.2. Penyuluhan dan Pembinaan KantramtibmasOutput : Terlaksananya kegiatan
penyuluhan dan pembinaankantramtibmas bagi toda, tomas,dan toga di wilayah kabupatenpati pada tahun 2017 sebanyak 6kali (98,73%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 18.015.000,-Realisasi : Rp. 17.826.000,-
1.9. Program Peningkatan Kesiagaan dan PencegahanBahaya Kabakaran1.9.1. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Output : Terlaksananya kegiatanpencegahan bahaya kabakaran diwilayah kabupaten pati padatahun 2017 sebanyak 33 kali(70,20%)
Lokasi : Wilayah Kabupaten Pati.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017226
Anggaran : Rp. 328.540.000,-Realisasi : Rp. 230.640.000,-
1.10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan KorbanBencana Alam1.10.1. Pengiriman Pelatihan ke Propinsi
Output : Terlaksananya pengirimananggota Linmas untuk mengikutipelatihan yang diselenggarakanpihak propinsi selama tahun 2017sebanyak 5 kali kegiatan sejumlah27 orang (44,07%)
Lokasi : Bakesbangpol Propinsi JatengAnggaran : Rp. 15.878.000,-Realisasi : Rp. 6.998.000,-
1.10.2. Apel Siaga SatlinmasOutput : Terlaksananya partisipasi
kegiatan upacara bagi anggotasatlinmas pada Tahun 2017sebanyak 16 kali (99,81%)
Lokasi : Satpol PP Kab. PatiAnggaran : Rp. 42.509.000,-Realisasi : Rp. 42.426.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal:Untuk Tahun 2017, berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan DalamNegeri di Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPati mengampu 1 jenis pelayanan dasar yakni : PemeliharaanKetertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan PerlindunganMasyarakat, dengan capaian atas masing masing indikator sebagaiberikut :a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah di Kabupaten / Kota :80 %b. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat : 80,6 %c. Cakupan Rasio Linmas di Kab / Kota : 124 %
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan WajibSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional4.1 Jumlah Pegawai : 145 Orang4.2 Kualifikasi Pendidikan :
4.1.1.1.1. Strata 2 (S2) : 5 Orang4.1.1.1.2. Strata 1 (S1) : 19 Orang4.1.1.1.3. Diploma 3 (D3) : 3 Orang4.1.1.1.4. SLTA / Sederajat : 105 Orang4.1.1.1.5. SMP : 10 Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017227
4.1.1.1.6. SD : 3 Orang
4.3 Pangkat dan Golongan :a. Pembina Tingkat I / IV b : 1 Orangb. Pembina / IV a : 3 Orangc. Penata Tingkat I / III d : 6 Orangd. Penata / III c : 5 Orange. Penata Muda Tingkat I / III b : 30 Orangf. Penata Muda / III a : 14 Orangg. Pengatur Tingkat I / II d : 13 Orangh. Pengatur / II c : 58 Orangi. Pengatur Muda Tingkat I / II b : 12 Orangj. Pengatur Muda / II a : 9 Orangk. Juru Tingkat I / I d : - Orangl. Juru / I c : 1 Orang
4.4 Jumlah Pejabat Struktural : 12 Orang4.5 Jumlah Pejabat Fungsional : - Orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati TA.2016
Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 13.797.788.000,-Belanja Langsung : Rp. 4.132.395.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.665.393.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 12.588.069.413,-Belanja Langsung : Rp. 3.215.468.485,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.372.600.928,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).6.1 Hasil dari musyawarah rencana pembangunan
(musrenbang) mulai dari tingkat kecamatan hinggakabupaten yang meliputi berbagai macam kebutuhanmasyarakat, diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas.
6.2 Dari hasil klasifikasi kebutuhan masyakarat diselaraskandengan tugas pokok dan fungsi SKPD kemudian dituangkandengan melakukan perencanaan program dan kegiatan.
6.3 Hasil dari perencanaan program dan kegiatan SKPD yangtelah dibuat (dalam hal ini berbentuk Renja SKPD) diselaraskan dengan Renstra SKPD yang telah dibuat. Dimanarencana strategis di tujukan untuk mendukung RencanaPembangunan di tingkat Kabupaten (RPJMD)
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)
Kantor belum memadai untuk menampung keseluruhan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017228
pegawai, Kendaraan patroli wilayah hanya 1 unit (Belum ideal untuk
mendukung pelaksanaan tugas patroli Satpol PP) Belum memiliki gudang penyimpanan barang hasil operasi /
kegiatan
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)8.1 Permasalahan :
- Kapasitas SDM Satpol PP Kabupaten Pati belum standaryang ada sesuai aturan yang ada
- Pemahaman yang berbeda terhadap peraturanperundangan daerah antar SKPD satu dengan yanglainnya.
- Kurang adanya dukungan yang kuat dari SKPD teknisyang membidangi perda, sehingga timbul pengertian jikaada pelanggaran perda, Satpol PP yang harusmenyelesaikan.
8.2 Solusi :- Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja melalui
pendidikan dan pelatihan- Koordinasi dengan SKPD Teknis maupun instansi
vertikal yang lain dalam pelaksanaan penegakan perda.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017229
p. Penunjang Urusan Pemerintah DaerahI. Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sertarealisasinya1.1. Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah1.1.1. Kegiatan Penyelenggaraan pelantikan DPRD dan
Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahOutput : Terlaksananya pelantikan dan serah
terima jabatan Bupati dan Wakil bupatiTh. 2017 sebanyak 2 kegiatan (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 227.036.500,- (75,68 %)
1.2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah1.2.1. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Output : Terselenggaranya Rapat koordinasibagi Muspida Plus di Kab. Patisebanyak 48 rapat (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 550.000.000,-Realisasi : Rp. 509.757.400,- (92,68 %)
1.2.2. Kegiatan penyusunan LKPJOutput : Tersusunnya LKPJ Tahun 2016
sebanyak 4 jenis buku/412 set (100%)Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 270.000.000,-Realisasi : Rp. 243.749.975,- (90,28 %)
1.2.3. Kegiatan penyusunan buku LPPDOutput : Tersusunnya buku LPPD Tahun 2016
sebanyak 2 jenis buku/140 set (100%)Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 112.868.375,- (94,06%)
1.2.4. Kegiatan penyusunan Informasi LPPDOutput : Ringkasan LPPD yang Tdapat
diketahui masyarakat pada 1 suratkabar (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 55.000.000,-Realisasi : Rp. 54.667.000,- (99,39 %)
1.2.5. Fasilitasi pendukung kegiatan PemiluOutput : Terlaksananya fasilitasi pelaksana
Pemilukada Kabupaten Pati Tahun2017 sebanyak 10 dokumen (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp 130.000.000,-Realisasi : Rp. 125.400.700,- (96,46 %)
1.2.6. Kegiatan fasilitasi kerjasama dalam dan luarnegeriOutput : Terfasilitasinya kerjasama daerah
yang dilaksanakan di Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017230
sebanyak 6 dokumen (100%)Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp 95.000.000,-Realisasi : Rp. 89.210.925,- (93,91 %)
1.2.7. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PelayananPATENOutput : Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) dan Pendelegasiankewenangan Bupati kepada Camatsebanyak 20 dokumen/laporan(100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 56.324.025,- (96,1 %)
1.3. Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH1.3.1. Kegiatan fasilitasi penanganan kasus
penyelenggaraan pemerintahan desaOutput : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian
kasus Pemerintahan Desa sebanyak10 laporan/dokumen (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 17.576.138,- (87,88 %)
1.3.2. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana danPrasarana Pelaksanaan Ujian Perangkat DesaOutput : Terlaksananya fasilitasi pengisian
perangkat desa sebanyak 30dokumen(100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 28.572.225,- (95,24 %)
1.3.3. Kegiatan Pembinaan Aparat Pemerintah DesaOutput : Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pelaksanaan SIMDA Desa sebanyak2 kegiatan(100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 511.640.000,-Realisasi : Rp. 501.889.670,- (98,09 %)
1.3.4. Kegiatan fasilitasi pemanfaatan Tanah Kas DesaOutput : Terlaksananya fasilitasi penataan dan
pemanfaatan tanah kas desassebanyak 20 laporan(100 %)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 14.868.577,- (74,34 %)
1.4.Program penataan daerah otonomi baru1.4.1. Kegiatan penyusunan data monografi kecamatan
Output : Tertib administrasi Kecamatan denganadanya data monografi yangmenggambarkan keadaan kecamatansebanyak 6 buku (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 14.334.325,- (71,67 %)
1.5.Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017231
1.5.1. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Satgas Sapu BersihPungutan Liar di Kabupaten PatiOutput : Terfasilitasinya pelaksanaan tugas
Satgas Saber Pungli yang baiksebanyak 7 dokumen (100 %)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 63.136.575,- (90,20 %)
1.6.Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahdesa1.6.1. Kegiatan Raperda Pengaturan tentang Desa
Output : Tersusunnya peraturan perundanganyang mengatur tentang Desasebanyak 2 peraturan perundang-undangan (100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 102.000.000,-Realisasi : Rp. 97.145.950,- (95,24 %)
1.7.Program pengembangan Sistem InformasiPertanahan1.7.1. Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi
Output : Titik Koordinat unsur buatan nama-nama rupabumi berupa sarana ibadahdi Kab. Pati sebanyak 1 dokumen(100%)
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 250.000.000,-Realisasi : Rp. 246.595.800,- (98,64 %)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajibBagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pati
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsionala. Jumlah Pegawai : 17 orangb. Kualifikasi Pendidikan
- S2 : 5 orang- S1/ DIV : 5 orang- DIII : 1 orang- SLTA : 6 orang
c. Kualifikasi Pangkat dan Golongan- IVb : 1 orang- III d : 1 orang- IIIc : 2 orang- IIIb : 9 orang- IIIa : 3 orang- Iia : 1 orang
d. Jumlah pejabat struktural : 4 orang
4. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati TA. 2017Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.613.640.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 2.403.134.160,-
5. Proses Perencanaan Pembangunan :Berdasarkan pada RPJMD Kab. Pati Tahun 2012-2017,Renja Bagian Tata Pemerintahan dan DPA SKPD.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017232
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan : Baik7. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan- Beban Kerja di Bagian Tata Pemerintahan tidak
sepadan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, perlupenambahan pegawai
- Ada sebagian uraian tugas pada bagian TataPemerintahan yang tumpang tindih dengan instansilain
b. Solusi- Pengusulan penambahan Pegawai- Evaluasi dan Penataan uraian tugas
Bagian Hukum
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (target
kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-undanganOutput :Tersusunnya dan terbuatnya Peraturan /
Keputusan / Instruksi Bupati (2075Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati) –Target Kinerja 100%, - realisasi fisik 100%, realisasi keuangan 86,36%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 93.706.000,-Perubahan : Rp 160.806.000,-Realisasi : Rp. 138.868.000,- (86,36 %)
1.1.2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undanganOutput :Tersusunnya dan terbuatnya Raperda
Kabupaten Pati ( 9 Raperda dan 13Perda); target kinerja 100 %, - realisasifisik 100%, - realisasi keuangan 64,84%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 194.517.100,- (64,84%)
1.1.3. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganOutput :Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan ( 3 PeraturanPerundang-undangan); target kinerja 100%, - realisasi fisik 100%, - realisasikeuangan 93,80%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 149.000.000,-Realisasi : Rp. 139.769.000,- (93,80%)
1.1.4. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undanganOutput :Tersusunnya Lemabaran Daerah dan
Berita Daerah Kabupaten Pati ( 520 BukuLembaran Daerah dan 520 Buku Berita
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017233
Daerah); target kinerja 100 %, - realisasifisik 100%, - realisasi keuangan 85,00%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 98.436.000,-Realisasi : Rp. 83.668.000,- (85,00%)
1.1.5. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undanganDaerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yangbaru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturanperundang-undangan daerahOutput :Tersedianya Kajian hukum terhadap
permasalahan di bidang hukum (12kajian); target kinerja 100 %, - realisasifisik 100%, - realisasi keuangan 47,18%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 34.000.000,-Realisasi : Rp. 16.042.780,- (47,18%)
1.1.6. Kegiatan Pembinaan HAMOutput :Terlaksananya Sosialisasi HAM dan
RANHAM (80 orang); target kinerja 100%, - realisasi fisik 100%, - realisasikeuangan 79,98%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 28.564.000,-Realisasi : Rp. 22.864.000,- (79,98%)
1.1.7. Kegiatan Pembinaan KadarkumOutput :Terbinanya Keluarga Sadar Hukum Mitra
P2MBG ( 100 Keluarga Sadar HukumMitra P2MBG); target kinerja 100 %, -realisasi fisik 100%, - realisasi keuangan31,56%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 44.574.000,-Realisasi : Rp. 14.069.000,- (31,56%)
1.1.8. Kegiatan Pengelolaan JDI HukumOutput : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Unit
Jaringan ( 1 Unit Jaringan); target kinerja100 %, - realisasi fisik 100%, - realisasikeuangan 80,19%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 40.095.400,- (80,19%)
1.1.9. Kegiatan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undanganOutput :Terbelinya buku-buku peraturan
perundang-undangan; target kinerja 100%, - realisasi fisik 100%, - realisasikeuangan 100%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 9.000.000,-Realisasi : Rp. 9.000.000,- (100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017234
1.2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkunganPemerintah DaerahOutput :Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum
pada Aparatur Pemerintah yangberperkara; target kinerja 100 %, -realisasi fisik 100%, - realisasi keuangan53,43%
Lokasi : Sekretaris Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 160.288.000,- (53,43%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belumada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dankeberadaan SOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajibadalah Dinas/Badan/Kantor ……..
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)a. Jumlah Pegawai di Bagian Hukum :
Jumlah Pegawai di Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Pati berjumlah 12 orang
b. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan :- SMA : 2 orang- Sarjana : 3 orang- Pasca Sarjana : 7 orang
c. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan : Pengatur Muda (II/a) : 1 orang Penata Muda (III/a) : 1 orang Penata Muda Tk I (III/b) : 1 orang Penata (III/c) : 4 orang Penata Tk I (III/d) : 3 orang Pembina (IV/a) : 2 orang
d. Jumlah Pejabat Struktural :Jumlah Pejabat Struktural : 4 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp 1.174.380.000,-Belanja Langsung : -Belanja Tidak Langsung : -Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp 819.163.280,-Belanja Langsung : -Belanja Tidak Langsung : -
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harusada leaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017235
pengumuman di media massa)
7.1. Mesin Ketik Manual : 1 unit (kurang mencukupi dankondisi rusak)
7.2. Komputer : 7 unit (1 unit dalam kondisi rusakdan belum mencukupi)
7.3. Laptop : 5 unit (belum mencukupi)7.4. LCD : 1 unit ( belum mencukupi, karena
kondisi rusak)7.5. Printer : 5 unit ( belum mencukupi)Keterangan : Alasan masih belum mencukupi karena banyakanya
volume pekerjaan di Bagian Hukum dan kondisiperalatan yang sudah rusak.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Bagian Perekonomian1. Program dan Kegiatan1.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.1.1.1. Kegiatan Pembinaan Perusahaan Daerah.
Output : Pembinaan dan monev Perusahaan DaerahKab. Pati (PD. BPR BKK Pati, PDAM, BKKTayu), 44 kali 100 %.
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 51.000.000.,--Realisasi : Rp. 47.301.000,--
1.2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.1.2.1.Kegiatan Peyusunan Kebijakan Pemberdayaan P3A.
Output : Koordinasi antar SKPD dalam rangkapemberdayaan P3A Dharma Tirta, sebanyak12 kali, 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 9.000.000,--Realisasi : Rp. 6.677.400,--
1.3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya.1.3.1.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Beras Bagi
Masyarakat Miskin.Output : Pemantauan penyaluran beras raskin di 21
Kecamatansebanyak 66 kali, 100 %
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 57.144.000,--Realisasi : Rp. 55.659.250,--
1.4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017236
1.4.1. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan ProgramPeningkatan Ekonomi Lokal.Output : Penunjang kegiatan Dekranasda untuk
Dekranasda Carnival di Kabupaten Jepara 1kali dan Rapat Koordinasi sebanyak 3 kali,100 %
Lokasi : Pati, Jepara, Jakarta dan Semarang.Anggaran : Rp. 115.000.000,--Realisasi : Rp. 86.472.904,--
1.5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijkan KDH.
1.5.1. Kegiatan Pengawasan, Pengumpulan Informasi danSosialisasi Tentang Cukai.Output : Koordinasi dan monev kegiatan dari dana
bagi hasil Tembakau selama 12 bulan, 100%
Lokasi : Kabupaten Pati, Luar Daerah.Anggaran : Rp. 140.880.000,--Realisasi : Rp. 103.871.683,--
1.5.2 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kegiatan MenghadapiLebaran, Natal dan Tahun Baru.Output : Koordinasi dalam rangka menghadapi
lebaran,natal dan tahun baru di Kabupaten Pati, 2kali, 100 %
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 17.000.000,--Realisasi : Rp. 5.703.000,--
1.6 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan.1.6.1. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa.Output : Pemantauan distribusi dan harga LPG 3
kg di 21 Kecamatan sebanyak 32 kali, 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 44.620.000,--Realisasi : Rp. 34.038.000,--
1.6.2. Kegiatan Pengawasan Distribusi dan Harga Pupuk.Output : Pemantauan distribusi dan harga pupuk
bersubsidi di 21 kecamatan sebanyak 24kali, di pengecer pupuk bersubsidi, 100 %
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 31.620.000,--Realisasi : Rp. 26.788.300,--
1.7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.1.7.1 Kegiatan Pemantauan Pengawasan Dana Bergulir dan
Kemitraan.Output : Pemantauan penyaluran dana bergulir bagi
Usaha Kecil dan Menengah di 18 PD. BPRBKK Cab. Pati, Kantor Operasional PusatPD BPR BKK Pati, Kantor KasGunungwungkal PD BPR BKK Pati dan PDBKK Tayu sebanyak 40 kali, 100 %.
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 22.000.000,--Realisasi : Rp. 20.525.500,--
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017237
1.8 Program Peningkatan Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah1.8.1 Fasilitasi / Pembentukan kerjasama antar daerah pada
bidang ekonomi..Output : Kunjungan kerja ke Kota Bogor dan
Kabupaten Bekasil Provinsi Jawa Barat100 %
Lokasi : Provinsi Jawa Barat.Anggaran : Rp. 87.000.000,--Realisasi : Rp. 77.948.750,--
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Wajib/PilihanBagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.
4. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai.4.1 Jumlah Pegawai : 15 orang.4.2 Kualifikasi pegawai berdasarkan pendidikan :
- S2 : 4 orang.- S1 : 5 orang.- D3 : 3 orang.- SLTA : 3 orang.- SLTP : - orang.- SD : - orang.
4.3 Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :- Gol. IV b : 1 orang.- Gol IV a : 2 orang.- Gol III d : 1 orang.- Gol III c : 4 orang.- Gol III b : 6 orang.- Gol III a : 1 orang.- Gol. II d : - orang.- Gol. II c : - orang.- Gol II b : - orang.- Gol II a : - orang.- Gol I : - orang.
4.4 Jumlah pejabat struktural dan fungsional.4.4.1 Jumlah pejabat structural :
- Eselon II : - orang.- Eselon III : 1 orang.- Eselon IV : 3 orang.
4.4.2 Jumlah pejabat fungsional : -
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.Sumber Anggaran : APBD Kab. Pati.Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 575.264.000,--Belanja Tidak Langsung : Rp. -Belanja Langsung : Rp. 575.264.000,--
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 464.986.567,--Belanja Tidak Langsung : Rp. -Belanja Langsung : Rp. 464.986.567,--
6. Proses Perencanaan Pembangunana. Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017238
b. Renstra.c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.Lengkap.
8. Permasalahan dan Solusi.8.1 Permasalahan
- Tidak ada.8.2 Solusi
- Tidak ada
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
Bagian Pembangunan
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput :Tersusunnya Buku Renja Sekretariat
Daerah Kabupaten Pati – target kinerja100% - realisasi fisik 100% - realisasikeuangan 96,60%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 10.000.000,-Realisasi : Rp 9.959.600,-
1.1.2 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput :Tersusunnya RKA dan DPA Setda
Kabupaten Pati Perubahan Anggaran2017 dan Anggaran Murni 2018 – targetkinerja 100% - realisasi fisik 100% -realisasi keuangan 85,23%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 15.000.000,-Realisasi : Rp 12.784.758,-
1.1.3 Kegiatan Penyusunan Laporan PerkembanganKegiatan SKPDOutput : Tersusunnya buku laporan perkembangan
kegiatan OPD di Kabupaten Pati – targetkinerja 100% - realisasi fisik 100% -realisasi keuangan 88,14%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 10.000.000,-Realisasi : Rp 8.813.825,-
1.2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
- Tidak Ada
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017239
1.2.1 Kegiatan Pengembangan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE)Output :Terlaksananya Operasional SPSE beserta
kelengkapannya di Kabupaten Pati –target kinerja 100% - realisasi fisik 100% -realisasi keuangan 89,45%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 222.987.000,-Realisasi : Rp 199.451.100,-
1.2.2 Kegiatan Pengadaan Sistem Monitoring EvaluasiPembangunan (SMEP)Output :Terlaksananya Pelaporan melalui aplikasi
Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan(SMEP) seluruh OPD di Kabupaten Pati –target kinerja 100% - realisasi fisik 100% -realisasi keuangan 91,08%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 80.000.000,-Realisasi : Rp 72.862.100,-
1.3. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.3.1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan rutin jalandan jembatanOutput :Terlaksananya Monitoring Evaluasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diKabupaten Pati – target kinerja 100% -realisasi fisik 100% - realisasi keuangan73,15%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 30.000.000,-Realisasi : Rp 21.946.050,-
1.4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah DaerahOutput :Tersusunnya laporan perkembangan
pelaksanaan bantuan keuangan APBDProv Jateng di Kab. Pati – target kinerja100% - realisasi fisik 100% - realisasikeuangan 68,41%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 50.000.000,-Realisasi : Rp 34.203.400,-
1.4.2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Program dan KegiatanOutput :Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dankegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diKab. Pati – target kinerja 100% - realisasifisik 100% - realisasi keuangan 84,10%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017240
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 30.000.000,-Realisasi : Rp 25.229.300,-
1.4.3 Kegiatan Pengendalian Pembangunan DaerahKabupaten PatiOutput : Terlaksananya Rakor POK di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati –target kinerja 100% - realisasi fisik 100% -realisasi keuangan 93,48%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 40.000.000,-Realisasi : Rp 37.393.200,-
1.5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
1.5.1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TegakanJaringan ListrikOutput :Terlaksananya monitoring bagi desa yang
belum ada jaringan listrik – target kinerja100% - realisasi fisik 100% - realisasikeuangan 96,88%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten PatiAnggaran : Rp 69.000.000,-Realisasi : Rp 66.850.200,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belumada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
a. Jumlah Pegawai di Bagan Pembangunan :Jumlah Pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat DaerahKabupaten Pati berjumlah 13 orang
b. Kualifikasi Pegawai berdasarkan PendidikanSMP : 1 orangSMA : 3 orangSarjana : 8 orangPasca Sarjana : 1 orang
c. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat dan GolonganPengatur (II/c) : 2 orangPengatur Tk. I (II/d) : 1 orangPenata Muda (III/a) : 2 orangPenata Muda Tk I (III/b) : 3 orangPenata Tingkat I (III/d) : 4 orangPembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
d. Jumlah Pejabat strukturalJumlah Pejabat Struktural: 4 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : 556.987.000,00Belanja Langsung : ………………..
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017241
Belanja Tidak Langsung : ………………..Realisasi Anggaran Keseluruhan : 442.503.333,00Belanja Langsung : ………………..Belanja Tidak Langsung : ………………..
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)7.1. Mesin ketik manual : 2 unit (kurang mencukupi)7.2. Komputer : 5 unit (belum mencukupi)7.3. Laptop : 1 unit (belum mencukupi)7.4. Printer : 5 unit (belum mencukupi)Keterangan : Alasan masih belum mencukupi karena banyaknya volume
pekerjaan di Bagian Pembangunan dan kondisi peralatanyang sudah rusak.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
a) Permasalahanb) Solusi
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. Program dan Kegiatan1.1 . Program Pelayanan Keagamaan
1.1.1. Kegiatan : Pendukung kegiatan keagamaan.Output : Terlaksananya pendukung kegiatan
keagamaanLokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 375.000.000,-Realisasi : Rp 331.939.110,-Sisa Kas : Rp. 43.060.890,-
1.1.2. Kegiatan : Pendukung kegiatan MTQ.Output : Terlaksananya pendukung kegiatan
MTQ.Lokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 150.000.000,-Realisasi : Rp 149.999.900,-Sisa Kas : Rp 100,-
1.1.3. Kegiatan : Pendukung pelayanan ibadah haji.Output : Terlaksananya pelayanan ibadah haji.Lokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 675.000.000,-Realisasi : Rp 620.243.525,-Sisa Kas : Rp 54.756.475,-
1.2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.2.1. Kegiatan : Fasilitas perkembangan keragaman
budaya daerahOutput : Tercukupinya fasilitas pengelolaan
keragaman BudayaLokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 600.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017242
Realisasi : Rp 577.672.525,-Sisa Kas : Rp 22.327.475,-
1.3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.3.1. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang
KesosOutput : Terlaksananya Monev & pelaporan bidang
KesosLokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 45.000.000,-Realisasi : Rp 38.429.900,-Sisa Kas : Rp 6.570.100,-
1.4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.4.1. Kegiatan : Pendukung fasilitas sosial bagi yatim
piatu,tukang becak,tukang sapu,tukangparkir dan mudik lebaran
Output : Terlaksananya bantuan untuk peyandangsosial dan Bantuan mudik lebaran
Lokasi : Setda Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 135.000.000,-Realisasi : Rp 102.460.000,-Sisa Kas : Rp 32.540.000,-
1.5 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah1.5.1. Kegiatan : Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar
Daerah dalam penyediaan pelayanan publikOutput : Terlaksananya Kerjasama antar daerah
dalam pelayanan publikLokasi : lokasi studi bandingAnggaran 2017: Rp 51.000.000,-Realisasi : Rp 40.380.000,-Sisa Kas : Rp 10.620.000,-
1.6 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak1.6.1. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Output : Terlaksananya Evaluasi Kegiatan TabulinLokasi : Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 51.000.000,-Realisasi : Rp 50.998.325,-Sisa Kas : Rp 1.675,-
1.7. Program Pengawasan Obat dan Makanan1.7.1. Kegiatan : Koordinasi, Pencegahan, pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN).
Output : Terlaksananya koordinasi, Pencegahan,pemberantasan, Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 60.070.000,-Realisasi : Rp 60.020.000,-Sisa Kas : Rp 50.000,-
1.8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.1.8.1. Kegiatan : Koordinasi, Pencegahan dan
Penanggulangan HIV / AIDS.Output : Terlaksananya Koordinasi, Pencegahan
dan Penanggulangan HIV / AIDS.Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran 2017 : Rp 150.000.000,-
Realisasi : Rp 98.399.000,-Sisa Kas : Rp 51.601.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017243
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2017 Hibah Kepada PMI Rp 150.000.000,-.
Realisasi Rp. 150.000.000,-Sisa KASDA Rp. -
Bantuan Keuangan u/ Pembangunan dan rahabilitasiTempat Ibadah Rp. 3.130.000.000,-Realisasi Rp. 3.027.500.000,-Sisa KASDA Rp 102.500.000,-
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPMbelum Ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan):-
2. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kab. Pati tahun
2017Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp 5.572.070.000,-Belanja Langsung : Rp 2.292.070.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp 3.280.000.000,-
TOTAL Realisasi Anggaran BELANJA LANGSUNG DAN BELANJATIDAK LANGSUNG Keseluruhan : Rp 5.248.042.285,-Sisa KASDA : Rp 324.027.715,-
Dengan rincian sbb : Realisasi Belanja Langsung : : Rp 2.070.542.285,-
Sisa KASDA : Rp 221.527.715,-
Realisasi Belanja Tidak Langsung : RP 3.177.500.000,-Sisa KASDA : Rp 102.500.000,-
3. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan sudah mencukupi.4. Permasalahan dan Solusi.-5. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan: -
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan, jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional
NO.
Nama/NIP Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan Pendidikan
1 2 3 4 51. HERY SUPRIYOO, S.Sos
NIP.19611209 198103 1 006Pembina Tk. 1
(IV/b)Kabag Kesra S1
2. DEWI KARTINA SARI,SE,MMNIP.19750204 199803 2 001
Pembina(IV/a)
KasubbagSosial,Tenaga
Kerja danPemberdayaan
Masyarakat
S2
3. MURTINAH,SHNIP. 19591111 198003 2 004
Penata Tk.. 1(III/d)
KasubbagKesehatan dan
KB
S1
4. JOKO PRASETYO.S.SOSNIP. 19620924 199403 1 004
Penata Tk. I(III/d)
KasubbagAgama danPendidikan
S1
5. ENNY PRATIWI,SH Penata Staf S1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017244
NIP. 19681112 199003 2005 (III/c)6. EKO PRASETYO,SE
NIP. 19780707 200604 1019Penata Muda Tk.1
(III/b)Staf S1
7. NUR INDAHNIP. 19631106 198703 1002
Penata Muda Tk.1(III/b)
Staf SLTA
8. NUR HAMIDNIP. 19631106 198703 1002
Penata Muda Tk.1(III/b)
Staf SLTA
9. ARIFAH HANNUMNIP. 19670421 200701 2011
Pengatur(II/c)
Staf SLTA
10. INDAH YULIASTUTINIP. 19720706 200801 2010
Pengatur(II/c)
Staf SLTA
11. KASIHATINIP. 19701112 201001 2 001
Pengatur Muda Tk. I(II/b)
Staf SLTA
.
Bagian Umum
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyuratOutput : Terkirimnya surat-surat dinas ke alamat
tujuan (12 bulan) – 100%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 50.000.000,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, danlistrikOutput : Tersedianya air, telepon dan listrik (12 bulan)
– 72,7%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.100.000.000,-Realisasi : Rp. 799.738.543,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuanganOutput : Tersedianya jasa administrasi keuangan yang
tertib (12 bulan) – 99,39%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.300.000,-Realisasi : Rp. 16.200.000,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorOutput :Tersedianya alat-alat tulis kantor (12 bulan)
– 88,91%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 156.527.000,-Realisasi : Rp. 139.162.500,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput :Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (12 bulan)– 96,22%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017245
Anggaran : Rp. 286.500.000,-Realisasi : Rp. 220.002.500,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundanganOutput : Tersedianya bahan bacaan (12 bulan) –
97,22%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 78.098.000,-Realisasi : Rp. 75.926.000,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamananOutput : Terbayarnya gaji tenaga kontrak (12 bulan) –
82,93%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 469.034.000,-Realisasi : Rp. 388.978.110,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasi pengelolaankeuangan dan barangOutput : Terealisasinya laporan pendukung
administrasi keuangan dan barang (12 bulan)– 91,31%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 341.808.000,-Realisasi : Rp. 312.103.950,-
1.1.9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahOutput :Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi (12 bulan) – 62,16%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.132.125.000,-Realisasi : Rp. 702.633.579,-
1.2. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah1.2.1. Kegiatan Pembinaan dan supervisi administrasi penatausahaan
pengelolaan keuangan daerahOutput : Tersusunnya laporan keuangan semester dan
akhir tahun (12 bulan) – 83,66%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.000.000,-Realisasi : Rp. 15.059.500,-
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Perangkat dan Data Base SistemInformasi Pengelolaan Keuangan DaerahOutput :Terpeliharanya perangkat dan data base
sistem informasi pengelolaan keu daerah (12bulan) – 83,23%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.000.000,-Realisasi : Rp. 14.982.000,-
1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017246
1.3.1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesenianOutput : Terpeliharanya rutin/berkala alat-alat
kesenian (12 bulan) – 100%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.560.000,-Realisasi : Rp. 10.560.000,-
1.4. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah1.4.1. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Output : Terwujudnya tertib administrasi kearsipan(12bulan) – 97,89%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 74.000.000,-Realisasi : Rp. 72.440.800,-
1.5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.5.1. Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Output : Terlaksananya pembinaan SKJ ( SenamKesegaran Jasmani ) (12 bulan) – 93,52%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 46.300.000,-Realisasi : Rp. 43.300.000,-
1.6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan1.6.1. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Output : Tersusunnya laporan keuangan semester danakhir tahun (12 bulan) – 86,11%
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.718.000,-Realisasi : Rp. 56.592.400,-
1.7. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan mediamassa1.7.1. Kegiatan Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi bidang
sandi dan telekomunikasiOutput : Terpeliharanya alat-alat persandian dan
komunikasi (12 bulan) – 100%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 26.208.000,-Realisasi : Rp. 26.208.000,-
1.8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah1.8.1. Kegiatan Fasilitasi penyediaan pendukung kegiatan
keprotokalanOutput : Teselesainya acara-acara kedinasan (12
bulan) – 96,82%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 196.824.200,-
1.9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017247
1.9.1.Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerahOutput : Terlaksananya pembinaan kesenian (12
bulan) – 99,77%Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 167.448.000,-Realisasi : Rp. 167.064.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belumada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai : 28 orang
Kualifikasi Pendidikan : S-2 : 3 orang, S-1 : 11 orang, DIII : 1 orang,SMA : 13 orang
Pangkat dan Golongan : IV-B : 1 orang, IV-A : 1 orang, III-D : 8 orang,III-C : 2 orang, III-B : 1 orang, III-A : 2 orang,II-D : 1 orang, II-C : 6 orang, II-B : 6 orang
Jumlah Pejabat Struktural : Eselon III-A : 1 orang, Eselon IV-A : 3 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.156.626.000Belanja Langsung : Rp. 4.156.626.000Belanja Tidak Langsung : -Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 3.263.441.582Belanja Langsung : Rp. 3.263.441.582Belanja Tidak Langsung : -
6. Proses Perencanaan PembangunanProses perencanaan di bagian umum sama dengan perencanaan denganbagian lain di lingkungan Sekretariat Daerah. Dimulai dengan pembuatanRKA ( Rencana Kerja Anggaran ) yang kemudian dibahas dengan DPRDKabupaten Pati selanjutnya ditetapkan sebagai APBD.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang DigunakanSarana dan prasarana yang digunakan di bagian umum, yang meliputikomputer, printer, mesin ketik dan perlengkapan kantor yang lain cukupmemadai.
8. Permasalahan dan SolusiSampai saat ini tidak terdapat permasalahan yang berarti di bagianUmum.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk DilaporkanKegiatan di bagian umum telah berjalan dengan baik.
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
1. Program dan Kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017248
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan pendukung Administrasi
KepegawaianOutput :Terlaksananya tertib administrasi di Bidang
KepegawaianLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 15.394.000,-Realisasi : Rp. 12.978.750,- (84,31 %)
1.2. Program Peningkatan Kapasitas S D A1.2.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output :Terwujudnya peningkatan kapasitassumber daya aparatur dan terkirimnyaPNS yang mengikuti diklat
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 97.450.000,-Realisasi : Rp. 63.652.487,- (0.65 %)
1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD1.3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDOutput : Tersusunya 16 buku LKJIP Setda Tahun
2016Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 4.594.200,- ( 91.88% )
1.4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah /Wakil Kepala Daerah1.4.1 Kegiatan Pengadaan Buku Pejabat dan Perangkat
Daerah.Output : Tersedianya data dan Informasi nama dan
alamat para pejabatLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 4.594.200,- ( 91.88% )
1.4.2 Kegiatan Pengadaan Papan Struktur OrganisasiOutput : Papan Susunan Organisasi SetdaLokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.165.000,-Realisasi : Rp. 12.165.000,- ( 100 % )
1.5. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal DanPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.1.5.1 Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( LKJIP)Output : Tersusunya buku LKJIP Kabupaten Pati
Tahun 2016Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 55.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017249
Realisasi : Rp. 48.459.800,- (88.11 %)1.5.2 Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Kabupaten Pati.Output : Jumlah Buku Perbup IKULokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 27.000.000,-Realisasi : Rp. 22.034.000,- (81.61%)
1.6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru1.6.1 Kegiatan Analisis Beban Kerja SKPD
Output : Tersusunnya buku Analisa Beban KerjaLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 33.114.800,- (82,79 %)
1.7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan danPelayanan Publik
1.7.1 Kegiatan Pembinaan Unit Unit Pelayanan PublikOutput : Terbinanya terhadap 9 SKPDLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 7.479.400,- (49,86 %)
1.7.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SOPOutput : Terlaksananya monitoring dan evaluasi
SOPLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp 6.467.600,- (64.68 %)
1.7.3 Kegiatan Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakatOutput : Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan
MasyarakatLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp 5.285.100,- (88.09%)
1.8. Program Peningkatan Kapasitas SDA1.8.1 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Output : Tersusunya Laporan Reformasi BirokrasiLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 16.000.000,-Realisasi : Rp 10.029.750,- (62.69%)
1.8.2 Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan SKPD KabupatenPatiOutput : Tersusunya Buku Analisis Jabatan SKPDLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp 40.965.250,- (68,28%)
1.8.3 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPDOutput : Tersusunya buku Hasil Evaluasi Jabatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017250
SKPDLokasi : Sekretariat Daerah Kab. patiAnggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp. 35.218.100,- (58.70%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
- Realisasi Keuangan: 73.65 %- Realisasi Kegiatan : 92.17 %
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib- Tidak ada
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, JumlahPejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
No Jumlah Pegawai Pendidikan Pangkat GolStruktural Pelaksana Fungsional Honorer
1 1 S2 PembinaTingkat I
IV b
2 1 S2 Pembina IV a3 1 D3 Penata Tingkat I III d4 1 S2 Penata IIIc5 1 S2 Penata IIIc6 1 S2 Penata Muda
Tingkat IIIIb
7 4 S1 Penata IIIc8 1 Penata Muda IIIa9 1 S1 Pengatur IIc10 1 SD Pengatur Muda Iid11 1 SLTA
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 444.009.000,-Belanja Langsung : Rp. 444.009.000,-Belanja Tidak Langsung : ………………..Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 326.999.387,-Belanja Langsung : Rp. 326.999.387,-Belanja Tidak Langsung : ………………..
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harus adaleaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)
Kondisi sarana dan prasarana di Bagian Organisasi Dan kepegawaianSetda kab. Pati masih Kurang, terutama computer dikarenakan kondisicomputer rusak sehingga menghambat penyelesaian tugas.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalam
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017251
pelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerja
dan realisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Rumah Tangga.Output : Tersedianya jasa sewa peralatan dan
perlengkapan kerja kantor.Lokasi : Setda Kab. PatiAnggaran : Rp. 190.364.000,-Realisasi : Rp. 175.667.227,- (92,28%)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah.Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda
4(empat): Polis AsuransiLokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 190.365.000,-Realisasi : Rp. 181.363.800,- (95,27%)
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinankendaraan Dinas / OperasionalOutput :Terlaksananya perpanjangan dan
perubahan status kepemilikan kendaraandinas Pemerintah Kab..Pati : 100%
Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 72.600.000,-Realisasi : Rp. 61.592.100,- (84,84%)
Realisasi keuangan sudah sesuai denganPKB plat merah dan seluruh unitkendaraan Setda Kab. Pati.
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
Setda, Mushola Setda, Kantor PKK. : 100% selama 12 bln
Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 208.400.000,-
Realisasi : Rp. 198.960.000,- (95,47%)1.1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor.Output : Terpenuhinya komponen instalasi listrik /
penerangan kantor Setda, Rumah DinasBupati/Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017252
Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 88.263.900,-Realisasi : Rp. 87.301.900,- (98,91%)
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor.Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia : 100%Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 428.190.000,-Realisasi : Rp. 390.279.665,- (91,15%)
1.1.7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di
rumah dinas pimpinan: 100%Lokasi : Setda kab.PatiAnggaran : Rp. 382.417.000,-Realisasi : Rp. 371.301.400,- (97,09%)
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantorOutput : Terpenuhinya isi ulang tabung gas, isi ulang
pemadam kebakaran dan karangan bungaserta BBM: 100%
Lokasi : Setda kab.PatiAnggaran : Rp. 1.252.512.000,-Realisasi : Rp. 1.207.169.650,- (96,38%)
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Makan MinumOutput : Terlaksananya penyediaan makan / minum
kantor : 100%Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 1.430.000.000,-Realisasi : Rp. 1.099.441.200,- (78,88%)
1.1.10. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan JasaOutput : Pembuatan dokumen pengadaan: 100%Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 53.008.000,-Realisasi : Rp. 51.354.175,- (96,88%)
1.1.11. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Rumah Jabatandan Rumah Dinas.Out Put : Terlaksananya kegiatan kebersihan rumah
jabatan dan rumah dinas 100 % selama 12bln
Lokasi : Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupatiserta Sekda.
Anggaran : Rp. 170.000.000,-Realisasi : Rp. 156.000.000,- (91,76%)
1.1.12. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman RumahTangga Bupati dan Wakil Bupati.Out Put : Tersedianya kebutuhan makan dan
minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017253
Bupati selama 12 blnLokasi : Setda Kab. Pati.Anggaran : Rp. 594.045.000,-Realisasi : Rp. 544.618.200,- (91,68%)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.1.2.1. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan
Output : Tersedianya Mobil Jabatan.Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 970.500.000,-Realisasi : Rp. 959.877.500,- (98,91%)
1.2.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalOutput : Tersedianya kendaraan dinas /
operasional.Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 2.319.500.000,-Realisasi : Rp. 2.227.679.500,- (96,04%)
1.2.3. Kegiatan Pengadaan MeubelairOutput : Tercukupinya Meubelair.Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 81.093.000,-Realisasi : Rp. 62.580.000,- (77,17%)
1.2.4. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya.Output : Jumlah komputer dan kelengkapannya :
100%Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 140.264.500,-Realisasi : Rp. 123.306.000,- (87,91%)
1.2.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Jabatan.Output : Terlaksananya pemeliharaan rumah
jabatan Bupati dan Wakil : 100 %Lokasi : Jl.Tombronegoro dan Jl.P.SudirmanAnggaran : Rp. 291.504.000,-Realisasi : Rp. 289.767.000,- (99,40%)
1.2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah DinasOutput : Terlaksananya pemeliharaan rumah
DinasLokasi : Jl.DiponegoroAnggaran : Rp. 199.989.600,-Realisasi : Rp. 198.989.600,- (99,50%)
1.2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorOutput : Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantorLokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 390.280.000,-Realisasi : Rp. 385.616.000,- (98,80%)
1.2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil JabatanOutput : Terlaksananya pemeliharaan mobil
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017254
jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pati. :100 %
Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 94.950.000,-Realisasi : Rp. 88.124.292,- (92,81%)
1.2.9. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / OperasionalOutput : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional Setda. : 100 %Lokasi : Setda Kab.PatiAnggaran : Rp. 597.056.000,-Realisasi : Rp. 585.160.439,- (98,01%)
1.2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala PerlengkapanRumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, rumah dinasSekda.Output : Terlaksananya pemeliharaan
Perlengkapan Rumah Jabatan/DinasLokasi : Jl.Tombronegoro , Jl.P.Sudirman dan Jl.
DiponegoroAnggaran : Rp. 36.666.000,-Realisasi : Rp. 35.791.000,- (97,61%)
1.2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala PerlengkapanGedung KantorOutput : Terlaksananya pemeliharaan
Perlengkapan Gedung KantorLokasi : Setda Kab. PatiAnggaran : Rp. 82.495.000,-Realisasi : Rp. 82.483.000,- (99,99%)
1.2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala MebeleurOutput : Terlaksananya perbaikan mebeleur
kantor. : 100 %Lokasi : Setda kab.PatiAnggaran : Rp. 45.410.000,-Realisasi : Rp. 45.410.000,- (100%)
1.2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studiodan KomunikasiOutput : Terpeliharanya alat-alat studio dan
komunikasi Setda Kab.Pati : 100 %Lokasi : Setda kab.PatiAnggaran : Rp. 49.575.000,-Realisasi : Rp. 48.606.000,- (98,05%)
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannyaOutput : Tersedianya Pakaian Kerja 100%Lokasi : Bupati, Wakil dan Karyawan/ti Setda Kab.
PatiAnggaran : Rp. 175.800.000,-Realisasi : Rp. 130.635.000,- (74,31%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017255
1.4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah.1.4.1. Kegiatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala DaerahOutput : Terlaksananya kegiatan keprotokolan :
100%Lokasi : Kabupaten .PatiAnggaran : Rp. 499.000.000,-Realisasi : Rp. 467.567.774,- (93,70%)
1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah1.5.1 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
Output : Jumlah buku standarisasi indeks danrevisi. : 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 163.552.000,-Realisasi : Rp. 159.304.591,- (97,40%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPMbelum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib BagianPerlengkapan dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Pati.
4. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pegawai. :4.1. Jumlah pegawai
Pejabat Struktural = 4 orangStaf = 50 orangJumlah Pegawai = 54 orang
4.2. Kualifikasi Pendidikan- Pasca Sarjana = 8- Sarjana = 7- D4 = 1- D3 = 3- SLTA = 28- SLTP = 2- SD = 5
Jumlah = 54
4.3. Pangkat dan golongan- Pembina Tk. I IVb = 1- Penata Tk.1 IIId = 0- Penata IIIc = 4- Penata muda Tk.1 IIIb = 7- Penata muda IIIa = 7- Pengatur Tk. 1 IId = 3- Pengatur IIc = 13- Pengatur muda Tk.1IIb = 9- Pengatur muda IIa = 7- Juru Tk. I Id = 1- Juru Ic = 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017256
- Juru muda Tk.1 Ib = 0- Juru Muda Ia = 0- Tenaga Honorer = 2
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kab.Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 11.197.800.000,-Belanja Langsung : Rp. 11.197.800.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. --Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 10.415.947.013,-Belanja Langsung : Rp. 10.415.947.013,-Belanja Tidak Langsung : Rp. --
6. Proses Perencanaan Pembangunan : --
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan7.1. Gedung Kantor dan Rumah Dinas dalam kondisi yang
memadai, terawat dengan baik.7.2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam keadaan baik tapi
tetap perlu adanya peningkatan dalam kuantitas dan kualitasguna menunjang lancarnya kinerja agar lebih optimal.
7.3. Peralatan Rumah Tangga Pimpinan yang terawat denganbaik, namun ada beberapa barang rusak yang perlupenggantian karena waktu penggunaan yang sudah lama.
7.4. Perangkat Komputer dan kelengkapannya dalam kondisi baiknamun terkendala jumlah unit yang tidak mencukupi dengantingkat kebutuhan untuk menunjang pekerjaan.
8. Permasalahan.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1. Program dan Kegiatan1.1. Program pengembangnan komunikasi, informasi dan media masa
(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan
Output : Terselesainya pelaksanaan lelang paketpekerjaan ( 220 paket / 212 paket)
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp.827.692.000,-Realisasi : Rp.719.657.3000,- (87%)
1.1.2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan BarangJasaOutput : Tercukupinya peningkatan SDM dalam
Pengadaan Barang / JasaLokasi : Sekretariat Daerah Kab. PatiAnggaran : Rp.276.762.000,-Realisasi : Rp.252.296.135,- (91,16%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017257
SOP di Bagian Pengadaan Barang jasa sebagai berikut :
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pati nomor : 067/069 Tahun 2016tentang Standar operasional prosedur pengiriman dan verifikasirencana pelaksanaan pengadaan sistem informasi manajemen unitlayanan pengadaan pada subbagian layanan pengadaan barang danjasa bagian pengadaan barang jasa
Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pati nomor : 067/070 Tahun 2016tentang Standar operasional prosedur Penerbitan surat perintah tugasdan kaji ulang rencana pelaksanaan pengadaan sistem informasimanajemen unit layanan pengadaan pada subbagian layananpengadaan barang dan jasa bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pati nomor : 067/071 Tahun 2016tentang Standar operasional prosedur pengiriman dokumen lelangselesai sistem informasi sistem informasi manajemen unit layananpengadaan pada subbagian layanan pengadaan barang dan jasabagian Pengadaan Barang dan Jasa
Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pati nomor : 067/072 Tahun 2016tentang Standar operasional prosedur Pemberitahuan lelang gagalsistem informasi sistem informasi manajemen unit layanan pengadaanpada subbagian layanan pengadaan barang dan jasa bagianPengadaan Barang dan Jasa
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalahSekretariat Daerah Kab. Pati Bagian Pengadaan Barang Jasa
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
5.1. Jumlah pegawaiPejabat Struktural = 3 orangStaf = 4 orangJumlah Pegawai = 7 orang
5.2. Kualifikasi Pendidikan- Pasca Sarjana = 2- Sarjana = 5
5.3. Pangkat dan golongan- Pembina Tk.I IVb = 1- Penata IIIc = 2- Penata muda Tk.1 IIIb = 3- Pengatur muda Tk.1IIb = 1
6. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 1.104.454.000,-Belanja Langsung : Rp. 1.104.454.000,-Belanja Tidak Langsung : --
Realisasi Anggaran Keseluruhan :Belanja Langsung : Rp. 971.953.435,-Belanja Tidak Langsung : --
7. Proses Perencanaan Pembangunan tidak ada
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017258
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan7.1 Sarana prasarana ruang Sekretariat dan ULP sudah memadai7.2 Belum adanya ruang konsultasi pengadaan barang jasa (klinik
PBJ) beserta sarana prasarana pendukungnya7.3 Belum adanya ruang server dan kelengkapannya yang
berstandar ISO
8. Permasalahan- Kurangnya tenaga pendukung yang permanen di Unit LayananPengadaan- Lambatnya koordinasi antara PPK dan ULP
Solusi- Menjadikan anggota pokja ULP menjadi staf permanen di ULP- Mengintensifkan koordinasi dengan PPK
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk DilaporkanTidak ada
II. Sekretariat DPRDOPD PELAKSANA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : Penunjang Pemerintah DaerahPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. PROGRAM DAN KEGIATAN1.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - MenyuratOutput : Tercukupinya pengiriman surat – surat
Dinas (12 Bulan) - 77,32 %Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 97.100.000,-Realisasi : Rp 75.073.150,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikOutput : Terbayarnya tagihan listrik, air, dan
telepon (12 Bulan) - 81,97 %Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 207.000.000,-Realisasi : Rp. 169.687.329,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantorOutput : Tercukupinya kebutuhan peralatan kerja,
peralatan dan perlengkapan kantor (35Jenis) - 94,64 %
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 162.255.000,-Realisasi : Rp. 153.553.500,-
1.1.4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan KesahatanAnggota DPRDOutput : Tercukupinya pembayaran jaminan
kesehatan Anggota DPRD (50 Orang)74,16 %
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 190.207.432,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017259
Realisasi : Rp. 141.066.972,-1.1.5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Output : Terbayarnya Premi Asuransi KendaraanDinas Roda Empat (35 Unit) 95,64 %
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 274.000.000,-Realisasi : Rp. 262.063.195,-
1.1.6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasionalOutput : Terbayarnya Pajak / Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Roda 4 (35 UNIT) dan2 (17 Unit) 99,55 %
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 47.700.000,-Realisasi : Rp. 47.487.150,-
1.1.8. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
(1Unit) 100%Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 170.400.000-Realisasi : Rp. 170.400.000,-
1.1.10. Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Tercukupinya alat Tulis Kantor (73 jenis)
91,98%Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 172.457.000-Realisasi : Rp. 158.623.600,-
1.1.11. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Terlaksananya pencetakan keperluan
kantor (20 jenis) 92,61%Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 109.754.100,-Realisasi : Rp. 101.648.400,-
1.1.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan KantorOutput : Tercukupinya alat listrik dan elektronik
Kantor (25 jenis) 89,60 %Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 76.000.000,-Realisasi : Rp. 68.097.000,-
1.1.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutput : Tersedianya perlengkapan kantor,
Perlengkapan computer, peralatandokumentasi dan dekorasi (8 jenis) 99,40%
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 287.340.000,-Realisasi : Rp. 285.629.150,-
1.1.14. Penyediaan Peralatan Rumah TanggaOutput : Tersedianya peralatan rumah tangga (32
jenis) 85,09 %Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 70.633.690,-Realisasi : Rp. 60.100.000,-
1.1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang –undangan.Output ( 75,87 % )
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017260
- Koran 1.992 Eksemplar.- Buku Peraturan Perundang–undangan 45 buah- Buku perpustakaan 25 buah- Cetak Majalah Asawara 6.360 eksemplarLokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 228.457.800,-Realisasi : Rp. 173.340.200,-
1.1.16. Penyediaan Bahan Logistik KantorOutput ( 92,38% )- Pengisian Tabung Gas Pemadam 50 kg.- Pengisian Tabung Gas 24 tabungLokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 41.360.000,-Realisasi : Rp. 38.209.000,-
1.1.17. Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : 48.012 porsi/dos makanan/minuman (99,99 % )Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 547.620.000,-Realisasi : Rp. 547.550.000,-
1.1.18. Rapat – Rapat Koord dan Konsultasi ke Luar DaerahOutput ( 96,54 % )- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Perjalanan Dinas Luar DaerahLokasi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan BaliAnggaran : Rp. 9.290.010.000,-Realisasi : Rp. 8.968.531.257,-
1.1.19. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis /KeamananOutput 35 orang ( 84,19 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 636.600.000,-Realisasi : Rp. 535.921.915,-
1.1.20. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan JasaOutput ( 99,15 % )- 17 Kegiatan Pengadaan barang/Jasa- Honorarium Panitia ( 13 orang ) / TahunLokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 152.842.325,-Realisasi : Rp. 151.550.225,-
1.1.22. Penyediaan Pendukung administrasi PengelolaanKeuanganOutput Honorarium 15 Orang X 12 Bulan ( 89,77 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 128.260.000,-Realisasi : Rp. 115.140.000,-
1.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR1.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Output 8 unit ( 96,45% )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.120.000.000,-Realisasi : Rp. 2.044.688.000,-
1.2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorOutput 1 unit Gedung ( 98,72 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 176.410.328,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017261
Realisasi : Rp. 174.152.200,-1.2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
OperasionalOutput 35 unit kendaraan dinas ( 99,99 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 570.960.000,-Realisasi : Rp. 570.924.018,-
1.2.4. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantorOutput Rehabilitasi Jaringan Instalasi Listrik (96,63 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 133.900.000,-Realisasi : Rp. 129.382.000,-
1.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Output 200 stel Pakaian Dinas Anggota DPRD BesertaKelengkapanya dan Staf Sekretariat DPRD 36 orang (99,39 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 302.600.000,-Realisasi : Rp. 300.740.000,-
1.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Output Workshop. (6 X 50)+20 orang ( 94,29 % )Lokasi DKI dan JatengAnggaran : Rp. 2.375.656.000,-Realisasi : Rp. 2.239.947.784,-
1.5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN1.5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDOutput 20 buku ( 99,57 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 8.047.325,-Realisasi : Rp. 8.012.325,-
1.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranOutput 10 buku (91,11 %)Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.670.300,-Realisasi : Rp. 2.432.800,-
1.5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunOutput 10 buku ( 94,16 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.567.300,-Realisasi : Rp. 2.417.300,-
1.5.4. Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput – 20 set ( 99,90 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 14.948.000,-Realisasi : Rp. 13.580.500,-
1.5.5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput 20 set ( 99,98 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 4.942.100,-Realisasi : Rp. 4.941.225,-
1.5.6. Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017262
Output 20 set ( 94,39 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 4.235.950,-Realisasi : Rp. 3.998.450,-
1.5.7. Penyusunan Rencana stratejik SKPDOutput 5 set ( 93,28 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.534.150,-Realisasi : Rp. 3.296.650,-
1.6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD1.6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Output 13 Perda ( 51,55 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 580.842.000,-Realisasi : Rp. 299.164.258,-
1.6.2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokoh masy/tokoh agamaOutput 24 Kegiatan Rapat ( 80,84 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 61.779.500,-Realisasi : Rp. 49.943.250,-
1.6.3. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan DewanOutput 532 Kegiatan Rapat ( 99,37 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 536.840.000,-Realisasi : Rp. 533.456.025,-
1.6.4. Rapat – Rapat ParipurnaOutput 51 kegiatan ( 93,16 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 229.604.300,-Realisasi : Rp. 213.899.608,-
1.6.5. ResesOutput 3 Kegiatan / 25,800 orang ( 93,50 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.909.931.600,-Realisasi : Rp. 2.720.754.270,-
1.6.6. Penyusunan Laporan komisi – KomisiOutput 660 buku ( 84,54 % )Lokasi Sekretariat DPRD PatiAnggaran : Rp. 57.614.500,-Realisasi : Rp. 48.705.775,-
1.6.7. Pengkajian dan Pembahasan Panitia KhususOutput terbentuknya 5 Pansus ( 47,55 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.200.003.100,-Realisasi : Rp. 570.603.895,-
1.6.8. Fasilitasi pendukung kegiatan Badan KehormatanOutput 2 Kegiatan BK ( 69,06 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 157.698.000,-Realisasi : Rp. 108.901.800,-
1.6.9. Penyelenggaraan pelantikan DPRDOutput 1 Kegiatan ( 80,23 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 56.360.000,-Realisasi : Rp. 45.218.200,-
1.6.10. Penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017263
kegiatan DPRDOutput 676 Kegiatan ( 96,51 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 293.769.000,-Realisasi : Rp. 283.509.900,-
1.6.11.Fasilitasi Pendukung Kegiatan Badan Legislasi DaerahOutput 3 Kegiatan ( 78,14 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 561.000.600,-Realisasi : Rp. 438.358.068,-
1.6.12.Kajian Tunjangan bagi Anggota DPRDOutput 1 Kegiatan Kajian ( 49,60 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 24.800.000,-
1.7. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN1.7.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Peraturan Perundang – UndanganOutput 130 pra rancangan produk hukum( 52,77 % )- Keputusan DPRD Kab. Pati- Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Pati- Keputusan Sekretaris DPRD Kab. PatiLokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 143.393.100,-Realisasi : Rp. 75.664.710,-
1.7.2. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang – UndanganDaerah Terhadap Peraturan Perundang – undanganyang Baru, lebih Tinggi dan Keserasian Antar PeraturanPerundang – undangan Daerah.Output 4 Kajian ( 70,65 % )Lokasi Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 141.304.000,-
1.8. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH1.8.1. Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Output 1 kegiatan ( 82,20 % )Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 16.360.000,-Realisasi : Rp. 13.448.000,-
2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
N I H I L
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.
Pemerintahan Umum SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI
4. JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
4.1. Jumlah pegawai 36 Orang
4.2. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai
berikut :
Pasca Sarjana ( S2 ) = 8 ( delapan) orang
Sarjana ( S1 ) = 13 ( Tiga belas ) Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017264
SLTA = 14 ( Sebelas ) Orang
SLTP = 1 ( Satu ) Orang
4.3. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan
Pembina Tk. I IV/b = 4 Orang
Pembina IV/a = 1 Orang
Penata Tk. I III/d = 10 Orang
Penata III/c = 5 Orang
Penata Muda Tk.I III/b = 6 Orang
Penata Muda III/a = 0 Orang
Pengatur Tk.I II/d = 0 Orang
Pengatur II/c = 4 Orang
Pengatur Muda Tk.I II/b = 3 Orang
Pengatur Muda II/a = 3 Orang
Tenaga Harian Lepas
Penjaga / Sopir = 35 Orang
4.4. Klasifikasi pejabat stuktural dan fungsional
Eselon II B = 0 Orang
Eselon III A = 4 Orang
Eselon IV A = 10 Orang
Fungsional Umum = 22 Orang
Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yangDitamatkan
No Uraian S3 S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD Jml
1 Sekretaris DPRD - - - - - - - - 0
2 Bag Umum &
Perleng
- 5 1 - - 6 - - 12
3 Bag Rapat dan
Risalah
- 2 1 - - 5 1 - 9
4 Bagian Per UU dan
Humas
- 0 6 - - 1 7
5 Bagian Keuangan - 1 5 - - 2 8
JUMLAH - 8 13 - - 14 1 - 36
Tabel 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017265
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
No UraianEselon
IEselon
IIEselon
IIIEselon
IVStaf Jumlah
1 Sekretaris DPRD - - - - - 0
2 Bag Umum & Perleng - - 1 3 8 12
3 Bag Rapat dan Risalah - - 1 2 6 9
4 Bagian Per UU dan
Humas
- - 1 2 4 7
5 Bagian Keuangan - - 1 3 4 8
JUMLAH 0 0 4 10 22 36
5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Sumber Anggaran : DAU
Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 29.272.235.000,-Belanja Langsung : Rp. 25.659.447.000,-
Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.612.788.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 26.531.314.073-Belanja Langsung : Rp. 23.258.058.357,-
Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.273.255.716,-
6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Secara umum proses perencanaan sesuai dengan aturanperundangan yang berlaku.
7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
Prasarana sudah mencukupi, tetapi untuk peningkatan kwalitas
pelayanan masih harus ditambah pada tahun anggaran 2018,
dikarenakan banyak peralatan kerja yang perlu perbaikan.
8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
8.1 Permasalahan
8.1.1 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat
kendala yang terkait dengan penjadwalan, sehingga ada
beberapa kegiatan yang capaianya masih rendah.
8.1.3 Masih kurangnya kwalitas dan kwantitas sumber daya
aparatur sehingga beban tugas untuk personel secretariat
DPRD sangat banyak.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017266
8.2 Solusi
8.2.1 Peningkatan sumber daya aparatur dengan diklat – diklat
teknis, yang menunjang produktifitas dan kegiatan DPRD.
8.2.2 Pengusulan penambahan sumber daya aparatur yang
memenuhi kualifikasi / skill.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk DilaporkanTidak ada
III. BKPP KABUPATEN PATIOPD PELAKSANA : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHANJENIS URUSAN WAJIB : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG KEPEGAWAIANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan
1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Output : Jumlah surat yang terlayani selamasetahunLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 6.786.000Realisasi : 6.784.080
1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikOutput : Jumlah rekening telepon, air dan listrik
yang dibayarkan selama setahunLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 390.000.000Realisasi : 135.661.044
1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Jumlah unit peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan selama setahunLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 33.100.000Realisasi : 32.995.000
1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/ operasionalOutput : Jumlah izin kendaraan dinas yang
disediakan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 15.050.000Realisasi : 5.494.225
1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017267
Output : Luasan areal objek kebersihan yangdibersihkan selama setahun
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 101.553.200Realisasi : 88.010.700
1.1.6 Penyediaan alat tulis kantorOutput : Jumlah komulatif alat tulis kantor yang
disediakan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 53.976.375Realisasi : 53.976.375
1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Jumlah lembar komulatif barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan selamasetahun
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 23.946.000Realisasi : 23.946.000
1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantorOutput : Jumlah unit komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor yangdisediakan selama setahun.
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 11.167.700Realisasi : 11.167.700
1.1.9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanOutput : Jumlah unit peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 6.347.000Realisasi : 6.347.000
1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undanganOutput : Jumlah eksemplar bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yangdisediakan selama setahun.
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 9.319.200Realisasi : 9.035.000
1.1.11 Penyediaan bahan logistik kantorOutput : Jumlah komulatif bahan logistik kantor yang
disediakan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 1.740.000Realisasi : 1.740.000
1.1.12 Penyediaan makanan dan minumanOutput : Jumlah porsi makanan dan minuman yang
disajikan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017268
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 32.216.000Realisasi : 28.762.000
1.1.13 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahOutput : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 331.160.000Realisasi : 311.805.880
1.1.14 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/keamananOutput : Jumlah tenaga pendukung administrasi/
teknis/ keamanan yang disediakan selamasetahun.
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 139.165.680Realisasi : 114.760.120
1.1.15 Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Jumlah penyelesaian administrasi
pengadaan barang dan jasa selamasetahun
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 8.476.750Realisasi : 8.476.750
1.1.16 Penyediaan pendukung administrasi pengelolaankeuangan dan barangOutput : Jumlah tenaga pendukung administrasi
pengelolaan keuangan dan barang yangdisediakan selama setahun.
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 104.114.400Realisasi : 104.113.210
1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.1.2.1 Pembangunan gedung kantor
Output : Jumlah sekat gedung kantorLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 20.000.000Realisasi : 20.000.000
1.2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorOutput : Jumlah komulatif perlengkapan gedung
kantor yang diadakan selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 12.540.000Realisasi : 12.440.000
1.2.3 Pengadaan MebeleurOutput : Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan
selama setahun.Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017269
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 7.425.000Realisasi : 7.425.000
1.2.4 Pengadaan Komputer dan KelengkapannyaOutput : Jumlah peralatan komputer dan
kelengkapannya yang diadakan selamasetahun
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 168.550.000Realisasi : 167.904.000
1.2.5 Pengadaan Alat- Alat Studio dan KomunikasiOutput : Terlaksananya Pengadaan Alat alat Studio
dan Kelengkapannya sebanyak 1 paketLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 198.400.000Realisasi : 198.020.000
1.2.6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantorOutput : Jumlah Luas gedung yang terpeliharaLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 61.600.000Realisasi : 61.451.500
1.2.7 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasionalOutput : Jumlah Kendaraan dinas/ operasionalLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 305.868.460Realisasi : 275.198.750
1.2.8 Penyediaan jasa pemindahan sarana dan prasaranaaparaturOutput : Jumlah jasa pemindahan sarana dan
prasarana aparaturLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 30.500.000Realisasi : 30.500.000
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1 Pengadaan mesin/ kartu absensi
Output : Terlaksananya pengadaan kartu absensiLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan KabupatenPatiAnggaran : 200.000.000Realisasi : 191.675.000
1.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannyaOutput : Jumlah stel pakaian dinas beserta
perlengkapannyaLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 21.417.500Realisasi : 21.291.500
1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ouput : Terlaksanya sosialisasi peraturanperundang-undangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017270
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 18.482.700Realisasi : 17.452.700
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.1.5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDOutput : Terlaksananya Penyusunan Dokumen
LAKIPLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 8.882.800Realisasi : 8.882.800
1.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranOutput : Tersusunnya dokumen laporan keuangan
semesteranLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 4.338.300Realisasi : 4.338.300
1.5.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunOutput : Tersusunnya dokumen laporan keuangan
akhir tahunLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 5.455.450Realisasi : 5.455.450
1.5.4 Penyusunan rencana kerja OPDOutput : Tersusunnya dokumen rencana kerjaLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 8.453.300Realisasi : 8.453.300
1.5.5 Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumenpelaksanaan anggaran OPDOutput : Terkoordinasinya penyusunan dokumen
rencana kerja anggaran (RKA) danDokumen Pelaksana Anggaran (DPA)Perangkat Daerah dengan baik dan benar
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 14.063.350Realisasi : 14.063.350
1.5.6 Penyusunan laporan perkembangan kegiatan OPDOutput : Tersusunnya dokumen laporan
perkembangan kegiatanLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 9.537.350Realisasi : 9.537.350
1.5.7 Penyusunan laporan inventarisasi aset OPDOutput : Terusunnya Dokumen Laporan
Inventarisasi aset SKPDLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017271
Anggaran : 6.332.400Realisasi : 2.995.400
1.5.8 Penyusunan rencana stratejik OPDOutput : Terusunnya dokumen RENSTRA
Perangkat Daerah yang disusunLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 8.278.300Realisasi : 8.278.300
1.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1.6.1 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Output : Jumlah aparatur yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan PIM II, III, dan IV
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 664.475.600Realisasi : 596.619.400
1.6.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSDaerahOutput : Jumlah aparatur yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis tugas danfungsi bagi PNS daerah
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 838.721.485Realisasi : 820.060.722
1.6.3 Bimbingan teknis Sistem Informasi ManajemenKepegawaianOutput : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek
SIMPEGLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 20.382.800Realisasi : 12.730.050
1.7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.1.7.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Output : Terbitnya nota pertimbangan TIMBaperjakat
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 1.425.998.000Realisasi : 1.016.168.556
1.7.2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat OtomatisPNSOutput : Terlaksananya proses kenaikan pangkatLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 59.517.300Realisasi : 59.342.300
1.7.3 Pembangunan/ pengembangan sistem informasikepegawaian daerahOutput : Tersedianya data kepegawaian se
Kabupaten PatiLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 72.246.750
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017272
Realisasi : 70.291.2501.7.4 Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin
PNSOutput : Jumlah penanganan kasus-kasus PNS di
Kab. PatiLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 52.626.050Realisasi : 36.390.450
1.7.5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasOutput : Terlaksananya pemberian bantuan
beasiswa dan tugas belajarLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 22.000.000Realisasi : 22.000.000
1.7.6 Penyelesaian surat keputusan dan administrasikepegawaianOutput : Terlaksananya penyelesaian surat
keputusan dan administrasi kepegawaianLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 28.803.400Realisasi : 19.153.400
1.7.7 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) PNSOutput : Tersusunnya dokumen DUK PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 2.276.500Realisasi : 2.276.500
1.7.8 Penyusunan file kepegawaianOutput : Terlaksannya penyimpanan dan pendataan
file kepegawaianLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 116.417.600Realisasi : 114.480.100
1.7.9 Koordinasi sinkronisasi data kepegawaianOutput : Terlaksananya rapat koordinasi dan
sinkronisasi data kepegawaianLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 56.238.200Realisasi : 47.951.200
1.7.10 Penyusunan formasi jabatanOutput : Terlaksananya buku formasi jabatanLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 5.795.725Realisasi : 4.692.475
1.7.11 Penyusunan buku profil pegawaiOutput : Terlaksananya buku profil pegawaiLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 3.563.075Realisasi : 2.933.075
1.7.12 Pembinaan penyusunan laporan bulanan kepegawaian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017273
Output : Terlaksananya penyusunan laporanbulanan kepegawaian
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 15.662.650Realisasi : 14.308.400
1.7.13 Penyusunan laporan tahunanOutput : Terlaksananya penyusunan laporan
tahunanLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 4.591.950Realisasi : 4.591.950
1.7.14 Pelantikan dan pengukuhan pejabat strukturalOutput : Terlaksananya pelantikan pejabat struktural
dan pengukuhan kepala sekolahLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 17.864.200Realisasi : 14.162.200
1.7.15 Pengangkatan PNSOutput : Terlaksananya proses pengangkatan
CPNS menjadi PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 24.170.900Realisasi : 0
1.7.16 Pelaksanaan ujian kenaikan pangkatOutput : Terlaksananya ujian kenaikan pangkatLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 24.108.800Realisasi : 19.508.800
1.7.17 Pemberian Penghargaan atas pengabdian PNSOutput : Terlaksananya pemberian penghargaan
untuk PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 7.947.050Realisasi : 7.522.050
1.7.18 Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri SipilOutput : Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 76.022.750Realisasi : 45.607.750
1.7.19 Pemberian ijin belajar dan penggunaan gelarOutput : Terlaksananya pemberian ijin belajar dan
penggunaan gelarLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 14.622.650Realisasi : 12.112.350
1.7.20 Penyusunan laporan mekanisme kepegawaianOutput : Tersusunnya laporan bulanan mekanisme
peremajaan data PNS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017274
Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati
Anggaran : 18.215.600Realisasi : 18.040.600
1.7.21 Penyusunan kode etik PNSOutput : Meningkatnya disiplin PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 9.550.450Realisasi : 0
1.7.22 Pemberian tali asih bagi tenaga honor daerah yangmemasuki batas usia pensiunOutput : Jumlah tenaga honor daerah yang akan
menerima tali asihLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 213.500.000Realisasi : 196.625.000
1.7.23 Penyelesaian Kartu Pegawai,Karis/ Karsu dan KartuTaspenOutput ` : Terlaksananya proses penyelesaian
Karpeg, Karis/Karsu dan TaspenLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 14.202.950Realisasi : 14.102.950
1.7.24 Penyelesaian Administrasi dan surat keputusan dalamjabatan fungsonalOutput : Terselesaikannya pelayanan administrasi
Jabatan StrukturalLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 38.191.300Realisasi : 36.242.400
1.7.25 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNSOutput : Terlaksanannya Penyelesaian Surat
Keputusan Pensiun PNSLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 84.762.900Realisasi : 84.022.900
1.7.26 Penyelesaian Kenaikan Gaji BerkalaOut put : Terlaksannya Proses penyelesaian
Kenaikan gaji berkalaLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 15.489.450Realisasi : 15.489.450
1.7.27 Penyelesaian Ijin perceraian bagi PNSOutput : Terselesainya kasus- kasus ijin perceraianLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 13.658.350Realisasi : 8.878.350
1.7.28 Penilaian Kinerja OPDOutput : Terlaksananya penilaian kinerja SKPDLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017275
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 50.365.350Realisasi : 42.955.350
1.7.29 Fasilitasi Pengadaan KPE dan Perbaikan Konversi NIPOutput : Terlaksananya fasilitasi dan perbaikan
Konversi NIPLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 32.428.750Realisasi : 20.783.750
1.7.30 Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa STTDOutput : Terlaksananya penyelenggaraan seleksi
penerimaan mahasiswa STTDLokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten PatiAnggaran : 11.797.250Realisasi : 6.196.450
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belumada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dankeberadaan SOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
No Program dan KegiatanTingkatCapaian
(% )I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 100.002. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air
dan listrik dan pembayaran pajak100.00
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
65.02
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional
100.00
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.006. Penyediaan alat tulis kantor 100.00
7. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
100.00
8. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
100.00
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapankantor
100.00
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
100.00
11. Penyediaan bahan logistik kantor 100.0012. Penyediaan makanan dan minuman 100.0013. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah100.00
14. Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi /teknis/keamanan
82.00
15. Penyediaan administrasi pengadaan barangdan jasa
100.00
16. Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barang 100.00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017276
Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 99.002. Pengadaan mebeleur 100.003. Pengadaan komputer dan kelengkapannya 100.004. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi 100.005. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.006. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional100.00
III Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan mesin/ kartu absensi 100.002. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya100.00
IV Program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100.00
V Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.00
2. Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
100.00
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100.004. Penyusunan rencana kerja SKPD 100.005. Penyusunan rencana kerja anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)SKPD
100.00
6. Penyusunan laporan perkembangan kegiatanSKPD
100.00
VI Program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur
1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSDaerah
100.00
2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas danfungsi bagi PNS Daerah
100.00
3. Bimbingan teknis Sistem InformasiManajemen Kepegawaian
100.00
VII Program pembinaan dan pengembanganaparatur1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 100.002. Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS100.00
3. Pembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaian daerah
100.00
4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS
100.00
5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatandinas
100.00
6. Penyelesaian surat keputusan danadministrasi kepegawaian
100.00
7. Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)PNS
100.00
8. Penyusunan file kepegawaian 100.00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017277
9. Koordinasi sinkronisasi data kepegawaian 100.0010. Penyusunan formasi jabatan 100.0011. Penyusunan buku profil pegawai 100.0012. Pembinaan penyusunan laporan bulanan
kepegawaian100.00
13. Penyusunan laporan tahunan 100.0014. Pelantikan dan pengukuhan pejabat
struktural100.00
15. Pengangkatan PNS 016. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat 100.0017. Pemberian penghargaan atas pengabdian
PNS100.00
18. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai NegeriSipil
100.00
19. Pemberian ijin belajar dan penggunaan gelar 100.0020. Penyusunan laporan mekanisme
kepegawaian100.00
21. Penyusunan kode etik PNS 022. Pemberian tali asih bagi tenaga honor daerah
yang memasuki batas usia pensiun100.00
23. Penyelesaian Kartu Pegawai, Karis / Karsudan Kartu Taspen
100.00
24. Penyelesaian Administrasi dan SuratKeputusan dalam Jabatan Fungsional
100.00
25. Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS 100.0026. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 100.0027. Penyelesaian Ijin Perceraian bagi PNS 100.0028. Penilaian kinerja SKPD 100.0029. Fasilitasi pengadaan KPE dan Perbaikan
Konversi NIP100.00
30. Penyelenggaraan seleksi penerimaanmahasiswa STTD
100.00
Total 89.84
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajibadalah Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan KabupatenPati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pati :
Pangkat Jabatan Pendidikan
No Nama Pegawai/ NIP Gol./ Ruang Nama Jab. TMT Eselon/Fung/ Staf
Nama Pendidikan
Drs. JUMANI, M.SiPembina Tk
I Kepala BKPP II/b Pasca Sarjana (S2)1. NIP. 19701114 199011 1 001 (IV/ b)
Dra. WAHYU SETYAWATI, MTPembina Tk
I Sekretaris BKPP III/a Pasca Sarjana (S2)2. NIP. 19660506 199303 2 007 ( IV/b )
ABDUL KHARIS, S.Psi, M.Si Pembina Kabid Pembinaan & III/b Pasca Sarjana (S2)3. NIP. 19680407 199603 1 003 ( IV/a ) Kesejahteraan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017278
SRI MULYANI, SH, MM Pembina Kabid Kinerja dan III/b Pasca Sarjana (S2)4. NIP. 19660512 199303 2 003 (IV/a) Mutasi
ARIES BUDIARTIE, S.IP, MMPembina Kasubbid IV/a Pasca Sarjana (S2)
5.NIP. 19611110 198603 2 016 ( IV/a )
Kesejahteraanpegawai
6. MUNADI, S.IP, MM PembinaKabid Pendidikan dan
Pelatihan IV/a Pasca Sarjana (S2)NIP. 19701126 199003 1 002 ( IV/a )
MUH. SAIFUL IKMAL, S.STP, M.Si Penata Tk. I Kabid Formasi IV/a Pasca Sarjana (S2)7. NIP. 19820717 200112 1 002 (III/d) dan Jabatan
HTA. NUGROHO, S.IP Penata Tk. I Kasubbag Program IV/a Sarjana (S1)8. NIP. 19661130 198903 1 001 (III/d)
ARDIARINA WULANINGTYAS, SH, MH Penata Tk. I Kasubbid Diklat IV/a Pasca Sarjana (S2)9. NIP. 19800619 200312 2 002 (III/d) Kepemimpinan
RUMIYATI, SE Penata Tk. I Kasubbid IV/a Pasca Sarjana (S2)10. NIP. 19690425 199803 2 002 (III/d) Pembinaan pegawai
DARWANTI, SH Penata Tk. I Kasubbid IV/a Sarjana (S1)11.
NIP. 19640812 198603 2 019 (III/d)Diklat Teknis dan
Fungsional
SUWONDO,SH, MM Penata Tk. IKasubbid
Kepangkatan IV/a Pasca Sarjana (S2)12. NIP. 19670429 199603 1 003 (III/d) dan Kinerja
AZIS MUSLIM, S.Kom, M.Si Penata Tk. I Kasubbid Pengadaan IV/a Pasca Sarjana (S2)13. NIP. 19791111 200501 1 008 (III/d) dan Jabatan
14. HARTINI, SE, MM Penata Tk. I Kasubbid Pemindahan IV/a Pasca Sarjana (S2)NIP. 19681120 199202 2 002 (III/d) dan Pemberhentian
WILLY YOGA SUSETYA, S.KOM Penata Tk. I Kasubbid Data IV/a Sarjana (S1)15. NIP. 1981102102006041006 (III/d) dan Formasi
DARMINI, SE, MM Penata Kasubbag Umum IV/a Pasca Sarjana (S2)16. NIP. 19780619 200604 2 018 ( III/c)
WIDI ASTUTIK, S.IP, MM Penata Kasubbag Keuangan IV/a Pasca Sarjana (S2)17. NIP. 19770109 199803 2 003 ( III/c)
AINUN NADHIROKH, SSTP, M. Si Penata - Staf Pasca Sarjana (S2)18. NIP. 19860118 200412 2 001 ( III/c)
DEVI SRI M, SSTP, M.Si Penata - Staf Pasca Sarjana (S2)19. NIP. 19860426 200602 2 001 ( III/c)
MIKA NOVIYANTI, SSTP Penata - Staf Diploma IV (D4)20. NIP. 19861114 200602 2 001 ( III/c) -
SUNARTIPenata
Muda Tk. I - Staf SMA21. NIP. 19650221 198603 2 005 ( III/b )
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017279
HASAN SYUKURPenata
Muda Tk. I - Staf SMA22. NIP. 196309271985041 001 ( III/b )
T E M O NPenata
Muda Tk.I - Staf SMA23. NIP. 19661110 199103 1 014 ( III/b )
24. FATKHAN MUNAWWIR SIREGAR, SE PenataMuda Tk.I
- StafSarjana (S1)
NIP. 19831203 201001 1 012 ( III/b )
HARIS RIYANTO, S.Kom, M.SiPenata
Muda Tk.I - Staf Pasca Sarjana (S2)25. NIP. 19750331 200903 1 001 ( III /b)
RIZA MAULANA AHMAD, S.Sos, MEPenata
Muda Tk.I - Staf Pasca Sarjana (S2)26. NIP. 19840520 200903 1 005 ( III /b )
SITI SHOLIHATIN, SHPenata
Muda Tk.I - Staf Sarjana (S1)27. NIP. 19780316 199703 2 001 ( III/b )
ARISMIYATI, SEPenata
Muda Tk I - Staf Sarjana (S1)28. NIP. 19770321 199903 2 003 ( III/b )
SUBUR WAHYUDI, SST, M.SiPenata
Muda Tk I - Staf Pasca Sarjana (S2)29. NIP. 19840506 200604 1 006 ( III/b )
NURINTA ALFIATUNNING,SSTPPenata
Muda Tk I - Staf Pasca Sarjana (S2)30. NIP.199012022012062001 ( III/b )
AGUS SRIHONO, S.IP, M.SiPenata
Muda Tk I - Staf Pasca Sarjana (S2)31. NIP. 19860827 201001 1 003 ( III/b )
UNGGUL YUDHA HASTITAMA, SEPenataMuda - staf Sarjana (S1)
32. NIP.198906022015031001 ( III/a )
KARTONO, SEPenataMuda - Staf Sarjana (S1)
33. NIP. 19670427 198903 1 008 ( III/a)
FAIZAL DWI JAYANTO, S.STPPenataMuda - Staf Diploma IV (D4)
34. NIP. 19930314 201507 1 001 ( III/a)
WINANTUNING BUDI P, S.IPPenataMuda - Staf Sarjana (S1)
35. NIP. 19930414 201507 2 003 ( III/a)
ELLY LILIS PUJIHASTUTIPenataMuda - Staf Sarjana (S1)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017280
36. NIP. 19791229 200801 2 011 ( III/a)
AGUS WINARNO, A.MdPengatur
Tk.I - Staf Diploma III (D3)37. NIP. 19790926 201001 1 010 ( II/d )
GUNADIPengatur
Tk.I - Staf SMA38. NIP. 19670603 200212 1 004 ( II/d )
ARIF BUDI SAPUTRO, A.Md Pengatur - Staf Diploma III (D3)39. NIP. 19870407 201101 1 007 ( II/c )
WINDHY ASTIKARINI, SEPengaturMuda Tk.I - Staf Sarjana (S1)
40. NIP. 19860707 201001 2 002 ( II / b )
JOKO SUBEKTIPengatur
Muda - Staf SMA41. NIP. 19810612 201001 1 004 ( II / a )
SUGIYANTO Juru - Staf SD42. NIP. 19620803 200701 1 006 ( I/c )
43. YUDHA ADIRAGA ,SE HONORER - Staf Sarjana (S1)
44. ESTI CAHYANINGTYAS, SE HONORER - Staf Sarjana (S1)
45. ELVA SUNDARISA, SE HONORER - Staf Sarjana (S1)
46. M. JIHANSYAH H0NORER - Staf SMA
47. FIRMAN WAHYUDI HONORER - Staf SMA
48. ROHMAT SOLEH HONORER - Staf SMA
49. SAIFUL ULUM HONORER - Staf SMA
50. DENNY ARISTIA HONORER - Staf SMA
51. SUYONO HONORER - Staf SMP
52.LEGIMAN HONORER - Staf SD
Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :4.1 Jumlah Pegawai 53 orang4.2 Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan : S2 : 21 orang S1/D4 : 16 orang D3 : 2 orang SMA : 10 orang SMP : 1 orang SD : 2 orang
4.3 Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017281
IV b : 2 orang IV a : 4 orang III d : 9 orang III c : 5 orang III b : 11 orang III a : 5 orang II d : 2 orang II c : 1 orang II b : 1 orang II a : 1 orang 1c : 1 orang
4.4 Jumlah pejabat struktural dan fungsional4.5 Jumlah pejabat struktural:
4.5.1 Eselon II : 1 orang4.5.2 Eselon III : 5 orang4.5.3 Eselon IV : 11 orang
4.6 Jumlah pejabat fungsional: - Analis Kepegawaian Pertama (2)- Analis Kepegawaian Pertama (1)
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : 21.504.950.000Belanja Langsung : 6.434.459.000Belanja Tidak Langsung : 15.070.491.000Realisasi Anggaran Keseluruhan : -Belanja Langsung : -Belanja Tidak Langsung : -
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
Proses perencanaan pembangunan di Badan Kepegawaian Pendidikandan Pelatihan Kabupaten Pati disusun berdasarkan:
Kewenangan dan urusan wajib yang ditangani oleh BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikandan Pelatihan Kabupaten Pati.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati.
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pati.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harus adaleaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)
7.1 GedungGedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pati belum dilengkapi gedung diklat sehingga perluuntuk segera dibangun gedung diklat.
7.2 Meja dan kursiMeja dan kursi Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pati jumlahnya sudah mencukupi namun perluadanya penggantian beberapa meja dan kursi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017282
7.3 Kendaraan Dinas.Kendaraan Dinas roda 4 ( Empat ) Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati sejumlah 6 buahsedangkan kendaraan dinas sepeda motor sejumlah 17 buah.
7.4 Alat: Komputer.Peralatan komputer di Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Pati belum mencukupi sehingga perluadanya penambahan.
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
8.1 Permasalahan8.1.1 Belum adanya gedung diklat.8.1.2 Usia kendaraan dinas sudah lama / kurang layak8.1.3 Usia komputer sudah lama / kurang layak
8.2 Solusi8.2.1 Perlu dibangun gedung diklat8.2.2 Perlu penggantian kendaraan dinas operasional.8.2.3 Perlu pengadaan komputer baru dan
kelengkapannya.
IV. BPKADOPD PELAKSANA : BPKAD KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : Penunjang Pemerintah Daerah
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2017 :
1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Output : Terlaksananya kegiatan surat menyurat(832 surat) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.600.000,-Realisasi : Rp. 3.551.300,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, dan Pembayaran Pajak.Output : Terbayarnya rekening listrik dan telepon
kantor (3 rekening listrik dan 3 rekeningtelepon) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 255.000.000,-Realisasi : Rp. 207.658.894,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor dan Rumah Tangga.Output : Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor dan rumah tangga(12 bulan – 6 paket,168 unit) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017283
Anggaran : Rp. 86.284.000,-Realisasi : Rp. 85.236.500,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional.Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas (10
unit roda 4 dan 63 unit roda 2) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 26.150.000,-Realisasi : Rp. 20.659.925,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.Output : Tersedianya alat/jasa kebersihan kantor
(12 bulan, 1 paket jasa kebersihan dan 7jenis alat kebersihan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 89.587.000,-Realisasi : Rp. 88.943.300,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.Output : Tersedianya alat tulis kantor (64 jenis) –
100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 127.850.000,-Realisasi : Rp. 123.400.625,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan.Output : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (24 jenis) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 202.183.000,-Realisasi : Rp. 199.239.511,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor.Output : Tersedianya komponen
instalasi/penerangan gedung kantor (10jenis) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.198.000,-Realisasi : Rp. 12.140.900,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor.Ouput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor (3 jenis, 13 unit) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 48.710.000,-Realisasi : Rp. 47.235.500,-
1.1.10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan.Output : Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai
BPKAD (3 surat kabar dan 1 paket 32 eksbuku peraturan perundang-undangan) –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017284
100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.217.000,-Realisasi : Rp. 8.970.000-
1.1.11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.Output : Tersedianya makanan dan minuman
pegawai (1.427 galon untuk minumpegawai, 8 satpam, 1.120 jamuan tamu) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 114.220.000,-Realisasi : Rp. 99.894.000-
1.1.12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah.Output : Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah (2 jenis)– 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 412.235.000,-Realisasi : Rp. 392.646.354,-
1.1.13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/ Teknis/Keamanan.Output : Terbayarnya tenaga administrasi/teknis
dan keamanan (17 orang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 225.326.500,-Realisasi : Rp. 214.061.960,-
1.1.14. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan Jasa.Output : Terbayarnya administrasi pengadaan
barang dan jasa (7 orang, 27 paketpengadaan barang/jasa) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.524.000,-Realisasi : Rp. 25.248.275,-
1.1.15. Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiPengeloalaan Keuangan dan Barang.Ouput : Terbayarnya honor pengelola keuangan
dan barang (18 orang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 121.503.000,-Realisasi : Rp. 102.412.000,-
1.1.16. Kegiatan Penyediaan Benda-benda Berharga.Output : Tersedianya benda berharga untuk
pemungutan retribusi daerah (2 jenis,92.050 blok) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 206.902.500,-Realisasi : Rp. 197.620.225,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017285
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Tersedianya kendaraan dinas untukkegiatan operasional pelayanan pajakdaerah (2 unit roda 4 untuk pelayanan(Samsat) dan operasional) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 786.181.000,-Realisasi : Rp. 723.999.500,-
1.2.2. Kegiatan Pengadaan MebeleurOutput : Tersedianya mebeleur kantor (100 kursi
rapat, 3 kursi hadap, 3 kursi beroda, 3almari besi) – 99%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 132.511.000,-Realisasi : Rp. 73.067.590,-
1.2.3. Kegiatan Pengadaan Komputer dan KelengkapannyaOutput : Tersedianya perelengkapan penunjang
dalam bekerja (4 Komputer, 3 Laptop, 9Printer, 2 UPS, 2 LCD, 2 Screen Monitor,1 Server, 1 Windows server) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 677.139.000,-Realisasi : Rp. 622.475.240,-
1.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional (9 unit kendaraan roda4 dan 63 unit kendaraan roda 2) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 390.590.000,-Realisasi : Rp. 382.000.130,-
1.2.5. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor.Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor (1 unit gedung 2 lantai, 1.636 m²) –100%
Lokasi : BPKAD kab. PatiAnggaran : Rp. 237.220.000,-Realisasi : Rp. 236.755.910,-
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perelengkapannya.Output : Terbelinya pakaian dinas beserta
perlengkapannya (120 stell) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 39.600.000,-Realisasi : Rp. 39.204.000,-
1.4. Program Peningkatan Kapastitas Sumber Daya Aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017286
1.4.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan.Output : Terselenggaranya bintek peraturan
perundang-undangan (170 orang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 39.778.000,-Realisasi : Rp. 38.497.500,-
1.4.2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
untuk pegawai BPKAD (12 bulan, 6 paket,153 SKPD) – 50%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 84.453.000,-Realisasi : Rp. 28.440.000,-
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1.5.1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun.Output : Tersusunnya pelaporan keuangan
DPPKAD (7 dokumen : laporansemesteran 2 dokumen, laporantriwulanan 4 dokumen, laporan tahunan 1dokumen) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.487.000,-Realisasi : Rp. 8.199.000,-
1.5.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.Ouput : Tersusunnya Program Kerja, LKjIP/LAKIP,
TAPKIN, Renja dan Evaluasi Renja (5dokumen) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.915.000,-Realisasi : Rp. 20.857.850,-
1.5.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.Output : Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) (4 dokumen) -100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.285.000,-Realisasi : Rp. 15.802.200,-
1.5.4. Kegiatan Penyusunan Laporan PerkembanganKegiatan SKPD.Output : Tersusunnya laporan perkembangan
kegiatan SKPD (1 dokumen, 5 jenis, 12bulan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.024.000,-Realisasi : Rp. 9.502.600,-
1.6. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017287
Pemanfaatan Tanah.1.6.1. Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah
Daerah.Output : Tertatanya Aset Pemerintah Kabupaten
Pati (55 bidang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 726.500.000,-Realisasi : Rp. 515.455.160,-
1.7. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah1.7.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.Output : Tersusunnya Perda tentang APBD
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017(150 set buku) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 114.927.000,-Realisasi : Rp. 110.152.200,-
1.7.2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD.Output : Tersusunnya Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Pati TahunAnggaran 2017 (150 set buku) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 180.356.000,-Realisasi : Rp. 169.660.925,-
1.7.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD.Output : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pati TahunAnggaran 2016 (150 set buku) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 132.991.000,-Realisasi : Rp. 127.467.700,-
1.7.4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD.Output : Tersusunnya Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD KabupatenPati Tahun Anggaran 2016 (150 set buku)– 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 170.720.000,-Realisasi : Rp. 161.928.650,-
1.7.5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.Output : Tersusunnya Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati TA.2015 (215 set) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 142.033.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017288
Realisasi : Rp. 142.008.600,-1.7.6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD.Output : Tersusunnya Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati TA.2015 (161 set) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 148.168.000,-Realisasi : Rp. 133.185.000,-
1.7.7. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.Output : Meningkatnya Kinerja Petugas Pemungut
Pajak dan Retribusi Daerah (12 bulan) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 190.000.000,-Realisasi : Rp. 123.849.800,-
1.7.8. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD.Output : Buku Pedoman Pelaksanaan APBD TA.
2017 (170 buku – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 138.000.000,-Realisasi : Rp. 134.868.000,-
1.7.9. Kegiatan Pembinaan dan Supervisi AdministrasiPenatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.Output : -Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD
(112 orang) – 100%- Evaluasi Pelaksanaan APBD (112 orang)
– 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.255.000,-Realisasi : Rp. 18.225.000,-
1.7.10. Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan KekayaanDaerah Penyelesaian TPTGR.Output : Terbayarnya Kerugian Daerah (10 unit
kendaraan) - 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 42.500.000,-Realisasi : Rp. 41.686.175,-
1.7.11. Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan KeuanganDaerah.Output : Penerbitan SP2D (UP,GU,TU,LS) SKPD
dan SKPKD (1 tahun) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 683.098.000,-Realisasi : Rp. 648.965.800,-
1.7.12. Kegiatan Sosialisasi APBD.Output : - Tercukupinya informasi mengenai APBD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017289
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017(1 informasi) – 100%
- Tercukupinya informasi mengenaiPerubahan APBD Kabupaten PatiTahun Anggaran 2017 (1 informasi) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.540.000,-Realisasi : Rp. 37.490.000,-
1.7.13. Kegiatan Penanganan Kasus dan PermasalahanAset/Barang Daerah.Output : Terselesainya permasalahan aset daerah
sebelum proses pensertifikatan (30bidang) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.988.550,-
1.7.14. Kegiatan Penghapusan Aset/Barang Daerah.Output : Terhapusnya aset barang milik Pemkab
Pati (5 keputusan penghapusan peralatandan mesin serta gedung dan bangunan) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 62.200.000,-Realisasi : Rp. 60.973.852,-
1.7.15. Kegiatan Penerbitan dan Pencetakan Dokumen Gaji.Output : Tercetak daftar gaji Bupati, Wakil Bupati
dan PNSD (1 tahun) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 156.160.000,-Realisasi : Rp. 142.173.600,-
1.7.16. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undanganTentang Pajak dan Retribusi DaerahOutput : Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Jasa Usaha (1 Raperda)– 1 Raperda
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 47.000.000,-Realisasi : Rp. 43.741.675,-
1.7.17. Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah.Output : Data base wajib pajak daerah (8 jenis
pajak daerah) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 48.414.900,-
1.7.18. Kegiatan Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak danRetribusi Daerah.Output : Tertanganinya tunggakan dan piutang
pajak-pajak daerah (9 objek pajak) –100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017290
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 59.268.000,-Realisasi : Rp. 58.380.000,-
1.7.19. Kegiatan Pemeliharaan Perangkat dan Data BaseSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.Output : Terpeliharanya aplikasi SIMDA, jaringan
SIMDA, komputer dan printer (4 obyekpemeliharaan, 52 unit) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp.150.205.000,-Realisasi : Rp.120.996.100,-
1.7.20. Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemeliharaan Aset/Barang Daerah.Output : Terpeliharanya aset milik Pemerintah
Kabupaten Pati (4 bidang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp.115.000.000,-Realisasi : Rp.114.191.000,-
1.7.21. Kegiatan Penatausahaan Pengendalian, Pelaporandan Analisa Keuangan Daerah.Output : - Tersusunnya Laporan Semesteran
APBD Kab. Pati TA. 2016 (60 buku) –100%
- Buku Kajian dan Analisa PengelolaanKeuangan Daerah (3 dokumen) – 100%
- Penelitian Kelengkapan DokumenPertanggungjawaban Keuangan (51OPD) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 402.489.000,-Realisasi : Rp. 397.552.000,-
1.7.22. Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan PelaporanKegiatan Pembiayaan dan Bantuan Keuangan.Output : Tersedianya informasi kegiatan
pembiayaan dan bantuan keuangan (18OPD) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.978.200,-
1.7.23. Kegiatan Pengelolaan Aset-aset Daerah.Output : Tersewanya tanah dan rumah dinas milik
Pemerintah Kabupaten Pati sertaterbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan(80 bidang) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 255.000.000,-Realisasi : Rp. 221.661.386,-
1.7.24. Kegiatan Pelaksanaan Lelang Aset Daerah.Output : Terjualnya aset rusak berat yang tidak
dimanfaatkan (3 surat keputusan) –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017291
100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 98.000.000,-Realisasi : Rp. 93.868.850,-
1.7.25. Kegiatan Pengamanan aset-aset daerahOutput : Terjaganya keamanan aset-aset daerah
dengan baik (98 bidang) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 58.000.000,-Realisasi : Rp. 57.860.575,-
1.7.26. Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung pemungutanPBB.Output : Tersedianya sarana pendukung
pemungutan PBB (2 paket, 3 jenis) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 220.155.000,-Realisasi : Rp. 168.157.000,-
1.7.27. Kegiatan Intensifikasi Penerimaan BPHTB.Output : Terpenuhinya pelayanan validasi BPHTB
(13.010 wajib pajak BPHTB) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.096.000,-Realisasi : Rp. 21.791.500,-
1.7.28. Kegiatan Penyusunan Penggabungan LaporanKeuangan Dana Tugas Pembantuan.Output : Tersusunnya penggabungan laporan
keuangan Dana Tugas Pembantuan (4dokumen) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.491.000,-Realisasi : Rp. 15.455.300,-
1.7.29. Kegiatan Bimbingan Teknis Persediaan danPenatausahaan Barang Milik Daerah.Output : Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur penatausahan BMD (51 OPD) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.919.825,-
1.7.30. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Akses DataPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Daerah.Output : Tersusunnya data Sistem Informasi
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Daerah (4 dokumen) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.060.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017292
Realisasi : Rp. 15.622.900,-1.7.31. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
Output : Buku profil BPKAD Kabupaten Pati (20buku) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.010.000,-Realisasi : Rp. 8.760.050,-
1.7.32. Kegiatan Pemutakhiran Data Aset Milik PemerintahKabupaten Pati.Output : Tersusunnya data Barang Milik Daerah
yang akurat 51 OPD (1 laporan barangmilik daerah) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 72.663.000,-Realisasi : Rp. 72.660.650,-
1.7.33. Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah.Output : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
(12 instansi terkait : PT. PLN dan 11SKPD Penghasil) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 36.500.000,-Realisasi : Rp. 28.728.000,-
1.7.34. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan.Output : Laporan Penyerapan Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yangSah (12 bulan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp.140.000.000,-Realisasi : Rp.139.746.400,-
1.7.35. Kegiatan Intensifikasi PBB-P2.Output : Wajib Pajak (720.000 Wajib Pajak PBB-
P2) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 197.882.000,-Realisasi : Rp. 195.185.000,-
1.7.36. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi PengelolaanBarang Daerah.Output : Tersusunnya data base SIMD BMD (51
OPD) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp.100.000.000,-Realisasi : Rp. 84.486.425,-
1.7.37. Kegiatan Penatausahaan PBB-P2 dan BPHTB.Output : Tercetaknya SPPT dan SK Perubahan
PBB (11.096 lembar SPPT Perubahandan 50 SK Perubahan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 317.800.000,-Realisasi : Rp. 310.098.600,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017293
1.7.38. Kegiatan Pelaporan dan Penanganan PermasalahanPBB dan BPHTB.Output : Tersusunnya pelaporan dan penanganan
permasalahan PBB dan BPHTB (20laporan dan 200 permasalahan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 84.614.000,-Realisasi : Rp. 81.003.300,-
1.7.39. Kegiatan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data PBB-P2.Output : Tercetaknya SPPT dan DHKP (720.000
lembar SPPT dan 812 buku DHKP) –100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 78.773.818,-
1.7.40. Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi dan KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.Output : Perubahan Peraturan Bupati (1 dokumen)
– 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.250.000,-Realisasi : Rp. 8.091.000,-
1.7.41. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan DanaPerimbanganOutput : Sosialisasi kepada masyarakat mengenai
Pajak Daerah dan Dana Perimbangan(100 Wajib Pajak & 4 Jenis Pajak) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp.100.000.000,-Realisasi : Rp. 97.292.200,-
1.7.42. Kegiatan Pemeliharaan Software, Hardware danPengembangan Aplikasi (SISMIOP) dan SIG PBB-P2.Output : Terpeliharanya aplikasi SISMIOP, jaringan
SISMIOP, komputer dan printer (3 Obyekpemeliharaan dan 5 aplikasi pendukungSISMIOP & Peta SIG) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 52.000.000,-Realisasi : Rp. 52.000.000,-
1.7.43. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentangPengelolaan Barang Milik DaerahOutput : Tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah (1 Buku Perbup) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.630.000,-Realisasi : Rp. 75.322.500,-
1.7.44. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah Berbasis Website.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017294
Output : Tersedianya informasi publik (1 paketinformasi) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.500.000,-Realisasi : Rp. 7.500.000,-
1.7.45. Kegiatan Penatausahaan Pendapatan Daerah.Output : Pendataan pajak daerah, penetapan dan
penerbitan media penyetoran danpenagihan tunggakan pajak daerah, danpenatausahaan penerimaan pendapatandaerah yang lain (12 bulan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 290.000.000,-Realisasi : Rp. 260.684.400,-
1.7.46. Kegiatan Sosialisasi PBB P2 dan BPHTBOutput : Tersosialisasinya Perda dan Perbup
mengenai PBB-P2 dan BPHTB (15kecamatan) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 90.400.000,-Realisasi : Rp. 88.041.600,-
1.7.47. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PenatausahaanBarang Milik Daerah SKPDOutput : Tertib administrasi Barang Milik Daerah 4
laporan) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.997.600,-
1.7.48. Kegiatan Penerbitan Ketetapan Pajak DaerahOutput : Terbitnya Nota Perhitungan dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (5.837 SuratKetetapan Pajak Daerah) – 254%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 36.904.000,-Realisasi : Rp. 35.159.500,-
1.7.49. Kegiatan Intensifikasi Penanganan Piutang Pajak danRetribusi DaerahOutput : Tertanganinya seluruh piutang pajak
daerah (9 jenis pajak) – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.563.000,-Realisasi : Rp. 50.657.600,-
1.7.50. Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik DaerahOutput : Tertib administrasi penatausahaan Barang
Milik Daerah – 100%Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 63.300.000,-Realisasi : Rp. 63.168.900,-
1.7.51. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017295
tentang BPHTBOutput : Tersusunnya Rancangan Peraturan
Daerah tentang BPHTB (1 RaperdaBPHTB) – 100%
Lokasi : BPKAD Kab. PatiAnggaran : Rp. 42.000.000,-Realisasi : Rp. 28.934.675,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal :N I H I L
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah KabupatenPati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional4.1. Jumlah Pegawai : 103 orang4.2. Kualifikasi Pendidikan :
Berpendidikan S2 : 26 orangBerpendidikan S1 : 48 orangBerpendidikan D3 : 9 orangBerpendidikan D1 : 2 orangBerpendidikan SMA : 17 orangBerpendidikan SMP : 1 orangBerpendidikan SD : - orang
4.3. Pangkat dan Golongan :Golongan IVPembina Utama Muda / IV c : 1 orangPembina Tk. I / IV b : 1 orangPembina / IV a : 12orangGolongan IIIPenata Tk. I / III d : 26 orangPenata / III c : 20 orangPenata Muda Tk. I / III b : 20 orangPenata Muda / III a : 8 orangGolongan IIPengatur Tk. I / II d : 5 orangPengatur / II c : 3 orangPengatur Muda Tk. I / II b : 7 orangPengatur Muda / II a : - orangGolongan IJuru / I c : - orang
4.4. Jumlah Pejabat Struktural dan FungsionalPejabat StrukturalESELON II : 1 orangESELON III A : 1 orangESELON III B : 6 orangESELON IV A : 19 orangPejabat Fungsional : - orang
5. Alokasi dan Realisasi Anggarana. BPKAD
Sumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 23.268.073.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017296
Belanja Langsung : Rp. 10.902.901.000,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.365.172.000,00Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 15.545.549.639,00Belanja Langsung : Rp. 5.846.546.154,00Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.699.003.485,00
b. PPKDSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp.588.831.509.000,00Belanja Langsung : Rp.0,00Belanja Tidak Langsung : Rp.588.831.509.000,00
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp.463.808.717.277,00Belanja Langsung : Rp.0,00Belanja Tidak Langsung : Rp.463.808.717.277,00
6. Proses Perencanaan Pembangunan :NIHIL
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan :
No. Sarana danPrasarana
Kondisi Keterangan
1. Gedung Kantor Memadai Sebandingdengan bebankerja dan jumlahpegawai
2. Ruang Pertemuan Memadai Terdapat 3 unit,kondisi baik
3. Kendaraan DinasOperasional
Memadai Terdapat 9 unitkendaraanbermotor rodaempat dan 63 unitroda dua
4. Komputer danperlengkapannya
Memadai Kondisi baik
5. Mesin Foto Copy Kurang memadai 2 unit kondisi baik6. Perpustakaan Memadai Buku-buku
literatur sudahtersedia
7. Sarana TempatIbadah
Memadai Kondisi baik
8. Gudang Arsip Kurang memadai Sudah adarenovasi gudangarsip, namunbelum cukupuntukmenampungsemua arsipdengan baik
8. Permasalahan dan Solusi :Permasalahan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017297
1. Masih terdapat aset tetap yang perolehannya dari belanjabarang dan jasa (belanja pemeliharaan).
2. Personil yang menangani dalam penyusunan laporan keuangandi SKPD sebagian belum memahami peraturan tentangpengelolaan keuangan daerah.
3. Masih adanya beberapa SKPD penghasil terlambat dalammengirimkan laporan pendapatan, sehingga memperlambatdalam penyusunan laporan keuangan daerah.
4. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami aturanperpajakan dan belum adanya sanksi yang tegas bagi WajibPajak yang melanggar Peraturan Daerah.
Solusi :1. Dalam penyusunan anggaran, personel di SKPD hendaknya
lebih teliti dan cermat agar realisasi anggaran sesuai denganperuntukkannya. Dan bila masih terdapat aset tetap yangperolehannya dari belanja barang dan jasa, maka segeraberkoordinasi dengan BPKAD untuk pelaporan asetnya.
2. Secara rutin diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentangpenyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturanpengelolaan keuangan daerah.
3. Hendaknya SKPD penghasil mengirimkan laporan pendapatantepat waktu.
4. Diadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang PeraturanPerpajakan dan memberikan sanksi yang tegas terhadappelanggar Perda Perpajakan.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan :NIHIL
V. InspektoratOPD PELAKSANA : INSPEKTORAT KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG PENGAWASANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyuratOutput : Terkirimnya surat dinas (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.000.000,-Realisasi : Rp. 7.296.790,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan pembayaran pajakOutput :Terbayarnya rekening telepon, air dan
listrik (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 111.000.000,-Realisasi : Rp 88.874.436,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017298
1.1.3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantorOutput : Tersediannya peralatan dan perlengkapan
kantor (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 15.100.000,-Realisasi : Rp 15.013.000,-
1.1.4 Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerahOutput :Kendaraan dinas roda 4 terlindungi
asuransi (5 unit) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 16.000.000,-Realisasi : Rp 15.999.500,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/oprOutput : Terpeliharannya kendaraan dinas (12 bln)-
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 10.800.000,-Realisasi : Rp 6.861.625,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Terjaganya kebersihan kantor (12 bulan) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 51.200.000,-Realisasi : Rp 51.067.000,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorOutput : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
(12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 24.017.200,-Realisasi : Rp 23.852.200,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaanOutput :Tersedianya barang cetak dan
penggandaan (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 23.400.000,-Realisasi : Rp 23.385.125,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorOutput :Tersediannya komponen instalasi llistrik
dan penerangan (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 3.000.000,-Realisasi : Rp 3.000.000,-
1.1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undanganOutput : Tersediannya Koran dan buku peraturan
peraturan perundang-undangan (12 bln) –
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017299
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 14.902.800,-Realisasi : Rp 14.440.800,-
1.1.11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minumanOutput :Tersedianya makanan dan minuman
dikantor (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 25.000.000,-Realisasi : Rp 22.716.000,-
1.1.12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerahOutput :Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (12 bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 176.430.000,-Realisasi : Rp 143.808.465,-
1.1.13.Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukungadm/teknis/keamananOutput :Tersedianya jasa keamanan kantor (12
bln) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 85.257.300,-Realisasi : Rp 82.227.560,-
1.1.14. Kegiatan Penyediaan Pendukung adm kepegawaianOutput :Terlaksannya proses penilaian angka
kredit pejabat fungsional (12 bulan) –100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 10.000.000,-Realisasi : Rp 10.000.000,-
1.1.15.Kegiatan Penyediaan pendukung adm. Pengelolaankeuangan dan barangOutput : Tersedianya pendukung adm pengelolaan
keuangan dan barang (12 bulan) - 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 50.450.000,-Realisasi : Rp 46.662.500,-
1.2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.2.1. Perawatan jaringan portal internet dan website
Output : Tersedianya website SKPD (1 unit) –100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 10.000.000,-Realisasi : Rp 7.000.000,-
1.3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017300
Output :Tersedianya AC (2 unit), Fax (1unit), Sekat(1unit) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 96.396.850,-Realisasi : Rp. 96.302.000,-
1.3.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantorOutput : Tersedianya Genset (1 unit) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 105.000.000,-Realisasi : Rp. 104.900.000,-
1.3.3. Kegiatan Komputer dan KelengkapannyaOutput : Tersedianya Laptop (1 Unit), Scaner
(1Unit), Telepon (1Unit) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 32.681.100,-Realisasi : Rp. 29.803.080,-
1.3.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor (1 gedung)
– 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 75.110.000,-Realisasi : Rp 74.880.000,-
1.3.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/oprOutput : Terpeliharanya gedung kantor (35 unit) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp 399.993.150,-Realisasi : Rp 399.274.700,-
1.4. Program Peningkatan disiplin aparatur (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)1.4.1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannyaOutput : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
(57 stel) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.800.000,-Realisasi : Rp. 20.540.000,-
1.5. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.5.1. Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan FormalOutput : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal (50 pegawai x 2 kegiatan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.564.000,-
1.5.2. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undanganOutput : Terlaksannya pendidikan dikantor sendiri
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017301
(55 pegawai x 3 kegiatan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 34.961.500,-
1.5.3. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undanganOutput : Terlaksannya pengiriman karyawan untuk
diklat (9 orang) – 78%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.800.000,-Realisasi : Rp. 13.360.000,-
1.5.4. Kegiatan Penyusunan SOPOutput : Tersusunnya SOP SKPD (4 SOP) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 26.623.000,-
1.6. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.6.1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja SKPDOutput : Tersusunnya LAKIP SKPD (10 Buku) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.535.000,-Realisasi : Rp. 9.535.000,-
1.6.2. Kegiatan Penyusunan RENJA SKPDOutput : Tersusunnya RENJA SKPD (2 Laporan) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.466.000,-Realisasi : Rp. 11.425.750,-
1.6.3. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPDOutput : Tersusunnya RKA dan DPA SKPD (2
laporan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.253.000,-Realisasi : Rp. 15.228.500,-
1.6.4. Kegiatan Penyusunan laporan perkembangan kegiatanOutput : Tersusunnya Laporan perkembangan
SKPD (12 DOkumen) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.325.000,-Realisasi : Rp. 14.023.075,-
1.6.5. Kegiatan Penyusunan laporan Evaluasi RENJAOutput : Tersusunnya laporan Evaluasi Renja
SKPD (4 laporan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.150.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017302
Realisasi : Rp. 8.111.300,-1.7. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.7.1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkalaOutput : Tersusunnya LHP reguler (192 LHP) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.509.000.000,-Realisasi : Rp. 1.502.350.000,-
1.7.2. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkunganpemerintah daerahOutput : Tersusunnya LHP Kasus (24 LHP) – 80%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 192.000.000,-Realisasi : Rp. 165.000.000,-
1.7.3. Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDHOutput : Tersusunnya LP2P (10.000 LP2P) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 48.817.000,-Realisasi : Rp. 48.106.410,-
1.7.4. Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasanOutput :Terinventarisasinya temuan hasil
pengawasan (216 LHP) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 39.000.000,-Realisasi : Rp. 38.897.600,-
1.7.5. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasanOutput :Terlaksananya tindak lanjut hasil
pengawasan sesuai rekomendasi (216LHP) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 491.395.000,-Realisasi : Rp. 488.544.258,-
1.7.6. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebihkomprehensifOutput :Terlaksananya koordinasi pengawasan
ditingkat provinsi dan nasional (12 bln) –100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.770.000,-
1.7.7. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasanOutput : Terlaksananya LARWASDA (1 kegiatan) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.300.000,-Realisasi : Rp. 39.955.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017303
1.7.8. Kegiatan Perencanaan kegiatan pengawasanOutput : Tersusunnya Program kerja pengawasan
tahunan (PKPT) (1 dok) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 39.427.000,-Realisasi : Rp. 37.040.000,-
1.7.9. Kegiatan Reviu laporan keuangan dan kinerjaOutput : Tersusunnya Laporan Reviu (1 laporan) –
100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 112.515.000,-Realisasi : Rp. 111.307.500,-
1.7.10. Kegiatan Penyusunan LHKPN/LHKASNOutput :Terlapornya Harta Kekayaan Pejabat
Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN)(17 Obrik), (1 Laporan) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 203.758.400,-Realisasi : Rp. 203.628.250,-
1.7.11. Kegiatan Evaluasi LKJiPOutput :Tersusunnya laporan Reviu LKJiP dan
laporan Ev. LKjIP SKPD (2 laporan) –100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 180.000.000,-Realisasi : Rp. 174.812.500,-
1.7.12.Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Rencana AKsiDaerah (RAD) Pencegahan dan PemberantasanKorupsi (PPK) SKPDOutput :Tersusunnya laporan Pemantauan RAD
PPK Tahun 2017 (4 laporan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.988.575,-
1.7.13.Kegiatan Penyusunan laporan realisasi pemeriksaandan pengawasanOutput :Tersusunnya laporan realisasi
pemeriksaan dan pengawasan (12laporan) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.991.000,-Realisasi : Rp. 35.811.000,-
1.7.14.Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan PemberantasanKKNOutput :Terlaksananya sosialisasi Pengendalian
gratifikasi dan laporan monitoring UPG (1keg, 12 laporan) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 76.515.200,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017304
Realisasi : Rp. 76.115.600,-1.7.15. Kegiatan Fasilitasi kegiatan pengawasan
Output : Terlaksananya fasilitasi pengawasan (150SPPD) – 100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.852.000,-Realisasi : Rp. 80.691.350,-
1.7.16. Pelaksanaan SPIPOutput :Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan SPIP
(15 Objek) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.300.000,-Realisasi : Rp. 65.300.000,-
1.7.17.Kegiatan Penyusunan Ihktisar Laporan HasilPengawasan APIPOutput :Terlaksananya fasilitasi pengawasan (1
Laporan) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 7.670.000,-
1.8. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksadan Aparatur Pengawasan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.8.1. Kegiatan Penguatan APIPOutput : Penguatan dan peningkatan Kapabilitas
APIP (1 Keg) – 100%Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 50.000.000,-
1.9.Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)1.9.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
PengawasanOutput :Tersusunnya Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan (1 Kebijakan) –100%
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 168.931.000,-Realisasi : Rp. 164.997.500,-
1.10. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen / arsipdaerah (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.10.1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Output : Terdata dan terpeliharanyaarsip/dokumen daerah – (12 bln)
Lokasi : Inspektorat Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 17.360.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017305
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)= tahun 2017 jumlah 4SOP terdiri dari:
1. SOP Penyusunan PKPT Berbasis Resiko,2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan,3. SOP Pelayanan Konsultasi,4. SOP Pemeriksaan Kinerja,
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penunjangadalah Inspektorat Kab. Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional s/d Desember 2017 (dalambentuk tabel)
Jumlah Pejabat Struktural dan fungsionalInspektur 1 orgSekretaris 1 orgIrban 4 orgKasubbag 3 orgPejabat Fungsional Auditor /PFA 14 orgP2UPD 2 orgStaf 20 orgJumlah 45 org
Jumlah pegawai menurut kualifikasi PendidikanS2 9 orgS1 28 orgDIII 1 orgSLTA 6 orgSLTP 1 orgJumlah 45 org
Jumlah pegawai menurut pangkat/golGol I d 1 orgGol II b 2 orgGol II c 2 orgGol III a 4 orgGol III b 7 orgGol III c 12 orgGol III d 7 orgGol IV a 4 orgGol IV b 5 orgGol IV c 1 orgJumlah 45 org
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD KabupatenAlokasi Anggaran Keseluruhan : 8.765.188.000,00Belanja Langsung : 5.010.869.000,00Belanja Tidak Langsung : 3.754.319.000,00Realisasi Anggaran Keseluruhan : 8.377.755.236,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017306
Belanja Langsung : 4.871.347.949,00Belanja Tidak Langsung : 3.506.407.287,00
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan) RKPD, Renstra, Renja yang dikoordiniroleh BAPPEDA Kab. Pati
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harusada leaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)Kurangnya sarana transportasi roda 4 untuk pengawasan, mobilyang ada sudah tua dan tidak layak jalan
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
Permasalahan:2.1. Anggaran yang terbatas untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dibidang pengawasan2.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terutama APIP.
Solusi:2.1. Penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan.2.2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan
dan berusaha mengikuti dinamika perkembangan danperubahan yang terjadi.
2.3. Mengusulkan penambahan pegawai untuk Auditor/P2UPD
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk DilaporkanTidak ada
VI. Badan Penanggulangan Bencana DaerahOPD PELAKSANA : BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. PATIJENIS URUSAN WAJIB : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG ADMINISTRASIPEMERINTAHAN
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput :Tercapainya pengiriman surat dan
administrasi lancar (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 1.448.000,-Realisasi : Rp. 1.448.000,- (100 %)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017307
air dan listrik dan pembayaran pajakOutput :Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan pembayaran pajak (12 bulan)– 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 117.000.000,-Realisasi : Rp. 96.209.940,- (82,23 %)
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapankantor dan rumah tanggaOutput :Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor dan rumah tangga(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 12.840.000,-Realisasi : Rp. 12.838.500,- (99,99 %)
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasionalOutput :Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 12.700.000,-Realisasi : Rp. 9.850.700,- (77,56 %)
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantorOutput : Ketersediaan peralatan rumah tangga dan
jasa pembersih (12 bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 51.200.000,-Realisasi : Rp. 51.099.996,- (99,80 %)
1.1.6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor (12 bulan) –
100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 45.904.000,-Realisasi : Rp. 45.904.000,- (100 %)
1.1.7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaanOutput :Tersedianya spanduk, barang cetakan dan
penggandaan (12 bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.203.000,-Realisasi : Rp. 12.203.000,- (100 %)
1.1.8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorOutput : Tersedianya peralatan listrik (12 bulan) –
100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017308
Anggaran : Rp. 6.592.000,-Realisasi : Rp. 6.592.000,- (100 %)
1.1.9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapankantorOutput :Tercukupinya peralatan dan perlengkapan
kantor (12 bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.673.000,-Realisasi : Rp. 10.673.000,- (98,18 %)
1.1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang- undanganOutput : Tercapainya kebutuhan surat kabar (12
bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.772.000,-Realisasi : Rp. 2.772.000,- (100 %)
1.1.11 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantorOutput :Tercapainya ketersediaan bahan logistik
kantor (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 1.740.000,-Realisasi : Rp. 1.740.000,- (100 %)
1.1.12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tercapainya ketersediaan jamuan makan
dan makanan kecil dan jamuan makan (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 29.520.000,-Realisasi : Rp. 29.122.500,- (98,65 %)
1.1.13.Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerahOutput :Tercapainya pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 186.260.000,-Realisasi : Rp. 186.010.450,- (99,87 %)
1.1.14.Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamananOutput :Tersedianya jasa tenaga pendukung
administrasi teknis/keamanan (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 139.655.000,-Realisasi : Rp. 127.341.500,- (91,18 %)
1.1.15. Kegiatan Penyediaan Administrasi pengadaan barang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017309
dan jasaOutput : Tercapainya kelancaran administrasi
pengadaan barang dan jasa(12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 4.700.000,-Realisasi : Rp. 4.700.000,- (100 %)
1.1.16. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barangOutput :Tercapainya Prosentase terbayarnya
honorarium keuangan dan barang (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 28.950.000,-Realisasi : Rp. 28.950.000,- (100 %)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :Tercapainya kelancaran operasional kantor(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 437.000.000,-Realisasi : Rp. 430.493.900,- (98,51 %)
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput :Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 90.428.000,-Realisasi : Rp. 90.200.000,- (99,75 %)
1.2.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasionalOutput :Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional kantor(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 204.554.000,-Realisasi : Rp. 185.649.022,- (90,76 %)
1.2.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatpenanggulangan bencanaOutput :Tersedianya alat-alat penanggulangan
bencana siap dipergunakan sewaktu-waktu (12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 37.200.000,-Realisasi : Rp. 37.200.000,- (100 %)
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017310
kelengkapannyaOutput : Terwujudnya tingkat disiplin aparatur (12
bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.400.000,-Realisasi : Rp. 14.400.000,- (100 %)
1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1.4.1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPDOutput :Tersedianya informasi akuntabilitas kinerja
dan keuangan BPBD Kab. Pati (12 bulan)– 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 3.971.000,-Realisasi : Rp. 3.971.000,- (100 %)
1.4.2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteranOutput :Tersusunnya laporan keuangan
semesteran untuk mengetahui laporankeuangan semesteran (12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 4.770.500,-Realisasi : Rp. 4.770.500,- (100 %)
1.4.3. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunOutput : Untuk mengetahui hasil akhir (12 bulan) –
100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.760.000,-Realisasi : Rp. 4.760.000,- (100 %)
1.4.4. Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPDOutput : Sebagai bahan penyusunan RKA BPBD
Kab. Pati Tahun 2018 (12 bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.551.000,-Realisasi : Rp. 3.551.000,- (100 %)
1.4.5. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput :Sebagai bahan penyusunan RAPBD tahun
2014 (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 5.056.000,-Realisasi : Rp. 5.056.000,- (100 %)
1.4.6. Kegiatan Penyusunan Laporan perkembangan kegiatanSKPDOutput :Sebagai monitoring perkembangan fisik
dan keuangan dari setiap kegiatan yangdikelola oleh BPBD Kab. Pati(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017311
Anggaran : Rp. 4.398.000,-Realisasi : Rp. 4.398.000,- (100 %)
1.4.7. Kegiatan Penyusunan laporan evaluasi rencana kerjaOutput : Sebagai kelancaran administrasi evaluasi
rencana kerja (12 bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.173.000,-Realisasi : Rp. 3.173.000,- (100 %)
1.4.8 Kegiatan Penyusunan rencana stratejik SKPDOutput : Sebagai kelancaran administrasi rencana
stratejik 2017- 2022 inventarisasi asetBPBD Kab. Pati (12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 10.294.500,-Realisasi : Rp. 10.264.500,- (99,71 %)
1.5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.5.1. Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana
Output :Terpenuhinya Logistik Bencana (12 bulan)– 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 177.127.000,-Realisasi : Rp. 177.047.200,- (99,95 %)
1.5.2. Kegiatan Pendistribusian bantuan logistik dan peralatanbencanaOutput :Distribusi logistik peralatan
penanggulangan bencana tepat sasaran(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 20.110.000,-Realisasi : Rp. 20.060.000,- (99,75 %)
1.6. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korbanbencana alam
1.6.1. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasipotensi bencana alamOutput :Terpantaunya informasi kejadian bencana
di Kab. Pati (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 106.284.275,-Realisasi : Rp. 106.284.275,- (98,74 %)
1.6.2. Kegiatan Penanganan bencanaOutput : Penanganan Bencana secara cepat, tepat
dan akurat (12 bulan) –100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 15.978.000,-Realisasi : Rp. 15.933.000,- (99,72 %)
1.6.6. Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh BencanaOutput : Terbentuknya desa tangguh bencana (12
bulan) – 100%Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017312
Kab. PatiAnggaran : Rp. 66.106.000,-Realisasi : Rp. 66.106.000,- (100%)
1.7. Program Rehabilitasi Pasca Bencana1.7.1. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pemulihan kegiatan
ekonomi masyarakatOutput :Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi
pemulihan kegiatan ekonmi masyarakat(12 bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.718.500,- (98,12%)
1.8. Program Rekonstruksi Pasca Bencana1.8.1. Kegiatan Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan
budaya pasca bencanaOutput :Terlaksananya penanganan rekonstruksi
bangunan rusak akibat bencana (12bulan) – 100%
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana DaerahKab. Pati
Anggaran : Rp. 14.993.000,-Realisasi : Rp. 14.928.000,- (99,57 %)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)Tingkat pencapaian program dan kegiatan 99,76 %
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib : BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
No Jumlah Pegawai KualifikasiPendidikan
Pangkat & Golongan Jml. PejabatStruktural
danFungsional
1 2 3 4 51 Sanusi Siswoyo,SH, MH S-2 Pembina Utama Muda, IV/c ⱱ2 Habibah, SH, MH S-2 Pembina, IV/a ⱱ3 Lilik Suwasno, SKM, M.Kes S-2 Pembina, IV/a ⱱ4 Tri Haryono, SH, MM S-2 Pembina, IV/a ⱱ5 Tjahjo Waspodo, SH S-1 Pembina, IV/a ⱱ6 Heru Kristianto, SH S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ7 Suci Ariani, SH S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ8 Puji Raharmeni, SP S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ9 Agus Sugiyanto, SE, MM S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ10 Luthfi Mudawam, SE S-2 Penata Tk. I, III/d ⱱ11 Taufan Wicaksono, SE S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017313
12 Moh. Sutarno, SP S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ13 Prasetyo Fajar B, SE S-1 Penata, III/c ⱱ14 Dwi Wulan W, SE, MM S-2 Penata, III/c ⱱ15 Kaprawi, S.Pd S- 1 Pembina IV/ a
16 Khayun Fulanun, SH S-1 Penata, III/c
17 Woro Yulistyaningsih SMA Penata Muda Tk. I III/b
18 Hardi Wibowo, SH S-1 Penata Muda Tk. I III/b
19 Bayu Ariefianto, SE S-1 Penata Muda Tk. I III/b
20 Ragil Nurwahyudi, S.Si S-1 Penata Muda Tk. I III/b
21 Maisin, A.Md D-III Penata Muda III/a
22 Risdiyanto, A.Md. Tek D-III D- 3 Penata Muda III/a
23 Teguh Widiyantoro SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
24 Moch. Budi Siswanto SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
25 Suprapto, A.Md D-III Pengatur Muda Tk. I II/b
26 Budi Sutriyono SMA Pengatur II/c
27 Sunarto SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
28 Sudiyono SMA Pengatur Muda II/a
Jumlah Pegawai : 28 orangJumah Pejabat Struktural : 14 orangJumlah Pejabat Fungsional : 0 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati TA.2016Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.312.813.000,-Belanja Langsung : Rp. 1.904.667.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.408.146.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.058.644.588,-Belanja Langsung : Rp. 1.840.419.483,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.218.225.105,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan
urusan).RPJPD --- RPJMD ---RKPD --- KUA --- PPAS --- PPA/S --- APBDKab.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)Kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan KeterbatasanAnggaran
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)Permasalahan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017314
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;- Terbatasnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana
kegiatan;- Terbatasnya Anggaran.
Solusi :- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam
pelaksanaan kegiatan;- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar dan semacamnya;- Penambahan Plafon Anggaran
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Tidak ada
1. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi terjadi
- Banjir
- Kekeringan
- Angin Puting beliung
- Tanah longsor
- Kebakaran
a. Permukiman
b. Hutan dan lahan
- Gempa Bumi
2. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya tahun 2017
No. Jenis Bencana Jumlah1. Banjir 58 lokasi2. Tanah Longsor 5 desa3. Angin Puting beliung 22 desa4. KEBAKARAN 31 kejadian5. KEKERINGAN 91 desa6. Gempa Bumi 07 Tsunami 0
q. Pemberdayaan Masyarakat dan DesaOPD PELAKSANA : DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN PATI
JENIS URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017315
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
Output : Terkirimnya 1000 surat (12 bulan) –100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.235.000,-Realisasi : Rp. 4.235.000,- (100%)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan ListrikOutput : Terbayarnya Tagihan Air, Listrik dan
Telepon(12 bulan) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.508.000,-Realisasi : Rp. 57.032.932,- (71%)
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapanKantor dan Rumah tangga.Output : Terpenuhi jasa peralatan dan
perlengkapan kantor (90 unit) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 23.933.000,-Realisasi : Rp. 20.992.000,- (88%)
1.1.4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional.Output : Terbayarnya jasa perijinan kendaraan
dinas / operasional (36 unit) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.700.000,-Realisasi : Rp. 9.700.000,- (100%)
1.1.5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.Output : Jumlah luasan bangunan gedung kantor
terawat bersih (4145m2) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp.11.779.000,-Realisasi : Rp.11.679.000,- (99%)
1.1.6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.Output : Jumlah ATK yang bisa dipakai (80 jenis)
– 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.861.000,-Realisasi : Rp. 30.861.000,- (100%)
1.1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan.Output : Banyaknya barang cetakan
penggandaan (9 jenis) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.095.000,-Realisasi : Rp. 23.764.600,- (99%)
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.Output : Jumlah instalasi listrik / penerangan
kantor (10 unit) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017316
Anggaran : Rp. 5.021.000,-Realisasi : Rp. 5.021.000,- (100%)
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.Output : Tersedianya makanan dan minuman
kantor (17.866 dos) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 141.260.000,-Realisasi : Rp. 134.870.500,- (95%)
1.1.10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke LuarDaerah.Output : Rapat koordinasi konsultasi dan kurir
surat (879 kali) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 195.556.541,- (98%)
1.1.11. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasiteknis / keamanan.Output : Terbayarnya Jasa tenaga pendukung
administrasi / teknis keamanan (16orang) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp.243.851.000,-Realisasi : Rp.321.213.885,- (95%)
1.1.12. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan Jasa.Output : Tersedianya tenaga administrasi
pengadaan barang / jasa (22 paketkegiatan) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp.14.035.000,-Realisasi : Rp.12.625.000,- (90%)
1.1.13. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barang.Output : Pengelolaan keuangan dan barang (15
orang) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.335.000,-Realisasi : Rp. 76.750.000,- (95%)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.1.2.1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
Output : Tersedianya kendaraan dinasoperasional roda 2 (1 unit) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.000.000,-Realisasi : Rp. 14.650.000,- (86%)
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.Output : Luas gedung kantor Dispermades
Kab.Pati (4145m2) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp.216.200.000,-Realisasi : Rp.207.741.750,- (96%)
1.2.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasionalOutput : Jumlah kendaraan dinas / operasional
yang terpelihara (42 unit) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 274.718.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017317
Realisasi : Rp. 269.916.450,- (98%)1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.1.3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.Output : Terlaksananya evaluasi kinerja dan
pelaporan kinerja program Dispermades(80 buku) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.018.000,-Realisasi : Rp. 14.468.000,- (85%)
1.3.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranOutput : Terwujudnya laporan keuangan
semesteran 2 buku– 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.295.000,-Realisasi : Rp. 3.295.000,- (100%)
1.3.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahunOutput : Terwujudnya laporan akhir tahun (2
buku) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.295.000,-Realisasi : Rp. 2.337.000,- (71%)
1.3.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.Output : Jumlah Laporan RKA dan DPA , Renja,
dan Proker SKPD Tahun 2017 (4dokumen) – 100%
Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.695.000,-Realisasi : Rp. 20.832.000,- (96%)
1.3.5. Kegiatan Penyusunan Rencana Stratejik SKPD(RENSTRA SKPD).Output : Jumlah buku Renstra SKPD (4
dokumen) – 100%Lokasi : Dispermades Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.500.000,-Realisasi : Rp. 14.967.550,- (85%)
1.4. Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan.1.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat.Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
TTG bagi masyarakat – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.885.000,-Realisasi : Rp. 20.222.500,- (96%)
1.4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagiMasyarakat Desa (Gelar TTG Nasional).Output : Terlaksananya Gelar TTG Nasional ke
XVII – 100%Lokasi : di AcehAnggaran : Rp. 105.000.000,-Realisasi : Rp. 104.854.500,- (99%)
1.4.3. Kegiatan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017318
Output : Terfasilitasinya pensertifikatan tanah –0%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.630.000,-Realisasi : Rp. 10.191.500,- (75%)
1.4.4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.Output : Terfasilitasinya pengisian data dasar
keluarga di wilayah desa pesisir – 100%Lokasi : desa wilayah pesisirAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.190.000,- (96%)
1.4.5. Kegiatan Pengembangan Jaringan Sistem InformasiData Profil Desa/KelurahanOutput : Terfasilitasinya pengisian data dasar
keluarga – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 174.125.000,-Realisasi : Rp. 156.204.250,- (90%)
1.4.6. Kegiatan Sosialisasi TTG dan Posyantek bagiStakeholder.Output : Terlaksananya sosialisasi TTG dan
Posyantek (40 orang) – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.190.000,- (96%)
1.4.7. Kegiatan Penguatan Pos Pelayanan Teknologi(Posyantek).Output : Terlaksananya penguatan Posyantek–
100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 9.315.000,-Realisasi : Rp. 9.020.000,- (97%)
1.4.8. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat danBudayaOutput : Teridentifikasinya kelembagaan adat dan
budaya di Kabupaten Pati – 100%Lokasi : 29 DesaAnggaran : Rp. 17.700.000,-Realisasi : Rp. 17.700.000,- (97%)
1.4.9. Kegiatan Penerapan TTG budidaya tumpangsaritanaman obat herbalOutput : Terwujudnya penerapan TTG budidaya
tumpangsari tanaman obat herbal–100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp. 58.763.800,- (98%)
1.5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.1.5.1. Kegiatan Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa.Output : Meningkatnya pengetahuan manajemen
badan usaha milik desa – 100%Lokasi : BUMDes di 21 kecamatanAnggaran : Rp. 89.325.000,-Realisasi : Rp. 87.660.000,- (98%)
1.5.2. Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017319
Lembaga Ekonomi Masyarakat.Output : Tertib administrasi LEM di 21 Kecamatan
– 100%Lokasi : 21 kecamatan di Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 43.600.000,-Realisasi : Rp. 37.185.000,- (85%)
1.6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa.1.6.1. Kegiatan Penyelenggaraan lomba Desa.
Output : Termotivasinya masyarakat dalammembangun desa (3 Desa) – 100%
Lokasi : 3 DesaAnggaran : Rp. 76.500.000,-Realisasi : Rp. 75.370.000,- (99%)
1.6.2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan ADD.Output : Terlaksananya program pembangunan di
desa melalui bantuan ADD (401 desa) –100%
Lokasi : 401 Desa se-Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 233.000.000,-Realisasi : Rp. 196.096.800,- (84%)
1.6.3. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat.Output : Terlaksananya bulan bhakti gotong
royong masyarakat – 100%Lokasi : 406 Desa/Kel.Anggaran : Rp. 59.260.000,-Realisasi : Rp. 58.780.000,- (99%)
1.6.4. Kegiatan Penyelenggaraan TNI ManunggalMembangun Desa (TMMD).Output : Telaksananya program TMMD (6 desa) –
100%Lokasi : 6 DesaAnggaran : Rp. 876.060.000,-Realisasi : Rp. 849.841.575,- (97%)
1.6.5. Kegiatan Pembinaan Badan Pengelola Sarana AirMinum dan Sanitasi (BP-SPAMS).Output : Terlaksananya pembinaan BP-SPAMS
(13 desa) dan terfasilitasinya kegiatanBP-SPAMS di 55 desa– 100%
Lokasi : 55 DesaAnggaran : Rp. 50.300.000,-Realisasi : Rp. 39.720.000,- (79%)
1.6.6. Kegiatan Pengelolaan Pembangunan SaranaPrasarana Air Bersih Pedesaan /PAMSIMAS.Output : Terfasilitasinya pembangunan
PAMSIMAS di 10 desa– 100%Lokasi : 10 Desa.Anggaran : Rp.110.640.000,-Realisasi : Rp. 99.492.000,- (90%)
1.6.7. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Sarana PrasaranaLingkungan Permukiman Desa.Output : Terfasilitasinya kegiatan peningkatan
sarana prasarana lingkunganpermukiman desa (100 pokmas) – 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017320
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 22.160.000,-Realisasi : Rp. 13.165.000,- (59%)
1.6.8. Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi JawaTengah Kepada Pemerintah Desa.Output : Terfasilitasinya bantuan keuangan
Provinsi Jawa Tengah kepadaPemerintah Desa – 0%
Lokasi : 401 Desa.Anggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.990.000,- (99%)
1.6.9. Kegiatan Pendampingan Fasilitasi Pengelolaan DanaDesa.Output : Terlaksananya program pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan desamelalui dana desa – 100%
Lokasi : 401 Desa.Anggaran : Rp.190.000.000,-Realisasi : Rp.176.503.389,- (93%)
1.6.10. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa.Output : Meningkatnya pengetahuan aparatur
pemerintah desa dalam pengoperasiansystem informasi desa – 100%
Lokasi : 130 desa.Anggaran : Rp.66.050.000,-Realisasi : Rp.66.050.000,- (100%)
1.6.11. Kegiatan Jambanisasi masyarakat kurang mampu.Output : Terwujudnya pembangunan jamban
untuk warga kurang mampu – 100%Lokasi : 72 Jamban.Anggaran : Rp. 133.600.000,-Realisasi : Rp. 124.642.200,- (99%)
1.6.12. Kegiatan Penyusunan indeks kesulitan geografis (IKG)desa.Output : Tersusunnya buku indeks kesulitan
geografis desa guna penghitungananggaran alokasi dana desa – 100%
Lokasi : 1 buku.Anggaran : Rp.40.000.000,-Realisasi : Rp.39.526.600,- (99%)
1.7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa.
1.7.1. Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan penguatan ITbagi aparatur pemerintah desa.Output : Terlaksananya bimbingan teknis
penguasaan IT bagi aparatur pemerintahdesa – 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp.240.000.000,-Realisasi : Rp.177.960.500,- (97%)
1.8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.1.8.1. Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG).Output : Meningkatnya pengetahuan masyarakat
mitra di desa lokasi P2M-BG (300 orangmatra) – 100%
Lokasi : 3 Desa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017321
Anggaran : Rp. 183.415.000,-Realisasi : Rp. 181.445.000,- (99%)
1.9. Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa.1.9.1. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Operasional dan
Koordinasi Kegiatan PNPM-MD.Output : Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan
PNPM-MD – 100%Lokasi : 289 desa, 17 KecamatanAnggaran : Rp. 180.000.000,-Realisasi : Rp. 107.907.400,- (60%)
1.9.2. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Operasional KegiatanPokja Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dalamPenanggulangan Kemiskinan.Output : Terfasilitasinya pengaduan masyarakat
bidang pemberdayaan masyarakat dandesa se-Kabupaten Pati – 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 2.940.000,- (42%)
1.9.3. Fasilitasi kelompok usaha bersama masyarakat miskin.Output : Terfasilitasinya pengaduan masyarakat
bidang pemberdayaan masyarakat dandesa se-Kabupaten Pati – 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 26.480.000,- (75%)
1.10.Program Penguatan Fungsi Kelembagaan PemerintahanDesa yang Efektif dan Efisien.
1.10.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan (PKK).Output : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakatpedesaan (TP-PKK) – 100%
Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 300.000.000,-Realisasi : Rp. 280.395.000,- (93%)
1.10.2. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Operasional Monitoringdan Evaluasi Bantuan Keuangan untuk LembagaKeagamaan.Output : Terfasilitasinya lembaga keagamaan
(tempat ibadah)– 100%Lokasi : Kabupaten Pati.Anggaran : Rp. 60.063.000,-Realisasi : Rp. 56.445.400,- (94%)
1.10.3. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Posyandu.Output : Termotifasinya Posyandu dalam
melayani masyarakat desa (5 posyandu)– 100%
Lokasi : 5 Desa eks Kawedanan.Anggaran : Rp. 55.370.000,-Realisasi : Rp. 55.370.000,- (100%)
1.10.4. Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan MasyarakatDesa (KPMD).Output : Termotifasinya KPMD dalam melayani
masyarakat desa (401 desa) – 100%Lokasi : 5 Desa eks Kawedanan.Anggaran : Rp. 82.390.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017322
Realisasi : Rp. 76.240.000,- (93%)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.Tidak Ada.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai : 40 orang Kualifikasi Pendidikan : S 3 : 1 orang S 2 : 5 orang S 1 : 22 orang D 3 : 2 orang D 2 : 1 orang SLTA : 8 orang SLTP : - orang SD : 1 orang
Pangkat dan Golongan : IV / c : - orang IV / b : 2 orang IV / a : 1 orang III / d : 15 orang III / c : 8 orang III / b : 5 orang III / a : 3 orang II / d : 0 orang II / c : 4 orang II / b : 1 orang II / a : 1 orang
Pejabat Struktural : 17 orang Pejabat Fungsional : - orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 9.106.708.000,-Belanja Langsung : Rp. 5.066.742.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.039.966.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 8.164.920.636,-Belanja Langsung : Rp. 4.680.182.772,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.484.737.864,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan). Renstra 2012 – 2017 Renja OPD Tahun 2017
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat).Sarana prasarana secara umum sudah mencukupi, namun denganpeningkatan volume pekerjaan perlu penambahan tenaga aparaturyang sesuai dengan bidangnya, serta ruangan kerja yang adakurang memadai. Perlu gedung baru.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017323
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan).Permasalahan :Kurangnya jumlah pegawai.Solusi :Adanya Penambahan pegawai.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan- Mengingat volume pekerjaan yang selalu meningkat dan
koordinasi dengan lintas sektor maupun ke tingkat bawah yaitudesa perlu gedung kantor baru yang representatif, sehinggafungsi pelayanan lebih maksimal.
q. SosialOPD PELAKSANA : DINAS SOSIAL KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : SOSIALPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Lancaranya pengiriman surat menyuratkedinasanselama 1 tahun (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.944.000,-Realisasi : Rp. 5.944.000,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair, dan listrikOutput : Lancaranya pembayaran rekening telpon,
listrik dan air selama 1 tahun (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 131.400.000,-Realisasi : Rp. 69.083.783,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapankantorOutput : Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah
tanggasebanyak 8 jenis (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.735.000,-Realisasi : Rp. 12.735.000,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya Kendaraan Operasional
sebanyak (154rd2, dan4 Roda 4) - 100%
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 31.950.000,-Realisasi : Rp. 30.052.075,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terawatnya kebersihan, keindahan dan
kenyamanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017324
kantor selama 12 bulan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 36.000.000,-Realisasi : Rp. 36.000.000,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorOutput : Terpenuhinya alat tulis kantor untuk
administrasi kantorBPPKB Kab. Pati selama 12 bulan
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.411.400,-Realisasi : Rp. 28.411.400,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaanOutput :Tersedianya cetakan untuk amplop
Kedinasan dan kertas disposisi sebanyak4 jenis (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.948.800,-Realisasi : Rp. 10.940.535,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutput :Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor selama1 tahun sebanyak 7 jenis (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.295.250,-Realisasi : Rp. 3.970.750,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan berupa 2 surat
kabar per hari dan 2 majalah (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.666.800,-Realisasi : Rp. 4.665.900.-
1.1.10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersedianya makanan dan minuman
dalam kedinasan selama 1 tahun (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 46.685.000,-Realisasi : Rp. 46.651.400,-
1.1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahOutput : Terselenggaranya rapat rapat koordinasi
dan konsultasi dalam dan luar daerahselama 1 tahun (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 201.271.000,-Realisasi : Rp. 200.883.750,-
1.1.12. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/ teknis/keamanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017325
Output : Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan yang disediakanselama setahun (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 200.192.520,-Realisasi : Rp. 180.795.780
1.1.13. Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barangdan jasaOutput : Tersedianya honor panitia pengadaan
barang dan jasa sebanyak 8 orang ( 100%).
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.649.300,-Realisasi : Rp. 18.649.300
1.1.14. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasikepegawaianOutput : terbayarnya honor untuk tenaga honorer
sebanyak 9 orang (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.244.000,-Realisasi : Rp. 7.244.000,-
1.1.15. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barangOutput : Lancarnya administrasi keuangan
sebanyak 60 pembukuan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 109.927.800,-Realisasi : Rp. 105.577.300,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya bangunan Gedung kantorDinsos dan UPTB Kecamatan (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 137.700.000,-Realisasi : Rp. 137.500.000,-
1.2.2. Kegiatan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasionalOutput : Terpeliharanya dan beroperasionalnya 5
kendaraan roda 4 dan 45 unit rd 2 (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 415.820.000,-Realisasi : Rp. 317.506.700,-
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
PerlengkapannyaOutput : Tersedianya pakaian Batik Bumi Minatanibagi karyawan
Dinsos sebanyak : 150 stel. (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017326
Anggaran : Rp. 61.600.000,-Realisasi : Rp. 58.212.000,-
1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1.4.1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDOutput : Tersusunnya laporan pencapaian kinerja
dan keuangan Bulanan, dan tribulanan(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.708.400,-Realisasi : Rp. 13.839.700
1.4.2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranOutput : Tersusunnya lap. Keuangan sebanyak 5Laporan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.163.244,-Realisasi : Rp. 7.863.244,-
1.4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Tersusunnya 1 laporan rencana kerja
SKPD (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.805.975,-Realisasi : Rp. 11.757.975
1.4.4. Penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) SKPDOutput : Meningkatnya kualitas dan perencanaan
program dan kegiatan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.613.600,-Realisasi : Rp. 15.493.600,-
1.4.5. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPDOutput : Tersusunnya LAKIP dan Laporan Tahunan
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.092.366,-Realisasi : Rp. 8.092.366,-
1.4.6. Penyusunan laporan evaluasi rencana kerja SKPDOutput : Jumlah laporan evaluasi renja SKPD yang
disusun selama setahun (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.360.300,-Realisasi : Rp. 7.359.576,-
1.4.7. Penyusunan rencana stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Jumlah dokumen renstra (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.510.000,-Realisasi : Rp. 12.510.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017327
1.5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya1.5.1. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Output : Jumlah rumah tangga miskin yangdapat mengembangkan usaha (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 449.799.450,-Realisasi : Rp. 449.096.950,-
1.5.2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalahkesejahteraan sosialOutput : Jumlah Peserta yang memperoleh
pelatihan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.995.500,-Realisasi : Rp. 9.995.500,-
1.5.3. Pemutakhiran data PMKS dan PSKSOutput : Peningkatan tertanganinya PMKS dan
PSKS Kab. Pati (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 48.398.400,-Realisasi : Rp. 48.398.400,-
1.5.4. Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH)Output : Terlaksananya program keluarga
harapan di Kab. Pati (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 285.670.500,-Realisasi : Rp. 271.251.000,-
1.5.5. Penyediaan santunan kematian bagi keluarga miskinOutput : Terlaksananya jaminan kesejahteraan
sosial santuanan kematian (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 37.399.975,-Realisasi : Rp. 37.399.975,-
1.6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.6.1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi
korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dananakOutput : Terlaksananya program perlindungan,
jaminan sosial bantuan bagi korbantindak kekerasan dan pekerjamigran bermasalah sosial (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 37.995.500,-Realisasi : Rp. 37.995.000,-
1.6.2. Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagianak terlantar
Termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017328
Output : Kesadaran dan perubahan perilakuanak terlantar (80%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.080.600,-Realisasi : Rp. 40.080.600,-
1.6.3. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasisosial bagi Penyandang Masalah KesejahteraanSosialOutput : Mengembangkan pengetahuan kepada
masyarakat (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,-
1.6.4. Penanganan bagi Penyandang MasalahKesejahteraan SosialOutput : Terciptanya suasana bersih dari PGOT
di lingkungan Kab. Pati (80%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 43.208.300,-Realisasi : Rp. 38.642.700,-
1.6.5. Pemeliharaan rutin/ berkala Taman Makam Pahlawan(TMP)Output : TMP menjadi lebih terawat, bersih,
nyaman dan aman (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 44.484.520,-Realisasi : Rp. 44.481.770,-
1.6.6. Peningkatan Pelayanan bagi keluarga miskinOutput : Terlaksananya program pengangkatan
anak/ adopsi anak (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.999.850,-Realisasi : Rp. 5.999.850,-
1.6.7. Membangun kerja sama dengan perusahaan/ duniausaha dalam Program pengembangan lingkungansosial masyarakatOutput : Terwujudnya bantuan sosial
perusahaan kepada keluarga miskindan lingkungan sosial masyarakat(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.999.925,-Realisasi : Rp. 7.999.925,-
1.6.8. Pelayanan Lembaga Konsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3)Output : PMKS mampu didik dan mampu latih
melalui bansos (80%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.476.100,-Realisasi : Rp. 20.966.100,-
1.7. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma1.7.1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Output : Meningkatkan potensi SDM danmengembangkan kemampuanpenyandang cacat (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.890.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017329
Realisasi : Rp. 1.890.000,-1.7.2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
eks traumaOutput : Mengembangkan potensi SDM
penyandang cacat 40 orang (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.189.200,-Realisasi : Rp. 10.189.200,-
1.7.3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstraumaOutput : Mengembangkan potensi SDM
penyandang kusta 20 org (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.241.200,-Realisasi : Rp. 20.241.200,-
1.7.4. Fasilitasi bagi penyandang cacatOutput : Meningkatkan potensi SDM dan
mengembangkan Kemampuanpenyandang cacat (80%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.100,-Realisasi : Rp. 5.000.100,-
1.7.5. Porseni Hipenca Tingkat Provinsi Jawa TengahOutput : Mengembangkan potensi SDM
penyandang cacat (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.054.600,-Realisasi : Rp. 22.054.600,-
1.7.6. Fasilitasi ketrampilan bagi eks penyandang penyakitmenularOutput : Mengembangkan potensi SDM
penyandang kusta (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.880.700,-Realisasi : Rp. 28.880.700,-
1.8. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo1.8.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti
Asuhan/ JompoOutput : Tersebarnya informasi bagi Penghuni
Panti Asuhan/Jompo (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 26.770.675,-Realisasi : Rp. 26.770.675,-
1.9. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eksNarapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)1.9.1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi
Eks penyandang penyakit sosialOutput : Tersebarnya informasi tentang
diseminasi masalah penyakit sosial(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.331.100,-Realisasi : Rp. 35.331.100,-
1.10. Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial1.10.1. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017330
Output : Tersebarnya informasi tentang UUperlindungan anak (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.144.000,-Realisasi : Rp. 0 (0%)
1.10.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan SosialMasyarakatOutput : Tersedianya SDM, orsos yang terlatih
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.480.700,-Realisasi : Rp. 4.480.700,-
1.10.3. Pengembangan Model Kelembagaan PerlindunganSosialOutput : Peningkatan kesejahteraan veteran/
janda pejuang (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 118.682.375,-Realisasi : Rp. 118.682.375,-
1.10.4. Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan bidangKesejahteraan SosialOutput : Terfasilitasi verifikasi dan monitoring
korban bencana alam dan bencanasosial (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.200.125,-Realisasi : Rp. 21.200.125,-
1.10.5. Fasilitasi Pemberdayaan Karang Taruna dan PPSMOutput : Tersedianya SDM dan LKS yang
profesional (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.303.875,-Realisasi : Rp. 37.943.875,-
1.10.6. Fasilitasi Pemberdayaan Tenaga KesejahteraanSosial KecamatanOutput : Terlaksananya rapat koordinasi
pembinaan TKSK dan pendampingansosial bagi PMKS (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 34.386.600,-Realisasi : Rp. 34.176.600,-
1.10.7. Fasilitasi Pemberdayaan Taruna Siaga BencanaOutput : Meningkatkan peran dan fungsi tagana
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.303.875,-Realisasi : Rp. 37.943.875,-
1.10.8. Fasilitasi Kelembagaan untuk Panti Sosial dan AnakYatimOutput : Terlaksananya rapat koordinasi
pembinaan TKSK dan pendampingbagi PMKS(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 112.993.700,-Realisasi : Rp. 111.781.220,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017331
Jenis Urusan Wajib : Pengendalian Penduduk dan KB
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
1. Program dan Kegiatan :
1.1. Program Keluarga Berencana1.1.1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi
Keluarga MiskinOutput : Terselenggaranya pertemuan KKB se
Kab. Pati dan operasional Mobil UnitPelayanan. (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 30.339.400,-Realisasi : Rp. 30.333.300,-
1.1.2. Pelayanan KIEOutput : Terselenggaranya KIE melalui media
massa, media luar ruang danoperasional Mupen selama 12 bulan(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 539.729.200,-Realisasi : Rp. 538.086.700,-
1.1.3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi IndividuOutput : Terayominya peserta KB yang mengalami
permasalahan sebanyak 25 kasus (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 13.811.000,-Realisasi : Rp. 3.631.000,-
1.1.4. Promosi Pelayanan KhibaOutput : Terselenggaranya kegiatan promosi
KHIBA. (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.219.800,-Realisasi : Rp. 4.219.800,-
1.1.5. Pembinaan Keluarga BerencanaOutput : Terselenggaranya pembinaan KB melalui
2 gerakan (TMKK, dan HKG PKK danbhayangkara), (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 130.055.200,-Realisasi : Rp. 129.943.200,-
1.1.6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporanOutput : Terselenggaranya rapat anggaran dan
pengendalian proyek selama 6 kali danrefres bagi IMP (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 41.328.950,-Realisasi : Rp. 37.412.650,-
1.1.7. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Harganas (HariKeluarga Nasional)Output : Terlaksananya peringatan hari
keluarga (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.392.000,-Realisasi : Rp. 17.642.000,-
1.1.8. Penyediaan Operasional Bidang Keluarga BerencanaOutput : Terlaksananya kegiatan operasional di
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017332
lini lapangan (100%)Lokasi : UPTB bidang KB di 21 KecamatanAnggaran : Rp. 1.136.400.000,-Realisasi : Rp. 1.025.126.260,- (90,21%)
1.2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.2.1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)Output : Terselenggaranya pertemuan bagi PIK
KRR (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.250.750,-Realisasi : Rp. 7.250.750,- (100%)
1.2.2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakatOutput : Terbayarnya anggaran untuk stimulan
bagi 406 PPKBD (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 743.887.400,-Realisasi : Rp. 743.887.400,- (100%)
1.2.3. Penyelenggaraan pertemuan dengan tokohmasyarakatOutput : Terlaksananya pertemuan dengan 406
PPKBDLokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.590.900,-Realisasi : Rp. 6.590.000,- (100%)
1.3. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/ AIDS1.3.1. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di
sekolahOutput : Terselenggaranya penyuluhan narkoba
2 kaliLokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.261.200,-Realisasi : Rp. 11.261.200,- (100%)
1.4. Program Pelayanan Kontrasepsi1.4.1. Pelayanan konseling KB
Output : Meningkatnya akseptor baru (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 7.000.000,-
1.4.2. Pelayanan KB Medis OperasiOutput : Meningkatnya kesertaan ber-KB
khususnya kontrasepsi mantap (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.270.000,-Realisasi : Rp. 21.270.000,-
1.5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalamPelayanan KB/KR yang Mandiri1.5.1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli
KBOutput : Terselenggaranya kegiatan sosialisasi
Fapsedu dan Koalisi Kependudukan(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.841.350,-Realisasi : Rp. 9.841.350,-
1.5.2. Fasilitasi Pertemuan PPKBD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017333
Output : Terselenggaranya pertemuan bagiPPKBD (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.778.200,-Realisasi : Rp. 19.238.200,-
1.5.3. Fasilitasi temu usaha kelompok UPPKSOutput : Terselenggaranya pertemuan UPPKS
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 434.293.825,-Realisasi : Rp. 432.102.475,-
1.5.4. Penyelenggaraan pameran UPPKSOutput : Terselenggaranya pameran UPPKS
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.269.150,-Realisasi : Rp. 16.859.150,-
1.6. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melaluiKelompok Kegiatan Masyarakat1.6.1. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui
Kelompok di MasyarakatOutput : Terselenggaranya penyuluhan bagi
ibu, bayi, dan Anak (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 27.343.900,-Realisasi : Rp. 27.343.900,-
1.7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan KRR1.7.1. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja
dan kelompok sebaya di luar sekolahOutput : Terselenggaranya pertemuan forum
PIK Remaja se-Kab. Pati (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.447.700,-Realisasi : Rp. 6.447.700,-
1.7.2. Pelayanan informasi data program dan kegiatanOutput : Terlayaninya informasi data program
dan kegiatan selama 12 bulan (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.823.400,-Realisasi : Rp. 28.823.400,-
1.7.3. Fasilitasi Informasi Pendataan Keluarga SejahteraOutput : Terpenuhinya data dan informasi
pendataan KS (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.465.800,-Realisasi : Rp. 23.575.800,-
1.7.4. Fasilitasi Operasional Pendataan Keluarga SejahteraOutput : Terpenuhinya dana operasional
pendataan KS(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 28.620.500,-Realisasi : Rp. 28.620.500,-
1.8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak1.8.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak(100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017334
Output : Terwujudnya Kartu kembang AnakLokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.240.000,-Realisasi : Rp. 9.240.000,-
1.9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga1.9.1. Pembinaan dan Evaluasi program Catur Bina
Output : Terbinanya Catur Bina di 21 Kec. DanBiaya temu Kader Tri Bina (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.944.950,-Realisasi : Rp. 22.944.950,-
1.9.2. Penilaian Kelompok BKB, BKR, BKL, BLK, Kader BKBTeladan dan Balita IdealOutput : Terselenggaranya pemilihan Tribina di
21 Kecamatan(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.893.300,-Realisasi : Rp. 15.833.300,-
1.10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU1.10.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-
Posyandu -PADUOutput : Pelatihan terhadap kader BKB (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.551.700,-Realisasi : Rp. 8.551.700,-
Jenis Urusan Wajib : Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan
1.1.1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengankesetaraan gender,Pemberdayaan perempuan danperlindungan anakOutput : Terbentuknya forum Anak Tk. Desa
dan PKPR di Puskesmas (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 60.645.400,-Realisasi : Rp. 60.645.400,-
1.1.2. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan fasilitatorprogram anak IndonesiaOutput : Terbentuknya forum anak di Kab. Pati
(100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 58.464.200,-Realisasi : Rp. 58.464.200,-
1.2. Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak1.2.1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak eksploitasi, perdagangan perempuan, dananak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017335
Output : Terciptanya Kab. Pati sebagai Kab.Layak Anak (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.732.600,-Realisasi : Rp. 20.627.600,-
1.2.2. Evaluasi pelaksanaan PUGOutput : Menguatnya kelembagaan PUG di
kalangan kelompok masyarakat daninstansi pemerintah (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 19.058.200,-Realisasi : Rp. 19.058.200,-
1.2.3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan AnakOutput : Menguatnya kelembagaan PUG di
kalangan kelompok masyarakat daninstansi pemerintah (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.403.400,-Realisasi : Rp. 17.403.400,-
1.3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan1.3.1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan
pendampingan korban KDRTOutput : Terselenggaranya pelatihan TOT bagi
PPT KKBGA. (100%)tertanganinyasetiap korban kekerasan terhadapperempuan, anak, dan remaja
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.230.900,-Realisasi : Rp. 24.230.900,-
1.3.2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasanOutput : Tertanganinya korban kekerasan
berbasis gender (100%)Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 175.952.750,-Realisasi : Rp. 175.768.650,-
1.4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan1.4.1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Output : Terselenggaranya pembinaan bagiorganisasi Perempuan (100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.396.000,-Realisasi : Rp. 16.396.000,-
1.4.2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalammembangun keluarga sejahteraOutput : Terselenggaranya penyuluhan dan
peringatan hari Kartini serta hariibu(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.256.000,-Realisasi : Rp. 38.256.000,-
1.4.3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagiperempuan dalam mengelola usahaOutput : Terselenggaranya pembinaan bagi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017336
perempuan dalam mengelola usaha(100%)
Lokasi : Dinas Sosial Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.012.550,-Realisasi : Rp. 35.012.550,-
Tingkat Pencapaian Standar pelayanan MinimalSatuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib/Pilihan :SPM bidang Sosial
Jumlah dan Klasifikasi PegawaiA. Jumlah Pegawai
Kabupaten : 49 orangB. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan :
S2 : 17 orang S1 : 23 orang D3 : 3 orang SLTA : 6 orang SLTP : 0 orang SD : 0 orang
C. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan : IVc : 1 orang IVb : 0 orang IVa : 8 orang IIId : 34 orang IIIc : 3 orang IIIb : 2 orang IIIa : 1 orang II d : orang II c : orang II b : 2 orang II a : 1 orang I : - orang
D. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsional :Jumlah Struktural : 35 orang terdiri dari :Eselon II : 1 orangEselon III : 5 orangEselon IV : 11 orangJumlah Fungsional : 0 orang
Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber anggaran : APBDSumber Anggaran : APBD Kab. PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 17.845.581.000,-Belanja Langsung : Rp. 11.801.280.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.044.301.800,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 15.791.699.514,-Belanja Langsung : Rp. 10.103.380.655,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.688.318.859,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017337
Sarana dan Prasarana :Cukup, hanya untuk kendaraan operasional kantor Dinsos kondisinyakurang bagus karena usia dan perawatan kurang optimal untuk mobilyang diperoleh dari mutasi SKPD lain. Untuk Motor sudah waktunyauntuk pembaharuan.
Permasalahan dan Solusi : Kegiatan Sosial
Permasalahan : Bidang Sosial masih membutuhkan bantuanuntuk PMKSSolusi : Peningkatan anggaran dalam APBD untuk bantuanPMKS
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPermasalahan : Meningkatnya kasus kekerasan perempuan dananakSolusi : Sosialiasi ke stakeholder harus ditingkatkan untukpenyelesaian kasus
Pengendalian Penduduk dan KBPermasalahan : Beralihnya PLKB ke BKKBN menimbulkanpermasalahan koordinasi.Solusi : Perlu penyesuaian kondisi dalam berkoordinasi
Ketenagakerjaan.Permasalahan : Banyaknya pegawai Dinsos yang sudah purnatugas dan mutasi ke SKPD lain, sehingga hal inimengakibatkan kinerja Dinsos kurang optimal. Sedangkan dikantor banyak pejabat struktural yang tidak mempunyai staf.Solusinya : Penambahan PNS
r. KebudayaanOPD PELAKSANA : DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : KEBUDAYAANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan1.1. Program Pengembangan Nilai Budaya
1.1.1. Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah
Hasil/Output : Terlaksananya pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah (82,49%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 31.700.000,00Realisasi : Rp. 26.150.000,00
1.2. Program Pengelolaan kekayaan budaya1.2.1. Kegiatan : Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaHasil/Output : Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya(100%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 20.000.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017338
Realisasi : Rp. 20.000.000,001.2.2. Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air
Hasil/Output : Terlaksananya Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air (97,55%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 100.005.000,00Realisasi : Rp. 97.557.000,00
1.2.3. Kegiatan : Pengembangan nilai dan geografi sejarahHasil/Output : Terlaksananya pengembangan nilai dan
geografi sejarah (86,73%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,00Realisasi : Rp. 26.020.000,00
1.2.4. Kegiatan : Perekaman dan digitalisasi bahan pustakaHasil/Output : Terlaksananya Perekaman dan digitalisasi
bahan pustaka (66,56%)Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 51.000.000,00Realisasi : Rp. 33.945.000,00
1.3. Program Pengelolaan keragaman budaya1.3.1. Kegiatan : Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerahHasil/Output : Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengembangan kesenian dankebudayaan (94,86%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 1.141.998.000,00Realisasi : Rp. 1.083.353.000,00
1.3.2. Kegiatan : Fasilitasi perkembangan keragamanbudaya daerah
Hasil/Output : Terlaksananya Fasilitasi perkembangankeragaman budaya daerah (98,92%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 110.000.000,00Realisasi : Rp. 108.810.000,00
1.3.3. Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah
Hasil/Output : Terlaksananya penyelenggaraan festivalbudaya daerah (85,30%)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pati
Anggaran : Rp. 400.000.000,00Realisasi : Rp. 341.219.000,00
s. Kearsipan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017339
OPD PELAKSANA : DINAS KEARSIPAN DANPERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI
JENIS URUSAN WAJIB : KEARSIPANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput :Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran ( 1 tahun ) – 100%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.900.000,-Realisasi : Rp. 3.900.000,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, dan pembayaran pajak (PembayaranRekening Air, Listrik dan Telepon)Output :Terbayarnya rekening telepon, air dan
listrik ( 12 bulan ) – 93,49%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 118.740.000,-Realisasi : Rp. 111.015.944,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor dan Rumah TanggaOutput :Tersedianya spanduk untuk mendukung
kegiatan dan pemeliharaan peralatankantor ( 5 jenis ) – 97,14%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.310.000,-Realisasi : Rp. 19.730.000,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasionalOutput :Terbayarnya perizinan kendaraan
dinas/operasionalkantor ( 10 unit ) – 65,19%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.800.000,-Realisasi : Rp. 4.432.850,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput :Tersedianya barang dan jasa kebersihan
untuk kantor arsip dan perpustakaan ( 3unit gedung ) – 100%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 7.000.000,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorOutput :Tersedianya ATK untuk kegiatan
administrasi perkantoran ( 21 jenis ) –99,85%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.476.000,-Realisasi : Rp. 24.440.000,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaanOutput :Tersedianya barang cetakan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017340
penggandaan ( 5 jenis )- 98,85%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.012.000,-Realisasi : Rp. 6.931.400,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorOutput :Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan kantor ( 11 jenis ) –99,78%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.961.000,-Realisasi : Rp. 8.941.000,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapankantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor( 2 jenis ) – 99,84%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.595.000,-Realisasi : Rp. 24.554.500,-
1.1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang- undanganOutput :Tersedianya bahan bacaan untuk
menambah wawasan ( 10 jenis bacaan ) –99,84%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.972.000,-Realisasi : Rp. 21.930.200,-
1.1.11.Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantorOutput : Tersedianya pengisi tabung gas elpiji ( 3
kali ) – 96,7%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 300.000,-Realisasi : Rp. 290.000,-
1.1.12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minumanOutput : Tersedianya jumlah dan jenis makanan
dan minuman kantor ( 3 jenis ) – 98,16%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.265.000,-
1.1.13.Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahOutput : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (
15 kali ) - 99,5%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 91.070.000,-Realisasi : Rp. 90.128.577,-
1.1.14.Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi / teknis / keamananOutput :Tersedianya anggaran untuk
kesejahteraan tenagahonorer ( 10 orang ) – 90,43%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 137.798.000,-Realisasi : Rp. 124.616.420,-
1.1.15. Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barangdan jasa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017341
Output : Terbentuknya tim pengadaan barang danjasa ( 1 tahun ) – 100%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.200.000,-Realisasi : Rp. 2.200.000,-
1.1.16. Kegiatan Penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barangOutput :Terselenggaranya penyusunan lap.
Penatausahaankeuangan ( 12 bulan ) – 99,8%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 42.054.000,-Realisasi : Rp. 42.054.000,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan Pengadaan mebelairOutput : Terpenuhinya mebelair kantor ( 6 unit ) –
100%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 24.000.000,-Realisasi : Rp. 24.000.000,-
1.2.2. Kegiatan Pengadaan komputer dan kelengkapannyaOutput :Terpenuhinya peralatan komputer dan
kelengkapannya ( 2 unit ) – 86,45%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.830.000,-Realisasi : Rp. 14.550.000,-
1.2.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor ( 3 unit ) –
99,79%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 36.786.000,-Realisasi : Rp. 36.709.000,-
1.2.4. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasionalOutput :Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional kantor ( 10 unit ) –99,82%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 76.650.000,-Realisasi : Rp. 76.510.000,-
1.2.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurOutput : Terpeliharanya mebeleur kantor ( 20
buah ) – 100%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.000.000,-Realisasi : Rp. 3.000.000,-
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannyaOutput :Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapanya untuk meningkatkankedisiplinan pegawai dalam berpakaian( 38 stel ) – 100%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.200.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017342
Realisasi : Rp. 15.200.000,-1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)1.4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal
Output : Telaksananya pendidikan dan pelatihanformal bagikaryawan kantor ( 10 orang ) – 63,8%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.890.000,-Realisasi : Rp. 6.310.000,-
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.5.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) PDOutput : Terlaksananya Penyusunan RKA dan
DPA Tahun 2018 ( 2 dokumen ) – 100%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.043.000,-Realisasi : Rp. 1.043.000,-
1.5.2 Kegiatan Penyusunan Rencana Stratejik PD ( Renstra )PDOutput : Terlaksananya Penyusunan Renstra PD
Tahun 2017-2022 ( 1 dokumen ) – 100%Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 998.000,-Realisasi : Rp. 998.000,-
1.6. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / Arsipdaerah (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.6.1. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen / arsipdaerahOutput : Tertatanya arsip in aktif dan statis yang
tersimpan diDEPO ARSIP ( 32.000 berkas ) – 100%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.309.000,-Realisasi : Rp. 35.309.000,-
1.6.2. Kegiatan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalambentuk informatikaOutput :Terselamatkannya dokumen / arsip daerah
melaluipeliputan kegiatan Pemerintah KabupatenPati ( 30 kali ) – 98,95%
Lokasi : Dinarpus Kab. PatiAnggaran : Rp. 31.023.000,-Realisasi : Rp. 30.698.000,-
1.6.3. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen / arsipdaerah bagi PDOutput : Tertibnya sistem administrasi kearsipan di
desa binaantertib arsip dan desa P2MBG - 100%
Lokasi : 2 DesaAnggaran : Rp. 22.147.000,-Realisasi : Rp. 22.147.000,-
1.7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017343
1.7.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala arsip daerahOutput : Terpeliharanya arsip yang tersimpan di
Depo Arsip dan ruang pengolahan arsipdaerah Kabupaten Pati ( 2gedung) – 99,72%
Lokasi : Depo dan ruang pengolahan arsip daerahAnggaran : Rp. 39.036.000,-Realisasi : Rp. 38.928.000,-
1.8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.8.1. Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumberarsipOutput : Tersusunnya Raperda Kearsipan ( 100
persen ) - 97,07%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 72.800.000,-
1.8.2. Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi ArsipOutput : Terlayaninya informasi kearsipan melalui
pameran untuk masyarakat KabupatenPati ( 100 persen ) - 99,94%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 26.553.000,-Realisasi : Rp. 26.537.000,-
1.8.3. Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swastaOutput : Terlaksananya pembinaan kearsipan di
PD Kab. Pati dan Kantor Pemerintah Desa( 70 desa ) - 97,73%
Lokasi : Desa Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.244.000,-Realisasi : Rp. 34.443.500,-
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal : Belum ada SPM
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional4.1. Jumlah Pegawai = 34 orang4.2. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan :
- S2 : 6 orang- S1 : 12 orang- D3 : 4 orang- SMA : 10 orang- SMP : 1 orang- SD : 1 orang
4.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan :- Pembina Utama Muda – IV c : 1 orang- Pembina Tk I -IVb : 1 orang- Pembina - IVa : 4 orang- Penata Tk I - IIId : 4 orang- Penata - IIIc : 4 orang- Penata Muda Tk I - IIIb : 7 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017344
- Penata Muda - IIIa : 3 orang- Pengatur Muda Tk I – IId : 2 orang- Pengatur - IIc : 5 orang- Pengatur Muda Tk I -IIb : 2 orang- Pengatur Muda - IIa : 1 orang- Juru - Ic : 1 orang- CPNS : -
4.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural danFungsional- Jabatan Struktural : 12 orang- Jabatan Fungsional : 3 orang- Staf : 19 orang- Tenaga Kontrak : 10 orang
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kab Pati TA. 2017Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 3.715.982.000,-Belanja Langsung : Rp. 1.276.893.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.439.089.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 3.565.925.391,-Belanja Langsung : Rp. 1.236.766.291,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.329.159.100,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan ( proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan ).Penyusunan Konsep Renja PD berdasarkan Renstra PDRKPD Renja ----- PPAS ----- RKA ----- DPA
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan :
No Komponen Sarpras Kondisi Keterangan
1 Komputer danperlengkapannya
Sebagianrusak
Jumlah belummemenuhi
2 Mebelair Baik Jumlah belummemenuhi
3 GedungPerkantoran
Kurang Baik Usia gedung yangsudah tua
4 Gedung Depo Rusak Depo perlupemeliharaan dan
peningkatan kualitaskondisi
5 Ruang Baca Baik Ruang baca perlupengembangan dan
perluasan
6 Ruang bermain Baik Kurang luas dan perlupengembangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017345
7 Ruang referensi Baik Kurang luas dan perlupengembangan
8 Kendaraanoperasional
Baik Untuk operasionalperpustakaan keliling,pembinaan, penataandan penarikan arsip
masih kurang
8. Permasalahan dan Solusi :o Terbatasnya Anggaran untuk merenovasi Depo Arsip.o Penambahan dan Pengembangan kualitas dan kuantitas
SDM pengelola kearsipan.o Kurangnya tenaga teknis pengelola perpustakaan dan
fungsional pustakawan.o Terbatasnya Anggaran untuk pembinaan dan monitoring
Perpustakaan Desa dan Sekolah untuk pengembanganPerpustakaan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
o Kurangnya perhatian dan kesadaran urgensi kearsipan.o Kurangnya perhatian aparatur desa/kelurahan terhadap
penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan.o Belum memiliki Taman Bacaan di fasilitas umum di wilayah
Kabupaten Pati
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan :Berhasil terpilih menjadi pemenang beberapa kategori dalamPeer Learning Meeting (PLM) Perpuseru Regional II (TingkatNasional) :1. Perpustakaan Ngudi Kawruh Desa Pangkalan Kec.
Margoyoso terpilih sebagai Perpustakaan terbaik dalambertransformasi menjadi pusat belajar masyarakat berbasisTIK;
2. Perpustakaan Sidomukti Desa Bakaran Wetan KecamatanJuwana menjadi pusat belajar masyarakat berbasis TIK;
3. Terpilih sebagai pemenang lomba cerita impact terbaikkategori tulisan.
t. PerpustakaanOPD PELAKSANA : DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATIJENIS URUSAN WAJIB : PERPUSTAKAANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan ( target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik )1.1.1. Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017346
pembelajarOutput :Tercapainya pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untukmendukung terwujudnya masyarakat Kab.Pati yang terpelajar ( 2 kegiatan ) –99,42%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 68.678.000,-Realisasi : Rp. 68.278.000,-
1.1.2. Kegiatan Supervisi, pembinaan, dan simulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan khusus ,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.Output :Bertambahnya pengetahuan pengelola
perpustakaan sekolah melalui Bintek danPembinaan ( 120 pengelola perpustakaansekolah dan 20 perpustakaan di Kab. Pati)- 100%
Lokasi : Dinas ARPUS Kab. PatiAnggaran : Rp. 42.895.000,-Realisasi : Rp. 42.895.000,-
1.1.3. Kegiatan Perencanaan dan penyusunan programbudaya bacaOutput :Tersusunnya Peraturan Daerah
perpustakaan untuk mengembangkanpengelolaan perpustakaan di Kab. Patimenjadi lebih baik dan berprestasi ( 1buku ) – 100%
Lokasi : Dinas ARPUS Kab. PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 70.750.900,-
1.1.4. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budayabacaOutput :Meningkatnya budaya minat baca
masyarakat Kab. Pati ( 1 tahun ) - 100%Lokasi : Dinas ARPUS Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.500.000,-Realisasi : Rp. 4.500.000,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaanumum daerahOutput : Tersedianya bahan pustaka buku dan non
buku edisi terbaru untuk PelayananPerpustakaan Daerah ( 1600 eks. ) -99,70%
Lokasi : Dinas ARPUS Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.358.000,-Realisasi : Rp. 65.165.000,-
1.1.6. Kegiatan Pemeliharaan buku- buku perpustakaanOutput : Terpeliharanya buku- buku perpustakaan
yang rusak dan terolahnya buku – bukubaru ( 10.000 buku ) – 100%
Lokasi : Dinas ARPUS Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.565.000,-Realisasi : Rp. 14.565.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal : Belum ada SPM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017347
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib :Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan FungsionalSama dengan Urusan Kearsipan (PD : Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kab. Pati)
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSama dengan Urusan Kearsipan (PD : Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kab. Pati)
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).Sama dengan Urusan Kearsipan (PD : Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kab. Pati)
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan :Sama dengan Urusan Kearsipan (PD : Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kab. Pati)
8. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan :Sama dengan Urusan Kearsipan (PD : Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kab. Pati)
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKANa. Kelautan dan Perikanan
OPD PELAKSANA : DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN KABUPATEN PATI
JENIS URUSAN WAJIB : URUSAN PILIHANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput :Terpenuhinya pelayanan surat menyurat
(300 buah) – 100 %Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.800.000,-Realisasi : Rp. 4.800.000,-
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik dan Pembayaran PajakOutput :Terbayarnya 14 rekening telepon, listrik
dan PPB (12 bulan) – 100 %Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 129.587.000,-Realisasi : Rp. 91.346.237,-
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalOutput :Terbayarnya pajak kendaraan bermotor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017348
(64 unit) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 17.149.200,-
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terselenggarannya kebersihan kantor (12
bulan) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.357.000,-
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaOutput :Terpenuhi peralatan kerja kantor yang
perlu perbaikan (6 jenis) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 34.800.000,-
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terpenuhinya alat tulis kantor ( 41 jenis) –
100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 23.565.000,-Realisasi : Rp. 23.565.000,-
1.1.7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaanOutput :Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan (8 jenis) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 16.635.000,-Realisasi : Rp. 16.635.000,-
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorOutput : Terpenuhinya komponen instalansi listrik/
penerangan bangunan kantor (7 jenis) –100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 7.000.000,-
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undanganOutput : Terpenuhinya bahan bacaan di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan( 48 buah) – 100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.200.000,-Realisasi : Rp. 15.151.000,-
1.1.10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanOutput :Terpenuhinya makanan dan minuman
kantor (4.752 OK) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 79.050.000,-Realisasi : Rp. 79.050.000,-
1.1.11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar DaerahOutput :Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan
konsultansi (1.843 OK) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 299.040.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017349
Realisasi : Rp. 298.848.931,-1.1.12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis/ KeamananOutput : Terpenuhinya jumlah tenaga administrasi/
teknis/ keamanan (20 orang) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 306.800.000,-Realisasi : Rp. 234.440.675,-
1.1.13. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan JasaOutput :Terpenuhinya kebutuhan administrasi
pengadaan barang dan jasa (12 bulan) –100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 50.000.000,-
1.1.14. Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiKepegawaianOutput :Terwujudnya panitia penetapan angka
kredit pada Dinas Kelautan dan PerikananKab. Pati ( 23 orang) – 100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.990.000,-
1.1.15. Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiPengelolaan Keuangan dan BarangOutput : Tersusunya laporan penatausahaan
keuang (3 jenis) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.000.000,-Realisasi : Rp. 65.000.000,-
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor (817 m2) –
100%Lokasi : Dislautkan Kab. PatiAnggaran : Rp. 93.784.000,-Realisasi : Rp. 93.158.200,-
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalOutput :Terpeliharanya kendaraan opersional
dinas (64 unit) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 291.800.000,-Realisasi : Rp. 291.794.550,-
1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi peraturanperundang-undanganOutput :Terpenuhinya jumlah pegawai/ karyawan
kantor yang mengikuti sertifikasipengadaan barang/jasa (3 orang) – 100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 10.580.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017350
1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.4.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPDOutput : Tersedianya jumlah laporan capaian
kinerja SKPD, Laporan Tahunan,Kelautan dan Perikanan Pati DalamAngka, Selayang Pandang (40 buku) –100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.845.000,-
1.4.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunOutput : Tersusunnya buku laporan keuangan
akhir tahun Dislautkan Kab. Pati TA 2016(4 buku) - 100%
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 8.000.000,-
1.4.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPDOutput :Tersusunnya rencana kerja Dislautkan
Kab. Pati TA. 2017 (20 buku) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.905.000,-
1.4.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPDOutput : Tersusunya RKA dan DPA Dislautkan
Kab. Pati (20 buku) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.977.330,-
1.4.5. Kegiatan Penyusunan Laporan PerkembanganKegiatan OPDOutput :Tersusunya laporan pengembangan
kegiatan SKPD (6 jenis) – 100%Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.940.000,-
1.5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.5.1. Kegiatan Pembinaan P2MBG Kelautan dan PerikananOutput :Terbantunya masyarakat mitra dalam
pengembangan usaha perikanan (7Masyarakat Mitra) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,-
1.6. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasandan Pengendalian Sumberdaya Kelautan (target kinerjadan realisasi kinerja/ fisik)
1.6.1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Alat TangkapPenangkap IkanOutput : Terlaksananya kegiatan pengawasan dan
pengendalian alat tangkap ikan (4 kali) –100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017351
Lokasi : Wilayah Perairan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.995.000,-
1.6.2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi PenyelesaianSengketa NelayanOutput :Terlaksananya nelayan yang terbina (125
orang) – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.995.000,-
1.6.3. Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi PengelolaanSumber Daya Pesisir dan LautOutput : Terbentuknya pengurus forum desa
dengan agenda pertemuan (5 Desa) –100%
Lokasi : 7 Kecamatan Pesisir Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,-
1.7. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan danWawasan Maritim Kepada Masyarakat (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)1.7.1. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Bahari
Output : Terlaksananya peringatan hari bahari diKabupaten Pati (1 kali) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,-
1.8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.8.1. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan UnggulOutput : Terlaksananya pengadaan induk nila (10
paket) - 100%Lokasi : BBI Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 149.250.000,-
1.8.2. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok TaniPembudidaya IkanOutput : Terlaksananya pendampingan pada
kelompok tani pembudidaya ikan (21kecamatan) – 100%
Lokasi : 21 Kecamatan PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.965.000,-
1.8.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PerikananOutput : Terlaksananya jumlah pembudidaya
tambak yang terbina (90 orang) – 100%Lokasi : Kec. Batangan, Tayu, MargoyosoAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.985.000,-
1.8.4. Kegiatan Pembinaan Hama Penyakit Ikan dan UdangOutput : Terlaksananya jumlah pembudidaya ikan
tentang pengendalian hama penyakit ikandan udang (150 orang) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,-
1.8.5. Kegiatan Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017352
Output : Terlaksananya penyelenggaran balaibenih ikan (12 bulan) – 100%
Lokasi : BBI Sukolilo, BBI Brati dan BBITlogowungu
Anggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 99.976.000,-
1.8.6. Kegiatan Survey dan Penyajian Data Statistik PerikananBudidayaOutput : Terpenuhinya jumlah buku yang ersaji
untuk akurasi data statistik perikananbudidaya (5 buku) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,-
1.8.7. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengembangan BudidayaTambakOutput : Terlaksananya sedianya sarana
pengembangan budidaya tambak dinas (1paket) – 100%
Lokasi : Desa Dororejo Kecamatan TayuAnggaran : Rp. 295.000.000,-Realisasi : Rp. 294.555.000,-
1.8.8. Kegiatan Pelatihan Pembudidaya Ikan Air TawarOutput : Terlaksananya pelatihan pembudidaya air
tawar (1 Paket) – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.975.000,-
1.8.9. Kegiatan Penyediaan Kelengkapan Sarana BBIOutput : Terlaksananya kelengkapan sarana BBI
yang tersedia (5 unit) – 100%Lokasi : BBI Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 34.280.223,-
1.8.9. Penyusunan dokumen perencanaan sarana prasaranaperikanan budidaya.Output :Terlaksananya penyusunan masterplan
BBI Kab. Pati (3 BBI) – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 193.699.000,-Realisasi : Rp. 193.699.000,-
1.8.10. Monitoring penggunaan dan peredaran obat, bahan danpakan ikan.Output : Terlaksananya pendataan, pembinaan
dan pengawasan peredaran obat ikan,bahan kimia, bahan biologis dan pakanikan (10 kecamatan) – 100%
Lokasi : 7 kec. Pesisir, kec. Kayen, kec. MargorejoAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,-
1.8.11. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Sarana danPrasarana BudidayaOutput :Terpantaunya sarana dan prasarana
budidaya (180 orang), Terpantaunyasarana dan prasarana budidaya (10Lokasi) – 100%
Lokasi : 7 Kecamatan Pesisir
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017353
Anggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 199.421.000,-
1.8.12. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional LaboratoriumHama Penyakit Ikan (HPI) / POSIKANDUOutput : Terselenggarannya opersional
laboratorium HPI/ POSIKANDU (12 bulan)– 100%
Lokasi : Desa Dororejo Kec. TayuAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.769.250,-
1.8.13. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi CBIB dab CPIBPembudidaya IkanOutput : Terlaksananya jumlah kelompok yang
mengajukan sertifikasi cara pembenihanikan yang baik (CPIB) dan cara budidayaikan yang baik (CBIB) (2 kelompok) –100%
Lokasi : 2 KecamatanAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,-
1.9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.9.1. Rehabilitasi sedang/berat tempat pelalangan ikan.Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana TPI AlasdowoLokasi : TPI Alasdowo Kec. Dukuhseti dan TPI
Bajomulyo Kec. Juwana.Anggaran : Rp. 455.500.000,-Realisasi : Rp. 454.096.000,-
1.9.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan Sarana danPrasarana TPI/ PPIOutput : Terlaksananya penyediaan sarana dan
prasarana TPI/PPI (1 paket) – 100%Lokasi : TPI Bajomulyo Juwana dan Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.462.309.000,-Realisasi : Rp. 3.368.662.000,-
1.9.3. Kegiatan Pembinaan NelayanOutput :Terlaksananya jumlah nelayan yang
terbina (210 orang) – 100%Lokasi : 8 TPI di Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.695.000,-
1.9.4. Kegiatan Survey dan Penyajian Data Statistik PerikananTangkapOutput : Terpenuhinya jumlah buku yang tersaji
untuk akurasi data statistik perikanantangkap (10 buku) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 36.940.000,-Realisasi : Rp. 36.805.000,-
1.9.5. Kegiatan Pembangunan Kolam PelabuhanOutput : Terlaksananya pengurugan untuk tanah
kolam pelabuhan (1 Paket) – 100%Lokasi : Kecamatan JuwanaAnggaran : Rp. 1.000.000.000,-Realisasi : Rp. 988.183.000,-
1.9.6. Kegiatan Pembangunan Tapak/ Dasar Kawasan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017354
Pelabuhan Perikanan TerpaduOutput : Terlaksananya pembangunan fasilitasi
pendukung TPI Banyutowo (1 Paket) –100%
Lokasi : TPI BanyutowoAnggaran : Rp. 370.477.000,-Realisasi : Rp. 370.172.000,-
1.9.7. Kegiatan Penebaran Ikan di Perairan UmumOutput : Terlaksananya penebaran ikan di perairan
umum (8 kecamatan) – 100%Lokasi : Perairan umum di Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 95.000.000,-Realisasi : Rp. 94.587.000,-
1.9.8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SaranaPrasarana Perikanan TangkapOutput : Terlaksanannya penyusunan Dokumen
Detail Enginering Desain (DED)Pembangunan Penahan Gelombang DesaPuncel Kec. Dukuhseti (1 Paket) – 100%
Lokasi : Desa Puncel Kec. DukuhsetiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.900.000,-
1.9.9. Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan NelayanOutput : Terfasilitasinya pencairan dana
kesejahteraan nelayan (4 kali),Terlaksananya penyaluran danakesejahteraan nelayan (12 bulan) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.920.000,-
1.9.10. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Kegiatan PemberdayaanMasyarakat NelayanOutput : Terlaksananya fasilitasi pendukung
kegiatan pemberdayaan masyarakatnelayan (5 kali) – 100%
Lokasi : Wilayah Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 6.630.000,-
1.9.11. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Keselamatan BagiNelayanOutput : Terfasilitasinya penyediaan jaminan sosial
keselamatan bagi nelayan (280 orang) –100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 34.925.000,-
1.9.12. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok MasyarakatPengawas (POKMASWAS) Bidang Kelautan danPerikananOutput : Terfasilitasinya pembinaan Kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)Bidang Kelautan dan Perikanan (5POKMASWAS) - 100%
Lokasi : Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017355
1.9.13. Pembangunan Turap DermagaOutput : Terlaksananya Pembangunan Turap
Dermaga Desa Bajomulyo Kec. Juwana (1 Paket ) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.852.294.000,-Realisasi : Rp. 2.851.518.000,-
1.9.14. Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi dan KelompokUsaha Bersama (KUB) Nelayan Penerima BantuanSarana Bidang Kelautan dan Perikanan.Output : Terfasilitasinya pembinaan KUB (12 KUB),
Terfasilitasinya pembinaan koperasinelayan (8 Koperasi) - 100%
Lokasi : 5 Kecamatan PesisirAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.925.000,-
1.9.15. Perpanjangan Dermaga Tambat Labu Bagi PerahuNelayan.Output : Terlaksananya perpanjangan dermaga
tambat labuh Desa PuncelLokasi : Desa Puncel Kec. DukuhsetiAnggaran : Rp. 227.500.000,-Realisasi : Rp. 227.039.000,-
1.10. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan(target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.10.1. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluh PerikananOutput : Terlaksananya penyusunan program
penyuluh perikanan TA.2017 (21Kecamatan) – 100%
Lokasi : Dislautkan Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.755.000,-
1.10.2. Fasilitasi Pendukung Pemberdayaan PenyuluhPerikanan dan penyuluh perikanan swadayaOutput : Terkirimnya penyuluh perikana swadaya
ke Acara PENAS dan PEDA KTNA (7orang) – 100%
Lokasi : D.I Aceh dan Jawa TengahAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 146.841.000,-
1.11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan (target kinerja dan realisasi kinerja/fisik)
1.11.1.Kegiatan Pembinaan Bakul dan Pengolah IkanOutput : Terlaksananya jumlah bakul dan pengolah
ikan yang terbina (80 orang) – 100%Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.910.000,-
1.11.2. Kegiatan Survey dan Penyajian Data StatistikPengolahan dan Pemasaran Hasil PerikananOutput : Terlaksananya jumlah bakul yang tersaji
bagi keakuratan data pengolah danpemasaran hasil perikanan (5 Buku),Tersedianya data harga ikan dan angkakonsumsi ikan (2 data) – 100%
Lokasi : 21 Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017356
Anggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 4.860.000,-
1.11.3. Kegiatan Pelatihan Bakul dan Pengolah IkanOutput : Terlaksananya jumlah bakul dan pengolah
ikan yang menerima pelatihan (20 orang)– 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.985.000,-
1.11.4. Kegiatan Fasilitasi Promosi Gemar Makan Ikan(GEMARI)Output :Terlaksananya promosi dan pengenalan
sample makanan berbahan ikan (3kecamatan) – 100%
Lokasi : 3 Kecamatan di Kab. PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 14.885.000,-
1.11.5. Kegiatan Penyediaan Operasional PPI/TPIOutput :Terlaksananya operasional PPI / TPI
Kabupaten Pati (12 bulan) – 100%Lokasi : UPT dan 8 TPI Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.470.648.000,-Realisasi : Rp. 2.436.414.517,-
1.11.6. Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaOperasional TPI/PPIOutput : Terlaksananya pengadaan pengadaan
laptop (2 unit), pengadaan printer (2 unit),pengadaan timbangan (1 paket) – 100%
Lokasi : UPT-TPI dan 8 TPI Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 72.450.000,-Realisasi : Rp. 71.146.100,-
1.11.7. Kegiatan Fasilitasi Pendukung Kegiatan PemberdayaanMasyarakat Pengolah dan Pemasar Hasil PerikananOutput : Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat pengolah dan pemasar hasilperikanan (21 Kecamatan) – 100%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 7.000.000,-Realisasi : Rp. 6.965.000,-
1.12. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, AirPayau dan Air Tawar (target kinerja dan realisasi kinerja/fisik)
1.12.1. Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian EkosistemMangroveOutput : Terlaksananya jumlah masyarakat pesisir
yang terbina (120 orang) - 100%Lokasi : Kecamatan TrangkilAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.970.000,-
1.12.2. Kegiatan Analisa Kualitas Sumberdaya Perairan PayauOutput : Terlaksananya lokasi analisa kualitas
sumberdaya perairan payau (25 titiklokasi) – 100%
Lokasi : 7 Kec. Pesisir Dan Kec. KayenAnggaran : Rp. 13.720.000,-Realisasi : Rp. 13.594.000,-
1.12.3. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Petani Garam
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017357
Output : Terlaksananya jumlah petani garam yangterbina (150 orang) – 100%
Lokasi : Kec. Batangan, Kec. Juwana, kec.Wedarijaksa, dan Kec. Trangkil
Anggaran : Rp. 175.950.000,-Realisasi : Rp. 175.939.600,-
1.12.4. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ PengadaanSarana dan Prasarana Budidaya BBIOutput : Terlaksananya rehabilitasi sarana dan
prasarana BBI di Kabupaten Pati (4paket) - 100%
Lokasi : 3 BBI Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.362.484.000,-Realisasi : Rp. 1.354.293.000,-
1.12.5. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ PengadaanSarana dan Prasarana Budidaya Air PayauOutput : Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi
sarana dan prasarana tambak dinas (2paket) - 100%
Lokasi : Desa Dororejo Kec. Tayu dan DesaMargomulyo Kec. Tayu
Anggaran : Rp. 760.708.000,-Realisasi : Rp. 656.333.000,-
1.12.6. Kegiatan Survey dan Penyajian Data Statistik PotensiPerikanan PesisirOutput : Terlaksananya jumlah data potensi pesisir
yang tersaji (20 buku) - 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 4.920.000,-
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD) : Tingkat pencapaianprogram sebesar 100 % (terlaksana 12 program dari 12 program yangada)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalahDinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Pati
a. TugasTugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pati berdasarkan Perda Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertatata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
b. FungsiSedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati dapat dijelaskan sebagai berikut: Perumusan program bidang kelautan dan perikanan Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang kelautan dan perikanan Pengawasan bidang kelautan dan perikanan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian
bidang kelautan dan perikanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017358
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidangkelautan dan perikanan
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan danperikanan tangkap, perikanan budidaya, bina usaha danpemasaran serta pengawasan dan perlindungansumberdaya kelautan dan perikanan
Penyelenggaraan kesetariatan dinas Pengolahan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pembinaan dan Bimbingan kelompok jabatan fungsional
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pati sesuai dengan Perubahan StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pati1. Kepala Dinas2. Sekretaris terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Programb. Sub Bagiaan Keuanganc. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Badang Perikanan Tangkap terdiri dari :a. Seksi Sarana Prasarana Pengembangan Usaha dan
Pemberdayaan Nelayanb. Seksi Pengawasan, Perlidungan kenelayanan dan
Sumberdaya Ikan4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
a. Seksi Produksi dan pengembangan Usaha PembudidayaIkan
b. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan LingkunganPembudidayaan Ikan
c. Seksi Pengembangan Sarana dan PrasaranaPembudidaya Ikan
5. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan danPerikanan terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan PerizinanUsaha Perikanan
b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan danPerikanan
6. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat PelelanganIkan terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TempatPelelangan Ikan
b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TempatPelelangan Ikan
7. Kelompok Jabatan Fungsional8. UPTD
Jumlah PegawaiKualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural,
Fungsional Umum dan Fungsional Khusus.
No JabatanPedidikan Pangkat/
GolonganJML
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD I II III IV
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017359
1. Pejabat Struktural 9 10 - - - - - - 11 8 192. Fungsional Umum 1 10 3 22 3 1 1 23 16 - 403. Fungsional Khusus - 1 - - - - - 1 - - 1
JUMLAH 10 21 3 22 3 1 1 24 27 8 60
4. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD Kabupaten PatiAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 23.538.677.000,-Belanja Langsung : Rp. 16.638.940.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.899.737.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 21.628.217.614,-Belanja Langsung : Rp. 16.254.067.813,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.374.144.801,-
5. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
Strategi perencanaan yang ditetapkan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pati menetapkan strategi sebagai berikut :a. Mengoptimalkan SDM, sarana prasarana dan anggaran yang
tersedia.b. Meningkatkan kegiatan usaha yang produktif,
bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan.c. Memanfaatkan tata ruang pengelolaan wilayah pesisir yang
telah ada.d. Meningkatkan nilai tambah produk perikanan.e. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif.f. Meningkatkan kelembagaan penyelenggara penyuluhan
perikanang. Manfaatkan kelembagaan yang telah ada dan partisipasi
masyarakat.
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan : KurangMasih kurang ketersediaan sarana penangkat komputer secaralengkap dan sarana mobilitas berupa sepeda motor.
7. Permasalahan dan Solusi : -
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -
b. PertanianOPD PELAKSANA : DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PATIJENIS URUSAN WAJIB : PERTANIANPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017360
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Terkirimnya surat-surat dinasLokasi : Dinas Pertanian Kabupaten Pati ( 12 ) –
100 %Anggaran : Rp. 9.000.000,-Realisasi : Rp. 9.000.000,- (100 %)
1.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikOutput : Tercukupinya jasa telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik ( 12 ) – 100 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupten PatiAnggaran : Rp. 171.000.000,-Realisasi : Rp. 106.485.764,- (62,27 %)
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan KantorOutput : Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan
sarana kerja (102 unit) – 80 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.500.000,-Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100 %)
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/KantorOutput : Terpenuhinya tertib administrasi dan
kenyamanan tugas kedinasan (283 unit) –100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 51.250.000,-Realisasi : Rp. 42.309.225,- (82,55 %)
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Terpeliharanya kebersihan kanor (12 blan)
– 100Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 82.400.000,-Realisasi : Rp. 81.788.000,- (99,26 %)
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terpenuhinya kebtuhan untuk mendukung
kelancaran Administrasi perkantoran (39jenis) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.101.620,- (97,01 %)
1.1.7. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan danPenggandaanOutput : Terpenuhinya barang ceakan dan
penggandaan (8 jenis) – 100 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 14.000.000,-Realisasi : Rp. 14.000.000,- (100 %)
1.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorOutput : Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan
sarana kerja (13 jenis) – 100 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 7.999.600,- (100 %)
1.1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017361
Perundang-undanganOutput : Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan (6 jenis),100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.985.200,-Realisasi : Rp. 5.985.200,- (100 %)
1.1.10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman aparat Dinas Pertanian (12bulan) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 160.000.000,-Realisasi : Rp. 159.980.000.- (99,99 %)
1.1.11.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerahOutput : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi (12 bulan) – 100%
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 270.400.00,-Realisasi : Rp. 270.377.768,- (99,99 %)
1.1.12.Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga PendukungAdministrasi/ Teknis / KeamananOutput : Terpenuhinya kebutuhan tenaga
pendukung administrasi / teknis /keamanan (9 orang) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 526.683.120,-Realisasi : Rp. 328.904.810,- (62,45 %)
1.1.13. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barangdan JasaOutput : Tepenihinya kebutuhan administi kegiatan
pengadaan barang dan jasa DinasPertanian (12 bulan) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 68.162.000,-Realisasi : Rp. 62.911.700,- (92,30 %)
1.1.14.Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiKepegawaianOutput : Terwujudnya laporan kepegawaian dan
tata aset SKPD (12 bulan) – 100 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.500.000,-Realisasi : Rp. 2.500.000,- (100 %)
1.1.15.Kegiatan Penyediaan Pendukung AdministrasiPengelolaan Keuangan dan BarangOutput : Terpenuhinya penyusunan
penatausahaan keuangan (132 OB) – 100%
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 73.200.000,-Realisasi : Rp. 71.765.000,- (98,04 5)
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Kegiatan Pengadaan komputer dan kelengkapannya
Output : Pengadaan personal komputer, laptop,printer dan UPS (16 unit) – 100 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017362
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 58.442.600,-Realisasi : Rp. 53.399.310,- (100 %)
1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorOutput : Tercitana dukungan kenyamanan kerja
(21 kecamatan) – 100 %Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten Pati
Anggaran : Rp. 65.000.000,-Realisasi : Rp. 65.000.000,- (100 %)
1.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ OperasionalOutput : Meningkanya kelancaran tugas dinas /
operasional (155 unit) – 100 %Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 296.000.000,-Realisasi : Rp. 296.000.000,- (100 %)
1.2.4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan RumahDinas/Gedung/Kantor dan Srana Prasarana LainnyaOutput : Terlaksananya perencanaan
pembangunansarana dan prasarana dinaspertanian (12 bulan) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 268.046.400,-Realisasi : Rp. 262.224.000,- (97,83 %)
1.2.5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPembangunan Rumah Dinas/Gedung/Kantor danSarana Prasarana LainnyaOutput :Terwujudnya pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan DAK (25 buku) –100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 31.686.000,-Realisasi : RP. 28.031.000,- (88,46 %)
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaOutput : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas (
375 baju ) – 100 %Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 144.175..000,- (96,12 %)
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terpenuhinya kebutuhan diklat formal bagiPNS (12 bulan) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 63.360.000,-Realisasi : Rp. 63.188.500,- (99,73 %)
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1.5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDOutput : Tersajinya buku LAKIP (10 buku) – 100 %Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 8.000.000,- (100 %)
1.5.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017363
TahunOutput : Tersusunnya buku laporan akhir tahun (5
buku) – 100 %Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100 %)
1.5.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput :Terwujudnya rencana program dan
kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pati(15 buku) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 18.000.000,-Realisasi : Rp. 18.000.000,- (100 %)
1.5.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput :Terlaksananya program dan kegiatan
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) – SKPD (15 buku) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %)
1.5.5. Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan SKPDOutput :Tersajinya laporan evaluasi perkembangan
fisik dan keuangan bulanan (10 buku) –100 %
Lokasi : Dinas Pertaian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 9.010.680,-Realisasi : Rp. 9.010.680,- (100 5)
1.5.6. Kegiatan Penyusunan Laporan Invetarisasi Aset SKPDOutput : Terdatanya aset SKPD (12 bulan) – 70 %Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.910.000,- (99.10 %)
1.6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani1.6.1. Kegiatan Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis
Output :Meningkatnya pengetahuan petani tentangmanfaat kartu tani (100 orang) – 60 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 35.000.000,- (100 %)
1.6.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani danPelaku AgribisnisOutput :Tersosialisasinya penerapan gerakan
pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT)Kabupaten Pati tahun 2016 di 21kecamatan (100 kelompok) – 70 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.940.000,- (99,88 %)
1.6.3. Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan KelompokTaniOutput :Meningkatnya kemampuan gapoktan
dalam menjalankan fungsinya,Meningkatnya kemandirian LKMAgapoktan dalam mengelola dana PUAP,meningkatnya kualitas SDM dankemandirian KTNA (534 orang) – 40 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017364
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 237.380.000,-Realisasi : Rp. 233.320.000,- (98,29 %)
1.6.4. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan KelompokTani/TernakOutput :Meningkatnya kemampuan peternak dalam
budidaya kambing untuk meningkatkankesejahteraan keluarga (240 ekor)- 60 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 487.362.600,-Realisasi : Rp. 381.762.600,- (78,33 %)
1.6.5. Kegiatan Fasilitasi Lomba Kelompok TaniOutput :Termotivasinya kelompok tani ternak untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan (2kali) – 50 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.500.000,-Realisasi : Rp. 35.500.000,- (100 %)
1.7. Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)
1.7.1. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan PengolahanHasil PertanianOutput : Meningkatnya kemampuan petani kopi (90
orang) – 70 %Lokasi : Kabupaen PatiAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100 %)
1.7.2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuProduk Perkebunan Produk PertanianOutput :Meningkatnya hasil produksi kebun
hortikultura (2 kebun) – 80 %Lokasi : Kebun Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : RP. 25.000.000,- (100 %)
1.7.3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanOutput : Inventarisasi ketersediaan benih varietas
unggul (21 kecamatan) – 70 %Lokasi : Kabupaten PaiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.900.000,- (99,50 %)
1.7.4. Kegiatan Survey Ubinan dan Produksi Padi danPalawijaOutput :Tercapaiaya keakuratan data potensi
produksi padi dan palawija (15 buku dan 1produk inovasi) – 100 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 62.000.000,-Realisasi : Rp. 61.890.000,- (99,82 %)
1.7.5. Kegiatan Penyusunan Buku Program IntensifikasiPertanian dan PeternakanOutput :Tersajinya data rencana intensifikasi
pertanian dan peternakan tahun 2017 (30buku) – 100 %
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.500.000,-Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100 %)
1.7.6. Kegiatan Budi Daya Ternak Penunjang Program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017365
P2MBGOutput : Meningkatnya pendapatan, mutu pangan
dan gizi keluarga (1 gapoktan) – 70 %Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 34.885.000,- (99,67 %)
1.7.7. Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Padi BenihDasar-Benih Pokok (BD-BP)Output : Tersedianya benih berertifikat(benih SS)
(1,50 ha) – 80 %Lokasi : BBU Winong I Kelurahan KalidoroAnggaran : Rp. 21.000.000,-Realisasi : Rp. 21.000.000,- (100 %)
1.7.8. Kegiatan Perencanaan Pengembangan KomoditasPerkebunanOutput :Terarahnya rencana pembangunan
perkebunan di Kabupaten Pati (1 produk)– 60 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 98.137.400,-Realisasi : Rp. 97.273.000,- (99,12 %)
1.8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
1.8.1. Kegiatan Promosi Atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan DaerahOutput : Produk hortikultura unggulan Kabupaten
Pati lebih dikenal (1 kali)m- 25 %Lokasi : BW Agrocenter SoropadanAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 21.275.000,- (100 %)
1.8.2. Kegiatan Promosi Atas Hasil Olahan ProduksiPertanian/Perkebunan Unggulan DaerahOutput : Meningkatnya pemasaran produk
unggulan Kabupaten Pati (1 stand) – 85 %Lokasi : Soropadan Agro ExpoAnggaran : Rp. 44.000.000,-Realisasi : Rp. 43.745.000,- (99.42 %)
1.9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan1.9.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output : Meningkatkan kemampuan UPJA diKabupaten Pati (21 kecamatan) – 21kecamatan
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100 %)
1.9.2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UnitBrigade Pengendalian Organisme PenggangguTanamanOutput :Terkendalinya serangan OPT tikus (3
kecamatan dan 2 lokasi) 100 %Lokasi : Kecamatan Sukolilo, Kayen, WedarijaksaAnggaran : Rp. 235.521.000,-Realisasi : Rp. 234.511.000,- (99,57 %)
1.9.3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PengairanPartanianOutput :Terbangunnya embung, dam parit, long
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017366
storage dan irigasi air tanah dangkal (33lokasi) – 80 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 5.517.268.000,-Realisasi : Rp. 5.055.321.000,- (91,63 %)
1.9.4. Kegiatan Penyampaian Informasi Pertanian KepadaMasyaraka / PetaniOutput : P3A berjalan dengan baik (mandiri) (4 DI)
– 4 DILokasi : 4 Daerah irigasiAnggaran : RP. 35.285.000,-Realisasi : Rp. 34.991.910,- (99,17 %)
1.9.5. Kegiatan Sosialisasi dan Pengendalian Hama TerpaduTanamanOutput : Terkendalinya OPT pada tanaman padi (1
kecamatan) – 90 %Lokasi : Kecamatan TambakromoAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %)
1.10. Program peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan1.10.1.Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/PerkebunanOutput : Tersedianya entres (mata tempel) dan
blok pengadaan mata tempel (BPMT)Jeruk Pamelo Bageng Taji (500 pohondan 521 pohon) – 70 %
Lokasi : Kebun Dinas Pertanian Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 66.000.000,-Realisasi : Rp. 56,380.000,- (85,42 %)
1.10.2.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporanOutput : Terkendalinya serangan OPT padi dan
hortikulktura (21 kecamatan) 100 %Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.995.000,- (99,95 %)
1.10.3.Kegiatan Pengembangan usaha Peningkatan ProduksipertanianOutput :Tercapaianya peningkatan pengelolaan
lembaga irigasi (4 DI) – 70 %Lokasi : 4 Daerah irigasiAnggaran : Rp. 35.451.000,-Realisasi : Rp. 35.257.800,- (99,46 %0
1.10.4.Kegiatan Pengamatan, Infentarisasi, Identifikasi,Serangan Organisme Pengganggu TanamanOutput :Tersusunnya buku serangan OPT dan
populasi Tyto Alba (21 kecamatan) – 90 %Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.995.000,- (99,95 %)
1.10.5. Kegiatan Optimasi Lahan Komoditas UnggulanOutput : Kebun hortik Waturoyo terkelola dengan
baik (2 ha) – 70 %Lokasi : Kebun DinasAnggaran : Rp. 17.500.000,-Realisasi : Rp. 16.220.000,- (92,69)
1.10.6. Kegiatan Optimasi Lahan Kawasan Budi DayaOutput : Tersedianya bibit tebu bermutu (12 ha 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017367
lokasi embung) – 70 %Lokasi : Kecamatan Wedarijaksa, PatiAnggaran : Rp. 303.900.000,-Realisasi : Rp. 272.593.000,- (89,70)
1.10.7. Kegiatan Optimasi Lahan Kawasan PerkebunanOutput :Meningkatnya produktifitas tanaman
kelapa kopyor (20 ha) – 70 %Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 52.000.000,-Realisasi : Rp. 52.000.000,- (100 %)
1.10.8. Kegiatan Intensifikasi Tanaman TembakauOutput :Meningkatnya produksifitas lahan budidaya
tanaman tembakau (20 ha) – 100 %Lokasi : Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi,
Desa Baleadi Kecamatan SukoliloAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 100.013.000,- (83,34 %)
1.10.9. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi PengembanganTanaman TebuOutput : Terlaksananya pembinaan dan koordinasi
petani tebu dan petugas (240 orang) – 80%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 15.000.000,-Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100 %)
1.11.Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanLapangan
1.11.1.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga PenyuluhPertanian / PerkebunanOutput :Tercapaianya peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh pertanian (181 orang) –80 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 32.000.000,-Realisasi : Rp. 31.200.000,- (97,50 %)
1.11.2.Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan BagiPertanian / PerkebunanOutput : Tercapaianya pemberdayaan penyuluhan
dalam mendukung pembangunanpertanian (25 buku)m – 70 %
Lokasi : Kabuipaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.810.000,- (99,37)
1.11.3. Kegiatan Penilaian Kinerja ertanian / PekebunanOutput : Tercapaianya evaluasi kinerja penyuluh
pertanian sesuai Permentan No. 91 tahun2013, Tercapaianya penyusunanangkatan kredit penyuluhan PNS sesuaiPermentan No. 35 tahun 2009 (181 orangTHL dan PPL PNS) – 75 %
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.905.000,- (99,68 %)
1.11.4.Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Tenaga PenyuluhSecara BerkesinambunganOutput : Tercapaianya peningkatan SDM tenaga
harian lepas tenaga bantu penbyuluh
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017368
pertanian (THL-TBPP) ( 102 orang) – 75%
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 28.000.000,-Realisasi : Rp. 27.661.200,- (98,79 %)
1.12.Program Pencegahan dan Penanggulagan PenyakitTernak1.12.1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular TernakOutput :Meningkatnya kesehatan ternak.
Tersedianya naskah akademikpenyusunan raperda peternakan (3.000ekor, 1.260 sempel 1 naskah) – 70 % -100 %
Lokasi : 21 kecamatanAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 198.667.100,- (99,33 %)
1.12.2.Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitFlu BurungOutput :Tertanggulanginya wabah penyakit flu
burung (10.000.000 ekor) – 80 %Lokasi : 21 kecamatanAnggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 29.665.000,- (98,88 %)
1.13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1.13.1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
Output : Terpenuhinya bibit ternak yang baik danmeningkatnya kemampuan teknis petugasIB (21 kecamatan) 60 %
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 35.000.000,-Realisasi : Rp. 25.792.300,- (73,69 %)
1.13.2.Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang diDistribusikan Kepada MasyarakatOutput :Meningkatnya kemampuan dan
ketrampilan peternak (5 kelompok) – 50 %Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 75.000.000,- (100 %)
1.13.3. Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan TernakOutput :Meningkatnya kemampuan peternak dalam
pengolahan pakan ternak (3 kecamatan) –70 %
Lokasi :Kecamatan Dukuhseti, KecamatanPucakwangi dan Kecamatan Pati
Anggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.995.000,- (99,99 %)
1.13.4. Kegiatan Penyusunan Data Base PeternakanOutput :Tercapainya keakuratan data base
peternakan (15 buku) – 100 %Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.913.500,- (99,57 %)
1.41. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan1.14.1.Kegiatan Penolahan Informai Pemintaan Pasar
AtasHail Produksi Peternaka MasyarakatOutput : Terpantaunya bahan/produk pangan asal
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017369
hewan yang beredar di pasar tradisional(355 sampel) – 100 %
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 40.000.000,-Realisasi : Rp. 39.935..000,- (99,84 %)
1.14.2.Kegiatan Penyuluhan Kuaitas dan Teknis KemasanHasil Produksi Peternakan yang akan dipasarkanOutput : Meningkatnya kemampuan masyarakat
tentang pangan asal hewan yang aman,sehat, utuh dan halal (ASUH) (60 orang) –100 %
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.950.000,- (99,80 %)
1.14.3.Kegiatan Penyuluhan Higiene dan Santasi Bagi PelakuUsaha Bahan Pangan Asal HewanOutput : Tambahnya pengetahuan bagi pelaku
usaha tentang higiene dan sanitasi yangbaik (75 orang) – 100 %
Lokasi : 21 KecamatanAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 24.875.000,- (99,50 %)
1.15. Program Peningkatan Produksi Peternakan1.15.1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat GunaOutput :Terwujudnya pengadaan alat-alat
peternakan (35 unit) – 100 %Lokasi : Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan
MargoyosoAnggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 37.095.000,- (74,19 %)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan adalahDinas Pertanian Kabupaten Pati
1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
Jumlah Pegawai : 209 orangKualifikasi pendidikan : SD : 3 orang
SLTP : 4 orangSLTA : 45 orangD3 : 22 oarangS1 : 121 orangS2 : 14 orang
Pangkat dan Golongan :I b : 1 orangI c : 2 orangI d : 1 orang
II a : 3 orangII b : 5 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017370
II c : 10 orangII d : 3 orang
III a : 8 orangIII b : 40 orangIII c : 43 orangIII d : 38 orang
IV a : 9 orangIV b : 9 oarangIV c : 2 orang
Jumlah Pejabat Struktural : 28 KasiJumlah pejabat fungsional (PPL) : 108 orang
CPNS (PPL) : II a : 7 orangIII a : 18 orang
2. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBDAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 29.198.250.000,-Belanja Langsung : Rp. 10.834.431.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.363.819.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 25.079.691.673,-Belanja Langsung : Rp. 9.868.729.587,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 15.210.962.068,-
3. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan didalampenyelenggaraan urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihanproses perencanaan melalui Rencana Kerja (RENJA) yang memuatTupoksi dan kesekretariatan semua bidang seksi-seksi yang adasesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten,pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerianpertanian Republik Indonesia yang diterbitkan dalam RKA-KL-DIPAsedangkan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD dariDPA SKPD
4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harusada leaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)Kondisi sarana prasarana yang dugunakan kurang lengkap dengantugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pertanian yang amat besardan luas cakupannya.
5. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)Permasalahan yang dihadapi adalah sarana prasarana yangkurang lengkap dan belum memadai dalam rangka memperlancartugas kedinasan sehingga perlu diupayakan pendanaan anggaranyang memadai dengan lebih mengoptimalkan pemberdayaan SDMyang ada.
6. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017371
c. PariwisataOPD PELAKSANA : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KAB. PATIJENIS URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya meterai (2 jenis) – (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.000.000,-Realisasi : Rp. 2.988.000,-(99,60%)
1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,dan pembayaran pajakOutput : Pembayaran rekening listrik, telepon dan jasa
internet (8 rekening) -(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 53.000.000,-Realisasi : Rp. 44.285.008,-(83,56%)
1.1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasionalOutput : Pembayaran pajak kendaraan dinas /
operasional (21 unit) – (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.500.000,-Realisasi : Rp. 5.821.000,-(89,55%)
1.1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Terpeliharanya kebersihan kantor dan GOR
Kab. Pati (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.094.600,-Realisasi : Rp. 20.094.600,-(100%)
1.1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaOutput : Perawatan peralatan kerja (22 peralatan kerja)
-(100%)Lokasi : Dibsudparpora Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.200.000,-Realisasi : Rp. 8.840.000,-(86,67%)
1.1.6. Penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya alat tulis kantor (32 jenis)-
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 40.386.000,-Realisasi : Rp. 40.386.000,-(100%)
1.1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanOutput : Tersedianya banner, cetakan dan
penggandaan (8 jenis)- (100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017372
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.127.600,-Realisasi : Rp. 38.127.600,-(100%)
1.1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantorOutput : Tersedianya penerangan kantor dan GOR
Kab. Pati (4 jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.905.000,-Realisasi : Rp. 9.779.400,-(89,67 %)
1.1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorOutput : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor (4 jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.410.000,-Realisasi : Rp. 25.383.000,-( 99,89%)
1.1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganOutput : Tersedianya bahan bacaan (4 jenis)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.392.800,-Realisasi : Rp. 8.392.800,-(100%)
1.1.11. Penyediaan makanan dan minumanOutput : Kebutuhan air minum pegawai (11 bulan)-
(100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 21.175.000,-Realisasi : Rp. 21.175.000,-(100%)
1.1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerahOutput : Terlaksana koordinasi dan konsultasi (12
bulan)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 306.195.000,-Realisasi : Rp. 303.979.634,-(99,28%)
1.1.13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamananOutput : Tenaga keamanan dan kebersihan kantor dan
GOR Kab. Pati (16 orang)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 200.917.000,-Realisasi : Rp. 181.800.120,-(90,49%)
1.1.14. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasaOutput : Tersedianya administrasi pengadaan barang
dan jasa (5 orang) - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 7.288.250,-Realisasi : Rp. 7.288.250,-(100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017373
1.1.15. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaankeuangan dan barangOutput : Terpenuhinya administrasi pengelolaan
keuangan dan barang (12 bulan)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 67.886.600,-Realisasi : Rp. 67.736.950,-(99,78%)
1.2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya AC kantor (4 unit), terlaksananyaperbaikan jaringan listrik kantor (1 paket),tersedianya timbangan berat badan (1 unit),tersedianya alat pengukur tekanan darah (1unit) - (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 65.420.000,-Realisasi : Rp. 64.749.000,-(98.97%)
1.2.2. Pengadaan mebeleurOutput : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor dan
wisma pemda (12 unit) - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 49.735.000,-Realisasi : Rp. 48.925.000,-(98.37%)
1.2.3. Pengadaan komputer dan kelengkapannyaOutput : Tersedianya komputer dan kelengkapannya (2
unit), tersedianya printer (5 unit), tersedianyajaringan LAN kantor (1 paket) - (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 47.444.000,-Realisasi : Rp. 45.390.000,-(95.67%)
1.2.4. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantorOutput : Terpeliharanya gedung kantor, GOR, dan
Wisma Pemda (3 unit)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.280.000,-Realisasi : Rp. 80.055.000,-(98,36%)
1.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutput : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
roda dua dan roda empat (22 unit)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 201.151.500,-Realisasi : Rp. 200.924.083,-(99,89%)
1.2.6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorOutput : Terehabilitasinya bangunan gedung kantor
Dinporapar Kab. Pati (1 unit), - (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.890.000,-(99,86%)
1.3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017374
1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannyaOutput : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai
(46 stel)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.400.000,-Realisasi : Rp. 18.400.000,-(100%)
1.4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1.4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Output : Tersusunnya laporan keuangan semesterandan akhir tahun (2 jenis dokumen )- (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,-(100%)
1.4.2. Penyusunan Rencana Kerja SKPDOutput : Dokumen Renja SKPD, Perubahan Renja
SKPD dan Evaluasi Hasil Renja SKPD (20buku)- (100%)
Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.194.000,-Realisasi : Rp. 6.129.000,-(98,95%)
1.4.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDOutput : Terwujudnya dokumen RKA, DPA, RKAP,
DPPA (20 buku)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.123.500,-Realisasi : Rp. 4.031.500,-(78,69%)
1.4.4. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPDOutput : Tersusunnya laporan realisasi capaian kinerja
dan keuangan (2 jenis dokumen)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp.5.333.050,-Realisasi : Rp.5.333.050,-(100%)
1.4.5. Penyusunan rencana stratejik SKPD (Renstra SKPD)Output : Tersusunnya dokumen Rencana Strategis
SKPD (20 buku)- (100%)Lokasi : Dinporapar Kab. PatiAnggaran : Rp.5.333.050,-Realisasi : Rp.5.333.050,-(100%)
2. Program dan Kegiatan1.1.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.1.1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyekpariwisataOutput : Terlaksananya kegiatan Pati Tourism Expo (3
jenis usaha pariwisata)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 75.000.000,-Realisasi : Rp. 75.000.000,-(100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017375
1.1.2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisataOutput : Terkirimnya duta seni Kab. Pati pada kegiatan
pentas seni di TMII Jakarta (1 kontingenkesenian)Terkirimnya perwakilan Kab. Pati dalamfestival/lomba kuliner di TMII Jakarta (1kelompok pelaku usaha kuliner)Terkirimnya perwakilan Kab. Pati dalamfestival/lomba kuliner/jamu Tk. Prov JawaTengah (1 kelompok pelaku usaha kuliner)-(100%)
Lokasi : Jakarta, SemarangAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 114.100.000,-(95,08%)
1.1.3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dandi luar negeriOutput : Terselenggaranya kegiatan pemilihan Duta
Wisata Tk. Kabupaten (12 pasang finalis)Terkirimnya Duta Wisata Kabupaten ke Tk.Provinsi (1 pasang)Partisipasi Kab. Pati dalam kegiatan JatengFair Tahun 2017 (1 pelaku usaha pariwisata)Terpromosikannya event tradisi masyarakatsebagai atraksi wisata (10 event)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 215.856.750,-Realisasi : Rp. 212.284.750,-(98,35%)
1.2.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata1.2.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisataOutput : Terbangunnya Photospot Obyek Wisata Goa
Pancur Kec. Kayen (1 paket)Terbangunnya Photospot Obyek WisataSendang Bendho Kembar Ds. Sidomulyo Kec.Gunungwungkal (1 unit)Terbangunnya Photospot Obyek WisataPuncak Arga Pesona Ds. Beketel, Kec. KayenTerbangunnya Photospot Obyek Wisata GoaWareh Kec. Sukolilo- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 199.552.000,-(99,78%)
1.2.2. Pengembangan daerah tujuan wisataOutput : Terlaksananya pembinaan Desa Wisata
Kabupaten Pati (5 desa wisata/ rintisan desawisata)Terkirimnya perwakilan Kabupaten Pati dalamFestival Desa Wisata Tk. Provinsi JawaTengah (1 desa wisata)- (100%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017376
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 20.000.000,-(100%)
1.2.3. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan sertapengawasan standarisasiOutput : Terlaksananya pengawasan dan pembinaan
usaha jasa pariwisata Kabupen Pati (12 kali)-(100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.000.000,-Realisasi : Rp. 12.000.000,-(100%)
1.2.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisataOutput : Terawatnya kebersihan obyek wisata dan
sarana Kabupaten Pati (7 obyek/ saranawisata)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 48.000.000,-Realisasi : Rp. 48.000.000,-(100%)
1.3.Program Pengembangan Kemitraan1.3.1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Output : Data Obyek Wisata Kab. Pati (1 dokumen)Data jumlah kunjungan wisatawan Kab. Pati(1 dokumen)Data hunian hotel Kab. Pati (1 dokumen)Data usaha jasa pariwisata Kab. Pati (1dokumen)Data seni budaya sebagi atraksi wisata Kab.Pati (1 dokumen)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 27.000.000,-Realisasi : Rp. 27.000.000,-(100%)
1.3.2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan danpariwisataOutput : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan
Raperda Rencana Induk PengembanganPariwisata Daerah Kabupaten Pati (1 RaperdaRIPPDA)- (75%)
Lokasi : Kabupaten Pati, JakartaAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 90.988.000,-(60,66%)
1.3.3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelakuindustri pariwisata dan budayaOutput : Terlaksananya sosialisasi pengembangan
ekonomi kreatif (90 peserta)- (100%)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 23.000.000,-Realisasi : Rp. 23.000.000,-(100%)
1.3.4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraanpariwisata
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017377
Output : Terbinanya koordinasi pembangunanpariwisata se-PAKUDJEMBARA (6kabupaten)Terkirimnya duta seni Kabupaten Pati dalamevent se-PAKUDJEMBARA (5 kelompokseni)- (100%)
Lokasi : Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, BloraAnggaran : Rp. 23.130.000,-Realisasi : Rp. 21.840.000,-(94,42%)
1.3.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia danprofesionalisme bidang pariwisataOutput : Terlaksananya pelatihan SDM Pariwisata
Kabupaten Pati (60 peserta)Terlaksananya pelatihan SDM Pariwiata Hoteldan Rumah Makan (120 peserta)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 45.000.000,-Realisasi : Rp. 45.000.000,-(100%)
1.3.6. Peningkatan peran serta masyarakat dalampengembangan kemitraan pariwisataOutput : Terlaksananya pembinaan Kelompok Sadar
Wisata Kabupaten Pati (5 POKDARWIS)Terkirimnya perwakilan Kelompok SadarWisata Kabupaten Pati dalam JamborePOKDARWIS Tk. Provinsi Jawa Tengah (1POKDARWIS)Terfasilitasinya Forum KomunikasiPOKDARWIS (100 peserta)- (100%)
Lokasi : Kabupaten Pati, Tk. ProvinsiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 79.970.000,-(99,96%)
1.3.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporanOutput : Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD (1 dokumen)Terlaksananya verifikasi proposal hibah (10proposal)Terlaksananya pendokumentasian potensiwisata/ pemuda/ olahraga Kabupaten Pati (1dokumen)Terlaksannya pelaporan perkembanganstatistic kepariwisataan ke Tk. Provinsi (4dokumen)- (100%)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 25.748.600,-Realisasi : Rp. 21.653.600,-(84.10%)
d. IndustriOPD PELAKSANA : DINAS PERDAGANGAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017378
DAN PERINDUSTRIAN KAB. PATIJENIS URUSAN PILIHAN : INDUSTRIPrioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program pengembangan industri kecil dan menengah.1.1.1. Pemantauan pengawasan dana bergulir dan
kemitraanOutput : Jumlah industri kecil yang layak
memperoleh akses ..permodalan( 26 IKM ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,-RealisasI : Rp. 10.000.000,- ( 100 %)
1.1.2. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri diLingkungan Industri Hasil TembakauOutput : Jumlah kemampuan tekonologi industri
di lingkungan ..IHT ( 20 org ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 93.850.000,-RealisasI : Rp. 93.488.500,- ( 99.61 %)
1.1.3. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknisproduksi IK konveksi dan bordir di lingkungan IHT.Output : Jumlah peningkatan teknologi proses
teknis produksi.konveksi dan bordir( 60 org ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 63.366.700,-RealisasI : Rp. 63.348.650,- ( 99,97 %)
1.1.4. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknisproduksi IK jasa perbengkelan di lingkungan IHT.Output : Jumlah peningkatan teknologi proses
teknis produksi jasa perbengkelan( 40 org ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 59.950.300,-RealisasI : Rp. 59.938.150,- ( 99,98 %)
1.1.5. Promosi produk industri di lingkungan Industri HasilTembakau (IHT).Output : Jumlah produk industri lingkungan IHT (
100 IKM ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 700.000.000,-Realisasi : Rp. 695.442.850,- ( 99,35 %)
1.1.6. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknisproduksi IK tapioka di lingkungan IHT.Output : Jumlah produk industri tapioca IHT ( 1
kelompok ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017379
Anggaran : Rp. 31.967.000,-Realisasi : Rp. 28.967.850,- ( 90,62 %)
1.1.7. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknisproduksi IK makanan ringan di lingkungan IHT.Output :Jumlah produk industri makanan
lingkungan IHT ( 2 IKM ).Lokasi :Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 31.616.000,-Realisasi : Rp.31.616.000,- ( 100 %)
1.1.8. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industripenunjang industri kecil dan menengah.Output : Jumlah kebijakan ( 1 Dokumen ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 0,- ( 0 %)
1.2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.1.2.1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
Output : Jumlah kelompok yang mendapatkanpembinaan ( 1 kelompok ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PeriindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 96.000.000,-Realisasi : Rp. 93.415.000,- ( 97,31 %)
1.2.2. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknisproduksi IK perbengkelan.Output : Jumlah orang yang mendapatkan
pembinaan (20 orang )Lokasi : Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kab. PatiAnggaran : Rp. 78.400.000,-Realisasi : Rp. 78.049.500,- ( 99.95 %)
1.3. Program penataan struktur industri.1.3.1. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga
ke hilir.Output : Data kualitas garam konsumsi (96
IKM).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 80.000.000,-Realisasi : Rp. 80.000.000,- ( 100 %)
1.3.2. Pemetaan IKM Kabupaten Pati.Output : Data IKM Kabupaten Pati ( 500 IKM ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 51.600.000,-Realisasi : Rp. 51.519.000,- ( 99,84 %)
1.4. Program pengembangan sentra – sentra industripotensial.1.4.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat.Output : Pemanfaatan jaringan internet dan
website dalam pelayanan informasi ( 4jenis ).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017380
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp.10.000.000,-Realisasi : Rp.10.000.000,- ( 100 %)
e. PerdaganganOPD PELAKSANA : DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KAB. PATIJENIS URUSAN PILIHAN : INDUSTRIPrioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan :1. Program dan Kegiatan
1.1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH )1.1.1 Penataan RTH
Output : Terciptanya ruang hijau terbuka yangbersih dan indah ( 8 paket ).Terciptanya ruang hijau terbuka yangbersih dan indah ( 2.363 ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp.145.000.000,-Realisasi : Rp.145.000.000,- ( 100 %)
1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (targetkinerja dan realisasi kinerja / fisik)
1.2.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.Output : Terkirimnya surat ( 2000 surat ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,- ( 100 %)
1.2.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Air,Listrik dan Telepon)Output :Terbayarnya pemakaian listrik, telepon
dan air (12 bulan, 28 rekening / tambahdaya )
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 1.005.366.440,-Realisasi : Rp. 975.213.062,- ( 97.00 %)
1.2.3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor dan rumah tangga.Output : Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki
dengan jumlah peralatan yang ada ( 2unit ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 30.000.000,-Realisasi : Rp. 30.000.000,- ( 100 %)
1.2.4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional.Output : Jumlah perizinan kendaraan operasional
( 78 unit ).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017381
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 20.950.000,-Realisasi : Rp. 19.754.200,- ( 94.29 %)
1.2.5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan (
30 jenis ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 150.000.000,-Realisasi : Rp. 149.912.400,- ( 99.94 %)
1.2.6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.Output : Jumlah dan jenis alat tulis kantor ( 71
jenis ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 90.000.000,-Realisasi : Rp. 89.747.000,- ( 99,94 %)
1.2.7. Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggadaan.Output : Jumlah barang cetakan dan penggadaan
(71.600 lbr).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 14.040.000,-Realisasi : Rp. 14.039.000,- ( 99,99 %)
1.2.8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.Output : Jumlah peralatan penerangan kantor dan
pasar (12 jenis)Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.997.150,- ( 99,97 %)
1.2.9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapankantor.Output :Pengadaan mebeler dan barang
elektronik ( 3 jenis ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 188.000.000,-Realisasi : Rp. 189.790.000,- ( 99.36 %)
1.2.10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang – undangan.Output : Pembayaran langganan barang bacaan
kantor (7 jenis).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.280.000,-Realisasi : Rp. 20.250.000,- ( 99,85 %)
1.2.11. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.Output : Jumlah bahan logistik kantor ( 2 jenis ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.473.000,-Realisasi : Rp. 2.473.000,- ( 100 %)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017382
1.2.12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.Output : Jumlah makanan dan minuman untuk
konsumsi pegawai ( 150 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 38.160.000,-Realisasi : Rp. 38.160.000,- ( 100%)
1.2.13. Kegiatan penyediaan rapat – rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah.Output : Jumlah perjalanan dinas ( 935 perjln ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 202.860.000,-Realisasi : Rp. 202.782.868,- ( 99.96 %)
1.2.14. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi / teknis / keamanan.Output : Jumlah tenaga pendukung administrasi /
teknis / keamanan ( 166 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.188.638.960,-Realisasi : Rp. 1.889.804.845,- ( 86,35%)
1.2.15. Kegiatan penyediaan administrasi pengadaanbarang dan jasa.Output : Jumlah administrasi pengadaan barang
dan jasa ( 36 dokumen ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 44.591.000,-Realisasi : Rp. 44.461.000,- ( 99,71 %)
1.2.16. Kegiatan penyediaan pendukung administrasikepegawaian.Output :Jumlah PNS dan pejabat fungsional yang
dinilai ( 239 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.139.000,-Realisasi : Rp. 1.139.000,- ( 100 %)
1.2.17. Kegiatan penyediaan pendukung administrasipengelolaan keuangan dan barang.Output : Jumlah pengelola keuangan ( 42 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 181.121.000,-Realisasi : Rp.180.471.000,- ( 99,64 %)
1.3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.1.3.1. Kegiatan rutin / berkala gedung kantor.
Output : Pemindahan barang ke gedung baru ( 2unit ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 65.292.000,-Realisasi : Rp. 65.292.000,- ( 100 %)
1.3.2. Kegiatan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional.Output : Jumlah kendaraan dinas dan operasional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017383
( 79 Unit ).Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. PatiAnggaran : Rp. 416.470.500,-Realisasi : Rp.416.462.150,- ( 99,99 %)
1.4. Program peningkatan displin aparatur.1.4.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya.Output : Pengadaan pakaian dinas PDH ( 300
Stell ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 74.910.000,-Realisasi : Rp. 74.910.000,- ( 100 %)
1.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.1.5.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal( 10 orang ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,- ( 100 %)
1.6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.1.6.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan
Kegiatan SKPD.Output :Jumlah Pelaporan Perkembangan
Kegiatan ( 12 kali ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,- ( 100 %)
1.6.2. Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD.Output :Jumlah Pelaporan Perkembangan
Kegiatan ( 20 buku ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.000.000,-Realisasi : Rp. 12.000.000,- ( 100 %)
1.6.3. Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.Output :Jumlah Laporan Keungan yang Tersusun
( 12 dokumen ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.500.000,-Realisasi : Rp. 2.080.000,- ( 83,20 %)
1.6.4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.Output : Jumlah Pelaporan Perkembangan
Kegiatan ( 20 buku ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 12.500.000,-Realisasi : Rp. 12.500.000,- ( 100 %)
1.6.5. Kegiatan Rencana Kerja Anggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD.Output : Jumlah Buku RKA, DPA dan DPA SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017384
( 20 buku ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 9.000.000,-Realisasi : Rp. 9.000.000,- ( 100 %)
1.6.6. Kegiatan Penyusunan rencana strategik SKPD(Renstra SKPD)Output : Jumlah Buku RKA, DPA dan DPA SKPD
( 20 buku ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 3.350.000,- ( 67 %)
1.7. Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan.1.7.1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
Output :Pengawasan Barang dalam keadaanterbungkus ( 35 UU ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 7.800.000,- ( 78 %)
1.7.2. Kegiatan Operasional dan pengembangan UPTkemetrologian daerah.Output : Operasional dan pengembangan
Metrologi ( 12 bulan ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 260.000.000,-Realisasi : Rp. 251.426.025,- ( 96,70%)
1.7.3. Kegiatan Penyelengaraan Pasar Murah.Output : Jumlah kegiatan pasar murah ( 4 kali ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 260.000.000,-Realisasi : Rp. 259.365.000,- ( 99,76 %)
1.7.4. Kegiatan Analisis Harga Kebutuhan PokokMasyarakat.Output : Pemantauan harga 9 bahan pokok di
pasar tradisional ( 80 kali ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 8.000.000,-Realisasi : Rp. 8.000.000,- ( 100 %)
1.7.5. Kegiatan Pengawasan Distribusi dan Harga GasLPG.Output : Jumlah agen dan pangkalan gas LPG (
70 unit usaha ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp.15.470.000,- ( 77.35 %)
1.7.6. Kegiatan Pengawasan Distribusi dan Harga Pupuk.Output :Jumlah distributor pupuk dan pengecer
( 15 unit usaha ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017385
Anggaran : Rp. 9.000.000,-Realisasi : Rp. 7.350.000,- ( 81,67 %)
1.7.7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usahadan Standar Mutu.Output : Pemahaman mengenai standar mutu
produk ( 50 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 6.000.000,-Realisasi : Rp. 6.000.000,- ( 100 %)
1.7.8. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Standar Mutu.Output : Jumlah UKM yang diawasi ( 25 UKM ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 9.960.000,- ( 99,60 %)
1.7.9. Kegiatan Perluasan Penerapan SNI untukmendorong daya saing.Output : Pemahaman mengenai standar mutu
produk ( 25 UKM ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,- ( 100 %)
1.8. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor.1.8.1. Kegiatan Konsultasi Bisnis dan Perdangangan
ekspor.Output : Jumlah Calon Eksportir Kab. Pati yang
Mengunjungi Perusahaan Ekspor ( 50UKM ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 122.000.000,-Realisasi : Rp. 121.526.000,- ( 99,61 %)
1.8.2. Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Ekspor Impor.Output :Jumlah Calon dan Eksportir / Importir
Kab. Pati yang diatih ( 60 UKM ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. Pati.Anggaran : Rp. 20.000.000,-Realisasi : Rp. 19.550.000,- ( 97,75 % )
1.8.3. Kegiatan Pengembangan Promosi Industri danPerdagangan.Output :Jumlah Pengembangan Promosi
Industri dan Perdagangan ( 60orang,baner dan profil )
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati.
Anggaran : Rp. 196.000.000,-Realisasi : Rp. 194.540.000,- ( 99,26 % )
1.8.4. Kegiatan Peningkatan Pameran dan Promosi ProdukPotensial dan Unggulan Daerah Kabupaten Pati.Output :Jumlah Pameran dan Promosi Produk
Potensial dan Unggulan DaerahKabupaten Pati ( 6 IKM ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017386
Kab. Pati.Anggaran : Rp. 109.500.000,-Realisasi : Rp. 108.570.000,- ( 99,15 % )
1.9. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri.1.9.1. Intensifikasi pendapatan pasar
Output : Peningkatan pendapatan retribusi pasar( 22 pasar daerah dan grosir ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 179.560.000,-Realisasi : Rp. 179.560.000,- ( 100 %)
1.9.2. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaanpasarOutput : Perencanaan pemeliharaan, investasi
dan penataan pasar . ( 22 pasar daerahdan grosir ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 50.000.000,-Realisasi : Rp. 49.880.000,- ( 99,76 %)
1.9.3. Pembinaan dan penertiban pedagang pasarOutput : Penertiban pedagang yang berjualan
tidak pada tempatnya ( 21 pasar ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 70.000.000,-Realisasi : Rp. 69.990.000,- ( 99,99 %)
1.9.4. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan /pasarOutput : Jumlah sarana dan prasarana pasar
daerah, investasi ( 12 pasar ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 23.830.522.000,-Realisasi : Rp. 23.469.514.000,- ( 98,49 %)
1.9.5. Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasarbeserta pendukungnyaOutput : Tersedianya perlengkapan dan peralatan
pasar ( 21 pasar daerah).Tersedianya perlengkapan dan peralatanpasar ( 4.475 buah )
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 230.000.000,-Realisasi : Rp. 229.680.000,- ( 99,86 %)
1.9.6. Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalianminuman berakoholOutput : Jumlah pedagang / pengusaha kecil,
menengah dan besar ( 80 Toko / kios ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.000.000,-Realisasi : Rp. 5.000.000,- ( 100 %)
1.9.7. Penjajakan hubungan kerjasama bidangperdagangan dengan daerah lainOutput : Jumlah pengusaha / pedagang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017387
kabupaten pati ( 45 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 120.000.000,-Realisasi : Rp. 119.995.250,- ( 99,99% )
1.9.8. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembanganpedagang pasarOutput : Penertiban ijin 2.800 buah dan
penagihan 74 kios di 8 lokasi ( 2.874pedagang ).
Lokasi : Dinas Perindustrian dan PerdaganganKab. Pati
Anggaran : Rp. 60.000.000,-Realisasi : Rp. 60.000.000,- ( 100 %)
1.9.9. Pengembangan promosi industri dan perdaganganOutput : Jumlah UKM yang mengikuti pameran
gebyar UMKM, koperasi, Kab Pati ( 10UKM ).
Lokasi : Dinas Perindustrian dan PerdaganganKab. Pati
Anggaran : Rp. 50.500.000,-Realisasi : Rp.50.500.000,- ( 100%)
1.9.10. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/ pasarOutput : Jumlah pengembangan sarana dan
prasarana pasar daerah ( 22 pasar ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp.901.400.000,-Realisasi : Rp.881.302.000, ( 97.77 %)
1.9.11. Fasilitasi pengembangan usaha perdaganganbarang / jasa di lingkungan IHTOutput : Jumlah pengembangan usaha
perdagangan barang dan jasa ( 600pedagang ).
Lokasi : Dinas Perdagangan dan PerindustrianKab. Pati
Anggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 100.000.000,- ( 100 %)
1.9.12. Fasilitasi pengembangan usaha jasa catering dilingkungan IHTOutput : Jumlah pengembangan usaha jasa
catering ( 25 orang ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,- ( 100 %)
1.10.Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan.1.10.1. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang
kakilima dan asonganOutput : Jumlah PKL dan asongan ( 30 PKL )Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 10.000.000,-Realisasi : Rp. 10.000.000,- ( 100 %)
1.10.2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017388
Pedagang Kakilima dan Asongan.Output : Penataan tempat berusaha bagi PKL
dan asongan ( 1 Paket )Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 181.996.600,-Realisasi : Rp.181.649.600,- ( 99,81%)
1.10.3. Pemberdayaan Usaha Bagi PKL dan Asongan diLingkungan IHT.Output : Jumlah Pemberdayaan PKL dan
asongan ( 25 PKL ).Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kab. PatiAnggaran : Rp. 100.000.000,-Realisasi : Rp. 99.569.000,- ( 99,57 %)
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (jika SPM belum adadidasarkan atas pencapaian program dan kegiatan) dan keberadaanSOP (Harus ada minimal 1 SOP setiap SKPD)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalahDinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (dalam bentuk tabel)
5. Alokasi dan Realisasi AnggaranSumber Anggaran : APBD dan DAKAlokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 49.114.313.000,-Belanja Langsung : Rp. 33.336.524.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 15.777.789.000,-Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 46.588.008.138,-Belanja Langsung : Rp. 32.467.570.990,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 14.120.437.148,-
6. Proses Perencanaan Pembangunan (proses perencanaan dalampenyelenggaraan urusan).
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat) Harus adaleaflet, pos pengaduan, papan pengumuman, mobil keliling,pengumuman di media massa)
8. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan urusan dan solusi yang diharapkan)
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
f. KetransmigrasianOPD PELAKSANA : DINAS TENAGA KERJAJENIS URUSAN WAJIB : TRANSMIGRASIPrioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017389
1. Program dan Kegiatan1.1. Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
1.1.1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelakudan Antar Sektor dalam rangka Pengembangankawasan TransmigrasiOutput : Teridentifikasinya calon lokasi
transmigrasi sebanyak 2 Lokasi/Daerah/Provinsi – 100%
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 33.443.000,-Realisasi : Rp. 24.156.200,-
1.1.2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan sertaPenempatan Transmigrasi untuk MemenuhiKebutuhan SDMOutput : Terselenggaranya pemberangkatan dan
penempatan caltrans sebanyak 10 KKTransmigrasi Umum – 100 %
Lokasi : Disnaker Kab. PatiAnggaran : Rp. 160.090.000,-Realisasi : Rp. 54.908.250,-
1.2. Program Transmigrasi Regional.1.2.1. Penyuluhan Transmigrasi Regional
Output : Teridentifikasinya arah minat caltranssesuai tujuan lokasi dan tersebarnyainformasi ketransmigrasian sebanyak175 orang – 100 %
Lokasi : Desa di Kab. PatiAnggaran: Rp. 30.286.000,-Realisasi : Rp. 30.256.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 390
BAB IVPELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERITAH (RKP)
TAHUN 2017
Bidang-Bidang PembangunanNasional
Uraian
Program
1 2 3
1 Pembangunan Manusia danMasyarakat
Program penunjang administrasi umum SKPD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerahHearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewanRapat-rapat paripurnaKegiatan ResesPenyusunan laporan komisi-komisiPengkajian dan pembahasan panitia khusus/komisiFasilitasi pendukung kegiatan Badan KehormatanPenyelenggaraan pelantikan DPRD dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
Fasilitasi kegiatan Badan Legislagi DaerahKajian tunjangan bagi anggota DPRD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 391
Program Lingkungan Sehat PerumahanPenyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkunganPenanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongProgram pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakamanProgram Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
Peningkatan Kualitas Perumahan SwadayaProgram perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Peningkatan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)
Program Pendidikan KedinasanPeningkatan keterampilan dan profesionalisme
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturPendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS DaerahPendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Pelaksanaan reformasi birokrasiPenyusunan analisa jabatan SKPD Kabupaten PatiBimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen KepegawaianPenyusunan evaluasi jabatan SKPD
Program pembinaan dan pengembangan aparaturPenyusunan rencana pembinaan karir PNSPenataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNSPembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNSPemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasPenyelesaian surat keputusan dan administrasi kepegawaianPenyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) PNS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 392
Penyusunan file kepegawaianKoordinasi sinkronisasi data kepegawaianPenyusunan formasi jabatanPenyusunan buku profil pegawaiPembinaan penyusunan laporan bulanan kepegawaianPenyusunan laporan tahunanPelantikan dan pengukuhan pejabat strukturalPengangkatan PNSPelaksanaan ujian kenaikan pangkatPemberian penghargaan atas pengabdian PNSPembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri SipilPemberian ijin belajar dan penggunaan gelarPenyusunan laporan mekanisme kepegawaianPenyusunan kode etik PNSPemberian tali asih bagi tenaga honor daerah yang memasuki batas usia pensiun
Penyelesaian Kartu Pegawai, Karis / Karsu dan Kartu TaspenPenyelesaian Administrasi dan Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional
Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNSPenyelesaian Kenaikan Gaji BerkalaPenyelesaian Ijin Perceraian bagi PNSPenilaian kinerja SKPDFasilitasi pengadaan KPE dan Perbaikan Konversi NIPPenyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa STTDFasilitasi kegiatan satgas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Pati
Program pelayanan keagamaanPendukung pelayanan ibadah hajiPendukung kegiatan MTQPendukung kegiatan keagamaan
Program Pendidikan Anak Usia DiniPelatihan kompetensi tenaga pendidikPengembangan Pendidikan Anak Usia DiniPenyelenggaraan Pendidikan Anak Usia DiniPengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 393
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia DiniProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolahPembanguna sarana air bersih dan sanitaryPengadaan buku-buku dan alat tulis siswaPengadaan alat praktik dan peraga siswaPengadaan mebeluer sekolahRehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahRehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolahPelatihan kompetensi tenaga pendidikPelatihan kompetensi siswa berprestasiPelatihan Penyusunan kurikulumPenyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan PendidikanDasar
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswaPenyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasarMonitoring, evaluasi dan pelaporanPenyelenggaraan ujian sekolahEvaluasi hasil belajar siswaPenyelenggaraan pendidikan inklusi pendidikan dasar
Program Pendidikan Non FormalPemberdayaan tenaga pendidik non formalPemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 394
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaanPengembangan pendidikan keaksaraanPengembangan pendidikan kecakapan hidupPenyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formalPengembangan data dan informasi pendidikan non formalPengembangan kebijakan pendidikan non formalPengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formalMonitoring, evaluasi dan pelaporanPenyelenggaraan ujian paket kesetaraan A,B,C
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi pendidikPelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensiPembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
Program Manajemen Pelayanan PendidikanSosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 395
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporanFasilitasi penyelenggaraan pendidikanFasilitasi pengarus utamaan gender bidang pendidikanPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan SukoliloPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan KayenPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan WinongPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan JakenPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan JuwanaPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan PatiPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan GabusPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Margorejo
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Gembong
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Tlogowungu
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Wedarijaksa
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan CluwakPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan TayuPenyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Dukuhseti
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 396
Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Trangkil
Penyediaan operasional sanggar kegiatan belajar (SKB) PatiProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBNProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan KesehatanMonitoring, evaluasi dan pelaporanPenyediaan operasional dan pemeliharaan gudang farmasiPengadaan BHP pelayanan medis
Program Upaya Kesehatan MasyarakatPemeliharaan dan pemulihan kesehatanPengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sukolilo I
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sukolilo II
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas KayenPenyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tambakromo
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Winong I
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas winong II
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas pucakwangi I
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas pucakwangi II
Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas jakenPenyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Batangan
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas juwana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 397
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas jakenan
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Pati IPenyediaaan operasional dan pemeliharaaan puskesmas Pati II
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas gabus I
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Gabus II
Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas margorejo
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gembong
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Tlogowungu
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas wedarijaksa I
Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Wedarijaksa II
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trangkil
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Margoyoso I
Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Margoyoso II
Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Gunungwungkal
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Cluwak
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tayu IPenyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas Tayu II
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dukuhseti
Pembinaan kesehatan kerja dan olah ragaProgram Pengawasan Obat dan Makanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 398
Penyediaan operasional dan pemeliharaan laboratorium kesehatan
Koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatProgram Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Pengembangan Lingkungan SehatUpaya penyehatan lingkungan permukiman
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamukPelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan imuniasasiPemberantasan penyakit tidak menularKoordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
Program Standarisasi Pelayanan KesehatanPembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Perijinan bidang kesehatanPengembangan sistem informasi kesehatanPenyusunan profil kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskinPelayanan kesehatan inderaPelayanan jaminan kesehatan daerah
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya
Pembangunan puskesmas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 399
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakitPembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakitPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitPengadaan obat-obatan rumah sakitPengadaan ambulance/mobil jenazahPengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balitaPenyuluhan kesehatan anak balita
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Peningkatan pelayanan kesehatan ibuProgram peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sukolilo IPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sukolilo II
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas KayenPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tambakromo
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Winong IPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Winong II
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 400
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pucakwangi I
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pucakwangi II
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas JakenPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas BatanganPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas JuwanaPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas JakenanPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pati IPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pati IIPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Gabus IPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Gabus IIPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Margorejo
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Gembong
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tlogowungu
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Wedarijaksa I
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Wedarijaksa II
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas TrangkilPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Margoyoso I
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Margoyoso II
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Gunungwungkal
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas CluwakPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tayu IPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tayu IIPeningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Dukuhseti
Program Pengembangan PerumahanKoordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 401
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Penyusunan SPM bidang perumahanFasilitasi Dana Sosial Corporate Social Responsibility (CSR)
Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanFasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)Pendampingan Program PISEW
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbahPengelolaan program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaPeningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan fasilitator program anak Indonesia
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengembangan teknologi pengolahan persampahanBimbingan teknis persampahanSosialisasi kebijakan pengelolaan persampahanPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 402
Sosialisasi kebijakan dampak pencemaran sampahAnalisis paparan cemaran udara oleh TPAPelaksanaan lomba kebersihanPeningkatan sarana dan prasarana persampahanPemantauan volume sampah di TPA
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/AdipuraPengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidupPeningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)Koordinasi pengelolaan Prokasih/SuperkasihPengembangan produsi ramah lingkunganKoordinasi penyusunan AMDALPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Penyediaan sarana dan prasarana operasional pengawasan lingkungan
Pengembangan teknologi pengolahan air limbah tapiokaPengembangan teknologi pengolahan air limbah industri tahu tempe
Koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidupProgram Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anakEvaluasi pelaksanaan PUGPengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Monitoring, evaluasi dan pelaporanProgram peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 403
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Pengembangan data dan informasi lingkunganPenguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerahPenyediaan kotak pengaduan dan informasi lingkunganPenyusunan data dan informasi lingkunganMedia informasi lingkungan hidup
Program peningkatan pengendalian polusiPengujian emisi kendaraan bermotorPengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cairPenyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaranPenyediaan sarana dan prasarana alat analisisPembangunan IPALPembangunan percontohan biogasStudi air tanah (biomassa tanah)
Program Keluarga BerencanaPenyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Pelayanan KIEPeningkatan Perlindungan Hak Reproduksi IndividuPromosi Pelayanan KhibaPembinaan Keluarga BerencanaMonitoring, evaluasi dan pelaporanPenyelenggaraan Bulan Bhakti Harganas (Hari Keluarga Nasional)
Penyediaan operasional bidang keluarga berencanaProgram Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 404
Penyelenggaraan pertemuan dengan tokoh masyarakatProgram pelayanan kontrasepsi
Pelayanan konseling KBPelayanan KB medis operasi
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KBFasilitasi pertemuan PPKBDFasilitasi temu usaha kelompok UPPKSPenyelenggaraan pameran UPPKS
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Pelayanan informasi data program dan kegiatanFasilitasi informasi pendataan keluaga sejahteraFasilitasi operasional pendataan keluarga sejahtera
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolahProgram pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Pembinaan dan evaluasi program catur binaPenilaian kelompok BKB,BKR,BKL,BLK,Kader BKB teladan dan Balita Ideal
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 405
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaanmasyarakat
Perencanaan dan penyusunan program budaya bacaPublikasi dan sosialisasi minat dan budaya bacaPenyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerahPemeliharaan buku-buku perpustakaan
Program peningkatan peran serta kepemudaanPembinaan organisasi kepemudaanPendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinanPembinaan pemuda pelopor keamanan lingkunganPameran prestasi hasil karya pemudan
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkobaPemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaPembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerahPenyelenggaraan kompetisi olahragaPermassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakatProgram Pemberdayaan Toga, Toma, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan budaya dalampembangunan daerah
Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi Toga, Tomas dengan pemerintah
Penyelenggaraan kemah pembauran kebangsaan tokoh agama
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 406
2 Pembangunan Sektor Unggulan
Program penunjang administrasi umum SKPD
Program Peningkatan Ketahanan PanganPenanganan daerah rawan panganKajian rantai pasokan dan pemasaran panganPemantauan dan analisis akses pangan masyarakatPemantauan dan analisis harga pangan pokokPengembangan cadangan pangan daerahPengembangan desa mandiri panganPengembangan lumbung pangan desa/masyarakatPengembangan model distribusi pangan yang efisien
Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai panganPemanfaatan pekarangan untuk pengembangan panganPromosi produksi pertanian / perkebunan unggul daerah dan pangan lokal
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan PanganPengawasan mutu dan keamanan panganPembinaan mutu dan keamanan pangan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya airProgram pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Pembinaan P2MBG kelautan dan perikananProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnisPenyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnisBimbingan teknis kelembagaan kelompok taniPeningkatan pemberdayaan kelompok tani/ternakFasilitasi lomba kelompok tani
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 407
Pengawasan dan pengendalian alat tangkap penangkap ikanPembinaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa nelayanFasilitasi forum koordinasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanianPeningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
Monitoring, evaluasi dan pelaporanSurvey ubinan dan produksi padi dan palawijaPenyusunan Buku Program Intensifikasi Pertanian dan Peternakan
Budidaya ternak penunjang Program P2MBGPengembangan benih unggul padi Benih Dasar-Benih Pokok (BD-BP)
Perencanaan pengembangan komoditas perkebunanProgram peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Promosi atas hasil olahan produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporanPengadaan sarana dan prasarana Unit Brigade Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pengadaan sarana dan prasarana pengairan pertanianPenyampaian informasi pertanian kepada masyarakat/petaniSosialisasi dan pengendalian hama terpadu tanaman
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Fasilitasi peringatan Hari BahariProgram peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 408
Monitoring, evaluasi dan pelaporanPengembangan usaha peningkatan produksi pertanianPengamatan, inventarisasi, identifikasi, serangan organisme pengganggu tanaman
Optimasi lahan Komoditas unggulanOptimasi lahan kawasan budidayaOptimasi lahan kawasan perkebunanIntensisfikasi tanaman tembakauPembinaan dan koordinasi pengembangan tanaman tebu
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunanPenilaian kinerja pertanian/perkebunanBimbingan teknis untuk tenaga penyuluh secara berkesinambungan
Program pengembangan budidaya perikananPengembangan bibit ikan unggulPendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikanPembinaan dan pengembangan perikananPembinaan pengendalian hama penyakit ikan dan udangPenyelengaraan balai benih ikan (BBI)Survey dan penyajian data statistik perikanan budidayaPenyediaan sarana pengembangan budidaya tambakPelatihan pembudidaya ikan air tawarPenyediaan kelengkapan sarana BBIPenyusunan dokumen perencanaan sarana prasarana perikanan budidaya
Monitoring penggunaan dan peredaran obat, bahan dan pakan ikan
Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana budidayaPenyelenggaraan operasional laboratorium hama penyakit ikan (HPI) / POSIKANDU
Fasilitasi Sertifikasi CBIB dan CPIB Pembudidaya Ikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 409
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burungProgram pengembangan perikanan tangkap
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikanPembangunan / pengadaan sarana dan prasarana TPI / PPIPembinaan nelayanSurvey dan penyajian data statistik perikanan tangkapPembangunan turap dermagaPembangunan kolam pelabuhanPerpanjangan dermaga tambat labu bagi perahu nelayanPembangunan tapak/dasar kawasan pelabuhan perikanan terpadu
Penebaran ikan di perairan umumPenyusunan dokumen perencanaan sarana prasarana perikanan tangkap
Fasilitasi kesejahteraan nelayanFasilitasi Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Penyelenggaraan jaminan sosial keselamatan bagi nelayanFasiitasi dan pembinaan koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan penerima bantuan sarana bidang kelautan dan
perikanan
Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) bidang kelautan dan perikanan
Program pengembangan sistem penyuluhan perikananPenyusunan program penyuluhan perikananFasilitasi pendukung pemberdayaan penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan swadaya
Program peningkatan produksi hasil peternakanPembibitan dan perawatan ternakPenyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 410
Penyusunan data base peternakanProgram Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pembinaan bakul dan pengolah ikanSurvey dan penyajian data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Pelatihan bakul dan pengolah ikanFasilitasi promosi gemar makan ikan (GEMARI)Penyediaan operasional PPI/TPIPenyediaan sarana dan prasarana operasional TPI/PPIFasilitasi Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
Penyuluhan higiene dan sanitasi bagi pelaku usaha bahan pangan asal hewan
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksiInovasi teknologi energi alternatif
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Pembinaan dan pelestarian ekosistem mangroveAnalisa kualitas sumber daya perairan payauPembinaan dan pelatihan petani garamPembangunan / rehabilitasi / pengadaan sarana dan prasarana budidaya BBI
Pembangunan / rehabilitasi / pengadaan sarana dan prasarana budidaya air payau
Survey dan penyajian data statistik potensi perikanan pesisirProgram peningkatan produksi peternakan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 411
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasiPerencanaan normalisasi saluran sungaiRehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiRehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungaiPenyusunan kebijakan pemberdayaan P3AFasilitasi pendukung kegiatan WISMPPembinaan dan pengawasan pemakaian sempadan sungai/irigasi
Water Irrigation Sector Management Program (WISMP)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDAPengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Program Pengembangan Nilai BudayaPelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Program pengembangan pemasaran pariwisataAnalisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisataPelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Program Pengelolaan Kekayaan BudayaFasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Pengembangan nilai dan geografi sejarahPerekaman dan digitalisasi bahan pustaka
Program pengembangan destinasi pariwisataPeningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisataPengembangan daerah tujuan wisataPengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 412
Program Pengelolaan Keragaman BudayaPengembangan kesenian dan kebudayaan daerahFasilitasi perkembangan keragaman budaya daerahFasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Program pengembangan KemitraanPengembangan dan penguatan informasi dan databasePengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisataPengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 Pemerataan dan Kewilayahan
Program penunjang administrasi umum SKPD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskinPelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Monitoring dan evaluasi pemberian beras bagi masyarakat miskin
Pemutakhiran data PMKS dan PSKSPengembangan Program Keluarga Harapan (PKH)Penyediaan santunan kematian bagi keluarga miskin
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 413
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaranProgram Rehabilitasi Pasca Bencana
Fasilitasi dan koordinasi pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat
Program Rekonstruksi Pasca BencanaPeningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya pasca bencana
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan, penyebarluasan informasi dan kesiapsiagaan kebencanaan
Pengiriman pelatihan ke provinsiApel siaga satlinmasPenanganan bencanaPengembangan desa tangguh bencana
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosialPemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan (TMP)Peningkatan pelayanan bagi keluarga miskinPendukung fasilitasi sosial bagi yatim piatu, tukang becak,tukang sapu, tukang parkir dan mudik lebaran
Pengadaan logistik bencanaPendistribusian bantuan logistik dan peralatan bencanaMembangun kerja sama dengan perusahaan/dunia usaha dalam program pengembangan lingkungan sosial masyarakat
Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 414
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaanPendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks traumaFasilitasi bagi penyandang cacatPorseni Hipenca Tingkat Provinsi Jawa TengahFasilitasi ketrampilan bagi eks penyandang penyakit menular
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporanFasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan
Pembinaan pengisian buku-buku administrasi pemerintahan desa
Sosialisasi peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyusunan Raperda Pengaturan tentang DesaBimbingan teknis peningkatan penguasaan IT bagi aparatur pemerintah desa
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB DesaMonitoring, evaluasi dan pelaporanPembinaan penyusunan APBDes dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa
Program pembinaan panti asuhan /panti jompoPendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 415
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Penyusunan DED gedung kantorKoordinasi perencanaan bidang infrastrukturKoordinasi rencana program investasi jangka menengah bidang ciptakarya
Koordinasi, monitoring, dan evaluasi gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (GN-KPA)
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakatPengembangan model kelembagaan perlindungan sosialMonitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial
Fasilitasi pemberdayaan karang taruna dan PPSMFasilitasi pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Fasilitasi pemberdayaan Taruna Siaga BencanaFasilitasi kelembagaan untuk panti sosial dan anak yatim
Program perencanaan pembangunan daerahPengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Penyelenggaraan musrenbang RPJPDPenyusunan rancangan RPJMDPenyelenggaraan musrenbang RPJMDPenetapan RPJMDPenyusunan rancangan RKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 416
Penyelenggaraan musrenbang RKPDPenetapan RKPDPemantauan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan
Pengkajian permasalahan aktual dan isue-isue strategisPenelitian pengembangan investasiKoordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinanPenyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Penyusunan rancangan perubahan RKPDPenyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten PatiPenyusunan SIDA RPJMD Kabupaten PatiPengembangan dan pemeliharaan sistem perencanaan pembangunan daerah
Evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Evaluasi hasil Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan tugas pembantuan (TP)
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Penanggulangan Kemiskinan
Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerahPenyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)Penilaian dan penghargaan OPD Kabupaten Pati terinovatif
Program perencanaan sosial dan budayaKoordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja NyataPerencanaan dan pengelolaan program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Penguatan kelembagaan pengelola prasarana air bersih perdesaan
Koordinasi dan pengendalian garam beryodiumForum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 417
Koordinasi Perencaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak (KLA)
Koordinasi jaringan penelitian pendidikanKoordinasi pelaksanaan kesehatan ibu dan anakKoordinasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Penyusunan studi analisis resiko bencana alamProgram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja daerahPembangunan balai latihan kerjaPeningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerjaPemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLKMonitoring, evaluasi dan pelaporanPenguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan
Program Peningkatan Kesempatan KerjaPenyusunan informasi bursa tenaga kerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerjaPemberdayaan LPKSBimbingan jabatan SMKSosialisasi produktivitasPengukuran Produktivitas bagi tenaga kerjaPendayagunaan wira usaha baru pemuda dan wanitaJob canvasingPenempatan antar kerja lokal (AKL),antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)
Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)Penempatan dan perluasan kesempatan kerjaPemberdayaan pengusaha untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja
Pengembangan pelayanan Standar ISO 9001 : 2008
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 418
Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)
Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
Bimbingan teknis pemanduan penyelenggaraan bursa kerja khusus
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)Pelayanan penempatan tenaga kerjaPendayagunaan dan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)Pendayagunaan dan pembinaan padat karya produktifPembentukan dan pembinaan usaha mandiri sektor informalPendayagunaan dan pembinaan tenaga keja sarjana (TKS)Pelatihan ketrampilan siswa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerjaPemasaran produktivitasPembentukan desa produktifPembentukan kelembagaan produktivitas
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerjaFasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pelaksanaan sidang UMKPelaksanaan sidang LKS tripartitSosialisasi pelaksanaan tentang prosedur penempatan tenaga kerja di luar negeri
Sosialisasi PP/PKBSosialisasi pemberdayaan serikat pekerjaSosialisasi perjanjian kerja waktu tertentuSosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)Pendidikan Hubungan IndustrialSosialisasi Peningkatan Kesejahteraan PekerjaPencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialPeningkatan perbaikan syarat kerjaSosialisasi outsourching
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 419
Pemantauan THR kegamaanDeteksi dini keresahan hubungan industrialPembinaan peningkatan kepesertaan JamsostekAkreditasi lembaga kursus dan pelatihanMonitoring, evaluasi dan pelaporan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Porseni LKS Tripartit Tingkat ProvinsiPelaksanaan sidang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)
Sosialisasi struktur skala upah
Program Peningkatan Jalan & JembatanPeningkatan Jalan Ruas A sampai Z
Program pembangunan jalan dan jembatanPembangunan jalanPembangunan jembatan di wilayah Kabupaten
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penyusunan buku manajemen pertanahanPenyuluhan hukum pertanahanPensertifikatan tanah aset pemerintah daerah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhanRehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas
Pogram peningkatan pelayanan angkutanKegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 420
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Fasilitasi perijinan di bidang perhubunganSosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutanKegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Monitoring, evaluasi dan pelaporanProgram pembangunan turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjongProgram pengembangan sistem informasi pertanahan
Pembakuan nama rupa bumiProgram rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalanRehabilitasi/pemeliharaan jembatanMonitoring, evaluasi dan pelaporan rutin jalan dan jembatan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintasPengadaan rambu-rambu lalu lintasPengadaan marka jalan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminalProgram rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjongProgram peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotorProgram pembangunan sistem informasi/data base infrastruktur
Penyusunan sistem informasi/data base jaringan irigasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 421
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratRehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana umumProgram Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan/peningkatan infrastrukturRehabilitasi pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan
Penyediaan jasa pembayaran penerangan jalan umum (PJU)Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporanRehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (Gelar TTG Nasional)
Pemutakhiran buku profil desa/kelurahanManajemen pertanahan berbasis masyarakatPemberdayaan masyarakat pesisirPengembangan jaringan sistem informasi data profil desa/kelurahan
Sosialisasi TTG dan Posyantek bagi stakeholderPenguatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)Fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budayaPenerapan TTG budidaya tumpangsari tanaman obat herbalPengembangan Sistem Informasi Desa
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 422
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Pemberdayaan usaha bagi PKL dan asongan di lingkungan IHT
Program pengembangan wilayah transmigrasiPeningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Program transmigrasi regionalPenyuluhan transmigrasi regional
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaanPelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desaPembinaaan, monitoring, dan evaluasi lembaga ekonomi masyarakat
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Penyelenggaraan lomba desaPembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakatPenyelenggaraan TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD)Pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS)
Pengelolaan pembangunan sarpras air bersih pedesaan / PAMSIMAS
Fasilitasi kegiatan peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman desa
Fasilitasi kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa
Pendampingan fasilitasi pengelolaan Dana DesaJambanisasi masyarakat kurang mampuPenyusunan Indek Kesulitan Geografis (IKG) Desa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 423
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiSosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasianBimbingan teknis manajemen dan pengelolaan koperasiBimbingan teknis akuntansi untuk koperasiFasilitasi pembenahan kelembagaan koperasi bekuPelaksanaan evaluasi kesehatan koperasiPengawasan dan pengendalian KSPBimbingan teknis kelembagaan koperasi bagi anggota koperasi primer
Fasitasi peningkatan fungsi dan peran koperasiBintek SOP, SOM bagi SDM Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP
Fasilitasi pendirian kantor cabang KSP/USPPenyuluhan kepatuhan prinsip-prinsip perkoperasian
Program peningkatan peran perempuan di perdesaanPelaksanaan Program P2M-BG
Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat DesaFasilitasi pendukung operasional dan koordinasi kegiatan PNPM - MD
Fasilitasi pendukung operasional kegiatan Pokja Unit Pengaduan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi kelompok usaha bersama masyarakat miskinProgram Penguatan Fungsi Kelembagaan Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PKK)
Fasilitasi pendukung operasional monitoring dan evaluasi bantuan keuangan untuk lembaga keagamaan
Penyelenggaraan lomba PosyanduPelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemudaPelatihan ketrampilan bagi pemuda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 424
4 Pembangunan Politik, Hukum,Pertahanan, dan Keamanan
Program penunjang administrasi umum SKPDProgram Penataan Administrasi Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukanPengembangan data base kependudukanPenyusunan kebijakan kependudukanSosialisasi kebijakan kependudukanPelayanan publik dalam bidang pencatatan akta kelahiran, kematian dan pengakuan anak
Pelayanan publik dalam bidang pencatatan perkawinan dan perceraian
Penegakan tertib administrasi kependudukanPelaksanaan kebijakan kependudukan bidang kelahiran, kematian dan pengakuan anak
Peningkatan pelayanan pendaftaran perpindahan pendudukPengamanan data kependudukanPengelolaan buku register pencatatan sipil
Program pengembangan data/informasiPenyusunan profile daerahPenyusunan SPM bidang Pekerjaan Umum
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rapat-rapat koordinasi kewilayahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 425
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Fasilitasi penyediaan pendukung kegiatan keprotokolanPenyusunan buku LPPDPenyampaian ringkasan LPPDFasilitasi pendukung kegiatan PemiluPengadaan buku pejabat dan perangkat desaPengadaan papan struktur organisasiFasilitasi kerjasama dalam dan luar negeriPelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPendokumentasian kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan hargaPenyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBDPenyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 426
Pembinaan dan supervisi administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan daerah penyelesaian TPTGR
Penatausahaan pengelolaan keuangan daerahSosialisasi APBDPenanganan kasus dan permasalahan aset/barang daerahPenghapusan aset/barang daerahPenerbitan dan pencetakan dokumen gajiPembinaan perusahaan daerahPenyusunan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah
Intensifikasi pemungutan dan penerimaan PBBPemeliharaan data pajak daerahPenyelesaian masalah tunggakan pajak dan retribusi daerahPenagihan PBB dan tunggakannyaPemeliharaan perangkat dan data base Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan aset/barang daerah
Penatausahaan pengendalian, pelaporan dan analisa keuangan daerah
Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan pembiayaan dan bantuan keuangan
Pengelolaan aset - aset daerahPelaksanaan lelang aset daerahPengamanan aset - aset daerahPenyediaan sarana pendukung pemungutan PBBIntensifikasi penerimaan BPHTBPenyusunan penggabungan laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan
Bimbingan teknis persediaan dan penatausahaan barang milik daerah
Pengelolaan sistem informasi akses data pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
Penyusunan profil SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 427
Pemutakhiran data aset milik Pemkab PatiRekonsiliasi pendapatan daerahPengelolaan Dana PerimbanganIntensifikasi PBB-P2Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan barang daerahPenatausahaan PBB-P2 dan BPHTBPelaporan dan penanganan permasalahan PBB dan BPHTBPemutakhiran dan Pemeliharaan data PBB P2Penyusunan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual
Sosialisasi Pajak Daerah dan Dana PerimbanganPemeliharaan software, hardware dan pengembangan aplikasi (SISMIOP) dan SIG PBB-P2
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pembangunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis website
Penatausahaan pendapatan daerahSosialisasi PBB P2 dan BPHTBMonitoring dan evaluasi penatausahaan barang milik daerah SKPD
Penerbitan ketetapan pajak daerahIntensifikasi penanganan piutang pajak dan retribusi daerahRekonsiliasi Barang Milik DaerahPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang BPHTB
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pembinaan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan keamanan
Penyuluhan dan pembinaan peraturan daerahPenyuluhan dan pembinaan kantrantibmas
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkalaPenanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 428
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHInventarisasi temuan pengawasanTindak lanjut hasil temuan pengawasanKoordinasi pengawasan yang lebih komprehensifEvaluasi berkala temuan hasil pengawasanPerencanaan kegiatan pengawasanFasilitasi penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa
Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian perangkat desa
Pembinaan aparat pemrintah desaReview laporan keuangan dan kinerjaPenyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
Pengendalian pembangunan daerah Kabupaten PatiEvaluasi laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)Pengawasan, pengumpulan informasi dan sosialisasi tentang cukai
Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) SKPD
Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasanKoordinasi dan monitoring kegiatan menghadapai lebaran, natal dan tahun baru
Fasilitasi pemanfaatan tanah kas desaFasilitasi pencegahan dan pemberantasan KKNFasilitasi kegiatan pengawasanPelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Penyusunan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 429
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Penguatan aparat pengawas intern pemerintah (APIP)Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanProgram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publikProgram pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasiProgram Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang kesejahteraan sosial
Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganKoordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganFasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanganPublikasi peraturan perundang-undanganKajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian
antar peraturan peundang-undangan daerah
Pembinaan HAMPembinaan kadarkumPengelolaan JDI hukumPengadaan buku peraturan perudang-undangan
Program Penataan Daerah Otonomi BaruPenyusunan analisis beban kerja SKPDPenyusunan data monografi kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 430
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporanPembinaan, peningkatan dan pengendalian hansip/linmas desa
Penegakan dan pengawasan peraturanPengamanan terpaduGelar pasukan satlinmasPengamanan unjuk rasa, kegiatan insidentil dan kasus
Program Perencanaan Tata RuangPenyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRWRevisi rencana tata ruangKoordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang dan WilayahPenyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan
Pengadaan peta citraPenyusunan peta jaringan sungaiKajian kawasan peruntukan industriKajian kawasan perkotaanPenyusunan peta jaringan jalan
Program Pemanfaatan RuangSosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Penataan RTHPemeliharaan RTHPengembangan taman rekreasiPenyediaan bibit tanaman penghijauanPemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 431
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pelayanan informasi publikPemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi bidang sandi dan telekomunikasi
Perawatan jaringan portal internet dan websitePengembangan layanan pengadaan secara elektronikPenerbitan majalah bumi mina taniPengelolaan Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP)
Pengelolaan unit layanan pengadaanPembinaan dan evaluasi pengadaan barang jasa
Program perbaikan sistem administrasi kearsipanPengumpulan dataPengadaan sarana penyimpanan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerahPenduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah bagi SKPDProgram pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerahProgram kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerahPenyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 432
Penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasiPenyusunan dan penerbitan naskah sumber arsipPenyediaan sarana layanan informasi arsipSosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkunganFasilitasi pengawalan pejabatPengamanan kegiatan pilkades / pemiluPengamanan obyek vitalPengamanan pos kotis lebaran, natal dan tahun baruPatroli wilayahOperasional keamanan tertutup (Kominda)
Program pengembangan wawasan kebangsaanPeningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Fasilitasi dan mediasi forum kerukunan umat beragamaSosialisasi empat konsensus dasar kebangsaanPengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
Diskusi FGD (Focus Group Discussion) bidang eksosbudagkesmas
Fasilitasi kegiatan ormas, LSM, dan FKUBSosialisasi peningkatan kesadaran bela negaraPembangunan moral Pancasila untuk masyarakat
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan dialog interaktif tingkat provinsiPenyusunan data eks G 30 S PKI
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 433
Program pendidikan politik masyarakatPendidikan politik bagi pemilihPengelolaan administrasi bantuan parpolPeningkatan dan penguatan peran politik ormas/LSM dan parpol
5 Pembangunan Ekonomi
Program penunjang administrasi umum SKPD
Program perencanaan pembangunan ekonomikoordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomiPerencanaan pengembangan daya saing klaster (UKM) dan perluasan tenaga kerja (FEDEP)
Penguatan kelembagaan pasca program PNPM/P2KPKoordinasi peningkatan pembangunan pangan dan giziPenyusunan kajian fiskal daerahPenyusunan Masterplan Agropolitan
Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik
Pendataan dan daftar ulang perijinanSosialisasi dan penyebaran informasi perijinan kepada masyarakat
Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan
Penyelesaian kasus dan aduan masyarakat tentang perijinanFasilitasi pendukung pelaksanaan operasional kegiatan perijinan
Penilaian kinerja unit pelayanan publikPembinaan unit-unit pelayanan publikFasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOPPenyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiPengembangan potensi unggulan daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 434
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Monitoring, evaluasi dan pelaporanProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasiPenyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Program pengaturan jasa usaha konstruksiPengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengahfasilitasi ijin usaha simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Bimbingan teknis manajemen bisnisBimbingan teknis pengembangan UMKMBintek manajemen UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
Monitoring, evaluasi dan pelaporanBimbingan teknis manajemen aplikasi komputerisasiPenyelenggaraan gelar dan bazar produk UKMFasilitasi izin Usaha Mikro Kecil
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasaOperasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Penyelenggaraan pasar murahAnalisis harga kebutuhan pokok masyarakatPengawasan distribusi dan harga gas elpijiPengawasan distribusi dan harga pupuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 435
Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutuPeningkatan pengawasan standar mutuPerluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing
Program pengembangan industri kecil dan menengahPenyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraanPembinaan Kemampuan Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Tapioka di lingkungan IHT
Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT
Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK konveksi dan bordir di lingkungan IHT
Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan di lingkungan IHT
Promosi produk industri di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT)
Program peningkatan dan pengembangan eksporKonsultasi bisnis dan perdagangan eksporPelatihan teknis manajemen ekspor imporPengembangan promosi industri dan perdaganganPeningkatan pameran dan promosi produk potensial dan unggulan daerah Kabupaten Pati
Program peningkatan kemampuan teknologi industriPengembangan dan pelayanan teknologi industriPelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan
Program penataan struktur industriPembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilirPemetaan IKM Kabupaten Pati
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Intensifikasi pendapatan pasarPerencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 436
Pembinaan dan penertiban pedagang pasarPembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasarPenyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya
Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
Penjajakan hubungan kerjasama bidang perdagangan dengan daerah lain
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar
Pengembangan promosi industri dan perdaganganPengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasarFasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang / jasa di lingkungan IHT
Fasilitasi pengembangan usaha jasa catering di lingkungan IHT
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 437
BAB VTUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI
Tugas Pembantuan Yang Diterima : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR.1. Dasar Hukum DAK INFRASTRUKTUR
a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara
b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN
c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang
d. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruange. Undang Undang Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung,
Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi).f. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahg. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbanganh. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang infrastruktur.
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2014 tentangStandar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang.
2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah Pusat (Kementrian Keuangan)
3. Program dan Kegiatan1.1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (target kinerja dan
realisasi kinerja/ fisik)
1.1.1. Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A sampai ZOutput : Terlaksananya Peningkatan Jalan di Wilayah
KabupatenLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 59.419.845.400,-Realisasi : Rp. 59.260.056.940,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 438
1.2. Program Lingkungan Sehat Perumahan (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
1.2.1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan SanitasiDasar Terutama Bagi Masyarakat MiskinOutput : Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Terutama Bagi Masyarakat MiskinLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 3.841.185.300,-Realisasi : Rp. 3.465.849.700,-
1.3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan IrigasiOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi
dan Bangunan Air di Kab. PatiLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 11.307.582.000,-Realisasi : Rp. 11.234.956.836,-
1.4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
1.3.1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air LimbahOutput : Terlaksananya Pembangunan IPAL KomunalLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 2.201.016.000,-Realisasi : Rp. 2.201.016.000,-
DANA BANTUAN KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA PROV.JAWA TENGAH.
1. Dasar Hukum (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasana Prov. JawaTengah)
a. Undang - Undang No 32 tahun 2014 Pemerintah Daerahb. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahc. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 67 tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 49 tahun2015 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BelanjaBantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota Yang Bersumber dariAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 439
2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Program dan Kegiatan2.1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (target kinerja dan
realisasi kinerja/ fisik)
2.1.1. Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A sampai ZOutput : Terlaksananya Peningkatan Jalan di Wilayah
KabupatenLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.997.841.300,-Realisasi : Rp. 18.997.841.300,-
2.2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
2.2.1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongOutput : Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-
gorongLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 18.935.681.500,-Realisasi : Rp. 18.895.030.000,-
2.3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
2.3.1. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/BronjongOutput : Tercapainya Perkuatan Talud Jalan, Tanggul
Sungai di Kab. PatiLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 17.700.555.600,-Realisasi : Rp. 17.645.898.000,-
2.4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (target kinerja dan realisasikinerja/ fisik)
2.4.1. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungaiOutput : Terlaksananya Normalisasi Sungai Kab. PatiLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 460.905.000,-Realisasi : Rp. 460.460.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 440
DANA INSENTIF DAERAH1. Dasar Hukum (Dana Insentif Daerah)
a. Undang - Undang No 32 tahun 2014 Pemerintah Daerahb. Peraturan Menteri Keuangan tentang
2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah Pusat (Kementrian Keuangan)
3. Program dan Kegiatan3.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (target
kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
3.1.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang- undangan
Output : Terlaksananya Dokumen Sertifikasi LayakFungsi Bangunan Gedung
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 23.915.674,-
3.2. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
3.2.1. Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A sampai ZOutput : Terlaksananya Peningkatan Jalan di Wilayah
KabupatenLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 22.488.000.000,-Realisasi : Rp. 22.150.174.750,-
3.3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di WilayahKabupaten (target kinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
3.3.1. Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah KabupatenOutput : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan
Jembatan di Wilayah KabupatenLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 4.989.737.000,-Realisasi : Rp. 4.986.985.425,-
3.4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (targetkinerja dan realisasi kinerja/ fisik)
3.4.1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongOutput : Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-
gorongLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 5.795.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 441
Realisasi : Rp. 5.176.692.100,-
3.5. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
3.5.1. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/BronjongOutput : Terlaksananya Pembangunan
Turap/Talud/BronjongLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 1.350.000.000,-Realisasi : Rp. 1.346.297.150,-
3.6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (target kinerja danrealisasi kinerja/ fisik)
3.6.1. Kegiatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana PertamananOutput : Terlaksananya Sarana dan Prasarana
Pertamanan di wilayah Kab. PatiLokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. PatiAnggaran : Rp. 200.000.000,-Realisasi : Rp. 199.699.700,-
c. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan5.1 Sumber Anggaran : Rp. 167.712.349.100,-
Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Dari Provinsi :Rp. 56.094.983.400,-Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN :Rp. 76.769.628.700,-Dana Insentif Daerah (DID)Rp. 34.547.737.000,-
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan TugasPembantuan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN PATI
e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
f. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)
g. Permasalahan dan Solusi (Permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan tugas pembantuan dan solusi yang diharapkan)
h. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 442
2. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PATI
Tugas Pembantuan Yang Diterima :1. Dasar Hukum
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara- UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA. 2017- DIPA Nomor 018.04.4.030950/2017 Ditjen Hortikultura- DIPA Nomor 018.03.4.039110/2017 Ditjen Tanaman Pangan- DIPA Nomor 018.08.4.039056/2017 Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- Ditjen Hortikultura- Ditjen Tanaman Pangan- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
1. Program dan KegiatanDITJEN HORTIKULTURA0.7. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
07.1771 Kegiatan Peningkatan produksi sayuran dan tanamanobatOutput : - Kawasan bawang merah (125 ha)
- Kawasan aneka cabai (60 ha)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 12.115.000.000,-Realisasi : Rp. 11.478.275.300 ,- (94,74 %)
07.1772 Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan HortikulturaOutput : Produksi benih bawang merah (100.000 kg)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 975.500.000,-Realisasi : Rp. 966.548.400 ,- (99,08 %)
07.1774 Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Output : - Layanan dukungan manajemen Eselon I(2 layanan)
- Layanan perkantoran (12 bulan)Lokasi : Dinas Pertanian Kab. PatiAnggaran : Rp. 145.000.000,-Realisasi : Rp. 131.138.000 ,- (90,44 %)
07.5886 Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan FlorikulturaOutput : Kawasan buah lainnya (20 ha)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 490.000.000,-Realisasi : Rp. 447.519.250 ,- (91,33 %)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 443
DITJEN TANAMAN PANGAN
0.6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu HasilTanaman Pangan
06.1761 Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacangdan UmbiOutput : Fasilitasi penerapan budidaya kedelai(2.500 ha)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 3.925.000.000,-Realisasi : Rp. 3.917.942.100 ,- (99,82 %)
06.1762 Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman SerealiaOutput : Fasilitasi penerapan budidaya padi (2.500ha)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.065.000.000,-Realisasi : Rp. 1.026.160.000 ,- (96,35 %)
06.1766 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis pada DitjenTanaman PanganOutput : Layanan dukungan manajemen Eselon ILokasi : Dinas Pertanian Kab. PatiAnggaran : Rp. 134.012.000,-Realisasi : Rp. 121.946.139 ,- (91 %)
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian
11.1794 Kegiatan Pengelolaan Irigrasi untuk PertanianOutput : - Jaringan irigrasi tersier (500 ha)
- Irigrasi air permukaan (3 unit)- Bangunan konversi air dan antisipasi anomaliiklim (5 unit)
Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 1.437.120.000,-Realisasi : Rp. 1.437.120.000 ,- (100 %)
11.1797 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianOutput : Layanan dukungan manajemen Eselon I(12 layanan)Lokasi : Dinas Pertanian Kab. PatiAnggaran : Rp. 207.080.000,-Realisasi : Rp. 184.757.000 ,- (98,64 %)
11.3993 Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan PestisidaOutput : Data layanan operasional pengawasan pupuksubsidi (1 data)Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 219.500.000,-Realisasi : Rp. 202.640.000 ,- (92,32 %)
11.3994 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan PertanianOutput : Layanan dan pembiayaan kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 444
pembiayaan pertanian (1 layanan)Lokasi : Dinas Pertanian Kab. PatiAnggaran : Rp. 25.000.000,-Realisasi : Rp. 25.000.000,- (100 %)
2. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan- APBN TP Ditjen Hortikultura : Rp. 13.009.273.950,-- APBN TP Ditjen Tanaman Pangan : Rp. 4.655.798,239,-- APBN TP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian : Rp.
1.849.517.000,-3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas
Pembantuan- APBN TP Ditjen Hortikultura : Dinas Pertanian Kabupaten Pati- APBN TP Ditjen Tanaman Pangan : Dinas Pertanian Kabupaten
Pati- APBN TP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian : Dinas Pertanian
Kabupaten Pati4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional- Pegawai Struktural : 36 orang- Pegawai Fungsional : 26 orang
5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)- Mencukupi (Alat ukur, GPS, Alat transportasi)
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati
OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati
Tugas Pembantuan Yang Diterima :a. Dasar Hukum
1.1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;1.2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;1.3. Undang-undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;1.4. Surat Pengesahan DIPA TA 2017 Nomor : SP DIPA-
032.07.4.039495/2017 tanggal 07 Desember 2016;1.5. Surat Pengesahan DIPA TA 2017 Nomor : SP DIPA-
032.04.4.030946/2017 tanggal 07 Desember 2016;b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
2.1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI2.2. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI1. Program dan Kegiatan
1.1. Program Pengelolaan Ruang Laut1.1.1.a. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Usaha
Garam RakyatOutput : Terfasilitasinya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan
Garam Rakyat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 445
1.1.1.b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UsahaGaram RakyatOutput : - Terlaksananya pembuatan/pengerasan
jalan produksi (1 paket) – 100%- Terlaksananya pengadaan Geoisolator ( 1
Paket) – 100%- Terlaksananya Pengadaan Pompa Air ( 1
Paket) – 100%- Terlaksananya Timbangan Garam Hidrolis (
1 Paket) – 100%- Terlaksananya pembangunan program
gudang garam (1 paket)- Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga (1
paket) – 100%- Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan
saluran (1 Paket) – 100%Lokasi : Kabupaten PatiAnggaran : Rp. 2.450.000.000,-Realisasi : Rp. 2.437.740.936,-
2. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan4.1. APBN Tahun Anggaran 2017 yang digunakan sebesar Rp.2.437.740.936,-
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan TugasPembantuan.5.1. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan produk Kelautan dan
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya disertai dengan penjelasan singkat)kurang, sarana dan prasarana masih kurang mencukupi termasuksarana transportasi dan prasarana yang meliputi jalan produksi,saluran air dan alat-alat yang lain
6. Permasalahan dan Solusi1.1. Kurangnya sarana tranportasi roda 4 (Empat) untuk kunjungan
lapang dalam rangka sosialisasi dalam pembinaan petambakgaram.
1.2. Terjadi beberapa kali perbedaan pagu anggaran yangmenyebabkan perubahan volume fisik pekerjaan sehingga perluperubahan perencanaan yang mengakibatkan proses lelangtertunda.
Solusi :1.1. Diharapkan tersedinya alat transportasi tersebut guna
kelancarannya pelaksanaan tugas.1.2. Mengoptimalkan pelaksanaan dengan mengurai waktu
pelaksanaan sehingga tidak melibihi tahun anggaran.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 446
4. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1. BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI (BANKEU)Dasar Hukum1. Perda No. 17 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Pati TA. 2017
2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri (3.06.01.18)Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan/Pasar (3.06.01.18.13)- Pembangunan Pasar Tayu Tahap 2
Output :Pembangunan Los,Kios & BangunanPelengkap
Lokasi : Pasar TayuAnggaran : Rp 9.500.000.000,00
1. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)Dasar Hukum1. Perda No. 17 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Pati TA. 2017
2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanKementerian Perdagangan RI
3. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri (3.06.01.18)Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan/Pasar (3.06.01.18.13)- Revitalisasi Pasar Trangkil Tahap 2
Output :Pembangunan Los,Kios & BangunanPelengkap
Lokasi : Pasar TrangkilAnggaran : Rp 3.405.027.000,00
1. DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)Dasar Hukum1. DIPA dari Kementerian Perdagangan RI No. 090.02.4.03.0953/2017
Tanggal 16 Mei 20172. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Perdagangan RI3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik PerdaganganKegiatan Pasar Rakyat yang Dibangun/Direvitalisasi- Pembangunan Pasar Rakyat Winong
Output :Pembangunan Los,Kios & BangunanPelengkap
Lokasi : Pasar Winong UmumAnggaran : Rp 5.754.032.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 447
BAB VITUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
OPD : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati
Kerjasama Antar Daerah :
1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan;
2. Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
3. Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah ;
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatra Selatan ;
5. Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.
6. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatra Selatan ;
7. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatra Selatan ;
8. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatra Selatan ;
9. Kabupaten Kayong Utara, Propinsi Kalimantan Barat
10. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
2. Dasar Hukum
1. Nomor: 03/III/PK/2012 dan Nomor: 40 Tahun 2012 tentang
Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Transmigrasi di
Lokasi UPT Tabala Jaya SP.2 Kabupaten Banyuasin Propinsi
Sumatra Selatan ;
2. Nomor : 475.1/89/DISTRANS/2012 dan Nomor : 12/XI/PK/2012
tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program
Transmigrasi di lokasi UPT Dadahup C.4 Kab. Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah
3. Nomor: 11/XI/PK/2012 dan Nomor: 20 Tahun 2012 tentang
Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Transmigrasi di
Lokasi UPT Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai Kabupaten
Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Nomor : 134.4/730/D.NAKER-TRANS/TU/2013 dan Nomor :
04/IV/PK/2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
Program Transmigrasi di lokasi UPT gajahmati SP.7, Kecamatan
Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi
Sumatra Selatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 448
5. Nomor : 104/1123/B.V/KK/2013 dan Nomor : 03/IV/PK/2013
tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program
Transmigrasi di lokasi UPT Kedataran Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu.
6. Nomor: 436/D.NAKER – TRANS/TU/2014 dan Nomor
08/VI/PK/2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi
di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Gajahmati SP. 7
Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
7. Nomor: 436/D.NAKER – TRANS/TU/2014 dan Nomor
08/VI/PK/2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi
di Lokasi Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten
Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat.
8. Nomor: 15/IX/PK/2015 dan Nomor: 37/PK/11/2015 tentang
Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dari
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ke Lokasi Transmigrasi
UPT Simpang Tiga SP.5 Kecamatan Tulung Selatan Kabupaten
Ogan Komering Iler Provinsi Sumatera Selatan
9. Nomor: 07/PK/V/2016 dan Nomor: 08/V/PK/2016 tentang
Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Tahun 2016
di Lokasi Kawasan Transmigrasi Desa Simpang Tiga,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi
Kalimantan Barat
10.Nomor: 489/32/PERJ/HMS-IV/2017 dan Nomor: 04/IV/PK/2017
tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi /
Kawasan Transmigrasi Sepunggurr, Kelurahan Tanjung Selor
Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
3. Bidang Kerjasama : Transmigrasi
4. Nama Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku,
dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar
Daerah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :
a. Jumlah Pegawai : 61 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 449
b. Kualifikasi Pendidikan SLTP : 2 orang, SLTA : 17 orang, D2 : 2
orang , D3 : 11 orang, S1 : 20 orang, S2: 9 orang.
c. Pangkat Golongan: Pengatur Muda (II/a) – Pembina Utama
Muda (IV/c).
d. Jumlah Pejabat Struktural: 13 orang, Fungsional: 21 orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Pati Rp.
309.779.000,-
8. Jangka Waktu Kerjasama : 5 Tahun
9. Hasil (output) dari Kerjasama : Penempatan Transmigran
10. Permasalahan Dan Solusi
1. Kuota calon transmigran yang berasal dari Kabupaten Pati
setiap tahun 5 KK sedangkan pendaftar transmigran yang
tersleksi setiap tahun berkisar 25 KK/30 KK
Solusi : Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi
Jawa Tengah untuk menambah kuota pemberangkatan caltrans
OPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten PatiKerjasama Antar Daerah1. Mitra yang diajak kerjasama : Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang,Kabupaten Blora (PAKUDJEMBARA)
2. Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor26/XI/KB/2013 tanggal 25 November 2013.
3. Bidang Kerjasama : Bidang Pariwisata4. Nama Kegiatan : Perjanjian kerjasama pengembangan sektor
pariwisata melalui sinergi promosi danpemasaran yang terintegrasi se wilayahPAKUDJEMBARA
5. SKPD Penyelenggara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda danOlah Raga Kabupaten Pati
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan JumlahPembina Utama Muda / IV c 1Pembina Tk. I / IV b 1Pembina / IV a 5Penata Tk. I / III d 9Penata / III c 5Penata Muda Tk. I / III b 2Penata Muda / III a 3Pengatur Tk. I / IId 2Pengatur / II c 3Pengatur Muda Tk. I / II b -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 450
Pengatur Muda / IIa 1Juru Tk. I / I d 1
Jumlah 33
7. Sumber & Jumlah Anggaran : Rp. 23,130,000,- (APBD KabupatenPati)
8. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun9. Hasil (output) Kerjasama : Pengiriman misi pameran dan kesenian
Kabupaten Pati pada event-eventPakujembara
10. Ni Permasalahan& Solusi : Hasil nyata dari kediatna ini baru sedikitberdampak padaPengembangan sektor Kabupaten Pati.Penyusunan paket wisata dan promosi secarabersama menjadi prioritas untuk dilakukan.
11. Hal Lain Yang DianggapPerlu Untuk Dilaporkan : Walaupun jangka waktu kerjasama
PAKUDJEMBARA sesuai denganKesepakatan Bersama hanya 1 (satu) tahun,namun secara de facto kerjasama terusberlanjut melalui kegiatan-kegiatan koordinasidan promosi bersama. Tahun 2016,Kabupaten Pati menjadi Kantor SekretariatBersama PAKUDJEMBARA.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
I. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketigaa. Bagian Tata Pemerintahan
- MoU dengan Stikes Muhamadiyah Kudus tentangpelaksanaan TridarmaPerguruan Tinggi
- MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentangPengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukungpembangunan daerah
- MoU dengan Lembaga Administrasi Negara tentang penguatan kapasitaspemerintahan Kab. Pati melalui penyelenggaraan kegiatan kajiankebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi inovasi administrasiNegara serta pendidikan tinggi
- MoU dengan Polres Pati, Kanwil Kumham Jateng, BNP2TKItentanglayanan terpadu satu atap penempatan tenaga kerja luar negeri di Kab.Pati
- MoU dengan Polres Pati tentang pembinaan dan latihan calon pesertaseleksi dalam rangka penerimaan calon anggota polri
1. Mitra yang diajak kerjasama :Yayasan Syeh Djangkung Landoh DesaKayen,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati2. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 556 / 1433.1 /
20153. Bidang Kerjasama : Bidang Pariwisata4. Nama Kegiatan : Perjanjian kerjasama pengelolaan tempat
penitipan sandal/sepatu, kamar mandi / WCdan kios di kawasan obyek wisata religiusSyeh Djangkung Landoh Kayen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 451
5. OPD Penyelenggara : Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataKabupaten Pati
6. Jumlah Pegawai, KualifikasiPendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan JumlahPembina Utama Muda / IV c 1Pembina Tk. I / IV b 1Pembina / IV a 5Penata Tk. I / III d 9Penata / III c 5Penata Muda Tk. I / III b 2Penata Muda / III a 3Pengatur Tk. I / IId 2Pengatur / II c 3Pengatur Muda Tk. I / II b -Pengatur Muda / IIa 1Juru Tk. I / I d 1
Jumlah 33
7. Sumber & Jumlah Anggaran :Rp.3.000.000,- (APBD Kabupaten Pati)8. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun dan dapat diadakan peninjauan
kembali serta dapat diubah atau diakhiri setiapwaktu dengan persetujuan kedua belah pihak
9. Hasil (output) Kerjasama : 1. Memberikan kenyamanan, ketertiban,kerapian dan kebersihan di obyek wisatareligius Syeh Djangkung Landoh Kayen
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar obyek
3. Menciptakan lapangan kerja bagimasyarakat sekitar obyek
4. Mengoptimalkan obyek wisata religius SyehDjangkung Landoh Kayen sehingga menjaditujuan wisata bukan hanya di KabupatenPati tetapi wisatawan domestic maupunmanca Negara
10. Permasalahan& Solusi : Tempat parkir yang kurang nyaman,banyaknya pedagang kaki lima yang menjualdagangannya terlalu dekat sehingga peziarahkurang nyaman menuju ke obyek wisata
I. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga1. Mitra yang diajak kerjasama :Dr. Eko Yulianto2. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/VI/PK/2013,
Nomor : 39/STMS/VI/2013 tentang PerubahanPerjanjian Kerjasama antara PemerintahKabupaten Pati dengan dr. Eko YuliantoNomor : 12/XI/PK/2008 Pengelolaan ObyekWisata Sendang Tirta Marta Sani
3. Bidang Kerjasama : Bidang Pariwisata4. Nama Kegiatan : Perjanjian kerjasama pengelolaan obyek
wisata Sendang Tirta Marta Sani5. OPD Penyelenggara : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 452
6. Jumlah Pegawai, KualifikasiPendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan JumlahPembina Utama Muda / IV c 1Pembina Tk. I / IV b 1Pembina / IV a 5Penata Tk. I / III d 9Penata / III c 5Penata Muda Tk. I / III b 2Penata Muda / III a 3Pengatur Tk. I / IId 2Pengatur / II c 3Pengatur Muda Tk. I / II b -Pengatur Muda / IIa `1Juru Tk. I / I d 1
Jumlah 33
7. Sumber & Jumlah Anggaran : Rp. 3.500.000,- (APBD KabupatenPati)
8. Jangka Waktu Kerjasama : 30 Tahun9. Hasil (output) Kerjasama : 1. Mengoptimalkan obyek wisata Sendang
Tirta Marta Sani sehingga menjadi salahsatu tujuan wisata di Kabupaten Pati
2. Menciptakan obyek wisata Sendang TirtaMarta Sani sebagai tempat mengaplikasikanilmu pengetahuan
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar obyek wisata
4. Menciptakan lapangan kerja baru bagimasyarakat
10. Permasalahan& Solusi : Kurangnya promosi yang integratif sehinggabelum memberikan dampak signifikan padajumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisataWaterboom Sendang Tirta Marta Sani.
II. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga1. Mitra yang diajak kerjasama : Pemerintah Desa Puri2. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 162/PEMDES
PURI/2015, Nomor : 14/VII/PK/2015 tentangPengelolaan Gedung Olahraga KabupatenPati yang berada di Tanah Bondo Desa PuriKecamatan Pati
3. Bidang Kerjasama : Pengelolaan Aset4. Nama Kegiatan : Perjanjian Kejasama Pengelolaan Gedung
Olahraga Kabupaten Pati5. OPD Penyelenggara : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Pati6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan JumlahPembina Utama Muda / IV c 1Pembina Tk. I / IV b 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 453
Pembina / IV a 2Pengatur / II d 1Jumlah 5
7. Sumber & Jumlah Anggaran : Rp. ,- (APBD Kabupaten Pati)8. Jangka Waktu Kerjasama : 30 Tahun9. Hasil (output) Kerjasama : 1. Meningkatkan perekonomian masyarakat
Desa Puri2. Meningkatkan sumber pendapatan Desa
Puri3. Memanfaatkan Gedung Olahraga
Pemerintah Kabupaten Pati agar dapatberhasil dan berdaya guna
4. Menciptakan atlet-atlet berbakat yang ada diKabupaten Pati
5. Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahKabupaten Pati
10. Permasalahan& Solusi : Perlunya dilakukan evaluasi perihal proporsibagi hasil antara kedua belah pihak,dikarenakan beban pemeliharaan terhadapaset melekat pada Pemerintah KabupatenPati.
III. Kerjasama Sendang Tirta Marta Sani2. Mitra yang diajak kerjasama :Dr. Eko Yulianto
3. Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/VI/PK/2013,
Nomor : 39/STMS/VI/2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Pati dengan dr. Eko Yulianto Nomor : 12/XI/PK/2008
Pengelolaan Obyek Wisata Sendang Tirta Marta Sani
4. Bidang Kerjasama : Bidang Pariwisata
5. Nama Kegiatan : Perjanjian kerjasama pengelolaan obyek
wisata Sendang Tirta Marta Sani
6. OPD Penyelenggara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pati
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda / IV c 1
Pembina Tk. I / IV b 1
Pembina / IV a 2
Pengatur / II d 1
Jumlah 5
8. Sumber & Jumlah Anggaran :Rp. 3.500.000,- (APBD Kabupaten Pati)
9. Jangka Waktu Kerjasama : 30 Tahun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 454
10. Hasil (output) Kerjasama : 1. Mengoptimalkan obyek wisata
Sendang Tirta Marta Sani sehingga menjadi salah satu tujuan wisata di
Kabupaten Pati
2. Menciptakan obyek wisata Sendang Tirta
Marta Sani sebagai tempat mengaplikasikan
ilmu pengetahuan
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar obyek wisata
4. Menciptakan lapangan kerja baru bagi
masyarakat
Permasalahan& Solusi : Kurangnya promosi yang integratif sehingga
belum memberikan dampak signifikan pada
jumlah kunjungan wisatawan ke obyek
wisata Waterboom Sendang Tirta Marta
Sani.
IV. Kerjasama Komplek GOR Pati1. Mitra yang diajak kerjasama & Dasar Hukum :
N
ONAMA PENYEWA
KIOS
NO
LUAS
(M2)
Total Sewa 1
(satu) Tahun
(Rp)
Dasar Hukum
No. Surat
Perjanjian
(30 Des 2015)
1 2 3 4 5 6
1 H. Yunus Eko Susetyo 01 33 3.366.000 556/1334/2015
2 Suripto 02 30 3.060.000 556/1335/2015
3 Jejer Munardi, SPd 03 30 3.060.000 556/1336/2015
4 Supriyati Sari 04 & 05 60 6.120.000 556/1337/2015
5 Pariyah 06 33 3.366.000 556/1338/2015
6 Muji Kisworo, SP,MM 07 & 08 47,5 4.845.000 556/1339/2015
7 Sulastri 09 30 3.060.000 556/1340/2015
8 Lilis Anisih 10 30 3.060.000 556/1341/2015
9 Drs. H. Rondhi 11 30 3.060.000 556/1342/2015
10 Kuwat 12 & 13 60 6.120.000 556/1343/2015
11 Edy Widodo santoso 14 17,5 1.785.000 556/1344/2015
12 Thio Kiem San 15 & 16 63 6.426.000 556/1345/2015
13 Dra. Anis Santi Sunami 17 30 3.060.000 556/1346/2015
14 Suyitno 18 30 3.060.000 556/1347/2015
TOTAL SEWA KIOS 53.448.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 455
GOR
2. Bidang Kerjasama : Sewa Pemakaian / penggunaan tanah dan
bangunan kios di komplek GOR Pati
3. Nama Kegiatan : Sewa Pemakaian / penggunaan tanah dan
bangunan kios di komplek GOR Pati
4. OPD Penyelenggara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pati
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda / IV c 1
Pembina Tk. I / IV b 1
Pembina / IV a 2
Pengatur Tk. I / II d 1
Jumlah 5
6. Sumber & Jumlah Anggaran : Rp.53.448.000,- (APBD Kabupaten
Pati)
7. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
8. Hasil (output) kerjasama : 1. Mengoptimalkan penggunaan tanah dan
bangunan kios di komplek GOR Pati
2. Menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan pendapatan daerah
9. Permasalahan dan Solusi : - Biaya pemeliharaan GOR Pesantenan
Kabupaten Pati cukup tinggi, tidak sebanding
dengan pemasukan PAD setelah dipotong
bagi hasil dengan Desa Puri.
V. Kerjasama Sewa Tanah Pemda1. Mitra yang diajak kerjasama :
NO NAMA PENYEWALUAS
(M2)
SEWA
PER M2
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
KONTRIBUSI
(Rp)
TOTAL
(Rp)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 456
1 2 3 4 5 6 7
1 SISWOYO 4,500 500,- 2.250.000,- - 2.250.000,-
2 HARTINI 110 11.000 ,- 1.210.000,- 1.125.000,- 2.335.000,-
3 TUMINAH 90 11.000,- 990.000,- 675.000,- 1.665.000,-
TOTAL SEWA 6.250.000,-
2. Dasar Hukum :
NONO SURAT TANGGAL
NAMA PENYEWAPERJANJIAN PERJANJIAN
1 2 3 4
1 556/1355/2015 31-Des-15 SISWOYO
2 556/1353/2015 31-Des-15 HARTINI
3 556/1354/2015 31-Des-15 TUMINAH
3. Bidang Kerjasama : Sewa Tanah
4. Nama Kegiatan : Sewa tanah Pemerintah Kabupaten Pati di
lokasi lahan Kantor Disbudparpora Kab. Pati
5. OPD Penyelenggara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pati
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda / IV c 1
Pembina Tk. I / IV b 1
Pembina / IV a 2
Pengatur Tk. I / II d 1
Jumlah 5
7. Sumber & Jumlah Anggaran :Rp. 6.250.000,- (APBD Kabupaten Pati)
8. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
9. Hasil (output) Kerjasama : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pendapatan daerah
VI. Kerjasama Wisma Pemda1. Mitra yang diajak kerjasama :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 457
NO NAMA PENYEWAKAMAR
NOMOR
SEWA PER
TAHUN (Rp)TOTAL (Rp)
1 2 3 4 7
1 ANDI SUPRIYANTO 01 3.600.000,- 3.600.000,-
2Drs. G BASKORO
CAHYO02 3.600.000,- 3.600.000,-
3 JOKO KUNARMAN 03 3.600.000,- 3.600.000,-
TOTAL SEWA 10.800.000,-
2. Dasar Hukum:
NONO SURAT TANGGAL
NAMA PENYEWAPERJANJIAN PERJANJIAN
1 2 3 4
1 556/996.3/2015 01 Oktober 2015 ANDI SUPRIYANTO
2 556/996.1/2015 01 Oktober 2015Drs. G BASKORO
CAHYO
3 556/996.2/2015 01 Oktober 2015 JOKO KUNARMAN
3. Bidang Kerjasama : Sewa Wisma Pemda
4. Nama Kegiatan : Sewa Wisma Pemda Kabupaten Pati di
Kecamatan Margorejo
5. OPD Penyelenggara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pati
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi
Pendidikan, Pangkat, Gol. :
Pangkat / Golongan Jumlah
Pembina Utama Muda / IV c 1
Pembina Tk. I / IV b 1
Pembina / IV a 1
Penata Tk. I / III d 1
Pengatur Tk. I / II d 1
Jumlah 5
7. Sumber & Jumlah Anggaran :Rp. 10.800.000,- (APBD Kabupaten Pati)
8. Jangka Waktu Kerjasama : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 458
9. Hasil (output) Kerjasama : Meningkatkan pendapatan daerah
OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
1.1.Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Cabang Pati
STIKES Cendekia Utama Kudus
RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati
STIKES Muhammadiyah Kudus
2. Dasar Hukum
Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
dengan RSUD Kayen Kabupaten Pati, Nomor:
974A/UN7.3.4/KS/2015 dan Nomor 445/245/2015
Perjanjian Kerjasama Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Cabang
Pati dengan RSUD Kayen Kabupaten Pati, Nomor: 415.4/095 dan
Nomor: 445/194./2015
Perjanjian Kerjasama STIKES Cendekia Utama Kudus dengan
RSUD Kayen Kabupaten Pati, 02/NK-STIKES/X/2016 dan Nomor:
445/672.3/2016
Perjanjian Kerjasama antara RSU Fastabiq Sehat PKU
Muhammadiyah dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Pati, nomor: 016,SPKS/RSFS/2017 dan Nomor: 445/342.1/2017
Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Muhammadiyah Kudus dengan umah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pati, Nomor: 71/B/STIKES-M/XI/2017, dan Nomor:
445/486/2017
3. Bidang Kerjasama: Pelayanan kesehatan
4. Nama Kegiatan
Universitas Diponegoro
Perpaduan Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan serta
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 459
Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Cabang Pati
Kerjasama Praktik Kerja Industri / Pendidikan Sistem Ganda
STIKES Cendekia Utama Kudus
Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati
Pelayanan Rujukan Radiologi Diagnostik (CT-Scan, Rontgen
Konvensional dan USG
STIKES Muhammadiyah Kudus
Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
Universitas Diponegoro (Fakultas Kedokteran - kerja sama selama
3 (tiga) tahun
RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati – kerjasama seama
2 (dua) tahun
STIKES Muhammadiyah Kudus – kerjasama seama 2 (dua) tahun
9. Hasil (output) dari Kerjasama
Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kayen Kabupaten Pati lebih optimal
OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pati dengan PT. Multi Karya Kencana
(SALZA) yang tercantum dalam naskah perjanjian Nomor : 12/VII/PK/2003
dan Nomor : 02/ PT.MKK/2003 tentang Pembangunan Simpang Lima Plasa
dengan cara Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Leading Sektor
Kerjasama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati.
Bentuk Kerjasama BOT (Build Operate Transfer) . Pemerintah Daerah
menyediakan lahan seluas 1.977 m2 yang terletak disimpanglima Plaza Pati
(Bekas RSPD, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta pertokoan).
Status tanah yang diberikan untuk pembangunan Simpanglima Plaza ini
adalah (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu kerjasama
30 Tahun. Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan kompensasi Rp.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 460
300.000.000,- untuk tahun 2012 PT. Multi Karya Kencana sanggup
membertikan tambahan kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan selama
jangka waktu 100 bulan. Keuntungan dengan adanya kerjasama adalah
multiplier effect yaitu aktivitas perdagangan dan investasi yang
memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan
perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu system perekonomian
dan setelah akhir kerjasama bangunan diatasnya menjadi asset Pemerintah
Kabupaten Pati.
2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pati dengan PT.Pragolo Jaya
Sakti tentang pembangunan Mina Tani Plasa, yang tercantum dalam naskah
perjanjian Nomor : 09/VII/PK /2001, merupakan perubahan addendum ke II
,sebagai pengganti perubahan addendum I pada tanggal 9 Mei 2000.Leading
sektor kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pati. Bentuk
kerjasama adalah BOT (Built Of Transfers) . Pemerintah Kabupaten Pati
menyediakan lahan yang terletak di Jl. P. Sudirman No.207 Kelurahan Pati
Lor Kecamatan Pati seluas 2.116 m2. Dengan jangka waktu kerjasama 30
tahun. Kompensasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pati adalah :
pengelolaan area parkir, saluran dan penerangan lingkungan serta uang
sebesar Rp. 400.000.000,- dan setelah akhir kerjasama seluruh bangunan
diatasnya menjadi asset Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pati dengan CV. Surya Papan Sejahtera
tentang Pembangunan Plasa Puri /Pusat Perbelanjaan Puri Pati dengan cara
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga,yang telah tercantum dalam
naskah perjanjian Nomor : 573/93/2001. Leading sektor kerjasama Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati. Bentuk Kerjasma BOT
(Built Of Transfers) .Pemerintah Kabupaten Pati menyediakan lahan yang
terletak di Jl. Diponegoro /Jl. Kolonel sunandar di Desa Ngarus dan Desa Puri
Kecamatan Pati ,seluas 9.575 m2 seharga Rp. 272.666,66/ meter sehingga
total keseluruhan bernilai Rp. 2.610.783.269,50,-. Jangka waktu kerjasama
selama 25 tahun. Kompensasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Pati
adalah fasilitas parkir , saluran air dan penerangan jalan lingkungan senilai
Rp. 287.500.000,- serta uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- selama
jangka waktu 25 tahun. Akhir kerjasama semua bangunan diatasnya akan
menjadi asset Pemerintah Kabupaten Pati .
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pati dengan CV. Surya Papan Sejahtera
tentang Pembangunan Pertokoan Alun-Alun Juwana Pati, yang tercantum
dalam naskah perjanjian Nomor: 14/XII/PK/2001 dan Nomor:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 461
029/SPS/12/2001 dengan jangka wantu kerjasama selama 30 tahun. Leading
sektor kerjasama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pati, dengan bentuk kerjasama BOT (Built Of Transfers). Pemerintah
Kabupaten Pati menyediakan lahan yang terletak di Alun-alun Juwana di Jl.
P.Sudirman Desa Doropayung Kecamatan Juwana, seluas 2.280 m2.
Kompensasi yang diperoleh Kabupaten Pati adalah menarik retribusi dan
pajak yang besarannya sesuai dengan aturan yang berlaku atas bangunan
fasilitas umum/penunjang lainnya dan ketentuan pembebanan kepada Hak
Guna Bangunan (HGB)
B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Forum Koordinasi : ( Komunitas Intelijen Daerah)
2. Materi Koordinasi : Situasi kondisi keamanan wilayah di Daerah
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat : Kejaksaan, BIN, Imigrasi, Polri, TNI
4. Sumber dan Jumlah Anggaran : Rp. 92.180.000,-
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi
Koordinasi Yang Dilaksanakan : Kantor Kesbangpol Kabupaten Pati
6. Hasil Dan Manfaat Koordinasi : keamanan wilayah di daerah
7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi : pengambilan kebijakan muspida
OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah1. Koordinasi :
a. Koordinasi Posko Pam Terpadu Hari Raya Lebaran, Natal dan TahunBaru
b. Koordinasi Pembinaan Kantramtibmas Masyarakat di Kabupaten Patic. Koordinasi Penegakan Peraturan Daerahd. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Barang Kena
Cukai Ilegal2. Materi Koordinasi
a. Koordinasi Posko Pam Terpadu Hari Raya Lebaran, Natal dan TahunBaru, meliputi :- Unsur personil yang terlibat- Rencana pelaksanaan kegiatan, yang meliputi waktu kegiatan dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 462
lokasi kegiatan.- Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan- Dukungan anggaran
b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diKabupaten Pati- Unsur personil yang terlibat- Rencana pelaksanaan kegiatan, yang meliputi waktu kegiatan dan
lokasi kegiatan, kelompok masyarakat yang menjadi sasarankegiatan
- Dukungan anggaranc. Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah
- Unsur personil yang terlibat- Rencana pelaksanaan kegiatan, yang meliputi waktu kegiatan dan
lokasi kegiatan, sasaran kegiatan- Prosedur kegiatan- Dukungan anggaran- Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Barang KenaCukai Ilegal- Unsur personil yang terlibat- Rencana pelaksanaan kegiatan, yang meliputi waktu kegiatan dan
lokasi kegiatan, sasaran kegiatan- Prosedur kegiatan- Dukungan anggaran- Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan / pelaporan
3. Instansi Vertikal Yang Terlibata. POLRI (Polres Pati)b. TNI (Kodim 0718 Pati)c. Sub Denpom Patid. Kejaksaan Negeri Patie. Kantor Bea dan Cukai Kudusf. Pengadilan Negeri Pati
4. Sumber dan Jumlah AnggaranSumber : APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016Jumlah Anggaran : Rp. 26.805.000,-
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi DenganInstansi Vertikal Di Daerah.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan6.1 Jumlah Pegawai : 6 Orang6.2 Kualifikasi Pendidikan :
a. Strata 2 (S2) : 4 Orangb. Strata 1 (S1) : 2 Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 463
c. Diploma 3 (D3) : Orangd. SLTA / Sederajat : Orange. SMP : Orangf. SD : Orang
6.3 Pangkat dan Golongan :a. Pembina Tingkat I / IV b : 1 Orangb. Pembina / IV a : 3 Orangc. Penata Tingkat I / III d : 2 Orangd. Penata / III c : Orange. Penata Muda Tingkat I / III b : Orang
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan4 Kegiatan :a. Pengamanan Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun Barub. Penyuluhan dan Pembinaan Kantramtibmasc. Pengawasan dan Penegakan Peraturand. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendataan Barang Kena Cukai
Ilegal)8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
- Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secaraoptimal.
- Menyamakan persepsi antar unsur pelaksana kegiatan9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
Koordinasi yang telah ada untuk ditingkatkan baik kualitas maupunfrekuensinya dan pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi sehinggadiharapkan kedepannya akan menjadi kebih baik
C. Pembinaan Batas WilayahPenetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Pati
dengan Kabupaten disekitarnya (Kabupaten Rembang, Jepara Kudus,
Grobogan, dan Kabupaten Blora,) telah selesai dilaksanakan dengan
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri pada setiap segmen batas
wilayah Kabupaten Pati, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati dapat
secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
pelaksanaan pembangunan, Kebijakan daerah serta pengembangan
potensi-potensi daerah yang ada di Kabupaten Pati .
D. Pencegahan dan Penanggulangan BencanaOPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
No. Jenis Bencana Jumlah1. Banjir 58 lokasi2. Tanah Longsor 5 desa3. Angin Puting beliung 22 desa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 464
4. KEBAKARAN 31 kejadian5. KEKERINGAN 91 desa6. Gempa Bumi 07 Tsunami 0
2. Status Bencana : Lokal/Kabupaten dan Regional
3. Sumber dan jumlah anggaran
Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Pati TA. 2017
Alokasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.312.813.000,-Belanja Langsung : Rp. 1.904.667.000,-
Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.408.146.000,-
Realisasi Anggaran Keseluruhan : Rp. 4.058.644.588,-Belanja Langsung : Rp. 1.840.419.483,-
Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.218.225.105,-
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana :- Mempersiapkan peralatan penanganan bencana- Melaksanakan pemantauan bencana selama 24 Jam- Melaksanakan Gladi Tim SAR- Melaksanakan proses pendataan korban dan evakuasi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana : BPBDKabupaten Pati.
No Jumlah Pegawai KualifikasiPendidikan
Pangkat & Golongan Jml. PejabatStruktural
danFungsional
1 2 3 4 51 Sanusi Siswoyo,SH, MH S-2 Pembina Utama Muda, IV/c ⱱ2 Habibah, SH, MH S-2 Pembina, IV/a ⱱ3 Lilik Suwasno, SKM, M.Kes S-2 Pembina, IV/a ⱱ4 Tri Haryono, SH, MM S-2 Pembina, IV/a ⱱ5 Tjahjo Waspodo, SH S-1 Pembina, IV/a ⱱ6 Heru Kristianto, SH S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ7 Suci Ariani, SH S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ8 Puji Raharmeni, SP S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ9 Agus Sugiyanto, SE, MM S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ10 Luthfi Mudawam, SE S-2 Penata Tk. I, III/d ⱱ11 Taufan Wicaksono, SE S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ12 Moh. Sutarno, SP S-1 Penata Tk. I, III/d ⱱ13 Prasetyo Fajar B, SE S-1 Penata, III/c ⱱ14 Dwi Wulan W, SE, MM S-2 Penata, III/c ⱱ
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 465
15 Kaprawi, S.Pd S- 1 Pembina IV/ a
16 Khayun Fulanun, SH S-1 Penata, III/c
17 Woro Yulistyaningsih SMA Penata Muda Tk. I III/b
18 Hardi Wibowo, SH S-1 Penata Muda Tk. I III/b
19 Bayu Ariefianto, SE S-1 Penata Muda Tk. I III/b
20 Ragil Nurwahyudi, S.Si S-1 Penata Muda Tk. I III/b
21 Maisin, A.Md D-III Penata Muda III/a
22 Risdiyanto, A.Md. Tek D-III D- 3 Penata Muda III/a
23 Teguh Widiyantoro SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
24 Moch. Budi Siswanto SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
25 Suprapto, A.Md D-III Pengatur Muda Tk. I II/b
26 Budi Sutriyono SMA Pengatur II/c
27 Sunarto SMA Pengatur Muda Tk. I II/b
28 Sudiyono SMA Pengatur Muda II/a
Jumlah Pegawai : 28 orang
Jumah Pejabat Struktural : 14 orang
Jumlah Pejabat Fungsional : 0 orang
6. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana : BPBD
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi:
- Banjir
- Banjir bandang
- Kekeringan
- Angin Puting Beliung
- Tanah Longsor
- Kebakaran
- Gelombang pasang
E. Pengelolaan Kawasan Khusus-NIHIL-
F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 466
atau lainnya)a. Unjukrasa : 7 Kalib. Tawuran / Perkelahian antar desa : - Kalic. Penganiayaan : - Kalid. Pembunuhan : - Kalie. Kejadian bunuh diri : - Kalif. Bencana alam : 2 Kalig. Kebakaran : 59 Kalih. Kecelakaan : 926 Kalii. Lain – lain : - KaliMasalah lain yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum diKabupaten Pati antara lain :a. Keberadaan Kafe, Karaoke, Spa dan Karaoke tidak berijinb. Pengemis / Gelandangan dan Orang Terlantarc. Prostitusid. Peredaran Mirase. Bangunan dan Penambangan liar galian golongan Cf. Sengketa lingkungan tempat usahag. Penguasaan wilayah Sempadanh. Perusakan Hutan Mangrovei. Gangguan lingkungan akibat peternakan ayamj. Pencemaran lingkungank. Parkir liar
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangania. Satuan Polisi Pamong Prajab. Dinsosial (Penanganan PMKS pasca penertiban)c. Dinas Lingkungan Hidupd. DPMPTSP (pelanggaran perijinan)e. Dinas Pekerjaan Umumf. Dinas Kelautang. Dinas Pertanian dan Peternakanh. Dinas Perhubungani. Dinas Perdagangan dan Perindustrianj. Kantor Kecamatan (dalam hal ini Kasi Tramtib Kec selaku ex Officio
Kasatpol PP Kecamatan)k. Bagian Humas Setda Pati (Penyuluhan)Intansi Vertikal :a. Polres Patib. Kodim 0718 Patic. Kejaksaan Negeri Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 467
d. Pengadilan Negeri Patie. Sub Denpom Patif. Kementerian Sosia
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan3.1 Jumlah Pegawai : 145 Orang3.2 Kualifikasi Pendidikan :
g. Strata 2 (S2) : 5 Orangh. Strata 1 (S1) : 19 Orangi. Diploma 3 (D3) : 3 Orangj. SLTA / Sederajat : 105 Orangk. SMP : 10 Orangl. SD : 3 Orang
3.3 Pangkat dan Golongan :a. Pembina Tingkat I / IV b : 1 Orangb. Pembina / IV a : 3 Orangc. Penata Tingkat I / III d : 6 Orangd. Penata / III c : 5 Orange. Penata Muda Tingkat I / III b : 30 Orangf. Penata Muda / III a : 14 Orangg. Pengatur Tingkat I / II d : 13 Orangh. Pengatur / II c : 58 Orangi. Pengatur Muda Tingkat I / II b : 12 Orangj. Pengatur Muda / II a : 9 Orangk. Juru Tingkat I / I d : - Orangl. Juru / I c : 1 Orang
4. Penanggulangan dan Kendalanyaa. Pemberian penyuluhan dan pembinaan kantramtibum dan tranmas
bagi anggota masyarakat.b. Melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dalam rangka
pemeliharaan ketertiban lingkunganc. Melakukan pengawasan terhadap orang/tempat yang diindikasikan
terjadi pelanggaran perda dan tibumtranmasd. Pelaksanaan patroli wilayah di daerah rawan tibumtramase. Fasilitasi penyelesaian sengketa tempat usahaf. Penertiban dan penindakan non yustisi (represif non yustisial)
terhadap pelanggaran perda dan lainnyag. Penindakan secara yustisi terhadap pelanggaran perdah. Koordinasi dengan instansi terkait perihal penanganan masalah
tibumtranmas
Kendala :a. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan masih
minim.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 468
b. Dalam penegakan perda, terbatasnya aparat penegak perda dalamhal ini PPNS pada Satpol PP hanya 3 orang.
c. Kurangnya jumlah personil aparatur penyelenggara tramtibumdibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diampu
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam PenanggulanganDalam upaya penyelengaraan tramtibum, diawali melalui mediapembinaan kantramtibmas kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaanberkoordinasi dengan aparat keamanan dari pihak Kepolisian Negara(Polres Pati) dan TNI (Kodim 0718 Pati) serta dari OPD teknis.Setiap permasalahan awal lebih dahulu dikoordinasikan dengan instansiterkait, muspika dan apabila diperlukan hingga ke tingkat Kabupaten.Satpol PP sebagai salah satu aparatur penyelenggara tramtibum selaluberkoordinasi dengan aparat keamanan terkait (Polres, Kodim) dalamrangka penanggulangan gangguan tramtibum
6. Sumber Dan Jumlah AnggaranSumber dana : APBD Kabupaten Pati TA. 2017Jumlah Anggaran : Rp. ,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017469
BAB VIIPENUTUP
1. Keadaan PendudukJumlah penduduk Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2017
tercatat sebanyak 1.286.408 jiwa dengan perincian laki-laki 641.266 jiwa
dan perempuan 645.142 jiwa dengan peningkatan jumlah penduduk
sebesar 0,01 % dari tahun 2016. Penambahan ini berdasarkan kondisi
dinamis masyarakat Kabupaten Pati dilihat dari angka kelahiran, kematian,
datang dan pindah penduduk yang terjadi di Kabupaten Pati.
2. Pertumbuhan EkonomiPada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Pati mencapai Rp.
27.134.604, lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 25.666.882
atau naik sebesar 14,24 persen. Kenaikan PDRB per kapita tahun 2016
dibanding tahun 2015 sebesar 11,26 persen.
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati pada tahun 2016 5,20
persen lebih cepat dibanding tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar
4,64 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
informasi dan komunikasi sebesar 9,62 persen. Laju pertumbuhan
tertinggi kedua yaitu lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,51
persen dan selanjutnya lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan
sosial dengan pertumbuhan sebesar 8,97 persen.
3. Urusan Desentralisasi :Terkait dengan aturan teknis yang merupakan tindak lanjut dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
belum ada, maka penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 ini masih berdasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat yang dalam struktur
muatannya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017470
Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati
yang didalamnya terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
4. Pendapatan Asli Daerah, Alokasi dan Realisasi Anggaran Daeraha. Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 terealisasi
sebesar 107,70 % yaitu dari target Rp. 416.966.359.000,00 dan
terealisasi Rp. 449.059.105.015,00.
b. Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 terealisasi
sebesar 90,87 % yaitu dari target Rp. 1.930.957.711.345,00 dan
terealisasi Rp. 1.754.722.074.406,00
c. Jumlah pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016
terealisasi sebesar 92,10 % yaitu dari target Rp.
2.874.124.008.000,00 dan terealisasi Rp. 2.674.110.784.547,00
5. Hal-hal yang perlu dilaporkana. Permasalahan daerah yang perlu diselesaikan:
1). Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima
dalam pengurusan dan penggunaan dokumen hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (KTP, Akte
kelahiran, KK, dll).
2). Pelaksanaan sistem administrasi kependudukan secara
nasional dan terpusat belum berjalan efektif
3). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya
kegunaan dokumen kependudukan khususnya Akta Catatan
Sipil (Masyarakat belum Akta Minded)
4). Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengolahan administrasi
kependudukan khususnya di lingkungan instansi pemerintah
maupun swasta;
5). Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan
perundang–undangan kependudukan belum diterapkan secara
maksimal
6). Kurangnya anggaran untuk merenovasi Depo Arsip
7). Kurangnya Anggaran untuk pembinaan dan monitoring
Perpustakaan Desa dan Sekolah untuk pengembangan
Perpustakaan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
8). Kurangnya perhatian dan kesadaran urgensi kearsipan
9). Pemkab. Pati belum memiliki Taman Bacaan di tempat strategis
di wilayah Kabupaten Pati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017471
10).Belum dikembangkannya Jabatan Fungsional Kepegawaian.
11).Tidak adanya gedung Pendidikan dan Pelatihan yang
representative di Kabupaten Pati menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan Diklat
12).Anggaran Pemberdayaan Perempuan, Anak dan remaja dirasa
sangat minim, padahal kegiatan yang harus diemban oleh
program ini sangat banyak, sehingga ada kegiatan kegiatan
yang tidak bisa diampu karena memang tidak ada
anggarannya.
13).Terkait urusan lingkungan hidup, analisis udara dan gas, masih
banyak yang harus dilakukan, tetapi keterbatasan alat untuk
analisis udara dan gas belum punya, sedangkan untuk analisis
tanah dan air tanah belum ada data, yaitu data aquifier dan
muka air tanah yang akurat.
14).Masih banyaknya penambangan liar di daerah atau kawasan
Kars secara sporadis, sehingga kerusakan lingkungan
cenderung menyebar di kawasan ini.
15).Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat atau
pengusaha mengenai pengelolaan lingkungan.
16).Masih banyak jenis usaha atau industri kecil yang belum
mengolah limbahnya secara benar.
17).Masih kurangnya data yang akurat yang dapat menunjang
pengendalian permasalahan Lingkungan Hidup yang sangat
lintas sektor.
18).SDM (Pegawai yang menguasai ilmu Perkoperasian) yang
semakin berkurang karena pensiun sehingga Dinas Koperasi
dan UMKM Kabupaten Pati kekurangan tenaga professional
perkoperasian.
19).Banyaknya gedung sekolah yang rusak berat dan rusak ringan
akibat dimakan usia dan bencana
20).Kurang meratanya sekolah karena lokasi yang terpencil
21).Penyebaran Guru SD/MI, SMP/MTs dan di daerah terpencil
yang kurang merata
22).Kemampuan guru yang masih lemah dalam penulisan karya
ilmiah.
23).Kurang sarana dan prasarana (laboratorium, perpustakaan,
buku, alat peraga)
24).Masih banyak guru yang belum berpendidikan S-1.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017472
25).Kurangnya guru untuk TK, SLB/SDLB, SD/MI, SMP/MTs
26).Kurang sesuainya kompetensi lulusan terhadap kebutuhan
dunia kerja
27).Kekurangan SDM pada tenaga ahli LLAJ dan auditor
keselamatan jalan serta teknisi informatika.
28).Tidak tersedianya anggaran untuk peningkatan SDM/ diklat,
baik di bidang pengendalian operasional lalu lintas, manajemen
parkir, manajemen terminal, analisis dampak lalu lintas,
penyidik LLAJ, serta bidang teknik komunikasi dan informatika.
29).Ada beberapa usulan pengadaan fasilitas keselamatan LLAJ
dilokasi blackspot area (berdasarkan musrenbang) yang belum
bisa dicukupi karena keterbatasan anggaran.
30).Tingkat aksesibilitas layanan informasi publik belum merata di
sebagian wilayah Kabupaten Pati
31).Pengangguran di Kab. Pati mencapai 28.613 orang tetapi dana
yang mengarah pada program dan kegiatan penanggulangan
dan pengurangan pengangguran sangat kecil sehingga
pelaksanaannya kurang optimal.
32).Terbatasnya PNS dalam menangani bidang ketenagakerjaan.
33).Kurangnya pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan,
spesialis pengawas bidang ketel uap, mekanik, listrik
34).Masih banyak sponsor/petugas pencari tenaga kerja ke luar
negeri dalam perekrutannya tidak bertanggung jawab.
35).Banyaknya permasalahan TKI yang bekerja di Luar Negeri
dalam keberangkatannya tidak melalui mekanisme/prosedur
yang ada.
36).Berkembangnya PJTKI yang ilegal
37).Belum memiliki panti / rumah singgah sementara untuk
menampung hasil razia PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP,
Kepolisian, Disosnakertrans dan atau kiriman dari masyarakat,
sebelum dirujuk dan diterima di panti rehabilitasi yang ada di
Prov. Jawa Tengah.
38).Belum memiliki mobil operasional untuk pelayanan pengiriman
PGOT.
39).Dana yang mengarah pada program dan kegiatan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penanggulangan
kemiskinan kurang memadai sehingga target pencapaian
sasaran kurang optimal.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017473
40).Terbatasnya PNS dalam menangani bidang sosial.
41).Kurangnya SDM / tenaga struktural disemua bidang
42).Musim yang tidak menentu sehingga penyaluran bibit
mengalami kemunduran dari rencana.
43).Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, karena
adanya peraturan khusus dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah, sehingga
kegiatan batal untuk dilaksanakan
44).Fungsional Perekayasa belum ada
45).Tenaga dokter Spesialis Bedah, Spesialis Anak, Spesialis
Anestesi, Spesialis Bedah Mulut dan Spesialis Rehabilitasi
Medik, yang merupakan prioritas masih kurang atau belum ada.
46).Jumlah anggaran untuk pengembangan rumah sakit masih
terbatas
47).Lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana sudah tidak
ada
48).Kapasitas SDM Satpol PP Kabupaten Pati belum standar yang
ada sesuai aturan yang ada
49).Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan perundangan
daerah antar SKPD satu dengan yang lainnya.
50).Kurang adanya dukungan yang kuat dari SKPD teknis yang
membidangi perda, sehingga timbul pengertian jika ada
pelanggaran perda, Satpol PP yang harus menyelesaikan
51).Dana untuk kegiatan promosi investasi kurang.
b. Prestasi yang berhasil diraih Kabupaten Pati pada tahun 2017,
diantaranya :
1).Tingkat Nasional
1. Penghargaan Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas
LPPD tahun 2015
2. Penghargaan Satya Lancana Wira Karya Bidang Kelautan
3. Penghargaan Adipura kategori Kota Kecil Terbersih
4. Juara II Lomba PHBS
5. Juara I Pembuatan Film Kesehatan
6. Juara III OSN MATEMATIKA oleh SD Muhammadiyah Pati
7. Juara VII FLS2N ( Menyanyi Tunggal ) oleh SDN Karangrowo Kec.
Jakenan
8. Juara I O2SN ( Senam ) oleh SDN Kuniran 03 Kec. Batangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017474
9. Juara II Budaya Mutu ( SD Rujukan ) oleh SDN Pati Kidul 01
10. Juara I Lomba OGN IPA SMP Tk Nasional oleh SMP N 1
Pati
11. Juara II Lomba Inovasi Pembelajaran oleh TK Kanisius Pati
12. Penghargaan diberikan kepada PASAR TAYU sebagai
finalis “Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe 1 & 2”
(Jakarta, 26 Oktober 2017) Disyahkan oleh Tjahya Widayanti
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri , Kementrian
Perdagangan Republik Indonesia
13. Berhasil terpilih menjadi pemenang beberapa kategori dalam Peer
Learning Meeting (PLM) PerpuSeru Regional II di Bekasi, meliputi :
1. Perpustakaan Ngudi Kawruh Desa Pangkalan Kec. Margoyoso
Terpilih sebagai Perpustakaan Terbaik dalam bertransformasi
menjadi pusat belajar masyarakat berbasis TIK;
2. Perpustakaan Sidomukti Perpustakaan Desa Bakaran Wetan
Kec. Juwana Terpilih Sebagai Perpustakaan Terbaik dalam
bertransformasi menjadi pusat belajar masyarakat berbasis TIK;
3. Terpilih sebagai pemenang lomba cerita impact terbaik Kategori
tulisan.
14. Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2017 KategoriPratama diberikan di Pekanbaru Tanggal 22 Juli 2017
2). Tingkat Provinsi
1. Juara III Lomba Puskesmas Berprestasi Kategori Pedesaan
2. Juara III Lomba Pembuatan Film Kesehatan “GERMAS”
3. Juara I Kategori Lomba Kelompok Ternak Sapi Kelompok Tani Tani
Usaha VI oleh Desa Purworejo Kec. Margoyoso
4. Juara II Kategori Lomba Kelompok Ternak Itik Kelompok Tani Sato
Iwen oleh Desa Langgenharjo Kec. Juwana
5. Juara II Kategori Lomba Buah Pisang oleh Desa Plukaran Kec.
Gembong
6. Juara II Kategori Lomba Buah Manggis oleh Desa Cabak Kec.
Tlogowungu
7. Juara II Kategori Lomba Buah Sawo oleh Desa Prawoto Kec.
Sukolilo
8. Juara III Kategori Lomba Buah Manggis oleh Desa Sitiluhur Kec.
Gembong
9. Favorit II Kategori Lomba Buah Durian oleh Desa Berit Kec. Cluwak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017475
10. Juara I FLS2N ( Menyanyi Tunggal ) oleh SDN Karangrowo Kec.
Jakenan
11. Juara I O2SN ( Senam Artistik ) Tingkat oleh SDN Kuniran 03 Kec.
Batangan
12. Juara I O2SN ( Senam Lantai ) oleh SDN Kuniran 03 Kec.
Batangan
13. Juara III O2SN ( Lari 60 M Putri ) oleh SDN Alasdowo 02 Kec.
Dukuhseti
14. Juara I O2SN ( Renang 50 M Gaya Kupu kupu Putra ) oleh SDN
Tlogowungu 01 Kec. Tlogowungu
15. Juara I O2SN ( Renang 50 M Gaya Bebas Putra ) oleh SDN
Tlogowungu 01 Kec. Tlogowungu
16. Juara III O2SN ( Bulu Tangkis Putri ) oleh SDN Pati Kidul 05 Kec.
Pati
17. Juara II O2SN ( Senam ) oleh SDN Srikaton 01 Kec. Jaken
18. Juara II MAPSI ( Ketrampilan TIK ) oleh SDN Jepat Lor Kec. Tayu
19. Juara I MAPSI ( Seni Kaligrafi Al Quran ) oleh SDN Jepalo Kec.
Gunungwungkal
20. Juara I MAPSI ( Seni Bercerita Islami ) oleh SD IT Abu Bakar Ash
Shidiq Kec. Margorejo
21. Juara III MAPSI ( Seni Bercerita Islami ) oleh SDN Sitirejo Kec.
Tambakromo
22. Juara II MAPSI ( Seni Kaligrafi Al Quran ) oleh SDN Ngurenrejo
Kec. Wedarijaksa
23. Juara III MAPSI ( Pengetahuan PAI ) oleh SDN Genengmulyo 01
Kec. Juwana
24. Juara I Seleksi Guru TK Berprestasi Tk Provinsi oleh TK Kanisius
Pati
25. Juara III Seleksi Guru SMP Berprestasi Tk Provinsi oleh SMP N 3
Pati
26. 7 emas, 9 perak, 4 perunggu (20 medali) Kejurprov Prestasi
Taekwondo
27. 1 emas, 7 lolos Porprov Kejurprov Remaja Dewasa Pencak Silat
28. 4 perak, 4 perunggu (8 medali) Kejuaraan Junior Senior Sepak
takraw
29. 1 perak, 1 perunggu (2 medali) Kejurprov Bola Tangan
30. 3 perunggu (3 medali) Kejurprov Atletik1 perunggu, 8 lolos Porprov
PraPorprov Panahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017476
31. 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali) Kejuaraan Tenis Meja Pati
Open
32. 1 emas, 3 perunggu (3 medali) Kejuaraan Futsal Pati Open
33. Juara ke 3 Penghargaan Lomba Produk Pangan Segar Bersetifikat
Tahun 2017
34. Penghargaan Dinsos Pem. Prov. Jateng atas partisipasi telah
mengikuti pameran hasil karya Penyandang Disabilitas dalam
rangka peringatan hari Disabilitas Internasional ke-25 Tk. Provinsi
Jateng Th. 2017 Tanggal 13 Desember 2017
35. Penghargaan Gubernur Jawa Tengah sebagai Terbaik VI
Pelaksana Terbaik Program Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi Tk
Provinsi Jateng Th. 2017 Tanggal 13 Desember 2017
36. Penghargaan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai Pemenang III Pencapaian Pelayanan Akseptor
KB MKJP Terbanyak Dalam Rangka Harlah Muslimat NU ke-71
Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2017, Tanggal 18 April 2017
37. Penghargaan sebagai Pemenang II Pelaksana Terbaik Kesatuan
Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jateng Th. 2016, April
2017