131

IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 2: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 3: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember disusun berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab.

Jember tahun 2017 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum

dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab.

Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas

Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan

dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP

Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis

berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak

memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator

sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi

dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Jember

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

“Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat”.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari

pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kab.

Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

mendapat predikat nilai Cukup Hal ini dapat dilihat berdasarkan

hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran,

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita mendapat

predikat nilai Kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

pengukuran 3 (tiga) indicator sasaran, dengan capaian 3 (tiga)

indikator tergolong Kurang.

Page 4: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular mendapat predikat nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, dengan

capaian 2 (dua) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember telah dilaksanakan dengan sangat

baik. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan

upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di

masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan

berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun

Anggaran 2020 sebesar 564,173,093,682.99, Belanja Langsung sebesar Rp

432,798,589,308.96 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 131,374,504,374.03

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember

2020 sebesar Rp 333,362,114,979.44 atau 77 % dari pagu anggaran. Realisasi

sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data

sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Page 5: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan

tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang

penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah

asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai

alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kab. Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban

kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan

kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Jember

Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember diukur atas dasar penilaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

Page 6: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

2

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember dimaksudkan

untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab. jember dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya

yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kab. Jember

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember

dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember dan

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS

KESEHATAN KAB. JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kab.

Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2016 sebagai

berikut :

(1) Dinas Kesehatan Kab. Jember merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintahan di bidang Kesehatan

(2) Dinas Kesehatan Kab. Jember dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah

(3) Dinas Kesehatan Kab. Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan

(4) Dinas Kesehatan Kab. Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai

fungsi

Page 7: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

3

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional daerah

di Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang

Sumber Daya Kesehatan;

b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi dan keuangan kepada seluruh

organisasi di lingkungan Dinas;

c. Pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang

menjadi tanggungjawab Dinas; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya

(5) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kab. Jember terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Program dan Informasi;

2) Sub Bagian Umum dan Aset; dan

3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3) Dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :

1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2) Seksi Kesehatan Keluarga; dan

3) Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:

1) Seksi Kefarmasian;

2) Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan

Page 8: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

4

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

i. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

j. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

k. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Page 9: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber

daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara

keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan

dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat

dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan

mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jember telah dituangkan dalam

Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2017, tanggal 29 Desember 2017.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Kesehatan Kab. Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi

Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat

Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang

Berkeadilan

3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri

dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan

Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Page 10: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

6

2. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 2

Yaitu Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai

yaitu :

Tujuan1: Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat

Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan

Kab. Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan

dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non

Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana unit

layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren) termasuk

di wilayah/daerah inklusi

Kebijakan yang diambil adalah:

1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui

rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta

mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-

pelatihan teknis

2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta

penambahan Jumlah Sarana dan prasarana Pelayanan secara

paripurna dan merata

Page 11: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

7

3. Standarisasi manajemen dan tata kelola pelayanan dengan

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara

maksimal

Tujuan 1, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

1. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

dengan keterlibatan seluruh sektor

Kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi

dini resiko dan pendampingan yang continue

Tujuan 1, Sasaran 3

Strategi yang diambil adalah :

1. Meningkatkan keterlibatan semua pihak tentang kepedulian terhadap

kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS)

Kebijakan yang diambil adalah :

1. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) sebagai

budaya di masyarakat

2. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga

sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab.

Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

Page 12: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

8

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 3 (Tiga) sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember pada Tahun

Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

Indikator Sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Indikator Sasaran :

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

b. Angka kematian Ibu (AKI)

c. Persentase Balita Gizi Buruk

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular

dan Tidak Menular

Indikator Sasaran :

d. Angka Kesakitan Untuk Penyakit Menular

e. Angka Kesakitan Untuk Penyakit Tidak Menular

2. Program dan Indikator Program (Mendukung IKU)

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan target sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020

sebanyak 9 (Program) program utama yaitu :

a. Program Pelayanan Kesehatan

Indikator Program :

1. Puskesmas Terakreditasi (50 PKM)

2. Prosentase Pelayanan Kesehatan yang sudah memiliki SOP

(Standar Operasional Prosedur) Puskesmas (50 PKM)

3. Cakupan rawat jalan (15%)

4. Cakupan rawat inap (1,5%)

5. Jumlah Puskesmas rawat inap dengan PONED (13)

6. Jumlah Sarana Mobilitas Pelayanan Kesehatan ambulance sesuai

standart (diatas tahun 2010)

7. Jumlah desa yang memiliki ambulance 150 Desa (200)

8. Pembangunan Ruang JSC (Jember Safety Center) (-)

Page 13: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

9

9. Pengadaan dan pemeliharaan Software JSC (10%)

10. Penyediaan Tenaga Pengelola Pelaksana JSC (100%)

11. Cakupan pelayanan gawat darurat yang harus diberikan saranan

kesehatan (RS) di kab/ kota (80%)

12. Rumah Sakit terakreditasi (100%)

13. Efisiensi Pelayanan

a) Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakian tempat tidur) (≥ 60 –

85)

b) AlOS (Average Of Lenght Stay) (6-9)

c) TOI (Turn Over Internal) (1-3)

d) BTO (Bed Turn Over) (40-50)

14. Mutu Pelayanan RS

a) NDR (Net Death Rate) (< 25/1000)

b) GDR (Gross Death Rate) (87,30)

15. Jumlah Kunjungan : Kunjungan Rawat Jalan RS (4%)

16. Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan

tradisional

a) 50 Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih

yankes tradisional (100%)

b) 50 Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri Kestrad

ramuan dan keterampilan (100%)

c) 50 Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan

(100%)

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Program : Persentase Tenaga kesehatan dan non kesehatan

untuk mengikuti pelatihan fungsional umum dan tertentu (18%)

c. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Program : Prosentase pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan yang memenuhi standart CPOB dan CPAKB (Cara Produksi

Obat yang Baik dan Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) (100%)

d. Program Pembiayaan Kesehatan

Indikator Pogram :

Page 14: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

10

1. Persentase Masyarakat yang memahami program jaminan

kesehatan nasional (45%)

2. Persentase Kunjungan Peserta BPJS (150/100)

3. Persentase Rujukan Peserta BPJS (<5%)

e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Program :

1. Desa Siaga aktif tahap Purnama dan Mandiri

a) Desa Siaga Tahap Purnama (103)

b) Desa Siaga Tahap Mandiri (40)

2. Posyandu purnama dan mandiri (94,8)

3. D/S balita (87)

4. Penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

Berupa Fasilitas Poskestren (65)

f. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

1. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (55%)

2. Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air

minum layak/terlindung (88%)

3. Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi

dasar/jamban sehat (88%)

4. Persentase Kecamatan yang memenuhi kualitas lingkungan (60%)

5. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (149)

6. Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (44%)

7. Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan (74%)

8. Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pengolahan Limbah Medis

Sesuai Standar (50 pkm)

9. Menyalenggarakan tatanan kawasan sehat (4)

g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Indikator Program :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil

(Cakupan K4) (100%)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

Page 15: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

11

Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

(100%)

3. Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Bayi Sesuai Standart (100%)

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Presentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart (100%)

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan

Skrining Kesehatan Sesuai Standart (100%)

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Yang

Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart (60%)

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator Program :

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap (94%)

2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (90)

a) Prevalensi TB per 100.000 penduduk (245)

b) Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Succes

Rate) (>90%)

3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV (80)

a) Prevalensi HIV (persen) (<0,5%)

b) Persentase kasus HIV yang diobati (58%)

4. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon (100%)

5. Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk (<49)

6. API per 1.000 penduduk (<1)

7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (95%)

i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Indikator Program :

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Page 16: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

12

Prosentase Penyandang Hipertensi yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standard (82%)

2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Prosentase Penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standard (24,58%)

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa pada orang dengan Gangguan Jiwa

Berat

Prosentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang

mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standard

(96,23%)

4. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan

Skrining Kesehatan Sesuai Standart (>70%)

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan (Mendukung IKU)

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember Kabupaten Jember

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kab. Jember selama Tahun

2020 sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Primer

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah Skrining Kesehatan

Melalui Puskesmas Keliling (48 Kali)

2. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator Kegiatan:

a) Prosentase Akses Rujukan dengan JSC FAI (100%)

b) Prosentase Masyarakat yang ditindaklanjuti kegawatdarurat

dengan JSC (100%)

c) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi yang dilakukan Pembinaan

(80%)

3. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Tradisional

Indikator Kegiatan : Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan

Pembinaan (1516)

Page 17: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

13

4. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Kesehatan Primer dan Jarinngannya

Indikator Kegiatan :

a) Jumlah Puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi Gedung

Puskesmas (45)

b) Peningkatan Kualitas dan Penambahan Jumlah Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung Puskesmas

Pembantu (183)

c) Peningkatan Polindes/ponkesdes menjadi Puskesmas

Pembantu (87)

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri kegiatan-

kegiatan :

1. Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya

Aparatur

Indikator Kegiatan :

a) Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 dokter (2 dokter

umum dan 1 dokter gigi) (100%)

b) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Apoteker

(80%)

c) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Asisten

Apoteker (80%)

d) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Promosi

kesehatan (90%)

e) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga epidemiologi

kesehatan (80%)

f) Prosentase Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang memiliki 1

tenaga administrasi kesehatan (82,4%)

g) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga sanitarian

(90%)

h) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga gizi (90%)

i) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga analis

Kesehatan (90%)

Page 18: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

14

j) Jumlah Tenaga Perawat sesuai dengan kebutuhan

Puskesmas dan Jaringannya (776)

k) Jumlah Tenaga Bidan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas

dan Jaringannya (336)

l) Jumlah Tenaga Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah (96)

c. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes

yang mendapatkan Obat, BMHP dan Bahan Laboratorium (51)

2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat

kesehatan dan pemeliharaannya (50%)

3. Kegiatan : Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Indikator Kegiatan :

a) Jumlah Laporan hasil pengawasan pangan (4 Laporan)

b) Frequensi sosialisasi terhadap produsen Industri Rumah

Tangga (2 Kali)

c) Jumlah Penyuluhan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2 Kali)

d. Program Pembiayaan Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator Kegiatan : Prosentase pelayanan JKN di Puskesmas

sesuai standart (100%)

2. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi

Indikator Kegiatan :

a) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan

rawat inap (43 PKM)

b) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Prolanis

(50 PKM)

3. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat Miskin yang dibiayai dengan

SPM (Surat Penyataan Miskin) (1500)

Page 19: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

15

e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri

kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Indikator Kegiatan : Jumlah taman Posyandu yang dibentuk (550)

2. Kegiatan : Bantuan Operasioal kesehatan

Indikator Kegiatan :

a) Angka Kematian Balita (0.22)

b) Kunjungan Neonatus (99%)

f. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan terdiri

kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Kegiatan : Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani

yang dilakukan (4 Kali)

2. Kegiatan : Upaya Kesehatan Lingkungan

Indikator Kegiatan :

a) Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbat padat

(50 PKM)

b) Jumlah Puskesmas yang memiliki IPAL (45 PKM)

g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri

kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan

Terhadap Kasus AMP (12 Kali)

2. Kegiatan : Jaminan Persalinan

Indikator Kegiatan :

a) Angka Kematian Balita (0.22)

b) Kunjungan Neonatus (0,99)

h. Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Penyemprotan fogging sarang nyamuk

Indikator Kegiatan : Prosentase Alat dan Bahan Foging yang

dipenuhi (100%)

2. Kegiatan : Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

Page 20: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

16

Indikator Kegiatan : Prosentase Kasus Demam Berdarah yang

ditangani (100%)

3. Kegiatan : Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

Indikator Kegiatan : Prosentase Anak Sekolah yang diimunisasi

(95%)

4. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Indikator Kegiatan : Prosentase kasus penyakit menular yang

ditangani (100%)

5. Kegiatan : Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Indikator Kegiatan : Prosentase Kasus Penyakit Endemik dan

Epidemik yang ditangani (100%)

6. Kegiatan : Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit

Menular

Indikator Kegiatan : Prosentase Sumber penyakit menular yang

ditangani (100%)

7. Kegiatan : Peningkatan Imunisasi

Indikator Kegiatan : Prosentase Baduta (18-24 Bulan) yang

diimunisasi (70%)

8. Kegiatan : Peningkatan Surveillance Epideminologi dan

Penaggulangan Wabah

Indikator Kegiatan : Prosentase Laporan Pengamatan Penyakit

(80%)

i. Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak

Menularterdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pengendalian Faktor Risiko PTM

Indikator Kegiatan :

a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian

PTM terpadu (60%)

b) Melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) di

sekolah (60%)

2. Kegiatan : Deteksi Dini PTM

Indikator Kegiatan :

Page 21: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

17

a) Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembina Terpadu (Posbindu ) PTM (60%)

b) Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang

dideteksi dini kanker serviks dan payudaraProsentase Alat

dan Bahan Foging yang dipenuhi (60%)

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program,

Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran,

tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana

terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA (Kepala OPD)

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil

yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun

2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target

kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan

sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) 6,01

Angka kematian Ibu (AKI) 86,50

Persentase Balita Gizi Buruk 2,1

3 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

12

Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

12

Page 22: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

18

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat

(core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Jember

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Jember Nomor Tahun 2020 :

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang

Penanggung Jawab

Sumber Data

Meningkatka

n Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Kepada

Masyarakat

Nilai

Survey

Kepuasan

Masyarak

at (SKM)

Nilai Survei atas

kualitas pelayanan

kesehatan dengan

Ruang Lingkup

Survei Kepuasan

Masyarakat sesuai

Keputusan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Nomor :

kep/25/m.pan/2/20

04 Tentang

Pedoman umum

penyusunan

Indeks kepuasan

masyarakat Unit

pelayanan instansi

pemerintah yang

meliputi :

Prosedur

pelayanan,

Persyaratan

a) Sekretariat

b) Bidang

Sarana

dan

Prasarana

c) Bidang

Pelayan

Kesehatan

d) Bidang

Sumber

Daya

Kesehatan

Hasil Survei

Page 23: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

19

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang

Penanggung Jawab

Sumber Data

pelayanan,

Kejelasan petugas

pelayanan,

Kedisiplinan

petugas

pelayanan,

Tanggung jawab

petugas

pelayanan,

Kemampuan

petugas

pelayanan,

Kecepatan

pelayanan,

Keadilan

mendapatkan

pelayanan,

Kesopanan dan

keramahan

petugas,

Kewajaran biaya

pelayanan,

Kepastian biaya

pelayanan,

Kepastian jadwal

pelayanan,

Kenyamanan

lingkungan,

Keamanan

pelayanan

Nilai IKM setelah

Page 24: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

20

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang

Penanggung Jawab

Sumber Data

dikonversi = Nilai

Indeks x Nilai

Dasar

Meningkatka

n Derajat

Kesehatan

Ibu dan

Bayi, Balita

Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

Jumlah seluruh

kematian bayi (0-

11 bln) di satu

wilayah kerja pada

kurun waktu

tertentu

-------------------------

-------------------------

----------- x 1.000

KH

Jumlah kelahiran

hidup di wilayah

kerja pada

kurun waktu yang

sama

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Data Seksi

kesehatan

Anak dan

Balita, Ibu

Angka

kematian

Ibu (AKI)

Kasus kematian

perempuan yang

diakibatkan

oleh proses yang

berhubungan

dengan kehamilan

(termasuk hamil

ektopik),

persalinan, abortus

(termasuk abortus

mola), dan masa

dalam kurun waktu

42 hari setelah

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Data Seksi

kesehatan

Anak dan

Balita, Ibu

Page 25: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

21

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang

Penanggung Jawab

Sumber Data

berakhirnya

kehamilan tanpa

melihat usia

gestasi, dan tidak

termasuk di

dalamnya sebab

kematian akibat

kecelakaan atau

kejadian insidental

(Pedoman AMP di

tingkat

Kabupaten/Kota

2014)

----------x100.000

KH

Jumlah kelahiran

hidup di satu

wilayah kerja

pada kurun waktu

yang sama

Persentas

e Balita

Gizi Buruk

Jumlah balita gizi

buruk yang

disurvei (BB/U)

--------------- x 100

%

Jumlah balita

disurvei (BB/U)

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Data Seksi

kesehatan

Anak dan

Balita, Ibu

Meningkatny

a Upaya

Angka

Kesakitan

Kejadian Penyakit

menular

Bidang

pencegahan

Data

Bidang

Page 26: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

22

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang

Penanggung Jawab

Sumber Data

Pengendalia

n Penyakit

Menular dan

Tidak

Menular

untuk

Penyakit

Menular

--------------- x 100

%

Jumlah Penduduk

dan

pengendalian

penyakit

pencegaha

n dan

pengendalia

n penyakit

Angka

Kesakitan

untuk

Penyakit

Tidak

Menular

Kejadian Penyakit

tidak menular

--------------- x 100

%

Jumlah Penduduk

Bidang

pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

Data

Bidang

pencegaha

n dan

pengendalia

n penyakit

Page 27: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan

akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya

berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi

yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin

rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian

kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Realisasi x 100

Target

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin

rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian

kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Target- (Realisasi-Target) x 100

Target

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan Dinas Kesehatan Kab. Jember dalam merealisasikan target - target

yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran

menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Page 28: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

24

No CAPAIAN KINERJA KETERANGAN

1. Lebih dari 100 % SANGAT BAIK

2. 76 % s/d 100 % BAIK

2. 55 % s/d 75 % CUKUP

3. Kurang dari 55 % KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun

2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B C Cukup

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

1 Angka Kematian Bayi (AKB) penurunan kgadilan hubungan industry

6,01 9.22 Kurang

2 Angka Kematian Ibu (AKI)

86,50 173.59 Kurang

3 Persentase Balita Gizi Buruk

2,1 3,65 Kurang

3 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1 Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

12 2,19 Sangat Baik

2 Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular

12 6.01 Sangat Baik

Page 29: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

25

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020,

dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap indikator kinerja dari 3 (Tiga)

sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran

disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 “Sasaran 1” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat”

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI Th. 2018 (n-1)

Th. 2020 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

B C C

Sumber Data: Bappeda Kab Jember, 2020

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISA

SI Th. 2020

TINGKAT

KEMAJU

AN

(1) (2) (3

3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

B C 75%

Sumber Data: Bappeda Kab Jember, 2020

Page 30: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

26

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

REALISASI Th. 2020

REALISASI NASIONAL

KET. (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

B -* -

Sumber Data:-*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar C, sehingga pencapaian

sasaran tersebut adalah Cukup. Kepuasan Pelayanan Kesehatan menggunakan nilai

indeks tahun 2017 dikarenakan sampai tahun 2021 masih belum dilakkan penilaian

kembali. Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah

dilakukan dikatakan sangat baik. Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

dilakukan pada tahun 2018 namun masih digunakan ditahun 2020 dengan upaya

perbaikan terkait dengan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai arahan dari

hasil penyusunan survey kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat degan

penilaian cukup ini muncul seiring dengan peningkatan dan pemenuhan beberapa

aspek seperti pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas SDM kesehatan, aspek

penganggaran dan aspek penunjang lain pada tahun 2020 yang sudah disesuaikan

dengan tujuan RPJMD yaitu “Jember Sehat”. Inovasi yang dilakukan sudah dilakukan

mulai dari adanya program JSC, TRS, dan peningkatan jumlah puskesmas PONED,

serta pelayana kesehatan baik primer dan sekunder yang sudah terakreditasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja

sasaran 1 terdiri dari 6 (enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Kesehatan

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 132.986.721.257,33 :

Outcome/Indikator Program :

Puskesmas Terakreditasi 50 (100%) 50 (100%) Sangat

Baik

Prosentase Pelayanan Kesehatan yang

sudah memiliki SOP (Standar

50 (100%) 50 (100%) Sangat

Baik

Page 31: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

27

Uraian Target Realisasi Keterangan

Operasional Prosedur) Puskesmas

Cakupan rawat jalan 15% 96% Sangat

Baik

Cakupan rawat inap 1,5% 76% Baik

Jumlah Puskesmas rawat inap dengan

PONED

13 25 Sangat

Baik

Jumlah Sarana Mobilitas Pelayanan

Kesehatan ambulance sesuai standart

(diatas tahun 2010)

- - -

Jumlah desa yang memiliki ambulance 200 248 Sangat

Baik

Pembangunan Ruang JSC (Jember

Safety Center)

- - -

Pengadaan dan pemeliharaan Software

JSC

10%

(Pemeliharaan

Operasional)

0 Kurang

Penyediaan Tenaga Pengelola

Pelaksana JSC

100% 71% Cukup

Cakupan pelayanan gawat darurat

yang harus diberikan saranan

kesehatan (RS) di kab/ kota

80% 80% Sangat

Baik

Rumah Sakit terakreditasi 100% 100% Baik

Efisiensi Pelayanan

-Bed Occupancy Rate / BOR (%

pemakian tempat tidur)

≥ 60 – 85 85 Sangat

Baik

-AlOS (Average Of Lenght Stay) 6 – 9 6 – 9 Baik

-TOI (Turn Over Internal) 1 – 3 1 – 3 Baik

-BTO (Bed Turn Over) 40-50 77 Cukup

Mutu Pelayanan RS

-NDR (Net Death Rate) < 25/1000 19 Baik

-GDR (Gross Death Rate) 87,30 87 Baik

Jumlah Kunjungan :

-Kunjungan Rawat Jalan RS 4% 4% Baik

Prosentase Puskesmas yang 100% 100% Baik

Page 32: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

28

Uraian Target Realisasi Keterangan

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

Keterangan Pelaksanaan Program :

Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program

pelayanan

Kesehatan Kendala pada masing masing capaian indikator

memiliki perbedaan, masalah yang ada diantaranya :

Perbaikan JSC terhambat/Tidak dilakukan krn adanya

refokusing, rencana akan dilakukan pada tahun 2021 melalui

anggaran DAK dengan menú PSC

a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 3.791.949.000 :

Output/Keluaran : Prosentase

Skrining Kesehatan melalui Pusling

: 48 Kali 48 Kali Cukup

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 6.584.622.500 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Ibu Hamil yang dipantau FAI

100% 0 Kurang

Prosentase Masyarakat yang ditindaklanjuti Kegawatdarurat melalui JSC

100% 100 Baik

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi yang dilakukan Pembinaan

80 92 Baik

1.

Page 33: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

29

c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 35.600.000 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan pembinaan

1516 1506 Baik

Foto Kegiatan : Asuhan Mandiri dan Akupresu

d. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Kesehatan Primer dan Jaringannya

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 81.760.313.179 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Puskesmas Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi Gedung Puskesmas

45 50 Sangat Baik

Peningkatan Kualitas dan penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung Puskesmas pembantu

183 155 Baik

Peningkatan Polindes/ponkesdes menjadi Puskesmas Pembantu

87 99 Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Pada pemenuhan indikator Peningkatan Kualitas dan penambahan

Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung

Puskesmas pembantu terdapat Puskesmas Pembantu dengan status

tanah milik pribadi sebanyak 2 Puskesmas Pembantu sehingga

menghampat capaian yang ada

Page 34: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

30

2. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 3.311.640.000 :

Outcome/Indikator Program :

Persentase Tenaga kesehatan dan

non kesehatan untuk mengikuti

pelatihan fungsional umum dan

tertentu

18% 0 Kurang

Keterangan Pelaksanaan Program :

Permasalahan dikarenakan masa pandemi serta tidak ada kuota pengriman

peserta pelatihan dari bksdm

a. Kegiatan Peningkatan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 3.311.640.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 dokter (2 dokter umum dan 1 dokter gigi)

100% 76% Baik

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Apoteker

80% 68% Cukup

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Asisten Apoteker

80% 68% Cukup

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Promosi kesehatan

90% 72% Cukup

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga epidemiologi kesehatan

80% 2% Kurang

Prosentase Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang memiliki 1 tenaga administrasi kesehatan

82.4% 70% Cukup

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga sanitarian

90% 24% Kurang

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga gizi

90% 40% Kurang

Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga analis

90% 16% Kurang

Page 35: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

31

Target Realisasi Keterangan

Kesehatan

Persentase Jumlah Tenaga Perawat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dan Jaringannya

776 750

Baik

Persentase Tenaga Bidan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dan Jaringannya

336 500 Sangat

Baik

Jumlah Tenaga Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah

96 98 Sangat

Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Permasalahan capaian Indikator Kegiatan yaitu :

1. Pada tahun 2020 tidak ada rekruitment atau pengisian formasi

dengan kinerja kriteria kurang

3. Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 18.250.467.489 :

Outcome/Indikator Program :

Perbekalan kesehatan yang

memenuhi standart CPOB dan

CPAKB (Cara Produksi Obat yang

Baik dan Cara Produksi Alat

Kesehatan yang Baik)

100% 100% Baik

Keterangan Pelaksanaan Program : -

a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 15.431.063.702 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan Obat, BMHP dan Bahan Laboratorium

51 UPT 51 UPT Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Page 36: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

32

b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 2.752.403.787 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat kesehatan dan pemeliharaannya

50 PKM 50 PKM Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 67.000.000 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pangan

4 Laporan 4 Laporan Baik

Frekwensi sosialisasi terhadap Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT)

2 Kali 2 Kali Baik

Jumlah Penyuluhan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2 Kali 2 Kali Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

4. Program : Pembiayaan Kesehatan

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 66.102.605.049,23 :

Outcome/Indikator Program :

Persentase Masyarakat yang memahami program jaminan kesehatan nasional

45% 59% Sangat Baik

Persentase Kunjungan Peserta BPJS

Min 150/100 Min 150/100

Baik

Persentase Rujukan Peserta BPJS <5% <5% Baik

Keterangan Pelaksanaan Program :

Page 37: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

33

a. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. - :

Output/Keluaran : :

Prosentase Pelayanan JKN di Puskesmas sesuai standar

100% 100% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

b. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 2.713.045.527,23 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

43 43 Baik

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Prolanis

40 40 Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Masih terdapat isian pelayanan RITP, SPB tidak berlaku, Ketersediaan

tempat senam belum terpenuhi

c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 63.108.609.522 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Masyarakat Miskin yang dibiayai dengan SPM (Surat pernyataan Miskin)

1500 13903 Sangat Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Pelayanan kepada masyarakat miskin kendala yang ada yaitu terkait

dengan Kelengkapan admin pasien, namun dalam hal ini pasien diberi

kemudahan dengan mendapatkan pelayanan sembari persyaratan

untuk kelengkapan administrasi dipenuhi

Page 38: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

34

5. Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 63.767.761.000 :

Outcome/Indikator Program :

Desa Siaga Tahap Purnama 103 79 Baik

Desa Siaga Tahap Mandiri 40 5 Kurang

Posyandu purnama dan mandiri 94,8 96 Sangat Baik

D/S balita 87 66 Cukup

Penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Fasilitas Poskestren

65 0 Kurang

Keterangan Pelaksanaan Program :

pandemi covid pelayanan posy tdk buka tetapi dilakukan pemantauan

tumbuh kembang balita melalui kunj rumah pada sasaran yg risti, untuk

Poskestren tidak tersedia anggaran untuk pemenuhan sarana

prasarana Poskestren, Kurangnya keterlibatan linsek (desa) dlm rangka

mndukung program desa siaga yg mandiri

a. Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 22.792.734.000 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Taman Posyandu yang dibina

550 260 Cukup

Persentase Pembinaan Desa Siaga

50% 50% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

taman posyandu selama thn 2020 tidak membuka pelayanan

dikarenakan pandemi covid

Page 39: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

35

b. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 40.975.027.000 :

Output/Keluaran : :

Angka Kematian Balita 22% 6% Kurang

Kunjungan Neonatus 99% 96% Sangat Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Terlambat mendeteksi faktor Resiko Tinggi pada Balita, Kurangnya

koordinasi petugas antar tempat pelayanan sehingga ada KN yang

tidak terlaporkan

6. Program : Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 6.573.000.000 :

Outcome/Indikator Program :

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

55% 9% Kurang

Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung

88% 70% Cukup

Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat

82% 75% Cukup

Persentase Kecamatan yang memenuhi kualitas lingkungan

60% 10% Kurang

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

149 103 Kurang

Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

44% 5% Kurang

Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

79% 6% Kurang

Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pengolahan Limbah Medis Sesuai Standar

50

50 Baik

Menyalenggarakan tatanan kawasan sehat

4 2 Baik

Keterangan Pelaksanaan Program :

1. Pengawasan sarana air minum masih mengalami kendala dikarenakan

ketersediaan anggaran dan tenaga dikarenakan tidak sebanding dengan

Page 40: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

36

Uraian Target Realisasi Keterangan

jumlah sarana air minum yang harus di pantau saat ini

2. Kecamatan masih belum memiliki kriteria kecamatan ODF dan masih

tingginya masyarakat yang membuang air besar di sembarang tempat

3. Pelaksanaan pemicuan di desa masih belum maksimal dikarenakan

pandemi covid-19

a. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 148.000.000 :

Output/Keluaran : :

Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani yang dilakukan

4 Kali 4 Kali Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

b. Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 6.425.000.000 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbat padat

50 0 Baik

Jumlah Puskesmas yang memiliki IPAL

45 19 Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2020 Terdapat anggaran namun tidak cukup waktu untuk

proses pengadaan

Page 41: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

37

2. Tujuan 1 “Sasaran 2” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,

“Meningkatkan Deajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI Th. 2018 (n-1)

Th. 2020 (n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) 6,01 9.33 9.22

Angka Kematian Ibu (AKI) 86,50 133,23

173.59

Persentase Balita Gizi Buruk 2,1 1,22 3,65

Sumber Data: Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 2020

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET AKHIR Renstra

REALISA SI Th. 2020

TINGKAT KEMAJU

AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi (AKB)

6,01 9.22 46.58

Angka Kematian Ibu (AKI) 85,75 173.59 -2.43

Persentase Balita Gizi Buruk

2 3,65 17.5

Sumber Data: Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 2020

Page 42: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

38

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

REALISASI Th. 2020

REALISASI NASIONAL

KET. (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi (AKB)

12.3 -*

Angka Kematian Ibu (AKI)

174 -*

Persentase Balita Gizi Buruk

1,33 -*

Sumber Data : Kemenkes, 2017

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 66,04%, sehingga

pencapaian sasaran tersebut adalah Kurang. Angka kematian ibu menjadi salah satu

indicator sasaran yang perlu diperhatikan karena capaian untuk indicator ini masih

pada kategori Kurang. Kematian ibu merupakan masalah yang bersifat

multidimensional. Kematian ibu di Kab. Jember kebanyakan diakibatkan oleh masalah

kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, selain itu ketersediaan infrastruktur kesadaran

keluarga juga merupakan penyebab lain yang secara tidak langsung bias

menyebabkan angka kematian ibu masih belum mencapai target yang telah

ditentukan. Inovasi yang sudah dibuat yaitu pelaksanaan JSC with FAI yang saat ini

sudah digalakkan, dan juga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis

untuk menekan angka kematian ibu yang terjadi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya

kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) program dan 2 (Dua) kegiatan sebagai

berikut :

1. Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 5.998.435.000 :

Outcome/Indikator Program :

Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil (Cakupan K4)

100% 82,6% Baik

Presentase Ibu Bersalin 100% 94,3% Baik

Page 43: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

39

Uraian Target Realisasi Keterangan

Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Sesuai Standart

100% 98,6% Baik

Presentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart

100% 89% Baik

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart

100% 35,4% Kurang

Persentae Warga Negera Usia 60 Tahun Keatas Tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

60% 21,9% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Program :

1. Penjaringan sudah terlaksana di tahun 2019 krn mengikuti tahun

ajaran

2. Pandemi, sehingga screening tidak jalan krn posyandu lansia tidak

membuka pelayanan, screening dilakukan kunjunan rumah

a. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 543.435.000 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap kasus AMP

12 kali 11 Kali Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Page 44: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

40

b. Kegiatan Jaminan Persalinan

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 5.455.000.000 :

Output/Keluaran : :

Angka Kematian Balita 22% 6% Kurang

Kunjungan Neonatus (KN2) 99% 96% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Adanya keterlambatan dalam mendeteksi faktor Resiko Tinggi pada

Balita, Kurangnya koordinasi petugas antar tempat pelayanan sehingga

ada KN yang tidak terlaporkan

3. Tujuan 1 “Sasaran 3” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,

“Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit”

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 3 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI Th. 2019 (n-1)

Th. 2020 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit

Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

12 3,18 2.19

Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular

12 0,04 6.01

Sumber Data: Bidang P3 Dinkes Jember, 2020

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISA

SI Th. 2020

TINGKAT

KEMAJU

AN

(1) (2) (3

3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit

Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

12 2,19 181.75

Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular

12 6.01 149.92

Sumber Data: Bidang P3 Dinkes Jember, 2020

Page 45: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

41

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

REALISASI Th. 2020

REALISASI NASIONAL

KET. (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular

2.19 -* -

Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular

6.01 -* -

Sumber Data:-*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar >100%, sehingga

pencapaian sasaran tersebut adalah sangat baik. Capaian ini dikatakan sangat baik

dikarenakan program pencegahan dan pengendalian sudah berjalan maksimal dan

juga dari sisi masyarakat sudah sadar terhadap pola hidup sehat dan perilaku

pencarian pelayanan kesehatan juga semakin baik. Inovasi program yang sudah

dilakukan yaitu Posbindu di setiap desa, pelaksanaan imunisasi dan skrining

kesehatan rutin. Kendala yang ada kembali lagi yaitu yg paling besar terkait dengan

anggaran terkait dengan program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja

sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 1.942.358.000 :

Outcome/Indikator Program :

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

94% 8% Kurang

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

90% 76% Baik

Prevalensi TB per 100.000 penduduk

245 237 Baik

Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Succes Rate)

>90% 84% Baik

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV

80% 4% Kurang

Prevalensi HIV (persen) <0,5 0.31 Sangat Baik

Page 46: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

42

Uraian Target Realisasi Keterangan

Persentase kasus HIV yang diobati 58% 73% Sangat Baik

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

100% 91% Baik

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk

<49 3 Sangat Baik

API per 1.000 penduduk <1 0 Sangat Baik

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

95% 62% Cukup

Keterangan Pelaksanaan Program :

Dikarenakan pandemi Covid sehingga pelaksanaan imunisasi tidak

dapat mencapai target yang sudah ditentukan

a. Kegiatan Penyemprotan fogging sarang nyamuk

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 87.720.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Kasus Demam Berdarah

yang ditangani

100% 100% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

b. Kegiatan Alat Fogging dan Bahan Bahan Fogging

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 62.728.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Alat dan Bahan Foging yang dipenuhi

100% 100% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat 1 puskesmas yang belum memiliki alat fooging

Page 47: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

43

c. Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 3.230.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Anak Sekolah yang

Diimunisasi

95% 0% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Tidak dilakukan kegiatan untuk vaksinasi pada anak sekolah saat

Pendemi Covid 19

d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 1.194.825.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase kasus penyakit menular yang ditangani

100% 41% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

e. Kegiatan Pencegahan Penularan Peyakit Endemik.Epidemik

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 8.400.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Kasus Penyakit Endemik dan

Epidemik yang ditangani

100% 33% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

f. Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 575.100.000 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Jamaah haji yang diperiksa dan ditangani

100% 100% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Page 48: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

44

g. Kegiatan Peningkatan Imunisasi

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 7.267.500 :

Output/Keluaran : :

Prosentase Baduta (18-24 Bulan)

yang diimunisasi

80% 6% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

h. Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 3.087.500 :

Output/Keluaran : :

Jumlah Laporan Pengamatan Penyakit

80% 80% Baik

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

2. Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Uraian Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 19.262.500 :

Outcome/Indikator Program :

Prosentase Penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard

82% 25,5% Kurang

Prosentase Penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard

24,58% 78,9% Sangat

Baik

Prosentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standard

96,23% 50,5% Kurang

Persentae Warga Negera Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

>70% 54,7% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Program :

Belum semua ODGJ ditemukan sehingga tidak bisa mendapatkan

pelayanan sesuai standar, Petugas kurang aktif dalam penemuan

ODGJ, Obat Terbatas

Page 49: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

45

a. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko PTM

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 10.000.000 :

Output/Keluaran : :

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

60% 100% Sangat Baik

Melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) di sekolah

60% 21% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

Masih banyak sekolah yang belum memahami permendagri tentang

KTR di instusi pendidkan

b. Kegiatan Deteksi Dini PTM

Target Realisasi Keterangan

Input/ Masukan : Rp. 9.262.500 :

Output/Keluaran : :

Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembina Terpadu (Posbindu ) PTM

60% 100% Sangat Baik

Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

60% 31% Kurang

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

1. Pelayana IVA di Puskesmas tdk di tanggung BPJS,

2. Belum semua Puskesmas ada pelayanan IVA 3.Rasa Malu dari

masyarakat untuk periksa

Page 50: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

46

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020 adalah

sebesar Rp. 564,173,093,682.99 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Rp. 131,374,504,374.03

b. Belanja Langsung

Rp. 432,798,589,308.96

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung Rp. 333,362,114,979.44

atau sebesar 77% dan Belanja Tidak Langsung Rp. 112,384,187,815.00 atau

sebesar 23%

Page 51: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

47

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan

pada Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020 terdiri dari:

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,046,377,182.75 5,612,206,604.00 92.82

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20,150,000.00 13,300,000.00 66.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

529,000,000.00 378,857,752.00 71.62

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

36,618,500.00 36,618,500.00 100.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,871,500.00 46,929,630.00 98.03

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

35,950,000.00 31,352,180.00 87.21

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00 9,999,500.00 100.00

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20,000,000.00 19,550,000.00 97.75

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

80,825,000.00 71,690,500.00 88.70

9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

90,000,000.00 86,154,301.00 95.73

10 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor

3,063,914,182.75 2,945,499,025.00 96.14

11 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah

69,850,000.00 15,412,000.00 22.06

12 Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan

15,000,000.00 14,998,500.00 99.99

13 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

2,027,198,000.00 1,941,844,716.00 95.79

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85,000,000.00 82,404,550.00 96.95

Page 52: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

48

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

25,000,000.00 24,475,900.00 97.90

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

60,000,000.00 57,928,650.00 96.55

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3,731,065,000.00 2,415,054,190.00 64.73

1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

3,731,065,000.00 2,415,054,190.00 64.73

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

140,760,250.00 117,883,349.00 83.75

1 Pembangunan dan Pengambangan Sistem Informasi Kesehatan

140,760,250.00 117,883,349.00 83.75

VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

57,170,466,000.00

44,918,167,606.00

78.57

1 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

21,202,269,000.00

19,757,252,390.00

93.18

2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

35,968,197,000.00

25,160,915,216.00

69.95

IX Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9,858,654,220.00 9,490,615,611.00 96.27

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

59,160,000.00 58,789,555.00 99.37

2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

43,909,600.00 40,900,000.00 93.15

4 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7,178,554,620.00 7,037,737,000.00 98.04

5 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

5,880,000.00 5,880,000.00 100.00

6 Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

42,250,000.00 0.00 0.00

7 Peningkatan Imunisasi 2,525,775,000.00 2,344,309,056.00 92.82

Page 53: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

49

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

8 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

3,125,000.00 3,000,000.00 96.00

X

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

39,191,799,609.44

37,575,508,948.44

95.88

1 Pembangunan Rumah Sakit 6,251,039,609.44 6,251,039,609.44 100.00

2 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit

32,940,760,000.00

31,324,469,339.00

95.09

XI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

6,311,849,000.00 5,654,085,054.00 89.58

1 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

262,050,000.00 62,370,000.00 23.80

2 Jaminan Persalinan 6,049,799,000.00 5,591,715,054.00 92.43

XII Program Pembinaan Lingkungan Sosial

45,476,911,768.00

17,444,099,893.00

38.36

1

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

45,476,911,768.00

17,444,099,893.00

38.36

XIII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

131,672,280.00 129,404,000.00 98.28

1 Pengendalian Faktor Resiko PTM

130,672,280.00 128,404,000.00 98.26

2 Deteksi Dini PTM 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

XIV Program Puskesmas BLUD 0.00 0 0

1 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Puskesmas

0.00 0 0

XV Program Pelayanan Kesehatan

13,508,635,917.00

7,628,634,450.00 56.47

1 Pelayanan Kesehatan Primer 5,212,924,813.00 2,336,634,450.00 44.82

Page 54: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

50

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

2 Pelayanan Kesehatan Rujukan 5,868,379,904.00 5,292,000,000.00 90.18

3 Pelayanan Kesehatan Tradisional

6,000,000.00 0.00 0.00

4

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Primer dan Jaringannya

2,421,331,200.00 0.00 0.00

XVI Program Pembiayaan Kesehatan

228,872,749,611.77

193,583,622,945.00

84.58

1 Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi

98,046,420,474.00

73,115,824,474.00

74.57

2 Jaminan Kesehatan Nasional Non-Kapitasi

17,552,601,116.00

9,662,087,422.00 55.05

3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

113,273,728,021.77

110,805,711,049.00

97.82

XVII

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

11,974,827,220.00 8,756,344,678.00 73.12

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

7,775,338,220.00 6,939,854,640.00 89.25

2 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan

3,895,099,000.00 1,702,237,638.00 43.70

3 Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

304,390,000.00 114,252,400.00 37.53

XVIII

Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

10,385,200,000.00

34,380,000.00 0.33

1 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

45,200,000.00 14,575,000.00 32.25

2 Upaya Kesehatan Lingkungan 10,340,000,000.0

0 19,805,000.00 0.19

TOTAL 432,885,968,058.

96 333,442,411,878.

44 77.03

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir: Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut: a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Kepada Masyarakat

Page 55: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

51

Didukung oleh : - Program Pelayanan Kesehatan dengan Anggaran Rp.

13,508,635,917.00 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran Rp.

3,731,065,000.00 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Anggaran Rp.

11,974,827,220.00 - Program Pembiayaan Kesehatan dengan Anggaran Rp.

228,872,749,611.77 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

dengan Anggaran Rp. 57,170,466,000.00 - Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

dengan Anggaran Rp. 10,385,200,000.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 325,642,943,748.77 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 70% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan

Bayi, Balita Didukung oleh : - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

dengan Anggaran Rp 6,311,849,000.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 6,311,849,000.00yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 1% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.

c. Untuk Sasaran Strategis III: Meningkatnya Upaya Pengendalian

Penyakit - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

dengan Anggaran Rp. 9,858,654,220.00 - Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular dengan Anggaran Rp. 131,672,280.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 9,990,326,500.00.yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 0.5% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.

Page 56: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

52

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Jember telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target

sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan

Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang

terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran

pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab.

Jember tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember

dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan

pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 6 (enam)

indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (dua) indicator dalam kategori

sangat baik, 1 (satu) indicator dalam kategori Cukup, 3 (tiga) indicator dalam

kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp

445,746,302,794,44 (79.01%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp

112,384,187,815.00 (85.54%), dan Belanja langsung sebesar Rp.

333,362,114,979.44 (77.02%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dinas Kesehatan Kab. Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan

hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan yang masih belum mencukupi

2. Penganggaran dan realiasi kinerja di bidang kesehatan yang

masih belum maksimal dikarenakan pandemic Covid-19

3. Kurangnya keterlibatan lintas sector dalam penyelesaian masalah

kesehatan

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif

serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang

Page 57: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

53

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun

berikutnya antara lain melalui :

1. Perumusan program dan kegiatan berbasis data dan masalah

kesehatan yang ada

2. Keterlibatan tim Task Force dalam RPJMD dalam peyelesaian masalah

kesehatan

3. Perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pelaksanaan dan

pengawasan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember yang

menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020

sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan

rencana kegiatan tahun 2020.

Page 58: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

Lampiran I

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

Meningkatk

an Derajat

Kesehatan

Masyarakat

Indikator :

Usia

Harapan

Hidup

(UHH)

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

- - B B B B 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan

1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan teknis

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta

1. Program Pelayanan Kesehatan

2. Program Upaya

Page 59: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

sarana dan prasarana unit layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren)

penambahan Jumlah Sarana dan prasarana Pelayanan secara paripurna dan merata

Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan Pelaksanaan Areditasi

3. Standarisasi manajemen dan tata kelola pelayanan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal

1. Program Pelayanan Kesehatan

2. Program Pembiayaan Kesehatan

3. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

4. Program Pengawasan Dbat dan Makanan

5. Program

Page 60: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian

Bayi (AKB)

6,14 6,01 6,01 6,0

1

6,01 6,01 4. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan dengan keterlibatan seluruh sektor

4. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi dini resiko dan pendampingan yang kontinue

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka kematian

Ibu (AKI)

87,7

3

87,7

3

87,6

5 87

86,5

0

85,7

5

Persentase

Balita Gizi Buruk

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2

3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit

Angka

Kesakitan untuk 4. Meningkat

kan keterlibatan semua pihak

5. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan

a. Penyakit Menular

15 14 13 12 12 12

Page 61: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

Menular dan Tidak Menular

b. Penyakit Tidak Menular

15 14 13 12 12 12 tentang kepedulian terhadap kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

sebagai budaya di masyarakat

6. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Penyakit Menular

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Page 62: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

DEFINISI OPERASIONAL

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Nilai Survei atas kualitas pelayanan kesehatan

dengan Ruang Lingkup Survei Kepuasan

Masyarakat sesuai Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman umum

penyusunan Indeks kepuasan masyarakat Unit

pelayanan instansi pemerintah yang meliputi :

a. Prosedur pelayanan b. Persyaratan pelayanan c. Kejelasan petugas pelayanan d. Kedisiplinan petugas pelayanan e. Tanggung jawab petugas pelayanan f. Kemampuan petugas pelayanan g. Kecepatan pelayanan h. Keadilan mendapatkan pelayanan i. Kesopanan dan keramahan petugas j. Kewajaran biaya pelayanan k. Kepastian biaya pelayanan l. Kepastian jadwal pelayanan m. Kenyamanan lingkungan n. Keamanan pelayanan

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai

Dasar

1. Sekretariat 2. Bidang

Kesehatan Masyarakat

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Hasil survei

Page 63: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi

(AKB)

Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

------------------------------------------------------------- x

1.000 KH

Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

5. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Data Seksi

kesehatan

keluarga dan

gizi

masyarakat

Angka kematian Ibu (AKI) Kasus kematian perempuan yang diakibatkan

oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan

(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus

(termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun

waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa

melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di

dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau

kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat

Kabupaten/Kota 2014)

-------------------------------------------x100.000 KH

Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja

pada kurun waktu yang sama

Persentase Balita Gizi

Buruk

Jumlah balita gizi buruk yang

disurvei (BB/U)

Page 64: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah balita disurvei (BB/U)

3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan untuk

c. Penyakit Menular

Kejadian Penyakit menular

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah Penduduk

6. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Data Bidang

pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

d. Penyakit tidak menular

Kejadian Penyakit tidak menular

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah Penduduk

Page 65: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

1.02.05 Program

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Persentas

e Tenaga

kesehatan

dan non

kesehatan

untuk

mengikuti

pelatihan

fungsional

umum dan

tertentu

5% 7,5%

301.37

6.000

10%

2.933.

485.0

00

14%

354.4

83.00

0

16%

382.841

.640

18%

413.4

68.97

1

20%

446.5

46.48

9

20%

44

6.

54

6.

48

9

SDK

Dinas

Kese

hatan

1.02.05.

01

Pendidikan

dan

Pelatihan

Forma

l

Prosentas

e SDM

sesuai

dengan

Kompetsi

10 30 50 70 90 100 100

SDK

Dinas

Kese

hatan

1.02.05.

05

Penilaian

Penetapan

Angka

Prosentas

e Uji

Kompeten

>80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% Dinas

Kese

Page 66: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Kredit' si SDM

Kesehatan

yang

dilaksanak

an

hatan

1.02.05.

06

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas

Sumber

Daya

Aparatur

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 3

dokter (2

dokter

umum dan

1 dokter

gigi)

28% 28% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga

Apoteker

0% 0% - 14% (7

pkm)

30%

(15

pkm)

60%

(30

pkm)

80%

(40

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Puskesma

s yang

0% 0% - 14% (7

pkm)

30%

(15

pkm)

60%

(30

pkm)

80%

(40

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Page 67: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

memiliki 1

tenaga

Asisten

Apoteker

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga

Promosi

kesehatan

10% (5

pkm) 0% -

30%

(15

pkm)

50%

(25

pkm)

70%

(35

pkm)

90%

(45

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga

epidemiolo

gi

kesehatan

0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% SDK

Pusk

esma

s

Prosentas

e Dinas

Kesehatan

0% 0% 29.8%

(7

Dinkes

47,3%

(7

Dinkes

64,9%

(7

Dinkes

82,4 %

(7

Dinkes

100%

(7

Dinkes

100%

(7

Dinkes

SDK Pusk

esma

Page 68: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

dan

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga

administra

si

kesehatan

&10

pkm)

& 20

pkm)

&30

pkm)

& 40

pkm)

& 50

pkm)

& 50

pkm)

s

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga

sanitarian

28%

(14

pkm)

0% -

40%

(20

pkm)

60%(3

0 pkm)

80%

(40

pkm)

90%

(45

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

tenaga gizi

30%

(15

pkm)

0% -

40%

(20

pkm)

60%

(30

pkm)

80%

(40

pkm)

90%

(45

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Puskesma

s yang

memiliki 1

18% 0% -

30%

(15

pkm)

50%

(25

pkm)

70%

(35

pkm)

90%

(45

pkm)

100%

(50

pkm)

100%

(50

pkm)

SDK

Pusk

esma

s

Page 69: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

tenaga

analis

Kesehatan

Persentas

e Jumlah

Tenaga

Perawat

sesuai

dengan

kebutuhan

Puskesma

s dan

Jaringann

ya

716

(72

Peraw

at

Ponke

sdes)

72

Peraw

at

Ponke

sdes

469.00

0.000 248 424 600 776 970 970 SDK

Pusk

esma

s

Persentas

e Tenaga

Bidan

sesuai

dengan

kebutuhan

Puskesma

s dan

Jaringann

ya

711

PNS 0

-

72 168 252 336 428 428 SDK

Pusk

esma

s

Jumlah

Tenaga

67 67 67 75 85 96 107 107 67 SDK Rum

ah

Page 70: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Dokter

Spesialis

Rumah

Sakit

Daerah

Sakit

- Spesialis

Dasar 22 22

22

24

26

28

30

30 22 SDK

- Spesialis

Penunjang 11 11

11

14

17

20

23

23 11 SDK

- Spesialis

Lain 26 26

26

27

29

31

33

33 26 SDK

- Sub

Spesialis 2 2

2

3

4

6

8

8 2 SDK

1.02.06 Program

Peningkata

n

Pengemban

gan Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Prosentas

e Usulan

Kebutuhan

Anggaran

Perkantor

an dan

Sistem

Informasi

Kesehatan

sesuai

target/renc

>80%

619,20

5,000.

00

>80%

307,7

59,14

8.00

>80%

473,8

16,03

0.00

>80% 568,143

,509.00 >80%

695,4

76,14

3.00

>80%

966,7

49,94

0.00

>80%

96

6,

74

9,

94

0.

00

Sekret

ariat

Dinas

Kese

hatan

Page 71: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

ana

1.02.06.

05

Penyusunan

RKA dan

RAPBD

SKPD

Jumlah

Dokumen

RKA dan

RAPBD

SKPD

4 4 4 4 4 4 4 Sekret

ariat

Dinas

Kese

hatan

1.02.06.

11

Pembangun

an dan

Pengemban

gan Sistem

Informasi

Kesehatan

Jumlah

Puskesma

sdengan

keterisian

data SIK

diatas 80

%

50 50 50 50 50 50 50 Sekret

ariat

Dinas

Kese

hatan

1.02.08 Program

Peningkata

n Kapasitas

KinerjaLem

baga dan

Aparatur

Pemerintah

Prosentas

e

Peningkat

an

Capaian

Kinerja

Pemerinta

han

100% 75% 10.100

.000 >80%

5.019.

933 >80%

7.728.

526 >80%

9.267.1

24 >80%

11.34

4.077 >80%

15.76

8.888 >80%

15

.7

68

.8

88

Sekret

ariat

Dinas

Kese

hatan

Penyusunan

Renstra,

RKPD, Dan

Dokumen

Jumlah

Dokumen

perencana

an dan

2

Dokum

en

2

Doku

men

2

Dokum

en

5

Dokum

en

5

Dokum

en

5

Dokum

en

5

Dokum

en

5

Dokum

en

Skreta

riat

Dinas

Kese

hatan

Page 72: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Perencanaa

n Lainnya

Evaluasi

yang

disusun

sesuai

aturan

1.02.42 Program

Pelayanan

Kesehatan

Puskesma

s

Terakredit

asi 5

(10%)

11

(25%)

27

(54%)

50

(100%)

50,17

9,781,

896

100% 54,168,

122,256 100%

57,97

0,795,

624

100%

60,77

6,933,

821

100%

60

,7

76

,9

33

,8

21

YANK

ES

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Pelayanan

Kesehatan

yang

sudah

memiliki

SOP

(Standar

Operasion

al

Prosedur)

Puskesma

s

5

(10%)

11

(25%)

27

(54%)

40

(80%)

50

(100%) 100% 100% 100%

YANK

ES

Pusk

esma

s

Page 73: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Cakupan

rawat jalan 19,64 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% YANK

ES

Pusk

esma

s

Cakupan

rawat inap 1,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% YANK

ES

Pusk

esma

s

Jumlah

Puskesma

s rawat

inap

dengan

PONED

9 9 10 11 12 13 13 13 YANK

ES

Pusk

esma

s

Jumlah

Sarana

Mobilitas

Pelayanan

Kesehatan

ambulanc

e sesuai

standart

(diatas

tahun

2010)

10 20 30 40 50 - -

-

YANK

ES

Pusk

esma

s

Jumlah

desa yang

0 0 - 50 100 150 200 248 248 YANK

Desa

Page 74: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

memiliki

ambulanc

e

ES

Pembangu

nan

Ruang

JSC

(Jember

Safety

Center)

- - - 1

(100%) - - - - -

YANK

ES

Dinas

Kese

hatan

Pengadaa

n dan

pemelihar

aan

Software

JSC

- - - 1

(100%)

10%

(Pemel

iharaa

n

Opera

sional)

10%

(Pemel

iharaa

n

Opera

sional)

10%

(Pemel

iharaa

n

Opera

sional)

10%

(Pemel

iharaa

n

Opera

sional)

10%

(Pemel

iharaa

n

Opera

sional)

YANK

ES

Dinas

Kese

hatan

Penyediaa

n Tenaga

Pengelola

Pelaksana

JSC

- - - 50% 100% 100% 100% 100% 100% YANK

ES

Dinas

Kese

hatan

Cakupan

pelayanan

gawat

darurat

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% YANK

ES

Rum

ah

Sakit

Page 75: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

yang

harus

diberikan

saranan

kesehatan

(RS) di

kab/ kota

Rumah

Sakit

terakredita

si

50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% YANK

ES

Rum

ah

Sakit

Efisiensi

Pelayanan YANK

ES

Rum

ah

Sakit

-Bed

Occupanc

y Rate /

BOR (%

pemakian

tempat

tidur)

59,76 > 60 -

85

> 60 -

85

> 60 -

85

> 60 –

85

> 60 -

85

> 60 -

85

> 60 -

85

YANK

ES

-AlOS

(Average

Of Lenght

6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 YANK

ES

Page 76: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Stay)

-TOI (Turn

Over

Internal)

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 YANK

ES

-BTO (Bed

Turn Over) 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50

YANK

ES

Mutu

Pelayanan

RS

YANK

ES

-NDR (Net

Death

Rate)

24.9

<

25/100

0

<

25/100

0

<

25/100

0

<

25/100

0

<

25/100

0

<

25/100

0

<

25/100

0

YANK

ES

-GDR

(Gross

Death

Rate)

87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 60% 60% YANK

ES

Jumlah

Kunjungan

:

YANK

ES

-

Kunjungan

Rawat

19,8 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% YANK

ES

Page 77: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Jalan RS

Prosentas

e

Puskesma

s yang

menyelen

ggarakan

kesehatan

tradisional

- -

YANK

ES

50

Puskesma

s yang

memiliki

tenaga

kesehatan

sudah

dilatih

yankes

tradisional

4

Tenag

a PKM

YANK

ES

Pusk

esma

s

50

Puskesma

s yang

melaksana

kan

asuhan

mandiri

1 PKM

1 Desa

1 PKM

1 Desa

1 PKM

2 Desa

1 PKM

3 Desa

1 PKM

4 Desa

Semua

Desa

di

wilaya

h PKM

Semua

Desa

di

wilaya

h PKM

YANK

ES

Pusk

esma

s

Page 78: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Kestrad

ramuan

dan

keterampil

an

50

Puskesma

s yang

melaksana

kan

kegiatan

pembinaa

n

48

Pengo

batan

Tradisi

onal

yang

teregis

trasi

Semua

Pengo

batan

Tradisi

onal

Teregi

strasi

YANK

ES

Pusk

esma

s

1.02.42.

01

Pelayanan

Kesehatan

Primer

Prosentas

e Skrining

Kesehatan

melalui

Pusling

48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali YANK

ES

Pusk

esma

s

1.02.42.

02

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Prosentas

e Ibu

Hamil

yang

dipantau

FAI

0 0 0 50% 60% 80% 100% 100% YANK

ES

Pusk

esma

s

Page 79: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Prosentas

e

Masyarak

at yang

ditindaklan

juti

Kegawatd

arurat

melalui

JSC

0 0 0 80% 90% 100% 100% 100% YANK

ES

Pusk

esma

s

Jumlah

Rumah

Sakit

Terakredit

asi yang

dilakukan

Pembinaa

n

80 80 80 80 90 80 80 80 YANK

ES

Pusk

esma

s

1.02.42.

03

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional

Jumlah

Penyehat

Tradisiona

l yang

dilakukan

pembinaa

n

743 1061 1516 2166 2166

YANK

ES

Pusk

esma

s

Page 80: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

1.02.42.

04

Pembangun

an dan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Fasilitas

Kesehatan

Primer dan

Jarinnganny

a

Jumlah

Puskesma

s Yang

Telah

Dilakukan

Rehabilita

si Gedung

Puskesma

s

7 25 30 35 40 45 50 50 YANK

ES

Pusk

esma

s

Peningkat

an

Kualitas

dan

penambah

an Jumlah

Sarana

Prasarana

Pelayanan

Kesehatan

Berupa

Gedung

Puskesma

s

pembantu

135 135 147 159 171 183 199 199 YANK

ES

Pusk

esma

s

Peningkat

an

135 135 123 111 99 87 71 71 YANK

Pusk

esam

Page 81: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Polindes/p

onkesdes

menjadi

Puskesma

s

Pembantu

ES as

1.02.19 Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Siaga aktif

tahap

Purnama

dan

Mandiri

9.012.

202.39

0

9.743.

791.8

00

10.52

3.295.

144

11.365.

158.756

12.27

4.371.

456

13.25

6.321.

172

13

.2

56

.3

21

.1

72

KESM

AS

Pusk

esam

as

-Desa

Siaga

Tahap

Purnama

23 23 43 63 83 103 138 138 KESM

AS

Pusk

esam

as

-Desa

Siaga

Tahap

Mandiri

0 0 10 20 30 40 50 50 KESM

AS

Pusk

esam

as

Posyandu

purnama

dan

93 93 93,2 94,4 94,6 94,8 94,8 94,8 KESM

AS

Pusk

esam

as

Page 82: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

mandiri

D/S balita

84,78 85 85,5 86 86,5 87 87,5 87,5 KESM

AS

Pusk

esam

as

Penambah

an Jumlah

Sarana

Prasarana

Pelayanan

Kesehatan

Berupa

Fasilitas

Poskestre

n

17 30 35 58.00

4.847 45

89.30

2.387 55

107.080

.741 65

131.0

79.73

5

75 - 75 KESM

AS

Pusk

esam

as

1.02.19.

01

Pengemban

gan Media

Promosi dan

Informasi

Sadar Hidup

Sehat

Jumlah

publikasi

program

kesehatan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

Pusk

esam

as

Jumlah

leaflet

promosi

10.000

Lemba

10.000

Lemba

10.000

Lemba

10.000

Lemba

10.000

Lemba

10.000

Lemba

10.000

Lemba

KESM

AS Dinas

Kese

Page 83: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

kesehatan

yang di

gandakan

r r r r r r r hatan

1.02.19.

06

Upaya

Kesehatan

Bersumber

Daya

Masyarakat

Jumlah

Taman

Posyandu

yang

dibina

378 421 464 507 550 593 593 KESM

AS

Pusk

esma

s

Prosentas

e

Pembinaa

n Desa

Siaga

0 0 0 50 50 50 50 KESM

AS

Pusk

esma

s

1.02.19.

07

Bantuan

Operasional

Kesehatan

Angka

Kematian

Balita

0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 KESM

AS

Pusk

esma

s

Kunjungan

Neonatus

(KN2)

97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% KESM

AS

Pusk

esma

s

1.02.20 Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

Prosentas

e Bumil

KEK

mendapat

- -

232.67

3.600

65%

772.2

20.00

0

80%

833.9

97.60

0

95%

900.717

.408

95%

972.7

74.80

1

100%

1.050.

596.7

85

100%

1.

05

0.

59

KESM

AS

Page 84: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

PMT 6.

78

5

Prosentas

e Bumil

yang

mendapat

TTD 90

Tablet

selama

kehamilan

- - 90% 95% 98% 98% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Prosentas

e bayi usia

,6 bulan

yang

mendapat

ASI

eksklusif

- - 44% 47% 50% 50% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Prosentas

e Bayi

Baru Lahir

Mendapat

kan IMD

- - 44% 47% 50% 50% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Prosentas

e Balita

- - 80% 85% 90% 90% 100% 100% KESM

Pusk

esma

Page 85: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Gizi Kurus

Yang

Mendapat

kan PMT

AS s

Prosentas

e Remaja

Putri yang

mendapat

TTD

- - 55 60 65 70 75 75 KESM

AS

Pusk

esma

s

1.02.20.

01

Penyusunan

Peta

Informasi

masyarakat

Kurang Gizi

Prosentas

e Balita

Tertimban

g

84 85 90 90 100 100 100 KESM

AS

Pusk

esma

s

1.02.20.

02

Pemberian

Tambahan

Makanan

dan Vitamin

Jumlah

PMT balita

gizi buruk

yang

diberikan

437 ks

(0,28

%)

1800

hma

1350

hma

1350

hma

1350

hma

1350

hma

1350

hma

1350

hma

KESM

AS

Pusk

esma

s

Jumlah

PMT balita

Gizi

kurang

3.455

(2,2%)

4500

hma

6750

hma

9000

hma

9000

hma

13500

hma

13500

hma

13500

hma

KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 86: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Jumlah

pemberian

PMT Ibu

hamil KEK

5.128

(12,62

%)

3600

hma

4500

hma

4500

hma

6750

hma

6750

hma

6750

hma

6750

hma

KESM

AS

Pusk

esma

s

Jumlah

Pemberian

MP-ASI

Balita 6-28

38,215 30.000

hma

30.000

hma

40.000

hma

45.000

hma

45.000

hma

67.500

hma

67.500

hma

KESM

AS

Pusk

esma

s

1.02.20.

4

Pemberdaya

an

Masyarakat

untuk

Pencapaian

Keluarga

Sadar Gizi

Frekuensi

Sosialisasi

dan

Orientasi

tentang

Pedoman

Umum

Gizi

Seimbang,

1000 HPK

dan PMBA

8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 9 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali KESM

AS

Pusk

esma

s

01.02.22 Program

pencegaha

n dan

penanggula

ngan

Penyakit

Persentas

e anak

usia 0

sampai 11

bulan

yang

mendapat

91% 90,66

%

1.000.

206.56

0

92%

3.172.

109.0

80

93%

3.425.

877.8

06

93%

3.699.9

48.031

94%

3.995.

943.8

73

94%

4.315.

619.3

83

94%

4.

31

5.

61

9.

38

P2P

Pusk

esma

s

Page 87: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Menular imunisasi

dasar

lengkap

3

Pelayana

n

Kesehata

n Orang

Dengan

TB

- - 60 70 80 90 100 100 P2P Pusk

esma

s

Prevalensi

TB per

100.000

penduduk

- - 262 254 245 245 245 245 P2P Pusk

esma

s

Angka

keberhasil

an

pengobata

n TB paru

BTA positif

(Succes

Rate)

>85% 92,6 >85% >87% >90% >90% >90% >90% P2P Pusk

esma

s

Page 88: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Pelayana

n

Kesehata

n Orang

Dengan

Resiko

Terinveks

i HIV

- - 40 50 60 80 100 100 P2P Pusk

esma

s

Prevalensi

HIV

(persen)

- - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P2P Pusk

esma

s

Persentas

e kasus

HIV yang

diobati

45% 52 50% 52,00

% 55%

58,00

% 61% 61% P2P

Pusk

esma

s

Persentas

e sinyal

kewaspad

aan dini

yang

direspon

65% 100% 75% 80% 90% 100% 100% 100% P2P Pusk

esma

s

Incidence

Rate DBD

per

100.000

<55 21,25 <49 <49 <49 <49 <49 <49 P2P Pusk

esma

s

Page 89: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

penduduk

API per

1.000

penduduk

<1 0,007 <1 <1 <1 <1 <1 <1 P2P Pusk

esma

s

Persentas

e cakupan

penemuan

kasus

baru kusta

tanpa

cacat

82% 70% 88% 91% 95% 95% 95% 95% P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.01

Penyemprot

an Fogging

Sarang

Nyamuk

Prosentas

e Kasus

Demam

Berdarah

yang

ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.02

Pengadaan

Alat Fogging

dan Bahan

Bahan

Fogging

Prosentas

e Alat dan

Bahan

Foging

yang

dipenuhi

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 90: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

01.02.22

.06

Pencegahan

Penularan

Penyakit

Endemik/Epi

demik

Prosentas

eKasus

Penyakit

Endemik

dan

Epidemik

yang

ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.05

Pelayanan

Pencegahan

dan

Penanggula

ngan

Penyakit

Menular

Prosentas

e kasus

penyakit

menular

yang

ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.08

Peningkatan

Imunisasi

Prosentas

eBaduta

(18-24

Bulan)

yang

diimunisas

i

40 50 60 70 80 80 P2P

01.02.22

.09

Peningkatan

Surveilans

dan

Epidemiologi

Prosentas

e Laporan

Pengamat

an

80 80 80 80 80 80 80 80 P2P Pusk

esma

s

Page 91: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Penanggula

ngan Wabah

Penyakit

01.02.22

.04

Peningkatan

Vaksinasi

Bagi Balita

dan Anak

Sekolah

Prosentas

e Anak

Sekolah

yang

dilakukan

imunisasi

95 95 95 95 95 95 95 95 P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.07

Pemusnaha

n/Karantina

Sumber

Penyebab

Penyakit

Menular

Prosentas

e jamaah

haji yang

diperiksa

dan

ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk

esma

s

01.02.22

.10

KIE Penyakit

Menular

Peningkat

an

Komunika

si,

Informasi

dan

Edukasi

(Kie)

Pencegah

an dan

100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk

esma

s

Page 92: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Pemberan

tasan

Penyakit

01.02.22

.11

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Prosentas

e Laporan

Monitoring

Penyakit

Menular

dan Tidak

Menular 100 100 100 100 100 100 100 100 P2P

Pusk

esma

s

01.02.38 Program

pencegaha

n dan

penanggula

ngan

penyakit

tidak

menular

Pelayana

n

Kesehata

n

Penderita

Hipertens

i

-

743.

350.

000

802.

818.

000

867.0

43.44

0

936.

406.

915

1.01

1.31

9.46

8

1.

0

1

1.

3

1

9.

P2P Pusk

esma

s

Page 93: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

4

6

8

Prosentas

e

Penyanda

ng

Hipertensi

yang

mendapat

kan

pelayanan

kesehatan

sesuai

standard

- - 28% 46% 64% 82% 100% 100% P2P Pusk

esma

s

Pelayana

n

Kesehata

n

Penderita

Diabetes

Melitus

P2P Pusk

esma

s

Prosentas

e

Penyanda

ng

- - 8,32

% 14% 19%

24,58

% 30% 30% P2P

Pusk

esma

s

Page 94: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Diabetes

Melitus

yang

mendapat

kan

pelayanan

kesehatan

sesuai

standard

Pelayana

n

Kesehata

n Jiwa

pada

orang

dengan

Ganggua

n Jiwa

Berat

P2P Pusk

esma

s

Prosentas

e Orang

Dengan

Gangguan

Jiwa

(ODGJ)

yang

mendapat

- - 84,92

%

88,69

%

92,46

%

96,23

% 100% P2P

Pusk

esma

s

Page 95: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

kan

pelayanan

Kesehatan

Jiwa

sesuai

standard

Pelayana

n

Kesehata

n pada

usia

produktif

PTM Pusk

esma

s

Persentas

e Warga

Negara

Usia 15-59

Tahun

Yang

Mendapat

kan

Skrining

Kesehatan

Sesuai

Standart

> 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70% PTM Pusk

esma

s

01.02.38 Pengendalia

n Faktor

Persentas

e

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk

esma

Page 96: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

.01 Risiko PTM

Puskesma

s yang

melaksana

kan

pengendal

ian PTM

terpadu

s

Melaksana

kan

kebijakan

Kawasan

Tanpa

Rokok(KT

R) di

sekolah

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk

esma

s

01.02.38

.02

Deteksi Dini

PTM

Persentas

e

Desa/kelur

ahan yang

melaksana

kan

kegiatan

Pos

Pembina

Terpadu

(Posbindu

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk

esma

s

Page 97: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

) PTM

Persentas

e

perempua

n usia 30

sampai 50

tahun

yang

dideteksi

dini kanker

serviks

dan

payudara

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk

esma

s

01.02.32 Program

Peningkata

n

Keselamata

n Ibu

Melahirkan

dan Anak

Pelayana

n

Kesehata

n Ibu

Hamil

1,281,

805,00

0

7,414,

673,4

63

11,41

5,391,

412

13,687,

971,969

16,75

5,727,

699

23,29

1,379,

459

23

,2

91

,3

79

,4

59

KESM

AS

Pusk

esma

s

Prosentas

e Ibu

Hamil

Mendapat

kan

Pelayanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 98: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Ibu Hamil

(Cakupan

K4)

Pelayana

n

Kesehata

n Ibu

bersalin

KESM

AS

Pusk

esma

s

Presentas

e Ibu

Bersalin

Mendapat

kan

Pelayanan

Persalinan

100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Pelayana

n

kesehata

n bayi

baru

Lahir

KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Bayi

Baru Lahir

Mendapat

100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 99: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

kan

Pelayanan

Kesehatan

Bayi

Sesuai

Standart

Pelayana

n

Kesehata

n Balita

KESM

AS

Pusk

esma

s

Presentas

e Anak

Usia 0-59

Bulan

Yang

Mendapat

kan

Pelayanan

Kesehatan

Balita

Sesuai

Dengan

Standart

100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Pelayana

n

Kesehata

KESM

AS

Page 100: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

n pada

Usia

Pendidika

n dasar

Persentas

e Anak

Usia

Pendidika

n Dasar

Yang

Mendapat

kan

Skrining

Kesehatan

Sesuai

Standart

100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM

AS

Pusk

esma

s

Pelayana

n

Kesehata

n pada

Usia

Lanjut

KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Warga

Negara

Usia 60

42% 48% 54% 60% 60% 60% KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 101: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Tahun Ke

Atas Yang

Mendapat

kan

Skrining

Kesehatan

Sesuai

Standart

01.02.32

.04

Upaya

Peningkatan

Kesehatan

Ibu dan

Anak

Jumlah

Pembinaa

n Tenaga

Kesehatan

terhadap

kasus

AMP

12 12 12 12 12 12 12 12 KESM

AS

Pusk

esma

s

01.02.32

.05

Jaminan

Persalinan

Angka

Kematian

Balita

0.52 0,22 0,22

5.934

.572.0

00

0,22

6.409

.337.7

60

0,22 6.922.0

84.781 0,22

7.475

.851.5

63

0,22

8.073.

919.6

88

0,22

8.

07

3.

91

9.

68

8

KESM

AS

Pusk

esma

s

Kunjungan

Neonatus

(KN2)

97 97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 102: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

01.02.46 Program

Pembiayaa

n

Kesehatan

Persentas

e

Masyarak

at yang

memaham

i program

jaminan

kesehatan

nasional

- 30%

169,0

00,00

0

35%

97,92

4,755,

600

40%

105,758

,736,04

8

45%

114,2

19,43

4,932

50%

123,3

56,98

9,726

50%

12

3,

35

6,

98

9,

72

6

SDK

Pusk

esma

s

Persentas

e

Kunjungan

Peserta

BPJS

Min

90%

Min

100%

Min

150/00

Min

150/00

Min

150/00

100%

SDK Pusk

esma

s

Persentas

e Rujukan

Peserta

BPJS

6% 5% < 5% < 5% < 5% SDK

01.02.46

.01

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembiayaan

Kesehatan

Jumlah

Laporan

Kegiatan

Monitoring

Pembiaya

an

- - - 1 1 1 1 1 SDK Dinas

Kese

hatan

Page 103: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Kesehatan

Jumlah

pembinaa

n kepada

PPK JKN

- - 5 5 2 2 2 2 SDK Dinas

Kese

hatan

01.02.46

.02

Jaminan

Kesehatan

Nasional

Kapitasi

Prosentas

e

Pelayanan

JKN di

Puskesma

s sesuai

standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SDK Pusk

esma

s

01.02.46

.03

Jaminan

Kesehatan

Nasional

non Kapitasi

Jumlah

Puskesma

s yang

melaksana

kan

Pelayanan

Kesehatan

Rawat

Inap

43 43 43 43 43 43 43 43 SDK Pusk

esma

s

Jumlah

Puskesma

s yang

melaksana

- 30 30 30 40 40 50 50

Page 104: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

kan

kegiatan

Prolanis

01.02.46

.04

Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

Miskin

Jumlah

Masyarak

at Miskin

yang

dibiayai

dengan

SPM

(Surat

pernyataa

n Miskin)

3334 4849 3842 3421 2000 1500 1000 1000 SDK

Pusk

esma

s dan

Rum

ah

Sakit

01.02.47 Program

Kefarmasia

n dan Alat

Kesehatan

Prosentas

e

pengadaa

n obat dan

perbekala

n

kesehatan

yang

memenuhi

standart

CPOB dan

CPAKB

100 100

15.403

.596.5

41

100

14.41

2.008.

000

100

15.56

4.968.

640

100

16.810.

166.131

100

18.15

4.979.

422

100

19.60

7.377.

775

100 SDK Pusk

esma

s

Page 105: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

(Cara

Produksi

Obat yang

Baik

dan Cara

Produksi

Alat

Kesehatan

yang Baik)

01.02.47

.01

Pengadaan

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Jumlah

Puskesma

s dan UPT

Labkes PK

Alkes

yang

mendapat

kan Obat,

BMHP dan

Bahan

Laboratori

um

51 51 51 51 51 51 51 51 SDK Pusk

esma

s

01.02.47

.02

Pengadaan

dan

Pemeliharaa

n Alat

Jumlah

Puskesma

s yang

mendapat

kan alat

50 50 50 50 50 50 50 50 SDK Pusk

esma

s

Page 106: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Kesehatan kesehatan

dan

pemelihar

aannya

01.02.47

.03

Peningkatan

Pengawasa

n Keamanan

Pangan dan

Bahan

Berbahaya

Jumlah

Laporan

hasil

Pengawas

an Pangan

4 4 4 4 4 4 4 4 SDK Pusk

esma

s

Frekwensi

sosialisasi

terhadap

Produsen

Industri

Rumah

Tangga

(PIRT)

2 2 2 2 2 2 2 2 SDK Pusk

esma

s

Jumlah

Penyuluha

n

Kefarmasi

an dan

Alat

Kesehatan

2 2 2 2 2 2 2 2 SDK Pusk

esma

s

Page 107: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

01.02.48 Program

Upaya

Kesehatan

Kerja dan

Penyehatan

Lingkungan

Persentas

e sarana

air minum

yang

dilakukan

pengawas

an

30% 35%

4.712.

010.00

0

40%

479.7

74.00

0

45%

5.518.

155.9

20

50%

5.959.6

08.394

55%

6.436.

377.0

65

60%

6.951.

287.2

30

60%

6.

95

1.

28

7.

23

0

KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Rumah

Tangga

memiliki

akses

terhadap

sarana air

minum

layak/terlin

dung

- 82.61 85% 86% 87% 88% 89% 89% KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Rumah

Tangga

memiliki

akses

terhadap

sanitasi

dasar/jam

- 70.79 77% 78% 80% 82% 82% 82% KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 108: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

ban sehat

Persentas

e

Kecamata

n yang

memenuhi

kualitas

lingkungan

20% 25.81 30% 35% 40% 60% 70% 70% KESM

AS

Pusk

esma

s

Jumlah

Desa/Kelu

rahan

yang

melaksana

kan STBM

- 100 75 87 99 149 174 174 KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Tempat

Umum

yang

memenuhi

syarat

kesehatan

10% 76.23 21% 28% 36% 44% 52% 52% KESM

AS

Pusk

esma

s

Persentas

e Tempat

Pengolaha

n

77% 100 78% 78,5% 79% 79% 79% 79% KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 109: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

Makanan(

TPM)

yang

memenuhi

syarat

kesehatan

Jumlah

Puskesma

s Yang

Melakukan

Pengolaha

n Limbah

Medis

Sesuai

Standar

6 16 28 40 50 50 50 50 KESM

AS

Pusk

esma

s

Menyalen

ggarakan

tatanan

kawasan

sehat

0 2 2 3 4 4 4 4 KESM

AS

Pusk

esma

s

01.02.48

.01

Upaya

Kesehatan

Kerja dan

Olahraga

Frekuensi

Pelaksana

an

Kebugara

n Jasmani

yang

4 4 4 4 4 4 4 4 KESM

AS

Pusk

esma

s

Page 110: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

dilakukan

01.02.48

.02

Upaya

Kesehatan

Lingkungan

Jumlah

Puskesma

s yang

memiliki

pengelola

an limbat

padat

- - - 50 50 50 50 50 KESM

AS

Pusk

esma

s

Jumlah

Puskesma

s yang

memiliki

IPAL

5 15 15 35 40 45 50 50 KESM

AS

Pusk

esma

s

01.02.40 Program

Puskesmas

BLUD

Jumlah

Puskesma

s dengan

Status

BLUD

0 0 0 27 50 50 50 50 Yanke

s

Pusk

esma

s

01.02.01

.40.01

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

Puskesmas

Prosentas

e

Puskesma

s dengan

Realisasi

Anggaran

diatas

0 0 0 100 100 100 100 100 Yanke

s

Pusk

esma

s

Page 111: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KODE

PROGRAM

/

KEGIATAN

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome

) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

awal

Peren

canaa

n

Tahun

2015

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bidan

g

Penan

ggung

jawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

pada Tahun

akhir

Renstra

Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R

p.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1

8) (19)

80%

01.02.35 Program

Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Prosentas

e

Pembinaa

n

Lingkunga

n Sosial

yang

dilaksanak

an

0 0 0 100 100 100 100 100 Yanke

s

Pusk

esma

s

01.02.01

.35.05

Penyediaan/

Peningkatan

/Pemelihara

an

Sarana/Pras

arana

Fasilitas

Kesehatan

yang

Bekerjasam

a dengan

Badan

Penyelengg

ara Jaminan

Sosial

Kesehatan

Prosentas

e

Penyerapa

n

Anggaran

DBHCHT

yang

dilaksanak

an 0 0 0 100 100 100 100 100

Yanke

s

Pusk

esma

s

Page 112: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 113: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

@PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN KAB. JEMBTR

UISI TU.'UAN RP.'ilD II{DIKATOR TU.IUAN SA0ARAN RPJIID INDII(ATOR SASARAN

UewuJudk.. Pemcnuhal NobrttuhmDas [uyratat Yaag Bcrloadllan

ilcnlaglatkaa Pcncratam,Porluaraa das Uutu Pelayaaan

Kcrchata! Dalar RmgkaPcalaglata.o Derqlad

Kcshatm

Iadclr Pcmbangunaa l(erchata.nUayafalat

Ucttlnghathan DcmJad Xclcbeta.ntaryuakat Usla flarapan llldup

RENCATA ruNEzuA TATTUNAN IRXTITAIIUN 2O2O

Unl{n Iadlt br UnLa hdlkrto. Ualan lrdlkrtor Pro5nm T.{.t Ualra tadrh.br Bcarrtrn Trtict ,r8t.ffiXcrrlarlrttrn D.raralN.efatrsIr.y6lot

UrLEanFsHtd$tr

Meningkatkan KualitasPelayanm l(eehaarlKepada Masytrakat

Nilai SurueyKepuasmMas}? akat{sKM}

PFan0Porlsal.rt aB.Frltla S[eb.tD.y. Al,6t!,

Pementa* Tenaga keehatan ddnon ke*hatan urtuk dengikutipelatihan fugsioual uum danbdeotu

lAVo

PcnftLtanllu.l&r3 duB{artiti! srrnb.,D.yrAFntu

Prcena@ Puskesms yagremitiki 3 dokter {? dokhr umumdan I dokter 8ig, loo,%

s,285,940,OOO.OO

F\pseGhre Puskesms y&greniliki I bnagaApobker 80% (40 pkml

FroccnABe Punkeamas J@gmemiliki I tunaga Asisten Apokker

80% (4O pkn,

Prcenbs Puskeffias ymgmemiliki 1 temga Proho6lkeBehahn 90% (45 pkm)

Pmenhs Puakesms yargrrefiliki I bmga epidemiologikeehaho aoyo

nlenEse Dioas Ke€hatdr dmPuskeBms ydg rcmiliki I bn6Raadminishsi ke*hah

82,4 l?Dinke$ & 40

Pko)

Prosentase Pu6kesrms yegremiliki 1 eoaga ffiiarim

9006 (aS pkrn)

Prcenh* Pu$kesms yegmeoiliki I temga gizi

900,6 (45 pkm)

PrlsenbF PuskesM6 yangremiliki I tenaga ana-lis Ke*hatan 90% (45 pkm)

PiSe I

B

Page 114: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

UfrLa Inallh.br Unhn Idtubr t 'g.t Unlla Indlt bPFaeil Tiract Unhn In{Irr.tor ttaftlh. ?r{.t AaIgunPeren& Jl@1ah Tenaga Perawatsesuai dengm kebutuhmPuskesme dan Jaringannya 776

Perrenlae Tena8a Bide @sueid@8an kebutuhd Pu6ke6me danJsingamya 3.36

Jumlah Tenag& DokFf, SfsialigRumh Sa*it Daerah q6

- Spesialis Penunjang20

31- Sub Sesialis

PpgnaP.hrffibnhrhn

Rlskesr@s'ltrakredibsitooo/o

PcLyr,m&rhrhPtur

Prosenbe Skrining Ne@hahnrclalui Pusling 48 Keli

4,374,3a1,O93,OO

Prceenh* Pelaymm Keehahnyang sudah rcmiliki SOP {ShrdarOpeaeioal Prcs€du4 Rlskea@s

50(lo0%)

Palry.mXcsh.t& Rqrrk a

Prcsenb* Ibu Harnil ymgdipantau FAI

aovo

4,2Ar,O2l,5OO.OO

Cakupan Bwatjalan

150/o

h!$nta* Masr'tratat ydgditindallaojuti liegawatdaruratmela.lui JSC 1004/o

Cakupe rawat inap

1.59/o

Jurnlah RutrEi Sakit Temkredibsiyaog dilakukan Pembill@

80

lrumlah Puak€sm6 rawat inapdenga PONDD

P.hy.sstaGehrhTilUdoml

Jufllah PenJrehat Tm.lisional yangdilakukan pcErbio&n

1516

3qooo,@oI,o

Juflrlah Sarea MobilibsPelayer& KeslBtaD aabuld)ce*suai shdd {diaEs hhun 20 1 0}

l.nr5.!aum drnPGn ra*rts 8rEr

Pturdu

Jumlah fuskesrus Yilg 1'elahDil,akukan RehabiliEsi GedungPuskesrms 45

3,163,391,2OO.OO

Jumlah de* yang memilikiafibulanG

200

Penlngksbn Kualita$ dapenmbahm JMlah SarmaPra@a Pclayanan KeshatanBerupa Ceduog F\skesmspembantu t83

Pe0begum Rumg JSC {JehbcrSalcty CeE )

Peningkatan Polindes/rcnkesdesmenjadi Pu6keams Pertrbsh a7

Pa6e 2

l3

50

Page 115: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

Unlra Itrtlhrbr UnLn tild&ET Unlrn Iadlk hr${nm Tirgrt U& lad&.tor NGgtrhr T.tl.t AaiSannPengadae dm peoelihaJ.eSofse JSC

10%(Peeelih

nal)

Penyedian Teoaga Pengelol,a lm7"Ca}upm pera,'anm gauBt dmr&t,an8 harus dibetikd sranankesehaEn (Rs) di kab/ koa B0o/6

E66ien6i Palayman

-B€d occupancy Rate / BoR (

*ftakiAn tcfrdot lidurl:60-

-AIL)S lAuffi@ Of ltuhL tuu\"TOl IT@Ova blerull-WolMT)ma)d\

1-3

-NDR (NeCDearr Rate)

25l1000

Jumlatr Kutiunctut I

Prcsenhe Pu8kea@s ydgfienyelerggdake 100

PrqEn P&mod8a&hatrn danP.ebcriry6Lryetl.t

Desa si&ga aktif tahap Pur@dd Mandi.i

P.rlGnrb.n5.n

hSrmrt 6.d..rBtaLD achrt

Jumlah publika8i prcgteke6ehah

12

-Ikea Siaga Tahap Pumalml03

Jumlah lea.flet prc@si kesehahy8g di Smdakan 10000

-Desa Siraga Tahap Mandid40

Ot[ya Ecsh.haBa[umbcr DiyaXrE.nht

Jumtah Tm Posyandu yangdibina 550

16, 133,3 r 9,(X)O,OO

PGymdu pumam ds @rdiri94,4

Pro*nh* Pembin@ Lbs Siage50

D/s baljta87

B.fiaOIEn.Iordtl.clrrh!

Aogka Keratid Balita 26,OOa,l97,OOO.d'

Pe[ambahatr Jum]ah saram*..rEn! Bl,w,non (-shrr'h 65 Kunjungan Neonatus {XN2} 99o/o

Protl@PcnDt yasBrsh.ka

Plrena* MaBy{akat yegmeMllasi prDgfm jminankeehabi narional

450/otlr.roEl t{rptt$l

Eosenae Pelayanan JKN diPuskeoma sesuai atandtr

I 0096

Perentae Kuajungm PekrtaBPJS Min

l50lOO

,uEtEa 86&hlt.rlh.loada6Ertftid

Junrlah PuskestrEs ymghelek&rakan Pel,ayemKeshah Rawat Inap 4il

13,i1oo'636,316,OO

Percubs Rujukan Peietu BPJS<5%

Jual,ah Puskcsles ye8Delak6oakan kegiatan holani6 40

PeBc 3

Page 116: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

Unt n h{ttlbr UELn lndlhtor Trr8.t Unlra lrdlhrk ?toanm Tlrtct UnLn lnall(itor ttotiaht Trrtct A'atannE.Lr.mtLshat lX.ayankst ULhn

lrun{ah Masydalet Miskio yegdibiayai dedgan SPM {SuEtpernyatu Miskin) I 500

a3,4t2,OOO,OOO.OO

ProtmXaA,adra drnlLt Lcshrb

Prc$nase pengadm obat deperbekald ke&hah ymgnrenmuhi sbndar CPOB deCPAKB (CaB Prcduksi ObatyagBaik der Cara Produksi Arat

100"/o

PGaa.dle Ot t &.P.lt.t trnNcsh.ha

Jurllah Puskesms dan UmLabke6 PKAlkes ye8oeodapatkatr Obal BMfiP dsBahe Laboatolium

1o,98o,496,5 l4.OO

Pcrlrdrs {rnPcmf,hEen /l.Ltl(.shrhn

Jumlah PuskesMs yagmendapatkd al,at keshah dmErcmeliltr@nya

50

3,895,O99,[email protected]

P.nlratat aPcaar6{ttrcMPraCmiu l.trnB.tt t n

Juml,a}l laptran hasil PongawasmPsge

4

3O9,6r3,OOO.@

Fck0eDsi esiarisasi GrhadapPrcduen Induebi Rumah T4gga(P,lRI)

llumlah Pe[yuluhe Kefanasimds AIat Kesehabn

Psi6h lrtBy!tr &h.t n B6d.{.! Pefyoh.hLkl.td.n

Persntas€ samna &fu minunr ymgdilakukan Fn{aPaem s5%

lrprF X.$h.hrK.da ilu Ohle8.

Frckuensi Pelakmnm KebugmnJas@i yang dilal<ukad 4

7t,ooo,ooo,oo

Feenhs Runrah Taggaakses brhadap srea airlayak/ brlhrdung

memilikiminufl

aao/o

Ut q[ K.Eb.hLlnilEn$a

Jumlai Pu6kesms yang 6eeilikipengelolaan lirnbat padat

50

IO,35O,OOO,O@.(x'

Persenhe Rumah Tmgga memiliki6k€s terhadap ssiasi a20k IPAL 45

Perenhsf Kelmbr yag6OYo

Jumlah Des/ Keluehel yegftFlaL.qnqkan STFM 149

Pdretrhoe Tempet Umurn yang440/o

Pemenhe Tefipat PengolahanMakanan{TPM} yang memenuhi 790A

Jumlai Rl$keamas YangMelakuks Pengole}Ie Limbah 50

Menyglenggarekao lahn 4

Meniugkatkan Der4atKe@hahn lbu dan Bal,Balih

AngkaKemtie Bayi[AKB) 6,Ot

PDSmPcdnatrblX.shmt$ lb!Lbhlrtrn dufsf

lhsh.tE ltd dsAart

Jumlai Penrbinen TenageKeffihatsn brhadap kasus AMP

350,OOO,OOO.OO

Angkake@tiaa lbu a6,50

Prosenase lbu Hmil MendapatkanPelayman tbu Hamil {Cakupm Ii4) lOO0/6

Jrtnlffi PGilUnn Angka Kematie llalitao,22

6,O49,799,[email protected]

BqlitE Ctzi 2,rKunjunge N@natu$ (Kl'l2)

0,99

PaBo 4

,umH hakea@s yang memiliki

Page 117: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

Unhn Ifill*!E U6Ln Iil&rk Unlro ld*abr ProSne 1tr8.t U6is tndtt tolx.tr.trt TarI.t AsttmnPr€*nb& Ibu Bersr]inMendapatkan Pelaydal t00./6

F.bFls lorhrhn bryl trnLrh&Persotase Bayi Baru lahirMmdapatlan Pcleyaan

P!€senhe Anal Usia o-59 BulanYang Mendapetka PelayananKe*hah Balib Sesuai Denge

loo,%

Polayru lLshrhn tD.l. lrrL

PerenEs Anak U6la PcndirtikanDatu Yang Mendapat*a! SkriningKe*hahr SeBuai Shdut too

P!hy.,6 B.Fh.hn Fd. Ura.L!ntutFe@ntas W4aga Negam UBia 60Tahu I(e AEs Yeg MendapetkanSkrining lieehabn Seeuai

60

Meningkahya UByePengendalian PenyakitMeoular dar Tidak MenulaJ

AngkaKesakituuntuk PenyakitMeoulaa

t2

PFtnmtErc.t hrn alsFDa8alhra!nP.wrhlt X.Nhr

Plrentase mak usia O @rpai I 1

brrtrao yatrg mendapat imunisasidastr hngkap 940,5

PcatcsttuFoaflll 86{Iqt@L

PrcrenE* Kaeu6 fE@m lrefd@hyegdihHi

100

61,i(ll,O@rO

AngkaKe*ldtanuntuk PenyakitMenilar

12D.ntlr TB

90

Pcrtrdrs AIatFo8alaa dE &h..B.han foaaba

Prcqtase Alat dm Elaid Fogingyeg diFnuhi

1oo

{3,9O9,600.OO

Prcval66iTB p6 1O0.OOOpmduduk

P.rca8.ImP.nulars P.nyrlltEtriGEll./Etddcnllr

Proentae liarus PenyakitEndemik dan Epidemik yatrgdibngai loo

!t,8ao,ooo.oo

Angka kebdhasilm Fnaobate TBparu BfA po8idf (Succes RaE) >90

PGhFUPGt@fiIt&duPcea{tqlmartP.nhk il.-rbr

Prc3atae ka$us penyaki[ menularyug ditusei

100

a,l03,6a2,l4s.oo

P.lrym X.Dhtrn OaaaDrnaia R.dLo Torl*altl nIV 80

PrrlqLatra!@td$aI

Pro$ntore Baduta {18-24 Bul4r}yaog diimuniuEi 70

1,9!4,9a7,2tO,OO

P.Be S

Page 118: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

6 I rH 1r q I ! !! ,B io .l il

FflE

i!E

Fi

c 7 !

i5:d

E5r

8H

e-<

H =

E59

2r

F,8

P-F

c F

&f

rT Bt Ii I I , I F

I z' B 2 ; 1

5D2

br!

iE

E$

:ri,

6-'

F O

cE

RF

io

!

i! i

qi il BT s!.

TT

dt tl lr t

$EF

TE

Q F

E.f

6v

F5E

r6n

Fgd

.:

,P g

EF

dE

P9

E! ti 3; E! tsr

gr

t ! i r

rET

E; i

ir! 8EF

5 d-

t3E

dE

. F

X

5T q

E<

-

o6

9.

E!

I.r t! tET a I , ! ! t I ,

9: EB rB Ei 6B EI

;6 P;

3 x b o a E A r t

E I a a (, tD U T o o b o

, i a

q ) e 5

t a ! 4 ! 2 p

E

T B

t r I t

o Io il I

N

N sx

oo I

c9

t IE I E I

Ei r! !i "t ! E

ru !E ii E! oa !i rrE !! Is E

rE[[

9{ El

PE ra FE

r!.

! ! a F I

IF rB FL

E!E

IE

Et i3

q 7 ,

g$ F

rE I

+E

Ba

giiE

ag<

!g6

5

5 F

E*5

8d

d!

^"qr

0;&

il.5

[p irq !69

d3

d

a6E

-!,

JZ bi}r

2q&

Iir a$ gD

E I

E p

.ts}E

Bdt F

rE

F{H !b E

.;'e 3

rET

:* 6

r *b =

6E

q;.g

5

T E

i? f,.&

PE

o6 BF Er E

AI 3B

j d 5

EA dF

,e_

b E t e I

! F o ,( a r t

o o so I

o Io I

oo o

6 aa

,t a

I 8 o 'o 8 e

l. { !) g b

!J { F o o o b o

N N o o o o o o

D J o -o o o o

E 7 I

-iP.+ '*

x!l

.o F s gE a

,'

Page 119: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 120: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 121: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/1123/1.31/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam

suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor

9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN JL. SRIKOYO I/No. 3 (0331) 487577 JEMBER 68111

Page 122: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah

b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat

Daerah

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat

Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

Page 123: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id
Page 124: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Kesehatan

Tugas : Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan kesehatan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan program pelayanan kesehatan;

b. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; dan

c. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan Kesehatan masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Tujuan : Usia Harapan Hidup (UHH)

Page 125: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KAB. JEMBER

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

Meningkatk

an Derajat

Kesehatan

Masyarakat

Indikator :

Usia

Harapan

Hidup

(UHH)

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

- - B B B B 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan

1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan teknis

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Meningkat

kan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

2. Pelaksanaan

Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta penambahan Jumlah Sarana

1. Program

Pelayanan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Kerja dan

Page 126: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

unit layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren) termasuk di wilayah/daerah inklusi

dan prasarana Pelayanan secara paripurna dan merata

Penyehatan Lingkungan

3. Meningkatkan

Kualitas dan Mutu pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan Pelaksanaan Areditasi

3. Standarisasi manajemen dan

tata kelola pelayanan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal

1. Program Pelayanan

Kesehatan 2. Program

Pembiayaan Kesehatan

3. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan

4. Program Pengawasan Dbat dan Makanan

Page 127: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian

Bayi (AKB)

6,14 6,01 6,01 6,0

1

6,01 6,01 4. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan dengan keterlibatan seluruh sektor

4. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi dini resiko dan pendampingan yang kontinue

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka kematian

Ibu (AKI)

87,7

3

87,7

3

87,6

5 87

86,5

0

85,7

5

Persentase

Balita Gizi Buruk

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2

3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit

Angka

Kesakitan untuk 4. Meningkat

kan keterlibatan semua pihak

5. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan

a. Penyakit Menular

15 14 13 12 12 12

Page 128: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

Menular dan Tidak Menular

b. Penyakit Tidak Menular

15 14 13 12 12 12 tentang kepedulian terhadap kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

sebagai budaya di masyarakat

6. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Penyakit Menular

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Page 129: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

DEFINISI OPERASIONAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Nilai Survei atas kualitas pelayanan kesehatan

dengan Ruang Lingkup Survei Kepuasan

Masyarakat sesuai Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman umum

penyusunan Indeks kepuasan masyarakat Unit

pelayanan instansi pemerintah yang meliputi :

a. Prosedur pelayanan b. Persyaratan pelayanan c. Kejelasan petugas pelayanan d. Kedisiplinan petugas pelayanan e. Tanggung jawab petugas pelayanan f. Kemampuan petugas pelayanan g. Kecepatan pelayanan h. Keadilan mendapatkan pelayanan i. Kesopanan dan keramahan petugas j. Kewajaran biaya pelayanan k. Kepastian biaya pelayanan l. Kepastian jadwal pelayanan m. Kenyamanan lingkungan n. Keamanan pelayanan

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai

Dasar

1. Sekretariat 2. Bidang

Kesehatan Masyarakat

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Hasil survei

Page 130: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan

Ibu dan Bayi, Balita

Angka Kematian Bayi

(AKB)

Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

------------------------------------------------------------- x

1.000 KH

Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

5. Seksi kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat

Data Seksi

kesehatan

keluarga dan

gizi

masyarakat

Angka kematian Ibu (AKI) Kasus kematian perempuan yang diakibatkan

oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan

(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus

(termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun

waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa

melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di

dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau

kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat

Kabupaten/Kota 2014)

-------------------------------------------x100.000 KH

Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja

pada kurun waktu yang sama

Persentase Balita Gizi

Buruk

Jumlah balita gizi buruk yang

disurvei (BB/U)

Page 131: IKHTISAR EKSEKUTIF - ppid.jemberkab.go.id

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah balita disurvei (BB/U)

3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan untuk

c. Penyakit Menular

Kejadian Penyakit menular

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah Penduduk

6. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Data Bidang

pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

d. Penyakit tidak menular

Kejadian Penyakit tidak menular

----------------------------------------------- x 100 %

Jumlah Penduduk