Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/6106/415.17/2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2019 dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411
Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email. [email protected] Website : dinkes.jombangkab.go.id
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 tanggal 29 Juni 2018..
- 3 -
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Organsiasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Pasal 2
(1) Renja-Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Renstra-Dinas Kesehatan.
(2) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini.
Pasal 3
Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan selama Tahun 2019
- 4 -
Pasal 4 (1) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3
disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud danTujuan 1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP Pasal 5
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 10 Juli 2018
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG dr. PUDJI UMBARAN, MKes Pembina Tk.I NIP. 196804102002121006
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah
yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes) Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang periode 2019 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 I- 2
nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 I- 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang
tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahunn 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 tanggal 29 Juni 2018
18. Surat Sekretaris Daerah Nomor. 050/6032/415.42/2017 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019 dan Renja SKPD Tahun 2019.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 I- 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun
2019 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan.
1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2019 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam
pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang Kesehatan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 I- 5
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan yang mengambil visi Kabupaten Jombang sesuai RPJMD tahun 2014 – 2018 yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas Kesehatan selaku institusi yang berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam pemecahan masalah dibidang kesehatan.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 adalah Meningkatnya Usia Harapan Hidup dengan sasaran : 1. Meningkatnya status kesehatan, masyarakat pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle) 2. Terkendalinya kasus penyakit menular, tidak menuilar, kejadian wabah dan
kualitas kesehatan lingkungan 3. Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan 4. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 10 program teknis dan 4 program rutin serta 108 kegiatan teknis dan 11 kegiatan ruitn pada tahun 2018. Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -2
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln /Maret 2018 )
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
12.715.149.425
8.261.809.787
4.107.356.445
3.175.524.535
2.554.077.000
13.991.411.322
110%
2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Ketersediaan pembayaran honor tenaga non PNS dan Ponkesdes 249 org/12bulan (100%)
60 bln/249 org
6.888.000.000 36bln/249 org
3.937.262.500 12 bln/249 org
1.564.712.500 12bln 1.489.275.000 100 % 95,179 % 12 bln/249 org
2.554.077.000 60 bln/249 org
7.980.614.500 100% 115,86
%
2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
ketersediaan pembayaran HR bagi pengelola keuangan, Pengadsaan ATK, Alat Listrik, peralatan bahan kebersihan, bahan bakar minyak, kelengkapan computer, pembayaran telepon,air, listrik surat kabar/majalah, pembayaran pajak kendaraan, belanja cetak, penggandaan
60 bln 5.827.149.425 36 bln 4.324.547.287 12 bln 2.542.643.945 6bln 1.686.249.535 50 % 66,319 % 12 bln 54 bln 6.010.796.822 90% 103,15%
2 1 1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
1.393.700.647 1.014.684.706 437.480.000 317.041.694
72,47 %
827.529.447
2.159.255.847
155%
2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kend dinas ops untuk pelayanan kesehatan masy yang dilakukan pemeliharaan 74 unit(100%)
370 unit 421.000.000 158unit 195.989.331 74 unit 90.480.000 35.773.874 0 % 39,538 % 74 unit 90.000.000 232 unit 321.763.205 62,70
% 76,43 %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -3
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 2 46 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan (pengadaan mic wireless, trolly GFK, Kips Angin, PC Komputer, Npte Book, Printer, monitor LCD, kursi kerja , kursi rapat serta rak arsip
1 Pkt 315.351.200 1pkt 491.926.500 1 Pkt 270.700.000 257.783.820 0 % 95,229 % 1 Pkt 333.000.000 2 Pkt 1.082.710.320 200% 343,33%
2 1 1 2 47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Jumlah gedung dilakukan pemeliharaan
2 unit 322.599.447 #DIV/0! % 2 unit 322.599.447 2 unit 322.599.447 100% 100 %
2 1 1 2 48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan ( servis dan pengadaan suku cadang non kendaraan.)
615 Unit 334.750.000 369unit 326.768.875 123 Unit 76.300.000 123Unit 23.484.000 100 % 30,78 % 123 Unit 81.930.000 615 unit 432.182.875 100% 129 %
2 1 1 3
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Prosentase kualitas kinerja aparatur
139.125.000 104.879.750 25.000.000 24.012.000 96,05 % 591.500.000 0 720.391.750
518%
2 1 1 3 6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan
795 Stel 139.125.000 400stel 104.879.750 130 Stel 25.000.000 130Stel 24.012.000 100 % 96,05 % 1955 stel 591.500.000 2485 stel 720.391.750 312,58
% 518%
2 1 1 7
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP 200.000.000 81.100.200 167.023.800 47.044.850 88,04 % 122.958.915 351.103.965
176%
2 1 1 7 1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Jumlah dokumen renstra yang tersusun
2 dok 50.000.000 2dok 19.565.000 1 dok dok 0 % #DIV/0! % 1 dok 35.000.000 3 dok 54.565.000 150% 109%
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -4
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 7 2 Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
Jumlah dokumen renja SKPD yang tersusun
5 dok 50.000.000 3dok 22.690.700 1 dok 5.000.000 dok 4.918.850 0 % 98,38 % 2 dok 5.000.000 5 dok 32.609.550 100% 65%
2 1 1 7 3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang tersusun
5 dok 50.000.000 3dok 18.716.000 2 dok 157.023.800 2dok 137.386.000 100 % 87,49 % 2 dok 73.000.000 7 dok 229.102.000 140% 458%
2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun
5 dok 50.000.000 3dok 20.128.500 1 dok 5.000.000 1dok 4.740.000 100 % 94,80 % 1 dok 9.958.915 5 dok 34.827.415 100% 70%
2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
32.511.583.658 15.731.822.236 4.061.991.000 3.095.188.045
76,2 %
4.553.620.000
23.380.630.281 72%
2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar
710 item 32.227.427.638 item 15.593.680.736 83 item 3.911.946.980 66 item 2.979.742.045 79,5 % 76,2 % 95 item 4.505.232.000 161 item 23.078.654.781 23% 72%
2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya distribusi obat ke sarana pelayanan kesehatan dasar
60 bln/34 Pusk
225.000.000 34Pusk 138.141.500 34 Pusk 90.888.000 34Pusk 59.316.000 100 % 65,3 % 34 Pusk 48.388.000 102 Pusk 245.845.500 170% 109%
2 1 1 15 7 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi
Jumlah pengadaan sarana prasarana UPTD GFK
2 paket 59.156.020 2 item 59.156.020 2 item 56.130.000 100 % 94,9 % item 2 item 56.130.000 100% 95%
2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin)
75 % 71.097.961.749 12,66% 135.667.027.025
75 % 100.166.449.216
12,66% 67.038.678.554
16,88 % 66,93 % 75 % 89.848.874.778 18,9 % 292.457.272.857
25,25
411%
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 % 90,1% 100 % 76,11% 76,11 % 100 % 20,2 % 20,22
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 % 9,84 100 % 0 % 100 % 1,33 % 1,33
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -5
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 1 Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Jumlah Ketersediaan Anggaran untuk Pelayanan Keluarga Miskin
60 bln 70.529.856.749 36bln 31.558.352.889 12 bln 13.704.417.822
12 bln 10.210.495.039
100 % 74,5 % 12 bln 12.790.650.000 60 bln 54.559.497.928 100% 77%
2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan
Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil.
100 % 568.105.000 100% 97.307.500 100 % 96,8 % 96,8 % 100 % 100 % 100% 0%
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja.
85 % 79,2% 85 % 80,94 % 95,8 % 85 % 85 % 100%
Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum.
4 % 1,58% 3,5
% % 0,0 % 4 % 4 % 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
50 % 108,78
% 40 % % 0,0 % 50 % 50 % 100%
2 1 1 16 3 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana bersumber dana DBHCHT dan DAK
12Unit 5.912.944.754 2 unit 2.574.280.754 2unit 2.179.924.616 100 % 84,7 % 6 unit 1.610.918.000 20 unit 9.703.787.370
2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan
tercapainya target icon gubernur
1kegiatan
1.534.236.000 1 kegiatan
866.600.000 1kegiatan
779.930.000 100 % 90,0 % 1 kegiatan
1.031.086.500 1 kegiatan
3.345.252.500
2 1 1 16 27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jelakombo
1pkt 1.814.095.340 1 pkt 1.013.069.552 1pkt 819.453.454 100 % 80,9 % 1 pkt 932.184.000 1 pkt 3.565.732.794
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -6
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 28 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Pulo lor
1pkt 1.259.065.862 1 pkt 796.169.128 1pkt 611.680.407 100 % 76,8 % 1 pkt 769.586.400 1 pkt 2.640.332.669
2 1 1 16 29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jabon
1pkt 1.072.100.828 1 pkt 668.791.532 1pkt 530.800.902 100 % 79,4 % 1 pkt 602.474.400 1 pkt 2.205.376.130
2 1 1 16 30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tambakrejo
1pkt 1.080.672.689 1 pkt 757.156.745 1pkt 511.971.642 100 % 67,6 % 1 pkt 651.578.400 1 pkt 2.244.222.731
2 1 1 16 31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Cukir
1pkt 4.488.380.378 1 pkt 3.006.645.062 1pkt 2.683.216.749 100 % 89,2 % 1 pkt 2.599.898.400 1 pkt 9.771.495.527
2 1 1 16 32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Brambang
1pkt 2.193.686.628 1 pkt 1.299.981.983 1pkt 1.113.306.258 100 % 85,6 % 1 pkt 1.185.294.000 1 pkt 4.492.286.886
2 1 1 16 33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Blimbing
1pkt 2.705.432.150 1 pkt 1.416.775.150 1pkt 1.148.223.864 100 % 81,0 % 1 pkt 1.293.811.200 1 pkt 5.147.467.214
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -7
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 34 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Plumbon Gambang
1pkt 1.357.234.488 1 pkt 713.843.911 1pkt 611.499.816 100 % 85,7 % 1 pkt 688.512.000 1 pkt 2.657.246.304
2 1 1 16 35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Bandarkedungmulyo
1pkt 3.162.995.153 1 pkt 2.266.390.847 1pkt 1.761.965.888 100 % 77,7 % 1 pkt 1.796.652.000 1 pkt 6.721.613.041
2 1 1 16 36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Perak
1pkt 3.663.510.092 1 pkt 2.239.428.937 1pkt 2.012.482.719 100 % 89,9 % 1 pkt 1.890.108.000 1 pkt 7.566.100.811
2 1 1 16 37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Megaluh
1pkt 1.898.859.283 1 pkt 989.234.228 1pkt 929.339.830 100 % 93,9 % 1 pkt 985.248.000 1 pkt 3.813.447.113
2 1 1 16 38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tembelang
1pkt 1.684.860.533 1 pkt 1.590.158.867 1pkt 1.004.041.909 100 % 63,1 % 1 pkt 1.132.876.800 1 pkt 3.821.779.242
2 1 1 16 39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jatiwates
1pkt 1.103.521.051 1 pkt 718.997.618 1pkt 678.954.800 100 % 94,4 % 1 pkt 614.064.000 1 pkt 2.396.539.851
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -8
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 40 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Ploso
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Ploso
1pkt 2.573.155.729 1 pkt 2.283.460.052 1pkt 1.457.007.222 100 % 63,8 % 1 pkt 1.680.228.000 1 pkt 5.710.390.951
2 1 1 16 41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kabuh
1pkt 2.942.568.709 1 pkt 2.884.891.210 1pkt 2.309.800.669 100 % 80,1 % 1 pkt 2.025.856.085 1 pkt 7.278.225.463
2 1 1 16 42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Plandaan
1pkt 2.764.814.976 1 pkt 1.801.947.124 1pkt 1.344.637.712 100 % 74,6 % 1 pkt 1.528.164.000
1 pkt 5.637.616.688
2 1 1 16 43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tapen
1pkt 2.690.252.659 1 pkt 1.462.164.241 1pkt 1.389.750.172 100 % 95,0 % 1 pkt 1.436.529.600
1 pkt 5.516.532.431
2 1 1 16 44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Keboan
1pkt 2.040.330.749 1 pkt 1.296.890.321 1pkt 990.592.308 100 % 76,4 % 1 pkt 1.141.272.000
1 pkt 4.172.195.057
2 1 1 16 45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mojoagung
1pkt 3.604.861.939 1 pkt 2.147.001.277 1pkt 1.924.817.789 100 % 89,7 % 1 pkt 1.964.001.600
1 pkt 7.493.681.328
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -9
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 46 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Gambiran
1pkt 1.754.134.576 1 pkt 1.385.365.260 1pkt 665.947.466 100 % 48,1 % 1 pkt 1.031.844.000 1 pkt 3.451.926.042
2 1 1 16 47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Sumobito
1pkt 2.959.739.723 1 pkt 3.040.983.503 1pkt 2.006.438.966 100 % 66,0 % 1 pkt 2.084.385.600 1 pkt 7.050.564.289
2 1 1 16 48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jogoloyo
1pkt 2.004.030.796 1 pkt 1.848.284.957 1pkt 1.075.498.578 100 % 58,2 % 1 pkt 1.325.082.000 1 pkt 4.404.611.374
2 1 1 16 49 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kesamben
1pkt 2.070.187.608 1 pkt 1.709.984.117 1pkt 1.317.085.212 100 % 77,0 % 1 pkt 1.306.879.200 1 pkt 4.694.152.020
2 1 1 16 50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Blimbing Kesamben
1pkt 1.368.409.184 1 pkt 741.379.270 1pkt 679.324.400 100 % 91,6 % 1 pkt 688.446.000 1 pkt 2.736.179.584
2 1 1 16 51 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Peterongan
1pkt 2.598.498.060 1 pkt 1.555.639.681 1pkt 1.379.962.803 100 % 88,7 % 1 pkt 1.451.656.800 1 pkt 5.430.117.663
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -10
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 52 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuhklopo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Dukuh Klopo
1pkt 1.531.080.100 1 pkt 1.097.390.400 1pkt 822.746.337 100 % 75,0 % 1 pkt 866.646.000 1 pkt 3.220.472.437
2 1 1 16 53 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mayangan
1pkt 3.271.228.161 1 pkt 2.175.136.427 1pkt 1.623.075.226 100 % 74,6 % 1 pkt 1.864.130.400 1 pkt 6.758.433.787
2 1 1 16 54 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jarak Kulon
1pkt 602.287.984 1 pkt 698.726.029 1pkt 647.699.550 100 % 92,7 % 1 pkt 643.698.000 1 pkt 1.893.685.534
2 1 1 16 55 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Pulorejo
1pkt 3.011.417.682 1 pkt 2.159.619.432 1pkt 1.406.542.653 100 % 65,1 % 1 pkt 1.766.160.000 1 pkt 6.184.120.335
2 1 1 16 56 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kesamben Ngoro
1pkt 1.651.463.700 1 pkt 1.443.226.113 1pkt 996.896.277 100 % 69,1 % 1 pkt 949.528.800 1 pkt 3.597.888.777
2 1 1 16 57 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mojowarno
1pkt 4.673.539.743 1 pkt 2.647.915.896 1pkt 2.382.649.971 100 % 90,0 % 1 pkt 2.554.358.400 1 pkt 9.610.548.114
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -11
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 58 Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Japanan
1pkt 2.421.258.276 1 pkt 2.237.196.249 1pkt 1.436.142.252 100 % 64,2 % 1 pkt 1.598.652.000 1 pkt 5.456.052.528
2 1 1 16 59 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Bareng
1pkt 4.161.395.552 1 pkt 3.021.098.963 1pkt 2.360.183.581 100 % 78,1 % 1 pkt 2.427.242.400 1 pkt 8.948.821.533
2 1 1 16 60 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Wonosalam
1pkt 2.758.228.999 1 pkt 1.969.534.801 1pkt 1.450.742.457 100 % 73,7 % 1 pkt 1.575.446.400 1 pkt 5.784.417.856
2 1 1 16 61 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jelakombo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jelakombo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 189.627.815 1 pkt 119.166.550 1pkt 89.414.534
100 % 75,0 % 1 pkt 134.506.100 1 pkt 413.548.449
2 1 1 16 62 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Pulolor
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Pulolor dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 134.453.018 1 pkt 80.307.920 1pkt 57.904.494
100 % 72,1 % 1 pkt 160.308.100 1 pkt 352.665.612
2 1 1 16 63 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jabon
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jabon dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 176.987.922 1 pkt 98.062.090 1pkt 89.229.460
100 % 91,0 % 1 pkt 130.716.100 1 pkt 396.933.482
2 1 1 16 64 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Tambakrejo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tambakrejo dari pengembaliam retribusi pelayanan
1pkt 153.763.000 1 pkt 92.700.155 1pkt 82.595.516 100 % 89,1 % 1 pkt 88.285.470 1 pkt 324.643.986
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -12
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp kesehatan
2 1 1 16 65 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Cukir
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Cukir dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 1.056.456.102 1 pkt 492.476.220 1pkt 469.909.992 100 % 95,4 % 1 pkt 991.000.000 1 pkt 2.517.366.094
2 1 1 16 66 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Brambang
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Brambang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 130.215.682 1 pkt 69.209.760 1pkt 67.331.743
100 % 97,3 % 1 pkt 124.071.903 1 pkt 321.619.328
2 1 1 16 67 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Blimbing
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Blimbing Gudo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 493.504.294 1 pkt 263.113.890 1pkt 202.912.233 100 % 77,1 % 1 pkt 300.403.800 1 pkt 996.820.327
2 1 1 16 68 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Plumbon Gambang
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Plumbon Gambang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 146.654.810 1 pkt 77.199.620 1pkt 75.620.293 100 % 98,0 % 1 pkt 99.500.100 1 pkt 321.775.203
2 1 1 16 69 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Bandar kedungmulyo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bandarkedungmulyo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 269.263.637 1 pkt 185.295.239 1pkt 147.027.180 100 % 79,3 % 1 pkt 213.870.300 1 pkt 630.161.117
2 1 1 16 70 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Perak
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Perak dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 392.165.032 1 pkt 214.034.900 1pkt 170.027.232 100 % 79,4 % 1 pkt 270.474.290 1 pkt 832.666.554
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -13
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 71 Pelayanan
Operasional Puskesmas Puskesmas Megaluh
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Megaluh dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 146.223.418 1 pkt 89.337.930 1pkt 70.664.311 100 % 79,1 % 1 pkt 96.102.100 1 pkt 312.989.829
2 1 1 16 72 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Tembelang
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tembelang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 251.593.965 1 pkt 152.802.790 1pkt 135.140.936 100 % 88,4 % 1 pkt 195.239.700 1 pkt 581.974.601
2 1 1 16 73 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jatiwates
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jatiwates dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 108.702.190 1 pkt 54.227.340 1pkt 50.918.900 100 % 93,9 % 1 pkt 107.144.000 1 pkt 266.765.090
2 1 1 16 74 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Ploso
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bawangan Ploso dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 69.934.621 1 pkt 28.044.889 1pkt 26.086.961 100 % 93,0 % 1 pkt 129.270.400 1 pkt 225.291.982
2 1 1 16 75 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Kabuh
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kabuh dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 232.771.059 1 pkt 121.538.560 1pkt 114.216.663 100 % 94,0 % 1 pkt 234.809.000 1 pkt 581.796.722
2 1 1 16 76 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Plandaan
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Plandaan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 110.804.822 1 pkt 55.410.792 1pkt 48.692.790 100 % 87,9 % 1 pkt 199.721.600 1 pkt 359.219.212
2 1 1 16 77 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Tapen
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tapen dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 380.125.188 1 pkt 261.508.475 1pkt 207.918.517 100 % 79,5 % 1 pkt 312.872.200 1 pkt 900.915.905
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -14
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 78 Pelayanan
Operasional Puskesmas Puskesmas Keboan
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Keboan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 206.103.747 1 pkt 98.963.310 1pkt 80.976.112 100 % 81,8 % 1 pkt 127.467.900 1 pkt 414.547.759
2 1 1 16 79 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Mojoagung
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mojoagung dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 1.299.482.681 1 pkt 671.662.340 1pkt 546.780.595 100 % 81,4 % 1 pkt 897.312.700 1 pkt 2.743.575.976
2 1 1 16 80 Pelayanan Operasional Puskesmas Gambiran
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Gambiran dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 172.768.273 1 pkt 95.939.175 1pkt 77.661.977 100 % 80,9 % 1 pkt 124.294.500 1 pkt 374.724.750
2 1 1 16 81 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Sumobito
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Sumobito dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 701.525.676 1 pkt 431.853.610 1pkt 299.418.983 100 % 69,3 % 1 pkt 426.964.300 1 pkt 1.427.908.959
2 1 1 16 82 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jogoloyo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jogoloyo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 138.386.377 1 pkt 80.539.260 1pkt 75.794.266 100 % 94,1 % 1 pkt 108.800.400 1 pkt 322.981.043
2 1 1 16 83 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Kesamben
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kesamben dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 385.682.006 1 pkt 140.865.084 1pkt 113.823.109 100 % 80,8 % 1 pkt 328.751.700 1 pkt 828.256.815
2 1 1 16 84 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Blimbing Kesamben
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Blimbing Kesamben dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 70.322.621 1 pkt 41.169.360 1pkt 39.076.675 100 % 94,9 % 1 pkt 67.466.600 1 pkt 176.865.896
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -15
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 85 Pelayanan
Operasional Puskesmas Puskesmas Peterongan
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Peterongan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 860.933.271 1 pkt 561.082.785 1pkt 441.583.287 100 % 78,7 % 1 pkt 625.752.500 1 pkt 1.928.269.058
2 1 1 16 86 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Dukuhklopo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Dukuh Klopo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 115.448.387 1 pkt 69.721.815 1pkt 58.503.090 100 % 83,9 % 1 pkt 93.703.100 1 pkt 267.654.577
2 1 1 16 87 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Mayangan
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mayangan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 429.474.923 1 pkt 199.074.050 1pkt 175.214.483 100 % 88,0 % 1 pkt 289.136.800 1 pkt 893.826.206
2 1 1 16 88 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jarak Kulon
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jarak Kulon dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 71.360.947 1 pkt 39.781.624 1pkt 29.555.561 100 % 74,3 % 1 pkt 47.258.700 1 pkt 148.175.208
2 1 1 16 89 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Pulorejo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Pulorejo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 196.056.585 1 pkt 87.863.680 1pkt 85.288.391 100 % 97,1 % 1 pkt 174.647.000 1 pkt 455.991.976
2 1 1 16 90 Pelayanan Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kesamben Ngoro dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 138.613.648 1 pkt 70.111.160 1pkt 62.772.405 100 % 89,5 % 1 pkt 83.082.500 1 pkt 284.468.553
2 1 1 16 91 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mojowarno dari pengembaliam
1pkt 200.493.066 1 pkt 88.235.370 1pkt 77.410.570 100 % 87,7 % 1 pkt 178.289.100 1 pkt 456.192.736
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -16
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Mojowarno retribusi pelayanan
kesehatan 2 1 1 16 92 Pelayanan
Operasional Puskesmas Puskesmas Japanan
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Japanan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 80.876.357 1 pkt 44.020.790 1pkt 40.047.196 100 % 91,0 % 1 pkt 58.719.630 1 pkt 179.643.183
2 1 1 16 93 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Bareng
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bareng dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 834.954.070 1 pkt 537.132.670 1pkt 374.497.342 100 % 69,7 % 1 pkt 665.238.500 1 pkt 1.874.689.912
2 1 1 16 94 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Wonosalam
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Wonosalam dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1pkt 192.001.316 1 pkt 114.191.530 1pkt 100.141.527 100 % 87,7 % 1 pkt 183.806.400 1 pkt 475.949.243
2 1 1 16 95 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jelakombo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 130.487.700 12 bln 491.041.340 7bln 105.891.900 58,3 % 21,6 % 12 bln 475.467.840 31 bln 711.847.440
2 1 1 16 96 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulolor
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 135.340.000 12 bln 494.738.190 7bln 78.865.520 58,3 % 15,9 % 12 bln 479.164.690 31 bln 693.370.210
2 1 1 16 97 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jabon
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 218.386.800 12 bln 441.199.495 7bln 121.456.600 58,3 % 27,5 % 12 bln 425.625.995 31 bln 765.469.395
2 1 1 16 98 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakrejo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 94.819.500 12 bln 518.532.890 7bln 95.547.900 58,3 % 18,4 % 12 bln 502.959.390 31 bln 693.326.790
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -17
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 99 Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas Cukir
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 154.004.300 12 bln 593.480.825 7bln 221.725.875 58,3 % 37,4 % 12 bln 577.907.225 31 bln 953.637.400
2 1 1 16 100 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Brambang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 147.489.500 12 bln 470.396.390 7bln 150.775.640 58,3 % 32,1 % 12 bln 454.822.890 31 bln 753.088.030
2 1 1 16 101 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blimbing
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 140.088.000 12 bln 462.771.940 7bln 194.596.500 58,3 % 42,1 % 12 bln 447.198.440 31 bln 781.882.940
2 1 1 16 102 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plumbon Gambang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 124.169.750 12 bln 470.405.640 7bln 190.209.190 58,3 % 40,4 % 12 bln 454.832.140 31 bln 769.211.080
2 1 1 16 103 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandar kedungmulyo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 162.853.100 12 bln 555.025.290 7bln 135.789.950 58,3 % 24,5 % 12 bln 539.451.790 31 bln 838.094.840
2 1 1 16 104 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perak
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 146.907.000 12 bln 575.665.640 7bln 39.621.000 58,3 % 6,9 % 12 bln 560.092.140 31 bln 746.620.140
2 1 1 16 105 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Megaluh
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 130.265.300 12 bln 577.299.890 7bln 107.835.000 58,3 % 18,7 % 12 bln 561.726.390 31 bln 799.826.690
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -18
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 106 Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas Tembelang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 150.264.000 12 bln 494.083.340 7bln 146.289.000 58,3 % 29,6 % 12 bln 478.509.840 31 bln 775.062.840
2 1 1 16 107 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatiwates
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 126.133.000 12 bln 555.446.790 7bln 75.204.000 58,3 % 13,5 % 12 bln 539.873.290 31 bln 741.210.290
2 1 1 16 108 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ploso
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 196.835.000 12 bln 755.466.340 7bln 140.286.000 58,3 % 18,6 % 12 bln 739.892.840 31 bln 1.077.013.840
2 1 1 16 109 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabuh
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 121.807.500 12 bln 726.492.890 7bln 177.272.000 58,3 % 24,4 % 12 bln 710.919.390 31 bln 1.009.998.890
2 1 1 16 110 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plandaan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 181.463.000 12 bln 679.344.290 7bln 40.397.000 58,3 % 5,9 % 12 bln 663.770.790 31 bln 885.630.790
2 1 1 16 111 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapen
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 145.440.200 12 bln 503.783.190 7bln 55.667.000 58,3 % 11,0 % 12 bln 488.209.690 31 bln 689.316.890
2 1 1 16 112 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Keboan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 128.124.500 12 bln 623.189.040 7bln 100.655.500 58,3 % 16,2 % 12 bln 607.615.540 31 bln 836.395.540
2 1 1 16 113 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 157.963.600 12 bln 548.856.390 7bln 130.842.140 58,3 % 23,8 % 12 bln 533.282.890 31 bln 822.088.630
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -19
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Mojoagung
2 1 1 16 114 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gambiran
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 118.939.000 12 bln 540.211.190 7bln 129.071.000 58,3 % 23,9 % 12 bln 524.637.690 31 bln 772.647.690
2 1 1 16 115 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumobito
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 134.665.500 12 bln 490.566.590 7bln 195.381.000 58,3 % 39,8 % 12 bln 474.993.090 31 bln 805.039.590
2 1 1 16 116 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jogoloyo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 145.585.200 12 bln 549.617.490 7bln 78.704.400 58,3 % 14,3 % 12 bln 534.043.990 31 bln 758.333.590
2 1 1 16 117 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 179.606.000 12 bln 632.491.290 7bln 189.274.000 58,3 % 29,9 % 12 bln 616.917.790 31 bln 985.797.790
2 1 1 16 118 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blimbing Kesamben
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 109.643.000 12 bln 466.946.790 7bln 154.287.140 58,3 % 33,0 % 12 bln 451.373.290 31 bln 715.303.430
2 1 1 16 119 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Peterongan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 136.985.000 12 bln 482.168.190 7bln 118.029.500 58,3 % 24,5 % 12 bln 466.594.590 31 bln 721.609.090
2 1 1 16 120 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dukuhklopo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 119.437.800 12 bln 497.557.990 7bln 109.531.500 58,3 % 22,0 % 12 bln 481.984.460 31 bln 710.953.760
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -20
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 121 Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas Mayangan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 179.313.500 12 bln 666.585.440 7bln 266.860.000 58,3 % 40,0 % 12 bln 651.011.900 31 bln 1.097.185.400
2 1 1 16 122 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jarak Kulon
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 123.039.600 12 bln 435.701.790 7bln 29.597.000 58,3 % 6,8 % 12 bln 420.128.200 31 bln 572.764.800
2 1 1 16 123 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulorejo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 103.800.850 12 bln 480.298.540 7bln 83.078.500 58,3 % 17,3 % 12 bln 464.725.000 31 bln 651.604.350
2 1 1 16 124 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben Ngoro
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 114.263.500 12 bln 487.759.290 7bln 158.508.000 58,3 % 32,5 % 12 bln 472.155.700 31 bln 744.927.200
2 1 1 16 125 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojowarno
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 153.976.000 12 bln 586.013.790 7bln 211.139.240 58,3 % 36,0 % 12 bln 570.440.000 31 bln 935.555.240
2 1 1 16 126 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Japanan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 163.240.000 12 bln 482.409.190 7bln 154.410.140 58,3 % 32,0 % 12 bln 466.835.000 31 bln 784.485.140
2 1 1 16 127 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bareng
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 181.059.000 12 bln 683.232.740 7bln 123.831.000 58,3 % 18,1 % 12 bln 667.659.000 31 bln 972.549.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -21
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 1 1 16 128 Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosalam
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 163.195.076 12 bln 556.573.914 7bln 177.421.000 58,3 % 31,9 % 12 bln 541.000.000 31 bln 881.616.076
2 1 1 16 129 Fasilitasi Perencanaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Kesehatan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12bln 169.565.200 12 bln 1.534.673.000 7bln 511.640.600 58,3 % 33,3 % 12 bln 1.048.915.000 31 bln 1.730.120.800
2 1 1
Program Pengawasan Obat dan Makanan
149.594.000 52.839.400 -
-
-
52.839.400 35%
2 1 1 Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Menurunnya penyalahggunaan bahan berbahaya pada makanan
20 % 149.594.000 19% 52.839.400 22 % 20,48% 93,1 % #DIV/0! % % 39,4
8 bln 52.839.400 197,
4% 35%
2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
23 % 4.291.119.347 9,2% 3.123.147.100 74 % 870.491.500 21% 752.752.400 28,4 % 86,5 % 23 % 516.546.500 53,23
% 4.392.446.000 231,4
% 102%
Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat
58 % 46,1% 56 % 59% 104,8 % 58 % 58 % 100% % Peningkatan Cakupan desa Siaga Aktif
100 % 100% 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100% % Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
75 % 79,6% 74 % 81% 109 % 75 % 75 % 100% % Prosentase Desa Siaga Madya
25 % % 20 % 86,27% 431,4 % 25 % 75 % 300% % 2 1 1 19 1 Pengembangan
Media Promosi dan Informasi sarar Hidup Sehat
Jumlah Peserta Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok, Dilakukan oleh 3 Puskesmas (Ploso,
org 1.284.533.747 org 1.059.819.600 150 org 381.333.000 150org 308.001.300 100 % 80,8 % org 216.546.500 150 org 1.584.367.400 123%
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -22
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jabon, & Jelakombo) masing-masing menghadirkan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) @ 50 org
Jumah peserta Penyuluhan P3 NAPZA Dilakukan oleh 5 Puskesmas (Cukir, Japanan, Peterongan, Wonosalam & Bareng) masing-masing menghadirkan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) @ 50 orang
org org 150 org 250org 166,7 % #DIV/0! % org 250 org
Jumlah peserta Penyuluhan ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV AIDS dilakukan pada 25 sekolah SMP dan SMA di Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Megaluh masing masing sekolah menghadirkan @ 50 siswa
org org 100 org 1250org 1250 % #DIV/0! % org 1250 org
Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi Pembinaan PHBS Sekolah dengan mengundang Lintas Sektor terdiri dari Guru UKS dan Petugas Promkes Puskesmas wilayah kerja Kecamatan Jombang
org org 100 org 120org 120 % #DIV/0! % org 120 org
Jumlah peserta Pelatihan Santri Husada dengan mengundang anak santri dari pondok pesantren
org org 100 org 100org 100 % #DIV/0! % org 100 org
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -23
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp (Tambakberas, Darul Ulum, Shidiqiah Ploso, Sunan Ampel Jombang dan PP Darussalam)
Jumlaj peserta Sosialisasi PHBS bagi Pengelola Kantin Sekolah mengundang pengelola kantin sekolah dari sekolah yang berada di Kecamatan Jombang
org org 100 org 100org 100 % #DIV/0! % org 100 org
Jumlah peserta Workshop Generasi Muda dalam rangka Promotion Helath School (PHS), mengundang anak Sekolah (SMP/SMA)
org org 100 org 100org 100 % #DIV/0! % org 100 org
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Promosi Kesehatan, sasaran terdiri petugas promkes puskesmas
org org 34 org org 0 % #DIV/0! % org 0 org
Jumlah peserta Rapat Rutin Petugas Promkes Puskesmas, sasaran petugas promkes puskesmas
org org 34 org 34org 100 % #DIV/0! % org 34 org
Cetak Media Promosi Kesehatan (Leaflet 5000 lbr, Poster 500 lbr, Lembar balik 275 lbr, Spanduk 100 lbr, Banner 20 lbr, Baliho 70 lbr)
lembar lembar
5965 lembar 5849 lembar 98,1 % #DIV/0! % 1700
0 lembar 2284
9 lembar
Penyebaran Informasi melalui media Cetak dan Elektronik, PKS dg Radar Jombang, Radio Kartika FM dan RCTV ( radio
kali kali 24 kali kali 0 % #DIV/0! % kali 0 kali
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -24
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp spot 12 kali dan media cetak 12 kali )
Monitoring dan Evaluasi (Plus Booster) model Pemicuan P2TMBm
#DIV/0! % #DIV/0! % 0 org
Jumlah Pengadaan layar display Dinas Kesehatan
1 Unit 1 unit 1 unit 100% 2 1 1 19 7 Penguatan
Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Jumlah peserta Rapat Koordinasi Desa Siaga
org 3.006.585.600 org 2.063.327.500 68 org 489.158.500 68org 444.751.100 100 % 90,9 % org 300.000.000 68 org 2.808.078.600 93%
Jumlah Desa Pra pemicuan Desa Siaga
Desa Desa 34 Desa 34Desa 100 % 27 Desa 61 Desa Jumlah Pemicuan di
tingkat Desa Desa Desa 34 Desa 34Desa 100 % Desa 34 Desa
Evaluasi ( Lomba) Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten Jombang
Desa Desa 6 Desa 6Desa 100 % Desa 6 Desa
Jumlah Kegiatan dan Pembinaan SBH (Saka Bakti Husada)
Pangkalan
Pangkalan
3 Pangkalan
3Pangkalan
100 % 3 Pangkalan
6 Pangkalan
Jumlah peserta Pelatihan fasilitator model pemicuan P2TMBM
Org Org 125 Org Org 0 % Org 0 Org
Pelatihan agen Perubahan Model Pemicuan P2TMBM
Org Org 150 Org Org 0 % Org 0 Org
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.227.241.251 1.190.706.075 - - - 1.190.706.075 53 Pemberian
Makanan dan Vitamin
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan.
100 % 983.600.000 100% 400.864.475 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 400.864.475 100% 41% Menurunkan prevalensi bumil KEK.
2 % 11,6% 2,5 % 53,3% 4,7 % 2 % 13,1 % 15,3% Menurunkan prevalensi balita stunting.
7,5 % 26,77% 8 % 29,16% 27,4 % 7,5 % 26,2 % 28,6% Meningkatnya cakupan 100 % 100% 100 % 97,62% 97,62 % 100 % 100 % 100%
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -25
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.
1,8 % 580.641.201 4,2% 324.318.800 2,6 % 4,31% 60,3 % 1,8 % 6,9 % 324.318.800 26,1% 56% Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,2 % 0,6% 0,25 % 0,29% 86,2 % 0,2 % 0,14 % 142,9
% Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun.
95 % 92% 94 % 104% 111 % 95 % 100 % 105%
Balita naik berat badannya.
80 % 64,29% 76 % 66,83% 88 % 80 % 73,8 % 92% Balita Bawah Garis Merah
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 II -26
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3/2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)/2017 Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan (2018) Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2/2017) Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1/2018)
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Meningkatnya cakupan
rumah sehat 76 % 77 % 75 % 75,6 % 101 % 76 % 76 % 100%
Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi
Meningkatnya Institusi yang dibina.
90 % 84.200.000 93 % 52.580.000 90 % 63 % 70 % 90 % 90 % 52.580.000 100% 62% Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida.
86 % 86,1 % 85 % 80,3 94 % 86 % 86 % 100%
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan.
86 % 80,2 % 84 % 86,0 % 102 % 86 % 86 % 100%
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi.
73 % 66 % 71 % 93 % 131 % 73 % 86 % 118% Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi s