36
参考資料 ○平成26年度 6月補正予算総括表 ・・・・ P ○議第105号 平成26年度 一般会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P ○議第106号 平成26年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P28 ○議第107号 平成26年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P28 ・・・・ P29 ○議第109号 平成26年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P29 ○報告第4号 平成25年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 ・・・・ P30 ・・・・ P33 ・・・・ P33 ・・・・ P33 ○報告第8号 平成25年度 一般会計事故繰越し繰越計算書に係る繰越理由書 ・・・・ P34 平成26年第4回天草市議会(定例会)提出議案 ○報告第6号 平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰越明許費 繰越計算書に係る繰越理由書 ○報告第7号 平成25年度 漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書 に係る繰越理由書 ○報告第5号 平成25年度 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 に係る繰越理由書 ○議第108号 平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算 (第1号)の概要

平成26年第4回天草市議会(定例会)提出議案 補 正 予 算 関 ......補 正 予 算 関 係 資 料 平成26年第4回天草市議会(定例会)提出議案

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  •     参考資料 2

    ○平成26年度 6月補正予算総括表 ・・・・ P 1

    ○議第105号 平成26年度 一般会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P 2

    ○議第106号 平成26年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P28

    ○議第107号 平成26年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P28

    ・・・・ P29

    ○議第109号 平成26年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の概要 ・・・・ P29

    ○報告第4号 平成25年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 ・・・・ P30

    ・・・・ P33

    ・・・・ P33

    ・・・・ P33

    ○報告第8号 平成25年度 一般会計事故繰越し繰越計算書に係る繰越理由書 ・・・・ P34

    補 正 予 算 関 係 資 料

    平成26年第4回天草市議会(定例会)提出議案

    ○報告第6号 平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰越明許費          繰越計算書に係る繰越理由書

    ○報告第7号 平成25年度 漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書          に係る繰越理由書

    ○報告第5号 平成25年度 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書          に係る繰越理由書

    ○議第108号 平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算          (第1号)の概要

  • 当初予算(A)

    6月補正(B)

    当初+6補(C)=(A)+(B)

    1 一般会計 47,572,284 3,373,419 50,945,703 52,917,946 △ 3.7

    2 特別会計合計 30,633,395 10,336 30,643,731 30,402,953 0.8

    うち繰入金合計 5,553,662 6,715 5,560,377 5,538,194 0.4

    ① 国民健康保険特別会計 14,584,150 3,621 14,587,771 14,400,400 1.3

    ② 介護保険特別会計 10,823,416 10,823,416 10,478,466 3.3

    ③ 後期高齢者医療特別会計 1,193,730 1,193,730 1,194,442 △ 0.1

    ④ 公共下水道事業特別会計 1,243,766 4,649 1,248,415 1,143,240 9.2

    ⑤ 特定環境保全公共下水道事業特別会計 445,107 73 445,180 447,998 △ 0.6

    ⑥ 農業集落排水事業特別会計 57,724 57,724 52,933 9.1

    ⑦ 漁業集落排水事業特別会計 446,577 446,577 389,937 14.5

    ⑧ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 152,053 152,053 146,606 3.7

    ⑨ 簡易水道事業特別会計 1,325,161 1,993 1,327,154 1,795,488 △ 26.1

    ⑩ 国民健康保険診療施設特別会計 191,614 191,614 186,252 2.9

    ⑪ 歯科診療所特別会計 46,377 46,377 49,078 △ 5.5

    ⑫ 斎場事業特別会計 117,319 117,319 113,785 3.1

    ⑬ 一町田財産区特別会計 4,788 4,788 3,699 29.4

    ⑭ 新合財産区特別会計 1,569 1,569 570 175.3

    ⑮ 富津財産区特別会計 44 44 59 △ 25.4

    合 計 78,205,679 3,383,755 81,589,434 83,320,899 △ 2.1

    純 計 72,652,017 3,377,040 76,029,057 77,782,705 △ 2.3

        ※純計は、一般会計繰出金・特別会計繰入金の重複額を控除した額

    平成26年度 6月補正予算総括表

    (単位:千円 %)

    平成26年度

    会計区分 前年対比平成25年度

    当初予算(D)

    -1-

  • 平成26年度 一般会計補正予算(第1号)の概要

    平成 26 年度当初予算は、義務的経費や市民生活に支障が生じないため

    の経費を中心として骨格予算としましたので、6 月補正予算は、その肉付

    け予算として編成しています。

    補正予算の編成に当たっては、当初予算において計上を見送った政策的

    な経費を中心に、平成 26 年度を最終年度とする「第一次天草市総合計画」

    に位置付けた施策の推進を図るための経費、市長が掲げる政策の実現及び

    喫緊の課題に対応するための経費などに対して、重点的かつ効率的な予算

    配分に努めました。

    主な事項では、少子高齢化対策として、子ども医療費の無料化の中学3

    年生までの引き上げ、交通不便地域の交通手段確保のために乗合タクシー

    等の実証実験を実施します。中小企業の支援として、専門相談員の配置、

    住宅リフォームへの助成、設備投資資金への利子補給対象事業者の拡大を

    行います。また、天草地域の高速交通機関である航空路を維持するために、

    天草エアラインの航空機更新への補助を行います。

    この結果、一般会計補正予算の総額は 3,373,419 千円で、当初予算と

    合わせた6月補正後の予算額は 50,945,703 千円となり、平成 25 年度

    の当初予算額と比較すると、3.7%の減額となりました。

    これは、五和小中学校建設、市立体育館建設、消防本部庁舎建設などの

    大型事業が終了したことによるものです。

    補正予算の主な財源は、国及び県支出金が 863,146 千円、繰入金

    1,176,066 千円、市債 1,297,800 千円であります。

    -2-

  • 歳 入

    H26当初(A)

    6月補正(B)

    H26合計(C)=(A)+(B)

    H25当初(D)

    比較(C)-(D)

    増減率

    1 市税 7,277,440 7,277,440 7,332,246 △ 54,806 △ 0.7

    2 地方譲与税 573,400 573,400 621,500 △ 48,100 △ 7.7

    3 利子割交付金 15,000 15,000 16,000 △ 1,000 △ 6.3

    4 配当割交付金 10,000 10,000 6,000 4,000 66.7

    5 3,000 3,000 2,000 1,000 50.0

    6 地方消費税交付金 943,000 943,000 781,000 162,000 20.7

    7 9,000 9,000 9,000 0 0.0

    8 自動車取得税交付金 50,000 50,000 100,000 △ 50,000 △ 50.0

    9 地方特例交付金 14,500 14,500 15,514 △ 1,014 △ 6.5

    10 地方交付税 25,018,000 25,018,000 24,375,000 643,000 2.6

    11 11,000 11,000 10,000 1,000 10.0

    12 分担金及び負担金 605,743 30,026 635,769 620,857 14,912 2.4

    13 使用料及び手数料 702,695 702,695 720,709 △ 18,014 △ 2.5

    14 国庫支出金 5,275,682 414,414 5,690,096 5,500,779 189,317 3.4

    15 県支出金 2,979,326 448,732 3,428,058 3,501,317 △ 73,259 △ 2.1

    16 財産収入 105,086 105,086 89,100 15,986 17.9

    17 寄附金 8,001 451 8,452 7,001 1,451 20.7

    18 繰入金 594,598 1,176,066 1,770,664 2,905,654 △ 1,134,990 △ 39.1

    19 繰越金 1 1 1 0 0.0

    20 諸収入 635,112 5,930 641,042 670,768 △ 29,726 △ 4.4

    21 市債 2,741,700 1,297,800 4,039,500 5,633,500 △ 1,594,000 △ 28.3

    歳入合計 47,572,284 3,373,419 50,945,703 52,917,946 △ 1,972,243 △ 3.7

    歳 出

    H26当初(A)

    6月補正(B)

    H26合計(C)=(A)+(B)

    H25当初(D)

    比較(C)-(D)

    増減率

    1 議会費 296,145 296,145 317,050 △ 20,905 △ 6.6

    2 総務費 6,725,524 715,884 7,441,408 6,527,251 914,157 14.0

    3 民生費 16,845,281 211,583 17,056,864 16,696,742 360,122 2.2

    4 衛生費 6,024,798 74,984 6,099,782 5,729,653 370,129 6.5

    5 農林水産業費 2,334,855 846,525 3,181,380 3,247,682 △ 66,302 △ 2.0

    6 商工費 867,157 139,842 1,006,999 908,715 98,284 10.8

    7 土木費 2,182,771 718,941 2,901,712 2,536,542 365,170 14.4

    8 消防費 1,758,007 198,716 1,956,723 2,950,814 △ 994,091 △ 33.7

    9 教育費 3,518,512 466,944 3,985,456 6,859,377 △ 2,873,921 △ 41.9

    10 災害復旧費 39,282 39,282 39,282 0 0.0

    11 公債費 6,949,952 6,949,952 7,074,838 △ 124,886 △ 1.8

    13 予備費 30,000 30,000 30,000 0 0.0

    歳出合計 47,572,284 3,373,419 50,945,703 52,917,946 △ 1,972,243 △ 3.7

    平成26年度 一般会計補正予算(第1号) 総括表 (目的別)

    ゴルフ場利用税交付金

    (単位:千円 %)

    (単位:千円 %)

    株式等譲渡所得割交付金

    交通安全対策特別交付金

    -3-

  • 歳 入H26当初(A)

    6月補正(B)

    H26合計(C)=(A)+(B)

    H25当初(D)

    比較(C)-(D)

    増減率

    市税 7,277,440 7,277,440 7,332,246 △ 54,806 △ 0.7

    分担金及び負担金 605,743 30,026 635,769 620,857 14,912 2.4

    使用料及び手数料 702,695 702,695 720,709 △ 18,014 △ 2.5

    財産収入 105,086 105,086 89,100 15,986 17.9

    寄附金 8,001 451 8,452 7,001 1,451 20.7

    繰入金 594,598 1,176,066 1,770,664 2,905,654 △ 1,134,990 △ 39.1

    繰越金 1 1 1 0 0.0

    諸収入 635,112 5,930 641,042 670,768 △ 29,726 △ 4.4

    自主財源計 9,928,676 1,212,473 11,141,149 12,346,336 △ 1,205,187 △ 9.8

    地方譲与税 573,400 573,400 621,500 △ 48,100 △ 7.7

    利子割交付金 15,000 15,000 16,000 △ 1,000 △ 6.3

    配当割交付金 10,000 10,000 6,000 4,000 66.7株式等譲渡所得割交付金 3,000 3,000 2,000 1,000 50.0

    地方消費税交付金 943,000 943,000 781,000 162,000 20.7

    ゴルフ場利用税交付金 9,000 9,000 9,000 0 0.0

    自動車取得税交付金 50,000 50,000 100,000 △ 50,000 △ 50.0

    地方特例交付金 14,500 14,500 15,514 △ 1,014 △ 6.5

    地方交付税 25,018,000 25,018,000 24,375,000 643,000 2.6交通安全対策特別交付金 11,000 11,000 10,000 1,000 10.0

    国庫支出金 5,275,682 414,414 5,690,096 5,500,779 189,317 3.4

    県支出金 2,979,326 448,732 3,428,058 3,501,317 △ 73,259 △ 2.1

    市債 2,741,700 1,297,800 4,039,500 5,633,500 △ 1,594,000 △ 28.3

    依存財源計 37,643,608 2,160,946 39,804,554 40,571,610 △ 767,056 △ 1.9

    47,572,284 3,373,419 50,945,703 52,917,946 △ 1,972,243 △ 3.7

    歳 出H26当初(A)

    6月補正(B)

    H26合計(C)=(A)+(B)

    H25当初(D)

    比較(C)-(D)

    増減率

    人件費 9,105,992 3,580 9,109,572 9,162,126 △ 52,554 △ 0.6

    扶助費 9,996,209 44,233 10,040,442 9,587,513 452,929 4.7

    公債費 6,949,952 6,949,952 7,074,838 △ 124,886 △ 1.8

    計 26,052,153 47,813 26,099,966 25,824,477 275,489 1.1

    補助事業 1,080,079 1,136,355 2,216,434 2,860,806 △ 644,372 △ 22.5

    単独事業 1,216,445 1,837,964 3,054,409 4,722,091 △ 1,667,682 △ 35.3県事業負担金・受託事業 111,278 110,380 221,658 196,302 25,356 12.9

    災害復旧事業 39,282 39,282 39,282 0 0.0

    計 2,447,084 3,084,699 5,531,783 7,818,481 △ 2,286,698 △ 29.2

    うち人件費 273,097 273,097 288,771 △ 15,674 △ 5.4

    物件費 5,254,017 98,246 5,352,263 5,009,529 342,734 6.8

    維持補修費 316,408 1,491 317,899 301,750 16,149 5.4

    補助費等 7,065,796 134,304 7,200,100 7,546,635 △ 346,535 △ 4.6

    積立金 536,427 151 536,578 527,801 8,777 1.7投資及び出資金・貸付金 316,630 316,630 320,909 △ 4,279 △ 1.3

    繰出金 5,553,769 6,715 5,560,484 5,538,364 22,120 0.4

    計 19,043,047 240,907 19,283,954 19,244,988 38,966 0.2

    30,000 30,000 30,000 0 0.0

    47,572,284 3,373,419 50,945,703 52,917,946 △ 1,972,243 △ 3.7

    平成26年度 一般会計補正予算(第1号) 総括表 (性質別)

    その他の経費

    区   分

    区   分

    投資的経費

    (単位:千円 %)

    (単位:千円 %)

    歳出合計

    歳入合計

    自 主 財 源

    予  備  費

    依 存 財 源

    義務的経費

    -4-

  • 1.歳  入(単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額

    農林水産業費分担金 27,408□ 県営中山間地域総合整備事業費 25,000

    天草中央中地区、南地区事業に係る分担金

    □ 単県治山事業費 2,408

    崩壊防止のための治山事業に係る分担金

    教育費負担金 2,618□ 世界遺産関連施設整備事業費 2,618

    﨑津地区重要景観構成要素修景事業に係る分担金

    民生費国庫負担金 1,257□ 児童入所施設措置費 1,257

    施設入所措置費の増

    総務費国庫補助金 40,393□ 合併市町村補助金 14,800

    避難勧告等発令支援システム事業に係る補助金

    □ 過疎集落等自立再生対策事業費 7,000

    新和地区事業に係る補助金

    □ 社会保障・税番号制度システム整備費 10,613

    システム整備事業に係る補助金

    □ 住宅・建築物安全ストック形成事業費 7,980

    五和支所耐震改修事業に係る補助金

    農林水産業費国庫補助金 136,960□ 農業基盤整備促進事業費 14,960

    農業農村整備計画作成事業、農道舗装事業に係る補助金

    □ 産地水産業強化支援事業費 122,000

    牛深地区荷さばき施設整備に係る補助金

    土木費国庫補助金 167,106□ 社会資本整備総合交付金(道路、橋梁補修) 57,850

    市道整備、橋梁補修に係る交付金

    □ 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 64,870

    熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る交付金

    □ 公営住宅ストック総合改善事業費 41,066

    公営住宅整備事業に係る補助金

    □ 耐震改修促進事業費 3,320

    民間建築物の耐震促進事業に係る補助金

    教育費国庫補助金 68,698□ 学校施設環境改善交付金 9,009

    栖本学校給食センター整備事業に係る交付金

    □ 文化的景観保護推進事業費 12,432

    﨑津地区重要景観構成要素修景事業に係る補助金

    □ 街なみ環境整備事業費 36,699

    﨑津地区内の住環境整備事業に係る補助金

    □ 社会資本整備総合交付金(社会教育費) 9,017

    天草町民センター耐震改修事業に係る補助金

    □ 社会資本整備総合交付金(保健体育費) 1,541

    五和体育館耐震改修事業に係る補助金

    民生費県負担金 629□ 児童入所施設措置費 629

    施設入所措置費の増

    総務費県補助金 27,771□ 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費

    牛深支所太陽光発電施設整備事業に係る補助金

    15 県支出金 2,979,326 448,732

    14 国庫支出金 5,275,682

    12分担金及び負担金

    605,743

    平成26年度 一般会計補正予算(第1号)の概要

    補正予算の内容

    30,026 635,769

    414,414 5,690,096

    3,428,058

    -5-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

    民生費県補助金 124,906□ 在宅医療介護連携推進モデル事業費 3,612

    在宅医療介護連携推進員配置事業に係る補助金

    □ 熊本県安心こども基金事業費 66,249

    私立保育園緊急整備事業に係る補助金

    □ 保育緊急確保事業費 55,045

    保育士等処遇改善臨時特例事業等に係る補助金

    衛生費県補助金 969□ 熊本県むし歯予防対策事業費 819

    小中学校へ対象拡大による増

    □ 妊婦風しん予防接種助成事業費 150

    県の新規事業に係る補助金

    農林水産業費県補助金 278,636□ 農業農村整備推進交付金事業費 4,080

    農業農村整備計画作成事業、農道舗装事業に係る補助金

    □ 人・農地プラン作成支援事業費 600

    農業経営の法人化等支援に係る補助金の増

    □ 農地・水保全管理支払交付金事業(共同活動) △ 740

    国制度の改正による減

    □ 経営体育成支援事業費 25,331

    農業用機械等導入事業に係る補助金

    □ 多面的機能支払交付金事業費 2,210

    農村・中山間地域の機能維持事業に係る補助金

    □ 森林環境保全直接支援事業費 6,851

    市有林の保全事業に係る補助金

    □ 単県治山事業費 8,713

    崩壊防止のための治山事業に係る補助金

    □ 林道開設事業費 18,691

    今田地区林道開設事業に係る補助金

    □ 地域水産物供給基盤整備事業費 80,000

    漁港施設の基盤整備事業に係る補助金

    □ 漁村再生交付金事業費 89,150

    漁村地域の施設整備事業費の増

    □ 水産基盤機能保全事業費 17,000

    漁港施設の機能保全計画策定事業に係る補助金

    □ 漁業集落環境整備事業費 5,000

    﨑津漁港漁業集落環境整備事業に係る補助金

    □ 水産資源回復・基盤整備交付金 14,250

    牛深地区荷さばき施設整備、漁港維持補修事業に係る補助金

    □ 水域環境保全創造事業費 7,500

    水域環境保全創造事業に係る補助金

    商工費県補助金 12,527□ 緊急雇用創出交付金 9,882

    就労機会拡大、処遇改善事業に係る補助金

    □ 熊本県まちなかづくり推進事業費 1,351

    商店街の共同施設整備事業に係る補助金

    □ 6次産業化ネットワーク活動交付金 1,294

    地域資源を活用した商品開発、販路拡大事業に係る補助金

    土木費県補助金 1,594□ 耐震改修促進事業費 1,594

    民間建築物の耐震促進事業に係る補助金

    教育費県補助金 500□ 地域づくり夢チャレンジ推進事業費

    あまくさ子ども芸術祭事業に係る補助金

    -6-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

    農林水産業費県委託金 600□ クマモトオイスター生産流通推進事業

    安定生産に向けた調査研究事業に係る委託金

    教育費県委託金 600□ 県指定推進校事業費

    道徳教育総合支援事業の指定に係る委託金

    民生費寄附金 151□ 福祉基金寄附金 151

    教育費寄附金 300□ 学校備品購入寄附金 300

    本渡地区空手道協議会様からの寄附金

    財政調整基金繰入金 1,176,066□ 財政調整基金繰入金 1,176,066

    財源調整のため

    農林水産業費受託事業収入 430□ 農地中間管理事業費 430

    県農業公社からの受託事業収入

    雑入 5,500□ 消防団員退職報償金 5,500

    退職報償金の引上げによる増

    総務債 389,900□ 支所庁舎整備事業債 116,700

    五和支所耐震改修事業に係る市債

    □ コミュニティセンター整備事業債 26,400

    新合地区コミュニティセンター整備事業に係る市債

    □ 天草エアライン航空機更新事業債 246,800

    航空機更新補助金に係る市債

    農林水産業債 150,700□ 林業整備事業債 9,200

    林道今田線開設事業に係る市債

    □ 漁港施設整備事業債 141,500

    漁村再生交付金事業等に係る市債

    商工債 17,600□ 観光施設整備事業債 17,600

    観光トイレ整備事業に係る市債

    土木債 378,800□ 道路橋梁整備事業債 334,400

    市道改良事業等に係る市債

    □ 港湾改修事業債 13,000

    県営港湾事業負担金に係る市債

    □ 街路整備事業債 31,400

    熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る市債

    消防債 166,200□ 消防防災施設整備事業債 166,200

    教育債 194,600□ 小学校施設整備事業債 53,100

    (仮称)有明小学校建設事業等に係る市債

    □ 共同調理場施設整備事業債 25,600

    栖本学校給食センター整備事業に係る市債

    □ 社会教育等施設整備事業債 25,700

    天草町民センター耐震改修事業に係る市債

    641,042

    21 市債 2,741,700 1,297,800 4,039,500

    20 諸収入 635,112 5,930

    8,452

    1,770,664

    8,001 451

    18 繰入金 594,598 1,176,066

    17 寄附金

    消防格納庫整備事業等に係る市債

    四クラブ(天草中央ロータリークラブ、本渡ロータリークラブ、天草本渡ライオンズクラブ、天草本渡青年会議所)合同親善ゴルフ大会様、天草市チャリティーゴルフ大会実行委員会様からの寄附金

    -7-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

    □ 世界遺産関連施設整備事業債 20,700

    﨑津地区街なみ環境整備事業に係る市債

    □ 体育施設整備事業債 69,500

    34,732,122 34,732,122

    47,572,284 3,373,419 50,945,703

    五和体育館耐震改修事業に係る市債

    補正されなかった款

    歳入合計

    -8-

  • 2.歳  出(単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額

    人事管理費 △ 5,172□人事管理費職員給 △ 5,172

    財産管理費 74,295□公用車購入事業 7,051

    公用車更新に伴う購入費の増

    □公用車ドライブレコーダー設置事業 2,500

    市内を巡回する公用車等へのドライブレコーダー設置費

    □市有財産施設整備事業 64,744

    市有財産の災害防除、施設解体事業費の増

    基金管理費 151□福祉基金積立金 151

    企画費 5,000□政策推進事業 5,000

    総合計画の推進等に伴う調査、研究等事業費

    地域振興費 338,619□まちづくり推進事業 2,046

    まちづくり審議会経費の増

    □コミュニティセンター管理運営事業 47,180

    コミュニティセンターの施設改修等事業費の増

    □天草市地域公共交通確保維持改善事業 16,455

    天草市公共交通連携計画に基づく調査、実証運行事業費

    □廃屋及び空き家等対策事業 6,100

    老朽危険空き家の除去に対する補助金

    □過疎集落等自立再生対策事業 7,000

    新和地域の資源活用、交流促進事業に対する補助金

    □天草エアライン航空機更新補助金 259,838

    天草エアライン㈱の航空機更新に対する補助金

    電算情報処理費 10,613□新電算システム整備事業 10,613

    社会保障・税番号制度に対応するためのシステム整備費の増

    支所及び出張所費 275,632□牛深支所施設管理経費 82,080

    支所の給排水設備、トイレ等の改修事業費

    □有明支所施設管理経費 11,254

    (仮称)有明小学校建設に伴う支所周辺環境整備事業費

    □栖本支所施設管理経費 10,000

    支所南側法面の改修事業費

    □五和支所施設管理経費 144,527

    支所の耐震、屋根防水等の改修事業費

    □牛深支所再生可能エネルギー等導入事業 27,771

    大規模災害発生時に対応するための太陽光パネル等設置事業費

    アーカイブス費 4,722□アーカイブス施設整備事業 4,722

    書庫の移設等の施設整備事業費

    地域活性化費 9,875□大江天主堂周辺環境整備事業 9,875

    天主堂までの遊歩道路面等整備事業費

    2 総務費 6,725,524 7,441,408715,884

    補正予算の内容

    四クラブ(天草中央ロータリークラブ、本渡ロータリークラブ、天草本渡ライオンズクラブ、天草本渡青年会議所)合同親善ゴルフ大会様、天草市チャリティーゴルフ大会実行委員会様からの寄附金

    市長の給与及び退職手当の特例に関する条例が制定されたことによる減 4,450 市長交代に伴う減 722

    -9-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

    地籍調査費 2,149□地籍調査事業 2149

    測量業務委託料の増

    社会福祉総務費 3,612□医療対策事業 3,612

    在宅医療介護連携推進モデル事業費の増

    障害福祉費 721□育ちのひろば事業 721

    発達支援が必要な親子へのモデル支援事業費

    ひとり親福祉費 2,514□児童入所施設措置費 2514

    入所措置世帯の増に伴う増

    保育所費 99,374□保育所等緊急整備事業 99374

    私立本渡ひまわり保育園の建替事業に係る補助金

    児童育成費 105,362□放課後児童健全育成事業(私立) 700

    放課後児童クラブの開所時間延長に伴う増

    □子ども医療費助成事業 42,285

    対象上限を「小3」から「中3」までに拡充することに伴う増

    □保育士等処遇改善臨時特例事業 62,377

    保育士等の処遇改善に係る私立保育園への補助金

    保健衛生総務費 2,686□むし歯予防対策事業 2686

    実施対象を小中学校に拡充することに伴う増

    母子保健費 300□妊婦風しん予防接種助成事業 300

    県が実施する抗体検査事業に伴う予防接種への助成事業

    塵芥処理費 43,387□牛深クリーンセンター施設整備事業 24,633

    □御所浦クリーンセンター施設整備事業 9,972

    □西天草クリーンセンター施設整備事業 8,782

    施設維持のための焼却炉等設備改修事業費

    し尿処理費 21,618□本渡衛生センター 2,398

    労務単価改定に伴う運転管理業務委託料の増

    □牛深し尿処理場整備事業 7,705

    □本渡衛生センター施設整備事業 11,515

    施設維持のための汚泥処理施設等設備改修事業費

    水道費 6,993□簡易水道事業特別会計繰出金 1,993

    労務単価改定に伴う簡易水道施設の運転管理業務委託料の増

    □小規模水道施設整備補助金 5,000

    小規模水道施設新設に係る補助内容の拡充に伴う増

    農業振興費 36,548□経営体育成支援事業 33,790

    人・農地プラン中心経営体の農業用機械等購入に係る補助金

    □人・農地プラン作成支援事業 600

    農業経営の法人化、集落営農の組織化支援補助金の増

    □ 1,728

    後継者の育成、確保につなげるための結婚相談員設置事業

    □ 430

    農地の貸借に関する県農業公社からの委託事業

    846,5255 農林水産業費

    4 衛生費

    211,58316,845,2813 民生費

    2,334,855

    17,056,864

    6,099,782

    3,181,380

    6,024,798 74,984

    農業後継者支援事業(婚活事業)

    農地中間管理事業

    -10-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

    農山村活性化費 31,137□多面的機能支払交付金事業 31,137

    農村・中山間地の保全、共同活動支援に係る負担金

    園芸振興費 10,000□園芸施設整備等事業費補助金 10,000

    小規模な園芸施設整備に係る補助金

    農地整備費 107,232□農業農村整備計画作成事業 9,450

    天草上島地区の農業農村整備事業計画策定事業費

    □県営中山間地域総合整備事業(中央中地区) 21,750

    県営事業に係る負担金(本渡地区)

    □県営中山間地域総合整備事業(中央南地区) 53,250

    県営事業に係る負担金(本渡、新和地区)

    □県営中山間地域総合整備事業(中央北地区) 10,000

    県営事業に係る負担金(五和地区)

    □農道舗装事業 20,000

    圃場整備地内基幹道の整備事業費

    □農地・水保全管理支払交付金事業(共同活動) △ 9,968

    国の制度改正で多面的機能支払交付金事業との統合による減

    □ 2,750

    津波、高潮危機管理対策等の農地海岸整備事業負担金

    農業施設管理費 1,228□農業施設管理事務経費 △ 1,241

    国の制度改正で多面的機能支払交付金事業との統合による減

    □土地改良施設維持管理適正化事業 2,469

    土地改良施設の整備事業費に係る負担金

    林業振興費 63,549□森林環境保全直接支援事業 10,076

    市有林の間伐、作業道等の整備事業費

    □森林環境保全直接支援事業補助金 53,473

    民間森林の間伐、作業道等の整備事業費

    治山費 13,530□ 13,530

    崩壊防止のための治山事業費

    林道費 35,431□ 28,756

    河浦今田地区の林道開設事業費

    □ 6,675

    新和地区から河浦地区間の基幹林道整備事業費

    水産業振興費 192,100□天草里海づくり推進事業 1,700

    里海づくり報告会、魚食拡大など水産業PR事業費

    □水産資源回復・基盤整備事業 14,000

    水産基盤の整備を図るためのつきいそ設置事業費

    □水域環境保全創造事業 15,000

    水産資源の維持増大を図るための藻場造成事業費

    □水産物流通荷さばき施設整備事業 160,800

    牛深地区の荷さばき所統合整備事業に係る補助金

    □クマモトオイスター生産流通推進事業 600

    養殖業者への管理指導等に係る県からの委託事業費

    漁港管理費 12,100□漁港維持補修事業 12,100

    市管理漁港施設の改修事業費

    単県治山事業

    森林基幹道下天草東部線開設事業

    県営海岸保全施設整備事業(効果促進事業)

    今田地区普通林道開設事業

    -11-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

    漁港建設費 333,130□漁村再生交付金事業 168,800

    交付金を活用した漁村地域の施設整備事業費

    □地域水産物供給基盤整備事業 100,000

    漁港施設の機能強化事業費

    □単独漁港整備事業 7,700

    漁業者用トイレ整備事業費の増

    □県営漁港整備事業負担金 15,500

    □単県漁港改良事業負担金 7,130

    漁港整備に係る県事業負担金

    □水産基盤機能保全事業 34,000

    漁港漁場施設の長寿命化計画策定事業費

    漁業集落整備費 10,540□ 10,540

    防災安全性向上のための護岸等の整備事業費

    商工振興費 53,703□中小企業支援強化事業 1,338

    経営課題を専門的に抽出する専門相談員設置事業費

    □住宅リフォーム助成事業 24,665

    住宅リフォームに対し地域内商品券で助成する事業費

    □商店街共同施設等補助事業 3,015

    本渡中央商店街振興組合の防犯カメラ設置事業に係る補助金

    □雇用拡大・処遇改善事業 9,882

    若者、高齢者の就労機会拡大、処遇改善に係る委託事業費

    □天草陶磁器の島づくり事業 13,803

    陶磁器展の開催、陶芸家の育成・交流事業に係る補助金

    □設備投資資金利子補給補助金 1,000

    対象の拡充に伴う中小企業の借入金利子補給事業費の増

    6次産業推進費 1,294□6次産業化ネットワーク活動補助金 1,294

    民間事業者の商品開発、販路拡大事業への補助金

    観光費 9,756□観光宣伝事業 1,756

    □観光イベント実施事業 8,000

    観光施設管理費 63,521□観光施設整備事業 63,521

    ジオパーク推進費 11,568□ジオパーク推進事業 11,568

    建築指導費 6,643□耐震改修促進事業 6,643

    民間建築物の安全性向上のための耐震診断等補助金

    道路維持費 74,400□市道維持補修事業 74,400

    市道補修工事費等の増

    道路新設改良費 336,600□市道改良(単独事業) 292,600

    □市道改良(交付金事業) 44,000

    単独及び交付金を活用した市道整備事業費の増

    観光ボランティア育成事業、福岡での観光宣伝事業費の増

    世界サンタクロース会議、ロマンティックファンタジー事業補助金の増

    観光施設の改修及び観光トイレの設置事業費

    花岡山ジオサイト、採石場跡地接岸階段整備事業費

    土木費 2,182,771 718,941 2,901,712

    6 商工費

    7

    139,842867,157

    﨑津漁港漁業集落環境整備事業

    1,006,999

    -12-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

    橋梁維持費 61,070□橋梁維持事務経費 1,070

    労務単価改定に伴う瀬戸歩道橋運転操作業務委託料の増

    □橋梁維持補修事業 60,000

    橋梁の補修事業費及び長寿命化計画策定事業費の増

    河川管理費 12,601□排水路等整備事業 12,601

    排水路の整備事業費の増

    河川改良費 799□単独河川整備事業 799

    河川整備事業費の増

    港湾管理費 5,000□みなとまちづくり推進事業 5,000

    本渡港周辺地区の整備計画の策定事業費の増

    港湾建設費 6,000□港湾改修単独事業 799

    港湾施設改修事業費の増

    街路事業費 109,500□熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 100,000

    本渡道路整備に伴う街路整備事業費

    □都市計画道路整備事業 9,500

    太田町水の平線整備に係る計画策定事業費

    公園建設費 14,150□都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(単独)

    都市公園施設の整備事業費

    下水道費 4,722□ 4,649

    □ 73

    住宅建設費 87,456□市営住宅ストック総合改善事業 87,456

    市営住宅施設整備事業費の増

    非常備消防費 5,500□非常備消防費事務経費 5,500

    法改正に伴う消防団退職報償金引上げに係る増

    消防施設費 176,681□消防機械等購入事業 55,156

    消防ポンプ、積載車の更新事業費の増

    □消防格納庫整備事業 53,025

    消防格納庫の整備事業費

    □防火水槽整備事業 45,800

    □消火栓設置負担金 22,700

    災害対策費 16,535□ 16,535

    災害時の迅速かつ正確な発令等支援システム整備事業費

    小学校教育振興費 2,557□文部科学省委嘱研究推進校補助金 600

    道徳教育総合支援事業の指定校(久玉小)への補助金

    □英会話科推進事業 1,957

    消防水利整備のための防火水槽・消火栓の設置・改修・撤去等の整備事業費

    国際化に対応した人材育成のため、小学校の教育課程に「英会話科」を組み込み、英語教育の推進を図る事業費

    労務単価改定に伴う下水道施設の運転管理業務委託料の増

    特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金

    避難勧告等発令システム整備事業

    3,518,512 466,944

    8 1,758,007 198,716

    3,985,456

    1,956,723

    9 教育費

    消防費

    公共下水道事業特別会計繰出金

    -13-

  • (単位:千円)

    予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

    小学校建設費 87,601□小学校施設耐震補強事業 4,642

    屋内運動場等の天井等落下防止対策事業費の増

    □小学校施設営繕事業 37,716

    小学校施設の維持改修事業費の増

    □(仮称)本渡東小学校建設事業 6,000

    □(仮称)有明小学校建設事業 39,243

    平成30年4月開校を目指す統合小学校建設事業費

    中学校管理費 300□稜南中学校 300

    本渡地区空手道協議会様からの寄附金による備品購入費の増

    中学校教育振興費 5,942□心の教室相談事業 3,992

    心の教室相談員を全中学校に配置する事業費の増

    □中学校統合推進事業 1,950

    五和小中学校建設に伴う敷地周辺の測量事業費

    中学校建設費 20,225□中学校施設耐震補強事業 7,543

    屋内運動場等の天井等落下防止対策事業費の増

    □中学校施設営繕事業 12,682

    中学校施設の維持改修事業費の増

    幼稚園費 1,698□幼稚園英語教育事業 1,698

    看護専門学校管理費 25,500□施設整備事業 25,500

    校舎の屋根、外壁及び内部等の改修事業費

    学校給食費 38,019□栖本学校給食センター整備事業 38,019

    栖本・倉岳学校給食センターの統合に係る整備事業費

    社会教育施設費 37,700□コミュニティセンター整備事業 37,700

    天草町民センターの耐震改修事業費の増

    文化振興費 1,000□市民芸術祭開催補助金 1,000

    あまくさ子ども芸術祭開催に係る補助金の増

    文化施設費 10,778□天草市民センター整備事業 10,778

    天草市民センターの施設整備事業費の増

    世界遺産登録推進費 131,134□世界遺産登録推進事業 34,105

    案内所、駐車場等の観光拠点施設整備事業

    □﨑津地区街なみ環境整備事業 72,198

    交付金を活用した公園、トイレ等の住環境整備事業費

    □重要景観構成要素修景事業 24,831

    文化的景観の重要な構成要素となる家屋の修景事業費

    体育施設費 104,490□体育施設整備事業 104,490

    五和体育館の耐震改修事業外施設整備事業費

    7,315,379 7,315,379

    47,572,284 3,373,419 50,945,703

    国際化に対応した人材育成のため、幼稚園から英語教育の推進を図る事業費

    歳出合計

    補正されなかった款

    -14-

  • 繰越明許費に係る繰越理由書

    (単位:千円)

    № 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰 越 理 由 竣工予定日

    1汚泥再生処理センター整備事業

    344,000

    敷地造成工12,546㎡

    法面工7,503㎡

    206,400

     入札方法の検討やそれに係る設計の見直し等に日数を要したことにより、適正な工期が確保できないことから年度内での事業完了が困難となった。

    平成27年9月

    -15-

  • 会計

    地域

    名公

    共下

    水道

    特定

    環境

    保全

    公共

    下水

    道事

    業漁

    業集

    落排

    水事

    業浄

    化槽

    市町

    村整

    備推

    進事

    業簡

    易水

    道事

      

     業

    歯科

    診療

    所斎

    場事

    業病

    院事

    業上

    水道

    事業

    491,1

    80

    491,1

    80

    (1,9

    23,0

    35)

    (1,9

    23,0

    35)

    520,5

    23

    520,5

    23

    (896,4

    92)

    (334,0

    88)

    (1,7

    00)

    (33,2

    88)

    (99,7

    00)

    (1,3

    65,2

    68)

    626,5

    59

    626,5

    59

    (758,9

    16)

    (5,0

    00)

    (26,3

    10)

    (107,9

    50)

    (898,1

    76)

    168,8

    87

    168,8

    87

    (248,9

    45)

    (12,7

    00)

    (261,6

    45)

    214,5

    76

    214,5

    76

    (288,4

    94)

    (85,5

    40)

    (1,7

    71)

    (52,5

    56)

    (428,3

    61)

    83,6

    98

    83,6

    98

    (127,9

    99)

    (338)

    (1,9

    16)

    (9,9

    60)

    (140,2

    13)

    160,0

    53

    160,0

    53

    (228,3

    50)

    (4,5

    46)

    (45,7

    58)

    (278,6

    54)

    79,5

    10

    79,5

    10

    (126,7

    33)

    (11,1

    65)

    (25,9

    00)

    (28,2

    00)

    (191,9

    98)

    315,2

    65

    315,2

    65

    (369,4

    38)

    (338)

    (9,8

    00)

    (62,3

    50)

    (441,9

    26)

    92,3

    98

    92,3

    98

    (132,8

    98)

    (180,9

    81)

    (5,4

    16)

    (19,9

    56)

    (339,2

    51)

    332,0

    50

    332,0

    50

    (430,4

    83)

    (316)

    (338)

    (30,3

    61)

    (48,6

    55)

    (510,1

    53)

    3,0

    84,6

    99

    00

    00

    00

    00

    03,0

    84,6

    99

    (5,5

    31,7

    83)

    (334,0

    88)

    (181,2

    97)

    (88,2

    54)

    (18,4

    97)

    (118,2

    23)

    (1,7

    71)

    (33,2

    88)

    (148,9

    23)

    (322,5

    56)

    (6,7

    78,6

    80)

    ※( 

      

      

    )内

    は当

    初予

    算を

    含ん

    だ額

    天草

    地域

    河浦

    地域

    合 

     計

    市内

    全域

    本渡

    地域

    牛深

    地域

    有明

    地域

    御所

    浦地

    倉岳

    地域

    平成

    26

    年度

    補正

    予算

    (第

    1号

    ) 

    普通

    建設

    事業

    (投

    資的

    経費

    )地

    区別

    一覧

    合計

    一般

    会計

    公営

    企業

    会計

    (単

    位:千

    円)

    特別

    会計

    栖本

    地域

    新和

    地域

    五和

    地域

    -16-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 7,051 公用車購入費

    地域振興費 259,838 天草エアライン航空機更新補助金

    アーカイブス費 アーカイブス施設整備費 1,875 書庫改修工事

    水道費 5,000 水道施設整備補助金(新設分拡充)

    農業振興費 経営体育成支援事業 33,730 経営体育成支援事業補助金

    園芸振興費 10,000 園芸施設整備等事業費補助金

    林業振興費森林環境保全直接支援事業補助金

    53,473 森林環境保全直接支援事業補助金

    治山費 単県治山事業 370 システム借上料他

    商工振興費 住宅リフォーム助成事業 20,000

    天草市道路付属物点検業務委託 1,000千円

    天草市道路防災総点検業務委託 9,000千円

    橋梁維持費 橋梁維持補修事業 20,000

    公園建設費 50 事業推進費

    消防施設費 消火栓設置負担金 2,350 消火栓設置負担金(修繕分)

    小学校施設耐震補強事業 4,642 天井等総点検委託

    小学校施設営繕事業 37,716 校舎等老朽箇所営繕工事及び設計業務委託

    中学校施設耐震補強事業 7,543

    中学校施設営繕事業 12,682 校舎等老朽箇所営繕工事及び設計業務委託

    体育施設費 体育施設整備事業 4,860 市内体育施設トイレ洋式化改修工事

    491,180

    天井等総点検委託、天井撤去工事等設計業務委託

    都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(単独)

    10,000

    公用車購入事業

    住宅リフォーム助成事業補助金

    小規模水道施設整備補助金

    長寿命化修繕計画策定及び橋梁点検業務委託

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【市内全域】

    小学校建設費

    市道改良(交付金)事業

    一般会計合計

    道路新設改良費

    中学校建設費

    積算根拠

    園芸施設整備等事業費補助金

    天草エアライン航空機更新補助金

    -17-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 35,000 旧枦宇土小学校解体工事

    保育所費 保育所等緊急整備事業 99,374 本渡ひまわり保育園建替工事補助金

    し尿処理費本渡衛生センター施設整備事業

    11,515 施設整備工事

    農道舗装事業 6,417

    県営中山間地域総合整備事業(天草中央中地区)

    21,750 県営中山間地域総合整備事業負担金

    県営中山間地域総合整備事業(天草中央南地区)

    40,961 県営中山間地域総合整備事業負担金

    治山費 単県治山事業 1,790 単県治山工事(本渡地区)

    水産業振興費水産資源回復・基盤整備事業

    7,000 藻場造成等漁場整備工事

    漁港建設費 単県漁港改良事業負担金 2,170 佐伊津漁港単県漁港改良事業負担金

    商工振興費 商店街共同施設等補助事業 3,015 商店街共同施設等補助金

    道路維持費 市道維持補修事業 30,200 広崎開拓線外市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 59,400 染岳線外市道改良

    橋梁維持費 橋梁維持補修事業 15,000 瀬戸歩道橋長寿命化修繕計画策定業務委託

    港湾建設費 港湾改修単独事業 6,000 茂木根港東屋改修工事

    熊本天草幹線道路連絡街路整備事業

    100,000

    都市計画道路整備事業 9,500 太田町水の平線外測量設計等委託

    公園建設費都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(単独)

    11,800 今釜新町外公園整備工事

    住宅建設費 400 小松原団地物置・自転車置場測量設計委託

    消防機械等購入事業 1,404 消防機械等購入事業

    防火水槽整備事業 6,800 防火水槽新設、撤去工事

    消火栓設置負担金 1,900 消火栓設置、改良等負担金

    小学校建設費(仮称)本渡東小学校建設事業

    6,000 屋外環境等設計委託

    看護専門学校管理費

    本渡看護専門学校施設整備事業

    25,500 校舎改修工事

    文化施設費 天草市民センター整備事業 10,778 通路設置工事、改修設計委託

    体育施設費 体育施設整備事業 6,849

    520,523

    農地整備費

    消防施設費

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【本渡地域】

    下浦運動広場アーチェリー場照明設置工事、備品購入

    測量設計委託料及び農道舗装工事(楠浦町上ノ原地区)

    測量設計等委託(下川原茂木根線、今釜本渡港線)

    街路事業費

    市営住宅ストック総合改善事業

    積算根拠

    一般会計合計

    -18-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 10,410 旧浅海小学校プール等解体、災害防除工事

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    12,274 牛深地区コミュニティセンター外改修工事

    牛深支所施設管理経費 82,080 給排水管及びトイレ改修工事

    牛深支所再生可能エネルギー等導入事業

    27,771 太陽光パネル及び蓄電池設置設工事

    塵芥処理費牛深クリーンセンター施設整備事業

    24,633 施設整備工事

    し尿処理費 牛深し尿処理場整備事業 7,705 施設整備工事

    林業振興費 森林環境保全直接支援事業 7,246 景観整備委託料

    治山費 単県治山事業 2,805 単県治山工事(牛深地区)

    水産物流通荷さばき施設整備事業

    160,800 産地水産業強化支援事業補助金

    水域環境保全創造事業 15,000

    漁村再生交付金事業 47,700 深海漁港漁村再生交付金工事

    単独漁港整備事業 7,700

    県営漁港整備事業負担金 15,000 牛深漁港流通基盤整備事業負担金

    単県漁港改良事業負担金 3,410 牛深漁港単県漁港改良事業負担金

    うしぶか海彩館改修工事 31,576千円

    魚貫崎観光トイレ整備工事 10,297千円

    道路維持費 市道維持補修事業 7,200 久玉新開地線外市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 44,500 内の原土風線外市道改良

    公園建設費都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(単独)

    2,300 うしぶか公園整備工事及び測量設計委託

    住宅建設費 69,960 大池田団地ストック総合改善工事

    消防機械等購入事業 1,404 消防機械等購入事業

    消防格納庫整備事業 13,650 消防格納庫新設工事

    防火水槽整備事業 9,800 防火水槽新設工事

    消火栓設置負担金 7,000 消火栓設置、改良等負担金

    体育施設費 体育施設整備事業 4,338

    626,559

    観光施設管理費

    観光施設整備事業

    久玉地区漁業者用トイレ整備設計監理業務委託及び整備工事

    牛深地区水域環境保全創造事業藻場造成工事

    漁港建設費

    消防施設費

    牛深総合体育館トイレ洋式便座設置外改修工事及び測量設計委託、備品購入

    41,873

    一般会計合計

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【牛深地域】

    支所及び出張所費

    市営住宅ストック総合改善事業

    水産業振興費

    積算根拠

    -19-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 7,210 旧大浦小プール解体工事

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    162 須子地区コミュニティセンター改修工事

    支所及び出張所費

    有明支所施設管理経費 11,254水防倉庫建替・庁舎書庫等改修設計業務委託及び工事

    農地整備費 農業農村整備計画作成事業 3,780

    農業施設管理費

    土地改良施設維持管理適正化事業

    1,149

    治山費 単県治山事業 6,415 単県治山工事(有明地区)

    水産業振興費水産資源回復・基盤整備事業

    7,000 藻場造成等漁場整備工事

    漁港管理費 漁港維持補修事業 3,500 島子漁港用地舗装工事

    観光施設管理費

    観光施設整備事業 5,864

    道路維持費 市道維持補修事業 4,000 赤崎中央線市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 34,900 岩瀬戸線外市道改良

    橋梁維持費 橋梁維持補修事業 25,000 下津浦橋維持補修工事及び測量設計委託

    消防機械等購入事業 8,910 消防機械等購入事業

    防火水槽整備事業 6,300 防火水槽新設、改修工事

    消火栓設置負担金 800 消火栓設置、改良等負担金

    実施設計等委託 29,000千円

    有明支所車庫解体工事 9,000千円

    建築確認手数料 1,243千円

    体育施設費 体育施設整備事業 3,400

    168,887

    有明弓道場解体工事及び測量設計委託

    小畦排水機場改修分拠出金及び事務賦課金

    さざ波の湯浴場壁面設計及び改修工事

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【有明地域】

    積算根拠

    一般会計合計

    小学校建設費

    県営中山間地域天草上島地区(有明工区)地形図作成及び換地等調整業務委託

    (仮称)有明小学校建設事業 39,243

    消防施設費

    -20-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    2,066 御所浦南地区コミュニティセンター改修工事

    塵芥処理費御所浦クリーンセンター施設整備事業

    9,972 施設整備工事

    漁港管理費 漁港維持補修事業 3,600 大浦元浦漁港(元浦地区)浮桟橋解体工事

    横浦地区漁港漁村再生交付金工事 37,500千円

    嵐口地区漁港漁村再生交付金工事 10,000千円

    地域水産物供給基盤整備事業

    100,000 大浦元浦漁港施設機能強化工事

    県営漁港整備事業負担金 500 御所浦漁港生産基盤整備事業負担金

    単県漁港改良事業負担金 930 御所浦漁港単県漁港改良事業負担金

    花岡山ジオサイト整備工事 7,608千円

    採石場跡地接岸階段設置工事 3,960千円

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 33,500 嵐口外平線外市道改良

    河川管理費 排水路等整備事業 3,000 唐木﨑地区排水路整備工事

    消防機械等購入事業 540 消防機械等購入事業

    消火栓設置負担金 1,400 消火栓拡張等負担金

    214,576

    11,568

    積算根拠

    漁港建設費

    一般会計合計

    消防施設費

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【御所浦地域】

    漁村再生交付金事業 47,500

    ジオパーク推進費

    ジオパーク推進事業

    -21-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    480 宮田地区コミュニティセンター改修工事

    農地整備費 農業農村整備計画作成事業 5,670

    漁港建設費 単県漁港改良事業負担金 310 宮田漁港単県漁港改良事業負担金

    倉岳石垣散策トイレ整備工事 9,802千円

    倉岳山頂バンガロー解体工事 5,982千円

    道路維持費 市道維持補修事業 5,500 棚底倉岳線外市道補修

    市道改良(交付金)事業 14,000 棚底横断線市道改良

    市道改良(単独)事業 17,900 棚底中央線外市道改良

    消防機械等購入事業 8,910 消防機械等購入事業

    消防格納庫整備事業 12,075 消防格納庫新設工事

    防火水槽整備事業 1,900 防火水槽撤去工事

    体育施設費 体育施設整備事業 1,169

    83,698

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【倉岳地域】

    一般会計合計

    消防施設費

    道路新設改良費

    宮田体育館外スロープ設置工事、備品購入

    観光施設管理費

    観光施設整備事業 15,784

    積算根拠

    県営中山間地域天草上島地区(有明工区)地形図作成及び換地等調整業務委託

    -22-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    支所及び出張所費

    栖本支所施設管理経費 10,000 栖本支所南側法面改修工事

    海岸堤防等老朽化対策事業負担金(栖本海岸)

    600千円

    津波・高潮危機管理対策事業負担金(栖本古江海岸)

    250千円

    津波・高潮危機管理対策事業負担金(白洲海岸)

    1,250千円

    林業振興費 森林環境保全直接支援事業 2,830 景観整備委託料

    白戸漁港漁村再生交付金工事 38,900千円

    栖本漁港漁村再生交付金工事 34,700千円

    道路維持費 市道維持補修事業 4,800 早稲田岳線外市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 22,400 柳田金焼線外市道改良

    消防機械等購入事業 1,404 消防機械等購入事業

    防火水槽整備事業 4,900 防火水槽新設工事

    学校給食費栖本学校給食センター整備事業

    38,019

    160,053

    栖本学校給食センター増築及び改修工事、工事監理業務等委託、事務費

    一般会計合計

    漁港建設費 漁村再生交付金事業 73,600

    2,100

    積算根拠

    農地整備費県営海岸保全施設整備事業(効果促進事業)

    消防施設費

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【栖本地域】

    -23-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 7,980 旧中石小学校プール等解体工事

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    1,766 碇石地区コミュニティセンター改修工事

    農道舗装事業 13,583

    海岸堤防等老朽化対策事業負担金(宮地ヶ浦海岸)

    250千円

    津波・高潮危機管理対策事業負担金(天附海岸)

    400千円

    県営中山間地域総合整備事業(天草中央南地区)

    12,289 県営中山間地域総合整備事業負担金

    林道費森林基幹道下天草東部線開設事業

    1,630 下天草東部線(新和地区)用地取得費

    漁港建設費 単県漁港改良事業負担金 310 大多尾漁港単県漁港改良事業負担金

    道路維持費 市道維持補修事業 5,700 平田線外市道補修

    市道改良(交付金)事業 10,000 南平線市道改良

    市道改良(単独)事業 20,000 立線外市道改良

    河川改良費 単独河川整備事業 799 切越川河川改良工事

    消防機械等購入事業 2,403 消防機械等購入事業

    消火栓設置負担金 2,400 消火栓設置、改良等負担金

    79,510

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【新和地域】

    一般会計合計

    650

    積算根拠

    県営海岸保全施設整備事業(効果促進事業)

    農地整備費

    道路新設改良費

    消防施設費

    測量設計委託料及び農道舗装工事(新和町小宮地地区)

    -24-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 1,500 旧五和東中学校教員住宅解体工事

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    400 御領地区コミュニティセンター改修工事

    支所及び出張所費

    五和支所施設管理経費 144,527

    農地整備費県営中山間地域総合整備事業(天草中央北地区)

    10,000 県営中山間地域総合整備事業負担金

    漁港管理費 漁港維持補修事業 3,000 御領漁港泊地浚渫工事

    道路維持費 市道維持補修事業 5,000 御領下内野線外市道補修

    市道改良(交付金)事業 10,000 奈久葉峠線(3号)市道改良

    市道改良(単独)事業 31,800 柳原九両線外市道改良

    河川管理費 排水路等整備事業 5,301

    消防機械等購入事業 11,313 消防機械等購入事業

    防火水槽整備事業 6,300 防火水槽新設、改修工事

    消火栓設置負担金 6,850 消火栓設置、改良等負担金

    体育施設費 体育施設整備事業 79,274

    315,265

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【五和地域】

    五和体育館耐震外改修工事及び工事監理業務委託、備品購入

    道路新設改良費

    消防施設費

    積算根拠

    一般会計合計

    五和支所耐震改修外工事及び工事監理業務委託

    志田の原地区外排水路整備工事及び測量設計委託

    -25-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    財産管理費 市有財産整備事業 2,644 旧高浜中央バス停解体工事

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    497 高浜地区コミュニティセンター改修工事

    地域活性化費大江天主堂周辺環境整備事業

    9,875 大江天主堂周辺遊歩道整備工事

    塵芥処理費西天草クリーンセンター施設整備事業

    8,782 施設整備工事

    治山費 単県治山事業 2,150 単県治山工事(天草地区)

    道路維持費 市道維持補修事業 4,000 皿山線外市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 5,200 踊瀬線市道改良

    河川管理費 排水路等整備事業 3,000

    消防格納庫整備事業 13,650 消防格納庫新設工事

    防火水槽整備事業 4,900 防火水槽新設工事

    社会教育施設費

    コミュニティセンター整備事業 37,700

    92,398

    積算根拠

    一般会計合計

    天草町民センター耐震補強及び内部改修工事、工事監理業務委託

    消防施設費

    天草2地区排水路整備工事及び測量設計委託

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【天草地域】

    -26-

  • (単位:千円)

    目 事業名 事業費

    地域振興費コミュニティセンター管理運営事業

    28,241 新合地区コミュニティセンター改修工事

    農業施設管理費

    土地改良施設維持管理適正化事業

    1,320

    今田地区普通林道開設事業 28,756 林道整備工事

    森林基幹道下天草東部線開設事業

    5,045 下天草東部線(河浦地区)用地取得費

    漁港管理費 漁港維持補修事業 2,000 崎津漁港防災安全施設設置工事

    船津漁港水産物供給基盤機能保全計画策定委託料

    17,000千円

    崎津漁港水産物供給基盤機能保全計画策定委託料

    17,000千円

    漁業集落整備費

    崎津漁港漁業集落環境整備事業

    10,540

    道路維持費 市道維持補修事業 8,000 下南尾線外市道補修

    道路新設改良費

    市道改良(単独)事業 23,000 白木河内西高根線外市道改良

    河川管理費 排水路等整備事業 1,300 河浦地区排水路整備工事

    住宅建設費 17,096 一町田団地外壁改修工事

    消防機械等購入事業 18,868 消防機械等購入事業

    消防格納庫整備事業 13,650 消防格納庫新設工事

    防火水槽整備事業 4,900 防火水槽新設工事

    富津体育館解体設計及び工事 22,012千円

    拠点観光施設整備設計 12,093千円

    﨑津小公園トイレ整備設計及び工事 32,951千円

    﨑津小公園整備工事 13,220千円

    案内看板設置・撤去工事 18,627千円

    既設観光駐車場改修 7,000千円

    みなと屋解体設計及び工事 9,680千円

    旧みなと屋新築設計 7,094千円

    森田家修景工事 8,057千円

    体育施設費 体育施設整備事業 4,600

    332,050一般会計合計

    漁港建設費 水産基盤機能保全事業 34,000

    積算根拠

    林道費

    崎津漁港集落環境整備事業測量設計業務委託

    河浦総合運動場コートベンチ・フェンス外改修工事及び測量設計委託

    市営住宅ストック総合改善事業

    普通建設事業(投資的経費)一覧 【河浦地域】

    消防施設費

    古路排水機場改修分拠出金及び事務賦課金

    世界遺産登録推進費

    世界遺産登録推進事業

    﨑津街なみ環境整備事業

    重要景観構成要素修景事業

    34,105

    71,798

    24,831

    -27-

  • 1.歳  入

    予算現額 補正額 補正後の額

    4,257,335 3,621 4,260,956 国庫補助金 3,621□ 特別調整交付金

       国保ヘルスアップ事業に係る補助金

    10,326,815 10,326,815

    14,584,150 3,621 14,587,771

    2.歳  出

    予算現額 補正額 補正後の額

    総務管理費 3,621

    □ 医療費適正化特別対策事業費

     

    14,438,058 14,438,058

    14,584,150 3,621 14,587,771

    0円

    1.歳  入

    予算現額 補正額 補正後の額

    一般会計繰入金 4,649

    □ 一般会計繰入金施設管理費に係る繰入金の増

    814,996 814,996

    1,243,766 4,649 1,248,415

    2.歳  出

    予算現額 補正額 補正後の額

    下水道施設管理費 4,649

    □ 本渡公共下水道施設管理事業

    509,945 509,945

    1,243,766 4,649 1,248,415

    (単位:千円)

    3

    補正されなかった款

    (単位:千円)

    3,621

    国庫支出金

    総務費

    歳 入 合 計

    補正されなかった款

    歳 出 合 計

    1 149,713146,092

    歳入-歳出=

    4 繰入金 428,770 4,649 433,419

    平成26年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) の概要(単位:千円)

    款 補正予算の内容

    補正されなかった款

    歳入合計

    (単位:千円)

    款 補正予算の内容

    1 公共下水道費 733,821 4,649 738,470

    補正されなかった款

    歳出合計

    補正予算の内容

    平成26年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号) の概要

    補正予算の内容

    医療費適正化と保健事業の推進を目的とした、天草市国民健康保険医療費等分析業務及び事業計画作成業務

    労務単価改定に伴う本渡浄化センター及びポンプ場運転管理業務委託料の増

    -28-

  • 1.歳  入

    予算現額 補正額 補正後の額

    一般会計繰入金 73

    □ 一般会計繰入金施設管理費に係る繰入金の増

    218,666 218,666

    445,107 73 445,180

    2.歳  出

    予算現額 補正額 補正後の額

    下水道施設管理費 73

    156,545 156,545

    445,107 73 445,180

    1.歳  入

    予算現額 補正額 補正後の額

    一般会計繰入金 1,993

    □ 一般会計繰入金施設管理費に係る繰入金の増

    563,376 563,376

    1,325,161 1,993 1,327,154

    2.歳  出

    予算現額 補正額 補正後の額

    維持管理費 1,993

    764,961 764,961

    1,325,161 1,993 1,327,154

    補正されなかった款

    歳出合計

    労務単価改定に伴う一町田雨水ポンプ場運転管理業務委託料の増

    労務単価改定に伴う簡易水道施設維持管理業務委託料の増

    補正されなかった款

    歳入合計

    (単位:千円)

    款 補正予算の内容

    562,193

    4 繰入金 761,785 1,993 763,778

    平成26年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) の概要(単位:千円)

    款 補正予算の内容

    平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) の概要(単位:千円)

    款 補正予算の内容

    4 繰入金 226,441 73 226,514

    施設経費1 簡易水道事業費 560,200 1,993

    款 補正予算の内容

    1特定環境保全公共下水道事業費

    288,562 73 288,635 河浦特定環境保全公共下水道施設管理事業

    補正されなかった款

    歳出合計

    補正されなかった款

    歳入合計

    (単位:千円)

    -29-

  • 平成25年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    1 庁舎設計業務委託 48,600,000 庁舎建設基本設計 基本設計に必要な期間を確保することができなかったため、年度内の基本設計完了が困難となった。

    H25.11.15 H26.6.30

    2庁舎建設に伴う下水道管移設補償費

    10,400,000下水道管敷設替設計委託に伴う補償費

     天草市本庁舎基本設計において下水道合流管を移設する必要性を再度検討することとなったため、年度内の業務完了が困難となった。

    H26.11.1 H27.3.20

    3子ども・子育て支援システム構築事業

    3,435,000天草市子ども・子育て支援システム導入業務委託

     国が構築する仕様書の作成に不測の日数を要したため、事業着手が遅れ、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.3.10 H27.3.20

    4汚泥再生処理センター整備事業

    2,354,000現地調査結果の解析、予測計算、影響の分析

     当初計画では、計画に基づく規模等により予測値を想定し分析を行うことで協議を行ってきた。しかし、県の指導では実施設計に基づいて行うことが望ましいとのことであり、実施設計は26年度に予定しているので、年度内の事業完了が不可能となった。

    H26.4.1 H26.12.19

    5生産総合(強い農業づくり交付金)事業

    103,824,000

    乾燥機     7基粗選機     1基荷受計量機   1基自主検査装置  1基籾摺調整装置  1基自動計量包装機 1基ロボットパレタイザー  1基湿式集塵装置  1基色彩選別機   1基

     あまくさ農協の河浦ライスセンター施設整備事業が、国の経済対策の平成25年度補正分に採択され、2月議会の補正予算に提案したため、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.4.1 H26.7.11

    6本渡青果市場再編整備支援事業

    21,924,000荷卸し場屋根 一式倉庫     一式

     施工箇所が都市計画区域内であるため都市計画法による位置の決定に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.3.27 H26.7.5

    横浦漁港

    漁業集落道L=120m浮体式係船岸L=20m価格調査 1式

     集落道整備に係る国との財産処分手続きに期間を要するとともに、浮体式係船岸整備については、主要メーカーへの県内外からの発注が集中している状況にあり、生産ラインに空きが無く、年度内の事業完了が困難となった。

    嵐口漁港

    緑地広場整備 1式

     緑地広場整備については、真砂土による仕上げを計画していたが、周辺住民より強風時の防塵対策についての要望が有り、対応方法の検討等再設計が必要となり、年度内の事業完了が困難となった。

    白戸漁港

    浮体式係船岸L=30m

     浮体式係船岸の製作については、主要メーカーへの県内外からの発注が集中している状況にあり、生産ラインに空きが無く、年度内の事業完了が困難となった。

    繰越理由着工日(予定)

    竣工日(予定)

    No 事業名 繰越額 事業内容

    H27.3.6漁村再生交付金事業

    7 124,628,000 H26.6.23

    報告第4号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成25年度天草市一般会計)」

    -30-

  • 平成25年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    繰越理由着工日(予定)

    竣工日(予定)

    No 事業名 繰越額 事業内容

    8県営漁港整備事業負担金

    10,000,000 岸壁改良 L=50m

     県営牛深漁港水産流通基盤整備事業の進捗を図るため2月補正予算に追加計上(200,000千円)されたが、発注後に平成26年度に繰越されたため、県営漁港整備事業負担金も合わせてH26年度へ繰越すこととなった。

    H26.2.11 H27.3.27

    9御所浦漁村センター再生可能エネルギー導入事業

    15,000,000太陽光パネル 1台リチウム蓄電池1台

     当初計画から太陽光パネル設置箇所の変更及び蓄電施設の機種選定等に不測の日数を要したことから、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.6.2 H26.11.28

    10崎津漁港漁業集落環境整備事業

    189,394,000

    1号護岸  L=270m2号集落道L=160m3号集落道L=140m3号排水路L=10m4号排水路L=10m雨水排水路L=530m測量設計委託 1式

     天草市文化的景観整備管理委員会にて審議を行っている、工法、修景等の承認に遅れが生じていることから、年度内の発注、事業完了が困難となった。

    H26.6.23 H27.3.20

    116次産業化推進事業

    234,602,000

    本市の地域資源を活用した6次産業化への施設等整備事業に対する補助金(4件)

     国の補正予算に伴う事業で、2月補正予算で計上された事業であることから、年度内での事業完了ができなかった。

    H26.6.1 H27.2.27

    12市道改良(交付金)事業

    56,478,400

    小ヶ倉線(小ヶ倉橋)橋梁下部工事

    奈久葉線(3号トンネル)調査設計業務委託

    奈久葉線(3号トンネル)補修工事

     小ヶ倉線の小ヶ倉橋橋梁拡幅工事は、橋梁詳細設計の過程で新たに地質調査が必要であることが判明したため設計業務に不測の日数を要したので年度内の事業完了が困難となった。

     奈久葉峠線の3号トンネルの補修工事は、トンネル変状調査(一次点検)の完了後、詳細調査設計業務の入札を行ったところ、業務において特殊な機器による調査が必要であるが全国的に需要が集中している影響で入札不調となったため年度内の事業完了が困難となった。

    H26.4.1 H27.3.31

    13 橋梁維持補修事業 34,100,000 中瀬戸橋橋梁改修工事

     工事に必要な仮設足場を同時に設置できないことから、上部工の足場撤去が12月末となったため、下部工の適正工期の確保が困難となった。

    H26.7.1 H27.3.31

    14都市計画マスタープラン策定事業

    11,518,000都市計画マスタープラン作成業務委託

     熊本県が策定中の天草広域都市計画区域マスタープランに即するために県との調整を図る必要があり、県の策定スケジュールに合わせると今年度中の策定が困難となった。

    H24.7.6 H26.10.31

    15

    天草広域連合負担金(消防救急無線デジタル化導入事業)

    337,505,000

    消防救急無線デジタル化に伴う中継局整備、鉄塔・局舎等整備工事に係る負担金

     国の補正予算である緊急消防援助隊設備整備費補助金の内示を受け、2月補正予算に計上したため、年度内の整備が困難となった。

    H26.5.1 H27.3.30

    -31-

  • 平成25年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    繰越理由着工日(予定)

    竣工日(予定)

    No 事業名 繰越額 事業内容

    16小学校施設営繕事業(亀川小学校トイレ改修事業)

    27,467,000トイレ棟増築工事1式防火戸改修工事1式取壊し工事1式

     設計業務を進める中で、既存の面積では個数に不足が生じ、増築が必要となることが判明し、設計の見直し及び建築確認に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.3.28 H26.8.25

    17(仮称)本渡東小学校建設事業

    24,626,000(仮称)本渡東小学校建設事業実施設計

     建設配置計画の決定に不測の日数を要し、基本設計の完了が年度末となったため、実施設計の年度内完了が困難となった。

    H24.9.12 H26.11.30

    18世界遺産登録推進事業

    7,830,000

    﨑津地区観光施設整備基本計画・基本設計及び空き家活用に向けた基礎調査業務委託

     観光施設整備基本計画・基本設計及び空き家活用に向けた基礎調査業務委託を進める中で、公募型プロポーザルでの業者選定としたため、契約までに相当の期間を有し、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.3.6 H26.8.29

    -32-

  • 平成25年度 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    1庁舎建設に伴う下水道管移設測量設計等委託

    10,400,000庁舎建設に伴う既設合流管撤去及び新設推進工法設計委託

     本庁舎建設の基本設計及び建設位置が決定していないため、年度内での業務完了が困難となった。

    H26.11.1 H27.3.20

    本渡浄化センター、ポンプ場受変電設備、監視制御設備全面改修

     交付金事業(長寿命化更新)として予算化していたが、国や県の設計審査に不測の日数を要したことから、年度内に予定していた盤類の製作の完了が困難となった。

    本渡浄化センター吸音材撤去工事

     交付金事業(長寿命化更新)として予算化していたが、国の正式な事業承認手続きが11月となったことから、年度内の工事完了が困難となった。

    平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    1高浜地区管渠布設工事(未普及解消)

    34,250,000

    春光苑付近、汚水管渠布設L=544m、マンホール27か所 、事務費一式

     社会資本整備交付金事業として国の補正予算分の追加内示が平成26年2月にあったため、適正工期の確保が出来ず、年度内での事業完了が困難となった。

    H26.6.1 H27.2.28

    平成25年度 漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    1御所浦漁業集落排水施設更新事業(補助)

    30,000,000

    機械設備(汚水ポンプ3台)電気設備(発電装置5台、汚水ポンプ操作盤 1面)

     汚水中継ポンプ場の老朽化が著しく事業の進捗を早めるため、国や県の内諾を得て9月議会で補正を行ったが、交付決定が11月となったことから、年度内の工事完了が困難となった。

    H26.3.25 H26.10.30

    事業内容

    事業内容

    繰越額 事業内容

    No 事業名 繰越額

    No 事業名

    98,095,0002本渡公共下水道更新事業(補助)

    No 事業名 繰越額着工日

    (予定)竣工日(予定)

    繰越理由着工日

    (予定)竣工日

    (予定)

    繰越理由

    繰越理由着工日

    (予定)竣工日(予定)

    H26.9.30H25.12.20

    報告第5号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成25年度天草市公共下水道事業特別会計)」

    報告第6号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成25年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計)」

    報告第7号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成25年度天草市漁業集落排水事業特別会計)」

    -33-

  • 平成25年度 一般会計事故繰越し繰越計算書に係る繰越理由書(単位:円)

    1 林道整備事業 4,321,884

    ・法面保護工(張芝工)A=460㎡・防護柵工(ガードレール設置) L=204.0m

     国の経済対策事業等による県内の工事事業量の増大に伴い、のり面吹付等の現場技能労働者等の確保が困難となり、工事進捗が大幅に遅れたため、年度内の工事完了が困難となった。

    H25.11.5 H26.4.15

    2 防火水槽整備事業 4,179,000 防火水槽(40t)1基

     国の経済対策事業等による県内の工事事業量の増大に伴い、配筋等の現場技能労働者の確保が困難となり、工事進捗が大幅に遅れたため、年度内の工事完了が困難となった。

    H26.1.17 H26.4.30

    3体育館建設事業(体育館改築電気設備工事)

    17,475,065 照明器具の取替え

     工事の施工途中における風雨によって雨漏りが発生し、既に取付が完了していた照明器具が被水した。このため、器具の取替えに不測の日数を要するため、年度内の工事完了が困難となった。

    H24.10.9 H26.8.31

    No 事業名 繰越理由着工日

    (予定)竣工日

    (予定)繰越額 事業内容

    報告第8号「事故繰越し繰越計算書の報告について(平成25年度天草市一般会計)」

    -34-

    補正予算概要(6月)【地区別一覧結合後】3補正予算概要(6月)【地区別一覧結合後】2【新】H26.6補正 普通建設事業地区別表総括表天草市本渡市牛深市有明町御所浦町倉岳町栖本町新和町五和町天草町河浦町

    補正予算概要(6月)【地区別一覧結合後】補正予算概要(6月)空白ページ表紙

    概要繰越(一般会計)

    概要1号補正 歳入1号補正 歳出

    概要財政提出(ヒアリング)

    概要特別会計一般会計 (事故)

    概要目的別総括

    結合1当初予算総括性質別総括

    結合2一般会計

    結合3当初予算総括