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COMUNE DI LONGOBARDI +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 1| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |FUNZIONE | |SERVIZIO 0000 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 85.399,00| | 85.399,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 1|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ||FUNZIONE ||SERVIZIO 0000 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 85.399,00| | 85.399,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 2|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0101 ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZION E E DECENTRAMENTO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 50,00| | 50,00| | || |O MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 30.0 76,73| 14.200,00| | 4.500,00| 9.700,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0107|IMPOSTE E TASSE | 9 05,78| 100,00| | | 100,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0101| 30.9 82,51| 14.350,00| | 4.550,00| 9.800,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 3|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0102 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED OR GANIZZAZIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0201|PERSONALE | 165.1 40,18| 179.739,70| 2.429,37| 11.243,04| 170.926,03| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 7.3 99,76| 8.500,00| 74.866,00| 90,00| 83.276,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 103.6 85,44| 95.784,13| 50.849,87| 33.300,00| 113.334,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0204|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 9.3 60,00| 9.450,00| 157,50| | 9.607,50| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0205|TRASFERIMENTI | 6.6 71,44| 14.600,00| 39,76| 7.500,00| 7.139,76| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 5.0 00,00| 15.000,00| | | 15.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0207|IMPOSTE E TASSE | 11.0 65,22| 9.055,75| 1.135,67| 280,00| 9.911,42| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0102| 308.3 22,04| 332.129,58| 129.478,17| 52.413,04| 409.194,71| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 4|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROG RAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLO DI GESTIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0301|PERSONALE | 145.4 45,96| 152.238,74| | 8.794,90| 143.443,84| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.5 15,55| 1.500,00| | | 1.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 12.2 57,50| 10.800,00| 130,00| | 10.930,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0307|IMPOSTE E TASSE | 10.6 83,16| 10.580,11| 304,00| 600,00| 10.284,11| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0103| 169.9 02,17| 175.118,85| 434,00| 9.394,90| 166.157,95| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 5|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 33.100,00| | 11.100,00| 22.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0408|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| | 500,00| | | 500,00| || |ONE CORRENTE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0104| | 33.600,00| | 11.100,00| 22.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 6|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI MONIALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 9.7 76,74| 7.500,00| | | 7.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0505|TRASFERIMENTI | 6.9 10,00| 6.218,00| | | 6.218,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0105| 16.6 86,74| 13.718,00| | | 13.718,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 7|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0601|PERSONALE | 96.8 81,14| 99.524,51| 106,05| 6.705,60| 92.924,96| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 100,00| | | 100,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0603|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 66.8 98,54| 55.426,16| 5.000,00| 500,00| 59.926,16| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0605|TRASFERIMENTI | 16.0 23,62| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0606|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 130.9 28,73| 173.557,07| 11.890,50| 3.000,00| 182.447,57| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0607|IMPOSTE E TASSE | 8.0 21,50| 7.445,07| | 609,53| 6.835,54| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0106| 318.7 53,53| 336.052,81| 16.996,55| 10.815,13| 342.234,23| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 8|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0107 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LE VA E SERVIZIO STATISTICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0701|PERSONALE | 30.1 96,37| 32.949,35| | 2.768,24| 30.181,11| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 200,00| | 200,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0703|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 8 55,00| 600,00| | 100,00| 500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0707|IMPOSTE E TASSE | 2.3 18,19| 2.600,11| 192,38| 150,00| 2.642,49| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0107| 33.3 69,56| 36.349,46| 192,38| 3.218,24| 33.323,60| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 9|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0808|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| | 5.000,00| | 4.000,00| 1.000,00| || |ONE CORRENTE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0810|FONDO SVALUTAZIONE E CREDITI | | 66.030,00| 11.257,00| | 77.287,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0811|FONDO DI RISERVA | | 9.000,00| 2.101,00| | 11.101,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0108| | 80.030,00| 13.358,00| 4.000,00| 89.388,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 878.0 16,55| 1.021.348,70| 160.459,10| 95.491,31| 1.086.316,49| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 10|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ||SERVIZIO 0301 POLIZIA MUNICIPALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.03.0101|PERSONALE | 66.9 30,63| 74.306,90| 929,97| 7.487,30| 67.749,57| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 3.5 96,00| 3.200,00| | 200,00| 3.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 30.1 90,78| 73.200,00| | 61.200,00| 12.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0107|IMPOSTE E TASSE | 5.0 69,60| 5.634,43| 194,03| 450,00| 5.378,46| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0301| 105.7 87,01| 156.341,33| 1.124,00| 69.337,30| 88.128,03| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 03 | 105.7 87,01| 156.341,33| 1.124,00| 69.337,30| 88.128,03| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 11|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0401 SCUOLA MATERNA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 100,00| | 100,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 100,00| | 100,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0401| | 200,00| | 200,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 12|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 24.8 97,24| 28.800,00| 6.400,00| 200,00| 35.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 3.9 49,96| 7.300,00| | 300,00| 7.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0205|TRASFERIMENTI | 3.2 66,24| 3.145,10| 5.000,00| 1.525,77| 6.619,33| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0402| 32.1 13,44| 39.245,10| 11.400,00| 2.025,77| 48.619,33| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 13|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0403 ISTRUZIONE MEDIA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 100,00| | | 100,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 100,00| | 100,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0403| | 200,00| | 100,00| 100,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 14|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REF EZIONE E ALTRI SERVIZI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0501|PERSONALE | 27.2 24,04| 30.775,90| 593,58| 2.329,97| 29.039,51| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 300,00| | 300,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 62.9 78,78| 55.000,00| 1.000,00| | 56.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0507|IMPOSTE E TASSE | 2.1 53,75| 2.439,42| 273,87| 150,00| 2.563,29| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0405| 92.3 56,57| 88.515,32| 1.867,45| 2.779,97| 87.602,80| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 04 | 124.4 70,01| 128.160,42| 13.267,45| 5.105,74| 136.322,13| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 15|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED A I BENI CULTURALI ||SERVIZIO 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0501| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 05 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 16|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC REATIVO ||SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0602| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 06 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 17|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ||SERVIZIO 0701 SERVIZI TURISTICI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0701| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 07 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 18|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.08.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 55.4 10,76| 14.000,00| 12.000,00| 500,00| 25.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0801| 55.4 10,76| 14.000,00| 12.000,00| 500,00| 25.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 19|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO NNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.08.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 51.2 10,00| 50.500,00| 9.000,00| | 59.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0802| 51.2 10,00| 50.500,00| 9.000,00| | 59.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 08 | 106.6 20,76| 64.500,00| 21.000,00| 500,00| 85.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 20|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0401|PERSONALE | 35.1 50,51| 48.580,95| | 7.941,08| 40.639,87| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 1.700,00| 24.900,00| 100,00| 26.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 194.7 63,44| 217.760,92| 4.000,00| 30.211,15| 191.549,77| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0405|TRASFERIMENTI | 26.1 78,95| 30.000,00| | 3.500,00| 26.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0407|IMPOSTE E TASSE | 2.2 14,26| 3.350,20| 207,88| 413,12| 3.144,96| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0904| 258.3 07,16| 301.392,07| 29.107,88| 42.165,35| 288.334,60| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 21|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0501|PERSONALE | 29.6 74,10| 14.705,27| | 14.705,27| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.4 85,00| 2.000,00| 10.000,00| | 12.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 145.2 76,00| 183.440,00| | 1.000,00| 182.440,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0505|TRASFERIMENTI | 84.5 10,00| 90.000,00| 4.660,15| | 94.660,15| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0507|IMPOSTE E TASSE | 2.1 01,91| 1.050,00| | 550,00| 500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0905| 263.0 47,01| 291.195,27| 14.660,15| 16.255,27| 289.600,15| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 22|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBI ENTALE DL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITOR IO ED ALL'AMBIENTE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0603|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 6.8 50,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0906| 6.8 50,00| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 09 | 528.2 04,17| 592.587,34| 43.768,03| 58.420,62| 577.934,75| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 23|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1004 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E S ERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.10.0405|TRASFERIMENTI | 6.6 50,00| 54.748,59| 42.525,47| 49.100,00| 48.174,06| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1004| 6.6 50,00| 54.748,59| 42.525,47| 49.100,00| 48.174,06| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 24|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.10.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 100,00| | 100,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.10.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 6.8 50,00| 3.100,00| | 600,00| 2.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1005| 6.8 50,00| 3.200,00| | 700,00| 2.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 10 | 13.5 00,00| 57.948,59| 42.525,47| 49.800,00| 50.674,06| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 25|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E CONOMICO ||SERVIZIO 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1102| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 11 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 26|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT IVI ||SERVIZIO 1205 FARMACIE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1205| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 12 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 27|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 878.0 16,55| 1.021.348,70| 160.459,10| 95.491,31| 1.086.316,49| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 3| 105.7 87,01| 156.341,33| 1.124,00| 69.337,30| 88.128,03| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 4| 124.4 70,01| 128.160,42| 13.267,45| 5.105,74| 136.322,13| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 8| 106.6 20,76| 64.500,00| 21.000,00| 500,00| 85.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 9| 528.2 04,17| 592.587,34| 43.768,03| 58.420,62| 577.934,75| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 10| 13.5 00,00| 57.948,59| 42.525,47| 49.800,00| 50.674,06| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.756.5 98,50| 2.020.886,38| 282.144,05| 278.654,97| 2.024.375,46| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 28|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.01.0601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 198.1 89,09| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0106| 198.1 89,09| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 198.1 89,09| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 29|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ||SERVIZIO 0301 POLIZIA MUNICIPALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0301| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 03 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 30|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0402| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 31|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0403 ISTRUZIONE MEDIA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0403| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 04 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 32|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC REATIVO ||SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0602| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 06 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 33|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.08.0101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 500.0 00,00| 746.508,75| | 746.508,75| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0801| 500.0 00,00| 746.508,75| | 746.508,75| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 34|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO NNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.08.0201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 312.0 00,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0802| 312.0 00,00| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 08 | 812.0 00,00| 746.508,75| | 746.508,75| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 35|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITOR IO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.09.0101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 31.4 70,97| 148.000,00| | | 148.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.09.0107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1.2 19,98| 10.000,00| | | 10.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0901| 32.6 90,95| 158.000,00| | | 158.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 36|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA LE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0902| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 37|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0904| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 38|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.09.0501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 458,61| | 458,61| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.09.0503|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 87.9 82,72| | 1.079.943,20| | 1.079.943,20| || | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0905| 87.9 82,72| 458,61| 1.079.943,20| 458,61| 1.079.943,20| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 39|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBI ENTALE DL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITOR IO ED ALL'AMBIENTE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.09.0601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 2.116,46| | 2.116,46| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0906| | | 2.116,46| | 2.116,46| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 09 | 120.6 73,67| 158.458,61| 1.082.059,66| 458,61| 1.240.059,66| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 40|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1004 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E S ERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.10.0407|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 2.6 59,10| 12.000,00| | | 12.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1004| 2.6 59,10| 12.000,00| | | 12.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 41|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1005| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 10 | 2.6 59,10| 12.000,00| | | 12.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 42|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E CONOMICO ||SERVIZIO 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1103| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 43|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E CONOMICO ||SERVIZIO 1106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1106| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 11 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 44|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT IVI ||SERVIZIO 1205 FARMACIE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1205| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 12 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 45|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 198.1 89,09| | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 8| 812.0 00,00| 746.508,75| | 746.508,75| | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 9| 120.6 73,67| 158.458,61| 1.082.059,66| 458,61| 1.240.059,66| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 10| 2.6 59,10| 12.000,00| | | 12.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.133.5 21,86| 916.967,36| 1.082.059,66| 746.967,36| 1.252.059,66| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 46|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROG RAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.01.0301|RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI | 1.528.4 87,22| 1.980.312,33| | 30.312,33| 1.950.000,00| || |CASSA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.0303|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI | 83.0 92,75| 151.767,95| 1.619.834,66| 8.550,63| 1.763.051,98| || |MUTUI E PRESTITI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0103| 1.611.5 79,97| 2.132.080,28| 1.619.834,66| 38.862,96| 3.713.051,98| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 1.611.5 79,97| 2.132.080,28| 1.619.834,66| 38.862,96| 3.713.051,98| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 47|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 1.611.5 79,97| 2.132.080,28| 1.619.834,66| 38.862,96| 3.713.051,98| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 3 | 1.611.5 79,97| 2.132.080,28| 1.619.834,66| 38.862,96| 3.713.051,98| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 48|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TER ZI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.00.0001|RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI| 46.5 33,18| 65.000,00| 5.000,00| | 70.000,00| || |STENZIALI AL PERSONALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0002|RITENUTE ERARIALI | 104.9 98,43| 155.000,00| 45.000,00| | 200.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE| 14.9 22,09| 25.000,00| 5.000,00| | 30.000,00| || |R CONTO DI TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI| | 10.000,00| | | 10.000,00| || |ONALI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0005|SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI | 113.3 37,45| 90.000,00| | | 90.000,00| || |TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0006|ANTICIPAZIONI DI FONDI PR IL S| 2.5 00,00| 20.000,00| | | 20.000,00| || |ERVIZIO ECONOMATO | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 4 | 282.2 91,15| 365.000,00| 55.000,00| | 420.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI LONGOBARDI+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ANNO 2013 * USCITA * PAG. 49|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEG NI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUS O |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.756.5 98,50| 2.020.886,38| 282.144,05| 278.654,97| 2.024.375,46| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.133.5 21,86| 916.967,36| 1.082.059,66| 746.967,36| 1.252.059,66| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 3 | 1.611.5 79,97| 2.132.080,28| 1.619.834,66| 38.862,96| 3.713.051,98| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 4 | 282.2 91,15| 365.000,00| 55.000,00| | 420.000,00| || | | | | | | | || TOTALE USCITE | 4.783.9 91,48| 5.434.934,02| 3.039.038,37| 1.064.485,29| 7.409.487,10| || | | | | | | | || |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 85.399,00| | 85.399,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || TOTALE GENERALE USCITE | 4.783.9 91,48| 5.434.934,02| 3.124.437,37| 1.064.485,29| 7.494.886,10| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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