Upload
duongduong
View
222
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.
Bupati Banggai
“ Membangun Banggai dari Desa “
H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH. Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.
Bupati Banggai Wakil Bupati Banggai
“ Membangun Banggai dari Desa “
Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.Ir. H. HERWIN YATIM, MM.
Wakil Bupati Banggai
“ Membangun Banggai dari Desa “
KATA PENGANTAR
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat
petunjuk-Nya dan karuania-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banggai dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini
dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten
Banggai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian
pelayanan umum kepada masyarakat dalam Tahun 2013. Disamping itu, LAKIP juga
dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan
tujuan yang ditetapkan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini belum memenuhi
semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah
Kabupaten Banggai akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa yang akan
datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai ini, merupakan
hasil rangkuman dari laporan Kinerja seluruh perangkat daerah yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Secara garis besar laporan ini memuat
data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan
realisasi/capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2013 yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai meliputi,
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor.
Dalam rangka memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk
perbaikan kinerja seecara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LAKIP
ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi
tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
KATA PENGANTAR
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 ii
Saran konstruksi untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banggai ini sangat diharapkan. Akhir kata semoga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana
pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan serta pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang
dipercayakan kepada kita.
Luwuk, Maret 2014
BUPATI BANGGAIBUPATI BANGGAIBUPATI BANGGAIBUPATI BANGGAI
M. SOFHIAN MILEM. SOFHIAN MILEM. SOFHIAN MILEM. SOFHIAN MILE
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 iii
Ikhtisar Eksekutif
Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prisipnya
merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja
penyelenggaraan pemerintah kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban ini
merupakan sarana bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitasinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sekaligus memiliki dua
fungsi utama. Pertama, laporan akuntabiltas kinerja merupakan sarana bagi
pemerintah Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholders (DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas
kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten
Banggai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua
fungsi utama LAKIP tersebut merupkan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
dan penyampaian LAKIP oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.
Penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2013 dituangkan
dalam format Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten
Banggai tahun 2013. LAKIP Kabupaten Banggai merupakan gabungan atau kombinasi
dari LAKIP unit kerja atau instansi yang ada di Kabupaten Banggai yang di lakukan
melalui suatu penyelarasan. Penyelarasan di lakukuan dengan cara memilih dan
memilah tingkat capaian kinerja indikator sasarankinerja indikator sasarankinerja indikator sasarankinerja indikator sasaran dari sataun kerja yang merupakan
indikator stratejik bagi pemerintah Kabupaten Banggai.
Penyusunan LAKIP Kabupaten Banggai tahun 2013 didasarkan pada Renstra
Kabupaten Banggai tahun 2011-2016 yang di adopsi dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai tahun 2011-2016 seperti
Penetapan visi, misi, tujuan (strategi & arah kebijakan) Sedangkan Penilaian Kerja
pada LAKIP akan di tekankan pada pencapaian sasaran. Capaian kinerja sasaran
Kabupaten Banggai diambil dari sasaran masing-masing satuan kerja. Sasaran
tersebut kemudian akan di kelompokan dalam tujuan (strategi & arah kebijakan ) yang
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 iv
sesuai. Hal ini berarti LAKIP Kabupaten Banggai tahun 2013 merupakan suatu
kombinasi koheren antara Renstra unit satuan kerja dengan Renstra Kabupaten.
Dalam LAKIP Tahun 2013 telah ditetapkan 65 (enam puluh lima) sasaran yang
akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan menggunakan 199
(seratus sembilan puluh sembilan) indikator kinerja.
Rincian tingkat capaian masing-masing indikator tersebut diilustrasikan dalam
tabel berikut :
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN
%
1. Terciptanya
Pemerataan Investasi Secara
Bertahap Sesuai
Dengan Potensi Wilayah dan
Potensi Sumber Daya Alam
Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
1 laporan 1 Laporan 99,65
Terpenuhinya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1 Laporan 1 Laporan 99,87
Buku Profil Investasi/Promosi Investasi
100 Buku 100 Buku 100
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Meningkatnya Produktivitas
Sektor Pertanian
Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)
14,68% 14,69% 100,27
Produktivitas Padi 170.561,88
Ton
179.280 Ton 105
Produktivitas Jagung 9.340,40 Ton 13.692 Ton 146
Produktivitas Kedelai 1.152,95 Ton 2.712 Ton 235
Produktivitas Kacang Tanah
1.852,35 Ton 1.424 Ton 76
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 v
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Produktivitas Kacang Hijau
354,81 Ton 291 Ton 82
Produktivitas Ubi Kayu
3.826 Ton 5.065 Ton 132
Produktivitas Ubi Jalar
1.477,88 Ton 2.012 Ton 136
Populasi Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)
44.300 Ekor 52.725 Ekor 119
Populasi Ternak Kecil (Kambing,Domba,Babi)
68.600 Ekor 108.411 Ekor 158
Populasi Unggas 737.500
Ekor
2.508.473
Ekor
340
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
20,46 % 18,13 % 88,61
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Pemupukan
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SL-PHT
3 Kelas 3 Kelas 100
Meningkatnya Jalan Kantong Produksi
13 Km 13 Km 100
Peningkatan Produksi Bibit Kelapa Dalam
6000 Pohon 6000 Pohon 100
Peningkatan Produksi Bibit Cengkeh
5000 Pohon 5000 Pohon 100
Peningkatan Produksi Bibit Pala
12.000
Pohon
12.000
Pohon 100
3. Meningkatnya
Pemanfaatan Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis 100 % 100 % 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 vi
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Potensi Sumber Daya Hutan
Terpenuhinya
Optimalisasi PNBP 3 Laporan 3 Laporan 99,5
Terpenuhinya
Pengembangan,
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil
Hutan
23 Laporan 23 Laporan 99,6
Terpenuhinya
Pembinaan dan
pengawasan Industri
dan Pemasaran Hasil
Hutan
1 Dokumen 1 Dokumen 99,8
4. Meningkatnya Produksi dan
Pengolahan Hasil
Keluatan dan Perikanan
Produksi Perikanan 27.000 Ton 26.161 Ton 96,89
Konsumsi Ikan 46 Kg 45,7 Kg 99,34
Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah 7 Kelompok 7 Kelompok 100
Tingkat Pengembangan Sistim Pemasaran Hasil Perikanan
4 Paket 4 Paket 100
5. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Industri
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
6,35 % 6,53 % 102,8
Peserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan
20 Orang 20 Orang 100
Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu P2W-KSS
20 Orang 20 Orang 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 vii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
400 Pedagang
400 Pedagang
100
6. Meningkatnya
Eksplorasi dan
Eksploitasi Potensi Pertambangan
Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 100
Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 100
Terlaksanannya Pembinaan Pengusahaan di bidang Minyak dan Gas
40 Orang 40 Orang 100
Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas
1 Laporan 1 Laporan 100
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Keuangan
Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRB
5,08 % 6,07 % 119,4
Monitoring dan Pengendendalian PAD
1 Laporan 1 Laporan 100
Monitoring dan Pengendalian PBB
1 Paket 1 Paket 100
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
1 Paket 1 Paket 100
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Jasa
Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB 10,62 % 11,43 % 107,6
Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan
1 Paket 1 Paket 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 viii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
9. Meningkatnya
Kontribusi Sektor Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
9,25 % 8,78 % 94,91
Terpenuhinya Pengawasan Ekspor Impor
5 Kecamatan 5 Kecamatan 100
Terlaksananya Pameran Dekranasda
1 Kali 1 Kali 100
10. Meningkatnya Peran Koperasi dan
Usha Mikro, Kecil
dan Menengah dalam
Perekonomian Daerah
Jumlah Koperasi Aktif 238 Koperasi 156 Koperasi 65,54
Usaha Mikro dan kecil
837 Ukm 837 Ukm 100
Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara KUMKM
6 KUMKM 6 KUMKM 100
Bertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKM
45 Orang 45 Orang 100
Ikut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam Pameran
12 Orang 12 Orang 100
11. Menguatnya
Kemitraan antara Koperasi dan UMKM
dengan BUMN/D
dan Pengusaha Besar
Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Pengembangan KUMKM
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
12. Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor
Informal
Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
120 Pedagang
120 Pedagang
100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 ix
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
13. Menurunnya Jumlah
Pengangguran
Melalui Upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja dan Berusaha
Terciptanya Pencari kerja yang terampil
48 Orang 48 Orang 100
Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
Terciptanya Lapangan Kerja
75 Orang 75 Orang 98,21
Tersedianya Wirausaha Baru
32 Orang 32 Orang 100
14. Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Meningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam Pelatihan
20 Orang 20 Orang 100
Pengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola Koperasi
20 Orang 20 Orang 100
15. Menurunnya Angka
Kemiskinan Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
28 Kelompok 28 Kelompok 100
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
20 Unit 20 Unit 100
Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
200 Orang 200 Orang 100
Terpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLB
18 Anak 18 Anak 100
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
19 Panti 19 Panti 100
Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin
Rp.
65.363.970
Rp.
65.363.970 100
16. Meningkatnya Terpenuhinya Rp. Rp. 98,78
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 x
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Kualitas Sistem Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Daerah
Evaluasi RPJMD 225.000.000 222.263.250
Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD
2 Buku 2 Buku 100
Terpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai
2 Paket 2 Paket 99,71
17. Meningkatnya Ketersediaan Data
dan Informasi
Pembangunan Daerah Yang Dapat
Diakses Oleh Publik
Buku “Kabupaten Dalam Angka”
30 Buku 30 Buku 100
Buku “PDRB Kabupaten” 25 Buku 25 Buku 100
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
3 Paket 3 Paket 100
Pengolahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD
4 Paket 4 Paket 100
18. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
Terpenuhinya Musrenbang Kec/Kab/Propinsi
1 Laporan 1 Laporan 100
19. Meningkatnya
Kinerja Pelaksanaan,
Pengawasan dan Evaluasi dan
Pemeliharaan Hasil-
Hasil Pembangunan
Pembinaan Perangkat Kecamatan /Kelurahan
7 Kecamatan 7 Kecamatan 100
Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan
100 % 99,62 % 99,62
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan
100 % 98,11 % 98,11
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xi
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
20. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Publik
Yang Efisien dan Efektif
Terpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
3 Paket 3 Paket 100
Terpenuhinya Pelayanan Langsung Akta Kelahiran
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya data Penduduk yang Akurat
1 Laporan 1 Laporan 100
Terpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat Kecamatan
2 Laporan 2 Laporan 100
21. Terbentuknya Unit
Pengelola Pengaduan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik
Terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimum)
1 Dokumen 1 Dokumen 100
22. Meningkatnya
Kegiatan Kerjasama dalam
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
23. Meningkatnya
Kerjasama Antar Daerah, Khususnya
Dalam Rangka Penguatan
Kebersamaan
Pengelolaan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Terpenuhinya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Perhubungan
1 Laporan 1 Laporan 100
Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Laporan 1 Laporan 100
24. Meningkatnya
Koordinasi Antar Daerah Pemerintah
Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Rp. 296.000.000
Rp.
295.517.300 99,83
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Daerah Untuk Menciptakan
Sinergitas
Kebijakan Pembangunan
Daerah, Kabupaten, Provinsi dan
Nasional
25. Meningkatnya Fungsi Layanan
Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Mutu
Jalan 18 Paket 18 Paket 100
Jalan Mantap
Meningkat 30 Paket 30 Paket 100
Meningkatnya
Jembatan Dalam
Kondisi Baik 1 Paket 1 Paket 100
Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik 1 Paket 1 Paket 100
26. Meningkatnya Keandalan Irigasi
dan Perlindungan Sumber Daya Air
Meningkatnya Jumlah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
5 Paket 5 Paket 100
Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi
40 Paket 40 Paket 100
Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik
26 Paket 26 Paket 100
27. Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Fasilitas
Dasar Perumahan dan Pemukiman
Seperti Pelayanan
Drainase, Sanitasi dan Air Bersih, Persampahan serta Pengendalian Banjir
Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
22 Paket 22 Paket 100
Persentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih
100 % 100 % 100
Persentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran Drainase
100 % 99,16 % 99,16
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
100 % 99,75 % 99,75
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xiii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Persampahan
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran
100 % 96,37 % 96,37
28. Meningkatnya Fungsi dan Layanan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
1.550.000
Orang
1.310.070
Orang 84,52
Rasio Izin Trayek 0,0034 % 0,0036 % 105,8
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
3.900 Unit 3.900 Unit 100
Jumlah Bandar Udara 1 Bandara 1 Bandara 100
Jumlah Terminal Bis 6 Terminal 6 Terminal 100
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
6 Bulan 6 Bulan 100
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Rp.
394.000.000
Rp.
393.726.300 99,93
Gedung Terminal/Pos Jaga Terminal
1 Kecamatan 1 Kecamatan 100
Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
Sarana Angkutan Desa Tertinggal
8 Unit 8 Unit 100
Dermaga Kecil/Tambatan Perahu
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
29. Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Sarana
dan Prasarana
Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
40 Orang 40 Orang 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xiv
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Meningkatnya Kualitas Penyiaran
5 Jenis 5 Jenis 100
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massa
1 Kecamatan 1 Kecamatan 100
Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa
4 Orang 4 Orang 100
30. Meningkatnya
Kapasitas Pelayanan Sumber
dan Energi
Kelistrikan
Pengadaan Materisasi Pengadaan Lampu Jalan dan Pembangunan Jaringan Listrik
320 Tiang 320 Tiang 100
31. Meningkatnya
Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan
Kualitas Hasil Pekerjaan
Konstruksi serta Kompetensi
Penyedia Jasa Konstruksi
Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi :
3 Kali 3 Kali 100
Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1 Paket 1 Paket 100
Meningkatnya Jasa Konstruksi
293 Paket 293 Paket 100
32. Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 96,23
Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
Rp. 50.000.000
Rp.
50.000.000 100
Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL
Rp. 36.900.000
Rp.
36.842.100 99,84
Tersedianya Biaya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xv
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
33. Meningkatnya Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
dengan Melakukan Konservasi dan
Rehabilitasi, serta
dengan Memperhatikan
Prinsip-Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan
Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi
Mangrove
Rp.
55.000.000
Rp.
54.735.000 99,52
Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA
Rp.
28.000.000
Rp.
28.000.000 100
34. Menguatnya Sistem Pengendalian dan
Pengawasan yang Terpadu dan
Terintegrasi Antar
Sektor Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengawasan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Rp. 50.000.000
Rp. 50.000.000
100
Tersedianya Biaya
Pembinaan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
pada Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
Rp. 60.000.000
Rp. 60.000.000
100
35. Meningkatnya
Kualitas Proses Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Yang Meliputi Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Rp.
102.000.000
Rp.
100.440.000
98,47
36. Peningkatan Peran
Kelembagaan Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Terpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi
1 Dokumen 1 Dokumen 100
37. Meningkatnya Kualitas Penataan
Ruang Wilayah
Perdesaan, Perkotaan dan
Kawasan-Kawasan Strategis Tertentu
Terpenuhinya Koordinasi Pemanfaatan DAK Kab. Banggai
Rp.
220.948.200
Rp.
208.694.900 94,45
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xvi
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
38. Meningkatnya Pemerataan dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar
28 Paket 23 Paket 98,54
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah
5 Sekolah 5 Sekolah 100
39. Peningkatan
Kualitas Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Penyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP
155 Orang 155 Orang 100
Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK
12 Bulan 12 Bulan 100
40. Meningkatnya Sarana dan
Prasarana
Pendidikan dan Kepustakaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
28 Paket 28 Paket 100
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4 kegiatan 4 Kegiatan 100
41. Kualitas/Kompeten
si Guru dan Pemerataan
Penyebarannya di Seluruh Wilayah
Sesuai Kelayakan
Rasio Guru-Murid
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Sosialisasi Ujian Nasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
150 Orang 150 Orang 100
42. Meningkatnya
Pelayanan
Pendidikan Luar Sekolah
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Tersedianya Dana Operasional Pendidikan Non Formal
4 Triwulan 4 Triwulan 100
43. Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Sarana
Optimalisasi Pelayanan dan Penanggulangan
24 PKM 24 PKM 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xvii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Layanan Kesehatan Masalah Kesehatan
Tertanganinya Pelayanan Kesehatan Darurat
24 PKM 24 PKM 100
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISO
1 PKM 1 PKM 100
Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
16 Jenis, 7
Alkes
16 Jenis, 7
Alkes
100
44. Meningkatnya
Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Bagi
Seluruh Lapisan Masyarakat
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga Miskin
100 % 100 % 100
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
24 PKM 24 PKM 100
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat
46.000 Jiwa 20.465 Jiwa 44,5
Terpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakat
8 Unit 8 Unit 100
Terlaksananya Pembangunan Poskesedes
6 Unit 6 Unit 100
45. Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat terhadap
Pentingnya Kesehatan dan
Lingkungan Sehat
Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif
1 Desa 1 Desa 100
Meningkatnya Optimalisasi Penyuluhan
1 Paket 1 Paket 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xviii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Masyarakat Pola Hidup Sehat
Terpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 Desa
20 Desa 20 Desa 100
Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat
75 Jamban
Keluarga
75 Jamban
Keluarga 100
46. Meningkatnya Kualitas
Penanganan Kesehatan Ibu,
Balita, Batita dan
Bayi Baru Lahir
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
100 % 100 % 100
Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani
100 % 100 % 100
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
90 % 82,73 % 91,92
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
95 % 78,56 % 82,70
Cakupan Kunjungan Bayi
90 % 79,76 % 88,63
47. Meningkatnya
Kualitas Pencegahan,
Pemberantasan dan
Penanganan Penyakit Menular
dan Wabah
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Malaria
1000
Sediaan
Darah
1000
Sediaan
Darah
100
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB Paru
300
Specimen
300
Specimen
100
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Kusta
204 Kontak 204 Kontak 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xix
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPA
495 Kasus 495 Kasus 100
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS
30 Sampel
Darah HIV
30 Sampel
Darah HIV
100
48. Meningkatnya
Kualitas dan Peran Pemuda Dalam
Pembangunan
Terpenuhinya
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
45 Orang 45 Orang 100
49. Meningkatnya Kesadaran
Pentingnya Berolahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
50. Terciptanya Iklim
yang Kondusif dalam
Mengaktualisasikan Bakat dan Minat di
Bidang Olahraga
Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
51. Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Kegiatan Pemuda dan
Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
8 Paket 8 Paket 100
52. Meningkatnya Prestasi Olahraga
pada Kompetisi
Olah Raga dalam Tingkat Regional
dan Nasional
Lapangan Olahraga 54 Lapangan 54 Lapangan
100
53. Meningkatnya
Kesempatan dan
Kebebasan Berorganisasi
Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
54. Meninngkatnya Terwujudnya 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xx
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Peran Aktif dan Kerja Sama antar
Organisasi
Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan Serta Menjaga
Ketertiban dan
Keamanan Masyarakat
Keamanan Lingkungan
Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Negara
300 Orang 300 Orang 100
Terpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA)
1 Laporan 1 Laporan 100
55. Meningkatnya
Dukungan dan Pembinaan
terhadap Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya Dukungan Kegiatan Beragama
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
56. Meningkatnya
Peran Serta Gender dalam
Pembangunan
Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
57. Meningkatnya Perlindungan Hak-
Hak Anak dan Perempuan
Terpenuhinya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xxi
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
58. Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Keluarga dan
Masyarakat
Tersedianya Alat Kontrasepsi
1 Paket 1 Paket 100
Terpenuhinya Keluarga KIE
7 Kegiatan 7 Kegiatan 100
59. Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal dengan
Memperhatikan berbagai Bentuk
Kearifan Lokal
Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
60. Meningkatnya
Kegiatan Budaya sebagai Pendorong
Kemajuan Pariwisata
Terpenuhinya Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100
Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100
61. Menurunnya
Tingkat Kerawanan Sosial dan
Meningkatnya Penanganan
Penyandang
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xxii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Masalah Kesejahteraan
Sosial
Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
200 Orang 200 Orang 100
Terpenuhinya Sarana dana Prasarana Panti Asuhan/Jompo
19 Panti 19 Panti 100
62. Meningkatnya Kemampuan
Penanganan dan Penanggulangan
Bencana Alam dan Mitigasi Bencana
Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana
2 Dokumen 2 Dokumen 100
Terpenuhinya Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
1 Paket 1 Paket 100
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Bencana Alam
1 Paket 1 Paket 100
63. Meningkatnya
Kerukunan Antar Umat Beragama
Terpenuhinya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
250 Orang 250 Orang 100
64. Meningkatnya
Kualitas Ketakwaan
dan Pengamalan Nilai-Nilai
Keagamaan dalam Seluruh Aspek
Kehidupan Masyarakat
Terpenuhinya
Kegiatan Pelatihan
Qori/Qoriah
1 Paket 1 Paket 100
Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan
Praktek Prostitusi
1 Paket 1 Paket 100
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 xxiii
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
65. Meningkatnya Kebersamaan dan
Kesetiakawanan
Sosial
Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembina
an Kenyamanan
Lingkungan
925 Orang 925 Orang 100
Terpenuhinya
Pendidikan Politik
Kepada Masyarakat
550 Orang 550 Orang 100
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 1
BAB BAB BAB BAB IIII
PEPEPEPENDAHULUANNDAHULUANNDAHULUANNDAHULUAN
A . Latar BelakangA . Latar BelakangA . Latar BelakangA . Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016
Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati
Banggai, yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum
keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP juga
merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan
dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana
tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).
B. Dasar hukum B. Dasar hukum B. Dasar hukum B. Dasar hukum
Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
3. Inpres Nomor 7 Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 2
4. Keputusan Kepala LAN 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP;
5. Keputusan Kepala LAN 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Pelaporan AKIP;
6. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Indikator Kinerja Utama;
7. Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Juklak Evaluasi AKIP;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Permenpan Nomor 25
Tahun 2012 Tentang Juklak Evaluasi AKIP.
C. Gambaran Umum OrganisasiC. Gambaran Umum OrganisasiC. Gambaran Umum OrganisasiC. Gambaran Umum Organisasi
1. Geografis, Topografi dan Iklim
Ide pembentukan Daerah Tingkat II Banggai pada awalnya, lahir setelah
adanya tuntutan beberapa partai politik. Namun belum lewat satu kesatuan tindak.
Belakangan muncul penyataan politik dari Organisasi Kerukunan Pelajar (OKP) Luwuk
Banggai dipimpin Abdul Azis Larekeng. OKP menyampaikan aspirasinya kepada partai
politik yang berada di daerah juga lewat saluran formal DPR di Poso, yang mana wakil
Sparaja membentuk B.P.D.O (Badan Penuntut Daerah Otonom) pada tanggal 17
Pebruari 1956, terdiri dari Tokoh Partai Politik dan unsur pemerintah Swapraja
Banggai.
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 3
Selanjutnya BPDO inilah yang mengirim delegasi ke pusat untuk
memperjuangkan status daerah otonom tingkat II Banggai. Dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 4 Juli, bagian dari Daerah Poso yang meliputi
Anderfling Banggai dimaksud adalah Bigblad Nomor 14377 ad V Sub. 3 yang meliputi
bekas-bekas swapraja Banggai yang dibentuk sebagai daerah Swatantra Tingkat II
Banggai atau Daswati II.
Pada tanggal 12 Desember tahun 1959 terjadilah serah terima Pemerintahan
dari raja terakhir kerajaan Banggai Syukuran Amir selaku pejabat Kepala
Pemerintahan Negeri Banggai di luwuk kepada Bupati Bidin. Serahterima berdasarkan
Surat Keputusan Menteri P.U.O.D, Nomor U.O.7/9/6-1042 tanggal 16 April Tahun
1960 selaku pejabat kepala Swatantra Tingkat II Banggai yang disaksikan Residen
Koordinasi Kabupaten Banggai R.M Khusno Dhanupongo.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 47 tanggal 13 Desember
tahun 1960, Dawasti II Banggai termasuk pada Propinsi Sulawesi Utara – Tengah.
Pada masa jabatan Bupati Bidin, wilayah Kabupaten Banggai di bagi dalam dua
Wedana yang disesuaikan dengan kondisi Geografis, berdasar SK Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kabupaten Banggai tanggal 4 Pebruari 1961 Nomor Pemb./1/1961
antara lain :
a. Kewedanaan Banggai yang berkedudukan di Luwuk terdiri dari :
Kecamatan Luwuk meliputi 5 (lima) distrik masing-masing : Distrik Luwuk,
Kintom, Batui, Lamala dan Distrik Balantak.
b. Kewedanaan Banggai Laut, berkedudukan di Banggai terdiri :
1. Kecamatan Banggai meliputi 3 (tiga) Distrik masing-masing Distrik
Banggai, Labobo Bangkurung, dan Distrik Totikum berkedudukan di
Kecamatan Banggai.
2. Kecamatan Kepulauan Peling atau Tinangkung meliputi 4 (empat) Distrik
masing-masing : Distrik Tinangkung, Bulagi, Buko dan Distrik Liang dengan
Pusat Kedudukan di Salakan.
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 4
Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi
Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 1 April 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se-sulawesi. Dalam
perkembangannya pada tahun 1999 sebagian wilayah kabupaten ini dimekarkan
menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kabupaten Banggai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±
84 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 00 30’ - 20 20’ Lintang Selatan
dan 1220 23’ – 1240 20’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah berupa
daratan seluas 9.672,70 Km2.
Hingga akhir Tahun 2012, wilayah administrasi Kabupaten Banggai
berkembang menjadi 23 kecamatan, 46 kelurahan, 291 desa dan 2 unit pemukiman
Transmigrasi (UPT). Batas-batas wilayah Kabupaten Banggai sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling, Teluk Tolo dan Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten
Morowali.
Sepanjang tahun 2012, suhu udara terendah yaitu 23,30 C terjadi pada bulan
Agustus dan tertinggi sebesar 32,10 C pada bulan Nopember. Selama tahun 2012
kelembaban udara di Kabupaten Banggai tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar
82% dan terendah 73% pada bulan oktober.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Berdasarkan sensus penduduk pada
Tahun 2012 sebesar 334.561 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mengalami
penurunan, yaitu dari 2,62% pertahun periode 1980-1990 menjadi 1,76% pertahun
selama periode 2000-2010. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai yaitu 35
penduduk per km2.
2. Organisasi Perangkat Daerah
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 5
Pembentukan Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan
tugas Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Banggai didasarkan pada
beberapa peraturan daerah, yaitu :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah Kabupaten Banggai.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten
Banggai.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai.
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari
Sekretariat Kabupaten, lembaga teknis daerah, serta Dinas-dinas daerah adalah
sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan
tatalaksana, serta memberikan layanan administratif kepada seluruh perangkat
daerah. Fungsi dari Sekretariat Kabupaten ini mencakup: (1) pengkoordinasian
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2) penyelengggaraan administrasi
pemerintahan, (3) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana Pemerintahan Daerah, dan (4) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan
Bupati sesuai dengan fungsinya.
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 6
Di bawah Sekretaris Kabupaten terdapat 3 (tiga) orang Asisten yang
mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, serta
Administrasi dan Keuangan, masing-masing sebagai berikut :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perkonomian dan Pembangunan, serta
3. Administrasi Umum.
Masing-masing asisten ini membawahi sejumlah Bagian dalam Sekretariat
Daerah dan melaksanakan koordinasi atas kegiatan sejumlah Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah. Bagian-bagian tersebut adalah :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
3. Bagian Administrasi Pertanahan
4. Bagian Administrasi Pembangunan
5. Bagian Administrasi Perekonomian
6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
10. Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan
Staf Ahli Bupati adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang langsung berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekertaris Daerah Kabupaten. Staf
Ahli Bupati mempunyai tugas dan fungsi memberikan telaahan mengenai masalah
Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Staf Ahli terdiri
dari 5 (lima) Staf Ahli, meliputi :
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 7
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
c. Dinas-dinas Daerah terdiri dari :
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi
untuk bidang-bidang pemerintahan dan pembangunan tertentu
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Bina Marga dan Pengairan
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perkebunan
14. Dinas Kehutanan
15. Dinas Pertambangan dan Energi
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
Lembaga Teknis Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan, Inspektur, dan
Kepala Kantor, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 8
dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Badan Pendidikan Pelatihan Penelitian Pengembangan
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Badan Ketahanan Pangan
11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
12. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai
13. Inspektorat
14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15. Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi
16. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 9
BAB BAB BAB BAB IIIIIIII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.A.A.A. PEPEPEPERENCANARENCANARENCANARENCANAANANANAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal,
nasional dan global dan tetap berada dalam sistem administrasi negara kesatuan
RI. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dilakukan agar
instansi pemerintah lebih dapat menjelaskan visi dan misinya dengan potensi
peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya. Hal tersebut merupakan perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Untuk memenuhi Sakip diatas, pemerintah Kabupaten Baggai telah
menetapakan perencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan
pembangunan 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016. Dengan
RPJMD tersebut, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun visi,
misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016
selengkapnya disajikan sebagai berikut :
1. Visi1. Visi1. Visi1. Visi
Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan
yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan
daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi,
interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 10
Visi Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan gambaran kesuksesan yang
ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dikemas dengan Motto ”
Membangun Banggai dari DesaMembangun Banggai dari DesaMembangun Banggai dari DesaMembangun Banggai dari Desa”, dengan rumusan Visi :
““““MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI
PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016””””
Adapun makna yang dimaksud dalam visi Kabupaten Banggai tersebut adalah
diuraikan sebagai berikut:
Kabupaten Banggai,Kabupaten Banggai,Kabupaten Banggai,Kabupaten Banggai, adalah tatanan kesatuan antara wilayah beserta seluruh
elemen kehidupan yang berdiam di dalamnya yang berinteraksi secara serasi,
seimbang dan berkelanjutan. Wilayah ialah sebagai perwujudan geografis, ekologi,
sumber daya alam, dan lingkungan alamiah, yang kaya, lestari, dan terpelihara
sebagai wadah berlangsungnya seluruh elemen kehidupan masyarakat, baik individu,
kelompok, maupun privat, beserta elemen pemerintahan, dalam suasana
perikehidupan yang aman, stabil, harmonis, adil dan demokratis.
Sentra Ekonomi Produktif,Sentra Ekonomi Produktif,Sentra Ekonomi Produktif,Sentra Ekonomi Produktif, adalah menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
kawasan terkemuka dengan tatanan perekonomian makmur dan berdaya saing;
dinamis dan berkembang, baik dalam lingkup lokal maupun regional, yang menjaga
kestabilan pertumbuhan dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan yang
signifikan, dengan memanfaatkan modal dasar berupa kelimpahan sumber daya
alam, sumber daya manusia dan peluang pasar; secara efisien, efektif dan berdaya
inovasi tinggi.
Berbasis Kerakyatan,Berbasis Kerakyatan,Berbasis Kerakyatan,Berbasis Kerakyatan, adalah pendekatan penataan perekonomian Kabupaten
Banggai melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasiskan ciri ekonomi domestik
per kawasan, dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kesetaraan, meluasnya
kesempatan berusaha dan pendapatan, adanya persaingan yang sehat, dan
pemerataan yang berkeadilan, yang ditandai dengan berkembangnya Koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), tetapi tanpa mengesampingkan peran usaha
besar, dalam lapangan usaha industri, jasa maupun perdagangan.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 11
Filosofi Motto “Membangun Banggai dari Desa”“Membangun Banggai dari Desa”“Membangun Banggai dari Desa”“Membangun Banggai dari Desa” adalah landasan semangat
memberdayakan masyarakat yang dimulai dari masyarakat pedesaan dengan
orientasi kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Membangun
dari desa dilatarbelakangi oleh adanya kondisi Kabupaten Banggai, yakni :
1. Masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan pada
sumber daya produktif, lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta
pelayanan kebutuhan dasar berupa kemudahan akses fasilitas sarana air
bersih, sanitasi, pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan serta
kemampuan daya beli;
2. Masih terbatasnya dukungan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi
pedesaan;
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan
sosial ekonomi di tingkat desa;
4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan
pedesaan yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan
pelayanan infrastruktur antar wilayah desa dan kota.
2. 2. 2. 2. MisiMisiMisiMisi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan
misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui daan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi
dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 adalah:
� Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi
potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan yang
mengedepankan keunggulan atau potensi yang ada di daerah dalam hal ini
Kabupaten Banggai, yaitu keberagaman potensi masing-masing kawasan dan atau
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 12
perdesaan, serta keterkaitannya dengan daerah lain (interregional linkage), sehingga
semakin meningkatnya aktivitas ekonomi yang tercermin dari meningkatnya kegiatan
produksi oleh masyarakat.
� Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan
dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean
Government.
Pemerintahan yang baik (Good governance) adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas usaha. Clean Goverment adalah pemerintahan yang aparatnya tidak
melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pemerintah yang diisi oleh
aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia
menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat
suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat
beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penegakkan hukum (law enforcement) secara
adil dan mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses
pembuatan keputusan. Menciptakan transparansi didalam pengelolaan kebutuhan
informasi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah harus mampu
membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus
dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder.
� Misi 3 : Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk
meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera
serta mendukung pembangunan ekonomi.
Kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar
yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dapat dilihat
dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan
pemerintah.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 13
� Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan
berakhlak mulia.
Kesejahteraan masyarakat ditopang dengan konsistensi Pemerintah Kabupaten
Banggai dalam mengemban amanah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada
urusan kesehatan dan pendidikan.
� Misi 5 : Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang
konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan
pembangunan.
Tatanan sosial yang dinamis dapat terlaksana dengan meningkatkan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis, toleran, berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari
nilai adiluhung agama dan jati diri budaya serta meningkatkan kualitas dan
memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tatanan sosial yang dinamis
tergambarkan dari perilaku kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif dan
bertanggung jawab seiring dengan dinamika pembangunan.
Dari kelima misi itu didukung oleh tujuan dan setiap tujuan didukung oleh
sasaran yaitu sebagai berikut :
3. 3. 3. 3. Tujuan dan Tujuan dan Tujuan dan Tujuan dan SasaranSasaranSasaranSasaran
Rumusan misi yang hendak diwujudkan dalam membangun Kabupaten
Banggai akan dijabarkan dalam bentuk implementasi ke arah tujuan pembangunan
yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan
daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap sasaran pembangunan
Kabupaten Banggai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banggai, dalam rangka
merealisasikan misi pembangunan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah
(goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan,
adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 14
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan I I I I :::: Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang meMeningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang meMeningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang meMeningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang mendukung ndukung ndukung ndukung
perekonomian daerahperekonomian daerahperekonomian daerahperekonomian daerah, sasarannya sebagai berikut :
a) Terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi
wilayah dan potensi sumber daya alam
b) Meningkatnya produktifitas sektor pertanian
c) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
d) Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
e) Meningkatnya kontribusi sektor industri
f) Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
g) Meningkatnya kontribusi sektor jasa
h) Meningkatnya kontribusi sektor keuangan
2. TTTTujuanujuanujuanujuan II : II : II : II : Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro,Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro,Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro,Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan
menengah (UMKM)menengah (UMKM)menengah (UMKM)menengah (UMKM), ditetapkan Sasaran :
a. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan
b. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
c. Menguatnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMD,
pengusaha besar
d. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal
3. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan IIIIIIIIIIII : Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis
pengembangan ekonomipengembangan ekonomipengembangan ekonomipengembangan ekonomi, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. Menurunnya jumlah pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan
kerja dan berusaha
b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi, dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
c. Menurunnya angka kemiskinan
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 15
4. TujuanTujuanTujuanTujuan IV : IV : IV : IV : Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, rMeningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, rMeningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, rMeningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, esponsif, esponsif, esponsif,
demokratis, visioner dan profesionaldemokratis, visioner dan profesionaldemokratis, visioner dan profesionaldemokratis, visioner dan profesional, maka sasaran yang ditetapkan adalah:
a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah
b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang
dapat diakses oleh publik
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
5. TujuanTujuanTujuanTujuan V : V : V : V : Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif,
responsif, profesional, akuntable, visioner dan transparanresponsif, profesional, akuntable, visioner dan transparanresponsif, profesional, akuntable, visioner dan transparanresponsif, profesional, akuntable, visioner dan transparan, maka sasaran yang
dicapai:
a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan
hasil-hasil pembangunan
b. Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
c. Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
publik
6. TujuanTujuanTujuanTujuan VI :VI :VI :VI : Mengembangkan kerjasamaMengembangkan kerjasamaMengembangkan kerjasamaMengembangkan kerjasama maka sasaran yang ditetapkan adalah :
a. Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam pembangunan daerah
b. Meningkatnya kerja sama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan
kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan
c. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah daerah untuk menciptakan
sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional
7. TTTTujuan ujuan ujuan ujuan VII : VII : VII : VII : Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahanMengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahanMengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahanMengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan maka
sasaran yang ditetapkan :
a. Meningkatnya fungsi dan layanan jalan dan jembatan
b. Meningkatnya keandalan irigasi dan perlindungan sumber daya air
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 16
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan
permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih,
persampahan serta pengendalian banjir
d. Meningkatnya fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan
informasi
f. Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan
8. TujuanTujuanTujuanTujuan VIII :VIII :VIII :VIII : Mengelola pengendalian lingkungan hidupMengelola pengendalian lingkungan hidupMengelola pengendalian lingkungan hidupMengelola pengendalian lingkungan hidup maka sasaran yang
ditetapkan:
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
b. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
c. Menguatnya sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan
terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup
9. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan IX :IX :IX :IX : Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruangMengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruangMengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruangMengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang maka
sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
b. Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang
c. Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan, dan
kawasan-kawasan strategis tertentu
10. TTTTujuanujuanujuanujuan X :X :X :X : Meningkatkan kualitas pelayanan pendiMeningkatkan kualitas pelayanan pendiMeningkatkan kualitas pelayanan pendiMeningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan dikan yang merata dan dikan yang merata dan dikan yang merata dan
berkualitasberkualitasberkualitasberkualitas maka sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
b. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 17
d. Meningkatnya kualitas/kompetensi guru dan pemerataan penyebarannya di
seluruh wilayah sesuai kelayakan rasio guru-murid
e. Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah
11. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan XI : XI : XI : XI : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata
dan terjangkaudan terjangkaudan terjangkaudan terjangkau maka sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan
b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan
masyarakat
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan
lingkungan sehat
d. Meningkatnya kualitas penanganan kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Bayi
baru lahir.
e. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan
penyakit menular dan wabah
12. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan XII : XII : XII : XII : Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan maka sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan
b. Meningkatnya kesadaran pentingnya berolahraga
c. Terciptanya iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat dalam bidang olahraga
d. Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olah raga
e. Meningkatnya prestasi olah raga pada kompetisi olah raga dalam tingkat
regional dan nasional
13. TTTTujuan ujuan ujuan ujuan XIII XIII XIII XIII : : : : Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam
mendukung pelaksanaan pemmendukung pelaksanaan pemmendukung pelaksanaan pemmendukung pelaksanaan pembangunanbangunanbangunanbangunan maka sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kesempatan dan kebebasan berorganisasi
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 18
b. Meningkatnya peran aktif dan kerja sama antar organisasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan, serta menjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat
c. Meningkatnya dukungan dan pembinaan terhadap organisasi sosial
kemasyarakatan
14. TujuanTujuanTujuanTujuan XIV : XIV : XIV : XIV : Mengembangkan pengarustamaan (Mengembangkan pengarustamaan (Mengembangkan pengarustamaan (Mengembangkan pengarustamaan (mainstreamingmainstreamingmainstreamingmainstreaming) jender dan ) jender dan ) jender dan ) jender dan
anakanakanakanak maka sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
b. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan
c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan
keluarga dan masyarakat
15. TTTTujuan ujuan ujuan ujuan XVI : XVI : XVI : XVI : Mengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budayaMengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budayaMengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budayaMengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budaya maka
sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kualitas budaya lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk
kearifan lokal
b. Meningkatnya kegiatan budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata
c. Menurunnya tingkat kerawanan sosial dan meningkatnya penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
d. Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam
dan mitigasi bencana
17. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan XVII : XVII : XVII : XVII : Mengembangkan nilai keagamaan dan Mengembangkan nilai keagamaan dan Mengembangkan nilai keagamaan dan Mengembangkan nilai keagamaan dan kepedulian sosialkepedulian sosialkepedulian sosialkepedulian sosial maka
sasaran yang ditetapkan:
a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
b. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat
c. Meningkatnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 19
B.B.B.B. PERENCANAAN KINERJAPERENCANAAN KINERJAPERENCANAAN KINERJAPERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2011-2016, disusunlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011-2016 yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2013. RKPD tahun 2013 tersebut merupakan acuan
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk tahun anggaran 2013
yang berisi kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran, program dan kegiatan
pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
C.C.C.C. PENETAPAN KINERJAPENETAPAN KINERJAPENETAPAN KINERJAPENETAPAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi.
Penetapan Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2013 merupakan suatu
dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari
siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan adanya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan
rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 yang berjangka
waktu 5 tahunan.
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2013 disusun
dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau
kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan Dan Sasarannya.
Penetapan Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2013 disajikan sebagai berikut :
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 20
Tujuan ITujuan ITujuan ITujuan I :::: Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung
Perekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian Daerah
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Terciptanya Pemerataan Terciptanya Pemerataan Terciptanya Pemerataan Terciptanya Pemerataan Investasi Secara Investasi Secara Investasi Secara Investasi Secara Bertahap Sesuai Dengan Bertahap Sesuai Dengan Bertahap Sesuai Dengan Bertahap Sesuai Dengan Potensi Wilayah dan Potensi Wilayah dan Potensi Wilayah dan Potensi Wilayah dan Potensi Sumber Daya Potensi Sumber Daya Potensi Sumber Daya Potensi Sumber Daya AlamAlamAlamAlam
Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Laporan 1
Terpenuhinya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Laporan 1
Buku Profil Investasi/Promosi Investasi
Buku 100
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Produktivitas Sektor Produktivitas Sektor Produktivitas Sektor Produktivitas Sektor PertanianPertanianPertanianPertanian
Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)
% 14,68
Produktivitas Padi Ton 170.561,88
Produktivitas Jagung Ton 9.340,40
Produktivitas Kedelai Ton 1.152,95
Produktivitas Kacang Tanah Ton 1.852,35
Produktivitas Kacang Hijau Ton 354,81
Produktivitas Ubi Kayu Ton 3.826
Produktivitas Ubi Jalar Ton 1.477,88
Populasi Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)
Ekor 44.300
Populasi Ternak Kecil (Kambing,Domba,Babi)
Ekor 68.600
Populasi Unggas Ekor 737.500
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 21
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
% 20,46
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Pemupukan
Kecamatan 2
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SL-PHT
Kelas 3
Meningkatnya Jalan Kantong Produksi
Km 13
Peningkatan Produksi Bibit Kelapa Dalam
Pohon 6000
Peningkatan Produksi Bibit Cengkeh
Pohon 5000
Peningkatan Produksi Bibit Pala
Pohon 12.000
3. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanSumber Daya HutanSumber Daya HutanSumber Daya Hutan
Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis % 100
Terpenuhinya Optimalisasi
PNBP Laporan 3
Terpenuhinya
Pengembangan, Pengujian
dan Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan
Laporan 23
Terpenuhinya Pembinaan
dan pengawasan Industri
dan Pemasaran Hasil Hutan Dokumen 1
4. Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi dan Pengolahan Hasil dan Pengolahan Hasil dan Pengolahan Hasil dan Pengolahan Hasil Keluatan dan PerikananKeluatan dan PerikananKeluatan dan PerikananKeluatan dan Perikanan
Produksi Perikanan Ton 27.000
Konsumsi Ikan Kg 46
Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah Kelompok 7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 22
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Tingkat Pengembangan Sistim Pemasaran Hasil Perikanan
Paket 4
5. MeningkatnyaMeningkatnyaMeningkatnyaMeningkatnya Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi Sektor IndustriSektor IndustriSektor IndustriSektor Industri
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 6,35
Peserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan
Orang 20
Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu P2W-KSS
Orang 20
Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pedagang 400
6. Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi dan Eksploitasi Potensi dan Eksploitasi Potensi dan Eksploitasi Potensi dan Eksploitasi Potensi PertambanganPertambanganPertambanganPertambangan
Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
Laporan 1
Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
Laporan 1
Terlaksanannya Pembinaan Pengusahaan di bidang Minyak dan Gas
Orang 40
Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas
Laporan 1
7. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi Sektor KeuanganSektor KeuanganSektor KeuanganSektor Keuangan
Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRB % 5,08
Monitoring dan Pengendendalian PAD
Laporan 1
Monitoring dan Pengendalian PBB
Paket 1
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Paket 1
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 23
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
8. Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Sektor Sektor Sektor Sektor JasaJasaJasaJasa
Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB % 10,62
Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Paket 1
9. Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Sektor PerdaganganSektor PerdaganganSektor PerdaganganSektor Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
% 9,25
Terpenuhinya Pengawasan Ekspor Impor
Kecamatan 5
Terlaksananya Pameran Dekranasda
Kali 1
Tujuan IITujuan IITujuan IITujuan II :::: Meningkatnya Kapasitas Pasar, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Meningkatnya Kapasitas Pasar, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Meningkatnya Kapasitas Pasar, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Meningkatnya Kapasitas Pasar, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Sektor PerdaganganSektor PerdaganganSektor PerdaganganSektor Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
% 9,25
Terpenuhinya Pengawasan Ekspor Impor
Kecamatan 5
Terlaksananya Pameran Dekranasda
Kali 1
2. Meningkatnya Peran Meningkatnya Peran Meningkatnya Peran Meningkatnya Peran Koperasi dan Usha Mikro, Koperasi dan Usha Mikro, Koperasi dan Usha Mikro, Koperasi dan Usha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Kecil dan Menengah dalam Kecil dan Menengah dalam Kecil dan Menengah dalam Perekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian Daerah
Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 238
Usaha Mikro dan kecil UKM 837
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 24
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Terlaksananya Hubungan
Kerjasama Usaha dan
Informasi Pasar yang
Jelas antara KUMKM
KUMKM 6
Bertambahnya
Masyarakat yang
Memahami Tentang
KUMKM
Orang 45
Ikut Sertanya Promosi
Produk Usaha Kecil dalam
Pameran
Orang 12
3. Menguatnya Kemitraan Menguatnya Kemitraan Menguatnya Kemitraan Menguatnya Kemitraan antara Koperasi dan UMKM antara Koperasi dan UMKM antara Koperasi dan UMKM antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/D dan dengan BUMN/D dan dengan BUMN/D dan dengan BUMN/D dan Pengusaha BesarPengusaha BesarPengusaha BesarPengusaha Besar
Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Pengembangan KUMKM
Kegiatan 2
4. Meningkatnya Fasilitas Meningkatnya Fasilitas Meningkatnya Fasilitas Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor Pendukung Kegiatan Sektor Pendukung Kegiatan Sektor Pendukung Kegiatan Sektor InformalInformalInformalInformal
Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pedagang 120
Tujuan IIITujuan IIITujuan IIITujuan III :::: Penanganan Pengangguran dan Penanganan Pengangguran dan Penanganan Pengangguran dan Penanganan Pengangguran dan Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis
Pengembangan EkonomiPengembangan EkonomiPengembangan EkonomiPengembangan Ekonomi
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Menurunnya Jumlah Menurunnya Jumlah Menurunnya Jumlah Menurunnya Jumlah
Pengangguran Melalui Pengangguran Melalui Pengangguran Melalui Pengangguran Melalui
Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja dan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Kerja dan
BerusahaBerusahaBerusahaBerusaha
Terciptanya Pencari kerja yang terampil
Orang 48
Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu
Kecamatan 2
Terciptanya Lapangan Kerja
Orang 75
Tersedianya Wirausaha Baru
Orang 32
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 25
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui
Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)
Meningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam Pelatihan
Orang 20
Pengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola Koperasi
Orang 20
3. Menurunnya Angka Menurunnya Angka Menurunnya Angka Menurunnya Angka
KemiskinanKemiskinanKemiskinanKemiskinan Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Kelompok 28
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
Unit 20
Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
Orang 200
Terpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLB
Anak 18
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
Panti 19
Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin
Rupiah 65.363.970
Tujuan IVTujuan IVTujuan IVTujuan IV :::: Meningkatkan Perencanaan yang Transparan, Partisipatif, Responsif, Meningkatkan Perencanaan yang Transparan, Partisipatif, Responsif, Meningkatkan Perencanaan yang Transparan, Partisipatif, Responsif, Meningkatkan Perencanaan yang Transparan, Partisipatif, Responsif,
Demokratis, Visioner dan ProfesionalDemokratis, Visioner dan ProfesionalDemokratis, Visioner dan ProfesionalDemokratis, Visioner dan Profesional
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Sistem Perencanaan dan Sistem Perencanaan dan Sistem Perencanaan dan Sistem Perencanaan dan Terpenuhinya Evaluasi RPJMD
Rupiah 225.000.000
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 26
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Penganggaran Penganggaran Penganggaran Penganggaran
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD Buku 2
Terpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai
Paket 2
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Ketersediaan Data dan Ketersediaan Data dan Ketersediaan Data dan Ketersediaan Data dan
Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan
Daerah Yang Dapat Daerah Yang Dapat Daerah Yang Dapat Daerah Yang Dapat
Diakses Oleh PublikDiakses Oleh PublikDiakses Oleh PublikDiakses Oleh Publik
Buku “Kabupaten Dalam Angka”
Buku 30
Buku “PDRB Kabupaten” Buku 25
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Paket 3
Pengolahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD
Paket 4
3. Meningkatnya Partisipasi Meningkatnya Partisipasi Meningkatnya Partisipasi Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Proses Perencanaan, Proses Perencanaan, Proses Perencanaan, Proses Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Terpenuhinya Musrenbang Kec/Kab/Propinsi
Laporan 1
Tujuan VTujuan VTujuan VTujuan V :::: Meningkatkan Kelembagaan dan Regulasi yang Efisien dan Efektif, Meningkatkan Kelembagaan dan Regulasi yang Efisien dan Efektif, Meningkatkan Kelembagaan dan Regulasi yang Efisien dan Efektif, Meningkatkan Kelembagaan dan Regulasi yang Efisien dan Efektif,
Responsif, Profesional, Akuntable, Visioner dan TransparanResponsif, Profesional, Akuntable, Visioner dan TransparanResponsif, Profesional, Akuntable, Visioner dan TransparanResponsif, Profesional, Akuntable, Visioner dan Transparan
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Pengawasan
dan Evaluasi dan dan Evaluasi dan dan Evaluasi dan dan Evaluasi dan
Pemeliharaan HasilPemeliharaan HasilPemeliharaan HasilPemeliharaan Hasil----Hasil Hasil Hasil Hasil
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan 7
Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan
% 100
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 27
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan
% 100
2. Terselenggaranya Terselenggaranya Terselenggaranya Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
Publik Yang Efisien dan Publik Yang Efisien dan Publik Yang Efisien dan Publik Yang Efisien dan
EfektifEfektifEfektifEfektif
Terpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
Lembar 42.814
Terpenuhinya Pelayanan Langsung Akta Kelahiran
Kecamatan 23
Terpenuhinya data Penduduk yang Akurat
Laporan 1
Terpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat Kecamatan
Kecamatan 23
3. Terbentuknya Unit Terbentuknya Unit Terbentuknya Unit Terbentuknya Unit
Pengelola Pengaduan Pengelola Pengaduan Pengelola Pengaduan Pengelola Pengaduan
Masyarakat Terhadap Masyarakat Terhadap Masyarakat Terhadap Masyarakat Terhadap
Pelayanan PublikPelayanan PublikPelayanan PublikPelayanan Publik
Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayan Publik
Dokumen 1
Tujuan VITujuan VITujuan VITujuan VI :::: Mengembangkan KerjasamaMengembangkan KerjasamaMengembangkan KerjasamaMengembangkan Kerjasama
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan
Kerjasama dalam Kerjasama dalam Kerjasama dalam Kerjasama dalam
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan DaerahDaerahDaerahDaerah
Terpenuhinya Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
Dokumen 1
2. Meningkatnya Kerjasama Meningkatnya Kerjasama Meningkatnya Kerjasama Meningkatnya Kerjasama
Antar Daerah, Khususnya Antar Daerah, Khususnya Antar Daerah, Khususnya Antar Daerah, Khususnya
Dalam Rangka Dalam Rangka Dalam Rangka Dalam Rangka
Penguatan Kebersamaan Penguatan Kebersamaan Penguatan Kebersamaan Penguatan Kebersamaan
Pengelolaan Ekonomi Pengelolaan Ekonomi Pengelolaan Ekonomi Pengelolaan Ekonomi
Kawasan PerbatasanKawasan PerbatasanKawasan PerbatasanKawasan Perbatasan
Terpenuhinya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Perhubungan Laporan 1
Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
Laporan 1
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 28
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
3. Meningkatnya Koordinasi Meningkatnya Koordinasi Meningkatnya Koordinasi Meningkatnya Koordinasi
Antar Daerah Pemerintah Antar Daerah Pemerintah Antar Daerah Pemerintah Antar Daerah Pemerintah
Daerah Untuk Daerah Untuk Daerah Untuk Daerah Untuk
Menciptakan Sinergitas Menciptakan Sinergitas Menciptakan Sinergitas Menciptakan Sinergitas
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Daerah, Kabupaten, Daerah, Kabupaten, Daerah, Kabupaten, Daerah, Kabupaten,
Provinsi dan NasionalProvinsi dan NasionalProvinsi dan NasionalProvinsi dan Nasional
Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Rupiah 296.000.000
Tujuan VIITujuan VIITujuan VIITujuan VII :::: Mengembangkan Infrastruktur Dasar dan KewilayahanMengembangkan Infrastruktur Dasar dan KewilayahanMengembangkan Infrastruktur Dasar dan KewilayahanMengembangkan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi
Layanan Jalan dan Layanan Jalan dan Layanan Jalan dan Layanan Jalan dan
JembatanJembatanJembatanJembatan
Meningkatnya Mutu Jalan Paket 18
Meningkatnya Jalan
Mantap Paket 30
Meningkatnya Jembatan
Dalam Kondisi Baik Paket 1
Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik Paket 1
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Keandalan Irigasi dan Keandalan Irigasi dan Keandalan Irigasi dan Keandalan Irigasi dan
Perlindungan Sumber Perlindungan Sumber Perlindungan Sumber Perlindungan Sumber
Daya AirDaya AirDaya AirDaya Air
Meningkatnya Jumlah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Paket 5
Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi
Paket 40
Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik
Paket 26
3. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Fasilitas dan Kuantitas Fasilitas dan Kuantitas Fasilitas dan Kuantitas Fasilitas
Dasar Perumahan dan Dasar Perumahan dan Dasar Perumahan dan Dasar Perumahan dan
Pemukiman Seperti Pemukiman Seperti Pemukiman Seperti Pemukiman Seperti
Pelayanan Drainase, Pelayanan Drainase, Pelayanan Drainase, Pelayanan Drainase,
Sanitasi dan Air Bersih, Sanitasi dan Air Bersih, Sanitasi dan Air Bersih, Sanitasi dan Air Bersih,
Persampahan serta Persampahan serta Persampahan serta Persampahan serta
Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Paket 22
Persentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih
% 100
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 29
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Pengendalian BanjirPengendalian BanjirPengendalian BanjirPengendalian Banjir Persentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran Drainase
% 100
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
% 100
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran
% 100
4. Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi
dan Layanan Sarana dan dan Layanan Sarana dan dan Layanan Sarana dan dan Layanan Sarana dan
Prasarana PerhubunganPrasarana PerhubunganPrasarana PerhubunganPrasarana Perhubungan
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Orang 1.550.000
Rasio Izin Trayek % 0,0034
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Unit 3.900
Jumlah Bandar Udara Bandara 1
Jumlah Terminal Bis Terminal 6
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Bulan 6
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Rupiah 394.000.000
Gedung Terminal/Pos Jaga Terminal
Kecamatan 1
Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
Kecamatan 2
Sarana Angkutan Desa Tertinggal
Unit 8
Dermaga Kecil/Tambatan Perahu
Kecamatan 2
5. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan
Orang 40
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 30
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana
Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan
InformasiInformasiInformasiInformasi
Informasi
Meningkatnya Kualitas Penyiaran
Jenis 5
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massa
Kecamatan 1
Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa
Orang 4
6. Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas
Pelayanan Sumber dan Pelayanan Sumber dan Pelayanan Sumber dan Pelayanan Sumber dan
Energi KelistrikanEnergi KelistrikanEnergi KelistrikanEnergi Kelistrikan
Pengadaan Materisasi
Pengadaan Lampu Jalan
dan Pembangunan
Jaringan Listrik
Tiang 320
7. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Pengaturan, Pembinaan, Pengaturan, Pembinaan, Pengaturan, Pembinaan, Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan dan
Kualitas Hasil Pekerjaan Kualitas Hasil Pekerjaan Kualitas Hasil Pekerjaan Kualitas Hasil Pekerjaan
Konstruksi serta Konstruksi serta Konstruksi serta Konstruksi serta
Kompetensi Penyedia Kompetensi Penyedia Kompetensi Penyedia Kompetensi Penyedia
Jasa KonstruksiJasa KonstruksiJasa KonstruksiJasa Konstruksi
Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi :
Kali 3
Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Paket 1
Meningkatnya Jasa Konstruksi
Paket 293
Tujuan VIIITujuan VIIITujuan VIIITujuan VIII :::: Mengelola Pengendalian Lingkungan HidupMengelola Pengendalian Lingkungan HidupMengelola Pengendalian Lingkungan HidupMengelola Pengendalian Lingkungan Hidup
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
HidupHidupHidupHidup
Tersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Rupiah 30.000.000
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 31
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
Rupiah 50.000.000
Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL
Rupiah 36.900.000
Tersedianya Biaya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Rupiah 30.000.000
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi
Sumber Sumber Sumber Sumber Daya Alam dan Daya Alam dan Daya Alam dan Daya Alam dan
Lingkungan Hidup dengan Lingkungan Hidup dengan Lingkungan Hidup dengan Lingkungan Hidup dengan
Melakukan Konservasi Melakukan Konservasi Melakukan Konservasi Melakukan Konservasi
dan Rehabilitasi, serta dan Rehabilitasi, serta dan Rehabilitasi, serta dan Rehabilitasi, serta
dengan Memperhatikan dengan Memperhatikan dengan Memperhatikan dengan Memperhatikan
PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip----Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutan
Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi Mangrove Rupiah 55.000.000
Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA Rupiah 28.000.000
3. Menguatnya Sistem Menguatnya Sistem Menguatnya Sistem Menguatnya Sistem
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan
Pengawasan yang Terpadu Pengawasan yang Terpadu Pengawasan yang Terpadu Pengawasan yang Terpadu
dan Terintegrasi Antar dan Terintegrasi Antar dan Terintegrasi Antar dan Terintegrasi Antar
Sektor Dalam Pelestarian Sektor Dalam Pelestarian Sektor Dalam Pelestarian Sektor Dalam Pelestarian
Lingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengawasan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup Rupiah 50.000.000
Tersedianya Biaya
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada
Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
Rupiah 60.000.000
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 32
Tujuan IX Tujuan IX Tujuan IX Tujuan IX : : : : Mengoptimalkan Proses Penyelenggaraan Penataan RuangMengoptimalkan Proses Penyelenggaraan Penataan RuangMengoptimalkan Proses Penyelenggaraan Penataan RuangMengoptimalkan Proses Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan
Penataan Ruang Yang Penataan Ruang Yang Penataan Ruang Yang Penataan Ruang Yang
Meliputi Perencanaan, Meliputi Perencanaan, Meliputi Perencanaan, Meliputi Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian
Pemanfaatan RuangPemanfaatan RuangPemanfaatan RuangPemanfaatan Ruang
Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Rupiah 102.000.000
2. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peran Peran Peran Peran
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penataan RuangPenataan RuangPenataan RuangPenataan Ruang
Terpenuhinya Koordinasi
dan Fasilitasi
Penyusunan RDRTK dan
Peraturan Zonasi
Dokumen 1
3. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Penataan Ruang Wilayah Penataan Ruang Wilayah Penataan Ruang Wilayah Penataan Ruang Wilayah
Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan, Perkotaan dan
KawasanKawasanKawasanKawasan----Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Strategis TertentuStrategis TertentuStrategis TertentuStrategis Tertentu
Terpenuhinya Koordinasi Pemanfaatan DAK Kab. Banggai
Rupiah 220.948.200
Tujuan X Tujuan X Tujuan X Tujuan X : : : : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Merata dan
BerkualitasBerkualitasBerkualitasBerkualitas
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Pemerataan Meningkatnya Pemerataan Meningkatnya Pemerataan Meningkatnya Pemerataan
dan Perluasan Akses dan Perluasan Akses dan Perluasan Akses dan Perluasan Akses
PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Paket 28
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah
Sekolah 5
2. Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Manajemen Pelayanan Manajemen Pelayanan Manajemen Pelayanan Manajemen Pelayanan
PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan
Penyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP
Orang 155
Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK
Bulan 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 33
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
3. Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan dan
KepustakaanKepustakaanKepustakaanKepustakaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Paket 28
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Kegiatan 2
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Kegiatan 4
4. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kualitas/Kompetensi Guru Kualitas/Kompetensi Guru Kualitas/Kompetensi Guru Kualitas/Kompetensi Guru
dan Pemerataan dan Pemerataan dan Pemerataan dan Pemerataan
Penyebarannya di Seluruh Penyebarannya di Seluruh Penyebarannya di Seluruh Penyebarannya di Seluruh
Wilayah Sesuai Kelayakan Wilayah Sesuai Kelayakan Wilayah Sesuai Kelayakan Wilayah Sesuai Kelayakan
Rasio GuruRasio GuruRasio GuruRasio Guru----MuridMuridMuridMurid
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Kegiatan 1
Sosialisasi Ujian Nasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Orang 150
5. Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan
Pendidikan Luar SekolahPendidikan Luar SekolahPendidikan Luar SekolahPendidikan Luar Sekolah Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Kegiatan 2
Tersedianya Dana Operasional Pendidikan Non Formal
Triwulan 4
Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan XI XI XI XI : : : : MMMMeningkatkan eningkatkan eningkatkan eningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan
TerjangkauTerjangkauTerjangkauTerjangkau
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana dan Kuantitas Sarana
Layanan KesehatanLayanan KesehatanLayanan KesehatanLayanan Kesehatan
Optimalisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
PKM
24
Tertanganinya Pelayanan Kesehatan Darurat
PKM 24
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISO
PKM 1
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 34
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Jenis, Alkes
16, 7
2. Meningkatnya Aksebilitas Meningkatnya Aksebilitas Meningkatnya Aksebilitas Meningkatnya Aksebilitas
Pelayanan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Bagi
Seluruh Lapisan Seluruh Lapisan Seluruh Lapisan Seluruh Lapisan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga Miskin
%
100
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
PKM 24
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat
Jiwa 46.000
Terpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakat
Unit 8
Terlaksananya Pembangunan Poskesedes
Unit 6
3. Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap
Pentingnya Pentingnya Pentingnya Pentingnya Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan
Lingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan Sehat
Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif
Desa 1
Meningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Paket 1
Terpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 Desa
Desa 20
Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat
Jamban
Keluarga 75
4. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Penanganan Kesehatan Penanganan Kesehatan Penanganan Kesehatan Penanganan Kesehatan
Ibu, Balita, Batita dan Bayi Ibu, Balita, Batita dan Bayi Ibu, Balita, Batita dan Bayi Ibu, Balita, Batita dan Bayi
Baru LahirBaru LahirBaru LahirBaru Lahir
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
% 100
Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani
% 100
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 35
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
% 90
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
% 95
Cakupan Kunjungan Bayi % 90
5. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pemberantasan dan Pemberantasan dan Pemberantasan dan
Penanganan Penyakit Penanganan Penyakit Penanganan Penyakit Penanganan Penyakit
Menular Menular Menular Menular dan Wabahdan Wabahdan Wabahdan Wabah
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Malaria
Sediaan Darah
1000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB Paru
Specimen 300
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Kusta
Kontak 204
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPA
Kasus 495
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS
Sampel Darah HIV
30
Tujuan XII Tujuan XII Tujuan XII Tujuan XII :::: Mendorong Kegiatan Olahraga dan Peran Pemuda dalam Mendorong Kegiatan Olahraga dan Peran Pemuda dalam Mendorong Kegiatan Olahraga dan Peran Pemuda dalam Mendorong Kegiatan Olahraga dan Peran Pemuda dalam PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
dan Peran Pemuda Dalam dan Peran Pemuda Dalam dan Peran Pemuda Dalam dan Peran Pemuda Dalam
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Terpenuhinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Orang 45
2. Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran Meningkatnya Kesadaran
Pentingnya BerolahragaPentingnya BerolahragaPentingnya BerolahragaPentingnya Berolahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Kegiatan 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 36
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
3. Terciptanya Iklim yang Terciptanya Iklim yang Terciptanya Iklim yang Terciptanya Iklim yang
Kondusif dalam Kondusif dalam Kondusif dalam Kondusif dalam
Mengaktualisasikan Bakat Mengaktualisasikan Bakat Mengaktualisasikan Bakat Mengaktualisasikan Bakat
dan Minat di Bidang dan Minat di Bidang dan Minat di Bidang dan Minat di Bidang
OlahragaOlahragaOlahragaOlahraga
Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)
Kegiatan 1
4. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Sarana dan Sarana dan Sarana dan Sarana dan
Prasarana Kegiatan Prasarana Kegiatan Prasarana Kegiatan Prasarana Kegiatan
Pemuda dan OlahragaPemuda dan OlahragaPemuda dan OlahragaPemuda dan Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Paket 8
5. Meningkatnya Prestasi Meningkatnya Prestasi Meningkatnya Prestasi Meningkatnya Prestasi
Olahraga pada Kompetisi Olahraga pada Kompetisi Olahraga pada Kompetisi Olahraga pada Kompetisi
Olah Raga dalam Tingkat Olah Raga dalam Tingkat Olah Raga dalam Tingkat Olah Raga dalam Tingkat
Regional dan NasionalRegional dan NasionalRegional dan NasionalRegional dan Nasional
Lapangan Olahraga Lapangan 54
Tujuan XIII Tujuan XIII Tujuan XIII Tujuan XIII : : : : Meningkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Meningkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Meningkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Meningkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Mendukung
Pelaksanaan PembangunanPelaksanaan PembangunanPelaksanaan PembangunanPelaksanaan Pembangunan
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kesempatan dan Kesempatan dan Kesempatan dan Kesempatan dan
Kebebasan BerorganisasiKebebasan BerorganisasiKebebasan BerorganisasiKebebasan Berorganisasi
Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan 1
2. Meninngkatnya Peran Aktif Meninngkatnya Peran Aktif Meninngkatnya Peran Aktif Meninngkatnya Peran Aktif
dan Kerja Sama antar dan Kerja Sama antar dan Kerja Sama antar dan Kerja Sama antar
Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat
dalam Pelaksanaan dalam Pelaksanaan dalam Pelaksanaan dalam Pelaksanaan
Pembangunan SertaPembangunan SertaPembangunan SertaPembangunan Serta
Menjaga Ketertiban dan Menjaga Ketertiban dan Menjaga Ketertiban dan Menjaga Ketertiban dan
Keamanan MasyarakatKeamanan MasyarakatKeamanan MasyarakatKeamanan Masyarakat
Terwujudnya Keamanan Lingkungan
Kegiatan 1
Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Negara
Orang 300
Terpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah
Laporan 1
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 37
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
(KOMINDA)
3. Meningkatnya Dukungan Meningkatnya Dukungan Meningkatnya Dukungan Meningkatnya Dukungan
dan Pembinaan terhadap dan Pembinaan terhadap dan Pembinaan terhadap dan Pembinaan terhadap
Organisasi Sosial Organisasi Sosial Organisasi Sosial Organisasi Sosial
KemasyarakatanKemasyarakatanKemasyarakatanKemasyarakatan
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kegiatan 1
Terpenuhinya Dukungan Kegiatan Beragama
Kegiatan 1
Tujuan XIV Tujuan XIV Tujuan XIV Tujuan XIV : : : : Mengembangkan Pengarustamaan (mainstreaming) Gender dan AnakMengembangkan Pengarustamaan (mainstreaming) Gender dan AnakMengembangkan Pengarustamaan (mainstreaming) Gender dan AnakMengembangkan Pengarustamaan (mainstreaming) Gender dan Anak
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Peran Serta Meningkatnya Peran Serta Meningkatnya Peran Serta Meningkatnya Peran Serta
Gender dalam Gender dalam Gender dalam Gender dalam
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya
Kegiatan 1
Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan
Kegiatan 1
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Perlindungan HakPerlindungan HakPerlindungan HakPerlindungan Hak----Hak Hak Hak Hak
Anak dan PerempuanAnak dan PerempuanAnak dan PerempuanAnak dan Perempuan
Terpenuhinya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak
Kegiatan 2
Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan
Kegiatan 1
3. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan dalam Perempuan dalam Perempuan dalam Perempuan dalam
Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
dan Masyarakatdan Masyarakatdan Masyarakatdan Masyarakat
Tersedianya Alat Kontrasepsi
Paket 1 Paket
Terpenuhinya Keluarga KIE Kegiatan 7 Kegiatan
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 38
Tujuan XV : Tujuan XV : Tujuan XV : Tujuan XV : Mengembangkan Potensi dan Ketahanan Sosial dan BudayaMengembangkan Potensi dan Ketahanan Sosial dan BudayaMengembangkan Potensi dan Ketahanan Sosial dan BudayaMengembangkan Potensi dan Ketahanan Sosial dan Budaya
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Budaya Lokal dengan Budaya Lokal dengan Budaya Lokal dengan Budaya Lokal dengan
Memperhatikan berbagai Memperhatikan berbagai Memperhatikan berbagai Memperhatikan berbagai
Bentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan Lokal
Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan 2
Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan 2
2. Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya Kegiatan
Budaya sebagai Budaya sebagai Budaya sebagai Budaya sebagai
Pendorong Pendorong Pendorong Pendorong Kemajuan Kemajuan Kemajuan Kemajuan
PariwisataPariwisataPariwisataPariwisata
Terpenuhinya Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan 3
Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan 1
Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan 4
Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan 3
3. Menurunnya Tingkat Menurunnya Tingkat Menurunnya Tingkat Menurunnya Tingkat
Kerawanan Sosial dan Kerawanan Sosial dan Kerawanan Sosial dan Kerawanan Sosial dan
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Penanganan Penyandang Penanganan Penyandang Penanganan Penyandang Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan
SosialSosialSosialSosial
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya)
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
Orang 200
Terpenuhinya Sarana dana Prasarana Panti Asuhan/Jompo
Panti 19
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 39
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
4. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kemampuan Penanganan Kemampuan Penanganan Kemampuan Penanganan Kemampuan Penanganan
dan Penanggulangan dan Penanggulangan dan Penanggulangan dan Penanggulangan
Bencana Alam dan Bencana Alam dan Bencana Alam dan Bencana Alam dan
Mitigasi BencanaMitigasi BencanaMitigasi BencanaMitigasi Bencana
Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana
Dokumen 2
Terpenuhinya Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
Paket 1
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Bencana Alam
Paket 1
Tujuan XVI Tujuan XVI Tujuan XVI Tujuan XVI :::: Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Nilai Keagamaan dan Kepedulian SosialNilai Keagamaan dan Kepedulian SosialNilai Keagamaan dan Kepedulian SosialNilai Keagamaan dan Kepedulian Sosial
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
NO.NO.NO.NO. SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN TARGETTARGETTARGETTARGET
1. Meningkatnya Kerukunan Meningkatnya Kerukunan Meningkatnya Kerukunan Meningkatnya Kerukunan
Antar Umat BeragamaAntar Umat BeragamaAntar Umat BeragamaAntar Umat Beragama
Terpenuhinya Peningkatan
Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan
Beragama
Orang 250
2. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Ketakwaan dan Ketakwaan dan Ketakwaan dan Ketakwaan dan
Pengamalan NilaiPengamalan NilaiPengamalan NilaiPengamalan Nilai----Nilai Nilai Nilai Nilai
Keagamaan dalam Keagamaan dalam Keagamaan dalam Keagamaan dalam
Seluruh Aspek Kehidupan Seluruh Aspek Kehidupan Seluruh Aspek Kehidupan Seluruh Aspek Kehidupan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
Terpenuhinya Kegiatan
Pelatihan Qori/Qoriah Paket 1
Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan Praktek
Prostitusi
Paket 1
3. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kebersamaan dan Kebersamaan dan Kebersamaan dan Kebersamaan dan
Kesetiakawanan SosialKesetiakawanan SosialKesetiakawanan SosialKesetiakawanan Sosial
Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembinaan
Kenyamanan Lingkungan
Orang 925
Terpenuhinya
Pendidikan Politik Kepada
Masyarakat
Orang 550
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 40
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III
AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung
jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banggai
dalam memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah
yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan
pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP) Pemerintah
Kabupaten Banggai Tahun 2013 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan
dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
A.A.A.A. Pengukuran KinerjaPengukuran KinerjaPengukuran KinerjaPengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan
evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banggai tahun 2011-2016.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 41
Penyusunan LAKIP Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banggai didasarkan
pada ketentuan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. Sesuai keputusan tersebut pengukuran
capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian
kinerja sasaran dengan target capaian indikator kinerjanya.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal
yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja
didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada
akhir tahun dilakukan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja. Selanjutnya terhadap
selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan dilakukan analisis untuk
mengetahui penyebabnya. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan
gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk
meningkatkan atau mempertahankan pencapaian kinerja dimasa mendatang.
Untuk Menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini telah
disepakati suatu skala pengukuran capaian kinerja dalam lima kategori sebagai
berikut :
Skala OrdinalSkala OrdinalSkala OrdinalSkala Ordinal Predikat / KategoriPredikat / KategoriPredikat / KategoriPredikat / Kategori
Lebih dari 85 % Sangat Berhasil
75% - 85% Berhasil
60% - 75% Cukup Berhasil
50% - 60% Kurang Berhasil
Kurang dari 50% Tidak Berhasil
B.B.B.B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja danEvaluasi Pencapaian Indikator Kinerja danEvaluasi Pencapaian Indikator Kinerja danEvaluasi Pencapaian Indikator Kinerja dan Analisis Capaian SasaranAnalisis Capaian SasaranAnalisis Capaian SasaranAnalisis Capaian Sasaran
Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-
2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun
2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 42
masing indikator kinerja sasaran. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2013
dari Pemerintah Kabupaten Banggai dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terciptanya Pemerataan Investasi Secara Bertahap Sesuai Dengan Sasaran 1 : Terciptanya Pemerataan Investasi Secara Bertahap Sesuai Dengan Sasaran 1 : Terciptanya Pemerataan Investasi Secara Bertahap Sesuai Dengan Sasaran 1 : Terciptanya Pemerataan Investasi Secara Bertahap Sesuai Dengan
Potensi Wilayah dan Potensi Sumber Daya AlamPotensi Wilayah dan Potensi Sumber Daya AlamPotensi Wilayah dan Potensi Sumber Daya AlamPotensi Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,65 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 99,87 Sangat
Berhasil
3. Buku Profil Investasi/Promosi Investasi
100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Sangat
Berhasil
4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
49 PMDN
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Investasi PMDN/PMAInvestasi PMDN/PMAInvestasi PMDN/PMAInvestasi PMDN/PMA ::::
Dari target yang ditetapkan 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan terserap capaian
99,65 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang
berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
pembangunan. Berbagai kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 43
untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera
dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi
(penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor
Asing.
2. 2. 2. 2. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar) ::::
Dari target yang ditetapkan 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan terserap capaian
99,87 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
3333. . . . Buku Profil Investasi/Promosi InvestasiBuku Profil Investasi/Promosi InvestasiBuku Profil Investasi/Promosi InvestasiBuku Profil Investasi/Promosi Investasi ::::
Profil Investasi berisi berbagai kondisi umum Kabupaten Banggai, regulasi dan
sarana prasarana pendukung investasi serta potensi dan peluang investasi di Kabupaten
Banggai secara ringkas. Potensi dan peluang investasi sangat berguna bagi investor yang
berniat menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai. Dalam indikator ini ditargetkan
100 Buku dan sudah terealisasi 100 Buku sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) :
Dari target yang ditetapkan 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan terserap capaian
99,87 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 2Sasaran 2Sasaran 2Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas : Meningkatnya Produktivitas : Meningkatnya Produktivitas : Meningkatnya Produktivitas Sektor Sektor Sektor Sektor PertanianPertanianPertanianPertanian
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)
14,65 % 14,68% 14,69% 100,27 Sangat
Berhasil
2. Produktivitas Padi 165.948,52
Ton
170.561,88
Ton
179.280
Ton 105
Sangat
Berhasil
3. Produktivitas Jagung 9.130,41
Ton
9.340,40
Ton 13.692 Ton 146
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 44
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
4. Produktivitas Kedelai 1.102,67
Ton
1.152,95
Ton 2.712 Ton 235
Sangat
Berhasil
5. Produktivitas Kacang Tanah
1.808,41
Ton
1.852,35
Ton 1.424 Ton 76 Berhasil
6. Produktivitas Kacang Hijau
280,93 Ton 354,81 Ton 291 Ton 82 Berhasil
7. Produktivitas Ubi Kayu 3.216,75 3.826 Ton 5.065 Ton 132 Sangat
Berhasil
8. Produktivitas Ubi Jalar 1.288,25
Ton
1.477,88
Ton
2.012 Ton 136 Sangat
Berhasil
9. Populasi Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)
51.160
Ekor
44.300
Ekor
52.725
Ekor 119
Sangat
Berhasil
10. Populasi Ternak Kecil (Kambing,Domba,Babi)
81.601
Ekor
68.600
Ekor
108.411
Ekor 158
Sangat
Berhasil
11. Populasi Unggas 1.539.271
Ekor
737.500
Ekor
2.508.473
Ekor 340
Sangat
Berhasil
12. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
20,36 % 20,46 % 18,13 % 88,61 Berhasil
13. Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Pemupukan
- 2
Kecamatan
2
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
14. Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SL-PHT
2 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 100 Sangat
Berhasil
15. Meningkatnya Jalan Kantong Produksi
10 Km 13 Km 13 Km 100 Sangat
Berhasil
16. Peningkatan Produksi Bibit Kelapa Dalam
4000
Pohon 6000 Pohon
6000
Pohon 100
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 45
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
17. Peningkatan Produksi Bibit Cengkeh
- 5000 Pohon 5000
Pohon 100
Sangat
Berhasil
18. Peningkatan Produksi Bibit Pala
- 12.000
Pohon
12.000
Pohon 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB) ::::
Dari target yang ditetapkan 14,68 % dan realisasinya 14,69 % terserap capaian
100,27 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan
perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai
mata pencaharian dengan bercocok tanam, hal ini sesuai dengan data bahwa dari
keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98 % merupakan
potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.
2. 2. 2. 2. Produktivitas PadiProduktivitas PadiProduktivitas PadiProduktivitas Padi ::::
Dari target yang ditetapkan 170.561,88 Ton dan realisasinya 179.280 Ton terserap
capaian 105 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Suatu wilayah di mana penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan
pokoknya maka perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi
merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian.
Dari perkembangan luas, produksi dan produktivitas dapat dilihat kemampuan
suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat (swasembada
pangan), disamping itu data tersebut sangat berguna untuk menentukan kebijakan
bagi pembangunan dibidang pertanian.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 46
TabelTabelTabelTabel 2.12.12.12.1
Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Sawah + Padi ladang di kabupaten Banggai, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Sawah + Padi ladang di kabupaten Banggai, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Sawah + Padi ladang di kabupaten Banggai, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Sawah + Padi ladang di kabupaten Banggai, 2008200820082008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas PanenLuas PanenLuas PanenLuas Panen (Ha)(Ha)(Ha)(Ha) ProduksiProduksiProduksiProduksi (Ton)(Ton)(Ton)(Ton) ProduktifitasProduktifitasProduktifitasProduktifitas (Kw/Ha)(Kw/Ha)(Kw/Ha)(Kw/Ha)
2012 39.539 179.280 45,34
2011 40.410 185.478 45,90
2010 38.074 161.919 42,53
2009 40.401 180.242 44,61
2008 38.358 171.182 44,63
3. 3. 3. 3. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Jagung :Jagung :Jagung :Jagung :
Dari target yang ditetapkan 9.340,40 Ton dan realisasinya 13.692 Ton terserap
capaian 146 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Jagung adalah salah satu jenis tanaman palawija yang dapat digunakan
sebagai pengganti bahan makanan pokok masyarakat. Disamping itu jagung berfungsi
pula sebagai suplai pakan ternak diwilayah ini.
Dari jagung dapat dijadikan berbagai bahan pangan penduduk ataupun
sebagai bahan pelengkap dari produk makanan hasil olahan industri. Jumlah luas,
produksi dan produktivitas tanaman jagung dapat dijadikan sebagai indikator potensi
di wilayah ini, dan sangat berguna bagi pemerintah maupun swasta.
TabelTabelTabelTabel 2.22.22.22.2
Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Jagung di kabupaten Banggai, 2008Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Jagung di kabupaten Banggai, 2008Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Jagung di kabupaten Banggai, 2008Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Jagung di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 3.634 13.692 37,68
2011 2.366 8.532 36,06
2010 2.464 8.810 35,76
2009 3.362 12.100 35,99
2008 2.544 8.952 35,19
4. 4. 4. 4. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Kedelai :Kedelai :Kedelai :Kedelai :
Dari target yang ditetapkan 1.152,95 Ton dan realisasinya 2.712 Ton terserap
capaian 235 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 47
Kacang Kedelai merupakan komoditas pertanian tanaman pangan yang cukup
strategis untuk diusahakan. Secara nasional kita masih sangat kekurangan komoditas
ini karena permintaan kacang kedelai untuk konsumsi dan bahan baku industri lebih
besar dari jumlah stock yang ada, sehingga harga dari komoditas ini dipasaran dalam
negeri cukup baik.
TabelTabelTabelTabel 2.32.32.32.3 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang KedelaiKacang KedelaiKacang KedelaiKacang Kedelai
di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 1.624 2.712 16,69
2011 1.771 2.758 15,57
2010 817 1.056 12,93
2009 732 934 12,76
2008 425 534 12,56
5. 5. 5. 5. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Kacang Tanah :Kacang Tanah :Kacang Tanah :Kacang Tanah :
Dari target yang ditetapkan 1.852,35 Ton dan realisasinya 1.424 Ton terserap
capaian 76 %. Hal ini dikategorikan berhasil.
Tanaman kacang tanah di Kabupaten Banggai merupakan komoditas yang
cukup potensial dan memiliki produktivitas yang tinggi. Tanaman ini juga memberikan
hasil yang cukup baik bagi peningkatan pendapatan petani karena selain memiliki
harga jual yang baik juga tingkat produktivitasnya cukup tinggi.
TabelTabelTabelTabel 2.42.42.42.4 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang TanahLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang TanahLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang TanahLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang Tanah
di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 742 1.424 19,19
2011 857 1.513 17,66
2010 1.016 1.778 17,50
2009 1.082 1.774 16,40
2008 1.210 2.028 16,76
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 48
6. 6. 6. 6. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Kacang Hijau :Kacang Hijau :Kacang Hijau :Kacang Hijau :
Dari target yang ditetapkan 354,81 Ton dan realisasinya 291 Ton terserap capaian 82
%. Hal ini dikategorikan berhasil.
Perkembangan dari luas, produksi dan produktivitas tanaman kacang hijaudi
Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
TabelTabelTabelTabel 2.52.52.52.5 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang HijauLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang HijauLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang HijauLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Kacang Hijau
di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 347 291 8,39
2011 328 276 8,41
2010 278 237 8,52
2009 204 166 8,14
2008 303 251 8,28
7. 7. 7. 7. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Ubi Kayu :Ubi Kayu :Ubi Kayu :Ubi Kayu :
Dari target yang ditetapkan 3.826 Ton dan realisasinya 5.065 Ton terserap capaian
132 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Tak ubahnya jagung, tanaman ubi kayu lebih diminati oleh masyarakat karena
tanaman ini lebih mudah prosesnya bila ingin dijadikan sebagai pengganti pangan
pokok. Disamping itu dari tanaman ini dapat dijadikan bahan baku ataupun bahan
pelengkap usaha industri baik industri kecil maupun industri rumah tangga seperti
dibuat kue, kripik dan sebagainya. Informasi tentang perkembangan luas, produksi
dan produktifitas tanaman ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
TabelTabelTabelTabel 2.62.62.62.6 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi KayuLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi KayuLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi KayuLuas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi Kayu
di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Luas Luas Luas Panen (Ha)Panen (Ha)Panen (Ha)Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 262 5.065 193,31
2011 202 3.831 189,66
2010 180 3.272 181,80
2009 195 3.635 186,41
2008 218 3.299 151,33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 49
8. 8. 8. 8. Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas Ubi Jalar :Ubi Jalar :Ubi Jalar :Ubi Jalar :
Dari target yang ditetapkan 1.477,88 Ton dan realisasinya 2.012 Ton terserap
capaian 136 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Perkembangan dari luas, produksi dan produktivitas tanaman kacang hijaudi
Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
TabelTabelTabelTabel 2.72.72.72.7 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Ubi JalarJalarJalarJalar
di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008di kabupaten Banggai, 2008----2012201220122012
TahunTahunTahunTahun Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha)Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)Produktifitas (Kw/Ha)
2012 188 2.012 107,03
2011 175 1.883 107,59
2010 142 1.505 105,99
2009 135 1.416 104,89
2008 155 1.645 106,13
9. 9. 9. 9. PopulasPopulasPopulasPopulasi Ternak Besar (Sapii Ternak Besar (Sapii Ternak Besar (Sapii Ternak Besar (Sapi)))) ::::
Dari target yang ditetapkan 44.300 Ekor dan realisasinya 52.725 Ekor terserap
capaian 119 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
a. Sapi
Populasi ternak sapi tahun 2012 sebanyak 52.459 ekor yang tersebar di
kabupaten Banggai. Jumlah tersebut naik sebesar 16,32 persen jika dibanding
10. 10. 10. 10. PopulPopulPopulPopulasi Ternak Kecil (Kambingasi Ternak Kecil (Kambingasi Ternak Kecil (Kambingasi Ternak Kecil (Kambing & & & & Babi)Babi)Babi)Babi) ::::
Dari target yang ditetapkan 68.600 Ekor dan realisasinya 108.411 Ekor terserap
capaian 158 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
a. Kambing
Populasi ternak kambing pada tahun 2012 naik mencapai 41.603 ekor atau naik
37,24 persen jika dibanding dengan populasi tahun 2011 yang mencapai 30.313
ekor.
b. Babi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 50
Jumlah ternak babi pada tahun 2012 mencapai 66.808 ekor atau naik 30,26
persen jika dibanding dengan jumlah ternak babi tahun 2011 yang mencapai
51.288 ekor.
11. 11. 11. 11. Populasi Populasi Populasi Populasi Unggas :Unggas :Unggas :Unggas :
Dari target yang ditetapkan 737.500 Ekor dan realisasinya 2.508.473 Ekor terserap
capaian 340 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Untuk ternak ayam buras/kampung populasinya pada tahun 2012 mencapai
909.629 ekor atau naik 68,42 persen jika dibanding dengan populasi tahun 2011
yaitu 540.084 ekor. Pada tahun 2012 populasi ayam ras sebanyak 1.028.831
ekor dan itik sebanyak 570.013 ekor.
12. 12. 12. 12. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB ::::
Dari target yang ditetapkan 20,46 % dan realisasinya terserap 18,13 % capaian 88,61
%. Hal ini dikategorikan berhasil.
13. 13. 13. 13. Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal
PemupukanPemupukanPemupukanPemupukan ::::
Dari target yang ditetapkan 2 Kecamatan dan realisasinya terserap 2 Kecamatan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Usaha tanaman pangan dari tahun ke tahun tetap mengalami perkembangan,
hal ini ditunjang oleh program Pemerintah yaitu melalui program intensifikasi yang
bertujuan untuk mendorong para petani agar melakukan usaha pertanian dengan
berpedoman pada Panca Usaha Tani yaitu menggunakan bibit unggul, pemupukan,
pengendalian hama dan pengairan serta cara bercocok tanam yang baik. Disamping
usaha intensifikasi diatas juga dilakukan program ekstensifikasi melalui perluasan
areal-areal pertanian. Keberhasilan produksi tanaman pangan selain adanya
intensifikasi dan ekstensifikasi juga sangat ditentukan oleh keadaan musim yang
terjadi pada saat musim tanam yang bersangkutan.
14. 14. 14. 14. Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SLTerwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SLTerwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SLTerwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SL----PHTPHTPHTPHT ::::
Dari target yang ditetapkan 3 Kelas dan realisasinya 3 Kelas capaian 100 %. Hal ini
dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 51
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Akibat
serangan OPT, diperkirakan produksi menurun sekitar 30% - 40%. Hal tersebut
menyebabkan menurunnya pendapatan petani yang berpotensi mengakibatkan
kerugian petani yang besar. Selain menurunkan produksi, OPT juga menurunkan
kualitas hasil sehingga mempengaruhi harga produk menjadi rendah. Banyak kasus
menunjukkan bahwa karena kualitas produk masih rendah dan adanya sisa-sisa
serangan OPT, produk-produk perkebunan Indonesia tidak dapat memasuki pasar
ekspor.
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan paradigma baru yang berusaha
mengendalikan OPT tetapi dengan meminimalkan dampak negatif pestisida. Dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, kebijakan Perlindungan Tanaman tercantum
dalam Bagian Keenam dari Bab III Penyelenggaraan Budidaya Tanaman, pasal 20
yang intinya menyatakan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem
Pengendalian Hama Terpadu dan Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab
masyarakat dan pemerintah. Agar petani pekebun baik laki-laki maupun perempuan
mau dan mampu menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka petani perlu
memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip PHT yaitu 1). Budidaya
Tanaman Sehat, 2). Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami, 3). Pengamatan Rutin
dan 4).Petani menjadi Ahli PHT. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat
diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
karena SL-PHT merupakan salah satu pendekatan dan metode baru penerapan PHT
yang lebih sesuai bagi kondisi petani di Indonesia.
15. Meningkatnya Jalan Kantong Produksi :15. Meningkatnya Jalan Kantong Produksi :15. Meningkatnya Jalan Kantong Produksi :15. Meningkatnya Jalan Kantong Produksi :
Dari target yang ditetapkan Jalan Kantong Produksi 13 Km per Kecamatan dan
realisasinya 13 Km sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
16. 16. 16. 16. PeningkPeningkPeningkPeningkatan Produksi Bibit Kelapa Dalam :atan Produksi Bibit Kelapa Dalam :atan Produksi Bibit Kelapa Dalam :atan Produksi Bibit Kelapa Dalam :
Dari target yang ditetapkan 6000 Pohon dan realisasinya 6000 Pohon sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 52
17. 17. 17. 17. PeningkPeningkPeningkPeningkatan Produksi Bibit Cengkeh :atan Produksi Bibit Cengkeh :atan Produksi Bibit Cengkeh :atan Produksi Bibit Cengkeh :
Dari target yang ditetapkan 5000 Pohon dan realisasinya 5000 Pohon sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
18. 18. 18. 18. PeningkPeningkPeningkPeningkatan Produksi Bibit Pala :atan Produksi Bibit Pala :atan Produksi Bibit Pala :atan Produksi Bibit Pala :
Dari target yang ditetapkan 12.000 Pohon dan realisasinya 12.000 Pohon sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan: Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan: Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan: Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis 100 % 100 % 100 % 100
Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya
Optimalisasi PNBP 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 99,5 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya
Pengembangan,
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan
23
Laporan 23 Laporan 23 Laporan 99,6
Sangat
berhasil
4. Terpenuhinya
Pembinaan dan
pengawasan Industri
dan Pemasaran Hasil
Hutan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,8 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1111. . . . Rehabilitasi hutan dan lahan kritisRehabilitasi hutan dan lahan kritisRehabilitasi hutan dan lahan kritisRehabilitasi hutan dan lahan kritis ::::
Realisasi dari indikator ini adalah 100 % sudah sesuai dengan yang di targetkan yaitu
100 % dengan capaian 100 %. hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2222. Terpenuhinya Optimalisasi PNBP :. Terpenuhinya Optimalisasi PNBP :. Terpenuhinya Optimalisasi PNBP :. Terpenuhinya Optimalisasi PNBP :
Realisasi dari indikator ini adalah 3 Laporan sudah sesuai dengan yang di targetkan
yaitu 3 Laporan dengan capaian 99,5 %. hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 53
Luas wilayah hutan di Kabupaten Banggai tahun 2012 berupa kawasan
lindung dan kawasan budi daya. Dari kawasan lindung terluas adalah hutan lindung
seluas 169.669 ha atau 18,04 persen dari luas total hutan. Pada kawasan budi daya
terbesar adalah hutan produksi terbatas seluas 309.113 ha atau 32,86 persen.
Terluas kedua adalah hutan produksi tetap seluas 55.526 ha atau 5,90 persen total
luas hutan yang ada.
3333. . . . Terpenuhinya PengembanganTerpenuhinya PengembanganTerpenuhinya PengembanganTerpenuhinya Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan ::::
Realisasi dari indikator ini adalah 23 Laporan sudah sesuai dengan yang di targetkan
yaitu 23 Laporan dengan capaian 99,6 %. hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan :. Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan :. Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan :. Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan :
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Dokumen dan Realisasinya juga 1 Dokumen
sehingga capaiannya 99,8 %. hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten yang dikaruniai potensi
sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan
maupun gatra keanekaan hayati. Dewasa ini hutan pada umumnyan mengalami
penurunan kualitas dan kuantitas sebagai akibat dari semakin maraknya ilegal loging.
Oleh sebab itu pemda perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut sehingga potensi sumber daya hutan yang dimiliki dapat
dikelola dengan baik dan lestari.
Selain itu produksi hasil hutan masih memberikan andil yang cukup Signifikan
terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Produksi yang dihasilkan meliputi kayu
belahan/potongan (kayu pertukangan), kayu bakar, bambu, rotan, damar, dan
sebagainya.
Tabel Tabel Tabel Tabel 2.82.82.82.8 Jumlah Produksi Hasil HutanJumlah Produksi Hasil HutanJumlah Produksi Hasil HutanJumlah Produksi Hasil Hutan
Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai 2008Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai 2008Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai 2008Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai 2008----2011201120112011
NoNoNoNo Jenis Hasil Jenis Hasil Jenis Hasil Jenis Hasil
HutanHutanHutanHutan SatuanSatuanSatuanSatuan 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011
1.
2.
3.
Kayu Rimba
Kayu Gergajian
Rotan
M3
M3
Ton
31.721,16
23.230,96
1.776
39.746,02
191.432,95
1.260
35.540,89
13.334,28
1.950
26.150,26
15.291,31
560
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 54
NoNoNoNo Jenis Hasil Jenis Hasil Jenis Hasil Jenis Hasil
HutanHutanHutanHutan SatuanSatuanSatuanSatuan 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011
4.
5.
Kopal/Damar
Kulit Jalapari
Ton
Ton
215
14,00
715,50
465,00
440
-
156
-
Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 4444 : : : : Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi dan Pengolahan dan Pengolahan dan Pengolahan dan Pengolahan Hasil Hasil Hasil Hasil Keluatan dan PerikananKeluatan dan PerikananKeluatan dan PerikananKeluatan dan Perikanan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Produksi Perikanan - 27.000 Ton 26.161 Ton 96,89 Sangat
Berhasil
2. Konsumsi Ikan - 46 Kg 45,7 Kg 99,34 Sangat
Berhasil
3. Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah
7
Kelompok 7 Kelompok 7 Kelompok 100
Sangat
Berhasil
4.
Tingkat Pengembangan Sistim Pemasaran Hasil Perikanan
3 Paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Produksi PerikananProduksi PerikananProduksi PerikananProduksi Perikanan ::::
Target dalam indikator ini adalah sebesar 27.000 Ton dan terealisasi 26.161 Ton
sehingga capaiannya 96,89 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui peningkatan
pengelolaan sumberdaya kelautan yang optimal sehingga bisa menghasilkan mutu
dan kualitas ikan yang baik. Potensi sektor perikanan menurut laju Pertumbuhan
Ekonomi Produk Domestik regional Bruto Kabupaten Banggai atas dasar harga
Konstan sebesar 7,60 persen.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 55
Tabel Tabel Tabel Tabel 2.92.92.92.9
Produksi Perikanan menurut Produksi Perikanan menurut Produksi Perikanan menurut Produksi Perikanan menurut Jenis di KabJenis di KabJenis di KabJenis di Kabupaten Banggai (Kg) Tahun 200upaten Banggai (Kg) Tahun 200upaten Banggai (Kg) Tahun 200upaten Banggai (Kg) Tahun 2008888----2012201220122012
NoNoNoNo Jenis IkanJenis IkanJenis IkanJenis Ikan 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Baronang
Belut
Bobara
Cumi-Cumi
Ekor Kuning
Gurita
Ikan Dasar Segar
Ikan Hias (ekor)
Ikan Layang Beku
Ikan Sardin
Ikan Teri Kering
Japing-Japing
Kadompe
Kakap
Katambak
Kepala Ikan
Kepiting
Kerapu Segar
Kerapu Hidup
Lajang
1.500
115
4.250
16.750
16.350
140.200
12.500
105
210.500
345
2.430
520.500
650.000
25.000
12.500
16.750
5.260
220
345
325.400
1.700
119
5.100
1.921
17.300
141.200
13.751
210
-
570
2.130
470.000
720.000
27.000
470
1.200
4.929
603
215
271.865
3.600
10.478
6.050
8.360
16.628
700.669
147.278
11.020
230.640
570
2.670
470.000
720.000
115.000
16.687
18.015
16.221
7.620
11.131
594.534
3.960
10.784
6.655
9.196
18.291
285.929
109.272
-
237.560
616
2.857
484.100
777.600
124.200
18.356
54.115
-
-
11.910
612.370
4.356
11.107
7.321
10.116
19.755
314.522
120.120
-
242.311
665
3.143
498.623
832.032
132.894
20.008
59.527
-
-
12.505
642.988
Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2013
Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis ikan dari tahun 2008 sampai tahun 2012
tingkat produksinya terus meningkat dibanding tahun sebelumnya.
2. 2. 2. 2. Konsumsi IkanKonsumsi IkanKonsumsi IkanKonsumsi Ikan ::::
Target dalam indikator ini adalah sebesar 46 Kg dan terealisasi 45,7 Kg sehingga
capaiannya 99,34%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 56
3. Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah :3. Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah :3. Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah :3. Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah :
Dalam indikator ini tingkat keterampilan kelompok pengolah dengan target 7
kelompok dan bisa terealisasi semuanya dengan capaian 100%. Hal ini dikategorikan
sangat berhasil.
Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Banggai cukup besar terutama sektor
perikanan laut. Namun demikian potensi ini belum digarap secara optimal, ini dapat
dilihat dari masih kecilnya hasil yang diharapkan karena sebagian besar sektor
perikanan laut menggunakan alat penangkap ikan yang sederhana dan tradisional.
TabelTabelTabelTabel 3.03.03.03.0
Banyaknya Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Banggai Tahun 2007Banyaknya Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Banggai Tahun 2007Banyaknya Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Banggai Tahun 2007Banyaknya Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Banggai Tahun 2007----2011201120112011
NoNoNoNo PeriodePeriodePeriodePeriode TahunTahunTahunTahun BubuBubuBubuBubu Pancing Pancing Pancing Pancing
TanganTanganTanganTangan
Pancing Pancing Pancing Pancing
TondaTondaTondaTonda SeroSeroSeroSero Gill NetGill NetGill NetGill Net
1.
2.
3.
4.
5.
2007
2008
2009
2010
2011
550
603
966
1.089
1.423
10.655
6.751
7.083
7.124
7.612
4.371
4.151
4.277
4.490
4.393
25
32
60
85
39
674
665
642
823
629
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai
Dari tabel di atas bisa dilihat masyarakat yang menggunakan Alat Penangkap
Ikan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlahnya. Untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan ikan dibutuhkan sumber daya
manusia yang memiliki tingkat keterampilan yang mumpuni untuk peningkatan sektor
perikanan. Dalam hal ini Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada sektor
perikanan karena merupakan salah satu potensi Kabupaten Banggai yang
mendukung Perekonomian Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 57
TabelTabelTabelTabel 3.13.13.13.1
Banyaknya Banyaknya Banyaknya Banyaknya KKKKapal/Perahu Motor Penangkap Ikan Kabupaten Banggai apal/Perahu Motor Penangkap Ikan Kabupaten Banggai apal/Perahu Motor Penangkap Ikan Kabupaten Banggai apal/Perahu Motor Penangkap Ikan Kabupaten Banggai
Periode TahuPeriode TahuPeriode TahuPeriode Tahun 2007n 2007n 2007n 2007----2012012012011111
NoNoNoNo Periode TahunPeriode TahunPeriode TahunPeriode Tahun Motor TempelMotor TempelMotor TempelMotor Tempel
Kapal MotorKapal MotorKapal MotorKapal Motor
0000----5 PK5 PK5 PK5 PK 5555----10 PK10 PK10 PK10 PK 10101010----20 PK20 PK20 PK20 PK
1.
2.
3.
4.
5.
2007
2008
2009
2010
2011
1.137
2.122
2.214
2.402
4.209
306
257
242
483
711
30
54
71
114
178
3
16
37
43
116
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai
TabelTabelTabelTabel 3.23.23.23.2
Banyaknya Alat Bantu Penangkap Ikan Periode tahun 2007Banyaknya Alat Bantu Penangkap Ikan Periode tahun 2007Banyaknya Alat Bantu Penangkap Ikan Periode tahun 2007Banyaknya Alat Bantu Penangkap Ikan Periode tahun 2007----2011201120112011
NoNoNoNo Periode TahunPeriode TahunPeriode TahunPeriode Tahun RumponRumponRumponRumpon CompresorCompresorCompresorCompresor
1.
2.
3.
4.
5.
2007
2008
2009
2010
2011
503
336
359
370
370
49
39
39
47
47
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai
Dari tabel dapat dilihat Alat bantu Penangkap ikan yang digunakan masyarakat
dari tahun 2007-2011 terjadi peningkatan jumlah alat bantu penangkap ikan.
Masyarakat harus bisa mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian agar terus
meningkat setiap tahunnya.
4. Tingkat Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil perikanan :4. Tingkat Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil perikanan :4. Tingkat Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil perikanan :4. Tingkat Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil perikanan :
Dalam inidikator ini ditargetkan 4 paket untuk tingkat pengembangan sistem
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 58
pemasaran hasil perikanan dan keempat paket tersebut sudah terealisasi dengan
capaian 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 5 : : : : Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Meningkatnya Kontribusi Sektor Sektor Sektor Sektor IndustriIndustriIndustriIndustri
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
7,01 % 6,35 % 6,53 % 102,8 Sangat
Berhasil
2. Peserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan
- 20 Orang 20 Orang 100
Sangat
Berhasil
3. Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu P2W-KSS
- 20 Orang 20 Orang 100
Sangat
Berhasil
4. Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
400
Pedagang 400
Pedagang
400
Pedagang 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRBSektor Industri Terhadap PDRBSektor Industri Terhadap PDRBSektor Industri Terhadap PDRB ::::
Dalam indikator ini Targetnya adalah 6,35 % dan sudah terealisasi 6,53 % sehingga
capaiannya mencapai 102,8 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil
2. 2. 2. 2. Peserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan IkPeserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan IkPeserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan IkPeserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan :an :an :an :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 20 orang dan sudah terealisasi juga 20 orang
sehingga capaiannya mencapai 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program
Terpadu P2WTerpadu P2WTerpadu P2WTerpadu P2W----KSS :KSS :KSS :KSS :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 20 orang dan sudah teralisasi juga 20 orang
sehingga capaiannya mencapai 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 59
Dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian
daerah Sektor industri mempunyai peranan yang signifikan. Pembangunan industri
ditujukan untuk memperluas lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha,
meningkatkan ekspor dan menunjang pembangunan daerah terutama dalam
memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.
TabelTabelTabelTabel 3.3.3.3.3333 Jumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga KerjaJumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga KerjaJumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga KerjaJumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga Kerja
Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Tahun 201Tahun 201Tahun 201Tahun 2012222
NoNoNoNo Jenis IndustriJenis IndustriJenis IndustriJenis Industri Kode IndustriKode IndustriKode IndustriKode Industri Unit UsahaUnit UsahaUnit UsahaUnit Usaha Tenaga KerjaTenaga KerjaTenaga KerjaTenaga Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Pakaian Jadi
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Barang Galian Bukan Logam
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
10
11
14
16
18
23
31
32
33
6
21
16
2
19
5
41
20
20
11
30
31
4
28
11
84
43
32
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
Pembangunan Industri ditujukan untuk memperluas lapangan kerja,
pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan eksport dan menunjang
pembangunan daerah terutama dalam memanfaatkan SDA dan SDM yang ada.
Perusahaan yang bergerak dibidang industri dibedakan atas industri besar, sedang,
kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokan tersebut semata-mata didasarkan
atas banyaknya pekerja diperusahaan yang bersangkutan. Perusahaan industri besar
mempunyai pekerja seratus orang atau lebih, perusahaan yang mempunyai pekerja
20 sampai 99 orang dikategorikan sebagai industri sedang, antara 5 sampai 19 orang
perusahaan kecil, sedang yang mempunyai pekerja kurang dari lima orang
dikategorikan sebagai industri rumah tangga.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 60
TabelTabelTabelTabel 3.3.3.3.4444
Nilai Investasi dan Produksi Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga Nilai Investasi dan Produksi Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga Nilai Investasi dan Produksi Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga Nilai Investasi dan Produksi Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga
dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Periode 200Periode 200Periode 200Periode 2008888----2012012012012222
NoNoNoNo Periode TahunPeriode TahunPeriode TahunPeriode Tahun Nilai InvestasiNilai InvestasiNilai InvestasiNilai Investasi Nilai ProduksiNilai ProduksiNilai ProduksiNilai Produksi
1.
2.
3.
4.
5.
2008
2009
2010
2011
2012
16.654.175
18.342.146
19.193.086
14.119.998
17.416.108
49.989.125
54.728.425
56.242.365
67.107.058
78.268.386
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banggai
4. 4. 4. 4. Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri : Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri : Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri : Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 400 Pedagang dan sudah teralisasi juga 400
Pedagang sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
Sasaran 6Sasaran 6Sasaran 6Sasaran 6 : : : : Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi Meningkatnya Eksplorasi dan Eksploitasi dan Eksploitasi dan Eksploitasi dan Eksploitasi Potensi PertambanganPotensi PertambanganPotensi PertambanganPotensi Pertambangan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
2. Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
3. Terlaksanannya Pembinaan Pengusahaan di bidang Minyak dan Gas
6 Kali 40 Orang 40 Orang 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 61
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
4. Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas
18
Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi diBidang Pertambangan :Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi diBidang Pertambangan :Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi diBidang Pertambangan :Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi diBidang Pertambangan :
Koordinasi dan Pendataan hasil produksi di bidang pertambangan sangat penting
karena sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian daerah Kabupaten Banggai.
Hasil produksi pertambangan akan meningkatkan devisa negara terutama
pendapatan daerah. Dalam indikator ini ditargetkan 1 laporan dan sudah terealisasi 1
laporan sehingga mencapai target 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan :2. Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan :2. Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan :2. Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 1 Laporan dan sudah terealisasi 1 Laporan
sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3333. . . . Terlaksananya Pembinaan Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas :Terlaksananya Pembinaan Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas :Terlaksananya Pembinaan Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas :Terlaksananya Pembinaan Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 40 Orang dan sudah terealisasi 40 Orang
sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. Terlaksananya Pengawasan, P. Terlaksananya Pengawasan, P. Terlaksananya Pengawasan, P. Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas :engendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas :engendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas :engendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas :
Dalam indikator ini Targetnya adalah 1 Laporan dan sudah terealisasi 1 Laporan
sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Pertambangan merupakan sektor yang akan menjadi sektor unggulan
Kabupaten Banggai dengan gas dan nikel sebagai komoditi andalannya. Cadangan
gas bumi yang ada diperkirakan sebesar 4,23 TSCF (Triliuns Of Cubic Feet) sedangkan
nikel diperkirakan sebesar 174 juta ton. Potensi Gas Alam Cair yang terdapat di
Donggi – Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20 – 28 trilyun kaki kubik (tcf),
jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi – Senoro besarnya dua kali lipat
dibandingkan sisa kandungan yang terdapat diladang gas alam Arun di Aceh yang
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 62
jumlahnya mencapai 14 tcf. Selain itu potensi minyak bumi terdapat pula di
kecamatan Toili Barat yang memiliki kapasitas 16,5 – 23 juta barrel per tahun dengan
total kapasitas produksi 6.500 barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan
produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD.
TabelTabelTabelTabel 3.3.3.3.5555
Produksi Pertambagan Menurut KecProduksi Pertambagan Menurut KecProduksi Pertambagan Menurut KecProduksi Pertambagan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai 200amatan di Kabupaten Banggai 200amatan di Kabupaten Banggai 200amatan di Kabupaten Banggai 2008888----2012012012012222
NoNoNoNo KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Jenis Jenis Jenis Jenis
BarangBarangBarangBarang Perkiraan VolumePerkiraan VolumePerkiraan VolumePerkiraan Volume ProduksiProduksiProduksiProduksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Nikel/Emas
Nikel
Emas
Emas
-
Nikel
Gas Bumi
Nikel
Emas
Nikel
Nikel/Emas
-
-
Nikel
-
-
-
Nikel
Nikel
Belum Ada Penelitian
28.700.000 Ton
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
4,23 TSCF
30.277.000 Ton
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
-
-
Belum Ada Penelitian
-
-
-
93.280.000 Ton
Belum Ada Penelitian
-
-
-
-
-
-
-
300.052 Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
573.560 Ton
-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 63
NoNoNoNo KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Jenis Jenis Jenis Jenis
BarangBarangBarangBarang Perkiraan VolumePerkiraan VolumePerkiraan VolumePerkiraan Volume ProduksiProduksiProduksiProduksi
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak UtarA
Nikel
Nikel
Nikel
-
Nikel
Nikel
-
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
10.271.927 Ton
-
Belum Ada Penelitian
Belum Ada Penelitian
-
-
-
211.102 Ton
-
-
-
-
Jumlah / TotalJumlah / TotalJumlah / TotalJumlah / Total 174.102.927 Ton174.102.927 Ton174.102.927 Ton174.102.927 Ton 1.084.714 Ton1.084.714 Ton1.084.714 Ton1.084.714 Ton
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
2012
2011
2010
2009
2008
174 102 927 Ton
174 102 927 Ton
174 102 927 Ton
174 102 927 Ton
174 102 927 Ton
1 084 714 Ton
50 000 Ton
189 146 Ton
51 900 Ton
104 646 Ton
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
Sasaran 7 : Meningkatnya Kontribusi Sektor KeuanganSasaran 7 : Meningkatnya Kontribusi Sektor KeuanganSasaran 7 : Meningkatnya Kontribusi Sektor KeuanganSasaran 7 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Keuangan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRB
5,69 % 5,08 % 6,07 % 119,4 Sangat
Berhasil
2. Monitoring dan Pengendendalian PAD 51 Kali 1 Laporan 1 Laporan 100
Sangat
Berhasil
3. Monitoring dan Pengendalian PBB
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 64
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
4. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRB ::::
Dalam indikator ini di targetkan 5,08 % dan sudah terealisasi 6,07 % maka
capaiannya mencapai 119,4 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2222.... Monitoring dan Pengendendalian PAD :Monitoring dan Pengendendalian PAD :Monitoring dan Pengendendalian PAD :Monitoring dan Pengendendalian PAD :
Dalam indikator ini di targetkan 1 Laporan dan sudah terealisasi seluruhnya untuk
monitoring dan pengendalian PAD maka capaiannya mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
3333.... Monitoring dan PengendMonitoring dan PengendMonitoring dan PengendMonitoring dan Pengendendalian PBBendalian PBBendalian PBBendalian PBB ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Paket dan sudah terealisasi seluruhnya untuk
monitoring dan pengendalian PAD maka capaiannya mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
4444.... Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah :Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah :Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah :Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah :
Dalam indikator ini di targetkan 1 Paket dan sudah terealisasi seluruhnya untuk
peningkatan manajemen aset/barang daerah maka capaiannya mencapai 100 %. Hal
ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 8 : Meningkatnya Kontribusi Sektor JasaSasaran 8 : Meningkatnya Kontribusi Sektor JasaSasaran 8 : Meningkatnya Kontribusi Sektor JasaSasaran 8 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB 11,57 % 10,62 % 11,43 % 107,6
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 65
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
2. Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRBKontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRBKontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRBKontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB ::::
Dalam indikator ini di targetkan 10,62 % dan sudah terealisasi 11,43 % maka
capaiannya mencapai 107,6 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Terpenuhinya Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
PerundangPerundangPerundangPerundang----undanganundanganundanganundangan ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 paket dan sudah terealisasi 1 paket sehingga sudah
mencapai 100 %.Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 9999 : : : : Meningkatnya Kontribusi Sektor Meningkatnya Kontribusi Sektor Meningkatnya Kontribusi Sektor Meningkatnya Kontribusi Sektor PerdaganganPerdaganganPerdaganganPerdagangan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
9,04 % 9,25 % 8,78 % 94,91 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Pengawasan Ekspor Impor
- 5
Kecamatan
5
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
3. Terlaksananya Pameran Dekranasda
- 1 Kali 1 Kali 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRBKontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 9,25 % dan sudah terealisasi 8,78 % sehingga
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 66
capaiannya 94,91 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2222. Terpenuhinya . Terpenuhinya . Terpenuhinya . Terpenuhinya Pengawasan Ekspor Impor :Pengawasan Ekspor Impor :Pengawasan Ekspor Impor :Pengawasan Ekspor Impor :
Dalam indikator ini ditargetkan 5 Kecamatan dan sudah terealisasi 5 Kecamatan
sehingga sudah mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3333. Terlaksananya Pameran Dekranasda :. Terlaksananya Pameran Dekranasda :. Terlaksananya Pameran Dekranasda :. Terlaksananya Pameran Dekranasda :
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kali dan sudah terealisasi 1 Kali sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 10 : Sasaran 10 : Sasaran 10 : Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Koperasi dan UMeningkatnya Peran Koperasi dan UMeningkatnya Peran Koperasi dan UMeningkatnya Peran Koperasi dan Ussssaaaaha ha ha ha MMMMikro, ikro, ikro, ikro, KKKKecil dan ecil dan ecil dan ecil dan MMMMenengahenengahenengahenengah
dalam Perekonomian Daerahdalam Perekonomian Daerahdalam Perekonomian Daerahdalam Perekonomian Daerah
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Jumlah Koperasi Aktif
149
Koperasi
238
Koperasi
156
Koperasi 65,54
Cukup
Berhasil
2. Usaha Mikro dan kecil 705 Ukm 837 Ukm 837 Ukm 100 Sangat
Berhasil
3.
Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara KUMKM
4 KUMKM 6 KUMKM 6 KUMKM 100 Sangat
Berhasil
4.
Bertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKM
100 Orang 45 Orang 45 Orang 100 Sangat
Berhasil
5. Ikut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam Pameran
4 Orang 12 Orang 12 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Jumlah Koperasi AktifJumlah Koperasi AktifJumlah Koperasi AktifJumlah Koperasi Aktif ::::
Dalam Indikator ini di targetkan 238 Koperasi dan terealisasi 156 Koperasi sehingga
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 67
mencapai 65,54 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
2. 2. 2. 2. Usaha Mikro dan kecilUsaha Mikro dan kecilUsaha Mikro dan kecilUsaha Mikro dan kecil ::::
Dalam Indikator ini di targetkan 837 UKM dan terealisasi 837 UKM sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
3333. . . . Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara Terlaksananya Hubungan Kerjasama Usaha dan Informasi Pasar yang Jelas antara
KUMKMKUMKMKUMKMKUMKM ::::
Hubungan kerjasama usaha sangat penting demi terciptanya iklim usaha yang
kondusif dan berlangsungnya proses persaingan usaha secara sehat . Dalam Indikator
ini hubungan kerjasama usaha dan informasi pasar yang jelas di targetkan 6 KUMKM
dan terealisasi 6 KUMKM sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan sangat
berhasil.
Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan
ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi
sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan
sebagai alat pendemokrasiaan ekonomi nasional.
Ada beberapa koperasi segi koperasi yang pembangunannya memerlukan
bantuan pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara
langsung terhadap kondisi internal koperasi. Agar keikutsertaan pemerintah dalam
pembinaan koperasi itu dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan
koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Tujuannya agar terdapat
keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Dengan
terbangunnya keselarasan dalam pola pembinaan koperasi, maka koperasi
diharapkan dapat benar-benar meningkat kemampuannya, baik dalam meningkatkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun dalam turut serta
membangun sistem perekonomian daerah. Selain itu pemerintah diharapkan dapat
menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan koperasi secara sehat.
Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan
dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 68
TabelTabelTabelTabel 3.63.63.63.6
Banyaknya Koperasi Menurut Tingkat di Kabupaten Banyaknya Koperasi Menurut Tingkat di Kabupaten Banyaknya Koperasi Menurut Tingkat di Kabupaten Banyaknya Koperasi Menurut Tingkat di Kabupaten Banggai 200Banggai 200Banggai 200Banggai 2008888----2012012012012222
NoNoNoNo Tingkat KoperasiTingkat KoperasiTingkat KoperasiTingkat Koperasi 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012
1.
2.
3.
Primer
Pusat
Gabungan
208
-
-
212
-
-
214
-
-
226
-
-
232
-
-
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai
TabelTabelTabelTabel 3.73.73.73.7
Banyaknya Koperasi MenurutBanyaknya Koperasi MenurutBanyaknya Koperasi MenurutBanyaknya Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Banggai 200Jenis di Kabupaten Banggai 200Jenis di Kabupaten Banggai 200Jenis di Kabupaten Banggai 2008888----2012012012012222
NoNoNoNo Jenis KoperasiJenis KoperasiJenis KoperasiJenis Koperasi 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
K U D
Koperasi Pegawai Negeri
Koperasi ABRI
Koperasi Pensiun
Koperasi Wanita
Koperasi Kerajinan/Industri
Koperasi Perikanan
Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Serba Usaha
Koperasi Buruh/Karyawan
Koperasi Mahasiswa
Koperasi Pemuda
Koperasi Pasar
Koperasi Pondok Pesantren
Koperasi Pertanian
Koperasi Perkebunan
Koperasi Kopernas
42
42
3
2
17
3
4
5
32
16
1
1
4
9
12
2
6
42
42
3
2
17
3
4
5
34
16
1
1
4
9
13
2
6
42
42
3
2
17
3
4
5
36
16
1
1
4
9
13
2
6
42
42
3
3
17
3
4
5
47
16
1
1
4
9
13
2
6
42
43
3
2
19
3
4
7
46
17
1
2
4
9
14
3
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 69
NoNoNoNo Jenis KoperasiJenis KoperasiJenis KoperasiJenis Koperasi 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012
18.
19.
20.
21.
Koperasi Distribusi
Koperasi Angkutan
Koperasi Lainnya
Koperasi Syariah
1
1
3
2
1
1
4
2
1
1
4
2
1
1
4
2
1
1
2
2
4444. . . . Bertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKMBertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKMBertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKMBertambahnya Masyarakat yang Memahami Tentang KUMKM ::::
Dari target yang ditetapkan 45 Orang dan realisasinya 45 Orang terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
5555. . . . Ikut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam PameranIkut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam PameranIkut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam PameranIkut Sertanya Promosi Produk Usaha Kecil dalam Pameran ::::
Dari target yang ditetapkan 12 Orang dan realisasinya 12 Orang terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 11 Sasaran 11 Sasaran 11 Sasaran 11 : : : : Menguatnya Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/D Menguatnya Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/D Menguatnya Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/D Menguatnya Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/D
dan Pengusaha Besardan Pengusaha Besardan Pengusaha Besardan Pengusaha Besar
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1.
Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Pengembangan KUMKM
35 Buku 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
AAAAnalisis Indikator Kinerja :nalisis Indikator Kinerja :nalisis Indikator Kinerja :nalisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan Tersedianya Petunjuk Teknis Usaha Koperasi Untuk Pembinaan dan
Pengembangan KUMKMPengembangan KUMKMPengembangan KUMKMPengembangan KUMKM ::::
Dari target yang ditetapkan 2 Kegiatan dan realisasinya 2 Kegiatan terserap capaian
100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 70
Sasaran 12 : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor InformalSasaran 12 : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor InformalSasaran 12 : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor InformalSasaran 12 : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kegiatan Sektor Informal
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1.
Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
100
Pedagang
120
Pedagang
120
Pedagang 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan AsonganTerlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan AsonganTerlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan AsonganTerlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ::::
Dari target yang ditetapkan 120 Pedagang dan realisasinya 120 Pedagang terserap
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 13 Sasaran 13 Sasaran 13 Sasaran 13 : : : : Menurunnya Jumlah Pengangguran Melalui Menurunnya Jumlah Pengangguran Melalui Menurunnya Jumlah Pengangguran Melalui Menurunnya Jumlah Pengangguran Melalui Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja dan BerusahaKesempatan Kerja dan BerusahaKesempatan Kerja dan BerusahaKesempatan Kerja dan Berusaha
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terciptanya Pencari kerja yang terampil
32 Orang 48 Orang 48 Orang 100 Sangat
Berhasil
2. Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu
1 Paket 2
Kecamatan
2
Kecamatan 100
Cukup
Berhasil
3. Terciptanya Lapangan Kerja
48 Orang 75 Orang 75 Orang 98,21 Sangat
Berhasil
4. Tersedianya Wirausaha Baru
16 Orang 32 Orang 32 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Terciptanya Pencari kerja yang terampil :Terciptanya Pencari kerja yang terampil :Terciptanya Pencari kerja yang terampil :Terciptanya Pencari kerja yang terampil :
Dari target yang ditetapkan 48 Orang dan realisasinya 48 Orang terserap capaian
100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 71
Pendidikan dan Dunia kerja sejatinya merupakan dua entitas yang menyatu.
Pendidikan seharusnya menjadi dasar untuk mempersiapkan peserta didik agar siap
dipakai oleh dunia kerja. Bahkan lebih dari itu, dunia pendidikan diharapkan menjadi
motor dari munculnya gelombang kewirausahaan di negeri ini.
Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan
komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan
berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2012, di kabupaten Banggai terdapat
229.354 Penduduk Usia Kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan
ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan
ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia
kerja. TPAK Kabupaten Banggai pada tahun 2011 sebesar 64,45 persen.
GrafikGrafikGrafikGrafik
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis KelaminPencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis KelaminPencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis KelaminPencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Banggai Tahun 201di Kabupaten Banggai Tahun 201di Kabupaten Banggai Tahun 201di Kabupaten Banggai Tahun 2012222
2.2.2.2. Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu :Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu :Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu :Terciptanya Bursa Kerja yang Kontinyu :
Dari target yang ditetapkan 2 Kecamatan dan realisasinya 2 Kecamatan terserap
capaian 73,07 %. Hal ini dikategorikan Cukup Berhasil.
3.3.3.3. Terciptanya Lapangan Kerja :Terciptanya Lapangan Kerja :Terciptanya Lapangan Kerja :Terciptanya Lapangan Kerja :
Dari target yang ditetapkan 75 Orang dan realisasinya 75 Orang terserap capaian
98,21 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
SD SMP SMU Diploma Universitas
Laki-Laki
Perempuan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 72
4.4.4.4. Tersedianya Wirausaha Baru :Tersedianya Wirausaha Baru :Tersedianya Wirausaha Baru :Tersedianya Wirausaha Baru :
Dari target yang ditetapkan 32 Orang dan realisasinya 32 Orang terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 14 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui KoperasiSasaran 14 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui KoperasiSasaran 14 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui KoperasiSasaran 14 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha dan Usaha dan Usaha dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam Pelatihan
20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 Sangat
Berhasil
2.
Pengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola Koperasi
20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Meningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam PelatihanMeningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam PelatihanMeningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam PelatihanMeningkatnya Usaha Kecil Mikro dalam Pelatihan ::::
Dari target yang ditetapkan 20 Orang dan realisasinya 20 Orang terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
2. 2. 2. 2. Pengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola KoperasiPengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola KoperasiPengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola KoperasiPengurus USP Mampu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelola Koperasi ::::
Dari target yang ditetapkan 20 Orang dan realisasinya 20 Orang terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 15Sasaran 15Sasaran 15Sasaran 15 : Menurunnya Angka Kemiskinan: Menurunnya Angka Kemiskinan: Menurunnya Angka Kemiskinan: Menurunnya Angka Kemiskinan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1.
Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
1000
Pohon
28
Kelompok
28
Kelompok 100
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 73
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
2.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
9 Unit 20 Unit 20 Unit 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
- 200 Orang 200 Orang 100 Sangat
Berhasil
4. Terpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLB
15 Anak 18 Anak 18 Anak 100 Sangat
Berhasil
5. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
- 19 Panti 19 Panti 100 Sangat
Berhasil
6. Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin
- Rp.
65.363.970
Rp.
65.363.970 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin :Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin :Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin :Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin :
Dengan Terpenuhinya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) fakir miskin sebanyak 28
Kelompok sesuai yang di targetkan dan sudah teralisasi sepenuhnya maka akan terwujud
pemberdayaan fakir miskin yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
Usaha Kesejahteraan Sosial baik secara materiil maupun spiritual
dimaksudkan untuk mencapai kehidupan sosial yang makin baik khususnya bagi
masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam mencapai tujuan tersebut diatas usaha
ini diarahkan untuk menciptakan sekuritas sosial dikalangan masyarakat secara
merata dan berkeadilan sosial, menumbuhkan/meningkatkan, mengembangkan
dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan secara kemanusiaan yang adil dan
beradab serta menunjang dan melengkapi usaha pembangunan dibidang lainnya
secara serasi, seirama dalam rangka turut serta mewujudkan pembangunan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 74
TabelTabelTabelTabel 3.83.83.83.8
Fakir Miskin Menurut KecamatanFakir Miskin Menurut KecamatanFakir Miskin Menurut KecamatanFakir Miskin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Banggai 2010di Kabupaten Banggai 2010di Kabupaten Banggai 2010di Kabupaten Banggai 2010----2012012012012222
NoNoNoNo KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan KKKKKKKK JiwaJiwaJiwaJiwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
421
562
591
291
301
372
738
314
417
687
460
145
163
268
1.100
834
153
508
346
253
383
440
315
1.846
1.852
1.715
893
896
1.403
1.962
1.098
1.283
2.975
1.637
435
489
804
2.972
2.581
579
1.761
1.053
759
1.352
1.370
945
Jumlah 10.062 32.660
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
2012
2011
10.062
12.219
13.528
32.660
42.220
46.269
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Dari Tabel di atas dapat dilihat banyaknya jumlah fakir miskin pada tahun
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 75
2012 lebih banyak jumlahnya dari pada tahun 2013. Terjadi Peningkatan yang cukup
signifikan dalam memberantas angka kemiskinan di Kabupaten Banggai. Dengan
menurunnya angka kemiskinan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi
menjadi semakin baik.
TabelTabelTabelTabel 3.93.93.93.9
Banyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
ddddi Kabupaten Banggai Tahun 200i Kabupaten Banggai Tahun 200i Kabupaten Banggai Tahun 200i Kabupaten Banggai Tahun 2008888----2012012012012222
NoNoNoNo KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat Karang TarunaKarang TarunaKarang TarunaKarang Taruna
Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga
Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial KecamatanSosial KecamatanSosial KecamatanSosial Kecamatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23..
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
-
6
1
10
-
6
-
-
1
15
21
16
3
10
15
-
13
27
23
-
-
9
-
25
17
16
13
10
22
20
12
2
9
13
11
10
8
33
20
10
12
14
10
13
11
10
1
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
1
1
-
1
-
-
Jumlah 176 321 10
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 76
2012
2011
2010
2009
2008
176
171
166
10
-
321
258
81
16
57
10
10
10
...
...
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Banggai
2.2.2.2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga MTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga MTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga MTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin :iskin :iskin :iskin :
Dari target yang ditetapkan 20 Unit dan realisasinya 20 Unit terserap capaian 100 %.
Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :
Dari target yang ditetapkan 200 Orang dan realisasinya 200 Orang terserap capaian
100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
4. 4. 4. 4. Terpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLBTerpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLBTerpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLBTerpenuhinya Hidup (Makanan) Anak SDLB ::::
Dari target yang ditetapkan 18 Anak dan realisasinya 18 Anak terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
5. 5. 5. 5. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti AsuhTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti AsuhTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti AsuhTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompoan/Jompoan/Jompoan/Jompo ::::
Dari target yang ditetapkan 19 Panti dan realisasinya 19 Panti terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
6. Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin :6. Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin :6. Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin :6. Tersedianya Bantuan Stimulant Peralatan TTG KK Miskin :
Dari target yang ditetapkan Rp. 65.363.970 dan realisasinya Rp. 65.363.970 terserap
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 16Sasaran 16Sasaran 16Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan Penganggaran dan Penganggaran dan Penganggaran
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Evaluasi RPJMD -
Rp.
225.000.000
Rp.
222.263.250 98,78
Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD
2 Buku 2 Buku 2 Buku 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 77
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
3.
Terpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai
1 Paket 2 Paket 2 Paket 99,71 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1111.... TTTTerpenuhinya Evaluasi RPJMDerpenuhinya Evaluasi RPJMDerpenuhinya Evaluasi RPJMDerpenuhinya Evaluasi RPJMD ::::
Dari target yang ditetapkan Rp. 225.000.000 dan realisasinya Rp. 222.263.250
terserap capaian 98,78 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
2222.... Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD :Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD :Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD :Terpenuhinya Penyusunan Rancangan RKPD :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai adalah dokumen
perencanaan tahunan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dari indikator
Penyusunan RKPD sebesar 2 Buku sesuai dengan yang ditargetkan 2 Buku dan
capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
RKPD Kabupaten Banggai memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan
tersebut maka rencana kerja dan pendanaan RKPD dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya
sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD ini menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara
substansial memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan yang bersifat
terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi / sub fungsi pembangunan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang
tersedia. RKPD ini juga selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 78
3333. . . . Terpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi DatTerpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi DatTerpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi DatTerpenuhinya Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. a Internal Pemda Kab. a Internal Pemda Kab. a Internal Pemda Kab.
Banggai :Banggai :Banggai :Banggai :
Pembangunan Jaringan Data Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sangat
penting kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
yang dapat diakses oleh publik. Pada indikator ini di targetkan 2 Paket dan terealisasi
2 Paket sehingga capaiannya hanya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 17Sasaran 17Sasaran 17Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Yang Dapat Diakses Oleh PublikYang Dapat Diakses Oleh PublikYang Dapat Diakses Oleh PublikYang Dapat Diakses Oleh Publik
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
25 Buku 30 Buku 30 Buku 100 Sangat
Berhasil
2. Buku “PDRB Kabupaten”
25 Buku 25 Buku 25 Buku 100 Sangat
Berhasil
3. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
3 Paket 3 Paket 3 Paket 100 Sangat
Berhasil
4. Pengolahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD
4 Paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Buku “Kabupaten Dalam Angka” :1. Buku “Kabupaten Dalam Angka” :1. Buku “Kabupaten Dalam Angka” :1. Buku “Kabupaten Dalam Angka” :
Dari target yang ditetapkan 30 Buku dan realisasinya 30 Buku terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
2. Buku “ PDRB Kabupaten” :2. Buku “ PDRB Kabupaten” :2. Buku “ PDRB Kabupaten” :2. Buku “ PDRB Kabupaten” :
Dari target yang ditetapkan 25 Buku dan realisasinya 25 Buku terserap capaian 100
%. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
3. 3. 3. 3. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip DaerahPendataan dan Penataan Dokumen/Arsip DaerahPendataan dan Penataan Dokumen/Arsip DaerahPendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah ::::
Dari target yang ditetapkan 3 Paket dan realisasinya 3 Paket terserap capaian 100 %.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 79
Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
4. 4. 4. 4. PengPengPengPengolahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD :olahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD :olahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD :olahan, Update dan Analisis Data/Arsip SKPD :
Dari target yang ditetapkan 4 Paket dan realisasinya 4 Paket terserap capaian 100 %.
Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 18Sasaran 18Sasaran 18Sasaran 18 : : : : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses PerencanaanMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses PerencanaanMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses PerencanaanMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan,,,,
Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Musrenbang Kec/Kab/Propinsi
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
Untuk menyusun RKPD daerah wajib menyelenggarakan forum musrenbang secara
berjenjang dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi.
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil. Dengan Terpenuhinya
Kegiatan Musrenbang Kec/Kab/Kota maka akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Sasaran 19Sasaran 19Sasaran 19Sasaran 19 : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Kinerja Pelaksanaan, Kinerja Pelaksanaan, Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Evaluasi dan dan dan dan
PemePemePemePemeliharaan Hasilliharaan Hasilliharaan Hasilliharaan Hasil----Hasil Hasil Hasil Hasil PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan
7
Kecamatan
7
Kecamatan
7
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
2. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan
99,93 % 100 % 99,62 % 99,62 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 80
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan
99,65 % 100 % 98,11 % 98,11 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Pembinaan Perangkat Kecamatan/KelurahanPembinaan Perangkat Kecamatan/KelurahanPembinaan Perangkat Kecamatan/KelurahanPembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan ::::
Dalam indikator ini Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan di targetkan
dilaksanakan di 7 Kecamatan dan terealisasi seluruhnya sehingga terserap
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2222. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan :. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan :. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan :. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan :
Dalam indikator ini Pengendalian umum Pelaksanaan Pembangunan di targetkan 100
% dan terealisasi 100 % sehingga capaiannya 99,62 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
3333. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan :. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan :. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan :. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan :
Realisasi dari indikator ini sebesar 98,11 % dari yang ditargetkan 100 % sehingga
capaiannya 98,11 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 20202020 : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Publik: Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Publik: Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Publik: Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Publik Yang Efisien dan Yang Efisien dan Yang Efisien dan Yang Efisien dan
EfektifEfektifEfektifEfektif
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya
Pelayanan Publik
dalam bidang
Kependudukan
19.258
Lembar
42.814
Lembar
28.415
Lembar 57
Kurang
Berhasil
2. Terpenuhinya Pelayanan Langsung Akta Kelahiran
23
Kecamatan
23
Kecamatan
23
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 81
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
3. Terpenuhinya data Penduduk yang Akurat
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
4. Terpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat Kecamatan
23
Kecamatan
23
Kecamatan
23
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
Analisis Analisis Analisis Analisis Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang KependudukanTerpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang KependudukanTerpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang KependudukanTerpenuhinya Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan ::::
Dari target yang ditetapkan 42.814 Lembar dan realisasinya 28.415 Lembar terserap
capaian 57 %. Hal ini dikategorikan Kurang Berhasil karena sampai Akhir Tahun 2013
Masyarakat yang Mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran hanya berjumlah
28.415 Orang sehingga sisa Blangko masih tersisa 14.399 Lembar.
Kualitas Pelayanan Administrasi publik sudah menjadi kepentingan yang
mendesak dimasyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mencapai pelayanan administrasi publik yang
berkualitas, dibutuhkan suatu sistem yang harus dilandasi oleh responsivitas,
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk menciptakan sistem ini ada dua sisi
yang dilakukan oleh Aparatur dan Sistem. Paradigma dari birokrat harus dirubah dari
orientasi kepada kekuasaan menjadi melayani masyarakat. Praktek-praktek birokrat
dalam hal ini mendahulukan pelayanan atasan, pada masyarakat sekarang bergeser
pada pelayanan masyarakat. Sistem dibangun dengan pendekatan bahwa pemerintah
bersedia untuk melayani masyarakat sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah
dan masyarakat dalam bentuk kontrak pelayanan.
2. 2. 2. 2. Terpenuhinya Pelayanan Langsung Akta KelahiranTerpenuhinya Pelayanan Langsung Akta KelahiranTerpenuhinya Pelayanan Langsung Akta KelahiranTerpenuhinya Pelayanan Langsung Akta Kelahiran ::::
Dari target yang ditetapkan 23 Kecamatan dan realisasinya 23 Kecamatan terserap
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 82
3. 3. 3. 3. Terpenuhinya data Penduduk yang AkuratTerpenuhinya data Penduduk yang AkuratTerpenuhinya data Penduduk yang AkuratTerpenuhinya data Penduduk yang Akurat ::::
Dari target yang ditetapkan 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan terserap capaian
100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
4. 4. 4. 4. Terpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat KecamatanTerpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat KecamatanTerpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat KecamatanTerpenuhinya Pelayanan Langsung KK ditingkat Kecamatan ::::
Dari target yang ditetapkan 23 Kecamatan dan realisasinya 23 kecamatan terserap
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan sangat berhasil.
SasaranSasaranSasaranSasaran 21 : Terbentuknya Unit Pengelola Pengadu21 : Terbentuknya Unit Pengelola Pengadu21 : Terbentuknya Unit Pengelola Pengadu21 : Terbentuknya Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat Terhadap an Masyarakat Terhadap an Masyarakat Terhadap an Masyarakat Terhadap
PelayanaPelayanaPelayanaPelayanan Publikn Publikn Publikn Publik
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimum)
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan MiniTerpenuhinya SPM (Standar Pelayanan MiniTerpenuhinya SPM (Standar Pelayanan MiniTerpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimummummummum)))) ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Dokumen dan sudah terealisasi sepenuhnya 1
Dokumen sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 22222222 : : : : Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kegiatan KKegiatan KKegiatan KKegiatan Kerjasama dalam Pembangunan Daeraherjasama dalam Pembangunan Daeraherjasama dalam Pembangunan Daeraherjasama dalam Pembangunan Daerah
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 83
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Dokumen dan sudah terealisasi sepenuhnya 1
Dokumen sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 23 Sasaran 23 Sasaran 23 Sasaran 23 :::: Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah, Khususnya Dalam Rangka Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah, Khususnya Dalam Rangka Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah, Khususnya Dalam Rangka Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah, Khususnya Dalam Rangka
Penguatan Kebersamaan Pengelolaan Ekonomi Kawasan Penguatan Kebersamaan Pengelolaan Ekonomi Kawasan Penguatan Kebersamaan Pengelolaan Ekonomi Kawasan Penguatan Kebersamaan Pengelolaan Ekonomi Kawasan
PerbatasanPerbatasanPerbatasanPerbatasan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Perhubungan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Koordinasi Penyelesaian Koordinasi Penyelesaian Koordinasi Penyelesaian Koordinasi Penyelesaian PermPermPermPermasalahasalahasalahasalahanananan di bidang Perhubungandi bidang Perhubungandi bidang Perhubungandi bidang Perhubungan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga
capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian 2. Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian 2. Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian 2. Terpenuhinya Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementrian
Pembangunan Daerah TertinggalPembangunan Daerah TertinggalPembangunan Daerah TertinggalPembangunan Daerah Tertinggal ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga
capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 84
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 24 : Meningkatnya Koordinasi Antar Daerah Pemerintah Daerah Untuk 24 : Meningkatnya Koordinasi Antar Daerah Pemerintah Daerah Untuk 24 : Meningkatnya Koordinasi Antar Daerah Pemerintah Daerah Untuk 24 : Meningkatnya Koordinasi Antar Daerah Pemerintah Daerah Untuk
Menciptakan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah, KMenciptakan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah, KMenciptakan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah, KMenciptakan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah, Kabupaten, abupaten, abupaten, abupaten,
Provinsi dan NasionalProvinsi dan NasionalProvinsi dan NasionalProvinsi dan Nasional
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Rp.
228.264.100
Rp.
296.000.000
Rp.
295.517.300 99,83
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja : Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerPelayanan Kehumasan dan ProtokolerPelayanan Kehumasan dan ProtokolerPelayanan Kehumasan dan Protokoler ::::
Dalam indikator ini di targetkan Rp. 296.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.
295.517.300 sehingga mencapai 99,83 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 25 Sasaran 25 Sasaran 25 Sasaran 25 : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Layanan Jalan dan JembatanLayanan Jalan dan JembatanLayanan Jalan dan JembatanLayanan Jalan dan Jembatan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Mutu
Jalan
- 18 Paket 18 Paket 100 % Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya Jalan
Mantap
26 Paket 30 Paket 30 Paket 100 % Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya
Jembatan Dalam
Kondisi Baik
6 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % Sangat
Berhasil
4. Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Meningkatnya Mutu Jalan :1. Meningkatnya Mutu Jalan :1. Meningkatnya Mutu Jalan :1. Meningkatnya Mutu Jalan :
Dalam indikator ini di targetkan 18 Paket untuk peningkatan mutu jalan dan sudah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 85
terealisasi 18 Paket dengan capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2.2.2.2. Meningkatnya Jalan MantapMeningkatnya Jalan MantapMeningkatnya Jalan MantapMeningkatnya Jalan Mantap ::::
Jalan Mantap yang meningkat di targetkan 30 Paket dan sudah terealisasi 30 Paket
maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Grafik Kondisi Jalan Menurut KecamatanGrafik Kondisi Jalan Menurut KecamatanGrafik Kondisi Jalan Menurut KecamatanGrafik Kondisi Jalan Menurut Kecamatan
di Kdi Kdi Kdi Kabupaten Banggai (Km) Tahun 2012abupaten Banggai (Km) Tahun 2012abupaten Banggai (Km) Tahun 2012abupaten Banggai (Km) Tahun 2012
Salah satu penunjang untuk memperlancar arus perekonomian suatu daerah
adalah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai khususnya di sektor
perhubungan. Satu diantara prasarana tersebut adalah jalan, yang berfungsi sebagai
penghubung antara satu daerah dengan daerah lain sehingga arus lalu lintas baik
kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor dapat beroperasi dengan
baik.
3. Meningkatnya Jembatan Dalam Kondisi Baik :3. Meningkatnya Jembatan Dalam Kondisi Baik :3. Meningkatnya Jembatan Dalam Kondisi Baik :3. Meningkatnya Jembatan Dalam Kondisi Baik :
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Paket dan terealisasi 1 Paket sehingga capaiannya
100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum diarahkan pada sasaran
pemeliharaan jalan dan jembatan serta penggantian jalan, hal ini dimaksudkan untuk
mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, disamping itu dapat berperan sebagai
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih terbelakang.
10,4
178,91
20 022,48
288,29
96,21130,95
594,45
771,33820,53
366,18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Baik Sedang Rusak Rusak Berat
Negara
Propinsi
Kabupaten
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 86
4. Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Baik :4. Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Baik :4. Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Baik :4. Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Baik :
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Paket dan terealisasi 1 Paket sehingga capaiannya
100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 26262626 : : : : Meningkatnya Keandalan Irigasi dan Meningkatnya Keandalan Irigasi dan Meningkatnya Keandalan Irigasi dan Meningkatnya Keandalan Irigasi dan Perlindungan Sumber Daya Perlindungan Sumber Daya Perlindungan Sumber Daya Perlindungan Sumber Daya AirAirAirAir
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Jumlah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
1 Paket 5 Paket 5 Paket 100 % Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi 35 Paket 40 Paket 40 Paket 100 %
Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik 10 Paket 26 Paket 26 Paket 100 %
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Meningkatnya Jumlah Jaringan Meningkatnya Jumlah Jaringan Meningkatnya Jumlah Jaringan Meningkatnya Jumlah Jaringan Irigasi dalam Kondisi BaikIrigasi dalam Kondisi BaikIrigasi dalam Kondisi BaikIrigasi dalam Kondisi Baik ::::
Dalam indikator ini di targetkan 5 Paket dan sudah terealisasi 5 Paket dengan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Meningkatnya Fungsi Jaringan IrigasiMeningkatnya Fungsi Jaringan IrigasiMeningkatnya Fungsi Jaringan IrigasiMeningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi ::::
Dalam indikator ini di targetkan 40 Paket dan sudah terealisasi 40 Paket dengan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik :3. Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik :3. Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik :3. Meningkatnya Sungai dengan Kondisi Baik :
Dalam indikator ini di targetkan 26 Paket dan sudah terealisasi 26 Paket dengan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 87
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 27272727 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Dasar Perumahan dan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Dasar Perumahan dan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Dasar Perumahan dan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Dasar Perumahan dan
PemukimanPemukimanPemukimanPemukiman Seperti Pelayanan Drainase, Sanitasi dan Air Bersih, Seperti Pelayanan Drainase, Sanitasi dan Air Bersih, Seperti Pelayanan Drainase, Sanitasi dan Air Bersih, Seperti Pelayanan Drainase, Sanitasi dan Air Bersih,
Persampahan serta Pengendalian BanjirPersampahan serta Pengendalian BanjirPersampahan serta Pengendalian BanjirPersampahan serta Pengendalian Banjir
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget
2013201320132013
RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
9 Paket 22 Paket 22 Paket 100 Sangat
Berhasil
2. Persentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih
100 % 100 % 100 % 100 Sangat
Berhasil
3. Persentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran Drainase
97 % 100 % 99,16 % 99,16 Sangat
Berhasil
4. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
99 % 100 % 99,75 % 99,75 % Sangat
Berhasil
5. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran
100 % 100 % 96,37 % 96,37 % Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanTerpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanTerpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanTerpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 22 Paket dan sudah terealisasi 22 Paket dengan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Untuk dapat hidup sehat, air merupakan salah satu faktor yang sangat esensial
keberadaannya. Oleh karenanya keberadaan PDAM sangat mutlak diperlukan. PDAM
Kab. Banggai dalam usahanya mengelola air minum boleh dikatakan sudah dapat
melayani kebutuhan konsumen dengan cukup baik.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 88
TabelTabelTabelTabel 3.13.13.13.10000
Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut KecamatanBanyaknya Pelanggan PDAM Menurut KecamatanBanyaknya Pelanggan PDAM Menurut KecamatanBanyaknya Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan
di Kab. Banggai Tadi Kab. Banggai Tadi Kab. Banggai Tadi Kab. Banggai Tahun 200hun 200hun 200hun 2008888----2012012012012222
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Rumah TanggaRumah TanggaRumah TanggaRumah Tangga SosialSosialSosialSosial Instansi Instansi Instansi Instansi
PemerintahPemerintahPemerintahPemerintah NiagaNiagaNiagaNiaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
594
-
-
365
-
309
-
-
698
5.190
-
2.408
2.008
-
818
-
-
601
-
-
499
-
-
60
-
-
11
-
22
-
-
21
51
-
40
22
-
39
-
-
27
-
-
22
-
-
19
-
-
14
-
13
-
-
18
143
-
21
20
-
25
-
-
24
-
-
19
-
-
150
-
-
13
-
23
-
-
1
580
-
36
262
-
43
-
-
3
-
-
5
-
-
Jumlah 13.490 315 316 1.116
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
2012
2011
2010
2009
2008
13.490
13.446
13.217
12.934
12.154
315
314
312
319
283
316
312
310
295
265
1.116
881
879
789
620
Sumber : PDAM Kabupaten Banggai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 89
Dari Tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terjadi
peningkatan pelanggan PDAM. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk
dapat hidup sehat salah satu faktor yang sangat esensial adalah dari air bersih.
2. 2. 2. 2. Persentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air BersihPersentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air BersihPersentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air BersihPersentase Tersusunnya Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih ::::
Dalam indikator ini di targetkan 100 % dan sudah terealisasi 100 % dengan capaian
100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Persentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran DrainasePersentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran DrainasePersentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran DrainasePersentase Terselenggaranya Pembangunan Saluran Drainase ::::
Dalam indikator ini di targetkan 100 % dan sudah terealisasi 99,16 % dengan capaian
99,16 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. . . . Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ::::
Persampahan adalah bagian dari pengelolaan suatu kota yang harus dipenuhi. Hal
tersebut terjadi karena pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
diberbagai sektor yang semakin pesat dan mempengaruhi pertambahan penduduk
dan pemukiman. Operasional persampahan yang telah berjalan membutuhkan
penyediaan sarana dan prasarana sampah. Dalam indikator ini di targetkan 100 %
dan sudah terealisasi 99,75 % dengan capaian 99,75 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
5555. . . . Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya KebakaranPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya KebakaranPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya KebakaranPersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran ::::
Dalam indikator ini pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan di targetkan
100 % dan terealisasi 96,37 % sehingga mencapai 96,37 %.
SasaranSasaranSasaranSasaran 28 : 28 : 28 : 28 : Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi Meningkatnya Fungsi dan Layanan dan Layanan dan Layanan dan Layanan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
PerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubungan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
1.450.000
Orang
1.550.000
Orang
1.310.070
Orang 84,52
Sangat
Berhasil
2. Rasio Izin Trayek 0,0022 % 0,0034 % 0,0036 % 105,8 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 90
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
3.800 Unit 3.900 Unit 3.900 Unit 100 % Sangat
Berhasil
4. Jumlah Bandar Udara
1 Bandara 1 Bandara 1 Bandara 100 % Sangat
Berhasil
5. Jumlah Terminal Bis 5 Terminal 6 Terminal 6 Terminal 100 % Sangat
Berhasil
6. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 100 % Sangat
Berhasil
7. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Rp.
280.172.300
Rp.
394.000.000
Rp.
393.726.300 99,93
Sangat
Berhasil
8. Gedung Terminal/Pos Jaga Terminal
1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 100 % Sangat
Berhasil
9. Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
10
Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 %
Sangat
Berhasil
10. Sarana Angkutan Desa Tertinggal
1 Unit 8 Unit 8 Unit 100 % Sangat
Berhasil
11. Dermaga Kecil/Tambatan Perahu
2 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 % Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Jumlah Arus Penumpang Jumlah Arus Penumpang Jumlah Arus Penumpang Jumlah Arus Penumpang Angkutan UmumAngkutan UmumAngkutan UmumAngkutan Umum ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 1.550.000 Orang dan sudah terealisasi sepenuhnya
1.310.070 Orang sehingga mencapai 84,52 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Rasio Izin TrayekRasio Izin TrayekRasio Izin TrayekRasio Izin Trayek ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 0,0034 % dan sudah terealisasi sepenuhnya 0,0036 %
sehingga mencapai 105,8 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Jumlah Uji KIR Angkutan UmumJumlah Uji KIR Angkutan UmumJumlah Uji KIR Angkutan UmumJumlah Uji KIR Angkutan Umum ::::
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 91
Dalam Indikator ini ditargetkan 3.900 Unit dan sudah terealisasi sepenuhnya 3.900
Unit sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4. 4. 4. 4. Jumlah Bandar UdaraJumlah Bandar UdaraJumlah Bandar UdaraJumlah Bandar Udara ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Bandara dan sudah terealisasi 1 Bandara sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
5. 5. 5. 5. Jumlah Terminal BisJumlah Terminal BisJumlah Terminal BisJumlah Terminal Bis ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 6 Terminal dan sudah terealisasi 6 Terminal sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
6. 6. 6. 6. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 6 Bulan dan sudah terealisasi 6 Bulan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
7. 7. 7. 7. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumBiaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumBiaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumBiaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan Rp. 394.000.000 dan sudah terealisasi
Rp. 393.726.300 sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
8888. . . . Gedung Gedung Gedung Gedung Terminal/Pos Jaga TerminalTerminal/Pos Jaga TerminalTerminal/Pos Jaga TerminalTerminal/Pos Jaga Terminal ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Kecamatan dan sudah terealisasi sepenuhnya 1
Kecamatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
9999. . . . Halte Bus, Taxi, Gedung TerminalHalte Bus, Taxi, Gedung TerminalHalte Bus, Taxi, Gedung TerminalHalte Bus, Taxi, Gedung Terminal ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 2 Kecamatan dan sudah terealisasi sepenuhnya 2
Kecamatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
10101010. . . . Sarana Angkutan Desa TertinggalSarana Angkutan Desa TertinggalSarana Angkutan Desa TertinggalSarana Angkutan Desa Tertinggal ::::
Dalam Indikator ini ditargetkan 8 Unit dan sudah terealisasi sepenuhnya 8 Unit
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil
11111111. . . . Dermaga Kecil/Tambatan PerahuDermaga Kecil/Tambatan PerahuDermaga Kecil/Tambatan PerahuDermaga Kecil/Tambatan Perahu ::::
Indikator ini ditargetkan 2 Kecamatan dan sudah terealisasi sepenuhnya 2
Kecamatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 92
Sasaran 29 : Meningkatnya Sasaran 29 : Meningkatnya Sasaran 29 : Meningkatnya Sasaran 29 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan InformasiKomunikasi dan InformasiKomunikasi dan InformasiKomunikasi dan Informasi
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
35 Orang 40 Orang 40 Orang 100 Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100
Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massa
1
Kecamatan 1
Kecamatan
1
Kecamatan 100
Sangat
Berhasil
4. Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa
2 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan InformasiMeningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan InformasiMeningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan InformasiMeningkatnya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 40 Orang dan sudah terealisasi sepenuhnya 40 Orang
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran :2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran :2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran :2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran :
Dalam indikator ini ditargetkan 5 Jenis dan sudah terealisasi sepenuhnya 5 Jenis
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Meningkatnya Ku3. Meningkatnya Ku3. Meningkatnya Ku3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massaalitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massaalitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massaalitas Sumber Daya Komunikasi Informasi dan Media Massa ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kecamatan dan sudah terealisasi sepenuhnya 1
Kecamatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4. Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media4. Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media4. Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media4. Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa :Massa :Massa :Massa :
Dalam indikator ini ditargetkan 4 Orang dan sudah terealisasi sepenuhnya 4 Orang
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 93
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 30303030 : : : : Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Sumber dan Sumber dan Sumber dan Sumber dan Energi KelistrikanEnergi KelistrikanEnergi KelistrikanEnergi Kelistrikan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pengadaan Materisasi Pengadaan Lampu Jalan dan Pembangunan Jaringan Listrik
2 Paket 320 Tiang 320 Tiang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
Dalam indikator ini pengadaan materisasi pengadaan lampu jalan dan pembangunan
jaringan listrik di targetkan 320 Tiang dan sudah terealisasi 320 Tiang dengan
capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Kebutuhan adanya fasilitas penerangan sangat didambakan oleh masyarakat.
Hal tersebut oleh pemerintah diprogramkan listrik masuk desa yang dikelola oleh
perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun disadari bahwa program tersebut belum
memadai sebagaimana kebutuhan mestinya. Ini disebabkan karena dana sangat
terbatas dan pengadaan mesin-mesin dan perlengkapannya juga belum dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai secara menyeluruh. Disamping
itu pula adanya pihak swasta yang mengusahakan fasilitas Listrik Non PLN bagi
daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Perusahaan Listrik Negara, sehingga
lambat laun penerangan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dibidang
penerangan listrik dan dapat menikmati langsung siaran televisi dan media lainnya.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 31 : Meningkatnya Pengaturan, Pembinaan, Pengawasa31 : Meningkatnya Pengaturan, Pembinaan, Pengawasa31 : Meningkatnya Pengaturan, Pembinaan, Pengawasa31 : Meningkatnya Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Kualitas Hasil n dan Kualitas Hasil n dan Kualitas Hasil n dan Kualitas Hasil
Pekerjaan Konstruksi serta Kompetensi Penyedia Jasa KonstruksiPekerjaan Konstruksi serta Kompetensi Penyedia Jasa KonstruksiPekerjaan Konstruksi serta Kompetensi Penyedia Jasa KonstruksiPekerjaan Konstruksi serta Kompetensi Penyedia Jasa Konstruksi
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi
1 kali 3 Kali 3 Kali 100 % Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 94
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya Jasa Konstruksi
190 Paket 293 Paket 293 Paket 100 % Sangat
Berhasil
Analisis indikator Kinerja :Analisis indikator Kinerja :Analisis indikator Kinerja :Analisis indikator Kinerja :
1. Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang1. Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang1. Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang1. Meningkatnya Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang----Undangan Jasa Undangan Jasa Undangan Jasa Undangan Jasa
Konstruksi :Konstruksi :Konstruksi :Konstruksi :
Dalam indikator ini untuk sosialisasi peraturan perundang-Undangan Jasa Konstruksi
ditargetkan 3 kali dan sudah terealisasi sepenuhnya sehingga mencapai 100%. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi :2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi :2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi :2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi :
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Paket dan sudah terealisasi 1 Paket sehingga
mencapai 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Meningkatnya Jasa Konstruksi :3. Meningkatnya Jasa Konstruksi :3. Meningkatnya Jasa Konstruksi :3. Meningkatnya Jasa Konstruksi :
Dalam indikator ini ditargetkan 293 Paket dan sudah terealisasi 293 Paket sehingga
mencapai 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 32 : Sasaran 32 : Sasaran 32 : Sasaran 32 : Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas PengelolaanKualitas PengelolaanKualitas PengelolaanKualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Tersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Rp.
25.000.000
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 96,23
Sangat
Berhasil
2. Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
Rp.
45.000.000
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000 100
Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 95
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
3. Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL
Rp.
36.900.000
Rp.
36.900.000
Rp.
36.842.100 99,84
Sangat
Berhasil
4. Tersedianya Biaya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Rp.
22.584.600
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Tersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanTersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanTersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PersampahanTersedianya Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ::::
Dalam indikator ini ditargetkan Rp. 30.000.000 dan sudah terealisasi Rp. 30.000.000
sehingga mencapai 96,23 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup :2. Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup :2. Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup :2. Tersedianya Biaya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup :
Dalam indikator ini ditargetkan Rp. 50.000.000 dan sudah terealisasi Rp. 50.000.000
sehingga mencapai 100%. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL :3. Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL :3. Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL :3. Tersedianya Biaya Koordinasi Penyusunan AMDAL :
Dalam indikator ini ditargetkan Rp. 36.900.000 dan sudah terealisasi Rp. 36.842.100
sehingga mencapai 99,84 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. . . . Tersedianya Biaya Rehabilitasi Tersedianya Biaya Rehabilitasi Tersedianya Biaya Rehabilitasi Tersedianya Biaya Rehabilitasi dandandandan Pemulihan Cadangan SDA :Pemulihan Cadangan SDA :Pemulihan Cadangan SDA :Pemulihan Cadangan SDA :
Untuk merehabilitasi lingkungan yang telah rusak dan mempercepat pemulihan
cadangan sumber daya alam sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem
kehidupan juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan maka harus
dilaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove dan melaksanakan monitoring
dan evaluasi. Dalam indikator ini ditargetkan Rp. 30.000.000 dan sudah terealisasi
sepenuhnya sehingga capaiannya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 96
Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 33 : Meningkatnya Pemanf3 : Meningkatnya Pemanf3 : Meningkatnya Pemanf3 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alamaatan Potensi Sumber Daya Alamaatan Potensi Sumber Daya Alamaatan Potensi Sumber Daya Alam dan dan dan dan
Lingkungan Hidup dengan Melakukan Konservasi dan Rehabilitasi, Lingkungan Hidup dengan Melakukan Konservasi dan Rehabilitasi, Lingkungan Hidup dengan Melakukan Konservasi dan Rehabilitasi, Lingkungan Hidup dengan Melakukan Konservasi dan Rehabilitasi,
serta dengan Memperhatikan Prinsipserta dengan Memperhatikan Prinsipserta dengan Memperhatikan Prinsipserta dengan Memperhatikan Prinsip----Prinsip Pembangunan Prinsip Pembangunan Prinsip Pembangunan Prinsip Pembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi Mangrove
Rp.
85.243.000 Rp.
55.000.000
Rp.
54.735.000 99,52
Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA
Rp.
22.067.700 Rp.
28.000.000
Rp.
28.000.000 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Tersedianya Biaya 1. Tersedianya Biaya 1. Tersedianya Biaya 1. Tersedianya Biaya Penanggulangan dan Penanggulangan dan Penanggulangan dan Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove :Rehabilitasi Mangrove :Rehabilitasi Mangrove :Rehabilitasi Mangrove :
Rusaknya hutan mangrove untuk dijadikan lahan pertambakan atau karena
penebangan yang tak terkendali membawa dampak negatif pada lingkungan laut
berupa sedimentasi, yang pada gilirannya akan merusak terumbu karang dan padang
lamun. Sedimentasi juga meningkatkan kekeruhan yang menyebabkan menurunnya
kelayakan lingkungan untuk pariwisata maupun perikanan. Dalam indikator ini
ditargetkan Rp. 55.000.000 dan sudah terealisasi seluruhnya Rp. 54.735.000
sehingga capaiannya 99,52 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Untuk rehabilitasi hutan mangrove sebaiknya semuanya diserahkan kepada
masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mengembangkan partisipasinya
terhadap berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan
mereka. Keberhasilan merehabilitasi hutan mangrove akan berdampak pada adanya
peningkatan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang perikanan,
pertambakan, industri, pemukiman, rekreasi, dan lain-lain. Kayu tumbuhan mangrove
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar, bahan tekstil dan
penghasil bahan dasar kertas, keperluan rumah tangga, obat dan masih banyak lagi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 97
2. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan SD2. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan SD2. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan SD2. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan SDA :A :A :A :
Dalam Indikator ini pengendalian dan pengawasan SDA di targetkan Rp. 28.000.000
dan terealisasi Rp. 28.000.000 maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 34 : Menguatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang 34 : Menguatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang 34 : Menguatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang 34 : Menguatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang Terpadu dan Terpadu dan Terpadu dan Terpadu dan
Terintegrasi Antar Sektor Dalam Pelestarian Lingkungan HidupTerintegrasi Antar Sektor Dalam Pelestarian Lingkungan HidupTerintegrasi Antar Sektor Dalam Pelestarian Lingkungan HidupTerintegrasi Antar Sektor Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Tersedianya Biaya
Pengawasan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Rp.
34.491.300
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000 100
Sangat
Berhasil
2. Tersedianya Biaya
Pembinaan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
pada Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
Rp.
50.000.000
Rp.
60.000.000
Rp.
60.000.000 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Biaya Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan HidupBiaya Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan HidupBiaya Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan HidupBiaya Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ::::
Dalam Indikator ini pengendalian dan pengawasan SDA di targetkan Rp.50.000.000
dan terealisasi Rp. 50.000.000 maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
2. Tersedianya Biaya 2. Tersedianya Biaya 2. Tersedianya Biaya 2. Tersedianya Biaya Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemrakarsa Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemrakarsa Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemrakarsa Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha :Kegiatan/Usaha :Kegiatan/Usaha :Kegiatan/Usaha :
Dalam Indikator ini pengendalian dan pengawasan SDA di targetkan Rp.60.000.000
dan terealisasi Rp. 60.000.000 maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 98
SasaranSasaranSasaranSasaran 35353535 : : : : Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan Proses Penyelenggaraan Penataan RuangPenataan RuangPenataan RuangPenataan Ruang
Yang Meliputi Perencanaan, Pemanfaatan danYang Meliputi Perencanaan, Pemanfaatan danYang Meliputi Perencanaan, Pemanfaatan danYang Meliputi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian
Pemanfaatan RuangPemanfaatan RuangPemanfaatan RuangPemanfaatan Ruang
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Rp.
113.582.700
Rp.
102.000.000
Rp.
100.440.000 98,47
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan RuangMeningkatnya Pengawasan Pemanfaatan RuangMeningkatnya Pengawasan Pemanfaatan RuangMeningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Ruang ::::
Dalam indikator ini ditargetkan Rp. 102.000.000 dan sudah terealisasi Rp.
100.440.000 dan terserap capaian 98,47 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 36 : 36 : 36 : 36 : Peningkatan Peran Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan RuangPeningkatan Peran Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan RuangPeningkatan Peran Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan RuangPeningkatan Peran Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan ZonasiTerpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan ZonasiTerpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan ZonasiTerpenuhinya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Dokumen dan sudah terealisasi 1 Dokumen dan
terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 99
SasaranSasaranSasaranSasaran 33337777 : : : : Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Wilayah Perdesaan, Perkotaan Penataan Ruang Wilayah Perdesaan, Perkotaan Penataan Ruang Wilayah Perdesaan, Perkotaan Penataan Ruang Wilayah Perdesaan, Perkotaan
dan Kawasandan Kawasandan Kawasandan Kawasan----Kawasan Strategis Kawasan Strategis Kawasan Strategis Kawasan Strategis TertentuTertentuTertentuTertentu
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Koordinasi Pemanfaatan DAK Kab. Banggai
Rp.
200.000.000
Rp.
220.948.200
Rp.
208.694.900 94,45
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja Analisis Indikator Kinerja Analisis Indikator Kinerja Analisis Indikator Kinerja ::::
Dalam indikator ini di targetkan anggaran sebesar Rp. 220.948.200 dan sudah
terealisasi Rp. 208.694.900 sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 38888 : Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar
3 Paket 28 Paket 23 Paket 98,54 Sangat
Berhasil
2 Pembangunan Gedung Sekolah Menengah
4 Paket 5 Sekolah 5 Sekolah 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar :1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar :1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar :1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar :
Dalam indikator ini ditargetkan 28 paket dan sudah terealisai 23 paket untuk
pembangunan gedung sekolah Dasar sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Pembangunan Gedung Sekolah Menengah :Pembangunan Gedung Sekolah Menengah :Pembangunan Gedung Sekolah Menengah :Pembangunan Gedung Sekolah Menengah :
Dalam indikator ini ditargetkan 5 Sekolah dan sudah terealisai 5 Sekolah untuk
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 100
pembangunan gedung sekolah menengah sehingga mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 3Sasaran 39999 : Peningkatan Kualitas Ma: Peningkatan Kualitas Ma: Peningkatan Kualitas Ma: Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Pnajemen Pelayanan Pnajemen Pelayanan Pnajemen Pelayanan Pendidikanendidikanendidikanendidikan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Penyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP
150 Orang 155 Orang 155 Orang 100 Sangat
Berhasil
2. Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Penyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMPPenyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMPPenyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMPPenyediaan Dana Siswa Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 155 Orang dan sudah terealisai 155 Orang sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK :2. Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK :2. Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK :2. Biaya Operasional Pendidikan Gratis SMA/SMK :
Dalam indikator ini ditargetkan 12 Bulan dan sudah terealisai 12 Bulan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
SasaranSasaranSasaranSasaran 40404040 : Meningkatnya: Meningkatnya: Meningkatnya: Meningkatnya Sarana Sarana Sarana Sarana dan Prasarana Pendidikan dan dan Prasarana Pendidikan dan dan Prasarana Pendidikan dan dan Prasarana Pendidikan dan KepustakaanKepustakaanKepustakaanKepustakaan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1 Paket 28 Paket 28 Paket 100 Sangat
Berhasil
2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
4 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4 Kegiatan 4 kegiatan 4 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 101
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Pembangunan Perpustakaan SekolahPembangunan Perpustakaan SekolahPembangunan Perpustakaan SekolahPembangunan Perpustakaan Sekolah ::::
Dalam indikator ini Pembangunan Perpustakaan Sekolah di targetkan 28 Paket dan
sudah terealisasi 28 paket maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
Perpustakaan Sekolah adalah salah satu bagian penting dalam sekolah
tersebut, karena ditempat inilah para siswa bisa menemukan berbagai informasi yang
dapat digunakan untuk menunjang pengetahuan, sehingga proses belajar mereka pun
bisa lancar. Tentu saja perpustakaan yang diharapkan adalah satu fasilitas yang
memang benar-benar bisa menjadi oase ilmu bagi semua civitas akademia disekolah
tersebut.
2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi :2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi :2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi :2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi :
Dalam indikator ini Pembangunan Perpustakaan Sekolah di targetkan 2 Kegiatan dan
sudah terealisasi 2 Kegiatan maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa :3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa :3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa :3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa :
Dalam indikator ini Pembangunan Perpustakaan Sekolah di targetkan 4 Kegiatan dan
sudah terealisasi 4 Kegiatan maka terserap capaian 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
Sasaran 4Sasaran 4Sasaran 4Sasaran 41111 : : : : Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas/Kompetensi Guru dan Pemerataan Kualitas/Kompetensi Guru dan Pemerataan Kualitas/Kompetensi Guru dan Pemerataan Kualitas/Kompetensi Guru dan Pemerataan
Penyebarannya di Seluruh Wilayah Sesuai Kelayakan Rasio GuruPenyebarannya di Seluruh Wilayah Sesuai Kelayakan Rasio GuruPenyebarannya di Seluruh Wilayah Sesuai Kelayakan Rasio GuruPenyebarannya di Seluruh Wilayah Sesuai Kelayakan Rasio Guru----
MuridMuridMuridMurid
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
150 Orang 175 Orang 175 Orang 100 Sangat
Berhasil
2. Sosialisasi Ujian Nasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
150 Orang 150 Orang 150 Orang 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 102
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Pel1. Pel1. Pel1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik :aksanaan Sertifikasi Pendidik :aksanaan Sertifikasi Pendidik :aksanaan Sertifikasi Pendidik :
Dalam indikator ini Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik di targetkan 175 Orang dan
sudah terealisasi 175 Orang sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
Sertifikasi bertujuan agar dapat menentukan kelayakan guru dalam
melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan
nasioanal, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat
guru, dan meningkatkan profesionalitas guru. Sedangkan manfaat dari adanya
sertifikasi guru adalah melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak
kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-
praktik pendidikan yang tidak berkualitas, dan tidak profesional serta meningkatkan
kesejahteraan guru
Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk, bahkan setiap penduduk
berhak untuk dapat mengenyam pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah (7-18
tahun). Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidik (guru) yang memadai.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Banggai
dan Departemen Agama Kabupaten Banggai diketahui ada 374 Sekolah Dasar
(SD/MI) dengan 2.438 guru dan 49.406 murid, untuk tingkat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SMP/MTs) ada 126 sekolah dengan 1.386 guru dan 18.697 murid
sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU/SMK/MA) ada 61
sekolah dengan 1.307 guru dan 13.380 murid.
TabelTabelTabelTabel 3.113.113.113.11
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
di Kabdi Kabdi Kabdi Kabupaten Banggai, upaten Banggai, upaten Banggai, upaten Banggai, 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 ---- 2012012012012222/201/201/201/2013333
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
NegeriNegeriNegeriNegeri SwastaSwastaSwastaSwasta
SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru
1.
2.
Toili
Toili Barat
23
20
4.221
3.107
154
105
1
-
40
-
1
-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 103
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
NegeriNegeriNegeriNegeri SwastaSwastaSwastaSwasta
SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
16
13
16
21
20
13
12
14
14
12
6
9
33
29
8
10
13
8
9
9
5
2.279
2.219
2.108
2.548
2.522
1.761
1.558
4.306
1.664
1.928
1.831
1.077
3.083
3.013
458
861
1.124
907
582
525
585
16
98
58
117
78
65
104
207
72
103
85
87
155
121
31
56
84
33
50
50
24
-
-
-
-
1
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
1
-
-
2
1
-
-
-
-
-
82
-
-
-
1.168
-
-
-
-
-
-
111
-
-
147
96
-
-
-
-
-
2
-
-
-
59
-
-
-
-
-
-
4
-
-
13
6
-
Jumlah 333 44.567 2.020 13 1.644 85
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
333
333
336
336
335
44.567
52.433
53.678
43.692
41.932
2.020
1.740
2.379
2.947
3.225
13
13
12
12
29
1.644
1.644
890
2.108
3.670
85
85
186
153
255
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 104
TabelTabelTabelTabel 3.13.13.13.12222
BanyaknyaBanyaknyaBanyaknyaBanyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Menurut Kecamatan di Kabupaten BMenurut Kecamatan di Kabupaten BMenurut Kecamatan di Kabupaten BMenurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 200anggai, 200anggai, 200anggai, 2008888/200/200/200/2009 9 9 9 ----2012012012012222/201/201/201/2013333
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
NegeriNegeriNegeriNegeri SwastaSwastaSwastaSwasta
SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
5
6
2
4
2
4
4
3
1
3
5
3
-
2
7
6
2
3
4
2
1
2
2
1.141
1.063
768
760
1.205
740
728
545
242
2.264
491
404
-
383
761
721
220
274
495
216
187
204
160
51
56
34
66
7
24
29
22
8
123
32
68
-
35
25
34
11
22
53
9
...
11
10
4
-
-
-
1
1
-
-
-
5
-
-
-
-
1
-
-
-
-
3
2
-
-
475
-
-
-
35
96
-
-
-
279
-
-
-
-
189
-
-
-
-
199
95
-
-
2
-
-
-
...
...
-
-
-
35
-
-
-
-
3
-
-
-
-
...
1
-
-
Jumlah 73 13.972 730 17 1.368 41
Kabupaten BangaiKabupaten BangaiKabupaten BangaiKabupaten Bangai
2012/2013
73
13.972
730
17
1.368
41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 105
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
68
49
49
48
13.801
15.392
12.381
10.848
928
775
796
879
13
15
15
16
972
590
1.306
1.281
124
94
124
155
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banggai
TabelTabelTabelTabel 3.133.133.133.13
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)
Menurut Kecamatan di KabupatMenurut Kecamatan di KabupatMenurut Kecamatan di KabupatMenurut Kecamatan di Kabupaten en en en Banggai, 2008/2009Banggai, 2008/2009Banggai, 2008/2009Banggai, 2008/2009----2012012012012222/201/201/201/2013333
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
NegeriNegeriNegeriNegeri SwastaSwastaSwastaSwasta
SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
1
1
-
1
-
2
1
1
1
4
-
-
-
-
1
1
1
2
1
-
936
502
-
521
-
711
197
329
202
2.313
-
-
-
-
458
293
200
430
257
-
49
24
-
33
-
46
9
12
13
157
-
-
-
-
25
16
8
27
16
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
415
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 106
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
NegeriNegeriNegeriNegeri SwastaSwastaSwastaSwasta
SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru SekolahSekolahSekolahSekolah MuridMuridMuridMurid GuruGuruGuruGuru
21.
22.
23.
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
1
-
-
332
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 19 7.681 456 4 490 46
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten BanggaiBanggaiBanggaiBanggai
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19
18
17
16
15
7.681
7.554
7.050
7.744
6.254
456
463
471
414
441
4
4
5
5
4
490
467
1.236
564
534
46
25
93
51
64
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. 2. 2. 2. Sosialisasi Ujian Sosialisasi Ujian Sosialisasi Ujian Sosialisasi Ujian Nasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKNasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKNasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKNasional SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK ::::
Dalam indikator ini Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik di targetkan 150 Orang dan
sudah terealisasi 150 Orang sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
Sasaran 4Sasaran 4Sasaran 4Sasaran 42222 : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Tersedianya Dana Operasional Pendidikan Non Formal
4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non FormalPemberdayaan Tenaga Pendidik Non FormalPemberdayaan Tenaga Pendidik Non FormalPemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal ::::
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 107
Dalam indikator ini di targetkan 2 Kegiatan dan sudah terealisasi 2 Kegiatan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Tersedianya Dana Operasional Pendidikan Non FormalTersedianya Dana Operasional Pendidikan Non FormalTersedianya Dana Operasional Pendidikan Non FormalTersedianya Dana Operasional Pendidikan Non Formal ::::
Dalam indikator ini di targetkan 4 Triwulan dan sudah terealisasi 4 Triwulan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran pokok pendidikan non formal adalah anggota masyarakat. Program-
programnya dibuat sedemikian rupa agar bersifat luwes tetapi lugas dan tetap
menarik minat para konsumen pendidikan. Pendidikan non formal sangat dibutuhkan
oleh anggota masyarakat yang belum sempat mendapat kesempatan untuk mengikuti
pendidikan formal karena sudah lewat umur atau terpaksa putus sekolah karena
suatu hal. Pendidikan non formal juga berarti suatu kegiatan pendidikan diluar
keluarga dan pendidikan diluar sekolah yang kegiatan-kegiatannya ditujukan kepada :
- Anak-anak yang belum pernah sekolah
- Anak-anak yang meninggalkan pendidikan SD/SLTP dan tidak meneruskan
sekolah lagi (dibawah umur 18 tahun)
- Orang-orang dewasa
- Anak-anak dibawah umur 18 tahun yang memerlukan re-edukasi
- Orang-orang dewasa yang memerluka re-edukasi
- Masyarakat sebagai satu lingkungan budaya.
Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Banggai dapat
dilihat dari beberapa indikator, yaitu : Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah,
Angka Partisipasi kasar (APK).
TabelTabelTabelTabel 3.143.143.143.14
Angka Melek HurufAngka Melek HurufAngka Melek HurufAngka Melek Huruf di kabupaten Banggai Tahun 2011di kabupaten Banggai Tahun 2011di kabupaten Banggai Tahun 2011di kabupaten Banggai Tahun 2011----2012012012012222
Kabupaten / KotaKabupaten / KotaKabupaten / KotaKabupaten / Kota 2020202011111111 (%)(%)(%)(%) 2012012012012222 (%)(%)(%)(%)
Banggai 95,07 95,99
Sulawesi Tengah 96,12 96,16
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai Tahun 2012
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 108
Gambar di atas menunjukkan Proporsi penduduk yang dapat membaca dan
menulis huruf latin dan huruf lainnya selama kurun waktu 2011-2012, persentase
angka melek huruf terjadi peningkatan dari 95,07 % menjadi 95,99 %. Bila
dibandingkan dengan persentase angka melek huruf rata-rata penduduk Kabupaten
Banggai dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menunjukkan trend yang sama
dengan kisaran angka Provinsi Sulawesi Tengah yaitu di atas 90 %.
Jumlah penduduk yang bisa baca tulis cukup besar, dikarenakan : (1) angka
melek huruf periode sebelumnya relatif tinggi, dan (2) berhasilnya program kejar paket
sebagai upaya penuntasan buta huruf.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 44443333 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Layanan Kesehatan: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Layanan Kesehatan: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Layanan Kesehatan: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Layanan Kesehatan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Optimalisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
22 PKM 24 PKM 24 PKM 100 Sangat
Berhasil
2. Tertanganinya Pelayanan Kesehatan Darurat
- 24 PKM 24 PKM 100 Sangat
Berhasil
3. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISO
1 PKM 1 PKM 1 PKM 100 Sangat
Berhasil
4. Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
13 Jenis, 3
Alkes
16 Jenis, 7
Alkes
16 Jenis, 7
Alkes 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Optimalisasi Pelayanan dan Optimalisasi Pelayanan dan Optimalisasi Pelayanan dan Optimalisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah KesehatanPenanggulangan Masalah KesehatanPenanggulangan Masalah KesehatanPenanggulangan Masalah Kesehatan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 24 PKM dan sudah terealisasi 24 PKM sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 109
2222. . . . Tertanganinya Pelayanan Kesehatan DaruratTertanganinya Pelayanan Kesehatan DaruratTertanganinya Pelayanan Kesehatan DaruratTertanganinya Pelayanan Kesehatan Darurat ::::
Dalam indikator ini di targetkan 24 PKM dan sudah terealisasi 24 PKM sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3333. . . . Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISOOptimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISOOptimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISOOptimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ISO ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 PKM dan sudah terealisasi 1 PKM sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. . . . Optimalisasi Pelayanan Laboratorium KesehatanOptimalisasi Pelayanan Laboratorium KesehatanOptimalisasi Pelayanan Laboratorium KesehatanOptimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 16 Jenis, 7 Alkes dan sudah terealisasi seluruhnya
sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
SasaranSasaranSasaranSasaran 44444444 : Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan : Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan : Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan : Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Bagi Seluruh Lapisan Bagi Seluruh Lapisan Bagi Seluruh Lapisan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga Miskin
100 % 100 % 100 % 100 Sangat
Berhasil
2. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
20 PKM 24 PKM 24 PKM 100 Sangat
Berhasil
3. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat
- 46.000 Jiwa 20.465 Jiwa 44,5 Tidak
Berhasil
4. Terpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakat
10 Unit 8 Unit 8 Unit 100 Sangat
Berhasil
5.. Terlaksananya Pembangunan Poskesedes
16 Unit 6 Unit 6 Unit 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 110
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari
Keluarga MiskinKeluarga MiskinKeluarga MiskinKeluarga Miskin ::::
Dalam indikator ini di targetkan 100 % dan sudah terealisasi 100 % sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Terlaksananya Peningkatan PeTerlaksananya Peningkatan PeTerlaksananya Peningkatan PeTerlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmaslayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmaslayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmaslayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas ::::
Dalam indikator ini di targetkan 24 PKM dan sudah terealisasi 24 PKM sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3333. . . . Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi MasyarakatTersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi MasyarakatTersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi MasyarakatTersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat ::::
Dalam indikator ini di targetkan 46.000 Jiwa dan baru terealisasi 20.465 Jiwa
sehingga capaiannya 44,5 %. Hal ini dikategorikan Tidak Berhasil karena indikator ini
kaitannya dengan Jamkesda dimana baru 20.465 Orang yang mengambil Kartu
Jamkesda di Kabupaten Banggai. Masih 25.535 Orang lagi yang belum mengambil
kartu Jamkesda.
4444. . . . Terpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakatTerpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakatTerpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakatTerpeliharanya Sarana Pelayanan (Puskesmas) bagi masyarakat ::::
Dalam indikator ini di targetkan 8 Unit dan sudah terealisasi 8 Unit sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
5. 5. 5. 5. Terlaksananya Pembangunan PoskesedesTerlaksananya Pembangunan PoskesedesTerlaksananya Pembangunan PoskesedesTerlaksananya Pembangunan Poskesedes ::::
Dalam indikator ini di targetkan 6 Unit dan sudah terealisasi 6 Unit sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 44445555 : : : : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Kesehatan Pentingnya Kesehatan Pentingnya Kesehatan Pentingnya Kesehatan
dan dan dan dan Lingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan Sehat
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif
85 Desa 1 Desa 1 Desa 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 111
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
2. Meningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
40 Desa 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 Desa
- 20 Desa 20 Desa 100 Sangat
Berhasil
4. Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat
438
Jamban
Keluarga
75 Jamban
Keluarga
75 Jamban
Keluarga 100 Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Peningkatan Cakupan Desa Siaga AktifPeningkatan Cakupan Desa Siaga AktifPeningkatan Cakupan Desa Siaga AktifPeningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Desa dan sudah terealisasi 1 Desa sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Meningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatMeningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatMeningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatMeningkatnya Optimalisasi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Paket dan sudah terealisasi 1 Paket sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Terpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 DesaTerpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 DesaTerpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 DesaTerpenuhinya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di 20 Desa ::::
Dalam indikator ini di targetkan 20 Desa dan sudah terealisasi 20 Desa sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4. 4. 4. 4. Terlaksananya Pengembangan Lingkungan SehatTerlaksananya Pengembangan Lingkungan SehatTerlaksananya Pengembangan Lingkungan SehatTerlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat ::::
Dalam indikator ini di targetkan 75 Jamban Keluarga dan sudah terealisasi 75
Jamban Keluarga sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 112
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 44446666 : : : : Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesehatan Ibu, Balita, Batita dan
Bayi Baru Bayi Baru Bayi Baru Bayi Baru LahirLahirLahirLahir
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
100 % 100 % 100 % 100 Sangat
Berhasil
2. Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani
100 % 100 % 100 % 100 Sangat
Berhasil
3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
89,40 % 90 % 82,73 % 91,92 Sangat
Berhasil
4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
90,05 % 95 % 78,56 % 82,70 Berhasil
5. Cakupan Kunjungan Bayi
90 % 90 % 79,76 % 88,63 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat PerawatanCakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat PerawatanCakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat PerawatanCakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 100 % dan sudah terealisasi 100 % sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditanganiCakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditanganiCakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditanganiCakupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani ::::
Dalam indikator ini di targetkan 100 % dan sudah terealisasi 100 % sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Cakupan Pertolongan P3. Cakupan Pertolongan P3. Cakupan Pertolongan P3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki ersalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki ersalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki ersalinan Oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki
Kompetensi KebidananKompetensi KebidananKompetensi KebidananKompetensi Kebidanan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 90 % dan sudah terealisasi 82,73 % sehingga
capaiannya 91,92 %. Hal ini dikategorikan Berhasil.
4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) :4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) :4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) :4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) :
Dalam indikator ini di targetkan 95 % dan sudah terealisasi 78,56 % sehingga
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 113
capaiannya 82,70 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
5. 5. 5. 5. Cakupan Kunjungan BayiCakupan Kunjungan BayiCakupan Kunjungan BayiCakupan Kunjungan Bayi ::::
Dalam indikator ini di targetkan 90 % dan sudah terealisasi 79,76 % sehingga
capaiannya 88,63 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 44447777 : : : : Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Pemberantasan dan Pencegahan, Pemberantasan dan Pencegahan, Pemberantasan dan Pencegahan, Pemberantasan dan Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan
Penyakit MenularPenyakit MenularPenyakit MenularPenyakit Menular dan Wabahdan Wabahdan Wabahdan Wabah
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Malaria
1000
Sediaan
Darah
1000
Sediaan
Darah
1000
Sediaan
Darah
100 Sangat
Berhasil
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB Paru
300
Specimen
300
Specimen
300
Specimen 100
Sangat
Berhasil
3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Kusta
204
Kontak 204 Kontak 204 Kontak 100
Sangat
Berhasil
4. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPA
203 Kasus 495 Kasus 495 Kasus 100 Sangat
Berhasil
5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS
170
Sampel
Darah HIV
30 Sampel
Darah HIV
30 Sampel
Darah HIV 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 MalariaMalariaMalariaMalaria ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1000 Sediaan Darah dan sudah terealisasi 1000
Sediaan Darah sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 114
2. 2. 2. 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB ParuPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB ParuPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB ParuPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 TB Paru ::::
Dalam indikator ini di targetkan 300 Specimen dan sudah terealisasi 300 Specimen
sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 KustaPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 KustaPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 KustaPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 Kusta ::::
Dalam indikator ini di targetkan 204 Kontak dan sudah terealisasi 204 Kontak
sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4. 4. 4. 4. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPAPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPAPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPAPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P2 ISPA ::::
Dalam indikator ini di targetkan 495 Kasus dan sudah terealisasi 495 Kasus sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS :5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS :5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS :5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kelamin HIV/AIDS :
Dalam indikator ini di targetkan 30 Sampel Darah HIV dan sudah terealisasi 30
Sampel Darah HIV sehingga capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 44448888 : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan Peran Peran Peran Peran Pemuda Dalam PembangunanPemuda Dalam PembangunanPemuda Dalam PembangunanPemuda Dalam Pembangunan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
45 Orang 45 Orang 45 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Pembinaan Organisasi KepemudaanTerpenuhinya Pembinaan Organisasi KepemudaanTerpenuhinya Pembinaan Organisasi KepemudaanTerpenuhinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 45 Orang dan sudah terealisasi 45 Orang sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 115
Sasaran 49 : Sasaran 49 : Sasaran 49 : Sasaran 49 : Meningkatnya Kesadaran Pentingnya BerolahragaMeningkatnya Kesadaran Pentingnya BerolahragaMeningkatnya Kesadaran Pentingnya BerolahragaMeningkatnya Kesadaran Pentingnya Berolahraga
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaPenyelenggaraan Kompetisi OlahragaPenyelenggaraan Kompetisi OlahragaPenyelenggaraan Kompetisi Olahraga ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 4 Kegiatan dan sudah terealisasi 4 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 50505050 : Terciptanya Iklim yang Kondusif dalam Mengaktualisasikan Bakat dan : Terciptanya Iklim yang Kondusif dalam Mengaktualisasikan Bakat dan : Terciptanya Iklim yang Kondusif dalam Mengaktualisasikan Bakat dan : Terciptanya Iklim yang Kondusif dalam Mengaktualisasikan Bakat dan
Minat di Bidang OlahragaMinat di Bidang OlahragaMinat di Bidang OlahragaMinat di Bidang Olahraga
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)Terpenuhinya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 51515151 : : : : Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Sarana dan Sarana dan Sarana dan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemuda dan OlahragaPrasarana Kegiatan Pemuda dan OlahragaPrasarana Kegiatan Pemuda dan OlahragaPrasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Paket 8 Paket 8 Paket 100 Sangat
Brhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 116
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga ::::
Untuk mencetak generasi muda yang kreatif dan Inovatif haruslah di dukung sarana
dan prasarana pendukung yang mana mereka akan mengaktualisasikan ide,
kreativitas dan bakat mereka. Dalam indikator ini ditargetkan 8 Paket dan sudah
terealisasi 8 Paket sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Untuk peningkatan prestasi pada cabang olahraga perlu adanya sarana dan
prasarana olahraga yang memadai. Adapun lokasi sarana dan prasarana olahraga di
Kabupaten Banggai masih sangat terbatas seperti ditunjukan dalam tabel berikut ini :
TabelTabelTabelTabel 3.153.153.153.15
Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga
di Kabupaten Banggai Tahun 2010di Kabupaten Banggai Tahun 2010di Kabupaten Banggai Tahun 2010di Kabupaten Banggai Tahun 2010
Cabang Olah RagaCabang Olah RagaCabang Olah RagaCabang Olah Raga Jumlah Lapangan/Gelanggang Jumlah Lapangan/Gelanggang Jumlah Lapangan/Gelanggang Jumlah Lapangan/Gelanggang
OlahragaOlahragaOlahragaOlahraga
Atletik
Bola Basket
Bola Volly
Bulutangkis
Futsal
Karate
Pencak Silat
Tenis Lapangan
Tenis Meja
Sepak Bola
Sepak Takraw
1
1
2
2
2
1
1
6
1
3
2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 117
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 52525252 : : : : Meningkatnya Prestasi Olahraga pada Kompetisi Olah Raga dalam Meningkatnya Prestasi Olahraga pada Kompetisi Olah Raga dalam Meningkatnya Prestasi Olahraga pada Kompetisi Olah Raga dalam Meningkatnya Prestasi Olahraga pada Kompetisi Olah Raga dalam
Tingkat Regional dan NasionalTingkat Regional dan NasionalTingkat Regional dan NasionalTingkat Regional dan Nasional
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Lapangan Olahraga 54
Lapangan 54 Lapangan 54 Lapangan 100
Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Lapangan OlahragaLapangan OlahragaLapangan OlahragaLapangan Olahraga ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 54 Lapangan dan sudah terealisasi 54 Lapangan
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 53333 : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya Kesempatan dan Kebebasan BerorganisasiKesempatan dan Kebebasan BerorganisasiKesempatan dan Kebebasan BerorganisasiKesempatan dan Kebebasan Berorganisasi
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna
2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna :1. Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna :1. Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna :1. Terpenuhinya Penataan Kelembagaan Karang Taruna :
Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas
dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang terutama bergerak di
bidang kesejahteraan sosial. Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah
terealisasi 1 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 118
TabelTabelTabelTabel 3.163.163.163.16
Banyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanBanyaknya Aktivitas Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
ddddi Kabupaten Banggi Kabupaten Banggi Kabupaten Banggi Kabupaten Banggai Tahun 200ai Tahun 200ai Tahun 200ai Tahun 2008888----2012012012012222
No.No.No.No. KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
Karang Karang Karang Karang
TarunaTarunaTarunaTaruna
Satgas Satgas Satgas Satgas
SosialSosialSosialSosial
Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Toili
Toili Barat
Moilong
Batui
Batui Selatan
Bunta
Nuhon
Simpang Raya
Kintom
Luwuk
Luwuk Timur
Luwuk Utara
Luwuk Selatan
Nambo
Pagimana
Bualemo
Lobu
Lamala
Masama
Mantoh
Balantak
Balantak Selatan
Balantak Utara
-
6
1
10
-
6
-
-
1
15
21
16
3
10
15
-
13
27
23
-
-
9
-
25
17
16
13
10
22
20
12
2
9
13
11
10
8
33
20
10
12
14
10
13
11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
1
1
-
1
-
-
Jumlah 176 321 - 10
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
2012
2011
2010
2009
2008
176
171
166
10
-
321
258
81
16
57
-
-
-
-
-
10
10
10
...
...
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 119
2. 2. 2. 2. Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Pemberdayaan Kelembagaan MasyarakatPemberdayaan Kelembagaan MasyarakatPemberdayaan Kelembagaan MasyarakatPemberdayaan Kelembagaan Masyarakat ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 54545454 : Meninngkatnya Peran Aktif dan Kerja Sama antar Organisasi : Meninngkatnya Peran Aktif dan Kerja Sama antar Organisasi : Meninngkatnya Peran Aktif dan Kerja Sama antar Organisasi : Meninngkatnya Peran Aktif dan Kerja Sama antar Organisasi
MasyMasyMasyMasyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Serta Menjaga arakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Serta Menjaga arakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Serta Menjaga arakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Serta Menjaga
Ketertiban dan Keamanan MasyarakatKetertiban dan Keamanan MasyarakatKetertiban dan Keamanan MasyarakatKetertiban dan Keamanan Masyarakat
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terwujudnya Keamanan Lingkungan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Negara
- 300 Orang 300 Orang 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA)
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terwujudnya Keamanan LingkunganTerwujudnya Keamanan LingkunganTerwujudnya Keamanan LingkunganTerwujudnya Keamanan Lingkungan ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Terpenuhinya Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Bela
NegaraNegaraNegaraNegara ::::
Dalam indikator ini di targetkan 300 Orang dan sudah terealisasi 300 Orang sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Terpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen DaeraTerpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen DaeraTerpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen DaeraTerpenuhinya Kelancaran Kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA)h (KOMINDA)h (KOMINDA)h (KOMINDA) ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Laporan dan sudah terealisasi 1 Laporan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 120
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 55555555 : : : : Meningkatnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Organisasi Sosial Meningkatnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Organisasi Sosial Meningkatnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Organisasi Sosial Meningkatnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Organisasi Sosial
KemasyarakatanKemasyarakatanKemasyarakatanKemasyarakatan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Dukungan Kegiatan Beragama
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat :Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat :Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat :Terpenuhinya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat :
Dalam indikator ini di targetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2.2.2.2. Terpenuhinya Dukungan Kegiatan BeragamaTerpenuhinya Dukungan Kegiatan BeragamaTerpenuhinya Dukungan Kegiatan BeragamaTerpenuhinya Dukungan Kegiatan Beragama ::::
Dalam indikator ini di targetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
capaiannya 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
SasarSasarSasarSasaran an an an 56565656 : Meningkatnya Peran Serta Gender dalam Pembangunan: Meningkatnya Peran Serta Gender dalam Pembangunan: Meningkatnya Peran Serta Gender dalam Pembangunan: Meningkatnya Peran Serta Gender dalam Pembangunan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
7 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya
4 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 121
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan :Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan :Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan :Terpenuhinya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan :
Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menampilkan suatu karya berupa barang
jadi, jasa atau prestasi kepada masyarakat umum. Melalui pameran hasil karya
perempuan menjadi wadah bagi perempuan untuk mengaktualisasikan kreativitasnya.
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya :3. Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya :3. Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya :3. Terpenuhinya Pendataan Perempuan yang Berkarya :
Dalam Indikator Pendataan Perempuan yang Berkarya ditargetkan 1 Kegiatan dan
sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat
Berhasil.
3. Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan :3. Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan :3. Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan :3. Terpenuhinya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan :
Dalam Indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 57777 : Meningkatnya Perlindungan Hak: Meningkatnya Perlindungan Hak: Meningkatnya Perlindungan Hak: Meningkatnya Perlindungan Hak----Hak Anak dan PerempuanHak Anak dan PerempuanHak Anak dan PerempuanHak Anak dan Perempuan
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak
4 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Analisis Analisis Analisis Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :Indikator Kinerja :
1111. Terpenuhinya Pelaksanaan Undang. Terpenuhinya Pelaksanaan Undang. Terpenuhinya Pelaksanaan Undang. Terpenuhinya Pelaksanaan Undang----Undang Perlindungan Anak :Undang Perlindungan Anak :Undang Perlindungan Anak :Undang Perlindungan Anak :
Dalam Indikator ini Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak ditargetkan 2
Kegiatan dan sudah terealisasi 2 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 122
2222. Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan :. Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan :. Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan :. Terpenuhinya Pendataan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan :
Pentingnya pendataan jumlah anak terlantar, putus sekolah dan anak jalanan agar
memudahkan instansi terkait jika sewaktu-waktu ada program dan kegiatan
kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan anak terlantar, putus sekolah dan anak
jalanan dan juga untuk aparat keamanan melakukan penelusuran apabila sewaktu-
waktu anak-anak menjadi korban kejahatan. Dalam Indikator ini ditargetkan 1
Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 5Sasaran 58888 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Keluarga dan MasyarakatKesejahteraan Keluarga dan MasyarakatKesejahteraan Keluarga dan MasyarakatKesejahteraan Keluarga dan Masyarakat
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Tersedianya Alat Kontrasepsi
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Keluarga KIE
7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1.1.1.1. Tersedianya Alat Tersedianya Alat Tersedianya Alat Tersedianya Alat KontrasepsiKontrasepsiKontrasepsiKontrasepsi ::::
Dalam Indikator ini Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak ditargetkan 1
Paket dan sudah terealisasi 1 Paket sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan
Sangat Berhasil.
2. 2. 2. 2. Terpenuhinya Keluarga KIETerpenuhinya Keluarga KIETerpenuhinya Keluarga KIETerpenuhinya Keluarga KIE ::::
Dalam Indikator ini Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak ditargetkan 7
Kegiatan dan sudah terealisasi 7 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 123
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 55559999 : Meningkatnya: Meningkatnya: Meningkatnya: Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal dengan Memperhatikan berbagai Kualitas Budaya Lokal dengan Memperhatikan berbagai Kualitas Budaya Lokal dengan Memperhatikan berbagai Kualitas Budaya Lokal dengan Memperhatikan berbagai
Bentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan LokalBentuk Kearifan Lokal
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya :1. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya :1. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya :1. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya :
Dalam indikator ini ditargetkan 2 Kegiatan dan sudah terealisasi 2 Kegiatan sehingga
pengembangan nilai budaya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal
sosial yang dapat diamanatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pelestarian
dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dibangun
dengan mengedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi
masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandirian masyarakat. Potensi dan aset
adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Banggai sangat besar, namun
belum di dayagunakan secara optimal, khususnya dalam memberi fundamen ke arah
peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, pemberdayaan
kelompok masyarakat adat adalah hal penting guna menopang kehidupan
masyarakat khususnya pengembang adat istiadat dan nilai budaya setempat.
2222. . . . Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan BudayaTerpenuhinya Pengelolaan Kekayaan BudayaTerpenuhinya Pengelolaan Kekayaan BudayaTerpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 2 Kegiatan dan sudah terealisasi 2 Kegiatan sehingga
pengembangan nilai budaya mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 124
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 60 60 60 60 : Meningkatnya Kegiatan Budaya : Meningkatnya Kegiatan Budaya : Meningkatnya Kegiatan Budaya : Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai Pendorong Kemajuan sebagai Pendorong Kemajuan sebagai Pendorong Kemajuan sebagai Pendorong Kemajuan
PariwisataPariwisataPariwisataPariwisata
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
2. Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
3. Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
4. Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata
4 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1111. Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya :. Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya :. Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya :. Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya :
Peran Pemerintah terutama lembaga-lembaga/dinas yang mengurus masalah
kebudayaan dalam pengelolaan kekayaan budaya sangat dituntut berperan. mulai
dari melindungi dan melestarikan kekayaan budaya. Ketika kekayaan budaya dikelola
dengan baik, maka akan muncul suatu keterjaminan dan kelestarian akan budaya
kita. Namun ketika pengelolaan kekayaan budaya tidak baik maka akan terjadi hal-hal
yang tidak kita inginkan seperti dicurinya warisa budaya dan akhirnya mulai terganggu
kepemilikannya. Dalam indikator ini ditargetkan 3 Kegiatan dan sudah terealisasi 3
Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2.2.2.2. Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya :Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya :Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya :Tercapainya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya :
Dalam indikator ini ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi 1 Kegiatan sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 125
3333. Terwujudnya . Terwujudnya . Terwujudnya . Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata :Pengembangan Pemasaran Pariwisata :Pengembangan Pemasaran Pariwisata :Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
Pariwisata merupakan komoditi yang tidak pernah mati. Semakin hari, semakin
berkembang sesuai perkembangan zaman. Pariwisata selalu menjadi kebutuhan
masyarakat karena merupakan kebutuhan rohani manusia. Untuk memiliki pariwisata
maju harus dilakukan evolusi pemasaran pariwisata. Dalam indikator pengembangan
pemasaran pariwisata ditargetkan 4 Kegiatan dan sudah terealisasi semuanya 4
Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4444. Terwujudnya . Terwujudnya . Terwujudnya . Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata :Pengembangan Destinasi Pariwisata :Pengembangan Destinasi Pariwisata :Pengembangan Destinasi Pariwisata :
Dalam indikator pengembangan pemasaran pariwisata ditargetkan 3 Kegiatan dan
sudah terealisasi semuanya 3 Kegiatan sehingga mencapai 100 %. Hal ini
dikategorikan Sangat Berhasil.
Daerah tujuan pariwisata atau biasa disebut Destinasi Pariwisata adalah
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang
didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas,
serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Butuh perhatian dan kerja keras dari pemerintah melalui instansi terkait untuk
menjadikan Kabupaten Banggai sebagai daerah pengembangan destinasi pariwisata
agar bisa meningkatkan devisa daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 61616161 : : : : Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial dan Meningkatnya Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial dan Meningkatnya Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial dan Meningkatnya Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial dan Meningkatnya
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 126
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
2. Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia
- 200 Orang 200 Orang 100 Sangat
Berhasil
4. Terpenuhinya Sarana dana Prasarana Panti Asuhan/Jompo
- 19 Panti 19 Panti 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1111. . . . Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak
Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak NakalTerlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak NakalTerlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak NakalTerlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal ::::
Dalam indikator ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi semuanya 1 Kegiatan
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, 2. Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, 2. Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, 2. Terpenuhinya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK,
NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya) :NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya) :NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya) :NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya) :
Dalam indikator ditargetkan 1 Kegiatan dan sudah terealisasi semuanya 1 Kegiatan
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :3. Terpenuhinya Pembinaan Lanjut Usia :
Dalam indikator ditargetkan 200 Orang dan sudah terealisasi semuanya 200 Orang
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
4. 4. 4. 4. Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Sarana dana Prasarana Panti Asuhan/JompoSarana dana Prasarana Panti Asuhan/JompoSarana dana Prasarana Panti Asuhan/JompoSarana dana Prasarana Panti Asuhan/Jompo ::::
Dalam indikator ditargetkan 19 Panti dan sudah terealisasi semuanya 19 Panti
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 127
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 62 62 62 62 : Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penanggulangan : Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penanggulangan : Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penanggulangan : Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penanggulangan
Bencana AlamBencana AlamBencana AlamBencana Alam dan Mitigasi Bencanadan Mitigasi Bencanadan Mitigasi Bencanadan Mitigasi Bencana
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana
200 Buku 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
270 Orang 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Bencana Alam
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana :1. Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana :1. Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana :1. Terpenuhinya Data Wilayah Rawan Bencana :
Dalam indikator ditargetkan 2 Dokumen dan sudah terealisasi semuanya 2 Dokumen
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Terpenuhinya Penyuluhan2. Terpenuhinya Penyuluhan2. Terpenuhinya Penyuluhan2. Terpenuhinya Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat :dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat :dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat :dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat :
Dalam indikator ditargetkan 1 Paket dan sudah terealisasi semuanya 1 Paket
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. 3. 3. 3. Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban Kebutuhan Dasar tentang Sandang dan Pangan bagi Korban
BencBencBencBencana Alamana Alamana Alamana Alam ::::
Dalam indikator ini ditargetkan 1 paket dan sudah terealisasi seluruhnya 1 Paket
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 128
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 63636363 : Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
200 Orang 250 Orang 250 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. 1. 1. 1. Terpenuhinya Peningkatan ToleransiTerpenuhinya Peningkatan ToleransiTerpenuhinya Peningkatan ToleransiTerpenuhinya Peningkatan Toleransi dan Kerudan Kerudan Kerudan Kerukunan dalam Kehidupan Beragamakunan dalam Kehidupan Beragamakunan dalam Kehidupan Beragamakunan dalam Kehidupan Beragama ::::
Dalam indikator ditargetkan 250 Orang dan sudah terealisasi 250 Orang sehingga
mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran 64646464 : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya : Meningkatnya Kualitas Ketakwaan dan Kualitas Ketakwaan dan Kualitas Ketakwaan dan Kualitas Ketakwaan dan Pengamalan NilaiPengamalan NilaiPengamalan NilaiPengamalan Nilai----Nilai Nilai Nilai Nilai
Keagamaan dalam Seluruh Aspek KehidupanKeagamaan dalam Seluruh Aspek KehidupanKeagamaan dalam Seluruh Aspek KehidupanKeagamaan dalam Seluruh Aspek Kehidupan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya
Kegiatan Pelatihan
Qori/Qoriah
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
2. Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan
Praktek Prostitusi
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah :1. Terpenuhinya Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah :1. Terpenuhinya Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah :1. Terpenuhinya Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah :
Dalam indikator kegiatan pelatihan Qori/Qoriah ditargetkan 1 paket dan sudah
terealisasi 1 Paket sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 129
2. Terpenuhinya Kegiatan Sosialisai Kerukunan Umat Beragama :2. Terpenuhinya Kegiatan Sosialisai Kerukunan Umat Beragama :2. Terpenuhinya Kegiatan Sosialisai Kerukunan Umat Beragama :2. Terpenuhinya Kegiatan Sosialisai Kerukunan Umat Beragama :
Dalam indikator ini ditargetkan 1 paket dan sudah terealisasi seluruhnya 1 Paket
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 6Sasaran 6Sasaran 6Sasaran 65555 : Meningkatnya Kebersamaan dan Kesetiakawanan Sosial: Meningkatnya Kebersamaan dan Kesetiakawanan Sosial: Meningkatnya Kebersamaan dan Kesetiakawanan Sosial: Meningkatnya Kebersamaan dan Kesetiakawanan Sosial
No.No.No.No. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2012201220122012 TargetTargetTargetTarget 2013201320132013 RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi
2013201320132013
Nilai Nilai Nilai Nilai
CapaianCapaianCapaianCapaian
(%)(%)(%)(%)
KategoriKategoriKategoriKategori
1. Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembinaan
Kenyamanan
Lingkungan
900 Orang 925 Orang 925 Orang 100 Sangat
Berhasil
2. Terpenuhinya
Pendidikan Politik
Kepada Masyarakat
100 Orang 550 Orang 550 Orang 100 Sangat
Berhasil
Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :Analisis Indikator Kinerja :
1. Penyuluhan/Pembinaan Kenyamanan Lingkungan :1. Penyuluhan/Pembinaan Kenyamanan Lingkungan :1. Penyuluhan/Pembinaan Kenyamanan Lingkungan :1. Penyuluhan/Pembinaan Kenyamanan Lingkungan :
Dalam indikator kegiatan ditargetkan 925 Orang dan sudah terealisasi 925 Orang
sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
2. Terpenuhinya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat :2. Terpenuhinya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat :2. Terpenuhinya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat :2. Terpenuhinya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat :
Dalam indikator ini ditargetkan 550 Orang dan sudah terealisasi seluruhnya 550
Orang sehingga mencapai 100 %. Hal ini dikategorikan Sangat Berhasil.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 130
C.C.C.C. Akuntabilitas KeuanganAkuntabilitas KeuanganAkuntabilitas KeuanganAkuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang kemudian disempurnakan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 tahun 2007 tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Daerah
yang kemudian disempurnakan melalui Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011.
Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan APBD 2013 sesuai ketentuan
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD)
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hingga penetapan
APBD.
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Daerah
dalam menyusun APBD Tahun 2013 terkait dengan pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut :
Dalam rangka efektifitas pengelolaan pendapatan daerah, maka kebijakan
pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :
a)a)a)a) Pendapatan Asli Daerah (PADPendapatan Asli Daerah (PADPendapatan Asli Daerah (PADPendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Dalam merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian
yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta
ketentuan peraturan – undangan terkait.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 131
2. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, Pemerintah
Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku
ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan
masyarakat.Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem
dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta
meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.
3. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daera yang diamanatkan dalam
undang-undang nomor 28 Taun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah,
penetapan target pendaatannya pada tahun anggaran 2013 sesuai
ketentuan pada pasal 180 undang-undang dimaksud, masih mengacu pada
peraturan daerah yang ada.
4. Pemerintah daera dilarang melakukan pemungutan pajak dan retribusi
daerah apabila peraturan daerahnya telah dibatalkan dan/atau jenis pajak
daera dan retribusi daerah tersebut tidak umber targetdiamanatkan dalam
undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir dianggrakan aldalam APBD
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah,jenis lain-lain
pendapatan asli daera yang sah, sesuai dengan objek dan rincian objek
berkenaan.
6. Apabila di dalam pelaksanaan pemugutan terdapat sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang baru maupun pelampuan target yang telah
ditetapkan agar segera dimasukkan pencatatannya di dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2013
7. Penerimaan yang berasal dari penyelenggraan program-program jamkesmas,
jamkesdes dan askes oleh rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, maupun di
Puskesmas penggunaan dananya dilaporkan secara berkala kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Kelompok Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mengalami perubahan
adalah jenis pendapatan restoran, pajak reklame, pajak galian C dan pajak
penerangan jalan. Selain itu jenis pendapatan retribusi yang diarapkan
mengalami perubahan adalah retribusi yang dapat diarapkan mengalami
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 132
perubahan adalah retribusi pelayanan keseatan rumah sakit, retribusi
penerimaan sektor kelautan retribusi dalam pelayanan perizinan dan khusus
jenis pendapatan lain-lain hanya diarapkan perubahan dari jasa giro.
9. Dengan diberlakukannya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang
baru, kiranya SKPD pengelola pendapatan segera mempedomani peraturan
perundang-undangan dimaksud bila telah melakukan perubahan peraturan
daerah terkait sumber-sumber pajak dan retribusi yang diperkenangkan.
b)b)b)b) Dana PerimbanganDana PerimbanganDana PerimbanganDana Perimbangan
Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan
dalam APBD Tahun Anggran 2013 perlu meperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengingat proses penyusunan APBD suda mulai sejak bulan juni 2012
sedangkan penetapan alokasi dan perimbangan tahun 2013 direncanakan
sekitar bulan Oktober 2012, maka pencantuman alokasi dana perimbangan
yang berasal dari dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dalam
penyusunan APBD Tahun Anggran 2013 didasarkan pada alokasi dana
perimbangan 2012 dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan
Tahun Anggran 2012.
2. Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat
memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat
memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Keputusan
Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2012, untuk mengantisipasi kemungkinan
tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya ditahun
2013 dan memperhatikan realisasi penerimaan taun anggaran 2011.
Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai dari yang
diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBD Tahun
anggaran 2013. Dana Penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke
daerah yang bertujuan untuk membantu daerah didalam rangka pelaksanaan
kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, dan membantu
mendukung percepatan pembangunan di daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasi kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 133
dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan
pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Alokasi DAK ke daerah
ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
a) Kriteria Umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
keungan daerah
b) Kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur kekhususan daerah
c) Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator teknis yang
didukung data-data teknis. Secara Umum, ara kebijakan DAK tahun 2013
adalah
d) Meningkatakan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung
pencapaian prioritas nasional
e) Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2013 sesuai
kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure
framework) dan penggaran berbasis kinerja (performing base
budgeting);membantu daerah-daera yang memiliki kemampuan keuangan
relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan
Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar Publik; dan
f) Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK
secara utu dan terpadu dipusat dan daerah, singkronisasi kegiatan DAK
dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
4. Dana penyesuaian diberikan kepada daerah daerah yang layak dengan
memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu. Sesuai dengan PP 38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan Pemeritahan, penyelenggraan pendidikan dasar
merupakan urusan daerah. Sehubungan dengan itu pada tahun 2011 dana BOS
yang selama ini dialokasikan melalui anggran Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas), akan dipindahkan kedana penyesuaian, dimana dana BOS
tersebut akan disalurkan langsung dari kas negara ke kas daerah, kemudian
akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD.
Pemberian dana bos bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi
siswa yang tidak mampu dan meringangkan biaya bagi siswa lain sehingga
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 134
memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sampai tamat (menyelesaikan
SMP-MTs) dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Sebilan Tahun.
5. Sumber sumber penerimaan dana perimbangan yang pencatatannya di dalam
APBD masih menggunakan angka-angka proyeksi seyogyanya segera dilakukan
penyesuaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang tela ditentukan
dan dilakukan perubahan melalui Perubahan APBD ini.
6. Dalam rangka mengefektifkan sumber dana DAK tahun berkenanan dan bila
terdapat sisa Dana akibat efektifitas belanja diharapkan SKPD di dalam
pengelokasiannya mematuhi ketentuan peraturan teknis pengalokasian dana
DAK Tahun Anggran 2013.
7. Apabila terdapat sumber sumber dana bagi asil dimana pengelokasiannnya
memiliki ketentuan khusus, kiranya SKPD yang mengelola sumber dana
dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c)c)c)c) LainLainLainLain ---- lain Pendapatan Daerah yang Sahlain Pendapatan Daerah yang Sahlain Pendapatan Daerah yang Sahlain Pendapatan Daerah yang Sah
Arah kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai
berikut :
1. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang
diterima dari propinsi pada tahun Anggran 2013 agar menggunakan pagu Tahun
anggran 2012. Sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampuan target Tahun
Anggaran 2012 agar ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggran 2013.
2. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga
yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk Dana bergulir,
dianggrakan dalam APBD pada akun pendapatan,kelompok lain-lain pendapatan
daera yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek
berkenan.
3. Sumber-sumber pendapatan bagi hasil dari provinsi yang masih menggunakan
angka penganggran proyeksi segera dilakukan penyesuaian sesuai peraturan
Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah dan pencatannya dilakukan pada perubahan
APBD Tahun 2013.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 135
4. Apabila terdapat sumber-sumber penerimaan baru maupun pelapuan target
penerimaan agar segera dilakukan penyesuaian didalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan kaidah-kaida aturan
penempatan sumber-sumber penerimaannya bila ada, terutama dari pemerintah
tingkat atas.
5. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah diharapkan dari bagi hasil pajak
provinsi, dana-dana khusus seperti dana khusus seperti dana insentif Daerah,
Dana Tunjangan Profesi Guru, Alokasi Tambahan Penghasilan Guru,Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) serta sumber dana lain,
kiranya SKPD yang mengelola segera menyampiakan kepada DPPKAD untuk
dilakukan pencatatan didalam perubahan APBD T.A 2013.
Realisasi pendapatan mencakup penerimaan yang bersumber dari pendapatan
asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan
realisasi belanja mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung.
TTTTabelabelabelabel 3.213.213.213.21
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012012012013333
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. Lebih/(Kurang)
Rp. %
PENDAPATAN 831.834.663.286,50 862.231.022.041,67 30.396.358.755,17 103.65
PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.255.000.000,00 51.296.302.448,84 11.041.302.448,84 127,43
Pendapatan Pajak Daerah 11.075.000,00 15.601.547.389,90 4.526.547.389,90 140,87
Pendapatan Retribusi Daerah 22.825.000.000,00 27.380.925.151,22 4.555.925.151,22 119,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan 1.105.000.000,00 552.552.720,00 (552.447.280,00) 50,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.250.000.000,00 7.761.277.187,72 2.511.277.187,72 147,83
PENDAPATAN TRANSFER 791.579.663.286,50 810.934.719.592,83 19.355.056.306,33 102,45
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 670.973.576.181,00 685.236.611.900,00 14.263.035.719,00 102,13
Dana Bagi Hasil Pajak 26.751.000.000,00 36.409.074.184,00 9.658.074.184,00 136,10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 136
Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. Lebih/(Kurang)
Rp. %
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 2.467.037.181,00 7.071.998.716,00 4.604.961.535,00 286,66
Dana Alokasi Umum 580.225.459.000,00 580.225.459.000,00 - 100,00
Dana Alokasi Khusus 61.530.080.000,00 61.530.080.000,00 - 100,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 95.660.736.907,00 95.668.528.017,00 7.791.110,00 100,01
Dana Penyesuaian 95.546.431.000,00 95.546.431.000,00 - 100,00
Bagi Hasil Cukai dan Tembakau 114.305.907,00 122.097.017,00 7.791.110,00 106,82
Transfer Pemerintah Provinsi 21.731.892.198,50 26.816.121.675,83 5.084.229.477,33 123,40
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 21.731.892.198,50 26.816.121.675,83 5.084.229.477,33 123,40
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3.946.796.353,60 4.598.113.967,00 651.317.613,40 116,50
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB0 7.235.378.353,30 9.676.150.982,00 2.440.772.629,70 133,73
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) 10.526.988.155,50 12.354.851.560,00 1.827.863.404,50 117,36
Bahi Hasil Pajak Pengambilan &
Pemanfaatan Air Bawah Tanah 16.986.628,80 173.814.979,83 156.828.351,03 1.023,25
Pajak Kendaraan di Atas Air 0,00 0,00 - 0,00
Pajak Kemeterologian 5.742.708,30 13.190.187,00 7.447.478,70 229,69
Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya 3.213.458.000,00 3.213.458.000,00 - 100,00
Bantuan Keuangan dari provinsi 3.213.458.000,00 3.213.458.000,00 - 100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 0,00 0,00 - 0,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 - 0,00
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 - 0,00
BELANJA 914.951.963.690,00 853.121.633.111,90 56.292.129.605,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 570.158.369.753,00 535.785.822.613,90 28.834.346.166,10 93,97
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 137
Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. Lebih/(Kurang)
Rp. %
Belanja Pegawai 529.620.562.880,00 504.988.347.056,90 24.632.215.823,10 95,35
Belanja Subsidi 316.296.000,00 316.296.000,00 0,00 100,00
Belanja Hibah 11.192.501.798,00 9.771.546.798,00 2.420.955.000,00 78,37
Belanja Bantuan Sosial 3.898.000.000,0 3.457.800.000,00 440.200.000,00 88,71
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
desa dan Partai Politik 17.164.374.000,00 15.823.398.657,00 1.340.975.343,00 92,19
Belanja Tidak Terduga 7.966.635.075,00 2.428.434.102,00
BELANJA LANGSUNG 331.194.058.937 303.896.059.313,00 27.297.999.624,00 91,76
Belanja Pegawai 6.472.398.000,00 6.171.232.864,00 301.165.136,00 95,35
Belanja Barang dan Jasa 142.473.014.113,00 133.403.560.376,00 9.069.453.737,00 93,63
Belanja Modal 182.248.646.824,00 164.321.266.073,00 17.927.380.751,00 90,16
TRANSFER 13.599.535.000,00 13.439.751.185,00 159.783.815,00 98,83
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa 13.599.535.000,00 13.439.751.185,00 159,783.815,00 98,83
Bagi Hasil Pajak 802.500.000,00 659.282.300,00 143.217.700,00 82,15
Bagi Hasil Retribusi 1.632.500.000,00 1.631.879.950,00 620.050,00 99,96
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 11.164.535.000,00 11.148.588.935,00 15.946.065,00 99,86
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 86.319.099.430,50 87.034.099.430,49 (714.999.999,99) 100,83
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) 85.819.099.430,50 85.819.099.430,49 0,01 100,00
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 - 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 0,00 0,00 - 0,00
Penerimaan Kembali Pemberiian Pinjaman
Daerah 500.000.000,00 1.215.000.000,0 (715.000.000,00) 243,00
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 138
Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. Lebih/(Kurang)
Rp. %
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.201.799.027,00 2.500.000.000,00 701.799.027,00 78,08
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 - 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000.00 - 100,00
Pembayaran Pokok Utang 701.799.027,00 0,00 701.799.027,00 -
Pemberian Pinjaman Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 83.117.300.403,50 84.534.099.430,49 (1.416.799.026,99) 101,70
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011 dan Tahun
2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.22Tabel 3.22Tabel 3.22Tabel 3.22
Tabel Realisasi Tabel Realisasi Tabel Realisasi Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja T.A. 2012 dan T.A. 2013Pendapatan dan Belanja T.A. 2012 dan T.A. 2013Pendapatan dan Belanja T.A. 2012 dan T.A. 2013Pendapatan dan Belanja T.A. 2012 dan T.A. 2013
Kabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten BanggaiKabupaten Banggai
Uraian Realisasi 2011
Rp.
Realisasi 2012
Rp.
Lebih Kurang
Rp. %
I. PENDAPATAN 781.606.353.949,71 862.231.022.041,67 80.624.668.092,00 110,3
1. Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
35.337.773.442.71
12.858.650.919,45
16.428.085.308,87
1.664.664.913,00
4.386.372.300,77
51.296.302.448,84
15.601.547.389,90
27.380.925.151,22
552.552.720,00
7.761.277.187,72
15.958.529.006,1
2.742.896.470,5
10.952.838.842,4
(1.112.112.193,00)
3.374.904.886.95
145,15
102,1
166,67
66,80
178,94
2. DANA PERIMBANGAN
- Dana Bagi asil Pajak
- Dana bagi hasil Bukan Pajak
603.142.421.709,00
31.775.650.903,00
3.068.294.806.00
685.236.611.900,00
36.409.074.184,00
7.071.998.716,00
82.094.190.191,00
4.633.423.281,00
4.003.703.910,00
113,61
114,58
230,48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 139
Uraian Realisasi 2011
Rp.
Realisasi 2012
Rp.
Lebih Kurang
Rp. %
- Dana Alokasi umum
- Dana Alokasi khusus
504.060.276.000,00
64.238.200.000,00
580.225.459.000,00
61.530.080.000,00
76.165.183.000,00
2.708.120.000.00
115,11
104,21
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerinta Daerah
- Dana Penyesaian & Otonomi Kusus
- Bantuan Keuangan dari Prov/Pemda Lainnya.
143.044.963.981,00
23.659.894.641,00
116.391.080.840,00
2.993,988.500,00
125.698.107.692,83
26.938.218.692,83
95.546.431.000,00
3.213.458.000,00
17.346.856.289,00
3.278.324.051,9
(20.844.649.840).
219.469.500,00
112,12
113,85
17,90
107,3
II. BELANJA 750.357.356.723,00 853.121.633.111,90 102.764.276.388,00 113,69
1. Belanja tidak Langsung :
1).Belanja Pegawai
2).Belanja Subsidi
3).Belanja Hibah
4).Belanja Bantuan Sosial
5).Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik
6).Belanja tidak terduga
1. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan jasa
3). Belanja Modal
491.201.970.149,00
441.776.931.043,00
564.000.000,00
19.144.323.867,00
5.682.440.140,00
11.286.699.405,00
196.500.000,00
259.155.386.574,00
6.255.843.250,00
130.002.473.953,00
122.897.069.371,00
535.785.822.613,90
504.988.347.056,90
316.296.000,00
8.771.546.798,00
3.457.800.000,00
15.823.398.657,00
2.428.434.102,00
303.896.059.313,00
6.171.232.864,00
133.403.560.376,00
164.321.266.073,00
44.583.852.464.00
63.211.416.013
247.704.000,00
10.372.777.069,00
(2.224.640.140,00)
3.272.322.963,00
(2.231.934.102,00)
44.740.672.739,00
84.610.386,00
3.401.086.423,00
41.424.196.702,00
109,07
114,30
43,91
154,18
(39,14)
126,07
211,59
117,26
101,35
102,61
133,70
JUMLAH BELANJA 750.357.356.723,00 853.121.633.111,90 102.764.276.388,00
ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS REALISASI PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN
Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2013 mengalami
peningkatan dari tahun ketahun. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai
mengalami penaningkatan dari tahun ke tahun . Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Banggai Masih Didominasi oleh Dana Perimbangan yang mengambil porsi terbesar
dari seluruh pendapatan Rp. 685.236.611.900,00 (102,13%), kemudian disusul PAD
sementara pendapatan lain-lain Pendapatan yang sah masih sangat kecil jumlanya
sehingga pembiyaan Pemerintah masih sangat tergantung pada Dana Perimbangan
dari Pemerintah Pusat.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 140
Pendapatan Asli Pendapatan Asli Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah (PAD)Daerah (PAD)Daerah (PAD)Daerah (PAD)
PAD Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun anggaran 2013 sejumlah
Rp.51.296.302.448,84 mengalami kenaikan sebesar (145%)% bila dibandingkan
Tahun 2011 yang realisasi penerimaannya sebesar Rp. 35.337.773.443.71.- yang
melampaui target yang ditetapkan Tahun 2013 dengan realisasi pencapaian target
sebesar (127,43%)
Dalam Konteks Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2013 dengan 2012 secara
keseluruhan mengalami kenaikan Kenaikan PAD Kabupaten Banggai Tahun 2013
merata dari semua Sumber PAD yang ada. Untuk Pendapatan Pajak Daerah Pada
Tahun 2012 sebesar Rp.12.858.650.919,45 atau (166%) Naik pada taun 2013
menjadi Rp.15.601.547.389,90 atau naik (102.1%), Pendapatan Retribusi Daerah
pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.428.085.308,87 atau 107,71%. Menjadi
Rp.27.380.925.151,22 atau naik (106,08%), Pendapatan Hasil Pengelola Kenaikan
Dana Perimbangan terjadi pada keseluruan Komponen.
Dalam Konteks Perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2013, realisasi
penerimaan Dana Perimbangan mencapai Rp. 685.236.611.900,00 atau 102,13 dari
anggran yang telah ditetapkan sebesar Rp.670.973.576.181,00 atau (102,13%).
Dana PerimbanganDana PerimbanganDana PerimbanganDana Perimbangan
Realisasi penerimaan Dana Perimbangan merupakan penerimaan yang mengambil
porsi terbesar dari keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun
2013 yaitu sebesar 9,76% dari total pendapatan.
Dana Perimbangan Kabupaten Banggai merupakan penerimaan yang mengambil
porsi terbesar dari seluruh pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Sulawesi
Tengah Tahun 2013 yaitu Rp. 82.094.190.191,00 atau (113,61%) . Kenaikan Dana
Perimbangan terjadi pada keseluruhan komponen.
Dalam konteks anggaran dan realisasi tahun 2013, realisasi penerimaan Dana
Perimbangan mencapai Rp. 685.236.611,900,00 (102,13%) dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp. 670.973.576.181,00
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2013 141
LainLainLainLain----Lain Pendapatan Daerah yang sahLain Pendapatan Daerah yang sahLain Pendapatan Daerah yang sahLain Pendapatan Daerah yang sah
Penerimaan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan yang
diterima dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan Hibah dan pendapatan lain-
Lain.
Penerimaan dari Lain-Lain pendapatan yang sah pada tahun 2013 mengalami
peningkatan yaitu sebesar Rp. 7.761.277.187,72 (147,83%)
ANALISIS REALISASI BELANJAANALISIS REALISASI BELANJAANALISIS REALISASI BELANJAANALISIS REALISASI BELANJA
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
2013 untuk Belanja Tidak Langsung terbesar dari seluruh jumlah belanja tahun 2013
yakni Rp.535.785.822.613,90. Hal ini disebabkan Kebutuhan Belanja Pegawai
Kabupaten Banggai makin besar. Realisasi Belanja Tidak Langsung taun 20123
sebesar Rp.535.785.822.613,90 atau (93,97%) hampir sesuai dengan anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp. 570.158.369.753,00
BAB IV PENUTUP
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 142
BAB BAB BAB BAB IIIIVVVV
PEPEPEPENNNNUTUPUTUPUTUPUTUP
AAAA. K. K. K. Kesimpulanesimpulanesimpulanesimpulan
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2013, sebagai wujud pertanggung jawaban atas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama kurun waktu satu tahun
berselang.
Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat capaian sasaran, dapat kita
simpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2013 menunjukkan tingkat rata-rata memperoleh angka
skala pengukuran 100 % dengan kategori Sangat Berhasil.Sangat Berhasil.Sangat Berhasil.Sangat Berhasil.
Capaian kinerja ini merupakan cerminan dari upaya yang intens dalam
koordinasi yang terpadu dan sinergis dengan metode pengambilan keputusan secara
komprehensif. Namun demikian ada beberapa sasaran yang tidak dapat memenuhi
target kinerja yang direncanakan.
Tingkat capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja outcome tahun 2013
adalah sebagai berikut :
No.No.No.No. Tingkat CapaianTingkat CapaianTingkat CapaianTingkat Capaian Jumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator Outcome
1. Sama dengan / lebih besar dari 100% 166
2. 51% sampai dengan 99% 32
3. Dibawah 51% 1
Jumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator OutcomeJumlah Indikator Outcome 199
BAB IV PENUTUP
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 143
BBBB. S. S. S. Strategi Peningkatan Kinerjatrategi Peningkatan Kinerjatrategi Peningkatan Kinerjatrategi Peningkatan Kinerja
Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan
capaian sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan
kinerja perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target
kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai.
Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai
keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat
perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi
tugas pengabdian kita sekalian pada bangsa dan negara.
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 144
Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1
PENETAPAN KINERJA KABUPATENPENETAPAN KINERJA KABUPATENPENETAPAN KINERJA KABUPATENPENETAPAN KINERJA KABUPATEN
KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten :::: BANGGAIBANGGAIBANGGAIBANGGAI
Tahun AnggaranTahun AnggaranTahun AnggaranTahun Anggaran :::: 2012012012013333
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1. Meningkatkan
Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Yang
Mendukung Perekonomian Daerah
Terpenuhinya Koordinasi
Antar Lembaga dalam
Pengendalian
Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA
Laporan 1
Terpenuhinya
Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Laporan 1
Buku Profil
Investasi/Promosi
Investasi
Buku 100
Jumlah Investor Berskala
Nasional (PMDN/PMA)
Kontribusi Sektor
Pertanian (tanaman
bahan makanan terhadap
PDRB)
% 14,68
Produktivitas Padi Ton 170.561,88
Produktivitas Jagung Ton 9.340,40
Produktivitas Kedelai Ton 1.152,95
Produktivitas Kacang
Tanah Ton 1.852,35
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 145
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Produktivitas Kacang
Hijau Ton 354,81
Produktivitas Ubi Kayu Ton 3.826
Produktivitas Ubi Jalar Ton 1.477,88
Populasi Ternak Besar
(Sapi,Kerbau,Kuda) Ekor 44.300
Populasi Ternak Kecil
(Kambing,Domba,Babi) Ekor 68.600
Populasi Unggas Ekor 737.500
Kontribusi Sektor
Perkebunan Terhadap
PDRB
% 20,46
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Perkebunan
melalui Gerakan Masal
Pemupukan
Kecamatan 2
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Perkebunan
melalui SL-PHT
Kelas 3
Meningkatnya Jalan
Kantong Produksi Km 13
Peningkatan Produksi
Bibit Kelapa Dalam Pohon 6000
Peningkatan Produksi
Bibit Cengkeh Pohon 5000
Peningkatan Produksi
Bibit Pala Pohon 12.000
Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis % 100
Terpenuhinya Optimalisasi
PNBP Laporan 3
Terpenuhinya
Pengembangan,
Pengujian dan
Pengendalian Peredaran
Laporan 23
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 146
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Hasil Hutan
Terpenuhinya Pembinaan
dan pengawasan Industri
dan Pemasaran Hasil
Hutan
Dokumen 1
Produksi Perikanan Ton 27.000
Konsumsi Ikan Kg 46
Tingkat Keterampilan
Kelompok Pengolah Kelompok 7
Tingkat Pengembangan
Sistim Pemasaran Hasil
Perikanan Paket 4
Kontribusi Sektor Industri
Terhadap PDRB % 6,35
Peserta Dapat Mendirikan
Industri Makanan
Minuman Berbasis Kelapa
dan Ikan
Orang 20
Terlaksananya Pelatihan
Strategi, Pembinaan dan
Pengembangan Program
Terpadu P2W-KSS
Orang 20
Terpenuhinya Sosialisasi
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Pedagang 400
Terlaksananya Koordinasi
dan Pendataan tentang
hasil produksi dibidang
pertambangan
Laporan 1
Terlaksananya
Pencadangan dan
Penataan Wilayah
Pertambangan
Laporan 1
Terlaksanannya
Pembinaan Pengusahaan
di bidang Minyak dan Gas
Orang 40
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 147
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Terlaksananya
Pengawasan,
Pengendalian &
Pendistribusian Tata
Niaga Migas
Laporan 1
Kontribusi Sektor
Keuangan Terhadap
PDRB
% 5,08
Monitoring dan
Pengendendalian PAD Laporan 1
Monitoring dan
Pengendalian PBB Paket 1
Peningkatan Manajemen
Aset / Barang Daerah Paket 1
Kontribusi Sektor Jasa
Terhadap PDRB % 10,62
Terpenuhinya Jasa
Konsultasi Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Paket 1
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB
% 9,25
Terpenuhinya
Pengawasan Ekspor Impor Kecamatan 5
Terlaksananya Pameran
Dekranasda Kali 1
2. Meningkatkan Kapasitas Pasar,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB
% 9,25
Terpenuhinya
Pengawasan Ekspor Impor Kecamatan 5
Terlaksananya Pameran
Dekranasda Kali 1
Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 238
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 148
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Usaha Mikro dan kecil UKM 837
Terlaksananya Hubungan
Kerjasama Usaha dan
Informasi Pasar yang
Jelas antara KUMKM
KUMKM 6
Bertambahnya
Masyarakat yang
Memahami Tentang
KUMKM
Orang 45
Ikut Sertanya Promosi
Produk Usaha Kecil dalam
Pameran
Orang 12
Tersedianya Petunjuk
Teknis Usaha Koperasi
Untuk Pembinaan dan
Pengembangan KUMKM
Kegiatan 2
Terlaksananya
Pengawasan Mutu
Dagangan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Pedagang 120
3. Penanganan Pengangguran dan
Kemiskinan Berbasis
Pengembangan Ekonomi
Terciptanya Pencari kerja
yang terampil Orang 48
Terciptanya Bursa Kerja
yang Kontinyu Kecamatan 2
Terciptanya Lapangan
Kerja Orang 75
Tersedianya Wirausaha
Baru Orang 32
Meningkatnya Usaha Kecil
Mikro dalam Pelatihan Orang 20
Pengurus USP Mampu
Melaksanakan
Pengawasan Terhadap
Pengelola Koperasi
Orang 20
Terpenuhinya Penguatan
Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin
Kelompok 28
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 149
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Pendukung
Usaha Bagi Keluarga
Miskin
Unit 20
Terpenuhinya Pembinaan
Lanjut Usia Orang 200
Terpenuhinya Hidup
(Makanan) Anak SDLB Anak 18
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
Panti 19
Tersedianya Bantuan
Stimulant Peralatan TTG
KK Miskin
Rupiah 65.363.970
4. Meningkatnya Perencanaan yang
Transparan, Partisipatif, Responsif,
Demokratis, Visioner
dan Profesional
Terpenuhinya Evaluasi
RPJMD Rupiah 225.000.000
Terpenuhinya Penyusunan
Rancangan RKPD Buku 2
Terpenuhinya
Pembangunan Jaringan
Komunikasi Data Internal
Pemda Kab. Banggai
Paket 2
Buku “Kabupaten Dalam
Angka” Buku 30
Buku “PDRB Kabupaten” Buku 25
Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah Paket 3
Pengolahan, Update dan
Analisis Data/Arsip SKPD Paket 4
Terpenuhinya
Musrenbang
Kec/Kab/Propinsi
Laporan 1
5. Meningkatkan Kelembagaan dan
Regulasi Yang Efisien
dan Efektif, Responsif, Profesional, Akuntabel,
Pembinaan Perangkat
Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan 7
Pengendalian Umum
Pelaksanaan % 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 150
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Visioner dan Transparan
Pembangunan
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Program Pembangunan
% 100
Terpenuhinya Pelayanan
Publik dalam bidang
Kependudukan
Lembar 42.814
Terpenuhinya Pelayanan
Langsung Akta Kelahiran Kecamatan 23
Terpenuhinya data
Penduduk yang Akurat Laporan 1
Terpenuhinya Pelayanan
Langsung KK ditingkat
Kecamatan
Kecamatan 23
Unit Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayan Publik
Dokumen 1
6. Mengembangkan
Kerjasama Terpenuhinya Koordinasi
dalam Pemecahan
Masalah-Masalah Daerah
Dokumen 1
Terpenuhinya Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan di bidang
Perhubungan
Laporan 1
Terpenuhinya Dukungan
Koordinasi dan
Penyusunan Program
Kegiatan Kementrian
Pembangunan Daerah
Tertinggal
Laporan 1
Pelayanan Kehumasan
dan Protokoler Rupiah 296.000.000
7. Mengembangkan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Meningkatnya Mutu Jalan Paket 18
Meningkatnya Jalan
Mantap Paket 30
Meningkatnya Jembatan
Dalam Kondisi Baik Paket 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 151
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik Paket 1
Meningkatnya Jumlah
Jaringan Irigasi dalam
Kondisi Baik
Paket 5
Meningkatnya Fungsi
Jaringan Irigasi Paket 40
Meningkatnya Sungai
dengan Kondisi Baik Paket 26
Terpenuhinya
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Paket 22
Persentase Tersusunnya
Detail Engineer Desain
(DED) Air Bersih
% 100
Persentase
Terselenggaranya
Pembangunan Saluran
Drainase
% 100
Persentase Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
% 100
Persentase Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Bahaya Kebakaran
% 100
Jumlah Arus Penumpang
Angkutan Umum Orang 1.550.000
Rasio Izin Trayek % 0,0034
Jumlah Uji KIR Angkutan
Umum Unit 3.900
Jumlah Bandar Udara Bandara 1
Jumlah Terminal Bis Terminal 6
Lama Pengujian
Kelayakan Angkutan Bulan 6
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 152
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Umum (KIR)
Biaya Pengujian
Kelayakan Angkutan
Umum
Rupiah 394.000.000
Gedung Terminal/Pos
Jaga Terminal Kecamatan 1
Halte Bus, Taxi, Gedung
Terminal Kecamatan 2
Sarana Angkutan Desa
Tertinggal Unit 8
Dermaga Kecil/Tambatan
Perahu Kecamatan 2
Meningkatnya Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Orang 40
Meningkatnya Kualitas
Penyiaran Jenis 5
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Komunikasi
Informasi dan Media
Massa
Kecamatan 1
Meningkatnya Kerjasama
Informasi dan Media
Massa
Orang 4
Pengadaan Materisasi
Pengadaan Lampu Jalan
dan Pembangunan
Jaringan Listrik
Tiang 320
Meningkatnya Sosialisasi
dan Deseminasi
Peraturan Perundang-
Undangan Jasa
Konstruksi :
Kali 3
Jumlah Penyediaan Data
dan Informasi Jasa
Konstruksi
Paket 1
Meningkatnya Jasa Paket 293
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 153
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Konstruksi
8. Mengelola
Pengendalian
Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Rupiah 30.000.000
Tersedianya Biaya
Pemantauan Kualitas
Lingkungan Hidup
Rupiah 50.000.000
Tersedianya Biaya
Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Rupiah 36.900.000
Tersedianya Biaya
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan SDA
Rupiah 30.000.000
Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi Mangrove Rupiah 55.000.000
Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA Rupiah 28.000.000
Tersedianya Biaya
Pengawasan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup Rupiah 50.000.000
Tersedianya Biaya
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada
Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
Rupiah 60.000.000
9. Mengoptimalkan Proses
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Rupiah 102.000.000
Terpenuhinya Koordinasi
dan Fasilitasi Penyusunan
RDRTK dan Peraturan
Zonasi
Dokumen 1
Terpenuhinya Koordinasi
Pemanfaatan DAK Kab.
Banggai
Rupiah 220.948.200
10. Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Pendidikan Pembangunan Gedung Paket 28
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 154
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Yang Merata dan Berkualitas
Sekolah Dasar
Pembangunan Gedung
Sekolah Menengah Sekolah 5
Penyediaan Dana Siswa
Berprestasi Tingkat TK,
SD, SMP
Orang 155
Biaya Operasional
Pendidikan Gratis
SMA/SMK
Bulan 12
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah Paket 28
Pelatihan Kompetensi
Siswa Berprestasi Kegiatan 2
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa Kegiatan 4
Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik Kegiatan 1
Sosialisasi Ujian Nasional
SD, SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK
Orang 150
Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Non Formal Kegiatan 2
Tersedianya Dana
Operasional Pendidikan
Non Formal
Triwulan 4
11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu, Merata
dan Terjangkau
Optimalisasi Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
PKM
24
Tertanganinya Pelayanan
Kesehatan Darurat PKM 24
Optimalisasi Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
ISO
PKM 1
Optimalisasi Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Jenis, Alkes 16, 7
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 155
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Cakupan Pemberian
Makanan Pendamping ASI
pada Bayi Bawah Garis
Merah dari Keluarga
Miskin
%
100
Terlaksananya
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas
PKM 24
Tersedianya Pelayanan
Kesehatan Gratis bagi
Masyarakat
Jiwa 46.000
Terpeliharanya Sarana
Pelayanan (Puskesmas)
bagi masyarakat
Unit 8
Terlaksananya
Pembangunan
Poskesedes
Unit 6
Peningkatan Cakupan
Desa Siaga Aktif Desa 1
Meningkatnya
Optimalisasi Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Paket 1
Terpenuhinya Sosialisasi
Kawasan Tanpa Asap
Rokok di 20 Desa
Desa 20
Terlaksananya
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Jamban
Keluarga 75
Cakupan Balita Gizi Buruk
yang Mendapat
Perawatan
% 100
Cakupan Bayi Berat Lahir
Rendah / BBLR yang
ditangani
% 100
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Bidan % 90
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 156
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
atau Tenaga Kesehatan
yang memiliki Kompetensi
Kebidanan
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil (K4) % 95
Cakupan Kunjungan Bayi % 90
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Malaria
Sediaan
Darah 1000
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2 TB
Paru
Specimen 300
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Kusta
Kontak 204
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2 ISPA
Kasus 495
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Kelamin
HIV/AIDS
Sampel
Darah HIV 30
12. Mendorong Kegiatan
Olahraga & Peran
Pemuda dalam Pembangunan
Terpenuhinya Pembinaan
Organisasi Kepemudaan Orang 45
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga Kegiatan 4
Terpenuhinya Pekan
Olahraga dan Seni
(PORSENI)
Kegiatan 1
Peningkatan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Paket 8
Lapangan Olahraga Lapangan 54
13. Meningkatkan
Kapasitas Organisasi Terwujudnya Keamanan Kegiatan 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 157
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Masyarakat dalam Mendukung
Pelaksanaan Pembangunan
Lingkungan
Terpenuhinya Peserta
Penyuluhan Peningkatan
Kewaspadaan Masyarakat
dan Bela Negara
Orang 300
Terpenuhinya Kelancaran
Kegiatan Komunikasi
Intelijen Daerah
(KOMINDA)
Laporan 1
Terpenuhinya
Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Kegiatan 1
Terpenuhinya Dukungan
Kegiatan Beragama Kegiatan 1
14. Mengembangkan
Pengarustamaan (mainstreaming) Gender dan Anak
Terpenuhinya Pameran
Hasil Karya Perempuan di
Bidang Pembangunan
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pendataan
Perempuan yang Berkarya Kegiatan 1
Terpenuhinya
Peningkatan Usaha
Kelompok Perempuan
Kegiatan 1
Terpenuhinya
Pelaksanaan Undang-
Undang Perlindungan
Anak
Kegiatan 2
Terpenuhinya Pendataan
Anak Terlantar, Putus
Sekolah dan Anak Jalanan
Kegiatan 1
Tersedianya Alat
Kontrasepsi Paket 1 Paket
Terpenuhinya Keluarga
KIE Kegiatan 7 Kegiatan
15. Mengembangkan
Potensi dan Ketahanan Sosial dan Budaya
Terwujudnya
Pengembangan Nilai
Budaya
Kegiatan 2
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 158
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Terpenuhinya Pengelolaan
Kekayaan Budaya Kegiatan 2
Terpenuhinya Pengelolaan
Keragaman Budaya Kegiatan 3
Tercapainya
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kegiatan 1
Terwujudnya
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kegiatan 4
Terwujudnya
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Kegiatan 3
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan dan Praktek
Belajar Kerja bagi Anak
Terlantar termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat, Anak
Nakal
Kegiatan 1
Terpenuhinya
Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks NAPI, PSK,
NARKOBA dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Kegiatan 1
Terpenuhinya Pembinaan
Lanjut Usia Orang 200
Terpenuhinya Sarana
dana Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
Panti 19
Terpenuhinya Data
Wilayah Rawan Bencana Dokumen 2
Terpenuhinya Penyuluhan
dan Peningkatan
Kewaspadaan Masyarakat
Paket 1
Terpenuhinya Kebutuhan
Dasar tentang Sandang Paket 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 159
No. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
dan Pangan bagi Korban
Bencana Alam
16. Mengembangkan Nilai
Keagamaan dan Kepedulian Sosial
Terpenuhinya
Peningkatan Toleransi
dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Orang 250
Terpenuhinya Kegiatan
Pelatihan Qori/Qoriah Paket 1
Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan Praktek
Prostitusi
Paket 1
Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembinaan
Kenyamanan Lingkungan
Orang 925
Terpenuhinya
Pendidikan Politik Kepada
Masyarakat
Orang 550
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 160
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran 2222
PENPENPENPENGUKURAN GUKURAN GUKURAN GUKURAN KINERJA KABUPATENKINERJA KABUPATENKINERJA KABUPATENKINERJA KABUPATEN
KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten :::: BANGGAIBANGGAIBANGGAIBANGGAI
Tahun AnggaranTahun AnggaranTahun AnggaranTahun Anggaran :::: 2012012012013333
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI CAPAIAN
%
1. Terciptanya Pemerataan
Investasi Secara Bertahap Sesuai
Dengan Potensi Wilayah dan
Potensi Sumber
Daya Alam
Terpenuhinya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
1 laporan 1 Laporan 99,65
Terpenuhinya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1 Laporan 1 Laporan 99,87
Buku Profil Investasi/Promosi Investasi
100 Buku 100 Buku 100
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Meningkatnya Produktivitas
Sektor Pertanian
Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan terhadap PDRB)
14,68% 14,69% 100,27
Produktivitas Padi 170.561,88
Ton
179.280 Ton 105
Produktivitas Jagung 9.340,40 Ton 13.692 Ton 146
Produktivitas Kedelai 1.152,95 Ton 2.712 Ton 235
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 161
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Produktivitas Kacang Tanah
1.852,35 Ton 1.424 Ton 76
Produktivitas Kacang Hijau
354,81 Ton 291 Ton 82
Produktivitas Ubi Kayu
3.826 Ton 5.065 Ton 132
Produktivitas Ubi Jalar
1.477,88 Ton 2.012 Ton 136
Populasi Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)
44.300 Ekor 52.725 Ekor 119
Populasi Ternak Kecil (Kambing,Domba,Babi)
68.600 Ekor 108.411 Ekor 158
Populasi Unggas 737.500
Ekor
2.508.473
Ekor
340
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
20,46 % 18,13 % 88,61
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Gerakan Masal Pemupukan
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan melalui SL-PHT
3 Kelas 3 Kelas 100
Meningkatnya Jalan Kantong Produksi
13 Km 13 Km 100
Peningkatan Produksi Bibit Kelapa Dalam
6000 Pohon 6000 Pohon 100
Peningkatan Produksi Bibit Cengkeh
5000 Pohon 5000 Pohon 100
Peningkatan Produksi Bibit Pala
12.000
Pohon
12.000
Pohon 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 162
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
3. Meningkatnya Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis 100 % 100 % 100
Terpenuhinya
Optimalisasi PNBP 3 Laporan 3 Laporan 99,5
Terpenuhinya
Pengembangan,
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil
Hutan
23 Laporan 23 Laporan 99,6
Terpenuhinya
Pembinaan dan
pengawasan Industri
dan Pemasaran Hasil
Hutan
1 Dokumen 1 Dokumen 99,8
4. Meningkatnya Produksi dan
Pengolahan Hasil Keluatan dan
Perikanan
Produksi Perikanan 27.000 Ton 26.161 Ton 96,89
Konsumsi Ikan 46 Kg 45,7 Kg 99,34
Tingkat Keterampilan Kelompok Pengolah 7 Kelompok 7 Kelompok 100
Tingkat Pengembangan Sistim Pemasaran Hasil Perikanan
4 Paket 4 Paket 100
5. Meningkatnya
Kontribusi Sektor Industri
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
6,35 % 6,53 % 102,8
Peserta Dapat Mendirikan Industri Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan
20 Orang 20 Orang 100
Terlaksananya Pelatihan Strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu P2W-KSS
20 Orang 20 Orang 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 163
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Terpenuhinya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
400 Pedagang
400 Pedagang
100
6. Meningkatnya
Eksplorasi dan
Eksploitasi Potensi Pertambangan
Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 100
Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 100
Terlaksanannya Pembinaan Pengusahaan di bidang Minyak dan Gas
40 Orang 40 Orang 100
Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pendistribusian Tata Niaga Migas
1 Laporan 1 Laporan 100
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Keuangan
Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap PDRB
5,08 % 6,07 % 119,4
Monitoring dan Pengendendalian PAD
1 Laporan 1 Laporan 100
Monitoring dan Pengendalian PBB
1 Paket 1 Paket 100
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
1 Paket 1 Paket 100
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Jasa
Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB 10,62 % 11,43 % 107,6
Terpenuhinya Jasa
Konsultasi
Penyusunan
1 Paket 1 Paket 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 164
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Rencana Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-undangan
9. Meningkatnya Kontribusi Sektor
Perdagangan
Kontribusi Sektor
Perdagangan
Terhadap PDRB
9,25 % 8,78 % 94,91
Terpenuhinya
Pengawasan Ekspor
Impor
5 Kecamatan 5 Kecamatan 100
Terlaksananya
Pameran
Dekranasda
1 Kali 1 Kali 100
10. Meningkatnya
Peran Koperasi dan Usha Mikro, Kecil
dan Menengah dalam
Perekonomian
Daerah
Jumlah Koperasi Aktif 238 Koperasi 156 Koperasi 65,54
Usaha Mikro dan
kecil 837 Ukm 837 Ukm 100
Terlaksananya
Hubungan
Kerjasama Usaha
dan Informasi Pasar
yang Jelas antara
KUMKM
6 KUMKM 6 KUMKM 100
Bertambahnya
Masyarakat yang
Memahami Tentang
KUMKM
45 Orang 45 Orang 100
Ikut Sertanya
Promosi Produk
Usaha Kecil dalam
Pameran
12 Orang 12 Orang 100
11. Menguatnya
Kemitraan antara Koperasi dan UMKM
dengan BUMN/D dan Pengusaha
Besar
Tersedianya Petunjuk
Teknis Usaha
Koperasi Untuk
Pembinaan dan
Pengembangan
KUMKM
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 165
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
12. Meningkatnya Fasilitas Pendukung
Kegiatan Sektor
Informal
Terlaksananya
Pengawasan Mutu
Dagangan Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan
120
Pedagang
120
Pedagang 100
13. Menurunnya
Jumlah Pengangguran Melalui Upaya
Peningkatan Kesempatan Kerja
dan Berusaha
Terciptanya Pencari
kerja yang terampil 48 Orang 48 Orang 100
Terciptanya Bursa
Kerja yang Kontinyu 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100
Terciptanya
Lapangan Kerja 75 Orang 75 Orang 98,21
Tersedianya
Wirausaha Baru 32 Orang 32 Orang 100
14. Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Meningkatnya Usaha
Kecil Mikro dalam
Pelatihan
20 Orang 20 Orang 100
Pengurus USP
Mampu
Melaksanakan
Pengawasan
Terhadap Pengelola
Koperasi
20 Orang 20 Orang 100
15. Menurunnya Angka Kemiskinan
Terpenuhinya
Penguatan Usaha
Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin
28 Kelompok 28 Kelompok 100
Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana
Pendukung Usaha
Bagi Keluarga Miskin
20 Unit 20 Unit 100
Terpenuhinya
Pembinaan Lanjut
Usia
200 Orang 200 Orang 100
Terpenuhinya Hidup
(Makanan) Anak
SDLB
18 Anak 18 Anak 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 166
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
19 Panti 19 Panti 100
Tersedianya Bantuan
Stimulant Peralatan
TTG KK Miskin
Rp.
65.363.970
Rp.
65.363.970 100
16. Meningkatnya
Kualitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah
Terpenuhinya
Evaluasi RPJMD
Rp.
225.000.000
Rp.
222.263.250 98,78
Terpenuhinya
Penyusunan
Rancangan RKPD
2 Buku 2 Buku 100
Terpenuhinya
Pembangunan
Jaringan Komunikasi
Data Internal Pemda
Kab. Banggai
2 Paket 2 Paket 99,71
17. Meningkatnya
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah Yang Dapat
Diakses Oleh Publik
Buku “Kabupaten
Dalam Angka” 30 Buku 30 Buku 100
Buku “PDRB
Kabupaten” 25 Buku 25 Buku 100
Pendataan dan
Penataan
Dokumen/Arsip
Daerah
3 Paket 3 Paket 100
Pengolahan, Update
dan Analisis
Data/Arsip SKPD
4 Paket 4 Paket 100
18. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
Terpenuhinya
Musrenbang
Kec/Kab/Propinsi
1 Laporan 1 Laporan 100
19. Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi dan
Pembinaan
Perangkat
Kecamatan
/Kelurahan
7 Kecamatan 7 Kecamatan 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 167
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Pengendalian Umum
Pelaksanaan
Pembangunan
100 % 99,62 % 99,62
Pelaksanaan
Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Program
Pembangunan
100 % 98,11 % 98,11
20. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Publik
Yang Efisien dan Efektif
Terpenuhinya
Pelayanan Publik
dalam bidang
Kependudukan
3 Paket 3 Paket 100
Terpenuhinya
Pelayanan Langsung
Akta Kelahiran
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya data
Penduduk yang
Akurat
1 Laporan 1 Laporan 100
Terpenuhinya
Pelayanan Langsung
KK ditingkat
Kecamatan
2 Laporan 2 Laporan 100
21. Terbentuknya Unit Pengelola
Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Terpenuhinya SPM
(Standar Pelayanan
Minimum)
1 Dokumen 1 Dokumen 100
22. Meningkatnya Kegiatan Kerjasama
dalam Pembangunan Daerah
Terpenuhinya
Koordinasi dalam
Pemecahan Masalah-
Masalah Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
23. Meningkatnya Kerjasama Antar
Daerah, Khususnya Dalam Rangka
Penguatan
Kebersamaan
Terpenuhinya
Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan di
bidang Perhubungan
1 Laporan 1 Laporan 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 168
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pengelolaan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Terpenuhinya
Dukungan Koordinasi
dan Penyusunan
Program Kegiatan
Kementrian
Pembangunan
Daerah Tertinggal
1 Laporan 1 Laporan 100
24. Meningkatnya Koordinasi Antar Daerah Pemerintah Daerah Untuk
Menciptakan Sinergitas
Kebijakan
Pembangunan Daerah, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
Pelayanan
Kehumasan dan
Protokoler
Rp.
296.000.000
Rp.
295.517.300 99,83
25. Meningkatnya
Fungsi Layanan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Mutu
Jalan 18 Paket 18 Paket 100 %
Jalan Mantap
Meningkat 30 Paket 30 Paket 100 %
Meningkatnya
Jembatan Dalam
Kondisi Baik 1 Paket 1 Paket 100 %
Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik 1 Paket 1 Paket 100 %
26. Meningkatnya
Keandalan Irigasi dan Perlindungan
Sumber Daya Air
Meningkatnya
Jumlah Jaringan
Irigasi dalam Kondisi
Baik
5 Paket 5 Paket 100 %
Meningkatnya Fungsi
Jaringan Irigasi 40 Paket 40 Paket 100 %
Meningkatnya Sungai
dengan Kondisi Baik 26 Paket 26 Paket 100 %
27. Meningkatnya Kualitas dan
Terpenuhinya
Pembangunan 22 Paket 22 Paket 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 169
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Kuantitas Fasilitas Dasar Perumahan
dan Pemukiman
Seperti Pelayanan Drainase, Sanitasi
dan Air Bersih, Persampahan serta
Pengendalian Banjir
Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Persentase
Tersusunnya Detail
Engineer Desain
(DED) Air Bersih
100 % 100 % 100
Persentase
Terselenggaranya
Pembangunan
Saluran Drainase
100 % 99,16 % 99,16
Persentase
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
100 % 99,75 % 99,75 %
Persentase
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Bahaya Kebakaran
100 % 96,37 % 96,37 %
28. Meningkatnya Fungsi dan Layanan
Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Jumlah Arus
Penumpang
Angkutan Umum
1.550.000
Orang
1.310.070
Orang 84,52
Rasio Izin Trayek 0,0034 % 0,0036 % 105,8
Jumlah Uji KIR
Angkutan Umum 3.900 Unit 3.900 Unit 100 %
Jumlah Bandar Udara 1 Bandara 1 Bandara 100 %
Jumlah Terminal Bis 6 Terminal 6 Terminal 100 %
Lama Pengujian
Kelayakan Angkutan
Umum (KIR)
6 Bulan 6 Bulan 100 %
Biaya Pengujian
Kelayakan Angkutan
Umum
Rp.
394.000.000
Rp.
393.726.300 99,93
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 170
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Gedung
Terminal/Pos Jaga
Terminal
1 Kecamatan 1 Kecamatan 100 %
Halte Bus, Taxi,
Gedung Terminal 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 %
Sarana Angkutan
Desa Tertinggal 8 Unit 8 Unit 100 %
Dermaga
Kecil/Tambatan
Perahu
2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 %
29. Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan
Informasi
Meningkatnya
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi
40 Orang 40 Orang 100
Meningkatnya
Kualitas Penyiaran 5 Jenis 5 Jenis 100
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Komunikasi
Informasi dan Media
Massa
1 Kecamatan 1 Kecamatan 100
Meningkatnya
Kerjasama Informasi
dan Media Massa
4 Orang 4 Orang 100
30. Meningkatnya Kapasitas
Pelayanan Sumber
dan Energi Kelistrikan
Pengadaan
Materisasi
Pengadaan Lampu
Jalan dan
Pembangunan
Jaringan Listrik
320 Tiang 320 Tiang 100
31. Meningkatnya Pengaturan,
Pembinaan,
Pengawasan dan Kualitas Hasil
Pekerjaan Konstruksi serta
Meningkatnya
Sosialisasi dan
Deseminasi
Peraturan
Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi :
3 Kali 3 Kali 100 %
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 171
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Kompetensi Penyedia Jasa
Konstruksi
Jumlah Penyediaan
Data dan Informasi
Jasa Konstruksi
1 Paket 1 Paket 100 %
Meningkatnya Jasa
Konstruksi 293 Paket 293 Paket 100 %
32. Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 96,23
Tersedianya Biaya
Pemantauan Kualitas
Lingkungan Hidup
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000 100
Tersedianya Biaya
Koordinasi
Penyusunan AMDAL
Rp.
36.900.000
Rp.
36.842.100 99,84
Tersedianya Biaya
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
SDA
Rp.
30.000.000
Rp.
30.000.000 100
33. Meningkatnya
Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
dengan Melakukan Konservasi dan
Rehabilitasi, serta
dengan Memperhatikan
Prinsip-Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan
Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi
Mangrove
Rp.
55.000.000
Rp.
54.735.000 99,52
Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA
Rp.
28.000.000
Rp.
28.000.000 100
34. Menguatnya Sistem Pengendalian dan
Pengawasan yang Terpadu dan
Terintegrasi Antar
Sektor Dalam Pelestarian
Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengawasan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000 100
Tersedianya Biaya
Pembinaan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Rp.
60.000.000
Rp.
60.000.000 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 172
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
pada Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
35. Meningkatnya Kualitas Proses
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Yang Meliputi
Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Meningkatnya
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Rp.
102.000.000
Rp.
100.440.000
98,47
36. Peningkatan Peran Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Terpenuhinya
Koordinasi dan
Fasilitasi Penyusunan
RDRTK dan
Peraturan Zonasi
1 Dokumen 1 Dokumen 100
37. Meningkatnya
Kualitas Penataan Ruang Wilayah
Perdesaan, Perkotaan dan
Kawasan-Kawasan Strategis Tertentu
Terpenuhinya
Koordinasi
Pemanfaatan DAK
Kab. Banggai
Rp.
220.948.200
Rp.
208.694.900 94,45
38. Meningkatnya
Pemerataan dan
Perluasan Akses Pendidikan
Pembangunan
Gedung Sekolah
Dasar
28 Paket 23 Paket 98,54
Pembangunan
Gedung Sekolah
Menengah
5 Sekolah 5 Sekolah 100
39. Peningkatan Kualitas
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyediaan Dana
Siswa Berprestasi
Tingkat TK, SD, SMP
155 Orang 155 Orang 100
Biaya Operasional
Pendidikan Gratis
SMA/SMK
12 Bulan 12 Bulan 100
40. Meningkatnya Sarana dan
Prasarana
Pendidikan dan
Pembangunan
Perpustakaan
Sekolah
28 Paket 28 Paket 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 173
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Kepustakaan
Pelatihan
Kompetensi Siswa
Berprestasi
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas
Siswa
4 kegiatan 4 Kegiatan 100
41. Kualitas/Kompetensi Guru dan
Pemerataan
Penyebarannya di Seluruh Wilayah
Sesuai Kelayakan Rasio Guru-Murid
Pelaksanaan
Sertifikasi Pendidik 1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
Sosialisasi Ujian
Nasional SD,
SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK
150 Orang 150 Orang 100
42. Meningkatnya
Pelayanan Pendidikan Luar
Sekolah
Pemberdayaan
Tenaga Pendidik Non
Formal
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Tersedianya Dana
Operasional
Pendidikan Non
Formal
4 Triwulan 4 Triwulan 100
43. Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Sarana Layanan Kesehatan
Optimalisasi
Pelayanan dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
24 PKM 24 PKM 100
Tertanganinya
Pelayanan
Kesehatan Darurat
24 PKM 24 PKM 100
Optimalisasi
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas ISO
1 PKM 1 PKM 100
Optimalisasi
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
16 Jenis, 7
Alkes
16 Jenis, 7
Alkes 100
44. Meningkatnya Aksebilitas
Cakupan Pemberian
Makanan 100 % 100 %
100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 174
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pelayanan Kesehatan Bagi
Seluruh Lapisan
Masyarakat
Pendamping ASI
pada Bayi Bawah
Garis Merah dari
Keluarga Miskin
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas
24 PKM 24 PKM 100
Tersedianya
Pelayanan
Kesehatan Gratis
bagi Masyarakat
46.000 Jiwa 20.465 Jiwa 44,5
Terpeliharanya
Sarana Pelayanan
(Puskesmas) bagi
masyarakat
8 Unit 8 Unit 100
Terlaksananya
Pembangunan
Poskesedes
6 Unit 6 Unit 100
45. Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat
terhadap Pentingnya
Kesehatan dan Lingkungan Sehat
Peningkatan
Cakupan Desa Siaga
Aktif
1 Desa 1 Desa 100
Meningkatnya
Optimalisasi
Penyuluhan
Masyarakat Pola
Hidup Sehat
1 Paket 1 Paket 100
Terpenuhinya
Sosialisasi Kawasan
Tanpa Asap Rokok di
20 Desa
20 Desa 20 Desa 100
Terlaksananya
Pengembangan
Lingkungan Sehat
75 Jamban
Keluarga
75 Jamban
Keluarga 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 175
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
46. Meningkatnya Kualitas
Penanganan
Kesehatan Ibu, Balita, Batita dan
Bayi Baru Lahir
Cakupan Balita Gizi
Buruk yang
Mendapat Perawatan
100 % 100 % 100
Cakupan Bayi Berat
Lahir Rendah / BBLR
yang ditangani
100 % 100 % 100
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh
Bidan atau Tenaga
Kesehatan yang
memiliki Kompetensi
Kebidanan
90 % 82,73 % 91,92
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil (K4) 95 % 78,56 %
82,70
Cakupan Kunjungan
Bayi 90 % 79,76 %
88,63
47. Meningkatnya Kualitas
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanganan
Penyakit Menular dan Wabah
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Malaria
1000
Sediaan
Darah
1000
Sediaan
Darah
100
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular P2
TB Paru
300
Specimen
300
Specimen 100
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Kusta
204 Kontak 204 Kontak 100
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular P2
ISPA
495 Kasus 495 Kasus 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 176
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Kelamin
HIV/AIDS
30 Sampel
Darah HIV
30 Sampel
Darah HIV 100
48. Meningkatnya
Kualitas dan Peran Pemuda Dalam
Pembangunan
Terpenuhinya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
45 Orang 45 Orang 100
49. Meningkatnya
Kesadaran Pentingnya
Berolahraga
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
50. Terciptanya Iklim yang Kondusif
dalam Mengaktualisasikan
Bakat dan Minat di
Bidang Olahraga
Terpenuhinya Pekan
Olahraga dan Seni
(PORSENI)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
51. Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga
Peningkatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Olahraga
8 Paket 8 Paket 100
52. Meningkatnya
Prestasi Olahraga
pada Kompetisi Olah Raga dalam
Tingkat Regional dan Nasional
Lapangan Olahraga 54 Lapangan 54 Lapangan 100
53. Meningkatnya
Kesempatan dan Kebebasan
Berorganisasi
Terpenuhinya
Penataan
Kelembagaan Karang
Taruna
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Pemberdayaan
Kelembagaan
Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
54. Meninngkatnya Peran Aktif dan
Kerja Sama antar Organisasi
Masyarakat dalam
Terwujudnya
Keamanan
Lingkungan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 177
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Pelaksanaan Pembangunan
Serta Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Masyarakat
Terpenuhinya
Peserta Penyuluhan
Peningkatan
Kewaspadaan
Masyarakat dan Bela
Negara
300 Orang 300 Orang 100
Terpenuhinya
Kelancaran Kegiatan
Komunikasi Intelijen
Daerah (KOMINDA)
1 Laporan 1 Laporan 100
55. Meningkatnya
Dukungan dan Pembinaan terhadap Organisasi
Sosial Kemasyarakatan
Terpenuhinya
Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Dukungan Kegiatan
Beragama
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
56. Meningkatnya
Peran Serta Gender dalam
Pembangunan
Terpenuhinya
Pameran Hasil Karya
Perempuan di Bidang
Pembangunan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Pendataan
Perempuan yang
Berkarya
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Peningkatan Usaha
Kelompok
Perempuan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
57. Meningkatnya Perlindungan Hak-
Hak Anak dan Perempuan
Terpenuhinya
Pelaksanaan
Undang-Undang
Perlindungan Anak
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 178
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Terpenuhinya
Pendataan Anak
Terlantar, Putus
Sekolah dan Anak
Jalanan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
58. Meningkatnya
Pemberdayaan Perempuan dalam
Mewujudkan
Kesejahteraan Keluarga dan
Masyarakat
Tersedianya Alat
Kontrasepsi 1 Paket 1 Paket
100
Terpenuhinya
Keluarga KIE 7 Kegiatan 7 Kegiatan
100
59. Meningkatnya
Kualitas Budaya Lokal dengan Memperhatikan berbagai Bentuk
Kearifan Lokal
Terwujudnya
Pengembangan Nilai
Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
60. Meningkatnya Kegiatan Budaya
sebagai Pendorong
Kemajuan Pariwisata
Terpenuhinya
Pengelolaan
Keragaman Budaya
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100
Tercapainya
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terwujudnya
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
Terwujudnya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100
61. Menurunnya
Tingkat Kerawanan Terlaksananya
Pelatihan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 179
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
Sosial dan Meningkatnya
Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar
termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat,
Anak Nakal
Terpenuhinya
Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks NAPI,
PSK, NARKOBA dan
Penyakit Sosial
Lainnya)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terpenuhinya
Pembinaan Lanjut
Usia
200 Orang 200 Orang 100
Terpenuhinya Sarana
dana Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
19 Panti 19 Panti 100
62. Meningkatnya
Kemampuan Penanganan dan
Penanggulangan Bencana Alam dan Mitigasi Bencana
Terpenuhinya Data
Wilayah Rawan
Bencana
2 Dokumen 2 Dokumen 100
Terpenuhinya
Penyuluhan dan
Peningkatan
Kewaspadaan
Masyarakat
1 Paket 1 Paket 100
Terpenuhinya
Kebutuhan Dasar
tentang Sandang dan
Pangan bagi Korban
Bencana Alam
1 Paket 1 Paket 100
63. Meningkatnya
Kerukunan Antar Umat Beragama
Terpenuhinya
Peningkatan
Toleransi dan
Kerukunan dalam
Kehidupan
Beragama
250 Orang 250 Orang 100
64. Meningkatnya
Kualitas Ketakwaan
Terpenuhinya
Kegiatan Pelatihan 1 Paket 1 Paket 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 180
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
NILAI
CAPAIAN %
dan Pengamalan Nilai-Nilai
Keagamaan dalam
Seluruh Aspek Kehidupan
Masyarakat
Qori/Qoriah
Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan
Praktek Prostitusi
1 Paket 1 Paket 100
65. Meningkatnya
Kebersamaan dan Kesetiakawanan
Sosial
Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembina
an Kenyamanan
Lingkungan
925 Orang 925 Orang 100
Terpenuhinya
Pendidikan Politik
Kepada Masyarakat
550 Orang 550 Orang 100
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 181
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran 3333
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAIPERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAIPERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAIPERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013
NONONONO. TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
OUTCOMESOUTCOMESOUTCOMESOUTCOMES SATUANSATUANSATUANSATUAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN 2011TAHUN 2011TAHUN 2011TAHUN 2011
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2012201220122012
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN 2013TAHUN 2013TAHUN 2013TAHUN 2013
1. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Potensi Pengelolaan Potensi Pengelolaan Potensi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Yang Ekonomi Lokal Yang Ekonomi Lokal Yang Ekonomi Lokal Yang Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Perekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian DaerahPerekonomian Daerah
Terciptanya
Pemerataan Investasi
Secara Bertahap
Sesuai Dengan Potensi
Wilayah dan Potensi
Sumber Daya Alam
Terpenuhinya Koordinasi
Antar Lembaga dalam
Pengendalian
Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA
Laporan 1 1 1
Terpenuhinya
Peningkatan Kegiatan
Pemantauan,
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Laporan 1 1 1
Buku Profil
Investasi/Promosi
Investasi
Buku 100 100 100
Jumlah Investor Berskala
Nasional (PMDN/PMA)
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 182
Meningkatnya
Produktivitas Sektor
Pertanian
Kontribusi Sektor
Pertanian (tanaman
bahan makanan
terhadap PDRB)
% 12,83 14,65 14,69
Produktivitas Padi Ton 185.478 165.948,52 179.280
Produktivitas Jagung Ton 8.532 9.130,41 13.692
Produktivitas Kedelai Ton 2.758 1.102,67 2.712
Produktivitas Kacang
Tanah Ton 1.513 1.808,41 1.424
Produktivitas Kacang
Hijau Ton 276 280,93 291
Produktivitas Ubi Kayu Ton 3.831 3.216,75 5.065
Produktivitas Ubi Jalar Ton 1.883 1.288,25 2.012
Populasi Ternak Besar
(Sapi,Kerbau,Kuda) Ekor 51.160 51.160 52.725
Populasi Ternak Kecil
(Kambing,Domba,Babi) Ekor 81.601 81.601 108.411
Populasi Unggas Ekor 1.539.271 1.539.271 2.508.473
Kontribusi Sektor
Perkebunan Terhadap % 17,93 20,36 18,13
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 183
PDRB
Terwujudnya
Peningkatan Produksi
Perkebunan melalui
Gerakan Masal
Pemupukan
Kecamatan - - 2
Terwujudnya
Peningkatan Produksi
Perkebunan melalui SL-
PHT
Kelas - 2 3
Meningkatnya Jalan
Kantong Produksi Km 8 10 13
Peningkatan Produksi
Bibit Kelapa Dalam Pohon 4000 4000 6000
Peningkatan Produksi
Bibit Cengkeh Pohon 5000 - 5000
Peningkatan Produksi
Bibit Pala Pohon - - 12.000
Meningkatnya
Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis % 100 100 100
Terpenuhinya
Optimalisasi PNBP Laporan 2 3 3
Terpenuhinya
Pengembangan, Laporan 23 23 23
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 184
Pengujian dan
Pengendalian Peredaran
Hasil Hutan
Terpenuhinya
Pembinaan dan
pengawasan Industri dan
Pemasaran Hasil Hutan
Dokumen 1 1 1
Meningkatnya Produksi
dan Pengolahan Hasil
Keluatan dan
Perikanan
Produksi Perikanan Ton - - 26.161
Konsumsi Ikan Kg - - 45,7
Tingkat Keterampilan
Kelompok Pengolah Kelompok 5 7 7
Tingkat Pengembangan
Sistim Pemasaran Hasil
Perikanan Paket 3 3 4
Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Industri
Kontribusi Sektor
Industri Terhadap PDRB % 7,42 7,01 6,53
Peserta Dapat
Mendirikan Industri
Makanan Minuman
Berbasis Kelapa dan
Ikan
Orang - - 20
Terlaksananya Pelatihan
Strategi, Pembinaan dan Orang - - 20
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 185
Pengembangan Program
Terpadu P2W-KSS
Terpenuhinya Sosialisasi
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Pedagang 350 400 400
Meningkatnya
Eksplorasi dan
Eksploitasi Potensi
Pertambangan
Terlaksananya
Koordinasi dan
Pendataan tentang hasil
produksi dibidang
pertambangan
Laporan 1 1 1
Terlaksananya
Pencadangan dan
Penataan Wilayah
Pertambangan
Laporan 1 1 1
Terlaksanannya
Pembinaan
Pengusahaan di bidang
Minyak dan Gas
Orang 5 Kali 6 Kali 40 Org
Terlaksananya
Pengawasan,
Pengendalian &
Pendistribusian Tata
Niaga Migas
Laporan 1 18 Kec 1
Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Kontribusi Sektor
Keuangan Terhadap % 5,32 5,69 6,07
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 186
Keuangan PDRB
Monitoring dan
Pengendendalian PAD Laporan 1 51 Kali 1
Monitoring dan
Pengendalian PBB Paket 1 1 1
Peningkatan Manajemen
Aset / Barang Daerah Paket 1 1 1
Meningkatnya
Kontribusi Sektor Jasa
Kontribusi Sektor Jasa
Terhadap PDRB % 11,01 11,57 11,43
Terpenuhinya Jasa
Konsultasi Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Paket 1 1 1
2. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan KapasitasKapasitasKapasitasKapasitas Pasar, Pasar, Pasar, Pasar, Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)Menengah (UMKM)
Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Perdagangan
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB % 8,71 9,04 8,78
Terpenuhinya
Pengawasan Ekspor
Impor
Kecamatan - - 5
Terlaksananya Pameran
Dekranasda Kali - - 1
Meningkatnya Peran Jumlah Koperasi Aktif Koperasi - 149 156
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 187
Koperasi dan Usha
Mikro, Kecil dan
Menengah dalam
Perekonomian Daerah
Usaha Mikro dan kecil UKM - 705 837
Terlaksananya
Hubungan Kerjasama
Usaha dan Informasi
Pasar yang Jelas antara
KUMKM
KUMKM 4 4 6
Bertambahnya
Masyarakat yang
Memahami Tentang
KUMKM
Orang 100 100 45
Ikut Sertanya Promosi
Produk Usaha Kecil
dalam Pameran
Orang - 4 12
Menguatnya Kemitraan
antara Koperasi dan
UMKM dengan
BUMN/D dan
Pengusaha Besar
Tersedianya Petunjuk
Teknis Usaha Koperasi
Untuk Pembinaan dan
Pengembangan KUMKM
Kegiatan - 35 Buku 2
Meningkatnya Fasilitas
Pendukung Kegiatan
Sektor Informal
Terlaksananya
Pengawasan Mutu
Dagangan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Pedagang 100 100 120
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 188
3. Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan Pengangguran dan Pengangguran dan Pengangguran dan Pengangguran dan Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi
Menurunnya Jumlah
Pengangguran Melalui
Upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja dan
Berusaha
Terciptanya Pencari kerja
yang terampil Orang - 32 48
Terciptanya Bursa Kerja
yang Kontinyu Kecamatan 2 1 2
Terciptanya Lapangan
Kerja Orang - 48 75
Tersedianya Wirausaha
Baru Orang - 16 32
Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat Melalui
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
Meningkatnya Usaha
Kecil Mikro dalam
Pelatihan
Orang 20 20 20
Pengurus USP Mampu
Melaksanakan
Pengawasan Terhadap
Pengelola Koperasi
Orang 20 20 20
Menurunnya Angka
Kemiskinan Terpenuhinya Penguatan
Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin
Kelompok - 1000 Pohon 28 Kelompok
Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana Unit - 9 20
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 189
Pendukung Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Terpenuhinya
Pembinaan Lanjut Usia Orang - - 200
Terpenuhinya Hidup
(Makanan) Anak SDLB Anak 15 15 18
Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
Panti - - 19
Tersedianya Bantuan
Stimulant Peralatan TTG
KK Miskin
Rupiah - - 65.363.970
4. MeningkatMeningkatMeningkatMeningkatkankankankan Perencanaan yang Perencanaan yang Perencanaan yang Perencanaan yang Transparan, Transparan, Transparan, Transparan, Partisipatif, Responsif, Partisipatif, Responsif, Partisipatif, Responsif, Partisipatif, Responsif, Demokratis, Visioner Demokratis, Visioner Demokratis, Visioner Demokratis, Visioner dan Profesionaldan Profesionaldan Profesionaldan Profesional
Meningkatnya Kualitas
Sistem Perencanaan
dan Penganggaran
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya Evaluasi
RPJMD Rupiah - - 222.263.250
Terpenuhinya
Penyusunan Rancangan
RKPD
Buku 2 2 2
Terpenuhinya
Pembangunan Jaringan
Komunikasi Data
Internal Pemda Kab.
Banggai
Paket 1 1 2
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 190
Meningkatnya
Ketersediaan Data dan
Informasi
Pembangunan Daerah
Yang Dapat Diakses
Oleh Publik
Buku “Kabupaten Dalam
Angka” Buku 25 25 30
Buku “PDRB Kabupaten” Buku 25 25 25
Pendataan dan
Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Paket 3 3 3
Pengolahan, Update dan
Analisis Data/Arsip
SKPD
Paket 4 4 4
Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat
dalam Proses
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Pembangunan
Terpenuhinya
Musrenbang
Kec/Kab/Propinsi
Laporan 1 1 1
5. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Regulasi Yang Efisien Regulasi Yang Efisien Regulasi Yang Efisien Regulasi Yang Efisien dan Efektif, Responsif, dan Efektif, Responsif, dan Efektif, Responsif, dan Efektif, Responsif, Profesional, Profesional, Profesional, Profesional, Akuntabel, Visioner Akuntabel, Visioner Akuntabel, Visioner Akuntabel, Visioner dan Transparan.dan Transparan.dan Transparan.dan Transparan.
Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan,
Pengawasan dan
Evaluasi dan
Pemeliharaan Hasil-
Hasil Pembangunan
Pembinaan Perangkat
Kecamatan/Kelurahan Kecamatan 7 7 7
Pengendalian Umum % - 99,93 99,62
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 191
Pelaksanaan
Pembangunan
Pelaksanaan Evaluasi
dan Pelaporan Kegiatan
Program Pembangunan
% - 99,65 98,11
Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Publik Yang Efisien dan
Efektif
Terpenuhinya Pelayanan
Publik dalam bidang
Kependudukan Lembar -
19.258
28.415
Terpenuhinya Pelayanan
Langsung Akta Kelahiran Kecamatan 18 18 23
Terpenuhinya data
Penduduk yang Akurat Laporan 1 1 1
Terpenuhinya Pelayanan
Langsung KK ditingkat
Kecamatan
Kecamatan 18 18 23
Terbentuknya Unit
Pengelola Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Unit Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayan Publik
Dokumen 1 1 1
6. Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan KerjasamaKerjasamaKerjasamaKerjasama
Meningkatnya Kegiatan
Kerjasama dalam
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya Koordinasi
dalam Pemecahan
Masalah-Masalah
Daerah
Dokumen 1 1 1
Meningkatnya
Kerjasama Antar Terpenuhinya Koordinasi
Penyelesaian Laporan 1 1 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 192
Daerah, Khususnya
Dalam Rangka
Penguatan
Kebersamaan
Pengelolaan Ekonomi
Kawasan Perbatasan
Permasalahan di bidang
Perhubungan
Terpenuhinya Dukungan
Koordinasi dan
Penyusunan Program
Kegiatan Kementrian
Pembangunan Daerah
Tertinggal
Laporan 1 1 1
Meningkatnya
Koordinasi Antar
Daerah Pemerintah
Daerah Untuk
Menciptakan Sinergitas
Kebijakan
Pembangunan Daerah,
Kabupaten, Provinsi
dan Nasional
Pelayanan Kehumasan
dan Protokoler Rupiah -
228.264.10
0 295.517.300
7. Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan InfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur DasarDasarDasarDasar dan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahan
Meningkatnya Fungsi
Layanan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya Mutu
Jalan Paket - - 18
Meningkatnya Jalan
Mantap Paket - 26 30
Meningkatnya Jembatan
Dalam Kondisi Baik Paket - 6 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 193
Meningkatnya Jalan
Dalam Kondisi Baik Paket - 1 1
Meningkatnya
Keandalan Irigasi dan
Perlindungan Sumber
Daya Air
Meningkatnya Jumlah
Jaringan Irigasi dalam
Kondisi Baik Paket - 1 5
Meningkatnya Fungsi
Jaringan Irigasi Paket - 35 40
Meningkatnya Sungai
dengan Kondisi Baik Paket 10 26
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Fasilitas
Dasar Perumahan dan
Pemukiman Seperti
Pelayanan Drainase,
Sanitasi dan Air Bersih,
Persampahan serta
Pengendalian Banjir
Terpenuhinya
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Paket - 9 22
Persentase Tersusunnya
Detail Engineer Desain
(DED) Air Bersih
% - 100 100
Persentase
Terselenggaranya
Pembangunan Saluran
Drainase
% - 97 99,16
Persentase Ketersediaan
Sarana dan Prasarana % - 99 99,75
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 194
Pengelolaan
Persampahan
Persentase Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Bahaya Kebakaran
% - 100 96,37
Meningkatnya Fungsi
dan Layanan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Jumlah Arus Penumpang
Angkutan Umum Rupiah 1.318.942 1.450.000 1.310.070
Rasio Izin Trayek % 0,0022 0,0022 0,0036
Jumlah Uji KIR Angkutan
Umum Unit 3.721 3.800 3.900
Jumlah Bandar Udara Bandara 1 1 1
Jumlah Terminal Bis Terminal 5 5 6
Lama Pengujian
Kelayakan Angkutan
Umum (KIR)
Bulan 6 6 6
Biaya Pengujian
Kelayakan Angkutan
Umum
Rupiah 194.186.000 280.172.30
0 393.726.300
Gedung Terminal/Pos
Jaga Terminal Kecamatan 1 1 1
Halte Bus, Taxi, Gedung
Terminal Kecamatan - 10 2
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 195
Sarana Angkutan Desa
Tertinggal Unit 1 1 8
Dermaga
Kecil/Tambatan Perahu Kecamatan 2 2 2
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarana
dan Prasarana
Komunikasi dan
Informasi
Meningkatnya Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Orang 40 40 40
Meningkatnya Kualitas
Penyiaran Jenis 5 5 5
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya
Komunikasi Informasi
dan Media Massa
Kecamatan 1 1 1
Meningkatnya
Kerjasama Informasi dan
Media Massa
Orang 4 4 4
Meningkatnya
Kapasitas Pelayanan
Sumber dan Energi
Kelistrikan
Pengadaan Materisasi
Pengadaan Lampu Jalan
dan Pembangunan
Jaringan Listrik
Tiang - 320 320
Meningkatnya
Pengaturan,
Pembinaan,
Pengawasan dan
Kualitas Hasil
Meningkatnya Sosialisasi
dan Deseminasi
Peraturan Perundang-
Undangan Jasa
Kali 1 1 3
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 196
Pekerjaan Konstruksi
serta Kompetensi
Penyedia Jasa
Konstruksi
Konstruksi :
Jumlah Penyediaan Data
dan Informasi Jasa
Konstruksi
Paket 1 1 1
Meningkatnya Jasa
Konstruksi Paket - 190 293
8. Mengelola Mengelola Mengelola Mengelola Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Lingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Rupiah - 25.000.000 30.000.000
Tersedianya Biaya
Pemantauan Kualitas
Lingkungan Hidup
Rupiah - 45.000.000 50.000.000
Tersedianya Biaya
Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Rupiah - 36.900.000 36.842.100
Tersedianya Biaya
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
SDA
Rupiah - 22.584.600 30.000.000
Meningkatnya
Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Tersedianya Biaya
Penanggulangan dan
Rehabilitasi Mangrove Rupiah - 85.243.000 54.735.000
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 197
dengan Melakukan
Konservasi dan
Rehabilitasi, serta
dengan
Memperhatikan
Prinsip-Prinsip
Pembangunan
Berkelanjutan
Meningkatnya
Pengendalian dan
Pengawasan SDA Rupiah - 22.067.700 28.000.000
Menguatnya Sistem
Pengendalian dan
Pengawasan yang
Terpadu dan
Terintegrasi Antar
Sektor Dalam
Pelestarian Lingkungan
Hidup
Tersedianya Biaya
Pengawasan Kebijakan
Bidang Lingkungan
Hidup
Rupiah - 34.491.300 50.000.000
Tersedianya Biaya
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada
Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
Rupiah - 50.000.000 60.000.000
9. Mengoptimalkan Mengoptimalkan Mengoptimalkan Mengoptimalkan Proses Proses Proses Proses Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan RuangPenataan RuangPenataan RuangPenataan Ruang
Meningkatnya Kualitas
Proses
Penyelenggaraan
Penataan Ruang Yang
Meliputi Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian
Meningkatnya
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Rupiah - 113.582.70
0 100.440.000
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 198
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Peran
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Terpenuhinya Koordinasi
dan Fasilitasi
Penyusunan RDRTK dan
Peraturan Zonasi
Dokumen 1 1 1
Meningkatnya Kualitas
Penataan Ruang
Wilayah Perdesaan,
Perkotaan dan
Kawasan-Kawasan
Strategis Tertentu
Terpenuhinya Koordinasi
Pemanfaatan DAK Kab.
Banggai
Rupiah - 200.000.00
0 208.694.900
10. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang Pendidikan Yang Pendidikan Yang Pendidikan Yang Merata dan Merata dan Merata dan Merata dan BerkualitasBerkualitasBerkualitasBerkualitas
Meningkatnya
Pemerataan dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Pembangunan Gedung
Sekolah Dasar Paket - 3 23
Pembangunan Gedung
Sekolah Menengah Sekolah 4 4 5
Peningkatan Kualitas
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyediaan Dana Siswa
Berprestasi Tingkat TK,
SD, SMP
Orang 150 150 155
Biaya Operasional
Pendidikan Gratis
SMA/SMK
Bulan 12 12 12
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kepustakaan
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah Paket 1 1 28
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 199
Pelatihan Kompetensi
Siswa Berprestasi Kegiatan 2 4 2
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa Kegiatan 4 4 4
Meningkatnya
Kualitas/Kompetensi
Guru dan Pemerataan
Penyebarannya di
Seluruh Wilayah Sesuai
Kelayakan Rasio Guru-
Murid
Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik Kegiatan - 150 175
Sosialisasi Ujian
Nasional SD, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
Orang 150 150 150
Meningkatnya
Pelayanan Pendidikan
Luar Sekolah
Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Non Formal Kegiatan 2 2 2
Tersedianya Dana
Operasional Pendidikan
Non Formal
Triwulan 4 4 4
11. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Kesehatan yang Kesehatan yang Kesehatan yang Bermutu, Bermutu, Bermutu, Bermutu, Merata dan Merata dan Merata dan Merata dan TerjangkauTerjangkauTerjangkauTerjangkau
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarana
Layanan Kesehatan
Optimalisasi Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
PKM
20 22 24
Tertanganinya Pelayanan
Kesehatan Darurat PKM - - 24
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 200
Optimalisasi Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas ISO
PKM 1 1 1
Optimalisasi Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Jenis, Alkes 12,2 13, 3 16, 7
Meningkatnya
Aksebilitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Seluruh Lapisan
Masyarakat
Cakupan Pemberian
Makanan Pendamping
ASI pada Bayi Bawah
Garis Merah dari
Keluarga Miskin
% 100 100 100
Terlaksananya
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas
PKM 20 20 24
Tersedianya Pelayanan
Kesehatan Gratis bagi
Masyarakat
Jiwa - - 20.465
Terpeliharanya Sarana
Pelayanan (Puskesmas)
bagi masyarakat
Unit 8 10 8
Terlaksananya
Pembangunan
Poskesedes
Unit - 16 6
Meningkatnya
Kesadaran Masyarakat
terhadap Pentingnya
Peningkatan Cakupan
Desa Siaga Aktif Desa - 85 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 201
Kesehatan dan
Lingkungan Sehat
Meningkatnya
Optimalisasi Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Paket 1 40 Desa 1
Terpenuhinya Sosialisasi
Kawasan Tanpa Asap
Rokok di 20 Desa
Desa - - 20
Terlaksananya
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Jamban
Keluarga - 438 75
Meningkatnya Kualitas
Penanganan
Kesehatan Ibu, Balita,
Batita dan Bayi Baru
Lahir
Cakupan Balita Gizi
Buruk yang Mendapat
Perawatan % 100 100 100
Cakupan Bayi Berat
Lahir Rendah / BBLR
yang ditangani
% 100 100 100
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Bidan
atau Tenaga Kesehatan
yang memiliki
Kompetensi Kebidanan
% - 89,40 82,73
Cakupan Kunjungan Ibu % - 90,05 78,56
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 202
Hamil (K4)
Cakupan Kunjungan Bayi % - 90 79,76
Meningkatnya Kualitas
Pencegahan,
Pemberantasan dan
Penanganan Penyakit
Menular dan Wabah
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Malaria
Sediaan
Darah 1000 1000 1000
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2 TB
Paru
Specimen 300 300 300
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2
Kusta
Kontak 204 204 204
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular P2
ISPA
Kasus - 203 495
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Kelamin
HIV/AIDS
Sampel
Darah HIV - 170 30
12. Mendorong Kegiatan Mendorong Kegiatan Mendorong Kegiatan Mendorong Kegiatan Olahraga & Peran Olahraga & Peran Olahraga & Peran Olahraga & Peran Pemuda dalam Pemuda dalam Pemuda dalam Pemuda dalam PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Meningkatnya Kualitas
dan Peran Pemuda
Dalam Pembangunan
Terpenuhinya
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Orang 45 45 45
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 203
Meningkatnya
Kesadaran Pentingnya
Berolahraga
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga Kegiatan 4 4 4
Terciptanya Iklim yang
Kondusif dalam
Mengaktualisasikan
Bakat dan Minat di
Bidang Olahraga
Terpenuhinya Pekan
Olahraga dan Seni
(PORSENI)
Kegiatan 1 1 1
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
Kegiatan Pemuda dan
Olahraga
Peningkatan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga Paket 1 1 8
Meningkatnya Prestasi
Olahraga pada
Kompetisi Olah Raga
dalam Tingkat Regional
dan Nasional
Lapangan Olahraga Lapangan 52 54 54
13. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kapasitas Organisasi Kapasitas Organisasi Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Meningkatnya
Kesempatan dan
Kebebasan
Berorganisasi
Terpenuhinya Penataan
Kelembagaan Karang
Taruna Kegiatan 2 2 1
Terpenuhinya
Pemberdayaan
Kelembagaan
Masyarakat
Kegiatan 1 1 1
Meninngkatnya Peran
Aktif dan Kerja Sama Terwujudnya Keamanan
Lingkungan Kegiatan 1 1 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 204
antar Organisasi
Masyarakat dalam
Pelaksanaan
Pembangunan Serta
Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Masyarakat
Terpenuhinya Peserta
Penyuluhan Peningkatan
Kewaspadaan
Masyarakat dan Bela
Negara
Orang - - 300
Terpenuhinya
Kelancaran Kegiatan
Komunikasi Intelijen
Daerah (KOMINDA)
Laporan 1 1 1
Meningkatnya
Dukungan dan
Pembinaan terhadap
Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
Terpenuhinya
Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Kegiatan 1 1 1
Terpenuhinya Dukungan
Kegiatan Beragama Kegiatan 1 1 1
14. Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Pengarustamaan Pengarustamaan Pengarustamaan Pengarustamaan ((((mainstreamingmainstreamingmainstreamingmainstreaming) ) ) ) Gender dan AnakGender dan AnakGender dan AnakGender dan Anak
Meningkatnya Peran
Serta Gender dalam
Pembangunan
Terpenuhinya Pameran
Hasil Karya Perempuan
di Bidang Pembangunan
Kegiatan 1 7 1
Terpenuhinya Pendataan Kegiatan - 4 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 205
Perempuan yang
Berkarya
Terpenuhinya
Peningkatan Usaha
Kelompok Perempuan
Kegiatan 1 1 1
Meningkatnya
Perlindungan Hak-Hak
Anak dan Perempuan
Terpenuhinya
Pelaksanaan Undang-
Undang Perlindungan
Anak
Kegiatan 1 4 2
Terpenuhinya Pendataan
Anak Terlantar, Putus
Sekolah dan Anak
Jalanan
Kegiatan 1 1 1
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan dalam
Mewujudkan
Kesejahteraan
Keluarga dan
Masyarakat
Tersedianya Alat
Kontrasepsi Paket 1 1 1
Terpenuhinya Keluarga
KIE Kegiatan 7 7 7
15. Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan Potensi dan Potensi dan Potensi dan Potensi dan Ketahanan Ketahanan Ketahanan Ketahanan Sosial dan Sosial dan Sosial dan Sosial dan BudayaBudayaBudayaBudaya
Meningkatnya Kualitas
Budaya Lokal dengan
Memperhatikan
berbagai Bentuk
Kearifan Lokal
Terwujudnya
Pengembangan Nilai
Budaya Kegiatan 2 2 2
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 206
Terpenuhinya
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kegiatan 2 2 2
Meningkatnya Kegiatan
Budaya sebagai
Pendorong Kemajuan
Pariwisata
Terpenuhinya
Pengelolaan Keragaman
Budaya Kegiatan 3 3 3
Tercapainya
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kegiatan 1 1 1
Terwujudnya
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kegiatan 4 4 4
Terwujudnya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Kegiatan 4 4 3
Menurunnya Tingkat
Kerawanan Sosial dan
Meningkatnya
Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar
termasuk Anak Jalanan,
Anak Cacat, Anak Nakal
Kegiatan 1 1 1
Terpenuhinya
Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks NAPI, PSK,
Kegiatan 1 1 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 207
NARKOBA dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Terpenuhinya
Pembinaan Lanjut Usia Orang - - 200
Terpenuhinya Sarana
dana Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
Panti - - 19
Meningkatnya
Kemampuan
Penanganan dan
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Mitigasi Bencana
Terpenuhinya Data
Wilayah Rawan Bencana Dokumen 1 200 Buku 2
Terpenuhinya
Penyuluhan dan
Peningkatan
Kewaspadaan
Masyarakat
Paket 1 270 Orang 1
Terpenuhinya Kebutuhan
Dasar tentang Sandang
dan Pangan bagi Korban
Bencana Alam
Paket 1 1 1
16. Mengembangkan Nilai Mengembangkan Nilai Mengembangkan Nilai Mengembangkan Nilai Keagamaan dan Keagamaan dan Keagamaan dan Keagamaan dan Kepedulian SosialKepedulian SosialKepedulian SosialKepedulian Sosial
Meningkatnya
Kerukunan Antar Umat
Beragama
Terpenuhinya
Peningkatan Toleransi
dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Orang 200 200 250
Meningkatnya Kualitas Terpenuhinya Kegiatan Paket 1 1 1
LAMPIRAN
LAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2012 208
Ketakwaan dan
Pengamalan Nilai-Nilai
Keagamaan dalam
Seluruh Aspek
Kehidupan Masyarakat
Pelatihan Qori/Qoriah
Terwujudnya Usaha
Pemerintah dalam
Pencegahan
Perkembangan Praktek
Prostitusi
Paket 1 1 1
Meningkatnya
Kebersamaan dan
Kesetiakawanan Sosial
Terpenuhinya
Penyuluhan/Pembinaan
Kenyamanan
Lingkungan
Orang - 900 925
Terpenuhinya
Pendidikan Politik
Kepada Masyarakat
Orang 100 100 550