Upload
trinhxuyen
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN AGUSTUS 2016
NOMOR : LAP-274/PW12/1/2016 TANGGAL : 7 September 2016
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 BANTUL 55187
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Bantul, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :[email protected]
Nomor : LAP-274/PW12/1/2016 7 September 2016 Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Keuangan Bulan Agustus Tahun 2016 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus tahun 2016, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Realisasi Capaian Output RKA 6. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 7. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 8. Lain-Lain
1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN
1) Alokasi Anggaran Belanja
Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2016 adalah sebesar Rp30.262.219.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-/AG/2016 tanggal Agustus 2016 menjadi sebesar Rp29.937.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Kode Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja Anggaran Awal (Rp)
Anggaran Revisi 2
(Rp)
089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 26.834.043.000 26.727.414.000
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran
Gaji/Tunjangan-BPKP 25.679.340.000 25.679.340.000
3670.994.51 Layanan Perkantoran - Belanja Pegawai 22.549.037.000 22.549.037.000
3670.994.52 Layanan Perkantoran - Belanja Barang 3.130.303.000 3.130.303.000
3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 974.543.000 867.914.000
3676.001.52 Laporan Laporan Dukungan Manajemen BPKP - Belanja Barang 974.543.000 867.914.000
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 180.160.000 180.160.000
3678.998.53 Gedung dan Bangunan - Belanja Modal 180.160.000 180.160.000
089.01.06 Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaran SPIP 3.428.176.000 3.209.811.000
3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaran SPIP 3.428.176.000 3.209.811.000
3701.003.52 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP - Belanja Barang 1.691.861.000 1.682.547.000
3701.004.52Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita 3-7) - Belanja Barang
747.130.000 695.370.000
3701.005.52Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita 3-7) -
Belanja Barang 89.520.000 75.880.000
3701.006.52Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (termasuk Piloting) - Belanja
Barang 766.415.000 631.756.000
3701.007.52Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda - Belanja
Barang 133.250.000 124.258.000
30.262.219.000 29.937.225.000 Jumlah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
2
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut:
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2016
Realisasi anggaran bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp2.042.979.404,00 atau 91,68% dari rencana penyerapan anggaran bulan Agustus 2016 sebesar Rp2.228.431.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi anggaran bulan Agustus 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana
Penyerapan (Rp)
Realisasi
Penyerapan (Rp)
% Capaian
Penyerapan1 2 3 4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai 1.649.085.000 1.525.272.174 92,49%
52 - Belanja Barang 579.346.000 512.724.230 88,50%
53 - Belanja Modal - 4.983.000 0,00%
Jumlah 2.228.431.000 2.042.979.404 91,68%
Kode Uraian
1 2 351 Belanja Pegawai 22.549.037.000
52 Belanja Barang 7.208.028.000
53 Belanja Modal 180.160.000
29.937.225.000Jumlah
Jenis BelanjaAnggaran Awal (Rp)
Kode Rencana
Penyerapan
Real isasi
Anggaran
% Capaian
Penyerapan 1 2 3 4=(3/2)
089.01.01 1.987.401.000 1.860.432.325 93,61%
3670 1.886.401.000 1.787.206.992 94,74%
3670.994.51 1.649.085.000 1.525.272.174 92,49%
3670.994.52 237.316.000 261.934.818 110,37%
3676 101.000.000 68.242.333 67,57%
3676.001.52 101.000.000 68.242.333 67,57%
3678 - 4.983.000 0,00%
3678.998.53 - 4.983.000 0,00%
089.01.06 241.030.000 182.547.079 75,74%
3701 241.030.000 182.547.079 75,74%
3701.003.52 175.500.000 94.070.456 53,60%
3701.004.52 24.790.000 19.405.000 78,28%
3701.005.52 - 274.400 0,00%
3701.006.52 25.000.000 61.367.225 245,47%
3701.007.52 15.740.000 7.429.998 47,20%
Jumlah 2.228.431.000 2.042.979.404 91,68%
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
3
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan Agustus 2016
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp18.628.290.653,00 atau 95,64% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar Rp19.477.382.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
089.01.01 26.727.414.000 17.701.403.000 16.942.409.027 63,39% 95,71%
3670 25.679.340.000 17.057.433.000 16.241.034.352 63,25% 95,21%
3670.994.51 22.549.037.000 15.248.507.000 14.487.533.157 64,25% 95,01%
3670.994.52 3.130.303.000 1.808.926.000 1.753.501.195 56,02% 96,94%
3676 867.914.000 464.020.000 530.670.575 61,14% 114,36%
3676.001.52 867.914.000 464.020.000 530.670.575 61,14% 114,36%
3678 180.160.000 179.950.000 170.704.100 94,75% 94,86%
3678.998.53 180.160.000 179.950.000 170.704.100 94,75% 94,86%
089.01.06 3.209.811.000 1.775.979.000 1.685.881.626 52,52% 94,93%
3701 3.209.811.000 1.775.979.000 1.685.881.626 52,52% 94,93%
3701.003.52 1.682.547.000 930.237.000 1.119.500.264 66,54% 120,35%
3701.004.52 695.370.000 349.162.000 183.489.406 26,39% 52,55%
3701.005.52 75.880.000 - 712.800 0,94% 0,00%
3701.006.52 631.756.000 393.900.000 313.906.608 49,69% 79,69%
3701.007.52 124.258.000 102.680.000 68.272.548 54,94% 66,49%
Jumlah 29.937.225.000 19.477.382.000 18.628.290.653 62,22% 95,64%
Kode
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
51 - Belanja Pegawai 22.549.037.000 15.248.507.000 14.487.533.157 64,25% 95,01%
52 - Belanja Barang 7.208.028.000 4.048.925.000 3.970.053.396 55,08% 98,05%
53 - Belanja Modal 180.160.000 179.950.000 170.704.100 94,75% 94,86%
Jumlah 29.937.225.000 19.477.382.000 18.628.290.653 62,22% 95,64%
Jenis Belanja
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
4
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja
Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebesar 95,64% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016.
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal
Realisasi belanja modal sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar Rp170.704.100,00, digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
6) Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan Bulan Agustus 2016.
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp86.301.953,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Program Kegiatan Output Jenis
Belanja
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7=(5+6)
01 3670 994 51 68.822.965 16.998.988 85.821.953
01 3670 994 52 0 0 0
01 3676 001 52 110.000 370.000 480.000
01 3678 998 53 0 0 0
06 3701 003 52 0 0 0
06 3701 004 52 0 0 0
06 3701 005 52 0 0 0
06 3701 006 52 0 0 0
06 3701 007 52 0 0 0
68.932.965 17.368.988 86.301.953
Kode
Jumlah
Jumlah
Jenis BMN Jumlah (Rp)
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan 170.704.100,00
Jalan
Irigasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Software
Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset Ekstrakomtabel
Total 170.704.100,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
5
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan Agustus 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4=(2+3)
51 - Belanja Pegawai 68.822.965 16.998.988 85.821.953
52 - Belanja Barang 110.000 370.000 480.000
53 - Belanja Modal 0 0 0
Jumlah 68.932.965 17.368.988 86.301.953
JumlahUraian
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp21.118.558,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit):
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5=(3+4) 6=(5/2)
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 18.546.368 2.570.548 21.116.916 ~
2. Pendapatan Jasa 0 0 0 0 ~
3. Pendapatan Pendidikan 0 0 0 0 ~
4. Pendapatan Iuran dan Denda 0 0 0 0 ~
5. Pendapatan Lain-Lain 0 1.642 0 1.642 ~
Jumlah 0 18.548.010 2.570.548 21.118.558 ~
UraianEsti
masi
Realisasi % s.d. Bulan
Ini Terhadap
Estimasi
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp1.642,00 merupakan penerimaan kembali belanja
pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp649,00 dan penerimaan lain-lain
kekurangan gaji tahun anggaran yang lalu sebesar Rp993,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
6
2. NERACA
Perbandingan Neraca per tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 31 Desember 2015 (audited)
adalah sebagai berikut:
31 Agustus 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp) (Rp) %
2 3 4 5
Aset
Aset Lancar 603.193.898 114.053.029 489.140.869 428,87
Aset Tetap 43.176.702.321 43.428.003.994 (251.301.673) (0,58)
43.779.896.219 43.542.057.023 237.839.196 0,55
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 517.356.496 69.631.836 447.724.660 642,99
517.356.496 69.631.836 447.724.660 642,99
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar - - - ~
Ekuitas Dana Investasi 43.262.539.723 43.472.425.187 (209.885.464) (0,48)
43.262.539.723 43.472.425.187 (209.885.464) (0,48)
43.779.896.219 43.542.057.023 237.839.196 0,55
Uraian
Tanggal Neraca
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kenaikan/(Penurunan)
Jumlah Ekuitas Dana
1
Jumlah Kewajiban
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut:
1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp489.140.869,00 merupakan tambahan kas di Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp500.000.000,00 dan Persediaan sebesar Rp103.193.898,00.
2. Aset Tetap berkurang sebesar Rp251.301.673,00,00 merupakan selisih antara tambahan
beban penyusutan sebesar Rp422.005.773,00 dan tambahan dari belanja modal yang
terdiri dari pekerjaan perencanaan sebesar Rp8.280.000,00, pekerjaan fisik sebesar
Rp157.441.100,00, dan pekerjaan pengawasan sebesar Rp4.983.000,00.
3. Kewajiban Jangka Pendek bertambah sebesar Rp447.724.660,00 karena tambahan dari
Uang Muka dari KPPN sebesar Rp500.000.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka
sebesar Rp17.356.496,00.
4. Ekuitas berkurang sebesar Rp209.885.464,00 merupakan selisih netto antara mutasi aset
dengan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
7
3. LAPORAN OPERASIONAL
Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional bulan Agustus tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp) 1 2
I. KEGIATAN OPERASIONAL
A. PENDAPATAN OPERASIONAL 25.935.253
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 25.935.253
2. Pendapatan Hibah 0
B. BEBAN OPERASIONAL 18.811.656.863
1. Beban Pegawai 14.394.471.103
2. Beban Persediaan 237.987.673
3. Beban Jasa 1.126.914.928
4. Beban Pemeliharaan 602.289.824
5. Beban Perjalanan Dinas 2.027.987.562
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 422.005.773
7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0
8. Beban Transfer 0
9. Beban Lain-Lain 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (18.785.721.610)
II. KEGIATAN NON OPERASIONAL
A. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 0
1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0
B. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 1.642
1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.642
2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 1.642
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (18.785.719.968)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
8
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1 2
Ekuitas Awal 43.478.637.687
Surplus/ (Defisit) - LO (18.785.719.968)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 48.751.862
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 0
Transaksi Antar Entitas 18.520.870.142
Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas (216.097.964)
Ekuitas Akhir 43.262.539.723
Uraian Jumlah
5. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA
Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebagai berikut:
Satuan s.d. Bln
Lalu
Bulan
Ini
s.d. Bln
Ini
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini
s.d. Bulan
Ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=(8+9)
089.01.01 26.727.414 15.081.977 1.860.432 16.942.409
3670 25.679.340 14.453.827 1.787.207 16.241.034
3670.994
Bulan
Layanan 12 7 1 8 25.679.340 14.453.827 1.787.207 16.241.034
3676 867.914 462.429 68.242 530.671
3676.001 Laporan 80 53 5 58 867.914 462.429 68.242 530.671
3678 180.160 165.721 4.983 170.704
3678.998 m2 123 123 - 123 180.160 165.721 4.983 170.704
089.01.06 3.209.811 1.503.334 182.547 1.685.881
3701 3.209.811 1.503.334 182.547 1.685.881
3701.003 Rekomendasi 112 53 6 59 1.682.547 1.025.429 94.071 1.119.500
3701.004 Rekomendasi 26 21 - 21 695.370 164.085 19.405 183.490
3701.005 Rekomendasi 4 2 - 2 75.880 438 274 712
3701.006 Rekomendasi 43 22 3 25 631.756 252.539 61.367 313.906
3701.007 Rekomendasi 2 1 - 1 124.258 60.843 7.430 68.273
29.937.225 16.585.311 2.042.979 18.628.290
Realisasi
Dana (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
Kode
Output
Target
Realisasi
Anggaran
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Agustus 2016
9
6. REALISASI DANA PENUGASAN DARI PIHAK KETIGA
Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah
sebesar Rp92.209.463,00 dengan rincian sebagai berikut:
ST LHP Rp ST LHP Rp ST LHP Rp
1. Perekonomian &
Kemaritiman 2 2 14.620.000 - - - 2 2 14.620.000
2. Polhukam PMK 9 9 61.706.963 - - - 9 9 61.706.963
3. Keuangan Daerah 12 12 15.882.500 1 1 1.310.000 13 13 17.192.500
4. Akuntan Negara - - - - - - - - -
5. Investigasi - - - - - - - - -
6. P3A - - - - - - - - -
23 23 92.209.463 1 1 1.310.000 24 24 93.519.463
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan IniKedeputian/
Bidang
7. PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA KONTRAKTUAL
Perkembangan paket pengadaan barang/jasa secara kontraktual sampai dengan bulan
Agustus tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Uraian Jumlah Paket Nilai Paket Nilai Pembayaran
a. Rencana Pengadaan1 168.032.000
b. Sudah Tanda Tangan Kontrak, terdiri dari:
- Masih Dalam Pekerjaan Fisik
- Provisional Hand Over (PHO) 1 154.707.200 145.481.100
c. Belum Tanda Tangan Kontrak
d. Selisih Pagu dengan Nilai Kontrak (a-b-c) 13.324.800
Selisih pagu dengan nilai kontrak Rp13.3214.800,00 terdiri dari Rp8.280.000,00 untuk
pekerjaan perencanaan dan Rp5.044.800,00 untuk pekerjaan pengawasan yang telah dibayar
100%.
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
08-09-16
1
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2016
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
500,000,000111611 Kas di Bendahara Pengeluaran0
86,937,000117111 Barang Konsumsi0
1,492,500117113 Bahan untuk Pemeliharaan0
14,764,398117199 Persediaan Lainnya0
25,340,460,000131111 Tanah0
12,380,387,072132111 Peralatan dan Mesin0
20,964,330,199133111 Gedung dan Bangunan0
141,551,981135121 Aset Tetap Lainnya0
158,744,100136111 Konstruksi Dalam pengerjaan0
11,542,299,148137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
4,260,196,883137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
6,275,000137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya0
17,356,496219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka0
500,000,000219511 Uang Muka dari KPPN0
18,541,988,700313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0
21,118,558313121 Diterima dari Entitas Lain0
43,478,637,687391111 Ekuitas0
48,751,862391117 Penyesuaian Nilai Persediaan0
25,935,253423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
1,642423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
5,275,382,600511111 Beban Gaji Pokok PNS3
61,110511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3
906511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS3
321,978,690511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3
100,264,260511122 Beban Tunj. Anak PNS3
63,450,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3
631,030,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3
3,395,000511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS3
167,285,049511125 Beban Tunj. PPh PNS3
220,591,320511126 Beban Tunj. Beras PNS3
483,872,000511129 Beban Uang Makan PNS3
256,000511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS3
59,170,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3
80,766,000512211 Beban Uang Lembur3
7,076,442,027512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
08-09-16
2
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2016
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
82,170,047512411 Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
561,636,712521111 Beban Keperluan Perkantoran3
5,575,154521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh3
12,671,370521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
93,450,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3
40,817,000521119 Beban Barang Operasional Lainnya3
61,906,139521211 Beban Bahan3
30,650,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3
234,338,192522111 Beban Langganan Listrik3
14,836,737522112 Beban Langganan Telepon3
1,233,000522113 Beban Langganan Air3
45,000,624522141 Beban Sewa3
24,800,000522151 Beban Jasa Profesi3
271,398,841523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
316,933,983523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
1,844,022,062524111 Beban Perjalanan Biasa3
370,000524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa3
116,370,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
110,000524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
66,480,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
1,595,500524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
152,534,473591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3
269,471,300591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3
210,045,400593111 Beban Persediaan konsumsi3
13,957,000593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan3
27,942,273593149 Beban Persediaan Lainnya3
78,507,744,624 78,507,744,624J U M L A H
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
08-09-16
1
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2016
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
7,767,760,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
117,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
526,436,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
167,099,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
85,820,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
1,037,960,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
119,396,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
379,538,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
1,180,080,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
98,140,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
524,784,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
10,661,907,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2
1,196,829,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
12,775,000521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh2
30,000,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2
160,200,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
50,010,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2
143,969,000521211 Allotment Belanja Bahan2
94,120,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
274,060,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2
35,650,000521832 Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya2
420,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
30,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
1,800,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
96,000,000522141 Allotment Belanja Sewa2
47,500,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
324,460,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
60,000,000523112 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
451,024,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
3,276,851,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
319,180,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2
182,000,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
1,600,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota2
180,160,000533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan2
21,116,916423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
08-09-16
2
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2016
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
1,642423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
5,281,462,300511111 Belanja Gaji Pokok PNS3
61,515511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
906511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3
322,447,240511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
100,435,660511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
63,450,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
631,030,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
3,395,000511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS3
167,805,095511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
220,591,320511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
483,872,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
256,000511129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS3
59,170,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
80,766,000512211 Belanja Uang Lembur3
7,076,442,027512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
82,170,047512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
561,636,712521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
5,575,154521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3
12,671,370521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
93,450,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
40,817,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3
61,906,139521211 Belanja Bahan3
30,650,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
147,311,900521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3
34,446,780521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya3
272,855,495522111 Belanja Langganan Listrik3
16,390,336522112 Belanja Langganan Telepon3
1,379,000522113 Belanja Langganan Air3
45,000,624522141 Belanja Sewa3
24,800,000522151 Belanja Jasa Profesi3
271,398,841523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
10,575,000523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
310,721,483523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
1,844,022,062524111 Belanja Perjalanan Biasa3
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
08-09-16
3
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2016
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
370,000524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa3
116,370,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
110,000524113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
66,480,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
1,595,500524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
170,704,100533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan3
30,044,645,511 18,628,290,653J U M L A H
lu_capaiout
08 September 2016
1Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
lap.outKode Lap.
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
TINGKAT SATUAN KERJA
(dalam rupiah)
LAPORAN KINERJA SATKER
KODE URAIANREALISASI
KETERANGAN%SATUAN%ANGGARAN RENCANA
1 2 3 4 5 6 8 97
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
REALISASI
KELUARANBELANJA
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPKP
01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP3670
Bulan Layanan 8.00 12 63.25 0.96 16,241,034,352 25,679,340,000Layanan Perkantoran994
8.00 12 63.25 0.96 16,241,034,352 25,679,340,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP3676
Laporan 6.00 80 61.14 4.80 530,670,575 867,914,000Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP001
6.00 80 61.14 4.80 530,670,575 867,914,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP3678
M2 0.00 123 94.75 0.00 170,704,100 180,160,000Gedung/Bangunan998
0.00 123 94.75 0.00 170,704,100 180,160,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678
2.68 215 63.39 5.76 16,942,409,027 26,727,414,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
3701
Rekomendasi 5.00 112 66.54 5.60 1,119,500,264 1,682,547,000Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP003
Rekomendasi 0.00 26 26.39 0.00 183,489,406 695,370,000Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita
3-7)
004
Rekomendasi 0.00 4 0.94 0.00 712,800 75,880,000Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah
(Nawa Cita 3 - 7)
005
Rekomendasi 7.00 43 49.69 3.01 313,906,608 631,756,000Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk006
lu_capaiout
08 September 2016
2Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
lap.outKode Lap.
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
TINGKAT SATUAN KERJA
(dalam rupiah)
LAPORAN KINERJA SATKER
KODE URAIANREALISASI
KETERANGAN%SATUAN%ANGGARAN RENCANA
1 2 3 4 5 6 8 97
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
REALISASI
KELUARANBELANJA
Piloting)
Rekomendasi 0.00 2 54.94 0.00 68,272,548 124,258,000Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemda
007
4.60 187 52.52 8.61 1,685,881,626 3,209,811,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701
4.60 187 52.52 8.61 1,685,881,626 3,209,811,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
3.57 402 62.22 0.00 18,628,290,653 29,937,225,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01
3.57 402 62.22 14.37 18,628,290,653 29,937,225,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
3.57 402 62.22 14.37 18,628,290,653 29,937,225,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
3.57 402 62.22 14.37 18,628,290,653 29,937,225,000JUMLAH BELANJA
lu_lrabstkb
08 September 2016
1Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPKP
01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP3670
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
5,281,462,300 2,486,297,700 67.99 5,281,462,300 519,852,100 0 7,767,760,000 7,767,760,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
60,609 56,391 51.80 61,515 6,906 ( 906) 117,000 117,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
322,447,240 203,988,760 61.25 322,447,240 35,034,040 0 526,436,000 526,436,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
100,435,660 66,663,340 60.11 100,435,660 11,026,816 0 167,099,000 167,099,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
63,450,000 22,370,000 73.93 63,450,000 7,390,000 0 85,820,000 85,820,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
627,635,000 410,325,000 60.47 631,030,000 67,200,000 ( 3,395,000) 1,037,960,000 1,037,960,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
167,805,095 ( 48,409,095) 140.54 167,805,095 7,697,712 0 119,396,000 119,396,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
220,591,320 158,946,680 58.12 220,591,320 27,157,500 0 379,538,000 379,538,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
483,616,000 696,464,000 40.98 483,872,000 60,012,000 ( 256,000) 1,180,080,000 1,180,080,000Belanja Uang Makan PNS511129
59,170,000 38,970,000 60.29 59,170,000 6,450,000 0 98,140,000 98,140,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
7,326,673,224 4,035,672,776 64.51 7,330,325,130 741,827,074 ( 3,651,906) 11,362,346,000 11,362,346,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
80,766,000 444,018,000 15.39 80,766,000 9,626,000 0 524,784,000 524,784,000Belanja Uang Lembur512211
lu_lrabstkb
08 September 2016
2Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
80,766,000 444,018,000 15.39 80,766,000 9,626,000 0 524,784,000 524,784,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
6,994,271,980 3,667,635,020 65.60 7,076,442,027 773,819,100 ( 82,170,047) 10,661,907,000 10,661,907,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
6,994,271,980 3,667,635,020 66.37 7,076,442,027 773,819,100 ( 82,170,047) 10,661,907,000 10,661,907,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
14,401,711,204 8,147,325,796 64.25 14,487,533,157 1,525,272,174 ( 85,821,953) 22,549,037,000 22,549,037,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
561,636,712 635,192,288 46.93 561,636,712 74,456,500 0 1,196,829,000 1,196,829,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
5,575,154 7,199,846 43.64 5,575,154 656,100 0 12,775,000 12,775,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113
12,671,370 17,328,630 42.24 12,671,370 689,670 0 30,000,000 30,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
93,450,000 66,750,000 58.33 93,450,000 13,350,000 0 160,200,000 160,200,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
40,817,000 9,193,000 81.62 40,817,000 1,800,000 0 50,010,000 50,010,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
714,150,236 735,663,764 49.26 714,150,236 90,952,270 0 1,449,814,000 1,449,814,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
0 33,625,000 0.00 0 0 0 33,625,000 33,625,000Belanja Bahan521211
30,650,000 63,470,000 32.56 30,650,000 1,100,000 0 94,120,000 94,120,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
30,650,000 97,095,000 23.99 30,650,000 1,100,000 0 127,745,000 127,745,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
45,933,400 87,876,600 34.33 45,933,400 27,278,200 0 133,810,000 133,810,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
34,446,780 1,203,220 96.62 34,446,780 7,193,600 0 35,650,000 35,650,000Belanja Barang Persediaan Lainnya521832
80,380,180 89,079,820 47.43 80,380,180 34,471,800 0 169,460,000 169,460,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
272,855,495 147,144,505 64.97 272,855,495 27,799,022 0 420,000,000 420,000,000Belanja Langganan Listrik522111
16,390,336 13,609,664 54.63 16,390,336 1,994,789 0 30,000,000 30,000,000Belanja Langganan Telepon522112
lu_lrabstkb
08 September 2016
3Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
1,379,000 421,000 76.61 1,379,000 185,000 0 1,800,000 1,800,000Belanja Langganan Air522113
45,000,624 50,999,376 46.88 45,000,624 8,125,078 0 96,000,000 96,000,000Belanja Sewa522141
335,625,455 212,174,545 61.27 335,625,455 38,103,889 0 547,800,000 547,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
271,398,841 53,061,159 83.65 271,398,841 44,990,500 0 324,460,000 324,460,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
10,575,000 49,425,000 17.63 10,575,000 0 0 60,000,000 60,000,000Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
523112
310,721,483 140,302,517 68.89 310,721,483 52,316,359 0 451,024,000 451,024,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
592,695,324 242,788,676 70.94 592,695,324 97,306,859 0 835,484,000 835,484,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
1,753,501,195 1,376,801,805 56.02 1,753,501,195 261,934,818 0 3,130,303,000 3,130,303,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
16,155,212,399 9,524,127,601 63.25 16,241,034,352 1,787,206,992 ( 85,821,953) 25,679,340,000 25,679,340,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
16,155,212,399 9,524,127,601 63.25 16,241,034,352 1,787,206,992 ( 85,821,953) 25,679,340,000 25,679,340,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP3676
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
24,996,697 11,386,303 68.70 24,996,697 4,550,080 0 36,383,000 36,383,000Belanja Bahan521211
24,996,697 11,386,303 68.70 24,996,697 4,550,080 0 36,383,000 36,383,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
12,600,000 10,900,000 53.62 12,600,000 1,500,000 0 23,500,000 14,500,000Belanja Jasa Profesi522151
12,600,000 10,900,000 53.62 12,600,000 1,500,000 0 23,500,000 14,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
416,268,378 189,262,622 68.74 416,638,378 39,272,253 ( 370,000) 605,531,000 712,160,000Belanja Perjalanan Biasa524111
8,250,000 10,650,000 43.65 8,360,000 110,000 ( 110,000) 18,900,000 18,900,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
lu_lrabstkb
08 September 2016
4Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
66,480,000 115,520,000 36.53 66,480,000 22,810,000 0 182,000,000 191,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
1,595,500 4,500 99.72 1,595,500 0 0 1,600,000 1,600,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
492,593,878 315,437,122 61.02 493,073,878 62,192,253 ( 480,000) 808,031,000 923,660,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
530,190,575 337,723,425 61.14 530,670,575 68,242,333 ( 480,000) 867,914,000 974,543,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
530,190,575 337,723,425 61.14 530,670,575 68,242,333 ( 480,000) 867,914,000 974,543,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
530,190,575 337,723,425 61.14 530,670,575 68,242,333 ( 480,000) 867,914,000 974,543,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP3678
Gedung/Bangunan998
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
170,704,100 9,455,900 94.75 170,704,100 4,983,000 0 180,160,000 180,160,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111
170,704,100 9,455,900 94.75 170,704,100 4,983,000 0 180,160,000 180,160,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
170,704,100 9,455,900 94.75 170,704,100 4,983,000 0 180,160,000 180,160,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
170,704,100 9,455,900 94.75 170,704,100 4,983,000 0 180,160,000 180,160,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
170,704,100 9,455,900 94.75 170,704,100 4,983,000 0 180,160,000 180,160,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678
16,856,107,074 9,871,306,926 63.39 16,942,409,027 1,860,432,325 ( 86,301,953) 26,727,414,000 26,834,043,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
3701
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkb
08 September 2016
5Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
30,907,442 28,053,558 52.42 30,907,442 21,014,200 0 58,961,000 58,961,000Belanja Bahan521211
30,907,442 28,053,558 52.42 30,907,442 21,014,200 0 58,961,000 58,961,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
74,459,500 9,540,500 88.64 74,459,500 1,826,000 0 84,000,000 84,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
74,459,500 9,540,500 88.64 74,459,500 1,826,000 0 84,000,000 84,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
12,200,000 11,800,000 50.83 12,200,000 7,700,000 0 24,000,000 24,000,000Belanja Jasa Profesi522151
12,200,000 11,800,000 50.83 12,200,000 7,700,000 0 24,000,000 24,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
921,753,322 415,712,678 68.92 921,753,322 46,200,256 0 1,337,466,000 1,327,780,000Belanja Perjalanan Biasa524111
80,180,000 97,940,000 45.01 80,180,000 17,330,000 0 178,120,000 197,120,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
1,001,933,322 513,652,678 66.11 1,001,933,322 63,530,256 0 1,515,586,000 1,524,900,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,119,500,264 563,046,736 66.54 1,119,500,264 94,070,456 0 1,682,547,000 1,691,861,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,119,500,264 563,046,736 66.54 1,119,500,264 94,070,456 0 1,682,547,000 1,691,861,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.003
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita
3-7)
004
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
1,357,400 3,842,600 26.10 1,357,400 0 0 5,200,000 5,200,000Belanja Bahan521211
1,357,400 3,842,600 26.10 1,357,400 0 0 5,200,000 5,200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
7,875,000 11,625,000 40.38 7,875,000 7,875,000 0 19,500,000 19,500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
7,875,000 11,625,000 40.38 7,875,000 7,875,000 0 19,500,000 19,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
lu_lrabstkb
08 September 2016
6Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
170,297,006 457,692,994 27.12 170,297,006 11,310,000 0 627,990,000 676,670,000Belanja Perjalanan Biasa524111
3,960,000 38,720,000 9.28 3,960,000 220,000 0 42,680,000 45,760,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
174,257,006 496,412,994 25.98 174,257,006 11,530,000 0 670,670,000 722,430,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
183,489,406 511,880,594 26.39 183,489,406 19,405,000 0 695,370,000 747,130,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
183,489,406 511,880,594 26.39 183,489,406 19,405,000 0 695,370,000 747,130,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.004
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah
(Nawa Cita 3 - 7)
005
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
712,800 87,200 89.10 712,800 274,400 0 800,000 800,000Belanja Bahan521211
712,800 87,200 89.10 712,800 274,400 0 800,000 800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 3,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 3,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 66,800,000 0.00 0 0 0 66,800,000 78,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 5,280,000 0.00 0 0 0 5,280,000 7,040,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 72,080,000 0.00 0 0 0 72,080,000 85,720,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
712,800 75,167,200 0.94 712,800 274,400 0 75,880,000 89,520,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
712,800 75,167,200 0.94 712,800 274,400 0 75,880,000 89,520,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.005
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk
Piloting)
006
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
3,540,000 5,060,000 41.16 3,540,000 288,000 0 8,600,000 8,600,000Belanja Bahan521211
lu_lrabstkb
08 September 2016
7Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
3,540,000 5,060,000 41.16 3,540,000 288,000 0 8,600,000 8,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
19,044,000 13,206,000 59.05 19,044,000 9,196,000 0 32,250,000 32,250,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
19,044,000 13,206,000 59.05 19,044,000 9,196,000 0 32,250,000 32,250,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
268,882,608 251,343,392 51.69 268,882,608 48,473,225 0 520,226,000 649,885,000Belanja Perjalanan Biasa524111
22,440,000 48,240,000 31.75 22,440,000 3,410,000 0 70,680,000 75,680,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
291,322,608 299,583,392 49.30 291,322,608 51,883,225 0 590,906,000 725,565,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
313,906,608 317,849,392 49.69 313,906,608 61,367,225 0 631,756,000 766,415,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
313,906,608 317,849,392 49.69 313,906,608 61,367,225 0 631,756,000 766,415,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemda
007
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
391,800 8,200 97.95 391,800 0 0 400,000 400,000Belanja Bahan521211
391,800 8,200 97.95 391,800 0 0 400,000 400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 1,500,000 0.00 0 0 0 1,500,000 1,500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 1,500,000 0.00 0 0 0 1,500,000 1,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
66,450,748 52,387,252 55.92 66,450,748 6,769,998 0 118,838,000 127,830,000Belanja Perjalanan Biasa524111
1,430,000 2,090,000 40.63 1,430,000 660,000 0 3,520,000 3,520,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
67,880,748 54,477,252 55.48 67,880,748 7,429,998 0 122,358,000 131,350,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
68,272,548 55,985,452 54.94 68,272,548 7,429,998 0 124,258,000 133,250,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
lu_lrabstkb
08 September 2016
8Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
68,272,548 55,985,452 54.94 68,272,548 7,429,998 0 124,258,000 133,250,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.007
1,685,881,626 1,523,929,374 52.52 1,685,881,626 182,547,079 0 3,209,811,000 3,428,176,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701
1,685,881,626 1,523,929,374 52.52 1,685,881,626 182,547,079 0 3,209,811,000 3,428,176,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
18,541,988,700 11,395,236,300 62.22 18,628,290,653 2,042,979,404 ( 86,301,953) 29,937,225,000 30,262,219,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
lu_lrapbstkb
08-09-16
1Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA
URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP3670
Layanan Perkantoran994
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
0 0.00 150 756 906 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
0 0.00 0 3,395,000 3,395,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
0 0.00 0 256,000 256,000 0 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129
0 0.00 150 3,651,756 3,651,906 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
0 0.00 16,998,838 65,171,209 82,170,047 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
0 0.00 16,998,838 65,171,209 82,170,047 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0 0.00 16,998,988 68,822,965 85,821,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
0 0.00 16,998,988 68,822,965 85,821,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
0 0.00 16,998,988 68,822,965 85,821,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP3676
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP001
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
lu_lrapbstkb
08-09-16
2Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 370,000 0 370,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 0 110,000 110,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 0.00 370,000 110,000 480,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 370,000 110,000 480,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 370,000 110,000 480,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3676.001
0 0.00 370,000 110,000 480,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3676
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0 0.00 17,368,988 68,932,965 86,301,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON
KAS
08/09/16
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGAL
HAL
PROG. ID :
KD. LAPORAN :
:
:
:
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
%
REAL.
PEND
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BULAN INI
LRPS.B01
lu_pendsatk
BULAN INI
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA ::
: 0400 DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
BULAN INIBULAN INI
7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriI
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314
21,116,916 0 21,116,916 2,570,548 0423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0.00
21,116,916 0 21,116,916 2,570,548 0Jumlah Penerimaan 42314 0.00
21,116,916 0 21,116,916 2,570,548 04231 0.00Jumlah Penerimaan
Pendapatan Lain-lain4239
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu42395
1,642 0 1,642 0 0423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00
1,642 0 1,642 0 0Jumlah Penerimaan 42395 0.00
1,642 0 1,642 0 04239 0.00Jumlah Penerimaan
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 0423 0.00Jumlah Penerimaan
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 042 0.00Jumlah Penerimaan
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN
21,118,558 0 21,118,558 2,570,548 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
08/09/16
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
TANGGAL
HAL
PROG. ID :
KD. LAPORAN :
:
:
:
U R A I A N
1 2 3 4 5 6 7
DENGANJUMLAH SAMPAI
DENGAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
%
REAL.
PEND
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016
BULAN LALU BULAN LALU
LPPS.B01
lue_penblank
BULAN LALU
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JENIS SATKER : XX Cek Tabel
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA ::
: 0400 DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------