Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM
&PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG
i
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah, karena berkat
rahmat dan karunianya, Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang dapat diselesaikan, walau
mungkin masih memerlukan penyempurnaan.
Penyusunan Renja ini merupakan kewajiban bagi kami sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pemberi tugas dan masyarakat serta sebagai
bahan acuan dan evaluasi kami pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam satu tahun yang akan datang
sesuai dengan visi dan misi dinas.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama
kepada semua pihak khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Sampang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
rangka penyusunan Renja ini.
Kami sadar bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari
sempurna. Untuk itu kritik, saran dan masukannya sangat kami harapkan demi
kesempurnaan penyusunan Renja ini. Harapan kami semoga Renja ini berguna
bagi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Masyarakat Kabupaten
Sampang.
Sampang, Nopember 2017
KEPALA DINAS PU & PENATAAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG
SRI ANDOYO SUDONO, SH., MM. NIP. 19651210 199302 1 002
ii
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU & Penataan ruang Kabupaten Sampang
DAFTAR ISI
Kata Pengantar........................................................................................................... i
Daftar Isi....................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum......................................................................... 2
1.3 Maksuddan Tujuan..................................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan................................................................. 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian
Renstra SKPD............................................................................... 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................... 13
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.................................. 18
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat......... 23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...................................... 26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja........................................................... 28
3.3. Program dan Kegiatan................................................................... 29
BAB IV. PENUTUP.................................................................................................. 38
1
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kewajiban kepada setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (
RENJA ) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan
yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur
pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun
2018 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang menjabarkan visi dan
misi serta arah pembangunan yang mengacu pada Rencana Strategis (
Renstra ).
Rencana kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang ini
disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-
tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi
dengan memperhatikan stakeholder dan dinamika perkembangan
lingkungan strategis.
Hal tersebut merupakan pilhan yang telah menjadi komitmen
bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama
– sama antara pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok masyarakat yang
bergerak dibidang social budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk
mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan
2
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
dengan sistematika mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pemeliharaan hasil – hasilnya. Dari pemikiran diatas,
perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun
sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument pembangunan
yang sangat penting karena didalamnya terkandung nilai visi, misi, tujuan
dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan
pembangunan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang baik yang
dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas PU & Penataan Ruang
Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
3
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
4
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
5
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor:
0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
6
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur
2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang
Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013;
33. Peraturan Daerah Nomor1Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan DaerahKabupatenSampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sampang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
7
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Maksud disusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas PU & Penataan
Ruang Kabupaten Sampang tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2018
b. Menentukan rencana kerja yang tepat dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran sesuai TUPOKSI
c. Menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai
acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun
waktu 1 ( satu ) tahun yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil
Bupati Kabupaten Sampang periode tahun 2013 - 2018.
2. TUJUAN
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Ruang adalah sebagai berikut :
a. MewujudkanvisidanmisiBupati/WakilBupatiKabupatenSampangke
dalamrencanakegiatanpembangunan
b. Menetapkan program kerjadankegiatan yang akan dilaksanakan
selama satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan .
c. Menetapkan target – target pembangunan dengan indicator yang
terukur
d. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
e. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya dan
instrument pertanggungjawaban.
8
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian
Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu – isu penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi OPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahanusulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, sejauh mana target kinerja dan capaian
tahun lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian
program (RenstraOPD) di tahun 2017 adalah :
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
2,2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
Jenis indicator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-
Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.
Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN
UMUM & PENATAAN RUANG
Isu – isu Strategis adalah suatu kondisi aktual dan terkini, yang
merupakan suatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.
Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar
yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan OPD
INTERNAL
(KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran
pelayanan
OPD
Pelayanan sesuai
dengan Tupoksi
Dinas PU &
Penataan Ruang
Peraturan
Bupati
Sampang
Nomor 70
Tahun
2016
Adanya Peraturan Bupati Sampang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Adanya
peraturan
perundang-
undangan yang
menunjang
otonomi daerah
Kompetensi
SDM dan dana
terbatas
Pengendali
an banjir
Luas genangan air
yang diakibatkan
banjir
Peraturan
Bupati
Sampang
Nomor 70
Tahun
2016
Kurangnya pembangunan penahan banjir sheet pile dan reservoir
Letak geografis
kota Sampang
Kompetensi
SDM dan dana
terbatas
Tersediany
a air irigasi
untuk
pertanian
rakyat
pada
sistem
irigasi yang
sudah ada
Luas jaringan
irigasi Kabupaten
dalam kondisi
baik
SPM
Pembangunan Jaringan Irigasi yang sudah tidak dipakai / beralih fungsi
Perubahan
fungsi lahan
irigasi menjadi
perumahan
sehingga
mengubah
jaringan irigasi
yang ada
Kompetensi
SDM dan dana
terbatas
Tersediany Terlayaninya SPM Pembangunan Luas areal yang Kompetensi
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
.
Tabel 2.4
a air baku
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok
minimal
sehari -
hari
kebutuhan air
irigasi dan air
baku serta sarana
pendukungnya
embung yang masih relatif sedikit
akan
dibebaskan
SDM dan dana
terbatas
Bidang
Penataan
Ruang
Tersedianya
rencana rinci tata
ruang
SPM
Belum tersedianya rencana rinci tata ruang ( kawasan strategis & rencana detail tata ruang )
Belum
optimalnya RTR
sebagai acuan
pembangunan
di daerah
Belum
optimalnya
perwujudan
NSPK bidang
penataan ruang
Kajian
terhadap
Renstra
OPD
provinsi
Komitmen yang
baik
komitmen
antara
pimpinan
dan staf
Adanya
komitmen
antara pimpinan
dan staf yang
tinggi
Fungsi pelayanan serta jumlah jaringan jalan masih kurang
Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kurang memadai
Kajian
terhadap
Renstra
K/L
Mengikuti aturan
yang berlaku
spesifikasi
dan
standarisas
i teknis
Tersedianya
spesifikasi dan
standarisasi
teknis yang
sudah baku
Adanya dana
pembangunan
dari berbagai
sumber
Sistem data
base jalan dan
jembatan belum
optimal.
Kajian
terhadap
RTRW
Rencana
Jaringan
Transportasi
Dokumen
Teknis
RTRW Kab.
Sampang
2012-2032
Tersedianya Sarjana Teknis yang memadai
Adanya diklat-
diklat baik
struktural
maupun
fungsional
Terbatasnyamitra kerja yang profesional
Kajian
KLHS
Rencana
Jaringan
Transportasi
KLHS Kab.
Sampang
Pemerataan
pembangunan
Polusi udara,
air, tanah,
suara
Tingkat pengetahuan teknis Amdal Aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih rendah
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No IsuStrategis
DinamikaInternasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 -
Pembangunan Jalan
Akses Jalan Lintas
Selatan Madura
Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan (JLS)
2 -
Pembangunan
Jembatan Srepang
(Sreseh –
Pangarengan)
Perkembangan sektor
ekonomi dan
pembangunan jaringan
jalan di kawasan
agropolitan
3 -
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur Jalan
(Jalan Kabupaten,
Jalan Poros Desa)
Pembangunan dan
perbaikan saluran
drainase/gorong-gorong
terutama di perkotaan
4 - - Pembangunan Waduk
Klampis
5
- -
Pembangunan Embung
6 Pembangunan Tebing
Sungai
Dengan melihat isu-isu strategis di atas, Analisa Critical Success Factor
(CSF) dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (identifikasi dan mengenali
aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan) pada lingkungan internal
dan eksternal yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sampang.
Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi
Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian
tujuan dan misinya secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara
lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang
dihadapai, termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas PU & Penataan Ruang
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Kabupaten Sampang. Berdasarkan rangking penilaian terhadap keterkaitannya
dengan visi, misi faktor-faktor keberhasilan disusun sebagai berikut :
a. Manfaatkan tupoksi untuk mendapatkan dana pekerjaan sarana dan
prasarana kabupatendi bidang pekerjaan umum;
b. Manfaatkan komitmen antara pimpinan dan staf untuk menangani sarana
dan prasarana kabupaten di bidang pekerjaan umum;
c. Gunakan perda tupoksi untuk penanganan sarana dan prasarana kabupaten
di bidang pekerjaan umum;
d. Tingkatkan kualitas aparat dinas dengan memanfaatkan peluang dana dan
peraturan tentang otonomi daerah;
e. Manfaatkan peluang dana untuk melengkapi sarana dan prasarana
kabupaten;
f. Manfaatkan tupoksi untuk membina mitra kerja dan masyarakat;
g. Manfaatkan komitmen pimpinan dan staf untuk membangun etos kerja baru
dalam rangka memenuhi tuntutan good governance;
h. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengimbangi pesatnya minat peran swasta
dalam pembangunan serta untuk memenuhi tuntutan good governance.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten Sampang,
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisah kan dari system perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018 adalah tahapan
pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJMD) Kabupaten Sampang tahun 2013 - 2030. RPJMD merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( Renstra OPD ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) setiap
tahun.
19
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Dalam penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu
dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif
dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku
kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2013 – 2018 telah
disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik,
partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan dari atas –
bawah serta bawah – atas ( topdown – bottom up ).
Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu
ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode
berikutnya. Untuk itulah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Umum Kabupaten
Sampang tahun 2013 – 2018 untuk menghasilkan rumusan strategis, arah
kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga
mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
Berikut tabel 2.5 tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9
1, Urusan Wajib
1.1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.03.1.03.01.01
1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.1.03.01.01.02
1.03.1.03.01.01.06
1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.11
1.03.1.03.01.01.12
1.03.1.03.01.01.13
1.03.1.03.01.01.15
1.03.1.03.01.01.18
1.03.1.03.01.01.19
1.03.1.03.01.01.20
1.03.1.03.01.02
1.03.1.03.01.02.05
1.03.1.03.01.02.10 Pengadaan Meubelair
1.03.1.03.01.02.11 Pengadaan Komputer
1.03.1.03.01.02.12 Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya peralatan kantor - - -
1.03.1.03.01.02.14 Pengadaan alat alat berat Terpenuhinya pengadaan alat2 berat - - - -
1.03.1.03.01.02.15 Pengadaan Alat2 Studio
1.03.1.03.01.02.17 Pengadaan alat2 ukur Tersedianya alat2 ukur Jumlah alat2 ukur 1 unit dalam
1 tahun
- - --
Jumlah alat2 ukur dalam 1
tahun
1.03.1.03.01.02.18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon dan AirTersedianya distribusi jaringan listrik Jumlah jaringan distribusi listrik
1 pkt
Jumlah jaringan distribusi
listrik 1 pkt
- -100%
-
Jumlah peraltan kantor 4 jenis
dlm 5 tahun100%
Jumlah peraltan kantor 4
jenis dlm 5 tahun
Jumlah perlengkapan kantor 1
unit dalam 5 thn
Jumlah perlengkapan kantor
1 unit dalam 1 thn
-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Terpenuhinya komputer untuk kepentingan
dinas
Jumlah Komputer 11 jenis dlm
5 tahun
Jumlah Komputer 7 jenis
dlm 1 tahun
Jumlah Komputer 1 jenis dlm
1 tahun
Jumlah Komputer 1 jenis dlm
1 tahun100%
Jumlah Komputer 2 jenis dlm
1 tahun
Terpenuhinya meubelair dinas Jumlah meubelair 11 jenis dlm
5 tahun
Jumlah meubelair 8 jenis
dlm 1 tahun
Jumlah meubelair 1 jenis dlm
1 tahun
Jumlah meubelair 1 jenis dlm
1 tahun 100%
Jumlah meubelair 2 jenis dlm
1 tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kendaraan dinas Jumlah Kend. Roda dua 15 bh
dlm 5 tahun
Jumlah Kend. Roda dua 8 bh
dlm 1 tahun
Jumlah Kend. Roda dua 1 bh
dlm 1 tahun
Jumlah Kend. Roda dua 1 bh
dlm 1 tahun 100%
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Terpenuhinya kebutuhan transportasi
dalam dareah
Jumlah 125 SPPD dlm 5 tahun Jumlah SPPD 60 orang dlm
1 tahun
Jumlah SPPD 26 orang dlm 1
tahun
Jumlah SPPD 26 orang dlm 1
tahun 100%
Jumlah SPPD 14 orang dlm 1
tahun
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Kantor
Terpenuhinya gaji Honda Jumlah 9 orang dlm 5 tahun Jumlah 3 orang dlm 1 tahun Jumlah 1 orang dlm 1 tahun Jumlah 1 orang dlm 1 tahun
100%
Jumlah 5 orang dlm 1 tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terpenuhinya kebutuhan transportasi luar
dareah
Jumlah 130 SPPD dlm 5 tahun Jumlah 62 orang dlm 1
tahun
Jumlah 15 orang dlm 1 tahun Jumlah 15 orang dlm 1 tahun 100%
Jumlah 38 orang dlm 1
tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangundangan
Tersedianya surat kabar Jumlah surat kabar/majalh 6
jenis dlm 5 tahun
Jumlah surat kabar/majalh 3
jenis dlm 1 tahun
Jumlah surat kabar/majalh 1
jenis dlm 1 tahun
Jumlah surat kabar/majalh 1
jenis dlm 1 tahun 100%
Jumlah surat kabar/majalh 2
jenis dlm 1 tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dn
perlengkapan
Jumlah peralatan 16 jenis dlm 5
tahun
Jumlah peralatan 9 jenis dlm
1 tahun
Jumlah peralatan 3 jenis dlm 1
tahun
Jumlah peralatan 3 jenis dlm
1 tahun 100%
Jumlah peralatan 4 jenis dlm
1 tahun
Penyedian Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tepenuhinya kebutuhan alat penerangan Jumlah alat penerangan 84
jenis dlm 5 tahun
Jumlah alat penerangan 42
jenis dlm 1 tahun
Jumlah alat penerangan 14
jenis dlm 1 tahun
Jumlah alat penerangan 14
jenis dlm 1 tahun 100%
Jumlah alat penerangan 28
jenis dlm 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan 56 jenis
dlm 5 tahun
Jumlah buku 33 jenis dlm 1
tahun
Jumlah buku 11 jenis dlm 1
tahun
Jumlah buku 11 jenis dlm 1
tahun100%
Jumlah buku 12 jenis dlm 1
tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK pada dinas Jumlah alat tulis 149 jenis dlm
5 tahun
Jumlah alat tulis 64 jenis dlm
1 tahun
Jumlah alat tulis 30 jenis dlm
1 tahun
Jumlah alat tulis 30 jenis dlm
1 tahun 100%
Jumlah alat tulis 55 jenis dlm
1 tahun
Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman Jumlah peralatan 77 jenis dlm 5
tahun
Jumlah peralatan 38 jenis
dlm 1 tahun
Jumlah peralatan 14 jenis dlm
1 tahun
Jumlah peralatan 14 jenis
dlm 1 tahun 100%
Jumlah peralatan 20 jenis
dlm 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Listrik dan Air
Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan
telepon
Jumlah Rekening dlm 60 bulan Jumlah Rekening dlm 36
bulan
Jumlah Rekening dlm 12 bulan Jumlah Rekening dlm 12
bulan100%
Jumlah Rekening dlm 12
bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya surat ijin kendaraan
dinas/operasional
306 STNK dalam 5 tahun 132 STNK 37 STNK 37 STNK100%
109 STNK
Target Program dan Kegiatan
( Renja SKPD tahun
n=1)2017Target Renja SKPD tahun
berjalan ( n-2) 2016
Realisasi Renja SKPD tahun (
n-2 )2016
Ringkasan
Realisasi ( %
)
850 surat masuk dlm 1 tahun 100%
850 surat masuk dlm 1 tahun
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang s/d Tahun 2017 ( Tahun Berjalan )Kabupaten Sampang
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program ( Outcome
)/Kegiatan ( Output )Target Kinerja Capaian Program
( Renstra SKPD ) tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun ( n-3
)2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya dalam pelayanan
adiministrasi perkantoranTerselesainya urusan surat menyurat dinas 6700 surat masuk dlm 5 tahun 4675 surat masuk dlm 1
tahun
850 surat masuk dlm 1 tahun
Terpenuhinya perlengkapan alat2 studio
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
1.03.1.03.01.02.19 Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.01.02.22
1.03.1.03.01.02.24
1.03.1.03.01.02.30
1.03.1.03.01.02.42
1.03.1.03.01.02.43
1.03.1.03.01.03.
1.03.1.03.01.03.04
1.03.1.03.01.03.06
1.03.1.03.01.05.
1.03.1.03.01.05.01
1.03.1.03.01.06
1.03.1.03.01.06.01
1.03.1.03.01.06.02
1.03.1.03.01.06.04
1.03.1.03.01.06.05
1.03.1.03.01.15
1.03.1.03.01.15.03
1.03.1.03.01.15.05
1.03.1.03.01.16
1.03.1.03.01.16.03
1.03.1.03.01.16.04
1.03.1.03.01.17
1.03.1.03.01.17.03
1.03.1.03.01.18.
1.03.1.03.01.18.03
1.03.1.03.01.18.04 100%Jumlah 14 bh jembatan dlm
1 tahun
100%Jumlah panjang
Jl.Kabupaten 37 paket dlm 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi jembatan di ruas jalan
kabupaten yang baik
Jumlah 85 bh jembatan dlm 5
tahun
Jumlah 55 bh jembatan dlm
1 tahun
Jumlah 19 bh jembatan dlm 1
tahun
Jumlah 19 bh jembatan dlm
1 tahun
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi jalan di ruas jalan kabupaten
yang baik
Jumlah panjang Jl.Kabupaten
107 paket dlm 5 tahun
Jumlah panjang
Jl.Kabupaten 62 paket dlm 1
Jumlah panjang Jl.Kabupaten
41 paket dlm 1 tahun
Jumlah panjang Jl.Kabupaten
41 paket dlm 1 tahun
--
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan
Turap/Talud/bronjong
Pembangunan Turap di ruas Jalan
Kabupaten
Jumlah Turap di ruas jln Kab. 6
ruas dalam 5 thn
- - -
100%
Jumlah panjang saluran
drainase 4 paket dalam 1
tahun
Program Pembangunan
Turap/Talud/bronjong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Kondisi saluran drainase di ruas jalan
kabupaten yang baik
Jumlah panjang saluran
drainase 22 paket dalam 5
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 9 paket dalam 1
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 5 paket dalam 1
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 5 paket dalam 1
tahun
Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong dan
Trotoar
Kondisi saluran drainase di ruas jalan
kabupaten yang baik
Jumlah panjang saluran
drainase 70 paket dalam 5
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 42 paket dalam 1
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 14 paket dalam 1
tahun
Jumlah panjang saluran
drainase 14 paket dalam 1
tahun
100%
Jumlah panjang saluran
drainase 15 paket dalam 1
tahun
Jumlah 3 Dokumen dlm 1
tahun
100%Jumlah jembatan 11 paket
dlm 1 tahun
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Jalan
100%Jumlah ruas jln 56 dlm 1
tahun
Pembangunan Jembatan Kondisi jembatan di ruas jalan kabupaten
yang baik
Jumlah 40 jembatan dlm 5
tahun
Jumlah jembatan 24 paket
dlm 1 tahun
Jumlah jembatan 11 paket
dlm 1 tahun
Jumlah jembatan 11 paket
dlm 1 tahun
Pembangunan Jalan Kondisi ruas jalan kabupaten yang baik Jumlah ruas jln 76 paket dlm 5
tahun
Jumlah ruas jln 57 paket dlm
1 tahun
Jumlah ruas jln 27 paket dlm
1 tahun
Jumlah ruas jln 27 paket dlm
1 tahun
100%Jumlah 2 Dokumen dlm 1
tahun
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
100%
Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD dengan
baik
Jumlah 15 Dokumen dlm 5
tahun
Jumlah 8 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 3 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 3 Dokumen dlm 1
tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunnya lap. Keuangan akhir tahun
dengan baik
Jumlah 5 Dokumen dlm 5
tahun
Jumlah 3 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya lap. Keuangan semesteran
dengan baik
Jumlah 10 Dokumen dlm 5
tahun
Jumlah 6 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 2 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 2 Dokumen dlm 1
tahun
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya lap. Capaian kinerja dan
realisasinya dengan baik
Jumlah 5 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 3 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga trampil Jumlah 56 orang dlm 5 tahun Jumlah 30 orang dlm 1
tahun
Jumlah 9 orang dlm 1 tahun
Pengadaan Pakaian Senam Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
olahraga
Jumlah pakaian olah raga 77
orang dalam 5 tahun
- - --
Jumlah 9 orang dlm 1 tahun 100%
Jumlah 11 orang dlm 1
tahun
Pembangunan Website Terpenuhinya kebutuhan website Jumlah Website 1 paket dalam
5 thn
Jumlah Website 1 paket
dalam 1 thn
- --
-
Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Korpri Terpenuhinya kebutuhan pakaian korpri Jumlah pakaian Korpri 77 orang
dalam 5 tahun
- - --
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
dengan baik
Jumlah peralatan 88 bh dlm 5
tahun
Jumlah peralatan 56 bh dlm
1 tahun
Jumlah peralatan 22 bh dlm 1
tahun
Jumlah peralatan 22 bh dlm
1 tahun100%
Jumlah peralatan 8 bh dlm 1
tahun
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya rumah gedung kantor
dengan baik
Jumlah rehab rumah gedung 5
bh dlm 5 tahun
- - --
Jumlah rehab gedung 1 unit
dlm 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Jumlah pemel. Gedung kantor
11 bh dlm 5 tahun
Jumlah pemel. Gedung
kantor 6 bh dlm 1 tahun
Jumlah pemel. Gedung kantor
2 bh dlm 1 tahun
Jumlah pemel. Gedung
kantor 2 bh dlm 1 tahun 100%
Jumlah pemel. Gedung
kantor 3 bh dlm 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan
baik
Jumlah pemel. kendaraan 39
unit dlm 5 tahun
Jumlah pemel. kendaraan 17
bh dlm 1 tahun
Jumlah pemel. kendaraan 6
bh dlm 1 tahun
Jumlah pemel. kendaraan 6
bh dlm 1 tahun100%
Jumlah pemel. Kendaraan 16
bh dlm 1 tahun
100%Jumlah 1 Dokumen dlm 1
tahun
-
Terpenuhinya perlengkapan kantor Jumlah perlgk. Kantor 21 jenis
dlm 5 tahun
Jumlah perlgk. Kantor 11
jenis dlm 1 tahun
Jumlah perlgk. Kantor 3 jenis
dlm 1 tahun
Jumlah perlgk. Kantor 3 jenis
dlm 1 tahun 100%
Jumlah perlgk. Kantor 6 jenis
dlm 1 tahun
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
1.03.1.03.01.21
1.03.1.03.01.21.01Laporan inspeksi kondisi jalan
1.03.1.03.01.23. Program Pengendalian Banjir
1.03.1.03.01.23.01
Pembangunan reservoir pengendali banjirVolume kapasitas tampung reservoir yg
dibangun
Jumlah reservoir pengendali
banjir 12 lokasi
- - -
-
Jumlah reservoir pengendali
banjir 12 lokasi
1.03.1.03.01.23.02Jumlah sarana penahan banjir
26 lokasi
- - --
Jumlah sarana penahan
banjir 26 lokasi
1.03.1.03.01.23.03Jumlah kapasitas tampung
reservoir 1 pket
- - --
Jumlah kapasitas tampung
reservoir 1 pket
1.03.1.03.01.23.04 - - - -
1.03.1.03.01.23.05 - - - -
1.03.1.03.01.23.11penyusunan syarat teknis
bangunan 1 paket
- - --
penyusunan syarat teknis
bangunan 1 paket
1.03.1.03.01.24.
Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.03.1.03.01.24.01Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai dan danau
Peningkatan pengelolaan SDA Jumlah pembang saluran
pembuang 18 paket
- - --
Jumlah pembang saluran
pembuang 18 paket
1.03.1.03.01.25.
Program Pengembalian dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.01.25.01Perencanaan pembangunan dan
pengembangan jaringan irigasi
Mempertahankan fungsi layanan irigasi Dokumen survey 1 paket - - --
Dokumen survey 1 paket
1.03.1.03.01.25.05Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi Mempertahankan fungsi layanan irigasi Rehab rutin jaringan irigasi 20
lokasi
- - --
Rehab rutin jaringan irigasi
20 lokasi
1.03.1.03.01.25.07Pemberdayaan Petani pemakai air Perbaikan saluran irigasi secara partisipatif Jumlah kelompok 11 GHIPPA - - -
-Jumlah kelompok 11 GHIPPA
1.03.1.03.01.25.08Pelaksanaan WISMP Perbaikan saluran irigasi secara partisipatif Jumlah kelompok 1 GHIPPA - - -
-Jumlah kelompok 1 GHIPPA
1.03.1.03.01.26.Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.1.03.01.26.05 - - - -
1.03.1.03.01.26.07Rehabilitasi / Pemeliharaan sumur-sumur air
tanah
Optimalisasi jumlah pompa dan jar air
tanah
jumlah sumur air tanah yg
direhab 7 lokasi
- - --
jumlah sumur air tanah yg
direhab 7 lokasi1.03.1.03.01.26.08 - - - -
1.03.1.03.01.26.09 - - - -
1.03.1.03.01.21
1.03.1.03.01.21.01
1.03.1.03.01.28
Program Pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1.03.1.03.01.28.03
Pembangunan/penigk. Insfrastruktur Meningkatnya mobilitas masyarakat desa Jumlah jln poros desa 263
paket dlm 5 tahun
Jumlah jln poros desa 71
paket dlm 1 tahun
Jumlah jln poros desa 251
paket dlm 1 tahun
Jumlah jln poros desa 251
paket dlm 1 tahun 100%
Jumlah jln poros desa 243
paket dlm 1 tahun
1.03.1.03.01.28.04Pemeliharaan rutin batas wilayah kabupaten Terpeliharanya area pintu gerbang batas
wilayah kab. Sampang
Jumlah pemel. Pd bangunan
batas wil 2 pintu gerbang
- - --
Jumlah pemel. Pd bangunan
batas wil 2 pintu gerbang
1.03.1.03.01.30Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.1.03.01.30.02Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
Masyarakat memahami perda ttg penataan
ruang
Jumlah peserta sosialisasi 50
peserta
- - --
Jumlah peserta sosialisasi 50
peserta
1.03.1.03.01.30.03
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Program Tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah (BKPRD)
Jumlah koordinasi jumlah rekom 2 peta - - -
-
jumlah rekom 2 peta
1.03.1.03.01.30.06Penyusunan rencana detail tata ruang
kawasan
Dokumen RDTRK Jumlah dokumen RDTRK 2 dok - - --
Jumlah dokumen RDTRK 2
dok
1.03.1.03.01.33Program Pembinaan dan Pengawasan
Jasa Kontruksi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
petani pemakai air
Jumlah tebing sungai yg
direhab 1 paket
Jumlah tebing sungai yg
direhab 1 paket
- -100%
Jumlah kelompok prokasih 6
kelurahan
Jumlah kelompok prokasih 6
kelurahan
-Jumlah data kondisi jalan
102ruas
-
Inspeksi Kondisi Jalan & Jembatan Jumlah data kondisi jalan
102 ruas
-
Jumlah data kondisi jalan 328
ruas dalam 5 thn
Program Tanggap Darurat Jalan dan JembatanRehablitasi jalan dalam kondisi tanggap
darurat
Meningkatnya mobilitas masyarakat desa Jumlah rehab jalan & jembt
poros desa 176 paket dalam 5
thn
Jumlah panjang jln 150
paket dlm 1 tahun
Pembangunan Prasarana Pengamanan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir
pengendali banjir
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir
- -
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Ketersediaan dan kecukupan sarana
penahan dan pengendalian banjir
Volume kapasitas tampung reservoir yg
direhab
Ketersediaan dan kecukupan sarana
penahan dan pengendalian banjir
Kebersihan disekitar bantaran sungai
terjagaStudi potensi DAS Kemuning Analisa harga dan verifikasi hasil
perencanaan
Pembangunan Embung dan bangunan
Penampung air lainnya
Pemenuhan kebutuhan air baku bagi
masyarakat dan menurunnya luas
genangan banjir
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air lainnya
Mempertahankan fungsi layanan irigasi
Jumlah embung yg dibangun 4
pkt
Jumlah embung yg dibangun
4 pkt
jumlah embung yg direhab 8
lokasi
jumlah embung yg direhab 8
lokasijumlah kelompok 7 HIPPA yg
dilatih
jumlah kelompok 7 HIPPA yg
dilatih
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
1.03.1.03.01.33.01Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
Peningkatan pemahaman sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi 100
OK
- - --
Jumlah peserta sosialisasi
100 OK
1.03.1.03.01.34
1.03.1.03.01.34.01
1.03.1.03.01.34.02
1.03.1.03.01.34.03 Pengolahan data hidrologi
1.03.1.03.01.35
1.03.1.03.01.35.04
1.03.1.03.01.35.05
1.03.1.03.01.35.10
1.03.1.03.01.30
1.03.1.03.01.30.02
1.03.1.03.01.30.05
- --
Terpenuhinya peralatan berat pada dinasPengadaan Alat-Alat Berat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Peningkatan pelaks & peren keg. Teknis - --
-100%
--Jumlah alat2 berat 4 unitJumlah alat2 berat 8 unit dalam
5 thn
Jumlah dok data SDA 1 dok
Tercatatnya data2 hidrologi secara online Jumlah pengadaan aplikasi 1
unit
100%
Jumlah rehab jalan poros
desa 218 paket dlm 1 tahun
100%Jumlah jalan poros desa 44
paket dlm 1 tahun
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Perdesaan Meningkatnya mobilitas masyarakat desa Jumlah rehab jalan poros desa
dan jemb. 224 paket dlm 5
tahun
Jumlah rehab jalan poros
desa dan jemb. 135 paket
dlm 1 tahun
Jumlah rehab jalan poros
desa dan jemb. 40 paket dlm
1 tahun
Jumlah rehab jalan poros
desa dan jemb. 40 paket dlm
1 tahun
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Meningkatnya mobilitas masyarakat desa Jumlah jalan poros desa an
jemb. 234 paket dlm 5 tahun
Jumlah jalan poros desa 88
paket dlm 1 tahun
Jumlah jalan poros desa 48
paket dlm 1 tahun
Jumlah jalan poros desa 48
paket dlm 1 tahun
Jumlah wales 18 unit dlm 1
tahun 100%
Jumlah wales 20 unit dlm 1
tahun
Program Pembangunan insfrastruktur Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeiharaan Alat-alat Berat Terpeliharanya peralatan berat pada dinas Jumlah wales 94 unit dlm 5
tahun
Jumlah wales 36 unit dlm 1
tahun
Jumlah wales 18 unit dlm 1
tahun
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
bengkel Alat-Alat Berat
Tercukupinya kebutuhan peralatan bengkel Jumlah peraltan bengkel alat2
berat 50 bh dlm 5 tahun
Jumlah peraltan bengkel
alat2 berat 5 bh dlm 1 tahun
Jumlah peraltan bengkel
alat2 berat 19 bh dlm 1
tahun
100%
Jumlah peraltan bengkel alat2
berat 19 bh dlm 1 tahun
Jumlah peraltan bengkel
alat2 berat 2 bh dlm 1 tahun
Jumlah dok data SDA 1 dok -
Jumlah data kondisi jalan 972
ruas dalam 5 thn
Jumlah data kondisi jalan
243 ruas dalam 1 thn
Program Pembangunan Sistem Data Base Pekerjaan Umum
- - --
Jumlah pengadaan aplikasi 1
unit
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base
Jalan & Jembatan
Ter-Up-datenya data kondisi jalan dan
jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base
Sumber Daya Air
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
10=5+7+9 11=10/4
100%
Jumlah alat2 ukur 1 unit100%
Jumlah jaringan distribusi
listrik 1 pkt
Jumlah Komputer 4 jenis100%
Jumlah perlengkapan kantor
1 unit
100%
--
Jumlah Komputer 10 jenis91%
Jumlah meubelair 11 jenis 100%
80%
Jumlah Kend. Roda dua 9
bh60%
Jumlah SPPD 100 orang
88%
Jumlah 9 orang
100%
Jumlah 115 orang
100%
Jumlah surat kabar/majalh
6 jenis 100%
Jumlah peralatan 16 jenis
100%
Jumlah alat penerangan 84
jenis 100%
Jumlah buku 56 jenis dlm
Jumlah alat tulis 149 jenis 100%
Jumlah peralatan 72 jenis 94%
100%
91%
Jumlah Rekening dlm 60
bulan
278 STNK
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian Program
dan kegiatan s/d tahun
berjalan ( n-1 )2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
6375 surat masuk 95%
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
Jumlah 88 bh jembatan 104%
Jumlah panjang Jl.Kab 140
paket131%
Jumlah Turap 2 ruas33%
Jumlah panjang saluran
drainase 18 paket
82%
Jumlah panjang saluran
drainase 71 paket
101%
Jumlah 15 Dokumen
Jumlah jembatan 46 paket115%
Jumlah ruas jln 140 paket184%
Jumlah 10 Dokumen 100%
100%
Jumlah 5 Dokumen
100%
--
Jumlah 50 orang 89%
Jumlah Website 1 paket
Jumlah peralatan 86 bh
Jumlah rehab rumah
gedung 1 bh
Jumlah pemel. Gedung
kantor 11 bh
Jumlah pemel. kendaraan
39 bh
Jumlah 5 Dokumen 100%
100%
100%
98%
20%
20%
--
Jumlah perlgk. Kantor 20
jenis 95%
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
56%
Jumlah reservoir pengendali
banjir 12 lokasi
100%
Jumlah sarana penahan
banjir 26 lokasi100%
Jumlah kapasitas tampung
reservoir 1 pket100%
penyusunan syarat teknis
bangunan 1 paket
Jumlah pembang saluran
pembuang 18 paket100%
Dokumen survey 1 paket100%
Rehab rutin jaringan irigasi
20 lokasi100%
Jumlah kelompok 11
GHIPPA100%
Jumlah kelompok 1 GHIPPA100%
100%
jumlah sumur air tanah yg
direhab 7 lokasi100%
100%
100%
Jumlah jln poros desa 494
paket 188%
Jumlah pemel. Pd
bangunan batas wil 2 pintu 100%
Jumlah peserta sosialisasi
50 peserta100%
jumlah rekom 2 peta
100%
Jumlah dokumen RDTRK 2
dok100%
Jumlah tebing sungai yg
direhab 1 paket100%
Jumlah kelompok prokasih 6
kelurahan100%
100%
Jumlah data kondisi jalan
184 ruas
85%Jumlah rehab jln 150 paket
Jumlah embung yg
dibangun 4 pkt
jumlah embung yg direhab
8 lokasijumlah kelompok 7 HIPPA
yg dilatih
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
Jumlah peserta sosialisasi
100 OK100%
25%
100%
100%
Jumlah data kondisi jalan
243 ruas
Jumlah dok data SDA 1 dok
50%Jumlah alat2 berat 4 unit
Jumlah rehab jln poros desa
393 paket
175%
Jumlah jalan poros desa
180 paket77%
Jumlah wales 74 unit 79%
52%
Jumlah peraltan bengkel
alat2 berat 26 bh
Jumlah pengadaan aplikasi
1 unit
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sampang 12
1
1 3 4 7 12 11 7
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIBPEKERJAAN UMUM PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 925,000,000Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 711,000,000Rp
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim DPUPR 900 surat Rp 35,000,000 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang
terkirimDPUPR 900 surat Rp 22,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah rekening listrik, air
dan teleponDPUPR 12 bulan Rp 159,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah rekening
listrik, air dan teleponDPUPR 12 bulan Rp 125,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK DPUPR 37 unit Rp 45,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK DPUPR 37 unit Rp 30,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah alat kebersihan
kantorDPUPR 14 jenis Rp 125,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah alat
kebersihan kantorDPUPR 14 jenis Rp 100,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK DPUPR 30 jenis Rp 65,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK DPUPR 30 jenis Rp 40,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan DPUPR 11 jenis Rp 75,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang
cetakanDPUPR 11 jenis Rp 60,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumah alat penerangan DPUPR 14 jenis Rp 28,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumah alat
peneranganDPUPR 14 jenis Rp 20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorJumlah peralatan kantor DPUPR 3 jenis Rp 21,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan
kantorDPUPR 3 jenis Rp 10,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganJumlah koran DPUPR 1 jenis Rp 8,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganJumlah koran DPUPR 1 jenis Rp 4,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman DPUPR 25 SPPD Rp 58,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman DPUPR 25 SPPD Rp 30,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah SPPD ke luar
daerahDPUPR 25 SPPD Rp 210,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah SPPD ke luar
daerahDPUPR 25 SPPD Rp 200,000,000
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Kantor
Jumlah Honorarium
daerahDPUPR 1 orang Rp 60,000,000
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Kantor
Jumlah Honorarium
daerahDPUPR 1 orang Rp 60,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah SPPD dalam
daerahDPUPR 26 orang Rp 36,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah SPPD dalam
daerahDPUPR 26 orang Rp 10,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
% sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi
baik
100% Rp 2,291,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
% sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% Rp 557,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan roda 4 DPUPR 1 unit Rp 620,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah kendaraan
roda 4DPUPR 1 unit Rp -
Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair DPUPR 2 jenis Rp 95,000,000 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair DPUPR 2 jenis Rp 60,000,000
Pengadaan KomputerJumlah komputer dan
printerDPUPR 2 jenis Rp 146,000,000 Pengadaan Komputer
Jumlah komputer dan
printerDPUPR 2 jenis Rp 30,000,000
Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat studio DPUPR 3 jenis Rp 22,000,000 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat studio DPUPR 3 jenis Rp -
Pengadaan Alat-Alat Ukur Jumlah alat ukur DPUPR 3 jenis Rp 20,000,000 Pengadaan Alat-Alat Ukur Jumlah alat ukur DPUPR 3 jenis Rp -
Pengadaan Perlengkapan KantorJumlah perlengkapan
kantorDPUPR 3 jenis Rp 131,000,000 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan
kantorDPUPR 3 jenis Rp 50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung kantor
yang dipeliharaDPUPR 2 gedung Rp 120,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipeliharaDPUPR 2 gedung Rp 80,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dipeliharaDPUPR 6 unit Rp 400,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang dipeliharaDPUPR 6 unit Rp 300,000,000
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEGIATAN
PAGU INDIKATIFURUSAN BIDANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD
KABUPATEN SAMPANG
KEBUTUHAN DANA
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRANCANGAN AWAL SKPD
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEGIATAN
LOKASINO
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEGIA
TAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2
1 3 4 7 12 11 7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah
peralatan/perlengkapan
kantor yang dipelihara
DPUPR 22 unit Rp 37,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah
peralatan/perlengkapa
n kantor yang
dipelihara
DPUPR 22 unit Rp 37,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
kantor
Perbaikan gedung lantai
dan pagarDPUPR 1 lokasi% Rp 700,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
kantor
Perbaikan gedung
lantai dan pagarDPUPR 1 lokasi% Rp -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
% aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% Rp 110,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
% aparatur yang
mengikuti
peningkatan
kapasitas aparatur
100% Rp 50,000,000
Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah orang yang
mengikuti pelatihan DPUPR 8 orang Rp 110,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan DPUPR 8 orang Rp 50,000,000
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
% penyusunan laporan
capaian kinerja tepat
waktu
100% Rp 26,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terciptanya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
100% Rp 29,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Lakip DPUPR 1 dokumen Rp 10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LakipDPUPR 1 dokumen Rp 13,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteranJumlah Dokumen Lap.
Keuangan SemesteranDPUPR 2 dokumen Rp 3,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Lap.
Keuangan
Semesteran
DPUPR 2 dokumen Rp 3,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir TahunJumlah Dokumen lap.
Keuangan akhir thnDPUPR 1 dokumen Rp 3,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Jumlah Dokumen lap.
Keuangan akhir thnDPUPR 1 dokumen Rp 3,000,000
Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPDJumlah Dokumen Renja,
RKA & DPADPUPR 3 dokumen Rp 10,000,000 Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Renja, RKA & DPADPUPR 3 dokumen Rp 10,000,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
80% Rp 44,900,000,000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
80% Rp 46,000,000,000
% jembatan kabupaten
dalam kondisi baik100%
% jembatan
kabupaten dalam
kondisi baik
100%
Pembangunan JalanPanjang jalan yang
dibangun37,59 km Rp 32,000,000,000 Pembangunan Jalan
Panjang jalan yang
dibangun37,59 km Rp 36,000,000,000
Pengadaan Tanah : Pengadaan Tanah :
- JLS - JLS
- Srepang - Srepang
Peningkatan Jl. Kabupaten Peningkatan Jl. Kabupaten
Jl. Kab. Banyukapah - Kebunsareh Jl. Kab. Banyukapah - Kebunsareh
Jl. Kab. Pancor - Gn. Rancak Jl. Kab. Pancor - Gn. Rancak
Jl. Kab. Ombul - Batuporo Barat Jl. Kab. Ombul - Batuporo Barat
Jl. Kab. Batuporo Barat - Bajrasokah Jl. Kab. Batuporo Barat - Bajrasokah
Jl. Kab. Jelgung - Larlar Jl. Kab. Jelgung - Larlar
Jl. Kab. Daleman - Rahayu Jl. Kab. Daleman - Rahayu
Jl. Kab. Apa'an - Gulbung Jl. Kab. Apa'an - Gulbung
Jl. Kab. Kr. Penang Onjur - Bulmatet Jl. Kab. Kr. Penang Onjur - Bulmatet
Jl. Kab. Robatal - Pasarenan Jl. Kab. Robatal - Pasarenan
Jl. Kab. Torjunan - Batuporo Barat Jl. Kab. Torjunan - Batuporo Barat
Jl. Kab. Bundah - Plasah Jl. Kab. Bundah - Plasah
Jl. Kab. Robatal - Gn. Rancak Jl. Kab. Robatal - Gn. Rancak
Jl. Kab. Noreh - Klobur Jl. Kab. Noreh - Klobur
Jl. Kab. Omben - Tambak Jl. Kab. Omben - Tambak
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3
1 3 4 7 12 11 7
Pembangunan JembatanJumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
16 jembatan Rp 12,900,000,000 Pembangunan JembatanJumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
16 jembatan Rp 10,000,000,000
Jembatan Bulmatet II di Ruas Karang Penang
Onjur - Bulmatet (12 x 6 mtr persegi)
Jembatan Bulmatet II di Ruas Karang Penang
Onjur - Bulmatet (12 x 6 mtr persegi)
Jembatan Palenggian di Ruas Robatal -
Pasarenan (4 x 6 mtr persegi)
Jembatan Palenggian di Ruas Robatal -
Pasarenan (4 x 6 mtr persegi)
Jembatan Bapelle II di Ruas Robatal -
Pasarenan (6 x 6 mtr persegi)
Jembatan Bapelle II di Ruas Robatal -
Pasarenan (6 x 6 mtr persegi)
Jembatan Nyeloh di Ruas Tambelangan -
Nyeloh (6 x 4 mtr persegi)
Jembatan Nyeloh di Ruas Tambelangan -
Nyeloh (6 x 4 mtr persegi)
Jembatan Marjengan Ruas Majengan - Asem
Nonggel (36 x 4 mtr persegi)
Jembatan Marjengan Ruas Majengan - Asem
Nonggel (36 x 4 mtr persegi)
Jembatan Larlar di Ruas Tragih - Larlar (12 x 4
mtr persegi)
Jembatan Larlar di Ruas Tragih - Larlar (12 x 4
mtr persegi)
Jembatan Bunten Barat di Ruas Bunten Barat -
Paopale Laok (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Bunten Barat di Ruas Bunten Barat -
Paopale Laok (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan di Ruas Moktesareh - Rapalaok (12 x
4 mtr persegi)
Jembatan di Ruas Moktesareh - Rapalaok (12 x
4 mtr persegi)
Jembatan Lengkong di Ruas Tobai Barat -
Karang Anyar (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Lengkong di Ruas Tobai Barat -
Karang Anyar (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Tobingkar di Ruas Tobai Tengah -
Tobai Timur (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Tobingkar di Ruas Tobai Tengah -
Tobai Timur (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Mlenggur di Ruas Gunung Rancak -
Pancor (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan Mlenggur di Ruas Gunung Rancak -
Pancor (12 x 4 mtr persegi)
Jembatan di Ruas Planggaran Barat -
Planggaran Timur (24 x 4 mtr persegi)
Jembatan di Ruas Planggaran Barat -
Planggaran Timur (24 x 4 mtr persegi)
Jembatan Baih Laok di Ruas Olor - Terosan (6
x 4 mtr persegi)
Jembatan Baih Laok di Ruas Olor - Terosan (6 x
4 mtr persegi)
Jembatan Kokap di Ruas Terosan - Olor (6 x 4
mtr persegi)
Jembatan Kokap di Ruas Terosan - Olor (6 x 4
mtr persegi)
Jembatan Banyukapah di Ruas Banyukapah -
Kebun Sareh (6 x 4 mtr persegi)
Jembatan Banyukapah di Ruas Banyukapah -
Kebun Sareh (6 x 4 mtr persegi)
Jembatan Peramian di Ruas Labuhan - Taman
(6 x 4 mtr persegi)
Jembatan Peramian di Ruas Labuhan - Taman
(6 x 4 mtr persegi)
Program Saluran Dranase/Gorong2
% Saluran
Drainase/Gorong2 jalan
perkotaan dalam kondisi
baik
70% Rp 12,500,000,000 Program Saluran Dranase/Gorong2
% Saluran
Drainase/Gorong2
jalan perkotaan
dalam kondisi baik
70% Rp 9,450,000,000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Panjang saluran
drainase jalan perkotaan
yang dibangun
465 m Rp 12,200,000,000 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang saluran
drainase jalan
perkotaan yang
dibangun
465 m Rp 9,200,000,000
Jalan Syamsul Arifin Jalan Syamsul Arifin
Jalan Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol
Jalan Jaksa Agung Suprapto Jalan Jaksa Agung Suprapto
Jalan Trunojoyo Jalan Trunojoyo
Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong dan
Trotoar
Panjang saluran
drainase jalan perkotaan
yang dipelihara
550 m Rp 300,000,000 Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong dan
Trotoar
Panjang saluran
drainase jalan
perkotaan yang
dipelihara
550 m Rp 250,000,000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
80% Rp 57,950,000,000 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
80% Rp 30,200,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4
1 3 4 7 12 11 7
% jembatan kabupaten
dalam kondisi baik100%
% jembatan
kabupaten dalam
kondisi baik
100%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan perkotaan
& kabupaten yang
direhab
29,275 km Rp 57,750,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan
perkotaan &
kabupaten yang
direhab
29,275 km Rp 30,000,000,000
Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) Rp 400,000,000 Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) DAU Rp 400,000,000
Pemb/PB DAU. Jl. Robatal - Kr. Penang Pemb/PB DAU. Jl. Robatal - Kr. PenangPemb/PB DAU. Jl. Bancelok - Nyeloh Pemb/PB DAU. Jl. Bancelok - NyelohPemb/PB DAU. Jl. Omben - Tambak Pemb/PB DAU. Jl. Omben - TambakPemb/PB DAU. Jl. Pangilen - Patapan Pemb/PB DAU. Jl. Pangilen - PatapanPemb/PB DAU. Jl. Moktesareh - Rapalaok Pemb/PB DAU. Jl. Moktesareh - RapalaokPemb/PB DAU. Jl. Labuhan - Bundah Pemb/PB DAU. Jl. Labuhan - BundahPemb/PB DAU. Jl. Sogian - Taman Sareh Pemb/PB DAU. Jl. Sogian - Taman SarehPemb/PB DAU. Jl. Panyepen - Asem Nonggal Pemb/PB DAU. Jl. Panyepen - Asem NonggalPemb/PB DAU. Jl. Patarongan - Gulbung Pemb/PB DAU. Jl. Patarongan - GulbungPemb/PB DAU. Jl. Jamaluddin Pemb/PB DAU. Jl. JamaluddinPemb/PB DAU. Jl. Rajawali Pemb/PB DAU. Jl. Rajawali
DAK PENUGASAN DAK PENUGASAN DAK
Pemb/PB DAK. JL. Jelgung - Robatal Pemb/PB DAK. JL. Jelgung - Robatal
Pemb/PB DAK. JL. Kotah - Tambelangan Pemb/PB DAK. JL. Kotah - Tambelangan
Pemb/PB DAK. JL. Rapalaok - Kr. Penang Pemb/PB DAK. JL. Rapalaok - Kr. Penang
Pemb/PB DAK. JL. Batuporo Timur - Batuporo
Barat
Pemb/PB DAK. JL. Batuporo Timur - Batuporo
Barat
Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan
Pemb/PB DAK. JL. Kedungdung - Bringkoning Pemb/PB DAK. JL. Kedungdung - Bringkoning
Pemb/PB DAK. JL. Labang - labuhan Pemb/PB DAK. JL. Labang - labuhan
Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan - Banyuates Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan - Banyuates
Pemb/PB DAK. JL. Kr. Penang - Tamberu Pemb/PB DAK. JL. Kr. Penang - Tamberu
Pemb/PB DAK. JL. Labuhan - Sreseh Pemb/PB DAK. JL. Labuhan - Sreseh
Pemb/PB DAK. JL. Camplong - Pamolaan Pemb/PB DAK. JL. Camplong - Pamolaan
Pemb/PB DAK. JL. Ketapang Timur - Pancor Pemb/PB DAK. JL. Ketapang Timur - Pancor
Pemb/PB DAK. JL. Gn. Rancak - Tobai Timur Pemb/PB DAK. JL. Gn. Rancak - Tobai Timur
Pemb/PB DAK. JL. Sokobanah Daya - Tobai
Timur
Pemb/PB DAK. JL. Sokobanah Daya - Tobai
Timur
Pemb/PB DAK. JL. Batulenger - Tobai Timur Pemb/PB DAK. JL. Batulenger - Tobai Timur
DAK AFIRMASI DAK AFIRMASI DAK
Pemb/PB DAK. Batuporo Barat - Banjar Pemb/PB DAK. Batuporo Barat - Banjar
Pemb/PB DAK. Bunten Barat - Pancor Pemb/PB DAK. Bunten Barat - Pancor
Pemb/PB DAK. Trapang - Tanah Pote Pemb/PB DAK. Trapang - Tanah Pote
Rehabilitasi / Pemeliharaan JembatanJumlah jembatan yang
dipelihara19 jembatan Rp 200,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
Jumlah jembatan
yang dipelihara19 jembatan Rp 200,000,000
Program Inspeksi Kondisi Data Jalan &
Jembatan
Tersedianya Data Base
Jalan & Jembatan100% Rp 150,000,000
Program Inspeksi Kondisi Data Jalan &
Jembatan
Tersedianya Data
Base Jalan &
Jembatan
100% Rp 100,000,000
Inspeksi Kondisi Jalan dan JembatanJumlah ruas jalan yang
diinspeksi420 ruas 150,000,000Rp Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Jumlah ruas jalan
yang diinspeksi420 ruas 100,000,000Rp
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5
1 3 4 7 12 11 7
Program Pengendalian Banjir
% Prasarana
penanggulangan banjir
dalam kondisi baik
79.65 Rp 22,825,000,000 Program Pengendalian Banjir
% Prasarana
penanggulangan
banjir dalam kondisi
7965% Rp 28,750,000,000
Pembangunan Reservoir Pengendalian
Banjir
Volume kapasitas
tampung reservoir+ 100.000 m3 8,800,000,000Rp Pembangunan Reservoir Pengendalian Banjir
Volume kapasitas
tampung reservoir+ 100.000 m3 21,000,000,000Rp
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Karang Penang Onjur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Karang Penang Onjur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Tlambah
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Tlambah
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Jelgung
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Jelgung
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Pandan
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Pandan
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Banjar
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Banjar
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Ombul
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Ombul
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Batuporo Timur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Batuporo Timur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Lekeh Kondur DS. Batuporo Timur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Lekeh Kondur DS. Batuporo Timur
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Bunglampok DS. Lepelle
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Bunglampok DS. Lepelle
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Paseyan
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Paseyan
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Kedungdung
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Kedungdung
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Gn. Rancak
Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Gn. Rancak
Pembangunan Prasarana Pengamanan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Panjang bantaran dan
tanggul sungai yang
dibangun
± 1400 m 8,030,000,000Rp Pembangunan Prasarana Pengamanan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Panjang bantaran
dan tanggul sungai
yang dibangun
± 1400 m 6,000,000,000Rp
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Kali Tambak Pembangunan Tebing Kali Tambak
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis
Pembangunan Tebing Kali Klampis Pembangunan Tebing Kali Klampis
Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis
Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis
Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
Pembangunan Bronjong Sungai Aeng Nyonok Pembangunan Bronjong Sungai Aeng Nyonok
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6
1 3 4 7 12 11 7
Pembangunan Tebing Sungai Lerpak Pembangunan Tebing Sungai Lerpak
Pembangunan Tebing Sungai Torowan Pembangunan Tebing Sungai Torowan
Pembangunan Bronjong Sungai Patemon Pembangunan Bronjong Sungai Patemon
Pembangunan Bronjong Sungai Plaggaran Pembangunan Bronjong Sungai Plaggaran
Pembangunan Tebing Kali Prajjan Pembangunan Tebing Kali Prajjan
Pembangunan Tebing Kali Dharma Tanjung Pembangunan Tebing Kali Dharma Tanjung
Pembangunan Tebing Kali Madupat Pembangunan Tebing Kali Madupat
Pembangunan Tebing Sungai Sejati Pembangunan Tebing Sungai Sejati
Pembangunan Tebing Sungai Karang Sambih Pembangunan Tebing Sungai Karang Sambih
Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis
Pembangunan Tebing Anak Kali Bujor Pembangunan Tebing Anak Kali Bujor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Reservoir
Pengendali Banjir
Volume Kapasitas
Tampung Reservoir
yang akan direhab
+50.000 m3 550,000,000Rp Rehabilitasi / Pemeliharaan Reservoir
Pengendali Banjir
Volume Kapasitas
Tampung Reservoir
yang akan direhab
+50.000 m3 -Rp
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Kedungdung
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Kedungdung
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS. Komis Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS. Komis
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Batuporo Timur
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Batuporo Timur
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Blu'uran
Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Blu'uran
Rehabilitasi & Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Tebing, bronjong yang
akan dipelihara100 m 330,000,000Rp
Rehabilitasi & Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Tebing, bronjong
yang akan dipelihara100 m 250,000,000Rp
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir
Jumlah kegiatan
pembersihan kali/sungai1500 m' 4,015,000,000Rp
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir
Jumlah kegiatan
pembersihan
kali/sungai
1500 m' 1,500,000,000Rp
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PLAKARAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PLAKARAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KALANGAN PRAOH
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KALANGAN PRAOH
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KOTAH
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KOTAH
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGELEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGELEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANYEPEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANYEPEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
MAJENGAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
MAJENGAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PASEYAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PASEYAN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BARUH
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BARUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7
1 3 4 7 12 11 7
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGGUNG
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGGUNG
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PRAJJEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PRAJJEN
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BANJAR TABULU
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BANJAR TABULU
PEMBERSIHAN SUNGAI PEMBERSIHAN SUNGAI
PENGADAAN PINTU AIR 3 UNIT PENGADAAN PINTU AIR 3 UNIT
Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai / kali
Jumlah kegiatan
pembersihan kali/sungai2 kali 1,100,000,000Rp
Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai / kali
Jumlah kegiatan
pembersihan
kali/sungai
2 kali -Rp
PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
DALPENANG- GUNUNG SEKAR
PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
DALPENANG- GUNUNG SEKAR
PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
RONGTENGAH - KARANG DALEM-
BANYUANYAR
PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
RONGTENGAH - KARANG DALEM-
BANYUANYAR
Program Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Prosentase saluran
pembuang dlm kondisi
baik
5500% Rp 4,400,000,000 Program Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Prosentase saluran
pembuang dlm
kondisi baik
5500% Rp 1,750,000,000
Rehabilitasi Kawasan kritis daerah tangkapan
sungai dan danau
Panjang saluran
pembuang yang
dibangun/ direhab
4000 m 4,400,000,000Rp Rehabilitasi Kawasan kritis daerah tangkapan
sungai dan danau
Panjang saluran
pembuang yang
dibangun/ direhab
4000 m 1,750,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Dsn Senneng 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Dsn Senneng 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Plampa'an 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Plampa'an 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 1 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 1 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 2 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 2 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 1200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 1200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 2200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 2200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 3200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 3200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Torjun 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Torjun 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Nyik-Nyik 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Nyik-Nyik 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Banjar Talela 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Banjar Talela 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Sokobanah 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Sokobanah 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Tebanah 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Tebanah 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunong Laok 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunong Laok 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Barat200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Barat200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Sekkolan 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Sekkolan 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah
Barat200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah Barat 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah
Temor200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah
Temor200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Tlambah Tenga 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Tlambah Tenga 200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Timur200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Timur200,000,000Rp
Rehabilitasi Saluran Pembuang Blu'uran 200,000,000Rp Rehabilitasi Saluran Pembuang Blu'uran 200,000,000Rp
Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan air
lainnya
panjang jaringan irigasi
kondisi baik2039 m Rp 9,295,000,000
Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan air lainnya
panjang jaringan
irigasi kondisi baik2039 m Rp 8,300,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8
1 3 4 7 12 11 7
Perencanaan pembangunan dan
pengembangan jaringan IrigasiJumlah dokumen perencanaan
jaringan irigasi
1 dok 4,290,000,000Rp Perencanaan pembangunan dan pengembangan
jaringan Irigasi
Jumlah dokumen
perencanaan
jaringan irigasi
1 dok 1,000,000,000Rp
Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Temoran Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Temoran
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gilpanggil Ds.
Tragih
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gilpanggil Ds.
TragihPemb. Sumur Air Tanah Dsn. Temor Sabe Ds.
Pekalongan
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Temor Sabe Ds.
Pekalongan
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gung Dalem Ds.
Banjar Talela
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gung Dalem Ds.
Banjar Talela
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Seloros Ds. Birem Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Seloros Ds. Birem
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Kembang Barat
Ds. Ketapang Timur
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Kembang Barat
Ds. Ketapang Timur
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn Buranjang Ds
Rapa Laok
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn Buranjang Ds Rapa
LaokPemb. Sumur Air Tanah Dsn Rangmanok Ds.
Madupat
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn Rangmanok Ds.
MadupatPemb. Sumur Air Tanah Dsn. Polai Barat Ds.
Bira Tengah
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Polai Barat Ds.
Bira Tengah
Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Montor Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Montor
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Cekonceh Ds.
Birem
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Cekonceh Ds.
BiremPemb. Sumur Air Tanah Dsn. Pelan Ds. Somber Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Pelan Ds. Somber
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Loloran Ds. Dh.
Camplong
Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Loloran Ds. Dh.
Camplong
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN IRIGASI
panjang Jaringan Irigasi
yang Dibangun
275 m' 1,100,000,000Rp PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN IRIGASI
panjang Jaringan
Irigasi yang
Dibangun
275 m' 1,000,000,000Rp
Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 1 200,000,000Rp Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 1 200,000,000Rp
Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 2 200,000,000Rp Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 2 200,000,000Rp
Pembangunan Dam Parit Banjar Tabulu 200,000,000Rp Pembangunan Dam Parit Banjar Tabulu 200,000,000Rp
Pembangunan Dam Parit Torjun 200,000,000Rp Pembangunan Dam Parit Torjun 200,000,000Rp
Pembangunan Dam Parit Plampaan 200,000,000Rp Pembangunan Dam Parit Plampaan 200,000,000Rp
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasipanjang Jaringan Irigasi di
Kabupaten yang direhab
dan dipelihara
2720 m 3,245,000,000Rp Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasipanjang Jaringan
Irigasi di Kabupaten
yang direhab dan
2720 m 6,000,000,000Rp
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam
Brambang (lanjutan)850,000,000Rp Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam Brambang
(lanjutan)850,000,000Rp
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam Torowan 300,000,000Rp Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam Torowan 300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam Tambak 300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam Tambak 300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Dawuhan300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Dawuhan300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Banyukapah300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Banyukapah300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam Brumbung 300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam Brumbung 300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber Taman 300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber Taman 300,000,000Rp
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sdam Montor
Kanan300,000,000Rp Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sdam Montor
Kanan300,000,000Rp
Pemberdayaan Petani pemakai airJumlah kelompok tani yg
menerima pemanfaatan3 kelompok 660,000,000Rp Pemberdayaan Petani pemakai air
Jumlah kelompok
tani yg menerima
pemanfaatan
3 kelompok 300,000,000Rp
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Omben
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
OmbenRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Telandung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Telandung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Sumber Bira Timur
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Sumber Bira Timur
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TAMBAKpanjang Jaringan Irigasi di
Kabupaten yang direhab
dan dipelihara
2720 m 1,650,000,000Rp PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TAMBAKpanjang Jaringan
Irigasi di Kabupaten
yang direhab dan
2720 m -Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Asem Nunggal Kec. Jrengik (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Asem Nunggal Kec. Jrengik (2 paket)300,000,000Rp
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9
1 3 4 7 12 11 7
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Pangarengan Kec. Pangarengan (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Pangarengan Kec. Pangarengan (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Aeng Sareh Kec. Sampang (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Aeng Sareh Kec. Sampang (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
Kelurahan Polagan Kec. Sampang (3 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
Kelurahan Polagan Kec. Sampang (3 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Disanah Timur Kec. Sreseh (2 paket)300,000,000Rp
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Disanah Timur Kec. Sreseh (2 paket)300,000,000Rp
Program Penyediaan Air Baku
Persentase Sarana
Penyediaan Air Baku
yang berfungsi dengan
baik
100% Rp 11,091,000,000 Program Penyediaan Air Baku
Persentase Sarana
Penyediaan Air Baku
yang berfungsi
dengan baik
100% Rp 6,060,000,000
Pembangunan Embung dan bangunan
Penampung air lainnya
Jumlah Embung yang
dibangun25.000 m3 7,480,000,000Rp
Pembangunan Embung dan bangunan
Penampung air lainnya
Jumlah Embung
yang dibangun25.000 m3 4,000,000,000Rp
Pemb. Bendung Nyaksagen 800,000,000Rp Pemb. Bendung Nyaksagen 800,000,000Rp
Pemb. Embung Olor 800,000,000Rp Pemb. Embung Olor 800,000,000Rp
Pemb. Embung Larlar 800,000,000Rp Pemb. Embung Larlar 800,000,000Rp
Pemb. Embung Kr. Penang Onjur 600,000,000Rp Pemb. Embung Kr. Penang Onjur 600,000,000Rp
Pemb. Pond Batuporo Timur 500,000,000Rp Pemb. Pond Batuporo Timur 500,000,000Rp
Pemb. Pond Junok 500,000,000Rp Pemb. Pond Junok 500,000,000Rp
Pemb. Embung Ombul 1,000,000,000Rp Pemb. Embung Ombul 1,000,000,000Rp
Pemb. Pond Lembung 350,000,000Rp Pemb. Pond Lembung 350,000,000Rp
Pemb. Pond. Madupat 450,000,000Rp Pemb. Pond. Madupat 450,000,000Rp
Pemb. Embung Blu'uran 1,000,000,000Rp Pemb. Embung Blu'uran 1,000,000,000Rp
Rehabilitasi / Pemeliharaan sumur-sumur air
tanah
jumlah sumur air tanah
yg direhab350 m 1,430,000,000Rp
Rehabilitasi / Pemeliharaan sumur-sumur air
tanah
jumlah sumur air
tanah yg direhab350 m 500,000,000Rp
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Ds. Sogian
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Ds. Sogian
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Banjar Talelah
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Banjar Talelah
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Sejati 1
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Sejati 1
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Tanah Merah
Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Tanah Merah
Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Pangereman
Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Pangereman
Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Tamberu I
Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Tamberu I
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air lainnya
jumlah embung yg
direhab25.000 m3 2,121,000,000Rp
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air lainnya
jumlah embung yg
direhab25.000 m3 1,500,000,000Rp
Rehabilitasi Embung Karang Penang Onjur Rehabilitasi Embung Karang Penang Onjur
Rehabilitasi Embung Nyeloh Rehabilitasi Embung Nyeloh
Rehabilitasi Embung Karang Penang Oloh Rehabilitasi Embung Karang Penang Oloh
Rehabilitasi Embung Bere' Songai Rehabilitasi Embung Bere' Songai
Rehabilitasi Embung Bunten Barat Rehabilitasi Embung Bunten Barat
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10
1 3 4 7 12 11 7
Rehabilitasi Embung Marparan Rehabilitasi Embung Marparan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
Peningkatan Manajemen
Kelembagaan Petani Pemakai
Air pada Sumur60,000,000Rp
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
Peningkatan Manajemen
Kelembagaan Petani
Pemakai Air pada SumurDAU 60,000,000Rp
Pompa Pompa
Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
% Panjang Jalan dalam
kondisi baik80 Rp 335,000,000
Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
% Panjang Jalan
dalam kondisi baik8000% Rp 42,660,000,000
% Jembatan dalam
kondisi baik100%
% Jembatan dalam
kondisi baik100%
Pembangunan / Peningkatan InfrastrukturJumlah jalan Kabupaten
yang dibangun45 km -Rp Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Jumlah jalan
Kabupaten yang
dibangun
DAU Jumlah jalan Kabupaten yang dibangun42,500,000,000Rp
Perencanaan dan Pembangunan Batas Wilayah
Kabupaten
Tapal batas yang
terbangun1 paket tapal batas Rp 275,000,000
Perencanaan dan Pembangunan Batas Wilayah
Kabupaten
Tapal batas yang
terbangunDAU
Tapal batas yang
terbangun Rp 100,000,000
Pemeliharaan rutin batas wilayah KabupatenTapal batas yang
terpelihara3 paket tapal batas Rp 60,000,000 Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten
Tapal batas yang
terpeliharaDAU
3 paket tapal
batas Rp 60,000,000
Program Perencanaan tata Ruang Jumlah dokumen RDTR 1 DOK Rp 475,000,000 Program Perencanaan tata RuangJumlah dokumen
RDTR1 DOK Rp 475,000,000
Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi
Perencanaan Program tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah (BKPRD)
RDTR yang di setujui 2 Paket RDTR Rp 75,000,000
Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi
Perencanaan Program tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah (BKPRD)
RDTR yang di setujui DAURDTR yang di
setujui Rp 75,000,000
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan RDTR yang di setujui 2 Paket RDTR Rp 400,000,000 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan RDTR yang di setujui DAURDTR yang di
setujui Rp 400,000,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi
Prosentase Penyedia
Jasa Kontruksi yang
Dilaksanakan
Pembinaan
100% Rp 90,000,000 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi
Prosentase Penyedia
Jasa Kontruksi yang
Dilaksanakan
Pembinaan
100% Rp 90,000,000
Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah jasa konstruksi 40 orang Rp 90,000,000 Pembinaan Jasa KonstruksiJumlah jasa
konstruksiDAU
Jumlah jasa
konstruksi Rp 90,000,000
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Pekerjaan Umum
Persentase Sistem
Informasi Pekerjaan
Umum yang Tersedia
100% Rp 910,000,000 Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Pekerjaan Umum
Persentase Sistem
Informasi Pekerjaan
Umum yang
Tersedia
100% Rp 485,000,000
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Software dan dokumen
data base1 dokumen Rp 85,000,000
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Software dan
dokumen data baseDAU
Software dan
dokumen data
base
Rp 85,000,000
Penyusunan sistem informasi / Database
Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen Data
SDA1 dok
Penyusunan sistem informasi / Database
Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen
Data SDA1 dok
Pengolahan Data Hidrologi Peningkatan Pengolahan data
Pengendalian Banjir18 unit 825,000,000Rp Pengolahan Data Hidrologi Peningkatan Pengolahan
data Pengendalian BanjirDAU 18 unit 400,000,000Rp
Pengadaan Alat Ukur Elevasi (AWLR) Pengadaan Alat Ukur Elevasi (AWLR)
Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)
Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)
Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11
1 3 4 7 12 11 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum
Tersedianya sarana dan
prasarana
kebinamargaan dalam
kondisi baik
100% Rp 2,150,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum
Tersedianya sarana
dan prasarana
kebinamargaan
dalam kondisi baik
100% Rp 150,000,000
Pembangunan Gedung WorkshopJumlah Gedung yang
dibangun2 paket 2,000,000,000Rp Pembangunan Gedung Workshop
Jumlah Gedung
yang dibangunDAU
Jumlah Gedung
yang dibangun-Rp
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat BeratJumlah alat2 berat yang
dipelihara18 unit 150,000,000Rp Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
Jumlah alat2 berat
yang dipeliharaDAU 18 unit 150,000,000Rp
Rp 170,423,000,000 Rp 175,817,000,000 J U M L A H
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12
CACATAN
PENTING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14
#REF!
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.6. TELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
No Program/Kegiatan Harga Satuan (Rp.) Pagu Dana
(Rp.) Ket. (Akomodir / Tidak
Akomodir)
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan
a. Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan Kabupaten Kec. Torjun 1 Torjun-Krampon 2250 m2 100,000 225,000,000 Akomodir
2 Dulang-Paterongan 1950 m2 100,000 220,000,000 Akomodir
Kec. Camplong 1 Batukarang-Dharma Camplong 2507.5 m2 100,000 250,750,000 Akomodir
2 Pamolaan-Rabasan 2500 m2 100,000 365,000,000 Akomodir
3 Anggersek-Madupat 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
Kec. Sokobanah 1Sokobanah Daya - Sokobanah
Tengah (Pengaspalan)2400 m2 100,000 240,000,000 Akomodir
2Tobai Tengah - Tobai Timur
(Pengaspalan)2000 m2 100,000 280,000,000 Akomodir
3
Sokobanah Tengah -
Sokobanah Laok
(Pengaspalan)
2000 m2 100,000 231,000,000 Akomodir
Kec. Robatal 1 Tragih-Torjunan (Pengaspalan) 2700 m2 100,000 329,400,000 Akomodir
2Torjunan-Batu Poro Barat
(Pengaspalan)2601 m2 100,000 260,100,000 Akomodir
3Sawah Tengah-Batu Poro
Timur (Pengaspalan)2886 m2 100,000 288,600,000 Akomodir
Kec. Sreseh Klobur-Labang (Pengaspalan) 2500 m2 100,000 267,300,000 Akomodir
Kec. Ketapang 1Pao Pale Laok-Pao Pale Daya
(Pengaspalan)2337.5 m2 100,000 238,750,000 Akomodir
2 Pancor - Karanganyar 2310 m2 100,000 237,700,000 Akomodir
Kec. Kedungdung 1 Komis-Kramat (Pengaspalan) 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
2Palenggiyan-Bluuran
(Pengaspalan)2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
3 Banjar-Somber (Pengaspalan) 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SAMPANG
Lokasi Kegiatan Volume / Satuan
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 1 dari 6
No Program/Kegiatan Harga Satuan (Rp.) Pagu Dana
(Rp.) Ket. (Akomodir / Tidak
Akomodir)Lokasi Kegiatan Volume / Satuan
4 Nyeloh-Banjar 2500 m2 100,000 262,250,000 Verifikasi
Pembangunan saluran Jalan Kec. Kedungdung Kramat-Bajrasokah 300 m' 700,000 210,000,000 Akomodir
Kec. Pangarengan 1 Apa'an-Pangarengan (Rehab) 1500 m2 100,000 210,000,000 Akomodir
2 Panyirangan - Ragung(Rehab) 1850 m2 100,000 210,000,000 Akomodir
Kec. Omben 1 Rapa Daya-Pandan (Lapen) 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
2 Angsokah-Jrangoan (Lapen) 2500 m2 100,000 409,000,000 Akomodir
Kec. Karang Penang 1 Bulmatet-Palenga'an 3000 m2 100,000 300,000,000 Akomodir
2 Tlambah-Palenga'an 3250 m2 100,000 - Diganti
3 Karang Penang Onjur-Tlambah 3145 m2 100,000 314,500,000 Akomodir
4Karang Penang Oloh - Toibaih
Tengahm2 100,000 445,900,000 Akomodir
Kec. Jrengik 1 Panyepen-Taman 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
2 Mlaka-Bancelok 2500 m2 100,000 250,000,000 Akomodir
Kec. Tambelangan 1 Samaran-Bringin 1875 m2 100,000 207,500,000 Akomodir
2 Karang Anyar-Taman 1925 m2 100,000 212,500,000 Akomodir
3 Birem-Banjarbilah 1875 m2 100,000 207,500,000 Akomodir
4 Batosarang-Mambulu Barat 1875 m2 100,000 207,500,000 Akomodir
Kec. Banyuates 1 Olor-Durjan 3000 m2 100,000 300,000,000 Akomodir
2 Tolang-Lar-lar 3000 m2 100,000 300,000,000 Akomodir
3 Terosan-Olor 2400 m2 100,000 240,000,000 Akomodir
Kec. Sampang Tanggumong-Paseyan 3300 m2 100,000 330,000,000 Verifikasi
3Pembangunan Saluran Jalan
Melati Kel. Dalpenangm' 165,000,000 Akomodir
b. - Pembangunan Jembatan Kec. Kedungdung 1 Ombul-Batoporo Barat 16 m2 15,000,000 240,000,000 Akomodir
2 Rohayu-Pasarenan 21 m2 15,000,000 315,000,000 Akomodir
Kec. Banyuates 3Jembatan Planggaran Timur -
Birem3x6 m2 306,250,000 Akomodir
Kec. SresehPK. Jembatan PD Taman-
Sreseh3 x 4 m2 15,000,000 200,000,000 Verifikasi
PK. Jembatan Labuhan-Sreseh 2,5 x 4 m2 15,000,000 160,000,000 Verifikasi
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 2 dari 6
No Program/Kegiatan Harga Satuan (Rp.) Pagu Dana
(Rp.) Ket. (Akomodir / Tidak
Akomodir)Lokasi Kegiatan Volume / Satuan
2 Program Pengendalian Banjir
a.Pembangunan prasarana pengamanan bantaran dan
tanggul sungaiKec. Torjun Desa Kanjar 1 pkt 185,000,000 - Tidak Akomodir
3.Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
a. Pembangunan dan Pengembangan jaringan irigasi Kec. Kedungdung Desa Bajrasokah 300 m 700,000 - Tidak Akomodir
Kec. Torjun Desa Kanjar 1 pkt 162,909,000 162,909,000 Akomodir
4Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong Jalan
5 Program penyediaan dan pengolahan air baku
a.Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan
penampung air lainnyaKec. Kedungdung Dsn. But-But Barat Ds. Nyeloh 1 unit 200,000,000 - Akomodir
Kec. Kedungdung Setran Timur Desa Bajrasokah 1 unit 200,000,000 200,000,000 Akomodir
6.Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
a. Pembangunan/peningkatan Infrastruktur
- Pembangunan Saluran Air Kec. Sampang Kel. Banyuanyar m' - Tidak Akomodir
Kel. Rongtengah m' - Tidak Akomodir
Kel. Karang Dalem m' - Tidak Akomodir
11,299,409,000 JUMLAH
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 3 dari 6
Catatan
Ruas panjang kurang
(ditambah dengan selisih PIK)
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
ditambah dengan selisih PIK
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 4 dari 6
Catatan
Pengalihan Pagu Indikatif
usulan Embung Dusun But-but
+ selisih PIK (Dilakukan
survey)
pindahan dari saluran gorong-
gorong
ditambah dari kelebihan PJU
(ganti ruas, ditambah dengan
selisih PIK)
ditambah dengan selisih PIK
Ruas diganti Karang Penang
Oloh - Toibaih Tengah
Penambahan ruas
Ruas disesuaikan dg SK Jalan
Kabupaten
Usulan Baru
pindahan dari strtegis cepat
tumbuh
Penambahan ruas (ditambah
dari selisih PIK +
Pembangunan PAUD)
Dilakukan survey terlebih
dahulu
Dilakukan survey terlebih
dahulu
Pagu ditambah dari PJU
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 5 dari 6
Catatan
Pindah ke Kegiatan Rehap
Jaringan Irigasi
Pindah ke keg. Pemeliharaan
dan rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air
lainnya
Pengalihan usulan dari
bantaran sungai
Dianggarkan melalui Usulan
Teknoratis Dinas (PUPR)
Pengalihan dari usulan irigasi
Pindah ke DPRKP
Pindah ke DPRKP
Pindah ke DPRKP
Pindah ke DPRKP
Diskusi Bidang Sarana dan Prasarana pada Musrenbangkab Sampang Tahun 2017 DPUPR 6 dari 6
- 26 -
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD Dinas PU &
Penataan Ruang Kabupaten Sampang mempertimbangkan berbagai
kebijakan baik ditingkat nasional maupun propinsi. Hal ini dilakukan
untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan antar berbagai
level pemerintahan.
Tabel 3.1
Identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi
Kabupaten Sampang
No. Kebijakan Nasional Propinsi Kabupaten
A. Penyediaan
infrastruktur dasar
untuk menunjang
peningkatan
kesejahteraan (
lanjutan Direktif
Presiden )
Pembangunan,
pemeliharaan dan
perbaikan
infrastruktur
Meningkatnya sarana
dan prasarana
infrastruktur daerah
1. Koneksitas yang
menjamin
tumbuhnya pusat-
pusat perdagangan
dan industri (
lanjutan direktif
Presiden
Program
pembangunan jalan
dan jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Penyediaan
infrastruktur yang
mengurangi
Program
rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 27 -
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
kesenjangan antar
wilayah
dan Jembatan
3. Penyediaan
infrastruktur untuk
mendukung
ketahanan pangan
dan energi
Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
Program Penngendalian Banjir
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan
propinsi beberapa ada yang relevan dengan kondisi di Kabupaten
Sampang. Kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang,jika dikaitkan dengan tema
issue strategis kebijakan nasional dan dalam kerangka sinergitas dan
- 28 -
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan pemerintah kab/kota, maka secara tidak langsung dalam RKPD
Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2018 setidaknya harus
menselaraskan dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.
Dalam Renja Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun
2018, yang berisi 17 program dan 51 kegiatan setidaknya terdapat
4program/kegiatan yang baik secara langsung/tidak berkaitan dengan
issue penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan
kesejahteraan, konektifitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat
perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi
kesenjangan antar wilayah dan penyediaan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan pangan dan energi. Ke-4 program/kegiatan
tersebut meliputi : Program Pembanguan jalan dan Jembatan, Program
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengendalian
Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN
SAMPANG
Perumusan tujuan dan saraan didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra OPD.
Penetapan Tujuan dan sasaran Renja Dinas PU & Penataan Ruang
Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan turunan dari Renstra Dinas
PU & Penataan Ruang Tahun 2013-2018. Dimana pada tahun 2018
terdapat 17 program dan 51 kegiatan yang diusulkan dalam RKPD tahun
- 29 -
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
2017. Dari 17 program/kegiatan tersebut, secara umum mencakup tujuan
dan sasaran, sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada
masyarakat.
2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dengan
berwawasan lingkungan.
Sasaran :
1. Meningkatnya kondisi Jalan dan jembatan di kabupaten Sampang;
2. Meningkatnya Ketersediaan Air Baku dan Jaringan Irigasi;
3. Meningkatnya rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana
alam banjir;
4. Meningkatnya layanan (RDTRK) untuk pembangunan
3 Program dan Kegiatan
Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas PU & Penataan
Ruang Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting,
Faktor tersebut diantaranya adalah pencapaian terhadap SPM, yang paling
utama di Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang dan
pencapaian MDGS di bidang infrastruktur.
Uraian rencana program dan kegiatan Dinas PU & Penataan Ruang
Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel 3.2
- 30 -
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
C, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
Bahwa Rumusan program/kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal
RKPD,
31
Rencana Kerja Tahun 2018Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
1
URUSAN : WAJIB
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG
APBD KAB.APBN
PROV.APBN JUMLAH
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 13
1 URUSAN WAJIB1 03 PEKERJAAN UMUM1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
711,000,000Rp 711,000,000Rp 100% 782,100,000Rp
1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang
terkirim Rp 22,000,000 22,000,000Rp DAU 900 surat 24,200,000Rp
1 03 01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik,
air dan telepon Rp 125,000,000 125,000,000Rp DAU 12 bulan 137,500,000Rp
1 03 01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK Rp 30,000,000 30,000,000Rp DAU 37 unit 33,000,000Rp
1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah alat kebersihan
kantor Rp 100,000,000 100,000,000Rp DAU 14 jenis 110,000,000Rp
1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Rp 40,000,000 40,000,000Rp DAU 30 jenis 44,000,000Rp
1 03 01 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanJumlah barang cetakan Rp 60,000,000 60,000,000Rp DAU 11 jenis 66,000,000Rp
1 03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumah alat penerangan Rp 20,000,000 20,000,000Rp DAU 14 jenis 22,000,000Rp
1 03 01 01 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorJumlah peralatan kantor Rp 10,000,000 10,000,000Rp DAU 3 jenis 11,000,000Rp
1 03 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganJumlah koran Rp 4,000,000 4,000,000Rp DAU 1 jenis 4,400,000Rp
1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 30,000,000 30,000,000Rp DAU 25 SPPD 33,000,000Rp
1 03 01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah SPPD ke luar
daerah Rp 200,000,000 200,000,000Rp DAU 25 SPPD 220,000,000Rp
1 03 01 01 19Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Kantor
Jumlah Honorarium
daerah Rp 60,000,000 60,000,000Rp DAU 1 orang 66,000,000Rp
1 03 01 01 20Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah SPPD dalam
daerah Rp 10,000,000 10,000,000Rp DAU 26 orang 11,000,000Rp
1 03 01 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
% sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
Rp 557,000,000 Rp 557,000,000 100% 612,700,000Rp
1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah kendaraan roda
4 Rp - -Rp DAU 1 unit -Rp
1 03 01 02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair Rp 60,000,000 60,000,000Rp DAU 2 jenis 66,000,000Rp
1 03 01 02 11 Pengadaan KomputerJumlah komputer dan
printer Rp 30,000,000 30,000,000Rp DAU 2 jenis 33,000,000Rp
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Target Capaian
Kinerja Kegiatan Pagu Indkatif
KODEURUSAN BIDANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEGIAT
AN
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
2
Cacatan
Penting
PRIORITAS
DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
1 03 01 02 15 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat studio Rp - -Rp DAU 3 jenis -Rp
1 03 01 02 17 Pengadaan Alat-Alat Ukur Jumlah alat ukur Rp - -Rp DAU 3 jenis -Rp
1 03 01 02 19. Pengadaan Perlengkapan KantorJumlah perlengkapan
kantor Rp 50,000,000 50,000,000Rp DAU 3 jenis 55,000,000Rp
1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung kantor
yang dipelihara Rp 80,000,000 80,000,000Rp DAU 2 gedung 88,000,000Rp
1 03 01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara Rp 300,000,000 300,000,000Rp DAU 6 unit 330,000,000Rp
1 03 01 02 30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah
peralatan/perlengkapan
kantor yang dipelihara
Rp 37,000,000 37,000,000Rp DAU 22 unit 40,700,000Rp
1 03 01 02 36Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
kantor
Perbaikan gedung
lantai dan pagar Rp - -Rp DAU 1 lokasi% -Rp
1 03 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
% aparatur yang
mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 100% Rp 55,000,000
1 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah orang yang
mengikuti pelatihan Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 DAU 8 orang 55,000,000Rp
1 03 01 06Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
% penyusunan
laporan capaian
kinerja tepat waktu
Rp 29,000,000 Rp 29,000,000 100% Rp 31,900,000
1 03 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Lakip Rp 13,000,000 Rp 13,000,000 DAU 1 dokumen 14,300,000Rp
1 03 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteranJumlah Dokumen Lap.
Keuangan Semesteran Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 DAU 2 dokumen 3,300,000Rp
1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir TahunJumlah Dokumen lap.
Keuangan akhir thn Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 DAU 1 dokumen 3,300,000Rp
1 03 01 06 05Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Renja, RKA & DPA Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 DAU 3 dokumen 11,000,000Rp
1 03 01 15Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Rp 46,000,000,000 Rp 46,000,000,000 100% Rp 50,600,000,000
% jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
1 03 01 15 2 Pembangunan JalanPanjang jalan yang
dibangun Rp 36,000,000,000 Rp 36,000,000,000 DAU 37,59 km 39,600,000,000Rp
a. Pengadaan Tanah :
- JLS
- Srepang
b. Peningkatan Jl. Kabupaten
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
1 Jl. Kab. Banyukapah - Kebunsareh
2 Jl. Kab. Pancor - Gn. Rancak
3 Jl. Kab. Ombul - Batuporo Barat
4 Jl. Kab. Batuporo Barat - Bajrasokah
5 Jl. Kab. Jelgung - Larlar
6 Jl. Kab. Daleman - Rahayu
7 Jl. Kab. Apa'an - Gulbung
8 Jl. Kab. Kr. Penang Onjur - Bulmatet
9 Jl. Kab. Robatal - Pasarenan
10 Jl. Kab. Torjunan - Batuporo Barat
11 Jl. Kab. Bundah - Plasah
12 Jl. Kab. Robatal - Gn. Rancak
13 Jl. Kab. Noreh - Klobur
14 Jl. Kab. Omben - Tambak
1 03 01 15 3 Pembangunan JembatanJumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
Rp 10,000,000,000 Rp 10,000,000,000 DAU 16 jembatan 11,000,000,000Rp
1Jembatan Bulmatet II di Ruas Karang Penang
Onjur - Bulmatet (12 x 6 mtr persegi)
2Jembatan Palenggian di Ruas Robatal -
Pasarenan (4 x 6 mtr persegi)
3Jembatan Bapelle II di Ruas Robatal -
Pasarenan (6 x 6 mtr persegi)
4Jembatan Nyeloh di Ruas Tambelangan -
Nyeloh (6 x 4 mtr persegi)
5Jembatan Marjengan Ruas Majengan - Asem
Nonggel (36 x 4 mtr persegi)
6Jembatan Larlar di Ruas Tragih - Larlar (12 x 4
mtr persegi)
7Jembatan Bunten Barat di Ruas Bunten Barat -
Paopale Laok (12 x 4 mtr persegi)
8Jembatan di Ruas Moktesareh - Rapalaok (12
x 4 mtr persegi)
9Jembatan Lengkong di Ruas Tobai Barat -
Karang Anyar (12 x 4 mtr persegi)
10Jembatan Tobingkar di Ruas Tobai Tengah -
Tobai Timur (12 x 4 mtr persegi)
11Jembatan Mlenggur di Ruas Gunung Rancak -
Pancor (12 x 4 mtr persegi)
12Jembatan di Ruas Planggaran Barat -
Planggaran Timur (24 x 4 mtr persegi)
13Jembatan Baih Laok di Ruas Olor - Terosan (6
x 4 mtr persegi)
14Jembatan Kokap di Ruas Terosan - Olor (6 x 4
mtr persegi)
15Jembatan Banyukapah di Ruas Banyukapah -
Kebun Sareh (6 x 4 mtr persegi)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
16Jembatan Peramian di Ruas Labuhan - Taman
(6 x 4 mtr persegi)
1 03 01 16 Program Saluran Dranase/Gorong2
% Saluran
Drainase/Gorong2
jalan perkotaan dalam
kondisi baik
Rp 9,450,000,000 Rp 9,450,000,000 100% Rp 10,395,000,000
1 03 01 16 2Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Panjang saluran
drainase jalan
perkotaan yang
dibangun
Rp 9,200,000,000 Rp 9,200,000,000 DAU 465 m 10,120,000,000Rp
1 Jalan Syamsul Arifin
2 Jalan Imam Bonjol
3 Jalan Jaksa Agung Suprapto
4 Jalan Trunojoyo
1 03 01 16 3Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong dan
Trotoar
Panjang saluran
drainase jalan
perkotaan yang
dipelihara
Rp 250,000,000 Rp 250,000,000 DAU 550 m 275,000,000Rp
1 03 01 18Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
% panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Rp 30,200,000,000 Rp 30,200,000,000 100% Rp 33,220,000,000
% jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
1 03 01 18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan
perkotaan &
kabupaten yang
direhab
Rp 30,000,000,000 Rp 30,000,000,000 DAU &
DAK29,275 km 33,000,000,000Rp
Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) Rp 400,000,000 DAU
1 Pemb/PB DAU. Jl. Robatal - Kr. Penang2 Pemb/PB DAU. Jl. Bancelok - Nyeloh3 Pemb/PB DAU. Jl. Omben - Tambak4 Pemb/PB DAU. Jl. Pangilen - Patapan5 Pemb/PB DAU. Jl. Moktesareh - Rapalaok6 Pemb/PB DAU. Jl. Labuhan - Bundah7 Pemb/PB DAU. Jl. Sogian - Taman Sareh8 Pemb/PB DAU. Jl. Panyepen - Asem Nonggal9 Pemb/PB DAU. Jl. Patarongan - Gulbung
10 Pemb/PB DAU. Jl. Jamaluddin11 Pemb/PB DAU. Jl. Rajawali
DAK PENUGASAN DAK
1 Pemb/PB DAK. JL. Jelgung - Robatal
2 Pemb/PB DAK. JL. Kotah - Tambelangan
3 Pemb/PB DAK. JL. Rapalaok - Kr. Penang
4Pemb/PB DAK. JL. Batuporo Timur - Batuporo
Barat
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
5 Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan
6 Pemb/PB DAK. JL. Kedungdung - Bringkoning
7 Pemb/PB DAK. JL. Labang - labuhan
8 Pemb/PB DAK. JL. Tambelangan - Banyuates
9 Pemb/PB DAK. JL. Kr. Penang - Tamberu
10 Pemb/PB DAK. JL. Labuhan - Sreseh
11 Pemb/PB DAK. JL. Camplong - Pamolaan
12 Pemb/PB DAK. JL. Ketapang Timur - Pancor
13 Pemb/PB DAK. JL. Gn. Rancak - Tobai Timur
14Pemb/PB DAK. JL. Sokobanah Daya - Tobai
Timur
15 Pemb/PB DAK. JL. Batulenger - Tobai Timur
DAK AFIRMASI DAK
1 Pemb/PB DAK. Batuporo Barat - Banjar
2 Pemb/PB DAK. Bunten Barat - Pancor
3 Pemb/PB DAK. Trapang - Tanah Pote
1 03 01 18 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan JembatanJumlah jembatan yang
dipelihara Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 DAU 19 jembatan 220,000,000Rp
1 03 01 21Program Inspeksi Kondisi Data Jalan &
Jembatan
Tersedianya Data
Base Jalan &
Jembatan
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 DAU 100% Rp 110,000,000
1 03 01 21 01 Inspeksi Kondisi Jalan dan JembatanJumlah ruas jalan
yang diinspeksi100,000,000Rp Rp 100,000,000 DAU 420 ruas 110,000,000Rp
1 03 01 23 Program Pengendalian Banjir
% Prasarana
penanggulangan
banjir dalam kondisi Rp 28,750,000,000 Rp 28,750,000,000 100% Rp 23,100,000,000
1 03 01 23 01Pembangunan Reservoir Pengendalian
Banjir
Volume kapasitas
tampung reservoir21,000,000,000Rp Rp 21,000,000,000 DAU + 100.000 m3 23,100,000,000Rp
1Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Karang Penang Onjur
2Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Ds. Tlambah
3Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Jelgung
4Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Pandan
5Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Banjar
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
6Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Ombul
7Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Batuporo Timur
8Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Lekeh Kondur DS. Batuporo Timur
9Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning Bunglampok DS. Lepelle
10Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Paseyan
11Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Kedungdung
12Pemb. Reservoir Pengendali Banjir Kali
Kamoning DS. Gn. Rancak
1 03 01 23 02Pembangunan Prasarana Pengamanan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Panjang bantaran dan
tanggul sungai yang
dibangun
6,000,000,000Rp Rp 6,000,000,000 DAU ± 1400 m 6,600,000,000Rp
1 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
2 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
3 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
4 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
5 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
6 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
7 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
8 Pembangunan Tebing Kali Tambak
9 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
10 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
11 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
12 Pembangunan Tebing Anak Kali Kamoning
13 Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis
14 Pembangunan Tebing Kali Klampis
15 Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis
16 Pembangunan Bronjong Anak Kali Klampis
17 Pembangunan Bronjong Anak Kali Kamoning
18 Pembangunan Bronjong Sungai Aeng Nyonok
19 Pembangunan Tebing Sungai Lerpak
20 Pembangunan Tebing Sungai Torowan
21 Pembangunan Bronjong Sungai Patemon
22 Pembangunan Bronjong Sungai Plaggaran
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
23 Pembangunan Tebing Kali Prajjan
24 Pembangunan Tebing Kali Dharma Tanjung
25 Pembangunan Tebing Kali Madupat
26 Pembangunan Tebing Sungai Sejati
27 Pembangunan Tebing Sungai Karang Sambih
28 Pembangunan Tebing Anak Kali Klampis
29 Pembangunan Tebing Anak Kali Bujor
1 03 01 23 03Rehabilitasi / Pemeliharaan Reservoir
Pengendali Banjir
Volume Kapasitas
Tampung Reservoir
yang akan direhab
-Rp Rp - DAU 0% -Rp
1Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Kedungdung
2 Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS. Komis
3Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Batuporo Timur
4Rehab. Reservoir Pengendali Banjir DS.
Blu'uran
1 03 01 23 04Rehabilitasi & Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Panjang Tebing,
bronjong yang akan
dipelihara
250,000,000Rp Rp 250,000,000 DAU 100 m 275,000,000Rp
1 03 01 23 05Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir
Jumlah kegiatan
pembersihan kali/sungai1,500,000,000Rp Rp 1,500,000,000 DAU 1,650,000,000Rp
1 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
2 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
3 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
4 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
5 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
6 PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
7PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PLAKARAN
8PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KALANGAN PRAOH
9PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
KOTAH
10PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGELEN
11PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANYEPEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
12PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
MAJENGAN
13PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PASEYAN
14PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BARUH
15PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PANGGUNG
16PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
PRAJJEN
17PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI DESA
BANJAR TABULU
18 PEMBERSIHAN SUNGAI
19 PENGADAAN PINTU AIR 3 UNIT
1 03 01 23 07Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai / kali
Jumlah kegiatan
pembersihan
kali/sungai
-Rp Rp - DAU -Rp
1PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
DALPENANG- GUNUNG SEKAR
2PENGERUKAN KALI KAMONING KEL.
RONGTENGAH - KARANG DALEM-
BANYUANYAR
1 03 01 24 01Program Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Prosentase saluran
pembuang dlm
kondisi baik
Rp 1,750,000,000 Rp 1,750,000,000 55 Rp 1,925,000,000
1 03 01 24 01Rehabilitasi Kawasan kritis daerah tangkapan
sungai dan danau
Panjang saluran
pembuang yang
dibangun/ direhab
1,750,000,000Rp Rp 1,750,000,000 DAU 4000 m 1,925,000,000Rp
1 Rehabilitasi Saluran Pembuang Dsn Senneng 200,000,000Rp
2 Rehabilitasi Saluran Pembuang Plampa'an 200,000,000Rp
3 Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 1 200,000,000Rp
4 Rehabilitasi Saluran Pembuang Kemuning 2 200,000,000Rp
5Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 1200,000,000Rp
6Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 2200,000,000Rp
7Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunung
Maddah 3200,000,000Rp
8 Rehabilitasi Saluran Pembuang Torjun 200,000,000Rp
9 Rehabilitasi Saluran Pembuang Nyik-Nyik 200,000,000Rp
10 Rehabilitasi Saluran Pembuang Banjar Talela 200,000,000Rp
11 Rehabilitasi Saluran Pembuang Sokobanah 200,000,000Rp
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
12 Rehabilitasi Saluran Pembuang Tebanah 200,000,000Rp
13 Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunong Laok 200,000,000Rp
14 Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Barat200,000,000Rp
15 Rehabilitasi Saluran Pembuang Sekkolan 200,000,000Rp
16 Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah
Barat200,000,000Rp
17 Rehabilitasi Saluran Pembuang Angsanah
Temor200,000,000Rp
18 Rehabilitasi Saluran Pembuang Tlambah
Tenga200,000,000Rp
19 Rehabilitasi Saluran Pembuang Grunggungan
Timur200,000,000Rp
20 Rehabilitasi Saluran Pembuang Blu'uran 200,000,000Rp
1 03 01 25 01Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan air
lainnya
panjang jaringan
irigasi kondisi baik Rp 8,300,000,000 Rp 8,300,000,000 DAU 100% Rp 9,130,000,000
1 03 01 25 01Perencanaan pembangunan dan
pengembangan jaringan IrigasiJumlah dokumen
perencanaan jaringan irigasi
1,000,000,000Rp DAK Rp 1,000,000,000 DAU 1 dok 1,100,000,000Rp
1 Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Temoran
2 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gilpanggil Ds.
Tragih
3Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Temor Sabe Ds.
Pekalongan
4Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Gung Dalem Ds.
Banjar Talela
5 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Seloros Ds.
Birem
6Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Kembang Barat
Ds. Ketapang Timur
7 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn Buranjang Ds
Rapa Laok8 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn Rangmanok Ds.
Madupat
9Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Polai Barat Ds.
Bira Tengah
10 Pemb. Sumur Air Tanah Ds. Montor
11 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Cekonceh Ds.
Birem12 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Pelan Ds.
Somber13 Pemb. Sumur Air Tanah Dsn. Loloran Ds. Dh.
Camplong
03PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN IRIGASI
panjang Jaringan
Irigasi yang Dibangun
1,000,000,000Rp Rp 1,000,000,000 DAU 275 m' 1,100,000,000Rp
1 Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 1 200,000,000Rp
2 Pembangunan Dam Parit Bancelok Klep 2 200,000,000Rp
3 Pembangunan Dam Parit Banjar Tabulu 200,000,000Rp
4 Pembangunan Dam Parit Torjun 200,000,000Rp
5 Pembangunan Dam Parit Plampaan 200,000,000Rp
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
05 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan IrigasiPerbaikan saluran
irigasi6,000,000,000Rp DAK Rp 6,000,000,000 DAU 2720 m 6,600,000,000Rp
1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam
Brambang (lanjutan)850,000,000Rp
2 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dam Torowan 300,000,000Rp
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam Tambak 300,000,000Rp
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Dawuhan300,000,000Rp
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber
Banyukapah300,000,000Rp
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dam
Brumbung300,000,000Rp
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sumber Taman 300,000,000Rp
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sdam Montor
Kanan300,000,000Rp
07 Pemberdayaan Petani pemakai airJumlah kelompok tani
yg menerima
pemanfaatan
300,000,000Rp Rp 300,000,000 DAU 330,000,000Rp
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
OmbenRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Telandung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI
Sumber Bira Timur
10PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
TAMBAK
Perbaikan saluran
irigasi-Rp Rp - DAU -Rp
1Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Asem Nunggal Kec. Jrengik (2 paket)300,000,000Rp
2Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Pangarengan Kec. Pangarengan (2 paket)300,000,000Rp
3Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Aeng Sareh Kec. Sampang (2 paket)300,000,000Rp
4Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
Kelurahan Polagan Kec. Sampang (3 paket)300,000,000Rp
5Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Ds.
Disanah Timur Kec. Sreseh (2 paket)300,000,000Rp
1 03 01 26 01 Program Penyediaan Air Baku
Persentase Sarana
Penyediaan Air Baku
yang berfungsi
dengan baik
Rp 6,060,000,000 Rp 6,060,000,000 100% Rp 6,666,000,000
1 03 01 26 05Pembangunan Embung dan bangunan
Penampung air lainnya
Jumlah Embung yang
dibangun4,000,000,000Rp Rp 4,000,000,000 DAU 25.000 m3 4,400,000,000Rp
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
1 Pemb. Bendung Nyaksagen 800,000,000Rp
2 Pemb. Embung Olor 800,000,000Rp
3 Pemb. Embung Larlar 800,000,000Rp
4 Pemb. Embung Kr. Penang Onjur 600,000,000Rp
5 Pemb. Pond Batuporo Timur 500,000,000Rp
6 Pemb. Pond Junok 500,000,000Rp
7 Pemb. Embung Ombul 1,000,000,000Rp
8 Pemb. Pond Lembung 350,000,000Rp
9 Pemb. Pond. Madupat 450,000,000Rp
10 Pemb. Embung Blu'uran 1,000,000,000Rp
07Rehabilitasi / Pemeliharaan sumur-sumur air
tanah
jumlah sumur air
tanah yg direhab500,000,000Rp Rp 500,000,000 DAU 350 m 550,000,000Rp
1Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Ds. Sogian
2Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Banjar Talelah
3Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Sejati 1
4Rehab. Pompa dan Jaringan Sumur Air Tanah
Desa Tanah Merah
5Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Pangereman
6 Rehab. Pompa dan Jaringan Air Tanah Desa
Tamberu I
05Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air lainnya
jumlah embung yg
direhab1,500,000,000Rp Rp 1,500,000,000 DAU 25.000 m3 1,650,000,000Rp
1 Rehabilitasi Embung Karang Penang Onjur
2 Rehabilitasi Embung Nyeloh
3 Rehabilitasi Embung Karang Penang Oloh
4 Rehabilitasi Embung Bere' Songai
5 Rehabilitasi Embung Bunten Barat
6 Rehabilitasi Embung Marparan
09Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
Peningkatan Manajemen
Kelembagaan Petani
Pemakai Air pada Sumur60,000,000Rp Rp 60,000,000 DAU 0% 66,000,000Rp
Pompa
1 03 01 28Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
% Panjang Jalan
dalam kondisi baik Rp 42,660,000,000 Rp 42,660,000,000 80% Rp 47,140,000,000
% Jembatan dalam
kondisi baik100%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
1 03 01 28 03 Pembangunan / Peningkatan InfrastrukturJumlah jalan
Kabupaten yang
dibangun
42,500,000,000Rp Rp 42,500,000,000 DAU 0 46,750,000,000Rp
1 03 01 28 01Perencanaan dan Pembangunan Batas
Wilayah Kabupaten
Tapal batas yang
terbangun Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 DAU 1 paket tapal batas 300,000,000Rp
1 03 01 28 02 Pemeliharaan rutin batas wilayah KabupatenTapal batas yang
terpelihara Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 DAU 3 paket tapal batas 90,000,000Rp
1 03 01 30 Program Perencanaan tata RuangJumlah dokumen
RDTR Rp 475,000,000 Rp 475,000,000 100% Rp 505,000,000
1 03 01 30 03
Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi
Perencanaan Program tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah (BKPRD)
RDTR yang di setujui Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 DAU 2 Paket RDTR 80,000,000Rp
1 03 01 30 06Penyusunan rencana detail tata ruang
kawasanRDTR yang di setujui Rp 400,000,000 Rp 400,000,000 DAU 2 Paket RDTR 425,000,000Rp
1 03 01 33Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi
Prosentase Penyedia
Jasa Kontruksi yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 100% Rp 95,000,000
1 03 01 33 02 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah jasa konstruksi Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 DAU 40 orang 95,000,000Rp
1 03 01 34Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Pekerjaan Umum
Persentase Sistem
Informasi Pekerjaan
Umum yang Tersedia
Rp 485,000,000 Rp 485,000,000 100% Rp 440,000,000
1 03 01 34 01Penyusunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Software dan dokumen
data base Rp 85,000,000 Rp 85,000,000 DAU 1 dokumen 90,000,000Rp
1 03 01 34 02Penyusunan sistem informasi / Database
Sumber Daya Air
Meningkatkan mutu
perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan
teknis
Rp - 0% -Rp
1 03 01 34 03 Pengolahan Data Hidrologi Peningkatan Pengolahan
data Pengendalian Banjir400,000,000Rp Rp 400,000,000 DAU 18 unit 440,000,000Rp
1 Pengadaan Alat Ukur Elevasi (AWLR)
2Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)
3Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis
(ARR)
1 03 01 35Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Tersedianya sarana
dan prasarana
kebinamargaan dalam
kondisi baik
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 100% Rp 165,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13
1 3 4 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 132
1 03 01 35 01 Pembangunan Gedung WorkshopJumlah Gedung yang
dibangun-Rp Rp - DAU 2 paket -Rp
1 03 01 35 09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat BeratJumlah alat2 berat
yang dipelihara150,000,000Rp Rp 150,000,000 DAU 18 unit 165,000,000Rp
Rp 175,817,000,000 Rp 175,817,000,000 Rp 184,972,700,000 J U M L A H
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk satu ( 1 ) tahun
periode, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara umum dalam pelaksanaan
rencana program dan kegiatan Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang
telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian secara kualitatif masih
dapat kekurangan yang disebabkan adanya beberapa kendala atau hambatan.
Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan
tercapai, demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak
akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal..
Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami
akan menyusun program dan kegiatan serta anggaran dalam bentuk RKA serta
Rencana Operasional Tahun 2018,
Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan diharapkan mampu
memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2018 sehingga seluruh
program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.