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Prefeitura Municipal de Petrolina - Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 Petrolina - PE - CNPJ: 10.358.190/0001-77 LEI Nº 2.982, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Petrolina para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Petrolina para o quadriênio 2018/2021, que estabelece, para este período, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 1º. Para o cumprimento das disposições constitucionais que tratam do Plano Plurianual, consideram-se: I - Diretrizes: o conjunto de ações que disciplinam e orientam a ação do Governo Municipal; II- Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das Ações Governamentais; III - Metas: a especificação qualitativa e/ou quantitativa dos objetivos estabelecidos. Parágrafo 2º - As diretrizes, objetivos e metas a que se refere o caput são os especificados nos Anexos da presente Lei. Art. 2º. A ação da Administração Pública Municipal para o período 2018/2021, em consonância com as diretrizes, objetivos e metas, de que trata o artigo 1º da presente Lei, encontra-se estruturada no seu. Anexo de Programas, Projetos e Atividades com a especificação das Ações correspondentes . Parágrafo 1º. Para o efeito da presente Lei, entendem-se por: I- Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos; II - Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão e ou o aperfeiçoamento de ações do governo; III - Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

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LEI Nº 2.982, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual

do Município de Petrolina para o quadriênio

de 2018/2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Petrolina para o quadriênio 2018/2021, que estabelece, para este período, as

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo 1º. Para o cumprimento das disposições constitucionais que tratam do Plano Plurianual, consideram-se:

I- Diretrizes: o conjunto de ações que disciplinam e orientam a ação do Governo Municipal;

II- Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das Ações Governamentais;

III - Metas: a especificação qualitativa e/ou quantitativa dos objetivos estabelecidos.

Parágrafo 2º - As diretrizes, objetivos e metas a que se refere o caput são os especificados nos Anexos da presente Lei.

Art. 2º. A ação da Administração Pública Municipal para o período 2018/2021, em consonância com as diretrizes, objetivos e metas, de que trata o artigo 1º da presente Lei, encontra-se estruturada no seu. Anexo de Programas,

Projetos e Atividades com a especificação das Ações correspondentes.

Parágrafo 1º. Para o efeito da presente Lei, entendem-se por: I- Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão e ou o aperfeiçoamento de ações do governo;

III - Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

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Parágrafo 2º. Os programas, projetos e atividades a que se refere o caput são especificados no capítulo que trata da discriminação das ações dos órgãos

que compõem o Poder Legislativo e o Poder Executivo do Município de Petrolina, com seus respectivos custos.

Art. 3º. A cobertura dos custos previstos na implementação do PPA 2018/2021 do

Município de Petrolina far-se-á mediante a aplicação de recursos decorrentes da

arrecadação dos tributos de competência municipal, bem como de receitas oriundas de rendimentos patrimoniais, da prestação de serviços, de transferências

constitucionais federais , estaduais, e ainda de receitas auferidas mediante a celebração de convênios e de contratos de operações de crédito. Art. 4º. Os valores financeiros contidos da presente Lei serão atualizados segundo

os mesmos critérios utilizados para as Leis Orçamentárias Anuais do Município no

período 2018/2021. Parágrafo Único. Os critérios de atualização monetária do Plano Plurianual

2018/2021 serão definidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Art. 5º. As metas fiscais para o exercício de 2018 são as constantes do Anexo I da

Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Petrolina para aquele exercício.

Parágrafo Único. As metas referidas no caput para os exercícios do período

2018/2021 serão estabelecidas nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias de

cada exercício. Art. 6º. Revisões ou modificações do Plano Plurianual, de que trata a presente Lei,

poderão se dar anualmente, por ocasião da Lei de Revisão do PPA, nos termos da Emenda à Constituição Estadual n° 31/2008, ou a qualquer tempo, através de Lei

específica, quando se observar a necessidade de ajustamento do Plano a alterações da realidade social, econômica e financeira do Município.

Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os

seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, em 19 de dezembro de 2017.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

Prefeito Municipal

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ATO DE SANÇÃO Nº 1138/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a Lei que “Dispõe sobre o Plano

Plurianual do Município de Petrolina para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras

providências”. Tombada sob nº 2.982, de 19 de dezembro de 2017, publique-se, nos

termos e na forma da lei.

Gabinete do Prefeito, em 19 de dezembro de 2017.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

Prefeito Municipal

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PODER EXECUTIVO

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito do Município

Floralina Araújo Portela

Vice-Prefeita do Município de Petrolina

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Francisco Emício dos Santos Neto Junior

Chefe de Gabinete

Diniz Eduardo Cavalcanti de Macedo

Procurador Geral do Município

Tadeu Romero Borja de Melo Filho

Controlador Geral do Município

Laura Elizabeth Oliveira Recena

Secretária de Planejamento e Inovação

Giovanni de Lima Costa

Secretário de Assessoria do Governo

Maria Elena de Alencar

Secretária de Cultura, Turismo e Esportes

José Batista da Gama

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Agrário

Kátia Maria de Carvalho Parente

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Maéve Melo dos Santos

Secretária de Educação

Eduardo Wilson Silva de Carvalho

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Lucivane de Lima Freitas

Secretária da Fazenda

Luiza Angélica Gouvêa Leão

Secretária de Gestão de Administrativa

Cel. Heitor Bezerra Leite

Secretário de Infraestrutura, Habitação e Mobilidade

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Secretária de Saúde

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Manuel Rafael de Oliveira Neto

Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente

José Sebastião Amorim Gomes

Presidente da Agência do Empreendedor

Geraldo Guilherme Barros Miranda

Presidente da Agência Municipal de Mobilidade de Petrolina

Anderson Miranda de Souza

Presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária

Synara Inácia Barros Amaro Ferreira Rocha

Presidenta da Agência Reguladora do Município de Petrolina

Antônio Henrique Hadib Carvalho

Presidente da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais d Petrolina

Willames Barbosa Costa

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Vereador Osório Ferreira Siqueira – PSL

PRESIDENTE

Vereador Aerolande Amós Da Cruz - PSB

Vereador Alex Sandro De Jesus – PRB

Vereador Cicero Freire Cavalcante– PR

Vereador Domingos Savio Coelho De Alencar - PSL

Vereador Edilson Leite Lima - PDT

Vereador Elias Passos Jardim - PHS

Vereador Elismar Gonçalves Alves - PMDB

Vereador Gabriel José De Menezes Assis - PSL

Vereador Gaturiano Pires Da Silva - PRP

Vereador Gilberto De Sá Melo - PR

Vereador Gilmar Dos Santos Pereira - PT

Vereador Ibamar Fernandes De Lima - PRTB

Vereador Manoel Antônio Coelho Neto - PTB

Vereadora Maria Cristina Costa Carvalho- PT

Vereador Osinaldo Valdemar De Souza- PTB

Vereador Paulo Tarcísio Feitosa Valgueiro- PMDB

Vereador Raimundo Nonato Da Silva Lopes- PMDB

Vereador Rodrigo Teixeira Coelho De Andrade Araújo-PSC

Vereador Ronaldo Luiz De Souza-PTB

Vereador Ronaldo José Da Silva-PSDB

Vereador Ruy Wanderley Gonçalves De Sá-PSC

Vereador Zenildo Nunes Da Silva-PSB

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EQUIPE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO – SEPI

Laura Elizabeth Oliveira Recena

Secretária de Planejamento e Inovação

EQUIPE TÉCNICA

Lilian Costa Gomes

Margarida Maria Gonzaga do Nascimento

Ainoan do Nascimento Pereira Diniz

Carolina Viana da Rocha Notaro

Girleide Custodio Antunes Rodrigues

Maria Elisabeth Coelho

José Alves de Albuquerque Neto

José Ari Póvoas Souto Filho

(Analista de Controle Interno)

EQUIPE DE APOIO

Jackson Francisco Reis

Andréa Falcão Reis

Carla Deysiane de Souza Costa

Cleriston Ramos de Brito Martins

Henrique Macedo de Barros

Ivanilda Rodrigues Teixeira

Maria de Fatima Socorro da Silva

Monyk Francisca Arcanjo Alves

(Coordenadora de Imprensa)

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APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é a principal ferramenta de planejamento de médio prazo

da administração pública brasileira. Previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e

regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, o instrumento é

obrigatório para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nele estão contidos,

de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração

Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas

aos programas continuados. O PPA entra em vigência no segundo ano do mandato

do governo atual e vai até o primeiro ano do mandato do governo seguinte, de modo

que haja continuidade do processo de planejamento, mesmo no caso de troca de

governo.

Entre as funções de um PPA estão a organização dos propósitos da administração

pública em programas, a integração do plano com o orçamento anual e a

delimitação e transparência das ações do governo. Por meio de um plano plurianual

é possível identificar respostas a questões como: quais projetos de infraestrutura

vão receber mais recursos; quais são as ações para reduzir as desigualdades

regionais, entre outras. Em relação aos investimentos, a Administração Pública só

pode executar aquilo que estiver previsto no PPA.

Entretanto, no processo de elaboração de um PPA, a Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF) – lei complementar n°101/2000 – estabelece no parágrafo único de seu

artigo 48 o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas,

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes

orçamentárias e leis orçamentárias. Dessa forma, A LRF fortalece a democracia e a

transparência, além de induzir à criação de mecanismos de coleta dos pleitos,

opiniões e sugestões da sociedade, que podem vir a ser balizadores da formulação

da política pública.

Para o PPA 2018 – 2021 do município de Petrolina, a participação popular foi

elemento fundamental. Isto pode ser constatado por meio de dois dos pilares

utilizados como fonte na elaboração do plano, os quais foram: o Plano de Governo

do Novo Tempo e a Audiência Pública do PPA, realizada no dia 19 de agosto na

Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos Anjos/ CAIC. Na audiência pública do

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PPA foram aplicados questionários com mais de 1200 pessoas, das diversas

localidades do município, coletando a opinião dos participantes a respeito das

principais ações que deveriam ser realizadas pela prefeitura municipal para os

próximos quatro anos. O Plano de Governo do Novo Tempo, por sua vez, foi

elaborado a partir das “Agendas 40”, que corresponderam a um conjunto de

audiências públicas com diversos segmentos da sociedade visando extrair os

principais anseios e demandas desses segmentos.

Um terceiro pilar utilizado na construção do PPA foi o Planejamento Estratégico da

Prefeitura Municipal, elaborado ainda no primeiro semestre do Governo do Novo

Tempo. Neste, a visão de futuro almejada traduz-se na construção de “Uma cidade

próspera e humana, com bairros verdes e organizados, boa para se viver, que

ofereça serviços públicos dignos ao cidadão por meio de uma gestão presente nas

ruas e competente em suas atribuições”. Para tanto, cinco perspectivas foram

delimitadas, a saber: Bem-estar e Qualidade de Vida; Desenvolvimento Social e

Direitos Humanos; Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Econômico e

Gestão Pública Eficaz. Nesse sentido, alguns programas e ações definidos no PPA

2018-2021 com base nessas perspectivas podem ser destacados:

Perspectiva Programa e ações em destaque:

Bem-estar e Qualidade de Vida Ampliação do Programa Primeira Infância.

Construção de novas escolas. Implantação do Programa Cidade Alfabetizadora.

Construção do Centro de Diagnóstico por Imagem e do Laboratório Central.

Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Construção de CAPS ADII. Aquisição de Equipamentos para a Rede

Municipal de Saúde. Implantação dos Programas “Petrolina em

Movimento” e “Segundo Tempo”. Construção de três Clubes do Bairro. Obras de Revitalização de estruturas turísticas

(Bodódromo, Parque Josefa Coelho, Monumento da Integração).

Implantação do Programa Segurança Integrada.

Desenvolvimento Social e

Direitos Humanos

Implantação do Programa Mulheres da Paz e

Protejo. Construção de estruturas da Proteção Social

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Básica, da Média e da Alta Complexidade (Novo Centro POP, Nova Central de Distribuição de Alimentos do PAA, Novo

Restaurante Popular, três novos CRAS). Implantação do Programa Estação Juventude.

Implantação do Programa de Apoio ao Idoso. Retomada do Programa Guarda Mirim.

Desenvolvimento Sustentável Implantação do plano de pavimentação e

mobilidade – Programa Tráfego Descongestionado e Seguro – (com

construção e expansão de vias públicas, ciclovias, terminais integrados de ônibus, etc.). Revitalização do Parque Fluvial do Velho

Chico. Implantação do Plano de Arborização da

Cidade. Implantação do Programa Nossa Praça.

Desenvolvimento Econômico Implantação de Terreiros Produtivos. Implantação do Programa Força Rural. Implantação do Programa de Infraestrutura

Hídrica na Zona Rural. Modernização e Recuperação do Matadouro Municipal.

Implantação do Novo Distrito Industrial e do Novo CEAPE.

Implantação do Programa Municipal de Apoio ao Empreendedorismo. Ampliação do Programa AGE itinerante.

Gestão Pública Eficaz Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT).

Ressalta-se que para que o governo municipal consiga executar os programas

propostos, condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das

políticas públicas estão sendo implantadas pela gestão do Novo Tempo ainda em

2017, por meio de instrumentos como: a instituição do modelo de gestão do Novo

Tempo, baseado no ciclo PDCA; a aquisição de sistemas informatizados e a

realização de ajuste e equilíbrio fiscal (trabalho em parceria com a ONG Comunitas

e a consultoria MAIS).

Dito isto, informa-se que a primeira parte deste documento traz um diagnóstico do

município, analisando aspectos como a caracterização dos equipamentos públicos,

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da infraestrutura e dos serviços municipais existentes, como também das

potencialidades e dos fatores exógenos que impactam a cidade. Além disso, neste

capítulo são apresentados o modelo de gestão e o planejamento estratégico

implantados do governo do Novo Tempo. Destaca-se que este último corresponde a

diretriz de atuação do governo. Ainda, uma análise das possibilidades financeiras do

município com base na conjuntura econômica do país também foi agregada a esta

parte do documento.

Na segunda parte do plano é posta a estrutura orçamentária do planejamento

plurianual. São descritos os programas, os objetivos, as metas e ações previstas

para a administração direta e indireta do município, conforme prescreve a legislação

orçamentária vigente.

Ressalta-se que o valor global dos recursos estimado para o PPA 2018 – 2021 é na

ordem de R$3.429.663.948,00 (Três bilhões quatrocentos e vinte e nove milhões

seiscentos e sessenta e três mil e novecentos e quarenta e oito reais). É sabido que

a medida que o Plano for executado, ajustes no montante dos recursos previstos

devem ser realizados tendo por base aspectos como a atualização do cálculo da

Receita Tributária, a inclusão e exclusão de programas e ações, mudanças na

estrutura organizacional do Governo Municipal, mudanças econômicas e sociais

ocorridas, entre outros.

A construção do PPA 2018 – 2021 foram coordenadas pela Secretaria Municipal de

Planejamento e Inovação (SEPI) e é resultado do esforço conjunto dos órgãos da

administração pública direta e indireta. Revisões anuais do PPA 2018 – 2021 são

previstas, a partir dos resultados obtidos das análises realizadas durante o

monitoramento das execuções e nas avaliações periódicas, com o objetivo de

readequar os programas de governo de forma a garantir mais eficiência, eficácia e

efetividade e alinhamento ao Planejamento Estratégico do município.

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PARTE I - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE

PETROLINA: PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS

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1. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

1.1. LOCALIZAÇÃO

Município de Petrolina localiza-se no Estado de Pernambuco, na mesorregião “São

Francisco Pernambucano” e na microrregião de Petrolina. Está a 734 km da Capital

Recife e possui uma área de 4.561,9 km²1.

Figura 1 - Localização do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco

Fonte: Wikipedia (2012)

Os limites geográficos são: Ao sudeste com o município de Dormentes (PE), a leste

com Lagoa Grande (PE), ao sul com Juazeiro (BA), a oeste com Casa Nova (BA) e

noroeste com Afrânio (PE).

Integra, em conjunto com os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa

Vista, Orocó, e Cabrobó, estes localizados em Pernambuco, e os municípios

baianos de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho, a Região Administrativa

Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, maior exportador de

frutas e segundo maior polo vitivinicultor do Brasil.

1 IBGE 2015

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1.2. HISTÓRICO

A história do município de Petrolina começa a ser narrada na primeira metade do

século XVIII, quando criadores de gado chegaram ao local ocupando as terras

desertas da região e os viajantes que iam em direção do Ceará, Piauí e Maranhão

ou no sentido contrário para o estado da Bahia, atravessam o São Francisco com

suas boiadas aproveitando-se dos trechos onde existiam ilhas fluviais, o que

facilitava o deslocamento. A “Passagem de Joazeiro” era um desses trechos e as

duas margens eram chamadas assim devido à existência da árvore nativa com

aquele nome.

A Estrada das Boiadas propiciou o surgimento de todas ou quase todas as

aglomerações humanas perfiladas em seu trajeto e algumas delas, como Petrolina,

posteriormente, adquiriram o status de povoado, vila, distrito e finalmente, cidade.

A grande seca no Sertão nos anos de 1859 e 1860 desencadeou uma forte

migração às margens do rio, tanto do lado direito (Juazeiro), quanto do lado

esquerdo (Petrolina).

No século XIX, a navegação ainda precária aparece como inovação no cenário onde

antes tudo girava em torno da pecuária extensiva. Com as barcas ou com o vapor, a

antiga passagem de rebanhos e tropeiros e seus povoados em situação estratégica

como Petrolina, passam a ser referência comercial. A partir daí, foi facilitada a

comercialização do excedente produzido pelos beiradeiros e tornada viável a

produção em escala comercial da cachaça, da rapadura, do sal, integrando as

diversas áreas do Vale por meio das trocas comerciais.

Petrolina continuava sendo passagem para Juazeiro, onde este último era o centro

preferido de transações comerciais, sem uma produção local, e Petrolina cresceu,

inicialmente à sombra da cidade-irmã do lado baiano.

A Passagem torna-se Povoado (1860) e, em homenagem ao Imperador Dom Pedro

II, recebe o nome de Petrolina. Surge dentro dos limites da Fazenda Massangano, é

elevada a Freguesia, em 1862 – desmembrada do município de Santa Maria da Boa

Vista; a Vila em 1870; a Comarca, em 1874; a município autônomo, em 1863; e a

cidade, em 1865.

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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Petrolina, com 4.561,9 km², é o maior município em extensão territorial do estado de

Pernambuco. Na Figura 2, apresenta-se o mapa do município, com destaque para

as zonas rural e urbana, hidrografia e sistema viário.

A zona urbana apresenta aproximadamente 75% do contingente populacional, onde

se concentram os serviços de qualidade do terciário moderno.

O extenso espaço rural do Município pode ser dividido em três grandes áreas com

suas diferentes características edafo-climáticas e econômicas: a área de sequeiro,

com predomínio da caatinga e com uma agricultura rudimentar e de baixa

produtividade; a área ribeirinha que acompanha a margem do Rio São Francisco, e

a área irrigada com a presença dos projetos de irrigação com agricultura moderna e

de alta tecnologia.

A área de sequeiro tem a maior extensão de terras, representando 2/3 da área total

do município com 3.300 quilômetros quadrados; a região possui cerca de 4.000

pequenas propriedades nas quais se pratica, predominantemente, a criação de

pequenos animais e a agricultura. A malha viária, de estrada em terraplanagem, é

de aproximadamente 3.300 quilômetros e 95% das propriedades estão eletrificadas.

Existe 22 escolas e 10 postos de saúde.

A área ribeirinha tem apenas 260 quilômetros quadrados, onde predomina o turismo

e o lazer em pequenas áreas às margens do rio e das suas ilhas, além da pesca

artesanal e da exploração agrícola em pequenas e médias propriedades

hortifrutigranjeiras.

Os perímetros irrigados, por último, ocupam uma área de 1.025 quilômetros

quadrados, onde se concentra a produção agrícola do município, principalmente a

fruticultura de alta tecnologia;

Existem três distritos que compõe o município, são: Cristália, Curral Queimado e

Rajada.

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Figura 2 – Território de Petrolina 2015

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina 2015

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1.4. CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA POPULACIONAL

Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o

município possuía 293.963 habitantes e densidade demográfica de 64,44 hab./km²,

sendo a sexta maior população do Estado de Pernambuco (Figura 3). Para o ano de

2016, estimou-se uma população de 337.683, atingindo, portanto densidade

demográfica de 74,02 hab./km² e uma taxa de crescimento demográfico de 2,34 em

apenas 6 anos.

Figura 3 - População

Fonte: IBGE, 2010

O crescimento demográfico do município vem apresentando taxas superiores às de

Recife e Caruaru desde a década de 70, após a instalação dos perímetros irrigados,

que foram resultado das políticas públicas do período militar de colonizar as áreas

de sequeiro do Nordeste, pensamento explicitado nos Planos Nacionais de

Desenvolvimento. A irrigação seria a resposta aos rigores climáticos, em localidades

situadas na área denominada de polígono das secas, buscando assentar famílias de

colonos na área rural.

Ressalta-se que, as taxas de crescimento populacional não são disponibilizadas

pelo IBGE a nível municipal, apenas para as seguintes unidades geográficas: Brasil,

grandes regiões, estado, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das

capitais. Entretanto, é exposta metodologia de cálculo utilizada, subtraindo-se 1 da

raiz enésima do quociente entre a população final (P t) e a população no começo do

1.537.704

644.620

377.779

314.912

300.466

293.962

185.025

144.466

- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Recife

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Caruaru

Paulista

Petrolina

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

N° de Habitantes

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período considerado (P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo “n” igual ao

número de anos do período.

(√

)

Lançando mão da metodologia de cálculo apresentada, foram calculadas as taxas

de crescimento dos municípios de Petrolina, Caruaru e Recife (Figura 4). Nesta

percebe-se que, como comentado anteriormente, Petrolina apresenta taxas de

crescimento díspar, quanto à ascendência, dos demais municípios, tendo entre os

anos de 1991 e 2000 a menor taxa de crescimento. A referida disparidade é

justificada pela soma de dois fatores: a força da fruticultura irrigada e da exportação

e a localização geográfica do município, que apresenta grandes distâncias das

capitais Recife e Salvador, além de ser o município mais desenvolvido em um raio

de 200 quilômetros, impulsionando assim, a circulação do dinheiro no próprio

município.

Figura 4 – Taxas de crescimento da população

Fonte: Gráfico construído com base em dados do IBGE

Quanto à população por situação de domicílio, em 2010, verificou-se que Petrolina

apresentava 75% da população localizada na zona urbana, enquanto 25% residia na

5,47

4,84

2,47

3,01

1,27

0,69 1,02

0,78

1,92 1,96 1,92 2,19

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2010

Petrolina Recife Caruaru

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zona rural (Figura 5). Vale destacar que o município em análise apresenta a maior

população rural do Estado de Pernambuco.

Figura 5 - População por situação do domicílio

Fonte: IBGE, 2010

Quanto a estrutura etária, é sabido que esta está estruturada por agrupamentos em

barras horizontais de grupos de idades separados por sexo. As partes mais

inferiores da pirâmide representam os grupos mais jovens em termos de faixas de

idade, ao passo em que as suas partes superiores representam a população idosa.

Em Petrolina, verifica-se que a população segue tendências próprias de

comunidades predominantemente jovens (Figura 6). A partir dessa observação,

ressalta-se a necessidade de investimentos em educação e formação profissional.

No entanto, é necessário levar em consideração um aumento médio de esperança

de vida ao longo dos próximos anos ocasionando modificações na estrutura da

pirâmide. Essa mudança requer que sejam tomadas atitudes com relação ao

sistema de previdência social, como estabelecimento de idade mínima para a

aposentadoria e teto máximo para pagamento ao aposentado.

219.215 ; 75%

74.747 ; 25%

Urbana Rural

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Figura 6 - Estrutura etária da população do município de Petrolina

Fonte: Gráfico construído com base em dados do IBGE

Ainda com relação à população, verifica-se que 51,3% da população é formada por

mulheres e 48,7% por homens, seguindo, portanto a mesma tendência dos demais

municípios do Estado de Pernambuco, como apresentando na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição da população por gênero

Município %Mulheres %Homens

Cabo de Santo Agostinho 50,9% 49,1%

Caruaru 52,6% 47,4%

Jaboatão dos Guararapes 52,7% 47,3%

Olinda 53,7% 46,3%

Petrolina 51,3% 48,7%

Recife 53,8% 46,2%

Fonte: Tabela construída com base em dados do IBGE

Quanto ao nível de renda da população, de acordo com o último Censo

Demográfico, o rendimento médio do município de Petrolina era de R$ 937,07, valor

abaixo do rendimento médio nacional que é de R$ 1201,27 e acima do valor médio

estadual (R$ 867,78). O rendimento médio é calculado com base nos rendimentos

médios de homens e mulheres, valores estes que ainda encontram-se bastante

-16.000 -11.000 -6.000 -1.000 4.000 9.000 14.000

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 a 89 anos

90 a 99 anos

100 anos ou mais

Mulheres Homens

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divergentes (Tabela 2). De acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas

para a América Latina e o Caribe (CEPAL), as mulheres recebem, em média,

apenas 83,9 unidades monetárias por 100 unidades monetárias recebidas pelos

homens.

Tais disparidades salariais entre gêneros persistem como um obstáculo para o

empoderamento econômico das mulheres e a superação da pobreza e a

desigualdade. Ainda de acordo com a CEPAL, a diferença salarial mais alta ocorre

na população mais instruída.

Tabela 2 - Valor do rendimento mensal médio das pessoas de 10 anos ou mais, com rendimento, por gênero.

Brasil

Total R$ 1201,47

Homens R$ 1390,99

Mulheres R$ 983,37

Petrolina

Total R$ 937,07

Homens R$ 1074,58

Mulheres R$ 775,38

Pernambuco

Total R$ 867,78

Homens R$ 1002,19

Mulheres R$ 729,00

Fonte: IBGE, 2010

Na Tabela 3 está exposta a quantidade de pessoas segundo a classe de

rendimento, onde pode ser observado que cerca de 28% das pessoas com 10 anos

ou mais tem rendimento entre ½ e 1 salário mínimo. Outro fator que corrobora para

que o valor médio de rendimento do município esteja abaixo do valor nacional é o

elevado percentual, aproximadamente 42%, de pessoas que fazem parte da classe

que “não tem rendimento”. Essa categoria não significa a ausência total de renda,

pois inclui beneficiados de programas sociais governamentais.

É válido ressaltar que o salário mínimo em vigência no ano em análise era de

R$510,00.

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Tabela 3 – Pessoas com 10 anos ou mais de idade por classe de rendimento nominal mensal

Classes de Rendimento

N° de Pessoas

Classes de Rendimento

N° de Pessoas

Classes de Rendimento

N° de Pessoas

Total 240.785 Mais de 1 a

2 do salários mínimos

31.978 Mais de 10 a 20 salários

mínimos 1.751

Até 1/2 do salário mínimo

17.240 Mais de 2 a 5 salários mínimos

16.578 Mais de 20

salários mínimos

566

Mais de 1/2 a 1 salário

mínimo 67.361

Mais de 5 a 10 salários

mínimos 5.552

Sem rendimento ¹

99.759

Fonte: IBGE, 2010

Quanto à taxa de alfabetização é sabido que esta traduz a porcentagem da

população, acima de 5 anos, que possui domínio de escrita e leitura, de forma a

caracterizar o nível de instrução do local.

Disto posto, verificou-se através de dados do Censo Demográfico 2010 que do total

de pessoas com 5 anos ou mais de idade, 89% são alfabetizadas.

Tabela 4)

Tabela 4 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade (Percentual)

Alfabetizados Não-Alfabetizados

Brasil 91,0 9,0

Pernambuco 83,3 16,7

Caruaru 85,5 14,5

Petrolina 88,9 11,1

Recife 93,2 6,8

Fonte: IBGE, 2010

Na Tabela 4 pode ser observado que a taxa de alfabetização do município em

análise encontra-se acima da taxa do Estado e do município de Caruaru, que

apresenta nível de desenvolvimento econômico similar ao de Petrolina.

Tratando-se desse contexto de uma forma mais bem detalhada, a seguir está

exposto o nível de instrução da população.

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Tabela 5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução.

Municípios Sem instrução e fundamental

incompleto

Fundamental completo e

médio incompleto

Médio completo e

superior incompleto

Superior

completo

Não

determinado

Petrolina 52,7% 16,0% 24,4% 6,3% 0,6%

Recife 39,6% 16,5% 29,0% 14,4% 0,5%

Pernambuco 57,8% 15,0% 20,9% 5,7% 0,5%

Fonte: IBGE, 2010

Através da Tabela 5, verifica-se que mais da metade das pessoas com 10 anos ou

mais de idade não tem instrução e ensino fundamental incompleto, cenário similar

ao apresentado pela maioria dos municípios pernambucanos. São exceções dessa

perspectiva, Fernando de Noronha (29,6%), Recife (39,6%), Paulista (39,6%), Olinda

(42,19%) e Jaboatão dos Guararapes (47,58%). Em contrapartida, apenas 6,3%

possuem ensino superior.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),

criou em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, um

indicador que mede a qualidade do aprendizado nacional a partir de dois dados

concretos, a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho

nos exames aplicados pelo Inep. Com esse indicador pode-se tirar conclusões

acerca da situação de ensino em determinada região e a partir daí estabelecer

projetos e metas para a progressão do índice.

Em 2015, ano do último resultado, Petrolina apresentou, entre alunos do 1° ao 5°

ano, índice de 5,6 e entre alunos do 6° ao 9°, 5,0. Esses valores foram superiores ao

ano precedente e atingido as metas que haviam sido projetadas para o ano de 2021.

Por fim, para mensurar qualidade de vida da população utiliza-se Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, disponibilizado pelo Atlas de

Desenvolvimento no Brasil.

O IDHM, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) é uma medida

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano:

longevidade, educação e renda. Trata-se de uma adequação da metodologia global

ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Esse índice varia

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no intervalo de 0 a 1, de forma que quanto mais próximo a 1, maior o

desenvolvimento humano da região (Figura 7)

Figura 7 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal

Fonte: Atlas Brasil, 2012.

A análise do IDHM, portanto, consiste em forma de mensurar a oportunidade de a

população viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um

padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde,

educação e renda.

Na Figura 8, apresenta-se o IDHM geral e o IDHM em suas três dimensões do

município de Petrolina. Verifica-se que, ao longo dos anos recenseados, todos os

indicadores evoluíram, saindo da faixa de muito baixo para a de médio

desenvolvimento humano. Em 1991, o pior índice era referente à Educação (0,268).

Este índice é uma combinação de indicadores de escolaridade da população adulta

e de fluxo escolar da população jovem.

Figura 8 - IDHM de Petrolina

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

1991

2000

2010

IDHM Educação IDHM Longevidade IDHM Renda IDHM

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Ainda em tempos recentes, apesar desse índice se encontrar dentro de uma faixa de

médio desenvolvimento é, ainda, o menor índice entre os demais apresentados. O

indicador de maior destaque é o IDHM – Longevidade. Em 2010, este apresentou-se

dentro de uma faixa de alto desenvolvimento (0,799). Esse indicador sintetiza o nível

e a estrutura de mortalidade de uma população, isto é, condições sociais, de saúde

e de salubridade de uma população ao considerar as taxas de mortalidade em suas

diferentes faixas etárias.

Na Figura 9, verifica-se que Petrolina apresenta índices superiores à Pernambuco e

superiores ao Brasil. Em Pernambuco, Fernando de Noronha é o município com o

maior índice.

Figura 9 - IDHM 1991-2010

Fonte: Atlas Brasil, 2012.

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1.5. CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DE

INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS.

1.5.1. Saúde

Para a caracterização da infraestrutura da saúde na área em foco foram obtidos

dados disponibilizados pelo Datasus (Departamento de Informática do Sistema único

de Saúde – SUS).

De acordo com o Art. 2° da Lei n° 8.080, a saúde é um direito fundamental do ser

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.

Quanto à infraestrutura da saúde de Petrolina, em 2016, o número de

estabelecimentos de saúde era de 368, possuindo 619 leitos disponíveis, dos quais

431 pertencem ao Sistema único de Saúde (SUS) e 188 à esfera privada. Em 2016,

existiam apenas 1,83 leitos para cada 1000 habitantes. Esse resultado se encontra

abaixo dos índices preconizados pela Organização Mundial de Saúde – OMS -

que recomenda de 3 a 5 leitos para cada 1000 habitantes.

Ressalta-se que o ainda não foi divulgado pelo Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde (CNES) o número de leitos para cada 1.000 habitantes

e que este foi calculado com base na população estimada do município e o número

de leitos disponíveis para o ano de 2016.

(

)

Ao final de 2016, do total de estabelecimentos existentes, 46 são Unidades Básicas

de Saúde (UBS), com 67 equipes de saúde da família, oferecendo uma atenção

básica mais resolutiva e humanizada com um conjunto de ações de saúde, no

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção

da saúde.

Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções,

curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico,

encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

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Com esse total de equipes, ao final de 2016, a proporção da população atendida

chegou a 92,5% (282.900 habitantes).

Segundo dados da Secretaria de Saúde Municipal, o modelo da Atenção à Saúde

vem sendo construído no paradigma da produção social da saúde, buscando o

resgate da qualidade de vida e a consolidação do município saudável. Tem como

pilares importantes: a vigilância a saúde, o trabalho com territórios delimitados e o

controle social realizado pelos trabalhadores e a população civil organizada, através

das instâncias deliberativas - Conselho Municipal de Saúde e as Conferências

Municipais de Saúde.

No primeiro nível de atenção à saúde está o Programa Saúde da Família, no

segundo nível está a média complexidade, garantindo a hierarquização da rede de

referência e contra referência e no terceiro nível refere-se ao SUS estadual com os

hospitais de referência e os serviços de alta complexidade.

A Secretaria Municipal de Saúde está organizada em três Secretarias Executivas: de

Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão em Saúde.

Quanto ao número de profissionais de saúde ligados ao SUS, em 2014, Petrolina

apresentava 1.214, distribuídos nas especialidades listadas na Tabela 6. Do total de

médicos, verifica-se que existem apenas 0,88 para cada mil habitantes, número que

está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5.

Tabela 6 - Recursos Humanos segundo categorias selecionadas (2014)

Total 1.214

Médicos 287

Cirurgião Geral 19

Clínica Geral 115

Gineco Obstetra 47

Médico de Família 49

Pediatra 54

Psiquiatra 3

Assistente Social 39

Bioquímico/farmacêutico 27

Enfermeiro 326

Fisioterapeuta 65

Fonoaudiólogo 19

Nutricionista 28

Odontólogo 121

Psicólogo 58

Radiologista 8

Outras especialidades médicas 216

Outras ocupações de nível sup relacionados à Saúde 20

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Saúde Pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem como

definição a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a

saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade.

Isto envolve uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento de uma

estrutura social capaz de proporcionar a todos os indivíduos de uma sociedade a

condição de saúde necessária.

Como principal premissa, visa combater os fatores condicionantes da propagação de

doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas populações por

meio de ações de vigilância e de investigações governamentais.

Com o objetivo de garantir, fiscalizar e avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a

higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de

saúde, são utilizados indicadores de saúde que permite o estabelecimento de

padrões.

Entre os indicadores mais utilizados e conhecidos estão o coeficiente de mortalidade

infantil, morbidade, mortalidade e imunização, que estão expostos abaixo para o

município de Petrolina. Ademais, tendo em vista que o surgimento de algumas

doenças tem estreita relação com a deficiência de infraestruturas básicas, como

saneamento básico, será dado ênfase as doenças de vinculação hídrica.

Um dos principais indicadores de saúde é o coeficiente de mortalidade infantil, que

traduz a razão entre o número de óbitos em menores de um ano, por mil nascidos

vivos na mesma área e período. Reflete, de maneira geral, as condições de

desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a

qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população

infantil. Costuma-se classificar o valor da taxa como alto (50 por mil ou mais), médio

(20 a 49) e baixo (menos de 20).

Na Tabela 7 é apresentado o número de nascidos vivos, óbito infantil e o coeficiente

de mortalidade infantil, sendo este último 15,43, valor classificado como baixo, mas

que coloca o município na 62º de maior coeficiente do Estado.

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Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (por mil habitantes)

Município Nascidos

vivos

Óbito

infantil

Coeficiente de mortalidade infantil

(por mil nascidos vivos)

Petrolina 6.416 99 15,43

Fonte: Secretaria de Saúde de Pernambuco

De forma mais abrangente, na Tabela 8 está exposto os grupos de causas das

mortalidades por faixa etária. Nesta, verifica-se que a maioria dos óbitos entre

adultos são causados por doenças do aparelho circulatório, isto é, àquelas

relacionadas ao coração, em pessoas com 70 anos ou mais. Em crianças com

menos de 1 ano, os óbitos, em sua maioria, são decorrentes de doenças originadas

no período neonatal (76%). Destaca-se, ainda, que os óbitos entre crianças de 1 a 9

anos, são em sua maioria (36,45%), devido a doenças do aparelho respiratório,

como pneumonia, bronquite aguda, asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

(DPOC).

Tabela 8 - Mortalidade proporcional por faixa etária segundo grupo de causas - 2016

Grupo de Causas CID-10 Menor 1 ano

1 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 anos e mais

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias

3,1% 12,1% 11,4% 3,4% 9,9% 6,4% 5,6% 8,9% 13,0%

02 Neoplasias (tumores) 0,4% 15,2% 8,6% 3,4% 8,5% 17,0% 14,6% 13,0% 1,9%

09 Doenças do aparelho circulatório

0,0% 0,0% 2,9% 6,9% 15,5% 25,5% 31,5% 37,4% 41,8%

10 Doenças do aparelho respiratório

4,4% 36,4% 8,6% 8,6% 7,0% 6,4% 7,9% 10,6% 12,3%

11 Doenças do aparelho digestivo

4,8% 3,0% 0,0% 0,0% 2,8% 6,4% 4,5% 4,1% 2,3%

15 Gravidez parto e puerpério 0,0% 0,0% 8,6% 10,3% 2,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

16 Algumas afec originadas no período perinatal

76,0% 3,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Demais causas definidas 11,4% 30,3% 60,0% 67,2% 52,1% 37,2% 36,0% 26,0% 28,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Dentre um grupo de causas de óbitos selecionadas, em 2008, a cada mil habitantes,

35,8 tinham morte por infarto agudo do miocárdio e 45,3 devido a agressões.

Destacam-se, ainda, doenças cerebrovasculares (40,9) e diabetes mellitus (25,0).

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Quanto à morbidade, 37,0% das internações são devido a gravidez, parto e

puerpério, entre mulheres de 15 a 49 anos. Em seguida, aparecem as afecções

originadas no período perinatal (7,6%). Destacam-se, ainda, as doenças infecciosas

e parasitárias, abrangendo, principalmente, crianças entre 1 e 4 anos.

Entre 2010 e 2016 foram notificados 1.332 casos de internações devido às doenças

parasitárias (Tabela 9), transmitidas por agentes patogênicos disseminados

diretamente por meio da água, como cólera, febres tifoides e paratifoide, diarreia,

leptospirose, dengue, zika e chikungunya.

Em locais com saneamento básico deficiente, isto é, falta de água tratada e/ou de

rede de esgoto ou de alternativas adequadas para a deposição dos dejetos

humanos, as doenças podem ocorrer devido à contaminação da água por esses

dejetos ou pelo contato com esgoto despejado nas ruas ou nos córregos e rios.

Em Petrolina, cerca de 1% dos casos de morbidade são derivados de doenças

relacionadas à falta de saneamento, que demandam um gasto médio por internação

de R$ 374,00. Os casos notificados entre 2010 e 2016 custaram ao município cerca

de R$ 478.000,00. Valor este, que poderia ser reduzido em até 4 vezes, caso

existisse uma estrutura de saneamento adequada.

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Tabela 9 - Distribuição percentual das morbidades relacionadas à falta de saneamento ocorridos em Petrolina

Lista Morb CID-10 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias

671 3,9% 615 2,9% 614 2,7% 556 2,5% 616 2,6% 569 2,4% 493 1,9%

.. Cólera - - - - - - 2 0,4% 4 0,6% 1 0,2% 2 0,4%

.. Febres tifóide e paratifóide - - - - 1 0,2% - - - - - - 2 0,4%

.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum

15 2,2% 25 4,1% 115 18,7% 159 28,6% 98 15,9% 82 14,4% 71 14,4%

.. Outras doenças infecciosas intestinais 168 25,0% 197 32,0% 87 14,2% 64 11,5% 18 2,9% 24 4,2% 28 5,7%

.... Leptospirose não especificada - - - - 1 0,2% - - 1 0,2% - - 2 0,4%

.... Dengue [dengue clásssico] 50 7,5% 25 4,1% 17 2,8% 7 1,3% 11 1,8% 14 2,5% 5 1,0%

.... Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue

13 1,9% 1 0,2% 3 0,5% - - 1 0,2% - - 1 0,2%

.... Restante outr febr arbovírus febr hemor vírus

12 1,8% - - - - - - - - 1 0,2% 4 0,8%

Esquistossomose - - - - - - - - - - - - - -

Total de doenças relacionadas à falta de saneamento

258 38,5% 248 40,3% 224 36,5% 232 41,7% 133 21,6% 122 21,4% 115 23,3%

Total de doenças infecciosas 413 61,5% 367 59,7% 390 63,5% 324 58,3% 483 78,4% 447 78,6% 378 76,7%

Demais Causas 16.748 96,1% 20.583 97,1% 22.283 97,3% 21.994 97,5% 22.909 97,4% 23.222 97,6% 24.903 98,1%

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

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No que tange às imunizações, na Tabela 4.11, estão dispostos o percentual da

cobertura vacinal no município para crianças com menos de 1 (um) ano de vida.

Percebe-se através desses dados que o município apresentou, durante este

período, uma excelente cobertura de vacinas, atingindo valores maiores que 100%,

ou seja, há um maior número de vacinação do que o número de crianças com

menos de 1 (um) ano no município. Isso pode ser traduzido como atendimento a

crianças de outros municípios vizinhos.

Tabela 10 - Cobertura vacinal (%) por tipo imunobiológico (menores de 1 ano)

Imunobiológicos 2006 2007 2008 2009

BCG (BCG) 133,7 117,0 105,3 149,0

Contra Febre Amarela (FA) 0,0 - 0,3 0,0

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) - - - -

Contra Hepatite B (HB) 96,6 95,2 99,0 105,4

Contra Influenza (Campanha) (INF) 97,3 86,4 73,9 89,4

Contra Sarampo - - - -

Dupla Viral (SR) - 0,5 0,1 -

Oral Contra Poliomielite (VOP) 100,9 96,7 100,1 95,2

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) 96,8 102,6 100,4 95,5

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) 94,6 105,6 100,0 100,9

Oral de Rotavírus Humano (RR) 30,1 65,3 72,8 77,4

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) 96,9 98,6 100,0 93,3

Tríplice Bacteriana (DTP) - - - 0,1

Tríplice Viral (SCR) 103,4 107,9 100,4 110,6

Tríplice Viral (campanha) (SCR) - - - -

Totais das vacinas contra tuberculose 133,7 117,0 105,3 149,0

Totais das vacinas contra hepatite B 96,6 95,2 99,0 105,4

Totais das vacinas contra poliomielite 100,9 96,7 100,1 95,2

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente 96,9 98,6 100,0 93,3

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola 103,4 108,4 100,5 110,6

Totais das vacinas contra difteria e tétano 96,9 98,6 100,0 93,5

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010

Os programas de imunização são estratégias de saúde pública de excelente relação

custo-benefício e extremamente eficazes, sendo responsáveis pela erradicação e

diminuição da incidência de múltiplas doenças. No Brasil, o Programa Nacional de

Imunizações (PNI) foi formulado em 1973, por determinação do Ministério da Saúde.

Desde então vem incorporando diversas vacinas e se tornando um programa

bastante abrangente, além de apresentar uma taxa de cobertura vacinal invejável. O

PNI-2007 promove proteção contra 12 doenças: tuberculose, hepatite B, difteria,

tétano, coqueluche, doença invasiva por hemófilo, poliomielite, diarreia por rotavírus,

sarampo, rubéola, caxumba e, em algumas regiões do país, febre amarela.

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1.5.2. Educação

De acordo com a Lei Federal n° 9.394/1996, a educação é dever da família e do

Estado e é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,

organizada da seguinte forma:

Educação básica, formada pela pré-escola (educação infantil), ensino

fundamental e ensino médio;

Ensino superior.

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Um dos objetivos do ensino

superior é formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a

inserção em setores profissionais, participação no desenvolvimento da sociedade

brasileira e colaboração na sua formação contínua.

Com base no papel social fundamental exercido pela educação, é apresentada,

abaixo, uma série de dados que caracterizam o contexto educacional do município

de Petrolina.

No capítulo 1.4 – Caracterização da Dinâmica Populacional, já foi apresentado a

taxa de alfabetização da população, que é de 89%. De acordo com Censo

Demográfico 2010, a maior taxa de alfabetização aparece entre as pessoas na faixa

etária de 15 a 19 anos (97,2), enquanto que as pessoas com 60 anos ou mais tem a

menor taxa (63,57).

Uma das explicações para essa observação é que, na época em que estas pessoas

se encontravam em idade escolar, o acesso à educação era muito limitado, não

sendo o sistema brasileiro de educação pública, ainda, universalizado.

Tabela 11 - Taxa de alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade, por grupos de idade

Faixa Etária Taxa de Alfabetização

5 a 9 anos 65,48

10 a 14 anos 95,58

15 a 19 anos 97,2

20 a 29 anos 95,09

30 a 39 anos 90,61

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Faixa Etária Taxa de Alfabetização

40 a 49 anos 84,87

50 a 59 anos 77,61

60 anos ou mais 63,57

Fonte: IBGE, 2010

Quanto à Infraestrutura de Educação, é disponibilizado pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, dados referentes ao

número de instituições por nível de ensino a nível municipal.

Na Tabela 12 encontram-se as quantidades de instituições de ensino nos níveis pré-

escolar, fundamental médio, no ano de 2013, e na Tabela 13 está exposto o número

de instituições de ensino superior. Nestas, verificam-se que, o ensino infantil

apresenta um número de estabelecimentos condizente com a ordem de grandeza da

população verificada no município. Do total de unidades de ensino (492), a maioria é

constituída por escolas de educação infantil (51%) e fundamental (37%). Do total de

escolas de educação infantil, 69% são privadas. Ao analisarmos o nível médio de

ensino, verifica-se que existem 56 escolas, sendo 47 públicas.

Tabela 12 - Número de instituições por nível de ensino do município de Petrolina

Nível de Ensino N° de Instituições

Total Estadual Federal Municipal Privada

Educação Infantil 251 - - 76 175

Ensino Fundamental*

185 37 - 81 67

Ensino Médio* 56 45 2 - 9

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP

*Dados de 2014

No que tange ao ensino superior, de acordo com o INEP, em 2013, Petrolina

contava com apenas 3 instituições. Dentre estas, está a Universidade Federal do

Vale do São Francisco (UNIVASF), que iniciou suas atividades no ano de 2004 e

que atualmente, oferece 10 cursos no campus em Petrolina e 8 em Juazeiro.

A referida instituição foi criada com a finalidade de atuar no semiárido nordestino. O

seu projeto é interestadual, sendo a primeira Universidade regional dentro do

Programa Especial de Desenvolvimento do Polo Petrolina-PE/Juazeiro-BA.

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Tabela 13 - Número de instituições de ensino superior, 2013

Município / Organização acadêmica

Total Federal Estadual Municipal Particular

Petrolina 3 2 - 1 -

Universidade 1 1 - - -

Faculdade 1 - - 1 -

Cefet, Inst.Federal, Factec

1 1 - - -

Centro universitário - - - - -

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP

No âmbito municipal, existe a Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de

Petrolina (FACAPE). Esta foi criada em forma de Autarquia Municipal com a

denominação de Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF, pela lei

municipal nº 25/76 de 19 de julho de 1976. Posteriormente, a Autarquia transformou-

se em órgão mantedor da FACAPE. Atualmente, existem 10 cursos de graduação e

4 cursos de pós-graduação.

Apesar não está na contagem do Inep, por ser uma extensão da sede, localizada em

Recife, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (FFPP) da

Universidade de Pernambuco (UPE), foi criada pela lei Municipal nº 31 de 29 de

outubro de 1968, na gestão do Prefeito Municipal Sr. Jose de Souza Coelho, tendo

como principal meta formar professores de qualidade para o município. Atualmente,

a instituição conta com os cursos de ciências biológicas (licenciatura), geografia

(licenciatura), história (licenciatura), letras português e suas literaturas (licenciatura),

letras inglês e suas literaturas (licenciatura), matemática (licenciatura), pedagogia

(licenciatura), enfermagem, fisioterapia e nutrição.

1.5.3. Sistema Viário

Levando em consideração uma retrospectiva histórica da cidade e a sua importância

no cenário e na economia local, estabelecemos uma análise da evolução urbana e

seu contexto como macrorregião.

Tendo como base as informações contidas na Constituição de 1988, que direcionam

ao município a promoção e a organização do ordenamento territorial mediante

planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano, considerando o

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transporte urbano coletivo de caráter essencial como único explicitamente

considerado.

Podemos numa perspectiva regional identificar questões que são geradas além dos

limites municipais, desta forma o espaço urbano assume um papel que vai muito

além de apenas a reprodução do capital nele investido e assume um papel que vai

transitar entre as necessidades da população e as necessidades de capital que para

atendê-las.

O transporte das pessoas ou de objetos é de forma efetiva uma maneira para que

outras atividades produtivas sejam realizadas. Ao poder público cabe o

acompanhamento do fornecimento de serviços de forma adequada e a melhoria da

acessibilidade e mobilidade a população.

Além dos serviços de transporte público coletivo, existe a necessidade da

organização das infraestruturas de circulação viária, do disciplinamento do

transporte de carga, sem deixar de levar em consideração a acessibilidade e a

mobilidade urbanas.

Com esta perspectiva, é possível entender Petrolina como resultado de uma

construção feita em consonância com os anseios da população, e os agentes que a

influenciaram ao longo do tempo. Num regime diferenciado de ruas de lazer, com as

redes de ciclovias que priorizam a circulação não motorizada em determinados

espaços, a parcela das linhas urbanas de transporte coletivo, além das alternativas

viárias de trânsito que facilitam e diminuem os itinerários, como no caso da Avenida

da Integração que traça um anel viário unindo os principais pontos da cidade,

característica da modernidade e da visão integrada da cidade.

Ainda dentro deste cenário descentralizado faz-se necessário sinalizar que com as

ações ao longo dos anos que conduziram à expansão demográfica de Petrolina que

traziam como pauta à implantação dos perímetros de irrigação direcionados as

transformações da aridez da caatinga em grandes áreas produtivas tentavam

também conter a migração para as regiões do sudeste do país.

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Desta forma, associado ao desenvolvimento municipal, as transformações da

estrutura local e da cadeia produtiva influenciaram diretamente o sistema viário do

município e de toda a região.

Estando Petrolina e seu município vizinho Juazeiro (BA), situados na Região

Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE), incluídas na estrutura do

Ministério da Integração Nacional, influenciam uma área que compreende parte dos

estados do Piauí, Paraíba, Ceará e Parte do Sudoeste do Maranhão. ().

Figura 10 - Municípios do Polo Petrolina/Juazeiro

FONTE: Reestruturação Urbana em Petrolina/ 2013

Com o fortalecimento dos projetos de irrigação na região e com a estrutura produtiva

e social cada vez mais associada à fruticultura irrigada destinada as exportações

notadamente podem sinalizar o crescimento estrutural dos modais viários de

navegação e aeroportuário.

Nesta vertente dando uma atenção especial ao modal hidroviário, visando a

interligação à Ferrovia Transnordestina, que em 2009 teve seu processo de

regularização junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ) quando

foi criada a empresa Porto Fluvial de Petrolina S/A, uma sociedade de economia

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mista, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do

Estado de Pernambuco.

Apreciando agora o sistema viário através do modal aeroportuário, colocamos o

Aeroporto Internacional de Petrolina- Senador Nilo Coelho que se firma como um

dos maiores do Nordeste, o segundo maior de Pernambuco, possuindo o maior

terminal de cargas refrigeradas do país com seis câmaras frigoríficas com uma

capacidade de armazenamento de 17 mil caixas além de dois túneis de

resfriamento, diretamente responsável pela maior taxa de desenvolvimento

econômico da região. Atuando com companhias de voos domésticos nacionais e a

Cargolux com a oferta de voos internacionais regulares com destino a África e

Europa. Em 2013 houve uma requalificação do terminal de passageiros com

ampliações das salas de embarque e desembarque e da área de pátio de manobras,

passando a atuar com a capacidade de atendimento para um milhão de passageiros

por ano, segundo dados da Infraero.

Atualmente entre os anéis viários da Avenida da Integração e Sete de Setembro e o

Rio São Francisco, está a área mais consolidada da cidade e com melhor estrutura

básica. Concentra grande parte dos serviços da cidade, pólo médico especializado,

maior parte do comércio, o pólo jurídico, e o Campus Universitário Federal

(UNIVASF).

No setor norte, nos limites que ficam entre o anel viário da Avenida Sete de

Setembro (BR-428) e o limite do perímetro urbano é a região onde se estabeleceu o

padrão periférico do município, formado por loteamentos populares, algumas

ocupações habitacionais irregulares, situações de clandestinidade habitacional, além

de ser uma região com a maior deficiência de infraestrutura básica.

Apesar também da expansão para a área leste do município, esta adesão ainda é

muito pequena se comparada a anteriormente citada, em virtude da proximidade

com o rio São Francisco numa faixa que compreende uma Área de Proteção

Permanente (APP), conforme estabelecido pela Lei Federal nº 4.771/1965,

correspondente ao Código Florestal.

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Na região oeste de Petrolina encontramos o Distrito Industrial e alguns loteamentos

residenciais, centros urbanos secundários e caracteriza-se também pela zona

Portuária.

Diante destas colocações apesar das ocupações irregulares se referindo as variadas

condições do próprio sistema viário, é possível entender o enorme potencial de

transformação, ao longo dos anos, e da dinâmica da economia transformadora do

município.

1.5.4. Infraestruturas de Saneamento

Os serviços públicos de saneamento compreendem abastecimento de água,

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes

urbanas. De acordo com a lei n°11.445, de 5 de janeiro de 2007, os serviços

supracitados devem ser universalizados, ou seja, ampliação progressiva do acesso

de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico.

1.5.4.1. Abastecimento d’água

O abastecimento de água é a forma em que se garante à população o acesso à

água, oferecida com ou sem tratamento prévio, a depender da origem do manancial.

As formas de abastecimento de água encontradas em uma região são:

Rede geral de distribuição: O sistema de abastecimento de água deve

fornecer e garantir à população água tratada que é distribuída à população

por meio de redes de tubulação.

Poço ou nascente dentro ou fora da propriedade: Domicílio abastecido por

água canalizada proveniente de poço ou nascente, localizada dentro ou fora

da propriedade;

Água de chuva armazenada em cisterna - Domicílio servido por água de

chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.

Carro-pipa: Domicílio abastecido por água proveniente de reservatório

abastecido por carro-pipa;

Outros: Outra procedência que não se enquadre nas anteriormente descritas

Na

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Tabela 14 está exposto o percentual de domicílios existentes em Petrolina por forma

de abastecimento de água. Nesta, verifica-se que 91,96% dos domicílios são

abastecidos por rede geral. Na zona rural, outras formas de abastecimento se

destacam, como a água proveniente de reservatório abastecido por carro-pipa

(10,55%) ou rio, açude, lago ou igarapé (8,62%).

Tabela 14 - Formas de abastecimento em Petrolina

Rede geral

Poço ou nascente dentro ou

fora da propriedade

Água da chuva

armazenada em cisterna

Rio, açude, lago ou igarapé

Carro-pipa Outra

Total 91,96% 0,13% 0,41% 2,31% 2,62% 2,57%

Urbana 98,22% 0,08% 0,01% 0,34% 0,15% 1,20%

Rural 71,87% 0,31% 1,70% 8,62% 10,55% 6,95%

Fonte: IBGE, 2010

Dentre as diferentes formas de acesso de abastecimento de água, apenas a

distribuição da água por rede geral é considerada adequada, tendo em vista que a

legislação brasileira determina que toda água fornecida a população por rede de

abastecimento geral tem que ser tratada e apresentar boa qualidade.

1.5.4.2. Esgotamento Sanitário

Após a utilização da água pelas residências, é gerado o efluente doméstico, com

capacidade de contaminar o meio ambiente e provocar doenças. Por ser rico em

carga orgânica e principal poluidor de rios situados em áreas com ocupação urbana,

precisa ser transportado corretamente para seu devido tratamento e consequente

retorno à natureza. Muitas vezes esta condição de transporte e tratamento não

ocorre, constituindo as diferentes classificações do sistema de esgotamento

sanitário:

Rede geral de esgoto ou pluvial - quando a canalização das águas servidas

e dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário, estava ligada a um

sistema de coleta que os conduzia a um desaguadouro geral da área, região

ou município, mesmo que o sistema não dispusesse de estação de

tratamento da matéria esgotada;

Fossa séptica - Recinto fechado e enterrado para a depuração de água

residuais domésticas, onde ocorre a separação e a transformação

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físicoquímica da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e

barata de disposição dos esgotos indicada, sobretudo, para a zona rural ou

residências isoladas;

Fossa rudimentar - também conhecida como fossa negra, consiste em um

buraco na terra que recebe todos os dejetos sem qualquer tratamento.

Vala - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a

céu aberto;

Rio, lago ou mar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente

a rio, lago ou mar; ou

Outro - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou

sanitário, não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos

anteriormente.

As formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas, ou seja, através de

rede geral de esgotos ou do uso de fossas sépticas, constituem, em escala nacional,

alternativas acessíveis a um contingente populacional reduzido. No Brasil, apenas

55% dos domicílios têm acesso a esse serviço. No estado de Pernambuco são

apenas 44% dos domicílios conectados à rede de esgotos ou com dispositivos

adequados para a destinação dos rejeitos domésticos. Em Petrolina esse percentual

é de 61,69%. No entanto, na zona rural, apenas 8,51% dos domicílios tem acesso à

rede geral de esgoto, enquanto 51,13% eliminam as águas servidas diretamente no

solo, sem qualquer tratamento. Na área urbana, 78,27% dos domicílios utilizam a

rede geral, no entanto a segunda forma de esgotamento sanitário mais utilizada é a

fossa rudimentar. Na Figura 11 está exposta a porcentagem dos domicílios

existentes no município por forma de esgotamento sanitário.

Figura 11 - Formas de esgotamento sanitário em Petrolina

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Fonte: IBGE, 2010

Na Figura 12 está exposto a proporção de domicílios por saneamento nos anos

recenseados. Nesta, verifica-se um avanço no número de domicílios que tem acesso

ao saneamento, passando de 42,6% em 1991 para 70,99% em 2010, enquanto o

número de domicílios que possuem saneamento semi-adequado e inadequado

caíram. Para o saneamento inadequado, a queda foi de aproximadamente 15%. Já o

semi-inadequado, entre 2000 e 2010, praticamente não houve mudança, ficando na

casa dos 24%.

Figura 12 - Proporção de domicílios particulares permanentes, por tipo de saneamento

Fonte: IBGE

61,69% 12,23%

21,09%

1,14% 0,09%

1,07% 2,68%

Rede geral deesgoto ou pluvial

Fossa séptica

Fossa rudimentar

Vala

Rio, lago ou mar

Outro tipo

Não tinham

42,6 37,5

19,9

65,3

24,1

10,5

70,99

24,08

4,93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ad

eq

uad

o (

%)

Se

mi-a

deq

uad

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Ina

de

qua

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%)

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%)

Se

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%)

Ina

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qua

do (

%)

1991 2000 2010

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1.5.4.3. Resíduos Sólidos

O lixo e seus diversos tipos de resíduos são um dos principais problemas dos

municípios urbanizados, principalmente no que diz respeito à sua destinação final,

constituindo um sério problema ambiental e de saúde pública. A produção de

resíduos é grande e diretamente proporcional à população e o seu grau de

urbanização.

Em Petrolina, 88,70% do lixo produzido é coletado pelo serviço de limpeza, 7,04%

queimam o lixo na propriedade e 3,46% jogam em terrenos baldios. Na zona urbana,

97,65% dos domicílios tem acesso ao serviço de coleta, no entanto, na zona rural

26,48% queimam e 10,74% jogam em terrenos baldios, demonstrando assim, um

maior déficit nos serviços de limpeza nessa área.

O acesso ao serviço de coleta de lixo é fundamental para a proteção da saúde da

população, facilitando o controle e a redução de vetores e, por conseguinte, das

doenças por eles causadas. Ademias, o tratamento e a destinação adequados do

lixo coletado são condições essenciais para a preservação da qualidade ambiental e

da saúde da população.

1.5.5. Segurança

Um dos indicadores mais importantes da segurança pública é a Taxa de

Criminalidade Violenta Letal e Intencional (Taxa de CVLI), que representa um

coeficiente entre o número de vítimas de CVLI e a população de determinada região,

ponderada por 100 mil, tornando comparáveis os níveis de criminalidade em

diferentes tamanhos de população.

As principais formas de Crimes Violentos Letais e Intencionais agrupam o homicídio

doloso, o roubo seguido de morte (latrocínio) e a lesão corporal seguida de morte.

Com base no Boletim Trimestral da Conjuntura Criminal em Pernambuco –

4°Trimestre 2016, verificou-se que Petrolina apresentou diminuiu em 9% o número

de CVLI em comparação ao ano de 2015, cenário oposto ao verificado nos demais

municípios do estado com mais de 100 mil habitantes.

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Em 2016 número de CVLI chegou a 122, sendo 119 homicídios e 3 latrocínios.

Destaca-se ainda que, 92,42% dos casos ocorreram entre homens entre 18 e 30

anos.

É de competência dos governos estaduais e do Distrito Federal realizar a segurança

pública direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado

pela Polícia Militar. Já os municípios, devem desenvolver ações de prevenção à

violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e

câmeras. Além disso, podem ser utilizados guardas municipais para a proteção de

bens, serviços e instalações. Todavia, com o advento da Lei Federal N°13.022, de 8

de agosto de 2014, as atribuições das Guardas Municipais passaram a ter mais

relevância no cenário municipal.

1.6. CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Devido as características climáticas da região - semiárido quente, onde predominam

altas temperaturas, com escassez e irregularidade de chuvas e forte evaporação – e

a falta de investimentos em políticas públicas voltadas ao combate da seca e

conseguinte melhora das condições de vida da população, que Petrolina e

municípios circunvizinhos protagonizavam um cenário de extrema pobreza e

descaso. Até a década de 1950, os esforços para combater este mal se restringia às

medidas de caráter assistencial e à construção de uma rede de açudes; até que, em

1957 foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN),

visando solucionar, dentre outros problemas do Nordeste, os causados pela seca no

semiárido. Uma das alternativas sugeridas pelo documento seria a implantação da

irrigação nas zonas em que esta atividade fosse possível. Neste contexto, a partir da

década de 1960, o governo federal passou a investir em Perímetros de Irrigação no

Nordeste, dentre os quais, foi criado o Polo Petrolina/ Juazeiro.

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Figura 13 – Municípios que compõem a RIDE do Polo Petrolina/Juazeiro.

Fonte: Ministério da Integração

Situado na zona mais árida do Nordeste brasileiro, às margens do Rio São

Francisco, no extremo Oeste de Pernambuco e Norte da Bahia, o Polo

Petrolina/Juazeiro é formado por oito municípios – Petrolina, Lagoa Grande, Santa

Maria da Boa Vista e Orocó, em Pernambuco; Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e

Curaçá, na Bahia - onde se distribuía, no ano de 2010, uma população de 686.410

habitantes e IDH de 0,618. Em 2016, a população da região foi estimada em

770.832 habitantes.

Suas condições naturais (solo, clima, etc.) são excepcionais para o desenvolvimento

da fruticultura, havendo apenas um fator limitante para o desenvolvimento das

atividades agrícolas na região: o baixo nível de precipitações pluviométricas com um

período de estiagem anual de 8 meses, de abril a novembro. No entanto, este fator

limitante é sanado pela disponibilidade de água em grande quantidade e de ótima

qualidade do Rio São Francisco para a irrigação.

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Alvo de políticas públicas de grande porte, há alguns anos o Polo vem apresentando

uma forte transformação em sua estrutura produtiva e social. Tais forças chegaram,

no decorrer da década de 1950, quando as autoridades públicas federais voltaram a

atenção para as potencialidades agrícolas da microrregião, e intensificaram-se a

partir de 1959 com a criação da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste). Daí para frente, o Estado manteve uma forte atuação no Polo, fazendo

com que este gradualmente passasse a ver a agricultura irrigada como a sua

principal atividade fomentadora do desenvolvimento. De um modo geral, as três

principais formas de atuação que nortearam os investimentos públicos no polo,

foram:

Investimento em Infraestrutura, dentre as coisas estão: a ponte que une as

cidades de Petrolina e Juazeiro, o aeroporto de Petrolina, a barragem de

Sobradinho, rodovias federais ligando o Polo a todos os centros urbanos do

país, etc. Estes investimentos foram necessários, devido à insuficiente

infraestrutura de transporte, energia e comunicação existente na região e que

não era autossuficiente para suprir a ampliação do excedente local. (Figura

14)

Investimento em Irrigação: até meados de 1960 a microrregião apresentava

uma agricultura extremamente tradicional e uma retrógrada estrutura

fundiária. Neste sentido, a construção dos perímetros de irrigação

representou o maior exemplo do esforço feito visando solucionar tais

problemas.

Políticas de Incentivos ao Setor Privado: visando a atração deste setor ao

Polo. Destacam-se, nesta instância, os incentivos financeiros e fiscais dados,

ainda no início dos anos 1970, e intensificando-se durante a década de 1980.

O Submédio do Vale do São Francisco, durante as últimas quatro décadas, vem

sendo alvo de fortes investimentos públicos voltados à agricultura irrigada, gerando

intensos impactos sociais e econômicos, tanto na área agrícola, quanto no meio

urbano.

Figura 14 - Mapa de infraestrutura para transporte e logística. Conexões do município com diversas

cidades do país (hidrovia do São Francisco, rodovia, ferrovia e via aérea)

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Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina (2001)

Disto posto, analisando toda esta dinâmica, fica nítido que o atual dinamismo

econômico do Polo se deve, essencialmente, a fatores exógenos à região, fruto de

uma estratégia “de cima para baixo”. Baseado no potencial da microrregião para a

atividade de irrigação, a atuação do governo federal seguiu uma lógica bastante

coerente com os objetivos traçados, imprimindo condições para que o Polo

passasse a crescer baseado em fatores endógenos.

Em 2001, a Lei Complementar nº 113, regulamentada pelo Decreto nº 4.366 de

2002, criou a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo

Petrolina/PE e Juazeiro/BA, tornando a região prioritária para aplicação de

investimentos que venham minimizar as desigualdades socioeconômicas.

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Hoje, o Polo Petrolina/ Juazeiro é o mais desenvolvido do Vale do São Francisco,

onde encontram-se os perímetros Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, Senador

Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 ha em operação2.

Políticas de incentivo aplicadas nas últimas décadas tornaram a região um celeiro de

frutas tropicais, que são exportadas para as principais regiões do país e também

para a América do Norte, o continente Europeu e também o Sudeste Asiático,

particularmente o Japão. As características climáticas favorecem não somente a

produção de vinhos, mas também de outras frutas. Recentemente tornou-se o

segundo polo vitivinicultor do Brasil, com produção anual de 7 milhões de litros de

vinho – 15% da produção nacional, sendo que, desse percentual, 30% são vinhos

finos, premiados nacional e internacionalmente, produzidos nas oito vinícolas

instaladas nos municípios pernambucanos de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa

Vista e em Casa Nova, na Bahia.

Quanto ao município de Petrolina, as áreas irrigadas estão situadas em Perímetros

Públicos Federal de Irrigação - Senador Nilo Coelho/Maria Tereza e Bebedouros,

perfazendo uma área total irrigada de 25.500 hectares, os Perímetros Públicos

Estaduais de Irrigação – Muquém, Pedra Grande e Porto de Palha, que juntos

somam uma área irrigada de 240 hectares, as áreas Ribeirinhas que, na sua maioria

são exploradas por produtores de padrão tecnológico mais avançado ou são

ocupadas por chácaras, excetuando-se os Assentamentos do INCRA.

Atualmente, todas as propriedades desta área são dotadas de uma boa

infraestrutura, com, inclusive, rodovias asfaltadas, eletrificação, sistemas de

abastecimento d’água domiciliar, transporte coletivo, etc. As ilhas dispõem de

embarcações para transporte de pessoas e da produção agropecuária. A malha

viária, em terraplanagem, é de 200 quilômetros. Existe 49 escolas e 18 postos de

saúde.

Um indicador bastante consistente na análise econômica de um município é o

Produto Interno Bruto (PIB). Representativo da soma de todos os bens e serviços

finais produzidos numa determinada região, o PIB possibilita depreender o nível de

2 CODEVASF 2010

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desenvolvimento de uma localidade. Assim, através desse indicador pode ser

mensurada a atividade econômica predominante e o nível de riqueza da área.

Uma alta real no PIB pode ser traduzida como crescimento econômico e geralmente

em uma maior renda, o que tende a advir de uma maior produção e resultar em

aumento do consumo da população.

Segundo o IBGE, em 2013, Petrolina possui a 6a maior economia do estado,

representando 3,49% da riqueza pernambucana. Em 2010, apresentou o maior PIB

Agropecuário do Nordeste e o segundo do País.

Apesar do município de Petrolina ser reconhecido nacionalmente pelos

desenvolvidos perímetros irrigados, verifica-se na Figura 15 que dentre os setores

da economia, o setor de comércio e serviços detém maior parte da soma das

riquezas do município, correspondendo a 67% da economia petrolinense. Este setor

tem ocupado papel preponderante no crescimento econômico e nos ganhos sociais

do Brasil, tornando-se fundamental para a dinâmica econômica brasileira por sua

influência decisiva no crescimento, no emprego, na competitividade empresarial e no

bem-estar da população.

Figura 15 - PIB por setores da economia de Petrolina

Fonte: IBGE, 2012

Em 2015, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, do total de

estabelecimentos existentes no município, 42,76% estão alocados no comércio e

36,18% no setor de prestação de serviços. A cidade de Petrolina é reconhecida

como cidade-tronco por ter um comércio bastante diversificado e descentralizado,

13%

21%

67%

Agropecuária Indústria Comércio e Serviços

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sendo um centro atacadista de alimentos, medicamento e vestuário, abastecendo

outros municípios vizinhos.

A região central da cidade é o principal polo da cidade, concentrando lojas de redes

nacionais e internacionais. Nas avenidas que circundam o perímetro urbano

predominam o comércio de materiais de construção, peças e serviços automotivos.

O setor primário é o que apresenta o menor valor bruto entre os três setores que

compõem o PIB, representando R$ 436 037 milhões de tudo que é produzido na

agricultura e na agropecuária, tendo 22,62% dos empregados no mercado formal

neste setor.

Por fim, em 2012, o setor da indústria foi o segundo maior produtor de riqueza para

o município. Devido à alta produtividade na agricultura, impulsionada pela irrigação,

grande parte das indústrias presente no município são do setor alimentício. Este

setor emprega cerca de 6,43% dos trabalhadores formais.

Na Figura 16 está exposto o percentual de empregado no mercado formal no ano de

2015. Nesta pode ser verificado o setor de comércio e serviços abarca

aproximadamente 45% dos trabalhadores. Figura 16 - % de empregados no mercado formal

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2015

22,62%

0,10%

6,12%

6,63%

0,31% 22,35%

32,41%

9,47% Agropecuária

Extrativa mineral

Indústria de transformação

Construção civil

Serviços industriais de utilidadepública

Comércio

Serviços

Administração pública

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1.7. POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO

No diagnóstico socioeconômico, fica evidente a dimensão e a influência econômica

que o município tem na região, tornando-o polo em diversos seguimentos. Tal fato

pode ser comprovado pela consultoria realizada pela Macroplan, onde o município

encontra-se entre as 100 melhores para se viver do Brasil, ocupando a posição 45.

Nessa pesquisa foram avaliadas as áreas da saúde, educação, cultura, saneamento,

e sustentabilidade. A seguir são levantados outros segmentos no qual o município

tem grande potencial para atrair novos investimentos, gerar emprego e renda.

Agricultura Irrigada

Em Petrolina, a agricultura moderna com produção e exportação de alimentos, com

destaque para a fruticultura irrigada, tendo na origem um esforço significativo de

instrumento governamental, traduzido principalmente na montagem e administração

dos perímetros irrigados, se impõe como uma atividade de elevado dinamismo na

economia nordestina e com grande potencial de ampliação de valor agregado.

Com vistas a expandir a produção, novos projetos de irrigação, a saber o Pontal,

vem se concretizando, ampliando as oportunidades que se abrem com uma

crescente demanda internacional de alimentos.

Canal de distribuição de mercadorias

A fruticultura no Vale do São Francisco tem grande destaque mundial, e isto deve-

se, em grande parte, aos canais de distribuição relacionados às infraestruturas.

Dentre estas, está o Aeroporto Internacional Senador Nilo Coelho, dotado de um

terminal de cargas com dois mil metros quadrados, preparado para atender a

demanda de exportação de frutas da região. A estrutura comporta seis câmeras

frigoríficas, com capacidade de armazenamento de 17 mil caixas cada uma, e dois

túneis de resfriamento.

A localização estratégica de Petrolina, situada relativamente próxima de importantes

capitais do Nordeste (distante cerca de 770 Km de Recife, 520 Km de Salvador e

850 Km de Fortaleza) é outro fator que corrobora para o escoamento eficaz de

mercadorias, contando com uma infraestrutura rodoviária em bom estado. Ademais,

com proximidade do mercado europeu e norte americano, leva vantagem de até seis

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dias de transporte marítimo em comparação com as cargas que partem de portos da

região Sudeste.

Polo regional de comércio e serviços avançados

A fruticultura irrigada, sem dúvidas, é a grande precursora do desenvolvimento de

Petrolina, que desencadeou o expressivo aumento da população, com saldo

migratório positivo e a expansão dos postos de trabalho no setor primário, com

conexões importantes na indústria e principalmente no setor de serviços.

Petrolina também se tornou um dos grandes polos regionais na oferta de serviços

avançados e de qualidade à população, a saber a saúde e educação. O município

conta com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, considerada pelo

MEC, uma das melhores do país (com nota 4 no Índice Geral de Cursos Avaliados

da Instituição - IGC).

O comércio é outro setor que tem grande destaque, caracterizado por ser bastante

diversificado e descentralizado, atraindo diversos consumidores dos municípios

vizinhos.

Turismo

Nos últimos anos o setor de turismo e entretenimento, em Petrolina, passou por uma

visível mudança que se configura na região, com o aumento de visitantes, que são

atraídos também pela beleza e opções de lazer da região e não só pelo turismo de

negócio como era registrado anteriormente. Destaque para o Turismo de Lazer e o

Enoturismo dentre as novas ofertas bastante demandadas pelos nossos visitantes.

Os atrativos naturais de rara beleza e as novas opções de lazer ofertadas tem

atraído mais visitantes à cidade. Contribui também para esse novo momento do

setor, um crescente número de equipamentos de hospedagem e de gastronomia se

instalando em nosso mercado, o que, consequentemente, melhora a estadia de

nossos turistas e concede mais opções de escolha.

São seis vinícolas no Vale do São Francisco que já consolidaram a Rota Turística da

Uva e do Vinho, passeio turístico onde os visitantes podem conhecer os vinhos

tropicais. O turista conta ainda com o Vapor do Vinho que oferta aos turistas um tour

nas águas do Rio São Francisco, com visita a Fazenda Ouro Verde, Fazenda

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Fortaleza e uma Eclusagem na Barragem de Sobradinho. Além do polo vinícola,

Petrolina oferece passeio turístico pelas principais ilhas do Rio São Francisco, como

a Ilha do Maroto, do Massangano, lha da Amélia e do Rodeadouro.

Caprinovinocultura

O Sertão do São Francisco está entre as principais regiões de Desenvolvimento do

estado de Pernambuco com maiores potencialidades para a caprinovinocultura por

causa, principalmente, do clima e vegetação apropriados; possibilidade de interação

com áreas irrigadas; disponibilidade de crédito; mercados consumidores crescentes;

disponibilidade de tecnologia adequada e implantação de usinas de beneficiamento

(AD DIPPER, 2010).

Em particular, a microrregião geográfica de Petrolina é considerada um dos maiores

polos de caprinovinocultura do país em termos de quantidade de rebanho, sendo

conhecida como “zona do bode”. Tem alicerçada a cultura do consumo, com a

produção voltada para a carne, que é vendida em restaurantes, bares e locais

especiais.

A região também aparece como produtora artesanal de queijos de cabras, repleta de

oportunidades no meio econômico e social. O surgimento de novas necessidades

dos consumidores, o forte apelo do produto para a indústria do turismo local e as

circunstâncias em que se encontram os sistemas produtivos do leite caprino, a

saber, a produção oriunda do pequeno produtor inserida nos programas

governamentais de apoio à agricultura familiar.

Energia Heliotérmica

Diante da posição geográfica estratégica do município, com clima semiárido quente,

com excelente captação solar e pouca pluviosidade anual (média de 435mm/ano), o

município foi escolhido para acolher o projeto de geração de energia solar

heliotérmica. O projeto piloto da Companhia Hidro Elétrica de Pernambuco (Chesf)

em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Solar de Jülich

(SIJ), da Alemanha, receberá o investimento no valor de 45 milhões

Diferente das placas solares fotovoltaicas que geram energia durante o dia, o

sistema heliotérmico permite o armazenamento de energia solar para ser utilizada

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inclusive no período da noite. A capacidade de geração é de 300 quilowatts (kW),

suficientes para abastecer 600 residências de baixo consumo energético.

1.8. FATORES EXÓGENOS QUE IMPACTAM EM PETROLINA

Após o levantamento das diversas potencialidades de Petrolina, a seguir são

abordados diversos fatores exógenos que surgem para contribuir na dinamização da

economia. Tais fatores são, em sua maioria, projetos de grandes infraestruturas que

garantem a expansão de perímetros irrigados e eficiência no escoamento de

mercadorias. Todavia, é válido ressaltar que tais projetos encontram-se paralisados

devido, principalmente, a crise político-financeira instalada no país.

Transnordestina

Transnordestina: é uma ferrovia que liga os portos de Pecém (CE) e Suape (PE) ao

cerrado do Piauí, no município de Eliseu Martins (Figura 17), com o objetivo de

elevar a competitividade da produção agrícola e mineral da região com uma

moderna logística que une uma ferrovia de alto desempenho e portos de calado

profundo que podem receber navios de grande porte, facilitando, assim o

escoamento da produção econômica nordestina.

A ferrovia poderá permitir, ainda, a integração do sistema hidroviário do rio São

Francisco, o sistema rodoviário do sertão e o sistema ferroviário já existente,

contribuindo para tornar o transporte de cargas mais eficiente, dinamizando a

atividade econômica nas áreas próximas, por meio do aumento da geração de

emprego e renda.

Entre os trechos a serem construídos está o de Salgueiro-Petrolina (231 Km), que

viabilizará o fluxo de mercadorias do município com o resto do Brasil e com saída

para o exterior, trazendo diversos benefícios para a região, como: redução dos

custos logísticos de exportação, atração de novos empreendimentos para a região;

geração de impostos; etc.

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Figura 17 - Traçado da Trasnordestina

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco, 2011

Transposição do rio São Francisco:

A transposição é um projeto de deslocamento de parte das águas do rio São

Francisco. A obra prevê a construção de mais de 700 quilômetros de canais de

concreto em dois grandes eixos (norte e leste) ao longo do território de quatro

Estados (Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte). Ao longo do

caminho, o projeto prevê a construção de nove estações de bombeamento de água.

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), divulgado pelo Ministério da

Integração Nacional, o projeto visa ao fornecimento de água para vários fins, sendo

que a maioria seria dedicada à irrigação: 70% para irrigação, 26% para uso industrial

e 4% para população difusa.

Eliseu Martins

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Figura 18 - Traçado da transposição do rio São Francisco

Fonte; Ministério da Integração,

Canal do Sertão Pernambucano

O projeto Canal Sertão Pernambucano tem como principal objetivo promover o

desenvolvimento econômico, social e ambiental do extremo oeste de Pernambuco.

O projeto prevê o fornecimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade para

dezessete municípios, desde Casa Nova, Bahia, até Serrita, Pernambuco, passando

por cidades como Petrolina, Araripina, Ouricuri, Parnamirim, Cedro e Exu, com uma

área irrigada de 139.728ha.

O projeto visa à captação de aproximadamente 71,4m³/s de água no reservatório de

Sobradinho e a distribuição ao longo de 577 km de canais. O volume captado de

água está destinado a múltiplos usos, entre os quais cabe destacar: abastecimento

humano (urbano e rural), agricultura irrigada, agroindústria, dessedentação animal,

pecuária assistida (bovinocultura e caprinocultura), mineração e aqüicultura.

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Figura 19 - Canal do Sertão Pernambucano

Fonte: Projetec

Projeto de irrigação Salitre

O perímetro de irrigação Salitre, localizado em Juazeiro (BA), foi inaugurado em

março de 2010 e compreende uma superfície bruta de 67 mil hectares, sendo que

mais de 25 mil hectares são para irrigação. A implantação do perímetro contempla

cinco etapas, tendo sido concluída a primeira, com mais de 5 mil hectares.

No Salitre, a produtividade alcançada nas principais culturas, como o tomate, é de

15 toneladas/hectare. Com o melão amarelo, o índice chegou a 35

toneladas/hectare; já a cebola ultrapassou, segundo dados de março de 2015, 53,82

toneladas/hectare. A banana, por sua vez, superou 34 toneladas/hectare, e a goiaba

alcançou uma produtividade estimada em 21 toneladas/hectare.

Projeto Pontal

O Projeto Público de Irrigação Pontal está localizado no Município de Petrolina, a

qual possui infraestrutura logística já estabelecida para exportação, incluindo portos

fluviais e estradas em boas condições, bem como um aeroporto internacional,

localizado a aproximadamente 40 km do Projeto Pontal, que já administra aviões de

carga que exportam frutas para outros continentes.

O Projeto possui uma área total irrigável de 7.717 hectares, sendo uma oportunidade

atrativa para investidores de agronegócio obterem, por meio de uma concessão de

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longo prazo, o direito de ocupar e desenvolver uma área produtiva com vantajosas

condições para a agricultura irrigada, tanto em termos de clima e disponibilidade de

água, quanto em termos de já contar com cadeia logística estruturada e consolidada

para exportação a mercados internacionais.

Empreendimento Terra Nova

O empreendimento Terra Nova abrange áreas dos municípios de Lagoa Grande,

Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Parnamirim e Terra Nova. Trata-se de

um projeto de usos múltiplos da água, entre os quais, cabem destacar:

abastecimento humano (urbano e rural), agroindústria, dessedentação animal,

pecuária tecnificada, piscicultura e, principalmente, agricultura irrigada.

Os estudos preveem a implantação de projetos de irrigação em três áreas (Barra

Bonita, Urimamã e Brejo de Santa Maria), mediante um canal de adução, com

captação d’água diretamente do rio São Francisco, próximo à cidade de Santa Maria

da Boa Vista. O tem canal de cerca de 120 Km de extensão, seguido por um trecho

em adutora com cerca de 125 Km de comprimento.

Figura 20 - Traçado do Projeto Terra Nova

Fonte: Projetec

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2. MODELO DE GESTÃO NOVO TEMPO EM PETROLINA

2.1. REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

O Modelo de Gestão do Novo Tempo em Petrolina, introduzirá um novo padrão para

o Planejamento Estratégico do Município, a saber, a antecedência da estratégia a

ação. A estratégia iniciou-se com a elaboração do Plano de Governo, executado

com base na ausculta a população. Em sequência, foram selecionados e

disseminados um conjunto de Objetivos a serem perseguidos ao longo da gestão,

orientando, de forma sinérgica, a ação de todo o Governo. É válido salientar que, a

adoção desse novo Modelo de Gestão e de várias ações inovadoras que serão

planejadas para serem implantadas no município culminou na criação da Secretaria

de Planejamento e Inovação, que também abarca o Planejamento Orçamentário.

Disto posto, a Secretaria de Planejamento e Inovação baseou-se, principalmente, no

método interativo de gerenciamento PDCA, para a elaboração do Novo Modelo de

Gestão do Novo Tempo em Petrolina, buscando dinamizar o funcionamento da

máquina pública.

O Modelo traduziu os elementos do PDCA (Figura 21) em uma notação específica

(Ciclo de Gestão de Políticas Públicas), composto pelas etapas de Planejamento (P

– Planejar), Execução (D – Executar), Monitoramento (C – Checar) e Avaliação (A –

Agir), e lançou mão de outros referenciais teóricos específicos para desdobrar,

nessas etapas, rotinas, ferramentas e instrumentos a serem utilizados pela máquina

pública.

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Figura 21 - Ciclo PDCA

Fonte: Axado, 2016

Para operacionalizar a etapa de PLANEJAMENTO, é realizado um diagnóstico da

realidade, junto à sociedade, através da realização de audiência pública em conjunto

com o Plano de Governo e com a avaliação do secretariado. Por meio de análise

SWOT são escolhidos os Objetivos Estratégicos do Governo para os próximos

quatro anos.

A análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é

uma ferramenta utilizada para fazer a análise do ambiente em que o município se

encontra, traduzindo as potencialidades e fraquezas.

Desdobrados os Objetivos Estratégicos em Ações Prioritárias, estas são priorizadas

pela gestão, envolvendo o Prefeito e todo o seu Secretariado, em reuniões de

pactuação de resultados. Essas ações pactuadas são então adequadas ao

Orçamento do Município e passam a constar dos Instrumentos Formais de

Planejamento: Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anual - LOA. Todos esses

elementos são traduzidos em um único instrumento, o Mapa da Estratégia.

Na etapa de EXECUÇÃO, as Ações Prioritárias são desdobradas em planos de

ação, onde serão descritas todas as atividades que serão executadas para se

realizar a Ação Prioritária.

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Já na etapa de MONITORAMENTO, o principal instrumento definido pelo Modelo

são os Ciclos de Monitoramento. Os ciclos são reuniões sistemáticas, presididas

pelo Prefeito, onde estão presentes todos os Secretários com seus respectivos

Objetivos Estratégicos. Cada objetivo tem várias Ações Prioritárias, que são

acompanhadas, na sua realização física e financeira, através de indicadores de

processo. Nessas reuniões, foca-se a solução de problemas.

Por fim, na etapa de AVALIAÇÃO, a efetividade das Ações Prioritárias é testada

através do acompanhamento de indicadores, e a ação do Governo é demonstrada

através de um Relatório Anual de Ação de Governo.

A avaliação da eficácia das ações prioritárias é a base para a retroalimentação do

processo, com a adequada correção de rumos e para o reinício do processo,

servindo de insumo para a pactuação de novas ações para o exercício seguinte.

Ademais, com vistas a garantir o pleno funcionamento da gestão estratégica por

resultados, a Secretaria de Planejamento e Inovação, através da capacitação de

recursos humanos, irá disseminar o espírito técnico e gerencial do novo sistema.

Outrossim, a nova gestão contará com um Comitê Gestor, formado pelas Secretarias

de Planejamento, Administração, Fazenda, Procuradoria e Controladoria, que tem

como função principal analisar a pertinência das despesas relacionadas as ações

estratégicas.

2.2. ALINHAMENTO DO MODELO DE GESTÃO

O Modelo de Gestão do Novo Tempo em Petrolina estará integralmente alinhado

com o Plano Plurianual, tendo em vista que as ações propostas no PPA serão

abordadas no Mapa da Estratégia e consequentemente, monitoradas.

O Mapa da Estratégia é composto de dois elementos básicos: as Perspectivas e os

Objetivos Estratégicos. No Mapa da Estratégia de Petrolina, exposto a seguir, foram

pactuados 13 Objetivos Estratégicos, alinhados em torno de 5 perspectivas (Figura

22).

Visão de Futuro: é o ponto de partida para a elaboração da estratégia do

Governo, isto é, quais ações, elencadas em cada objetivo estratégico, terão

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de ser implantadas e executadas para que se atinja a visão de futuro. Em

suma é a resposta à pergunta: Como queremos a Petrolina do Novo Tempo?

Valores: incidem nas convicções que fundamentam as ações adotadas na

Estratégia do Governo.

Perspectivas: São temas centrais e de sustentação sob os quais estão

agrupados os Objetivos Estratégicos. Atuam como condutoras que, gerando

valor, possibilitam o alcance da Visão de Futuro.

Objetivos Estratégicos: são as principais áreas de atividades nas quais o

alcance de resultados favoráveis é absolutamente necessário para o êxito no

alcance da visão de futuro.

Cada objetivo estratégico é formado por uma série de ações prioritárias que,

posteriormente, serão desmembradas em Planos Operativos, atingindo diversos

Resultados, advindos do cumprimento dessas ações.

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Figura 22 - Mapa da Estratégia Novo Tempo em Petrolina

Fonte: Autoria Própria

Visão de Futuro

Valores

Perspectivas

Objetivos Estratégicos

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Além de toda a gestão organizacional pretendida para o município, existem

Instrumentos de Planejamento formalmente estabelecidos na Constituição

Federal que são determinantes para a sua implantação. Ou seja, o novo

modelo de gestão terá que se basear na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964,

atualizada pela Portaria do Ministério de Orçamento e Gestão nº 42 de 14 de

abril de 1999.

Dentre estes Instrumentos de Planejamento, estão Plano Plurianual e as Leis

Orçamentárias Anuais. O plano plurianual consiste em um plano de médio

prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo

Governo ao longo de um período de quatro anos e as Leis orçamentárias,

determinam a estimativa das receitas e autoriza as despesas do governo, de

acordo com a previsão de arrecadação.

Por conseguinte, o modelo de gestão do Novo Tempo será executado visando

o alinhamento entre todos os instrumentos de planejamento (Mapa da

Estratégia, Ações Estratégicas e Leis Orçamentárias).

3. FINANCIAMENTO DO PPA

Como plano do Governo Municipal para o médio prazo (2018/2021), o PPA tem

como principal fonte de financiamento a receita pública do Município, resultante

da receita própria e das transferências legais da União e do Estado. Porém, o

PPA deve também estimar a capacidade de captação de recursos adicionais

por meio de convênios, empréstimos e parcerias, inclusive com o setor privado.

Nessa via, para definição dos investimentos e gastos públicos nas ações

programáticas do PPA, é necessária uma estimativa de capacidade de receita

futura do município e de captação de recursos de parceiros.

Na estimativa da receita de Petrolina nos próximos quatro anos, foram

definidas hipóteses para o comportamento de duas variáveis determinantes: o

PIB-Produto Interno Bruto, e a capacidade de receita, que se manifesta no

percentual da Receita Total no PIB municipal.

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Em 2014 o PIB de Petrolina chegou a R$ 5,2 bilhões, último ano de superávit.

Em 2015 e 2016 houve uma queda de 3,5% e 3,8, respectivamente. As

projeções para os próximos anos, segundo o Ministério do Planejamento, são

de um crescimento de 2,5%. Assim, estima-se que em 2021, que o PIB chegue

a casa dos 5,6 bilhões. Combinando esta evolução com a hipótese de aumento

da capacidade de receita do município (cerca de 6% a.a.), a receita total de

Petrolina deve ultrapassar R$ 880 milhões em 2020.

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PARTE II - PROGRAMA PLURIANUAL DE TRABALHO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAAvenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547http://www.petrolina.pe.gov.br Usuário: Girleide Custódio

Chave de Autenticação1846-8525-455

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Relação de Programas PPA e Ações

[email protected]

Classificação Programática

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo: Realizar o pagamento de encargos dos servidores como vale transporte e PIS/PASEP.Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município

Problema: Alto valor de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, a serem pagos.

Justificativa: Efetuar a quitação de dívidas.

Credores em geralPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 24.306.000,00 27.930.000,00 30.367.000,00 33.036.000,000,00 115.639.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 3.370.000,00 3.803.000,00 4.148.000,00 4.281.000,000,00 15.602.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,000,00 165.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,000,00 112.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

9007 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARAMUNICIPAL

0 - Operação Especial .

9010 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0 - Operação Especial .

9012 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0 - Operação Especial .

9014 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DASEDURBS

0 - Operação Especial .

9022 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA 0 - Operação Especial .

9023 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DOMUNICÍPIO

0 - Operação Especial Encargos pagos

9024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DOMUNICÍPIO

0 - Operação Especial Dívida pública paga

9026 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SECULTE 0 - Operação Especial Recursos devolvidos

9029 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO

0 - Operação Especial .

9031 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0 - Operação Especial .

9071 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0 - Operação Especial .

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Coordenar a ação do Poder Executivo com vistas à consecução das diretrizes governamentais voltadas para a promoção do desenvolvimento social e econômico do município

Problema: .

Justificativa: .

-Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 19.000.000,00 18.782.000,00 19.030.500,00 19.452.000,000,00 76.264.500,00

2018 2019 2020 2021 Total

2002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

2 - Atividades .

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAAvenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547http://www.petrolina.pe.gov.br Usuário: Girleide Custódio

Chave de Autenticação1846-8525-455

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Relação de Programas PPA e Ações

[email protected]

2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

2 - Atividades .

2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERALDO MUNICÍPIO

2 - Atividades Ações da Gestão executadas

8050 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODEREXECUTIVO

2 - Atividades Poderes, entidades e comunidades articuladas.

8052 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ASSESSORIA DEGOVERNO

2 - Atividades Serviços executados

8078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM 2 - Atividades Gestão Executada

8089 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO 2 - Atividades Documentos publicados

Classificação Programática

Programa: 3002 - GUARDA MIRIM

Objetivo: Apoio na formação e desenvolvimento social.

Problema: Jovens em vulnerabilidade social.

Justificativa: Atender às demandas atuais

Crianças e jovensPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,000,00 490.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4168 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM 2 - Atividades Jovens atendidos

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Objetivo: .

Problema: .

Justificativa: .

-Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

5 - Recursos FUNDEB - Magistério 79.500.000,00 83.280.000,00 86.412.800,00 90.919.400,000,00 340.112.200,00

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 17.185.000,00 19.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,000,00 70.185.000,00

10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação 10.200.000,00 10.812.000,00 11.460.600,00 12.148.200,000,00 44.620.800,00

11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação 6.800.000,00 7.208.000,00 7.640.400,00 8.098.800,000,00 29.747.200,00

13 - Recursos ordinários - não vinculados 80.090.000,00 86.826.660,00 89.817.896,00 93.607.195,000,00 350.341.751,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 2.272.392,00 2.300.000,00 2.340.000,00 2.370.000,000,00 9.282.392,00

21 - Recursos do salário-educação 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,000,00 12.000.000,00

99 - Outra Fontes 58.970.000,00 72.660.300,00 77.421.313,00 82.736.953,000,00 291.788.566,00

2018 2019 2020 2021 Total

4179 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DEGESTÃO EDUCACIONAL

2 - Atividades Sistemas implantados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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7023 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DOIGEPREV

2 - Atividades Reforma e ampliação do prédio

8002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE 2 - Atividades Serviços executados

8014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DOMEIO AMBIENTE - AMMA

2 - Atividades AÇÕES DA AÇÃO EXECUTADAS

8020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ 2 - Atividades AÇÕES DA GESTÃO EXECUTADAS

8021 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOSNEGÓCIOS

2 - Atividades Geração de renda

8022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC -FUNDEB 40%

2 - Atividades salários

8026 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH 2 - Atividades Ações da ação executadas

8030 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2 - Atividades Apoio realizado

8031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC -FUNDEB 60% E MDE

2 - Atividades Pagamento de salários realizado

8034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRHAM 2 - Atividades Ações executadas

8035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECULTE 2 - Atividades Gestão realizada

8036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBS 2 - Atividades Serviços executados

8041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOEMPREENDEDOR

2 - Atividades .

8053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDEAG 2 - Atividades .

8054 - APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DEDESENVOLVIMENTO URBANO

2 - Atividades Conselhos

8063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP 2 - Atividades .

8068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVADE SEGURANÇA PÚBLICA

2 - Atividades Serviços executados

8072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV 2 - Atividades .

8073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FORUNS, CONGRESSOS,SIMPÓSIOS, ENCONTROS E CONFERÊNCIAS

2 - Atividades Eventos realizados

8074 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 2 - Atividades .

8106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPI 2 - Atividades .

8110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGEAD 2 - Atividades Serviços administrativos realizados

8122 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VALE DIGITAL 2 - Atividades .

8123 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO 2 - Atividades Publicações diversas realizadas

8174 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA 2 - Atividades .

9057 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS EPENSIONISTAS

2 - Atividades .

Classificação Programática

Programa: 3007 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Implantar mecanismo que possibilitem alcançar o máximo de empenho e eficácia da administração relação e gastos públicos, ouvidoria e transparência

Problema: Deficiência na transparência

Justificativa: Gestão com transparência e resultado

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global 2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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13 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,000,00 312.000,00

2034 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2 - Atividades Eficácia e Transparência.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3008 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Objetivo: Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, incentivando as famílias a cuidarem melhor das suas crianças

Problema: Falta de acompanhamento adequado as crianças por suas famílias.

Justificativa: Garantir que as crianças tenham um crescimento mais adequado, fazendo com que o desenvolvimento infantil seja de melhor qualidade

População infantilPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 160.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 760.000,00 840.000,00 440.000,00 240.000,000,00 2.280.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4001 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2 - Atividades Número de crianças atendidas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Ofertar serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/oucomunitários de origem. Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento dassituações de risco pessoal e social, por violação de direitos

Problema: Pessoas em situação de risco pessoal e social

Justificativa: Atender a todas as pessoas e famílias que vivenciem situações de risco pessoal e social ou que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de violência física, psicológica, negligência,abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outrosPopulação em situação de riscoPúblico alvo:

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 323.000,00 195.000,00 199.000,00 203.000,000,00 920.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 494.000,00 503.000,00 514.000,00 525.000,000,00 2.036.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 100.000,00 195.000,00 100.000,00 100.000,000,00 495.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM UNIDADE PÚBLICA DEACOLHIMENTO-INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARAIDOSOS

1 - Projetos Unidade pública construida

4128 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS

2 - Atividades Unidades mantidas

4129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS

2 - Atividades Famílias atendidas

4152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2 - Atividades crianças e adolescentes acolhidos

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE

Objetivo: Fornecer alimento e fardamento ao estudante

Problema: Condições financeiras precárias

Justificativa: Oferecer melhor qualidade de vida

Estudantes do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 4.000.000,00 5.750.000,00 13.221.200,00 16.092.600,000,00 39.063.800,00

13 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 14.600.000,00 13.344.600,00 16.824.568,00 19.978.140,000,00 64.747.308,00

21 - Recursos do salário-educação 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,000,00 10.400.000,00

23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,000,00 31.600.000,00

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,000,00 10.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4035 - GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR 2 - Atividades Alunos transportados

4140 - GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2 - Atividades Merenda fornecida

4141 - AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTOE EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS

2 - Atividades Material distribuído

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3013 - INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Objetivo: Ofertar provisões sociais que atendam as demandas socioassistenciais apresentadas, na perspectiva de assegurar proteção social; monitorar os processos sociais geradores das exclusões, das desigualdades,das vulnerabilidades e dos riscos; Defender os direitos socioassistenciais

Problema: Pessoas necessitando de assistência

Justificativa: Operacionalizar as ações de assistência social

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 115.000,00 115.000,00 115.000,00 120.000,000,00 465.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 1.150.000,00 960.000,00 1.191.000,00 980.000,000,00 4.281.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA E DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF NOMUNICÍPIO-IGDPBF

2 - Atividades Famílias atendidas

4337 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃODESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICÍPIO IGD/SUAS

2 - Atividades Unidades

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3014 - NOSSA PRAÇA

Objetivo: Urbanizar as áreas públicas no município

Problema: Carência de espaço de lazer

Justificativa: Oferecer lazer à comunidade

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.345.000,00 370.000,00 350.000,00 350.000,000,00 2.415.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.004.000,00 1.004.000,00 1.004.000,00 5.008.000,000,00 8.020.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 1 - Projetos Praças e Parques Construidos.

4041 - MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 2 - Atividades Parque e praças conservados

4123 - REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DECONVIVÊNCIA

2 - Atividades Praças

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3015 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo: Recuperação de áreas públicas

Problema: Espaços públicos precários

Justificativa: Melhores condições de trabalho

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 170.000,00 50.000,00 50.000,00 23.000,000,00 293.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3051 - REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHASNA MARGEM DO RIO SÃO FRANCISCO COM A CONSTRUÇÃO DEBANHEIROS PÚBLICOS E RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES

1 - Projetos Populaçao beneficiada

4058 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO EREFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

2 - Atividades Intervenções realizadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3016 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA AMMPLA

Objetivo: Construir a sede da AMMPLA

Problema: Local de funcionamento inadequado

Justificativa: Melhor atendimento aos usuários e funcionários

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 400.000,00 40.000,00 230.400,00 0,000,00 670.400,00

2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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3002 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DA AMMPLA 1 - Projetos Prédio construído

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS

Objetivo: Adaptar o sistema para atender as necessidades geradas pelo incremento populacional e manter serviços existentes

Problema: Aumento da quantidade de resíduos

Justificativa: Benefícios ao municípios

Município de PetrolinaPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 40.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3726 - PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOSSÓLIDOS

1 - Projetos Lixo reciclado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM

Objetivo: Construir canais e galerias para escoamento de águas pluviais; minimizar risco e prejuízos em áreas de extensão significativa causados por cheias com períodos de retorno relativamente grandes

Problema: Alagamento das ruas e residências

Justificativa: Evitar alagamentos em períodos chuvosos

Município de PetrolinaPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.170.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,000,00 2.370.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.000.000,00 3.000.000,00 4.094.000,00 0,000,00 8.094.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3125 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEDRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO

1 - Projetos Bairros Saneados. Canais Construídos.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Objetivo: Construir ou recuperar cemitérios municipais

Problema: Número insuficiente de cemitérios devido ao aumento da população do município

Justificativa: Aumento da demanda

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 1.400.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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3048 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS 1 - Projetos Cemitério construído

3088 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS 1 - Projetos Cemitério construído

4051 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 2 - Atividades Cemitérios Reformados.

4225 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 2 - Atividades Cemitério ampliado/recuperado

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3020 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Objetivo: Garantir a segurança viária e a integridade das pessoas nas vias públicas

Problema: Acidentes de trânsito

Justificativa: Evitar acidentes

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.000,00

99 - Outra Fontes 380.000,00 420.000,00 480.000,00 184.224,000,00 1.464.224,00

2018 2019 2020 2021 Total

3029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AÇÕES DEMODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1 - Projetos Vias fiscalizadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3021 - ENERGIA PARA TODOS

Objetivo: Ampliação e recuperação da rede de energia atendendo a todo o município

Problema: Áreas do municipio sem cobertura eletrica

Justificativa: Melhorar a cobertura eletrica

MunicípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 12.270.000,00 15.520.000,00 18.140.000,00 20.100.000,000,00 66.030.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4201 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

2 - Atividades Iluminação pública modernizada

4204 - MANUTENÇÃO E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

2 - Atividades Sistema funcionando e ampliado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3023 - LOTE LEGAL

Objetivo: Realizar legalização urbanística e jurídica das áreas da cidade.

Problema: Grande número de lotes irregulares

Justificativa: Possibilitar a oficialização da denominação de logradouros públicos e facilitar a implantação ou ampliação dos serviços públicos em regiões carentes de modo a garantir o direito social à moradia e o plenodesenvolvimento das funções sociais da propriedade urbanaProprietáriosPúblico alvo:

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Relação de Programas PPA e Ações

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Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.910.000,00 3.000.160,00 1.800.000,00 1.900.000,000,00 8.610.160,00

2018 2019 2020 2021 Total

2012 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 2 - Atividades Lotes regularizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3025 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: Capacitar professores da rede municipal de ensino

Problema: Falta de capacitação profissional

Justificativa: Qualidade no ensino

Alunos da rede municipal de ensinoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 120.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4169 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 2 - Atividades Funcionários capacitados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3027 - PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL

Objetivo: Garantir aplicação adequada dos recursos repassados pelo Governo Federal

Problema: Aplicação inadequada de recursos

Justificativa: Adequar aplicação de recursos federais

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 4.130.000,00 4.130.000,00 4.130.000,00 4.130.000,000,00 16.520.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4068 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 2 - Atividades Programa implantado

4076 - IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL

2 - Atividades MDE implementado

4078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2 - Atividades Cursos realizados

4124 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 2 - Atividades Programa disponibilizado

4301 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO

2 - Atividades Estudantes alfabetizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO

Objetivo: Fortalecer o comércio local, impulsionar vendas, gerar empregos e oferecer comodidade aos consumidores

Problema: Crise econômica

Justificativa: Criar novos horizontes para empreendedores e consumidores

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 391.000,00 491.000,00 560.000,00 560.000,000,00 2.002.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3080 - CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUESPARA INSTALAÇÃO COMERCIAL

1 - Projetos Unidades construídas

4067 - URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS 2 - Atividades Áreas comerciais urbanizadas

4074 - REFORMA DE RUAS COMERCIAIS - IMPLANTARCONCEITO DE SHOPPING A CÉU ABERTO

2 - Atividades Rua reformada

4138 - MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES -MINHA CASA MINHA VIDA

2 - Atividades Feiras modernizadas

4227 - MANUTENÇÃO DO CEAPE 2 - Atividades CEAPE mantido

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3029 - CONTROLE SOCIAL

Objetivo: Estruturar e fortalecer os Conselhos Municipais ligados à gestão de assistência social

Problema: Necessidade de fortalecer os conselhos

Justificativa: Estruturar os conselhos

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 970.000,00 940.000,00 1.016.000,00 1.035.000,000,00 3.961.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 130.000,00 110.000,00 215.000,00 265.000,000,00 720.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3042 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS 1 - Projetos Casa construída e equipada

8023 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA 2 - Atividades Serviços executados

8024 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 2 - Atividades Casa mantida

8086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS 2 - Atividades Conselho em ação

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3030 - CALÇADA PARA TODOS

Objetivo: Mais segurança e comodidade para pedestres.

Problema: Acidentes

Justificativa: Comodidade e segurança

PedestresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,000,00 110.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4065 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO 2 - Atividades Calçadas e ciclovias

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3031 - CIDADE MAIS LIMPA

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a proteção ao meio ambiente através da sustentabilidade

Problema: Falta de educação ambiental

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 21.510.000,00 25.998.800,00 29.266.128,00 29.491.600,000,00 106.266.528,00

2018 2019 2020 2021 Total

4008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTOVEGETAL

2 - Atividades Coleta de lixo

4170 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2 - Atividades Vias públicas conservadas

4220 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOSPÚBLICOS

2 - Atividades Horas máquinas

4221 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUEJOSEPHA COELHO

2 - Atividades Parque Josepha Coelho

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3032 - PROJETO ÁGUA NA ROÇA

Objetivo: Contribuir para a segurança hídrica do semiárido

Problema: Escassez de água

Justificativa: Fornecer água

comunidadePúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 110.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,000,00 1.520.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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3054 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1 - Projetos Barragem construída

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT

Objetivo: Implantar e executar as ações voltadas para atendimento ao PMAT

Problema: Fiscalização inadequada, falta de pessoal

Justificativa: Otimizar a arrecadação

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

32 - Outras operações de créditos 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000,00 20.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3010 - GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DECADASTRO IMOBILIÁRIO

1 - Projetos imóveis situados

3013 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃOMUNICIPAL

1 - Projetos Administração modernizada

3023 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 1 - Projetos Arquivo público modernizado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3034 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA

Objetivo: Proteger pessoas em situação de risco e vulnerabilidade

Problema: Violência e uso de drogas

Justificativa: Proteger pessoas vulneráveis

Pessoas em situação de vulnerabilidadePúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 70.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4231 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DERISCO

2 - Atividades Pessoas protegidas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA

Objetivo: Otimizar a operacionalidade da guarda municipal

Problema: Falta de apoio à segurança da população

Justificativa: Melhorar a segurança da população

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 2.110.000,00 740.000,00 965.000,00 265.000,000,00 4.080.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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4173 - AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOSPÚBLICOS

2 - Atividades Prédios monitorados

4177 - INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO ECONTROLE

2 - Atividades Construção do centro

4178 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL 2 - Atividades Programa Força Azul implantado

4230 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 2 - Atividades Equipamentos adquiridos

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3100 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL

Objetivo: Conduzir e coordenar as diretrizes e objetivos da ação político-programática do setor e supervisinar o desempenho funcional.

Problema: -

Justificativa: -

-Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 16.936.000,00 18.607.000,00 19.607.000,00 19.607.000,000,00 74.757.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

2003 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 2 - Atividades .

7006 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 1 - Projetos Prédio reformado.

8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DACÂMARA

2 - Atividades .

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3101 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO

Objetivo: Modernizar o sistema de trânsito e transporte do município.

Problema: Congestionamentos na cidade

Justificativa: Qualificar a circulação e os sistemas de transporte urbano de forma a atender às necessidades da população.

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 90.000,00 0,00 0,00 0,000,00 90.000,00

99 - Outra Fontes 1.050.000,00 1.280.000,00 1.350.000,00 1.500.000,000,00 5.180.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4010 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITOE TRANSPORTE

2 - Atividades Trânsito modernizado

4024 - PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 2 - Atividades Projetos elaborados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3102 - NATUREZA LIMPA

Objetivo: Realizar recolhimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos nos assentamentos, perímetros públicos estaduais, áreas ribeirinhas e ilhas do São Francisco

Problema: Destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos

Justificativa: Sensibilizar agricultores quanto ao descarte correto de embalagens de agrotóxicos visto que elas podem alterar fatores físicos, químicos e biológicos do solo além de afetar a água

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,000,00 152.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4180 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E RECOLHIMENTO DEEMBALAGENS

2 - Atividades Lixo coletado

4181 - PALESTRAS E TREINAMENTO SOBRE O USO ADEQUADODE EMBALAGENS

2 - Atividades Treinamento realizado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS

Objetivo: Desenvolver estudos e projetos urbanísticos

Problema: Ausência de equipe de desenvolvimento e acompanhamento de projetos estratégicos urbanos e arquitetônicos

Justificativa: Projetos de qualidade

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 120.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4149 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DEEQUIPAMENTOS URBANOS

2 - Atividades Projeto elaborado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Objetivo: Tornar mais eficientes os sistemas tributário e financeiro

Problema: Deficiência na arrecadação municipal

Justificativa: Aumentar a arrecadação

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 176.000,00 192.000,00 211.000,00 231.000,000,00 810.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

2005 - MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃOFISCAL E TRIBUTÁRIO

2 - Atividades EFICÁCIA FISCAL E TRIBUTÁRIO.

4122 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIAFISCAL

2 - Atividades ARRECADAÇÃO MELHORADA.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Gerar mais oportunidades de emprego e renda para as pessoas

Problema: Desemprego

Justificativa: Aumentar a geração de emprego e renda no município

População.Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 190.000,00 190.000,00 90.000,00 90.000,000,00 560.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 400.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,000,00 1.250.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3096 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL 1 - Projetos Distrito implantado

3250 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEAPE 1 - Projetos CEAPE construido.

4056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃODE NOVOS EMPREENDIMENTOS

2 - Atividades Pesquisas realizadas

4105 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 2 - Atividades Distrito industrial mantido

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3109 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Objetivo: Garantir a defesa civil do município.

Problema: Falta de atendimento a vítimas.

Justificativa: Necessidade de garantir a defesa civil do município.

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 800.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4175 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 2 - Atividades População atendida

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3113 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Promover a melhoria do desempenho organizacional e redução de custos do município.

Problema: Falta de integração das ações das secretarias

Justificativa: O planejamento estratégico da organização e planejamento dos sisitemas de informação, dos sistemas de conhecimentos e da informática ou da Tecnologia da Informação devem está integrado, ou seja com asestrátegias alinhadas e com sinergias entre se..Público alvo:

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 180.000,00 190.000,00 200.000,00 200.000,000,00 770.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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2032 - FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOSINSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

2 - Atividades PPA, LDO e LOA

3052 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMASTECNOLÓGICOS

1 - Projetos Planos elaborados.

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida

Problema: Existência de crianças de até seis anos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal e social

Justificativa: Promover o desenvolvimento de crianças

InfantilPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 30.300.000,00 33.300.000,00 33.300.000,00 33.300.000,000,00 130.200.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 490.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,000,00 1.990.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4127 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA INFÂNCIA 2 - Atividades Escola implantada

4139 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO BEBÊ 2 - Atividades Projeto implantado

4144 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE PARA BEBÊ 2 - Atividades Projeto implantado

4370 - PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDECONVENIADA

2 - Atividades Recursos repassados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3207 - GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO

Objetivo: Fortalecer a cultura da Transparência e de Ouvidoria por meio de campanhas educativas, rodadas de visitação e realização de eventos. Além disso, fazer escuta da população de forma mais acessivel por meioda ouvidoria intinerante, tanto na zona urbana quanto na rural, com o intuito de aproximar a administração pública dos municípes.

Problema: Comunicação

Justificativa: Melhorar o atendimento à população

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,000,00 144.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

2010 - APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃOTRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEMPO"

2 - Atividades Campanhas realizadas, visitas efetuadas, eventos realizados e bairros e interiores visitados.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3208 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivo: Capacitar professores da rede municipal de ensino

Problema: Carência de capacitação

Justificativa: Melhoria na qualidade do ensino

Professores da rede municipal de ensinoPúblico alvo:

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Relação de Programas PPA e Ações

[email protected]

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,000,00 14.000.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 296.060,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 1.196.060,00

2018 2019 2020 2021 Total

4148 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DEPETROLINA

2 - Atividades Avaliação realizada

4391 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DEPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2 - Atividades Formação continuada realizada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3209 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Objetivo: Promover a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da organização da escola

Problema: Gestão centralizada

Justificativa: Ampliar a cultura democrática no cotidiano das escolas e de sua comunidade

Comunidade escolarPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 1.400.000,00

21 - Recursos do salário-educação 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,000,00 8.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4142 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA EPARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO

2 - Atividades Gestão democratizada

8042 - PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE 2 - Atividades Repasse realizado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3212 - PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS

Objetivo: Elaborar políticas estratégicas de desenvolvimento e planejamento urbano

Problema: Ausência de eixos estratégicos e ordenadores do desenvolvimento territorial municipal

Justificativa: Elaborar eixos estratégicos e ordenadores do desenvolvimento territorial municipal

Todo municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,000,00 700.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4098 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOSDO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

2 - Atividades Planos elaborados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: Formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional assegurando direito ao acesso regular e permanente a alimentação de qualidade

Problema: Falta de alimentação.

Justificativa: Assegurar o direito ao acesso regular e permanente a alimentação de qualidade

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.325.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,000,00 4.745.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,000,00 1.300.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 380.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,000,00 1.460.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTEPOPULAR

1 - Projetos Restaurante concluido e equipado

4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DEALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR

2 - Atividades Programa funcionando

4077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR

2 - Atividades Unidade funcionando

4119 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 2 - Atividades Restaurante funcionando

4126 - REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE ALIMENTOS 2 - Atividades Escola reestruturada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO

Objetivo: Incentivar o aprendizado profissional para os estagiários, tanto para o estágio curricular obrigatório como para aprendizado e capacitação para o mercado de trabalho de estudantes de ensino médio, técnico esuperior.

Problema: Falta de experiência ao ingressar no mercado de trabalho

Justificativa: Capacitar os jovens para o mercado de trabalho

Estudantes do ensino médio, técnico e superior.Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,000,00 1.400.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4091 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO,TÉCNICO E SUPERIOR

2 - Atividades Estagiários contratados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3304 - GEORREFERENCIAMENTO DA CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Elaborar um instrumento que propicie tomadas de decisões relacionadas às políticas públicas de interesse do município

Problema: Ausência e limitação de dados relacionados à arrecadação tributária

Justificativa: Aumento da arrecadação tributária

Município de PetrolinaPúblico alvo:Valores Previstos:

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Relação de Programas PPA e Ações

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Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 425.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,000,00 825.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3026 - GEORREFERENCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO -COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇO

2 - Atividades Unidades cadastradas

3028 - GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTOIMOBILIÁRIO

2 - Atividades Unidades cadastradas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL

Objetivo: Melhorar a qualidade genética dos animais proporcinando a melhoria de renda de produtores rurais

Problema: Alto índice de mortalidade e baixa qualidade dos rebanhos

Justificativa: Melhorar rebanhos

Pequenos agricultoresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 765.000,00 660.000,00 525.000,00 495.000,000,00 2.445.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.670.000,00 1.670.000,00 560.000,00 310.000,000,00 4.210.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3049 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES 1 - Projetos Ave abatida

3103 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO PARA CAPRINOS EOVINOS

1 - Projetos Animal abatido

3201 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO 1 - Projetos Tanque

3260 - IMPLANTAÇÃO DE PEQUENA INDÚSTRIA DEPROCESSAMENTO DE LEITE DE CABRA

1 - Projetos Leite processado

3261 - IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA 1 - Projetos Farinha de mandioca

4092 - CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASASDE FARINHA

2 - Atividades Casas de farinha recuperadas

4101 - POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXEGORDO

2 - Atividades Peixe para consumo

4102 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARAO REBANHO - PROJETO GUARDE PRA SECA

2 - Atividades Alimento para o rebanho

4103 - MELHORAR MANEJO DE REBANHOS 2 - Atividades Rebanho melhorado

4107 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS 2 - Atividades Terreiro implantado

4121 - APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS 2 - Atividades Feira realizada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3307 - FÁCIL ACESSO

Objetivo: Recuperar e manter a malha viária do município

Problema: Estradas deterioradas

Justificativa: Manter as estradas em condições adequadas

Moradores do interior do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

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Relação de Programas PPA e Ações

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Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 190.000,00 60.000,00 110.000,00 600.000,000,00 960.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 2.050.000,00 2.050.000,00 1.550.000,00 50.000,000,00 5.700.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3031 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1 - Projetos Estradas vicinais construídas

4228 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 2 - Atividades Estradas transitáveis

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES

Objetivo: Garantir condições de trabalho aos feirantes

Problema: Desgastes nos espaços existentes

Justificativa: Promover condições dígnas de trabalho aos feirantes

PopulaçaõPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 600.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,000,00 1.350.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00 5.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3137 - CONSTRUÇÃO DE BOXES EM PÁTIO DE FEIRA 1 - Projetos Box construído

4039 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO 2 - Atividades Feiras modernas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS

Objetivo: Construir e modernizar batedouros

Problema: Abate clandestino de animais

Justificativa: Controle sanitário de carnes

ConsumidoresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,000,00 700.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000,00 5.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3009 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL 1 - Projetos Animal abatido

4303 - MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS 2 - Atividades Prédio funcionando

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL

Objetivo: Melhorar a insfraestrutura hídrica dos distritos e povoados na Zona Rural do Município de Petrolina.

Problema: Falta de Infraestrutura na zona rural do município

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população do interior

Moradores da zona rural do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.440.000,00 915.000,00 880.000,00 860.000,000,00 4.095.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 285.000,00 272.000,00 222.000,00 222.000,000,00 1.001.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3004 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOSTUBULARES E AMAZONAS

1 - Projetos Poços instalados e recuperados

3005 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS. 1 - Projetos Barragem construída.

3020 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTOCOMUNITÁRIO DE ÁGUA

1 - Projetos àgua fornecida

3021 - IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES 1 - Projetos Dessalinizador implantado

3030 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR 1 - Projetos Sistema ampliado

3050 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA (CALÇADÃO) 1 - Projetos Cisterna

3053 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA INDIVIDUAL 1 - Projetos Cisterna construída

3061 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS 1 - Projetos Adutora construída

3073 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ADUTOR 1 - Projetos Adutoras

3203 - MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES 2 - Atividades Dessalinizador mantido

4012 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA 2 - Atividades Água

4038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOCOMUNITÁRIO

2 - Atividades Manutenção efetuada

4079 - RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS 2 - Atividades Barragens recuperadas

4082 - RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS 2 - Atividades Adutoras recuperadas

4202 - DESASSOREAMENTO DE AGUADAS INDIVIDUAIS 2 - Atividades Aguada Desassoreada

4226 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS,AÇUDES E BARREIROS.

2 - Atividades Barragens recuperadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3313 - MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS

Objetivo: Melhorar as instalações sanitárias das residências na Zona Rural do Município de Petrolina.

Problema: Falta de Infraestrutura no interior

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global 2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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13 - Recursos ordinários - não vinculados 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 38.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 4.000,00

3041 - IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL 1 - Projetos banheiros implantados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio da revitalização dos espaços esportivos,aquisição de equipamentos e materiais e da realização de eventos esportivos, promovendo acidadania, a inclusão social e a qualidade de vida

Problema: Falta de atividade física compromete desenvolvimento infantil, contribui para o aumento no número de mortes por infarto, provoca a obesidade, entre outros males. vários fatores contribuem para o alto índicedo sedentarismo:poucas oportunidades de acesso à prática esportivasucateados, falta de incentivos entre outros.

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.408.000,00 486.000,00 492.000,00 498.000,000,00 2.884.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.151.000,00 1.208.000,00 1.267.000,00 1.325.000,000,00 4.951.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3035 - REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DOFLAMENGO

1 - Projetos Ginásio revitalizado

3072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1 - Projetos Quadras poliesportivas construídas

3130 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE 1 - Projetos Equipamento construído

4054 - IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 2 - Atividades Eventos promovidos

4073 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAPRÁTICA ESPORTIVA

2 - Atividades Prática esportiva realizada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3317 - FOMENTO À CULTURA

Objetivo: Promover o incentivo a cultura por meio de apoio e transmissão de conhecimentos e técnicas que fomentem o desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura.

Problema: Baixa produtividade de bens e serviços culturais ofertados à população e poucas oportunidades para os produtores de cultura do município a realizarem seus projetos culturais.

Justificativa: Desenvolvimento cultural do município

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 160.000,00 120.000,00 130.000,00 130.000,000,00 540.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4118 - SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS ECAPACITAÇÕES

2 - Atividades Incentivos realizados

4203 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS 2 - Atividades Feiras eventos realizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3318 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Objetivo: Cuidar da manutenção do patrimônio público.

Problema: Degradação dos bens públicos.

Justificativa: Preservação do patrimônio público

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 585.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,000,00 2.070.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4011 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 2 - Atividades Patrimônio preservado

4018 - PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO 2 - Atividades Philarmônica mantida

4028 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 2 - Atividades equipamentos culturais preservados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3319 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL

Objetivo: Desenvolver, apoiar e incentivar a produção, o intercâmbio e a difusão de bens e serviços culturais, contemplando todas as manifestações culturais, possibilitando a democratização e o acesso da população aosbens culturais e ainda, promovendo o desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura, criando condições para sua sustentabilidade.

Problema: A falta de incentivos à produção de bens e serviços culturais prejudica o desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura, em todos os seus segmentos, afetando significativamentea sustentabilidade daeconomia criativa de petrolina.

Justificativa: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 780.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,000,00 1.230.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 4.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4062 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADES QUE VISEM A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS ESERVIÇOS CULTURAIS

2 - Atividades Eventos realizados

4064 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOSTRADICIONALMENTE CULTURAIS

2 - Atividades Concursos realizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3320 - MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo: Melhorar a qualidade e o número de cursos oferecidos

Problema: Número reduzido de cursos

Justificativa: Melhoria contínua de cursos e metodologias

Pessoas graduadasPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 16.989.000,00 17.924.000,00 18.575.300,00 19.489.000,000,00 72.977.300,00

2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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4003 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EESPAÇOS FÍSICOS

2 - Atividades Instalação ampliada.

4111 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 2 - Atividades Pesquisa acadêmica

4137 - PÓS-GRADUAÇÃO 2 - Atividades Cursos.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3321 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência

Problema: Falta de estrutura física e pessoal qualificado para atender crianças especiais

Justificativa: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns, exige que a escola regular se organize de forma a oferecer possibilidades objetivas de aprendizagem a todos os alunos,especialmente àqueles com deficiênciasCrianças com necessidades especiaisPúblico alvo:

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.860.000,00 2.870.000,00 670.000,00 630.000,000,00 7.030.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 800.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4009 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DEPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

2 - Atividades Capacitação realizada

4125 - CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES 2 - Atividades Capacitação realizada

8015 - IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) 2 - Atividades Curso implantado

8064 - IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO 2 - Atividades Sala implantada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO

Objetivo: Construir e pavimentar vias públicas urbanas e rurais garantindo segurança e mobilidade no trânsito; melhorar as vias,facilitando acessibilidade e a mobilidade de pedestres e a circulação de veículos

Problema: Vias sem pavimentação, causando transtornos aos cidadãos

Justificativa: Garantir segurança e mobilidade no trânsito

Todo o município de PetrolinaPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 6.272.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,000,00 21.872.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,000,00 32.000.000,00

32 - Outras operações de créditos 54.000.000,00 39.000.000,00 39.001.000,00 34.001.000,000,00 166.002.000,00

99 - Outra Fontes 400.000,00 350.000,00 600.000,00 650.000,000,00 2.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA 1 - Projetos Vias estruturadas

3037 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS 1 - Projetos Vias públicas construídas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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3056 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 1 - Projetos Obra realizada

3095 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO 1 - Projetos Calçadas, ciclovias e meio-fio construídos

3135 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTEINTERMODAL

1 - Projetos Acessibilidade e mobilidade de pedestres e circulação de veículos

Classificação Programática

Programa: 3323 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO

Objetivo: Oportunizar aos empreendedores e empresariado em geral informações e apoio para a formalização e implantação de novos empreendimentos no município

Problema: Falta de oportunidades e informação

Justificativa: Reduzir a burocracia e simplificar a vida de empreendedores e empresários, além de promover geração de renda

populaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 405.000,00 497.800,00 809.919,00 693.554,000,00 2.406.273,00

2018 2019 2020 2021 Total

4052 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 2 - Atividades Empreendedor capacitado

4053 - APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉSDE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADESCOMERCIAIS E SERVIÇOS

2 - Atividades Empréstimos concedidos

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3324 - AGE ITINERANTE

Objetivo: Levar informações de microcrédito, capacitação e consultoria aos empreendedores

Problema: Falta de conhecimento das ferramentas de microcrédito e gestão dos empreendedores

Justificativa: Divulgar informações sobre microcrédito

Munícipes petrolinensesPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00

99 - Outra Fontes 30.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,000,00 85.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

8012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGE ITINERANTE 2 - Atividades Informação e capacitação

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Objetivo: Prover os espaços escolares de condições adequadas para garantir o atendimento e a qualidade do ensino-aprendizagem dos estudantes

Problema: Infraestrutura inadequada

Justificativa: Oferecer espaços adequados de forma a garantir qualidade na educação

EstudantesPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global 2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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13 - Recursos ordinários - não vinculados 270.000,00 0,00 0,00 0,000,00 270.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 200.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 21.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 16.200.000,000,00 79.700.000,00

3022 - CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 - Projetos Escolas construídas

3028 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS 1 - Projetos Quadra construída

3039 - PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DASEDUC

1 - Projetos Infraestrutura tecnológica modernizada

3248 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS 1 - Projetos Creches construídas

4085 - PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS 2 - Atividades Escola reformada

4157 - REFORMAR CMEI's 2 - Atividades Creches reformadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo: A política de habitação e interesse social visa garantir o direito à moradia digna, o acesso à terra urbanizada com reversão da tendência de periferização e ocupação dos espaços inapropriados pela populaçãode baixa renda, promoção da regularização fundiária com redução das moradias inadequadas.

Problema: Déficit habitacional.

Justificativa: Déficit habitacional, desigualdade social e o desenvolvimento socioeconômico no meio rural

Moradores do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 760.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,000,00 2.860.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 3.200.000,00 700.000,00 700.000,00 2.945.000,000,00 7.545.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

2063 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2 - Atividades Moradias contruídas

3116 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA 1 - Projetos Moradias entregues

3117 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL 1 - Projetos Casas construídas

4022 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO ESOCIAL - PTTS

2 - Atividades Trabalho executado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo: Fortalecer os programas, serviços, benefícios e projetos de atendimento oferecendo acompanhamento especializado às famílias. Qualificar os serviços e programas sociais da proteção social de médiacomplexidade.

Problema: Atendimento precário às famílias

Justificativa: Atender famílias

Moradores do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 595.000,00 715.000,00 760.000,00 841.000,000,00 2.911.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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16 - Recursos transferidos pelo FNAS 1.352.000,00 1.714.000,00 1.821.000,00 2.327.000,000,00 7.214.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,000,00 1.080.000,00

3012 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA PARA PESSOASDEFICIENTES

1 - Projetos Centro construído

3027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS 1 - Projetos Centro dia construído

3040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTOCASA DE PASSAGEM

1 - Projetos Casa de passagem construida

3098 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CENTRO DE ATENDIMENTOESPECIALIZADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTROPOP

1 - Projetos Centro POP construido

3573 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS(PAEFI)

1 - Projetos CREAS construido

4131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)

2 - Atividades CREAS mantido

4132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DEATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO DE RUA-CENTRO POP

2 - Atividades Ações atendidas

4133 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOCENTRO DIA PARA DEFICIENTES

2 - Atividades Deficientes atendidos

4153 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTOCASA DE PASSAGEM

2 - Atividades Ações executadas

4154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

2 - Atividades Serviços realizados

4155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADEASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

2 - Atividades Programa realizado

4156 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO 2 - Atividades Centro dia funcionando

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Qualificar os serviços e programas sociais da proteção social básica

Problema: Atendimento inadequado.

Justificativa: Prestar atendimento adequado nos serviços de proteção social básica

Moradores do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 235.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,000,00 1.015.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 2.205.000,00 2.355.000,00 1.655.000,00 1.655.000,000,00 7.870.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3008 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM DOCENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA VIDA

1 - Projetos Centro implantado.

3026 - IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM CASA DA JUVENTUDE 1 - Projetos Casa da juventude implantada e equipada

4040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF

2 - Atividades Centro mantido

4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

2 - Atividades Serviços realizados

4050 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE 2 - Atividades Casa da juventude mantida

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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4090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA VIDA

2 - Atividades Centro mantido

Classificação Programática

Programa: 3347 - PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Objetivo: Trabalhar pela igualdade, pela solidariedade, pela inclusão social e pelo respeito aos ciclos de vida

Problema: Crianças e adolescentes desprotegidos

Justificativa: Proteger crianças e adolescentes

Crianças e adolescentesPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 601.000,00 477.000,00 452.000,00 456.000,000,00 1.986.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 476.000,00 489.000,00 500.000,00 600.000,000,00 2.065.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3055 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DEREFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

1 - Projetos Centro construído e equipado

4055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI(AEPETI)

2 - Atividades Ações do PETI(AEPETI)

4158 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIASPSICOATIVAS

2 - Atividades Atividades mantidas

4159 - PROGRAMA ANJO DA GUARDA 2 - Atividades Pograma executado

4160 - IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO AJUVENTUDE

2 - Atividades Política implementada

4350 - GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS 2 - Atividades Crianças e adolescentes assistidos

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3349 - GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA

Objetivo: Descentralização e criação de canais de participação popular.

Problema: Gestão Centralizada

Justificativa: Fazer valer a democracia com a participação da populaçao.

PopulaçaõPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,000,00 480.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4005 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO 2 - Atividades alunos beneficiados

8105 - APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2 - Atividades Plenárias realizadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3352 - EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA

Objetivo: Melhoria da educação

Problema: Deficiência no processo educativo

Justificativa: Melhorar a educação no município

EducandosPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 100.000,00 85.000,00 95.000,00 100.000,000,00 380.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4093 - DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DETRÂNSITO

2 - Atividades Campanhas realizadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3354 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO

Objetivo: Oferecer apoio ao cidadão idoso

Problema: Falta de amparo ao idoso no município

Justificativa: Oferecer apoio ao idoso

IdososPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 85.000,00 40.000,00 55.000,00 60.000,000,00 240.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,000,00 540.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 200.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4059 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO 2 - Atividades Idoso assistido

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Objetivo: "Oferecer benefícios de caráter provisório para dar suporte a pessoas e famílias em situação de fragilidade social ou provocada por calamidade pública"

Problema: Famílias em situação de fragilidade social ou provocada por calamidade pública"

Justificativa: Necessidade de suporte provisório

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,000,00 2.000.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,000,00 260.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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4311 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES ESERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

2 - Atividades Serviços executados

Classificação Programática

Programa: 3363 - DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: Aumentar a produtividade

Problema: Frutas sem qualidade

Justificativa: Melhorar a produção de frutas

AgricultoresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,000,00 150.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 20.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4224 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURACOM NOVAS ALTERNATIVAS

2 - Atividades Fruticultura desenvolvida

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3364 - PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA

Objetivo: Promover o desenvolvimento do turismo na cidade por meio da realização de grandes eventos que servem de atrativos dos turistas nacionais e internacionais e que fomentam o aumentado fluxo turístico nomunicípio; assim com a realização de capacitações para o trade de turismo.

Problema: A falta de grandes eventos.

Justificativa: A falta de eventos que promovam o turismo doméstico, diminui o fluxo do turismo doméstico no municipio, proporcionando um impacto danoso a economia local, pois causa a retração de investimentos porparte do empresariado, demissões e redução na contratação de mão de obra nos setores ligados ao trade turístico.MunicípioPúblico alvo:

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 5.767.000,00 8.548.000,00 8.956.000,00 9.364.000,000,00 32.635.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,000,00 17.200.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4036 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO

2 - Atividades Fundo implantado

4063 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADESTURÍSTICAS DO MUNICÍPIO

2 - Atividades AMPLIAR EM 100% AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO, EM RELAÇÃO A 2017.

4075 - PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA OTURISMO

2 - Atividades Eventos realizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA

Objetivo: Promover a ampliação, conservação, construção e preservação de infraestrutura dos atrativos turísticos, de maneira que o município seja consolidado cada vez mais como um relevante destino turístico nocenário nacional, criando novas oportunidades de geração de emprego e renda à população local.

Problema: Os gargalos da mobilidade urbana aliados ao desgaste de atrativos turísticos e a má conservação das vias de acesso a esses atrativos prejudica o potencial competitivo do município como destino turístico,reduzindo o fluxo de turistas na cidade.

Justificativa: Atrair turistas

TuristasPúblico alvo:Valores Previstos:

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Relação de Programas PPA e Ações

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Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 860.000,00 113.000,00 150.000,00 110.000,000,00 1.233.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 4.891.000,00 4.284.000,00 6.000.000,00 7.000.000,000,00 22.175.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3014 - CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 1 - Projetos Terminal construído

3016 - REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOSATRATIVOS TURÍSTICOS

1 - Projetos Vias de acesso reestruturadas

3017 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOSTURISTÍCOS E DO MONUMENTO DO CENTENÁRIO

1 - Projetos Monumentos restaurados

3018 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA I 1 - Projetos Orla I revitalizada

3019 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BODÓDROMO 1 - Projetos Área revitalizada

3024 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JOSEFA COELHO 1 - Projetos Parque revitalizado

3025 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO 1 - Projetos Teatro construído

3032 - REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO 1 - Projetos Espaço revitalizado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3367 - PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Objetivo: Estimular o exercício de cidadania, da intergeracionalidade e qualificação para famílias e índividuos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Problema: Iindivíduos em situação de risco social

Justificativa: Melhorar atendimento a indivíduos em situação de risco social

Moradores do municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 138.000,00 143.000,00 148.000,00 143.000,000,00 572.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 165.000,00 180.000,00 195.000,00 210.000,000,00 750.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,000,00 150.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃOPERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA REDESUAS E CONSELHEIROS

2 - Atividades Núcleo implantado

4161 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DO BEM 2 - Atividades Central implantada

4162 - PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 2 - Atividades Programa Implantado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3368 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA

Objetivo: Trabalhar pela igualdade, pela solidariedade, pela inclusão social e pelo respeito às diferenças

Problema: Falta de assistência adequada

Justificativa: Atender pessoas necessitadas

MoradoresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso 2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 886.000,00 820.000,00 870.000,00 911.000,000,00 3.487.000,00

16 - Recursos transferidos pelo FNAS 1.010.000,00 1.185.000,00 1.719.000,00 1.700.000,000,00 5.614.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 530.000,00 538.000,00 291.000,00 95.000,000,00 1.454.000,00

Total

3127 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS

1 - Projetos CENTRO DE REFERÊNCIA CONSTRUÍDO

4023 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOSHUMANOS

2 - Atividades Política implantada

4025 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

2 - Atividades Equipamentos

4109 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃODO SUAS

2 - Atividades Eventos realizados

4163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO

2 - Atividades Programa executado

4164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BCP ESCOLA 2 - Atividades Aividades executadas

4165 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL

2 - Atividades Vigilância implementada

4166 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM 2 - Atividades Prédio reformado

4167 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE DEREPÚBLICA

2 - Atividades Pessoas abrigadas

4364 - CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 2 - Atividades Campanhas sendo executadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3374 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que não possuem idade escolar

Problema: Analfabetismo

Justificativa: Promover inclusão social

Jovens e adultos fora da idade escolarPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.600.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,000,00 13.100.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 120.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,000,00 2.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4061 - IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIAESCOLAR)

2 - Atividades Projeto implantado

4072 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARAJOVENS E ADULTOS

2 - Atividades Curso mantido

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3375 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL

Objetivo: Garantir melhor qualidade de instalações e ensino para os alunos da rede municipal do ensino infantil.

Problema: Instalações inadequadas

Justificativa: Necessidade de oferecer um ensino infantil de qualidade.

AlunosPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

5 - Recursos FUNDEB - Magistério 18.500.000,00 20.600.000,00 23.700.000,00 25.800.000,000,00 88.600.000,00

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 455.000,00 600.000,00 0,00 0,000,00 1.055.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 20.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,000,00 82.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,000,00 3.500.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4143 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIODIDÁTICO-PEDAGÓGICO

2 - Atividades Material adquirido

8093 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃOINFANTIL

2 - Atividades Ações administradas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3376 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objetivo: Regular e fiscalizar os serviços públicos outorgados, inclusive abastecimento de água e esgotamento sanitário

Problema: Poço e caixa de inspeção estourados, desperdício de água, pavimentação e outros

Justificativa: Melhoria dos serviços

ComunidadePúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 220.000,00 165.780,00 220.000,00 220.000,000,00 825.780,00

2018 2019 2020 2021 Total

4014 - FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO

2 - Atividades Serviços fiscalizados

4060 - AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROSSERVIÇOS DELEGADOS PELO MUNICÍPIO

2 - Atividades Serviços Fiscalizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3380 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER

Objetivo: Organizar os serviços socioassistenciais no âmbito do SUAS com uma política efetiva para as mulheres.

Problema: Falta de assitência à mulher.

Justificativa: Melhorar o atendimento à mulher.

MulheresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 117.748,00 95.000,00 97.000,00 101.000,000,00 410.748,00

2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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28 - Transferências de Outros Convênios 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 190.000,00

4362 - APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀMULHER

2 - Atividades Ações executadas

4363 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EMSITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

2 - Atividades Mulheres empregadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das suas necessidades, mediante aprimoramento da politica de atenção básica

Problema: Dificuldade que a população encontra para ter acesso aos serviços de saúde

Justificativa: Melhorar e adequar o acesso ao sistema de saúde

Usuários do SUSPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

9 - Recursos Transferidos pelo SUS 29.600.000,00 31.777.000,00 33.506.000,00 33.837.000,000,00 128.720.000,00

13 - Recursos ordinários - não vinculados 90.000,00 0,00 0,00 0,000,00 90.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 19.776.000,00 19.207.860,00 20.820.240,00 19.971.760,000,00 79.775.860,00

2018 2019 2020 2021 Total

3257 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTODE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

1 - Projetos Serviços modernizados

4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2 - Atividades Ações da Atenção Básica realizadas

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3385 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO

Objetivo: Melhorar a qualidade dos animais do município de Petrolina, propiciando uma maior renda para os produtores de carne e leite

Problema: Animais de baixo padrão

Justificativa: Estimular o melhoramento genético dos rebanhos de forma a aumentar a produção de carne e leite

Produtores ruraisPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 230.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 20.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4057 - MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS 2 - Atividades Rebanho geneticamente melhorado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3387 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Objetivo: Implantar o parque de exposições agropecuárias

Problema: Falta de local apropriado para exposições agropecuárias

Justificativa: Atender a uma importante demanda do setor agropecuário

Produtores ruraisPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000,00 160.000,00

28 - Transferências de Outros Convênios 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000,00 4.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4124 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕESAGROPECUÁRIAS

1 - Projetos Parque implantado

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3388 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO

Objetivo: Organizar os serviços socioassistenciais no âmbito do SUAS, priorizando a inclusão como fortalecimento da gestão

Problema: Barreiras que impedem o livre trânsito de pessoas com necessidades especiais

Justificativa: Garantir que pessoas com necessidade especial ou mobilidade reduzida transitemr por espaços públicos e ou privados, sem encontrar barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou trânsito social emáreas de acesso, circulação ou permanência.Pessoas com mobilidade reduzidaPúblico alvo:

Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 220.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 340.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3124 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSURBANOS E ACESSIBILIDADE

1 - Projetos Equipamentos construídos e equipados.

4033 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2 - Atividades Ações concretizadas

4347 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS EACESSIBILIDADE

2 - Atividades Equipamentos funcionando

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das suas necessidades, mediante aprimoramento da política de atenção básica

Problema: Dificuldade que a população encontra para ter acesso aos serviços de saúde

Justificativa: Melhorar e adequar o acesso ao sistema de saúde

Usuários do SUSPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

9 - Recursos Transferidos pelo SUS 29.190.000,00 28.809.000,00 28.887.000,00 31.857.000,000,00 118.743.000,00

13 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 60.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 13.014.000,00 14.746.000,00 15.492.000,00 17.931.000,000,00 61.183.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

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Relação de Programas PPA e Ações

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3129 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTODE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

1 - Projetos Modernização dos serviços

4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DAASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.EAMBULATORIAL

2 - Atividades Ações da atenção especializada realizada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Garantir acesso e suporte profilático e terapêutico seguro para os usuários do SUS

Problema: Problemas na gestão dos recursos ou dos serviços de assistência farmacêutica, como falta de medicamentos

Justificativa: Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais de qualidade, promovendo, dessa forma, seu uso racional.

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

9 - Recursos Transferidos pelo SUS 3.657.000,00 2.779.000,00 1.389.000,00 1.431.000,000,00 9.256.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 2.645.000,00 4.008.000,00 4.410.000,00 4.849.000,000,00 15.912.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

2169 - FARMÁCIA POPULAR 2 - Atividades medicamentos

3007 - ESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 1 - Projetos Unidades estruturadas

4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAE ESPECIAL

2 - Atividades Distribuição de remédios

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE

Objetivo: Prevenir e reduzir os riscos à saúde individual e coletiva por meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e monitoramento da vigilância em saúde.

Problema: Agravos à saúde da população

Justificativa: Prevenção

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

9 - Recursos Transferidos pelo SUS 5.255.000,00 5.633.000,00 6.196.000,00 4.037.000,000,00 21.121.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 4.232.000,00 4.652.000,00 5.117.000,00 5.629.000,000,00 19.630.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3011 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTODE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EM SAÚDE

1 - Projetos Unidades construídas e equipamentos adquiridos

3209 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTODE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANITÁRIA

1 - Projetos Unidade da vigilância sanitária construida e/ou reformada

4071 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE

2 - Atividades Ações da vigilância realizadas

4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIASANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE

2 - Atividades Ações de vigilância desenvolvidas

4172 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DEHANSENÍASE

2 - Atividades Ações do programa hanseníase realizadas

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 3395 - COLETA SELETIVA

Objetivo: Ampliar a destinação correta dos resíduos coletados pela limpeza urbana de modo a promover a coleta diferenciada de resíduos

Problema: Falta de local apropriado para coleta seletiva

Justificativa: Melhorar o aproveitamento do lixo produzido no município

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 130.000,00 250.000,00 150.000,00 0,000,00 530.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

3097 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA 1 - Projetos Obra realizada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3397 - GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo: Estabelecer política ambiental, identificar e controlar aspectos e impactos ambientais no município

Problema: Impactos causados ao meio ambiente pelas ações humanas

Justificativa: Planejar ações, prevenir e controlar impactos significativos sobre o meio ambiente, gerenciar riscos e melhorar continuamente o desempenho ambiental

PopulaçãoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 60.000,00

99 - Outra Fontes 450.000,00 455.000,00 486.000,00 521.000,000,00 1.912.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4004 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL 2 - Atividades PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

4006 - RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR 2 - Atividades A vida e da natureza preservada.

4037 - PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA 2 - Atividades Biodiversidade Conservada

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3398 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL

Objetivo: Promover inclusão tecnológica de estudantes e profissinais do magistério

Problema: Equipamentos defasados

Justificativa: Modernizar equipamentos

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 400.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,000,00 1.150.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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4223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURATECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES

2 - Atividades Centros implantados

Classificação Programática

Programa: 3702 - APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Apoiar as ações jurídicas e administrativas da Procuradoria Geral do Município.

Problema: Lentidão nas ações .

Justificativa: Celeridade nas ações

MunicípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 18.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,000,00 69.600.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

9053 - ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS 0 - Operação Especial .

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo: Divulgar ações do Governo Municipal.

Problema: Falta de divulgação

Justificativa: Governo transparente

povoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,000,00 10.433.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

8007 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTOÀ IMPRENSA, ESCRITA FALADA E TELEVISADA

2 - Atividades Ações divulgadas.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3713 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE

Objetivo: Manutenção das demandas inerentes as ações do administrativo. Promover treinamento e qualificação para os servidores da AEVSF, manter pessoal e encargos sociais relativos ao corpo técnico, atender asdespesas com serviços de terceiros, comunicação social e manutenção.Pagamento da dívida

Problema: Inevitabilidade de Gestão

Justificativa: .

ServidoresPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

99 - Outra Fontes 9.761.000,00 10.431.000,00 11.481.000,00 12.370.678,000,00 44.043.678,00

2018 2019 2020 2021 Total

8028 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF 2 - Atividades .

8029 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DOSERVIDOR

2 - Atividades Eficiência na gestão.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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9069 - ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF 0 - Operação Especial .

Classificação Programática

Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Orientar e estabelecer a aplicação dos recursos do SUS

Problema: Desestruturação dos serviços e processos de trabalho

Justificativa: Melhorar o atendimento ao público

populaçaoPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,000,00 92.000,00

18 - Impostos e transferências Saúde 10.379.800,00 10.455.000,00 10.297.000,00 11.239.620,000,00 42.371.420,00

2018 2019 2020 2021 Total

8009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 2 - Atividades .

8071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃODA GESTÃO DO SUS

2 - Atividades AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS

8096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE

2 - Atividades AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL REALIZADO.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3738 - NENHUMA CRIANÇA PARA TRÁS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Promover ingresso e sucesso escolar na idade certa

Problema: Auto índice de distorção idade-série (23% dos estdantes do ensino fundamental apresenta distorção de idade-série de dois anos ou mais)

Justificativa: Diminuir o índice de distorção idade-série.

Público alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 10.900.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,000,00 37.900.000,00

13 - Recursos ordinários - não vinculados 130.000,00 0,00 0,00 0,000,00 130.000,00

17 - Impostos e transferências Educação - MDE 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 510.000,00

21 - Recursos do salário-educação 2.700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,000,00 11.100.000,00

25 - Outras Transferências do FNDE 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,000,00 21.000.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4013 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FANFARRAS 2 - Atividades instrumentos musicais adquiridos

4145 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIODIDÁTICO-PEDAGÓGICO

2 - Atividades Material adquirido

4146 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINOFUNDAMENTAL

2 - Atividades Ações desenvolvidas

4147 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃOS DO FUTURO 2 - Atividades Estudantes atendidos

4150 - AMPLIAR ATENDIMENTO DE CURSOS NO NUMEL -NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS

2 - Atividades Atendimento ampliado

4205 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO -CIDADE LEITORA

2 - Atividades Projeto implantado

Ação Tipo Produto

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Relação de Programas PPA e Ações

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4207 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADEALFABETIZADORA

2 - Atividades Projeto implantado

4209 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2 - Atividades Escolas implantadas

Classificação Programática

Programa: 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: Capacitar funcionários públicos municipais

Problema: Falta de capacitação

Justificativa: Necessidade de capacitação dos servidores

Servidores municipaisPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 343.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,000,00 487.000,00

99 - Outra Fontes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 200.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4097 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA EVENCIMENTOS - PCCV

2 - Atividades PCCV criado

4099 - IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADEDE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

2 - Atividades Servidor capacitado

8013 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMMPLA 2 - Atividades Capacitação

8094 - CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARACONTROLADORIA E OUVIDORIA

2 - Atividades Palestras realizadas, servidores treinados, servidores capacitados e servidores reconhecidos.

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

Classificação Programática

Programa: 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Implantar mecanismos que possibilitem alcançar o máximo de empenho e eficácia na administração pública, através da integração de sistemas informatizados, controle de patrimônio, protocolo e digitalizaçãode documentos

Problema: Deficiência na gestão

Justificativa: Tornar mais eficiente a gestão

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 220.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 280.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

4088 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 2 - Atividades Projetos elaborados

4114 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSCONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃODE DOCUMENTOS

2 - Atividades Processos agilizados

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Relação de Programas PPA e Ações

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Classificação Programática

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Reserva de Contingência para atender futuras demandas.

Problema: Perdas prováveis e estimáveis , como problemas calamidades naturais ou graves

Justificativa: Reserva específica

municípioPúblico alvo:Valores Previstos:

Fonte de recurso Valor global

13 - Recursos ordinários - não vinculados 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,000,00 6.730.000,00

99 - Outra Fontes 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,000,00 34.400.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

9019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 - Operação Especial .

Ação Tipo Produto

Meta Física Unidade de Medida No período do PPA Total2018 2019 2020 2021

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Receitas e Despesas Previstas no PPA por Fonte de Recursos

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Fonte de Recurso

Valores Previstos no PPA

Valor Global 2018 2019 2020 2021 Total

Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas5 - R e c u r s o s F U N D E B -M a g i s t é r i o 98.000.000,00 98.000.000,00 103.880.000,00 103.880.000,00 110.112.800,00 110.112.800,00 116.719.400,00 116.719.400,00 428.712.200,00 428.712.200,00

Diferença:

6 - Recursos do FUNDEB -Outras despesas 42.000.000,00 42.000.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 47.191.200,00 47.191.200,00 50.022.600,00 50.022.600,00 183.733.800,00 183.733.800,00

Diferença:

9 - Recursos Transferidos peloSUS 67.702.000,00 67.702.000,00 68.998.000,00 68.998.000,00 69.978.000,00 69.978.000,00 71.162.000,00 71.162.000,00 277.840.000,00 277.840.000,00

Diferença:

10 - FUNDEB 60% - magistério- complementação 10.200.000,00 10.200.000,00 10.812.000,00 10.812.000,00 11.460.600,00 11.460.600,00 12.148.200,00 12.148.200,00 44.620.800,00 44.620.800,00

Diferença:

11 - FUNDEB 40% - Outras -complementação 6.800.000,00 6.800.000,00 7.208.000,00 7.208.000,00 7.640.400,00 7.640.400,00 8.098.800,00 8.098.800,00 29.747.200,00 29.747.200,00

Diferença:

13 - Recursos ordinários - nãovinculados 233.044.748,00 233.044.748,00 246.560.620,00 246.560.620,00 258.596.524,00 258.596.524,00 267.936.795,00 267.936.795,00 1.006.138.687,00 1.006.138.687,00

Diferença:

16 - Recursos transferidos peloFNAS 8.112.000,00 8.112.000,00 8.726.000,00 8.726.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 9.232.000,00 9.232.000,00 34.930.000,00 34.930.000,00

Diferença:

17 - Impostos e transferênciasEducação - MDE 48.178.452,00 48.178.452,00 50.344.600,00 50.344.600,00 53.365.568,00 53.365.568,00 56.399.140,00 56.399.140,00 208.287.760,00 208.287.760,00

Diferença:

18 - Impostos e transferênciasSaúde 53.416.800,00 53.416.800,00 56.871.860,00 56.871.860,00 60.284.240,00 60.284.240,00 63.901.380,00 63.901.380,00 234.474.280,00 234.474.280,00

Diferença:

21 - Recursos do salário-educação 10.300.000,00 10.300.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00

Diferença:

23 - Recursos do ProgramaNacional de Al imentaçãoEscolar - PNAE

7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00

Diferença:

24 - Recursos do ProgramaN a c i o n a l d e A p o i o a oTransporte Escolar - PNATE

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Diferença:

25 - Outras Transferências doFNDE 31.160.000,00 31.160.000,00 33.170.000,00 33.170.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00 27.875.000,00 27.875.000,00 124.875.000,00 124.875.000,00

Diferença:

28 - Transferências de OutrosConvênios 29.481.000,00 29.481.000,00 31.158.000,00 31.158.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 128.869.000,00 128.869.000,00

Diferença:

32 - Outras operações decréditos 66.000.000,00 66.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 39.001.000,00 39.001.000,00 34.001.000,00 34.001.000,00 186.002.000,00 186.002.000,00

Diferença:

99 - Outra Fontes 105.005.000,00 105.005.000,00 110.383.880,00 110.383.880,00 118.018.932,00 118.018.932,00 124.925.409,00 124.925.409,00 458.333.221,00 458.333.221,00

Diferença:

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Receitas e Despesas Previstas no PPA por Fonte de Recursos

[email protected]

Fonte de Recurso

Valores Previstos no PPA

Valor Global 2018 2019 2020 2021 Total

Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas

Total 819.800.000,00 819.800.000,00 840.432.960,00 840.432.960,00 871.109.264,00 871.109.264,00 898.321.724,00 898.321.724,00 3.429.663.948,00 3.429.663.948,00

Diferença:

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Resumo dos Valores Previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

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PPA 2018 - 2021 - Valores em R$Unidade Gestora Valor global 2018 2019 2020 2021 Total

- CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 19.623.000,00 19.623.000,00 74.820.000,0018.623.000,0016.951.000,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 603.106.092,00 618.610.935,00 2.383.103.447,00585.456.220,00575.930.200,002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130.262.240,00 135.063.380,00 512.464.280,00125.869.860,00121.268.800,003 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA -AMMPLA

5.438.288,00 5.724.585,00 21.257.673,004.724.800,005.370.000,004

- INSTITUTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA 77.854.240,00 82.525.497,00 303.117.137,0073.447.400,0069.290.000,005 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEPETROLINA-ARMUP

1.247.196,00 1.322.026,00 4.801.602,001.122.380,001.110.000,006

- AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA 1.938.210,00 2.054.502,00 7.406.212,001.628.500,001.785.000,007 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 30.056.300,00 31.859.678,00 117.020.978,0028.355.000,0026.750.000,008 - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DOSÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL

99.000,00 99.000,00 563.000,00100.000,00265.000,009

- AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR 1.484.698,00 1.439.121,00 5.109.619,001.105.800,001.080.000,0010Total 3.429.663.948,00898.321.724,00871.109.264,00840.432.960,00819.800.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 0,00 16.951.000,00 18.623.000,00 19.623.000,00 19.623.000,00 74.820.000,00

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL 0,00 16.951.000,00 18.623.000,00 19.623.000,00 19.623.000,00 74.820.000,00

Função: 1 - Legislativa 0,00 16.936.000,00 18.607.000,00 19.607.000,00 19.607.000,00 74.757.000,00

Subfunção: 31 - Ação Legislativa 0,00 16.936.000,00 18.607.000,00 19.607.000,00 19.607.000,00 74.757.000,00

Programa: 3100 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 0,00 16.936.000,00 18.607.000,00 19.607.000,00 19.607.000,00 74.757.000,00

Ação: 1.7006 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

51 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

52 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Ação: 2.2003 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 0,00 3.831.000,00 4.412.000,00 4.412.000,00 4.412.000,00 17.067.000,00

49 - 3.1.90.00.00 0,00 3.460.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 15.460.000,000,00 15.460.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 4.000.000,004.000.000,003.460.000,00 4.000.000,00

450 - 3.1.91.00.00 0,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 47.000,000,00 47.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 12.000,0012.000,0011.000,00 12.000,00

50 - 3.3.90.00.00 0,00 360.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.560.000,000,00 1.560.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 400.000,00400.000,00360.000,00 400.000,00

Ação: 2.8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DA CÂMARA 0,00 12.905.000,00 13.995.000,00 14.995.000,00 14.995.000,00 56.890.000,00

55 - 3.1.90.00.00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 45.000.000,000,00 45.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 12.000.000,0012.000.000,0010.000.000,00 11.000.000,00

501 - 3.1.91.00.00 0,00 275.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 1.130.000,000,00 1.130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 285.000,00285.000,00275.000,00 285.000,00

56 - 3.3.90.00.00 0,00 2.530.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 10.330.000,000,00 10.330.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.600.000,002.600.000,002.530.000,00 2.600.000,00

57 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 430.000,000,00 430.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 110.000,00110.000,00100.000,00 110.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.000,00

Ação: 0.9007 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.000,00

61 - 3.3.90.00.00 0,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.000,000,00 63.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 16.000,0016.000,0015.000,00 16.000,00

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 0,00 575.930.200,00 585.456.220,00 603.106.092,00 618.610.935,00 2.383.103.447,00

Unidade Orçamentária: 2021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 330.000,00 345.000,00 360.500,00 366.000,00 1.401.500,00

Função: 4 - Administração 0,00 330.000,00 345.000,00 360.500,00 366.000,00 1.401.500,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 330.000,00 345.000,00 360.500,00 366.000,00 1.401.500,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 330.000,00 345.000,00 360.500,00 366.000,00 1.401.500,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 330.000,00 345.000,00 360.500,00 366.000,00 1.401.500,00

525 - 3.1.90.00.00 0,00 270.000,00 280.000,00 290.000,00 295.000,00 1.135.000,000,00 1.135.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 295.000,00290.000,00270.000,00 280.000,00

527 - 3.1.91.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 6.500,00 6.000,00 22.500,000,00 22.500,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 6.000,006.500,005.000,00 5.000,00

524 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 55.000,00 59.000,00 60.000,00 224.000,000,00 224.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0059.000,0050.000,00 55.000,00

526 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Unidade Orçamentária: 2100 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 7.365.000,00 7.691.000,00 7.751.000,00 7.752.000,00 30.559.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 7.265.000,00 7.591.000,00 7.651.000,00 7.652.000,00 30.159.000,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 6.445.000,00 6.696.000,00 6.696.000,00 6.697.000,00 26.534.000,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.445.000,00 6.696.000,00 6.696.000,00 6.697.000,00 26.534.000,00

Ação: 2.2002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 6.445.000,00 6.696.000,00 6.696.000,00 6.697.000,00 26.534.000,00

1 - 3.1.90.00.00 0,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 19.900.000,000,00 19.900.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000.000,005.000.000,004.900.000,00 5.000.000,00

445 - 3.1.91.00.00 0,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00 32.000,00 124.000,000,00 124.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 32.000,0031.000,0030.000,00 31.000,00

5 - 3.3.90.00.00 0,00 1.500.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.450.000,000,00 6.450.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.650.000,001.650.000,001.500.000,00 1.650.000,00

6 - 4.4.90.00.00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,000,00 60.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,0015.000,00 15.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 820.000,00 895.000,00 955.000,00 955.000,00 3.625.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 820.000,00 895.000,00 955.000,00 955.000,00 3.625.000,00

Ação: 2.8002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE 0,00 820.000,00 895.000,00 955.000,00 955.000,00 3.625.000,00

894 - 3.1.90.00.00 0,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 830.000,000,00 830.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 210.000,00210.000,00200.000,00 210.000,00

897 - 3.1.91.00.00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 95.000,000,00 95.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 25.000,0025.000,0020.000,00 25.000,00

895 - 3.3.90.00.00 0,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 2.250.000,000,00 2.250.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 600.000,00600.000,00500.000,00 550.000,00

896 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 450.000,000,00 450.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 120.000,00120.000,00100.000,00 110.000,00

Função: 8 - Assistência Social 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Programa: 3349 - GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Ação: 2.4005 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

1100 - 3.3.50.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Unidade Orçamentária: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 22.910.000,00 23.970.000,00 24.200.000,00 24.510.000,00 95.590.000,00

Função: 2 - Judiciária 0,00 17.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 68.600.000,00

Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 17.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 68.600.000,00

Programa: 3702 - APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUN 0,00 17.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 68.600.000,00

Ação: 0.9053 - ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS 0,00 17.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 68.600.000,00

68 - 3.1.90.00.00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,000,00 700.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00200.000,00100.000,00 200.000,00

69 - 3.3.90.00.00 0,00 16.900.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 67.900.000,000,00 67.900.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 17.000.000,0017.000.000,0016.900.000,00 17.000.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 5.910.000,00 6.770.000,00 7.000.000,00 7.310.000,00 26.990.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 5.910.000,00 6.770.000,00 7.000.000,00 7.310.000,00 26.990.000,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.910.000,00 6.770.000,00 7.000.000,00 7.310.000,00 26.990.000,00

Ação: 2.8078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM 0,00 5.890.000,00 6.760.000,00 6.990.000,00 7.300.000,00 26.940.000,00

7 - 3.1.90.00.00 0,00 5.000.000,00 5.800.000,00 6.000.000,00 6.300.000,00 23.100.000,000,00 23.100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 6.300.000,006.000.000,005.000.000,00 5.800.000,00

446 - 3.1.91.00.00 0,00 380.000,00 370.000,00 380.000,00 390.000,00 1.520.000,000,00 1.520.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 390.000,00380.000,00380.000,00 370.000,00

8 - 3.3.90.00.00 0,00 500.000,00 580.000,00 600.000,00 600.000,00 2.280.000,000,00 2.280.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 600.000,00600.000,00500.000,00 580.000,00

9 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Ação: 2.8089 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00

4 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0020.000,00 10.000,00

Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.249.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 4.870.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 1.249.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 4.870.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 1.249.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 4.870.000,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 1.035.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 4.302.000,00

Ação: 2.2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 1.035.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 4.302.000,00

72 - 3.1.90.00.00 0,00 770.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.170.000,000,00 3.170.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 800.000,00800.000,00770.000,00 800.000,00

451 - 3.1.91.00.00 0,00 75.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 330.000,000,00 330.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 85.000,0085.000,0075.000,00 85.000,00

2 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 630.000,000,00 630.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 160.000,00160.000,00150.000,00 160.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

73 - 4.4.90.00.00 0,00 40.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 172.000,000,00 172.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 44.000,0044.000,0040.000,00 44.000,00

Programa: 3007 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 150.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 312.000,00

Ação: 2.2034 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 150.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 312.000,00

913 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 312.000,000,00 312.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 54.000,0054.000,00150.000,00 54.000,00

Programa: 3207 - GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00

Ação: 2.2010 - APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00

875 - 3.3.90.00.00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,000,00 144.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 36.000,0036.000,0036.000,00 36.000,00

Programa: 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

Ação: 2.8094 - CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

566 - 3.3.90.00.00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,000,00 112.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 28.000,0028.000,0028.000,00 28.000,00

Unidade Orçamentária: 2121 - ASSESSORIA DE GOVERNO 0,00 5.813.000,00 6.982.000,00 6.985.000,00 7.090.000,00 26.870.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 4.680.000,00 3.882.000,00 3.885.000,00 3.990.000,00 16.437.000,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 50.000,00 177.000,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 50.000,00 177.000,00

Ação: 2.8050 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO 0,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 50.000,00 177.000,00

636 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 32.000,00 35.000,00 40.000,00 137.000,000,00 137.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0035.000,0030.000,00 32.000,00

645 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 4.640.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.940.000,00 16.260.000,00

Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 4.640.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.940.000,00 16.260.000,00

Ação: 2.8052 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ASSESSORIA DE GOVERNO 0,00 4.640.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.940.000,00 16.260.000,00

646 - 3.1.90.00.00 0,00 3.600.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 14.800.000,000,00 14.800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.800.000,003.700.000,003.600.000,00 3.700.000,00

647 - 3.1.91.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

648 - 3.3.90.00.00 0,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.300.000,000,00 1.300.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,001.000.000,00 100.000,00

649 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Função: 24 - Comunicações 0,00 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 10.433.000,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social 0,00 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 10.433.000,00

Programa: 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL 0,00 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 10.433.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.8007 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA, ESCRITA 0,00 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 10.433.000,00

657 - 3.3.60.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 - 3.3.90.00.00 0,00 1.133.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 10.433.000,000,00 10.433.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.100.000,003.100.000,001.133.000,00 3.100.000,00

Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 257.498.452,00 270.734.600,00 283.240.568,00 292.063.140,00 1.103.536.760,00

Função: 12 - Educação 0,00 257.458.452,00 270.694.600,00 283.200.568,00 292.018.140,00 1.103.371.760,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Ação: 2.4179 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EDUCACIONAL 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

331 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Programa: 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Ação: 1.3039 - PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

334 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 180.873.452,00 189.124.600,00 201.829.568,00 213.387.140,00 785.214.760,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 118.857.392,00 125.500.000,00 127.753.800,00 133.436.400,00 505.547.592,00

Ação: 2.8022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% 0,00 23.985.000,00 26.208.000,00 24.640.400,00 25.098.800,00 99.932.200,00

510 - 3.1.90.00.00 0,00 21.585.000,00 23.408.000,00 21.740.400,00 22.098.800,00 88.832.200,000,00 62.185.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 15.000.000,0015.000.000,0015.185.000,00 17.000.000,00

0,00 26.647.200,0011 - FUNDEB 40% - Outras - complementação 7.098.800,006.740.400,006.400.000,00 6.408.000,00

494 - 3.1.91.00.00 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 11.100.000,000,00 8.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

0,00 3.100.000,0011 - FUNDEB 40% - Outras - complementação 1.000.000,00900.000,00400.000,00 800.000,00

Ação: 2.8030 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.172.392,00 5.200.000,00 5.240.000,00 5.270.000,00 20.882.392,00

81 - 3.1.90.00.00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,000,00 3.200.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 800.000,00800.000,00800.000,00 800.000,00

453 - 3.1.91.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 170.000,00 510.000,000,00 510.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 170.000,00140.000,00100.000,00 100.000,00

890 - 3.3.50.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

82 - 3.3.90.00.00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,000,00 4.000.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

0,00 12.000.000,0021 - Recursos do salário-educação 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 3.000.000,00

83 - 4.4.90.00.00 0,00 72.392,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 372.392,000,00 372.392,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 100.000,00100.000,0072.392,00 100.000,00

Ação: 2.8031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE 0,00 89.700.000,00 94.092.000,00 97.873.400,00 103.067.600,00 384.733.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

97 - 3.1.90.00.00 0,00 81.200.000,00 82.312.000,00 86.960.600,00 91.648.200,00 342.120.800,000,00 299.500.000,005 - Recursos FUNDEB - Magistério 80.000.000,0076.000.000,0071.500.000,00 72.000.000,00

0,00 42.620.800,0010 - FUNDEB 60% - magistério - complementação 11.648.200,0010.960.600,009.700.000,00 10.312.000,00

456 - 3.1.91.00.00 0,00 8.500.000,00 11.780.000,00 10.912.800,00 11.419.400,00 42.612.200,000,00 40.612.200,005 - Recursos FUNDEB - Magistério 10.919.400,0010.412.800,008.000.000,00 11.280.000,00

0,00 2.000.000,0010 - FUNDEB 60% - magistério - complementação 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE 0,00 31.630.000,00 32.094.600,00 43.045.768,00 49.070.740,00 155.841.108,00

Ação: 2.4035 - GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 11.130.000,00 9.844.600,00 13.324.568,00 16.478.140,00 50.777.308,00

385 - 3.3.90.00.00 0,00 11.130.000,00 9.844.600,00 13.324.568,00 16.478.140,00 50.777.308,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 38.347.308,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 13.378.140,0010.224.568,008.000.000,00 6.744.600,00

0,00 2.400.000,0021 - Recursos do salário-educação 600.000,00600.000,00600.000,00 600.000,00

0,00 10.000.000,0024 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 2.500.000,002.500.000,002.500.000,00 2.500.000,00

Ação: 2.4140 - GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 64.000.000,00

46 - 3.3.90.00.00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 64.000.000,000,00 24.400.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 6.100.000,006.100.000,006.100.000,00 6.100.000,00

0,00 8.000.000,0021 - Recursos do salário-educação 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

0,00 31.600.000,0023 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 7.900.000,007.900.000,007.900.000,00 7.900.000,00

Ação: 2.4141 - AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS 0,00 4.500.000,00 6.250.000,00 13.721.200,00 16.592.600,00 41.063.800,00

988 - 3.3.90.00.00 0,00 3.000.000,00 4.750.000,00 12.221.200,00 15.092.600,00 35.063.800,000,00 33.063.800,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 14.592.600,0011.721.200,002.500.000,00 4.250.000,00

0,00 2.000.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

989 - 4.4.90.00.00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,000,00 6.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,00

Programa: 3027 - PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 5.320.000,00

Ação: 2.4078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

3 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,000,00 1.200.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4124 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

554 - 3.1.90.00.00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,000,00 3.200.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 800.000,00800.000,00800.000,00 800.000,00

458 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4301 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

53 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Programa: 3208 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 3.796.060,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 15.196.060,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.4148 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PETROLINA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

74 - 3.3.90.00.00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,000,00 6.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,00

Ação: 2.4391 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 2.296.060,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.196.060,00

386 - 3.3.90.00.00 0,00 296.060,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.196.060,000,00 1.196.060,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 300.000,00300.000,00296.060,00 300.000,00

387 - 4.4.90.00.00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,000,00 8.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Programa: 3209 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 0,00 2.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.400.000,00

Ação: 2.4142 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,00

991 - 3.3.90.00.00 0,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,000,00 1.400.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 300.000,00300.000,00500.000,00 300.000,00

Ação: 2.8042 - PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

79 - 3.3.90.00.00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,000,00 8.000.000,0021 - Recursos do salário-educação 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Programa: 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 5.620.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 22.120.000,00

Ação: 1.3022 - CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.620.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.120.000,00

333 - 4.4.90.00.00 0,00 1.620.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00120.000,00 0,00

0,00 6.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,00

Ação: 1.3028 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

511 - 4.4.90.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.4085 - PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00

335 - 3.3.90.00.00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,000,00 12.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 3.000.000,00

Programa: 3398 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL 0,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 1.150.000,00

Ação: 2.4223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES 0,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 1.150.000,00

972 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 350.000,000,00 350.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 50.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

126 - 4.4.90.00.00 0,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 800.000,000,00 800.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 100.000,00200.000,00300.000,00 200.000,00

Programa: 3738 - NENHUMA CRIANÇA PARA TRÁS NO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 16.740.000,00 18.300.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 70.640.000,00

Ação: 2.4013 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FANFARRAS 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00

383 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,000,00 1.200.000,0021 - Recursos do salário-educação 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

384 - 4.4.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,000,00 1.200.000,0021 - Recursos do salário-educação 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4145 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 22.400.000,00

999 - 3.3.90.00.00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,000,00 16.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 4.000.000,004.000.000,004.000.000,00 4.000.000,00

0,00 4.000.000,0021 - Recursos do salário-educação 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

75 - 4.4.90.00.00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,000,00 2.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

0,00 400.000,0021 - Recursos do salário-educação 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Ação: 2.4146 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.340.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 8.240.000,00

332 - 3.1.90.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

452 - 3.3.90.00.00 0,00 1.340.000,00 1.300.000,00 800.000,00 800.000,00 4.240.000,000,00 2.400.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 500.000,00500.000,00900.000,00 500.000,00

0,00 130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00130.000,00 0,00

0,00 510.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 0,000,0010.000,00 500.000,00

0,00 1.200.000,0021 - Recursos do salário-educação 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4147 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃOS DO FUTURO 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

84 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,000,00 1.200.000,0021 - Recursos do salário-educação 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4150 - AMPLIAR ATENDIMENTO DE CURSOS NO NUMEL - NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS 0,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.900.000,00

85 - 3.3.90.00.00 0,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.900.000,000,00 1.900.000,0021 - Recursos do salário-educação 500.000,00500.000,00400.000,00 500.000,00

Ação: 2.4205 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA 0,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.500.000,00

182 - 3.3.90.00.00 0,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.500.000,000,00 5.500.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 1.000.000,001.000.000,002.500.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.4207 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

861 - 3.3.90.00.00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,000,00 8.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Ação: 2.4209 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 21.000.000,00

77 - 3.3.90.00.00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,000,00 17.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 5.000.000,005.000.000,002.000.000,00 5.000.000,00

78 - 4.4.90.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil 0,00 70.245.000,00 74.320.000,00 76.321.000,00 73.621.000,00 294.507.000,00

Programa: 3027 - PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL 0,00 2.830.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 11.230.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.4068 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

506 - 3.3.30.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.4076 - IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.830.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.230.000,00

555 - 3.3.90.00.00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,000,00 3.200.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 800.000,00800.000,00800.000,00 800.000,00

531 - 4.4.90.00.00 0,00 1.030.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.030.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 4.000.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Programa: 3115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 30.790.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 132.190.000,00

Ação: 2.4127 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA INFÂNCIA 0,00 490.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.990.000,00

100 - 3.3.90.00.00 0,00 490.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.990.000,000,00 1.990.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 500.000,00500.000,00490.000,00 500.000,00

Ação: 2.4139 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO BEBÊ 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

447 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4144 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE PARA BEBÊ 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

998 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Ação: 2.4370 - PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 129.000.000,00

102 - 3.3.50.00.00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 129.000.000,000,00 129.000.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 33.000.000,0033.000.000,0030.000.000,00 33.000.000,00

Programa: 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 16.150.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 10.700.000,00 57.850.000,00

Ação: 1.3248 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS 0,00 8.120.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.620.000,00

101 - 4.4.90.00.00 0,00 8.120.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.620.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00120.000,00 0,00

0,00 30.500.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 7.500.000,007.500.000,008.000.000,00 7.500.000,00

Ação: 2.4157 - REFORMAR CMEI's 0,00 8.030.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 27.230.000,00

533 - 3.3.90.00.00 0,00 8.030.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 27.230.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 27.200.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 3.200.000,008.000.000,008.000.000,00 8.000.000,00

Programa: 3375 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 20.475.000,00 22.220.000,00 24.221.000,00 26.321.000,00 93.237.000,00

Ação: 2.4143 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.500.000,00

996 - 3.3.90.00.00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.500.000,000,00 3.500.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 500.000,00500.000,001.500.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.8093 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 18.975.000,00 21.220.000,00 23.721.000,00 25.821.000,00 89.737.000,00

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

119 - 3.1.90.00.00 0,00 18.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00 86.000.000,000,00 86.000.000,005 - Recursos FUNDEB - Magistério 25.000.000,0023.000.000,0018.000.000,00 20.000.000,00

459 - 3.1.91.00.00 0,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 2.600.000,000,00 2.600.000,005 - Recursos FUNDEB - Magistério 800.000,00700.000,00500.000,00 600.000,00

120 - 3.3.90.00.00 0,00 475.000,00 620.000,00 21.000,00 21.000,00 1.137.000,000,00 1.055.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 0,000,00455.000,00 600.000,00

0,00 82.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 21.000,0021.000,0020.000,00 20.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 0,00 3.130.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00 15.220.000,00

Programa: 3374 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 3.130.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00 15.220.000,00

Ação: 2.4061 - IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIA ESCOLAR) 0,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 9.900.000,00

125 - 3.3.90.00.00 0,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 9.900.000,000,00 9.900.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 2.700.000,002.700.000,001.800.000,00 2.700.000,00

Ação: 2.4072 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 5.320.000,00

589 - 3.1.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

122 - 3.3.90.00.00 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 4.520.000,000,00 3.200.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 800.000,00800.000,00800.000,00 800.000,00

0,00 120.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

0,00 1.200.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Subfunção: 367 - Educação Especial 0,00 3.060.000,00 3.070.000,00 870.000,00 830.000,00 7.830.000,00

Programa: 3321 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 3.060.000,00 3.070.000,00 870.000,00 830.000,00 7.830.000,00

Ação: 2.4009 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 350.000,00 350.000,00 5.100.000,00

10 - 3.3.90.00.00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 350.000,00 350.000,00 5.100.000,000,00 4.300.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 150.000,00150.000,002.000.000,00 2.000.000,00

0,00 800.000,0017 - Impostos e transferências Educação - MDE 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4125 - CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 560.000,00

173 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 560.000,000,00 560.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 110.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00

Ação: 2.8015 - IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) 0,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 270.000,00

12 - 3.1.90.00.00 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,000,00 70.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 20.000,0020.000,0010.000,00 20.000,00

11 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.8064 - IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO 0,00 650.000,00 650.000,00 300.000,00 300.000,00 1.900.000,00

124 - 3.3.90.00.00 0,00 350.000,00 350.000,00 150.000,00 150.000,00 1.000.000,000,00 1.000.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 150.000,00150.000,00350.000,00 350.000,00

590 - 4.4.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 900.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 900.000,006 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas 150.000,00150.000,00300.000,00 300.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 165.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 165.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 165.000,00

Ação: 0.9029 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 165.000,00

129 - 3.3.20.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 85.000,000,00 85.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 25.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

532 - 4.4.20.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0025 - Outras Transferências do FNDE 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Unidade Orçamentária: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,00

Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,00

Ação: 2.8009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,00

199 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00 26.000,00 92.000,000,00 92.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 26.000,0026.000,0020.000,00 20.000,00

Unidade Orçamentária: 81100 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 0,00 22.594.000,00 24.876.000,00 27.472.000,00 29.249.000,00 104.191.000,00

Função: 2 - Judiciária 0,00 3.720.000,00 5.310.000,00 5.510.000,00 5.610.000,00 20.150.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 3.720.000,00 5.310.000,00 5.510.000,00 5.610.000,00 20.150.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 3.720.000,00 5.310.000,00 5.510.000,00 5.610.000,00 20.150.000,00

Ação: 2.8035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECULTE 0,00 3.720.000,00 5.310.000,00 5.510.000,00 5.610.000,00 20.150.000,00

1091 - 3.1.90.00.00 0,00 2.000.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00 10.300.000,000,00 10.300.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.900.000,002.800.000,002.000.000,00 2.600.000,00

1092 - 3.1.91.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

1093 - 3.3.90.00.00 0,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 9.000.000,000,00 9.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.500.000,002.500.000,001.500.000,00 2.500.000,00

1094 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0020.000,00 10.000,00

Função: 13 - Cultura 0,00 1.486.000,00 756.000,00 766.000,00 766.000,00 3.774.000,00

Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 585.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 2.070.000,00

Programa: 3318 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0,00 585.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 2.070.000,00

Ação: 2.4011 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00

660 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,000,00 90.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0030.000,00 20.000,00

Ação: 2.4018 - PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO 0,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 1.700.000,00

664 - 3.3.50.00.00 0,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.680.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 1.680.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 420.000,00420.000,00420.000,00 420.000,00

663 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Ação: 2.4028 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 0,00 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 280.000,00

666 - 3.3.90.00.00 0,00 90.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 210.000,000,00 210.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0040.000,0090.000,00 40.000,00

665 - 4.4.90.00.00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0040.000,00 10.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural 0,00 901.000,00 261.000,00 271.000,00 271.000,00 1.704.000,00

Programa: 3317 - FOMENTO À CULTURA 0,00 120.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 470.000,00

Ação: 2.4118 - SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS E CAPACITAÇÕES 0,00 120.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 470.000,00

929 - 3.3.50.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 220.000,000,00 220.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0060.000,0050.000,00 50.000,00

667 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 130.000,000,00 130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0040.000,00 30.000,00

868 - 4.4.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Programa: 3319 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 0,00 781.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 1.234.000,00

Ação: 2.4062 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A 0,00 281.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 584.000,00

934 - 3.3.50.00.00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,000,00 160.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,00

670 - 3.3.90.00.00 0,00 210.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 320.000,000,00 320.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0040.000,00210.000,00 30.000,00

671 - 4.4.90.00.00 0,00 31.000,00 31.000,00 21.000,00 21.000,00 104.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0030.000,00 30.000,00

0,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

Ação: 2.4064 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE 0,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 650.000,00

932 - 3.3.50.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

931 - 3.3.90.00.00 0,00 460.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 490.000,000,00 490.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,00460.000,00 10.000,00

933 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços 0,00 15.508.000,00 17.135.000,00 19.456.000,00 21.064.000,00 73.163.000,00

Subfunção: 692 - Comercialização 0,00 5.741.000,00 4.387.000,00 6.100.000,00 7.100.000,00 23.328.000,00

Programa: 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE 0,00 5.741.000,00 4.387.000,00 6.100.000,00 7.100.000,00 23.328.000,00

Ação: 1.3014 - CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

874 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0040.000,00 0,00

0,00 10.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,0010.000,00 0,00

Ação: 1.3016 - REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 0,00 1.500.000,00 681.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 7.181.000,00

942 - 4.4.90.00.00 0,00 1.500.000,00 681.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 7.181.000,000,00 500.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00500.000,00 0,00

0,00 6.681.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 3.000.000,002.000.000,001.000.000,00 681.000,00

Ação: 1.3017 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOS TURISTÍCOS E DO 0,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 430.000,00

943 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0050.000,00 20.000,00

944 - 4.4.90.00.00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,000,00 320.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 80.000,0080.000,0080.000,00 80.000,00

Ação: 1.3018 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA I 0,00 2.727.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 13.727.000,00

945 - 4.4.90.00.00 0,00 2.727.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 13.727.000,000,00 27.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0027.000,00 0,00

0,00 13.700.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 4.000.000,004.000.000,002.700.000,00 3.000.000,00

Ação: 1.3024 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JOSEFA COELHO 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

947 - 4.4.90.00.00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00100.000,00 0,00

0,00 480.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,00480.000,00 0,00

Ação: 1.3025 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00

948 - 4.4.90.00.00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0050.000,00 0,00

0,00 1.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,001.000,00 0,00

Ação: 1.3032 - REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO 0,00 703.000,00 606.000,00 0,00 0,00 1.309.000,00

1097 - 3.3.90.00.00 0,00 703.000,00 606.000,00 0,00 0,00 1.309.000,000,00 6.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,003.000,00 3.000,00

0,00 1.303.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,00700.000,00 603.000,00

Subfunção: 695 - Turismo 0,00 9.767.000,00 12.748.000,00 13.356.000,00 13.964.000,00 49.835.000,00

Programa: 3364 - PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA 0,00 9.767.000,00 12.748.000,00 13.356.000,00 13.964.000,00 49.835.000,00

Ação: 2.4036 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 150.000,00

675 - 3.3.50.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

676 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 35.000,0030.000,0020.000,00 25.000,00

Ação: 2.4063 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO 0,00 347.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 497.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

674 - 3.3.90.00.00 0,00 347.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 497.000,000,00 497.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00347.000,00 50.000,00

Ação: 2.4075 - PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO 0,00 9.390.000,00 12.663.000,00 13.266.000,00 13.869.000,00 49.188.000,00

887 - 3.3.50.00.00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,000,00 258.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 69.000,0066.000,0060.000,00 63.000,00

886 - 3.3.90.00.00 0,00 5.330.000,00 8.400.000,00 8.800.000,00 9.200.000,00 31.730.000,000,00 31.730.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 9.200.000,008.800.000,005.330.000,00 8.400.000,00

937 - 4.4.90.00.00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 17.200.000,000,00 17.200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 4.600.000,004.400.000,004.000.000,00 4.200.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer 0,00 1.879.000,00 1.674.000,00 1.739.000,00 1.808.000,00 7.100.000,00

Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento 0,00 1.879.000,00 1.674.000,00 1.739.000,00 1.808.000,00 7.100.000,00

Programa: 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER 0,00 1.879.000,00 1.674.000,00 1.739.000,00 1.808.000,00 7.100.000,00

Ação: 1.3035 - REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

678 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0020.000,00 0,00

Ação: 2.4054 - IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 1.619.000,00 1.624.000,00 1.689.000,00 1.758.000,00 6.690.000,00

858 - 3.3.50.00.00 0,00 178.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 628.000,000,00 628.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00178.000,00 150.000,00

860 - 3.3.90.00.00 0,00 1.321.000,00 1.348.000,00 1.407.000,00 1.470.000,00 5.546.000,000,00 630.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00180.000,00 150.000,00

0,00 4.916.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.320.000,001.257.000,001.141.000,00 1.198.000,00

859 - 4.4.90.00.00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,000,00 516.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 138.000,00132.000,00120.000,00 126.000,00

Ação: 2.4073 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 0,00 240.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 390.000,00

677 - 3.3.90.00.00 0,00 240.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 390.000,000,00 390.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00240.000,00 50.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Ação: 0.9026 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SECULTE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

673 - 4.4.20.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 4.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

Unidade Orçamentária: 83100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO 0,00 4.557.000,00 3.602.000,00 1.667.000,00 1.772.000,00 11.598.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 4.555.000,00 3.600.000,00 1.665.000,00 1.770.000,00 11.590.000,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00

Programa: 3113 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Ação: 2.2032 - FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

618 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Programa: 3349 - GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Ação: 2.8105 - APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

611 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Programa: 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Ação: 2.4088 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

621 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 4.335.000,00 3.370.000,00 1.425.000,00 1.530.000,00 10.660.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.335.000,00 1.370.000,00 1.425.000,00 1.530.000,00 5.660.000,00

Ação: 2.8106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPI 0,00 1.335.000,00 1.370.000,00 1.425.000,00 1.530.000,00 5.660.000,00

650 - 3.1.90.00.00 0,00 1.120.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.770.000,000,00 4.770.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.300.000,001.200.000,001.120.000,00 1.150.000,00

651 - 3.1.91.00.00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 225.000,000,00 225.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0055.000,0055.000,00 55.000,00

652 - 3.3.90.00.00 0,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 150.000,00 585.000,000,00 585.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00140.000,00 145.000,00

653 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Programa: 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Ação: 1.3010 - GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1096 - 4.4.90.00.00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,00 5.000.000,0032 - Outras operações de créditos 0,000,003.000.000,00 2.000.000,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação 0,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,00

Programa: 3113 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 0,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,00

Ação: 1.3052 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS 0,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,00

613 - 3.3.90.00.00 0,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,000,00 570.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00130.000,00 140.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Ação: 0.9010 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

625 - 3.3.20.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

626 - 4.4.20.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

Unidade Orçamentária: 84100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO 0,00 83.628.000,00 66.866.000,00 69.861.000,00 69.084.000,00 289.439.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 11.185.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.043.000,00 44.368.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 11.185.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.043.000,00 44.368.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 10.530.000,00 11.020.000,00 11.020.000,00 11.020.000,00 43.590.000,00

Ação: 2.8034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRHAM 0,00 10.530.000,00 11.020.000,00 11.020.000,00 11.020.000,00 43.590.000,00

614 - 3.1.90.00.00 0,00 8.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 35.500.000,000,00 35.500.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 9.000.000,009.000.000,008.500.000,00 9.000.000,00

617 - 3.1.91.00.00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.400.000,000,00 4.400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.100.000,001.100.000,001.100.000,00 1.100.000,00

615 - 3.3.90.00.00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,000,00 3.600.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 900.000,00900.000,00900.000,00 900.000,00

616 - 4.4.90.00.00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,000,00 90.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0030.000,00 20.000,00

Programa: 3015 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 0,00 655.000,00 50.000,00 50.000,00 23.000,00 778.000,00

Ação: 2.4058 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 655.000,00 50.000,00 50.000,00 23.000,00 778.000,00

826 - 3.3.90.00.00 0,00 635.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 698.000,000,00 698.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.000,0030.000,00635.000,00 30.000,00

827 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Função: 15 - Urbanismo 0,00 65.721.000,00 50.174.000,00 51.169.000,00 56.929.000,00 223.993.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 0,00 63.321.000,00 46.524.000,00 46.525.000,00 56.529.000,00 212.899.000,00

Programa: 3014 - NOSSA PRAÇA 0,00 2.049.000,00 1.324.000,00 1.324.000,00 5.328.000,00 10.025.000,00

Ação: 1.3046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 0,00 1.875.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.300.000,00 9.775.000,00

1102 - 3.3.90.00.00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,000,00 410.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00410.000,00 0,00

620 - 4.4.90.00.00 0,00 1.465.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.300.000,00 9.365.000,000,00 1.365.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 300.000,00300.000,00465.000,00 300.000,00

0,00 8.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.4041 - MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 0,00 174.000,00 24.000,00 24.000,00 28.000,00 250.000,00

130 - 3.3.90.00.00 0,00 174.000,00 24.000,00 24.000,00 28.000,00 250.000,000,00 230.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,00170.000,00 20.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 8.000,004.000,004.000,00 4.000,00

Programa: 3015 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Ação: 1.3051 - REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1104 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0050.000,00 0,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO 0,00 61.222.000,00 45.200.000,00 45.201.000,00 51.201.000,00 202.824.000,00

Ação: 1.3037 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 55.992.000,00 39.100.000,00 39.101.000,00 42.101.000,00 176.294.000,00

622 - 4.4.90.00.00 0,00 55.992.000,00 39.100.000,00 39.101.000,00 42.101.000,00 176.294.000,000,00 2.292.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,001.992.000,00 100.000,00

0,00 25.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 8.000.000,007.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

0,00 149.002.000,0032 - Outras operações de créditos 34.001.000,0032.001.000,0049.000.000,00 34.000.000,00

Ação: 1.3056 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 0,00 4.100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 19.100.000,00

631 - 4.4.90.00.00 0,00 4.100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 19.100.000,000,00 19.100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000.000,005.000.000,004.100.000,00 5.000.000,00

Ação: 1.3095 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO 0,00 1.130.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.100.000,00 7.430.000,00

624 - 4.4.90.00.00 0,00 1.130.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.100.000,00 7.430.000,000,00 430.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00130.000,00 100.000,00

0,00 7.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 4.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 0,00 130.000,00 250.000,00 150.000,00 0,00 530.000,00

Programa: 3395 - COLETA SELETIVA 0,00 130.000,00 250.000,00 150.000,00 0,00 530.000,00

Ação: 1.3097 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA 0,00 130.000,00 250.000,00 150.000,00 0,00 530.000,00

892 - 4.4.90.00.00 0,00 130.000,00 250.000,00 150.000,00 0,00 530.000,000,00 530.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,00150.000,00130.000,00 250.000,00

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 0,00 2.270.000,00 3.400.000,00 4.494.000,00 400.000,00 10.564.000,00

Programa: 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM 0,00 2.270.000,00 3.400.000,00 4.494.000,00 400.000,00 10.564.000,00

Ação: 1.3125 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO 0,00 2.270.000,00 3.400.000,00 4.494.000,00 400.000,00 10.564.000,00

628 - 4.4.90.00.00 0,00 2.140.000,00 3.400.000,00 4.494.000,00 400.000,00 10.434.000,000,00 2.340.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 400.000,00400.000,001.140.000,00 400.000,00

0,00 8.094.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,004.094.000,001.000.000,00 3.000.000,00

1103 - 4.4.90.00.00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00 130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00130.000,00 0,00

Função: 16 - Habitação 0,00 940.000,00 600.000,00 600.000,00 1.095.000,00 3.235.000,00

Subfunção: 482 - Habitação Urbana 0,00 940.000,00 600.000,00 600.000,00 1.095.000,00 3.235.000,00

Programa: 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 340.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.090.000,00

Ação: 1.3088 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 480.000,00

630 - 4.4.90.00.00 0,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 480.000,000,00 480.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00180.000,00 100.000,00

Ação: 2.4051 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 610.000,00

131 - 3.3.90.00.00 0,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 610.000,000,00 610.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00160.000,00 150.000,00

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 0,00 600.000,00 350.000,00 350.000,00 845.000,00 2.145.000,00

Ação: 2.4084 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS 0,00 600.000,00 350.000,00 350.000,00 845.000,00 2.145.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

639 - 3.3.90.00.00 0,00 600.000,00 350.000,00 350.000,00 845.000,00 2.145.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

0,00 1.745.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 745.000,00250.000,00500.000,00 250.000,00

Função: 26 - Transporte 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00

Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00

Ação: 1.3135 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00

863 - 3.3.90.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,000,00 17.000.000,0032 - Outras operações de créditos 0,007.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer 0,00 780.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 835.000,00

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 0,00 780.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 835.000,00

Programa: 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER 0,00 780.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 835.000,00

Ação: 1.3072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 770.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 800.000,00

634 - 4.4.90.00.00 0,00 770.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 800.000,000,00 780.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,00765.000,00 5.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Ação: 1.3130 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 35.000,00

635 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 35.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 15.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,005.000,005.000,00 5.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

Ação: 0.9031 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

637 - 4.4.20.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

638 - 4.4.30.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

Unidade Orçamentária: 84101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 760.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.860.000,00

Função: 16 - Habitação 0,00 760.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.860.000,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

Ação: 2.2063 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

640 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

641 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Subfunção: 481 - Habitação Rural 0,00 410.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.460.000,00

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 0,00 410.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.460.000,00

Ação: 1.3117 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL 0,00 410.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.460.000,00

644 - 3.3.90.00.00 0,00 210.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 660.000,000,00 660.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00210.000,00 150.000,00

643 - 4.4.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Subfunção: 482 - Habitação Urbana 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Ação: 1.3116 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

642 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Unidade Orçamentária: 85100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HU 0,00 14.703.748,00 13.763.000,00 15.048.000,00 17.577.000,00 61.091.748,00

Função: 4 - Administração 0,00 7.332.748,00 9.050.000,00 9.802.000,00 10.636.000,00 36.820.748,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 6.614.748,00 8.190.000,00 8.910.000,00 9.710.000,00 33.424.748,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 6.520.000,00 8.120.000,00 8.840.000,00 9.640.000,00 33.120.000,00

Ação: 2.8026 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH 0,00 6.520.000,00 8.120.000,00 8.840.000,00 9.640.000,00 33.120.000,00

669 - 3.1.90.00.00 0,00 5.500.000,00 7.100.000,00 7.800.000,00 8.600.000,00 29.000.000,000,00 29.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 8.600.000,007.800.000,005.500.000,00 7.100.000,00

672 - 3.1.91.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 440.000,000,00 440.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 120.000,00120.000,00100.000,00 100.000,00

679 - 3.3.90.00.00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,000,00 3.600.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 900.000,00900.000,00900.000,00 900.000,00

680 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Programa: 3380 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER 0,00 94.748,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 304.748,00

Ação: 2.4362 - APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER 0,00 94.748,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 304.748,00

702 - 3.3.90.00.00 0,00 94.748,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 304.748,000,00 304.748,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 70.000,0070.000,0094.748,00 70.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 718.000,00 860.000,00 892.000,00 926.000,00 3.396.000,00

Programa: 3368 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 0,00 655.000,00 785.000,00 815.000,00 845.000,00 3.100.000,00

Ação: 2.4109 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

707 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Ação: 2.4364 - CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 0,00 635.000,00 765.000,00 795.000,00 825.000,00 3.020.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

711 - 3.3.90.00.00 0,00 635.000,00 765.000,00 795.000,00 825.000,00 3.020.000,000,00 1.380.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 390.000,00360.000,00300.000,00 330.000,00

0,00 1.500.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 400.000,00400.000,00300.000,00 400.000,00

0,00 140.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 35.000,0035.000,0035.000,00 35.000,00

Programa: 3380 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER 0,00 63.000,00 75.000,00 77.000,00 81.000,00 296.000,00

Ação: 2.4363 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU 0,00 63.000,00 75.000,00 77.000,00 81.000,00 296.000,00

709 - 3.3.90.00.00 0,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 50.000,00 182.000,000,00 102.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0026.000,0022.000,00 24.000,00

0,00 80.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

710 - 4.4.90.00.00 0,00 21.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 114.000,000,00 4.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

0,00 110.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 30.000,0030.000,0020.000,00 30.000,00

Função: 8 - Assistência Social 0,00 7.361.000,00 4.703.000,00 5.236.000,00 6.931.000,00 24.231.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 840.000,00 860.000,00 1.021.000,00 1.080.000,00 3.801.000,00

Programa: 3029 - CONTROLE SOCIAL 0,00 840.000,00 860.000,00 1.021.000,00 1.080.000,00 3.801.000,00

Ação: 2.8023 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA 0,00 840.000,00 860.000,00 1.021.000,00 1.080.000,00 3.801.000,00

88 - 3.1.90.00.00 0,00 750.000,00 750.000,00 825.000,00 825.000,00 3.150.000,000,00 3.150.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 825.000,00825.000,00750.000,00 750.000,00

89 - 3.3.50.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

454 - 3.3.90.00.00 0,00 60.000,00 60.000,00 151.000,00 210.000,00 481.000,000,00 31.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,001.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 450.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00150.000,0050.000,00 50.000,00

86 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 130.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 100.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 30.000,0030.000,0010.000,00 30.000,00

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 220.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 340.000,00

Programa: 3388 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO 0,00 220.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 340.000,00

Ação: 1.3124 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE 0,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 170.000,00

691 - 4.4.90.00.00 0,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 170.000,000,00 170.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,00140.000,00 10.000,00

Ação: 2.4033 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

699 - 3.3.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

979 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Ação: 2.4347 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE 0,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

694 - 3.3.90.00.00 0,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,000,00 90.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0060.000,00 10.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 4.396.000,00 2.103.000,00 2.275.000,00 3.811.000,00 12.585.000,00

Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 0,00 2.600.000,00 350.000,00 350.000,00 2.100.000,00 5.400.000,00

Ação: 2.4022 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS 0,00 2.600.000,00 350.000,00 350.000,00 2.100.000,00 5.400.000,00

1101 - 3.3.90.00.00 0,00 2.600.000,00 350.000,00 350.000,00 2.100.000,00 5.400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

0,00 5.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 2.000.000,00250.000,002.500.000,00 250.000,00

Programa: 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 550.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 2.260.000,00

Ação: 2.4311 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS 0,00 550.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 2.260.000,00

786 - 3.3.90.00.00 0,00 550.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 2.260.000,000,00 2.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

0,00 260.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 80.000,0070.000,0050.000,00 60.000,00

Programa: 3368 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 0,00 1.246.000,00 1.193.000,00 1.355.000,00 1.131.000,00 4.925.000,00

Ação: 1.3127 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00

206 - 4.4.90.00.00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00 5.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,005.000,00 0,00

0,00 495.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,00245.000,00 250.000,00

Ação: 2.4023 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 0,00 200.000,00 113.000,00 222.000,00 230.000,00 765.000,00

132 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 113.000,00 222.000,00 230.000,00 765.000,000,00 290.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00140.000,00 50.000,00

0,00 336.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 140.000,00136.000,0030.000,00 30.000,00

0,00 139.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 40.000,0036.000,0030.000,00 33.000,00

Ação: 2.4166 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM 0,00 255.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.005.000,00

460 - 3.3.90.00.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 5.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,005.000,00 0,00

1098 - 4.4.90.00.00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,000,00 1.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00

Ação: 2.4167 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE DE REPÚBLICA 0,00 541.000,00 580.000,00 883.000,00 651.000,00 2.655.000,00

283 - 3.1.90.00.00 0,00 191.000,00 250.000,00 310.000,00 321.000,00 1.072.000,000,00 422.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 121.000,00110.000,0091.000,00 100.000,00

0,00 650.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00200.000,00100.000,00 150.000,00

289 - 3.3.90.00.00 0,00 130.000,00 130.000,00 373.000,00 330.000,00 963.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

0,00 843.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 300.000,00343.000,00100.000,00 100.000,00

285 - 4.4.90.00.00 0,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 620.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0020.000,00 0,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 600.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 0,00 1.905.000,00 1.700.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 7.505.000,00

Programa: 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 1.905.000,00 1.700.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 7.505.000,00

Ação: 1.3047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTE POPULAR 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

683 - 4.4.90.00.00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00 5.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,005.000,00 0,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,0020.000,00 0,00

Ação: 2.4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA 0,00 620.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 1.940.000,00

981 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 660.000,000,00 420.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0060.000,00240.000,00 60.000,00

0,00 240.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00

982 - 4.4.90.00.00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.280.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 1.200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 1.300.000,00

983 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 1.300.000,000,00 1.300.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 500.000,00400.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4119 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

685 - 3.3.90.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Ação: 2.4126 - REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE ALIMENTOS 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

985 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

984 - 4.4.90.00.00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,000,00 160.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Ação: 0.9012 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

686 - 3.3.20.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

687 - 4.4.20.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Unidade Orçamentária: 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 9.017.000,00 9.485.000,00 8.913.000,00 9.179.000,00 36.594.000,00

Função: 8 - Assistência Social 0,00 9.017.000,00 9.485.000,00 8.913.000,00 9.179.000,00 36.594.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 260.000,00 190.000,00 210.000,00 220.000,00 880.000,00

Programa: 3029 - CONTROLE SOCIAL 0,00 260.000,00 190.000,00 210.000,00 220.000,00 880.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 1.3042 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS 0,00 100.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,00

1040 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,000,00 90.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,0050.000,00 10.000,00

0,00 90.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 15.000,0015.000,0050.000,00 10.000,00

Ação: 2.8024 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,00

470 - 3.3.90.00.00 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,000,00 540.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00140.000,00120.000,00 130.000,00

Ação: 2.8086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

717 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

278 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso 0,00 2.175.000,00 2.395.000,00 2.435.000,00 2.460.000,00 9.465.000,00

Programa: 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0,00 385.000,00 480.000,00 385.000,00 385.000,00 1.635.000,00

Ação: 1.3015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO-INSTITUIÇÃO DE 0,00 105.000,00 200.000,00 105.000,00 105.000,00 515.000,00

280 - 4.4.90.00.00 0,00 105.000,00 200.000,00 105.000,00 105.000,00 515.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 495.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 100.000,00100.000,00100.000,00 195.000,00

Ação: 2.4128 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00

986 - 3.1.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

987 - 3.3.90.00.00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Programa: 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 820.000,00

Ação: 1.3027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00

281 - 4.4.90.00.00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 200.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4156 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

469 - 3.1.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

654 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.330.000,00 1.490.000,00 1.600.000,00 1.610.000,00 6.030.000,00

Ação: 2.4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0,00 1.330.000,00 1.490.000,00 1.600.000,00 1.610.000,00 6.030.000,00

718 - 3.1.90.00.00 0,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.950.000,000,00 1.950.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 500.000,00500.000,00450.000,00 500.000,00

720 - 3.3.90.00.00 0,00 870.000,00 980.000,00 1.090.000,00 1.100.000,00 4.040.000,000,00 340.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,0090.000,0070.000,00 80.000,00

0,00 3.700.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 1.000.000,001.000.000,00800.000,00 900.000,00

721 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 20.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Programa: 3354 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 0,00 255.000,00 220.000,00 245.000,00 260.000,00 980.000,00

Ação: 2.4059 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO 0,00 255.000,00 220.000,00 245.000,00 260.000,00 980.000,00

835 - 3.3.50.00.00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 280.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 70.000,0070.000,0070.000,00 70.000,00

834 - 3.3.90.00.00 0,00 80.000,00 55.000,00 70.000,00 75.000,00 280.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 25.000,0025.000,0045.000,00 15.000,00

0,00 170.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 50.000,0045.000,0035.000,00 40.000,00

837 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 400.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0025.000,0035.000,00 20.000,00

0,00 90.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 30.000,0025.000,0015.000,00 20.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 837.000,00 926.000,00 991.000,00 1.150.000,00 3.904.000,00

Programa: 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 837.000,00 926.000,00 991.000,00 1.150.000,00 3.904.000,00

Ação: 1.3012 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA PARA PESSOAS DEFICIENTES 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 1.100.000,00

1014 - 4.4.90.00.00 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 1.100.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 1.080.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 270.000,00270.000,00270.000,00 270.000,00

Ação: 2.4133 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA PARA 0,00 562.000,00 651.000,00 716.000,00 875.000,00 2.804.000,00

1016 - 3.1.90.00.00 0,00 562.000,00 611.000,00 676.000,00 715.000,00 2.564.000,000,00 592.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 165.000,00156.000,00130.000,00 141.000,00

0,00 1.972.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 550.000,00520.000,00432.000,00 470.000,00

1017 - 3.3.90.00.00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 240.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 80.000,0020.000,000,00 20.000,00

0,00 120.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 80.000,0020.000,000,00 20.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 1.315.000,00 1.365.000,00 965.000,00 765.000,00 4.410.000,00

Programa: 3008 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 800.000,00 880.000,00 480.000,00 280.000,00 2.440.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.4001 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 800.000,00 880.000,00 480.000,00 280.000,00 2.440.000,00

976 - 3.1.90.00.00 0,00 740.000,00 820.000,00 420.000,00 220.000,00 2.200.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 2.120.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00400.000,00720.000,00 800.000,00

977 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

978 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Programa: 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0,00 310.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.150.000,00

Ação: 2.4152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 0,00 310.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.150.000,00

658 - 3.1.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

659 - 3.3.90.00.00 0,00 160.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 550.000,000,00 150.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0060.000,00 30.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Programa: 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 820.000,00

Ação: 1.3026 - IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM CASA DA JUVENTUDE 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00

656 - 4.4.90.00.00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 200.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4050 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

730 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 4.430.000,00 4.609.000,00 4.312.000,00 4.584.000,00 17.935.000,00

Programa: 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0,00 222.000,00 133.000,00 148.000,00 163.000,00 666.000,00

Ação: 2.4129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E 0,00 222.000,00 133.000,00 148.000,00 163.000,00 666.000,00

990 - 3.3.50.00.00 0,00 222.000,00 133.000,00 148.000,00 163.000,00 666.000,000,00 230.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 38.000,0034.000,00128.000,00 30.000,00

0,00 436.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 125.000,00114.000,0094.000,00 103.000,00

Programa: 3013 - INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 0,00 1.265.000,00 1.075.000,00 1.306.000,00 1.100.000,00 4.746.000,00

Ação: 2.4130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO 0,00 1.235.000,00 1.045.000,00 1.276.000,00 1.070.000,00 4.626.000,00

997 - 3.1.90.00.00 0,00 300.000,00 310.000,00 320.000,00 330.000,00 1.260.000,000,00 1.260.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 330.000,00320.000,00300.000,00 310.000,00

994 - 3.3.90.00.00 0,00 900.000,00 700.000,00 921.000,00 705.000,00 3.226.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 405.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 105.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

0,00 2.821.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 600.000,00821.000,00800.000,00 600.000,00

995 - 4.4.90.00.00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,000,00 60.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,0015.000,00 15.000,00

0,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Ação: 2.4337 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

823 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

824 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Programa: 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 1.175.000,00 1.568.000,00 1.655.000,00 2.083.000,00 6.481.000,00

Ação: 1.3040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 230.000,00 695.000,00

1022 - 4.4.90.00.00 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 230.000,00 695.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 675.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 225.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00

Ação: 1.3098 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 265.000,00 730.000,00

893 - 4.4.90.00.00 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 265.000,00 730.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 710.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 260.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00

Ação: 1.3573 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA 0,00 220.000,00 210.000,00 210.000,00 400.000,00 1.040.000,00

807 - 4.4.90.00.00 0,00 220.000,00 210.000,00 210.000,00 400.000,00 1.040.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0020.000,00 10.000,00

0,00 990.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 390.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA 0,00 0,00 270.000,00 296.000,00 325.000,00 891.000,00

1006 - 3.1.90.00.00 0,00 0,00 162.000,00 177.000,00 195.000,00 534.000,000,00 124.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 45.000,0041.000,000,00 38.000,00

0,00 410.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 150.000,00136.000,000,00 124.000,00

1008 - 3.3.90.00.00 0,00 0,00 108.000,00 119.000,00 130.000,00 357.000,000,00 83.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0028.000,000,00 25.000,00

0,00 274.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,0091.000,000,00 83.000,00

Ação: 2.4132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À 0,00 110.000,00 177.000,00 190.000,00 203.000,00 680.000,00

1013 - 3.1.90.00.00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 240.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00

1012 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 97.000,00 110.000,00 123.000,00 360.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 33.000,0030.000,0010.000,00 27.000,00

0,00 260.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 90.000,0080.000,0020.000,00 70.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.4153 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM 0,00 400.000,00 400.000,00 440.000,00 440.000,00 1.680.000,00

1025 - 3.1.90.00.00 0,00 360.000,00 360.000,00 400.000,00 400.000,00 1.520.000,000,00 760.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00200.000,00180.000,00 180.000,00

0,00 760.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00200.000,00180.000,00 180.000,00

1024 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Ação: 2.4154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 390.000,00

1027 - 3.1.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 120.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

1028 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 190.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0010.000,00 20.000,00

0,00 120.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Ação: 2.4155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 45.000,00 101.000,00 109.000,00 120.000,00 375.000,00

1029 - 3.1.90.00.00 0,00 30.000,00 60.000,00 65.000,00 72.000,00 227.000,000,00 56.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 17.000,0015.000,0010.000,00 14.000,00

0,00 171.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 55.000,0050.000,0020.000,00 46.000,00

1030 - 3.3.90.00.00 0,00 15.000,00 41.000,00 44.000,00 48.000,00 148.000,000,00 36.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 11.000,0010.000,005.000,00 10.000,00

0,00 112.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 37.000,0034.000,0010.000,00 31.000,00

Programa: 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 910.000,00 910.000,00 110.000,00 110.000,00 2.040.000,00

Ação: 1.3008 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

1079 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 35.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,005.000,00 10.000,00

0,00 5.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,005.000,00 0,00

Ação: 2.4040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

815 - 3.1.90.00.00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,000,00 1.000.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 0,000,00500.000,00 500.000,00

816 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,000,00 600.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 0,000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.4090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

1080 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Programa: 3367 - PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 333.000,00 358.000,00 383.000,00 398.000,00 1.472.000,00

Ação: 2.4021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,00

1081 - 3.3.90.00.00 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 270.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 75.000,0070.000,0060.000,00 65.000,00

0,00 270.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 75.000,0070.000,0060.000,00 65.000,00

Ação: 2.4161 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DO BEM 0,00 95.000,00 105.000,00 115.000,00 115.000,00 430.000,00

1049 - 3.1.90.00.00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,000,00 60.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,0015.000,00 15.000,00

1048 - 3.3.90.00.00 0,00 65.000,00 75.000,00 85.000,00 95.000,00 320.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 110.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 35.000,0030.000,0020.000,00 25.000,00

0,00 130.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 40.000,0035.000,0025.000,00 30.000,00

1050 - 4.4.90.00.00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Ação: 2.4162 - PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 118.000,00 123.000,00 128.000,00 133.000,00 502.000,00

1053 - 3.1.90.00.00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

0,00 240.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00

1051 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

1052 - 4.4.90.00.00 0,00 18.000,00 23.000,00 28.000,00 33.000,00 102.000,000,00 12.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.000,003.000,003.000,00 3.000,00

0,00 90.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 30.000,0025.000,0015.000,00 20.000,00

Programa: 3368 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 0,00 525.000,00 565.000,00 710.000,00 730.000,00 2.530.000,00

Ação: 2.4025 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

1085 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

1086 - 4.4.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 40.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Ação: 2.4163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA 0,00 200.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 1.040.000,00

1056 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 1.040.000,000,00 1.040.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 320.000,00320.000,00200.000,00 200.000,00

Ação: 2.4164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BCP ESCOLA 0,00 200.000,00 215.000,00 230.000,00 250.000,00 895.000,00

1054 - 3.1.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 200.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

1055 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,000,00 695.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 200.000,00180.000,00150.000,00 165.000,00

Ação: 2.4165 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 65.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 355.000,00

1057 - 3.1.90.00.00 0,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,000,00 35.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,005.000,00 10.000,00

0,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

1058 - 3.3.90.00.00 0,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 125.000,000,00 45.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,005.000,00 10.000,00

0,00 80.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

1059 - 4.4.90.00.00 0,00 15.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 115.000,000,00 45.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,005.000,00 10.000,00

0,00 70.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 20.000,0020.000,0010.000,00 20.000,00

Unidade Orçamentária: 85530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE 0,00 1.082.000,00 966.000,00 952.000,00 1.056.000,00 4.056.000,00

Função: 8 - Assistência Social 0,00 1.082.000,00 966.000,00 952.000,00 1.056.000,00 4.056.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 595.000,00 477.000,00 491.000,00 593.000,00 2.156.000,00

Programa: 3347 - PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 0,00 595.000,00 477.000,00 491.000,00 593.000,00 2.156.000,00

Ação: 1.3055 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1042 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 5.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,005.000,00 0,00

0,00 5.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,005.000,00 0,00

Ação: 2.4055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) 0,00 125.000,00 130.000,00 140.000,00 230.000,00 625.000,00

766 - 3.1.90.00.00 0,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,000,00 310.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 85.000,0080.000,0070.000,00 75.000,00

768 - 3.3.90.00.00 0,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 145.000,00 315.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 295.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 140.000,0055.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4158 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 310.000,00 280.000,00 284.000,00 284.000,00 1.158.000,00

1043 - 3.1.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 154.000,00 604.000,000,00 201.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 51.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 403.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 103.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

1044 - 3.3.90.00.00 0,00 160.000,00 130.000,00 134.000,00 130.000,00 554.000,000,00 154.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0034.000,0060.000,00 30.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Ação: 2.4160 - IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE 0,00 150.000,00 67.000,00 67.000,00 79.000,00 363.000,00

1047 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 67.000,00 67.000,00 79.000,00 363.000,000,00 136.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 16.000,0010.000,00100.000,00 10.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 227.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 63.000,0057.000,0050.000,00 57.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 487.000,00 489.000,00 461.000,00 463.000,00 1.900.000,00

Programa: 3347 - PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 0,00 487.000,00 489.000,00 461.000,00 463.000,00 1.900.000,00

Ação: 2.4159 - PROGRAMA ANJO DA GUARDA 0,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 190.000,00

1045 - 3.3.90.00.00 0,00 65.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 170.000,000,00 170.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 35.000,0035.000,0065.000,00 35.000,00

1046 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Ação: 2.4350 - GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS 0,00 417.000,00 449.000,00 421.000,00 423.000,00 1.710.000,00

774 - 3.3.50.00.00 0,00 400.000,00 430.000,00 400.000,00 400.000,00 1.630.000,000,00 1.230.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 300.000,00300.000,00300.000,00 330.000,00

0,00 400.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

777 - 3.3.90.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,000,00 4.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

0,00 4.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

780 - 4.4.90.00.00 0,00 15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00 72.000,000,00 46.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 13.000,0012.000,0010.000,00 11.000,00

0,00 26.000,0016 - Recursos transferidos pelo FNAS 8.000,007.000,005.000,00 6.000,00

Unidade Orçamentária: 86100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 20.615.000,00 21.433.660,00 14.546.788,00 15.193.195,00 71.788.643,00

Função: 4 - Administração 0,00 15.615.000,00 14.933.660,00 7.946.788,00 8.493.195,00 46.988.643,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 14.950.000,00 14.563.660,00 7.576.788,00 8.123.195,00 45.213.643,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 5.750.000,00 8.563.660,00 7.576.788,00 8.123.195,00 30.013.643,00

Ação: 2.8110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGEAD 0,00 5.420.000,00 8.213.660,00 7.226.788,00 7.773.195,00 28.633.643,00

688 - 3.1.90.00.00 0,00 4.000.000,00 6.743.660,00 5.200.000,00 5.200.000,00 21.143.660,000,00 21.143.660,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.200.000,005.200.000,004.000.000,00 6.743.660,00

693 - 3.1.91.00.00 0,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 2.700.000,000,00 2.700.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 750.000,00700.000,00600.000,00 650.000,00

690 - 3.3.90.00.00 0,00 800.000,00 800.000,00 1.306.788,00 1.803.195,00 4.709.983,000,00 4.709.983,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.803.195,001.306.788,00800.000,00 800.000,00

692 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Ação: 2.8123 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.380.000,00

736 - 3.3.90.00.00 0,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.380.000,000,00 1.380.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 350.000,00350.000,00330.000,00 350.000,00

Programa: 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Ação: 1.3013 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL 0,00 5.000.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 8.020.000,00

1099 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 8.020.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 8.020.000,0032 - Outras operações de créditos 0,000,005.000.000,00 3.020.000,00

Ação: 1.3023 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 0,00 4.000.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 6.980.000,00

1095 - 4.4.90.00.00 0,00 4.000.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 6.980.000,000,00 6.980.000,0032 - Outras operações de créditos 0,000,004.000.000,00 2.980.000,00

Programa: 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Ação: 2.4114 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

734 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00100.000,00 0,00

955 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00100.000,00 0,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos 0,00 665.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.775.000,00

Programa: 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00

Ação: 2.4091 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00

728 - 3.3.90.00.00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,000,00 1.400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00

Programa: 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 315.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 375.000,00

Ação: 2.4097 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00

950 - 3.3.90.00.00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,000,00 295.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00295.000,00 0,00

Ação: 2.4099 - IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

951 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 6.700.000,00 24.800.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 6.700.000,00 24.800.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 6.700.000,00 24.800.000,00

Ação: 0.9023 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 6.700.000,00 24.800.000,00

825 - 3.3.90.00.00 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 6.700.000,00 24.800.000,000,00 24.800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 6.700.000,006.600.000,005.000.000,00 6.500.000,00

Unidade Orçamentária: 87100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC 0,00 19.378.000,00 20.049.000,00 17.363.000,00 12.561.000,00 69.351.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 7.685.000,00 7.720.000,00 7.930.000,00 8.180.000,00 31.515.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 7.220.000,00 7.560.000,00 7.770.000,00 8.070.000,00 30.620.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 7.210.000,00 7.550.000,00 7.760.000,00 8.060.000,00 30.580.000,00

Ação: 2.8053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDEAG 0,00 7.210.000,00 7.550.000,00 7.760.000,00 8.060.000,00 30.580.000,00

742 - 3.1.90.00.00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 20.400.000,000,00 20.400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.200.000,005.200.000,005.000.000,00 5.000.000,00

749 - 3.1.91.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 10.000,00 10.000,00 420.000,000,00 420.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,00200.000,00 200.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

747 - 3.3.90.00.00 0,00 2.000.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 9.600.000,000,00 9.600.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.800.000,002.500.000,002.000.000,00 2.300.000,00

737 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,000,00 160.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0010.000,00 50.000,00

Programa: 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Ação: 2.4138 - MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES - MINHA CASA MINHA VIDA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

953 - 3.3.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização 0,00 425.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 825.000,00

Programa: 3304 - GEORREFERENCIAMENTO DA CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E DO CADASTRAMENT 0,00 425.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 825.000,00

Ação: 2.3026 - GEORREFERENCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 0,00 375.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 625.000,00

939 - 3.3.90.00.00 0,00 375.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 625.000,000,00 625.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,00100.000,00375.000,00 100.000,00

Ação: 2.3028 - GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

940 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

Programa: 3317 - FOMENTO À CULTURA 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

Ação: 2.4203 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

808 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0040.000,00 10.000,00

Função: 10 - Saúde 0,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural 0,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00

Programa: 3313 - MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS 0,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00

Ação: 1.3041 - IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL 0,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00

765 - 4.4.90.00.00 0,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,000,00 38.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,008.000,00 10.000,00

0,00 4.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania 0,00 510.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.710.000,00

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural 0,00 510.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.710.000,00

Programa: 3032 - PROJETO ÁGUA NA ROÇA 0,00 510.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.710.000,00

Ação: 1.3054 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 0,00 510.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.710.000,00

962 - 4.4.90.00.00 0,00 510.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.710.000,000,00 190.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,00130.000,00 20.000,00

0,00 1.520.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 380.000,00380.000,00380.000,00 380.000,00

Função: 15 - Urbanismo 0,00 230.000,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00 1.260.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 0,00 230.000,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00 1.260.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO 0,00 230.000,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00 1.260.000,00

Ação: 2.4067 - URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS 0,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00

952 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,000,00 160.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0030.000,00 30.000,00

Ação: 2.4074 - REFORMA DE RUAS COMERCIAIS - IMPLANTAR CONCEITO DE SHOPPING A CÉU 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.100.000,00

954 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.100.000,000,00 1.100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 300.000,00300.000,00200.000,00 300.000,00

Função: 16 - Habitação 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 310.000,00

Subfunção: 481 - Habitação Rural 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 310.000,00

Programa: 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 310.000,00

Ação: 1.3048 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

911 - 4.4.90.00.00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0080.000,00 0,00

Ação: 2.4225 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 230.000,00

912 - 3.3.90.00.00 0,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 230.000,000,00 230.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0080.000,00 50.000,00

Função: 17 - Saneamento 0,00 2.350.000,00 1.112.000,00 1.027.000,00 1.007.000,00 5.496.000,00

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural 0,00 2.310.000,00 1.072.000,00 987.000,00 967.000,00 5.336.000,00

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL 0,00 2.310.000,00 1.072.000,00 987.000,00 967.000,00 5.336.000,00

Ação: 1.3004 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS 0,00 195.000,00 62.000,00 72.000,00 72.000,00 401.000,00

775 - 3.3.90.00.00 0,00 65.000,00 42.000,00 52.000,00 52.000,00 211.000,000,00 160.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 40.000,0040.000,0050.000,00 30.000,00

0,00 51.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 12.000,0012.000,0015.000,00 12.000,00

776 - 4.4.90.00.00 0,00 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 190.000,000,00 140.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,00110.000,00 10.000,00

0,00 50.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 10.000,0010.000,0020.000,00 10.000,00

Ação: 1.3005 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS. 0,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,00

779 - 4.4.90.00.00 0,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,000,00 210.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0060.000,00 50.000,00

Ação: 1.3020 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA 0,00 230.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 470.000,00

785 - 4.4.90.00.00 0,00 230.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 470.000,000,00 470.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 80.000,0080.000,00230.000,00 80.000,00

Ação: 1.3030 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR 0,00 95.000,00 90.000,00 0,00 0,00 185.000,00

959 - 4.4.90.00.00 0,00 95.000,00 90.000,00 0,00 0,00 185.000,000,00 85.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0045.000,00 40.000,00

0,00 100.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,0050.000,00 50.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 1.3050 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA (CALÇADÃO) 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 280.000,00

957 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 280.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0050.000,00 10.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 1.3053 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA INDIVIDUAL 0,00 100.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 265.000,00

871 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 265.000,000,00 65.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,0050.000,00 5.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 1.3061 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS 0,00 125.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00

963 - 4.4.90.00.00 0,00 125.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,000,00 200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 25.000,0025.000,00125.000,00 25.000,00

Ação: 1.3073 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ADUTOR 0,00 200.000,00 75.000,00 70.000,00 50.000,00 395.000,00

773 - 4.4.90.00.00 0,00 200.000,00 75.000,00 70.000,00 50.000,00 395.000,000,00 195.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,0020.000,00150.000,00 25.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4012 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA 0,00 560.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.310.000,00

781 - 3.3.90.00.00 0,00 560.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.310.000,000,00 1.310.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 250.000,00250.000,00560.000,00 250.000,00

Ação: 2.4082 - RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

964 - 3.3.90.00.00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 25.000,0025.000,0025.000,00 25.000,00

Ação: 2.4202 - DESASSOREAMENTO DE AGUADAS INDIVIDUAIS 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 750.000,00

958 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 750.000,000,00 550.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00250.000,00 100.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4226 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS. 0,00 320.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 770.000,00

961 - 3.3.90.00.00 0,00 320.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 770.000,000,00 770.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00320.000,00 150.000,00

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Ação: 2.4038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

789 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Subfunção: 607 - Irrigação 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Ação: 2.4079 - RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

956 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Função: 18 - Gestão Ambiental 0,00 98.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 437.000,00

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00

Programa: 3102 - NATUREZA LIMPA 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00

Ação: 2.4180 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00

928 - 3.3.90.00.00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,000,00 72.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 18.000,0018.000,0018.000,00 18.000,00

Ação: 2.4181 - PALESTRAS E TREINAMENTO SOBRE O USO ADEQUADO DE EMBALAGENS 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

930 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos 0,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 285.000,00

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL 0,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 285.000,00

Ação: 1.3021 - IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES 0,00 50.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 245.000,00

790 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 245.000,000,00 245.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 65.000,0065.000,0050.000,00 65.000,00

Ação: 2.3203 - MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

791 - 3.3.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Função: 20 - Agricultura 0,00 5.335.000,00 7.492.000,00 5.222.000,00 1.240.000,00 19.289.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 0,00 230.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 740.000,00

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL 0,00 230.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 740.000,00

Ação: 2.4102 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO 0,00 230.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 740.000,00

813 - 3.3.90.00.00 0,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 630.000,000,00 430.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00130.000,00 100.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

889 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0050.000,00 20.000,00

Subfunção: 605 - Abastecimento 0,00 2.950.000,00 5.260.000,00 4.250.000,00 600.000,00 13.060.000,00

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL 0,00 250.000,00 260.000,00 250.000,00 250.000,00 1.010.000,00

Ação: 1.3103 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO PARA CAPRINOS E OVINOS 0,00 250.000,00 260.000,00 250.000,00 250.000,00 1.010.000,00

918 - 4.4.90.00.00 0,00 250.000,00 260.000,00 250.000,00 250.000,00 1.010.000,000,00 10.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,000,00 10.000,00

0,00 1.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00

Programa: 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES 0,00 2.600.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 6.350.000,00

Ação: 1.3137 - CONSTRUÇÃO DE BOXES EM PÁTIO DE FEIRA 0,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 720.000,00

926 - 4.4.90.00.00 0,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 720.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 720.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00270.000,00 150.000,00

Ação: 2.4039 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO 0,00 2.330.000,00 2.100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 5.630.000,00

792 - 3.3.90.00.00 0,00 260.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 410.000,000,00 410.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00260.000,00 50.000,00

793 - 4.4.90.00.00 0,00 2.070.000,00 2.050.000,00 1.050.000,00 50.000,00 5.220.000,000,00 220.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0070.000,00 50.000,00

0,00 5.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,001.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Programa: 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS 0,00 100.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100.000,00 5.700.000,00

Ação: 1.3009 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 5.300.000,00

140 - 4.4.90.00.00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 5.300.000,000,00 300.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,00150.000,000,00 150.000,00

0,00 5.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,002.500.000,000,00 2.500.000,00

Ação: 2.4303 - MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

796 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural 0,00 1.790.000,00 1.707.000,00 592.000,00 260.000,00 4.349.000,00

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL 0,00 1.730.000,00 1.655.000,00 540.000,00 260.000,00 4.185.000,00

Ação: 1.3201 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO 0,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 220.000,00

919 - 4.4.90.00.00 0,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 220.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0040.000,00 10.000,00

0,00 150.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4092 - CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA 0,00 110.000,00 80.000,00 60.000,00 30.000,00 280.000,00

917 - 3.3.90.00.00 0,00 110.000,00 80.000,00 60.000,00 30.000,00 280.000,000,00 280.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0060.000,00110.000,00 80.000,00

Ação: 2.4101 - POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO 0,00 50.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 215.000,00

920 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 215.000,000,00 215.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0050.000,00 65.000,00

Ação: 2.4107 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 270.000,00 70.000,00 3.040.000,00

921 - 3.3.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 120.000,00 20.000,00 440.000,000,00 140.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 300.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,00100.000,00100.000,00 100.000,00

922 - 4.4.90.00.00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 150.000,00 50.000,00 2.600.000,000,00 300.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00100.000,00 100.000,00

0,00 2.300.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,00100.000,001.100.000,00 1.100.000,00

Ação: 2.4121 - APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS 0,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 430.000,00

799 - 3.3.90.00.00 0,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 430.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 430.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00130.000,00 100.000,00

Programa: 3387 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 60.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 164.000,00

Ação: 1.4124 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS 0,00 60.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 164.000,00

134 - 3.3.90.00.00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 22.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,0010.000,000,00 10.000,00

0,00 2.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,001.000,000,00 1.000,00

133 - 4.4.90.00.00 0,00 60.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 142.000,000,00 140.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,0040.000,0060.000,00 40.000,00

0,00 2.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,001.000,000,00 1.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária 0,00 285.000,00 275.000,00 155.000,00 155.000,00 870.000,00

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL 0,00 200.000,00 220.000,00 100.000,00 100.000,00 620.000,00

Ação: 1.3049 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES 0,00 150.000,00 120.000,00 0,00 0,00 270.000,00

924 - 4.4.90.00.00 0,00 150.000,00 120.000,00 0,00 0,00 270.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0040.000,00 10.000,00

0,00 220.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,00110.000,00 110.000,00

Ação: 2.4103 - MELHORAR MANEJO DE REBANHOS 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00

923 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,000,00 350.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,0050.000,00 100.000,00

Programa: 3385 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO 0,00 85.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 250.000,00

Ação: 2.4057 - MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS 0,00 85.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 250.000,00

801 - 3.3.90.00.00 0,00 85.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 250.000,000,00 230.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,0080.000,00 50.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Subfunção: 661 - Promoção Industrial 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

Ação: 1.3260 - IMPLANTAÇÃO DE PEQUENA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE CABRA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

916 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Ação: 1.3261 - IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

915 - 4.4.90.00.00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Subfunção: 691 - Promoção Comercial 0,00 55.000,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00

Programa: 3363 - DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA 0,00 55.000,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00

Ação: 2.4224 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS 0,00 55.000,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00

811 - 3.3.90.00.00 0,00 55.000,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 150.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 25.000,0025.000,0050.000,00 50.000,00

0,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Função: 22 - Indústria 0,00 460.000,00 460.000,00 310.000,00 310.000,00 1.540.000,00

Subfunção: 661 - Promoção Industrial 0,00 460.000,00 460.000,00 310.000,00 310.000,00 1.540.000,00

Programa: 3108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 0,00 460.000,00 460.000,00 310.000,00 310.000,00 1.540.000,00

Ação: 1.3096 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00 250.000,00 1.300.000,00

153 - 3.3.90.00.00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 220.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0010.000,00 10.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,00100.000,00 100.000,00

154 - 4.4.90.00.00 0,00 290.000,00 290.000,00 250.000,00 250.000,00 1.080.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0040.000,00 40.000,00

0,00 1.000.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00

Ação: 2.4105 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

938 - 3.3.90.00.00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,000,00 240.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços 0,00 291.000,00 241.000,00 280.000,00 240.000,00 1.052.000,00

Subfunção: 691 - Promoção Comercial 0,00 281.000,00 231.000,00 230.000,00 230.000,00 972.000,00

Programa: 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO 0,00 151.000,00 151.000,00 200.000,00 200.000,00 702.000,00

Ação: 1.3080 - CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

941 - 4.4.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,000,00 600.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00

Ação: 2.4227 - MANUTENÇÃO DO CEAPE 0,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 102.000,00

203 - 3.3.90.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 102.000,000,00 102.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,001.000,00 1.000,00

Programa: 3108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 0,00 130.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00

Ação: 1.3250 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEAPE 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 150.000,00

202 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0050.000,00 50.000,00

0,00 50.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,000,0050.000,00 0,00

Ação: 2.4056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

753 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Subfunção: 692 - Comercialização 0,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,00

Programa: 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE 0,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,00

Ação: 1.3019 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BODÓDROMO 0,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,00

946 - 3.3.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0050.000,0010.000,00 10.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Função: 26 - Transporte 0,00 2.240.000,00 2.110.000,00 1.660.000,00 650.000,00 6.660.000,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 0,00 2.240.000,00 2.110.000,00 1.660.000,00 650.000,00 6.660.000,00

Programa: 3307 - FÁCIL ACESSO 0,00 2.240.000,00 2.110.000,00 1.660.000,00 650.000,00 6.660.000,00

Ação: 1.3031 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 270.000,00

862 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 270.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,0010.000,0050.000,00 10.000,00

0,00 200.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4228 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 2.140.000,00 2.050.000,00 1.600.000,00 600.000,00 6.390.000,00

927 - 3.3.90.00.00 0,00 2.140.000,00 2.050.000,00 1.600.000,00 600.000,00 6.390.000,000,00 890.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 600.000,00100.000,00140.000,00 50.000,00

0,00 5.500.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 0,001.500.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Ação: 0.9032 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

758 - 3.3.20.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

760 - 4.4.20.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Unidade Orçamentária: 88100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 0,00 66.344.000,00 72.472.960,00 78.270.236,00 79.785.600,00 296.872.796,00

Função: 4 - Administração 0,00 27.580.000,00 26.880.000,00 27.790.108,00 27.720.000,00 109.970.108,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 27.530.000,00 26.830.000,00 27.730.108,00 27.660.000,00 109.750.108,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 27.330.000,00 26.630.000,00 27.530.108,00 27.460.000,00 108.950.108,00

Ação: 2.8036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBS 0,00 27.100.000,00 26.400.000,00 27.300.000,00 27.310.000,00 108.110.000,00

743 - 3.1.90.00.00 0,00 11.812.000,00 21.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 76.812.000,000,00 76.812.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 22.000.000,0022.000.000,0011.812.000,00 21.000.000,00

746 - 3.1.91.00.00 0,00 9.188.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 18.788.000,000,00 18.788.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.300.000,003.200.000,009.188.000,00 3.100.000,00

744 - 3.3.90.00.00 0,00 5.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 11.800.000,000,00 11.800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.000.000,002.000.000,005.800.000,00 2.000.000,00

745 - 4.4.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 10.000,00 710.000,000,00 710.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,00100.000,00300.000,00 300.000,00

Ação: 2.8068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 230.000,00 230.000,00 230.108,00 150.000,00 840.108,00

47 - 3.3.90.00.00 0,00 80.000,00 80.000,00 100.108,00 50.000,00 310.108,000,00 310.108,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,00100.108,0080.000,00 80.000,00

45 - 4.4.90.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 130.000,00 100.000,00 530.000,000,00 530.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00130.000,00150.000,00 150.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 3109 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Ação: 2.4175 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

755 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

848 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos 0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 220.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00

Ação: 2.8054 - APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00

855 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0020.000,00 20.000,00

Programa: 3025 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Ação: 2.4169 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

113 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Função: 6 - Segurança Pública 0,00 2.110.000,00 740.000,00 965.000,00 265.000,00 4.080.000,00

Subfunção: 181 - Policiamento 0,00 2.110.000,00 740.000,00 965.000,00 265.000,00 4.080.000,00

Programa: 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA 0,00 2.110.000,00 740.000,00 965.000,00 265.000,00 4.080.000,00

Ação: 2.4173 - AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 340.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 490.000,00

528 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,000,00 350.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 50.000,0050.000,00200.000,00 50.000,00

63 - 4.4.90.00.00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,000,00 140.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00140.000,00 0,00

Ação: 2.4177 - INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE 0,00 950.000,00 60.000,00 165.000,00 165.000,00 1.340.000,00

762 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 210.000,000,00 210.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 65.000,0065.000,0020.000,00 60.000,00

116 - 4.4.90.00.00 0,00 930.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.130.000,000,00 1.130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00930.000,00 0,00

Ação: 2.4178 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL 0,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 180.000,00

612 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,000,00 100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0010.000,0050.000,00 10.000,00

115 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Ação: 2.4230 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 0,00 750.000,00 600.000,00 720.000,00 0,00 2.070.000,00

756 - 3.3.90.00.00 0,00 400.000,00 250.000,00 290.000,00 0,00 940.000,000,00 940.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,00290.000,00400.000,00 250.000,00

757 - 4.4.90.00.00 0,00 350.000,00 350.000,00 430.000,00 0,00 1.130.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 1.130.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,00430.000,00350.000,00 350.000,00

Função: 8 - Assistência Social 0,00 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 490.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 490.000,00

Programa: 3002 - GUARDA MIRIM 0,00 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 490.000,00

Ação: 2.4168 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM 0,00 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 490.000,00

114 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,000,00 210.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0060.000,0030.000,00 60.000,00

110 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 280.000,000,00 280.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 60.000,0060.000,00100.000,00 60.000,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

Programa: 3034 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

Ação: 2.4231 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

111 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,000,00 70.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0040.000,00 10.000,00

Função: 15 - Urbanismo 0,00 21.770.000,00 24.718.960,00 27.381.128,00 27.666.600,00 101.536.688,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 430.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 820.000,00

Programa: 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Ação: 2.4149 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

112 - 3.3.90.00.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00

Programa: 3212 - PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS 0,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,00

Ação: 2.4098 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOS DO DESENVOLVIMENTO 0,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,00

857 - 3.3.90.00.00 0,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,000,00 700.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 100.000,00100.000,00400.000,00 100.000,00

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização 0,00 1.910.000,00 3.000.160,00 1.800.000,00 1.900.000,00 8.610.160,00

Programa: 3023 - LOTE LEGAL 0,00 1.910.000,00 3.000.160,00 1.800.000,00 1.900.000,00 8.610.160,00

Ação: 2.2012 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 0,00 1.910.000,00 3.000.160,00 1.800.000,00 1.900.000,00 8.610.160,00

748 - 3.3.90.00.00 0,00 410.000,00 200.160,00 400.000,00 500.000,00 1.510.160,000,00 1.510.160,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 500.000,00400.000,00410.000,00 200.160,00

750 - 4.5.90.00.00 0,00 1.500.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 7.100.000,000,00 7.100.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.400.000,001.400.000,001.500.000,00 2.800.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 0,00 3.360.000,00 3.070.000,00 3.045.000,00 3.045.000,00 12.520.000,00

Programa: 3014 - NOSSA PRAÇA 0,00 300.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 410.000,00

Ação: 2.4123 - REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA 0,00 300.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 410.000,00

851 - 3.3.90.00.00 0,00 300.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 410.000,000,00 410.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 30.000,0030.000,00300.000,00 50.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 3030 - CALÇADA PARA TODOS 0,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 110.000,00

Ação: 2.4065 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO 0,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 110.000,00

852 - 3.3.90.00.00 0,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 110.000,000,00 110.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.000,0015.000,0060.000,00 20.000,00

Programa: 3031 - CIDADE MAIS LIMPA 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00

Ação: 2.4170 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00

872 - 3.3.90.00.00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,000,00 12.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 3.000.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 0,00 15.570.000,00 17.998.800,00 21.266.128,00 21.491.600,00 76.326.528,00

Programa: 3031 - CIDADE MAIS LIMPA 0,00 15.570.000,00 17.998.800,00 21.266.128,00 21.491.600,00 76.326.528,00

Ação: 2.4008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL 0,00 15.370.000,00 17.798.800,00 21.066.128,00 21.291.600,00 75.526.528,00

740 - 3.3.90.00.00 0,00 15.360.000,00 17.788.800,00 21.056.128,00 21.281.600,00 75.486.528,000,00 75.486.528,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 21.281.600,0021.056.128,0015.360.000,00 17.788.800,00

741 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Ação: 2.4221 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE JOSEPHA COELHO 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

797 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,000,00 800.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00

Subfunção: 752 - Energia Elétrica 0,00 500.000,00 520.000,00 1.140.000,00 1.100.000,00 3.260.000,00

Programa: 3021 - ENERGIA PARA TODOS 0,00 500.000,00 520.000,00 1.140.000,00 1.100.000,00 3.260.000,00

Ação: 2.4201 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 500.000,00 520.000,00 1.140.000,00 1.100.000,00 3.260.000,00

751 - 3.3.90.00.00 0,00 400.000,00 400.000,00 900.000,00 900.000,00 2.600.000,000,00 2.600.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 900.000,00900.000,00400.000,00 400.000,00

798 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 120.000,00 240.000,00 200.000,00 660.000,000,00 660.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 200.000,00240.000,00100.000,00 120.000,00

Função: 25 - Energia 0,00 11.770.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 62.770.000,00

Subfunção: 751 - Conservação de Energia 0,00 11.770.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 62.770.000,00

Programa: 3021 - ENERGIA PARA TODOS 0,00 11.770.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 62.770.000,00

Ação: 2.4204 - MANUTENÇÃO E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 11.770.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 62.770.000,00

738 - 3.3.90.00.00 0,00 11.770.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 62.770.000,000,00 62.770.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 19.000.000,0017.000.000,0011.770.000,00 15.000.000,00

Função: 26 - Transporte 0,00 2.940.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.940.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.940.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.940.000,00

Programa: 3031 - CIDADE MAIS LIMPA 0,00 2.940.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.940.000,00

Ação: 2.4220 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS 0,00 2.940.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.940.000,00

836 - 3.3.90.00.00 0,00 2.940.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 17.940.000,000,00 17.940.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000.000,005.000.000,002.940.000,00 5.000.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

Ação: 0.9014 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBS 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

879 - 3.3.20.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,000,00 8.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 2.000,002.000,002.000,00 2.000,00

878 - 4.4.20.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,000,00 8.000,0028 - Transferências de Outros Convênios 2.000,002.000,002.000,00 2.000,00

Unidade Orçamentária: 88500 - FUNDO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Função: 15 - Urbanismo 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Programa: 3017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Ação: 1.3726 - PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

866 - 3.3.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

867 - 4.4.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Unidade Orçamentária: 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 0,00 35.045.000,00 37.841.000,00 42.020.000,00 46.616.000,00 161.522.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 15.755.000,00 16.428.000,00 18.270.000,00 20.297.000,00 70.750.000,00

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 0,00 165.000,00 180.000,00 198.000,00 217.000,00 760.000,00

Programa: 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 165.000,00 180.000,00 198.000,00 217.000,00 760.000,00

Ação: 2.2005 - MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIO 0,00 165.000,00 180.000,00 198.000,00 217.000,00 760.000,00

842 - 3.3.90.00.00 0,00 165.000,00 180.000,00 198.000,00 217.000,00 760.000,000,00 760.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 217.000,00198.000,00165.000,00 180.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 15.590.000,00 16.248.000,00 18.072.000,00 20.080.000,00 69.990.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 15.590.000,00 16.248.000,00 18.072.000,00 20.080.000,00 69.990.000,00

Ação: 2.8020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ 0,00 15.590.000,00 16.248.000,00 18.072.000,00 20.080.000,00 69.990.000,00

838 - 3.1.90.00.00 0,00 11.880.000,00 12.880.000,00 14.080.000,00 15.080.000,00 53.920.000,000,00 53.920.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.080.000,0014.080.000,0011.880.000,00 12.880.000,00

841 - 3.1.91.00.00 0,00 1.860.000,00 1.060.000,00 1.360.000,00 1.860.000,00 6.140.000,000,00 6.140.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.860.000,001.360.000,001.860.000,00 1.060.000,00

839 - 3.3.90.00.00 0,00 1.761.000,00 2.161.000,00 2.361.000,00 2.761.000,00 9.044.000,000,00 9.044.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.761.000,002.361.000,001.761.000,00 2.161.000,00

840 - 4.4.90.00.00 0,00 89.000,00 147.000,00 271.000,00 379.000,00 886.000,000,00 886.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 379.000,00271.000,0089.000,00 147.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 19.290.000,00 21.413.000,00 23.750.000,00 26.319.000,00 90.772.000,00

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 0,00 19.290.000,00 21.413.000,00 23.750.000,00 26.319.000,00 90.772.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAAvenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547http://www.petrolina.pe.gov.br Usuário: Girleide Custódio

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 19.290.000,00 21.413.000,00 23.750.000,00 26.319.000,00 90.772.000,00

Ação: 0.9024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO 0,00 19.290.000,00 21.413.000,00 23.750.000,00 26.319.000,00 90.772.000,00

843 - 3.2.90.00.00 0,00 6.194.000,00 6.875.000,00 7.632.000,00 8.471.000,00 29.172.000,000,00 29.172.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 8.471.000,007.632.000,006.194.000,00 6.875.000,00

844 - 4.6.90.00.00 0,00 11.296.000,00 12.538.000,00 13.918.000,00 15.448.000,00 53.200.000,000,00 53.200.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 15.448.000,0013.918.000,0011.296.000,00 12.538.000,00

885 - 4.6.91.00.00 0,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 8.400.000,000,00 8.400.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 2.400.000,002.200.000,001.800.000,00 2.000.000,00

Unidade Orçamentária: 89101 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS AOS PEQUENOS NEGÓCIO 0,00 1.011.000,00 1.012.000,00 1.013.000,00 1.014.000,00 4.050.000,00

Função: 4 - Administração 0,00 1.011.000,00 1.012.000,00 1.013.000,00 1.014.000,00 4.050.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 1.011.000,00 1.012.000,00 1.013.000,00 1.014.000,00 4.050.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

Ação: 2.8021 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

846 - 4.4.50.00.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00 4.000.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

Programa: 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 50.000,00

Ação: 2.4122 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL 0,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 50.000,00

847 - 3.3.90.00.00 0,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 50.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 14.000,0013.000,0011.000,00 12.000,00

Unidade Orçamentária: 90100 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,00

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,00

Ação: 0.9019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,00

426 - 9.9.99.00.00 0,00 2.000.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 6.730.000,000,00 6.730.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.800.000,001.500.000,002.000.000,00 1.430.000,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 121.268.800,00 125.869.860,00 130.262.240,00 135.063.380,00 512.464.280,00

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 121.268.800,00 125.869.860,00 130.262.240,00 135.063.380,00 512.464.280,00

Função: 10 - Saúde 0,00 117.898.800,00 122.066.860,00 126.114.240,00 130.782.380,00 496.862.280,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 10.379.800,00 10.455.000,00 10.297.000,00 11.239.620,00 42.371.420,00

Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 10.379.800,00 10.455.000,00 10.297.000,00 11.239.620,00 42.371.420,00

Ação: 2.8071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 0,00 10.280.000,00 10.336.000,00 10.167.000,00 11.098.620,00 41.881.620,00

205 - 3.1.90.00.00 0,00 5.940.000,00 6.534.000,00 6.187.000,00 6.906.000,00 25.567.000,000,00 25.567.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 6.906.000,006.187.000,005.940.000,00 6.534.000,00

465 - 3.1.91.00.00 0,00 1.620.000,00 1.782.000,00 1.960.000,00 2.172.620,00 7.534.620,000,00 7.534.620,0018 - Impostos e transferências Saúde 2.172.620,001.960.000,001.620.000,00 1.782.000,00

201 - 3.3.90.00.00 0,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.700.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 8.700.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 2.000.000,002.000.000,002.700.000,00 2.000.000,00

244 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Ação: 2.8096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 99.800,00 119.000,00 130.000,00 141.000,00 489.800,00

336 - 3.1.90.00.00 0,00 43.800,00 59.000,00 65.000,00 71.000,00 238.800,000,00 238.800,0018 - Impostos e transferências Saúde 71.000,0065.000,0043.800,00 59.000,00

556 - 3.1.91.00.00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,000,00 11.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 3.000,003.000,002.000,00 3.000,00

337 - 3.3.90.00.00 0,00 44.000,00 47.000,00 52.000,00 57.000,00 200.000,000,00 200.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 57.000,0052.000,0044.000,00 47.000,00

338 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica 0,00 49.466.000,00 50.984.860,00 54.326.240,00 53.808.760,00 208.585.860,00

Programa: 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 49.466.000,00 50.984.860,00 54.326.240,00 53.808.760,00 208.585.860,00

Ação: 1.3257 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA 0,00 3.760.000,00 3.089.000,00 2.300.000,00 2.200.000,00 11.349.000,00

215 - 4.4.90.00.00 0,00 3.760.000,00 3.089.000,00 2.300.000,00 2.200.000,00 11.349.000,000,00 9.389.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 2.000.000,002.000.000,002.700.000,00 2.689.000,00

0,00 60.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0060.000,00 0,00

0,00 1.900.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 200.000,00300.000,001.000.000,00 400.000,00

Ação: 2.4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 0,00 45.706.000,00 47.895.860,00 52.026.240,00 51.608.760,00 197.236.860,00

339 - 3.1.90.00.00 0,00 35.800.000,00 37.640.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 155.440.000,000,00 90.020.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 24.000.000,0024.000.000,0020.020.000,00 22.000.000,00

0,00 65.420.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 17.000.000,0017.000.000,0015.780.000,00 15.640.000,00

473 - 3.1.91.00.00 0,00 1.836.000,00 1.928.000,00 2.006.000,00 2.137.000,00 7.907.000,000,00 5.011.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 1.437.000,001.306.000,001.080.000,00 1.188.000,00

0,00 2.896.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 700.000,00700.000,00756.000,00 740.000,00

340 - 3.3.90.00.00 0,00 8.070.000,00 8.327.860,00 9.020.240,00 8.471.760,00 33.889.860,000,00 24.300.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 6.400.000,006.200.000,005.800.000,00 5.900.000,00

0,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 9.559.860,0018 - Impostos e transferências Saúde 2.071.760,002.820.240,002.240.000,00 2.427.860,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 42.264.000,00 43.555.000,00 44.379.000,00 49.788.000,00 179.986.000,00

Programa: 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 42.264.000,00 43.555.000,00 44.379.000,00 49.788.000,00 179.986.000,00

Ação: 1.3129 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE 0,00 4.976.000,00 4.704.000,00 4.055.000,00 4.240.000,00 17.975.000,00

906 - 4.4.90.00.00 0,00 4.976.000,00 4.704.000,00 4.055.000,00 4.240.000,00 17.975.000,000,00 12.985.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 3.240.000,003.055.000,003.186.000,00 3.504.000,00

0,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 4.960.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 1.000.000,001.000.000,001.760.000,00 1.200.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Ação: 2.4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 0,00 37.288.000,00 38.851.000,00 40.324.000,00 45.548.000,00 162.011.000,00

576 - 3.1.90.00.00 0,00 12.960.000,00 11.128.000,00 10.940.000,00 13.225.000,00 48.253.000,000,00 26.073.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 6.625.000,005.840.000,007.480.000,00 6.128.000,00

0,00 22.180.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 6.600.000,005.100.000,005.480.000,00 5.000.000,00

577 - 3.1.91.00.00 0,00 648.000,00 713.000,00 784.000,00 863.000,00 3.008.000,000,00 1.505.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 432.000,00392.000,00324.000,00 357.000,00

0,00 1.503.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 431.000,00392.000,00324.000,00 356.000,00

578 - 3.3.90.00.00 0,00 23.680.000,00 27.010.000,00 28.600.000,00 31.460.000,00 110.750.000,000,00 78.180.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 21.560.000,0019.600.000,0018.200.000,00 18.820.000,00

0,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 32.540.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 9.900.000,009.000.000,005.450.000,00 8.190.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 6.302.000,00 6.787.000,00 5.799.000,00 6.280.000,00 25.168.000,00

Programa: 3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 6.302.000,00 6.787.000,00 5.799.000,00 6.280.000,00 25.168.000,00

Ação: 1.3007 - ESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 43.000,00 47.000,00 52.000,00 57.000,00 199.000,00

262 - 4.4.90.00.00 0,00 43.000,00 47.000,00 52.000,00 57.000,00 199.000,000,00 199.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 57.000,0052.000,0043.000,00 47.000,00

Ação: 2.2169 - FARMÁCIA POPULAR 0,00 427.000,00 471.000,00 517.000,00 567.000,00 1.982.000,00

540 - 3.1.90.00.00 0,00 243.000,00 268.000,00 294.000,00 323.000,00 1.128.000,000,00 377.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 108.000,0098.000,0081.000,00 90.000,00

0,00 751.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 215.000,00196.000,00162.000,00 178.000,00

588 - 3.1.91.00.00 0,00 81.000,00 89.000,00 98.000,00 107.000,00 375.000,000,00 126.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 36.000,0033.000,0027.000,00 30.000,00

0,00 249.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 71.000,0065.000,0054.000,00 59.000,00

541 - 3.3.90.00.00 0,00 103.000,00 114.000,00 125.000,00 137.000,00 479.000,000,00 303.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 87.000,0079.000,0065.000,00 72.000,00

0,00 176.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 50.000,0046.000,0038.000,00 42.000,00

Ação: 2.4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL 0,00 5.832.000,00 6.269.000,00 5.230.000,00 5.656.000,00 22.987.000,00

267 - 3.3.90.00.00 0,00 5.832.000,00 6.269.000,00 5.230.000,00 5.656.000,00 22.987.000,000,00 8.450.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 1.200.000,001.179.000,003.484.000,00 2.587.000,00

0,00 14.537.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 4.456.000,004.051.000,002.348.000,00 3.682.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 0,00 2.047.000,00 2.103.000,00 2.313.000,00 2.545.000,00 9.008.000,00

Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE 0,00 2.047.000,00 2.103.000,00 2.313.000,00 2.545.000,00 9.008.000,00

Ação: 1.3209 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. 0,00 119.000,00 131.000,00 143.000,00 158.000,00 551.000,00

910 - 4.4.90.00.00 0,00 119.000,00 131.000,00 143.000,00 158.000,00 551.000,000,00 277.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 79.000,0072.000,0060.000,00 66.000,00

0,00 274.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 79.000,0071.000,0059.000,00 65.000,00

Ação: 2.4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À 0,00 1.928.000,00 1.972.000,00 2.170.000,00 2.387.000,00 8.457.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

271 - 3.1.90.00.00 0,00 1.776.000,00 1.807.000,00 1.988.000,00 2.187.000,00 7.758.000,000,00 2.250.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 607.000,00552.000,00589.000,00 502.000,00

0,00 5.508.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 1.580.000,001.436.000,001.187.000,00 1.305.000,00

467 - 3.1.91.00.00 0,00 33.000,00 35.000,00 39.000,00 43.000,00 150.000,000,00 77.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 22.000,0020.000,0017.000,00 18.000,00

0,00 73.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 21.000,0019.000,0016.000,00 17.000,00

272 - 3.3.90.00.00 0,00 119.000,00 130.000,00 143.000,00 157.000,00 549.000,000,00 50.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 14.000,0013.000,0011.000,00 12.000,00

0,00 499.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 143.000,00130.000,00108.000,00 118.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 0,00 7.440.000,00 8.182.000,00 9.000.000,00 7.121.000,00 31.743.000,00

Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE 0,00 7.440.000,00 8.182.000,00 9.000.000,00 7.121.000,00 31.743.000,00

Ação: 1.3011 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA 0,00 216.000,00 237.000,00 261.000,00 287.000,00 1.001.000,00

274 - 4.4.90.00.00 0,00 216.000,00 237.000,00 261.000,00 287.000,00 1.001.000,000,00 502.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 144.000,00131.000,00108.000,00 119.000,00

0,00 499.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 143.000,00130.000,00108.000,00 118.000,00

Ação: 2.4071 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE 0,00 7.182.000,00 7.899.000,00 8.687.000,00 6.778.000,00 30.546.000,00

275 - 3.1.90.00.00 0,00 5.940.000,00 6.534.000,00 7.186.000,00 5.121.000,00 24.781.000,000,00 14.758.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 2.247.000,004.573.000,003.780.000,00 4.158.000,00

0,00 10.023.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 2.874.000,002.613.000,002.160.000,00 2.376.000,00

468 - 3.1.91.00.00 0,00 378.000,00 415.000,00 457.000,00 502.000,00 1.752.000,000,00 1.001.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 287.000,00261.000,00216.000,00 237.000,00

0,00 751.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 215.000,00196.000,00162.000,00 178.000,00

276 - 3.3.90.00.00 0,00 834.000,00 925.000,00 1.022.000,00 1.131.000,00 3.912.000,000,00 2.010.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 581.000,00522.000,00432.000,00 475.000,00

0,00 1.902.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 550.000,00500.000,00402.000,00 450.000,00

960 - 4.4.90.00.00 0,00 30.000,00 25.000,00 22.000,00 24.000,00 101.000,000,00 101.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 24.000,0022.000,0030.000,00 25.000,00

Ação: 2.4172 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HANSENÍASE 0,00 42.000,00 46.000,00 52.000,00 56.000,00 196.000,00

388 - 3.1.90.00.00 0,00 21.000,00 23.000,00 26.000,00 28.000,00 98.000,000,00 98.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 28.000,0026.000,0021.000,00 23.000,00

480 - 3.1.91.00.00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 25.000,000,00 25.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 7.000,007.000,005.000,00 6.000,00

389 - 3.3.90.00.00 0,00 10.000,00 11.000,00 13.000,00 14.000,00 48.000,000,00 48.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 14.000,0013.000,0010.000,00 11.000,00

390 - 4.4.90.00.00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 25.000,000,00 25.000,009 - Recursos Transferidos pelo SUS 7.000,006.000,006.000,00 6.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 3.370.000,00 3.803.000,00 4.148.000,00 4.281.000,00 15.602.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 0,00 3.262.000,00 3.685.000,00 4.018.000,00 4.139.000,00 15.104.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 3.262.000,00 3.685.000,00 4.018.000,00 4.139.000,00 15.104.000,00

Ação: 0.9022 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 3.262.000,00 3.685.000,00 4.018.000,00 4.139.000,00 15.104.000,00

277 - 3.2.90.00.00 0,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 28.000,00 99.000,000,00 99.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 28.000,0026.000,0022.000,00 23.000,00

502 - 3.2.91.00.00 0,00 1.188.000,00 1.306.000,00 1.500.000,00 1.580.000,00 5.574.000,000,00 5.574.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 1.580.000,001.500.000,001.188.000,00 1.306.000,00

279 - 4.6.90.00.00 0,00 324.000,00 356.000,00 392.000,00 431.000,00 1.503.000,000,00 1.503.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 431.000,00392.000,00324.000,00 356.000,00

503 - 4.6.91.00.00 0,00 1.728.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 7.928.000,000,00 7.928.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 2.100.000,002.100.000,001.728.000,00 2.000.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 108.000,00 118.000,00 130.000,00 142.000,00 498.000,00

Programa: 0 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 108.000,00 118.000,00 130.000,00 142.000,00 498.000,00

Ação: 0.9071 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 108.000,00 118.000,00 130.000,00 142.000,00 498.000,00

282 - 3.3.90.00.00 0,00 54.000,00 59.000,00 65.000,00 71.000,00 249.000,000,00 249.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 71.000,0065.000,0054.000,00 59.000,00

563 - 4.4.90.00.00 0,00 54.000,00 59.000,00 65.000,00 71.000,00 249.000,000,00 249.000,0018 - Impostos e transferências Saúde 71.000,0065.000,0054.000,00 59.000,00

Unidade Gestora: 4 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPL 0,00 5.370.000,00 4.724.800,00 5.438.288,00 5.724.585,00 21.257.673,00

Unidade Orçamentária: 27001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA 0,00 5.370.000,00 4.724.800,00 5.438.288,00 5.724.585,00 21.257.673,00

Função: 4 - Administração 0,00 3.150.000,00 2.589.800,00 2.913.288,00 3.290.361,00 11.943.449,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 3.150.000,00 2.589.800,00 2.913.288,00 3.290.361,00 11.943.449,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 2.700.000,00 2.499.800,00 2.632.888,00 3.240.361,00 11.073.049,00

Ação: 2.8174 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA 0,00 2.700.000,00 2.499.800,00 2.632.888,00 3.240.361,00 11.073.049,00

595 - 3.1.90.00.00 0,00 150.000,00 170.000,00 220.000,00 250.000,00 790.000,000,00 790.000,0099 - Outra Fontes 250.000,00220.000,00150.000,00 170.000,00

596 - 3.3.90.00.00 0,00 2.500.000,00 2.279.800,00 2.362.888,00 2.940.361,00 10.083.049,000,00 10.083.049,0099 - Outra Fontes 2.940.361,002.362.888,002.500.000,00 2.279.800,00

597 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Programa: 3016 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA AMMPLA 0,00 400.000,00 40.000,00 230.400,00 0,00 670.400,00

Ação: 1.3002 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DA AMMPLA 0,00 400.000,00 40.000,00 230.400,00 0,00 670.400,00

900 - 4.4.90.00.00 0,00 400.000,00 40.000,00 230.400,00 0,00 670.400,000,00 670.400,0099 - Outra Fontes 0,00230.400,00400.000,00 40.000,00

Programa: 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Ação: 2.8013 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMMPLA 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

901 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 200.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Função: 15 - Urbanismo 0,00 2.120.000,00 2.050.000,00 2.430.000,00 2.334.224,00 8.934.224,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 0,00 550.000,00 350.000,00 600.000,00 650.000,00 2.150.000,00

Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO 0,00 550.000,00 350.000,00 600.000,00 650.000,00 2.150.000,00

Ação: 1.3006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA 0,00 550.000,00 350.000,00 600.000,00 650.000,00 2.150.000,00

907 - 4.4.90.00.00 0,00 550.000,00 350.000,00 600.000,00 650.000,00 2.150.000,000,00 150.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,00150.000,00 0,00

0,00 2.000.000,0099 - Outra Fontes 650.000,00600.000,00400.000,00 350.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 0,00 430.000,00 420.000,00 480.000,00 184.224,00 1.514.224,00

Programa: 3020 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 430.000,00 420.000,00 480.000,00 184.224,00 1.514.224,00

Ação: 1.3029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 0,00 430.000,00 420.000,00 480.000,00 184.224,00 1.514.224,00

908 - 3.3.90.00.00 0,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 280.000,000,00 50.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0050.000,00 0,00

0,00 230.000,0099 - Outra Fontes 80.000,0080.000,0030.000,00 40.000,00

909 - 4.4.90.00.00 0,00 350.000,00 380.000,00 400.000,00 104.224,00 1.234.224,000,00 1.234.224,0099 - Outra Fontes 104.224,00400.000,00350.000,00 380.000,00

Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos 0,00 1.140.000,00 1.280.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 5.270.000,00

Programa: 3101 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO 0,00 1.140.000,00 1.280.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 5.270.000,00

Ação: 2.4010 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 0,00 940.000,00 1.030.000,00 1.050.000,00 1.150.000,00 4.170.000,00

904 - 3.3.90.00.00 0,00 890.000,00 980.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 3.970.000,000,00 90.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0090.000,00 0,00

0,00 3.880.000,0099 - Outra Fontes 1.100.000,001.000.000,00800.000,00 980.000,00

905 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Ação: 2.4024 - PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 0,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00

902 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 170.000,00 540.000,000,00 540.000,0099 - Outra Fontes 170.000,00150.000,00100.000,00 120.000,00

903 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 130.000,00 150.000,00 180.000,00 560.000,000,00 560.000,0099 - Outra Fontes 180.000,00150.000,00100.000,00 130.000,00

Função: 26 - Transporte 0,00 100.000,00 85.000,00 95.000,00 100.000,00 380.000,00

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 100.000,00 85.000,00 95.000,00 100.000,00 380.000,00

Programa: 3352 - EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA 0,00 100.000,00 85.000,00 95.000,00 100.000,00 380.000,00

Ação: 2.4093 - DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 0,00 100.000,00 85.000,00 95.000,00 100.000,00 380.000,00

600 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 260.000,000,00 260.000,0099 - Outra Fontes 70.000,0070.000,0050.000,00 70.000,00

601 - 4.4.90.00.00 0,00 50.000,00 15.000,00 25.000,00 30.000,00 120.000,000,00 120.000,0099 - Outra Fontes 30.000,0025.000,0050.000,00 15.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Unidade Gestora: 5 - INSTITUTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA 0,00 69.290.000,00 73.447.400,00 77.854.240,00 82.525.497,00 303.117.137,00

Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA 0,00 69.290.000,00 73.447.400,00 77.854.240,00 82.525.497,00 303.117.137,00

Função: 4 - Administração 0,00 3.100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.300.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 3.100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.300.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 3.100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.300.000,00

Ação: 2.7023 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV 0,00 3.100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.300.000,00

424 - 4.4.90.00.00 0,00 3.100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.300.000,000,00 3.300.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,003.100.000,00 100.000,00

Função: 9 - Previdência Social 0,00 50.390.000,00 67.347.400,00 71.604.240,00 76.075.497,00 265.417.137,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 4.390.000,00 4.950.000,00 5.650.000,00 6.450.000,00 21.440.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 4.390.000,00 4.950.000,00 5.650.000,00 6.450.000,00 21.440.000,00

Ação: 2.8072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV 0,00 4.290.000,00 4.850.000,00 5.550.000,00 6.350.000,00 21.040.000,00

104 - 3.1.90.00.00 0,00 2.440.000,00 2.900.000,00 3.500.000,00 4.200.000,00 13.040.000,000,00 13.040.000,0099 - Outra Fontes 4.200.000,003.500.000,002.440.000,00 2.900.000,00

457 - 3.1.91.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

105 - 3.3.90.00.00 0,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,000,00 5.800.000,0099 - Outra Fontes 1.600.000,001.500.000,001.300.000,00 1.400.000,00

898 - 4.4.90.00.00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,000,00 2.000.000,0099 - Outra Fontes 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

Ação: 2.8073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FORUNS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS E 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

106 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0099 - Outra Fontes 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário 0,00 45.200.000,00 61.597.400,00 65.154.240,00 68.825.497,00 240.777.137,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 45.200.000,00 61.597.400,00 65.154.240,00 68.825.497,00 240.777.137,00

Ação: 2.9057 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 0,00 45.200.000,00 61.597.400,00 65.154.240,00 68.825.497,00 240.777.137,00

108 - 3.1.90.00.00 0,00 45.200.000,00 61.597.400,00 65.154.240,00 68.825.497,00 240.777.137,000,00 240.777.137,0099 - Outra Fontes 68.825.497,0065.154.240,0045.200.000,00 61.597.400,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

Ação: 2.8074 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

107 - 3.1.90.00.00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,000,00 1.200.000,0099 - Outra Fontes 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00

419 - 3.3.90.00.00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,000,00 2.000.000,0099 - Outra Fontes 500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência 0,00 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 34.400.000,00

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 0,00 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 34.400.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 34.400.000,00

Ação: 0.9019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 34.400.000,00

109 - 9.9.99.00.00 0,00 15.800.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 34.400.000,000,00 34.400.000,0099 - Outra Fontes 6.400.000,006.200.000,0015.800.000,00 6.000.000,00

Unidade Gestora: 6 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA-A 0,00 1.110.000,00 1.122.380,00 1.247.196,00 1.322.026,00 4.801.602,00

Unidade Orçamentária: 28001 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETRO 0,00 1.110.000,00 1.122.380,00 1.247.196,00 1.322.026,00 4.801.602,00

Função: 4 - Administração 0,00 1.110.000,00 1.122.380,00 1.247.196,00 1.322.026,00 4.801.602,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 890.000,00 956.600,00 1.027.196,00 1.102.026,00 3.975.822,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 890.000,00 956.600,00 1.027.196,00 1.102.026,00 3.975.822,00

Ação: 2.8063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP 0,00 890.000,00 956.600,00 1.027.196,00 1.102.026,00 3.975.822,00

95 - 3.1.90.00.00 0,00 590.000,00 590.000,00 550.000,00 550.000,00 2.280.000,000,00 2.280.000,0099 - Outra Fontes 550.000,00550.000,00590.000,00 590.000,00

455 - 3.1.91.00.00 0,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00 30.000,00 129.000,000,00 129.000,0099 - Outra Fontes 30.000,0036.000,0030.000,00 33.000,00

96 - 3.3.90.00.00 0,00 250.000,00 313.600,00 421.196,00 502.026,00 1.486.822,000,00 1.486.822,0099 - Outra Fontes 502.026,00421.196,00250.000,00 313.600,00

98 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0099 - Outra Fontes 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização 0,00 220.000,00 165.780,00 220.000,00 220.000,00 825.780,00

Programa: 3376 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS 0,00 220.000,00 165.780,00 220.000,00 220.000,00 825.780,00

Ação: 2.4014 - FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO 0,00 200.000,00 145.780,00 200.000,00 200.000,00 745.780,00

103 - 3.3.90.00.00 0,00 200.000,00 145.780,00 200.000,00 200.000,00 745.780,000,00 745.780,0099 - Outra Fontes 200.000,00200.000,00200.000,00 145.780,00

Ação: 2.4060 - AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS PELO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

1088 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0099 - Outra Fontes 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

Unidade Gestora: 7 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA 0,00 1.785.000,00 1.628.500,00 1.938.210,00 2.054.502,00 7.406.212,00

Unidade Orçamentária: 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 510.000,00 455.000,00 486.000,00 521.000,00 1.972.000,00

Função: 18 - Gestão Ambiental 0,00 510.000,00 455.000,00 486.000,00 521.000,00 1.972.000,00

Subfunção: 542 - Controle Ambiental 0,00 510.000,00 455.000,00 486.000,00 521.000,00 1.972.000,00

Programa: 3397 - GESTÃO AMBIENTAL 0,00 510.000,00 455.000,00 486.000,00 521.000,00 1.972.000,00

Ação: 2.4004 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL 0,00 230.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 575.000,00

196 - 3.3.90.00.00 0,00 230.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 575.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 545.000,0099 - Outra Fontes 115.000,00115.000,00200.000,00 115.000,00

Ação: 2.4006 - RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR 0,00 140.000,00 227.000,00 249.000,00 274.000,00 890.000,00

405 - 3.3.90.00.00 0,00 40.000,00 62.000,00 68.000,00 75.000,00 245.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 245.000,0099 - Outra Fontes 75.000,0068.000,0040.000,00 62.000,00

969 - 4.4.90.00.00 0,00 100.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00 645.000,000,00 645.000,0099 - Outra Fontes 199.000,00181.000,00100.000,00 165.000,00

Ação: 2.4037 - PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA 0,00 140.000,00 113.000,00 122.000,00 132.000,00 507.000,00

970 - 3.3.90.00.00 0,00 130.000,00 113.000,00 122.000,00 132.000,00 497.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

0,00 467.000,0099 - Outra Fontes 132.000,00122.000,00100.000,00 113.000,00

971 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,0099 - Outra Fontes 0,000,0010.000,00 0,00

Unidade Orçamentária: 30200 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 1.275.000,00 1.173.500,00 1.452.210,00 1.533.502,00 5.434.212,00

Função: 18 - Gestão Ambiental 0,00 1.275.000,00 1.173.500,00 1.452.210,00 1.533.502,00 5.434.212,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 1.275.000,00 1.173.500,00 1.452.210,00 1.533.502,00 5.434.212,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.275.000,00 1.173.500,00 1.452.210,00 1.533.502,00 5.434.212,00

Ação: 2.8014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA 0,00 1.275.000,00 1.173.500,00 1.452.210,00 1.533.502,00 5.434.212,00

965 - 3.1.90.00.00 0,00 800.000,00 753.500,00 994.210,00 1.033.502,00 3.581.212,000,00 3.581.212,0099 - Outra Fontes 1.033.502,00994.210,00800.000,00 753.500,00

966 - 3.1.91.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0099 - Outra Fontes 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

967 - 3.3.90.00.00 0,00 450.000,00 385.000,00 423.000,00 465.000,00 1.723.000,000,00 1.723.000,0099 - Outra Fontes 465.000,00423.000,00450.000,00 385.000,00

968 - 4.4.90.00.00 0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,000,00 110.000,0099 - Outra Fontes 30.000,0030.000,0020.000,00 30.000,00

Unidade Gestora: 8 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 0,00 26.750.000,00 28.355.000,00 30.056.300,00 31.859.678,00 117.020.978,00

Unidade Orçamentária: 29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 0,00 26.750.000,00 28.355.000,00 30.056.300,00 31.859.678,00 117.020.978,00

Função: 12 - Educação 0,00 26.070.000,00 27.575.000,00 29.176.300,00 30.879.678,00 113.700.978,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 9.081.000,00 9.651.000,00 10.601.000,00 11.390.678,00 40.723.678,00

Programa: 3713 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE 0,00 9.081.000,00 9.651.000,00 10.601.000,00 11.390.678,00 40.723.678,00

Ação: 2.8028 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF 0,00 9.030.000,00 9.600.000,00 10.550.000,00 11.339.678,00 40.519.678,00

391 - 3.1.90.00.00 0,00 3.200.000,00 3.450.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 14.350.000,000,00 14.350.000,0099 - Outra Fontes 4.000.000,003.700.000,003.200.000,00 3.450.000,00

481 - 3.1.91.00.00 0,00 330.000,00 370.000,00 400.000,00 440.000,00 1.540.000,000,00 1.540.000,0099 - Outra Fontes 440.000,00400.000,00330.000,00 370.000,00

392 - 3.3.90.00.00 0,00 5.500.000,00 5.780.000,00 6.450.000,00 6.899.678,00 24.629.678,000,00 24.629.678,0099 - Outra Fontes 6.899.678,006.450.000,005.500.000,00 5.780.000,00

Ação: 2.8029 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00

393 - 3.1.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0099 - Outra Fontes 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

[email protected]

2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

482 - 3.1.91.00.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 4.000,0099 - Outra Fontes 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00

394 - 3.3.90.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0099 - Outra Fontes 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

395 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0099 - Outra Fontes 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior 0,00 16.989.000,00 17.924.000,00 18.575.300,00 19.489.000,00 72.977.300,00

Programa: 3320 - MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 0,00 16.989.000,00 17.924.000,00 18.575.300,00 19.489.000,00 72.977.300,00

Ação: 2.4003 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS 0,00 1.200.000,00 1.025.000,00 822.300,00 600.000,00 3.647.300,00

396 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,000,00 400.000,0099 - Outra Fontes 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00

397 - 4.4.90.00.00 0,00 1.100.000,00 925.000,00 722.300,00 500.000,00 3.247.300,000,00 3.247.300,0099 - Outra Fontes 500.000,00722.300,001.100.000,00 925.000,00

Ação: 2.4111 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 15.669.000,00 16.759.000,00 17.593.000,00 18.709.000,00 68.730.000,00

398 - 3.1.90.00.00 0,00 14.000.000,00 14.930.000,00 15.390.000,00 16.370.000,00 60.690.000,000,00 60.690.000,0099 - Outra Fontes 16.370.000,0015.390.000,0014.000.000,00 14.930.000,00

484 - 3.1.91.00.00 0,00 1.569.000,00 1.709.000,00 2.053.000,00 2.139.000,00 7.470.000,000,00 7.470.000,0099 - Outra Fontes 2.139.000,002.053.000,001.569.000,00 1.709.000,00

399 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 200.000,00 570.000,000,00 570.000,0099 - Outra Fontes 200.000,00150.000,00100.000,00 120.000,00

Ação: 2.4137 - PÓS-GRADUAÇÃO 0,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 600.000,00

400 - 3.1.90.00.00 0,00 50.000,00 70.000,00 90.000,00 110.000,00 320.000,000,00 320.000,0099 - Outra Fontes 110.000,0090.000,0050.000,00 70.000,00

483 - 3.1.91.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,000,00 80.000,0099 - Outra Fontes 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00

411 - 3.3.90.00.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,000,00 200.000,0099 - Outra Fontes 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais 0,00 680.000,00 780.000,00 880.000,00 980.000,00 3.320.000,00

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 0,00 680.000,00 780.000,00 880.000,00 980.000,00 3.320.000,00

Programa: 3713 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE 0,00 680.000,00 780.000,00 880.000,00 980.000,00 3.320.000,00

Ação: 0.9069 - ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF 0,00 680.000,00 780.000,00 880.000,00 980.000,00 3.320.000,00

504 - 3.2.91.00.00 0,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 2.600.000,000,00 2.600.000,0099 - Outra Fontes 800.000,00700.000,00500.000,00 600.000,00

505 - 4.6.91.00.00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,000,00 720.000,0099 - Outra Fontes 180.000,00180.000,00180.000,00 180.000,00

Unidade Gestora: 9 - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA D 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

Unidade Orçamentária: 91100 - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOG 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAAvenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547http://www.petrolina.pe.gov.br Usuário: Girleide Custódio

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

Função: 4 - Administração 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

Ação: 2.8122 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VALE DIGITAL 0,00 265.000,00 100.000,00 99.000,00 99.000,00 563.000,00

435 - 3.1.90.00.00 0,00 83.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 353.000,000,00 353.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 90.000,0090.000,0083.000,00 90.000,00

487 - 3.1.91.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,000,00 6.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 1.000,001.000,002.000,00 2.000,00

436 - 3.3.90.00.00 0,00 100.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 112.000,000,00 112.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 4.000,004.000,00100.000,00 4.000,00

437 - 4.4.90.00.00 0,00 80.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 92.000,000,00 92.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 4.000,004.000,0080.000,00 4.000,00

Unidade Gestora: 10 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR 0,00 1.080.000,00 1.105.800,00 1.484.698,00 1.439.121,00 5.109.619,00

Unidade Orçamentária: 65100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS 0,00 1.080.000,00 1.105.800,00 1.484.698,00 1.439.121,00 5.109.619,00

Função: 4 - Administração 0,00 615.000,00 583.000,00 654.779,00 735.567,00 2.588.346,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 615.000,00 583.000,00 654.779,00 735.567,00 2.588.346,00

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 615.000,00 583.000,00 654.779,00 735.567,00 2.588.346,00

Ação: 2.8041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR 0,00 615.000,00 583.000,00 654.779,00 735.567,00 2.588.346,00

548 - 3.1.90.00.00 0,00 250.000,00 218.000,00 439.779,00 520.567,00 1.428.346,000,00 1.428.346,0099 - Outra Fontes 520.567,00439.779,00250.000,00 218.000,00

553 - 3.1.91.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0099 - Outra Fontes 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

549 - 3.3.90.00.00 0,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 1.100.000,000,00 1.100.000,0099 - Outra Fontes 200.000,00200.000,00350.000,00 350.000,00

550 - 4.4.90.00.00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,000,00 40.000,0099 - Outra Fontes 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00

Função: 11 - Trabalho 0,00 65.000,00 30.000,00 25.000,00 15.000,00 135.000,00

Subfunção: 333 - Empregabilidade 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Programa: 3323 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Ação: 2.4052 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

552 - 3.3.90.00.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 20.000,0099 - Outra Fontes 5.000,005.000,005.000,00 5.000,00

Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho 0,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 115.000,00

Programa: 3324 - AGE ITINERANTE 0,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 115.000,00

Ação: 2.8012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGE ITINERANTE 0,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 115.000,00

899 - 3.3.90.00.00 0,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 115.000,000,00 30.000,0013 - Recursos ordinários - não vinculados 0,000,0030.000,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAAvenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547http://www.petrolina.pe.gov.br Usuário: Girleide Custódio

Chave de Autenticação1672-6137-296

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Despesa PPA por Classificação Funcional Programática

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2018 2019 2020 2021 TotalValor global

PPA 2018 - 2021 - Valores em R$

0,00 85.000,0099 - Outra Fontes 10.000,0020.000,0030.000,00 25.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços 0,00 400.000,00 492.800,00 804.919,00 688.554,00 2.386.273,00

Subfunção: 691 - Promoção Comercial 0,00 400.000,00 492.800,00 804.919,00 688.554,00 2.386.273,00

Programa: 3323 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 0,00 400.000,00 492.800,00 804.919,00 688.554,00 2.386.273,00

Ação: 2.4053 - APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO 0,00 400.000,00 492.800,00 804.919,00 688.554,00 2.386.273,00

547 - 4.5.90.00.00 0,00 400.000,00 492.800,00 804.919,00 688.554,00 2.386.273,000,00 2.386.273,0099 - Outra Fontes 688.554,00804.919,00400.000,00 492.800,00