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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS SECRETARiA DA FAZENDA DIRETORIA DE TRIBUTOS AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO. 149 VILA RICA- CENTRO EMPRESARIAL BAF«E1RAS - BA - CEP: 47813-010 FONE(S): (77) 3614-7100 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95 ALLAN 01/11/^1916:25:59 DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor Original 30,00 Razão Social: CELSO ALVES OE OLIVEIRA Desconto 0,00 Inscrito: 1009197 At Monetária: 0,00 CPF/CNPJ: 480.591.295/20 Multa Mora: 0,00 Nome Fantasia: EMPRESC CONTABILIDADE 0.00 Juros Mora: Número do documento: 2808017 Honorários: 0,00 Número do lançamento: 42234747 Mutta Infração: 0,00 Cód. digitável: 81600000000.9 30000477201.2 91111333033.4 30002808017.8 Valor Corrigido: 30,00 RECEITA ISS CompetÚncla: 11^19 Base de CBIcuto; 1.900,00 Altquota; 3,00 % Valor do Tributo: 30,00 Desconto: 0,00 Preço Público: O,{» total original do Doe.: 30,00 Ref. a Nota Fiscal N"* 96030 nas agências do Banco do BlãSil, Cíonfôpwidsntès Bancânos BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. (3orrentistas de outros Bancc»: Paguem nos Terrrtínafe óe Auto /Msendimento BB (Muitibanco) Recibo do Sacado Sscedo CELSO ALVES DE OUVBRA Vencimento : - v 11/11/2019 ReceRa iSS Nosso N&nero beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405«)001-96 AVN CLERISTON ANDRADE. 229. CENTRO. BARREIRAS - BA (a^Vatordodocuroenio : /. : ^ Agência/Código Beneficiêrio ( Numero do documento 1 2808017 Inscrição / Código 1009197 (s) V^or cobrado Autenticação Mecâidca 81600000000.9 30000477201.2 91111333033.4 30002808017.8 Banco do Brasif, Corresposndentes BB, Correios. CEF e Lotéricas Beneficiâno PREFBTÜRA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 - : 11/1Í^9 : AgOneta / COtOs» eenefictôrio Data documento 01/11/2019 Número do documento Espécie DCX; Aceite Data proc^samento Nosso fuim^ 2808017 OU N 01/11/2019 ( Uso do Banco Espécie si y^ar<lo:d(scuii^to-^^ INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABOiDADE DO BENEFtCIÁRfO) Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Ecónomica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Muitibanco) 0t/11/20?9 ALLAN DE ANDRADE MARiAKt StLVA (-) r^conto I Abatimento ISS CompetOncia: 11/2019 Base de CSIculo: 1.000,00 AIYquota: 3,00 % Valor do Tributo: 30,00 Desconto: 0,00 Preço Público: 0,00 {•) outras deduções {*) MoraASttlfa/Juros (a) Valor cobrado Nome do Pagador cELSO ALVES DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO 1.472 SANDRA REGINA-BARREIRAS-BA CEP: 47802-012 Sacador/Avatista: CNPJ/CPF - 480.591.295/20 Autaníicação mecábíica/ FICHA COMPENSAÇÃO MNfEffiCOlioosisis^L

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS · Ref. a Nota Fiscal N"* 96030 nas agências do Banco do BlãSil, Cíonfôpwidsntès Bancânos BB, Agências dos Correios, Caixa

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASSECRETARiA DA FAZENDA

DIRETORIA DE TRIBUTOS

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO. 149 VILA RICA- CENTRO EMPRESARIALBAF«E1RAS - BA - CEP: 47813-010

FONE(S): (77) 3614-7100 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

ALLAN 01/11/^1916:25:59

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPALValor Original 30,00

Razão Social: CELSO ALVES OE OLIVEIRA Desconto 0,00

Inscrito: 1009197At Monetária: 0,00

CPF/CNPJ: 480.591.295/20Multa Mora: 0,00

Nome Fantasia: EMPRESC CONTABILIDADE0.00Juros Mora:

Número do documento: 2808017 Honorários: 0,00

Número do lançamento: 42234747 Mutta Infração: 0,00

Cód. digitável: 81600000000.9 30000477201.2 91111333033.4 30002808017.8 Valor Corrigido: 30,00

RECEITA

ISS

CompetÚncla: 11^19Base de CBIcuto; 1.900,00Altquota; 3,00 %Valor do Tributo: 30,00Desconto: 0,00Preço Público: O,{»total original do Doe.: 30,00

Ref. a Nota Fiscal N"* 96030

nas agências do Banco do BlãSil, Cíonfôpwidsntès Bancânos BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.(3orrentistas de outros Bancc»: Paguem nos Terrrtínafe óe Auto /Msendimento BB (Muitibanco)

Recibo do Sacado

Sscedo

CELSO ALVES DE OUVBRA

Vencimento : - v

11/11/2019

ReceRa

iSS

Nosso N&nero

beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405«)001-96AVN CLERISTON ANDRADE. 229. CENTRO. BARREIRAS - BA

(a^Vatordodocuroenio : /. : ^

Agência/Código Beneficiêrio ( Numero do documento1 2808017

Inscrição / Código

1009197

(s) V^or cobrado

Autenticação Mecâidca

81600000000.9 30000477201.2 91111333033.4 30002808017.8

Banco do Brasif, Corresposndentes BB, Correios. CEF e LotéricasBeneficiâno PREFBTÜRA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95

- : 11/1Í^9 :AgOneta / COtOs» eenefictôrio

Data documento

01/11/2019

Número do documento Espécie DCX; Aceite Data proc^samento Nosso fuim^

2808017 OU N 01/11/2019(

Uso do Banco Espécie si y^ar<lo:d(scuii^to-^^

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABOiDADE DO BENEFtCIÁRfO)

Pague nas agências do Banco do Brasil,Correspondentes Bancários BB, Agências dosCorreios, Caixa Ecónomica Federal e Casas Lotéricas.Correntistas de outros Bancos: Paguem nosTerminais de Auto Atendimento BB (Muitibanco)

0t/11/20?9 ALLAN DE ANDRADE MARiAKt StLVA

(-) r^conto I Abatimento

ISSCompetOncia: 11/2019Base de CSIculo: 1.000,00AIYquota: 3,00 %Valor do Tributo: 30,00Desconto: 0,00Preço Público: 0,00

{•) outras deduções

{*) MoraASttlfa/Juros

(a) Valor cobrado

Nome do Pagador cELSO ALVES DE OLIVEIRA

RUA DOM PEDRO 1.472

SANDRA REGINA-BARREIRAS-BA CEP: 47802-012

Sacador/Avatista:

CNPJ/CPF - 480.591.295/20

Autaníicação mecábíica/ FICHA 0£ COMPENSAÇÃO

MNfEffiCOlioosisis^L

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05/1t/2019INternet__BAnki:ng....CAl-'XA

Comprovante de pagamento com código de barrasVia Internet Banktng CAIXA

Nome:

I Conta de débito:

WILUAM 3AMES F OLIVEI

4585 / 001 / 00021290-4

Representação numérica do código de barras:

816000000009 300004772012 911113330334 300028080178

Convênio; PM DE BARREIRAS-BA

Valor; 30,00

Data de vendmento: 05/11/2019

Identificação daoperação;

DAM NF 96030 MIQÜEI

Data de débito: 05/11/2019

Data/hora da operação: 05/11/2019 09:54:45

Código da operação' 00427876

Chave de segurança; AXN3AT82KVHQ8ÍPR

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORtaEm (9 ̂ / QJ / âoâjQ

https:/4nternetbankifTg.caixa-gov.far/SIIBC/imprime_Jrfbutos.processa

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0&1iy2019 https://aap!Í.bb.com.bi/apí-^iÍ-web/ind«(.html?v=2.13^

mrVLnsSS - BAÜKO IW HWSIL - 14:31:53574665746 SEGUmA VIA ^63

CWIPROVAMTE DE TRANSFERENCIA

BE CMITA COMIBiTE P/ CONTA CCNWBVTC

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

MEIKIA: 5746-6 CONTA: 12.259-9

DATA DA TWWSFERENCIA W/ll/2ei9

NR. roOMENTO 555.746.^.TO8.885VALW TOTAL 1.6TO,66•*«»** transferido PiWA;

CLIENTE: CELSO ALVES OE OLIVEIRA

AGENCIA: 5746-6 Cffi«TA: 8.885-4

NR. OOCWENTO 555.746.666.612.259

lat.AtrrENnCACAO A.4K:.F58.363.^.6e7

Transação efetuada com sucesso por JB707601IVANETE S J PASSOS.

CONFERE C0»00R16»IALtü. / oi\ È^

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06fiimidhttps:/teapj.bb.com.br/apf-aFã-*«eb/inctex.html?v=2.13^

66/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:51574605746 SESIMOA VIA MBl

CmPROVANTE OE TRAISFERENCXA

OE CmTA Ca«B«TE fV CONTA 0»RB«TE

CLIENTE: ROVIRENrO E IltSJEPEUffiENTEAGENCIA: 5746-0 CmtTA: 12.259-9

66/11/2019555.746.^.010.214

2.731,76

MTA DA TRAtSFERENCIA

NR. DOCMENTOVALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIBVTE: AIM OOBiATI COSTAAGENCIA: 5746-0 CWITA: 10.214-8NR. OOOmENTO 555.746.000.012.259

NR.AÜTEMTICACAO 9.072.5F2.FA2.^.4E3

MOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE15 DE NOVENBBO, 356 SANDRA RMINA 10^19

Admissão FLNome do FundmiarioCõdíCK> 02/05/2017

DIRETORA ÍO)123105AIDAOKAWATICOSn

Vencmiemos

3-144,80

Demonstrativo de Pagamento de Salário

67,12

345,92

Totsdde Vencimefttos413,043.144,80

2.731,76

Base IRRFF.G.T.S.ctoMôsBaseei. FGTSSaLCofitr.INSS251,583.144,0)3.144,803.144,80

AIDA OKAWATICOSTI - CPF: 123.215.4044»)DATA

Declaro que os serviços Q €«2-Materiais Q OBi^Constentes^Present» Note

Prestados^

ássissB

Foram

PAGO

COM RECURSOS D<de FOMENTO N°,O_4./20CONCEDENTE; PREFciTUÍ

de barreiras

CONFERE COy O ORieWÂL

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0^1:l/201§ httpsy/aa|}j.bb.coin.br/apf-api-w^ndex.htmf?v=2.13.2

^/U/2019 - BMKO 00 MtASIL - 14:31:52574605746 SE61H6M VIA 0005

cxmpmiiam de traíbferoicia

OE CORTA CORRENTE P/ COITA CCHOIERTE

CLIENTE: miVinBlITO E IllB>EPE»a>ENTE

A6ENCIA: 5746-0 COUTA: 12.259-9

DATA DA nOOlSFERERCIA W/11/2019MR. OOCtmENTO 5S5.746.0W.O11.744VALOR TOTAL 1.272,27««*««* tRAüBFERIOO PARA:

CLIENTE: R(SB<IE1RE SOIZA DE 3EWSA6ENCIA: 5746-0 COUTA: 11.744-7NR. DOOMENTO 555.746.000.012.259

HR.ÂtrrEMTICACAO &.E1A.99E.787.4W.CEC

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE

15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS^^^

05.391.160/(H)01-22 Perkxto: 01/1(W2019 a 31/10/2019

10/2019

CócSgo lNfa)fne <to Furnstonário CBO FuiHâD Local Admissão FL

02/OS2017 1FK>SEMEIRE SOUZA OE JESUS 513^» MERENDEIRA

CÔd. Descrição Vencinientos

(KI1

003

301

Salário Base

Salário Família

INSS

30,00

1,00

8,00

1.347,24

^,80

107.77

Total de Vencimentos

1.380.04

Tolat de Descontos107.77

Valor liquido 1.272,27

1.347,24Sal. Contr. INSS

1.347,24

B£^(^FGTS1.347,24

F.aT.S.<toWfês

107,78

Base Cálc. IRRF

1.049,88

Faxa IRRF

0.(H)

DECLARO TER RI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REQBO

data ROSEMEIRE SOU2^toE JESUS - CPF(pi2.4a.73S-9S

e-Contab

M seniSM D

prestsdos TRecebtdoslExecutados!

PAGO iCOM RECURSOS DO TERMÇde fomentoCONCEDEMTE: PHÍ -ui i U,.A

DE

CONFERE COM O ORmiEm / e J

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06/11^19hSps://aaFÍi*.<»m.bitepf-ari-web/in<tothlml?v=2.13.2

M/ll/2ei9 - WOKO DO BRASIL - 14;31;52574605746 SEOBfflA VIA

OWROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE COUTA CORRENTE P/ COUTA COWENTE

CLIENTE: mVXHENTO E INDEPENDENTE

A6ENC1A: 5746-0 COITA: 12.259-9

555.746DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOIWENTO

VALOt TOTAL««««*« transferido PARA:

CLIENTE: I«L1A DA COSTA SILVAAfiEIKIA: 5746-0 COITA:NR. DOOMENTO 55S.746

06/11/2019

.000.012.631

1.239,47

12.631-4

.000.012.259

NR.AÜTEMTICACAO 0.AC2.18C.7A5.A96.FE6

NK)VINENTO DE INCL PELA QUAL K) ESP INDEPENDENTE15 DE mVEMBfíO, 356 SANDRA REGINA 1Qffi019

Admissão FL

02/05/1^17 1514225 ^RVICOSGERAfâHEUA DA COSTA SIVA

VencimentosDescrição

1.347,24Salário

INSS

Demonstrativo de Pagamento de Salário05.39-1.16Q/QQ01''22 PericKto: 01/10/2019 a 31/10/2019

107,77

Total de Vencimentos1.347,24

Total ó& Descontos107.77

V^LiC|i^ 1.m47

Sai. Contr. INSS1.347;24

BaseCálc. FGTS1.347,24

F.G.T.S.doMês

107,78

Base Cálc. tRRF1239,47

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

HEUA DA COSTA SILVA > CPF: 153.554.258^DATA

e-Contab

Declaro que os serviços Q Er —Materiais U

Conslantes da Presente Nota Fonw.Prestados pRecebidos}Executados!

PAGO

de FOMENTO

COHFERECOMOOR*

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MINISTÉRIO DA FAZENDA - PS"

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFBGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/11/20X9 HORA: 09:39:14 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEP

15 DE NOVEMBRO 356

SANDRA REGINA

BARREIRAS

(0077) 36122715

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

47802-021

BA

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTODE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃOPUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER M>ICK»ÍADA A CONTRIBUIÇÃO OU ieC»ORTÃI®CIftCORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 05.391.160/0001-22

6 - VALOR DO INSS( + ) 8.443,38

7 -

8 -

9 ~ VLR OUTRAS ENTIDADES 1.265,36

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.708,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO , _

Oeclafo que os serviços □ Ém^Materiais □ Geras"

Constantes da Presente Nota FPrestados QRecebidosp

Executados Q

'üKiat FonntiPAGO

COM RECURSOS D^^TERMODE FOMENTO N» Og /20 >4CONCEDENTE: PRErEiTÜfíA

DE SARREIRAã

COHFERLCOttO ORIGINALp». 0% I oj I JCÚO

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06/riG0t9

Emissão de comprovantes

G3380614387371921106/11/201914:53:15

gTCBtt - SISTEIW OE INRMWWCOES BANCO DO BRASIL66/11/2019 - «JTOATHffilHBITO - 14.53.175746665746 SEaJMIA VIA 00®5

COnPROWUfTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO OA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 6PS

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTEAGENCIA: 5746-6 CWrA: 12.259-9

CCKaGO DO PAfiWffiNTOC(»H>ETEtCIA

IDENTIFICADOR

DATA DO PAGAMENTO

yKUSSt DO INSS

VALUt (RITRAS ENTZDWESVALW ATH/3URC»/NULTA

total

2166

16/2619

5391166666122

66/11/2619

8.443«3&1.265,36

6,669.7W,74

DOCIBKNTO: llMOl

AliTBiTICACAO SISBB: 5 .Bfô .486.590.47C..2E9

******** VIA B6>REGAim ********

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL66/11/2619 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.175746665746 SEGIBfflA VIA 8^5

COMPROVANTE K PAGAMENTO

MINISTÉRIO OA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGWO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: raiVIMENTO E IUBIEPBGIENTE

ONIIGO 00 PMAMENTO

,IH||PETB{CIA. .iNTlFICAOCm

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO INSS

VALOR OUTRAS ENTIDADES

VALOR ATN/3UR0S/NULTAVALOR TOTAL

2166

10/2619

539116^^22

66/11/2619

8.443,38

1.265,%6,66

9.768,74

DOOmENTO; 116661

AUTENTICACAO SISBB:

..... PAGOÇQ¥ RECURSOS D-PREOMÊNTOr -

OE barreiras

5.B89.486.590.47C.2E9

******** VIA COUTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIéiNALEm O^i lâ£)ãO

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07/1172019 https://aaFj.bb.com.br/apf-apj-web/tndex.html?v=2.13.2

Emissão de comprovantes

G3320708190823011307/11«019 08:27:22

SISBB - SISTEMA DE INRHtMACOES BAKKIO DO BRASIL

07/11/2019 - AUraATBffilMENTO - 08.27.23

37460^746 SEOMM VIA

COHPIHJV/OITE i»E PA6AMENT0

CL1B4TE: MOVIMENTO E lfB>EPEffi>ENTE

«ENCIA; 5746-0 OVirA: 12.259-9

Convênio FGTS ARRECADACAO 6RF

Codigo de Barras 8S8700M022-

Data do pagamentoCNP3/CEI/CPF

CmPETENClA

CmieO REGOtHIMEKTO

VENCIMENTO

VALCm DEPOSITO

Valor Total

^^*\l»IENTO: 110602AuramcAOio sisbb:

49540179191-4

55911»0Wl-2

M/11/2019

05391160/0M1-22

10/2019

115

07/11/2019

2.249^54

2a249>54

C.797.C31-907 .DF0.5M

pago

eOMOIDCNTE: PREFEJTl^ÃDE BARREIRAS

CONFERE COWOORieM.■.-n-ü /pt lAOàO

Fu^RX) cm

GFIP - SEFIF8 .<Í0

GRF - GOIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGERADA EM 05/11/2019 - 09:39:14

Ol-RAZÃO SOCIAL/NOME

MOVIMENTO DE INCL PELA QDAL DO ESP INDEP

02-DDD/TELEFONE

(0077)36122715

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REM0NERAÇAO ■

28.119,32

06-QTDE TRABALHADORES

13

07-ALfQOOTA FGTS

8

OB->CÓD RECOLHIMENTO

115

09-XO RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

05.391.160/0001-22

11-COMPBTÊNCIA

10/2019

12~DATA DE VALIDADE

07/11/2019

13-DEPÓSrTO 4- CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS

2.249,54 0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.249,54

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019**

85S700000227 49540179X914 107634050905 539116000012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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rniami^ https7tòapj.bb.com.br;^qpf-{4]j-web/indexJ)tml?vs2.1 Z2.

SXSBB - SISTEMA DE XNFtHWACOES BANCO DO BRASILB6/tíf^íS - AUTCMTSffiOtBrrO - 14.Sâ.l75746005746 SEIARIBM VIA 6M3

COnmWANTE DE TRANSFERENCIACOMPROVANTE DE

TED - TR/UiSFERENCIA ELCTRMilCA DISPCMOVELCLIENTE: WWINENTO E ira>EPENDENTE

ASEtKIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CCNITA

RBtETENTE : WJVIMENTO E HfflEPEWENTE

BMiCO: 104 - CAIXA ECmxmiCA FEDERALAGEtlOA: 0783-8 - BMtREIRAS

C(H«TA: 7.955-3

FAVntECIDO

CPF/CNP3:

VALOR: R$DEBITO EM: 06/11/2019

RAHON DE SOUSA SANTOS

042.185.915-63

2.634,71

DOCWBVTO: 110603

AUTBITXCACM» SISBB; C .181.833. BA3 . 5«t. 9A0

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVfMÊMTÔ DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.160/0001-22 Periocto :

15 DE NOVEMBRO. 356 SANDRA REGINA

BARRORAS/BA

01/10/2019331/10/2019

10/2019

Qódi^ hkmie do Fuiiciâiâik) CBO FuiHlão Local )Seçào Admissão FL

8 RAMC»a DE SOUSA SANTOS 3312» PROFESSORA (O) 1

Cód. Descrição ReférêiK^a Vencimentos D^contos

m

100

300

301

SaiárioBase

Regenc» (te Ciasse

IRRF

INSS

30,00

7,50

11.(KÍ

2.632,10

394,82

59,25

332.96

Total de Vencimentos

3.02^,92

Total de Descontos

3^.21

Valor lic^^ ■— 2.634,71

satário Base Sal. Gofitr. INSSZ632»10 3.026.92

Base Cáte. FGTS F.aT.S. do Mês Base Cáfax IRRF3.(aSjaZ 242.15 2.693,96

Faixa IRRF7,50

DECLARO TER REC

0 é -/^/ / ^EBP» A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA RAMON DE SOUSA SANTOS - CPF: 042.185.915^

e-Cwitab

OMtti» «««•«*

Prestados B

PAGOCOM RECURSOS DO TERMODE FOMENTO N» O ^ /20 HCONCEDENTE: PREFEITimÃ

DE BARREIRAS

CONFEffiCOliOOMIM.Em Og I o.l

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06/11/2019 https://aa|;9-t>b.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.2

SISBB - SISTEMA DE XNRHWACOES BANCO DO BIWSXL

V&IWimS - AUTOATB0IHENTO - 14.53.17SEGiniM VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

a»6>R0VAMTE DE P/ffi«4ENT0 DE OARF/OARF SIMPLES

CLIENTE i MOVIMENTO E IWEPEMDENTE

AGENCIA: 5746-0 COfTA: 12.259-9

AGENTE /HtRECMUBXat

CNC 001 - 5746 - AGENCIA RIO DE «RIAS BA

OWIGO DE BARRAS

DATA 00 PAGAIffiNTO M/11/2019PERKKM) DE APURACAO 31/10/2019MMERO DO CPN3 05.391.160/0001-22

CWIGO DA RECEITA 8301«KBKRO M REFERENCIADATA DO VENCIMENTO 25/11/2019

RECEITA BRUTA ACIMULADA

PERCENTUAL

VAL<m DO PRINCIPAL 281,10VAL<« DA (OILTA

VALOR DOS JUROS

VALCHt TOTAL 281,19

PPNTICACAO SISBB: E.14B.0FB.FAS.F4E.294ttodelo Aprovado pela SRF - /©E

Conjunto Corat/Cotec n. 001,OE 2006

DOCtmBirO: 110604

PAGO

COM RECURSOS DQTERÍDE FOMENTO W /20CONCEDENTE: I^^ITtMÃ

DE barreiras

MEEECOIIOO^LímSíÃíÁLJlSiF

MINISTÉRIO DA FA7ENDA02 pb6doode«>(B«cXo 31/10^19

fVlllvlw 1 dilvf 1##% ■

SECRETARIA DA RECBTA FEDERAL

Docutneiito <te Anecadação de Receitas Fiadarals

DARF

og MASROOOCPFOUCGC (».^1.1«)/0(K)Í-22

0^ CÓDJGODAREtXITA8301

NÚiEROOERI?B)&iClA

MOVIMENTO DE INCL PELA CBJAL DO ESP INDEPEI«)EN

7738122715

0g DATAOEVENC^UEMIO25/11/2019

0y VAUmfX>Pf«NC^AL ^1,19

00 VAimOAimTA

ATENÇÃOÉ vedado o leciAihneiSo de e oonbfiwigõesadmbiistRkios pMa Secrelaria (tei Rec^ Feitorai cu^ wdor totalseja Infeifor a ̂ 10,00. Ocoiraido tal «Scktm es^valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodoswit>fieqiwntM,a«6qt»otiAals^k>uM<»iaai«tara 10.00.

AA VAlJOftOOS.flmOSE/CXJBiCfSVGOSüL-iJSSm

<10 VMXmiOTAL 281.19

^<1 AtlTBm]ll4ÃOM^:ÃNiCA<SoinerdDnas1*e2*vias)

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https://aapi.bb.com.br/apf-a|:^eb/ind^html?v=2.13^

SISBB - S3STB>EAi DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

06/11/2019 - MJTQATaDXMENTO - 14.53.175746005746 SEfiWOM VIA 0002

CmPROVAMTE DE PA6ANENT0

C«W>R0V««TE DE PASAffiNTO DE OffltF/OARF SIMPLES

CLIENTE i IWVBffiNTO E ÜBlEPEfiIkENTE

MEICIA: 5746-0 C««TA: 12.259-9

MENTE ARRECMADINt

CNC 001 - 5746 - AGENCIA

CODIGO DE BARRAS

RIO DE <n8>AS BA

MTA 00 PACaWBfTO M/U/ZO»PERinX) DE APURACAO 31/10/2019lAMERO 00 CPN] 05.391.160/0001-22

cicmeo DA RECEITA 0561NUMERO DE REFEREiíOfl

DATA 00 VENCIMENTO 20/11/2019

RECEITA BROTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR 00 PKDKIRAL 3M,62VALOR DA MULTA

VAL<» DOS 3UWK

VALOt TOTAL 390«62

^áim|rENTICACAO SISBB: 4.4A8.122.142.n)1.4EBModelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 7066

DOCimENTO: 110605

PAGO

COM RECURSOS pQ TERMÇOE FOMENTOconcedentE: Prefeitura

DE barreiras

COHfERECOMOORKjWAL

.jÉlii MINiSTÉRIO DA FAZENDA^CRETAlHADAlffiCBTAFB^RAL

Doctofionto ite Afracõctoçao <te ITütmltas FBdwnte

DARF

02 PEifft3D0DEAPtffMÇto31/10^19

MünisnooocPFOUCG»:05.^1 .leOAMMI-^

0^ CÓD{ÕODAR£CeTA0^1

05 Núysiof^fffiPEr^iCfA

Q4 KiQlUE/TELiraffiMOVIMENTO DE INCL PELA CftJAL DO ESPINDEPENDEN

7736122715

00 OATAOEVBICByOflD2»/11/2019

oy VALOR DO PRBCtPAL390,SS

VALOR DA lAATA

ATENÇÃOÉ vedado o lecoihiimnto de trrbulcfô e contrfcuíçõesadm^lstredos peta Secretariada Receita Federal cujo vatortotedseja inferior a R$ 10,00. OcomerKki tal situação, adkâor^ ^seveSor aotitnifD/contrftMJlção de nrte^no código de períodossubsequentes, sdé que 0 total seja iguat ou siq^rtor a FÍ$ 10.00.

AQ VAU)RDOS,AffiOSE/OUencargos OL-1.025/69

<10 VALORIOTAL 390,62

AljriBifnCACAoailECANKM(S0insftfBfes1>e2>vte^

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Q2/01/2Q20 MtpsUlaapiJab.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES BMICO DO BRASIL02/01/2820 - AtfnMTCMDlHEIITO - 11.32.265746085746 SKtMDA VIA

COMPROVANTE DE PMAHENTO

CLIENTE: MOVMEIITO E IIB«EPBB»EMTEA6ENCZA: 5746-0 CONTA: 12.2S9-9

Cmivenio BffiASA

Codi^ de Barras

Data do pagwemtoValor Total

1-7

55845630111-5

76678847820-5—imniiino 1

(W&IVWiSOB" 476,67

DOCUMENTO: 118686

AUTENTICACAO SlSm: 8.F45.949.A61.1E6.12F

Transação efetuada com sucesso por JB707601IVANETE S J

Cidade dv

tmumn

MOTA FISCAL / COWTA OE ÁGUA BO\J ESGOTíCNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 0066557

4* Av. rf 420, Centro Administrativo da Bahia - CAICEP 41745-00:

09/11/19 a 10/12/19 A1K4(^78

MjVIOra ̂ mifiAO PELA CaiALIFICACAO 00 ESPECI/1 INDEPENDÍStóTO GOnSLVE 47806032 BARREIRASCfldl-fiitura .Leitura Aluai .Leitura Anterior Dias /Constata/Leitura ^ Data/Emissão

131 pO/12/19 jrft^WIO40 MD 18 1046

Consím^ VaíorM üC VLToteí. |i101/2020112/2019ill/2019ilO/2019

50'35 103/201933:69 108/2019

ATE 6 6167 A 1011 A 1516 A 2021 A 2526 A 30

6

455

53

29,901.188.378.9610.0711.23

29.904.7241.8544.80

Consumo dos úíSmos meses em (mS)

TOTAL 28 205.31

Especificação

CONS. AGUA 28 03ESGOTO

DEVQLUCAOIOES) 11/2019

íi Unidades de Consumo - UC (Imóveis). Consumo porünídatfeCm^)íí Consumo Médio Mensal - Ligação

IEsgoto 0Q

206.31

MM/ 369.55-

1

28.

(

Oeflaio os «"vW» a

PrestadosPRecebidos íExecutados! 1

1— I

PAGOCOM RECURSOS DO TERMODE FOMENTO W {0^/2onCONCEDENTE: PRÍfEITIJKa

DE BARREiRAS

CONFERE COM O ORIOttlAlEmjQX/ OJ /

Tarifa

RES1.2-0001

09/01/20

Parâmetros Cw ' TíirÈíkáz Cloro C(^áfmes .Thíãfe

EschericháCnli

Padrão da Portará . ̂MS 2914/2011 ^51^ ' S.UCF Min.0,2mg/l (4 Ausente Agüafiunsi^

CfflTi tecT nií^ionw)N° de Amostras - Rede ■>iimh7Tii/w jÍa r*#ApClIlUUuu uO aSS

0058Analisadas 0154EmconfbrmidsKie 0154

81448154

.0154

014461540154

8T4481540153

014401540154

ifiiasfLU&fUm.n

COFINS

STEICAO: fl LESISLACAO «IfiEITE BESPSilSSBILIZS 8ttSBBBU PBB BBBTEB 8S BBBBS CBBBSIBBIS BTBBLIZBDOSDBTB PBEVISTB PBBB PBBlIMfl LEnOBB: 10/01/20

CANHOTO PROCESSADO EM UaTORA ÓTICA EVITE DANIFICÂIGWOTA RSCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTOCNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 006655714' Av. n" 420, Centro Administrativo da Bahia - OABCEP 41745^2

RoLLi^tuia

(MmXKKM) (H)20.22. (^. 1. (mi. 0000.0ãMíctda

0^84^

|1»)í t j 09;w mmr"'

iKKiKiKxxüciKKiKiKiiDiiiii.x CONTA QUITADA, NAO RECEBER **********

https//aart.bb.c!om.br/apf-í44-web/irutec,htn(4?v=2.13.11 2/2

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01 CNPJ/CEi

05.391.160/0001-22

02 Razão Sodal/Nome

MOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE03 Iraieieco (togiattoufo. n*. aralar, apartamento)

15 DE NOVEMBRO. 35604 Bairro

SANDRA REGINADSRAmic^ih)

BARREIRAS

K»UF

BA

07 CEP

47802021

(»(»1AE

8800^

09 OUPi/CEI TammlorJtaHa

10PIS/PASEP

124^)4050

11 Nmne

12 Em^eço (k^radoiio, n", aralar, ̂lartamento)

Rua 15 DE NOVEMBRO. 3^

HELIA DA COSTA SILVA - SERVKXDS GERAIS13

^DRA REGINAUMunk^f^

BARREIRAS

115 UF

BA

16CEP

47802-021

17 CTPS(n<, série. UF)

4774554 0050 BA

18CPF

153.^.258-60ISPatadeMascjmenlo |20 Nome da Mãe

20«)6/1972 EUNICE FERREIRA DA CX)STA

21 Tlpodet^mtratotlAIX»DOeQtillMTO

Contrato de trab£riho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remunera^ Mês Ant

1.347.2424 Data de Adnrissio

02/05/2017

Data (to Aviso Prévio

12/10/2019

26 Data de Afastamento

11/11^19

27 Cód. Afastamento

SJ228 Pens&i Aflm. (%) (TRCT)

0,0031 Código Sindical

999.000.000.00000-3

29 Pensão ABm. {%) (FGTS)

0.0030 Categoria (to tr^tailirator

01 - Empregado32 CNPJ e Nome da Eniktotto Sira&ai Laixaai

14.377.^/0001-21 - SINPROFE SIND DOS PROFESSORES EM EDUCACAO

VERBAS RESCtSQRIAS

Rubrica Valor ftobrica Valor Rubrica Valor50 Sakto de ll/i&s Safârío

de /faltas e DSR)493,99 51 Comissões 0,00 52 Gratificação 0,00

53 Adie. de InsahjMtede%

0,00 54 Adie. de Perioilosidade

%0,00 55 Adie. Noturno Horas a

%0,00

56.1 Horas Extras horas a%

0,00 57<^»^tas 0,(M) 58 Descanso SemanalPtemuneracto (DSR)

0,00

59 Reflexo do DSR sobre

Salário Variável0,00 50 Multa Art 477. § 8»/CLT 0,00 ^ Salárfo-Famflla 0,00

531^ Saláifo PiDp(»ckmal10/12 avos

1.122,70 S4.113»Saiáfto-ExefC. -/12avos

0,00 BS Férias Proporc 6/12 avos 673,62

56.1 Férias Venc. Per. Aquis.[)2/lfô/2018 a 01/05/2019

673,62 68 Terço Gonstitii& de Férias 449,08 69 Aviso Prévio Indenizado 0,00

701^ Salário (Aviso PrévioIndenizado)

0,00 71 Féfte (Aviso Pfé)^índeniziKto)

0,00

99 A^e do Saldo Devector 0,00 TOTAL BFníTO 3.413.01

100 Pensão Afimemtf^Desconto Valor

103 Aviso Prévio Inctenizado

114.1 IRRF

0,00

0,00

0,00

Desconto101 AcSantamentoSateriai

112.1 Previdência Sodal

114J2 IRRF sd»e 13» Salário

Valor Desconto

0,00 102 Adiantamento 13» Saiárto

39,51 112.2 Prev Social > 13» Salárfo

0,00

Valor

TOTAL DEDUÇÕES

VALOR LÍQUIDO

0,00

89,81

129,32

32^,69

CQNfERECOyOORietNALEmot tOJ l^ãO

DE BARKEí«AS

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TilHIO DE QUiTAfiAO DE RESCISÃO OO CQftfTRATO DE TRABALHO

EMPREGADORlOICNPJ/CEI

05.391.160/0001-^

02 Razão Soctal/Nofne

MOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTETBAB«LH«aCffi10PIS/PASEP

12459804050

11 Ncmie

HEUA DA CX)STA SILVA - SERVIÇOS GERAIS17 CTPSItP, série, UF)

4774554 (X)50 BA

18CPF

153.554.258-60

19 Data de Nascimento^ Nome da Mãe

20/06/1972 ! EUNIGE FERREIRA DA GOSTACONTRATO22 CsHisa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

2413ata de Admtes&)

02/05/2017

Data do Av^ Prévio

12/10/2019

26 Data de Afastamento

11/11/2019

27Câd.AfasL

SJ2

29 Poeão Albnentfda (%) (FOTS)

0,OT30 Cate^Hte ̂ TKg^hiitOf

01 - Empregado

Fiai reaBzada aiifficteâo do contrato deliabattio doIr^iaAiadmaiâna quafficado, las termos do aitiffl> n.*477da Consolidação das Leis dotFEdialho (CLT). A asstet&Kfe à resc!s&) não é devida tenito em vista itão exlsttr previsSo «n Acofcto (ui Convmiçfio Coletiwa (te Tiabalito ctecategoria á (|iKri pertence o trEd»Bi«l(H'.

N0diai:L/Z£/jS^i3_fWrBafeado.pagamento <feis veitsas r^dsórias espedUcadas no oofpo do TRGT, no valor liquido de R$ 3.^,^, o qual, dm/idamente nibricado pelaspart^, é parte integrante do pr^ente Termo de QuHaçâo.

fte fie H

, L^':Cí Kl i.-As^Sina do Empregador ou Preposto

IVANIUDO BRITO DOS SANTOS p,í,í + • • s ICPF:940.%&515-91 ■ - . •

151 As^natura cte Ti;te>a!iiador 1^ As^nsama do R^xmsávet Leg^ do Traba&imter

CONFE^COMOORPALEm I0} lâo^

156 lnfwnu«6es à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RfôCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.Pode o tratralhador iniciar ação judicial ({uanto a(» (»^itos resultantes das reações de trabalho até o limite de dois

anos após a extinção (to contrato de tral^llio (Itm. XXDC, Art 7^ da Constituição fe<ferai/1988).

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03/01/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html7vs2.13.11

Empresa

G3330310563393791O

Emissão de comprovantes 03/01/2020 ii:02:39

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15

574605746 SEGUNDA VIA 0001

CmPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ra)VIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2019

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631

VALOR TOTAL 3.283^69

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4

NR. IK)CUMENTO 555.746.^.012.259

NR.AUTENTICACAO 0.2EA.5EF.35E.7EA.E3B

^«ü^Transaçâo efetuada com sucesso pon JB707601 IVANETE S J PASSOS.

PAGO _

CONCEDENTE; PREFMTORAde

CONFERE COM o ODiem.em 0% i oL I

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11 1/1

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AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

msiPEmA

Ao Sr. (a)HEUA DA COSTA SILVA

Pelo presente notificamos que a 30 dias desta data, não mais serão utilizados os seusserviços pela nossa empresa e por isso, vimos awsá-lo(a) nos termos e para os efeitos dod^po^ da Lei em vigor da CONSOLiDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Primos a devolução do presente com o seu CIENTE.

BARREIRAS, 12 de Outubro de 2019.

v: A p ^

ÀlencioèamenteiyanlÉiBriitMfD«5ímitosPrwWe-.

CIENTE E OPÇÃO

Declaro-me ciente, exercendo a ofi^^o por [ ] redução de 2(duas) horas diárias.[ 1 falta de ( ) dias corridos.

rio\fte^xwsáiwtcpKffKtomwMf HEUAOACXJSTASfLVA

CONFERE COÜ O■C,n P-Af

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MWISTÉRIO IX> TRABALHO E EMPTOGOCmHUniCacSn da Diaptamn -

< « \riuiuu«Ku uu

RGCEBI D£ (fãma OU

tXXMLEOATA/ /

MuaSAROBEnO —I

ík£ SaA^A88»IATlHtAIX>lRABMLHM10R

CôSFERECOlílOOrtiwu»-

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medicina do trabalhoDr. Jacob Gonçalves de Jesus - CREMEB 4179

Médico do Trabalho

Dt- Rita Rosângela de Jesus Reis - CREMEB 11.666Médica do Trabalho

CapilâoUtr f - w».. w"—

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)□ Admi-o«ü □!■«««"

□ Mudança de FunçãoI j iviuoança uc j

Função:EmpresaCoordenador de FCMSO

Grau de RiscoRiscos Ocupacionais Especfficos' • injL

o .bdi..«!«.,.«>«nas datas específicas: ■—i

Eü/ilyil Exame Físico» ̂ «11.1». retod. =/.. n» »«MS c«.pl»»ü,» »ciM, e-duímos ,u.ito, o / a trabalhador / a está: i—i

Com baseno momento, o / a trabalhador / a esia:

"v/Ssn/Mjuri&mih.— —f— Observações

Médicos Examinadores: Dr.yiacqData ^AÁJÁÁjÀ^L. <

íe Jesus-CRM 4179 eDra. Rita R. de Jesus Reis CRM 11.666

Assinatura ou Impressão digital do / a trabalhador / a JogiafMotf. 21.386/17 (W)

CONFERE CO» O ORIGiMLEm 0^ I ú i I

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TEfUmO DE RE^^ÃO DO COKTRATO DE TRABALHO

oia#\vcEi

05.391.1«y0001-^

IDEWnFICACAO DO EMPREGADORfl9 Rargn

MOVIMEhTTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE03 Emloeço (ioffaiolffD. n>. aKte; apaftfflnento)

15 DE NOVEMBRO. 356

BARREIRAS | BA |

04BeftiD

SANDRA REGINAGNAE

8800600

09 C»a>JUCa Tomadoi/Obia

10PIS/PASB>

127^fô549i21

11 Nome

ALESSANDRA AMARAL ANDRADE - ASS^SORf A) DE PROJETOS13 8^12Endaeco (iogimioun, n^. andar, apalmnmilo)

Rua PEDRO DE OLIVEIRA. 303 ANTONIOGERAUX)

BARREIRAS

15 UF

BA

16CB>

4^)8^118

17Cn%(n>.a^U=)

582930107 MG

18CPF

012.145.466-5019 Data de Nascimento

08A)3/1S%

20 Nome (te Mãe

MARIA DAS tX)RES DE ANDR/«)EDADOS DO CQNTHATO

21 l^deCmitralo

Ccmtrato (tetradbaSK» por praa> inctelermlnacto.

^Causado Atestamento

SSRemitneraçãoMâs AnL

1.513.45

24 Datade Admtesão

Q2/D5S017

25 Iteaa do Aviso PiéiA}

2(V1(V2019

26 DatadeAtestamento

19/11/2019

27 Cdd. Afaslanmao

SJ228Pen83oAlm. (%) (FRCT)

0.00 »

» Peroto ABm. {%) (i=GT^

0.0030 Categoria do trdtMfliahH'

01 -Empr^ado31 CditaoSbK&ari

999.000.000XI0000-3

CNPJ e Nome da EntkMe ̂Hicat Uteiai

14.377.6S»0001-21 - SiNPROFE SIND DOS PROFESSORES EM EDUCACAO

Vator fjttiMtea VatarKlSidctode íBHMsSamoílftHfldode /taftase

958,52 51 Comissões 0,00 0,00

{âAfSc.<teinsaliMd3de%

0,00 S4AdkLdaPerUai!osk^de

%0,00 55 Acfio. Noturno

_%.Kofssa 0,00

56.1 HmasExbas .iKiiasa 0,00 pGmjelas 0,C» 58 Descanso SmnanaiReimenmdo (DSfQ

0,00

59 Reflexo do DSR«3i3fe

Salário Vm^niel0,00 50MiteAft477,§8^T 0,(M) B2Salãrio-Fam^ 0,00

SSISBSidártoPiDpaicicmadt1A12i

1.387,33 M.113^SaláiK>-&aarc../12aMos

0,00 55 Fàte PlopcMC 7/12 avos 882,85

56.1 Férias Ven& Per. A^ris.92^55^18 a 01/1^19

756,73 ^Teiço Construa de Férias 546,S9 59 Awsd Prévio IndmrizaKlo

(Referente a 6 lias)

7013^ Stíárki (Avteo PiévtoiRdfflfizado)

0,00 71 Férias (AvteoPiévio[ndmizado)

0,00

59 Ajusíe do Salcto Devedor 0,(K) TOTAL BRUTO 4.834,65

DEDUÇÕESDesemao VMor Deaeotttp Vitfor OMconio Valor100 Pensão AEmentteta 0.00 101 AtBaiilaiiwtrioSrimM 0.00 102A(fantainena)iyS^tMo 0,00

103 Airiso PiéiAi IndarizHto o.(m 112.1 PiaridSnGiaSocãd 76,68 112.2 Piev aicld - 12P 110,98

114.1 IRRF 0,(N) 114J2 W«F scdire 13> Ssdálio 0,00

TOTAL DEDl^ES 187.66

VALOR LiCHffl» 4.6«.^

C0HfEREC0M00RI6iNAL PAGOIRSOS

DE FOMENTO N®KJ20CONCEDENTE: PREFEITl

DE BARREIRAS

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mCNPíSCEt

0&39tAe0/00ai'22 '^'^0." MOVIMB«0 DE INGL PBLA QUAL DO ESP INDEPBIDaiTEmftWãsiaiiQRforamisB»

12745549121 ALQSANDIMAMAIVULAN0RADE-AS8ES80R(A}DEPRaiEroS17 ciFSfn^. séria. IH=}

582920107 M6ISCfr HOlMadsNasdnHttQ

(n2.145.^KBHS0 08IQ3ff990

20NoiiiedaMto

MARIA DAS DORES DE ANDRADE

QOHimfD- V;S|p82Vpígg±^ '

22 Casa do AjfasteBiiBSoOeqieifita san iusta caisa. pdo aiqsegadnr

MteatteiyiiBis^

02/0SÍ2O17

25 Datada AiAso PléiAi

2a/1(»S»19

ao Datada WBMtananaa

19/11/20192706CLMU.

SJ2

» PansiDiataenlUBOQ (ratüj

0.00

30 Csfegoii&do Tnbdiiador

i01 - Bqpinegado

TiabaB» (CLT). A asdsIBnda à lesdfiâD lâD é dB*la taido em lásia idto eiàto* pmwtóõ ®n Acoido ou CoiwBnção CkÉBfiwB de TiaiiAci da

Nocte Q 3/ ft̂ i8alzatfci|iioslBniiosilD^y,cloaii^n.^477ilaCcMFis<:tfMaçgloilast^ctoTiat>afto4<y>«o<rtB6w>pagamentop8rtBS,é|M«l»imwaaBdopres«ilBTera»deCtoa^5ao.

ãjom

\\ V

ISOAssimhi BdoEi^qgBdoroantepMtiiVSI^lO^itOdOS SSflU^MMajx>aaiOiX)68Ai«i990ã(feRte / MIQUEi

0¥i94aaG65t5« .

Mí4AaneJui

CONFEi^COMOORmiEm O o I ̂ ̂ I (ÂGâ^

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03/12/2019 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/lndex.html?v=2.13.4

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40574605746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: mWIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA .03/12/2019NR. DOOMENTO 550.231.000.054.023

VALOR TOTAL 4.646,99****** TRANSFERIIM) PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL AADRADE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4

NR. DOCtmENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO B.B07.BE8.58E.971.30A

Transação efetuada com sucesso por JB707601 IVANETE S J PASSOS.

CONFERE COM O 0Ri6tNAL

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AVBO PRÉVIO DO EMPREGADOR

DISPENSA

Ao Sr. (a)ALESSANDRA AMARAL ANDRADE

Seção/Depto

Peto pr^nte notificanfios que a 30 dias desta dam, não mais serão utilteados os seusserv^^ fmia nossa empresa e pw is^, virnos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos dodií^proto da Lei em wgcffcte CONSOLIDARÃO DAS LEIS EOTRABALLO.

Pedimos a devolução do pr^ente com o seu (^ENTE.

BARREIRAS, 20 de Outubro de 2019.

Atendosarnente^vanraMii

i/MiQUEI

CIENTE E OPÇÃO

Dedaro-me dente, exercendo a opção por [ ] redução de 2(duas) horas diárias.f 1 falta de )dfemcorréfc».

Responsável cpjando menor ALESSANDRA AMARAL/MsíDI

CÕNFERECOMOORMlEm Of

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wco I nwnn. |riuu«UMu uo caiiiiieuauui/

MINISTÉRIO DO TRABALHO E B4PR^)üonmpksai^ éet&Bpénsst-

776922757&

127.45549.12-1

1 ALESSANDRA AMARAL ANDRADE

RECEBI- DE {fíiiikdou

/ / klbOCALEDKrA

<sC?«SSBIMUMOO

Iku

CONFERE COM o O^íGINÂLEm lO^ I

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ri INirA SÃO LUCASMEDICINA DO TRABALHO

Dr. Jacob Gonçalves de Jesus - CREMEB 4179Médico do Trabalho

Dr®. Rita Rosângela de Jesus Reis - CREMEB 11.666Médica do Trabalho

Rua Capitão Manoel Miranda, 862 - Centro - Fone/Fax: (77) 3611-8233CEP 47.804-030 - Barreiras - Bahia

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)r~l Admíssional EU Periódico EU Retorno ao Trabalho

□ Mudança de Função a DemissionalNome do/a Trabaftsràor/a;

Identidade: 9 ó j (o ? \LFunção: '-Va3'a »A O i-

jÕmaExpedidon à¥

Coordenador de PCMSO fX J ^ *«

Grau de Risco

0 / A trabalhador / a submeteu-se aos procedimentos médicos e exames complementares abaixo relacionadosnas datas específicas: —

1 1J / { ^ Exame Físico j—j ^ ^□ , ,Com base no ^va.«p clínico, reaüzado d ou nos exames complementares relacionados acfana, concimmos queno momento, o / a trabalhador / a está: I—.

t 1 AQfMÇ.'N.ViA 'V yr U\ ^Observações

Médicos Examinadores: Dr. Jacob Gonçalves de Jesus - Rita R. de Jesus Reis CRM 11.666DataJÍL/Jl7_ia-

li,Recebi on^ via deste a^tado em:

impressão digital do / a trabalhador / a Jograf Mod. 21.366/17 íW)

CONFERE C0ll00t(iw,.i^Em ot ,0* /a£5»

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03/12/2019 https://aâpi.bb.corri.br/apf'api-web!/tndex.htmi?vs2.13.4

Emissão de comprovantes

S3SBB - SISTEHA DE INFORMCOES BAI^O 00 BRASIL

03/12/2019 - AUTOATEMDIMENTO - 16.14.e3

5746685746 SBHAfllA VIA 6661

COKPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: mVIMENTO E IIB>EPEI6>ENTE

AGENCIA: 5746-6 CWTA: 12.259-9

Convênio EMBASA

Codigo de Barras 82666668662-8 18286647826-455845636121-4 96666666666-5

Data do pagamento 63/12/2619Valor Total 218^28

DOCimENTO: 126361

AUTENTICACAO SISBB: 7.2AE .477.6D9.264.4A6

Cktadedv

MOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO^CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665^14" Av. n" 420, Centro Administrativo da Bahia - CAS

CEP41J45-002

tSferrotro

112/2019 |l0/10/19 a 09/11/19 YiaM(»590

^ílSffiin ̂ ^3^ QUALIFICACAO do especial IlffiEPEI®lOATO G0NCAL\€ 47806032 »\RREI(tóSCodieitura .UituraAíual LeituraAntencr pas/Cons^ataAeitura ,Data/Emlssio

{10261046

imo

üias /Cons Dataleitura Data / Emíssí

jso f9/11/19 p9/11/,19W ITAMARATI. 0153RENATO GÍMIALVE 47806032 BARREIÍtóS

Cons(m») %lor(m3) uc VL Total, f

ATE 6 NIN 6 29,907 fl 10 4 1,1811 A 15 5 8,3716 A 20 5 8,96TOTftL 20

Especificação

CONS. AGUA 20 ni3ESGOTO

29.904,72

41,8544,80Í2Í,27

Consumo dos últimos meses em (m3}

20112/2019I11/2Ó19110/2019ÍD9/2019108/2019#7/2019

Unidades de Consumo • UC (imóveis)Consumo por (imdadeWConsumo Médio Mensal - Ligação

Esgoto 0^Valor (R$)

121,2797,01

I

Ztt

28

Deetàfo que os serviços □ Em—±—IMateriais D ObrasQ

Constantes da Presente Nota Fiscal ForamPrestados ("Recebidos

Executados

J^AGOCP« RECURSOS pÇLTERfoe FOMENTO N» O^f20i~fCONCEOERtE: (írIfeituIÃ

DE EARREINAS

TarifeRESI.2-0001

Z)o

•<1

Parâmetros Cor Turbidez ^ Cloro Mformes Escherichia

Aguatoetadacom teor máximoperm^dodeaté1.5mgfl.{ísfiúor.

{*•)

radrao da Portaria ^ —unas.. lquMS2914G011 15UH 5,0 UI . Mln.0.2niflfl M A„o=n.«N" de Amostras - Rede " • • ■ —

0088 0144 0144 0144 0144Analisadas 0153 0153 0153 0155 , D1S5Em conformidade 0152 Ít51 0153 0159 0154

Sipâücado da tabela m verso da conta ' —

PIS

COFÍNS

r, íü j c i # 4

■ b,ÜO 13r!0—

ittStMBie PQB BBBTEB OS BBB8S eflDASTBBIB BTBAÚZBBeS>COü

CANHOTOPRC^SSADOEMLEfrORAÓnCAEVÍTEDANIFICÁ-LO 'NOTA FISCAL / CÕNTA DEÁGUA É/OU ESGOTOCNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 006655714° Av. jf 420, Centro Administrativo da Bahia - G/\BCEP 41.745-002

OWiOOOMO I (KKO. 22.0665.1.0)24. WMW. O | 05584^%CIcfôde

0020 fi em R$819 È

82660(K){K)02-8 18280047820-4 55845630121-4 ^(MK)000(K)0-5

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03/02/2020 2a Via de Fatura

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a ViA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE

DO ESTADO DA BAHIA

AV.ED6ARD SANTOS, 300,CABULA VI, SALVADOR, BAHIACEP 41181-000CNPJ 15.139.629/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478698NOCOELBAwww.coelba.coiii.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02COELBA 116

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142

Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CUENTE

MOVIMENTO DE INCLUSÃO P. Q. E. I. MIQÜEI

CNPJ: 05.391.160/0001-22

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA ITAMARAT153 SL-0005

RENATO GONÇALVES/BARREIRAS

478064)32 BARREIRAS BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010),tarifas, produtos, serviços prestados e tribut<» se encontram àdlsposl^o, para consuiúi em nossas unidades de atendimento e nosite www.coelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

29/11/2019

TOTAL A PAGAR (R$)

0,00

DATA emissão DA NOTA FISCAL

16/11/2019

DATA DA APRESENTAÇÃO

22/11/2019

número DA NOTA FISCAL

405874095

CONTA CONTRATO

007039646220

N» DO CUENTE

1011142987

N*" DA INSTALAÇÃO0000380697

CLASSIRCAÇÃOBI RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

Monofásico

RESERVADO AO RSCO

C3EF.354C.184E.17A6.A25A.CF80JD004.0E3B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO

Consumo Ativo(kWh)

Acréscimo Bandeira AMARELA

Acréscimo Bandeira VERMELHA

Contrib. Ilum. Pública Municipal

Multa por atraso-NF 399712438 -16/10/19

Juros por atraso^JF 399712438 -16/10/19

Quantidade r preço valor (r$)

1.271,00 032865075 1.053,21

13,83

41,03

20,00

2231

0,37

TOTAL DA FATURA || 1 1.150,85

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS PIS COFINS

BASE DE etcCÁLCULO ^

VALORDO BASEDE o. VALOR DO BASE DE VALOR DOIMPOSTO CÁLCULO ^ IMPOSTO CÁLCULO ^ IMPOSTO

1.108,07 |[27,00|| 299,17 H 1.108,07 i|l,13|| 12,52 || 1.108,07 ||534|| 58,06 '

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(liWh) 0,55213000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMOR$ %

Gofação da Enoigla 318,81 28,77

nansmlssão 40,02 3,61

Distribuição (Coelba) 265.43 23,95

Encargos Setoriais 48,58 4,38

THbutos 369,74 33,38

Perdas de Energia 65/19 5,91

TO1AL 1.108,07 100

NOV 19

OUT 19

SET 19

AGO 19

JUL 19

JUN 19

MAI 19

ABR 19

MAR 19

FEV 19

JAN 19

DEZ 18

NOV 18

HISTÓRICO DO CONSUMO

ilIilillIlHiiltiliilíllliillllIlilillll

llllliliililllli

iiniiii[{iiiiiiiiiíiiiiii

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ijllHIiilIlifilfliníiillIIll

kWh

1271

1241

1031

776

530

918

1111

1104

309

775

516

725

972

1 DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO 1Itipoda 1 ANTERIOR li ATUAL |N» 11 CONSTANTE AJUsrelleojBj»»MEIMDOR 1|funçAo 1 DATA llLErrURAll DATA || LBTURA |DIASl

060006081170264815 CAI 16f1(V2019 19.019,00 16/11/2019 20.290,00 31 1.00000 0.00 ij:71.oo

IdATA prevista para a PRÒXHWA LBTURA; 18/120019

DURAÇÁO E FREQÜÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

descrição

BARRHRAS 0,00

0,00

0,00

DIC-No.de horas sem Energia

FIC-No.de vues sem Energia

DMIC-Ouraçâo máxima deinterrupção continua

DICRI-Duraçãodeinterrupção em dia critico

leuSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 409,87

5,79 11,58 23,16

3,30 6,60 13,20

3,37 0,00 0,00

Limite DICRi: 12,22

iTodoCrwisunildorpoilosoBcitaraapaiaçioclostmBcadofBsDIC, RC, DIBC e IHCRi a rgiajqugrtewipo. |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de vocel casa custodio: av. antonio cartc» mag^haes 294, centro /j. e. costa delima - me: av cieriston andrade,323, centroLista completa em www.coelba.com.br."Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.Pagto. em atraso gera muita 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(ljel 10338/02) e atualização monetária no prõx. mêsO Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comerciai.Identificação BtoméMca. Fique atento ao cadastiamenlo na sua cidade, acesse a lista em: www.trB-lKi.jus.br.A Ruminação Pública é de responsabilidade da Prefaitura.

NiVEiS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V) UMITE DE VARlAÇÃO(V)

mínimo I MÁXIMO

220 1 202 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO MÊS/ANO TOTALAPAGAR(R$) VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO

007039646220 11/2019 0,00 29/11/2019 Evite dobrar, perfurar ou rasurar.Este canhoto será usado em leitora ótica.

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFE^CôMOCRIÔNAtEm /.O ̂

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1/2

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03/02/2020 2a Via de Fatura

COELBA

AVISO IMPORTANTE!

Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar emterminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

Vencimento

OO/OO/OOOO

Agéncia/Cod.Cedente Espécie

R$

Quantidade Valor do Documento |(-)De8conto/Abatimento

0.00 1(-) Outras deduções (••■) Mora/multa p/ dia de atraso (+) Outros acféscimc» Rcha do Caixa Autenticação Mecânica

Nosso Número N** do Documento (=) Valor Cobrado

0,00

DESTAQUE AQUI

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA

Vencimento

00/00/0000

Cedente

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

AgénctaA:od.Cedente

Data Documento

00/00/0000

N° do Documento Espécte Data do Processamento

00/00/0000

Nosso Número

Carteira Moeda

R$

(=) Valor do Documento

0,00Instruções (•) Desccmto/Abatfmento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa p/dia de atraso

(+) Outros acréscimo

(s) Valor Cobrado

0,00

MOVIMENTO DE INCLUSÃO P. Q. E. I. MIQUEI05.391.160/0001-22

007039646220

Sacador/Avalista

Ficha do Caixa Autenticação Mecânica

autoatendlmento.coelba.com.br/NDP__DCSRUCES_D~home'-'neologw~sap.com/servlet/logln.neoenergia.com.RFCConversaoServlet?redirfatura... 2/2

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-td htlps:Maa(4;t^comiH'/apf4{]Í-web/b^(^M(i4?v^13;4

03/12/2019 - BANCO 00 BRASIL - 16:14:03574605746 0003

aM0>RatfMliTE DE PA6AMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: («M/IMENTO E IlffiEPENDENTE

AGEIKIA: 5746-0 COÍTA: 12.259-9

BMtCO 00 BRASIL

MlM6ee099280926501^e85253317358088060911S0S5

BENEFICIÁRIO:

CIA E ESTADO BAHIA - COELBAWmE FANTASIA:

CWfPAIOlIA DE ELETRICIDADE DO ESTAK)

a<P3: 15.139.629/0001-94

POBUm-,

NOVIMENTO DE IDKLUSAO PELA QUALIFIC

CNP3 : 05.391.160/0M1-22

NR. DOOMENTO 120.302tusso WBtERO 28092650100852533CmiVENIO 02809265

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019DATA DO PA6AHENT0 03/12/2019mot DO D(K2WENT0 1.150«85^ IWÍ COBRADO 1.150,85

NR.AUTENTICACAO 0.746.a)D.C32.BF6.5Sl

CONFERECOyOORlGiAi_ Em

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Q3/12/2Qia https://aa|:]j.bb.com.br/apf^^4A(ebrm€i^.litml?ve^

SXSBB - SISTEMA DE BiF(»^COES DAfl^ DD DRftSXL

03/12/2019 - AUTOATEfiBimEMrQ 16.14*03S74600S746 SEGUIOIA VIA

COra^mAfAMTE DE PA^ENTO

cliente: MDVINENTD E IIIDiPiNDENTE

A6ENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

Convênio FOTS AimECAmCAD GRF

Cedido de Barras 05860^^30-20763505080-

Data do paganentoCW3/CEI/CPFCOMPETÊNCIA

CmiGO RECOLHIMENTO

VENCIMENTO

VALOR DEPOSITO

Valor Total

6 m340179191-7

3 53911600001-2

03/12/2019

«391160/m01-22

11/2019

115

m/u/Mis

3.000^34

3.000>34

OOCWENTO: 120303

IRITENTICACm SWBBX 0.904. EIC .BES .80A.56D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGERADA EM 29/11/20X9 - 14:49:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

MOVIMENTO DE INCL PEIA QÜAL DO ESP INDEP

O 2-DDD/TELEFONE

(0077)36122715

03-FPAS04-SIMPLES

566

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

05-REMONERAÇÃO

37.504^28

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

06-QTpE trabalhadores

12

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

05.391.160/0001-22

ll-COMPETÊNCIA

11/2019

07-ALfQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2019

13-DEFÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.000,34

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.000,34

**VM.OR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019**

858600000306 003401791917 207635050803 539116000012AOTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO

COM recursos DO TERI]DE FOMENTO N'il^y?;0^CONCEDENTE; PRi »■-'' U";A

DE BARREíRAS

COHFERECOüOORlfiWAL

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04/12/2019 https://aapj.l3b.com.br/dpf-^pj-web/irKiex.html?v=2.13.4

04/12/2019 - Bumo m BRASIL - 15:09:10

574605746 S£6Uim VIA

CmPROVANTE 0£ TRAI^ERENCIA

X CXTA tmRBm P/ CONTA CCmBENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E ZM9EPEN0ENTE

A6ENCIA: 5746-0 CmTA: 12*259-9

550.231.000.046.444

2.619,23

MTA ÓA TRM^EREiNIA

NR. OOClBilENTO

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:

CLIEim: IVM3ETE S 3 PASSOS

A6EI«:XA: 0231-3 OXlITA: 46.444-9

NR. DOCWENTO 555.746.000.012.259

rm.AEJTEimCACAO E. 289.049.5F6.13E. 5C9

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESPINDEPENDBMTE 05.391.160/0001-22 Período: 01/11/2019 a 30/11/«>t9

15 DE NOVEMBRO. 356 SANDRA REGINA

BARREIRASmA 11/2019

Código Nome cfe) Funcionário CBO Fun^ Locai Seção Admissão FL

5 iVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS 131310 VICE-DIRETORA (O) 02/DS/2017 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

300

301

Salário Base

IRRF

INSS

30,00

7.50

9.00

2.908.21

27,25.

'^1,73^)

Total de Vencimentos

2.908.21

Total de Descontos

288,98

Valor Líquick) r-f^ 2.619.23

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cáic. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.908.21 2.^.21 2.908.21 232.66 2.267,30 7.50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LfCAilDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

OH/ Sj©<J-OyCX. \ch^uJh,'-^CiJ^^^yeròDATA IVANETESOUZAtlE JESUS PA^3S-CPF: 018.362.145-02

e-Contab

OedaoqueosseniçosO

Prestados PRecebidos lExecutados ^.stc

«"'^pVbZrwTIas

camcMooiiiwLEinO^J °Ày-â5Í^

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04/12/2019 hít|is://aapj.bb.com.br/apf^p|>web/tndex.lttml?v=:2.^

W/%2f2mB - BANCO DO BRASIL -574605746 SE6UM9ft VIA 0967

CmraOVANTE OE TMNSEERENCIA

DE ixmA coimEfiTE pf amA correria

CLIENTE: MOVINENTO E imEPEMIENTE

AGENCIA: 5746-6 CCmA: 12*259-9

mn2/2B19

550*231.666.047.668

2.634^71

DATA DA TRANSFEREI^ZA

NR. OOCWENTO

VALOR TOTAL♦♦♦♦♦♦ TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE : IRTANXZIO CARIM5S0 n SILVA

AGENCIA: 6231-3 CC^ITA: 47.668-4

Nlt. DOCtMENTa 555.746.MO.617.259

m.tmmncMm B.6FA.SÍB.M6.CS4.248

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05^1.160/00)1-22 Período: 01/11^019 a 30/11/2019

\15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

rBARREIRAS/BA 11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL

11 ÍRTANIZIO CARDOSO M DA SILVA 231210 PROFESSOR(A) DE UBRAS 07/01/2019 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

100

300

301

Salário Base

Regencia de Classe

IRRF

INSS

30,00

7,50

11,00

2.632,10

394,82

59,25

332,96

Total de Vencimentos

3.026,92Total de Descontos

392,21

Valor Líquido •— 2.634,71

\ Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF^ 2.632,10 3.026,92 3.026,92 242.15 2.693,96 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ÍRTANIZIO C/íÈDOSO M DA SILVA - CPF: 046.884.6^16

e-Contab

wiaro que os serviços □Materiais □ Obras Ponstet»tes ^Presente Nota Ftecaí ForamPrestados 0Recebidos Dixecutados u — - TStõ

PAGOCOM RECURSOS DO TERWJDDE FOMENTO }%■CONCEDENtE; PR ' : --A

DE

CONFERE COM O ORIGÍNALEm 0^ IOJ l(âOã^

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04/12/2019 https://aapj.bb.com.br/apf-âpj-webyíndex.hfairif?v^2.13.4

04/12/2^9 - BAÜCO VO BRASIL - 15:69:11

574665746 SECUIiaiA VIA

amPROVANTE DE TRANSFERENCIA

OE OMITA ONtRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-6 CONTA: 12*259-9

04/12/2019556*231*6^*651*962

126>54

MTA DA TRAI^FBlEfiNnrA

NR. DOCWENTO

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:

ClietfTEt 3ANII#fE PIRES FARIAS

AGENCIA: 6231-3 CONTA: 51*962-6

NR* DOCWENTO 555*746*666.012.259

NR.ADTENnCACm l*3E6*i»ID.7m.Aro*EDD

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCLPaA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05^91.1.60i«)001-22 Periwto: 01/11/2019aaV11/201915 DE NOVEMBRO. 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS/BA 11/2019

Código Nomo do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL12 JANINNE PIRES FARIAS 239225 PROFESSOR(A) DE BRAILE 07/05^19 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos

001

100

301

Salário Base

Regencla de Ciasse

tNSS

10,00

8,00

119,60

17,94

11,00

Total de Vencimentos

137,54

Total de Descontos

11,00

Valor Líquick) i— 126,54

SafârloBaso Sal. Contr. INSS Base(^.R5TS F.G.T.S. tto Mês BaseCálc.lRf11,96 P/H 137,54 137.54 11.00 126.54

tP Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID/|

o-^/ fzi /s 1, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA JANINNE PIRES FARIAS - CPF: 068.051.63&-28

Oedafo qüe os serviços Q -Materiais O .r.

Consíantes g^Presente Nota Fiacat ForamPrestados 0RecebidosQExecutados Q ______

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04/1^019 ht^^/àapj.bb.com.br/Eq:>f^ap}'*w^/tndex.html?VB^^ 13.4

M/12/2019 - BANCO DO mfíSll - 15:09:10574605740 S£6l0a>A VIA

CmPROVANTE D£ TRANSF£R£«K:IA

D£ ONITA €(N«t0«T£ P/ CWTA Gm!&m

CLIENTE: 9RIVIMENT0 E IliB)EP£lia)ENTE

ACmiA: 5746-0 CfHVTA: 12.259-9

04/12/2»955O.231.M0.059.963

2.634^71

DATA DA TK/UÍSfEREIKIA

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

»*♦♦** TRANSFERIDO PARA:CLIENTE: CARLA R FERREIRA WfmBAGENCIA: 0231-^3 CONTA: 59.963-8NR. raCUNENTO 555.746.800.012.259

{iBt./mTENnCACAO 9.EM.S08.5D2.E9F.7A2

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

05.391.160/0(K)1-22 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local iSeção Admissão FL3 CARLA RIBEIRO FERRIRA THOME 331205 PROFESSORA (O) 02/05/2017 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001 Salário Base 30,00 2.632,10

100 Regenda de Ciasse 394,82

300 IRRF 7.50 59j25

301 INSS 11,00 332,96

Total cte Vencimentos Total de Descontos3.026,92 392.21

Valor ücpjido r— 2.634,71

Salário Base2.632,10

Sal. C^ntr. INSS3.026,92

Base Cátc. FGTS3.026,92

F.G.T.S.cloMês242.15

BaseCáSc. IRRF2.6^,96 7,50

DECLAF«3 TER RECEBIEK) A IMPORTÂNCIA iJQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

UinDATA

IÔLecajUCARLA RIBEII%) FERRIRA THOME - CPF: 762.9«3.871-2Ó

e-Contab

Declafo que os serviços O FmCM f f^lMateriais D Obras Q

Constentes da Presente Nota Fiscal ForamPrestadosQRecebidos p

Executados H

PAGOCO«F RECURSOS DQ TER»"/)DE FOMENTO N*J2_D../" J i~CONCEDENTE; PRc.: Era

DÉ BARREIRAS

CflHlf£REC0«00Rí6}N4L

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04/12/2019 http$://âa][ijJ}b.com.br/apf-£q3i-w^iKÍex.hM

M/12/2€a9 » BANCO DO BRASIL - 15:69:10

574605746 SBSUmA, VIA W&7

CWPROVANTB DE TRANSFERENCIA

0E CONTA aiRRem^ p/ cin^a omBm

CLIENTE: NOVINENTO E IWEPEWENTE

AGENCIA: 5746-0 CmTA: 12.259-9

04/22/2^

550.231.0^.064.974

986^96

DATA DA TRANSFEREfiRlIA

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

»***•♦ TRANSFERIDO PARA:CLiaiTE: LÍVIA M ALOMrAI^ BISPOAGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.974-0NR. DOCUiHENTO 555.746.000.012.259

7.GB6.5m:.D3E.8!^.^NR.WfENTICÃCM

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA CRJAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.160/CKH)1-22 Periocto : 01/11/2019 a 30/11/201915 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINABARREIRAS/BA 11^019

C^igo Nome do Funcionário CBO Furn^o Local *Seção Admissão FL7 UVIA MARIA DE ALCANTARA 516220 CUIDADORA (O) 14/03/2018 1

Cód. Deserção Referência Vencimentos Descontos

001

301

Salário Base

INSS

30,008,00

1.072,7885,82

Total de Vencimentos1.072,78

Total de Descontos85.82

Va^w Líc^iido *—5^ 986.96

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cáic. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF1.072,78 1.072.78 1.072,78 85,82 ^.96 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

íaiiaaiflfiniQ nl/ap, tâHj>ieDATA UVIA^ARIA DE ALCAfÍTAÍtà - CPF: 015.323.855-Ot

e-Contab

Declaro que os serviços □Materiais Q GbrasU

Constantes da Presente Nota Fiscal ForamPrestados @Recebidos □ J^,^ç>n

Executados □

PAGOCOta RECURSOS OO TERMODE FOMENTO N* O 3 /2d|TCONCEOENTE: PReFEITláÜA

DE BARREIRAS

^moiiomm§LO<^kZ>

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04/12/2019 https://âapj.bb.com.br/apf-apj-webrmdex.htrnl?v=s2.13.4

94/12/2019 - B^O DO BRASIL - 1S:#9:10574605746 SEGUNDA VIA

CC8HIPR0VANTE DE TRANSFERENCIA

DE 0»ÍTA CORRENTE P/ CONTA CCSmaTTE

CLIENTE: WVINENTO E

A6E»R:IA: 5r46-e

IIO>EPENOENTE

CONTA: 12*259-9

04/12/21^9

550.412.^*026*962

2.634,71

DATA DA IRAR^FERENCXA

NR. DOOmENTO

VALOR TOTAL«*♦««« TRMISFERIOO PARA:

CLIENTE: mXJUfil I F£mAIB>ÉSAGENCIA: 0412-X CXm/k: 26.962-XNR. DOCtmENTO 555*746.000*012.259ssssssssssssssssssssb:

IR.AEfrBITXCACAO 9*^ * ACO * F3B* 2D7* 150

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.160/0(K>1-22 Período: 01/11/2019 a 1/201915 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS/BA 11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local 1Seção Admissão FL6 JÜUANAJÊSSICAFDEJDAROCH 231210 PROFESSOR(A) DE UBRAS 01/02/2018 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

100

300

301

Salário Base

Regencia de ClasseIRRF

INSS

30,00

7,5011,00

2.632,10394,82

59,^332,96

Total de Vencimentos3.026.92

Total de Descontos392,21

Vakir Líc^fck> r— 2.634,71

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.aT.S.doMês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF^632,10 3.026.92 3.026,92 242,15 2.683,96 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ""0 JUÜÁNA JESSICA F DE J DA TOCH - CPÍ=: 040.556.515-116-Contab

Oeciafo que os serviços Q EmMatwiais □ Obrasp

C<(rtitent08 da Prossntô Noía Fiacal Foram|^rdsURios0Récabiddsn

Executados Q _____

PAGOCOM RECMR^OS DO TERWpDE FOMENTOconcedente; PR&; -íir»uíiA

DE BARREtNÂS

CONFERE COy O ORIGiHÂLEmofj oi-/

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04/12^019 htÍps://ââpj.bb.conri.br/apf-apj-w6byincfex.htmÍ?v=2.13.4

e4/l2/2Í»L9 - BAKCO ÚO BRASIL - ÍS:^:tô574605746 VIA

CmPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE omA ixmBm Pt omA omBíTE

CLIENTE: MOVINENTO E IIOSEPENDENTE

A6Em:iA: 5746-0 CmtA: 12.259-9

04/12/2019

552.526.000.014.112

2.634j71

DATA M TR/O^PEREIOA

m. DOCmENTO

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIBaTE: VMm DE «lEUKIZ SANTi^AGENCIA: 2526-7 CONTA: 14.112-7

NR. DKWENTO 555.746.000.012.259

l»{.AOTENTZCACA0 0.25D.BF2.049.C61.f^

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.16(V0(K)1-22 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS/BA 11^019

Código Nome do Funcionário CBO Função Locai Seção Admissão FL

10 VANK> DE QUEIROZ SANTOS 331205 PROFESSORA (0) 05/11/2018 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descoritos

001

100

300

301

Salário Base

Regencia de Ciasse

IRRF

INSS

30,00

7,50

11,00

2.6^10

394,82

59,25

332,96

Total de Vendmentos

3.026,92

Total de Descontos

3^,21

Vdor Uqukk) 2.fô4,7t

Salário Base Sai. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base C^lc. IRRF Faixa IRRF

2.632,10 3.026,92 3.026,92 242,15 2.693,96 7,50

DECLARO TER RECEBIDO AIMPÒRTÂNCIA LÍC»^A DISCRIMINADA NESTE RECIBO | ^

DATA ^ ̂ VANIO DÉtãiEIROZ SANTOèr^CPF: 054.393.275-^

e-Contab

Oedaroqua os serviços □ EmO^jJZ IMateriais □ Obras [J

CtMstentès dt Presente Nota Fiscal ForamPrestaiRecebidos

Executados

COM RECURSOS DO TERMO

CONCEDENTE: RRê?êíTÜ1tíDE BARREÍRAS

^^COHOOmALcâOoèo

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04/12/2019 https://aapj.bb.ccmi.br/apf-âp>^di>/iridex.hliid2v=2.13.4

84/12/2019 - mico DO BMSXL - 15:09ill

574605746 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CMTA COimENTE P/ C<mTA COIBtENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E Ilfl^PEWENTE

AGEICIA; 5746-e CONTA: 12.259-9

04/12/»19

553.466.0^.012.791

1.425^19

DATA DA TRANSFEREICIA

NR. DOCUMENTO

VAUm TOTAL

TRANSFERIDO PARA:

CLIS^TE: 10>3imiE MIRTES DE

AGEIffTIA: 3466-5 Omfíi 12.791-4

NR. DfXJümm 555.746.eoe.012.259

3.5».6n.C16.75D.C25{0i.AifreíTiaM:AO

Transação efetuada com sucesso por. J8555516 tVANILDO BRITO DOS SANTOS.

1 Demonstrativo de Pagamento de Salário\ MOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

05.391.160/0001-22 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL

13 JEDJANE m\VES DE SOUZA 331205 PROFESSORA (O) 15/04/^19 1

Cód. Descrição Referência Vendmentos Descontos

001

003

100

301

Salário Base

Salário Família

Regencia de Classe

INSS

30,00

1,00

8,00

1.316,05

32,80

197,41

121,07

Total (te Vencimentos

1.546,26 121.07

Valor Líquido 1.4^,19

Salário Base

1^16.05

Sal. Comr. INSS

1.513.46

Base Cálc. FGTS

1.513,46

F.G.T.S.doMês

121,(»

Base Cálc. IRBF1.013,21

Fab^IRRF

0,00

DIS :>RIMINADADECLARO TER RECEBI

DATA i.345-81; DE SOUZA F:M2.

Declaro que os serviços Q BmO^l f ílMateriais □ Obras □

Constentes da Presente Nota Ftscal ForamPraeladosRweceoioosM

Exeoutodosfi

PAGOCOM recursos oDE FOMENTO N»

JERMOyzoji

CONCEDENtE: TOEFEITURADE BARIREIRAS

S5?;v

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04/12/2019 https://aâpj.bb.oom.br/apf-aphvveb/irKiex.htmi?v=2.13.4

94/12/26X9 - 6Ai^ 1» BRASIL - 15:69:10574665746 SGSUmA VIA 6663

CWPRCn/ANTE OE TRAItSFERElOA

CONTA CORRENTE P/ OmA OmREOTE

CLIENTE: mVINENTO E II69EPE16)ENTE

AGENCIA: 5746-6 CONTA: 12.259-9

64/12/1^19

555.746.666^616,214

2.731,76

DATA DA TRANSFEREI«riA

NR. DOCUNENTO

VALOR TOTAL

TRmSFERIOO PARA:

CLIBlíl^: AlOA IHCMATI COSTA

AGENCIA: 5746-6 CWTA: 16.214-8

NR. DOCimENTO 555.746.666.612.259

NR.AOTENTICACAO 2.6E3.AA1.A9C.^.85C

1 Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE

15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS/BA

05.391.160/(KI01-22 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local 1Seção Admissão FL

1 AIDAOKAWATiCOSTI 123105 DIRETORA (O) 02/05/2017 1

CócL Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

300

301

Salário Base

IRRF

INSS

30,00

7,50

11,00

3.144,80

67,12

345,92

FELIZANIVERSÁRIO Totai de Vencimentos

3.144.80

Total de Descontos

413,04

Valor Lft^ldo r— 2.731,76

Salário Base

3.144.80

Sal. Contr. INSS

3.144,80

Base Cálc. FGTS

3.144,80

F.aT.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF^1,58 2.798,88 7.50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍCKJIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

,; C\; J- t e<w)r..DATA AIDA OKAWATICOSTI - CPF: 123.215.404-00

e-Contsyb

daro que os serviços QMateriais □ ObfasD

gnatentes da Presente Nota Fisca» ForamPféstadosptébitadosl^

. PAOOCOin RECURSOS I

debarreirXs

CWRECOilOORWLEm / Oí i olOtjO

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04/12/2019 https://aapj.bb.com.br/apf-ap|-w6b/index.html?vs2.13.4

94/12/2019 - Bímo 00 BRASIL - 19:09:10

574609746 SEOlRfOA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFER0ICIA

DE CONTA tmmm p/ xmrA ixmeím

CLIENTE: MOVIMENTO E imEPEIIffiENTE

AOENCIff: 5746*6 CONTA: 12.259-9

04/12/2019555.746.m0.011.744

1.272,27

OAÍA DA jmSSfBmKJA

NR. DOCWENTO

VAtm TOTAL

♦♦♦♦»♦ TRANSFERIDO PARA:CLiaiTE: ROSEMEXRE SCRJZA OE 3ESIISA6ENCIA: 5746-0 CMTA: 11.744-7NR. OOCWENTO 555.746.Om.012.259

m.imBíncAcm 0.m0.«3.B3F.240.019

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA CHJAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.160/0001-22 Periodo:15 DE NOVEMBRO, 356 SANDRA REGINABARREIRAS/BA

01/11/2019 a 30/11/2019

11/2019

Cócügo Nome do Funcionário CBO Função Local )Seçiáo Admissão FL

9 ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS 513205 ly^ENDEfRA 02/05/^17 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

003

301

Salário Base

Salário Familia

INSS

30,001,00

8,00

1.347,2432,80

107,77

Total de Vencimentos1.380,04

Total de Descontos107,77

ValorUquIdo 1.272,27

Salário Base1.347,24

Sal. Contr. INSS1.347,24

Base Cálc. FGTS F.G.T.S. do M^ Ba^ Cálc. IRRF1.347,24 107,78 1,049.88

Faixa IRRF0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ROSEMEIRE SÒü2A'6e JESUS - CPF: 0lèÍ453.735-95e-Contab

O«cl«o qüe 08 serviços (3Materiais Q ObrasU ^

Cí^neteiHesOa Presente Nota Fiscal ForamPrMÍaâ068

Exe«iiUi*>èQ —

PAGOCOM RECURSOS DQ TER»»0DE FOMEMTO-N" OQ /z:; /5-CÚNCEDENTE: PVtEFÈil ui.Ã

DE BARREIRAS

— L^ão

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04/12/2019 ht4|)$://dapj.bb.com.bf/apf^^ivel3/ín(i»c.htrnt?v==2.13.4

Emissão de comprovantes

<33330415029816194004/12/^1915:10:10

SISBB - SISTEUA DE INFORMCOES 0MCO CIO BRASIL

04/12/2019 - AÜTOATEWDIMEMTD - 1S.10.0B

5746685746 Smmk VIA 6887OamCOVAliTE de TRANSEEREMIA

CmmOVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ÉLETfãmiCA OISFONIVELCLIENTE: mflHEHTO E imEPEIRIENTE

A6ENCn: 5746-8 tX^lTA: 12.259-9

FINALIDADE: 81 CREDITO EN CONTA

REMETENTE : MOVEMBITO E IimEPEmENTE

BANCO; 184 - OUXA BGmomCA FEDEML

A6ENCIA: 8783-8 - BARREIRAS

C<»iTA: 7.955-3

FAV^^CIDO:

CPF/CIIP3:

VALOR: R$DEBITO BI: 84/12/2819

^ ^ 128481AtfTENTICACAO SISBB:

RAMON DE »I£5A SANTC^

842.185.915-63

2.569^86

5. E36.E8A.745.500. AAA

Demonstrativo de Pagamento de SalárioMOVIMENTO DE INCL PELA QUAL DO ESP INDEPENDENTE 05.391.160/00)1-22 Penedo: 01/11/2018 a 30/11/2019

15 DE NOVEMBRO. 356 SANDRA REGINA

BARREIRAS/BA 11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL

8 RAMON DE SOUSA SANTOS 331205 PROFESSORA (O) 01/02/^18 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001

100

300

301

326

Salário Base

Regência de Classe

IRRF

INSS

Atrasos

30,00

7,50

9,00

12:00

2.632,10

394,82

3i>, f\G<í53,99

^ - 259,50143,57

Total de Vencimentos

3.026,^

Total de Descontos

457.06

Valor Líquido •— ^569,86

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S. ck> Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.632.10 2.883,35 2.883,35 230.67 2.623,85 7.50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA ÜQÜIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA RAMON DE SOUSA SANTOS - CPF: 042.185.915-63

e-Contab

Dedafo que os serviços 0 Fm UMateriâls □ Obras □

Constantes da Presente Nota Flecat ForamPrestado(S0RecebktaqU

ExecútèdoinV

PAGOCOM RECURSOS OQ,TERMODE FOMENTO N» OICONCEDENTE: J^ÍFEITiJRÃ

DE BARREIRAS—

isto

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04/12/2019 https://aapi.bb.com.br/apfapH'veb/âidex.html?vs2.13.4

SISffi - SISTEMA DE INEORMACOES BANCO DÕ BRASIL

04/12/2819 - AUTQATENDIMENTO - 15.10.88

574^^46 sE6umA VIA emi

CmPROVANTE OE PAGAMENTO

amemiimB de pagamento de darp/oarf simplesCLIENTE: MOVBSNTO E IWEPEmENTE

AG0ICIA: 5746-8 OmA: 12.259-9

AGENTE A^ECADAOCm

OK: 881 - 5746 - AGENCIA RIO DE mOAS BA

CWIGO DE B«RAS —

DATA DO PAGAMENTO 84/12/2019

período de APURACAO 30/11/2819

AA91ER0 do CPN3 85.391.160/8881-22

CODIGO DA RECEITA 8561

mmEm de referencia —-

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2819

RECEITA BRUTA ACUWLADA

I»EIK:EN7I^ -

VALOR DO PRINCIPAL 398^62VALOR DA MULTA

VALOR DOS 3UR0S

mim TOTAL 3^362saBssBBBBBsssíssssssBssBssssssssssassESSssssssssursrssrss

/'**^EimCACAO SISBB: E.5E7.62A.S81.69C.20EModelo Aprovado pela SRF - AOE

C<»ijunta t^at/Cotec n. eai^OE 28%

OOCWENTO: 128462

MIMIQTPRIO DA PAZENDA02 PeR^3DODEAPtmAÇAO %V11/2019

Mmiw 1 Cfiiw ii#M rM4-nvwn

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DocuneiilodeARecad^aodeReoMtasFMefMs

darf

02 l4^y0K>OOCPFOUCGC 05.391.1«)/0001-22

0^ O&MGOCAieCBrA0%1

^ rá^UffiROOEi^EI^MCIA

NOIflE/TBLB^OME

MOVIMENTO DE INCL PELA OÜAL DO ESPINDEPENDEN7736122715

00 DATADEVENCSiraflO ^2^19

0y VALORoomiro>AL aao,62

00 VALCXIDAIAJLIA

ATENÇÃO

É vedado o recoihiniwilD de trltuilos e oontrRxjíçÕesaMiistiados peíã ̂ ^etãr^ da 1^2^ F^ml cij^se|a Inferior a R$ 10,00. OcxRTorido tal situação» ac&stone essevabr aotrftHftD/contrRRilçãD de cóc^ de períodossubsecpienitó, alô<pieotolalseja1gu8d<MiSjperKya iFIS 10,00.

fIQ VMXHDOSAmúSE/QUV9 ENCAf«30Sf)L-1il2Se9

^0 VALORTOr/tt. 390,62

•|<| AUTENRCyVÇfolueCAlM^íSBinefltDR^

PAGO

COM RECURSOS DOkTERW^DE FOMENTO H* O i f20 1:1CONCEDENTE: PREFEITURA

DE BARREIRAS

CiatfESCCOHOOR»^

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04/120010 https.//aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.hM?v=2.13.4

SX^ - SISTEMA DE XNF{»D«U:C£S BMCO DO BRASILd4/S2/%tS - AUTOATBSJlíffiííro - 15.10.08574601^746 SeSUKW V» 0008

cammmrE m memmio

comumísm^ m m sbs»lesCLltilEí: :|S@Beito E; /HBE^SK^TE-fiBB^Cmz:: SmSi-». ̂ammíí: : . :i2:.:259-9

AGEHIE. :

OK 001 - 3746 - KIB QE $36^5 ^camm:mmmm^

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toBjtsrc» Zarsz.'Zsz<sc «. 081,DE WSS

DOCSS^I®? .12©^

PAGOCOM RECURSOS OQ TERMQde fomento N» C> 5 720CONCEDENTE: PREFEITURÃ

DE BARREIRAS

CUHftffiCOttOW»Em„ ~

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DARF

fcSwi^^DElNCL PELA CftJW. DO ESP INDEPENDER77^122715

ATENÇAO

Ê vedaito o recolhiinento de titoitos e

w"PEF^OOO DE APlfflAQXO 30/11/^019

03l^^yiBtO DO GPF OU CGC O5.^1.160i/OCK)1-22

04CtoGODAfffiCBTA

8301

lálK^lOi^ReFER^ttlIA

06DATA DE veicaffiano ^12^19

07VALOR DO PmOPAL 301,19

00 VAtORDAIASTA

09VWLmD08\REiQSE/OUB4CARG0S DL - iJOKffiS

10VALORIOTAI. a>1,19

Mia Inferior a R$ 10,00. OcoTOiKtolalsttias^,t«ior aotrtwto/contrlMJNiio de meano cói^o de^ro^e.a>caqii«>nteR-afeciueo1olal8eia^ualwisupawra TOIO.00.

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- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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15 DE NOVEMBRO 356

SANDRA REGINA

BARREIRAS

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2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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