50
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan KaruniaNya dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan. Renja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah diselaraskan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis Kaltim yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan dinamika internal Balitbangda sendiri akibat diterbitkannya kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2016 diharapkan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat mereposisi dan merevitalisasi diri, dan menentukan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Dimulai dengan pembuatan Renja dan langkah-langkah lanjutan peranan dan kontribusi Balitbangda akan lebih terarah, terfokus, berdaya guna dan berhasil guna. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pihak aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kalangan internal Balitbangda yang terlibat dalam penyusunan Renja SKPD Balitbangda Tahun 2016. Semoga Renja SKPD ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas Balitbangda dalam mengemban Visi, Misi dan Tugas Pokok yang telah diberikan. Samarinda, Juni 2015 Kepala Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd Pembina Utama NIP. 19600216 198511 1 001 i

Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas

berkat Rahmat dan KaruniaNya dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat

diselesaikan.

Renja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah diselaraskan

dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis Kaltim yang tertuang dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur serta

perkembangan dinamika internal Balitbangda sendiri akibat diterbitkannya kebijakan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2016 diharapkan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat

mereposisi dan merevitalisasi diri, dan menentukan berbagai kebijaksanaan dan

langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi

dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang penelitian dan

pengembangan. Dimulai dengan pembuatan Renja dan langkah-langkah lanjutan

peranan dan kontribusi Balitbangda akan lebih terarah, terfokus, berdaya guna dan

berhasil guna.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pihak aparatur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kalangan internal Balitbangda yang

terlibat dalam penyusunan Renja SKPD Balitbangda Tahun 2016. Semoga Renja

SKPD ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas Balitbangda dalam

mengemban Visi, Misi dan Tugas Pokok yang telah diberikan.

Samarinda, Juni 2015

Kepala

Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.PdPembina Utama

NIP. 19600216 198511 1 001

i

Page 2: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki periode

pertengahan dari pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah yang

dicanangkan selama periode 2013-2018. Pelaksanaan Pembangunan jangka

menengah Tahun 2016 memiliki nilai strategis dalam perumusan program dan

kegiatan lanjutan, nilai strategis dimaksud adalah terjadinya perubahan

kepemimpinan Nasional yang menyebabkan perubahan visi dan misi serta

beberapa tatanan aparatur.

Perencanaan pembangunan daerah dibagi beberapa tahapan mulai dari

tahapan perencanaan jangka panjang, tahapan jangka menengah dan tahapan

jangka pendek. Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan

dalam dokumen perencanaan pembangunan meliputi dokumen perencanaan jangka

panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 telah disusun dan

merupakan kerangka makro dari rencana pembangunan jangka menengah yang

dimaksudkan memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 yang merupakan dokumen

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran Renstra SKPD periode

2013 – 2018.

Renja – SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim memberikan gambaran tentang

program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Institusi Balitbangda Prov. Kaltim

dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2016. Dan penyusunan Renja ini

memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun tahun

sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan Renja SKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan

Page 3: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya

yang tersedia.

Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai mana diamanatkan dalam pasal 373,

pasal 374 dan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

B. Landasan HukumPenyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 4: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem

Inovasi Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005

-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013 -2018

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

C. Maksud dan TujuanRenja SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2016 disusun dengan maksud :

menjadi pedoman bagi SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim dalam melaksanakan

kegiatan dan menyusun RKA Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Balitbangda Prov. Kaltim 2013-2018. Sedangkan Tujuan dari penyusunan

rancangan Renja adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, sehingga pelaksanaan penelitian dan

pengembangan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

D. Sistematika Penulisan

Page 5: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

dan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan

Renja SKPD. Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

B. Landasan Hukum.

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian RenstraSKPD

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

Page 6: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 telah ditetapkan 5 Misi

yang sekaligus merupakan 5 agenda Pembangunan Kalimantan Timur, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya

saing tinggi;

2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya

alam dan energi terbaharukan;

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan

berorientasi pada pelayanan publik; dan

5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif

perubahan iklim

Peran Litbang dalam pencapaian agenda tersebut termasuk dalam agenda

pendukung program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 -

2018. Urusan Pemerintahan Daerah : Urusan Wajib OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

Untuk mendukung peran litbang dalam usaha pencapaian agenda

pembangunan daerah tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Penelitian dan

Pengembangan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis (renstra)

Balitbangda Prov. Kaltim 2013 – 2018, yaitu :

1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya pembentukan Sumber

Daya Manusia aparatur dan Pejabat Fungsional Peneliti yang Berkualitas dan

Profesional.

2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan dan

pemanfaatan dana, sarana dan prasarana.

3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan

kajian isu aktual dibidang Pemerintahan dan Aparatur.

Page 7: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

4. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan

kajian isu aktual dibidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan

kajian isu aktual dibidang Sumber daya Alam dan Teknologi.

6. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan

kajian isu aktual dibidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

7. Memprioritaskan program yang mengarah pada Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

8. Memprioritaskan program yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan

laboratorium pengujian mutu bidang Konstruksi.

9. Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan

kegiatan dan administrasi.

Kebijakan yang telah dijabarkan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Balitbangda Prov. Kaltim yang tertuang dalam Perda Prov. Kaltim Nomor 09

Tahun 2008 yaitu : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,

Pemerintahan dan Aparatur, Ekonomi dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam

dan Teknologi. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan

maka telah dilaksanakan program dan kegiatan operasional Balitbangda Prov. Kaltim

tahun 2014 meliputi 9 (sembilan) program yaitu :

1. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

2. Program Penelitian dan Pengembangan

3. Progam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Pelaksanaan 9 (sembilan) program

tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dan dibiayai melalui DPA

Murni dan Perubahan Balitbangda Tahun 2014 sebagai berikut :

Page 8: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

1. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) : Rp. 815.500.000,- realisasi

Rp. 603.983.200,- (74,06 %) sisa dana Rp. 603.983.200,- meliputi 5 (lima)

kegiatan :

a. Penyusunan Roadmap SIDa : Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 182.237.200,-

(91,12 %) sisa dana Rp 17.762.800,-

b. Penyusunan Jejaring SIDa : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 43.500.000,- (87

%) sisa dana Rp. 6.500.000,-

c. Penyusunan tematik SIDa : Rp. 415.500.000,- realisasi Rp. 278.956.000,-

(67,14 %) sisa dana Rp. 136.544.000,-

d. Peningkatan Kapasitas SDM SIDa : Rp. 100.000.000,- realisasi Rp.

60.000.000,- (60 %) sisa dana Rp. 40.000.000,-

e. Penyusunan Pusat Unggulan IPTEK : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.

39.290.000,- (78,58 %) sisa dana Rp. 10.710.000,-

2. Program Penelitian dan Pengembangan : Rp.11.403.431.710,- realisasi Rp.

8.363.069.956,- (73,34 %) sisa dana Rp. 3.040.361.754,- dan Rp. 368.122.000,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 363.808.470,- (98,83 %) sisa dana Rp. 4.313.530,-

meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penelitian : Rp. 2.540.770.660,- realisasi Rp. 2.003.908.600,- (78,87

%) sisa dana Rp. 536.862.060,-

b. Kegiatan Pengembangan : Rp. 5.912.421.232,- realisasi Rp. 3.735.801.046,-

(63,19 %) sisa dana Rp. 2.176.620.186,- dan Rp. 368.122.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 363.808.470,- (98,83 %) sisa dana Rp. 4.313.530,-

c. Kegiatan Pengkajian : Rp. 2.950.239.818,- realisasi Rp. 2,623.360.310,-

(88,92 %) sisa dana Rp. 326.879.508,-

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi : Rp. 135.800.000,-

realisasi Rp.126.595.500,- (93,22 %) meliputi 1 (satu) kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan : Rp. 135.800.000,-

realisasi Rp.126.595.500,- (93,22 %) sisa dana Rp. 9.204.500,-

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp.

468.000.000,- realisasi Rp. 466.200.000,- (99,62 %) sisa dana Rp. 1.800.000,-

dan Rp. 211.200.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 211.200.000,- (100%),

meliputi 1 (satu) kegiatan :

Page 9: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp.

468.000.000,- realisasi Rp. 466.200.000,- (99,62 %) sisa dana Rp.

1.800.000,- dan Rp. 211.200.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.

211.200.000,- (100%),`5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan : Rp. 622.700.000,- realisasi Rp. 454.701.375,- (73,02 %) sisa dana Rp.

167.998.625,- meliputi 2 (dua) kegiatan :

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD : Rp. 517.300.000,- realisasi Rp. 421.071.375,- (81,40 %) sisa dana Rp.

96.228.625,-

b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran : Rp. 105.400.000,-

realisasi Rp. 33.630.000,- (31,91%) sisa dana Rp. 71.770.000,-

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 375.000.000,-

realisasi Rp. 82.939.050,- (22,12 %) sisa dana Rp. 292.060.950,- dan Rp.

930.100.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 877.981.560,- (94,40%) sisa dana

Rp. 52.118.440,-, meliputi 3 (tiga) kegiatan :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal : Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.

66.197.800,- (44,13%) sisa dana Rp. 83.802.200,- dan Rp. 200.000.000,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 153.924.760,- (76,96%) sisa dana Rp.

46.075.240,-

b. Kegiatan Bimbingan Teknis/seminar dan sosialisasi : Rp. 225.000.000,- realisasi

Rp. 16.741.250,- (7,44%) sisa dana Rp. 208.258.750,-

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 730.100.000,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 724.056.800,- (99,17%) sisa dana Rp.

6.043.200,-

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. Rp. 90.000.000,- dan Rp.

59.200.000,- meliputi 3 (tiga) kegiatan :

a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya : Rp.

16.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 16.400.000,- (97,62%) sisa dana

Rp. 400.000,-

Page 10: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

b. Kegiatan Pengadaan Kerja Lapangan : Rp. 3.000.000,- realisasi Rp.

2.925.000,- (97,50 %) sisa dana Rp. 75.000,- dan Rp. 25.600.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 24.500.000,- (95,70%) sisa dana Rp. 1.100.000,-

c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu : Rp. 87.000.000,-

realisasi Rp. 85.000.000,- (97,70 %) sisa dana Rp. 2.000.000,- dan Rp.

16.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 16.500.000,- (98,21%) sisa dana

Rp. 300.000,-

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 3.984.760.000,-

realisasi Rp. 2.777.822.179,- (69,71 %) sisa dana Rp. 1.206.937.821,- dan Rp.

241.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 238.771.129,- (99,08%) sisa dana Rp.

2.228.871,-, program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan :

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor : Rp. 2.200.000.000,- realisasi Rp.

1.339.129.990,- (61,32%) sisa dana Rp. 850.870.010,-

b. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor : Rp. 1.119.260.000,-

realisasi Rp. 947.495.500,- (84,65%) sisa dana Rp. 171.764.500,- dan Rp.

8.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 8.000.000,-(100%)

c. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung Kantor : Rp. 33.000.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 31.855.000,- (96,53%) sisa dana Rp. 1.145.000,-

d. Kegiatan Pengadaan meubelair : Rp. 195.000.000,- realisasi Rp. 194.525.000,-

(99,76%) sisa dana Rp. 475.000,-

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Rp. 200.000.000,-

realisasi Rp. 177,561.400,- (88,78%) sisa dana Rp. 22.438.600,- dan Rp.

140.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 139.250.000,- (99,46%) sisa dana

Rp. 750.000,-

f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan: Rp. 100.000.000,- realisasi

Rp. 35.965.971,- (35,97%) sisa dana Rp. 64.034.029,-

g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Rp.

100.000.000,- realisasi Rp. 38,251.318,- (38,25%) sisa dana Rp. 61.748.682,-

dan Rp. 50.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 49.981.129,- (99,96%) sisa

dana Rp. 18.871,-

Page 11: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Rp.

35.000.000,- realisasi Rp. 12.693.000,- (36,27%) dan Rp. 5.000.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 4.995.000,- (99,90%) sisa dana Rp. 5.000,-

i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : Rp.

25.500.000,-realisasi Rp. 18.375.000,- (72,06%) sisa dana Rp. 7.125.000,- dan

Rp. 5.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 4.690.000,- (93,80%) sisa dana

Rp. 3.100.000,-

j. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair : Rp.10.000.000,- realisasi Rp.

3.825.000,- (38,25%) sisa dana Rp. 6.175.000,-

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 2.225.384.002,- realisasi Rp.

2.096.069.227,- (94,19%) sisa dana Rp. 129.314.775,- dan Rp. 1.263.235.750,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 1.228.211.888,- (97,23%) sisa dana Rp. 35.023.862,-

Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang bersifat

rutin pelayanan administrasi kantor, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ; Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.

5.739.700,- (82%) sisa dana Rp.1.260.300,- dan Rp. 3.500.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 2.882.000,- (82,34%) sisa dana Rp. 618.000,-

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : Rp.

238.000.000,- realisasi Rp. 194.149.781,- (81,58%) sisa dana Rp. 43.850219,-

dan Rp. 114.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.101.058.745,- (88,65%) sisa

dana Rp. 12.941.255,-

c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Rp.

234.000.000,-realisasi Rp. 218.963.705,- (93,57%) sisa dana Rp. 15.036.295,-

dan Rp. 29.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 27.736.000,-(93,07%) sisa

dana Rp. 2.064.000,-

d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional : Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 12.074.600,- (60,37%) sisa dana Rp.

7.925.400,- dan Rp. 11.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.5.450.600,-

(49,55%) sisa dana Rp. 5.549.400,-

e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor : Rp. 150.000.000,- realisasi

Rp.149.400.000,- (99,6%) sisa dana Rp. 600.000,- dan Rp. 80.000.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 80.000.000,- (100%)

Page 12: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

f. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Rp. 10.000.000,- realisasi

Rp.9.790.000,- (97,90%) sisa dana Rp. 210.000,- dan Rp. 40.000.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 39.940.000,- (99,85%) sisa dana Rp. 60.000,-

g. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.

49.449.000,- (98,90%) sisa dana Rp. 551.000,- dan Rp. 10.000.000,- (UPTB-

BPMSK) realisasi Rp. 9.997.500,- (99,98%) sisa dana Rp. 2.500,-

h. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Rp. 40.000.000,-

realisasi Rp. 30.362.450,- (75,91%) sisa dana Rp. 9.637.550,- dan Rp.

6.795.750,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 6.664.950,- (98,08%) sisa dana Rp.

130.800,-

i. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :

Rp. 12.000.000,- realisasi Rp. 11.683.500 (97,36%) sisa dana Rp.316.500,-dan

Rp. 7.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 6.875.500,- (98,22%) sisa dana

Rp. 124.500,-

j. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Rp. 7.000.000,-

realisasi Rp. 6.912.500,- (98,75%) sisa dana Rp. 87.500,- dan Rp. 8.000.000,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp.7.997.450,- (99,97%) sisa dana Rp. 2.550,-

k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Rp.

52.384.002,- realisasi Rp. 36.996.000,- (70,62%) sisa dana Rp.15.388.002,- dan

Rp. 12.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 11.720.000,- (97,67%) sisa dana

Rp. 280.000,-

l. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 35.000.000,- (UPTB-BPMSK)

realisasi Rp. 34.974.500,- (99,93%) sisa dana Rp. 25.500,-

m. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman : Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.

121.137.100,- (80,76%) sisa dana Rp. 28.862.900,- dan Rp. 122.140.000,-

(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 109.992.400,- (90,05%) sisa dana Rp.12.147.600,-

n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Rp.

750.000.000,- realisasi Rp. 746.667.491,- (99,56%) sisa dana Rp. 3.332.509,-

dan Rp. 450.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 449.473.210,- (99,88%)

sisa dana Rp.526.790,-

o. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah :

Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 397.743.400,- (99,44%) sisa dana Rp.

Page 13: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

2.256.600,-dan Rp. 250.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 249.449.033,-

(99,78%) sisa dana Rp.Rp. 550.967,-

p. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan : Rp. 105.000.000,- realisasi Rp.

105.000.000,- (100%) dan Rp. 84.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi

Rp.84.000.000,-(100%)

Jumlah total anggaran dana Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk gaji dan

tunjangan pegawai serta Belanja Langsung (BL) untuk program dan kegiatan melalui

DPA dan DPPA (Perubahan) Tahun 2014 sebesar Rp. 35.263.728.452.000,- yang

dibagi ke dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung serta ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah berupa dana Retribusi

Daerah sebesar Rp. 130.000.000,-, dengan rincian sebagi berikut :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.070.294.990,- yang lebih terkonsentrasi

kepada pembiayaan rutin yang bersifat pembayaran gaji dan tambahan

penghasilan pegawai BALITBANGDA Prov. Kaltim dan UPTB. Balai Pengujian

Mutu dan Standardisasi Konstruksi. Proses penggunaan anggaran Belanja Tidak

Langsung pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang

direncanakan, hal ini mengakibatkan realisasi penggunaan dana tidak mendapat

kendala atau diasumsikan dalam realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 11.222.728.237, - atau 92,9%. Dengan demikian anggaran Belanja

Tidak Langsung mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 847.566.753,- ini karena

dipersiapkan untuk mengantisipasi penambahan pegawai, kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji (Impasing).

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 23.193.433.462,-. yang membiayai 9 (sembilan)

program utama Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2014, sampai dengan Desember

2014 realisasi fisik 100 %, dan realisasi keuangan Rp. 18.036.546.534,- atau

77,7 %. Dengan demikian anggaran belanja langsung mempunyai sisa anggaran

sebesar Rp. 5.156.886.928,- yang merupakan sisa anggaran dari penghematan

dan efesiensi serta kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan seperti :

Pembangunan perluasan gedung kantor.

c. Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa

Laboratorium Pengujian Bidang Konstruksi (Laboratorium Pengujian Mutu Air,

Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan, Aspal dan Beton, serta Laboratorium

Page 14: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Pengujian Tanah dan Batuan) yang dilaksanakan oleh UPTB. Balai Pengujian

Mutu dan Standardisasi Konstruksi, dari target pendapatan tahun 2014 sebesar

Rp. 130.000.000,- dapat tercapai pendapatan sebesar Rp. 259.320.000,-

Secara umum program prioritas yang berkaitan dengan penelitian dan

pengembangan telah dijalankan sesuai dengan evaluasi hasil pelaksanaan Renja

SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 sebagaimana tabel 2.1. berikut

:

Page 15: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 20 Bidang Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1 20 06 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas

pelayanan kantor

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana

dan prasarana kantor

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

Page 16: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 06 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya kualitas

disiplin aparatur

108 stel 108 stel 108 stel 108 stel 100% 85 stel 85 stel 100%

1 20 06 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1 20 06 06 Program peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

9

laporan

2

kegiatan

9

laporan

9

laporan

100% 9

laporan

9

laporan

100%

1 20 06 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terciptanya

pengelolaan keuangan

yang baik dan benar

34 orang 26 orang 26 orang 26 orang 100% 34 orang 34 orang 100%

1 20 06 23 Program Optimalisasi Tersedianya informasi 2 2 2 2 100% 2 2 100%

Page 17: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

litbang yang dapat

dimanfaatkan dengan

optimal

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

1 20 06 39 Program Penelitian dan

Pengembangan

Tersedianya hasil

penelitian dan

pengembangan yang

berkualitas yang

menjadi rekomendasi

pemerintah daerah

dalam mengambil

kebijakan

18 litbang 16 litbang 16 litbang 100%

1 20 06 99 Program Litbang Bidang SDA

dan teknologi

Jumlah litbang Bidang

Sumber Daya Alam

(SDA) dan Teknologi

4 4 100%

Page 18: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

yang dilaksanakan dan

dimanfaatkan dalam

mendukung kebijakan

pembangunan daerah.

1 20 06 99 Program Litbang Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah litbang Bidang

Ekonomi dan

Pembangunan yang

dilaksanakan dan

dimanfaatkan dalam

mendukung kebijakan

pembangunan daerah

4 4 100%

1 20 06 99 Program Litbang Bidang Kesra

dan Kemasyarakatan

Jumlah litbang Bidang

Kesra dan

Kemasyarakatan yang

4 4 100%

Page 19: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dilaksanakan dan

dimanfaatkan dalam

mendukung kebijakan

pembangunan daerah

1 20 06 99 Program Litbang Bidang

Pemerintahan dan Aparatur

Jumlah litbang Bidang

Pemerintahan dan

Aparatur yang

dilaksanakan dan

dimanfaatkan dalam

mendukung kebijakan

pembangunan daerah

4 4 100%

1 20 06 99 Program Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

Meningkatnya

penguatan SIDa

100% 100% 100% 100%

1 20 06 99 Program Peningkatan Meningkatnya 100% 100% 100% 100%

Page 20: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

(n-3) (th

2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th

2014)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-1)

(th 2015)

Perkiraaan Realisasi

Capaian target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

(2015)

Target

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-

2) (th

2014)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

(th 2015)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Koordinasi dan Kerjasama

jejaring Kerja Litbang

Koordinasi dan

kerjasama jejaring

kerja litbang

1 20 06 99 Program Peningkatan

Pelayanan Pengujian

Laboratorium Bidang Konstruksi

Meningkatnya

pelayanan pengujian

laboratorium bidang

konstruksi

150

pengujian

150

pengujian

251

pengujian

167% 150

pengujian

150

pengujian

100%

Page 21: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tersebut sesuai dengan program utama

Balitbangda yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) maka dapat diuraikan kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung program utama tersebut yaitu :

Program Litbang :

Kegiatan Penelitian :

1. Studi Potensi Tanah Jarang di Kalimantan Timur

2. Inventarisasi dan aspek hukum eksistensi hak ulayat atas tanah di kaltim

3. Evaluasi kinerja tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan di Prov. Kaltim

4. Penelitian Terapan Dosen PTN/PTS, pada kegiatan ini dihasilkan 13 (tiga belas)

judul kegiatan penelitian, yaitu :

4.1. Penggunaan vaksin monavalen peseudomonas sp. Untuk penanggulangan

penyakit bakterial pada budidaya ikan nila di Loa Kulu Kab. Kukar

4.2. Analisis pertumbuhan dan reproduksi sumber daya ikan di perairan kec

Muara Bengkal dan Muara Ancalong

4.3. Kajian nilai tukar nelayan diwilayah pesisir kab. Kukar

4.4. Sistem tata niaga hasil perikanan laut di 3 Kecamatan Pesisir kab. Kutim

4.5. Penanganan limbah cair kain tenun Samarinda menggunakan sistem

enzimatik jamur pembusuk putih asal Kaltim

4.6. Analisis resiko kesehatan lingkungan (ARKL) pajanan timbal (Pb) pada unit

instalasi pengolahan air (IPA) loa bakung samarinda

4.7. Pengembangan sistem peta digital sebaran penduduk miskin di Kalimantan

Timur studi kasus kota Samarinda dan Balikpapan

4.8. Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam

peningkatan kesejahteraa di Kaltim

4.9. Gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam Kalimantan sebagai terapi

untuk infeksi gigi dan radang gusi (periodontitis)

4.10. Produk olahan emulsi labu dan minyak sawit untuk intervensi balita kurang

vitamin A di Kaltim

4.11. Pengaruh pemberian ekstrak bawang tiwai (eleutherine palmifolia merr) dan

Page 22: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

daun salam (syzygium polyanthum wight walp) serta pengujian bakteri

steptococcus mutans dalam bentuk sediaan pasta gigi

4.12. Yogurt herbal penurunan glukosa darah

4.13. Formulasi ekstrak air umbi bawang dayak sebagai minuman fungsional

antidiabetik.

Kegiatan pengembangan :

1. Pengembangan pembenihan ikan pepuyu (anabas testudineus) dengan teknik

induce breeding skala rumah tangga

2. Pengembangan perahu nelayan dengan tenaga double power (sollar cell dan

diesel)

3. Pengembangan tanaman gaharu

4. Quick Research, terdiri dari beberapa judul kegiatan :

4.1. pengembangan kakao (theobroma cacao)4.2. Pengembangan budidaya tanaman kedelai varietas mutiara I

4.3. Penelitian Mandiri Fungsional Peneliti :

- Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Perkotaan Provinsi

Kalimantan Timur (oleh : Adi Hendro Purnomo, SIP.MAP/Peneliti Pertama

Bidang Administrasi Publik)

- Analisis Kinerja Persimpangan Tak Bersinyal Pada Jalan Siradj Salman

Jalan Pasundan Jalan K.S Tubun Jalan Anggur Di Kota Samarinda (oleh :

Puput Wahyu Budiman, ST/Peneliti Pertama Bidang Perencanaan Kota)

- Kebijakan Strategis Dan Program Pembangunan Wilayah Perbatasan

Kaltim (oleh : DR. H. Syachrumsyah Asri, SH.M.Si/Peneliti Utama Bidang

Kebijakan Publik)

- Pengaruh Narkoba Terhadap Pelajar Di Kalimantan Timur (oleh : Drs.

Endro Utomo/Peneliti Muda Bidang Studi-studi Kemasyarakatan)

- Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kab/Kota Prov. Kaltim

(oleh : Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev/Peneliti Muda Bidang

Ekonomi Terapan)

- Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan

Page 23: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Timur(Studi Kasus Pada Peran Website Sebagai Sarana Sosialisasi Kerja).

(oleh : Ratih Fenty A. Bintoro, S.AP/Peneliti Pertama Bidang Politik dan

Kebijakan )

- Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Industrial Di Provinsi

Kalimantan Timur. (oleh : DR. H. Hasyim Miradje, M.Si/Peneliti Madya

Bidang Manajemen Administrasi)

- Kajian Implementasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011

Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus

Balitbangda Di Provinsi Kalimantan Timur). (oleh : Yuli Fitrianto,

S.Sos/Peneliti Pertama Bidang Politik dan Kebijakan)

- Kinerja Kualitas Beton Pekerjaan Pile Cap pada Pembangunan Jembatan

Kutai Kertanegara (oleh : Ari Sasmoko Adi, ST.MT/Peneliti Muda Bidang

Teknik Konstruksi)

- Penentuan Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kab. Kutai Timur. (oleh :

Mardiany, S.Hut, M.Si/Peneliti Pertama Bidang Kebijakan lingkungan)

- Analisis Pengembangan Karir Pegawai Fungsional Peneliti di Badan

Litbang (Kota Samarinda,Kab. Kukar dan Kab. Kutim). (oleh : Noviarsyah,

SE. MM/Peneliti Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan)

4.4. Desain Sistem Data dan Informasim (SIDIN)

4.5. Evaluasi Tata guna Lahan di DAS Karang Mumus

4.6. Fasiltasi Rembuk Masalah Banjir di Kota Samarinda

4.7. Isu Politik Kewilayahan Keresahan Masyarakat di 10 (sepuluh) Desa di Kab.

Mahakam Ulu

5. Pengembangan plasma nutfah tanaman pisang

6. Fasilitasi Kegiatan Ilmiah, terdiri dari beberapa kegiatan :

6.1. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

6.2. Peningkatan Potensi Diri untuk mendukung Tugas-tugas Pemerintahan

6.3. Pembentukan Kelompok Budaya Kerja dan Budaya Organisasi

6.4. Pengembangan Potensi Kawasan di Sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia

(ALKI) II

6.5. Fasiltasi kegiatan Jabatan Fungsional Perekayasa

Page 24: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

6.6. Identifikasi potensi sumber daya genetik di Kab. Penajam Paser Utara dan

Kab. Kutai Barat.

6.7. Semiloka Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal berbasis Sumber Daya Alam

dan Budaya Kalimantan Timur.

7. Penilaian SKPD terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

8. Pengembangan Aplikasi Mobile Government (M.Gov)

9. Penyusunan Jurnal Ilmiah Litbang

10. Penerbitan Buletin Lembuswana

11. Penyusunan Majalah Media Litbang

12. Kegiatan Pendukung Jaringan Peneliti

13. Pengembangan sistem perpustakaan kelitbangan

14. HAKTEKNAS

15. Rakorda Kelitbangan

16. Agrinex Expo

Kegiatan pengkajian :

1. Inventarisasi lahan sawah potensial dan jaringan irigasi di kaltim

2. Grand design pembangunan klaster agroindustri singkong terpadu

3. Kajian efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di prov. Kaltim

4. Kajian efektifitas program raskin di lingkar perusahaan tambang di Kaltim

5. Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

6. Kajian penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah di Prov. Kaltim

7. Kajian kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat miskin bidang pendidikan dan

kesehatan di kab/kota di prov. Kaltim (lanjutan)

8. Kajian terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur

Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) :

1. Kegiatan Penyusunan Roadmap SIDa : Penyusunan dokumen Roadmap SIDa

untuk Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kegiatan Penyusunan Jejaring SIDa : Jejaring kerja SIDa antara Provinsi dan

Kab/Kota serta lingkup SKPD terkait dengan SIDa.

Page 25: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

3. Kegiatan Penyusunan Tematik SIDa : Tersusunnya dokumen tematik SIDa yaitu

dokumen tematik SIDa Aren dan tematik SIDa Sagu.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM SIDa : kegiatan yang dilaksanakan

mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan SIDa .

5. Kegiatan Penyusunan Pusat Unggulan IPTEK : Hasil dari kegiatan ini masih pada

tahap persiapan pembentukan konsorsium pusat unggulan IPTEK.

Disamping melaksanakan Litbang dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

saat ini Balitbangda Prov. Kaltim melalui Pergub Kaltim No. 27 tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Prov. Kaltim, juga dilengkapi dengan UPTB. Balai Pengujian

Mutu dan Standarisasi Konstruksi (BPMSK) yang mempunyai tugas pokok :

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

Badan di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi. UPTB. Ini telah

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah memperoleh sertifikat ISO

17025 : 2005 dan diperbarui dengan ISO 17025 : 2008 sebagai laboratorium penguji.

Dan mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan publik berupa pelayanan laboratorium

pengujian mutu konstruksi. Sampai saat ini UPTB – BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim

mengoperasionalkan laboratorium pengujian yang terdiri dari 3 (tiga) laboratorium, yaitu

laboratorium Pengujian Mutu Air, laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan serta

laboratorium Pengujian Bahan Bangunan dan Aspal. Laboratorium ini telah dimanfaatkan

oleh banyak pihak termasuk swasta, masyarakat dan instansi pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas kelitbangan tersebut, juga telah didukung dengan

kesepakatan kerjasama berupa MoU dengan instansi terkait guna mengoptimalkan

pelaksanaan litbang yaitu diantaranya dengan : Balitbang Kementerian PU, Badan

Standardisasi Nasional (BSN), Universitas Mulawarman, Pusat Peneltian Kelapa Sawit

(PPKS) Medan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan

atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi

Page 26: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berhubung SKPD Balitbangda Prov. Kaltim belum memiliki Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, maka dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan tabel analisis pencapaian

kinerja pelayanan SKPD seperti tabel 2.2. :

Page 27: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim

No. Indikator SPM/standarnasional

IKK (PP6 th

2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis

Tahun 2014(tahun n-2)

Tahun 2015(tahun n-1)

Tahun 2016(tahun n)

Tahun 2017(tahun n+1)

Tahun 2014(tahun n-2)

Tahun2015

(tahunn-1)

Tahun2016

(tahun n)

Tahun2017

(tahunn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Jumlah litbang bidangsumberdaya alam dan teknologiyang dilaksanakan dandimanfaatkan

4 2 2 2 4 2 2 Thn 2015sedangberjalan

2 Jumlah litbang bidang ekonomidan pembangunan yangdilaksanakan dan dimanfaatkan

4 9 4 4 4 4 4

3 Jumlah litbang bidang kesra dankemasyarakatan yangdilaksanakan dan dimanfaatkan

4 4 4 4 4 4 4

4 Jumlah litbang bidangpemerintahan dan aparatur yangdilaksanakan dan dimanfaatkan

4 6 4 4 4 4 4

5 Jumlah dokumen roadmap SIDa 3 1

6 Jumlah jejaring SIDa 2 1 1 1 2 1 1

7 Jumlah tema strategik SIDa 2 1 1 1 2 1 1

8 Jumlah diklat sesuai temastrategik SIDa

2 1 1 1 2 1 1

9 Jumlah pusat unggulan IPTEK 1 1 1 1 1 1 1

10 Jumlah koordinasi dan jejaringkerja Litbang

14 14 14 14 14 14 14

Page 28: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

No. Indikator SPM/standarnasional

IKK (PP6 th

2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis

Tahun 2014(tahun n-2)

Tahun 2015(tahun n-1)

Tahun 2016(tahun n)

Tahun 2017(tahun n+1)

Tahun 2014(tahun n-2)

Tahun2015

(tahunn-1)

Tahun2016

(tahun n)

Tahun2017

(tahunn+1)

11 Jumlah kerjasama litbang danIPTEK

13 2 2 2 13 2 2

Jumlah litbang dan IPTEK yangdipublikasikan

10 10 10 10 10 10 10

13 Jumlah litbang dan IPTEK yangdisosialisasikan dan difasilitasi

10 10 10 10 10 10 10

14 Jumlah paket sarana danprasarana pendukungkelitbangan

1 1 1 1 1 1 1

15 Prosentase pemanfaatanwebsite, data base danperpustakaan kelitbangan

60 60 65 70 60 65 70

16 Jumlah dokumen perencanaandan pelaporan capaian kinerjayang telah disusun dan terukur

9 9 9 9 9 9 9

17 Jumlah aparatur dan fungsionalpeneliti yang telah mengikutidiklat teknis, fungsional danstruktural

10 10 20 20 10 10 20

18 Jumlah layanan pengujianlaboratorium bidang konstruksisesuai standar

150 150 150 150 251 150 150

Page 29: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

28

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian danPengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahandaerah. Sesuai Permendagri tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan DaerahProvinsi yang selanjutnya disebut BPP, pada pasal 7 (2) BPP Provinsi mempunyaitugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan

pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;

2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi;

3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan

pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;

4. Membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

5. Memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga

yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan

6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di

lingkungan provinsi.

Serta sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset danTeknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dimana peraturan bersama ini

diterbitkan sebagai upaya dalam rangka peningakatan kapasitas dan daya saing

daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011- 2025, disebutkan bahwa pada pasal 33 ayat (1) Gubernur

membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di tingkat

provinsi; ayat (2) Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di

tingkat kabupaten/kota, dan ayat (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

1. Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;

2. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;

3. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;

4. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;

5. Melakukan pengembangan SIDa di daerah;

Page 30: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

6. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;

7. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di

daerah;

8. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan

9. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.

Sedangkan pasal 34 ayat (1) Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 33 terdiri dari :

Pengarah : Kepala Daerah

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala BPP Daerah

Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait

2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait.

Dengan mengacu peraturan menteri dalam negeri dan peraturan bersama

menteri ristek dan menteri dalam negeri tersebut diatas, maka peran Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat strategis. Hal

ini juga diperkuat bahwa kelitbangan merupakan salah satu instrumen pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal

373, pasal 374 dan pasal 388 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/SJtanggal 1 Desember 2014 perihal Pedoman Arah Program Kelitbangan diLingkungan Kemendagri dan Pemda tahun 2015-2019 dengan langkah-langkah

sebagaimana surat tersebut, sebagai berikut :

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis

kelitbangan;

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan

kebutuhan daerah;

3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan

kebijakan pemerintahan daerah;

4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

5. Menguatkan kebijakan sektor maritim di lingkungan pemerintahan daerah;

6. Menguatkan kebijakan ketahanan panagan sumber daya alam lokal;

7. Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;

Page 31: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

8. Menguatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintahan

daerah(penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkungan

pemerintahan daerah

9. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya;

10. Meningkatakan kapasitas Balitbang diantaranya, penataan kelembagaan,;

peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem

dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang

memadai;

11. Melakukan kegiatan kelitbangan (peneltian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) regulasi perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Fasilitasi, advokasi, supervisi, dan edukasi tindak lanjut implentasi Peraturan

Bersama Menristek dan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Inovasi Daerah;

13. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta evaluasi

Kinerja SKPD setiap tahun;

14. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah berkala

ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan partispasi aktif dalam kompetisis karya ilmiah

nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya pedoman arah program kelitbangan tersebut, tentunyasumberdaya litbang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Permasalahan Secara Umum danSolusi terkait dengan kelitbangan (kesekretariatan, litbang bidang pemerintahan danaparatur, litbang bidang kesra dan kemasyarakatan, litbang bidang sda danteknologi, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, bidang laboratoriumkonstruksi )

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan yaitu

1. Nomenklatur urusan litbang dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 masihtergabung dalam nomenklatur urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian, belum menjadiurusan wajib litbang yang berdiri sendiri, sehingga keberadaan litbang masihmenjadi unsur pendukung/penunjang saja.

2. Program kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang-bidangmasih terfokus pada satu nomenklatur program yaitu Program Penelitian danPengembangan, sehingga pengukuran kinerja bidang masih belum optimal.

Page 32: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

3. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang dan masih tersebar diSKPD.

4. Hasil-hasil kajian litbang belum mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnyaoleh user.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah peneliti yang kurang menunjang dengankebutuhan program strategis Pemerintah Daerah

6. Belum adanya petunjuk teknis operasional (PTO) kelitbangan sebagai tindak lanjutPermendagri Nomor 20 Tahun 2011.

7. Belum optimalnya sosialisasi, supervisi tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah(SIDa) didaerah.

8. Belum adanya roadmap kelitbangan daerah, sehingga kegiatan litbang masih belumoptimal hasilnya.

9. Belum maksimalnya jejaring kerja antar instansi kelitbangan di Kab./Kota di Kaltim,karena baru ada 2 instansi litbang di kab/kota yaitu Balitbang Kab. Kukar danBalitbang Kab. Kutim sedangkan kab/kota lainnya fungsi litbang masih berada diBappeda/Badan Diklat.

10. Belum memadainya peralatan laboratorium pengujian sehingga tidak dapatmemenuhi seluruhnya permintaan pelanggan.

11. Masih terbatasnya ruang lingkup pengujian yang terakreditasi, sehingga tidakseluruhnya permintaan pelanggan dapat dipenuhi.

12. Ruang Peneliti dan ruang perpustakaan kelitbangan tidak memadai.13. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan jasa laboratorium pengujian

bidang konstruksi terutama peralatan yang sudah tua dan gedung laboratoriumyang tidak memenuhi syarat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Nomenklatur program litbang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada bidang-bidang yaitu : Program litbang bidang SDA dan Teknologi, Program litbang bidangKesra dan Kemasyarakatan, Program litbang bidang ekonomi dan Pembangunan,Program litbang bidang Pemerintahan dan Aparatur.

2. Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2011 dan berkoordinasi terus menerusdengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, guna menetapkan kebijakan satupintu mengenai kegiatan kajian dan litbang di daerah.

3. Meningkatkan kualitas kajian dan litbang sesuai dengan kebutuhan daerah danmengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional peneliti dan perekayasa sesuaidengan kebutuhan daerah.

5. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Ristek Nomor 3 Tahun 2012. Dan MenteriDalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013, tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah(SIDa).

6. Meningkatkan kapasitas SDM kelitbangan dan laboratorium penguji melalui diklat,seminar, workshop, diseminasi, lokakarya, semiloka dll.

Page 33: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

7. Melakukan peremajaan peralatan laboratorium bidang konstruksi denganmengusulkan anggaran melalui APBD Prov. Kaltim.

8. Merehabilitasi Bangunan laboratorium pengujian bidang konstruksiD. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra

SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan

arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program/kegiatan untuk SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda, sebagaimana

tabel 2.3. berikut :

Page 34: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

28

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim

No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

PaguIndikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

KebutuhanDana (Rp.

000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Prov.Kaltim

TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran

1Tahun 3.961.730 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Prov.Kaltim

TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran

1Tahun 4.215.078 HasilverifikasiRancRenja olehBappedaProv.Kaltim

2 Programpeningkatan saranadan PrasaranaAparatur

Prov.Kaltim

Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar

1 Paket 1.392.500 Programpeningkatansarana danPrasaranaAparatur

Prov.Kaltim

Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar

1 Paket 2.785.200

3 Programpeningkatan DisiplinAparatur

Prov.Kaltim

MeningkatnyaDisiplin aparatur

1 Paket 129.000 ProgrampeningkatanDisiplin Aparatur

Prov.Kaltim

MeningkatnyaDisiplin aparatur

1 Paket 133.000

4 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Prov.Kaltim

MeningkatnyaKapasitasSumber DayaAparatur

1 Paket 2.075.000 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Prov.Kaltim

MeningkatnyaKapasitasSumber DayaAparatur

1 Paket 1.144.750

5 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Prov.Kaltim &10Kab/Kota

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

9 Laporan 705.400 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerja

Prov.Kaltim &10Kab/Kota

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

9 Laporan 654.200

Page 35: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

PaguIndikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

KebutuhanDana (Rp.

000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

dan Keuangan6 Program

Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Prov.Kaltim

Tersedianyatenagapengelolaankeuangan

100% 679.200 ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah

Prov.Kaltim

Tersedianyatenagapengelolaankeuangan

24 Orang 876.600

7 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi

Prov.Kaltim

Tersedaianyateknologiinformasi yangdapatdimanfaatkandengan optimal

1 paket 215.000 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi

Prov.Kaltim

Tersedaianyateknologiinformasi yangdapatdimanfaatkandengan optimal

1 paket 182.400

8 Program LitbangBidang SDA danTeknologi

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangsumberdaya alamdan teknologi

100% 2.600.000 Program LitbangBidang SDA danTeknologi

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangsumberdaya alamdan teknologi

100% 1.724.000

9 Program LitbangBidang Ekonomidan Pembangunan

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang ekonomidanpembangunan

100% 2.900.000 Program LitbangBidang EkonomidanPembangunan

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang ekonomidanpembangunan

100% 2.634.000

10 Program LitbangBidang Kesra danKemasyarakatan

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang kesra dankemasyarakatan

100% 2.000.000 Program LitbangBidang KesradanKemasyarakatan

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang kesra dankemasyarakatan

100% 1.734.000

Page 36: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

PaguIndikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

KebutuhanDana (Rp.

000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

11 Program LitbangBidangPemerintahan danAparatur

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangpemerintahan danaparatur

100% 2.200.000 Program LitbangBidangPemerintahandan Aparatur

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangpemerintahan danaparatur

100% 1.934.000

12 Program PenguatanSistem InovasiDaerah (SIDa)

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)

100% 1.000.000 ProgramPenguatanSistem InovasiDaerah (SIDa)

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)

100% 1.610.000

13 ProgrampeningkatanKoordinasi danKerjasama JejaringKerja Litbang

Prov.Kaltim danLuar Kaltim

Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbangdi Prov. Kaltimdan para pihak

1 Tahun 200.000 ProgrampeningkatanKoordinasi danKerjasamaJejaring KerjaLitbang

Prov.Kaltim danLuar Kaltim

Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbangdi Prov. Kaltimdan para pihak

1 Tahun 99.000

14 ProgramPeningkatanPelayananPengujianLaboratoriumBidang Konstruksi

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyapelayananpengujianlaboratoriumbidang kontruksi

1 Tahun 400.000 ProgramPeningkatanPelayananPengujianLaboratoriumBidangKonstruksi

Prov.Kaltim dan10Kab/Kota

Meningkatnyapelayananpengujianlaboratoriumbidang kontruksi

1 Tahun 731.600

Jumlah 20.457.830 20.457.830

Page 37: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

Litbang, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota

yang melaksanakan fungsi litbang, saat ini kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) yang

merupakan mitra kerja Balitbangda Prov. Kaltim anggarannya belum terakomodir

didalam APBD Prov. Kaltim. Untuk itu maka diusulkan program dan kegiatan

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2016

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/Volume (Rp)

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.Program peningkatan Koordinasidan Kerjasama Jejaring KerjaLitbang

Prov. Kaltim Jumlah Kegiatan yangdifasilitasi

500.000.000FasiltasiKegiatanDewanRisetDaerah(DRD)Kaltim

Page 38: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Visi Pembangunan nasional 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA

YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG”, dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi,

yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional; serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian daiam kebudayaan.

Berdasarkan misi strategis tersebut maka pada tahun 2016 ditetapkan tema

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD 2016 adalah :

“MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI PRODUK UNGGULAN DAERAHDAN PEMANTAPAN KONEKTIVITAS INTRA DAN ANTAR WILAYAH”.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 kemudian dijabarkan lebih lanjut

dalam program dan kegiatan SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2016 dengan

melaksanakan penelitian dan pengembangan yang di fokuskan dan mengacu padai

RKPD tahun 2016.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 merupakan unsur

Page 39: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

penunjang yang mempunyai tugas pokok yaitu : Melaksanakan Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan,Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Aparatur,Ekonomi dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam dan Teknologi. Sehingga

untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi yaitu :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai

dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

2) Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian

Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;

3) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan ;

4) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;

5) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi Pembangunan;

6) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi;

7) Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan ;

8) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2016

adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan di bidang kelitbangan dalam pembangunan antar

wilayah, antara sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Kalimantan Timur.

Page 40: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Sedangkan Sasaran Renja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan

tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bersumber dana dari APBD

C. Program dan kegiatan

Kebijakan kelitbangan Tahun 2016 mengacu pada pedoman penyusunan

program kelitbangan pemerintahan dalam negeri yang diarahkan untuk :

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

berbasis kelitbangan;

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi

dan kebutuhan daerah;

3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan

kebijakan pemerintahan daerah;

4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

5. Menguatkan kebijakan sektor maritim di lingkungan pemerintahan daerah;

6. Menguatkan kebijakan ketahanan panagan sumber daya alam lokal;

7. Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;

8. Menguatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintahan

daerah(penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di

lingkungan pemerintahan daerah

9. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya;

10. Meningkatakan kapasitas Balitbang diantaranya, penataan kelembagaan,;

peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan

sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan

prasarana yang memadai;

11. Melakukan kegiatan kelitbangan (peneltian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) regulasi perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Fasilitasi, advokasi, supervisi, dan edukasi tindak lanjut implentasi Peraturan

Bersama Menristek dan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Inovasi Daerah;

Page 41: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

13. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta

evaluasi Kinerja SKPD setiap tahun;

14. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah

berkala ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan partispasi aktif dalam kompetisis

karya ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung arahan program dan kegiatan pemerintahan dalam negeri

tersebut pada tahun 2016 SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim mengusulkan anggaran

dana sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) dengan fokus program dan kegiatan dalam Renja sebanyak 14

(empat belas) program, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.1. Rumusan

rencana rogram dan Kegiatan SKPD sebagai berikut :

Page 42: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017

SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib

1 20

Bidang Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian

1 20 06 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran

Prov. Kaltim 12 bulan 4.215.078 APBD 12 bulan 4.215.078

Kegiatan Penyediaan jasasurat menyurat

Tersedianya Jasa SuratMenyurat Samarinda 12 bulan 14.500 APBD 12 bulan 14.500

Kegiatan Penyediaan Jasakomunikasi, sumberdaya airdan listrik

Tersedianya saranakomunikasi , sumberdaya air dan listrik,internet

Samarinda 12 bulan 577.000 APBD 12 bulan 577.000

Kegiatan penyediaan Jasaperalatan dan perlengkapankantor

Tersedianya saranajasa peralatan danperlengkapan kantor Samarinda 12 bulan 367.200 APBD 12 bulan 367.200

Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan

Tersediannyakendaraan dinas Samarinda 12 bulan 32.500 APBD 12 bulan 32.500

Page 43: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kendaraan dinas/operasional /operasional yanglayak pakai danterpenuhinya pajakkendaraan bermoto

Kegiatan penyediaan Jasakebersihan kantor

Tersedianyapelayanan jasakebersihan kantor(cleaning service)

Samarinda 12 bulan 270.000 APBD 12 bulan 270.000

Kegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

Tersedianyaperalatan kerja yanglayak pakai

Samarinda 12 bulan 90.000 APBD 12 bulan 90.000

Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor

Tersedianya alat tuliskantor Samarinda 12 bulan 100.750 APBD 12 bulan 100.750

Kegiatan PenyediaanBarang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

Samarinda 12 bulan 50.000 APBD 12 bulan 50.000

Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianyakomponenlistrik/peneranganbangunan kantor

Samarinda 12 bulan 22.000 APBD 12 bulan 22.000

Kegiatan PenyediaanPeralatan dan perlengkapankantor

Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantor

Samarinda 12 bulan 20.000 APBD 12 bulan 20.000

Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan peraturanperundang-undangan

Terpenuhinya bukubahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Samarinda 50 buku, majalahdan surat kabar 53.000 APBD 50 buku, majalah

dan surat kabar 53.000

Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor

Tersedianya BahanKimia PenunjangLaboratorium

Samarinda 1 paket 100.000 APBD 1 paket 100.000

Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman

Tersedianyamakanan danminuman

Samarinda 12 bulan 308.128 APBD 12 bulan 308.128

Page 44: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terselenggaranyakegiatan rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Luar daerah 350 OT 1.200.000 APBD 350 OT 1.200.000

Kegiatan rapar-rapatkoordinasi, pembinaan danpengawasan kedalamdaerah

Terlaksanya kegiatanrapat-rapatkoordinasi sertapembinaan danpengawasan didaerah

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

300 OT 800.000 APBD 300 OT 800.000

Kegiatan Pengamanan Aset,kantor dan rumah jabatan

Terselenggaranyapengamanan kantorBalitbangdadanUPTB melalui jasatenaga satpam

Samarinda 12 bulan 210.000 APBD 12 bulan 210.000

1 20 06 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar

Prov. Kaltim 12 bulan 2.785.200 APBD 12 bulan 1.835.200

Kegiatan Pembangunangedung Kantor

Terselenggaranyakelanjutanpembangunangedung

Samarinda 1 unit 950.000 APBD

Kegiatan PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Terselenggaranyaperlengkapan gedungkantor balitbangdaprov. Kaltim

Samarinda 47 unit 570.600 APBD 1 Paket 570.600

Kegiatan PengadaanMeubelair

TerselenggaranyaPengadaan MeubelairKantor

Samarinda 40 unit 425.000 APBD 40 unit 425.000

Kegiatan Pemeliharaan Terselenggaranya Samarinda 12 bulan 321.000 APBD 12 bulan 321.000

Page 45: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rutin /Berkala GedungKantor

pemeliharaan gedungkantor dan jasatenaga tukang kebun

Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya mobiljabatan yang layakpakai dan Jasa sopirKaban

Samarinda 12 bulan 121.000 APBD 12 bulan 121.000

Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala kendaraanDinas /Operasional

Tersedianyakendaraan dinas /operasional yanglayak pakai dan jasasupir kantor

Samarinda 12 bulan 232.600 APBD 12 bulan 232.600

Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Terselenggaranyapemeliharaanperlengkapan kantor

Samarinda 12 bulan 45.000 APBD 12 bulan 45.000

Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Terselenggaranyapemeliharaanperalatan gedungkantor

Samarinda 12 bulan 35.000 APBD 12 bulan 35.000

Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala Meubelair

Tersedianyaperalatan kerja yanglayak pakai

Samarinda 12 bulan 10.000 APBD 12 bulan 10.000

Kegiatan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranyakegiatan monitoringevaluasi danpelaporan

Samarinda 30 OT 75.000 APBD 30 OT 75.000

1 20 06 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

MeningkatnyaDisiplin aparatur

Prov. Kaltim 12 bulan 133.000 APBD 12 bulan 133.000

Kegiatan PengadaanPakaian dinas besertaperlengkapannya

Terselenggaranyapakaian dinas dankelengkapannya

Samarinda 80 stel 80.000 APBD 80 stel 80.000

Kegiatan Pengadaanpakaian kerja Lapangan

Terselenggaranyapengadaan kerja Samarinda 6 stel 5.000 APBD 6 stel 5.000

Page 46: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

lapangan untuksatpam

Kegiatan pengadaanPakaian Khusus hari-haritertentu

Terselenggaranyapengadaan pakaianBatik

Samarinda 80 stel 48.000 APBD 80 stel 48.000

1 20 06 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

Prov. Kaltim 12 bulan 1.144.750 APBD 12 bulan 1.144.750

Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal

Terlaksananyakegiatan pendidikandan pelatihan formal

Prov. Kaltimdan LuarKaltim

80 orang 410.600 APBD 80 orang 410.600

Kegiatan BimtekPengelolaan Barang, KursusDiklat, Anjab, Raker, Rakordll

Terlaksananyakegiatan rapatkoordinasi daerahkelitbangan

Prov. Kaltim 1 kegiatan 227.000 APBD 1 kegiatan 227.000

KegiatanSosialisasi/Publikasi/fasilitasiLitbang dan IPTEK

terlaksananyakegiatansosialisasi/publikasi/fasilitasi litbang danIPTEK

Prov. Kaltim10 publikasi/

faslitasi /sosialisasi

507.150 APBD10 publikasi/

faslitasi /sosialisasi

507.150

1 20 06 06

Program Peningkatanpengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Prov. Kaltim 9 Laporan 654.200 APBD 9 Laporan 654.200

Kegiatan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah laporancapaian kinerja dankeuangan yangdisusun

Prov. Kaltim 9 Laporan 654.200 APBD 9 Laporan 654.200

1 20 06 06

Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan keuangandaerah

Terciptanya sistempelaporan keuanganyang baik dan benar

Prov. Kaltim 100% 876.600 APBD 100% 876.600

Page 47: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kegiatan PeningkatanManajemen PengelolaanKeuangan daerah

Tersedianya tenagapengelolaankeuangan

Prov. Kaltim 34 Orang 876.600 APBD 34 Orang 876.600

1 20 06 23Program Optimalisasipemanfaatan TeknologiInformasi

Tersedaianyateknologi informasiyang dapatdimanfaatkandengan optimal

Prov. Kaltim 60% 182.400 APBD 60% 182.400

Kegiatan PengembanganTeknologi informasikelitbangan

Tersedaianyateknologi informasiyang dapatdimanfaatkan denganoptimal

Prov. Kaltim 60% 182.400 APBD 60% 182.400

1 20 06 105 Program Litbang BidangSDA dan Teknologi

Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang sumberdayaalam dan teknologi

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

100% 1.734.000 APBD 100% 1.734.000

Kegiatan Litbang BidangSDA dan Teknologi

Jumlah Litbangbidang sumberdayaalam dan teknologiyang dilaksanakandan dimanfaatkan

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

6 laporanlitbang

1.724.000 APBD 6 laporan litbang 1.724.000

1 20 06 106Program Litbang BidangEkonomi danPembangunan

Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang Ekonomidan Pembangunan

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

100% 2.634.000 APBD 100% 2.634.000

Kegiatan Litbang BidangEkonomi dan Pembangunan

Jumlah LitbangBidang Ekonomi danPembangunan yang Prov. Kaltim

2.634.000 APBD 2.634.000

Page 48: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dilaksanakan dandimanfaatkan

dan 10Kab/Kota

5 laporanlitbang

5 laporan litbang

1 20 06 107 Program Litbang BidangKesra dan kemasyarakatan

Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang Kesra danKemasyarakatam

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

100% 1.734.000 APBD 100% 1.734.000

Kegiatan Litbang BidangKesra dan Kemasyarakatan

Jumlah litbang bidangKesra danKemasyarakatanyang dilaksanakandan dimanfaatkan

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 6 laporan

litbang 1.734.000 APBD 6 laporan litbang 1.734.000

1 20 06 108Program Litbang BidangPemerintahan danAparatur

Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidangPemerintahan danAparatur

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

100% 1.934.000 APBD 100% 1.934.000

Kegiatan litbang BidangPemerintahan dan Aparatur

Jumlah litbang bidangpemerintahan danaparatur yangdilaksanakan dandimanfaatkan

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota

8 laporanlitbang

1.934.000 APBD8 laporan litbang

1.934.000

1 20 05 109Program PenguatanSistem Inovasi Daerah(SIDa)

Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 100% 1.610.000 APBD 100% 1.610.000

Kegiatan PenyusunanJejaring SIDa Jumlah jejaring SIDa Prov/Kab/Kota 1 jejaring 330.400 APBD 1 jejaring 330.400

Page 49: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun .2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.000)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kegiatan PengembanganTematik Produk Strategis

Jumlah tema produkstrategik SIDa Prov. Kaltim 1 Tematik 574.890 APBD 1 Tematik 574.890

Kegiatan PeningkatanKapasitas SDM SIDa

Terselenggaranyadiklat sesuai temastrategik

Prov.Kaltim 3 Kegiatan 554.710 APBD 3 Kegiatan 554.710

Kegiatan PengembanganPusat Unggulan IPTEK

Jumlah pusatunggulan IPTEK yangdikembangkan

1 Kab/kota 1 Kab/kota 150.000 APBD 1 Kab/kota 150.000

1 20 06 110Program PeningkatanKoordinasi dan KerjasamaJejaring Kerja Litbang

Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbang diProv. Kaltim danpara pihak

Prov. Kaltimdan LuarKaltim 12 bulan

99.000 APBD12 bulan

99.000

Kegiatan koodinasi danKerjasama jejaring KerjaLitbang

Jumlah koordinasidan kerjasama litbang

Prov. Kaltimdan LuarKaltim

10 Koordinasidan 2 Kerjasama 99.000 APBD 10 Koordinasi dan 2

Kerjasama 99.000

1 20 06 111Program PelayananPengujian LaboratoriumBidang Konstruksi

Meningkatnyapelayananpengujianlaboratorium bidangkontruksi

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 12 bulan 731.600 APBD 12 bulan 731.600

Kegiatan PelayananPengujian LaboratoriumBidang Konstruksi

Jumlah pelayananpengujianlaboratorium bidangkonstruksi

Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 12 bulan 731.600 APBD 12 bulan 731.600

Jumlah 20.457.830 19.507.830

Page 50: Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya yang tersedia. Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu

49

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2016

merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2016. Renja yang dibuat berdasarkan Renstra SKPD

Balitbangda Prov. Kaltim 2013 – 2018 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

serta mempertimbangkan pedoman penyusunan program kelitbangan Pemerintahan

Dalam Negeri dan penguatan IPTEK.

Untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan agar sesuai tujuan dan

sasaran yang diharapkan, maka dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-

kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait,

maka setiap program dan kegiatan akan dikoordinasikan oleh masing-masing Bidang

dijajaran Balitbangda Prov. Kaltim.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini dapat

terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak terhadap kinerja

jajaran SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim.

Samarinda, Juni 2015

KEPALABALITBANGDA PROV. KALTIM,

Prof. Dr. H. DWI NUGROHO HIDAYANTO, M.Pd.Pembina Utama

NIP. 19600216 198511 1 001