33
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 (단위:천원) 2008년도 본예산 일반회계 부서:새마을문화과 정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성 단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성 세 출 예 산 사 업 명 세 서 새마을문화과 10,191,872 8,366,167 1,825,705 [국 59,759] [균 2,058,000] [기 175,270] [분 36,500] [도 1,213,823] [군 6,648,520] 사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성 205,849 174,170 31,679 [도 15,500] 174,170 [군 190,349] 174,170 사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성 205,849 174,170 31,679 [도 15,500] 174,170 [군 190,349] 174,170 새마을지도자 자녀 장학금 지급(도비) 8,000 8,000 0 [도 4,000] 8,000 [군 4,000] 8,000 301 일반보상금 8,000 8,000 0 [도 4,000] 8,000 [군 4,000] 8,000 8,000,000원 = 02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 8,000 [도 4,000] [군 4,000] 8,000 8,000 [도 4,000] [군 4,000] 범도민독서생활화추진(도비) 2,000 0 2,000 [도 1,000] 0 [군 1,000] 0 307 민간이전 2,000 0 2,000 [도 1,000] 0 [군 1,000] 0 2,000,000원 = 02 민간경상보조 ○범도민 독서생활화 추진지원 2,000 [도 1,000] 2,000 0 2,000 [도 1,000] - 1 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

2008년도 본예산 일반회계

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

세 출 예 산 사 업 명 세 서

새마을문화과

10,191,872 8,366,167 1,825,705

[국 59,759]

[균 2,058,000]

[기 175,270]

[분 36,500]

[도 1,213,823]

[군 6,648,520]

사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성

205,849 174,170 31,679

[도 15,500] 174,170

[군 190,349] 174,170

사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

205,849 174,170 31,679

[도 15,500] 174,170

[군 190,349] 174,170

새마을지도자 자녀 장학금 지급(도비)

8,000 8,000 0

[도 4,000] 8,000

[군 4,000] 8,000

301 일반보상금

8,000 8,000 0

[도 4,000] 8,000

[군 4,000] 8,000

8,000,000원 =

02 장학금및학자금

○새마을지도자 자녀장학금

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

8,000

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

범도민독서생활화추진(도비)

2,000 0 2,000

[도 1,000] 0

[군 1,000] 0

307 민간이전

2,000 0 2,000

[도 1,000] 0

[군 1,000] 0

2,000,000원 =

02 민간경상보조

○범도민 독서생활화 추진지원

2,000

[도 1,000]

2,0000

2,000

[도 1,000]

- 1 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

[군 1,000][군 1,000]

생활쓰레기제로운동(도비)

1,000 0 1,000

[도 500] 0

[군 500] 0

307 민간이전

1,000 0 1,000

[도 500] 0

[군 500] 0

1,000,000원 =

02 민간경상보조

○생활쓰레기 제로운동 지원

1,000

[도 500]

[군 500]

1,0000

1,000

[도 500]

[군 500]

행복한보금자리만들기사업(도비)

10,000 0 10,000

[도 5,000] 0

[군 5,000] 0

307 민간이전

10,000 0 10,000

[도 5,000] 0

[군 5,000] 0

10,000,000원 =

02 민간경상보조

○행복한 보금자리 만들기사업 지원

10,000

[도 5,000]

[군 5,000]

10,0000

10,000

[도 5,000]

[군 5,000]

21세기새마을운동추진운영지원(도비)

15,000 0 15,000

[도 5,000] 0

[군 10,000] 0

307 민간이전

15,000 0 15,000

[도 5,000] 0

[군 10,000] 0

15,000,000원 =

02 민간경상보조

○21세기 새마을운동 활성화지원

15,000

[도 5,000]

[군 10,000]

15,0000

15,000

[도 5,000]

[군 10,000]

사회단체 건전육성 지원 86,965 86,410 555

- 2 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

201 일반운영비 4,110 4,110 0

500,000원*1회 =

100,000원*10명*2회 =

700원*1,000매 =

4,000원*50통 =

100,000원*4명 =

70,000원*4시간*1회 =

30,000원*1시간*1회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―새마을실천결의대회 현수막및아치구입

―새마을운동 유공자표창패

―새마을업무추진 성과기록

ㆍ사진인화료

ㆍ필름구입 및 현상료

―바르게살기 유공자 표창

○운영수당

―새마을지도자 활성화 강사수당

ㆍ기본료

ㆍ초과료

4,110 4,110

3,800

500

2,000

900

700

200

400

310

310

280

30

301 일반보상금 82,855 76,300 6,555

70,000원*200명 =

250,000원*100명 =

281,000원*25명 =

50,000원*95명 =

50,000원*60명 =

150,000원*20명 =

70,000원*4일*6명 =

50,000원*80명 =

5,000원*400명 =

50,000원*20명 =

35,000원*30명 =

50,000원*40명*1회 =

150,000원*5명 =

30,000원*45명 =

10 행사실비보상금

○도민교육

○중앙교육(2박3일)

○중앙교육(4박5일)

○새마을지도자 활성화 실천교육

○새마을지도자 교육(2박3일)

○전국 새마을지도자대회 참석

○새마을문고 교육참석

○새마을지도자 하계수련대회 참석

○새마을운동 종합평가대회 참석

○행복한 가정가꾸기 실천대회 참가

○경북도민 문화한마당 참석

○새마을합창대회 참가

○학생테마교류 참가

○교통사고줄이기 범도민 실천결의대회참가

82,855 6,55576,300

14,000

25,000

7,025

4,750

3,000

3,000

1,680

4,000

2,000

1,000

1,050

2,000

750

1,350

- 3 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

70,000원*50명 =

50,000원*40명 =

50,000원*40명 =

50,000원*20명 =

70,000원*10명 =

70,000원*3일*5명 =

25,000원*40명 =

50,000원*20명 =

○바르게살기운동 전국대회 참가

○바르게살기운동 사랑의봉사대 연찬회 참 석

○국민화합 전진대회 참석

○바르게살기 도협의회 정기총회 참석

○자연보호 학습원 교육 참석

○자연보호지도위원 교육 참가(1박2일)

○자연보호 선포 기념식 참석

○자연보호 도협의회 정기총회 참석

3,500

2,000

2,000

1,000

700

1,050

1,000

1,000

옥외광고물 관리 및 정비 17,484 18,260 △776

101 인건비 4,284 3,060 1,224

34,000원*6명*7일*3월 =

10 기간제근로자등보수

○불법광고물정비 인부임

4,284 1,2243,060

4,284

201 일반운영비 700 700 0

70,000원*5명*2회 =

01 사무관리비

○운영수당

―옥외광고물관리심의위원 수당

700 700

700

700

301 일반보상금 500 500 0

50,000원*10명 =

10 행사실비보상금

○옥외광고물전시회 참석보상

500 500

500

401 시설비및부대비 12,000 14,000 △2,000

4,000,000원*3개소 =

04 시설비

○지정 현수막걸이대 설치

12,000 △2,00014,000

12,000

살기좋은 생활환경 조성 65,400 61,500 3,900

201 일반운영비 17,000 16,220 780

150원*30,000매 =

70원*30,000매 =

01 사무관리비

○일반수용비

―고향사랑 군수 서한문 및 봉투 제작

ㆍ서한문

ㆍ봉투

15,500 78014,720

13,400

6,600

4,500

2,100

- 4 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

500,000원*2개마을 =

50,000원*4개 =

50,000원*16개 =

5,000원*21개소*20개 =

750,000원*2회 =

2,000원*300명*2회 =

5,000원*5명*7일*12월 =

20,000원*75개소*1회 =

―범죄없는 마을

ㆍ마을표지석 제작

ㆍ홍보 현수막

―고향방문 환영 현수막 제작

―새마을기 구입(가로기)

―국토대청결 자연정화 활동 소모품구입( 집게 등)

―국토대청결 자연정화 활동 간식비

○급량비

―새마을업무 특근자 급식

02 공공운영비

○간이화장실 분뇨 수거료

1,500

1,200

1,000

200

800

2,100

1,500

1,200

2,100

2,100

1,500

1,500

202 여비 21,600 17,280 4,320

20,000원*5명*11일*12월 =

70,000원*5명*3일*8회 =

01 국내여비

○새마을 업무추진 여비(관내)

○새마을 업무추진 여비(관외)

21,600 4,32017,280

13,200

8,400

203 업무추진비 1,000 1,000 0

1,000,000원 =

03 시책추진업무추진비

○새마을문화과 시책추진

1,000 1,000

1,000

303 포상금 7,800 11,000 △3,200

6,000,000원*1회 =

1,000,000원 =

500,000원 =

300,000원 =

01 포상금

○재활용품 시상금

○현장견문보고제 우수부서 시상금

―최우수

―우수

―장려

7,800 △3,20011,000

6,000

1,800

1,000

500

300

401 시설비및부대비 18,000 16,000 2,000

4,500,000원*4개소 =

04 시설비

○행락지 간이화장실 설치

18,000 2,00016,000

18,000

문화예술 인프라 구축

322,640 231,880 90,760

[국 23,820] 231,880

- 5 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성단위:사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성

문화예술 인프라 구축

[균 24,000] 231,880

[분 36,500] 231,880

[도 25,160] 231,880

[군 213,160] 231,880

전통문화의 계승

117,840 71,480 46,360

[국 23,820] 71,480

[균 24,000] 71,480

[분 5,000] 71,480

[도 16,410] 71,480

[군 48,610] 71,480

국악강사풀제운영지원 (국비)

47,640 24,280 23,360

[국 23,820] 24,280

[도 11,910] 24,280

[군 11,910] 24,280

307 민간이전

47,640 24,280 23,360

[국 23,820] 24,280

[도 11,910] 24,280

[군 11,910] 24,280

47,640,000원 =

02 민간경상보조

○국악강사 풀제 운영지원

47,640

[국 23,820]

[도 11,910]

[군 11,910]

23,36024,280

47,640

[국 23,820]

[도 11,910]

[군 11,910]

문화학교운영(도비-이양)

6,000 6,000 0

[분 3,000] 6,000

[도 1,000] 6,000

[군 2,000] 6,000

307 민간이전

6,000 6,000 0

[분 3,000] 6,000

[도 1,000] 6,000

[군 2,000] 6,000

6,000,000원 =

02 민간경상보조

○문화학교 운영지원

6,000 6,000

6,000

- 6 -

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:전통문화의 계승

[분 3,000]

[도 1,000]

[군 2,000]

[분 3,000]

[도 1,000]

[군 2,000]

향교문화 전승보전(도비-이양)

5,200 5,200 0

[분 2,000] 5,200

[도 1,000] 5,200

[군 2,200] 5,200

307 민간이전

5,200 5,200 0

[분 2,000] 5,200

[도 1,000] 5,200

[군 2,200] 5,200

5,200,000원 =

02 민간경상보조

○향교문화 전승보전지원- 자부담1,400천원

5,200

[분 2,000]

[도 1,000]

[군 2,200]

5,200

5,200

[분 2,000]

[도 1,000]

[군 2,200]

충효교실 운영(도비)

5,000 5,000 0

[도 2,500] 5,000

[군 2,500] 5,000

307 민간이전

5,000 5,000 0

[도 2,500] 5,000

[군 2,500] 5,000

5,000,000원 =

02 민간경상보조

○충효교실 운영지원

5,000

[도 2,500]

[군 2,500]

5,000

5,000

[도 2,500]

[군 2,500]

전통문화행사지원 26,000 27,000 △1,000

307 민간이전 26,000 27,000 △1,000

5,000,000원*2개소 =

3,000,000원*1개소 =

04 민간행사보조

○향사비 지원

―향교

―빙계서원

26,000 △1,00027,000

17,000

10,000

3,000

- 7 -

Page 8: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:전통문화의 계승

2,000,000원*1개소 =

2,000,000원*1개소 =

5,000,000원*1회 =

4,000,000원*1개단체 =

―경덕왕릉

―진민사

○전통연등행사 지원

○의성군사직제 지원

2,000

2,000

5,000

4,000

전통문화전승 지원 4,000 4,000 0

301 일반보상금 4,000 4,000 0

40,000원*50명 =

40,000원*50명 =

10 행사실비보상금

○경상북도 풍물경연대회 참가

―일반부

―청장년부

4,000 4,000

4,000

2,000

2,000

신활력지역지원(균특)24,000 0 24,000

[균 24,000] 0

207 연구개발비24,000 0 24,000

[균 24,000] 0

24,000,000원 =

01 연구용역비

○마늘관련 문화상품개발, 동화책자 발간

24,000

[균 24,000]

24,0000

24,000

[균 24,000]

문화예술단체 지원

204,800 160,400 44,400

[분 31,500] 160,400

[도 8,750] 160,400

[군 164,550] 160,400

지방문화원 사업활동 지원(이양)

63,000 58,000 5,000

[분 31,500] 58,000

[군 31,500] 58,000

307 민간이전

63,000 58,000 5,000

[분 31,500] 58,000

[군 31,500] 58,000

63,000,000원*1개단체 =

02 민간경상보조

○지방문화원 지원활동

63,000

[분 31,500]

[군 31,500]

5,00058,000

63,000

[분 31,500]

[군 31,500]

지역문화사랑방 운영지원(도비) 17,500 14,000 3,500

- 8 -

Page 9: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:문화예술단체 지원

지역문화사랑방 운영지원(도비)[도 8,750] 14,000

[군 8,750] 14,000

307 민간이전

17,500 14,000 3,500

[도 8,750] 14,000

[군 8,750] 14,000

17,500,000원*1개단체 =

02 민간경상보조

○지역문화사랑방운영지원 - 자부담4,370천 원

17,500

[도 8,750]

[군 8,750]

3,50014,000

17,500

[도 8,750]

[군 8,750]

문화예술행사 지원 61,000 54,000 7,000

307 민간이전 61,000 54,000 7,000

8,000,000원*1회 =

30,000,000원*1회 =

10,000,000원*1회 =

5,000,000원*1개단체 =

8,000,000원*1개단체 =

04 민간행사보조

○봉양민속놀이 지원

○의성문화제 행사지원

○독립만세운동 재현행사 지원

○지역문화학교 운영지원

○가족음악회 공연행사 지원

61,000 7,00054,000

8,000

30,000

10,000

5,000

8,000

지역문화예술 육성 63,300 34,400 28,900

201 일반운영비 25,340 13,440 11,900

5,800,000원 =

50,000원*8개 =

8,000,000원*2회 =

70,000원*10명 =

5,000원*3명*8일*12월 =

100,000원*10회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―의성군민상 감사패 및 메달

―문예진흥 홍보 현수막

―문화예술행사 홍보비

○운영수당

―의성군민상 심사위원수당

○급량비

―문화예술업무추진 급식비

○임차료

―불법게임기 운반차량 임차료

25,340 11,90013,440

22,200

5,800

400

16,000

700

700

1,440

1,440

1,000

1,000

- 9 -

Page 10: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화예술 인프라 구축단위:문화예술단체 지원

202 여비 12,960 12,960 0

20,000원*3명*11일*12월 =

70,000원*3명*3일*8회 =

01 국내여비

○문화예술업무추진 여비(관내)

○문화예술업무추진 여비(관외)

12,960 12,960

7,920

5,040

301 일반보상금 8,000 8,000 0

2,500,000원 =

5,000원*40명*10회 =

5,000원*200명 =

50,000원*50명 =

10 행사실비보상금

○영호남 문화교류행사

○찾아가는 문화활동 단체급식

○문화행사출연및문화재 소방훈련참석자 보 상

―급량비

―출연금

8,000 8,000

2,500

2,000

3,500

1,000

2,500

307 민간이전 17,000 0 17,000

7,000,000원 =

10,000,000원 =

02 민간경상보조

○문화원 기자재구입 지원

○향토사 조사연구 지원

17,000 17,0000

7,000

10,000

체육진흥

3,040,004 1,205,730 1,834,274

[균 500,000] 1,205,730

[기 173,716] 1,205,730

[도 240,301] 1,205,730

[군 2,125,987] 1,205,730

체육시설 유지보수 9,488 10,088 △600

체육시설 유지보수 9,488 10,088 △600

101 인건비 1,088 1,088 0

34,000원*8명*4회 =

10 기간제근로자등보수

○체육공원 정비 인부임

1,088 1,088

1,088

201 일반운영비 8,400 9,000 △600

100,000원*14종*6개소 =

01 사무관리비

○동네 체육시설 유지보수

8,400 △6009,000

8,400

체육시설 확충

1,565,000 100,000 1,465,000

[균 500,000] 100,000

[도 150,000] 100,000

- 10 -

Page 11: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육시설 유지보수

체육시설 확충 [군 915,000] 100,000

의성생활체육공원조성(균특)

1,100,000 0 1,100,000

[균 500,000] 0

[도 150,000] 0

[군 450,000] 0

401 시설비및부대비

1,100,000 0 1,100,000

[균 500,000] 0

[도 150,000] 0

[군 450,000] 0

95,000,000원 =

100,000,000원 =

899,500,000원 =

1,100,000,000원*0.5% =

01 기본조사설계비

○의성생활체육공원조성

02 실시설계비

○의성생활체육공원조성

04 시설비

○의성생활체육공원조성

06 시설부대비

○의성생활체육공원조성

95,000

100,000

899,500

[균 500,000]

[도 150,000]

[군 249,500]

5,500

95,0000

95,000

100,0000

100,000

899,5000

899,500

[균 500,000]

[도 150,000]

[군 249,500]

5,5000

5,500

의성생활체육공원조성 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

297,000,000원 =

300,000,000원*1% =

03 토지매입비

○생활체육공원조성부지 매입

06 시설부대비

○생활체육공원조성

297,000

3,000

297,0000

297,000

3,0000

3,000

생활체육시설 기반 확충 165,000 100,000 65,000

401 시설비및부대비 165,000 100,000 65,000

26,000,000원*5개소 =

19,800,000원*1식 =

04 시설비

○읍면 소규모 동네체육시설 설치

○단북면 게이트볼장 설치비

164,650 64,650100,000

130,000

19,800

- 11 -

Page 12: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육시설 확충

14,850,000원 =

20,000,000원*1% =

15,000,000원*1% =

○다인면 남산게이트볼장 보수

06 시설부대비

○단북면 게이트볼장 설치비

○다인면 남산게이트볼장 보수

350

14,850

3500

200

150

체육활동지원 및 생활체육 육성

1,465,516 1,095,642 369,874

[기 173,716] 1,095,642

[도 90,301] 1,095,642

[군 1,201,499] 1,095,642

시군협의회 생활체육진흥사업 지원(기금)

19,542 19,542 0

[기 8,368] 19,542

[도 4,184] 19,542

[군 6,990] 19,542

307 민간이전

19,542 19,542 0

[기 8,368] 19,542

[도 4,184] 19,542

[군 6,990] 19,542

19,542,000원 =

02 민간경상보조

○생활체육협의회 진흥사업 지원

19,542

[기 8,368]

[도 4,184]

[군 6,990]

19,542

19,542

[기 8,368]

[도 4,184]

[군 6,990]

생활체육교실운영(기금)

12,024 12,024 0

[기 3,608] 12,024

[도 1,680] 12,024

[군 6,736] 12,024

307 민간이전

12,024 12,024 0

[기 3,608] 12,024

[도 1,680] 12,024

[군 6,736] 12,024

12,024,000원 =

02 민간경상보조

○생활체육교실운영비지원

12,024

[기 3,608]

12,024

12,024

[기 3,608]

- 12 -

Page 13: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성

[도 1,680]

[군 6,736]

[도 1,680]

[군 6,736]

스포츠클럽지원사업(기금)

140,000 0 140,000

[기 100,000] 0

[도 20,000] 0

[군 20,000] 0

307 민간이전

140,000 0 140,000

[기 100,000] 0

[도 20,000] 0

[군 20,000] 0

140,000,000원 =

02 민간경상보조

○스포츠클럽 운영비지원

140,000

[기 100,000]

[도 20,000]

[군 20,000]

140,0000

140,000

[기 100,000]

[도 20,000]

[군 20,000]

시군어르신체육활동지원(기금)

41,160 19,980 21,180

[기 20,580] 19,980

[군 20,580] 19,980

307 민간이전

41,160 19,980 21,180

[기 20,580] 19,980

[군 20,580] 19,980

41,160,000원 =

02 민간경상보조

○어르신 체육활동사업비 지원

41,160

[기 20,580]

[군 20,580]

21,18019,980

41,160

[기 20,580]

[군 20,580]

시군생활체육지도자 배치사업(기금)

82,320 79,920 2,400

[기 41,160] 79,920

[군 41,160] 79,920

307 민간이전

82,320 79,920 2,400

[기 41,160] 79,920

[군 41,160] 79,920

02 민간경상보조 82,320 2,40079,920

- 13 -

Page 14: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성

82,320,000원 = ○생활체육지도자 배치사업비 지원

[기 41,160]

[군 41,160]

82,320

[기 41,160]

[군 41,160]

시군청 직장운동 경기부 육성지원(도비)

739,770 609,739 130,031

[도 62,437] 609,739

[군 677,333] 609,739

301 일반보상금

739,770 609,739 130,031

[도 62,437] 609,739

[군 677,333] 609,739

739,770,000원 =

11 예술단원ㆍ운동부등보상금

○군청씨름단 운영비 지원

739,770

[도 62,437]

[군 677,333]

130,031609,739

739,770

[도 62,437]

[군 677,333]

시군생활체육협의회운영비지원(도비)2,000 1,217 783

[도 2,000] 1,217

307 민간이전2,000 1,217 783

[도 2,000] 1,217

2,000,000원 =

02 민간경상보조

○생활체육협의회 운영비 지원

2,000

[도 2,000]

7831,217

2,000

[도 2,000]

도단위 체육활동 지원 223,500 161,500 62,000

202 여비 16,500 14,500 2,000

2,000,000원*1회 =

3,000,000원*1회 =

4,500,000원 =

3,000,000원*1회 =

2,000,000원*1회 =

2,000,000원*1회 =

01 국내여비

○도지사기 탁구대회 참가

○도지사기 축구대회 참가

○도지사기 야구대회 참가

○도지사기 테니스대회 참가

○도지사기 배드민턴대회 참가

○도지사기 볼링대회 참가

16,500 2,00014,500

2,000

3,000

4,500

3,000

2,000

2,000

301 일반보상금 9,000 7,000 2,000

10 행사실비보상금 9,000 2,0007,000

- 14 -

Page 15: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성

100,000원*10명*4종목 =

4,000,000원*1회 =

1,000,000원*1회 =

○도대회 출전선수 여비보상

○경북리그 축구대회 출전

○도 축구연합회장기대회 출전

4,000

4,000

1,000

307 민간이전 198,000 140,000 58,000

3,000,000원*1회 =

150,000,000원*1회 =

40,000,000원*1회 =

5,000,000원 =

04 민간행사보조

○도 씨름왕 선발대회 출전

○도민 체육대회 출전경비

○도 생활체육대회 출전경비

○경상북도 장애인 체육대회 출전경비

198,000 58,000140,000

3,000

150,000

40,000

5,000

군민 체육활동 지원 159,200 146,720 12,480

201 일반운영비 3,200 4,920 △1,720

1,000원*700매 =

50,000원*10개 =

50,000원*10개 =

50,000원*10개 =

1,000,000원*1회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―전지훈련 홍보물 제작

―체육주간 홍보 현수막 제작

―전지훈련팀 환영 현수막 제작

―체육유공자 표창패 제작

―야구대회 참가등록비

3,200 △1,7204,920

3,200

700

500

500

500

1,000

202 여비 1,500 9,300 △7,800

500,000원*3회 =

01 국내여비

○각종 축구대회참가(회장기,향우회 등)

1,500 △7,8009,300

1,500

301 일반보상금 1,500 1,500 0

5,000원*300명 =

10 행사실비보상금

○군수기 대회 출전자 급식

1,500 1,500

1,500

307 민간이전 153,000 131,000 22,000

30,000,000원 =

80,000,000원*1회 =

02 민간경상보조

○군 체육회 운영비

04 민간행사보조

○제51회 군민체육대회 개최경비

30,000

123,000

10,00020,000

30,000

12,000111,000

80,000

- 15 -

Page 16: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성

15,000,000원 =

5,000,000원 =

5,000,000원 =

5,000,000원 =

3,000,000원 =

5,000,000원 =

5,000,000원 =

○군민 씨름대회 개최

○군민 축구대회 개최

○군민 볼링대회 개최

○군민 테니스대회 개최

○군민 부부테니스대회 개최

○제3회 군수배 댄스스포츠 경연대회 개최

○군민 게이트볼대회 개최

15,000

5,000

5,000

5,000

3,000

5,000

5,000

군민 생활체육활동 지원 46,000 35,000 11,000

307 민간이전 46,000 35,000 11,000

23,000,000원 =

6,000,000원 =

5,000,000원 =

3,000,000원 =

5,000,000원 =

2,000,000원 =

2,000,000원 =

02 민간경상보조

○컬링장 운영비

○생활체육협의회 운영비

04 민간행사보조

○군민 건강걷기대회 개최

○군민 자전거타기대회 개최

○군민 건강등반대회 개최

○통일 테니스대회 개최

○마늘홍보용 마라톤복 제작 지원

29,000

17,000

9,00020,000

23,000

6,000

2,00015,000

5,000

3,000

5,000

2,000

2,000

문화재보수사업 지원 및 관리

1,272,515 981,904 290,611

[국 35,939] 981,904

[도 456,098] 981,904

[군 780,478] 981,904

문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원

803,601 470,000 333,601

[국 35,939] 470,000

[도 456,098] 470,000

[군 311,564] 470,000

국가지정문화재보수(국비)

28,571 30,000 △1,429

[국 20,000] 30,000

[도 2,571] 30,000

[군 6,000] 30,000

401 시설비및부대비

28,571 30,000 △1,429

[국 20,000] 30,000

- 16 -

Page 17: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:체육진흥단위:체육활동지원 및 생활체육 육성

401 시설비및부대비[도 2,571] 30,000

[군 6,000] 30,000

28,571,000원*8% =

26,000,000원 =

285,000원 =

02 실시설계비

○의성소우당 담장보수

04 시설비

○의성소우당 담장보수

06 시설부대비

○의성소우당 담장보수

2,286

26,000

[국 20,000]

[도 2,571]

[군 3,429]

285

2,2860

2,286

△4,00030,000

26,000

[국 20,000]

[도 2,571]

[군 3,429]

2850

285

전통가옥경상보수비지원(국비)4,060 0 4,060

[국 4,060] 0

402 민간자본이전4,060 0 4,060

[국 4,060] 0

4,060,000원 =

01 민간자본보조

○전통가옥 경상보수지원

4,060

[국 4,060]

4,0600

4,060

[국 4,060]

문화재특별관리지원(국비)

16,970 0 16,970

[국 11,879] 0

[도 1,527] 0

[군 3,564] 0

101 인건비

16,970 0 16,970

[국 11,879] 0

[도 1,527] 0

[군 3,564] 0

38,000원*33일*12월 =

1,322,000원 =

600,000원 =

10 기간제근로자등보수

○문화재관리 인부임

○문화재관리인 4대보험료

○문화재관리인 피복비

16,970

[국 11,879]

[도 1,527]

[군 1,642]

16,9700

15,048

[국 11,879]

[도 1,527]

[군 1,642]

1,322

600

- 17 -

Page 18: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원

도지정문화재보수(도비-이양)

500,000 340,000 160,000

[도 325,000] 340,000

[군 175,000] 340,000

401 시설비및부대비

500,000 340,000 160,000

[도 325,000] 340,000

[군 175,000] 340,000

180,000,000원*8% =

150,000,000원*8% =

170,000,000원*8% =

164,340,000원 =

136,950,000원 =

155,210,000원 =

180,000,000원*0.7% =

150,000,000원*0.7% =

170,000,000원*0.7% =

02 실시설계비

○정수사 법당 개축

○옥련사 법당 해체보수

○대곡사 범종각 신축

04 시설비

○정수사 법당 개축

○옥련사 법당 해체보수

○대곡사 범종각 신축

06 시설부대비

○정수사 법당 개축

○옥련사 법당 해체보수

○대곡사 범종각 신축

40,000

456,500

[도 117,000]

[군 47,340]

[도 97,500]

[군 39,450]

[도 110,500]

[군 44,710]

3,500

40,0000

14,400

12,000

13,600

116,500340,000

164,340

[도 117,000]

[군 47,340]

136,950

[도 97,500]

[군 39,450]

155,210

[도 110,500]

[군 44,710]

3,5000

1,260

1,050

1,190

도지정문화재보수(도비)

254,000 100,000 154,000

[도 127,000] 100,000

[군 127,000] 100,000

401 시설비및부대비

174,000 100,000 74,000

[도 87,000] 100,000

[군 87,000] 100,000

80,000,000원*8% =

02 실시설계비

○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청

13,920 13,9200

6,400

- 18 -

Page 19: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원

50,000,000원*8% =

24,000,000원*8% =

20,000,000원*8% =

73,040,000원 =

45,500,000원 =

21,840,000원 =

18,200,000원 =

80,000,000원*0.7% =

50,000,000원*1% =

24,000,000원*1% =

20,000,000원*1% =

○비안향교 고직사 명륜당 보수

○의성 이계당 담장 보수

○학록정사 구들장 보수

04 시설비

○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청

○비안향교 고직사 명륜당 보수

○의성 이계당 담장 보수

○학록정사 구들장 보수

06 시설부대비

○의성월소동 석불보호각 및 응진전 금단청

○비안향교 고직사 명륜당 보수

○의성 이계당 담장 보수

○학록정사 구들장 보수

158,580

[도 40,000]

[군 33,040]

[도 25,000]

[군 20,500]

[도 12,000]

[군 9,840]

[도 10,000]

[군 8,200]

1,500

4,000

1,920

1,600

59,38099,200

73,040

[도 40,000]

[군 33,040]

45,500

[도 25,000]

[군 20,500]

21,840

[도 12,000]

[군 9,840]

18,200

[도 10,000]

[군 8,200]

700800

560

500

240

200

402 민간자본이전

80,000 0 80,000

[도 40,000] 0

[군 40,000] 0

80,000,000원*1식 =

01 민간자본보조

○고운사 일주문 보수

80,000

[도 40,000]

[군 40,000]

80,0000

80,000

[도 40,000]

[군 40,000]

문화재 정비 및 관리지원 468,914 381,904 87,010

향토유적 보수 420,000 330,000 90,000

401 시설비및부대비 50,000 330,000 △280,000

- 19 -

Page 20: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원

50,000,000원 =

04 시설비

○향토 문화유적보수사업

―문화재 및 향토유적 긴급보수사업

50,000 △278,700328,700

50,000

50,000

402 민간자본이전 370,000 0 370,000

30,000,000원 =

30,000,000원 =

20,000,000원 =

30,000,000원 =

50,000,000원 =

30,000,000원 =

30,000,000원 =

30,000,000원 =

10,000,000원 =

30,000,000원 =

20,000,000원 =

20,000,000원 =

20,000,000원 =

20,000,000원 =

01 민간자본보조

○비안 백학서당 보수공사

○의성 월룡사 주변정비사업

○사곡 주월사 법당보수 및 주변정비사업

○의성 관음사 종각 단청공사

○안계 안천제 보수공사

○가음 미해제 보수공사

○의성 충효사 보수공사

○비안 숭덕사 보수사업

○단밀 서제리 주변정비사업

○구천 매판소비 보호각 개축공사

○안평 추원제 보수사업

○점곡 관음사 주변정비사업

○금성 학운제 보수공사

○점곡 기천정사 주변정비사업

370,000 370,0000

30,000

30,000

20,000

30,000

50,000

30,000

30,000

30,000

10,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

문화재 관리운영 48,914 51,904 △2,990

101 인건비 8,704 8,704 0

34,000원*8일*4명*8개소 =

10 기간제근로자등보수

○관덕동 3층석탑외 7개소 관리인부임

8,704 8,704

8,704

201 일반운영비 21,030 28,970 △7,940

3,000원*10통*12월 =

500,000원 =

200,000원*6개 =

01 사무관리비

○일반수용비

―문화유적 홍보용 사진대

ㆍ필름구입

ㆍ현상 및 인화료

―문화재 설계서 인쇄토너

16,470 △1,04017,510

13,390

860

360

500

1,200

- 20 -

Page 21: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원

20,000원*49개 =

10,000,000원*1식 =

25,000원*10통 =

50,000원*2회 =

70,000원*3명*12회 =

70,000원*2명*4회 =

100,000원*6개소 =

80,000원*12회 =

300,000원*10개소 =

―문화유적 홍보사진 액자대

―문화재수리 보고서

―문화재 소방훈련 물품구입

ㆍ연막통

ㆍ현수막제작

○운영수당

―문화재위원 수당

―문화재위원 기술자문수당

02 공공운영비

○중요문화재 전기안전검사 수수료

○시설장비유지비

―문소루 경관조명시설 유지

―탑리오층석탑외 5개소

4,560

980

10,000

350

250

100

3,080

2,520

560

△6,90011,460

600

3,960

960

3,000

206 재료비 1,950 900 1,050

30,000원*15대 =

300,000원*5개소 =

01 재료비

○목조문화재 소화기 구입

―일반소화기

―문화재 특별소화기

1,950 1,050900

1,950

450

1,500

301 일반보상금 16,930 13,330 3,600

33,000원*5일*2회 =

100,000원*1명*12월 =

40,000원*30명*12월 =

200,000원*5개 =

10 행사실비보상금

○문화재관리인 중앙교육참석

12 기타보상금

○공룡발자국화석 보호시설관리인 보상

○지정문화재관리인 보상

○천연기념물(야생조수)치료보상

330

16,600

△13,00013,330

330

16,6000

1,200

14,400

1,000

405 자산취득비 300 0 300

300,000원*1개 =

01 자산및물품취득비

○디지털녹음기

300 3000

300

관광개발 및 관광자원화 사업

5,294,564 5,716,162 △421,598

[균 1,534,000] 5,716,162

- 21 -

Page 22: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:문화재보수사업 지원 및 관리단위:문화재 정비 및 관리지원

관광개발 및 관광자원화 사업

[기 1,554] 5,716,162

[도 476,764] 5,716,162

[군 3,282,246] 5,716,162

관광지 개발 및 기반시설 설치 사업 40,000 45,000 △5,000

관광홍보시설 설치 및 보수 40,000 45,000 △5,000

401 시설비및부대비 40,000 45,000 △5,000

29,700,000원*1개소 =

5,000,000원*2개소 =

30,000,000원*1% =

04 시설비

○관광안내판 설치

○의성종합 관광안내판 보수

06 시설부대비

○관광안내판 설치

39,700

300

△5,00044,700

29,700

10,000

300

300

관광홍보 및 안내사업

136,164 155,542 △19,378

[기 1,554] 155,542

[도 15,964] 155,542

[군 118,646] 155,542

문화관광해설사 활용사업(기금)

10,360 10,360 0

[기 1,554] 10,360

[도 1,554] 10,360

[군 7,252] 10,360

301 일반보상금

10,360 10,360 0

[기 1,554] 10,360

[도 1,554] 10,360

[군 7,252] 10,360

35,000원*2명*148일 =

12 기타보상금

○문화관광해설사 활동비

10,360

[기 1,554]

[도 1,554]

[군 7,252]

10,360

10,360

[기 1,554]

[도 1,554]

[군 7,252]

1시군 1관광명품 마케팅지원(도비)

20,000 0 20,000

[도 10,000] 0

[군 10,000] 0

307 민간이전 20,000 0 20,000

- 22 -

Page 23: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업

307 민간이전[도 10,000] 0

[군 10,000] 0

20,000,000원 =

04 민간행사보조

○관광명품 마케팅지원

20,000

[도 10,000]

[군 10,000]

20,0000

20,000

[도 10,000]

[군 10,000]

관광해설 One-Stop서비스 체계구축(도비)

14,700 16,800 △2,100

[도 4,410] 16,800

[군 10,290] 16,800

201 일반운영비

420 0 420

[도 126] 0

[군 294] 0

84,000원*5명 =

01 사무관리비

○피복비

―관광해설사 근무복제작

420

[도 126]

[군 294]

4200

420

420

[도 126]

[군 294]

301 일반보상금

14,280 16,800 △2,520

[도 4,284] 16,800

[군 9,996] 16,800

35,000원*1명*20일*12월 =

35,000원*4명*42일 =

12 기타보상금

○명예관광통역안내원 활동비

○신규문화관광해설사 활동비

14,280

[도 2,520]

[군 5,880]

[도 1,764]

[군 4,116]

△2,52016,800

8,400

[도 2,520]

[군 5,880]

5,880

[도 1,764]

[군 4,116]

의성관광홍보 지원 56,104 53,382 2,722

101 인건비 11,424 9,792 1,632

34,000원*4회*7개면*12월 =

10 기간제근로자등보수

○관광지 통계조사

11,424 1,6329,792

11,424

201 일반운영비 32,440 30,540 1,900

- 23 -

Page 24: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업

2,500원*10,000부 =

3,000,000원*1종 =

50,000원*30개 =

300,000원 =

200,000원*6통 =

5,000원*3명*8일*12월 =

01 사무관리비

○일반수용비

―관광 홍보물 제작

―의성관광 여행길잡이 번역료

―의성관광 홍보현수막 제작

―관광지개발 기록유지 사진대

―프린트 토너구입

○급량비

―관광업무추진 급식비

32,440 1,90030,540

31,000

25,000

3,000

1,500

300

1,200

1,440

1,440

202 여비 7,800 7,170 630

20,000원*2명*11일*12월 =

70,000원*3명*3일*4회 =

01 국내여비

○관광업무추진 여비(관내)

○관광업무추진 여비(관외)

7,800 6307,170

5,280

2,520

206 재료비 1,500 3,990 △2,490

30,000원*50개 =

01 재료비

○관광홍보용 농특산품 구입

1,500 △2,4903,990

1,500

301 일반보상금 2,940 1,890 1,050

70,000원*3명*10일 =

70,000원*3명*4일 =

10 행사실비보상금

○관광해설사 신규자 여비보상

○관광행사 민간인 여비보상

2,940 1,0501,890

2,100

840

관광 홍보행사 35,000 45,000 △10,000

301 일반보상금 12,000 10,000 2,000

12,000,000원 =

12 기타보상금

○의성관광 전국 사진공모전 시상금

12,000 2,00010,000

12,000

307 민간이전 23,000 20,000 3,000

23,000,000원 =

04 민간행사보조

○의성관광 전국 사진공모전 행사운영비

23,000 3,00020,000

23,000

유교문화권 관광개발사업

3,847,300 4,186,220 △338,920

[균 1,275,000] 4,186,220

- 24 -

Page 25: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:관광홍보 및 안내사업

유교문화권 관광개발사업[도 382,800] 4,186,220

[군 2,189,500] 4,186,220

유교문화권관광개발사업(균특-금성비봉산관광개발)

950,000 2,050,000 △1,100,000

[균 475,000] 2,050,000

[도 142,500] 2,050,000

[군 332,500] 2,050,000

401 시설비및부대비

950,000 2,050,000 △1,100,000

[균 475,000] 2,050,000

[도 142,500] 2,050,000

[군 332,500] 2,050,000

23,500,000원 =

921,750,000원 =

950,000,000원*0.5% =

02 실시설계비

○금성 비봉산 관광개발

04 시설비

○금성 비봉산 관광개발

06 시설부대비

○금성 비봉산 관광개발

23,500

921,750

[균 475,000]

[도 142,500]

[군 304,250]

4,750

23,5000

23,500

△1,107,7502,029,500

921,750

[균 475,000]

[도 142,500]

[군 304,250]

△15,75020,500

4,750

유교문화권관광개발사업(균특-고운사주변정비)

1,001,000 492,000 509,000

[균 500,000] 492,000

[도 150,300] 492,000

[군 350,700] 492,000

402 민간자본이전

1,001,000 492,000 509,000

[균 500,000] 492,000

[도 150,300] 492,000

[군 350,700] 492,000

1,001,000,000원 =

01 민간자본보조

○고운사 주변정비(참선체험장)

1,001,000

[균 500,000]

[도 150,300]

[군 350,700]

509,000492,000

1,001,000

[균 500,000]

[도 150,300]

[군 350,700]

- 25 -

Page 26: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업

유교문화권관광개발사업(균특-빙계계곡공원개발)

600,000 924,000 △324,000

[균 300,000] 924,000

[도 90,000] 924,000

[군 210,000] 924,000

401 시설비및부대비

600,000 924,000 △324,000

[균 300,000] 924,000

[도 90,000] 924,000

[군 210,000] 924,000

21,000,000원 =

576,000,000원 =

600,000,000원*0.5% =

02 실시설계비

○빙계계곡공원 개발

04 시설비

○빙계계곡공원 개발

06 시설부대비

○빙계계곡공원 개발

21,000

576,000

[균 300,000]

[도 90,000]

[군 186,000]

3,000

21,0000

21,000

△338,760914,760

576,000

[균 300,000]

[도 90,000]

[군 186,000]

△6,2409,240

3,000

빙계계곡공원개발사업 195,000 0 195,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

5,000,000원 =

02 공공운영비

○빙계서원 화재보험료(건물9동)

5,000 5,0000

5,000

401 시설비및부대비 190,000 0 190,000

69,300,000원 =

59,400,000원 =

60,000,000원 =

70,000,000원*1% =

60,000,000원*1% =

01 기본조사설계비

○문화재 시발굴

03 토지매입비

○진입로 토지매입

04 시설비

○빙계집단시설지구 농지전용분담금

06 시설부대비

○문화재 시발굴비

○진입도로 토지매입

69,300

59,400

60,000

1,300

69,3000

69,300

59,4000

59,400

60,0000

60,000

1,3000

700

600

조문국사적지공원화사업 911,600 543,600 368,000

- 26 -

Page 27: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업

201 일반운영비 23,600 3,600 20,000

50,000원*12월 =

200,000원*12월 =

50,000원*12월 =

10,000,000원*2회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―조문국관리실 관리용품(화장지,세척제 등)

02 공공운영비

○조문국사적지관리실 무인경보시스템용역 료

○조문국관리실 전화료

03 행사운영비

○조문국 관광자원화 포럼 개최

600

3,000

20,000

△6001,200

600

600

6002,400

2,400

600

20,0000

20,000

301 일반보상금 12,000 0 12,000

50,000원*60명*2회 =

50,000원*20명*6회 =

10 행사실비보상금

○조문국 관광자원화 포럼참가자 보상

○조문국박물관 건립 추진위원 실비보상

12,000 12,0000

6,000

6,000

401 시설비및부대비 876,000 540,000 336,000

500,000,000원*10% =

8,000,000원*6회 =

324,720,000원 =

225,000,000원*2 =

328,000,000원*1% =

02 실시설계비

○민속ㆍ유물전시장 기본ㆍ실시 설계비

04 시설비

○조문국사적지 녹지공원관리(104,508㎡)

○조문국사적지전시관 리모델링 및 주변정 비

○민속ㆍ유물전시장

06 시설부대비

○조문국사적지전시관 리모델링 및 주변정 비

50,000

822,720

3,280

50,0000

50,000

284,720538,000

48,000

324,720

450,000

1,2802,000

3,280

금성비봉산관광개발사업 23,000 0 23,000

401 시설비및부대비 23,000 0 23,000

23,000,000원 =

04 시설비

○공공편익시설 농지전용분담금

23,000 23,0000

23,000

유교문화사업지구 관리 주변정비 129,800 39,760 90,040

101 인건비 6,800 4,760 2,040

10 기간제근로자등보수 6,800 2,0404,760

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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업

34,000원*10명*20일 = ○유교문화사업장 주변정비 인부임

6,800

206 재료비 5,000 0 5,000

1,000,000원*5개소 =

01 재료비

○조경수 잔디 약제구입 및 잔디관리기 유 지보수

5,000 5,0000

5,000

401 시설비및부대비 118,000 35,000 83,000

35,000,000원*2건 =

8,000,000원*6개소 =

01 기본조사설계비

○유교문화사업 기본계획수립, 의성역사문 화 조사서 발간

04 시설비

○유교문화사업장 관리 및 주변정비(생태공 원 포함)

70,000

48,000

70,0000

70,000

13,00035,000

48,000

유교문화사업 운영 활성화 36,900 36,860 40

201 일반운영비 24,700 23,860 840

2,000원*1,000부 =

2,000원*1,000부 =

500원*3,000매*3종 =

2,000,000원 =

200,000원*1대*5회 =

60,000원*1대*6회 =

4,500,000원 =

70,000원*6명*7회 =

5,000원*4명*10일*12일 =

3,000,000원 =

01 사무관리비

○일반수용비

―유교문화권관광 홍보

ㆍ홍보용 책자

ㆍ주민설명회 책자

ㆍ관광안내 리후렛 제작

ㆍ유교문화사업 홍보비(신문 등)

―유교문화사업 추진 사무용품비

ㆍ프린트 토너 구입

ㆍ프린트 잉크 구입

―문화재수리 보고서

○운영수당

―유교문화사업추진 문화재위원 기술자문 수당

○급량비

―유교문화 업무추진 급식비

02 공공운영비

○시설장비 유지비

―조문국사적지관리실, 사촌자료관

21,700

3,000

84020,860

16,360

10,500

2,000

2,000

4,500

2,000

1,360

1,000

360

4,500

2,940

2,940

2,400

2,400

3,000

3,000

3,000

202 여비 10,200 7,800 2,400

- 28 -

Page 29: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광개발사업

20,000원*4명*8일*12월 =

70,000원*4명*3일*3회 =

01 국내여비

○유교문화업무추진 여비(관내)

○유교문화업무추진 여비(관외)

10,200 2,4007,800

7,680

2,520

301 일반보상금 2,000 5,200 △3,200

50,000원*5회*8명 =

10 행사실비보상금

○유교문화자문위원 실비보상

2,000 △3,2005,200

2,000

유교문화권 관광자원화

613,400 1,329,400 △716,000

[균 259,000] 1,329,400

[도 78,000] 1,329,400

[군 276,400] 1,329,400

유교문화관광자원화(균특-조문국사적지공원화)

327,000 698,000 △371,000

[균 163,000] 698,000

[도 49,200] 698,000

[군 114,800] 698,000

401 시설비및부대비

327,000 698,000 △371,000

[균 163,000] 698,000

[도 49,200] 698,000

[군 114,800] 698,000

10,700,000원 =

314,665,000원 =

327,000,000원*0.5% =

02 실시설계비

○조문국사적지공원화

04 시설비

○조문국사적지공원화

06 시설부대비

○조문국사적지공원화

10,700

314,665

[균 163,000]

[도 49,200]

[군 102,465]

1,635

10,7000

10,700

△376,355691,020

314,665

[균 163,000]

[도 49,200]

[군 102,465]

△5,3456,980

1,635

유교문화관광자원화(균특-고운사주변정비)

192,000 400,000 △208,000

[균 96,000] 400,000

[도 28,800] 400,000

[군 67,200] 400,000

401 시설비및부대비 192,000 400,000 △208,000

- 29 -

Page 30: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:유교문화권 관광자원화

401 시설비및부대비

[균 96,000] 400,000

[도 28,800] 400,000

[군 67,200] 400,000

15,360,000원 =

175,296,000원 =

192,000,000원*0.7% =

02 실시설계비

○고운사주변정비(사찰보수)

04 시설비

○고운사주변정비(사찰보수)

06 시설부대비

○고운사주변정비(사찰보수)

15,360

175,296

[균 96,000]

[도 28,800]

[군 50,496]

1,344

15,3600

15,360

△224,704400,000

175,296

[균 96,000]

[도 28,800]

[군 50,496]

1,3440

1,344

사촌산운마을정비 보수 94,400 191,400 △97,000

201 일반운영비 2,400 2,400 0

200,000원*12월 =

02 공공운영비

○사촌마을자료관 무인경보시스템 용역료

2,400 2,400

2,400

401 시설비및부대비 92,000 189,000 △97,000

3,000,000원*14동 =

50,000,000원 =

04 시설비

○사촌.산운마을 전통가옥 보수

―초가지붕 유지보수

―담장 및 주변정비

92,000 △97,000189,000

92,000

42,000

50,000

낙동강 프로젝트사업 357,700 0 357,700

낙동강 주변 관광개발사업 357,700 0 357,700

201 일반운영비 16,240 0 16,240

200,000원*1대*6회 =

60,000원*1대*8회 =

50,000원*18읍면*4회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―사무용품비

ㆍ프린트 토너 구입

ㆍ프린트 잉크 구입

―낙동강프로젝트 홍보비

ㆍ홍보용 현수막 제작

16,240 16,2400

15,280

1,680

1,200

480

13,600

3,600

- 30 -

Page 31: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:낙동강 프로젝트사업

2,000원*1,000부*2회 =

2,000,000원*3회 =

5,000원*2명*8일*12월 =

ㆍ홍보책자 제작

ㆍ사업홍보비

○급량비

―낙동강프로젝트팀 급식비

4,000

6,000

960

960

202 여비 9,760 0 9,760

20,000원*2명*11일*12월 =

70,000원*2명*4일*8회 =

01 국내여비

○낙동강프로젝트팀 업무추진여비(관내)

○낙동강프로젝트팀 업무추진여비(관외)

9,760 9,7600

5,280

4,480

401 시설비및부대비 330,000 0 330,000

99,000,000원 =

29,700,000원 =

198,000,000원 =

100,000,000원*1% =

30,000,000원*1% =

200,000,000원*1% =

01 기본조사설계비

○금성산권역 종합개발계획용역

○왜가리 생태관광마을조성 용역

03 토지매입비

○중율초등학교 매입

06 시설부대비

○금성산권역종합개발계획

○왜가리 생태관광마을 조성

○중율초등학교 매입

128,700

198,000

3,300

128,7000

99,000

29,700

198,0000

198,000

3,3000

1,000

300

2,000

405 자산취득비 1,700 0 1,700

700,000원*1대 =

1,000,000원*1대 =

01 자산및물품취득비

○디지털카메라 구입

○프린트기 구입

1,700 1,7000

700

1,000

안계면 대제지 복원사업 300,000 0 300,000

대제지 복원 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

297,000,000원 =

300,000,000원*1% =

03 토지매입비

○대제지 복원 조성부지 매입

06 시설부대비

○대제지 복원

297,000

3,000

297,0000

297,000

3,0000

3,000

행정운영경비(새마을문화과) 56,300 56,321 △21

- 31 -

Page 32: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:관광개발 및 관광자원화 사업단위:안계면 대제지 복원사업

인력운영비 19,020 4,200 14,820

인력운영비 19,020 4,200 14,820

101 인건비 16,020 0 16,020

37,200원*250일 =

9,300,000원*4/12*1명 =

37,200원*1명*52일 =

37,200원*1명*16일 =

(37,200원/8시간)*13시간*1.5*12월 =

09 무기계약근로자보수

○조문국사적지관리 인부임

―기본급

―상여금

―주휴수당

―연차수당

―시간외수당

16,020 16,0200

16,020

9,300

3,100

1,935

596

1,089

203 업무추진비 3,000 4,200 △1,200

250,000원*12월 =

04 부서운영업무추진비

○새마을문화과 부서운영

3,000 △1,2004,200

3,000

기본경비 37,280 52,121 △14,841

기본경비 37,280 52,121 △14,841

201 일반운영비 23,480 19,006 4,474

600,000원 =

2,250,000원*2회 =

20,000원*8박스*12월 =

5,000원*12통*12월 =

50,000원*7회 =

500,000원*1대 =

13,000원*10종*12월 =

5,000원*17명*30일 =

80,000원*12월 =

220원*30,000매 =

10,000원*12월 =

01 사무관리비

○일반수용비

―기본사무용품비

―기본용품 수용비(프린트, 팩시밀리 잉 크 및 토너 등)

―복사용지 구입

―생수구입

―책상, 의자 등 수선비

―복사기 수리

―신문잡지 구독료

○급량비

―새마을문화과 비상근무자 급량비

02 공공운영비

○민속자료관 전기,상하수도 요금

○고향사랑 우편발송료

○유선방송 수신료

12,700

10,780

39012,310

10,150

600

4,500

1,920

720

350

500

1,560

2,550

2,550

4,0846,696

960

6,600

120

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Page 33: 세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2020. 4. 1. · 생활쓰레기제로운동(도비) 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500] 0 307 민간이전 1,000 0 1,000 [도 500] 0 [군 500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:새마을문화과정책:행정운영경비(새마을문화과)단위:기본경비

8,320원*12월 =

3,000,000원 =

○민속자료관 유선방송 수신료

○민속자료관 시설유지보수

100

3,000

202 여비 6,300 7,140 △840

70,000원*15명*2일*3회 =

01 국내여비

○새마을문화과 업무추진 여비

6,300 △8407,140

6,300

405 자산취득비 7,500 25,975 △18,475

6,000,000원*1대 =

800,000원*1대 =

700,000원*1대 =

01 자산및물품취득비

○복사기 구입

○냉장고 구입

○디지털카메라

7,500 △18,47525,975

6,000

800

700

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