2
MUTASI REKENING Nomor Transaksi : Nomor Rekening : Jenis Rekening : Periode Transaksi : : : Tanggal Keterangan Transaksi 26/08/2013 SA Monthly Fee 26/08/2013 SA Fee Charges DR S1ADK405 /7942 /ATM-KIOSK GRESI 43011314 4616994148807979 26/08/2013 SA ATM Dr Trf KE NURMAN HIDAYAT S1ADK405 /7941 /ATM-KIOSK GRESI 26/08/2013 SA ATM Withdrawal S1ADK40E /5369 /ATM-TK ANUGRAH2 #FMT TK ANUGRAH2 26/08/2013 SA ATM PAYMENT DR 160007160110857000000000 4616994148807970 S1ADK40E /5368 /ATM-TK ANUGRAH2 IM3 Prepaid 0857030553137 26/08/2013 SA ATM Withdrawal S1AWK40H /4104 /ATM-BUSINESS 4616994148807970 BUSINESS 26/08/2013 MTS GL To CASA WINAGROUP 00700HEPI DWI EFENDI WILMAR Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan MONTHLY CARD CHARGE 0004616994148807979

Atm Nyedotn saldo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bagi yang atmnya pernah nyedot

Citation preview

Page 1: Atm Nyedotn saldo

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1308270061144Nomor Rekening : 1400010627520 Rp.Jenis Rekening : TabunganPeriode Transaksi : 26 Agu 2013- 26 Agu 2013

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

26/08/2013SA Monthly Fee

4.000,00 0,00

26/08/2013SA Fee Charges DR

1.000,00 0,00S1ADK405 /7942 /ATM-KIOSK GRESI43011314 4616994148807979

26/08/2013SA ATM Dr Trf

500.000,00 0,00KE NURMAN HIDAYATS1ADK405 /7941 /ATM-KIOSK GRESI

26/08/2013

SA ATM Withdrawal

500.000,00 0,00S1ADK40E /5369 /ATM-TK ANUGRAH2#FMTTK ANUGRAH2

26/08/2013

SA ATM PAYMENT DR

100.000,00 0,00

1600071601108570000000004616994148807970

S1ADK40E /5368 /ATM-TK ANUGRAH2

IM3 Prepaid 0857030553137

26/08/2013

SA ATM Withdrawal

500.000,00 0,00S1AWK40H /4104 /ATM-BUSINESS4616994148807970BUSINESS

26/08/2013

MTS GL To CASA

0,00WINAGROUP00700HEPI DWI EFENDIWILMAR

Tampilkan Berdasarkan

MONTHLY CARD CHARGE 0004616994148807979

3.049.617,00