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COMUNE DI FAGNANO OLONA Provincia di Varese
BILANCIO
PLURIENNALE
2015 – 2017
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 1
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Entrata
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata 0,00 0,000,00 132.900,0066.000,0066.900,00
Avanzo di Amministrazione 113.300,000,008.740,87 113.300,000,000,00di cui
Vincolato 0,000,000,00 0,00Finanziamento Investimenti 113.300,000,000,00 113.300,00Fondo Ammortamento 0,000,000,00 0,00Non Vincolato 0,000,008.740,87 0,00
ENTRATE TRIBUTARIE1 01 Categoria 1 - Imposte
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,001011002 0,00 0,00IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILIARRETRATA
150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,001011003 75.665,00 18.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,001011006 26.443,86 40.000,00COMPARTECIPAZIONE IVA 0,00 0,00 0,00 0,001011007 0,00 0,00IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA
0,00 0,00 0,00 0,001011008 0,00 0,00
IMPOSTA COMUNALE PER ESERCIZI DI ARTI EPROFESSIONI (ICIAP)
0,00 0,00 0,00 0,001011009 0,00 0,00
ADDIZIONALE COMUNALE DELL`I.R.P.E.F. 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,001011011 1.200.000,00 1.200.000,00COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITODELL`I.R.PE.F.
0,00 0,00 0,00 0,001011012 0,00 0,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF DESTINATA ADATTIVITA' SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,001011013 0,00 0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2.430.000,001011014 1.600.155,36 855.000,00TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 3.945.000,001011016 0,00 1.358.000,00Totale 1 01 Categoria 1 - Imposte 3.562.000,003.471.000,002.902.264,22 10.686.000,003.562.000,003.562.000,00
1 02 Categoria 2 - Tasse
TASSA PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE
100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,001021022 80.680,37 90.000,00
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es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ONERI DIURBANIZZAZIONE PRIMARIA
0,00 0,00 0,00 0,001021023 0,00 0,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ONERI DIURBANIZZAZIONE SECONDARIA
0,00 0,00 0,00 0,001021024 0,00 0,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI
0,00 0,00 0,00 0,001021025 0,00 0,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - COSTO DICOSTRUZIONE
0,00 0,00 0,00 0,001021026 0,00 0,00
TARIFFA RIFIUTI - TARI 1.638.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00 4.914.000,001021027 0,00 1.595.000,00TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 0,00 0,00 0,00 0,001021028 0,00 0,00TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI(TARES)
0,00 0,00 0,00 0,001021029 1.500.624,00 0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIARRETRATA
0,00 0,00 0,00 0,001021030 0,00 0,00
Totale 1 02 Categoria 2 - Tasse 1.738.000,001.685.000,001.581.304,37 5.214.000,001.738.000,001.738.000,00
1 03 Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entratetributarie proprie
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,001031041 10.557,80 10.000,00FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0,00 0,00 0,00 0,001031043 0,00 0,00TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,001031044 0,00 0,00FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 1.010.000,00 993.900,00 993.900,00 2.997.800,001031045 1.575.550,00 1.141.000,00Totale 1 03 Categoria 3 - Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie
1.019.500,001.151.000,001.586.107,80 3.026.300,001.003.400,001.003.400,00
Totale ENTRATE TRIBUTARIE 6.319.500,006.307.000,006.069.676,39 18.926.300,006.303.400,006.303.400,00
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DELLO STATO DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE INRAPPORTO ALL`ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE2 01 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,002012001 0,00 0,00FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DELLAFISCALITA` LOCALE (art.40 DL 504/92)
0,00 0,00 0,00 0,002012002 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO SVILUPPOINVESTIMENTI
34.600,00 17.000,00 0,00 51.600,002012003 34.626,82 34.600,00
FONDO CONSOLIDATO (art.39 DL 504/92) 0,00 0,00 0,00 0,002012004 0,00 0,00CONTRIBUTO STATALE PER INDENNIZZO MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,002012005 0,00 0,00TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITIADDIZIONALE IRPEF
0,00 0,00 0,00 0,002012006 0,00 0,00
ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,002012007 32.744,17 21.440,00CONTRIBUTO STATALE PER PARTECIPAZIONECONTRASTO EVASIONE FISCALE
100,00 100,00 100,00 300,002012008 98,52 100,00
RIMBORSO MINORE GETTITO IMU 13.400,00 13.400,00 13.400,00 40.200,002012009 398.068,56 16.300,00CONTRIBUTO STATALE COMPENSANTIVO MINOREGETTITO IMU IMMOBILI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,002012010 36.068,42 0,00
CONTRIBUTO STATO PER MINORI INTROITI ICIIMMOBILI GRUPPO D
0,00 0,00 0,00 0,002012011 0,00 0,00
RIMBORSO STATALE PER SPESE ELETTORALI 0,00 0,00 0,00 0,002012012 0,00 0,00CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE-SP. DI FUNZIONAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,002012013 0,00 0,00
CONTRIBUTO STATALE PER ESENZIONE INSEGNECOMMERCIALI
0,00 0,00 0,00 0,002012014 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IVA SU SERVIZIESTERNALIZZATI
0,00 0,00 0,00 0,002012015 0,00 0,00
CONTRIBUTO STATO INCREMENTI STIPENDIDIPENDENTI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,002012016 0,00 0,00
CONTRIBUTO STATALE PER MENSESCOLASTICHE
0,00 0,00 0,00 0,002012017 0,00 0,00
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CONTRIBUTO STATALE PER IGIENE URBANAISTITUZIONI SCOLASTICHE
7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,002012018 5.283,69 7.000,00
TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA MIGRANTI 0,00 0,00 0,00 0,002012078 5.035,00 0,00Totale 2 01 Categoria 1 - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato
72.600,0079.440,00511.925,18 165.600,0038.000,0055.000,00
2 02 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correntidallaregione
CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PERBORSE DI STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,002022021 0,00 0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONIFICAAREA EX CAVA F.LLI PIGNI
0,00 0,00 0,00 0,002022022 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTIALLUVIONALI ANNO 2002
0,00 0,00 0,00 0,002022024 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,002022025 0,00 0,00CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTONETWORK
0,00 0,00 0,00 0,002022026 0,00 0,00
RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELETTORALI 0,00 0,00 0,00 0,002022027 0,00 0,00CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PERINTERVENTI A FAVORE DEI MINORI
0,00 0,00 0,00 0,002022030 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTOPATRIMONIO LIBRARIO
0,00 0,00 0,00 0,002022040 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PERPROGETTO IL VERDE POTENZIALE
0,00 0,00 0,00 0,002022041 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PERMOROSITA' INCOLPEVOLE SUL LIBERO MERCATO
34.500,00 0,00 0,00 34.500,002022042 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PEREMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE A SOSTEGNODELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLALOCAZIONE
59.000,00 0,00 0,00 59.000,002022043 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGION.INSERIMENTI LAVORATIVI 0,00 0,00 0,00 0,002022050 0,00 0,00
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FINANZIAMENTI DELLA REGIONE CONTRIBUTIL.162/98
0,00 0,00 0,00 0,002022051 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURAGRATUITA LIBRI DI TESTO
0,00 0,00 0,00 0,002022052 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONEASILO NIDO
0,00 0,00 0,00 0,002022054 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRODIURNO ESTIVO
0,00 0,00 0,00 0,002022055 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI L.R.1/86 0,00 0,00 0,00 0,002022056 0,00 0,00CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZADOMICILIARE MINORI
0,00 0,00 0,00 0,002022057 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTOBARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATIL.n.13/89
12.000,00 5.000,00 5.000,00 22.000,002022058 0,00 3.800,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONECANONI DI LOCAZIONE
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,002022059 14.518,91 26.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SIX" -LOTTA ALLA DROGA
0,00 0,00 0,00 0,002022060 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,002022061 0,00 0,00CONTRIBURO REGIONALE PER REDAZIONE PIANIDI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,002022062 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZADOMICILIARE ANZIANI
0,00 0,00 0,00 0,002022065 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER GIORNATA VERDEPULITO
0,00 0,00 0,00 0,002022066 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTOAGENZIA GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,002022067 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LOTTA ALLADROGA - PROGETTO "LECITO"
0,00 0,00 0,00 0,002022068 0,00 0,00
Totale 2 02 Categoria 2 - Contributi etrasferimenti correnti dallaregione
125.500,0029.800,0014.518,91 175.500,0025.000,0025.000,00
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2 04 Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da partedi organismi comunitari e internazionali
CONTRIBUTO COMUNITARIO DOCUP - OBIETTIVON. 2
0,00 0,00 0,00 0,002042070 0,00 0,00
Totale 2 04 Categoria 4 - Contributi etrasferimenti da parte di organismi comunitarie internazionali
0,000,000,00 0,000,000,00
2 05 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correntida altri enti del settore pubblico
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SOSTEGNOMINORI
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,002052071 25.760,00 57.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO PRIMAINFANZIA ED ASSISTENZA MINORI
0,00 0,00 0,00 0,002052072 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARCO MEDIOOLONA
0,00 0,00 0,00 0,002052073 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GIORNATAVERDE PULITO
0,00 0,00 0,00 0,002052074 0,00 250,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PULIZIA ARGINIFIUME OLONA
0,00 0,00 0,00 0,002052075 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAINTERBIBLIOTECARIO
0,00 0,00 0,00 0,002052076 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,002052077 0,00 0,00TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERINSERIMENTI LAVORATIVI
500,00 500,00 500,00 1.500,002052100 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERCONTRIBUTI L. 162/1998
0,00 0,00 0,00 0,002052101 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERAFFIDI
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,002052102 20.829,95 21.700,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,002052103 10.866,28 7.750,00
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TRASFERIMENDO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERPROGETTO LOTTA ALLA DROGA
0,00 0,00 0,00 0,002052104 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,002052105 16.719,43 15.150,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERPROGETTO PRIMA INFANZIA E ASSISTENZAMINORI
0,00 0,00 0,00 0,002052106 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERFREQUENZA MICRONIDO
0,00 0,00 0,00 0,002052107 0,00 0,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 0,5% DESTINATA ADATTIVITA' SOCIALI
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,002052108 2.894,03 3.200,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONA PERD.G.R. 3850/2012 - CAP. SPESA 1873
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,002052109 31.400,00 20.000,00
TRAASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONAPER PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI
100,00 100,00 100,00 300,002052110 350,00 0,00
TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEDIO OLONACONTRIBUTI LEGGE 162/98
3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,002052111 426,22 4.000,00
Totale 2 05 Categoria 5 - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti del settorepubblico
92.100,00129.050,00109.245,91 276.300,0092.100,0092.100,00
Totale ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLOSTATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO
290.200,00238.290,00635.690,00 617.400,00155.100,00172.100,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE3 01 Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici
PROVENTI VENDITA NUMERI CIVICI - RILEVANTEFINI IVA
300,00 300,00 300,00 900,003013000 72,00 300,00
DIRITTI DI SEGRETERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,003013001 9.557,04 9.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI,AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI EDILIZIE
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,003013002 12.945,00 14.000,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 0,00 0,00 0,00 0,003013003 0,00 0,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
INTROITO TARIFFA DEL SERVIZIO GESTIONERIFIUTI - RILEVANTE FINI IVA - serv V
0,00 0,00 0,00 0,003013005 0,00 0,00
TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI -ARRETRATI
0,00 0,00 0,00 0,003013006 22.921,41 0,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,003013009 7.962,74 7.000,00PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI - RILEVANTEFINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013010 0,00 0,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - RILEVANTEFINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013011 0,00 0,00
PROVENTI VENDITA COFANETTI - RILEVANTE FINIIVA
1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,003013012 5.950,00 5.250,00
PROVENTI SERVIZIO MENSA - RILEVANTE FINI IVA 0,00 0,00 0,00 0,003013013 0,00 0,00PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA -RILEVANTE FINI IVA
22.500,00 22.500,00 22.500,00 67.500,003013014 21.001,48 24.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ED OSSARICIMITERIALI
2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,003013015 6.350,00 7.000,00
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE FINIIVA
0,00 0,00 0,00 0,003013016 0,00 0,00
RETTE CENTRO DIURNO ESTIVO - RILEVANTEFINI IVA
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,003013017 4.829,73 5.250,00
PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -RILEVANTE FINI IVA
13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,003013018 14.008,18 13.500,00
PROVENTI SERVIZIO PASTI DOMICILIARI AGLIANZIANI
15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,003013019 13.995,00 12.000,00
PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTEFINI IVA
15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,003013020 10.056,20 13.000,00
PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA -RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013022 0,00 0,00
PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI -RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013023 0,00 0,00
QUOTA FISSA MENSA SCUOLA MATERNA -RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013024 0,00 0,00
PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,003013025 0,00 0,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
PROVENTO SPESE PER RECUPERO E CUSTODIAVEICOLI SEQUESTRATI- RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,003013030 0,00 0,00
PROVENTO DELL`ACQUEDOTTO COMUNALE 0,00 0,00 0,00 0,003013032 0,00 0,00VERSAMENTO DA SOCIETA' CONCESSIONARIAINTROITO SERVIZIO IDRICO
0,00 0,00 0,00 0,003013033 0,00 0,00
PROVENTO PER RACCOLTA ACQUE REFLUE -INSEDIAMENTI CIVILI
0,00 0,00 0,00 0,003013034 0,00 0,00
PROVENTO PER COLLETTAMENTO ACQUEREFLUE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
0,00 0,00 0,00 0,003013035 0,00 0,00
PROVENTO PER LA DEPURAZIONE ACQUEREFLUE- FONDO VINCOLATO
0,00 0,00 0,00 0,003013036 0,00 0,00
PROVENTI DA SCUOLA DI TEATRO 0,00 0,00 0,00 0,003013040 11.375,02 9.250,00PROVENTI DA UTILIZZO AREA FESTE - RILEVANTEFINI IVA
3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,003013041 4.020,30 3.200,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PERESUMAZIONE SALME
500,00 500,00 500,00 1.500,003013042 13.300,00 16.550,00
Totale 3 01 Categoria 1 - Proventi dei servizipubblici
101.300,00139.300,00158.344,10 303.900,00101.300,00101.300,00
3 02 Categoria 2 - Proventi dei beni dell`ente
PROVENTI DA CONCESSIONI DI LOCULI E TOMBE 71.000,00 71.000,00 71.000,00 213.000,003023062 51.550,00 61.000,00FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONID`USO
75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,003023063 65.642,08 76.600,00
PROVENTI DA GESTIONE SERVIZI - RILEVANTEIVA
4.300,00 4.300,00 4.300,00 12.900,003023064 4.205,79 4.300,00
FITTI REALI DI FABBRICATI - NON RILEV. FINI IVA 46.000,00 46.000,00 46.000,00 138.000,003023065 51.966,14 46.000,00PROVENTO CONCESSIONE DELLADISTRIBUZIONE DEL GAS - RILEVANTE FINI IVA
290.000,00 290.000,00 290.000,00 870.000,003023067 291.446,32 293.900,00
CANONE CONCESSIONE MINIALLOGGI ANZIANI 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,003023079 2.050,00 1.100,00Totale 3 02 Categoria 2 - Proventi dei benidell`ente
487.700,00482.900,00466.860,33 1.463.100,00487.700,00487.700,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
3 03 Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 100,00 100,00 100,00 300,003033081 2.200,00 1.500,00Totale 3 03 Categoria 3 - Interessi suanticipazioni e crediti
100,001.500,002.200,00 300,00100,00100,00
3 04 Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa`
UTILE NETTO AZIENDA SERVIZI E AZIENDEPARTECIPATE
0,00 0,00 0,00 0,003043101 0,00 0,00
INTROITO UTILE DA ACCAM S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,003043102 0,00 0,00Totale 3 04 Categoria 4 - Utili netti delleaziende speciali e partecipate, dividendi disocieta`
0,000,000,00 0,000,000,00
3 05 Categoria 5 - Proventi diversi
DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE E DIVORZI 160,00 160,00 160,00 480,003053105 0,00 0,00DIRITTI DI SEGRETERIA 0,00 0,00 0,00 0,003053106 0,00 0,00DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI,CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE(DL289/92)
0,00 0,00 0,00 0,003053107 0,00 0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRATICHEDI CONDONO EDILIZIO
100,00 0,00 0,00 100,003053108 0,00 100,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DIIDENTITA`
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,003053109 10.593,48 10.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONIREGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DILEGGE
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003053110 0,00 13.800,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 73/1989 0,00 0,00 0,00 0,003053111 0,00 0,00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALCODICE DELLA STRADA
150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,003053112 98.879,77 130.000,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 447/1995 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,003053113 516,00 1.000,00ENTRATA PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILESPESA PER INDENNIZZO PERSONALEPERATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E VARIE
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,003053114 5.162,65 10.000,00
RITENUTA IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENTCOMMERCIALE)
100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,003053115 0,00 0,00
INTROITO DA CONSORZI PER RICICLAGGIORIFIUTI DIFFERENZIATI
65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,003053120 71.214,49 65.000,00
RIMBORSO QUOTA PROGETTO "LECITO" - LOTTAALLA DROGA - DAI COMUNI ADERENTI
0,00 0,00 0,00 0,003053121 0,00 0,00
RIMBORSO DALLO STATO PER IVA SU SERVIZIESTERNALIZZATI
0,00 0,00 0,00 0,003053122 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PERIL C.R.T.
0,00 0,00 0,00 0,003053131 0,00 0,00
CONTRIBUTO TESORIERE 0,00 0,00 0,00 0,003053132 1.500,00 0,00RIMBORSO COMUNE PER FONDO MOBILITA' ESAGES
3.950,00 3.950,00 3.950,00 11.850,003053135 0,00 3.950,00
RIMBORSI SPESE DIVERSE - RILEVANTE AI FINIIVA- SERV. B
0,00 0,00 0,00 0,003053136 0,00 5.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINIIVA
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003053137 2.732,38 1.500,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,003053138 53.940,55 99.200,00RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE INCONVENZIONE
31.500,00 31.500,00 31.500,00 94.500,003053139 31.587,70 31.500,00
RIMBORSO SPESE ELEZIONI PARLAMENTOEUROPEO
0,00 0,00 0,00 0,003053140 0,00 0,00
RIMBORSO SPESE REFERENDUM 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003053141 0,00 0,00RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI 0,00 0,00 0,00 0,003053142 0,00 0,00RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 0,00 0,00 0,00 0,003053143 0,00 0,00RIMBORSO SPESE DA REGIONE E PROVINCIAELEZIONI AMMINISTRATIVE
0,00 0,00 0,00 0,003053144 0,00 0,00
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER INCARICOTECNICO
0,00 0,00 0,00 0,003053145 0,00 0,00
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RIMBORSO SPESE CENSIMENTO GENERALE 2001 0,00 0,00 0,00 0,003053146 0,00 0,00RIMBORSO DA CONSORZIO ACCAM QUOTEVERSATE IN ECCESSO
0,00 0,00 0,00 0,003053147 0,00 0,00
INTROITO PER ASSENZE MALATTIA PERS.DIPENDENTE
500,00 500,00 500,00 1.500,003053148 905,67 500,00
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO PERPROGETTO ALBERO DEI LIBRI
0,00 0,00 0,00 0,003053149 0,00 0,00
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO 0,00 0,00 0,00 0,003053150 0,00 0,00RIMBORSO DAI COMUNI QUOTA COSTI GESTIONEPARCO SOVRACOMUNALE MEDIO OLONA
15.100,00 15.100,00 15.100,00 45.300,003053160 15.078,35 15.000,00
QUOTA A CARICO DI ALTRI COMUNI PERINIZIATIVE A FAVORE DEL MONDO GIOVANILE
0,00 0,00 0,00 0,003053161 0,00 0,00
RIMBORSO ASSICURATIVO INCENDIOPARCHEGGIO COMUNALE
0,00 0,00 0,00 0,003053162 0,00 0,00
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICAAMBIENTALE (spesa cap. 1570)
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,003053163 0,00 5.000,00
RIMBORSO DA A.GE.S.P. QUOTA INTERESSI ECAPITALE MUTUI RELATIVI AD ACQUEDOTTO
31.700,00 31.700,00 31.700,00 95.100,003053164 32.217,84 31.700,00
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 500,00 500,00 500,00 1.500,003053165 650,56 500,00RIMBORSO SPESE PER MINORE IN AFFIDO 0,00 0,00 0,00 0,003053166 0,00 0,00CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA`SOCIO-CULTURALI
0,00 0,00 0,00 0,003053167 0,00 0,00
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PARTE SPESEPROGETTO LOTTA ALLA DROGA
0,00 0,00 0,00 0,003053168 0,00 0,00
INTROITO FONDI DI MINORE IN AFFIDO 0,00 0,00 0,00 0,003053169 0,00 0,00Totale 3 05 Categoria 5 - Proventi diversi 572.610,00423.750,00324.979,44 1.657.630,00542.510,00542.510,00
Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.161.710,001.047.450,00952.383,87 3.424.930,001.131.610,001.131.610,00
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es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI4 01 Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali
PROVENTI CESSIONE AREE ZONA ARTIGIANALEN`2 - SPESA 3239
0,00 0,00 0,00 0,004014000 0,00 0,00
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E SEPOLCRETI 0,00 0,00 0,00 0,004014001 0,00 0,00PROVENTI CESSIONE IMMOBILE CONSORZIOTRASPORTI VALLE OLONA - spesa 3148
0,00 0,00 0,00 0,004014002 0,00 0,00
PROVENTI PER CESSIONE DI AREE 0,00 0,00 0,00 0,004014003 0,00 0,00PROVENTI CESSIONE AREE VIA CELLINI- IACP-RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,004014004 0,00 0,00
PROVENTI CESSIONE AREE VIA CELLINI PZ C3-RILEVANTE FINI IVA
0,00 0,00 0,00 0,004014005 0,00 0,00
DISMISSIONE PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DIPUBBLICI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,004014006 0,00 1.000,00
PROVENTI CESSIONE AREE P.Z. FORNACI 0,00 0,00 0,00 0,004014007 0,00 0,00PROVENTI AREE CIMITERIALI 4.100,00 0,00 0,00 4.100,004014008 0,00 0,00PROVENTI CESSIONE AREE EDILIZIA ECON.POPOLARE PEEP VIA MONTELLO
0,00 0,00 0,00 0,004014009 0,00 0,00
PROVENTI CESSIONE AREE VIA PER BUSTOPIPSPESA CAP 3235
0,00 0,00 0,00 0,004014010 0,00 0,00
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIEALLOGGI ERP
0,00 0,00 0,00 0,004014011 162.684,80 6.000,00
PROVENTI NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00 0,004014013 0,00 0,00ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,004014014 0,00 0,00PROVENTI VENDITA IMMOBILI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,004014015 0,00 0,00PROVENTI VENDITA APPARTAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,004014016 0,00 0,00Totale 4 01 Categoria 1 - Alienazione di benipatrimoniali
4.100,007.000,00162.684,80 4.100,000,000,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
4 02 Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dalloStato
ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DISPESE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,004024099 0,00 500.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO 8 PER MILLE 32.000,00 0,00 0,00 32.000,004024100 0,00 0,00CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE INCONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,00 0,004024101 0,00 0,00
CONTRIBUTO STATALE PER LUCERNARI SCUOLAMEDIA
0,00 0,00 0,00 0,004024102 0,00 0,00
CONTRIBUTO STATALE PER MESSI IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICI - USCITA CAP 3141
100.000,00 0,00 0,00 100.000,004024103 30.000,00 162.800,00
Totale 4 02 Categoria 2 - Trasferimenti dicapitale dallo Stato
132.000,00662.800,0030.000,00 132.000,000,000,00
4 03 Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dallaregione
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE E RINATURAZIONE DELLESPONDE LUNGO IL FIUME OLONA CONRIMOZIONE OPERE - SPESA CAP. 3388
0,00 0,00 0,00 0,004032063 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTIPREVISTI DAL CONTRATTO DI FIUME OLONA -SPESA CAP. 3387
0,00 0,00 0,00 0,004032064 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE NUOVA SEDE POLIZIALOCALE
0,00 0,00 0,00 0,004034104 0,00 0,00
CONTRIB. REG.LE AUTO ECOLOGICHE 0,00 0,00 0,00 0,004034105 0,00 0,00CONTRIB. REGIONALE PER RINATURALIZZAZIONEFONDO VALLE
0,00 0,00 0,00 0,004034106 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,004034107 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE X RESTAUROCASTELLO VISCONTEO
0,00 0,00 0,00 0,004034108 0,00 0,00
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Entrata
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
CONTRIBUTO REGIONALE PALESTRA COMUNALE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004034111 0,00 42.500,00CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTOVIDEOSORVEGLIANZA - ACQ. ATTREZZATURE
0,00 0,00 0,00 0,004034117 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PAVIMENTAZIONEPALESTRA SCUOLA ORRU'
0,00 0,00 0,00 0,004034118 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE POZZON.6 VIA PASTRENGO
0,00 0,00 0,00 0,004034119 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONI PONTIFIUME OLONA
0,00 0,00 0,00 0,004034122 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE INFORMATIZZAZIONEUFFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,004034123 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTOATTREZZATURE BIBLIOTECA
0,00 0,00 0,00 0,004034124 0,00 0,00
Totale 4 03 Categoria 3 - Trasferimenti dicapitale dalla regione
40.000,0042.500,000,00 40.000,000,000,00
4 04 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altrienti del settore pubblico
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI GORLA MAGG.PER REALIZZAZIONE PONTE FIUME OLONA
0,00 0,00 0,00 0,004044200 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SOLBIATE PERINTERVENTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZECON PEDEMONTANA
0,00 0,00 0,00 0,004044201 0,00 0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONEEUROPEA
0,00 0,00 0,00 0,004044202 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTIPROTEZIONE CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,004044203 0,00 0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A RIMBORSOQUOTA CAVIDOTTO
0,00 0,00 0,00 0,004044210 0,00 0,00
Totale 4 04 Categoria 4 - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settore pubblico
0,000,000,00 0,000,000,00
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Entrata
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
4 05 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altrisoggetti
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PEDEMONTANAPER RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO
0,00 0,00 0,00 0,004054204 0,00 0,00
TRASFERIMENTO PEDEMONTANA PER OPERECOMPENSATIVE - Spesa CAP 3492
299.700,00 0,00 0,00 299.700,004054205 0,00 0,00
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE -URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SANZIONIDISCIPLINA URBANISTICA
40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,004054235 75.457,77 55.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,004054236 45.566,67 42.000,00
PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004054237 0,00 0,00PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DICOSTRUZIONE
100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,004054238 123.260,89 220.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004054239 24.682,05 30.000,00PROVENTI PERMESSO DI COSTRUIRE -CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI - SPESA CAP.3386
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,004054240 0,00 2.000,00
ENTRATE DA P.L. D`UFFICIO COMPARTO ZONAOMOGENEA D 5 - COMMERCIALE DIREZIONALE
0,00 0,00 0,00 0,004054250 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE PERATTUAZIONEPIANO DI ZONA
0,00 0,00 0,00 0,004054251 0,00 0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER AUDITENERGETICO
0,00 0,00 0,00 0,004054252 0,00 0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PERRESTAURO CONSERVATIVO 3 LOTTO
0,00 0,00 0,00 0,004054253 0,00 0,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,004054254 0,00 0,00CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO PERRINATURALIZZAZ. FONDO VALLE
0,00 0,00 0,00 0,004054255 0,00 0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,004054259 0,00 0,00TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE OPERE DIURBANIZZAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,004054260 0,00 0,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATIPERACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,004054261 0,00 0,00
RIMBORSO ASSICURAZIONE DANNI SCUOLAMATERNA COMUNALE
8.400,00 0,00 0,00 8.400,004054262 0,00 8.000,00
Totale 4 05 Categoria 5 - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti
505.100,00357.000,00268.967,38 847.100,00171.000,00171.000,00
4 06 Categoria 6 - Riscossione di crediti
PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO 0,00 0,00 0,00 0,004064265 0,00 0,00Totale 4 06 Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,000,000,00 0,000,000,00
Totale ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
681.200,001.069.300,00461.652,18 1.023.200,00171.000,00171.000,00
ENTRATE DERIVATE DA ACCENSIONE DIPRESTITI5 01 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa
ANTICIPAZIONE DI CASSA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,005015001 0,00 800.000,00Totale 5 01 Categoria 1 - Anticipazioni dicassa
100.000,00800.000,000,00 300.000,00100.000,00100.000,00
5 03 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti
MUTUO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCON. GREEN
0,00 0,00 0,00 0,005035013 0,00 0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO STORICO -SECONDO LOTTO
0,00 0,00 0,00 0,005035014 0,00 0,00
MUTUO PER TRAFERIMENTO FONDI FINALIZZATOALLA REALIZZAZIONE DI CONDUTTURE FOGNARIE
0,00 0,00 0,00 0,005035015 0,00 0,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE
0,00 0,00 0,00 0,005035016 0,00 0,00
MUTUO PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,005035017 0,00 0,00
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Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
MUTUO ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZAIMMOBILI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,005035018 0,00 0,00
MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO LOTTOLUCULI
0,00 0,00 0,00 0,005035019 0,00 0,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO AREA FESTA 0,00 0,00 0,00 0,005035020 0,00 0,00MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO COMANDODI POLIZIA LOCALE
0,00 0,00 0,00 0,005035021 0,00 0,00
MUTUO 2 STRALCIO 1 LOTTO POTENZIAMENTORETE IDRICA - CASSA DDPP
0,00 0,00 0,00 0,005035022 0,00 0,00
MUTUO SISTEMAZIONE STRADE COMUNALIV.PASTRENGO ZARA ARIOSTO LEOPARDI
0,00 0,00 0,00 0,005035023 0,00 0,00
MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO LOTTOLOCULI
0,00 0,00 0,00 0,005035024 0,00 0,00
MUTUO MAGGIORI SPESE PERIZIA SUPPLETIVAPALESTRA BERGORO
0,00 0,00 0,00 0,005035025 0,00 0,00
MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI A NORMESCUOLA MEDIA - CASSA DD PP
0,00 0,00 0,00 0,005035026 0,00 0,00
MUTUO PER 4 STRALCIO 1 LOTTO RISTRUTTUR.EPOTENZIAMENTO ACQUEDOTTO- CASSA DDPP
0,00 0,00 0,00 0,005035027 0,00 0,00
MUTUO PER RELIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONAVIA DANTE - SANTA MARIA ASSUNTA
0,00 0,00 0,00 0,005035028 0,00 0,00
MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO DELCASTELLO
0,00 0,00 0,00 0,005035029 0,00 0,00
MUTUO NUOVI TRONCHI FOGNATURA 0,00 0,00 0,00 0,005035030 0,00 0,00MUTUO PER FORMAZIONE PISTE CICLABILI 0,00 0,00 0,00 0,005035031 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLA MEDIA
0,00 0,00 0,00 0,005035032 0,00 0,00
MUTUO ASFALTATURA STRADE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,005035033 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE ELEMENTARI
0,00 0,00 0,00 0,005035034 0,00 0,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIACASTELLO VISCONTEO
0,00 0,00 0,00 0,005035035 0,00 0,00
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Entrata
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
MUTUO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA AREAFESTE
0,00 0,00 0,00 0,005035042 0,00 0,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE ELEMENTARI RODARI
0,00 0,00 0,00 0,005035043 0,00 0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE P.I.P. ZONAINDUSRIALE
0,00 0,00 0,00 0,005035044 0,00 0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZA REPUBBLICA 0,00 0,00 0,00 0,005035045 0,00 0,00MUTUO PER REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLAMEDIA
0,00 0,00 0,00 0,005035046 0,00 0,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE ELEMENTARI
0,00 0,00 0,00 0,005035047 0,00 0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE URBANISTICACENTRO STORICO
0,00 0,00 0,00 0,005035048 0,00 0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE AUDITORIUM 0,00 0,00 0,00 0,005035049 0,00 0,00MUTUO PER REALIZZAZIONE TELECONTROLLOCENTRALI TERMICHE
0,00 0,00 0,00 0,005035050 0,00 0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIFACIMENTOMARCIAPIEDI - SPESA CAP. 3488
0,00 0,00 0,00 0,005035051 0,00 0,00
MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI CARICO STATO1STRALCIO 1 LOTTO
0,00 0,00 0,00 0,005035067 0,00 0,00
MUTUO COSTRUZIONE PONTE FIUME OLONA 0,00 0,00 0,00 0,005035068 0,00 0,00MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPOSPORTIVO
0,00 0,00 0,00 0,005035069 0,00 0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 0,00 0,00 0,00 0,005035070 0,00 0,00MUTUO PER MANUT. STRAOR. PALESTRACOMUNALE
0,00 0,00 0,00 0,005035071 0,00 0,00
Totale 5 03 Categoria 3 - Assunzione di mutuie prestiti
0,000,000,00 0,000,000,00
Totale ENTRATE DERIVATE DAACCENSIONE DI PRESTITI
100.000,00800.000,000,00 300.000,00100.000,00100.000,00
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 20
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Entrata
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
es. in corso 2015 2016 2017 TotaleCodice Denominazione chiuso
RIEPILOGO TITOLI
ENTRATE TRIBUTARIE 6.319.500,00 6.303.400,00 6.303.400,00 18.926.300,006.069.676,39 6.307.000,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DELLO STATO DELLA REGIONE EDI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTOALL`ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA
290.200,00 172.100,00 155.100,00 617.400,00635.690,00 238.290,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.161.710,00 1.131.610,00 1.131.610,00 3.424.930,00952.383,87 1.047.450,00ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONEDI CREDITI
681.200,00 171.000,00 171.000,00 1.023.200,00461.652,18 1.069.300,00
ENTRATE DERIVATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,000,00 800.000,00
8.552.610,00 7.878.110,00 7.861.110,00 24.291.830,00 Totale 8.119.402,44 9.462.040,00
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata 0,000,00 66.900,00 66.000,00 132.900,000,00
Avanzo di Amministrazione 113.300,000,008.740,87 113.300,000,000,00
8.665.910,00 7.945.010,00 7.927.110,00 24.538.030,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA 8.128.143,31 9.462.040,00
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 1.672.450,00 1.719.200,00 1.718.300,00 5.109.950,00Personale 1.648.160,15 1.654.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.719.200,00 1.718.300,00 5.109.950,001.648.160,15 1.654.200,00 1.672.450,00T
CO 700,00 700,00 700,00 2.100,00Prestazioni di servizi 700,00 700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
700,00 700,00 2.100,00700,00 700,00 700,00T
CO 116.300,00 115.000,00 115.000,00 346.300,00Imposte e tasse 108.717,87 118.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
115.000,00 115.000,00 346.300,00108.717,87 118.600,00 116.300,00T
1.773.500,001.757.578,02Totale SPESE CORRENTI 5.458.350,001.834.000,001.834.900,001.789.450,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.789.450,001.773.500,001.757.578,02 5.458.350,001.834.000,001.834.900,00
CO 1.789.450,00 1.834.900,00 1.834.000,00 5.458.350,00Totale SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 1.757.578,0 2 1.773.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.834.900,00 1.834.000,00 5.458.350,001.757.578,02 1.773.500,00 1.789.450,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANAProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE CORRENTI 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZAURBANA
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER LA TUTELA DELL` AMBIENTE E DELLE AREE VEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.616,71 10.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
9.500,00 9.500,00 28.500,008.616,71 10.500,00 9.500,00T
CO 1.473.500,00 1.507.500,00 1.507.500,00 4.488.500,00Prestazioni di servizi 1.390.357,44 1.372.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.507.500,00 1.507.500,00 4.488.500,001.390.357,44 1.372.700,00 1.473.500,00T
CO 8.100,00 8.100,00 8.100,00 24.300,00Trasferimenti 6.283,69 8.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
8.100,00 8.100,00 24.300,006.283,69 8.000,00 8.100,00T
1.391.200,001.405.257,84Totale SPESE CORRENTI 4.541.300,001.525.100,001.525.100,001.491.100,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.491.100,001.391.200,001.405.257,84 4.541.300,001.525.100,001.525.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 27.000,00 1.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER LA TUTELA DELL` AMBIENTE E DELLE AREE VEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 27.000,00 1.000,00SV
T 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
CO 1.491.100,00 1.525.100,00 1.525.100,00 4.541.300,00Totale SPESE PER LA TUTELA DELL` AMBIENTE EDELLE AREE VE
1.405.257,84 1.391.200,00SV 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
1.526.100,00 1.526.100,00 4.544.300,001.405.257,84 1.418.200,00 1.492.100,00T
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SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICAProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 602.000,00 599.000,00 598.500,00 1.799.500,00Prestazioni di servizi 523.357,70 556.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
599.000,00 598.500,00 1.799.500,00523.357,70 556.100,00 602.000,00T
CO 100,00 100,00 100,00 300,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100,00 100,00 300,000,00 100,00 100,00T
CO 546.950,00 534.100,00 541.100,00 1.622.150,00Trasferimenti 511.610,45 435.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
534.100,00 541.100,00 1.622.150,00511.610,45 435.300,00 546.950,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 5.704,82 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,005.704,82 0,00 0,00T
991.500,001.040.672,97Totale SPESE CORRENTI 3.421.950,001.139.700,001.133.200,001.149.050,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.149.050,00991.500,001.040.672,97 3.421.950,001.139.700,001.133.200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICAProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 12.000,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 12.000,00 0,00SV
T 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
CO 1.149.050,00 1.133.200,00 1.139.700,00 3.421.950,00Totale SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZAPUBBLICA
1.040.672,97 991.500,00SV 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
1.133.200,00 1.139.700,00 3.421.950,001.040.672,97 1.003.500,00 1.149.050,00T
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SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICOProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.790,09 2.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.300,00 2.300,00 6.900,002.790,09 2.300,00 2.300,00T
CO 112.600,00 112.600,00 112.600,00 337.800,00Prestazioni di servizi 82.475,96 95.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
112.600,00 112.600,00 337.800,0082.475,96 95.000,00 112.600,00T
CO 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00Trasferimenti 5.570,14 6.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
6.500,00 6.500,00 19.500,005.570,14 6.400,00 6.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
103.700,0090.836,19Totale SPESE CORRENTI 364.200,00121.400,00121.400,00121.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 121.400,00103.700,0090.836,19 364.200,00121.400,00121.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 121.400,00 121.400,00 121.400,00 364.200,00Totale SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 90.836,19 103.7 00,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
121.400,00 121.400,00 364.200,0090.836,19 103.700,00 121.400,00T
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SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 59.750,00 59.800,00 59.800,00 179.350,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 50.388,95 59.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
59.800,00 59.800,00 179.350,0050.388,95 59.100,00 59.750,00T
CO 742.600,00 732.500,00 733.400,00 2.208.500,00Prestazioni di servizi 711.840,77 730.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
732.500,00 733.400,00 2.208.500,00711.840,77 730.400,00 742.600,00T
CO 25.600,00 25.600,00 25.600,00 76.800,00Utilizzo di beni di terzi 19.789,71 20.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
25.600,00 25.600,00 76.800,0019.789,71 20.600,00 25.600,00T
CO 2.750,00 2.750,00 2.750,00 8.250,00Trasferimenti 3.678,10 3.630,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.750,00 2.750,00 8.250,003.678,10 3.630,00 2.750,00T
CO 171.070,00 171.070,00 171.070,00 513.210,00Imposte e tasse 67.545,87 77.350,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
171.070,00 171.070,00 513.210,0067.545,87 77.350,00 171.070,00T
CO 65.000,00 35.000,00 35.000,00 135.000,00Oneri straordinari della gestione corrente 32.974,52 49.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
35.000,00 35.000,00 135.000,0032.974,52 49.000,00 65.000,00T
CO 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,00Fondo svalutazione crediti 0,00 183.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
181.000,00 181.000,00 543.000,000,00 183.100,00 181.000,00T
CO 43.160,00 88.040,00 55.140,00 186.340,00Fondo di riserva 0,00 26.310,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
88.040,00 55.140,00 186.340,000,00 26.310,00 43.160,00T
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SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
1.149.490,00886.217,92Totale SPESE CORRENTI 3.850.450,001.263.760,001.295.760,001.290.930,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.290.930,001.149.490,00886.217,92 3.850.450,001.263.760,001.295.760,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 73.750,0051.250,0063.350,84 154.650,0040.450,0040.450,00
40.450,00 40.450,00 154.650,0063.350,84 51.250,00 73.750,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 5.000,0015.000,000,00 5.000,000,000,00
0,00 0,00 5.000,000,00 15.000,00 5.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO40.450,00 40.450,00 159.650,0063.350,84 66.250,00 78.750,00SV
T 78.750,0066.250,0063.350,84 159.650,0040.450,0040.450,00
CO 1.290.930,00 1.295.760,00 1.263.760,00 3.850.450,00Totale SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI COMUNALI
886.217,92 1.149.490,00SV 78.750,0066.250,0063.350,84 159.650,0040.450,0040.450,00
1.336.210,00 1.304.210,00 4.010.100,00949.568,76 1.215.740,00 1.369.680,00T
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SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 685,77 300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.500,00 1.500,00 4.500,00685,77 300,00 1.500,00T
CO 161.100,00 161.900,00 162.900,00 485.900,00Prestazioni di servizi 212.203,52 167.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
161.900,00 162.900,00 485.900,00212.203,52 167.200,00 161.100,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Trasferimenti 2.894,03 3.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,002.894,03 3.200,00 3.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
170.700,00215.783,32Totale SPESE CORRENTI 499.400,00167.400,00166.400,00165.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 165.600,00170.700,00215.783,32 499.400,00167.400,00166.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 172.000,00642.700,00175.780,83 286.000,0057.000,0057.000,00
57.000,00 57.000,00 286.000,00175.780,83 642.700,00 172.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,0016.500,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 16.500,00 0,00T
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SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 11.800,0011.600,0013.023,37 25.400,006.800,006.800,00
6.800,00 6.800,00 25.400,0013.023,37 11.600,00 11.800,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO63.800,00 63.800,00 311.400,00188.804,20 670.800,00 183.800,00SV
T 183.800,00670.800,00188.804,20 311.400,0063.800,0063.800,00
CO 165.600,00 166.400,00 167.400,00 499.400,00Totale SPESE PER LA GESTIONE E LAMANUTENZIONE DEL PATRIM
215.783,32 170.700,00SV 183.800,00670.800,00188.804,20 311.400,0063.800,0063.800,00
230.200,00 231.200,00 810.800,00404.587,52 841.500,00 349.400,00T
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SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 32.000,00 33.000,00 34.000,00 99.000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 26.378,63 30.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
33.000,00 34.000,00 99.000,0026.378,63 30.000,00 32.000,00T
CO 512.300,00 515.400,00 522.400,00 1.550.100,00Prestazioni di servizi 533.146,94 526.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
515.400,00 522.400,00 1.550.100,00533.146,94 526.900,00 512.300,00T
CO 308.100,00 297.600,00 297.600,00 903.300,00Trasferimenti 301.485,45 301.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
297.600,00 297.600,00 903.300,00301.485,45 301.900,00 308.100,00T
858.800,00861.011,02Totale SPESE CORRENTI 2.552.400,00854.000,00846.000,00852.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 852.400,00858.800,00861.011,02 2.552.400,00854.000,00846.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 32.000,0079.000,000,00 32.000,000,000,00
0,00 0,00 32.000,000,00 79.000,00 32.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,005.500,0011.433,98 16.000,008.000,008.000,00
8.000,00 8.000,00 16.000,0011.433,98 5.500,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 100.000,00100.000,0030.000,00 100.000,000,000,00
0,00 0,00 100.000,0030.000,00 100.000,00 100.000,00T
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SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO8.000,00 8.000,00 148.000,0041.433,98 184.500,00 132.000,00SV
T 132.000,00184.500,0041.433,98 148.000,008.000,008.000,00
CO 852.400,00 846.000,00 854.000,00 2.552.400,00Totale SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI ECULTURALI
861.011,02 858.800,00SV 132.000,00184.500,0041.433,98 148.000,008.000,008.000,00
854.000,00 862.000,00 2.700.400,00902.445,00 1.043.300,00 984.400,00T
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SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.089,91 1.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.600,00 1.600,00 4.800,001.089,91 1.600,00 1.600,00T
CO 80.000,00 100.000,00 100.000,00 280.000,00Prestazioni di servizi 73.768,30 65.750,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100.000,00 100.000,00 280.000,0073.768,30 65.750,00 80.000,00T
CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Trasferimenti 300,00 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.000,00 1.000,00 3.000,00300,00 1.000,00 1.000,00T
68.350,0075.158,21Totale SPESE CORRENTI 287.800,00102.600,00102.600,0082.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 82.600,0068.350,0075.158,21 287.800,00102.600,00102.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 118.000,0049.000,000,00 118.000,000,000,00
0,00 0,00 118.000,000,00 49.000,00 118.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,00500,00500,00 3.000,001.500,001.500,00
1.500,00 1.500,00 3.000,00500,00 500,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.500,00 1.500,00 121.000,00500,00 49.500,00 118.000,00SV
T 118.000,0049.500,00500,00 121.000,001.500,001.500,00
CO 82.600,00 102.600,00 102.600,00 287.800,00Totale SPESE PER LA PROMOZIONE E LADIFFUSIONE DELLO SPOR
75.158,21 68.350,00SV 118.000,0049.500,00500,00 121.000,001.500,001.500,00
104.100,00 104.100,00 408.800,0075.658,21 117.850,00 200.600,00T
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SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA` URBANAProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 10.300,00 10.300,00 10.300,00 30.900,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.494,50 16.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
10.300,00 10.300,00 30.900,007.494,50 16.300,00 10.300,00T
CO 337.000,00 337.000,00 337.000,00 1.011.000,00Prestazioni di servizi 405.562,81 367.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
337.000,00 337.000,00 1.011.000,00405.562,81 367.400,00 337.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
383.700,00413.057,31Totale SPESE CORRENTI 1.041.900,00347.300,00347.300,00347.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 347.300,00383.700,00413.057,31 1.041.900,00347.300,00347.300,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 299.700,0075.500,000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
75.000,00 75.000,00 449.700,000,00 75.500,00 299.700,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,005.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA` URBANAProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO75.000,00 75.000,00 449.700,005.000,00 75.500,00 299.700,00SV
T 299.700,0075.500,005.000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
CO 347.300,00 347.300,00 347.300,00 1.041.900,00Totale SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLAVIABILITA` URBANA
413.057,31 383.700,00SV 299.700,0075.500,005.000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
422.300,00 422.300,00 1.491.600,00418.057,31 459.200,00 647.000,00T
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SPESE RELATIVE AGLI ONERI FINANZIARIProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 558.298,73 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00558.298,73 0,00 0,00T
CO 76.230,00 59.200,00 50.800,00 186.230,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 112.485,58 95.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
59.200,00 50.800,00 186.230,00112.485,58 95.100,00 76.230,00T
95.100,00670.784,31Totale SPESE CORRENTI 186.230,0050.800,0059.200,0076.230,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 76.230,0095.100,00670.784,31 186.230,0050.800,0059.200,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 800.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,000,00 800.000,00 100.000,00T
CO 321.600,00 158.400,00 166.300,00 646.300,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 284.766,42 302.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
158.400,00 166.300,00 646.300,00284.766,42 302.700,00 321.600,00T
1.102.700,00284.766,42Totale SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 946.300,00266.300,00258.400,00421.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 421.600,001.102.700,00284.766,42 946.300,00266.300,00258.400,00
CO 497.830,00 317.600,00 317.100,00 1.132.530,00Totale SPESE RELATIVE AGLI ONERI FINANZIARI 955.550, 73 1.197.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
317.600,00 317.100,00 1.132.530,00955.550,73 1.197.800,00 497.830,00T
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SPESE PER IL SERVIZIO IDRICOProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 62.000,00 62.000,00 62.000,00 186.000,00Prestazioni di servizi 2.675,64 2.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
62.000,00 62.000,00 186.000,002.675,64 2.000,00 62.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 282.750,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 282.750,00 0,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Imposte e tasse 634,31 3.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,00634,31 3.000,00 3.000,00T
287.750,003.309,95Totale SPESE CORRENTI 195.000,0065.000,0065.000,0065.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 65.000,00287.750,003.309,95 195.000,0065.000,0065.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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SPESE PER IL SERVIZIO IDRICOProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,00450,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00SV
T 0,000,00450,00 0,000,000,00
CO 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00Totale SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO 3.309,95 287.750, 00SV 0,000,00450,00 0,000,000,00
65.000,00 65.000,00 195.000,003.759,95 287.750,00 65.000,00T
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PROGRAMMA RESIDUALEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE CORRENTI 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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PROGRAMMA RESIDUALEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Espropri e servitu` onerose 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
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PROGRAMMA RESIDUALEProgramma
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale PROGRAMMA RESIDUALE 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.790,09 2.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.300,00 2.300,00 6.900,002.790,09 2.300,00 2.300,00T
CO 112.600,00 112.600,00 112.600,00 337.800,00Prestazioni di servizi 82.475,96 95.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
112.600,00 112.600,00 337.800,0082.475,96 95.000,00 112.600,00T
CO 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00Trasferimenti 5.570,14 6.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
6.500,00 6.500,00 19.500,005.570,14 6.400,00 6.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
103.700,0090.836,19Totale SPESE CORRENTI 364.200,00121.400,00121.400,00121.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 121.400,00103.700,0090.836,19 364.200,00121.400,00121.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 121.400,00 121.400,00 121.400,00 364.200,00Totale Servizio 01 01 Organi istituzionali,partecipazione e decentramento
90.836,19 103.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
121.400,00 121.400,00 364.200,0090.836,19 103.700,00 121.400,00T
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Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazioneServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 299.100,00 301.700,00 301.700,00 902.500,00Personale 296.988,62 289.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
301.700,00 301.700,00 902.500,00296.988,62 289.900,00 299.100,00T
CO 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.979,84 4.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
5.200,00 5.200,00 15.600,003.979,84 4.200,00 5.200,00T
CO 37.000,00 29.000,00 29.000,00 95.000,00Prestazioni di servizi 38.062,56 35.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
29.000,00 29.000,00 95.000,0038.062,56 35.000,00 37.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 378,26 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00378,26 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 955,70 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00955,70 500,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
329.600,00340.364,98Totale SPESE CORRENTI 1.013.100,00335.900,00335.900,00341.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 341.300,00329.600,00340.364,98 1.013.100,00335.900,00335.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazioneServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 341.300,00 335.900,00 335.900,00 1.013.100,00Totale Servizio 01 02 Segreteria generale, personal ee organizzazione
340.364,98 329.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
335.900,00 335.900,00 1.013.100,00340.364,98 329.600,00 341.300,00T
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Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 129.000,00 139.600,00 139.600,00 408.200,00Personale 134.326,87 113.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
139.600,00 139.600,00 408.200,00134.326,87 113.800,00 129.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 16.200,00 16.200,00 16.200,00 48.600,00Prestazioni di servizi 11.486,50 26.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
16.200,00 16.200,00 48.600,0011.486,50 26.400,00 16.200,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 558.298,73 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00558.298,73 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Imposte e tasse 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
140.200,00704.112,10Totale SPESE CORRENTI 456.800,00155.800,00155.800,00145.200,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 145.200,00140.200,00704.112,10 456.800,00155.800,00155.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 800.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,000,00 800.000,00 100.000,00T
CO 321.600,00 158.400,00 166.300,00 646.300,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 284.766,42 302.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
158.400,00 166.300,00 646.300,00284.766,42 302.700,00 321.600,00T
1.102.700,00284.766,42Totale SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 946.300,00266.300,00258.400,00421.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 421.600,001.102.700,00284.766,42 946.300,00266.300,00258.400,00
CO 566.800,00 414.200,00 422.100,00 1.403.100,00Totale Servizio 01 03 Gestione economica,finanziaria, programmazione, provveditorato econtrollo di gestione
988.878,52 1.242.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
414.200,00 422.100,00 1.403.100,00988.878,52 1.242.900,00 566.800,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 61.700,00 60.300,00 60.300,00 182.300,00Personale 63.156,53 60.650,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
60.300,00 60.300,00 182.300,0063.156,53 60.650,00 61.700,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 285.600,00 285.600,00 285.600,00 856.800,00Prestazioni di servizi 260.148,47 283.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
285.600,00 285.600,00 856.800,00260.148,47 283.000,00 285.600,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Imposte e tasse 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00Oneri straordinari della gestione corrente 22.968,12 33.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
30.000,00 30.000,00 90.000,0022.968,12 33.000,00 30.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
376.650,00346.273,12Totale SPESE CORRENTI 1.129.100,00375.900,00375.900,00377.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 377.300,00376.650,00346.273,12 1.129.100,00375.900,00375.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 6.000,000,000,00 6.000,000,000,00
0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 6.000,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 6.000,00SV
T 6.000,000,000,00 6.000,000,000,00
CO 377.300,00 375.900,00 375.900,00 1.129.100,00Totale Servizio 01 04 Gestione delle entrate tribut ariee servizi fiscali
346.273,12 376.650,00SV 6.000,000,000,00 6.000,000,000,00
375.900,00 375.900,00 1.135.100,00346.273,12 376.650,00 383.300,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 29.000,00 30.000,00 31.000,00 90.000,00Prestazioni di servizi 28.995,58 29.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
30.000,00 31.000,00 90.000,0028.995,58 29.000,00 29.000,00T
CO 16.000,00 13.800,00 12.000,00 41.800,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 20.298,66 18.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
13.800,00 12.000,00 41.800,0020.298,66 18.200,00 16.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
47.200,0049.294,24Totale SPESE CORRENTI 131.800,0043.000,0043.800,0045.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 45.000,0047.200,0049.294,24 131.800,0043.000,0043.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 92.000,00122.700,00175.780,83 206.000,0057.000,0057.000,00
57.000,00 57.000,00 206.000,00175.780,83 122.700,00 92.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 4.400,004.400,004.378,04 13.200,004.400,004.400,00
4.400,00 4.400,00 13.200,004.378,04 4.400,00 4.400,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO61.400,00 61.400,00 219.200,00180.158,87 127.100,00 96.400,00SV
T 96.400,00127.100,00180.158,87 219.200,0061.400,0061.400,00
CO 45.000,00 43.800,00 43.000,00 131.800,00Totale Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
49.294,24 47.200,00SV 96.400,00127.100,00180.158,87 219.200,0061.400,0061.400,00
105.200,00 104.400,00 351.000,00229.453,11 174.300,00 141.400,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 06 Ufficio TecnicoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 368.350,00 369.850,00 369.850,00 1.108.050,00Personale 359.221,23 367.850,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
369.850,00 369.850,00 1.108.050,00359.221,23 367.850,00 368.350,00T
CO 2.450,00 2.500,00 2.500,00 7.450,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.135,98 2.250,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.500,00 2.500,00 7.450,002.135,98 2.250,00 2.450,00T
CO 20.100,00 20.100,00 20.500,00 60.700,00Prestazioni di servizi 56.896,67 25.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
20.100,00 20.500,00 60.700,0056.896,67 25.000,00 20.100,00T
CO 4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00Utilizzo di beni di terzi 4.050,00 4.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
4.100,00 4.100,00 12.300,004.050,00 4.100,00 4.100,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Imposte e tasse 130,00 130,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00130,00 130,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 06 Ufficio TecnicoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
399.330,00422.433,88Totale SPESE CORRENTI 1.188.500,00396.950,00396.550,00395.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 395.000,00399.330,00422.433,88 1.188.500,00396.950,00396.550,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 5.000,0015.000,000,00 5.000,000,000,00
0,00 0,00 5.000,000,00 15.000,00 5.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 5.000,000,00 15.000,00 5.000,00SV
T 5.000,0015.000,000,00 5.000,000,000,00
CO 395.000,00 396.550,00 396.950,00 1.188.500,00Totale Servizio 01 06 Ufficio Tecnico 422.433,88 399. 330,00SV 5.000,0015.000,000,00 5.000,000,000,00
396.550,00 396.950,00 1.193.500,00422.433,88 414.330,00 400.000,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 94.800,00 92.200,00 92.100,00 279.100,00Personale 98.310,51 98.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
92.200,00 92.100,00 279.100,0098.310,51 98.600,00 94.800,00T
CO 300,00 300,00 300,00 900,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 207,00 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
300,00 300,00 900,00207,00 500,00 300,00T
CO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00Prestazioni di servizi 2.000,00 2.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.500,00 2.500,00 7.500,002.000,00 2.500,00 2.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00Trasferimenti 2.000,00 2.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.000,00 2.000,00 6.000,002.000,00 2.400,00 2.000,00T
CO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Oneri straordinari della gestione corrente 2.970,00 10.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 30.000,002.970,00 10.000,00 30.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
114.000,00105.487,51Totale SPESE CORRENTI 323.500,0096.900,0097.000,00129.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 129.600,00114.000,00105.487,51 323.500,0096.900,0097.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 129.600,00 97.000,00 96.900,00 323.500,00Totale Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elett orale,leva e servizio statistico
105.487,51 114.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
97.000,00 96.900,00 323.500,00105.487,51 114.000,00 129.600,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 08 Altri Servizi GeneraliServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 187.600,00 244.100,00 243.300,00 675.000,00Personale 173.261,64 173.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
244.100,00 243.300,00 675.000,00173.261,64 173.300,00 187.600,00T
CO 28.500,00 28.500,00 28.500,00 85.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 28.322,74 31.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
28.500,00 28.500,00 85.500,0028.322,74 31.000,00 28.500,00T
CO 381.100,00 377.900,00 377.900,00 1.136.900,00Prestazioni di servizi 352.638,37 356.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
377.900,00 377.900,00 1.136.900,00352.638,37 356.900,00 381.100,00T
CO 19.500,00 19.500,00 19.500,00 58.500,00Utilizzo di beni di terzi 15.361,45 15.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
19.500,00 19.500,00 58.500,0015.361,45 15.500,00 19.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 283.800,00 282.500,00 282.500,00 848.800,00Imposte e tasse 173.224,66 192.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
282.500,00 282.500,00 848.800,00173.224,66 192.600,00 283.800,00T
CO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00Oneri straordinari della gestione corrente 7.036,40 6.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
5.000,00 5.000,00 15.000,007.036,40 6.000,00 5.000,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 08 Altri Servizi GeneraliServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,00Fondo svalutazione crediti 0,00 183.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
181.000,00 181.000,00 543.000,000,00 183.100,00 181.000,00T
CO 43.160,00 88.040,00 55.140,00 186.340,00Fondo di riserva 0,00 26.310,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
88.040,00 55.140,00 186.340,000,00 26.310,00 43.160,00T
984.710,00749.845,26Totale SPESE CORRENTI 3.549.040,001.192.840,001.226.540,001.129.660,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.129.660,00984.710,00749.845,26 3.549.040,001.192.840,001.226.540,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 49.000,0030.000,0050.000,00 92.400,0021.700,0021.700,00
21.700,00 21.700,00 92.400,0050.000,00 30.000,00 49.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 7.400,007.200,008.645,33 12.200,002.400,002.400,00
2.400,00 2.400,00 12.200,008.645,33 7.200,00 7.400,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 01 08 Altri Servizi GeneraliServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO24.100,00 24.100,00 104.600,0058.645,33 37.200,00 56.400,00SV
T 56.400,0037.200,0058.645,33 104.600,0024.100,0024.100,00
CO 1.129.660,00 1.226.540,00 1.192.840,00 3.549.040,00Totale Servizio 01 08 Altri Servizi Generali 749.845 ,26 984.710,00SV 56.400,0037.200,0058.645,33 104.600,0024.100,0024.100,00
1.250.640,00 1.216.940,00 3.653.640,00808.490,59 1.021.910,00 1.186.060,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 03 01 Polizia municipaleServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 284.350,00 285.150,00 285.150,00 854.650,00Personale 252.642,52 278.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
285.150,00 285.150,00 854.650,00252.642,52 278.700,00 284.350,00T
CO 12.400,00 12.400,00 12.400,00 37.200,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.788,35 12.750,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
12.400,00 12.400,00 37.200,007.788,35 12.750,00 12.400,00T
CO 23.500,00 23.600,00 23.600,00 70.700,00Prestazioni di servizi 27.589,73 27.250,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
23.600,00 23.600,00 70.700,0027.589,73 27.250,00 23.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 750,00 750,00 750,00 2.250,00Trasferimenti 722,40 730,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
750,00 750,00 2.250,00722,40 730,00 750,00T
CO 1.220,00 1.220,00 1.220,00 3.660,00Imposte e tasse 1.179,13 1.220,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.220,00 1.220,00 3.660,001.179,13 1.220,00 1.220,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
320.650,00289.922,13Totale SPESE CORRENTI 968.460,00323.120,00323.120,00322.220,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 322.220,00320.650,00289.922,13 968.460,00323.120,00323.120,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 03 01 Polizia municipaleServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 18.750,0021.250,0018.350,84 56.250,0018.750,0018.750,00
18.750,00 18.750,00 56.250,0018.350,84 21.250,00 18.750,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO18.750,00 18.750,00 56.250,0018.350,84 21.250,00 18.750,00SV
T 18.750,0021.250,0018.350,84 56.250,0018.750,0018.750,00
CO 322.220,00 323.120,00 323.120,00 968.460,00Totale Servizio 03 01 Polizia municipale 289.922,13 3 20.650,00SV 18.750,0021.250,0018.350,84 56.250,0018.750,0018.750,00
341.870,00 341.870,00 1.024.710,00308.272,97 341.900,00 340.970,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 20
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 01 Scuola maternaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 138.900,00 144.000,00 149.000,00 431.900,00Prestazioni di servizi 141.716,87 147.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
144.000,00 149.000,00 431.900,00141.716,87 147.600,00 138.900,00T
CO 296.600,00 291.600,00 291.600,00 879.800,00Trasferimenti 291.548,40 291.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
291.600,00 291.600,00 879.800,00291.548,40 291.600,00 296.600,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
439.200,00433.265,27Totale SPESE CORRENTI 1.311.700,00440.600,00435.600,00435.500,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 435.500,00439.200,00433.265,27 1.311.700,00440.600,00435.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,002.000,004.000,00 4.000,002.000,002.000,00
2.000,00 2.000,00 4.000,004.000,00 2.000,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 21
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 01 Scuola maternaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO2.000,00 2.000,00 4.000,004.000,00 2.000,00 0,00SV
T 0,002.000,004.000,00 4.000,002.000,002.000,00
CO 435.500,00 435.600,00 440.600,00 1.311.700,00Totale Servizio 04 01 Scuola materna 433.265,27 439.2 00,00SV 0,002.000,004.000,00 4.000,002.000,002.000,00
437.600,00 442.600,00 1.315.700,00437.265,27 441.200,00 435.500,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 22
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 02 Istruzione elementareServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 22.500,00 23.500,00 24.500,00 70.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 18.498,34 21.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
23.500,00 24.500,00 70.500,0018.498,34 21.000,00 22.500,00T
CO 205.600,00 205.600,00 205.600,00 616.800,00Prestazioni di servizi 219.799,35 215.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
205.600,00 205.600,00 616.800,00219.799,35 215.100,00 205.600,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 10.400,00 8.000,00 6.900,00 25.300,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 15.743,76 13.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
8.000,00 6.900,00 25.300,0015.743,76 13.200,00 10.400,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
249.300,00254.041,45Totale SPESE CORRENTI 712.600,00237.000,00237.100,00238.500,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 238.500,00249.300,00254.041,45 712.600,00237.000,00237.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 23
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 02 Istruzione elementareServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 32.000,0047.000,000,00 32.000,000,000,00
0,00 0,00 32.000,000,00 47.000,00 32.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,003.433,98 6.000,003.000,003.000,00
3.000,00 3.000,00 6.000,003.433,98 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 100.000,00100.000,0030.000,00 100.000,000,000,00
0,00 0,00 100.000,0030.000,00 100.000,00 100.000,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO3.000,00 3.000,00 138.000,0033.433,98 147.000,00 132.000,00SV
T 132.000,00147.000,0033.433,98 138.000,003.000,003.000,00
CO 238.500,00 237.100,00 237.000,00 712.600,00Totale Servizio 04 02 Istruzione elementare 254.041, 45 249.300,00SV 132.000,00147.000,0033.433,98 138.000,003.000,003.000,00
240.100,00 240.000,00 850.600,00287.475,43 396.300,00 370.500,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 03 Istruzione mediaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 500,00 500,00 500,00 1.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
500,00 500,00 1.500,000,00 500,00 500,00T
CO 42.300,00 41.300,00 41.300,00 124.900,00Prestazioni di servizi 49.940,78 46.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
41.300,00 41.300,00 124.900,0049.940,78 46.100,00 42.300,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
46.600,0049.940,78Totale SPESE CORRENTI 126.400,0041.800,0041.800,0042.800,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 42.800,0046.600,0049.940,78 126.400,0041.800,0041.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,0032.000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 32.000,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 03 Istruzione mediaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,003.500,004.000,00 6.000,003.000,003.000,00
3.000,00 3.000,00 6.000,004.000,00 3.500,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO3.000,00 3.000,00 6.000,004.000,00 35.500,00 0,00SV
T 0,0035.500,004.000,00 6.000,003.000,003.000,00
CO 42.800,00 41.800,00 41.800,00 126.400,00Totale Servizio 04 03 Istruzione media 49.940,78 46.6 00,00SV 0,0035.500,004.000,00 6.000,003.000,003.000,00
44.800,00 44.800,00 132.400,0053.940,78 82.100,00 42.800,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superioreServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 29.000,00 30.000,00 31.000,00 90.000,00Prestazioni di servizi 21.000,00 21.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
30.000,00 31.000,00 90.000,0021.000,00 21.000,00 29.000,00T
CO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00Trasferimenti 0,00 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 5.500,000,00 500,00 5.500,00T
21.500,0021.000,00Totale SPESE CORRENTI 95.500,0031.000,0030.000,0034.500,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 34.500,0021.500,0021.000,00 95.500,0031.000,0030.000,00
CO 34.500,00 30.000,00 31.000,00 95.500,00Totale Servizio 04 04 Istruzione secondaria superio re 21.000,00 21.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
30.000,00 31.000,00 95.500,0021.000,00 21.500,00 34.500,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri serviziServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 65.000,00 66.000,00 67.000,00 198.000,00Prestazioni di servizi 59.500,00 57.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
66.000,00 67.000,00 198.000,0059.500,00 57.000,00 65.000,00T
57.000,0059.500,00Totale SPESE CORRENTI 198.000,0067.000,0066.000,0065.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 65.000,0057.000,0059.500,00 198.000,0067.000,0066.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 65.000,00 66.000,00 67.000,00 198.000,00Totale Servizio 04 05 Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi
59.500,00 57.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
66.000,00 67.000,00 198.000,0059.500,00 57.000,00 65.000,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacotecheServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 44.300,00 44.300,00 44.300,00 132.900,00Personale 44.201,71 44.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
44.300,00 44.300,00 132.900,0044.201,71 44.300,00 44.300,00T
CO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.880,29 8.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
9.000,00 9.000,00 27.000,007.880,29 8.500,00 9.000,00T
CO 46.900,00 47.400,00 47.400,00 141.700,00Prestazioni di servizi 44.853,85 48.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
47.400,00 47.400,00 141.700,0044.853,85 48.600,00 46.900,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Trasferimenti 2.837,05 2.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,002.837,05 2.900,00 3.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
104.300,0099.772,90Totale SPESE CORRENTI 310.600,00103.700,00103.700,00103.200,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 103.200,00104.300,0099.772,90 310.600,00103.700,00103.700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacotecheServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 103.200,00 103.700,00 103.700,00 310.600,00Totale Servizio 05 01 Biblioteche, musei epinacoteche
99.772,90 104.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
103.700,00 103.700,00 310.600,0099.772,90 104.300,00 103.200,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 05 02 Teatri, attivita` culturali e servizi diversi nel settore culturaleServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 8.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00Prestazioni di servizi 18.030,22 17.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
5.000,00 5.000,00 18.000,0018.030,22 17.300,00 8.000,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Trasferimenti 7.100,00 6.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,007.100,00 6.900,00 3.000,00T
24.200,0025.130,22Totale SPESE CORRENTI 27.000,008.000,008.000,0011.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 11.000,0024.200,0025.130,22 27.000,008.000,008.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 31
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 05 02 Teatri, attivita` culturali e servizi diversi nel settore culturaleServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 11.000,00 8.000,00 8.000,00 27.000,00Totale Servizio 05 02 Teatri, attivita` culturali e servizidiversi nel settore culturale
25.130,22 24.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
8.000,00 8.000,00 27.000,0025.130,22 24.200,00 11.000,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 32
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impiantiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 13.150,00 0,00 0,00 13.150,00Personale 25.598,31 26.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 13.150,0025.598,31 26.000,00 13.150,00T
CO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.089,91 1.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.600,00 1.600,00 4.800,001.089,91 1.600,00 1.600,00T
CO 80.300,00 100.300,00 100.300,00 280.900,00Prestazioni di servizi 73.967,80 66.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100.300,00 100.300,00 280.900,0073.967,80 66.100,00 80.300,00T
CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Trasferimenti 300,00 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.000,00 1.000,00 3.000,00300,00 1.000,00 1.000,00T
CO 950,00 0,00 0,00 950,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.187,83 2.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 950,003.187,83 2.100,00 950,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
96.800,00104.143,85Totale SPESE CORRENTI 302.800,00102.900,00102.900,0097.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 97.000,0096.800,00104.143,85 302.800,00102.900,00102.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 33
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impiantiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 118.000,0049.000,000,00 118.000,000,000,00
0,00 0,00 118.000,000,00 49.000,00 118.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,00500,00500,00 3.000,001.500,001.500,00
1.500,00 1.500,00 3.000,00500,00 500,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.500,00 1.500,00 121.000,00500,00 49.500,00 118.000,00SV
T 118.000,0049.500,00500,00 121.000,001.500,001.500,00
CO 97.000,00 102.900,00 102.900,00 302.800,00Totale Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dell osport ed altri impianti
104.143,85 96.800,00SV 118.000,0049.500,00500,00 121.000,001.500,001.500,00
104.400,00 104.400,00 423.800,00104.643,85 146.300,00 215.000,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 23.500,00 23.500,00 23.500,00 70.500,00Prestazioni di servizi 25.979,79 21.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
23.500,00 23.500,00 70.500,0025.979,79 21.500,00 23.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
21.500,0025.979,79Totale SPESE CORRENTI 70.500,0023.500,0023.500,0023.500,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 23.500,0021.500,0025.979,79 70.500,0023.500,0023.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,0015.000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 15.000,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 15.000,00 0,00SV
T 0,0015.000,000,00 0,000,000,00
CO 23.500,00 23.500,00 23.500,00 70.500,00Totale Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nelsettore sportivo e ricreativo
25.979,79 21.500,00SV 0,0015.000,000,00 0,000,000,00
23.500,00 23.500,00 70.500,0025.979,79 36.500,00 23.500,00T
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Servizio 08 01 Viabilita`, circolazione stradale e servizi connessiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 10.800,00 10.800,00 10.800,00 32.400,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.877,83 16.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
10.800,00 10.800,00 32.400,007.877,83 16.800,00 10.800,00T
CO 46.000,00 46.000,00 46.000,00 138.000,00Prestazioni di servizi 47.078,18 43.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
46.000,00 46.000,00 138.000,0047.078,18 43.800,00 46.000,00T
CO 35.700,00 31.000,00 26.200,00 92.900,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 44.566,75 40.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
31.000,00 26.200,00 92.900,0044.566,75 40.300,00 35.700,00T
CO 150,00 150,00 150,00 450,00Imposte e tasse 122,02 250,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
150,00 150,00 450,00122,02 250,00 150,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
101.150,0099.644,78Totale SPESE CORRENTI 263.750,0083.150,0087.950,0092.650,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 92.650,00101.150,0099.644,78 263.750,0083.150,0087.950,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Servizio 08 01 Viabilita`, circolazione stradale e servizi connessiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 299.700,0067.000,000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
75.000,00 75.000,00 449.700,000,00 67.000,00 299.700,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO75.000,00 75.000,00 449.700,000,00 67.000,00 299.700,00SV
T 299.700,0067.000,000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
CO 92.650,00 87.950,00 83.150,00 263.750,00Totale Servizio 08 01 Viabilita`, circolazione stra dalee servizi connessi
99.644,78 101.150,00SV 299.700,0067.000,000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
162.950,00 158.150,00 713.450,0099.644,78 168.150,00 392.350,00T
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Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 287.000,00 287.000,00 287.000,00 861.000,00Prestazioni di servizi 352.900,00 320.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
287.000,00 287.000,00 861.000,00352.900,00 320.000,00 287.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
320.000,00352.900,00Totale SPESE CORRENTI 861.000,00287.000,00287.000,00287.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 287.000,00320.000,00352.900,00 861.000,00287.000,00287.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,008.500,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 8.500,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 8.500,00 0,00SV
T 0,008.500,000,00 0,000,000,00
CO 287.000,00 287.000,00 287.000,00 861.000,00Totale Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e serv iziconnessi
352.900,00 320.000,00SV 0,008.500,000,00 0,000,000,00
287.000,00 287.000,00 861.000,00352.900,00 328.500,00 287.000,00T
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Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE CORRENTI 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali eservizi connessi
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorioServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Espropri e servitu` onerose 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 09 01 Urbanistica e gestione delterritorio
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolareServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblic alocale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 03 Servizi protezione civileServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 6.400,00 6.400,00 6.400,00 19.200,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.889,55 5.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
6.400,00 6.400,00 19.200,005.889,55 5.900,00 6.400,00T
CO 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00Prestazioni di servizi 2.699,24 2.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.300,00 1.300,00 3.900,002.699,24 2.300,00 1.300,00T
CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.000,00 2.000,00 6.000,000,00 1.000,00 2.000,00T
CO 500,00 500,00 500,00 1.500,00Trasferimenti 500,00 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
500,00 500,00 1.500,00500,00 500,00 500,00T
CO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00Imposte e tasse 997,76 1.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.200,00 1.200,00 3.600,00997,76 1.100,00 1.200,00T
10.800,0010.086,55Totale SPESE CORRENTI 34.200,0011.400,0011.400,0011.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 11.400,0010.800,0010.086,55 34.200,0011.400,0011.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 80.000,00500.000,000,00 80.000,000,000,00
0,00 0,00 80.000,000,00 500.000,00 80.000,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 03 Servizi protezione civileServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 80.000,000,00 500.000,00 80.000,00SV
T 80.000,00500.000,000,00 80.000,000,000,00
CO 11.400,00 11.400,00 11.400,00 34.200,00Totale Servizio 09 03 Servizi protezione civile 10.0 86,55 10.800,00SV 80.000,00500.000,000,00 80.000,000,000,00
11.400,00 11.400,00 114.200,0010.086,55 510.800,00 91.400,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 43
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 04 Servizio idrico integratoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 62.000,00 62.000,00 62.000,00 186.000,00Prestazioni di servizi 2.675,64 2.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
62.000,00 62.000,00 186.000,002.675,64 2.000,00 62.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 282.750,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 282.750,00 0,00T
CO 5.650,00 0,00 0,00 5.650,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 19.192,40 12.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 5.650,0019.192,40 12.700,00 5.650,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Imposte e tasse 634,31 3.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,00634,31 3.000,00 3.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
300.450,0022.502,35Totale SPESE CORRENTI 200.650,0065.000,0065.000,0070.650,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 70.650,00300.450,0022.502,35 200.650,0065.000,0065.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 44
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 04 Servizio idrico integratoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,00450,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00SV
T 0,000,00450,00 0,000,000,00
CO 70.650,00 65.000,00 65.000,00 200.650,00Totale Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 22.5 02,35 300.450,00SV 0,000,00450,00 0,000,000,00
65.000,00 65.000,00 200.650,0022.952,35 300.450,00 70.650,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 45
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiutiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.017,91 7.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
5.500,00 5.500,00 16.500,005.017,91 7.000,00 5.500,00T
CO 1.340.500,00 1.374.500,00 1.374.500,00 4.089.500,00Prestazioni di servizi 1.269.516,24 1.245.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.374.500,00 1.374.500,00 4.089.500,001.269.516,24 1.245.200,00 1.340.500,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00Trasferimenti 5.283,69 7.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
7.000,00 7.000,00 21.000,005.283,69 7.000,00 7.000,00T
CO 100,00 0,00 0,00 100,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 303,00 200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 100,00303,00 200,00 100,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
1.259.400,001.280.120,84Totale SPESE CORRENTI 4.127.100,001.387.000,001.387.000,001.353.100,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.353.100,001.259.400,001.280.120,84 4.127.100,001.387.000,001.387.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiutiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 1.353.100,00 1.387.000,00 1.387.000,00 4.127.100,00Totale Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti 1 .280.120,84 1.259.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.387.000,00 1.387.000,00 4.127.100,001.280.120,84 1.259.400,00 1.353.100,00T
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Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all`ambienteServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 132.000,00 132.000,00 132.000,00 396.000,00Prestazioni di servizi 118.436,46 125.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
132.000,00 132.000,00 396.000,00118.436,46 125.500,00 132.000,00T
CO 600,00 600,00 600,00 1.800,00Trasferimenti 500,00 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
600,00 600,00 1.800,00500,00 500,00 600,00T
CO 3.100,00 2.800,00 2.500,00 8.400,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.554,50 3.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
2.800,00 2.500,00 8.400,003.554,50 3.400,00 3.100,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
129.400,00122.490,96Totale SPESE CORRENTI 406.200,00135.100,00135.400,00135.700,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 135.700,00129.400,00122.490,96 406.200,00135.100,00135.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 27.000,00 1.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 48
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all`ambienteServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 27.000,00 1.000,00SV
T 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
CO 135.700,00 135.400,00 135.100,00 406.200,00Totale Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutel aambientale del verde, altri servizi relativi al ter ritorioed all`ambiente
122.490,96 129.400,00SV 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
136.400,00 136.100,00 409.200,00122.490,96 156.400,00 136.700,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 49
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l`infanzia e per i minoriServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Trasferimenti 2.894,03 3.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,002.894,03 3.200,00 3.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
3.200,002.894,03Totale SPESE CORRENTI 9.000,003.000,003.000,003.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 3.000,003.200,002.894,03 9.000,003.000,003.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 50
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l`infanzia e per i minoriServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Totale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l`inf anziae per i minori
2.894,03 3.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.000,00 3.000,00 9.000,002.894,03 3.200,00 3.000,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 51
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero anzianiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 10 03 Strutture residenziali e diricovero anziani
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 52
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 190.100,00 182.000,00 182.000,00 554.100,00Personale 200.452,21 201.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
182.000,00 182.000,00 554.100,00200.452,21 201.100,00 190.100,00T
CO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.280,96 5.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
8.000,00 8.000,00 24.000,005.280,96 5.500,00 8.000,00T
CO 617.300,00 614.600,00 614.600,00 1.846.500,00Prestazioni di servizi 539.109,54 572.400,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
614.600,00 614.600,00 1.846.500,00539.109,54 572.400,00 617.300,00T
CO 100,00 100,00 100,00 300,00Utilizzo di beni di terzi 0,00 100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100,00 100,00 300,000,00 100,00 100,00T
CO 546.950,00 534.100,00 541.100,00 1.622.150,00Trasferimenti 511.610,45 435.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
534.100,00 541.100,00 1.622.150,00511.610,45 435.300,00 546.950,00T
CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Imposte e tasse 610,17 650,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.000,00 1.000,00 3.000,00610,17 650,00 1.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente 5.704,82 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,005.704,82 0,00 0,00T
1.215.050,001.262.768,15Totale SPESE CORRENTI 4.050.050,001.346.800,001.339.800,001.363.450,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 1.363.450,001.215.050,001.262.768,15 4.050.050,001.346.800,001.339.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 53
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 12.000,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 12.000,00 0,00SV
T 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
CO 1.363.450,00 1.339.800,00 1.346.800,00 4.050.050,00Totale Servizio 10 04 Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi alla persona
1.262.768,15 1.215.050,00SV 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
1.339.800,00 1.346.800,00 4.050.050,001.262.768,15 1.227.050,00 1.363.450,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 54
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiterialeServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 685,77 300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.500,00 1.500,00 4.500,00685,77 300,00 1.500,00T
CO 50.600,00 50.600,00 50.600,00 151.800,00Prestazioni di servizi 88.591,28 52.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
50.600,00 50.600,00 151.800,0088.591,28 52.600,00 50.600,00T
CO 4.330,00 3.600,00 3.200,00 11.130,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.638,68 5.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
3.600,00 3.200,00 11.130,005.638,68 5.000,00 4.330,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
57.900,0094.915,73Totale SPESE CORRENTI 167.430,0055.300,0055.700,0056.430,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 56.430,0057.900,0094.915,73 167.430,0055.300,0055.700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,005.000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 55
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiterialeServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 0,0016.500,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 16.500,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 21.500,00 0,00SV
T 0,0021.500,000,00 0,000,000,00
CO 56.430,00 55.700,00 55.300,00 167.430,00Totale Servizio 10 05 Servizio necroscopico ecimiteriale
94.915,73 57.900,00SV 0,0021.500,000,00 0,000,000,00
55.700,00 55.300,00 167.430,0094.915,73 79.400,00 56.430,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 56
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessiServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 11 02 Fiere, mercati e serviziconnessi
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 57
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 11 04 Servizi relativi all`industriaServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 11 04 Servizi relativi all`industri a 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 58
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercioServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE CORRENTI
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE CORRENTI 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 59
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 11 06 Servizi relativi all`artigianatoServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 11 06 Servizi relativi all`artigian ato 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 60
Stampa Bilancio Pluriennale 2015 - 2017Parte Spesa
Servizio 12 05 FarmacieServizio
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
SPESE IN CONTO CAPITALE
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 0,000,000,00 0,000,000,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 12 05 Farmacie 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 1
Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 1.672.450,00 1.719.200,00 1.718.300,00 5.109.950,00Personale 1.648.160,15 1.654.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
1.719.200,00 1.718.300,00 5.109.950,001.648.160,15 1.654.200,00 1.672.450,00T
CO 116.950,00 118.000,00 119.000,00 353.950,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 97.444,56 120.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
118.000,00 119.000,00 353.950,0097.444,56 120.100,00 116.950,00T
CO 4.083.800,00 4.128.600,00 4.137.000,00 12.349.400,00Prestazioni di servizi 3.936.089,08 3.884.150,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
4.128.600,00 4.137.000,00 12.349.400,003.936.089,08 3.884.150,00 4.083.800,00T
CO 25.700,00 25.700,00 25.700,00 77.100,00Utilizzo di beni di terzi 19.789,71 20.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
25.700,00 25.700,00 77.100,0019.789,71 20.700,00 25.700,00T
CO 876.400,00 853.050,00 860.050,00 2.589.500,00Trasferimenti 1.390.120,59 1.042.180,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
853.050,00 860.050,00 2.589.500,001.390.120,59 1.042.180,00 876.400,00T
CO 76.230,00 59.200,00 50.800,00 186.230,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi 112.485,58 95.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
59.200,00 50.800,00 186.230,00112.485,58 95.100,00 76.230,00T
CO 290.370,00 289.070,00 289.070,00 868.510,00Imposte e tasse 176.898,05 198.950,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
289.070,00 289.070,00 868.510,00176.898,05 198.950,00 290.370,00T
CO 65.000,00 35.000,00 35.000,00 135.000,00Oneri straordinari della gestione corrente 38.679,34 49.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
35.000,00 35.000,00 135.000,0038.679,34 49.000,00 65.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
COMUNE DI FAGNANO OLONA Pagina 2
Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,00Fondo svalutazione crediti 0,00 183.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
181.000,00 181.000,00 543.000,000,00 183.100,00 181.000,00T
CO 43.160,00 88.040,00 55.140,00 186.340,00Fondo di riserva 0,00 26.310,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
88.040,00 55.140,00 186.340,000,00 26.310,00 43.160,00T
7.273.790,007.419.667,06Totale SPESE CORRENTI 22.398.980,007.471.060,007.496.860,007.431.060,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 7.431.060,007.273.790,007.419.667,06 22.398.980,007.471.060,007.496.860,00
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 622.700,00873.200,00175.780,83 888.700,00133.000,00133.000,00
133.000,00 133.000,00 888.700,00175.780,83 873.200,00 622.700,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Espropri e servitu` onerose 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia
0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00SV 73.750,0085.750,0080.284,82 173.650,0049.950,0049.950,00
49.950,00 49.950,00 173.650,0080.284,82 85.750,00 73.750,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 5.000,0015.000,000,00 5.000,000,000,00
0,00 0,00 5.000,000,00 15.000,00 5.000,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 111.800,00111.600,0043.023,37 125.400,006.800,006.800,00
6.800,00 6.800,00 125.400,0043.023,37 111.600,00 111.800,00T
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Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Partecipazioni azionarie 0,00 0,00SV 0,000,00450,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
CO 0,00 0,00 0,00 0,00Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T
0,000,00Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO189.750,00 189.750,00 1.192.750,00299.539,02 1.085.550,00 813.250,00SV
T 813.250,001.085.550,00299.539,02 1.192.750,00189.750,00189.750,00
CO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 800.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,000,00 800.000,00 100.000,00T
CO 321.600,00 158.400,00 166.300,00 646.300,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 284.766,42 302.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
158.400,00 166.300,00 646.300,00284.766,42 302.700,00 321.600,00T
1.102.700,00284.766,42Totale SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 946.300,00266.300,00258.400,00421.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T 421.600,001.102.700,00284.766,42 946.300,00266.300,00258.400,00
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Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2015 - 2017definitiveIntervento ultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
Riepilogo dei titoli
T 7.431.060,00 7.496.860,00 7.471.060,00 22.398.980,00Totale SPESE CORRENTI 7.419.667,06 7.273.790,00
1.085.550,00299.539,02Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 1.192.750,00189.750,00189.750,00813.250,00T
1.102.700,00284.766,42Totale SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 946.300,00266.300,00258.400,00421.600,00T
9.462.040,008.003.972,50Totale 24.538.030,007.927.110,007.945.010,008.665.910,00T
T 0,00 0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00
T 8.665.910,00 7.945.010,00 7.927.110,00 24.538.030,00TOTALE GENERALE 8.003.972,50 9.462.040,00
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Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
1.773.500,001.757.578,02SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 5.458.350,001.834.000,001.834.900,001.789.450,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 1.789.450,001.773.500,001.757.578,02 5.458.350,001.834.000,001.834.900,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
5.458.350,001.834.900,00 1.834.000,001.757.578,02 1.773.500,00 1.789.450,00T2
0,000,00SPESE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 0,000,000,00 0,000,000,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00T2
1.391.200,001.405.257,84SPESE PER LA TUTELA DELL` AMBIENTE E DELLEAREE VE
4.541.300,001.525.100,001.525.100,001.491.100,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 1.491.100,001.391.200,001.405.257,84 4.541.300,001.525.100,001.525.100,00IN 1.000,0027.000,000,00 3.000,001.000,001.000,00
4.544.300,001.526.100,00 1.526.100,001.405.257,84 1.418.200,00 1.492.100,00T2
991.500,001.040.672,97SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZAPUBBLICA
3.421.950,001.139.700,001.133.200,001.149.050,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 1.149.050,00991.500,001.040.672,97 3.421.950,001.139.700,001.133.200,00IN 0,0012.000,000,00 0,000,000,00
3.421.950,001.133.200,00 1.139.700,001.040.672,97 1.003.500,00 1.149.050,00T2
0,000,00SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 0,000,000,00 0,000,000,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00T2
103.700,0090.836,19SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 364.200,00121.400,00121.400,00121.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 121.400,00103.700,0090.836,19 364.200,00121.400,00121.400,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
364.200,00121.400,00 121.400,0090.836,19 103.700,00 121.400,00T2
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Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
1.149.490,00886.217,92SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICICOMUNALI
3.850.450,001.263.760,001.295.760,001.290.930,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 1.290.930,001.149.490,00886.217,92 3.850.450,001.263.760,001.295.760,00IN 78.750,0066.250,0063.350,84 159.650,0040.450,0040.450,00
4.010.100,001.336.210,00 1.304.210,00949.568,76 1.215.740,00 1.369.680,00T2
170.700,00215.783,32SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELPATRIM
499.400,00167.400,00166.400,00165.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 165.600,00170.700,00215.783,32 499.400,00167.400,00166.400,00IN 183.800,00670.800,00188.804,20 311.400,0063.800,0063.800,00
810.800,00230.200,00 231.200,00404.587,52 841.500,00 349.400,00T2
858.800,00861.011,02SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 2.552.400,00854.000,00846.000,00852.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 852.400,00858.800,00861.011,02 2.552.400,00854.000,00846.000,00IN 132.000,00184.500,0041.433,98 148.000,008.000,008.000,00
2.700.400,00854.000,00 862.000,00902.445,00 1.043.300,00 984.400,00T2
68.350,0075.158,21SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONEDELLO SPOR
287.800,00102.600,00102.600,0082.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 82.600,0068.350,0075.158,21 287.800,00102.600,00102.600,00IN 118.000,0049.500,00500,00 121.000,001.500,001.500,00
408.800,00104.100,00 104.100,0075.658,21 117.850,00 200.600,00T2
383.700,00413.057,31SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA`URBANA
1.041.900,00347.300,00347.300,00347.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 347.300,00383.700,00413.057,31 1.041.900,00347.300,00347.300,00IN 299.700,0075.500,005.000,00 449.700,0075.000,0075.000,00
1.491.600,00422.300,00 422.300,00418.057,31 459.200,00 647.000,00T2
1.197.800,00955.550,73SPESE RELATIVE AGLI ONERI FINANZIARI 1.132.530,00317.100,00317.600,00497.830,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 497.830,001.197.800,00955.550,73 1.132.530,00317.100,00317.600,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
1.132.530,00317.600,00 317.100,00955.550,73 1.197.800,00 497.830,00T2
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Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2015 - 2017definitiveultimo esercizio
2015 2016 2017 Totalechiuso es. in corso
287.750,003.309,95SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO 195.000,0065.000,0065.000,0065.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 65.000,00287.750,003.309,95 195.000,0065.000,0065.000,00IN 0,000,00450,00 0,000,000,00
195.000,0065.000,00 65.000,003.759,95 287.750,00 65.000,00T2
0,000,00PROGRAMMA RESIDUALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV
T1 0,000,000,00 0,000,000,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00T2
CO 7.852.660,00 7.755.260,00 7.737.360,00 23.345.280,007.704.433,48 8.376.490,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00
7.755.260,00 7.737.360,00 23.345.280,00Totale dei Programmi 7.704.433,48 8.376.490,00 7.852.660,00T1189.750,00 189.750,00 1.192.750,00299.539,02 1.085.550,00 813.250,00IN
T2 8.665.910,009.462.040,008.003.972,50 7.927.110,007.945.010,00 24.538.030,00
0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00T3
8.665.910,009.462.040,008.003.972,50 7.927.110,007.945.010,00 24.538.030,00TOTALE GENERALE T