18
一般会計当初予算額の推移(歳入) 1 一般会計当初予算額の推移(歳出) 2 一般会計当初予算額の推移・構成比グラフ 3 町税当初予算の内訳(令和2・元年度) 4 自主財源・依存財源の推移 5 義務的経費・投資的経費・その他の経費の推移 6 歳出予算性質別内訳(令和2・元年度) 7 目的別・性質別・節別経費内訳 8 公債費・地方債発行額 ・実質公債費比率の推移 12 主要事業一覧表 13 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が 充てられる社会保障関係経費一覧表 15 令和2年度 一般会計予算附属資料

一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

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Page 1: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

一般会計当初予算額の推移(歳入) 1

一般会計当初予算額の推移(歳出) 2

一般会計当初予算額の推移・構成比グラフ 3

町税当初予算の内訳(令和2・元年度) 4

自主財源・依存財源の推移 5

義務的経費・投資的経費・その他の経費の推移 6

歳出予算性質別内訳(令和2・元年度) 7

目的別・性質別・節別経費内訳 8

公債費・地方債発行額

     ・実質公債費比率の推移 12

主要事業一覧表 13

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が

     充てられる社会保障関係経費一覧表 15

令 和 2 年 度

一 般 会 計 予 算 附 属 資 料

熊  取  町

目 次

Page 2: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町
Page 3: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

(歳入)年 度

区 分 予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

町 税 4,044,160 31.6 △ 1.1 4,084,106 32.3 1.0 4,109,834 33.1 0.6

地 方 譲 与 税 92,000 0.7 4.5 88,000 0.7 △ 4.3 92,000 0.7 4.5

利 子 割 交 付 金 19,000 0.1 △ 17.4 8,000 0.1 △ 57.9 12,000 0.1 50.0

配 当 割 交 付 金 101,000 0.8 236.7 35,000 0.3 △ 65.3 36,000 0.3 2.9株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金

92,000 0.7 67.3 47,000 0.4 △ 48.9 35,000 0.3 △ 25.5

法 人 事 業 税交 付 金

- - - - - - - - -

地 方 消 費 税交 付 金

836,000 6.5 39.3 749,000 5.9 △ 10.4 700,000 5.6 △ 6.5

ゴ ル フ 場 利 用税 交 付 金

12,000 0.1 - 11,000 0.1 △ 8.3 11,000 0.1 -

自 動 車 取 得 税交 付 金

33,000 0.3 32.0 42,000 0.3 27.3 57,000 0.5 35.7

環 境 性 能 割交 付 金

- - - - - - - - -

地 方 特 例交 付 金

35,000 0.3 △ 2.8 39,000 0.3 11.4 44,000 0.4 12.8

地 方 交 付 税 2,388,000 18.7 6.8 2,462,000 19.5 3.1 2,498,000 20.1 1.5交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

6,546 0.1 △ 7.4 6,860 0.1 4.8 6,411 0.1 △ 6.5

分 担 金 及 び負 担 金

224,050 1.8 17.1 216,297 1.7 △ 3.5 219,283 1.8 1.4

使 用 料 及 び手 数 料

190,113 1.5 2.0 197,998 1.6 4.1 194,395 1.6 △ 1.8

国 庫 支 出 金 1,624,196 12.7 △ 0.4 1,456,138 11.5 △ 10.3 1,559,185 12.6 7.1

府 支 出 金 918,674 7.2 △ 16.7 992,048 7.9 8.0 1,021,371 8.2 3.0

財 産 収 入 5,941 0.0 △ 1.8 5,569 0.0 △ 6.3 7,005 0.1 25.8

寄 附 金 0 0.0 - 0 0.0 - 100,000 0.8 皆増

繰 入 金 879,076 6.9 △ 16.0 1,023,314 8.1 16.4 688,824 5.5 △ 32.7

繰 越 金 50,281 0.4 △ 0.3 50,572 0.4 0.6 50,424 0.4 △ 0.3

諸 収 入 176,143 1.4 △ 17.5 200,580 1.6 13.9 190,829 1.5 △ 4.9

町 債 1,064,000 8.3 △ 25.0 915,400 7.2 △ 14.0 778,700 6.3 △ 14.9

歳 入 合 計 12,791,180 100.0 △ 2.0 12,629,882 100.0 △ 1.3 12,411,261 100.0 △ 1.7

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

年 度

区 分 予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

町 税 4,133,007 28.4 0.6 4,166,806 27.2 0.8

地 方 譲 与 税 88,845 0.6 △ 3.4 92,776 0.6 4.4

利 子 割 交 付 金 17,000 0.1 41.7 7,000 0.0 △ 58.8

配 当 割 交 付 金 38,000 0.3 5.6 35,000 0.2 △ 7.9株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金

35,000 0.2 - 30,000 0.2 △ 14.3

法 人 事 業 税交 付 金

- - - 4,250 0.0 皆増

地 方 消 費 税交 付 金

709,000 4.9 1.3 826,000 5.4 16.5

ゴ ル フ 場 利 用税 交 付 金

10,000 0.1 △ 9.1 11,000 0.1 10.0

自 動 車 取 得 税交 付 金

25,000 0.2 △ 56.1 - - 皆減

環 境 性 能 割交 付 金

15,000 - 皆増 30,000 0.2 100.0

地 方 特 例交 付 金

57,000 0.4 29.5 25,000 0.2 △ 56.1

地 方 交 付 税 2,780,000 19.1 11.3 2,966,000 19.3 6.7交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

6,451 0.0 0.6 5,905 0.0 △ 8.5

分 担 金 及 び負 担 金

225,459 1.5 2.8 100,608 0.7 △ 55.4

使 用 料 及 び手 数 料

193,808 1.3 △ 0.3 195,771 1.3 1.0

国 庫 支 出 金 1,899,180 13.0 21.8 2,852,188 18.6 50.2

府 支 出 金 1,181,112 8.1 15.6 1,276,424 8.3 8.1

財 産 収 入 11,089 0.1 58.3 174,504 1.1 1473.7

寄 附 金 50,000 0.3 △ 50.0 50,000 0.3 -

繰 入 金 1,670,175 11.5 142.5 665,675 4.3 △ 60.1

繰 越 金 50,411 0.3 △ 0.0 50,811 0.3 0.8

諸 収 入 211,893 1.5 11.0 608,796 4.0 187.3

町 債 1,147,700 7.9 47.4 1,166,200 7.6 1.6

歳 入 合 計 14,555,130 100.0 17.3 15,340,714 100.0 5.4

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移(単位:千円、%)

平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度

(単位:千円、%)

- 1 -

Page 4: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

(歳出)年 度

区 分 予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

議 会 費 129,556 1.0 △ 5.3 126,460 1.0 △ 2.4 124,809 1.0 △ 1.3

総 務 費 1,499,995 11.7 0.4 1,521,747 12.0 1.5 1,537,706 12.4 1.0

民 生 費 5,060,409 39.6 6.5 5,160,533 40.9 2.0 5,289,689 42.6 2.5

衛 生 費 1,373,803 10.7 △ 1.6 1,378,725 10.9 0.4 1,266,931 10.2 △ 8.1

農 林 水 産 業 費 61,218 0.5 △ 9.4 80,718 0.6 31.9 71,692 0.6 △ 11.2

商 工 費 47,553 0.4 2.7 47,697 0.4 0.3 54,340 0.4 13.9

土 木 費 1,699,571 13.3 11.0 1,196,588 9.5 △ 29.6 1,045,202 8.4 △ 12.7

消 防 費 533,257 4.2 △ 41.8 668,049 5.3 25.3 592,814 4.8 △ 11.3

教 育 費 1,217,609 9.5 △ 19.7 1,317,483 10.4 8.2 1,356,567 10.9 3.0

公 債 費 1,143,817 8.9 △ 1.8 1,107,490 8.8 △ 3.2 1,041,235 8.4 △ 6.0

災 害 復 旧 費 4,392 0.0 - 4,392 0.0 - 10,276 0.1 134.0

予 備 費 20,000 0.2 - 20,000 0.2 - 20,000 0.2 -

歳 出 合 計 12,791,180 100.0 △ 2.0 12,629,882 100.0 △ 1.3 12,411,261 100.0 △ 1.7

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

年 度

区 分 予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

議 会 費 124,745 0.9 △ 0.1 127,304 0.8 2.1

総 務 費 1,430,093 9.8 △ 7.0 1,508,961 9.8 5.5

民 生 費 5,924,697 40.7 12.0 6,343,921 41.4 7.1

衛 生 費 1,432,297 9.8 13.1 1,450,298 9.5 1.3

農 林 水 産 業 費 64,210 0.4 △ 10.4 69,017 0.4 7.5

商 工 費 68,299 0.5 25.7 67,731 0.4 △ 0.8

土 木 費 1,367,436 9.4 30.8 2,876,249 18.7 110.3

消 防 費 1,600,450 11.0 170.0 603,098 3.9 △ 62.3

教 育 費 1,563,927 10.7 15.3 1,388,731 9.1 △ 11.2

公 債 費 954,552 6.6 △ 8.3 881,012 5.7 △ 7.7

災 害 復 旧 費 4,424 0.0 △ 56.9 4,392 0.0 △ 0.7

予 備 費 20,000 0.1 - 20,000 0.1 -

歳 出 合 計 14,555,130 100.0 17.3 15,340,714 100.0 5.4

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移(単位:千円、%)

平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度

(単位:千円、%)

- 2 -

Page 5: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町
Page 6: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

C / B×100

2,320,436 55.7 2,301,007 55.7 19,429 0.8

2,221,100 53.3 2,199,268 53.2 21,832 1.0

2,213,743 53.1 2,184,596 52.9 29,147 1.3所 得 割 2,141,931 51.4 2,113,435 51.1 28,496 1.3均 等 割 71,812 1.7 71,161 1.7 651 0.9

7,357 0.2 14,672 0.4 △ 7,315 △ 49.9

99,336 2.4 101,739 2.5 △ 2,403 △ 2.4

99,198 2.4 101,548 2.5 △ 2,350 △ 2.3法 人 税 割 48,664 1.2 52,231 1.3 △ 3,567 △ 6.8均 等 割 50,534 1.2 49,317 1.2 1,217 2.5

138 0.0 191 0.0 △ 53 △ 27.7

1,569,911 37.7 1,561,063 37.8 8,848 0.6

1,557,997 37.4 1,549,149 37.5 8,848 0.6

1,552,525 37.3 1,539,215 37.2 13,310 0.9土 地 557,788 13.4 558,488 13.5 △ 700 △ 0.1家 屋 801,569 19.2 779,009 18.8 22,560 2.9償 却 資 産 193,168 4.6 201,718 4.9 △ 8,550 △ 4.2

5,472 0.1 9,934 0.2 △ 4,462 △ 44.9

11,914 0.3 11,914 0.3 0 0.0

115,733 2.8 109,419 2.6 6,314 5.8

114,772 2.8 108,023 2.6 6,749 6.2環 境 性 能 割 3,648 0.1 1,584 - 2,064 130.3種 別 割( 旧 軽 自 動 車 税 ) 111,124 2.7 106,439 2.6 4,685 4.4

961 0.0 1,396 0.0 △ 435 △ 31.2

160,726 3.9 161,518 3.9 △ 792 △ 0.5

4,166,806 100.0 4,133,007 100.0 33,799 0.8

95,414 円 94,419 円 995 円 1.143,671 人43,773 人

※構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

現 年 課 税 分

町 民 1 人 当 た り の 税 負 担 額 令和2年度 令和元年12月末日人口 令和元年度 平成30年12月末日人口

軽 自 動 車 税

滞 納 繰 越 分

町 た ば こ 税

町 税 合 計

滞 納 繰 越 分

固 定 資 産 税

固 定 資 産 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分国有資産等所在市町村交付金及 び 納 付 金

町 民 税

個 人

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

法 人

現 年 課 税 分

町 税 当 初 予 算 の 内 訳 ( 令 和 2 ・ 元 年 度 )(単位:千円、%)

区 分令 和 2 年 度当 初 予 算 額

( A )構成比

令 和 元 年 度当 初 予 算 額

( B )構成比

比 較A - B( C )

53.2

53.3

2.5

2.4

37.8

37.7

3.9

3.9

2.6

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

令和2年度

個人町民税 法人町民税 固定資産税 町たばこ税 軽自動車税

構成比比較

- 4 -

Page 7: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

5,569,764 43.5 △ 3.7 5,778,436 45.8 3.7 5,460,594 44.0 △ 5.5

町 税 4,044,160 31.6 △ 1.1 4,084,106 32.3 1.0 4,109,834 33.1 0.6分 担 金 及 び負 担 金

224,050 1.8 17.1 216,297 1.7 △ 3.5 219,283 1.8 1.4

使 用 料 及 び手 数 料

190,113 1.5 2.0 197,998 1.6 4.1 194,395 1.6 △ 1.8

財 産 収 入 5,941 0.0 △ 1.8 5,569 0.0 △ 6.3 7,005 0.1 25.8

繰 入 金 879,076 6.9 △ 16.0 1,023,314 8.1 16.4 688,824 5.5 △ 32.7

繰 越 金 50,281 0.4 △ 0.3 50,572 0.4 0.6 50,424 0.4 △ 0.3

諸 収 入 176,143 1.4 △ 17.5 200,580 1.6 13.9 190,829 1.5 △ 4.9

7,221,416 56.5 △ 0.6 6,851,446 54.2 △ 5.1 6,950,667 56.0 1.4

地 方 譲 与 税 92,000 0.7 4.5 88,000 0.7 △ 4.3 92,000 0.7 4.5

利 子 割 交 付 金 19,000 0.1 △ 17.4 8,000 0.1 △ 57.9 12,000 0.1 50.0

配 当 割 交 付 金 101,000 0.8 236.7 35,000 0.3 △ 65.3 36,000 0.3 2.9株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金

92,000 0.7 67.3 47,000 0.4 △ 48.9 35,000 0.3 △ 25.5

法 人 事 業 税交 付 金

- - - - - - - - -

地 方 消 費 税交 付 金

836,000 6.5 39.3 749,000 5.9 △ 10.4 700,000 5.6 △ 6.5

ゴ ル フ 場 利 用税 交 付 金

12,000 0.1 - 11,000 0.1 △ 8.3 11,000 0.1 -

自 動 車 取 得 税交 付 金

33,000 0.3 32.0 42,000 0.3 27.3 57,000 0.5 35.7

環 境 性 能 割交 付 金

- - - - - - - - -

地 方 特 例交 付 金

35,000 0.3 △ 2.8 39,000 0.3 11.4 44,000 0.4 12.8

地 方 交 付 税 2,388,000 18.7 6.8 2,462,000 19.5 3.1 2,498,000 20.1 1.5交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

6,546 0.1 △ 7.4 6,860 0.1 4.8 6,411 0.1 △ 6.5

国 庫 支 出 金 1,624,196 12.7 △ 0.4 1,456,138 11.5 △ 10.3 1,559,185 12.6 7.1

府 支 出 金 918,674 7.2 △ 16.7 992,048 7.9 8.0 1,021,371 8.2 3.0

寄 附 金 0 0.0 - 0 0.0 - 100,000 0.8 皆増

町 債 1,064,000 8.3 △ 25.0 915,400 7.2 △ 14.0 778,700 6.3 △ 14.9

12,791,180 100.0 △ 2.0 12,629,882 100.0 △ 1.3 12,411,261 100.0 △ 1.7

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

予 算 額 構 成 比前 年 度対 比

6,495,842 44.6 19.0 5,962,971 38.9 △ 8.2

町 税 4,133,007 28.4 0.6 4,166,806 27.2 0.8分 担 金 及 び負 担 金

225,459 1.5 2.8 100,608 0.7 △ 55.4

使 用 料 及 び手 数 料

193,808 1.3 △ 0.3 195,771 1.3 1.0

財 産 収 入 11,089 0.1 58.3 174,504 1.1 1473.7

繰 入 金 1,670,175 11.5 142.5 665,675 4.3 △ 60.1

繰 越 金 50,411 0.3 △ 0.0 50,811 0.3 0.8

諸 収 入 211,893 1.5 11.0 608,796 4.0 187.3

8,059,288 55.4 15.9 9,377,743 61.1 16.4

地 方 譲 与 税 88,845 0.6 △ 3.4 92,776 0.6 4.4

利 子 割 交 付 金 17,000 0.1 41.7 7,000 0.0 △ 58.8

配 当 割 交 付 金 38,000 0.3 5.6 35,000 0.2 △ 7.9株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金

35,000 0.2 - 30,000 0.2 △ 14.3

法 人 事 業 税交 付 金

- - - 4,250 0.0 皆増

地 方 消 費 税交 付 金

709,000 4.9 1.3 826,000 5.4 16.5

ゴ ル フ 場 利 用税 交 付 金

10,000 0.1 △ 9.1 11,000 0.1 10.0

自 動 車 取 得 税交 付 金

25,000 0.2 △ 56.1 - - 皆減

環 境 性 能 割交 付 金

15,000 0.1 皆増 30,000 0.2 100.0

地 方 特 例交 付 金

57,000 0.4 29.5 25,000 0.2 △ 56.1

地 方 交 付 税 2,780,000 19.1 11.3 2,966,000 19.3 6.7交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

6,451 0.0 0.6 5,905 0.0 △ 8.5

国 庫 支 出 金 1,899,180 13.0 21.8 2,852,188 18.6 50.2

府 支 出 金 1,181,112 8.1 15.6 1,276,424 8.3 8.1

寄 附 金 50,000 0.3 △ 50.0 50,000 0.3 -

町 債 1,147,700 7.9 47.4 1,166,200 7.6 1.6

14,555,130 100.0 17.3 15,340,714 100.0 5.4

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

(単位:千円、%)

年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 の 推 移(単位:千円、%)

年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

歳 入 合 計

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

歳 入 合 計

- 5 -

Page 8: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

予 算 額 構成比前 年 度対 比

予 算 額 構成比前 年 度対 比

予 算 額 構成比前 年 度対 比

9,657,950 75.5 1.5 9,924,778 78.6 2.8 10,311,374 83.1 3.9

6,278,736 49.1 3.7 6,369,270 50.4 1.4 6,502,515 52.4 2.1

人 件 費 2,616,986 20.5 4.4 2,544,108 20.1 △ 2.8 2,644,075 21.3 3.9

扶 助 費 2,517,933 19.7 5.7 2,717,672 21.5 7.9 2,817,205 22.7 3.7

公 債 費 1,143,817 8.9 △ 1.8 1,107,490 8.8 △ 3.2 1,041,235 8.4 △ 6.0

3,379,214 26.4 △ 2.5 3,555,508 28.2 5.2 3,808,859 30.7 7.1

物 件 費 2,122,101 16.6 △ 2.9 2,245,731 17.8 5.8 2,210,294 17.8 △ 1.6

維持補修費 149,905 1.2 8.3 196,346 1.6 31.0 151,597 1.2 △ 22.8

補 助 費 等 1,107,208 8.7 △ 3.2 1,113,431 8.8 0.6 1,446,968 11.7 30.0

1,262,620 9.9 △ 27.8 805,716 6.4 △ 36.2 594,801 4.8 △ 26.2

1,870,610 14.6 5.2 1,899,388 15.0 1.5 1,505,086 12.1 △ 20.8

1,460 0.0 0.1 1,120 0.0 △ 23.3 1,012 0.0 △ 9.6

47,000 0.4 4.4 43,000 0.3 △ 8.5 30,000 0.2 △ 30.2

0 0.0 - 0 0.0 - 0 0.0 -

1,802,150 14.1 5.3 1,835,268 14.5 1.8 1,454,074 11.7 △ 20.8

20,000 0.2 - 20,000 0.2 - 20,000 0.2 -

12,791,180 100.0 △ 2.0 12,629,882 100.0 △ 1.3 12,411,261 100.0 △ 1.7

予 算 額 構成比前 年 度対 比

予 算 額 構成比前 年 度対 比

10,599,587 72.8 2.8 10,787,432 70.3 1.8

6,665,469 45.8 2.5 7,153,453 46.6 7.3

人 件 費 2,499,025 17.2 △ 5.5 3,066,993 20.0 22.7

扶 助 費 3,211,892 22.1 14.0 3,205,448 20.9 △ 0.2

公 債 費 954,552 6.6 △ 8.3 881,012 5.7 △ 7.7

3,934,118 27.0 3.3 3,633,979 23.7 △ 7.6

物 件 費 2,398,787 16.5 8.5 2,088,456 13.6 △ 12.9

維持補修費 159,365 1.1 5.1 160,064 1.0 0.4

補 助 費 等 1,375,966 9.5 △ 4.9 1,385,459 9.0 0.7

1,393,205 9.6 134.2 2,871,162 18.7 106.1

2,562,338 17.6 70.2 1,682,120 11.0 △ 34.4

1,002,236 6.9 98935.2 2,266 0.0 △ 99.8

10,000 0.1 △ 66.7 20,000 0.1 100.0

0 0.0 - 0 0.0 -

1,530,102 10.5 5.2 1,639,854 10.7 7.2

20,000 0.1 - 20,000 0.1 -

14,555,130 100.0 17.3 15,340,714 100.0 5.4

出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

経 常 的 経 費

義 務 的 経 費

その他の経費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

積 立 金

構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

(単位:千円、%)

年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

区 分

積 立 金

出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

区 分

経 常 的 経 費

義 務 的 経 費

その他の経費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

義 務 的 経 費 ・ 投 資 的 経 費 ・ そ の 他 の 経 費 の 推 移(単位:千円、%)

年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

28 29 30 1 2

(百万円)

(年度)

義務的経費・投資的経費・その他の経費の推移

経常的経費

義務的経費

投資的経費

その他の経費

- 6 -

Page 9: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

A - B( C )

C / B×100

人 件 費 3,066,993 20.0 2,499,025 17.2 567,968 22.7

扶 助 費 3,205,448 20.9 3,211,892 22.1 △ 6,444 △ 0.2

公 債 費 881,012 5.7 954,552 6.6 △ 73,540 △ 7.7

物 件 費 2,088,456 13.6 2,398,787 16.5 △ 310,331 △ 12.9

維 持 補 修 費 160,064 1.0 159,365 1.1 699 0.4

投 資 及 び 出 資 金 20,000 0.1 10,000 0.1 10,000 100.0

補 助 費 等 1,385,459 9.0 1,375,966 9.5 9,493 0.7

積 立 金 2,266 0.0 1,002,236 6.9 △ 999,970 △ 99.8

貸 付 金 0 0.0 0 0.0 0 -

繰 出 金 1,639,854 10.7 1,530,102 10.5 109,752 7.2

投 資 的 経 費 2,871,162 18.7 1,393,205 9.6 1,477,957 106.1

予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 -

歳 出 合 計 15,340,714 100.0 14,555,130 100.0 785,584 5.4

※構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 ( 令 和 2 ・ 元 年 度 )(単位:千円、%)

区 分令 和 2 年 度当 初 予 算 額

( A )構 成 比

令 和 元 年 度当 初 予 算 額

( B )構 成 比

比 較

17.2

20.0

22.1

20.9

6.6

5.7

16.5

13.6

10.5

10.7

9.6

18.7

17.5

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度

令和2年度

人件費 扶助費 公債費 物件費 繰出金 投資的経費 その他

構成比比較

- 7 -

Page 10: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

性 質 別 区 分 節 別 区 分 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農林水産業費

報 酬 51,240 74,297 274,928 70,823 3,676

給 料 14,566 336,013 293,483 122,772 14,232

職 員 手 当 等 30,028 292,851 206,762 84,944 10,037

共 済 費 22,442 119,719 140,111 54,530 4,929

災 害 補 償 費 2,469

負 担 金 補 助及 び 交 付 金

小 計 118,276 825,349 915,284 333,069 0 32,874

115,790 799,573 600,006 295,454 0 31,227

報 償 費

旅 費 1,159 3,299 2,424 1,722 4 613

交 際 費 130 400

需 用 費 1,308 40,776 7,636 147,525 1 578

役 務 費 78 27,482 11,886 86,709 69

委 託 料 2,032 139,090 254,659 531,353 15,036

使 用 料 及 び賃 借 料

59 111,411 672 4,906 605

原 材 料 費 79 19 69 589

備 品 購 入 費 9,091 4,103 249 154

小 計 4,766 331,628 281,399 772,533 5 17,644

4,627 379,992 355,246 813,552 5 18,629

需 用 費 2,860 64,500

委 託 料 2,127

工 事 請 負 費 356 1,252

原 材 料 費

そ の 他

小 計 0 356 2,860 66,627 0 1,252

0 378 3,479 86,399 0 1,421

扶 助 費 2,902,070 7,075

そ の 他

小 計 0 0 2,902,070 7,075 0 0

0 0 2,925,398 6,103 0 0

報 償 費 50 41,479 8,098 7,347 590 553

役 務 費 11,674 51 345

委 託 料

負 担 金 補 助及 び 交 付 金

4,212 115,469 195,448 25,639 90 9,597

補 償 、 補 填及 び 賠 償 金

300

償 還 金 利 子及 び 割 引 料

13,236

公 課 費 140 156

小 計 4,262 182,298 203,597 33,487 680 10,150

4,328 161,304 174,436 24,330 635 11,546

物 件 費

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

目 的 別 ・ 性 質 別 ・ 節 別 経 費 内 訳

扶 助 費

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

補 助 費 等

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

維 持 補 修 費

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

人 件 費

- 8 -

Page 11: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 災 害 復 旧 費 予 備 費 合 計 構 成 比

3,619 22,231 5,435 192,056 698,305 4.6

11,053 114,628 150,834 1,057,581 6.9

7,064 77,478 1,458 123,182 833,804 5.4

3,568 41,652 85,436 472,387 3.1

2,469 0.0

2,447 2,447 0.0

25,304 255,989 9,340 551,508 0 0 0 3,066,993 20.0

25,105 239,667 9,343 382,860 0 0 0 2,499,025 17.2

0 0.0

194 870 5,433 7,377 23,095 0.2

20 20 570 0.0

1,097 18,861 7,485 143,948 369,215 2.4

274 656 1,647 8,178 136,979 0.9

1,651 92,391 3,002 294,318 1,333,532 8.7

12 8,786 522 37,241 164,214 1.1

1,495 247 1,443 3,941 0.0

63 12,427 30,823 56,910 0.4

3,228 123,122 30,783 523,348 0 0 0 2,088,456 13.6

3,372 149,394 50,403 623,567 0 0 0 2,398,787 16.5

6,603 10,914 84,877 0.6

11,341 2,576 16,044 0.1

52,456 349 3,725 58,138 0.4

1,005 1,005 0.0

0 0.0

0 71,405 349 17,215 0 0 0 160,064 1.0

0 54,043 0 13,645 0 0 0 159,365 1.1

296,303 3,205,448 20.9

0 0.0

0 0 0 296,303 0 0 0 3,205,448 20.9

0 0 0 280,391 0 0 0 3,211,892 22.1

939 2,663 16,604 78,323 0.5

143 26 403 12,642 0.1

0 0.0

37,935 315,906 540,944 27,001 1,272,241 8.3

300 0.0

8,200 21,436 0.1

46 159 16 517 0.0

38,874 316,095 543,792 52,224 0 0 0 1,385,459 9.0

38,872 314,708 528,325 117,482 0 0 0 1,375,966 9.5

(単位:千円、%)

- 9 -

Page 12: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

性 質 別 区 分 節 別 区 分 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農林水産業費

積 立 金 積 立 金 2,212

2,226

投 資 及 び出 資 金

投 資 及 び出 資 金

20,000

10,000

貸 付 金 貸 付 金

繰 出 金 繰 出 金 1,639,854

1,530,102

公 債 費償 還 金 利 子及 び 割 引 料

報 酬

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

賃 金

報 償 費

旅 費

需 用 費 47,594

役 務 費 74

委 託 料 1,204 15,929 2,865

使 用 料 及 び賃 借 料

工 事 請 負 費 58,144 1,582

原 材 料 費

公 有 財 産購 入 費

備 品 購 入 費 7,398

負 担 金 補 助及 び 交 付 金

272,119 174,917 4,409

補 償 、 補 填及 び 賠 償 金

公 課 費 12

扶 助 費 700

小 計 0 59,348 290,330 229,995 0 7,274

0 1,377 135,658 206,316 0 1,538

予 備 費 予 備 費

127,304 1,401,191 6,235,394 1,462,786 685 69,194

124,745 1,344,850 5,724,325 1,442,154 640 64,361

0.8 9.1 40.6 9.5 0.0 0.5

投 資 的 経 費

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

※ この表は、総務省の地方財政状況調査に基づいて分類したので、一部予算書と異なります。

※ 構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100%にならない場合があります。

構 成 比

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

( 参 考 ) 前 年 度 数 値

歳 出 合 計

- 10 -

Page 13: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 災 害 復 旧 費 予 備 費 合 計 構 成 比

8 46 2,266 0.0

10 1,000,000 1,002,236 6.9

20,000 0.1

10,000 0.1

0 0.0

0 0.0

1,639,854 10.7

1,530,102 10.5

881,012 881,012 5.7

954,552 954,552 6.6

0 0.0

27,228 27,228 0.2

20,847 20,847 0.1

9,257 9,257 0.1

0 0.0

0 0.0

86 86 0.0

562 15,130 72 63,358 0.4

318 89 481 0.0

25,351 2,836 48,185 0.3

50 50 0.0

1,210,203 9,108 102,602 3,600 1,385,239 9.0

25 720 745 0.0

414,153 414,153 2.7

1,817 9,680 28,292 47,187 0.3

17,682 469,127 3.1

384,500 384,500 2.5

7 19 0.0

700 0.0

0 2,112,079 18,788 148,956 0 4,392 0 2,871,162 18.7

0 611,503 12,379 420,010 0 4,424 0 1,393,205 9.6

20,000 20,000 0.1

20,000 20,000 0.1

67,414 2,878,690 603,098 1,589,554 881,012 4,392 20,000 15,340,714 100.0

67,359 1,369,315 1,600,450 1,837,955 954,552 4,424 20,000 14,555,130 100.0

0.4 18.8 3.9 10.4 5.7 0.0 0.1 100.0

(単位:千円、%)

- 11 -

Page 14: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

21 22 23 24 25 26

1,341,129 1,243,217 1,229,426 1,262,888 1,324,419 1,221,106

対 前 年 度増 減 率

△ 4.7 △ 7.3 △ 1.1 2.7 4.9 △ 7.8

1,091,460 1,120,600 820,400 976,600 933,500 1,053,250

111,960

10.5 10.0 9.4 8.9 9.0 8.7

9.9 9.7 8.8 8.4 10.0 7.8

注) 平成30年度以前は決算数値、令和元年度は決算見込数値、令和2年度は当初予算数値です。

27 28 29 30 1 2

1,158,273 1,136,210 1,081,359 1,037,509 950,666 881,012

対 前 年 度増 減 率

△ 5.1 △ 1.9 △ 4.8 △ 4.1 △ 8.4 △ 7.3

1,326,650 837,750 941,750 1,001,930 1,501,470 1,166,200

8.4 7.4 6.8 5.8 4.8

7.6 6.8 6.1 4.7 3.7

注) 平成30年度以前は決算数値、令和元年度は決算見込数値、令和2年度は当初予算数値です。

         年 度区 分

(単位:千円、%)

公 債 費 及 び 地 方債 発 行 額 の 内借 換 債 に 係 る 額

実 質 公 債 費 比 率( 単 年 度 )

公 債 費( 目 的 別 )

地 方 債 発 行 額

実 質 公 債 費 比 率( 3 カ 年 平 均 )

実 質 公 債 費 比 率( 単 年 度 )

公 債 費 ・ 地 方 債 発 行 額 ・ 実 質 公 債 費 比 率 の 推 移

(単位:千円、%)

        年 度区 分

公 債 費( 目 的 別 )

地 方 債 発 行 額

公 債 費 及 び 地 方債 発 行 額 の 内借 換 債 に 係 る 額

実 質 公 債 費 比 率( 3 カ 年 平 均 ) -

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

(%)

(年度)

実質公債費比率の推移(3カ年平均・単年度)

実質公債費比率

(3カ年平均)

実質公債費比率

(単年度)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

(百万円)

(年度)

公債費・地方債発行額の推移

公債費

地方債発行額

-

- 12 -

Page 15: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

国(府)支 出 金

地 方 債そ の 他特定財源

一般財源

51 庁舎維持管理事業 59,249 8,500 50,749【多目的トイレ設置、庁舎北館外壁改修に係る経費など】庁舎改修工事費(56,755) 測量・設計・監理等委託料(1,204) など

53 放射線対策事務事業 520 520【原子力防災のしおり作成及び配布に係る経費】印刷製本費(284) 通信運搬費(236)

55 くまとりふるさと応援寄附事業 48,850 48,850【くまとりふるさと応援寄附に係る経費】謝礼品費(40,000) クレジットカード等決済手数料(1,183)公金支払システム使用料(6,660) など

57 町政連絡事務事業 2,500 2,500 0【自治会連合会の備品整備に係る補助】一般コミュニティ助成事業補助金(2,500)

61 電子計算システム整備事業 32,130 13,061 19,069【制度改正などに伴うシステム開発・改修に係る経費】電子計算システム開発委託料(32,130)

63 国際交流事業 7,026 3,700 3,326【国際交流青少年派遣事業に係る経費】記念品費(61) 特別旅費(243) 筆耕翻訳料(88)ミルデューラ市、熊取町青少年交流事業委託料(6,590) など

67 戸籍事務事業 6,669 6,669【戸籍法の改正に向けたシステム改修に係る経費など】電子計算システム開発委託料(6,669)

156,944 0 8,500 19,261 129,183

75 社会福祉事業 281 281 0【高齢者の移送サービス事業に係る補助金】社会福祉協議会補助金(281)

77 戦没者等遺族援護事業 2,225 2,225【戦没者遺族特別弔慰金の支給に係る経費】会計年度任用職員報酬(1,896) 期末手当(267) 通信運搬費(9) など

83 老人憩の家維持管理事業 6,575 2,191 3,900 484【老人憩の家の耐震設計(5カ所)に係る経費】測量・設計・監理等委託料(6,575)

89 民間保育所等助成事業 272,119 233,375 30,900 7,844【さくらこども園建替に係る補助金】民間保育所施設設備整備費等補助金(272,119)

91 保育所運営事業 20,658 8,100 12,558【西保育所改修工事実施設計に係る経費など】測量・設計・監理等委託料(19,580) 調査委託料(297) 保育所備品購入費(781)

95 学童保育運営事業 3,634 2,384 1,250【北学童保育所トイレ洋式化改修に係る経費など】通信運搬費(55) 維持修繕工事費(1,582) 学童保育所備品購入費(1,997)

95 子育て支援事業 610 610【(仮称)子ども基本条例制定に向けた会議開催に係る経費】子ども・子育て会議委員報酬(548) 謝礼品費(40) 費用弁償(15) 食糧費(7)

306,102 237,950 42,900 281 24,971

103 子ども等予防接種事業 12,385 4,349 8,036【風しんに関する追加的対策に係る経費】個別接種委託料(3,604) 風しん抗体価検査委託料(7,053)風しん追加的対策業務委託料(1,287) など

109 環境センター運営事業 50,678 50,678【不燃物取出コンベヤ、押込送風機及び車両更新に係る経費】修繕料(43,194) 自動車等購入費(7,398) など

111 し尿処理場運営事業 179,447 154,500 24,947【令和3年度からのし尿処理広域化(事務委託)に係る施設整備等準備負担金】泉佐野市田尻町清掃施設組合事務委託準備負担金(179,447)

115 水道事業会計出資事業 20,000 20,000 0【水道管路耐震化、配水管相互連絡管整備に係る水道事業会計出資金】水道事業会計出資金(20,000)

262,510 4,349 174,500 0 83,661

119 ため池等整備事業 13,420 10,000 3 3,417【ため池ハザードマップ作成(馬谷池、朝代新池、ヨシ池、芦谷池)に係る経費など】印刷製本費(3) 測量・設計・監理等委託料(12,865) 維持修繕工事費(552)

13,420 10,000 0 3 3,417

(単位:千円)

予 算 書ペ ー ジ

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 の 概 要

農 林 水 産 業 費 計

主     要     事     業     一     覧     表

財 源 内 訳

総 務 費 計

民 生 費 計

衛 生 費 計

- 13 -

Page 16: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

国(府)支 出 金

地 方 債そ の 他特定財源

一般財源

(単位:千円)

予 算 書ペ ー ジ

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 の 概 要財 源 内 訳

123 商工業振興事業 438 438【産業振興ビジョン策定に向けた会議開催に係る経費】報償金(359) 消耗品費(3) 食糧費(4) 通信運搬費(72)

123 地域活性化事業 18,827 55 18,772【観光案内所の運営に係る観光協会補助金及び果樹農園支援に係る経費】くまとりにぎわい観光協会補助金(13,525) 果樹農園支援事業補助金(5,302)

125 産業活性化基金事業 9,057 9,057 0【産業活性化事業補助金】産業活性化事業補助金(熊取ブランド創造支援事業、創業支援事業など)(9,057)

28,322 0 0 9,112 19,210

129 道路維持事業 228,206 71,775 55,000 101,431

【橋りょう長寿命化修繕計画に基づく橋りょう修繕、町道舗装修繕計画に基づく舗装修繕、路面下空洞調査など】測量・設計・監理等委託料(12,900) 町道等維持修繕工事費(112,000)幹線町道等舗装工事費(6,800) その他町道等舗装工事費(4,200)用地購入費(80,554) など

131 道路新設改良事業 238,000 122,650 100,300 15,050【町道久保高田線歩道拡幅事業など】道路新設改良工事費(235,000) 移設等補償費(3,000)

131 熊取駅西整備事業 1,476,599 699,050 171,500 563,765 42,284【駅西交通広場に係る用地取得及び整備工事、駅自由通路昇降設備等設置工事など】測量・設計・監理等委託料(15,000) 施設整備工事費(748,000)用地購入費(333,599) 物件移転等補償費(380,000)

133 交通安全施設整備事業 27,000 4,125 3,300 19,575【通学路路側帯カラー化、交差点安全対策工事、歩道切り下げ、転落防止柵設置など】交通安全施設工事費(27,000)

135 河川維持事業 20,213 12 20,201【普通河川見出川浚渫工事(高田地区)及び準用河川見出川河床整正工事(若葉地区)に係る経費】印刷製本費(10) 維持修繕工事費(20,203)

137 民間住宅耐震改修等事業 17,675 11,324 6,351【熊取町耐震改修促進計画に基づく耐震診断等に対する補助】木造住宅耐震改修補助金(8,100) 木造住宅耐震改修設計補助金(900)木造住宅除却工事補助金(4,000) ブロック塀等撤去・新設補助金(4,000) など

137 公園整備事業 74,131 35,000 31,500 34 7,597【長池オアシス公園施設更新に係る経費】公園整備工事費(74,000) など

141 緑化対策事業 9,522 9,522【永楽ダムの桜の保全に係る経費】永楽桜保全委託料(9,522)

141 下水道事業会計繰出事業 309,581 309,581【下水道事業会計繰出金など】下水道事業会計出資金(113,802) 下水道事業会計繰出金(195,779)

2,400,927 943,924 361,600 563,811 531,592

145 防災事業 35,488 18,700 16,788

【防災資機材の整備、防災行政無線移動系デジタル化、同報系音達改善に係る経費など】謝礼金(33) 消耗品費(1,661) 修繕料(605) 被服費(858)通信運搬費(699) 施設整備工事費(9,108) 防災備品費(21,740) など

35,488 0 18,700 0 16,788

149 教育委員会運営事業 4,093 4,093【栄養士配置に係る経費】会計年度任用職員報酬(3,504) など

155 小学校維持管理事業 52,557 9,400 43,157【東小学校プールサイド改修、各校音響設備の更新に係る経費など】修繕料(20,743) 維持修繕工事費(15,971) 校用器具費(11,973) など

159 小学校大規模改造事業 73,670 18,200 41,600 13,870【東小学校大規模改造工事に係る経費】大規模改修工事費(73,670)

161 中学校維持管理事業 25,548 25,548【熊取中学校校舎床改修、熊取南中学校放送設備更新に係る経費など】修繕料(4,362) 維持修繕工事費(15,406) 校用器具費(4,327) など

165 DASHプロジェクト推進事業 546 546【DASHプロジェクトの推進に係る経費】部活動スポーツ指導者派遣事業分担金(546)

175 子育て支援放課後自習室事業 1,205 1,205 0【子育て支援放課後自習室事業の実施に係る経費】謝礼金(896) 消耗品費(168) 傷害保険料(141)

157,619 19,405 51,000 0 87,214

3,361,332 1,215,628 657,200 592,468 896,036

※各事業における事業費については、主要事業にかかる事業費のみを抽出しているので、予算書の事業別予算額とは合致しない場合があります。

合 計

商 工 費 計

土 木 費 計

消 防 費 計

教 育 費 計

- 14 -

Page 17: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

【歳 入】地方消費税交付金(社会保障財源化分) 432,667 千円

【歳 出】社会保障関係経費 6,350,736 千円

(単位:千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

その他

福祉広域連携事務事業 21,397 7,263 0 230 1,865 12,039

民生委員推薦事業 81 46 0 0 5 30

社会福祉事業 44,572 9,347 0 31,472 503 3,250

障がい者施策推進事業 1,212 0 0 0 163 1,049

地域福祉計画推進事業 114 0 0 0 15 99

障がい支援区分認定訪問調査事業 9,418 0 0 0 1,263 8,155

障がい支援区分判定審査会運営事業 2,239 0 0 0 300 1,939

避難行動要支援者支援事業 182 0 0 0 24 158

市民後見推進事業 229 170 0 0 8 51

障がい者自立支援給付事業 873,021 653,541 0 0 29,437 190,043

法律相談事業 800 0 0 0 107 693

障がい者地域生活支援事業 61,949 20,938 0 2,606 5,151 33,254

障がい福祉事業 1,287 763 0 1 70 453

高齢者福祉事業 8,101 733 0 689 896 5,783

介護保険利用者負担助成事業 30 22 0 0 1 7

老人憩の家維持管理事業 14,325 2,191 3,900 10 1,103 7,121

老人福祉センター維持管理事業 5,397 0 0 0 724 4,673

シルバー人材センター支援事業 12,080 0 0 0 1,620 10,460

老人医療費助成事業 19,603 9,826 0 0 1,311 8,466

重度障がい者医療費助成事業 95,579 49,117 0 0 6,231 40,231

ひとり親家庭医療費助成事業 27,493 13,915 0 0 1,821 11,757

後期高齢者医療事務事業 432,556 0 0 0 58,015 374,541

保険基盤安定繰出事業 103,002 77,251 0 0 3,454 22,297

後期高齢者医療特別会計繰出事業 52,892 0 0 0 7,094 45,798

子ども医療費助成事業 142,016 28,316 0 0 15,250 98,450

未熟児養育医療給付事業 1,788 763 0 769 34 222

民間保育所等助成事業 1,283,530 880,629 30,900 44,406 43,937 283,658

児童相談事業 15,546 11,137 0 0 591 3,818

職員給与関係事業(児童福祉施設費) 273,832 0 0 0 36,727 237,105

国(府)支出金

地方債 その他

一般財源

地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 )が 充 て ら れ る 社 会 保 障 関 係 経 費 一 覧 表

款 事  業  名 事 業 費

民生費

財  源  内  訳

- 15 -

Page 18: 一般会計予算附属資料...(歳入) 年 度 区 分予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 予 算 額構成比 前年度 対 比 町

(単位:千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

その他国(府)支出金

地方債 その他

一般財源款 事  業  名 事 業 費

財  源  内  訳

保育所運営事業 366,586 106 8,100 72,185 38,385 247,810

児童発達支援事業 210,271 158,849 0 0 6,897 44,525

学童保育運営事業 172,566 122,144 0 0 6,763 43,659

子育て支援事業 25,192 21,474 0 0 499 3,219

児童手当給付事業 703,515 595,534 0 0 14,482 93,499

保険基盤安定繰出事業 287,680 215,759 0 0 9,646 62,275

国民健康保険事業特別会計繰出事業 118,994 0 0 0 15,960 103,034

介護保険特別会計繰出事業 645,801 29,898 0 0 82,605 533,298

民生費小計 6,034,876 2,909,732 42,900 152,368 392,957 2,536,919

広域医療対策事業 3,606 0 0 0 484 3,122

広域母子医療対策事業 12,461 0 0 0 1,671 10,790

総合保健福祉センター維持管理事業 21,085 0 0 1,727 2,596 16,762

子ども等予防接種事業 89,429 4,828 0 0 11,347 73,254

母子保健事業 55,563 6,248 0 43 6,608 42,664

高齢者予防接種事業 26,373 0 0 0 3,537 22,836

感染症対策事業 163 0 0 0 22 141

児童相談事業 1,519 1,140 0 0 51 328

健康増進事業 37,566 1,819 0 1,811 4,551 29,385

衛生費小計 247,765 14,035 0 3,581 30,867 199,282

地域就労支援事業 685 402 0 0 38 245

商工費小計 685 402 0 0 38 245

小学校支援教育運営事業 73 0 0 0 10 63

小学校就学援助事業 35,831 704 0 0 4,711 30,416

中学校支援教育運営事業 21 0 0 0 3 18

中学校就学援助事業 29,682 637 0 0 3,896 25,149

青少年指導活動事業 1,156 0 0 0 155 1,001

放課後子ども教室推進事業 647 425 0 0 30 192

教育費小計 67,410 1,766 0 0 8,805 56,839

6,350,736 2,925,935 42,900 155,949 432,667 2,793,285

教育費

※表記載の事業は、平成26年1月24日付総税都第2号にて総務省自治税務局都道府県税課長より各道府県税務主管部長  あて発出された「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」に基づいて、「社会福祉」、「社会保険」、「保健  衛生」に係る事業を抽出しています。

合計

民生費

商工費

衛生費

- 16 -