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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009 Anexo 06 Página: 01 / 56 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 617.959,01 617.959,01 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617.959,01 617.959,01 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 617.959,01 617.959,01 TOTAL 617.959,01 617.959,01

Despesa por funções 2009

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Despesa por funções 20096

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 01 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 617.959,01 617.959,0104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617.959,01 617.959,0104 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 617.959,01 617.959,01

TOTAL 617.959,01 617.959,01

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Anexo 06Página: 02 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 447.196,22 447.196,2204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 447.196,22 447.196,2204 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 447.196,22 447.196,2204 122 04012 002 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO 447.196,22 447.196,22

TOTAL 447.196,22 447.196,22

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Anexo 06Página: 03 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 170.762,79 170.762,7904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170.762,79 170.762,7904 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 170.762,79 170.762,7904 122 04012 003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO 170.762,79 170.762,79

TOTAL 170.762,79 170.762,79

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Anexo 06Página: 04 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.040.605,37 1.040.605,3704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.040.605,37 1.040.605,3704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.040.605,37 1.040.605,37

TOTAL 1.040.605,37 1.040.605,37

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Anexo 06Página: 05 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 708.355,37 708.355,3704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 708.355,37 708.355,3704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 708.355,37 708.355,3704 122 04022 004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 608.760,95 608.760,9504 122 04022 005 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS 99.594,42 99.594,42

TOTAL 708.355,37 708.355,37

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Anexo 06Página: 06 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 332.250,00 332.250,0004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 332.250,00 332.250,0004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 332.250,00 332.250,0004 122 04022 006 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 332.250,00 332.250,00

TOTAL 332.250,00 332.250,00

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Anexo 06Página: 07 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 100.601,21 2.231.387,45 2.331.988,6604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.601,21 1.347.323,53 1.447.924,7404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.347.323,53 1.347.323,5304 122 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.601,21 100.601,2104 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 529.200,85 529.200,8504 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 529.200,85 529.200,8504 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 354.863,07 354.863,0704 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 276.863,07 276.863,0704 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 78.000,00 78.000,00

TOTAL 100.601,21 2.231.387,45 2.331.988,66

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Anexo 06Página: 08 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 100.601,21 613.343,89 713.945,1004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.601,21 613.343,89 713.945,1004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 613.343,89 613.343,8904 122 04022 007 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A. 613.343,89 613.343,8904 122 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.601,21 100.601,2104 122 08997 800 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.601,21 100.601,21

TOTAL 100.601,21 613.343,89 713.945,10

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Anexo 06Página: 09 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 281.612,99 281.612,9904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 281.612,99 281.612,9904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 281.612,99 281.612,9904 122 04022 008 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS 281.612,99 281.612,99

TOTAL 281.612,99 281.612,99

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Anexo 06Página: 10 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 452.366,65 452.366,6504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 452.366,65 452.366,6504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 452.366,65 452.366,6504 122 04022 009 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 452.366,65 452.366,65

TOTAL 452.366,65 452.366,65

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Anexo 06Página: 11 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 485.978,69 485.978,6904 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 485.978,69 485.978,6904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 485.978,69 485.978,6904 123 04032 010 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 485.978,69 485.978,69

TOTAL 485.978,69 485.978,69

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Anexo 06Página: 12 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 320.085,23 320.085,2304 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 43.222,16 43.222,1604 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 43.222,16 43.222,1604 123 04032 011 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO 43.222,16 43.222,1604 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 276.863,07 276.863,0704 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 276.863,07 276.863,0704 129 04032 012 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA 276.863,07 276.863,07

TOTAL 320.085,23 320.085,23

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Anexo 06Página: 13 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 78.000,00 78.000,0004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 78.000,00 78.000,0004 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 78.000,00 78.000,0004 129 04042 013 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO 78.000,00 78.000,00

TOTAL 78.000,00 78.000,00

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Anexo 06Página: 14 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.738,96 1.375.164,02 1.399.902,9808 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 24.738,96 1.375.164,02 1.399.902,9808 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.375.164,02 1.375.164,0208 244 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.738,96 24.738,96

TOTAL 24.738,96 1.375.164,02 1.399.902,98

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Anexo 06Página: 15 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.738,96 59.640,70 71.379,6608 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 11.738,96 59.640,70 71.379,6608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 59.640,70 59.640,7008 244 08012 014 MANUTENÇÃO DO GABINETE 59.640,70 59.640,7008 244 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.738,96 11.738,9608 244 08997 801 Despesas de exercícios anteriores 11.738,96 11.738,96

TOTAL 11.738,96 59.640,70 71.379,66

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Anexo 06Página: 16 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 609.586,60 609.586,6008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 609.586,60 609.586,6008 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 609.586,60 609.586,6008 244 08012 015 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 2.680,00 2.680,0008 244 08012 016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 606.906,60 606.906,60

TOTAL 609.586,60 609.586,60

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Anexo 06Página: 17 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.000,00 705.936,72 718.936,7208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.000,00 705.936,72 718.936,7208 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 705.936,72 705.936,7208 244 08012 017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG 313.545,00 313.545,0008 244 08012 018 MANUTENÇÃO DO igd 22.820,57 22.820,5708 244 08012 019 MANUTENÇÃO DO PETI 336.092,97 336.092,9708 244 08012 020 MANUTENÇÃO AGÊNCIA DO TRABALHADOR 32.435,28 32.435,2808 244 08012 023 PROGRAMA PRO JOVEM 1.042,90 1.042,9008 244 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.000,00 13.000,0008 244 08997 802 Despesas de exercícios anteriores 13.000,00 13.000,00

TOTAL 13.000,00 705.936,72 718.936,72

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Anexo 06Página: 18 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.690,73 22.690,7308 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13.721,07 13.721,0708 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 13.721,07 13.721,0708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.969,66 8.969,6608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8.969,66 8.969,66

TOTAL 22.690,73 22.690,73

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Anexo 06Página: 19 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade: 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.690,73 22.690,7308 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13.721,07 13.721,0708 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 13.721,07 13.721,0708 243 08022 024 MANUTENÇÃO CASA LAR PRIMAVERA 297,33 297,3308 243 08022 026 PROGRAMA FIA/FAMILIA 13.423,74 13.423,7408 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.969,66 8.969,6608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8.969,66 8.969,6608 244 08012 027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 8.969,66 8.969,66

TOTAL 22.690,73 22.690,73

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Anexo 06Página: 20 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 367.252,62 9.432.905,67 9.800.158,2910 301 ATENÇÃO BÁSICA 367.252,62 6.021.418,97 6.388.671,5910 301 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 367.252,62 367.252,6210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.021.418,97 6.021.418,9710 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.364.671,08 3.364.671,0810 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.364.671,08 3.364.671,0810 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.017,80 2.017,8010 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 2.017,80 2.017,8010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 44.797,82 44.797,8210 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 44.797,82 44.797,82

TOTAL 367.252,62 9.432.905,67 9.800.158,29

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Anexo 06Página: 21 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 367.252,62 9.432.905,67 9.800.158,2910 301 ATENÇÃO BÁSICA 367.252,62 6.021.418,97 6.388.671,5910 301 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 367.252,62 367.252,6210 301 08997 803 Despesas de exercícios anteriores 367.252,62 367.252,6210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.021.418,97 6.021.418,9710 301 10012 029 MANUTENÇÃO LABORATORIO 78.740,52 78.740,5210 301 10012 030 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE 3.341.447,09 3.341.447,0910 301 10012 031 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 87.960,37 87.960,3710 301 10012 032 MANUTENÇÃO DE TERMOS DE PARCERIAS 2.359.800,00 2.359.800,0010 301 10012 033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONGS. 30.000,00 30.000,0010 301 10012 035 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 123.470,99 123.470,9910 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.364.671,08 3.364.671,0810 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.364.671,08 3.364.671,0810 302 10012 036 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.364.671,08 3.364.671,0810 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.017,80 2.017,8010 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 2.017,80 2.017,8010 304 10012 037 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 2.017,80 2.017,8010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 44.797,82 44.797,8210 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 44.797,82 44.797,8210 305 10012 038 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA 44.797,82 44.797,82

TOTAL 367.252,62 9.432.905,67 9.800.158,29

Page 22: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 22 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 36.721,88 12.348.590,84 12.385.312,7212 361 ENSINO FUNDAMENTAL 36.721,88 11.271.254,29 11.307.976,1712 361 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.721,88 36.721,8812 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.271.254,29 11.271.254,2912 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.077.336,55 1.077.336,5512 365 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.051.798,93 1.051.798,9312 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.537,62 25.537,6213 CULTURA 132.000,00 132.000,0013 392 DIFUSÃO CULTURAL 132.000,00 132.000,0013 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 132.000,00 132.000,00

TOTAL 36.721,88 12.480.590,84 12.517.312,72

Page 23: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 23 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 362.898,19 362.898,1912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 362.898,19 362.898,1912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 362.898,19 362.898,1912 361 12012 039 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 362.898,19 362.898,19

TOTAL 362.898,19 362.898,19

Page 24: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 24 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.746.878,91 3.746.878,9112 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.746.878,91 3.746.878,9112 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.746.878,91 3.746.878,9112 361 12012 040 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 % 3.746.878,91 3.746.878,91

TOTAL 3.746.878,91 3.746.878,91

Page 25: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 25 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 2.429.983,53 2.429.983,5312 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.429.983,53 2.429.983,5312 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.429.983,53 2.429.983,5312 361 12012 041 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 2.429.983,53 2.429.983,53

TOTAL 2.429.983,53 2.429.983,53

Page 26: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 26 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 28.693,21 3.667.213,84 3.695.907,0512 361 ENSINO FUNDAMENTAL 28.693,21 3.667.213,84 3.695.907,0512 361 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.693,21 28.693,2112 361 08997 804 DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR 28.693,21 28.693,2112 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.667.213,84 3.667.213,8412 361 12012 042 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.667.213,84 3.667.213,84

TOTAL 28.693,21 3.667.213,84 3.695.907,05

Page 27: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 27 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 1.051.798,93 1.051.798,9312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.051.798,93 1.051.798,9312 365 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.051.798,93 1.051.798,9312 365 12012 043 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 513.798,93 513.798,9312 365 12012 044 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 538.000,00 538.000,00

TOTAL 1.051.798,93 1.051.798,93

Page 28: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 28 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 25.537,62 25.537,6212 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.537,62 25.537,6212 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.537,62 25.537,6212 365 12022 045 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.537,62 25.537,62

TOTAL 25.537,62 25.537,62

Page 29: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 29 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 8.028,67 1.064.279,82 1.072.308,4912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.028,67 1.064.279,82 1.072.308,4912 361 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.028,67 8.028,6712 361 08997 805 Despesas de exercícios anteriores 8.028,67 8.028,6712 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.064.279,82 1.064.279,8212 361 12012 046 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 255.492,16 255.492,1612 361 12012 047 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 267.869,00 267.869,0012 361 12012 048 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 540.918,66 540.918,66

TOTAL 8.028,67 1.064.279,82 1.072.308,49

Page 30: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 30 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 132.000,00 132.000,0013 392 DIFUSÃO CULTURAL 132.000,00 132.000,0013 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 132.000,00 132.000,0013 392 13012 051 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA 132.000,00 132.000,00

TOTAL 132.000,00 132.000,00

Page 31: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 31 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 796.142,90 5.536.057,13 6.332.200,0315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 261.716,76 261.716,7615 451 1501 NOSSA CIDADE 261.716,76 261.716,7615 452 SERVIÇOS URBANOS 796.142,90 5.274.340,37 6.070.483,2715 452 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 796.142,90 796.142,9015 452 1501 NOSSA CIDADE 5.274.340,37 5.274.340,3717 SANEAMENTO 1.033.249,63 1.033.249,6317 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.033.249,63 1.033.249,6317 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 1.033.249,63 1.033.249,63

TOTAL 796.142,90 6.569.306,76 7.365.449,66

Page 32: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 32 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 154.592,25 154.592,2515 452 SERVIÇOS URBANOS 154.592,25 154.592,2515 452 1501 NOSSA CIDADE 154.592,25 154.592,2515 452 15012 052 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 154.592,25 154.592,25

TOTAL 154.592,25 154.592,25

Page 33: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 33 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 261.716,76 261.716,7615 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 261.716,76 261.716,7615 451 1501 NOSSA CIDADE 261.716,76 261.716,7615 451 15012 053 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA 91.716,76 91.716,7615 451 15012 054 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO 170.000,00 170.000,00

TOTAL 261.716,76 261.716,76

Page 34: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 34 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 796.142,90 4.960.993,41 5.757.136,3115 452 SERVIÇOS URBANOS 796.142,90 4.960.993,41 5.757.136,3115 452 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 796.142,90 796.142,9015 452 08997 806 Despesas de exercícios anteriores 796.142,90 796.142,9015 452 1501 NOSSA CIDADE 4.960.993,41 4.960.993,4115 452 15012 055 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 677.346,89 677.346,8915 452 15012 056 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS 608.441,05 608.441,0515 452 15012 057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 3.675.035,47 3.675.035,4715 452 15012 058 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL 170,00 170,0017 SANEAMENTO 1.033.249,63 1.033.249,6317 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.033.249,63 1.033.249,6317 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 1.033.249,63 1.033.249,6317 512 17012 059 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA 1.030.716,48 1.030.716,4817 512 17012 060 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 2.533,15 2.533,15

TOTAL 796.142,90 5.994.243,04 6.790.385,94

Page 35: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 35 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 158.754,71 158.754,7115 452 SERVIÇOS URBANOS 158.754,71 158.754,7115 452 1501 NOSSA CIDADE 158.754,71 158.754,7115 452 15012 061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 158.754,71 158.754,71

TOTAL 158.754,71 158.754,71

Page 36: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 36 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 168.525,39 168.525,3918 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 92.071,41 92.071,4118 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 92.071,41 92.071,4118 542 CONTROLE AMBIENTAL 76.453,98 76.453,9818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 76.453,98 76.453,98

TOTAL 168.525,39 168.525,39

Page 37: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 37 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 92.071,41 92.071,4118 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 92.071,41 92.071,4118 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 92.071,41 92.071,4118 541 18012 062 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 92.071,41 92.071,41

TOTAL 92.071,41 92.071,41

Page 38: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 38 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 76.453,98 76.453,9818 542 CONTROLE AMBIENTAL 76.453,98 76.453,9818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 76.453,98 76.453,9818 542 18012 063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 76.453,98 76.453,98

TOTAL 76.453,98 76.453,98

Page 39: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 39 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 398.148,67 398.148,6706 182 DEFESA CIVIL 398.148,67 398.148,6706 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 398.148,67 398.148,67

TOTAL 398.148,67 398.148,67

Page 40: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 40 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 316.152,02 316.152,0206 182 DEFESA CIVIL 316.152,02 316.152,0206 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 316.152,02 316.152,0206 182 06012 065 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO 315.052,02 315.052,0206 182 06012 066 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C. 1.100,00 1.100,00

TOTAL 316.152,02 316.152,02

Page 41: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 41 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 81.996,65 81.996,6506 182 DEFESA CIVIL 81.996,65 81.996,6506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 81.996,65 81.996,6506 182 06012 067 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 76.391,25 76.391,2506 182 06012 068 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 5.605,40 5.605,40

TOTAL 81.996,65 81.996,65

Page 42: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 42 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 7.907,12 241.824,62 249.731,7420 606 EXTENSÃO RURAL 7.907,12 241.824,62 249.731,7420 606 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.907,12 7.907,1220 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 241.824,62 241.824,62

TOTAL 7.907,12 241.824,62 249.731,74

Page 43: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 43 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 7.907,12 216.100,12 224.007,2420 606 EXTENSÃO RURAL 7.907,12 216.100,12 224.007,2420 606 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.907,12 7.907,1220 606 08997 808 Despesas de Exercícios Anteriores 7.907,12 7.907,1220 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 216.100,12 216.100,1220 606 20012 069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 216.100,12 216.100,12

TOTAL 7.907,12 216.100,12 224.007,24

Page 44: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 44 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 25.724,50 25.724,5020 606 EXTENSÃO RURAL 25.724,50 25.724,5020 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 25.724,50 25.724,5020 606 20012 070 APOIO AO AGRICULTOR 24.437,10 24.437,1020 606 20012 071 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.287,40 1.287,40

TOTAL 25.724,50 25.724,50

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Anexo 06Página: 45 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 123.089,36 123.089,3627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 123.089,36 123.089,3627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 90.056,37 90.056,3727 812 2702 LAZER E PRAZER 33.032,99 33.032,99

TOTAL 123.089,36 123.089,36

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Anexo 06Página: 46 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 90.056,37 90.056,3727 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 90.056,37 90.056,3727 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 90.056,37 90.056,3727 812 27012 072 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 90.056,37 90.056,37

TOTAL 90.056,37 90.056,37

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Anexo 06Página: 47 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 33.032,99 33.032,9927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 33.032,99 33.032,9927 812 2702 LAZER E PRAZER 33.032,99 33.032,9927 812 27022 073 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER 33.032,99 33.032,99

TOTAL 33.032,99 33.032,99

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Anexo 06Página: 48 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 70.006,83 1.998.037,08 2.068.043,9126 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70.006,83 1.998.037,08 2.068.043,9126 782 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.006,83 70.006,8326 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.998.037,08 1.998.037,08

TOTAL 70.006,83 1.998.037,08 2.068.043,91

Page 49: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 49 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 182.905,40 182.905,4026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 182.905,40 182.905,4026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 182.905,40 182.905,4026 782 26012 074 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO 182.905,40 182.905,40

TOTAL 182.905,40 182.905,40

Page 50: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 50 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 70.006,83 1.815.131,68 1.885.138,5126 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70.006,83 1.815.131,68 1.885.138,5126 782 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.006,83 70.006,8326 782 08997 809 Despesas de exercícios anteriores 70.006,83 70.006,8326 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.815.131,68 1.815.131,6826 782 26012 075 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA 170.439,62 170.439,6226 782 26012 076 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA 1.644.692,06 1.644.692,06

TOTAL 70.006,83 1.815.131,68 1.885.138,51

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Anexo 06Página: 51 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.750.920,46 1.750.920,4604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.750.920,46 1.750.920,4604 122 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.750.920,46 1.750.920,468 ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.243,59 305.243,5908 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 305.243,59 305.243,5908 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 305.243,59 305.243,5928 ENCARGOS ESPECIAIS 2.683.758,44 2.683.758,4428 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.749.075,34 1.749.075,3428 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.749.075,34 1.749.075,3428 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 934.683,10 934.683,1028 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 934.683,10 934.683,10

TOTAL 1.750.920,46 2.989.002,03 4.739.922,49

Page 52: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 52 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISUnidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.750.920,46 1.750.920,4604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.750.920,46 1.750.920,4604 122 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.750.920,46 1.750.920,4604 122 08997 810 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.750.920,46 1.750.920,468 ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.243,59 305.243,5908 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 305.243,59 305.243,5908 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 305.243,59 305.243,5908 846 00002 077 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 305.243,59 305.243,5928 ENCARGOS ESPECIAIS 2.683.758,44 2.683.758,4428 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.749.075,34 1.749.075,3428 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.749.075,34 1.749.075,3428 843 00002 078 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA 1.749.075,34 1.749.075,3428 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 934.683,10 934.683,1028 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 934.683,10 934.683,1028 846 00002 079 PRECATORIOS TRABALHISTAS 304.444,01 304.444,0128 846 00002 080 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN 260.433,17 260.433,1728 846 00002 081 ENCARGOS DO PASEP 369.805,92 369.805,92

TOTAL 1.750.920,46 2.989.002,03 4.739.922,49

Page 53: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 53 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 71.022,60 71.022,6018 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 71.022,60 71.022,6018 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 71.022,60 71.022,60

TOTAL 71.022,60 71.022,60

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Anexo 06Página: 54 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 71.022,60 71.022,6018 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 71.022,60 71.022,6018 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 71.022,60 71.022,6018 661 27032 083 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 71.022,60 71.022,60

TOTAL 71.022,60 71.022,60

Page 55: Despesa por funções 2009

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Anexo 06Página: 55 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 136.743,63 136.743,6304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 136.743,63 136.743,6304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 136.743,63 136.743,63

TOTAL 136.743,63 136.743,63

Page 56: Despesa por funções 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2009

Anexo 06Página: 56 / 56DESPESA EMPENHADA

Órgão: 19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade: 19.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 136.743,63 136.743,6304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 136.743,63 136.743,6304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 136.743,63 136.743,6304 122 04022 084 MANUTENÇÃO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 136.743,63 136.743,63

TOTAL 136.743,63 136.743,63