2
2-10 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.. 2559 เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ . . 2559 อาศัยอานาจตาม ความในพระราชบัญญัติเทศบาล..2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที13) ..2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเทพกระษัตรีและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .. 2559 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที1 ตุลาคม พ.. 2558 เป็นต้นไป ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ..2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 108,287,000 บาท ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 103,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีแผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,873,980 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,277,460 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 18,862,500 แผนงานสาธารณสุข 4,518,510 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,558,680 แผนงานเคหะและชุมชน 16,744,250 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,019,000 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,480,280 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,553,000 แผนงานการพาณิชย์ 1,613,000 ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 13,499,340 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 103,000,000

103,000,000 - thepcity.go.th · 2-10 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต

Embed Size (px)

Citation preview

2-10

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเทพกระษัตรีและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 108,287,000 บาท ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 103,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,873,980 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,277,460 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 18,862,500 แผนงานสาธารณสุข 4,518,510 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,558,680 แผนงานเคหะและชุมชน 16,744,250 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,019,000 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,480,280 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,553,000 แผนงานการพาณิชย์ 1,613,000 ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 13,499,340

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 103,000,000

2-11