88
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV : 12 TAHUN 2017 NOMOR TANGGAL 29 DESEMBER 2017 : : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Jenis Belanja 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Halaman : 1 01 URUSAN WAJIB (PELAYANAN 64.668.828.000,00 398.336.058.156,0 420.542.326.922,0 883.547.213.078,0 01 10 Pendidikan 36.887.670.000,00 137.392.960.728,0 52.095.742.850,00 226.376.373.578,0 01 10 01 Dinas Pendidikan 36.887.670.000,00 137.392.960.728,0 52.095.742.850,00 226.376.373.578,0 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi 0,00 2.167.600.000,00 520.000.000,00 2.687.600.000,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran 0,00 747.000.000,00 0,00 747.000.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 0,00 440.600.000,00 0,00 440.600.000,00 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.065.468.000,00 8.528.242.150,00 0,00 36.593.710.150,00 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 83.120.000,00 727.878.000,00 0,00 810.998.000,00 01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM 1.826.384.000,00 5.188.616.000,00 0,00 7.015.000.000,00 01 10 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah 172.000.000,00 427.951.150,00 0,00 599.951.150,00 01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 57.984.000,00 377.016.000,00 0,00 435.000.000,00 01 10 01 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25.925.980.000,00 954.020.000,00 0,00 26.880.000.000,00 01 10 01 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah 0,00 852.761.000,00 0,00 852.761.000,00 01 10 01 15 Program Peningkatan Akses PAUD 0,00 1.824.037.500,00 260.000.000,00 2.084.037.500,00

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA … · PROGRAM DAN KEGIATAN ... 01 10 01 16 12 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah 0,00 150.000 ... 01 10 01 18 12 Kegiatan Standart Proses

Embed Size (px)

Citation preview

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN BANYUWANGI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IV :

12 TAHUN 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 1

01 URUSAN WAJIB (PELAYANAN 64.668.828.000,00 398.336.058.156,0 420.542.326.922,0 883.547.213.078,0

01 10 Pendidikan 36.887.670.000,00 137.392.960.728,0 52.095.742.850,00 226.376.373.578,0

01 10 01 Dinas Pendidikan 36.887.670.000,00 137.392.960.728,0 52.095.742.850,00 226.376.373.578,0

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.167.600.000,00 520.000.000,00 2.687.600.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 747.000.000,00 0,00 747.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 440.600.000,00 0,00 440.600.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

28.065.468.000,00 8.528.242.150,00 0,00 36.593.710.150,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

83.120.000,00 727.878.000,00 0,00 810.998.000,00

01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan KapasitasSDM

1.826.384.000,00 5.188.616.000,00 0,00 7.015.000.000,00

01 10 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data danInformasi Perangkat Daerah

172.000.000,00 427.951.150,00 0,00 599.951.150,00

01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

57.984.000,00 377.016.000,00 0,00 435.000.000,00

01 10 01 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik danTenaga Kependidikan

25.925.980.000,00 954.020.000,00 0,00 26.880.000.000,00

01 10 01 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiPendidikan Menengah

0,00 852.761.000,00 0,00 852.761.000,00

01 10 01 15 Program Peningkatan Akses PAUD 0,00 1.824.037.500,00 260.000.000,00 2.084.037.500,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 2

01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Ruang KelasSekolah

0,00 880.000.000,00 260.000.000,00 1.140.000.000,00

01 10 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Taman, PagarSekolah, Lapangan Upacara danFasilitas Parkir

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Pengadaan MebeleurSekolah

0,00 293.475.000,00 0,00 293.475.000,00

01 10 01 15 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah

0,00 568.562.500,00 0,00 568.562.500,00

01 10 01 15 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratBangunan Sekolah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 15 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratSarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan Mutu PAUD 664.054.000,00 2.122.397.500,00 53.548.500,00 2.840.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD 84.000.000,00 116.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPAUD

498.250.000,00 723.201.500,00 53.548.500,00 1.275.000.000,00

01 10 01 16 05 Kegiatan Peringatan Hari AnakNasional

11.004.000,00 38.996.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 10 Kegiatan Seleksi dan PembinaanPendidik dan Tenaga KependidikanBerprestasi PAUD

44.000.000,00 176.000.000,00 0,00 220.000.000,00

01 10 01 16 11 Kegiatan Pembinaan Pendidikanparenting

16.500.000,00 218.500.000,00 0,00 235.000.000,00

01 10 01 16 12 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 16 13 Kegiatan Bantuan Operasional TimManajemen PAUD

10.300.000,00 89.700.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 17 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

0,00 610.000.000,00 0,00 610.000.000,00

01 10 01 17 Program Peningkatan AksesPendidikan SD

0,00 2.136.432.750,00 19.233.096.850,00 21.369.529.600,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Pembangunan Ruang KelasSekolah

0,00 685.000.000,00 1.221.000.000,00 1.906.000.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Pembangunan Taman, PagarSekolah, Lapangan Upacara danFasilitas Parkir

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

01 10 01 17 04 Kegiatan Pembangunan Sarana AirBersih dan Sanitary

0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00

01 10 01 17 05 Kegiatan Pengadaan MebeleurSekolah

0,00 202.800.000,00 1.773.310.000,00 1.976.110.000,00

01 10 01 17 06 Kegiatan Pembangunan RuangPerpustakaan

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

01 10 01 17 07 Kegiatan Rehabilitasi RuangPerpustakaan

0,00 0,00 257.070.000,00 257.070.000,00

01 10 01 17 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah

0,00 1.248.632.750,00 13.679.556.850,00 14.928.189.600,00

01 10 01 17 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratBangunan Sekolah

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

01 10 01 17 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratSarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00

01 10 01 17 11 Kegiatan Pavingisasi HalamanSekolah

0,00 0,00 767.160.000,00 767.160.000,00

01 10 01 18 Program Peningkatan MutuPendidikan SD

5.216.246.000,00 79.916.584.000,00 21.236.350.000,00 106.369.180.000,0

01 10 01 18 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum Dikdas SD 48.960.000,00 226.040.000,00 0,00 275.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Belanja Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan Peran SertaMasyarakat (PSM) SD

3.845.000.000,00 73.591.680.000,00 15.380.000.000,00 92.816.680.000,00

01 10 01 18 03 Kegiatan Olimpiade Olah Raga SiswaNasional (02SN) SD

44.084.000,00 55.916.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 18.124.000,00 31.876.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi SD 20.624.000,00 29.376.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD 13.292.000,00 36.708.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 07 Kegiatan Festival Seni dan KreatifitasSiswa Sekolah Dasar (SD)

107.086.000,00 392.914.000,00 0,00 500.000.000,00

01 10 01 18 08 Kegiatan Apresiasi Seni dan PameranPendidikan SD

37.084.000,00 212.916.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD 39.168.000,00 610.832.000,00 0,00 650.000.000,00

01 10 01 18 12 Kegiatan Standart Proses SDN Model 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 3

01 10 01 18 13 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPPDB SD

869.584.000,00 1.110.416.000,00 0,00 1.980.000.000,00

01 10 01 18 14 Kegiatan Penilaian Angka Kredit GuruSD

19.584.000,00 30.416.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 15 Kegiatan Seleksi Calon KepalaSekolah SD

61.668.000,00 163.332.000,00 0,00 225.000.000,00

01 10 01 18 16 Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD 15.264.000,00 34.736.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 19 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi SekolahSD

0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00

01 10 01 18 23 Kegiatan FLS2N Pendidikan InklusifSD

14.792.000,00 60.208.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 18 24 Kegiatan Festival Anak Tradisional 19.584.000,00 80.416.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 18 28 Kegiatan Tata Kelola Pendidikan DiKecamatan

0,00 1.779.650.000,00 720.350.000,00 2.500.000.000,00

01 10 01 18 29 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

0,00 486.000.000,00 2.056.000.000,00 2.542.000.000,00

01 10 01 18 30 Kegiatan Pengadaan Buku PelajaranSekolah

0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00

01 10 01 18 32 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipendidikan khusus dan layanankhusus

42.348.000,00 132.652.000,00 0,00 175.000.000,00

01 10 01 18 33 Kegiatan Aksi Potensi Seni SD 0,00 385.500.000,00 0,00 385.500.000,00

01 10 01 19 Program Peningkatan AksesPendidikan SMP

0,00 1.718.373.750,00 2.233.600.000,00 3.951.973.750,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Pembangunan Ruang KelasSekolah

0,00 194.000.000,00 568.000.000,00 762.000.000,00

01 10 01 19 04 Kegiatan Pembangunan Sarana AirBersih dan Sanitary

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 19 05 Kegiatan Pengadaan MebeleurSekolah

0,00 354.900.000,00 194.350.000,00 549.250.000,00

01 10 01 19 07 Kegiatan Pembangunan RuangLaboratorium

0,00 60.000.000,00 236.000.000,00 296.000.000,00

01 10 01 19 08 Kegiatan Rehabilitasi RuangLaboratorium

0,00 50.000.000,00 171.000.000,00 221.000.000,00

01 10 01 19 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah

0,00 1.015.473.750,00 914.250.000,00 1.929.723.750,00

01 10 01 19 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratSarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

01 10 01 20 Program Peningkatan MutuPendidikan SMP

2.416.122.000,00 34.457.073.078,00 8.559.147.500,00 45.432.342.578,00

01 10 01 20 03 Kegiatan Pemilihan Siswa BerprestasiSMP

19.696.000,00 30.304.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 04 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional(OSN) SMP

17.652.000,00 57.348.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 20 05 Kegiatan Olimpiade Olah Raga SiswaNasional (O2SN) SMP

115.550.000,00 306.302.500,00 3.147.500,00 425.000.000,00

01 10 01 20 06 Kegiatan Festival Dan Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) SMP

96.440.000,00 353.560.000,00 0,00 450.000.000,00

01 10 01 20 07 Kegiatan Apresiasi Seni dan PameranPendidikan SMP

37.000.000,00 113.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 20 08 Kegiatan Workshop Sistem InformasiPendidikan SMP

66.866.000,00 233.134.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 01 20 09 Kegiatan Ujian Nasional (UNAS)SMP 30.612.000,00 69.388.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 20 10 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanSMP Terbuka

0,00 110.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 20 11 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPPDB Online SMP

509.750.000,00 826.250.000,00 0,00 1.336.000.000,00

01 10 01 20 12 Kegiatan Penilaian Angka Kredit GuruSMP

19.584.000,00 30.416.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 13 Kegiatan Seleksi Calon KepalaSekolah SMP

26.856.000,00 73.144.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 20 14 Kegiatan Seleksi Guru dan TenagaKependidikan Berprestasi SMP

35.916.000,00 64.084.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 20 16 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi SekolahSMP

15.200.000,00 64.800.000,00 0,00 80.000.000,00

01 10 01 20 19 Kegiatan Bimtek Manajemen BOS danPSM SMP

270.000.000,00 241.500.000,00 0,00 511.500.000,00

01 10 01 20 20 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

0,00 1.483.000.000,00 3.896.000.000,00 5.379.000.000,00

01 10 01 20 24 Kegiatan Belanja Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan Peran SertaMasyarakat (PSM) SMP

1.155.000.000,00 30.400.842.578,00 4.620.000.000,00 36.175.842.578,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 4

01 10 01 21 Program Peningkatan AksesPendidikan Masyarakat

120.224.000,00 2.829.776.000,00 0,00 2.950.000.000,00

01 10 01 21 01 Kegiatan PenyelenggaraanKesetaraan Kejar Paket

75.168.000,00 2.724.832.000,00 0,00 2.800.000.000,00

01 10 01 21 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanProgram Garda Ampuh

45.056.000,00 104.944.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 22 Program Peningkatan MutuPendidikan Masyarakat

405.556.000,00 1.692.444.000,00 0,00 2.098.000.000,00

01 10 01 22 01 Kegiatan PenyelenggaraanKeaksaraan Usaha Mandiri

25.056.000,00 372.944.000,00 0,00 398.000.000,00

01 10 01 22 02 Kegiatan Penyelenggaraan KursusBahasa Asing Berbasis Desa

273.000.000,00 927.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

01 10 01 22 04 Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup(PKH)

18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 22 05 Kegiatan Fasilitasi AkreditsiPendidikan Nonformal

60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan PendidikanUntuk Semua

29.500.000,00 170.500.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 22 09 Kegiatan Seleksi dan ApresiasiPendidik dan Tenaga KependidikanPendidikan Masyarakat

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 Kesehatan 20.387.672.000,00 204.062.916.528,0 59.710.734.972,00 284.161.323.500,0

01 10 01 Dinas Kesehatan 5.357.672.000,00 107.225.510.428,0 33.441.348.072,00 146.024.530.500,0

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 5.562.496.250,00 2.626.148.750,00 8.188.645.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 367.182.500,00 0,00 367.182.500,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 3.423.000.000,00 0,00 3.423.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 146.500.000,00 0,00 146.500.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 70.000.000,00 95.000.000,00 165.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 391.071.950,00 391.071.950,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 230.813.750,00 26.168.800,00 256.982.550,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 271.000.000,00 0,00 271.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 109.708.500,00 109.708.500,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 150.372.000,00 150.372.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 24.000.000,00 21.827.500,00 45.827.500,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratRumah Dinas

0,00 0,00 776.000.000,00 776.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

249.552.000,00 483.598.200,00 126.880.000,00 860.030.200,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

0,00 133.455.200,00 0,00 133.455.200,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 5

01 10 01 02 02 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen

0,00 221.775.000,00 126.880.000,00 348.655.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

95.232.000,00 57.688.000,00 0,00 152.920.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

139.320.000,00 680.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan KapasitasSDM

15.000.000,00 70.000.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 01 15 Program Upaya PeningkatanKesehatan Perorangan

116.000.000,00 2.108.713.500,00 317.362.500,00 2.542.076.000,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Primer

0,00 293.710.000,00 0,00 293.710.000,00

01 10 01 15 03 Kegiatan Pengembangan PondokKesehatan Desa

0,00 634.537.000,00 0,00 634.537.000,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah Kesehatandan Kegawatdaruratan

20.000.000,00 38.829.000,00 0,00 58.829.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Pemeliharaan dan PemulihanKesehatan

0,00 355.942.100,00 13.557.900,00 369.500.000,00

01 10 01 15 06 Kegiatan Peningkatan dan PembinaanPelayanan Kesehatan Tradisional

2.250.000,00 37.750.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 15 10 Kegiatan Pembangunan Pustu 0,00 0,00 214.000.000,00 214.000.000,00

01 10 01 15 11 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan

93.750.000,00 161.750.000,00 0,00 255.500.000,00

01 10 01 15 12 Kegiatan Pelayanan LaboratoriumKesehatan Daerah

0,00 330.195.400,00 89.804.600,00 420.000.000,00

01 10 01 15 14 Kegiatan Peningkatan PuskesmasRawa Inap Menjadi Rawat InapStandar

0,00 231.000.000,00 0,00 231.000.000,00

01 10 01 15 15 Kegiatan Sistem PenanggulanganGawat Darurat Terpadu (SPGDT)

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 16 Program Pengawasan danPengendalian Kesehatan Makanan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Peningkatan PengawasanKeamanan Pangan dan BahanBerbahaya

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Pengawasan danPengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Hasil ProduksiRumah Tangga

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 17 Program Upaya PeningkatanKesehatan Berbasis Masyarakat

313.850.000,00 299.926.825,00 27.309.675,00 641.086.500,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Pengembangan Posyandudan Desa Siaga

10.850.000,00 39.150.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Pengembangan danPembinaan Upaya KesehatanBerbasis Masyarakat

303.000.000,00 260.776.825,00 27.309.675,00 591.086.500,00

01 10 01 18 Program Pembiayaan Kesehatan 3.776.570.000,00 84.244.127.153,00 6.869.234.847,00 94.889.932.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Dana OperasionalPuskesmas

267.200.000,00 11.802.206.950,00 1.190.693.050,00 13.260.100.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Pelayanan Rawat InapUmum

0,00 2.901.002.230,00 148.346.770,00 3.049.349.000,00

01 10 01 18 03 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasionaldi Puskesmas

0,00 36.693.607.173,00 5.452.926.827,00 42.146.534.000,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Jaminan KesehatanMasyarakat Miskin

49.200.000,00 1.973.878.400,00 11.357.600,00 2.034.436.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Asuransi KesehatanMasyarakat Miskin

49.200.000,00 1.450.800.000,00 0,00 1.500.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Manajemen PembiayaanKesehatan

11.170.000,00 138.130.000,00 18.700.000,00 168.000.000,00

01 10 01 18 07 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN 0,00 267.720.000,00 0,00 267.720.000,00

01 10 01 18 08 Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN 0,00 267.331.000,00 0,00 267.331.000,00

01 10 01 18 09 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN 0,00 2.852.769.400,00 47.210.600,00 2.899.980.000,00

01 10 01 18 10 Kegiatan Pelayanan Skrining JKN 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 01 18 12 Kegiatan Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

3.297.500.000,00 22.356.986.000,00 0,00 25.654.486.000,00

01 10 01 18 13 Kegiatan Pengelolaan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)

102.300.000,00 1.054.316.000,00 0,00 1.156.616.000,00

01 10 01 18 14 Kegiatan Jaminan Persalinan 0,00 2.465.380.000,00 0,00 2.465.380.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 6

01 10 01 18 15 Kegiatan Pelayanan Peserta JaminanKecelakaan Kerja (JKK)

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 01 19 Program Promosi Kesehatan 17.500.000,00 112.500.000,00 560.000.000,00 690.000.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Pengembangan MediaPromosi dan Informasi Kesehatan

0,00 80.000.000,00 560.000.000,00 640.000.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Peningkatan Bina UsahaKesehatan Sekolah (UKS)

17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 Program Peningkatan KesehatanLansia

7.750.000,00 22.250.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 20 01 Kegiatan Pelayanan PemeliharaanKesehatan

7.750.000,00 22.250.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 21 Program Pengendalian danPencegahan Penyakit

19.750.000,00 958.672.700,00 149.576.300,00 1.127.999.000,00

01 10 01 21 01 Kegiatan Peningkatan Imunisasi 6.625.000,00 180.414.700,00 22.960.300,00 210.000.000,00

01 10 01 21 02 Kegiatan Peningkatan SurveilanceEpidemiologi dan PenanggulanganWabah

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 21 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Penyakit Menular

0,00 270.800.000,00 4.200.000,00 275.000.000,00

01 10 01 21 05 Kegiatan Pengendalian danPemberantasan Penyakit BersumberBinatang

0,00 57.000.000,00 108.000.000,00 165.000.000,00

01 10 01 21 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulanan Penyakit TidakMenular

7.500.000,00 162.499.000,00 0,00 169.999.000,00

01 10 01 21 07 Kegiatan Pelayanan dan PembinaanKesehatan Jiwa

5.625.000,00 92.375.000,00 0,00 98.000.000,00

01 10 01 21 08 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap KasusJiwa Masyarakat Miskin Non Pbi

0,00 135.584.000,00 14.416.000,00 150.000.000,00

01 10 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 30.075.000,00 537.963.800,00 0,00 568.038.800,00

01 10 01 22 01 Kegiatan Pemberian TambahanMakanan dan Vitamin

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 22 02 Kegiatan Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibat KurangYodium (GAKY), Kurang Vitamin A,dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya

20.425.000,00 104.575.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 22 03 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatuntuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

3.325.000,00 164.713.800,00 0,00 168.038.800,00

01 10 01 22 04 Kegiatan Pendidikan danPemberdayaan Gizi Masyarakat

6.325.000,00 68.675.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 23 Program PengembanganLingkungan Sehat

328.500.000,00 1.932.250.000,00 1.800.000.000,00 4.060.750.000,00

01 10 01 23 02 Kegiatan Pengembangan SaranaSAPL Melalui PendekatanPartisipatory

247.500.000,00 1.638.250.000,00 0,00 1.885.750.000,00

01 10 01 23 03 Kegiatan Pengembangan Sanitasi danSarana Air Bersih

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 23 04 Kegiatan Pelayanan Bina PenyehatanLingkungan

0,00 50.000.000,00 1.800.000.000,00 1.850.000.000,00

01 10 01 23 06 Kegiatan Fasilitasi Forum BanyuwangiSehat

81.000.000,00 194.000.000,00 0,00 275.000.000,00

01 10 01 24 Program Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Kerja

2.250.000,00 32.750.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 24 01 Kegiatan Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Kerja

2.250.000,00 32.750.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 25 Program Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Olahraga

0,00 34.558.500,00 441.500,00 35.000.000,00

01 10 01 25 01 Kegiatan Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Olah Raga

0,00 34.558.500,00 441.500,00 35.000.000,00

01 10 01 26 Program Peningkatan KeselamatanIbu Hamil, Melahirkan dan Nifas

19.300.000,00 358.200.000,00 0,00 377.500.000,00

01 10 01 26 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Ibu

19.300.000,00 358.200.000,00 0,00 377.500.000,00

01 10 01 27 Program Sumberdaya Kesehatan 44.000.000,00 6.738.770.000,00 769.083.000,00 7.551.853.000,00

01 10 01 27 01 Kegiatan Pengadaaan Obat DanPerbekalan Kesehatan

0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 7

01 10 01 27 02 Kegiatan Peningkatan Mutu PelayananFarmasi Komunitas

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 27 03 Kegiatan Peningkatan MutuPenggunaan Obat Dan PerbekalanKesehatan

28.500.000,00 146.500.000,00 174.652.000,00 349.652.000,00

01 10 01 27 04 Kegiatan Pengadaan PeralatanKesehatan

0,00 307.770.000,00 594.431.000,00 902.201.000,00

01 10 01 27 05 Kegiatan Peningkatan Mutu AlatKesehatan

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

01 10 01 27 06 Kegiatan Pemberdayaan SumberdayaKesehatan

15.500.000,00 684.500.000,00 0,00 700.000.000,00

01 10 01 28 Program Standarisasi PelayananKesehatan

410.200.000,00 3.521.108.500,00 63.991.500,00 3.995.300.000,00

01 10 01 28 01 Kegiatan Peningkatan Mutu PelayananKesehatan Primer

410.200.000,00 3.496.108.500,00 63.991.500,00 3.970.300.000,00

01 10 01 28 02 Kegiatan Peningkatan Mutu PelayananKesehatan Rujukan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 29 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/PuskemasPembantu dan Jaringannya

0,00 0,00 20.131.320.000,00 20.131.320.000,00

01 10 01 29 01 Kegiatan Pengadaan Sarana DanPrasarana Puskesmas

0,00 0,00 6.528.328.000,00 6.528.328.000,00

01 10 01 29 04 Kegiatan Rehab Sedang/beratPuskesmas

0,00 0,00 9.781.192.000,00 9.781.192.000,00

01 10 01 29 05 Kegiatan Pengadaan Sarana DanPrasarana Puskesmas Pembantu

0,00 0,00 1.423.400.000,00 1.423.400.000,00

01 10 01 29 07 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/beratPuskesmas Pembantu

0,00 0,00 2.398.400.000,00 2.398.400.000,00

01 10 01 30 Program Peningkatan KesehatanBayi dan Balita

22.375.000,00 127.625.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 30 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Anak

22.375.000,00 127.625.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan 9.460.000.000,00 60.241.500.000,00 19.558.283.000,00 89.259.783.000,00

01 10 01 31 Program Peningkatan KualitasPelayanan RSUD Blambangan

9.460.000.000,00 60.241.500.000,00 19.558.283.000,00 89.259.783.000,00

01 10 01 31 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUDBlambangan

9.460.000.000,00 60.241.500.000,00 6.318.500.000,00 76.020.000.000,00

01 10 01 31 05 Kegiatan Pembangunan GedungRSUD Blambangan

0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

01 10 01 31 06 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/beratGedung RSUD Blambangan

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00

01 10 01 31 09 Kegiatan Pengadaan PeralatanKesehatan RSUD Blambangan

0,00 0,00 12.689.783.000,00 12.689.783.000,00

01 10 01 Dinas Kesehatan - RSUD Genteng 5.570.000.000,00 36.595.906.100,00 6.711.103.900,00 48.877.010.000,00

01 10 01 32 Program Peningkatan KualitasPelayanan RSUD Genteng

5.570.000.000,00 36.595.906.100,00 6.711.103.900,00 48.877.010.000,00

01 10 01 32 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUDGenteng

5.570.000.000,00 36.595.906.100,00 1.394.093.900,00 43.560.000.000,00

01 10 01 32 05 Kegiatan Pembangunan GedungRSUD Genteng

0,00 0,00 5.317.010.000,00 5.317.010.000,00

01 10 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

3.782.134.000,00 39.465.211.500,00 306.424.304.500,0 349.671.650.000,0

01 10 01 Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karyadan Penataan Ruang

3.197.034.000,00 25.707.076.900,00 206.247.539.100,0 235.151.650.000,0

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

127.648.000,00 3.047.602.800,00 347.411.850,00 3.522.662.650,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 224.000.000,00 0,00 224.000.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 1.260.000.000,00 0,00 1.260.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 160.500.000,00 0,00 160.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 8

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 25.966.000,00 253.335.100,00 279.301.100,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 29.400.000,00 0,00 29.400.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 429.627.000,00 0,00 429.627.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 50.052.750,00 50.052.750,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 44.024.000,00 44.024.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 11.257.800,00 0,00 11.257.800,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

127.648.000,00 2.852.000,00 0,00 130.500.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

412.996.000,00 25.504.000,00 0,00 438.500.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

33.988.000,00 16.012.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

379.008.000,00 9.492.000,00 0,00 388.500.000,00

01 10 01 15 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

0,00 0,00 32.902.560.000,00 32.902.560.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Jalan danJembatan Perdesaan

0,00 0,00 32.902.560.000,00 32.902.560.000,00

01 10 01 16 Program Pembangunan FasilitasPublik

2.000.000,00 9.067.000.000,00 11.031.000.000,00 20.100.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik

2.000.000,00 9.067.000.000,00 11.031.000.000,00 20.100.000.000,00

01 10 01 17 Program Rehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Publik

0,00 0,00 12.733.590.000,00 12.733.590.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Publik

0,00 0,00 12.733.590.000,00 12.733.590.000,00

01 10 01 18 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 8.550.000.000,00 8.550.000.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Pembangunan SaluranDrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 8.550.000.000,00 8.550.000.000,00

01 10 01 19 Program Rehabilitasi/PemeliharaanSaluran Drainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanSaluran Drainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

01 10 01 20 Program Pembangunan Jalan 115.000.000,00 1.374.400.000,00 59.328.642.350,00 60.818.042.350,00

01 10 01 20 02 Kegiatan Pembangunan Jalan 115.000.000,00 1.374.400.000,00 34.308.567.350,00 35.797.967.350,00

01 10 01 20 03 Kegiatan Pembangunan PenahanBadan Jalan

0,00 0,00 25.020.075.000,00 25.020.075.000,00

01 10 01 21 Program Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 5.109.560.000,00 5.109.560.000,00

01 10 01 21 01 Kegiatan Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 5.109.560.000,00 5.109.560.000,00

01 10 01 22 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan

60.000.000,00 4.670.000.000,00 49.313.735.000,00 54.043.735.000,00

01 10 01 22 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan

60.000.000,00 4.670.000.000,00 49.313.735.000,00 54.043.735.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 9

01 10 01 23 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan

0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00

01 10 01 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan

0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00

01 10 01 25 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

90.000.000,00 1.760.000.000,00 2.154.000.000,00 4.004.000.000,00

01 10 01 25 01 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 90.000.000,00 398.000.000,00 1.977.000.000,00 2.465.000.000,00

01 10 01 25 02 Kegiatan Pengadaan Peralatan DanPerlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

0,00 362.000.000,00 177.000.000,00 539.000.000,00

01 10 01 25 04 Kegiatan Pengadaan BahanKebinamargaan

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

01 10 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang 19.136.000,00 2.192.864.000,00 200.000.000,00 2.412.000.000,00

01 10 01 26 02 Kegiatan Penyusunan Rencana TataRuang

0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00

01 10 01 26 03 Kegiatan Penyusunan Review danRevisi Rencana Tata Ruang

6.160.000,00 749.840.000,00 0,00 756.000.000,00

01 10 01 26 04 Kegiatan Penyusunan KebijakanRencana Tata Ruang

6.816.000,00 749.184.000,00 0,00 756.000.000,00

01 10 01 26 05 Kegiatan Survey dan Pemetaan 6.160.000,00 593.840.000,00 0,00 600.000.000,00

01 10 01 27 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

63.864.000,00 330.136.000,00 0,00 394.000.000,00

01 10 01 27 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

63.864.000,00 330.136.000,00 0,00 394.000.000,00

01 10 01 29 Program Pembinaan JasaKonstruksi

487.010.000,00 377.950.100,00 35.039.900,00 900.000.000,00

01 10 01 29 01 Kegiatan Pendidikan dan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi

409.940.000,00 255.020.100,00 35.039.900,00 700.000.000,00

01 10 01 29 03 Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi JasaKonstruksi

77.070.000,00 122.930.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 35 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 5.755.000.000,00 5.755.000.000,00

01 10 01 35 01 Kegiatan Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

01 10 01 35 02 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratTrotoar

0,00 0,00 4.505.000.000,00 4.505.000.000,00

01 10 01 36 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

1.819.380.000,00 2.581.620.000,00 12.814.500.000,00 17.215.500.000,00

01 10 01 36 02 Kegiatan Penataan Rth 0,00 300.000.000,00 9.171.500.000,00 9.471.500.000,00

01 10 01 36 03 Kegiatan Pemeliharaan Rth 1.776.880.000,00 1.974.120.000,00 3.493.000.000,00 7.244.000.000,00

01 10 01 36 04 Kegiatan Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Pengelolaan Rth

42.500.000,00 307.500.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00

01 10 01 37 Program Pengelolaan ArealPemakaman

0,00 0,00 4.452.500.000,00 4.452.500.000,00

01 10 01 37 01 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemakaman

0,00 0,00 4.152.500.000,00 4.152.500.000,00

01 10 01 37 02 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pemakaman

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

01 10 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 585.100.000,00 13.758.134.600,00 100.176.765.400,0 114.520.000.000,0

01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.897.234.600,00 356.000.000,00 3.253.234.600,00

01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00

01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 137.484.600,00 0,00 137.484.600,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 10

01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00

01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 356.000.000,00 356.000.000,00

01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00

01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 02 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

01 10 02 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratRumah Dinas

0,00 247.500.000,00 0,00 247.500.000,00

01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 583.000.000,00 0,00 583.000.000,00

01 10 02 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 230.000.000,00

01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 230.000.000,00

01 10 02 31 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 850.000.000,00 5.678.000.000,00 6.528.000.000,00

01 10 02 31 01 Kegiatan Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 850.000.000,00 2.178.000.000,00 3.028.000.000,00

01 10 02 31 02 Kegiatan Pembangunan Waduk danEmbung

0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

01 10 02 32 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi, Rawa, JaringanPengairan Lainnya

33.600.000,00 361.400.000,00 34.865.265.400,00 35.260.265.400,00

01 10 02 32 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanIrigasi Lainnya

33.600.000,00 361.400.000,00 34.865.265.400,00 35.260.265.400,00

01 10 02 33 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber Daya AirLainnya

0,00 6.304.000.000,00 7.570.000.000,00 13.874.000.000,00

01 10 02 33 01 Kegiatan Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

0,00 6.304.000.000,00 7.570.000.000,00 13.874.000.000,00

01 10 02 34 Program PerencanaanPembangunan Jaringan Irigasi danPembangunan Sumber Daya AirLainnya

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

01 10 02 34 02 Kegiatan Perencanaan PembangunanJaringan Irigasi dan PembangunanSumberdaya Air Lainnya

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

01 10 02 38 Program Pembangunan SistemInformasi/data Base Sumber DayaAir

72.500.000,00 997.500.000,00 85.000.000,00 1.155.000.000,00

01 10 02 38 01 Kegiatan Pembangunan SistemInformasi Sumberdaya Air

72.500.000,00 997.500.000,00 85.000.000,00 1.155.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 11

01 10 02 39 Program Pembangunan JaringanIrigasi, Rawa, dan JaringanPengairan Lainnya

0,00 0,00 44.722.500.000,00 44.722.500.000,00

01 10 02 39 01 Kegiatan Pembangunan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya

0,00 0,00 7.331.500.000,00 7.331.500.000,00

01 10 02 39 02 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

0,00 0,00 37.391.000.000,00 37.391.000.000,00

01 10 02 40 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 4.795.000.000,00 4.795.000.000,00

01 10 02 40 01 Kegiatan Normalisasi Sungai DanSaluran

0,00 0,00 4.795.000.000,00 4.795.000.000,00

01 10 02 41 Program Pemberdayaan Masyarakat 364.000.000,00 1.033.000.000,00 2.105.000.000,00 3.502.000.000,00

01 10 02 41 02 Kegiatan Bimbingan TeknisPengelolaan Sumberdaya Air

364.000.000,00 1.033.000.000,00 2.105.000.000,00 3.502.000.000,00

01 10 Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman

280.106.000,00 3.840.894.000,00 1.279.000.000,00 5.400.000.000,00

01 10 01 Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman

280.106.000,00 3.840.894.000,00 1.279.000.000,00 5.400.000.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.453.000.000,00 442.000.000,00 2.895.000.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 222.000.000,00 222.000.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 695.000.000,00 0,00 695.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

195.620.000,00 104.380.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

48.440.000,00 1.560.000,00 0,00 50.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 12

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

72.180.000,00 2.820.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 15 Program lingkungan Perumahandan Pemukiman Sehat

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Pembangunan RumahKorban Bencana dan Relokasi

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Identifikasi Rumah TidakLayak Huni

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 Program Penataan Perumahan 37.500.000,00 137.500.000,00 0,00 175.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Penerbitan Ijin/RekomendasiSiteplan Perumahan

37.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Identifikasi dan FasilitasiPerumahan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 17 Program Pengendalian KawasanKumuh

10.000.000,00 562.000.000,00 558.000.000,00 1.130.000.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Saranadan Prasarana Kawasan Kumuh

10.000.000,00 282.000.000,00 558.000.000,00 850.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

01 10 01 18 Program Pengembangan Rusun danPSU

0,00 14.000.000,00 186.000.000,00 200.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan PSU diKawasan Rusun

0,00 14.000.000,00 186.000.000,00 200.000.000,00

01 10 01 19 Program Lingkungan SehatPerumahan

36.986.000,00 20.014.000,00 93.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Penyediaan Sarana AirBersih dan Sanitasi Dasar TerutamaBagi Masyarakat Miskin

0,00 7.000.000,00 93.000.000,00 100.000.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan

36.986.000,00 13.014.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat

2.538.588.000,00 9.226.733.400,00 857.544.600,00 12.622.866.000,00

01 10 01 Satuan Polisi PP 1.934.964.000,00 7.062.902.000,00 225.000.000,00 9.222.866.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.109.000.000,00 225.000.000,00 2.334.000.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 13

01 10 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

47.112.000,00 12.888.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

21.912.000,00 8.088.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

25.200.000,00 4.800.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 15 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan Bahaya Kebakaran

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Penyuluhan PencegahanBencana Kebakaran

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan PenegakanPeraturan Daerah

98.080.000,00 301.920.000,00 0,00 400.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pembinaan dan PenyuluhanPeraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah

35.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

63.080.000,00 236.920.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 01 17 Program Pemeliharaan Ketentramandan Keindahan dan KetertibanUmum

84.500.000,00 280.500.000,00 0,00 365.000.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Jambore Satpol PP 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP 16.500.000,00 148.500.000,00 0,00 165.000.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Pelatihan PengembanganKemampuan Aparat Pol PP

60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 18 Program Pemberdayaan danPengembangan Potensi SatuanLinmas

1.364.936.000,00 445.568.000,00 0,00 1.810.504.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiSatuan Perlindungan Masyarakat

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 18 03 Kegiatan PengamananPenyelenggaraan Pemilihan Umum

1.314.436.000,00 331.068.000,00 0,00 1.645.504.000,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan dan PembinaanAntisipasi Kemungkinan TerjadiKerusuhan

40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Fasilitasi PembentukanSatlinmas

10.500.000,00 14.500.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 19 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

290.336.000,00 3.863.026.000,00 0,00 4.153.362.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Penyiapan TenagaPengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

199.136.000,00 3.858.226.000,00 0,00 4.057.362.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Pengendalian KeamananLingkungan

91.200.000,00 4.800.000,00 0,00 96.000.000,00

01 10 02 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

603.624.000,00 2.163.831.400,00 632.544.600,00 3.400.000.000,00

01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.307.455.400,00 107.544.600,00 1.415.000.000,00

01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00

01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 41.815.400,00 0,00 41.815.400,00

01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 88.144.600,00 88.144.600,00

01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 3.400.000,00 18.400.000,00

01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 14

01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 599.000.000,00 0,00 599.000.000,00

01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

01 10 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00

01 10 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 02 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

90.576.000,00 35.424.000,00 0,00 126.000.000,00

01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

45.288.000,00 5.712.000,00 0,00 51.000.000,00

01 10 02 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

45.288.000,00 9.712.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 02 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 02 20 Program PengembanganKetangguhan MasyarakatMenghadapi Bencana

194.172.000,00 249.828.000,00 0,00 444.000.000,00

01 10 02 20 01 Kegiatan Sosialisasi Risiko Bencana diKawasan Rawan Bencana

12.664.000,00 37.336.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 02 20 03 Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

113.496.000,00 45.504.000,00 0,00 159.000.000,00

01 10 02 20 04 Kegiatan Pembentukan danPengembangan Relawan

29.556.000,00 120.444.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 02 20 06 Kegiatan Penyusunan/FalidasiRencana Kontijensi Bencana

38.456.000,00 46.544.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 02 21 Program Peningkatan EfektifitasPenanganan Darurat Bencana

265.176.000,00 524.824.000,00 50.000.000,00 840.000.000,00

01 10 02 21 01 Kegiatan Operasional Pusdalops 33.000.000,00 180.000.000,00 0,00 213.000.000,00

01 10 02 21 02 Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 51.000.000,00 59.797.500,00 0,00 110.797.500,00

01 10 02 21 03 Kegiatan Padat Karya PemulihanSarana Prasarana Rawan Bencana

65.688.000,00 34.312.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 02 21 04 Kegiatan Fasilitasi Tim PembantuanPenanggulangan Bencana Kecamatan

102.000.000,00 19.202.500,00 0,00 121.202.500,00

01 10 02 21 06 Kegiatan Pengadaan Logisitik AirBersih untuk Masyarakat TerdampakKekeringan

13.488.000,00 131.512.000,00 0,00 145.000.000,00

01 10 02 21 07 Kegiatan Pengadaan PeralatanPenanggulangan Bencana

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

01 10 02 21 08 Kegiatan Pengadaan LogistikKebutuhan Dasar Penanganan DaruratBencana

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 02 22 Program Pemulihan Pasca Bencana 53.700.000,00 46.300.000,00 475.000.000,00 575.000.000,00

01 10 02 22 02 Kegiatan Pembangunan SumurResapan

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 02 22 03 Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana 53.700.000,00 46.300.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 02 22 04 Kegiatan Rehabilitasi Penahan TebingSungai dan Penahan Badan Jalan

0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

01 10 02 22 08 Kegiatan Pembangunan Tandon danPerpipaan

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 Sosial 792.658.000,00 4.347.342.000,00 175.000.000,00 5.315.000.000,00

01 10 01 Dinas Sosial 792.658.000,00 4.347.342.000,00 175.000.000,00 5.315.000.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.052.600.000,00 175.000.000,00 1.227.600.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 15

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 66.600.000,00 0,00 66.600.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00

01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

62.048.000,00 7.952.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

31.024.000,00 3.976.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

31.024.000,00 3.976.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 15 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

126.000.000,00 661.000.000,00 0,00 787.000.000,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiKorban Migran

14.400.000,00 60.600.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Pemberian Bantuan SaranaDan Prasanan Usaha Bagi KorbanMigran

500.000,00 74.500.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Pengumpulan Data KorbanMigran

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 15 10 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (pmks) Lainnya

11.450.000,00 58.550.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 01 15 11 Kegiatan Fasilitasi PengantaranPelatihan Ketrampilan Bagi Pmks KeLuar Kabupaten

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 15 12 Kegiatan Perawatan Orang Gila DanGelandang Hasil Razia

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 15 14 Kegiatan Pengumpulan Data Pmks 38.050.000,00 306.950.000,00 0,00 345.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 16

01 10 01 15 17 Kegiatan Pelaksanaan PendampinganRehabilitasi Berbasis Masyarakat(rbm)

45.600.000,00 4.400.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 15 20 Kegiatan Pemberdayaan sosialekonomi bagi Wanita Rawan SosialEkonomi (WRSE)

10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan Kemampuan(Capacity Building)

61.500.000,00 383.500.000,00 0,00 445.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pelaksanaan BimbinganTeknis Peningkatan SDM bagiAnggota PSM

32.550.000,00 92.450.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 16 03 Kegiatan Pelaksanaan BimbinganTeknis Peningkatan SDM bagiAnggota Tagana

13.100.000,00 86.900.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraanbagi Anggota TKSK

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

01 10 01 16 09 Kegiatan Fasilitasi pemberdayaanLKSA

15.850.000,00 34.150.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 17 Program Perlindungan Sosial 324.710.000,00 2.003.690.000,00 0,00 2.328.400.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Dasarbagi Penyadang Orang denganKecacatan Berat

5.400.000,00 114.600.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Dasarbagi Lanjut Usia Terlantar Produktif

5.400.000,00 114.600.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Dasarbagi Penyandang Gangguan JiwaPasung

7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 17 04 Kegiatan Pemberian Jaminan KepadaPenghuni bagi LembagaKesejahteraan Sosial (LKS) dan PantiAsuhan

1.200.000,00 118.800.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 01 17 05 Kegiatan Fasilitas Pendampingan KSMyang Mendapatkan Bantuan ProgramKeluarga Harapan (PKH)

109.200.000,00 10.800.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 01 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi danValidasi Bantuan Jaminan Kesehatandari Pemerintah

20.860.000,00 134.140.000,00 0,00 155.000.000,00

01 10 01 17 12 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPelaksanaan Undian Gratis Berhadiah(UGB) Serta Pengumpulan Uang danBarang (PUB)

4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 17 14 Kegiatan Fasilitasi Bantuan BerasKesejahteraan

171.450.000,00 1.016.950.000,00 0,00 1.188.400.000,00

01 10 01 17 15 Kegiatan Fasilitasi Rumah SinggahBagi PMKS

0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00

01 10 01 18 Program Penanganan Bencana 218.400.000,00 146.600.000,00 0,00 365.000.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Penanganan KejadianBencana Alam

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Penanganan Bencana Sosial 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraanbagi Anggota Tagana

218.400.000,00 31.600.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 19 Program Nilai-nilai Kepahlawanandan Pemeliharaan

0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Perawatan TMP WismaRaga Satria dan TMP Boom

0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 17

02 URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN 16.857.292.450,00 110.497.449.650,0 51.213.018.950,00 178.567.761.050,0

02 20 Tenaga Kerja 830.647.450,00 1.939.954.750,00 299.861.900,00 3.070.464.100,00

02 20 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 830.647.450,00 1.939.954.750,00 299.861.900,00 3.070.464.100,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 904.988.100,00 299.861.900,00 1.204.850.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 44.066.700,00 0,00 44.066.700,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 111.968.900,00 111.968.900,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 13.421.400,00 1.578.600,00 15.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 424.000.000,00 0,00 424.000.000,00

02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 25.333.200,00 25.333.200,00

02 20 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 70.981.200,00 70.981.200,00

02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

41.050.000,00 23.950.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

21.136.000,00 3.864.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

19.914.000,00 20.086.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 15 Program Peningkatan KesempatanKerja

39.566.250,00 509.397.850,00 0,00 548.964.100,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Penyebarluasan InformasiBursa Tenaga Kerja

15.819.250,00 385.644.850,00 0,00 401.464.100,00

02 20 01 15 02 Kegiatan Job Canvasing Kepadaperusahaan atau Pengguna TenagaKerja

4.000.000,00 26.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Fasilitasi dan PembinaanPenempatan Tenaga Kerja. AKAN,AKAD dan AKL

19.747.000,00 20.253.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 15 04 Kegiatan Pengolahan Data Antar Kerja(online)

0,00 77.500.000,00 0,00 77.500.000,00

02 20 01 16 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

41.250.000,00 108.750.000,00 0,00 150.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 18

02 20 01 16 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihanberbasis kompetensi

32.500.000,00 92.500.000,00 0,00 125.000.000,00

02 20 01 16 02 Kegiatan Pendataan LPK dan BKK 8.750.000,00 16.250.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 17 Program Pengembangan HubunganIndustrial dan Syarat Kerja

546.800.000,00 137.850.000,00 0,00 684.650.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Pembentukan danPeningkatan Kinerja KaderPenyuluhan Hubungan Industrial

10.600.000,00 19.400.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Penguatan KapasitasPemberdayaan SDM LKS Tripartit

75.400.000,00 4.175.000,00 0,00 79.575.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan UMKMenuju Pencapaian Kebutuhan HidupLayak

229.800.000,00 15.600.000,00 0,00 245.400.000,00

02 20 01 17 05 Kegiatan Pembinaan LembagaKetenagakerjaan dan PengembanganPendidikan Hubungan Industrial

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

02 20 01 17 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial danSyarat Kerja

231.000.000,00 13.675.000,00 0,00 244.675.000,00

02 20 01 17 08 Kegiatan Pembinaan PelaksanaanSarana Hubungan Industrial

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 18 Program Perlindungan Tenaga Kerja 161.981.200,00 255.018.800,00 0,00 417.000.000,00

02 20 01 18 01 Kegiatan Sosialisasi Migran Aman diDesa

16.581.200,00 23.418.800,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 18 02 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianPermasalahan TKI Pra dan Purna

74.400.000,00 50.600.000,00 0,00 125.000.000,00

02 20 01 18 05 Kegiatan Pendataan TKI Purna danAktif

10.250.000,00 34.750.000,00 0,00 45.000.000,00

02 20 01 18 06 Kegiatan Pelatihan ManajemenKeuangan dan Kewirausahaan BagiTKI Purna

36.000.000,00 86.000.000,00 0,00 122.000.000,00

02 20 01 18 08 Kegiatan Sosialisasi BerbagaiPeraturan Perundang-UndanganKetenagakerjaan

24.750.000,00 60.250.000,00 0,00 85.000.000,00

02 20 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

544.858.000,00 2.091.181.000,00 230.000.000,00 2.866.039.000,00

02 20 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan danKB

544.858.000,00 2.091.181.000,00 230.000.000,00 2.866.039.000,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 926.500.000,00 230.000.000,00 1.156.500.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 389.000.000,00 0,00 389.000.000,00

02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 19

02 20 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

02 20 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

33.308.000,00 1.692.000,00 0,00 35.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

33.308.000,00 1.692.000,00 0,00 35.000.000,00

02 20 01 15 Program Perlindungan Perempuandan Anak

253.950.000,00 375.589.000,00 0,00 629.539.000,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Fasilitasi PengembanganPusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)

211.600.000,00 144.550.000,00 0,00 356.150.000,00

02 20 01 15 02 Kegiatan Fasilitasi Gerakan SayangIbu(GSI)

5.150.000,00 24.850.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Pelaksanaan SosilaisasiYang Terkait PenanggulanganKekerasan Pada Perempuan dan Anak

9.000.000,00 26.000.000,00 0,00 35.000.000,00

02 20 01 15 05 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKabupaten Layak Anak (KLA)

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

02 20 01 15 06 Kegiatan Pelaksanaan Kongres AnakKabupaten Banyuwangi

20.700.000,00 129.300.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 15 07 Kegiatan Fasilitasi Forum Anak 7.500.000,00 15.889.000,00 0,00 23.389.000,00

02 20 01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender dan Anak

181.625.000,00 598.375.000,00 0,00 780.000.000,00

02 20 01 16 01 Kegiatan Fasilitasi PemberdayaanPerempuan

119.875.000,00 330.125.000,00 0,00 450.000.000,00

02 20 01 16 02 Kegiatan Fasilitasi PembinaanPerempuan

45.750.000,00 204.250.000,00 0,00 250.000.000,00

02 20 01 16 03 Kegiatan Pelatihan KepemimpinanOrganisasi bagi Perempuan

16.000.000,00 64.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 20 01 17 Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPemberdayaan

75.975.000,00 189.025.000,00 0,00 265.000.000,00

02 20 01 17 01 Kegiatan Pembinaan PengembanganProgram Terpadu P2WKSS

39.300.000,00 60.700.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Pelatihan Bagi Ibu RumahTangga dalam Membangun KeluargaSejahtera

12.000.000,00 68.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Pembinaan Keluarga TKIdan Purna TKI

5.625.000,00 19.375.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Pembinaan PerempuanKepala Keluarga(PEKKA)

4.500.000,00 25.500.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 17 06 Kegiatan Pengembangan Materi danPelaksanaan KIE Tentang Kesetaraandan Keadilan Gender(KKG)

14.550.000,00 15.450.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 Pangan 258.080.000,00 1.745.884.400,00 29.000.000,00 2.032.964.400,00

02 20 03010 Dinas Perikanan dan Pangan 258.080.000,00 1.745.884.400,00 29.000.000,00 2.032.964.400,00

02 20 03010 15 Program Peningkatan KetahananPangan

151.700.000,00 612.799.600,00 0,00 764.499.600,00

02 20 03010 15 02 Kegiatan Penanganan Daerah RawanPangan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 03010 15 03 Kegiatan Pengembangan DesaMandiri Pangan

48.000.000,00 302.000.000,00 0,00 350.000.000,00

02 20 03010 15 05 Kegiatan Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat

42.200.000,00 106.319.600,00 0,00 148.519.600,00

02 20 03010 15 08 Kegiatan Koordinasi PerumusuanKebijakan Ketahanan Pangan

61.500.000,00 54.480.000,00 0,00 115.980.000,00

02 20 03010 16 Program Peningkatan DiversifikasiPangan

106.380.000,00 1.133.084.800,00 29.000.000,00 1.268.464.800,00

02 20 03010 16 02 Kegiatan Pemanfaatan PekaranganUntuk Pengambangan Pangan

48.100.000,00 551.900.000,00 0,00 600.000.000,00

02 20 03010 16 04 Kegiatan Penanganan Pasca Panendan Pengolahan Hasil Pangan

15.100.000,00 42.400.000,00 13.000.000,00 70.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 20

02 20 03010 16 05 Kegiatan Promosi atas Hasil ProduksiPangan Unggulan Daerah

29.680.000,00 488.284.800,00 0,00 517.964.800,00

02 20 03010 16 06 Kegiatan Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan

13.500.000,00 50.500.000,00 16.000.000,00 80.000.000,00

02 20 Lingkungan Hidup 6.736.080.000,00 10.183.235.000,00 8.231.685.000,00 25.151.000.000,00

02 20 01 Dinas Lingkungan Hidup 6.736.080.000,00 10.183.235.000,00 8.231.685.000,00 25.151.000.000,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.191.000.000,00 390.000.000,00 1.581.000.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 563.000.000,00 0,00 563.000.000,00

02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

55.000.000,00 5.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

55.000.000,00 5.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 15 Program Pengelolaan Persampahan 6.517.700.000,00 5.722.880.000,00 6.201.420.000,00 18.442.000.000,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PengelolaanPersampahan

30.000.000,00 990.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Penyusunan KebijakanKerjasama Pengelolaan Persampahan

12.000.000,00 73.000.000,00 0,00 85.000.000,00

02 20 01 15 04 Kegiatan Sosialisasi KebijakanPengelolaan Persampahan

0,00 293.000.000,00 0,00 293.000.000,00

02 20 01 15 05 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Pengelolaan Persampahan

0,00 151.580.000,00 5.401.420.000,00 5.553.000.000,00

02 20 01 15 06 Kegiatan Peningkatan Operasi danPemeliharaan Sarana Dan PrasaranaPengelolaan Persampahan

6.450.000.000,00 3.281.000.000,00 400.000.000,00 10.131.000.000,00

02 20 01 15 07 Kegiatan Penyusunan KebijakanKerjasama Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 08 Kegiatan Sosialisasi KebijakanPengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 09 Kegiatan Pengerukan danPengangkutaan Sampah di SaluranDrainase/Gorong-gorong

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 21

02 20 01 15 10 Kegiatan Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih

18.200.000,00 181.800.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00

02 20 01 16 Program Pengendalian PencemaranLingkungan

45.950.000,00 799.210.000,00 9.840.000,00 855.000.000,00

02 20 01 16 01 Kegiatan Pengembangan ProduksiRamah Lingkungan

16.250.000,00 13.750.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 16 03 Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Benda Padat/Cair yangMenimbulkan Polusi

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

02 20 01 16 04 Kegiatan Pengkajian DampakLingkungan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 20 01 16 06 Kegiatan Pengujian Udara Ambient 0,00 25.160.000,00 9.840.000,00 35.000.000,00

02 20 01 16 08 Kegiatan Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang Lingkungan Hidup

29.700.000,00 60.300.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 17 Program Perlindungan danKonservasi Lingkungan

92.750.000,00 1.687.250.000,00 0,00 1.780.000.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Penanaman Pohon SekitarSumber Mata Air

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Pembuatan DAM Penahan 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Pelaksanaan Lomba BHB 24.750.000,00 45.250.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan LombaDesa/Kelurahan Berseri

10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 20 01 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Lomba SekolahAdiwiyata

58.000.000,00 122.000.000,00 0,00 180.000.000,00

02 20 01 18 Program Rehabilitasi Hutan/Lahan 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

02 20 01 18 01 Kegiatan Rehabilitasi Lahan/tanahKritis

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 20 01 18 02 Kegiatan Agro Forestri 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 19 Program PengembanganLaboratorium Lingkungan

24.680.000,00 507.895.000,00 1.630.425.000,00 2.163.000.000,00

02 20 01 19 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas danKinerja Laboratorium

0,00 42.575.000,00 1.630.425.000,00 1.673.000.000,00

02 20 01 19 02 Kegiatan Pengujian Kadar PolusiLimbah Padat dan Limbah Cair

24.680.000,00 345.320.000,00 0,00 370.000.000,00

02 20 01 19 03 Kegiatan Akreditasi LaboratoriumLingkungan

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

02 20 Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil

1.065.020.000,00 6.752.892.750,00 6.515.306.250,00 14.333.219.000,00

02 20 01 Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

1.065.020.000,00 6.752.892.750,00 6.515.306.250,00 14.333.219.000,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.930.000.000,00 1.570.000.000,00 3.500.000.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 378.000.000,00 0,00 378.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 282.000.000,00 0,00 282.000.000,00

02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 22

02 20 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

02 20 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

66.540.000,00 38.460.000,00 0,00 105.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

26.040.000,00 23.960.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

40.500.000,00 14.500.000,00 0,00 55.000.000,00

02 20 01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

285.000.000,00 2.635.000.000,00 0,00 2.920.000.000,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Pelayanan KTP - Elektronik 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

02 20 01 15 02 Kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Pelayanan Kartu IdentitasAnak (KIA)

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 20 01 15 05 Kegiatan Pelayanan Jemput BolaPerekaman KTP - Elektronik diKecamatan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 15 08 Kegiatan Pelayanan Surat KeteranganPindah

285.000.000,00 95.000.000,00 0,00 380.000.000,00

02 20 01 16 Program Pendataan dan InformasiKependudukan

441.780.000,00 541.439.000,00 0,00 983.219.000,00

02 20 01 16 01 Kegiatan Pengolahan Data BaseKependudukan

379.180.000,00 91.020.000,00 0,00 470.200.000,00

02 20 01 16 02 Kegiatan Pengembangan AplikasiPelaporan Penduduk

30.000.000,00 190.000.000,00 0,00 220.000.000,00

02 20 01 16 04 Kegiatan Pelatihan Operator SIAKTerpadu

12.000.000,00 46.019.000,00 0,00 58.019.000,00

02 20 01 16 06 Kegiatan Bimtek AdministrasiKependudukan

10.100.000,00 54.900.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 16 07 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kependudukan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 16 08 Kegiatan Penyusunan ProfilPerkembangan Kependudukan

10.500.000,00 129.500.000,00 0,00 140.000.000,00

02 20 01 17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 271.700.000,00 1.208.300.000,00 0,00 1.480.000.000,00

02 20 01 17 01 Kegiatan Pelayanan Akta Kematian 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Pelayanan Bayi Lahir ProcotPulang Bawa Akta/ Akta Kelahiran

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Pemeliharaan Akta-aktaPencatatan Sipil

75.000.000,00 120.000.000,00 0,00 195.000.000,00

02 20 01 17 06 Kegiatan Pelayanan StatusKependudukan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 17 07 Kegiatan Sosialisasi StatusKependudukan

61.700.000,00 38.300.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 17 08 Kegiatan Penataan Dokumen Akta -akta Pencatatan Sipil

135.000.000,00 130.000.000,00 0,00 265.000.000,00

02 20 01 17 09 Kegiatan Pelayanan KelilingPencatatan Sipil

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 18 Program Pemanfaatan Data danInovasi Pelayanan Kependudukan

0,00 399.693.750,00 4.945.306.250,00 5.345.000.000,00

02 20 01 18 03 Kegiatan Kerjasama dan PameranPembangunan Bidang Kependudukan

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

02 20 01 18 04 Kegiatan Pengembangan InovasiPelayanan AdministrasiKependudukan

0,00 139.693.750,00 4.945.306.250,00 5.085.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 23

02 20 01 18 05 Kegiatan Pemanfaatan DataAdministrasi Kependudukan

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

02 20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.553.320.000,00 4.017.584.700,00 115.000.000,00 5.685.904.700,00

02 20 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa

1.553.320.000,00 4.017.584.700,00 115.000.000,00 5.685.904.700,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 840.800.000,00 100.000.000,00 940.800.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 26.300.000,00 0,00 26.300.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 405.000.000,00 0,00 405.000.000,00

02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

13.400.000,00 81.600.000,00 0,00 95.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

13.400.000,00 6.600.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 15 Program Pengembangan LembagaEkonomi Pedesaan

36.000.000,00 324.000.000,00 0,00 360.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Pelatihan KetrampilanManajemen Badan Usaha Milik Desa

12.500.000,00 77.500.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 15 04 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Badan Usaha Milik Desa

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 15 05 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Pasar Desa

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 06 Kegiatan Pelatihan dan PembinaanUsaha Ekonomi Masyarakat

13.500.000,00 51.500.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 15 08 Kegiatan Fasilitasi KerjasamaBUMDES dengan Pihak Ketiga

10.000.000,00 115.000.000,00 0,00 125.000.000,00

02 20 01 16 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

1.122.395.000,00 1.527.709.700,00 0,00 2.650.104.700,00

02 20 01 16 01 Kegiatan Pelatihan PengelolaanAdministrasi LembagaKemasyarakatan

9.750.000,00 55.250.000,00 0,00 65.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 24

02 20 01 16 02 Kegiatan Penyelenggaraan PenilaianKinerja LPMD

23.120.000,00 61.880.000,00 0,00 85.000.000,00

02 20 01 16 03 Kegiatan Penyelenggaraan LombaRT/RW

26.900.000,00 63.100.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 16 05 Kegiatan Fasilitasi Penataan LembagaKemasyarakatan Desa

25.800.000,00 24.200.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 16 07 Kegiatan Pelatihan KaderPemberdayaan Masyarakat Desa

0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00

02 20 01 16 08 Kegiatan Pelatihan LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa

21.700.000,00 48.300.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 16 09 Kegiatan Pelatihan Ketua RT/RW 736.350.000,00 77.850.000,00 0,00 814.200.000,00

02 20 01 16 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat

4.000.000,00 227.000.000,00 0,00 231.000.000,00

02 20 01 16 14 Kegiatan Pelatihan danPemberdayaan Kelompok MasyarakatProduktif

18.000.000,00 44.000.000,00 0,00 62.000.000,00

02 20 01 16 15 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perdesaan(BOP Jalin Matra, FeminisasiKemiskinan dan BRTSM)

22.650.000,00 52.350.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 16 17 Kegiatan Jambore Kader LembagaKemasyarakatan

68.600.000,00 331.400.000,00 0,00 400.000.000,00

02 20 01 16 18 Kegiatan Pemantapan Kinerja DasaWisma

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 16 20 Kegiatan Fasilitasi dan PembinaanLembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan

100.275.000,00 181.629.700,00 0,00 281.904.700,00

02 20 01 16 21 Kegiatan Fasilitasi dan PembinaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 16 22 Kegiatan Pelatihan KetrampilanKesejahteraan Keluarga

20.250.000,00 69.750.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 01 17 Program Pemanfaatan SumberdayaAlam dan Teknologi Tepat Guna

14.175.000,00 315.825.000,00 0,00 330.000.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Gelar TeknologiTepat Guna dan Inovasi Teknologi

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Fasilitasi PengembanganPotensi Sumber Daya Alam diPerdesaan

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Pelatihan PemanfaatanTeknologi Tepat Guna

14.175.000,00 45.825.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 18 Program Peningkatan KualitasPenyelenggaran Pemerintahan Desa

367.350.000,00 927.650.000,00 15.000.000,00 1.310.000.000,00

02 20 01 18 01 Kegiatan Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 18 02 Kegiatan Pemeliharaan danPenerapan Sistem MonitoringPelaksanaan Pembangunan Fisik diDesa (E-Monitoring Sistem)

0,00 148.400.000,00 15.000.000,00 163.400.000,00

02 20 01 18 06 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanDesa

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 18 07 Kegiatan Pekan InovasiPerkembangan Desa/Kelurahan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 18 08 Kegiatan Penyelenggaraan LombaDesa/kelurahan

16.000.000,00 161.000.000,00 0,00 177.000.000,00

02 20 01 18 09 Kegiatan Pelatihan ManajemenKeuangan Desa

52.800.000,00 75.200.000,00 0,00 128.000.000,00

02 20 01 18 12 Kegiatan Monitoring, Evaluasi AlokasiDana Desa dan Dana Desa(ADD/DD)

276.350.000,00 123.650.000,00 0,00 400.000.000,00

02 20 01 18 20 Kegiatan Penyelenggaraan LombaProgram Smart Kampung

22.200.000,00 77.800.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 18 22 Kegiatan Fasilitasi danPengembangan KapasitasPendamping Desa

0,00 66.600.000,00 0,00 66.600.000,00

02 20 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

2.427.696.000,00 3.787.555.000,00 705.000.000,00 6.920.251.000,00

02 20 02020 Dinas Pemberdayaan Perempuan danKB

2.427.696.000,00 3.787.555.000,00 705.000.000,00 6.920.251.000,00

02 20 02020 15 Program Keluarga Berencana 576.200.000,00 1.117.945.600,00 705.000.000,00 2.399.145.600,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 25

02 20 02020 15 01 Kegiatan Pelayanan KB bagi KeluargaMiskin

20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 02020 15 03 Kegiatan Pelayanan KIE 50.500.000,00 39.500.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 02020 15 06 Kegiatan Pelayanan PemasanganKontrasepsi KB

14.000.000,00 147.000.000,00 105.473.600,00 266.473.600,00

02 20 02020 15 07 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Balai Penyuluh KB

491.700.000,00 891.445.600,00 112.183.400,00 1.495.329.000,00

02 20 02020 15 08 Kegiatan Pembangunan BalaiPenyuluh KB

0,00 0,00 487.343.000,00 487.343.000,00

02 20 02020 16 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi dan KonselingKRR

106.000.000,00 79.000.000,00 0,00 185.000.000,00

02 20 02020 16 01 Kegiatan Pendirian Pusat PelayananInformasi dan Konseling KRR

21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 02020 16 02 Kegiatan Pelatihan TenagaPendamping Kelompok Bina Keluarga

85.000.000,00 60.000.000,00 0,00 145.000.000,00

02 20 02020 17 Program Penanggulangan Narkoba,PMS Termasuk HIV/AIDS

44.000.000,00 46.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 02020 17 01 Kegiatan Penyuluhan PenanggulanganNarkoba dan PMS

44.000.000,00 46.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 20 02020 18 Program Pengendalian Penduduk 42.296.000,00 264.710.000,00 0,00 307.006.000,00

02 20 02020 18 01 Kegiatan Sosialisasi SinkronisasiKebijakan Pengendalian Pendudukantara Propinsi dan Kabupaten

7.800.000,00 14.430.000,00 0,00 22.230.000,00

02 20 02020 18 02 Kegiatan Pemetaan PerkiraanPengendalian Penduduk

5.596.000,00 16.404.000,00 0,00 22.000.000,00

02 20 02020 18 03 Kegiatan Peningkatan PengelolaanData dan Informasi Program KKBPK

6.900.000,00 26.100.000,00 0,00 33.000.000,00

02 20 02020 18 04 Kegiatan Rapat Koordinasi DaerahKependudukan

22.000.000,00 32.576.000,00 0,00 54.576.000,00

02 20 02020 18 05 Kegiatan Pendataan, Pengelolaan danPemanfaatan Sistem InformasiKependudukan dan Keluarga(SIDUGA) Berbasis IT

0,00 175.200.000,00 0,00 175.200.000,00

02 20 02020 19 Program Peran Serta Masyarakatdalam Pelayanan KB/KR yangMandiri

1.659.200.000,00 2.279.899.400,00 0,00 3.939.099.400,00

02 20 02020 19 03 Kegiatan Fasilitasi PembentukanKelompok Masyarakat Peduli KB

22.400.000,00 25.488.000,00 0,00 47.888.000,00

02 20 02020 19 04 Kegiatan Fasilitasi PembinaanOperasional Petugas Lapangan danInstitusi Masyarakat

855.600.000,00 1.733.611.400,00 0,00 2.589.211.400,00

02 20 02020 19 05 Kegiatan Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD

781.200.000,00 520.800.000,00 0,00 1.302.000.000,00

02 20 Perhubungan 277.800.000,00 37.221.268.000,00 29.625.500.000,00 67.124.568.000,00

02 20 01 Dinas Perhubungan 277.800.000,00 37.221.268.000,00 29.625.500.000,00 67.124.568.000,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 3.746.000.000,00 2.160.000.000,00 5.906.000.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 1.134.000.000,00 0,00 1.134.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 1.685.000.000,00 1.705.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 26

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 20 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 20 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

85.220.000,00 14.780.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

39.120.000,00 10.880.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

46.100.000,00 3.900.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 15 Program PengembanganTransportasi Laut

5.000.000,00 65.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Perencanaan PembangunanSarana Prasarana Perhubungan Laut

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 15 07 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 16 Program PengembanganTransportasi Udara danPerkeretaapian

10.000.000,00 265.000.000,00 50.000.000,00 325.000.000,00

02 20 01 16 04 Kegiatan Pengadaan FasilitasPenunjang Bandara

10.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00

02 20 01 16 05 Kegiatan Kegiatan PelaksanaanBandar Udara

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

02 20 01 17 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

23.200.000,00 476.800.000,00 0,00 500.000.000,00

02 20 01 17 09 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 17 10 Kegiatan Penyusunan MasterplanBidang Perhubungan Darat

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 20 01 17 11 Kegiatan Pengembangan danPembangunan Website dan SistemInformasi Manajemen di BidangPerhubungan

23.200.000,00 126.800.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 18 Program Peningkatan PelayananAngkutan

76.492.000,00 1.533.508.000,00 0,00 1.610.000.000,00

02 20 01 18 01 Kegiatan Kegiatan Penyuluhan bagiPara Sopir/juru Mudi untukPeningkatan Keselamatan Penumpang

2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 18 10 Kegiatan Kegiatan PenciptaanPelayanan Cepat, Tepat, Murah danMudah

9.808.000,00 145.192.000,00 0,00 155.000.000,00

02 20 01 18 14 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhanKetertiban Lalu Lintas dan Angkutan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 18 15 Kegiatan Kegiatan Pemilihan danPemberian Penghargaan Sopir/juruMudi/awak Kendaraan AngkutanUmum Teladan

3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00

02 20 01 18 18 Kegiatan Optimalisasi Kinerja danPelayanan Jasa Angkutan Umum

61.184.000,00 1.288.816.000,00 0,00 1.350.000.000,00

02 20 01 18 19 Kegiatan Penyediaan Seragam, TandaPengenal dan PerlengkapanPengemudi Angkutan Umum

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 27

02 20 01 19 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian KendaraanBermotor

8.000.000,00 572.000.000,00 200.000.000,00 780.000.000,00

02 20 01 19 02 Kegiatan Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 19 03 Kegiatan Pelaksanaan Uji PetikKendaraan Bermotor

8.000.000,00 22.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 19 04 Kegiatan Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

02 20 01 20 Program Pengawasan danPengaturan Lalu Lintas AngkutanJalan

69.888.000,00 3.718.180.000,00 0,00 3.788.068.000,00

02 20 01 20 01 Kegiatan Penyelenggaraan Parkir diTepi Jalan Umum

0,00 3.503.068.000,00 0,00 3.503.068.000,00

02 20 01 20 02 Kegiatan Pemanduan Kunjungan KerjaPejabat Daerah dan Pejabat Negara

8.928.000,00 11.072.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 20 03 Kegiatan Pengendalian Lalu LintasKegiatan di Jalan Raya

39.360.000,00 75.640.000,00 0,00 115.000.000,00

02 20 01 20 04 Kegiatan Penyelenggaraan OperasiBersama Tertib Lalu Lintas

21.600.000,00 28.400.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 20 05 Kegiatan Pelaksanaan KegiatanPenghargaan Wahana Tata Nugraha

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 20 01 21 Program Pembangunan Sarana DanPrasarana Perhubungan

0,00 5.000.000,00 170.000.000,00 175.000.000,00

02 20 01 21 02 Kegiatan Pembangunan Halte Bus,Taxi Gedung Terminal

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

02 20 01 21 04 Kegiatan Penyediaan Fasilitas LaluLintas dan Angkutan Jalan

0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

02 20 01 22 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

0,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

02 20 01 22 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambuLalu Lintas

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 20 01 22 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

02 20 01 22 04 Kegiatan Pengadaan Traffic Light 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

02 20 01 22 05 Kegiatan Pengadaan Flashing Light 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

02 20 01 22 06 Kegiatan Pengadaan Pelican Crossing 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

02 20 01 22 08 Kegiatan Pengadaan DanPemasangan Area Traffic ControlSystem (ATCS) Dan IntelegentTransport System (ITS)

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

02 20 01 22 09 Kegiatan Pengadaan Dan PenyediaanFasilitas Zona Aman Selamat Sekolah(ZOSS) Dan Rute Aman SelamatSekolah (RASS)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

02 20 01 23 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00

02 20 01 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanSarana Alat Pengujian KendaraanBermotor

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

02 20 01 23 02 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanPrasarana Balai Pengujian KendaraanBermotor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 20 01 23 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Lalu Lintas dan AngkutanJalan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 24 Program Pengelolaan LPJU 0,00 26.400.000.000,00 25.095.500.000,00 51.495.500.000,00

02 20 01 24 01 Kegiatan Perencanaan KebutuhanLPJU

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 24 02 Kegiatan Pengadaan LPJU 0,00 0,00 25.095.500.000,00 25.095.500.000,00

02 20 01 24 03 Kegiatan Pemeliharaan LPJU 0,00 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00

02 20 01 24 04 Kegiatan Penyediaan Jasa ListrikLPJU

0,00 21.800.000.000,00 0,00 21.800.000.000,00

02 20 01 24 05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 Komunikasi dan Informatika 341.499.000,00 6.919.509.700,00 2.062.991.300,00 9.324.000.000,00

02 21 01 Dinas Komunikasi, Informatika danPersandian

341.499.000,00 6.919.509.700,00 2.062.991.300,00 9.324.000.000,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.939.000.000,00 940.000.000,00 2.879.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 28

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 1.248.000.000,00 0,00 1.248.000.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

02 21 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

02 21 01 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

73.712.000,00 11.288.000,00 0,00 85.000.000,00

02 21 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

23.920.000,00 6.080.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

32.192.000,00 2.808.000,00 0,00 35.000.000,00

02 21 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data danInformasi Perangkat Daerah

17.600.000,00 2.400.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi, dan MediaMassa

63.287.000,00 1.074.577.100,00 312.135.900,00 1.450.000.000,00

02 21 01 15 01 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi

31.775.000,00 177.325.000,00 900.000,00 210.000.000,00

02 21 01 15 03 Kegiatan Pengadaan Alat Studio danKomunikasi

0,00 817.400,00 155.182.600,00 156.000.000,00

02 21 01 15 06 Kegiatan Pengembangan MediaElektronika

31.512.000,00 846.434.700,00 156.053.300,00 1.034.000.000,00

02 21 01 15 09 Kegiatan Pendataan, Pengawasan,dan Pengendalian MenaraTelekomunikasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 16 Program Pengembangan danPenyebaran Informasi PemerintahDaerah

154.500.000,00 1.024.644.600,00 220.855.400,00 1.400.000.000,00

02 21 01 16 02 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 21 01 16 03 Kegiatan Penyebarluasan Informasiyang Bersifat Penyuluhan BagiMasyarakat

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 16 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPotensi Wilayah

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

02 21 01 16 07 Kegiatan Jumlah Pembangunan MediaPromosi

0,00 22.000.000,00 178.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 16 17 Kegiatan Kegiatan PelayananInformasi Publik

154.500.000,00 121.069.300,00 24.430.700,00 300.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 29

02 21 01 16 18 Kegiatan Pengembangan danPembinaan Kemitraan denganLembaga Komunikasi Sosial

0,00 31.575.300,00 18.424.700,00 50.000.000,00

02 21 01 17 Program Pengembangan danPengelolaan Teknologi Informatika

50.000.000,00 2.715.000.000,00 240.000.000,00 3.005.000.000,00

02 21 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan DataCenter

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 17 04 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJaringan TIK

0,00 60.000.000,00 140.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 17 05 Kegiatan Pengendalian Bandwith danMonitoring Jaringan TIK

50.000.000,00 1.670.000.000,00 0,00 1.720.000.000,00

02 21 01 17 06 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan TIKdan Perangkat Keras

0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00

02 21 01 17 07 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen Daerah

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 17 08 Kegiatan Pengembangan WebsitePemerintah Daerah

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 18 Program Tatakelola Pengembangane-Government

0,00 155.000.000,00 350.000.000,00 505.000.000,00

02 21 01 18 02 Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Data E-government

0,00 5.000.000,00 350.000.000,00 355.000.000,00

02 21 01 18 03 Kegiatan Kegiatan PengembanganKebijakan E-government

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 548.460.000,00 6.250.535.400,00 275.004.600,00 7.074.000.000,00

02 21 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 548.460.000,00 6.250.535.400,00 275.004.600,00 7.074.000.000,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.525.955.400,00 275.004.600,00 1.800.960.000,00

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 19.995.400,00 10.004.600,00 30.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 139.960.000,00 0,00 139.960.000,00

02 21 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

02 21 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

02 21 01 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

24.960.000,00 35.040.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

24.960.000,00 5.040.000,00 0,00 30.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 30

02 21 01 15 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

131.500.000,00 773.130.000,00 0,00 904.630.000,00

02 21 01 15 01 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Koperasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 02 Kegiatan Pembangunan SistemInformasi Perkoperasian

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 15 03 Kegiatan Pembubaran Koperasi Pasif 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 04 Kegiatan Pengawasan Koperasi 30.000.000,00 120.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 15 05 Kegiatan Pemeringkatan Koperasi 10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 15 06 Kegiatan Penilaian dan PenghargaanKoperasi Berprestasi

11.500.000,00 143.130.000,00 0,00 154.630.000,00

02 21 01 15 07 Kegiatan Peningkatan KelembagaanKoperasi

20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 15 08 Kegiatan Revitalisasi Koperasi 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 09 Kegiatan Pemahaman Prinsip-PrinsipPerkoperasian

20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 16 Program Pengembangan UsahaKoperasi

121.000.000,00 483.000.000,00 0,00 604.000.000,00

02 21 01 16 01 Kegiatan Penilaian KesehatanKoperasi

21.000.000,00 41.000.000,00 0,00 62.000.000,00

02 21 01 16 02 Kegiatan Pelatihan Manajemen UsahaSimpan Pinjam

20.000.000,00 53.000.000,00 0,00 73.000.000,00

02 21 01 16 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Usaha Simpan Pinjam

20.000.000,00 54.000.000,00 0,00 74.000.000,00

02 21 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi Permodalan UsahaSimpan Pinjam

10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 16 05 Kegiatan Temu Usaha bagi PelakuPerkoperasian

15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 21 01 16 06 Kegiatan Pengembangan Toko RitelModern Koperasi

8.000.000,00 67.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 16 07 Kegiatan Fasilitasi Promosi HasilUsaha Koperasi

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 16 08 Kegiatan Fasilitasi PengembanganUsaha Sektor Riil Koperasi

27.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 17 Program Penumbuhan WirausahaBaru

16.000.000,00 79.000.000,00 0,00 95.000.000,00

02 21 01 17 01 Kegiatan Penyelenggaraan PelatihanKewirausahaan

16.000.000,00 79.000.000,00 0,00 95.000.000,00

02 21 01 18 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Usaha Mikro

175.000.000,00 877.620.000,00 0,00 1.052.620.000,00

02 21 01 18 01 Kegiatan Pembinaan dan PelatihanKeterampilan Kerja bagi Tenaga Kerjadan Masyarakat

175.000.000,00 877.620.000,00 0,00 1.052.620.000,00

02 21 01 19 Program Peningkatan danPengembangan Usaha Mikro

80.000.000,00 2.476.790.000,00 0,00 2.556.790.000,00

02 21 01 19 03 Kegiatan Fasilitasi Promosi HasilProduksi Usaha Mikro

50.000.000,00 2.141.790.000,00 0,00 2.191.790.000,00

02 21 01 19 05 Kegiatan Pengembangan SaranaPemasaran Hasil Produksi UsahaMikro

0,00 288.000.000,00 0,00 288.000.000,00

02 21 01 19 06 Kegiatan Penguatan FasilitasiPendampingan dan Konsultasi UsahaMikro

30.000.000,00 47.000.000,00 0,00 77.000.000,00

02 21 Penanaman Modal 718.540.000,00 4.427.960.000,00 511.500.000,00 5.658.000.000,00

02 21 01 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

718.540.000,00 4.427.960.000,00 511.500.000,00 5.658.000.000,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 3.177.500.000,00 511.500.000,00 3.689.000.000,00

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 158.400.000,00 0,00 158.400.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 31

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 216.500.000,00 216.500.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 1.112.500.000,00 0,00 1.112.500.000,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 585.600.000,00 0,00 585.600.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

68.540.000,00 285.920.000,00 0,00 354.460.000,00

02 21 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

30.000.000,00 185.000.000,00 0,00 215.000.000,00

02 21 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

13.540.000,00 10.920.000,00 0,00 24.460.000,00

02 21 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 21 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 15 Program Pengembangan Data,Informasi dan PengendalianPenanaman Modal

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

02 21 01 15 01 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Penanaman Modal

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan PenanamanModal

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 16 Program Penguatan Kebijakan danPeningkatan Promosi PenanamanModal

0,00 512.540.000,00 0,00 512.540.000,00

02 21 01 16 01 Kegiatan Penyusunan ProfilPenanaman Modal

0,00 187.540.000,00 0,00 187.540.000,00

02 21 01 16 03 Kegiatan Penyusunan MasterplanPengembangan Penanaman Modal

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

02 21 01 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PameranInvestasi

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 17 Program Pelayanan PenanamanModal

650.000.000,00 342.000.000,00 0,00 992.000.000,00

02 21 01 17 01 Kegiatan Penyelenggaraan SurveyKepuasan Pelayanan PenanamanModal

0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00

02 21 01 17 02 Kegiatan Sinkronisasi InstrumenPerijinan

650.000.000,00 15.000.000,00 0,00 665.000.000,00

02 21 01 17 03 Kegiatan Fasilitasi Layanan PublikTerpadu

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

02 21 Kepemudaan dan Olah Raga 873.626.000,00 15.473.686.500,00 305.000.000,00 16.652.312.500,00

02 21 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 873.626.000,00 15.473.686.500,00 305.000.000,00 16.652.312.500,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.512.312.500,00 305.000.000,00 1.817.312.500,00

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 32

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 100.312.500,00 0,00 100.312.500,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

02 21 01 01 19 Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor

0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00

02 21 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 21 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

02 21 01 01 29 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 21 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

02 21 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

86.976.000,00 167.024.000,00 0,00 254.000.000,00

02 21 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

31.632.000,00 3.368.000,00 0,00 35.000.000,00

02 21 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

27.856.000,00 6.144.000,00 0,00 34.000.000,00

02 21 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

27.488.000,00 7.512.000,00 0,00 35.000.000,00

02 21 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 15 Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

75.000.000,00 625.000.000,00 0,00 700.000.000,00

02 21 01 15 01 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaanbagi KWP/KUPP

75.000.000,00 625.000.000,00 0,00 700.000.000,00

02 21 01 16 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Kepemudaan

290.500.000,00 1.319.500.000,00 0,00 1.610.000.000,00

02 21 01 16 01 Kegiatan Pembinaan Kemampuan danKeterampilan Kerja bagi Tenaga Kerjadan Masyarakat

100.500.000,00 539.500.000,00 0,00 640.000.000,00

02 21 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Kemampuandan Keterampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat BerbasisKompetensi

190.000.000,00 780.000.000,00 0,00 970.000.000,00

02 21 01 17 Program Upaya PencegahanPenyalahgunaan Narkoba

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 17 01 Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkobadan HIV/AIDS bagi Pemuda

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 18 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

174.200.000,00 1.921.800.000,00 0,00 2.096.000.000,00

02 21 01 18 01 Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 18 02 Kegiatan Dialog dan MusyawarahOrganisasi Kepemudaan

11.200.000,00 38.800.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 18 03 Kegiatan Pembinaan dan PelatihanPaskibraka

77.000.000,00 623.000.000,00 0,00 700.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 33

02 21 01 18 04 Kegiatan Peringatan Hari SumpahPemuda

0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00

02 21 01 18 05 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiKepemudaan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 18 06 Kegiatan Jambore Pemuda IndonesiaDaerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 21 01 18 07 Kegiatan Peningkatan KarakterKebangsaan Pemuda

80.000.000,00 810.000.000,00 0,00 890.000.000,00

02 21 01 19 Program Pembinaan Kepramukaan 15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 19 01 Kegiatan Pembinaan KelembagaanPramuka

15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 20 Program Pembinaan danPenyelenggaraan KompetisiOlahraga

118.950.000,00 431.050.000,00 0,00 550.000.000,00

02 21 01 20 04 Kegiatan Penyelenggaraan Liga Voli 32.550.000,00 117.450.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 20 11 Kegiatan Pemberian Penghargaanbagi Atlet Berprestasi

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 20 12 Kegiatan Penyelenggaraan kompetisiolahraga tingkat POPWIL

64.400.000,00 135.600.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 20 13 Kegiatan Penyelenggaraan MonitoringKegiatan Keolahragaan

22.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 21 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

11.500.000,00 218.500.000,00 0,00 230.000.000,00

02 21 01 21 02 Kegiatan Pembinaan OlahragawanBerbakat (Coaching Clinic)

7.000.000,00 143.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 21 03 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDMOlahraga

4.500.000,00 75.500.000,00 0,00 80.000.000,00

02 21 01 22 Program Pengembangan OlahragaRekreasi

101.500.000,00 7.748.500.000,00 0,00 7.850.000.000,00

02 21 01 22 01 Kegiatan Penyelenggaraan ITDBI 0,00 5.900.000.000,00 0,00 5.900.000.000,00

02 21 01 22 05 Kegiatan PenyelenggaraanInternational Ijen Green And Trail Run

7.000.000,00 443.000.000,00 0,00 450.000.000,00

02 21 01 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan CarFreeday

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

02 21 01 22 10 Kegiatan Penyelenggaraan GerakJalan Tradisional

40.000.000,00 260.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 21 01 22 12 Kegiatan Pengembangan SenamMassal

44.500.000,00 205.500.000,00 0,00 250.000.000,00

02 21 01 22 13 Kegiatan Penyelenggaraan OlahragaRekreasi Lainnya

10.000.000,00 790.000.000,00 0,00 800.000.000,00

02 21 01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

0,00 1.395.000.000,00 0,00 1.395.000.000,00

02 21 01 23 01 Kegiatan Pemeliharaan StadionDiponegoro

0,00 485.000.000,00 0,00 485.000.000,00

02 21 01 23 02 Kegiatan Pemeliharaan GelanggangOlahraga (GOR)

0,00 680.000.000,00 0,00 680.000.000,00

02 21 01 23 03 Kegiatan Pemeliharaan Sirkuit BMXMuncar

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

02 21 Statistik 116.000.000,00 684.000.000,00 0,00 800.000.000,00

02 21 02100 Dinas Komunikasi, Informatika danPersandian

116.000.000,00 684.000.000,00 0,00 800.000.000,00

02 21 02100 15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

116.000.000,00 684.000.000,00 0,00 800.000.000,00

02 21 02100 15 01 Kegiatan Penyusunan Daerah DalamAngka

15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 21 02100 15 07 Kegiatan Penyusunan IndeksPembangunan Masyarakat

10.000.000,00 170.000.000,00 0,00 180.000.000,00

02 21 02100 15 13 Kegiatan Penyusunan danPengumpulan Data dan StatistikDaerah

31.000.000,00 317.000.000,00 0,00 348.000.000,00

02 21 02100 15 14 Kegiatan Penyusunan danPengumpulan Data PDRB

10.000.000,00 62.000.000,00 0,00 72.000.000,00

02 21 02100 15 16 Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Datadan Statistik Daerah

50.000.000,00 80.000.000,00 0,00 130.000.000,00

02 21 Persandian 59.000.000,00 257.000.000,00 29.000.000,00 345.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 34

02 21 02100 Dinas Komunikasi, Informatika danPersandian

59.000.000,00 257.000.000,00 29.000.000,00 345.000.000,00

02 21 02100 15 Program Pengamanan InformasiDaerah

59.000.000,00 257.000.000,00 29.000.000,00 345.000.000,00

02 21 02100 15 01 Kegiatan Penyusunan PeraturanInformasi Berklasifikasi

10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 02100 15 02 Kegiatan Pengelolaan InformasiBerkalarifikasi

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 02100 15 04 Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaandan Perbaikan Peralatan Sandi

20.000.000,00 151.000.000,00 29.000.000,00 200.000.000,00

02 21 02100 15 05 Kegiatan Pengembangan JaringKomunikasi Sandi

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

02 21 02100 15 06 Kegiatan Pengamanan Aset/ InstalasiVital dan Informasi Elektronik

9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 Kebudayaan 61.532.000,00 6.031.318.000,00 1.863.980.000,00 7.956.830.000,00

02 21 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 61.532.000,00 6.031.318.000,00 1.863.980.000,00 7.956.830.000,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.274.000.000,00 1.805.980.000,00 4.079.980.000,00

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 350.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 70.000.000,00 405.000.000,00 475.000.000,00

02 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

02 21 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

02 21 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 21 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 430.980.000,00 430.980.000,00

02 21 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

36.032.000,00 55.968.000,00 58.000.000,00 150.000.000,00

02 21 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

36.032.000,00 55.968.000,00 58.000.000,00 150.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 35

02 21 01 15 Program Pengelolaan Kekayaan danKeragaman Budaya

25.500.000,00 3.701.350.000,00 0,00 3.726.850.000,00

02 21 01 15 01 Kegiatan Penyelenggaraan FestivalEndog-endogan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 02 Kegiatan Pengembangan KegiatanUpacara Adat Budaya Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

02 21 01 15 03 Kegiatan Penampilan Kesenian padaEvent Banyuwangi Festival

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

02 21 01 15 05 Kegiatan Pemberian Insentif KepadaJuru Pelihara Situs (jupel)

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

02 21 01 15 08 Kegiatan Pendukungan PengelolaanMuseum dan Taman Budaya DiDaerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan FestivalKuwung

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

02 21 01 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan GandrungSewu

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

02 21 01 15 12 Kegiatan Pengiriman Sanggar Seniuntuk Mengikuti Event Keluar Daerah

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

02 21 01 15 17 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Daerah

25.500.000,00 1.276.350.000,00 0,00 1.301.850.000,00

02 21 Perpustakaan 355.382.000,00 2.240.618.000,00 218.000.000,00 2.814.000.000,00

02 21 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 355.382.000,00 2.240.618.000,00 218.000.000,00 2.814.000.000,00

02 21 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.126.000.000,00 200.000.000,00 1.326.000.000,00

02 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

02 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

02 21 01 01 04 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

02 21 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 21 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

02 21 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

02 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 21 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

02 21 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

02 21 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 21 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

02 21 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

02 21 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 36

02 21 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

71.588.000,00 28.412.000,00 0,00 100.000.000,00

02 21 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

39.048.000,00 10.952.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

32.540.000,00 17.460.000,00 0,00 50.000.000,00

02 21 01 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

283.794.000,00 1.086.206.000,00 18.000.000,00 1.388.000.000,00

02 21 01 15 04 Kegiatan PengembanganPerpustakaan Berbasis IT

14.004.000,00 10.996.000,00 0,00 25.000.000,00

02 21 01 15 05 Kegiatan Supervisi Pembinaan danStimulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus, PerpustakaanSekolah dan PerpustakaanMasyarakat

10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 21 01 15 06 Kegiatan Publikasi dan SosialisasiMinat dan Budaya Baca

25.750.000,00 364.250.000,00 0,00 390.000.000,00

02 21 01 15 07 Kegiatan Pelaksanaan KoordinasiPengembangan Perpustakaan

10.000.000,00 65.000.000,00 0,00 75.000.000,00

02 21 01 15 08 Kegiatan Monitoring Evaluasi danPelaporan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 21 01 15 10 Kegiatan Pemasyarakatan Minat danKebiasaan Membaca UntukMendorong Terwujudnya MasyarakatPembelajar

0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00

02 21 01 15 11 Kegiatan Pengembangan Minat danBudaya Baca

186.876.000,00 175.124.000,00 18.000.000,00 380.000.000,00

02 21 01 15 12 Kegiatan Penyediaan Bahan PustakaPerpustakaan Umum Daerah

37.164.000,00 202.836.000,00 0,00 240.000.000,00

02 21 Kearsipan 89.752.000,00 473.266.450,00 196.189.900,00 759.208.350,00

02 21 02170 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 89.752.000,00 473.266.450,00 196.189.900,00 759.208.350,00

02 21 02170 15 Program Pengelolaan Arsip Statisdan Dinamis

21.600.000,00 135.967.300,00 2.693.900,00 160.261.200,00

02 21 02170 15 04 Kegiatan Bimtek Petugas PengelolaArsip Desa

20.800.000,00 56.114.200,00 0,00 76.914.200,00

02 21 02170 15 05 Kegiatan Bimtek dan PendampinganPetugas Pengelola Arsip SKPD

800.000,00 33.573.000,00 0,00 34.373.000,00

02 21 02170 15 08 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanJaringan Informasi Kearsipan

0,00 46.280.100,00 2.693.900,00 48.974.000,00

02 21 02170 17 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

68.152.000,00 262.404.750,00 193.496.000,00 524.052.750,00

02 21 02170 17 01 Kegiatan PenduplikasianDokumen/Arsip Daerah dalam BentukInformatika

0,00 78.038.450,00 0,00 78.038.450,00

02 21 02170 17 02 Kegiatan Pendataan dan PenataanDokumen/Arsip Daerah

64.152.000,00 10.502.000,00 0,00 74.654.000,00

02 21 02170 17 03 Kegiatan Pengadaan SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip

0,00 121.497.700,00 193.496.000,00 314.993.700,00

02 21 02170 17 04 Kegiatan Penyelamatan danPelestarian Arsip/Restorasi Arsip Desadan Kelurahan

4.000.000,00 52.366.600,00 0,00 56.366.600,00

02 21 02170 18 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan

0,00 74.894.400,00 0,00 74.894.400,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 37

02 21 02170 18 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPengolahan dan Penyimpanan Arsip

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 21 02170 18 02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaArsip Daerah

0,00 32.187.400,00 0,00 32.187.400,00

02 21 02170 18 03 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiArsip Desa

0,00 12.707.000,00 0,00 12.707.000,00

03 URUSAN PILIHAN 3.173.147.000,00 38.064.567.350,00 42.880.210.250,00 84.117.924.600,00

03 30 Kelautan dan Perikanan 449.503.000,00 4.021.595.500,00 2.883.656.100,00 7.354.754.600,00

03 30 01 Dinas Perikanan dan Pangan 449.503.000,00 4.021.595.500,00 2.883.656.100,00 7.354.754.600,00

03 30 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.158.379.550,00 101.500.000,00 1.259.879.550,00

03 30 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

03 30 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00

03 30 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00

03 30 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

03 30 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 68.505.000,00 0,00 68.505.000,00

03 30 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 17.499.700,00 0,00 17.499.700,00

03 30 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 50.500.000,00 50.500.000,00

03 30 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

03 30 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

03 30 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

03 30 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 532.374.850,00 0,00 532.374.850,00

03 30 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

03 30 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00

03 30 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

03 30 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

03 30 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

03 30 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

113.352.000,00 189.077.000,00 140.230.000,00 442.659.000,00

03 30 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

44.652.000,00 41.031.000,00 0,00 85.683.000,00

03 30 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

18.100.000,00 4.000.000,00 0,00 22.100.000,00

03 30 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data danInformasi Perangkat Daerah

50.600.000,00 144.046.000,00 140.230.000,00 334.876.000,00

03 30 01 15 Program Pengembangan PerikananBudidaya

165.981.000,00 1.208.261.900,00 1.846.157.100,00 3.220.400.000,00

03 30 01 15 01 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Tani Pembudidaya Ikan

48.025.000,00 116.975.000,00 0,00 165.000.000,00

03 30 01 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Perikanan

50.134.000,00 709.866.000,00 0,00 760.000.000,00

03 30 01 15 03 Kegiatan Pembangunan/RehabilitasiSarana Prasarana PengembanganKawasan Budidaya Air Payau

0,00 0,00 1.642.900.000,00 1.642.900.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 38

03 30 01 15 04 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Usaha Pembenihan Rakyat

23.848.000,00 51.152.000,00 0,00 75.000.000,00

03 30 01 15 06 Kegiatan Peningkatan Mutu BalaiBenih Ikan

0,00 166.725.000,00 172.775.000,00 339.500.000,00

03 30 01 15 07 Kegiatan Pembinaan PenangananKesehatan Ikan dan Lingkungan

31.350.000,00 68.650.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 01 15 08 Kegiatan Pengendalian HamaPenyakit dan Penanganan KualitasLingkungan Budidaya

12.624.000,00 94.893.900,00 30.482.100,00 138.000.000,00

03 30 01 16 Program Pengembangan PerikananTangkap

170.170.000,00 1.465.877.050,00 795.769.000,00 2.431.816.050,00

03 30 01 16 01 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Nelayan Perikanan Tangkap

106.920.000,00 319.239.000,00 0,00 426.159.000,00

03 30 01 16 02 Kegiatan Pengelolaan dan DiversifikasiUsaha Nelayan

29.250.000,00 208.129.800,00 0,00 237.379.800,00

03 30 01 16 03 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Lingkungan KampungNelayan

0,00 13.640.000,00 460.550.000,00 474.190.000,00

03 30 01 16 04 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Armada Tangkap

20.500.000,00 669.991.500,00 0,00 690.491.500,00

03 30 01 16 06 Kegiatan Pengendalian PenangkapanIkan

0,00 56.151.750,00 0,00 56.151.750,00

03 30 01 16 07 Kegiatan Pengelolaan SumberdayaIkan

13.500.000,00 80.025.000,00 0,00 93.525.000,00

03 30 01 16 11 Kegiatan Pengembangan,Pembangunan dan Pengelolaan TPI

0,00 118.700.000,00 335.219.000,00 453.919.000,00

03 30 Pariwisata 705.660.000,00 6.885.510.000,00 3.867.000.000,00 11.458.170.000,00

03 30 02160 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 705.660.000,00 6.885.510.000,00 3.867.000.000,00 11.458.170.000,00

03 30 02160 15 Program Pengembangan Destinasidan Jaringan Kemitraan Pariwisata

330.410.000,00 1.781.060.000,00 3.867.000.000,00 5.978.470.000,00

03 30 02160 15 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengembangan Daerah Tujuan Wisata

269.160.000,00 1.295.110.000,00 115.000.000,00 1.679.270.000,00

03 30 02160 15 02 Kegiatan Pengembangan Sarana danPrasarana Destinasi Wisata

0,00 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00

03 30 02160 15 03 Kegiatan Penyelenggaraan PameranLukisan dan Foto

0,00 88.000.000,00 52.000.000,00 140.000.000,00

03 30 02160 15 04 Kegiatan Peningkatan SDM pelakupariwisata

40.000.000,00 119.200.000,00 0,00 159.200.000,00

03 30 02160 15 06 Kegiatan Pembinaan dan Pengirimanduta wisata Banyuwangi

20.250.000,00 79.750.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 02160 15 08 Kegiatan Festival Gelar Makanan danMinuman Khas

1.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 02160 15 09 Kegiatan Survey Potensi Pariwisata 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 02160 16 Program PengembanganPemasaran Pariwasata

375.250.000,00 5.104.450.000,00 0,00 5.479.700.000,00

03 30 02160 16 01 Kegiatan Pembuatan bahan promosidan informasi pariwisata Kab.Banyuwangi

65.000.000,00 750.000.000,00 0,00 815.000.000,00

03 30 02160 16 04 Kegiatan Pemasangan media promosi(Baliho) pariwisata

0,00 705.000.000,00 0,00 705.000.000,00

03 30 02160 16 05 Kegiatan Penyelenggaraan pameranpromosi pariwisata nusantara di dalammaupun luar negeri

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

03 30 02160 16 06 Kegiatan Penerimaan tamu-tamuuntuk kegiatan promosi dan informasipariwisata

0,00 902.150.000,00 0,00 902.150.000,00

03 30 02160 16 07 Kegiatan PenyelenggaraanBanyuwangi Ethno Carnival (BEC)

214.000.000,00 1.373.500.000,00 0,00 1.587.500.000,00

03 30 02160 16 08 Kegiatan Audisi workshop calonpeserta BEC

10.000.000,00 261.700.000,00 0,00 271.700.000,00

03 30 02160 16 09 Kegiatan Kerjasama PromosiPariwisata dengan mediaelektronik/cetak

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

03 30 02160 16 10 Kegiatan Penyusunan StrategiPemasaran Pariwisata

86.250.000,00 362.100.000,00 0,00 448.350.000,00

03 30 Pertanian 1.552.240.000,00 15.623.218.850,00 24.984.541.150,00 42.160.000.000,00

03 30 01 Dinas Pertanian 1.552.240.000,00 15.623.218.850,00 24.984.541.150,00 42.160.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 39

03 30 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.830.010.950,00 1.413.959.050,00 4.243.970.000,00

03 30 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

03 30 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

03 30 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00

03 30 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 154.110.000,00 0,00 154.110.000,00

03 30 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 82.337.950,00 0,00 82.337.950,00

03 30 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

03 30 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 200.371.500,00 200.371.500,00

03 30 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 52.703.000,00 53.761.900,00 106.464.900,00

03 30 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00

03 30 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

03 30 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 1.442.360.000,00 0,00 1.442.360.000,00

03 30 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 76.025.650,00 76.025.650,00

03 30 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 413.800.000,00 413.800.000,00

03 30 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

03 30 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

03 30 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 670.000.000,00 670.000.000,00

03 30 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

66.420.000,00 36.000.000,00 0,00 102.420.000,00

03 30 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

66.420.000,00 1.000.000,00 0,00 67.420.000,00

03 30 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

03 30 01 15 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

45.000.000,00 747.140.000,00 125.860.000,00 918.000.000,00

03 30 01 15 01 Kegiatan Penelitian danPengembangan Teknologi PeternakanTepat Guna

0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00

03 30 01 15 03 Kegiatan Penyuluhan PenerapanTeknologi Peternakan Tepat Guna

0,00 132.000.000,00 27.000.000,00 159.000.000,00

03 30 01 15 04 Kegiatan Pelatihan dan BimbinganPengoperasian Teknologi PeternakanTepat Guna

45.000.000,00 280.000.000,00 0,00 325.000.000,00

03 30 01 15 05 Kegiatan Pembibitan dan PerawatanTernak

0,00 151.140.000,00 98.860.000,00 250.000.000,00

03 30 01 16 Program Peningkatan ProduksiTernak

97.250.000,00 1.319.700.000,00 236.400.000,00 1.653.350.000,00

03 30 01 16 01 Kegiatan Pelatihan ManagemenPeternakan

29.250.000,00 396.750.000,00 114.000.000,00 540.000.000,00

03 30 01 16 02 Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi danPakan Ternak

45.000.000,00 423.350.000,00 0,00 468.350.000,00

03 30 01 16 03 Kegiatan Penelitian dan PengolahanGizi dan Pakan Ternak

0,00 172.600.000,00 122.400.000,00 295.000.000,00

03 30 01 16 04 Kegiatan Kontes Ternak Unggulan 23.000.000,00 327.000.000,00 0,00 350.000.000,00

03 30 01 17 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

129.020.000,00 2.027.638.400,00 1.080.591.600,00 3.237.250.000,00

03 30 01 17 02 Kegiatan Pelayanan KesehatanHewan Terpadu

0,00 1.247.250.000,00 450.000.000,00 1.697.250.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 40

03 30 01 17 03 Kegiatan Pengendalian Penyakit FluBurung

10.000.000,00 215.000.000,00 0,00 225.000.000,00

03 30 01 17 04 Kegiatan Pencegahan Penyakit Rabies 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 01 17 05 Kegiatan Pengendalian PenyakitBrucellosis

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 01 17 09 Kegiatan Penguatan Puskeswan danLaboratorium

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00

03 30 01 17 10 Kegiatan Pemeriksaan Ektoparasit danEndoparasit

0,00 19.408.400,00 30.591.600,00 50.000.000,00

03 30 01 17 17 Kegiatan Gerakan Makan Telur,Daging dan Minum Susu

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

03 30 01 17 21 Kegiatan Penyuluhan Kualitas danTeknis Kemasan Hasil ProduksiPeternakan yang akan di Pasarkan

14.000.000,00 101.000.000,00 0,00 115.000.000,00

03 30 01 17 23 Kegiatan Pengawasan PeredaranBahan Asal Hewan

105.020.000,00 33.980.000,00 0,00 139.000.000,00

03 30 01 17 26 Kegiatan Pemeliharaan Rumah PotongHewan (RPH)

0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

03 30 01 18 Program Peningkatan Produksi danKualitas Produk Tanaman Pangan

780.700.000,00 5.402.072.500,00 16.266.227.500,00 22.449.000.000,00

03 30 01 18 01 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Pangan

0,00 260.775.000,00 0,00 260.775.000,00

03 30 01 18 02 Kegiatan Fasilitasi Obat-obatanTanaman Pangan

0,00 546.067.000,00 77.000.000,00 623.067.000,00

03 30 01 18 03 Kegiatan Pengembangan TeknologiBudidaya Tanaman Pangan

0,00 453.467.000,00 0,00 453.467.000,00

03 30 01 18 04 Kegiatan Fasilitasi Pupuk TanamanPangan

0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00

03 30 01 18 05 Kegiatan Kajian Potensi TanamanPangan

164.800.000,00 135.200.000,00 0,00 300.000.000,00

03 30 01 18 09 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJalan Usaha Tani Tanaman Pangan

0,00 0,00 4.240.000.000,00 4.240.000.000,00

03 30 01 18 10 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJaringan Irigasi Tersier TanamanPangan

0,00 0,00 10.641.000.000,00 10.641.000.000,00

03 30 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi Sarana PrasaranaPenyuluhan Pertanian

0,00 21.572.500,00 1.303.427.500,00 1.325.000.000,00

03 30 01 18 12 Kegiatan Pelatihan Petani dan PelakuAgribisnis Tanaman Pangan

552.000.000,00 1.365.960.000,00 4.800.000,00 1.922.760.000,00

03 30 01 18 14 Kegiatan Peningkatan Pemasaran danKemitraan Tanaman Pangan

51.750.000,00 683.993.500,00 0,00 735.743.500,00

03 30 01 18 15 Kegiatan Peningkatan KapasitasTenaga Penyuluh Pertanian

12.150.000,00 1.580.037.500,00 0,00 1.592.187.500,00

03 30 01 18 16 Kegiatan Fasilitasi Registrasi /Sertifikasi Tanaman Pangan

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

03 30 01 19 Program Peningkatan Produksi danKualitas Produk Perkebunan danHortikultura

433.850.000,00 3.260.657.000,00 5.861.503.000,00 9.556.010.000,00

03 30 01 19 01 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Perkebunan

4.000.000,00 205.829.000,00 0,00 209.829.000,00

03 30 01 19 02 Kegiatan Kegiatan PengembanganTeknologi Budidaya TanamanPerkebunan

6.400.000,00 13.600.000,00 0,00 20.000.000,00

03 30 01 19 08 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJalan Produksi Perkebunan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

03 30 01 19 10 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Hortikultura

75.000.000,00 1.078.497.000,00 36.503.000,00 1.190.000.000,00

03 30 01 19 14 Kegiatan Fasilitasi Obat-obatanTanaman Hortikultura

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

03 30 01 19 17 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJalan Produksi Hortikultura

0,00 0,00 3.325.000.000,00 3.325.000.000,00

03 30 01 19 18 Kegiatan Pengembangan InfrastrukturJaringan Irigasi Tersier Hortikultura

0,00 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

03 30 01 19 20 Kegiatan Promosi Produk Unggulan 8.250.000,00 741.750.000,00 0,00 750.000.000,00

03 30 01 19 21 Kegiatan Pelatihan Petani Dan PelakuAgribisnis Perkebunan DanHortikultura

340.200.000,00 1.070.981.000,00 0,00 1.411.181.000,00

03 30 Perdagangan 352.706.000,00 8.080.181.000,00 10.645.013.000,00 19.077.900.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 41

03 30 03070 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 352.706.000,00 8.080.181.000,00 10.645.013.000,00 19.077.900.000,00

03 30 03070 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 3.970.020.000,00 384.013.000,00 4.354.033.000,00

03 30 03070 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00

03 30 03070 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

03 30 03070 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 2.283.000.000,00 0,00 2.283.000.000,00

03 30 03070 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

03 30 03070 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 03070 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

03 30 03070 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 131.480.800,00 131.480.800,00

03 30 03070 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

03 30 03070 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

03 30 03070 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 03070 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 933.225.000,00 0,00 933.225.000,00

03 30 03070 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

03 30 03070 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 42.532.200,00 42.532.200,00

03 30 03070 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

03 30 03070 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

03 30 03070 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

03 30 03070 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

03 30 03070 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

03 30 03070 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

03 30 03070 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 03070 01 44 Kegiatan Penyediaan NaskahPeraturan Perundang-undangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 03070 01 45 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanRumah Tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 03070 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

97.116.000,00 7.884.000,00 0,00 105.000.000,00

03 30 03070 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

32.372.000,00 2.628.000,00 0,00 35.000.000,00

03 30 03070 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

32.372.000,00 2.628.000,00 0,00 35.000.000,00

03 30 03070 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

32.372.000,00 2.628.000,00 0,00 35.000.000,00

03 30 03070 15 Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

25.000.000,00 494.500.000,00 0,00 519.500.000,00

03 30 03070 15 01 Kegiatan Pengembangan InformasiPeluang Pasar Perdagangan LuarNegeri

7.500.000,00 25.000.000,00 0,00 32.500.000,00

03 30 03070 15 02 Kegiatan Koordinasi PengembanganEkspor dengan Instansi Terkait,Asosiasi dan Pengusaha

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 03070 15 03 Kegiatan Pengembangan Data BaseInformasi Potensi Unggulan

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

03 30 03070 15 04 Kegiatan Pengembangan PromosiPerdagangan Internasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 03070 15 05 Kegiatan Keikutsertaan PameranPromosi Produk Potensi Ekspor

10.000.000,00 330.000.000,00 0,00 340.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 42

03 30 03070 16 Program Optimalisasi PerdaganganDalam Negeri

55.590.000,00 503.410.000,00 3.500.000.000,00 4.059.000.000,00

03 30 03070 16 01 Kegiatan Pengembangan Pasar danDistribusi Barang/produk

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

03 30 03070 16 02 Kegiatan Updating Data Pelaku UsahaPerdagangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

03 30 03070 16 03 Kegiatan Pengembangan Sistem ResiGudang

0,00 68.000.000,00 3.500.000.000,00 3.568.000.000,00

03 30 03070 16 04 Kegiatan Pembinaan OrganisasiKelompok Pedagang Kecil

10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 26.000.000,00

03 30 03070 16 05 Kegiatan Pengembangan JaringanPemasaran Perdagangan antarDaerah

40.590.000,00 109.410.000,00 0,00 150.000.000,00

03 30 03070 16 06 Kegiatan Monitoring ArusPerdagangan antar Daerah

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

03 30 03070 16 07 Kegiatan Monitoring, Pembinaan danPenataan Pergudangan

5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00

03 30 03070 17 Program Stabilisasi HargaKomoditas Perdagangan

0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00

03 30 03070 17 01 Kegiatan Monitoring dan PenyebaranInformasi Perkembangan HargaKomoditas Perdagangan

0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00

03 30 03070 17 02 Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar danPasar Murah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

03 30 03070 18 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan

9.000.000,00 979.482.800,00 0,00 988.482.800,00

03 30 03070 18 01 Kegiatan Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

03 30 03070 18 02 Kegiatan Peningkatan Pemahamandan Kesadaran Tertib Niaga bagiPelaku Usaha dan Masyarakat

9.000.000,00 56.000.000,00 0,00 65.000.000,00

03 30 03070 18 03 Kegiatan Pendataan PotensiPemanfaatan Alat UTTP

0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00

03 30 03070 18 04 Kegiatan Pelaksanaan Tera dan TeraUlang Alat UTTP

0,00 489.800.000,00 0,00 489.800.000,00

03 30 03070 18 05 Kegiatan Pengawasan PelaksanaanMetrologi Legal

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

03 30 03070 18 06 Kegiatan Optimalisasi PemanfaatanPos Ukur Ulang

0,00 35.682.800,00 0,00 35.682.800,00

03 30 03070 18 07 Kegiatan Pengembangan SaranaKemetrologian

0,00 202.000.000,00 0,00 202.000.000,00

03 30 03070 20 Program Pembinaan danPengelolaan Pasar

166.000.000,00 1.951.884.200,00 6.761.000.000,00 8.878.884.200,00

03 30 03070 20 01 Kegiatan Pembangunan/RevitalisasiPasar Rakyat

0,00 0,00 6.236.000.000,00 6.236.000.000,00

03 30 03070 20 02 Kegiatan Optimalisasi PengelolaanPasar Daerah

0,00 342.884.200,00 0,00 342.884.200,00

03 30 03070 20 03 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pasar

0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00

03 30 03070 20 04 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pasar

0,00 1.375.000.000,00 0,00 1.375.000.000,00

03 30 03070 20 05 Kegiatan Pembinaan ManajemenUsaha Kelompok Pedagang Pasar

46.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 03070 20 06 Kegiatan Penguatan KelembagaanKelompok Pedagang Pasar

46.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 03070 20 07 Kegiatan Pembinaan Kebersihan danKetertiban Pasar

74.000.000,00 126.000.000,00 0,00 200.000.000,00

03 30 Perindustrian 106.538.000,00 3.225.562.000,00 500.000.000,00 3.832.100.000,00

03 30 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 106.538.000,00 3.225.562.000,00 500.000.000,00 3.832.100.000,00

03 30 01 15 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

61.788.000,00 2.556.212.000,00 0,00 2.618.000.000,00

03 30 01 15 01 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas dan Diversifikasi Produk IKM

12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 01 15 02 Kegiatan Fasilitasi PengembanganTeknologi

15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 01 15 03 Kegiatan Updating Data Direktori danPenyusunan Profil IKM

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

03 30 01 15 04 Kegiatan Fasilitasi Promosi ProdukBatik dan Aksesoris (Dekranasda)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 43

03 30 01 15 05 Kegiatan Gebyar Batik KhasBanyuwangi

23.780.000,00 1.576.220.000,00 0,00 1.600.000.000,00

03 30 01 15 06 Kegiatan Fasilitasi KerjasamaKemitraan Industri Kecil danMenengah dengan Swasta

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

03 30 01 15 07 Kegiatan Penciptaan danPengembangan Design ProdukIndustri

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

03 30 01 15 08 Kegiatan Fasilitasi PengembanganKemasan Produk IKM

0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00

03 30 01 15 09 Kegiatan Pengembangan WirausahaMuda Industri

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

03 30 01 15 10 Kegiatan Fasilitasi Branding ProdukIndustri Unggulan

11.008.000,00 188.992.000,00 0,00 200.000.000,00

03 30 01 16 Program Pengembangan Sentra danKlaster Industri

23.500.000,00 306.500.000,00 500.000.000,00 830.000.000,00

03 30 01 16 01 Kegiatan Pembinaan dan PenguatanSentra Industri Kecil

8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00

03 30 01 16 02 Kegiatan Pemetaan dan PemutakhiranDirektori Sentra IKM

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

03 30 01 16 03 Kegiatan Fasilitasi Pendampingan UPL-IKM

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

03 30 01 16 04 Kegiatan Pembinaan IKM dalamMemperkuat Jaringan Klaster Industri

8.000.000,00 52.000.000,00 0,00 60.000.000,00

03 30 01 16 05 Kegiatan Fasilitasi PenguatanKelembagaan Klaster

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 01 16 06 Kegiatan Revitalisasi Sentra IndustriKecil

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

03 30 01 18 Program Perlindungan HKI danStandardisasi Industri

21.250.000,00 362.850.000,00 0,00 384.100.000,00

03 30 01 18 01 Kegiatan Fasilitasi SertifikasiStandardisasi Industri

0,00 154.500.000,00 0,00 154.500.000,00

03 30 01 18 02 Kegiatan Diseminasi PerluasanPenerapan Standardisasi Industri

11.250.000,00 58.750.000,00 0,00 70.000.000,00

03 30 01 18 03 Kegiatan Pengawasan PenerapanStandardisasi Industri

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 01 18 04 Kegiatan Fasilitasi Perlindungan HKIbagi IKM

0,00 99.600.000,00 0,00 99.600.000,00

03 30 01 18 05 Kegiatan Diseminasi danPemasyarakatan HKI

10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00

03 30 Transmigrasi 6.500.000,00 228.500.000,00 0,00 235.000.000,00

03 30 02010 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.500.000,00 228.500.000,00 0,00 235.000.000,00

03 30 02010 15 Program Pengembangan Wilayahdan Penempatan Transmigrasi

6.500.000,00 228.500.000,00 0,00 235.000.000,00

03 30 02010 15 01 Kegiatan Peningkatan Kerjasamaantar Wilayah, antar Pelaku dan antarSektor dalam Rangka PengembanganKawasan Transmigrasi

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

03 30 02010 15 02 Kegiatan Pengerahan dan FasilitasiPerpindahan serta PenempatanTransmigrasi untuk MemenuhiKebutuhan SDM

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

03 30 02010 15 03 Kegiatan Penyuluhan TransmigrasiRegional

2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00

03 30 02010 15 04 Kegiatan Pelatihan TransmigrasiRegional

4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.954.071.000,00 26.951.631.900,00 4.203.473.850,00 36.109.176.750,00

04 40 Pemerintahan Umum 996.151.000,00 24.224.127.050,00 4.126.898.700,00 29.347.176.750,00

04 40 01 Kecamatan Banyuwangi 344.565.000,00 3.750.363.500,00 793.217.000,00 4.888.145.500,00

04 40 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.982.450.000,00 793.217.000,00 3.775.667.000,00

04 40 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00

04 40 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 308.850.000,00 0,00 308.850.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 44

04 40 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 1.041.000.000,00 0,00 1.041.000.000,00

04 40 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 320.750.000,00 0,00 320.750.000,00

04 40 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 116.950.000,00 0,00 116.950.000,00

04 40 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 55.600.000,00 48.000.000,00 103.600.000,00

04 40 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 307.267.000,00 307.267.000,00

04 40 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 57.000.000,00 1.500.000,00 58.500.000,00

04 40 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 18.150.000,00 0,00 18.150.000,00

04 40 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00

04 40 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 433.150.000,00 0,00 433.150.000,00

04 40 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 71.300.000,00 0,00 71.300.000,00

04 40 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

04 40 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 56.450.000,00 56.450.000,00

04 40 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 227.800.000,00 0,00 227.800.000,00

04 40 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04 40 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00

04 40 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 75.450.000,00 0,00 75.450.000,00

04 40 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00

04 40 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

04 40 01 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

04 40 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

19.500.000,00 5.000.000,00 0,00 24.500.000,00

04 40 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

19.500.000,00 5.000.000,00 0,00 24.500.000,00

04 40 01 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

3.425.000,00 162.208.000,00 0,00 165.633.000,00

04 40 01 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

3.425.000,00 162.208.000,00 0,00 165.633.000,00

04 40 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 249.350.000,00 390.245.500,00 0,00 639.595.500,00

04 40 01 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

201.350.000,00 353.650.000,00 0,00 555.000.000,00

04 40 01 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

18.000.000,00 16.595.500,00 0,00 34.595.500,00

04 40 01 16 03 Kegiatan Optimalisasi danPengembangan Potensi Lokal

30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 01 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

59.400.000,00 40.600.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

59.400.000,00 40.600.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

8.140.000,00 149.610.000,00 0,00 157.750.000,00

04 40 01 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

8.140.000,00 11.860.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 01 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 01 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

4.750.000,00 20.250.000,00 0,00 25.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 45

04 40 01 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.750.000,00 20.250.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 02 Kecamatan Giri 120.450.000,00 1.235.800.000,00 139.500.000,00 1.495.750.000,00

04 40 02 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 808.050.000,00 139.500.000,00 947.550.000,00

04 40 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00

04 40 02 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 85.200.000,00 0,00 85.200.000,00

04 40 02 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 02 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 237.000.000,00 0,00 237.000.000,00

04 40 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.360.000,00 0,00 80.360.000,00

04 40 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 02 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00

04 40 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00

04 40 02 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00

04 40 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

04 40 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

04 40 02 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00

04 40 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 02 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00

04 40 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

04 40 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 02 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 02 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 02 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

9.600.000,00 37.650.000,00 0,00 47.250.000,00

04 40 02 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

9.600.000,00 37.650.000,00 0,00 47.250.000,00

04 40 02 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 48.000.000,00 222.600.000,00 0,00 270.600.000,00

04 40 02 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

38.000.000,00 82.600.000,00 0,00 120.600.000,00

04 40 02 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

10.000.000,00 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 02 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 02 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 02 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00

04 40 02 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00

04 40 02 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

16.150.000,00 151.600.000,00 0,00 167.750.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 46

04 40 02 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

16.150.000,00 13.850.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 02 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 03 Kecamatan Glagah 16.000.000,00 1.207.200.000,00 97.800.000,00 1.321.000.000,00

04 40 03 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 777.900.000,00 97.800.000,00 875.700.000,00

04 40 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 03 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00

04 40 03 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 57.500.000,00 0,00 57.500.000,00

04 40 03 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

04 40 03 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 52.012.450,00 0,00 52.012.450,00

04 40 03 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00

04 40 03 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 03 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 71.610.050,00 71.610.050,00

04 40 03 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

04 40 03 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 03 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 29.300.000,00 0,00 29.300.000,00

04 40 03 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 160.100.000,00 0,00 160.100.000,00

04 40 03 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 03 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 26.189.950,00 26.189.950,00

04 40 03 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 66.987.550,00 0,00 66.987.550,00

04 40 03 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

04 40 03 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 03 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 03 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 03 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00

04 40 03 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00

04 40 03 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.000.000,00 207.800.000,00 0,00 223.800.000,00

04 40 03 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

16.000.000,00 57.800.000,00 0,00 73.800.000,00

04 40 03 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 03 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 03 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 03 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00

04 40 03 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 03 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 47

04 40 04 Kecamatan Kalipuro 61.900.000,00 1.126.709.750,00 368.390.250,00 1.557.000.000,00

04 40 04 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 700.324.500,00 178.390.250,00 878.714.750,00

04 40 04 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.880.000,00 0,00 4.880.000,00

04 40 04 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

04 40 04 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

04 40 04 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00

04 40 04 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 71.614.750,00 0,00 71.614.750,00

04 40 04 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 47.100.000,00 0,00 47.100.000,00

04 40 04 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 04 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 108.490.250,00 108.490.250,00

04 40 04 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 12.000.000,00 2.500.000,00 14.500.000,00

04 40 04 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

04 40 04 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 95.500.000,00 0,00 95.500.000,00

04 40 04 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 28.120.000,00 0,00 28.120.000,00

04 40 04 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

04 40 04 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 42.400.000,00 42.400.000,00

04 40 04 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 48.009.750,00 0,00 48.009.750,00

04 40 04 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

04 40 04 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

04 40 04 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 04 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 04 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 04 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 04 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 52.500.000,00 274.300.000,00 190.000.000,00 516.800.000,00

04 40 04 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

52.500.000,00 114.300.000,00 0,00 166.800.000,00

04 40 04 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 04 16 03 Kegiatan Optimalisasi danPengembangan Potensi Lokal

0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

04 40 04 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 04 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

6.400.000,00 100.085.250,00 0,00 106.485.250,00

04 40 04 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

6.400.000,00 19.000.000,00 0,00 25.400.000,00

04 40 04 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 81.085.250,00 0,00 81.085.250,00

04 40 04 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 04 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 05 Kecamatan Licin 81.800.000,00 720.796.700,00 54.553.300,00 857.150.000,00

04 40 05 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 328.916.700,00 54.553.300,00 383.470.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 48

04 40 05 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 05 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

04 40 05 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 05 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

04 40 05 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 36.770.000,00 0,00 36.770.000,00

04 40 05 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 05 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

04 40 05 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00

04 40 05 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 5.946.700,00 2.053.300,00 8.000.000,00

04 40 05 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

04 40 05 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00

04 40 05 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00

04 40 05 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

04 40 05 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 05 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 05 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 05 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00

04 40 05 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00

04 40 05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 72.800.000,00 181.080.000,00 0,00 253.880.000,00

04 40 05 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 14.980.000,00 0,00 14.980.000,00

04 40 05 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

21.800.000,00 38.200.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 05 16 03 Kegiatan Optimalisasi danPengembangan Potensi Lokal

0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00

04 40 05 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

51.000.000,00 99.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 05 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

9.000.000,00 26.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 05 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

9.000.000,00 26.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 05 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 05 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 06 Kecamatan Wongsorejo 19.414.000,00 871.336.000,00 60.000.000,00 950.750.000,00

04 40 06 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 452.750.000,00 60.000.000,00 512.750.000,00

04 40 06 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 06 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

04 40 06 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 06 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00

04 40 06 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 49

04 40 06 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 06 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 06 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

04 40 06 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 38.750.000,00 0,00 38.750.000,00

04 40 06 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

04 40 06 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 06 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 06 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 06 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 06 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 06 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

4.864.000,00 15.136.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

4.864.000,00 15.136.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 06 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

04 40 06 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 06 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 06 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 06 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

14.550.000,00 5.950.000,00 0,00 20.500.000,00

04 40 06 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

14.550.000,00 5.950.000,00 0,00 20.500.000,00

04 40 06 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 207.500.000,00 0,00 207.500.000,00

04 40 06 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 06 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00

04 40 07 Kecamatan Kabat 8.500.000,00 812.800.000,00 95.000.000,00 916.300.000,00

04 40 07 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 369.300.000,00 95.000.000,00 464.300.000,00

04 40 07 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 07 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 07 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 07 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

04 40 07 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 50

04 40 07 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

04 40 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

04 40 07 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 07 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 77.300.000,00 0,00 77.300.000,00

04 40 07 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 07 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 07 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

04 40 07 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 07 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

04 40 07 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 07 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

04 40 07 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 07 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

8.500.000,00 22.500.000,00 0,00 31.000.000,00

04 40 07 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

8.500.000,00 22.500.000,00 0,00 31.000.000,00

04 40 07 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

04 40 07 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 07 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 07 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 07 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00

04 40 07 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 07 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 07 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 08 Kecamatan Rogojampi 13.260.000,00 825.640.000,00 65.000.000,00 903.900.000,00

04 40 08 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 457.525.100,00 65.000.000,00 522.525.100,00

04 40 08 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.992.000,00 0,00 3.992.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 51

04 40 08 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 37.931.900,00 0,00 37.931.900,00

04 40 08 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 08 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00

04 40 08 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.017.150,00 0,00 55.017.150,00

04 40 08 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

04 40 08 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 08 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

04 40 08 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 08 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 08 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 91.735.000,00 0,00 91.735.000,00

04 40 08 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

04 40 08 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 08 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 08 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 7.589.050,00 0,00 7.589.050,00

04 40 08 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 08 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 18.760.000,00 0,00 18.760.000,00

04 40 08 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 08 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

3.660.000,00 13.840.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 08 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

3.660.000,00 13.840.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 08 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 174.470.900,00 0,00 174.470.900,00

04 40 08 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 7.252.500,00 0,00 7.252.500,00

04 40 08 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 17.218.400,00 0,00 17.218.400,00

04 40 08 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 08 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 08 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 08 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

9.600.000,00 6.804.000,00 0,00 16.404.000,00

04 40 08 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

9.600.000,00 6.804.000,00 0,00 16.404.000,00

04 40 08 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 163.000.000,00 0,00 163.000.000,00

04 40 08 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 08 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 08 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 08 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 09 Kecamatan Songgon 53.952.000,00 779.248.000,00 121.000.000,00 954.200.000,00

04 40 09 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 323.700.000,00 121.000.000,00 444.700.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 52

04 40 09 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

04 40 09 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

04 40 09 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 09 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

04 40 09 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 09 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 09 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 09 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00

04 40 09 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 09 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

04 40 09 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

04 40 09 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

04 40 09 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

04 40 09 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 09 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 09 01 29 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 09 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 09 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 09 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

1.452.000,00 16.048.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 09 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

1.452.000,00 16.048.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 09 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 27.000.000,00 203.000.000,00 0,00 230.000.000,00

04 40 09 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 09 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 09 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 09 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 09 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 09 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

19.000.000,00 11.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 09 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

19.000.000,00 11.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 09 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00

04 40 09 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 09 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 09 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

2.500.000,00 35.500.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 09 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

2.500.000,00 35.500.000,00 0,00 38.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 53

04 40 10 Kecamatan Singojuruh 27.240.000,00 802.860.000,00 62.500.000,00 892.600.000,00

04 40 10 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 388.100.000,00 62.500.000,00 450.600.000,00

04 40 10 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

04 40 10 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

04 40 10 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 10 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00

04 40 10 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 10 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00

04 40 10 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

04 40 10 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

04 40 10 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 10 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 10 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 59.400.000,00 0,00 59.400.000,00

04 40 10 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,00

04 40 10 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

04 40 10 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

04 40 10 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 10 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 10 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 10 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

04 40 10 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 10 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 10 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

04 40 10 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 10 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 10 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 10 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00

04 40 10 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00

04 40 10 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 10 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 10 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 202.500.000,00 0,00 202.500.000,00

04 40 10 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 10 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00

04 40 10 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 54

04 40 10 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 11 Kecamatan Srono 4.750.000,00 829.450.000,00 79.000.000,00 913.200.000,00

04 40 11 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 386.700.000,00 79.000.000,00 465.700.000,00

04 40 11 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,00

04 40 11 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

04 40 11 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00

04 40 11 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 15.079.000,00 0,00 15.079.000,00

04 40 11 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00

04 40 11 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 83.025.000,00 0,00 83.025.000,00

04 40 11 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00

04 40 11 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 11 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 11 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4.750.000,00 160.250.000,00 0,00 165.000.000,00

04 40 11 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

4.750.000,00 145.250.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 11 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 11 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 11 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 207.500.000,00 0,00 207.500.000,00

04 40 11 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00

04 40 11 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 11 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 Kecamatan Muncar 0,00 969.933.200,00 645.266.800,00 1.615.200.000,00

04 40 12 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 544.433.200,00 645.266.800,00 1.189.700.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 55

04 40 12 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

04 40 12 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 44.200.000,00 0,00 44.200.000,00

04 40 12 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 19.333.200,00 0,00 19.333.200,00

04 40 12 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 12 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

04 40 12 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 12 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 12 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 43.295.300,00 43.295.300,00

04 40 12 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 6.471.500,00 21.471.500,00

04 40 12 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00

04 40 12 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

04 40 12 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 136.800.000,00 0,00 136.800.000,00

04 40 12 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00

04 40 12 01 22 Kegiatan Pemeliharaan RumahJabatan/Dinas

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 12 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

04 40 12 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 12 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 12 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00

04 40 12 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 12 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00

04 40 12 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00

04 40 12 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

04 40 12 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 12 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

04 40 12 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

04 40 12 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 12 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

04 40 12 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 12 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 56

04 40 12 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 12 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 13 Kecamatan Cluring 13.650.000,00 857.200.000,00 53.000.000,00 923.850.000,00

04 40 13 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 445.350.000,00 53.000.000,00 498.350.000,00

04 40 13 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 13 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00

04 40 13 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 13 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

04 40 13 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.310.000,00 0,00 35.310.000,00

04 40 13 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 13 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

04 40 13 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

04 40 13 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 13 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 13 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 75.040.000,00 0,00 75.040.000,00

04 40 13 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00

04 40 13 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00

04 40 13 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 13 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00

04 40 13 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 13 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 13 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 13 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 13 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 13 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5.250.000,00 168.750.000,00 0,00 174.000.000,00

04 40 13 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 13 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

04 40 13 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

5.250.000,00 144.750.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 13 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 13 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 13 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

8.400.000,00 10.600.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 13 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

8.400.000,00 10.600.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 13 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

04 40 13 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 57

04 40 13 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00

04 40 13 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

04 40 13 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

04 40 14 Kecamatan Purwoharjo 0,00 756.077.000,00 175.473.000,00 931.550.000,00

04 40 14 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 404.177.000,00 175.473.000,00 579.650.000,00

04 40 14 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 14 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00

04 40 14 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 14 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00

04 40 14 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 43.990.000,00 0,00 43.990.000,00

04 40 14 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

04 40 14 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 14 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00

04 40 14 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 14 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 53.900.000,00 0,00 53.900.000,00

04 40 14 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

04 40 14 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 57.839.000,00 57.839.000,00

04 40 14 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 32.334.000,00 32.334.000,00

04 40 14 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 13.387.000,00 0,00 13.387.000,00

04 40 14 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

04 40 14 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

04 40 14 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 14 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

04 40 14 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

04 40 14 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

04 40 14 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00

04 40 14 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 14 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 14 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

04 40 14 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

04 40 14 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00

04 40 14 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00

04 40 14 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 161.000.000,00 0,00 161.000.000,00

04 40 14 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 58

04 40 14 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 14 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 14 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 15 Kecamatan Tegaldlimo 27.520.000,00 821.620.800,00 92.409.200,00 941.550.000,00

04 40 15 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 465.640.800,00 92.409.200,00 558.050.000,00

04 40 15 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 15 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

04 40 15 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 15 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

04 40 15 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 42.340.800,00 0,00 42.340.800,00

04 40 15 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 15 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 15 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 17.409.200,00 17.409.200,00

04 40 15 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 15 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 15 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 80.300.000,00 0,00 80.300.000,00

04 40 15 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

04 40 15 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 15 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00

04 40 15 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 15 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 15 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 15 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 60.000.000,00 16.000.000,00 76.000.000,00

04 40 15 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00

04 40 15 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 15 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 15 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

6.875.000,00 13.125.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 15 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

6.875.000,00 13.125.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 15 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5.000.000,00 165.000.000,00 0,00 170.000.000,00

04 40 15 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 15 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 15 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 15 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 15 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 59

04 40 15 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 15 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

6.875.000,00 164.125.000,00 0,00 171.000.000,00

04 40 15 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

6.875.000,00 8.125.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 15 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 16 Kecamatan Gambiran 5.650.000,00 739.350.000,00 98.400.000,00 843.400.000,00

04 40 16 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 363.625.000,00 98.400.000,00 462.025.000,00

04 40 16 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

04 40 16 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 22.650.000,00 0,00 22.650.000,00

04 40 16 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00

04 40 16 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

04 40 16 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00

04 40 16 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00

04 40 16 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

04 40 16 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00

04 40 16 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 16 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 16 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00

04 40 16 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

04 40 16 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 16 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 23.200.000,00 23.200.000,00

04 40 16 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 16 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 16 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 16 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 16 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 16 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 16 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 16 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 16 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.650.000,00 173.350.000,00 0,00 175.000.000,00

04 40 16 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 16 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 16 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

1.650.000,00 148.350.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 16 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 16 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 60

04 40 16 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

4.000.000,00 7.000.000,00 0,00 11.000.000,00

04 40 16 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

4.000.000,00 7.000.000,00 0,00 11.000.000,00

04 40 16 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 164.375.000,00 0,00 164.375.000,00

04 40 16 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 16 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 154.375.000,00 0,00 154.375.000,00

04 40 16 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 16 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 Kecamatan Bangorejo 45.250.000,00 715.600.000,00 70.000.000,00 830.850.000,00

04 40 17 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 386.000.000,00 70.000.000,00 456.000.000,00

04 40 17 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

04 40 17 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 17 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 17 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

04 40 17 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 17 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 17 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

04 40 17 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

04 40 17 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 17 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

04 40 17 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

04 40 17 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 17 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 17 01 22 Kegiatan Pemeliharaan RumahJabatan/Dinas

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 43.900.000,00 0,00 43.900.000,00

04 40 17 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 17 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 17 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 17 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

04 40 17 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 61

04 40 17 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 31.250.000,00 148.750.000,00 0,00 180.000.000,00

04 40 17 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 17 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 17 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

31.250.000,00 118.750.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 17 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 17 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 17 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

4.500.000,00 5.500.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

4.500.000,00 5.500.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 145.750.000,00 0,00 145.750.000,00

04 40 17 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

04 40 17 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 17 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 17 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 18 Kecamatan Siliragung 0,00 935.139.600,00 652.285.400,00 1.587.425.000,00

04 40 18 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 516.500.000,00 652.285.400,00 1.168.785.400,00

04 40 18 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

04 40 18 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

04 40 18 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 18 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00

04 40 18 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 18 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 18 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 18 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00

04 40 18 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 18 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

04 40 18 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

04 40 18 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 41.785.400,00 41.785.400,00

04 40 18 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 18 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 18 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 18 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00

04 40 18 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00

04 40 18 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

04 40 18 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 62

04 40 18 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 18 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 189.213.500,00 0,00 189.213.500,00

04 40 18 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 18.698.700,00 0,00 18.698.700,00

04 40 18 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 20.514.800,00 0,00 20.514.800,00

04 40 18 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 18 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 18 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

04 40 18 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 170.505.400,00 0,00 170.505.400,00

04 40 18 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 16.130.400,00 0,00 16.130.400,00

04 40 18 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 154.375.000,00 0,00 154.375.000,00

04 40 18 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 14.920.700,00 0,00 14.920.700,00

04 40 18 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 14.920.700,00 0,00 14.920.700,00

04 40 19 Kecamatan Pesanggaran 84.550.000,00 738.300.000,00 41.000.000,00 863.850.000,00

04 40 19 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 426.100.000,00 35.000.000,00 461.100.000,00

04 40 19 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 19 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 19 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00

04 40 19 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00

04 40 19 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

04 40 19 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 19 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 19 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 19 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

04 40 19 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 19 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 19 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 19 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 19 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

04 40 19 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 19 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 19 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 19 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 19 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 70.150.000,00 124.850.000,00 0,00 195.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 63

04 40 19 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 19 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 19 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

68.650.000,00 81.350.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 19 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 19 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 19 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 152.750.000,00 0,00 152.750.000,00

04 40 19 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 19 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 19 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00

04 40 19 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00

04 40 20 Kecamatan Genteng 22.000.000,00 877.810.500,00 69.495.750,00 969.306.250,00

04 40 20 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 499.668.900,00 32.752.000,00 532.420.900,00

04 40 20 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

04 40 20 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 67.800.000,00 0,00 67.800.000,00

04 40 20 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00

04 40 20 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 56.257.050,00 0,00 56.257.050,00

04 40 20 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 14.563.850,00 0,00 14.563.850,00

04 40 20 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

04 40 20 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

04 40 20 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 20 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 20 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 20 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 17.248.000,00 7.752.000,00 25.000.000,00

04 40 20 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 24.936.000,00 0,00 24.936.000,00

04 40 20 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 24.936.000,00 0,00 24.936.000,00

04 40 20 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 10.000.000,00 165.000.000,00 36.743.750,00 211.743.750,00

04 40 20 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 20 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 0,00 36.743.750,00 36.743.750,00

04 40 20 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

10.000.000,00 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 20 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 20 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 64

04 40 20 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

12.000.000,00 22.955.600,00 0,00 34.955.600,00

04 40 20 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

12.000.000,00 22.955.600,00 0,00 34.955.600,00

04 40 20 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 147.750.000,00 0,00 147.750.000,00

04 40 20 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 20 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 20 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 20 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 Kecamatan Tegalsari 7.650.000,00 761.800.000,00 46.350.000,00 815.800.000,00

04 40 21 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 385.075.000,00 46.350.000,00 431.425.000,00

04 40 21 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 21 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00

04 40 21 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 21 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

04 40 21 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

04 40 21 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00

04 40 21 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 24.350.000,00 24.350.000,00

04 40 21 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

04 40 21 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00

04 40 21 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

04 40 21 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

04 40 21 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

04 40 21 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 21 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 21 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

04 40 21 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 21 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 21 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.650.000,00 172.350.000,00 0,00 175.000.000,00

04 40 21 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 21 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

2.650.000,00 147.350.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 21 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 65

04 40 21 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 21 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 21 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 21 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 164.375.000,00 0,00 164.375.000,00

04 40 21 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 154.375.000,00 0,00 154.375.000,00

04 40 21 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 21 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 22 Kecamatan Sempu 0,00 789.092.000,00 95.308.000,00 884.400.000,00

04 40 22 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 340.592.000,00 95.308.000,00 435.900.000,00

04 40 22 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

04 40 22 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00

04 40 22 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00

04 40 22 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 38.817.000,00 0,00 38.817.000,00

04 40 22 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00

04 40 22 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 28.308.000,00 28.308.000,00

04 40 22 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 22 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 57.575.000,00 0,00 57.575.000,00

04 40 22 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 34.100.000,00 0,00 34.100.000,00

04 40 22 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

04 40 22 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 35.500.000,00 38.000.000,00 73.500.000,00

04 40 22 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 22 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 22 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

04 40 22 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 22 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

04 40 22 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

04 40 22 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 22 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 22 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 22 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 66

04 40 22 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00

04 40 22 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 22 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 22 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 23 Kecamatan Glenmore 33.750.000,00 785.800.000,00 70.000.000,00 889.550.000,00

04 40 23 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 386.510.950,00 70.000.000,00 456.510.950,00

04 40 23 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 6.010.000,00 0,00 6.010.000,00

04 40 23 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

04 40 23 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00

04 40 23 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 27.500.950,00 0,00 27.500.950,00

04 40 23 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

04 40 23 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 23 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00

04 40 23 01 19 Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 23 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

04 40 23 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 23 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 23 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 10.750.000,00 172.250.000,00 0,00 183.000.000,00

04 40 23 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

04 40 23 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 23 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

10.750.000,00 139.250.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 23 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 23 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

7.000.000,00 188.039.050,00 0,00 195.039.050,00

04 40 23 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 67

04 40 23 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 7.000.000,00 173.039.050,00 0,00 180.039.050,00

04 40 23 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 23 20 02 Kegiatan Peningkatan sarana danprasarana pendukung kecamatansehat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 24 Kecamatan Kalibaru 0,00 755.650.000,00 47.800.000,00 803.450.000,00

04 40 24 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 364.400.000,00 47.800.000,00 412.200.000,00

04 40 24 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

04 40 24 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00

04 40 24 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 24 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

04 40 24 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00

04 40 24 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 24 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 24 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00

04 40 24 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 24 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00

04 40 24 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

04 40 24 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

04 40 24 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00

04 40 24 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 24 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 24 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 24 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

04 40 24 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00

04 40 24 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00

04 40 24 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00

04 40 24 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

04 40 24 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 24 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 24 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 24 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 24 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 152.750.000,00 0,00 152.750.000,00

04 40 24 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 68

04 40 24 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 137.750.000,00 0,00 137.750.000,00

04 40 25 Kecamatan Blimbingsari 4.300.000,00 758.550.000,00 34.150.000,00 797.000.000,00

04 40 25 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 381.850.000,00 34.150.000,00 416.000.000,00

04 40 25 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,00

04 40 25 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00

04 40 25 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 25 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

04 40 25 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 25 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 17.650.000,00 0,00 17.650.000,00

04 40 25 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 18.004.000,00 0,00 18.004.000,00

04 40 25 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 25 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

04 40 25 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

04 40 25 01 19 Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

04 40 25 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

04 40 25 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 25 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 24.150.000,00 24.150.000,00

04 40 25 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00

04 40 25 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 25 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PeringatanHari Besar Nasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

04 40 25 17 Program Pemasyarakatan Minat danBudaya Baca di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 25 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 25 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertiban danPemeliharaan Keamanan diKecamatan

4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

04 40 25 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00

04 40 25 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

04 40 25 19 02 Kegiatan Fasilitasi penanganan PMKS 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

04 40 25 20 Program Fasilitasi PenyelenggaraanKecamatan Sehat

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

04 40 25 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

04 40 Kesatuan Bangsa dan Politik 3.957.920.000,00 2.727.504.850,00 76.575.150,00 6.762.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 69

04 40 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.957.920.000,00 2.727.504.850,00 76.575.150,00 6.762.000.000,00

04 40 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.100.424.850,00 76.575.150,00 1.177.000.000,00

04 40 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 1.494.000,00 0,00 1.494.000,00

04 40 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 43.620.000,00 0,00 43.620.000,00

04 40 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

04 40 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.934.850,00 0,00 70.934.850,00

04 40 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 25.940.000,00 0,00 25.940.000,00

04 40 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

04 40 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 67.321.500,00 67.321.500,00

04 40 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

04 40 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 50.436.000,00 0,00 50.436.000,00

04 40 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

04 40 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

04 40 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 9.253.650,00 9.253.650,00

04 40 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

04 40 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 01 01 29 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

04 40 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

04 40 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04 40 01 15 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

1.133.248.000,00 841.752.000,00 0,00 1.975.000.000,00

04 40 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dalamKehidupan Beragama (Fasilitasi ForumLintas Agama)

62.832.000,00 37.168.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 15 02 Kegiatan Aktualisasi Seni BudayaDaerah dalam Memperkuat Nilai-nilaiLuhur Budaya Bangsa

53.032.000,00 46.968.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 15 03 Kegiatan Peningkatan Kesadaran BelaNegara

72.832.000,00 102.168.000,00 0,00 175.000.000,00

04 40 01 15 04 Kegiatan Fasilitasi PencapaianHalaqoh dan Forum KeagamaanLainnya

51.484.000,00 48.516.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 15 05 Kegiatan Forum PembauranKebangsaan

52.968.000,00 47.032.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 15 06 Kegiatan Revitalisasi dan AktualisasiNilai-nilai Pancasila

840.100.000,00 559.900.000,00 0,00 1.400.000.000,00

04 40 01 16 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

985.502.000,00 329.498.000,00 0,00 1.315.000.000,00

04 40 01 16 01 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Partai Politik

48.400.000,00 26.600.000,00 0,00 75.000.000,00

04 40 01 16 02 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanPemberian Hibah pada PemerintahLembaga Vertikal

28.600.000,00 11.400.000,00 0,00 40.000.000,00

04 40 01 16 03 Kegiatan Pendataan dan FasilitasiOrmas

58.950.000,00 16.050.000,00 0,00 75.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 70

04 40 01 16 04 Kegiatan Pemberdayaan danPembinaan Ormas

64.800.000,00 35.200.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 16 05 Kegiatan Koordinasi Forum-forumDiskusi Politik

50.992.000,00 49.008.000,00 0,00 100.000.000,00

04 40 01 16 06 Kegiatan Penyuluhan PendidikanPolitik bagi Masyarakat

26.120.000,00 23.880.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 01 16 07 Kegiatan Penyuluhan BanyuwangiPeduli HAM

24.740.000,00 25.260.000,00 0,00 50.000.000,00

04 40 01 16 08 Kegiatan Fasilitasi Banyuwangi PeduliHAM

63.600.000,00 11.400.000,00 0,00 75.000.000,00

04 40 01 16 09 Kegiatan Dukungan PenyelenggaraanPemilu

619.300.000,00 130.700.000,00 0,00 750.000.000,00

04 40 01 17 Program Pemberdayaan Masyarakatuntuk Menjaga Ketertiban danKeamanan

1.765.270.000,00 386.730.000,00 0,00 2.152.000.000,00

04 40 01 17 01 Kegiatan Peningkatan danPengembangan Sistem Deteksi Dinidan Cegah Dini Terhadap Konflik diMasyarakat

117.400.000,00 55.100.000,00 0,00 172.500.000,00

04 40 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Penanganan KonflikSosial

38.850.000,00 26.150.000,00 0,00 65.000.000,00

04 40 01 17 03 Kegiatan Sinergitas 3 Pilar 183.120.000,00 108.380.000,00 0,00 291.500.000,00

04 40 01 17 04 Kegiatan Peningkatan Solidaritas danIkatan Sosial Masyarakat

90.700.000,00 35.300.000,00 0,00 126.000.000,00

04 40 01 17 05 Kegiatan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat

57.300.000,00 70.700.000,00 0,00 128.000.000,00

04 40 01 17 06 Kegiatan Pengendalian StabilitasDaerah

1.237.200.000,00 69.800.000,00 0,00 1.307.000.000,00

04 40 01 17 07 Kegiatan Pemantapan Ketahanan danKebijakan Strategis Daerah

40.700.000,00 21.300.000,00 0,00 62.000.000,00

04 40 01 18 Program Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat

73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00

04 40 01 18 01 Kegiatan Fasilitasi PencegahanPeredaran/ Penggunan MinumanKeras dan Narkoba

73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00

05 URUSAN PENUNJANG URUSAN 26.801.856.750,00 112.232.639.160,0 40.415.572.250,00 179.450.068.160,0

05 50 Perencanaan 1.415.651.000,00 9.113.071.000,00 1.401.885.900,00 11.930.607.900,00

05 50 01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah

1.415.651.000,00 9.113.071.000,00 1.401.885.900,00 11.930.607.900,00

05 50 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

15.540.000,00 2.632.076.900,00 1.201.885.900,00 3.849.502.800,00

05 50 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

05 50 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00

05 50 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

05 50 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 191.275.900,00 191.275.900,00

05 50 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 71

05 50 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 15.016.000,00 0,00 15.016.000,00

05 50 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 1.435.000.000,00 0,00 1.435.000.000,00

05 50 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 435.610.000,00 435.610.000,00

05 50 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

05 50 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00

05 50 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

05 50 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

05 50 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

05 50 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

05 50 01 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

05 50 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

15.540.000,00 38.060.900,00 0,00 53.600.900,00

05 50 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

113.671.000,00 473.690.150,00 0,00 587.361.150,00

05 50 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

10.920.000,00 26.074.300,00 0,00 36.994.300,00

05 50 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

24.672.000,00 29.221.750,00 0,00 53.893.750,00

05 50 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

29.000.000,00 7.000.000,00 0,00 36.000.000,00

05 50 01 02 05 Kegiatan Pengembangan KapasitasSDM

17.175.000,00 142.294.800,00 0,00 159.469.800,00

05 50 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data danInformasi Perangkat Daerah

31.904.000,00 219.299.300,00 0,00 251.203.300,00

05 50 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00

05 50 01 15 Program PerencanaanPembangunan Daerah

136.790.000,00 943.075.550,00 0,00 1.079.865.550,00

05 50 01 15 01 Kegiatan Penyusunan RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD)

0,00 252.797.150,00 0,00 252.797.150,00

05 50 01 15 02 Kegiatan Penyusunan RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Perubahan

15.000.000,00 16.678.850,00 0,00 31.678.850,00

05 50 01 15 03 Kegiatan PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

86.750.000,00 405.733.550,00 0,00 492.483.550,00

05 50 01 15 04 Kegiatan Penetapan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD)Perubahan

0,00 23.093.750,00 0,00 23.093.750,00

05 50 01 15 05 Kegiatan Penetapan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD)

0,00 39.693.750,00 0,00 39.693.750,00

05 50 01 15 07 Kegiatan Bimtek SIPKD (SistemInformasi Perencanaan PembangunanDaerah)

0,00 115.636.100,00 0,00 115.636.100,00

05 50 01 15 08 Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS 18.816.000,00 57.428.750,00 0,00 76.244.750,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 72

05 50 01 15 09 Kegiatan Penyusunan KUPA danPPAS Perubahan

16.224.000,00 32.013.650,00 0,00 48.237.650,00

05 50 01 16 Program Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah

214.500.000,00 1.090.878.400,00 0,00 1.305.378.400,00

05 50 01 16 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

214.500.000,00 74.698.400,00 0,00 289.198.400,00

05 50 01 16 02 Kegiatan Pengendalian dan EvaluasiDokumen Perencanaan

0,00 975.180.000,00 0,00 975.180.000,00

05 50 01 16 04 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem Informasi Monitoringdan Evaluasi Pembangunan daerah

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00

05 50 01 17 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

174.750.000,00 1.375.250.000,00 0,00 1.550.000.000,00

05 50 01 17 01 Kegiatan Penyusunan dokumenrencana program pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasidan UMKM

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

05 50 01 17 04 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

11.250.000,00 48.750.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 01 17 05 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan pertanian

11.250.000,00 48.750.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 01 17 06 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan pariwisata danpenanaman modal

11.250.000,00 48.750.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 01 17 07 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 17 08 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan pertanian

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 17 09 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan pariwisata danpenanaman modal

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

05 50 01 17 11 Kegiatan Koordinasi, integrasi dansinkronisasi rencana programpembangunan pertanian

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 17 13 Kegiatan Pengembangan databasedan informasi penunjang perencanaanpembangunan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 01 17 16 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasidan UMKM

15.000.000,00 110.000.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 01 17 17 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanpertanian

126.000.000,00 224.000.000,00 0,00 350.000.000,00

05 50 01 17 18 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanpariwisata dan penanaman modal

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

05 50 01 18 Program PerencanaanPembangunan Kesra danPemerintahan

639.700.000,00 1.153.300.000,00 0,00 1.793.000.000,00

05 50 01 18 01 Kegiatan Penyusunan Analisa danKajian Pembangunan BidangPendidikan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

05 50 01 18 17 Kegiatan Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Kesradan Pemerintahan

67.200.000,00 559.246.700,00 0,00 626.446.700,00

05 50 01 18 18 Kegiatan Fasilitasi Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan (TKPK)

211.500.000,00 162.020.150,00 0,00 373.520.150,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 73

05 50 01 18 19 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKabupaten Sehat

190.000.000,00 61.533.000,00 0,00 251.533.000,00

05 50 01 18 21 Kegiatan Fasilitasi Pengarus UtamaanGender

16.000.000,00 129.959.350,00 0,00 145.959.350,00

05 50 01 18 22 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kesra danPemerintahan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 18 23 Kegiatan Fasilitasi Rencana AksiDaerah Pemberantasan Korupsi

155.000.000,00 85.540.800,00 0,00 240.540.800,00

05 50 01 19 Program PerencanaanPembangunan Sarpras Wilayah danLingkungan Hidup

120.700.000,00 1.444.800.000,00 200.000.000,00 1.765.500.000,00

05 50 01 19 01 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan BidangKeciptakaryaan

21.300.000,00 114.700.000,00 0,00 136.000.000,00

05 50 01 19 04 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan BidangLingkungan Hidup

12.150.000,00 212.850.000,00 0,00 225.000.000,00

05 50 01 19 11 Kegiatan Survey dan Pemetaan 12.150.000,00 587.850.000,00 0,00 600.000.000,00

05 50 01 19 13 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bidang Tata Ruang

35.100.000,00 508.900.000,00 200.000.000,00 744.000.000,00

05 50 01 19 14 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bidang Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

40.000.000,00 20.500.000,00 0,00 60.500.000,00

05 50 Keuangan 7.892.958.000,00 14.425.210.550,00 1.240.500.000,00 23.558.668.550,00

05 50 01 Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

6.221.122.000,00 8.707.766.950,00 479.300.000,00 15.408.188.950,00

05 50 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.419.300.000,00 479.300.000,00 2.898.600.000,00

05 50 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

05 50 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 384.000.000,00 0,00 384.000.000,00

05 50 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

05 50 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

05 50 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 246.800.000,00 246.800.000,00

05 50 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

05 50 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

05 50 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00

05 50 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 570.300.000,00 0,00 570.300.000,00

05 50 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

05 50 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

05 50 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00

05 50 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

05 50 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 152.500.000,00 152.500.000,00

05 50 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

05 50 01 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

05 50 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 74

05 50 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

427.648.000,00 96.039.700,00 0,00 523.687.700,00

05 50 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

330.048.000,00 68.839.750,00 0,00 398.887.750,00

05 50 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

97.600.000,00 27.199.950,00 0,00 124.799.950,00

05 50 01 15 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

743.344.000,00 816.656.000,00 0,00 1.560.000.000,00

05 50 01 15 01 Kegiatan Penyusunan Perbup TentangPedoman Pelaksanaan APBDKabupaten Banyuwangi

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

05 50 01 15 02 Kegiatan Penyusunan dan PelaporanPosisi Kas Bendahara Umum Daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 15 03 Kegiatan Pembinaan dan SosialisasiAdministrasi Penerimaan Daerah

0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00

05 50 01 15 05 Kegiatan Pelayanan dan PencairanAPBD Penerbitan SP2D

743.344.000,00 356.256.000,00 0,00 1.099.600.000,00

05 50 01 15 06 Kegiatan Pembinaan dan SosialisasiPenatausahaan Keuangan Daerah

0,00 187.900.000,00 0,00 187.900.000,00

05 50 01 16 Program Peningkatan danPengembangan Perencanaan danEvaluasi Anggaran Daerah

2.947.424.000,00 2.572.173.500,00 0,00 5.519.597.500,00

05 50 01 16 01 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD

2.479.312.000,00 220.687.000,00 0,00 2.699.999.000,00

05 50 01 16 02 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranAPBD

57.888.000,00 141.612.000,00 0,00 199.500.000,00

05 50 01 16 03 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

19.640.000,00 170.659.000,00 0,00 190.299.000,00

05 50 01 16 04 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang PerubahanAPBD

52.608.000,00 137.057.000,00 0,00 189.665.000,00

05 50 01 16 05 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD

28.224.000,00 158.015.500,00 0,00 186.239.500,00

05 50 01 16 06 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

52.648.000,00 137.347.000,00 0,00 189.995.000,00

05 50 01 16 07 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

25.504.000,00 157.040.000,00 0,00 182.544.000,00

05 50 01 16 08 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDdan Perubahan APBD

42.000.000,00 456.000.000,00 0,00 498.000.000,00

05 50 01 16 09 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan Perubahan APBD

39.000.000,00 153.524.000,00 0,00 192.524.000,00

05 50 01 16 10 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan APBD 

39.000.000,00 153.809.000,00 0,00 192.809.000,00

05 50 01 16 11 Kegiatan Peningkatan PengelolaanKeuangan Belanja Tidak Langsung

111.600.000,00 98.860.000,00 0,00 210.460.000,00

05 50 01 16 12 Kegiatan Asistensi Raperda APBD danPAPBD Kabupaten Banyuwangi

0,00 90.870.000,00 0,00 90.870.000,00

05 50 01 16 13 Kegiatan Asistensi dan VerifikasiPenyusunan RKA, DPA dan DPPASKPD Kabupaten Banyuwangi

0,00 94.693.000,00 0,00 94.693.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 75

05 50 01 16 14 Kegiatan Penyusunan Analisa StandarBelanja (ASB)

0,00 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00

05 50 01 17 Program PeningkatanPertanggungjawaban Pendapatandan Belanja Daerah

1.258.560.000,00 1.896.216.750,00 0,00 3.154.776.750,00

05 50 01 17 01 Kegiatan Penyusunan Perencanaandan Pengendalian Teknis AkuntansiAkrual

0,00 186.697.300,00 0,00 186.697.300,00

05 50 01 17 02 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

78.400.000,00 144.748.250,00 0,00 223.148.250,00

05 50 01 17 03 Kegiatan Penyusunan PenetapanPeraturan Daerah tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

78.400.000,00 141.034.000,00 0,00 219.434.000,00

05 50 01 17 04 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

78.400.000,00 131.748.400,00 0,00 210.148.400,00

05 50 01 17 05 Kegiatan Penyusunan PenetapanPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

78.400.000,00 131.646.050,00 0,00 210.046.050,00

05 50 01 17 06 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Akuntansi Keuangan Daerah

196.800.000,00 228.860.650,00 0,00 425.660.650,00

05 50 01 17 07 Kegiatan Fasilitasi PemulihanKeuangan Daerah

153.600.000,00 67.989.550,00 0,00 221.589.550,00

05 50 01 17 08 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwang

162.380.000,00 247.266.600,00 0,00 409.646.600,00

05 50 01 17 09 Kegiatan Pendampingan PengelolaanKeuangan Daerah

287.000.000,00 217.343.750,00 0,00 504.343.750,00

05 50 01 17 10 Kegiatan Pembinaan AkuntansiPelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

98.000.000,00 196.089.600,00 0,00 294.089.600,00

05 50 01 17 11 Kegiatan Pembinaan AkuntansiPencatatan Aset Daerah

47.180.000,00 202.792.600,00 0,00 249.972.600,00

05 50 01 18 Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan AsetDaerah

844.146.000,00 907.381.000,00 0,00 1.751.527.000,00

05 50 01 18 01 Kegiatan Penyusunan RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah

46.944.000,00 33.056.000,00 0,00 80.000.000,00

05 50 01 18 02 Kegiatan Penyusunan PelaporanBarang Milik Daerah

212.712.000,00 75.438.000,00 0,00 288.150.000,00

05 50 01 18 05 Kegiatan Revaluasi/appraisalAset/Barang Daerah

8.850.000,00 135.000.000,00 0,00 143.850.000,00

05 50 01 18 07 Kegiatan Pemeliharaan danPengamanan Aset PemerintahKabupaten Banyuwangi

72.216.000,00 155.600.000,00 0,00 227.816.000,00

05 50 01 18 08 Kegiatan Penyusunan Standar SatuanHarga

186.452.000,00 113.548.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 18 09 Kegiatan Pensertifikatan Aset TanahPemerintah Kabupaten Banyuwangi

177.500.000,00 187.336.000,00 0,00 364.836.000,00

05 50 01 18 10 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen Barang Daerah

91.472.000,00 75.403.000,00 0,00 166.875.000,00

05 50 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi PemanfaatanBarang Milik Daerah

48.000.000,00 132.000.000,00 0,00 180.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 76

05 50 02 Badan Pendapatan Daerah 1.671.836.000,00 5.717.443.600,00 761.200.000,00 8.150.479.600,00

05 50 02 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.737.572.500,00 761.200.000,00 3.498.772.500,00

05 50 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

05 50 02 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 594.000.000,00 0,00 594.000.000,00

05 50 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 118.803.950,00 0,00 118.803.950,00

05 50 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 148.567.250,00 0,00 148.567.250,00

05 50 02 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 86.440.050,00 0,00 86.440.050,00

05 50 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 525.450.000,00 525.450.000,00

05 50 02 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 92.831.250,00 78.750.000,00 171.581.250,00

05 50 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00

05 50 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 686.420.000,00 0,00 686.420.000,00

05 50 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00

05 50 02 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 51.350.000,00 0,00 51.350.000,00

05 50 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

05 50 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

05 50 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

05 50 02 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

386.400.000,00 80.568.000,00 0,00 466.968.000,00

05 50 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

228.820.000,00 22.867.750,00 0,00 251.687.750,00

05 50 02 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

157.580.000,00 22.700.250,00 0,00 180.280.250,00

05 50 02 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

05 50 02 19 Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah

816.084.000,00 1.029.668.500,00 0,00 1.845.752.500,00

05 50 02 19 01 Kegiatan Penyusunan TargetPenerimaan Pendapatan

27.916.000,00 5.064.750,00 0,00 32.980.750,00

05 50 02 19 02 Kegiatan Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang - undanganPendapatan Daerah

87.600.000,00 4.933.750,00 0,00 92.533.750,00

05 50 02 19 03 Kegiatan Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

0,00 302.645.000,00 0,00 302.645.000,00

05 50 02 19 05 Kegiatan Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah

53.120.000,00 56.132.700,00 0,00 109.252.700,00

05 50 02 19 06 Kegiatan Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

05 50 02 19 07 Kegiatan Penertiban Pajak Daerah 546.000.000,00 6.270.000,00 0,00 552.270.000,00

05 50 02 19 08 Kegiatan Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

48.328.000,00 9.054.000,00 0,00 57.382.000,00

05 50 02 19 09 Kegiatan Penyusunan LaporanRealisasi Penerimaan PendapatanDaerah

53.120.000,00 110.568.300,00 0,00 163.688.300,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 77

05 50 02 19 10 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiRealisasi Penerimaan PendapatanDaerah

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 02 20 Program Validasi, Penetapan Pajakdan Retribusi Daerah

127.788.000,00 492.872.400,00 0,00 620.660.400,00

05 50 02 20 01 Kegiatan Penghimpunan SPTPD/RDdari Dinas Penghasil

0,00 40.025.000,00 0,00 40.025.000,00

05 50 02 20 02 Kegiatan Validasi Data Objek Pajakdan Retribusi Daerah

127.788.000,00 5.778.350,00 0,00 133.566.350,00

05 50 02 20 03 Kegiatan Pelayanan PenerbitanNPWPD

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

05 50 02 20 04 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pajakdan Retribusi Daerah (DinasPenghasil)

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

05 50 02 20 05 Kegiatan Gathering Pajak danRetribusi Daerah (Wajib Pajak)

0,00 213.891.550,00 0,00 213.891.550,00

05 50 02 20 06 Kegiatan Pencetakan SKPD/RD 0,00 86.700.000,00 0,00 86.700.000,00

05 50 02 20 07 Kegiatan Pembukuan danPengarsipan SKPD/RD

0,00 84.977.500,00 0,00 84.977.500,00

05 50 02 21 Program Intensiifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

341.564.000,00 1.376.762.200,00 0,00 1.718.326.200,00

05 50 02 21 01 Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

105.860.000,00 643.000.000,00 0,00 748.860.000,00

05 50 02 21 02 Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Bumidan Bangunan

34.024.000,00 287.343.850,00 0,00 321.367.850,00

05 50 02 21 03 Kegiatan Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

40.336.000,00 45.620.800,00 0,00 85.956.800,00

05 50 02 21 04 Kegiatan Updating Data Pajak Bumidan Bangunan

40.336.000,00 199.985.000,00 0,00 240.321.000,00

05 50 02 21 05 Kegiatan Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

0,00 52.100.000,00 0,00 52.100.000,00

05 50 02 21 06 Kegiatan Intensifikasi BPHTB 40.336.000,00 76.920.350,00 0,00 117.256.350,00

05 50 02 21 07 Kegiatan Ekstensifikasi BPHTB 40.336.000,00 12.494.500,00 0,00 52.830.500,00

05 50 02 21 08 Kegiatan Penyusunan Laporan BPHTB 40.336.000,00 7.197.700,00 0,00 47.533.700,00

05 50 02 21 09 Kegiatan Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB

0,00 52.100.000,00 0,00 52.100.000,00

05 50 Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan

766.395.000,00 5.101.805.000,00 223.800.000,00 6.092.000.000,00

05 50 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan

766.395.000,00 5.101.805.000,00 223.800.000,00 6.092.000.000,00

05 50 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.288.200.000,00 173.800.000,00 2.462.000.000,00

05 50 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

05 50 01 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

05 50 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 86.200.000,00 0,00 86.200.000,00

05 50 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

05 50 01 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

05 50 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

05 50 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

05 50 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

05 50 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 1.165.000.000,00 0,00 1.165.000.000,00

05 50 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00

05 50 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00

05 50 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 78

05 50 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

05 50 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

05 50 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

114.480.000,00 80.520.000,00 0,00 195.000.000,00

05 50 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

51.840.000,00 28.160.000,00 0,00 80.000.000,00

05 50 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

15.984.000,00 19.016.000,00 0,00 35.000.000,00

05 50 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

46.656.000,00 33.344.000,00 0,00 80.000.000,00

05 50 01 15 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00

05 50 01 15 01 Kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSDaerah

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

05 50 01 15 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas danFungsi bagi PNS Daerah

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

05 50 01 15 04 Kegiatan Diklat Fungsional 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

05 50 01 15 05 Kegiatan Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 16 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

552.315.000,00 507.685.000,00 50.000.000,00 1.110.000.000,00

05 50 01 16 01 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 153.508.000,00 96.492.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 16 02 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujianDinas dan Seleksi KompetensiJabatan

33.887.000,00 146.113.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00

05 50 01 16 03 Kegiatan Penempatan PNS 333.400.000,00 66.600.000,00 0,00 400.000.000,00

05 50 01 16 04 Kegiatan Penataan SistemAdministrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS

31.520.000,00 168.480.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 16 05 Kegiatan Penyusunan RencanaPembinaan Karier PNS

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

05 50 01 17 Program Pengendalian SumberdayaAparatur

99.600.000,00 215.400.000,00 0,00 315.000.000,00

05 50 01 17 01 Kegiatan Penanganan Kasus-kasusPelanggaran Disiplin PNS yangDiselesaikan

39.600.000,00 60.400.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 17 03 Kegiatan Pengawasan danPengendalian Pegawai

60.000.000,00 155.000.000,00 0,00 215.000.000,00

05 50 01 18 Program Peningkatan Kualitas Datadan Informasi

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 18 01 KegiatanPembangunan/PengembanganSIMPEG Daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 19 Program Penilaian dan KapasitasKinerja Aparatur

0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00

05 50 01 19 02 Kegiatan Penegakan Etika Birokrasi 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00

05 50 Penelitian dan Pengembangan 102.556.000,00 2.302.444.000,00 200.000.000,00 2.605.000.000,00

05 50 05010 Badan Perencanaan PembangunanDaerah

102.556.000,00 2.302.444.000,00 200.000.000,00 2.605.000.000,00

05 50 05010 15 Program Penelitian danPengembangan

102.556.000,00 2.302.444.000,00 200.000.000,00 2.605.000.000,00

05 50 05010 15 01 Kegiatan Penelitian danPengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi

9.312.000,00 610.688.000,00 0,00 620.000.000,00

05 50 05010 15 02 Kegiatan Inventarisasi Data danDokumen Hasil Litbang

7.500.000,00 47.500.000,00 0,00 55.000.000,00

05 50 05010 15 03 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan KajianKebijakan Pembangunan

11.780.000,00 488.220.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 05010 15 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiHasil Kelitbangan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 05010 15 05 Kegiatan Penelitian danPengembangan Ekonomi danPembangunan

24.832.000,00 545.168.000,00 0,00 570.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 79

05 50 05010 15 06 Kegiatan Penelitian danPengembangan Pemerintahan, SosialBudaya dan Kemasyarakatan

42.644.000,00 442.356.000,00 0,00 485.000.000,00

05 50 05010 15 07 Kegiatan Penelitian danPengembangan SDA dan Tekhnologi

6.488.000,00 68.512.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00

05 50 Staf dan Pengawasan 16.624.296.750,00 81.290.108.610,00 37.349.386.350,00 135.263.791.710,0

05 50 01 Sekretariat Daerah 10.357.582.750,00 51.886.091.110,00 36.193.117.850,00 98.436.791.710,00

05 50 01 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 1.556.835.000,00 12.022.124.350,00 13.578.959.350,00

05 50 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 1.230.498.000,00 1.230.498.000,00

05 50 01 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 906.835.000,00 1.347.778.350,00 2.254.613.350,00

05 50 01 01 15 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 0,00 6.520.000.000,00 6.520.000.000,00

05 50 01 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 2.148.000.000,00 2.148.000.000,00

05 50 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 775.848.000,00 775.848.000,00

05 50 01 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

610.160.000,00 389.840.000,00 0,00 1.000.000.000,00

05 50 01 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

43.600.000,00 106.400.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

505.360.000,00 94.640.000,00 0,00 600.000.000,00

05 50 01 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

61.200.000,00 188.800.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 18 Program Peningkatan Pelayanandan Pengelolaan Surat Menyurat

168.576.000,00 15.840.200,00 12.973.500,00 197.389.700,00

05 50 01 18 01 Kegiatan Manajemen Agenda SuratMenyurat

168.576.000,00 15.840.200,00 12.973.500,00 197.389.700,00

05 50 01 19 Program Dukungan KelengkapanPenyelenggaraaan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional

713.580.000,00 233.400.000,00 33.020.000,00 980.000.000,00

05 50 01 19 02 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan KorpMusik

713.580.000,00 233.400.000,00 33.020.000,00 980.000.000,00

05 50 01 21 Program Perumusan KebijakanPenyelenggaraan Pemerintahan

172.692.550,00 927.307.450,00 0,00 1.100.000.000,00

05 50 01 21 01 Kegiatan Penyusunan LPPD 44.120.000,00 405.880.000,00 0,00 450.000.000,00

05 50 01 21 03 Kegiatan Pengembangan/UpdatingAplikasi Sistem Informasi ManajemenLPPD

17.662.550,00 32.337.450,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 21 04 Kegiatan Evaluasi Kinerja AparaturKecamatan/Kelurahan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 21 05 Kegiatan Fasilitasi PembentukanWilayah

50.240.000,00 49.760.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 21 06 Kegiatan Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD)

60.670.000,00 239.330.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 21 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPemilu

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 22 Program Kerjasama Pembangunan 154.800.000,00 345.200.000,00 300.000.000,00 800.000.000,00

05 50 01 22 01 Kegiatan Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah

95.884.000,00 204.116.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 22 02 Kegiatan Penyelesaian Tapal BatasWilayah Administrasi

34.000.000,00 116.000.000,00 300.000.000,00 450.000.000,00

05 50 01 22 03 Kegiatan Pembangunan/UpdatingAplikasi Sistem Informasi ManajemenKerjasama

24.916.000,00 25.084.000,00 0,00 50.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 80

05 50 01 23 Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

0,00 0,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00

05 50 01 23 01 Kegiatan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum

0,00 0,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00

05 50 01 24 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

47.900.000,00 102.100.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 24 01 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianKonflik Pertanahan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 24 02 Kegiatan Pembangunan/UpdatingSistem Informasi Pertanahan

47.900.000,00 52.100.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 25 Program Peningkatan Tata KelolaPemerintahan Desa

836.003.000,00 1.353.997.000,00 0,00 2.190.000.000,00

05 50 01 25 01 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang Undangan Tentang Desa

43.500.000,00 81.500.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 01 25 02 Kegiatan Fasilitasi NSPKPemerintahan Desa

79.720.000,00 95.280.000,00 0,00 175.000.000,00

05 50 01 25 04 Kegiatan Pembinaan DanPengawasan PenyelengggaraanPemerintah Desa

58.020.000,00 141.980.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 25 07 Kegiatan Fasilitasi Administrasi KepalaDesa, Perangkat Desa Dan LembagaDesa.

75.365.000,00 44.635.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 25 08 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan KepalaDesa Antar Waktu

18.400.000,00 81.600.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 25 09 Kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Aparatur Desa

231.330.000,00 368.670.000,00 0,00 600.000.000,00

05 50 01 25 10 Kegiatan Pembinaan DanPengawasan Aparatur Desa DanLembaga Desa

197.000.000,00 303.000.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 01 25 11 Kegiatan Fasilitasi PembentukanDusun dan Desa

98.590.000,00 51.410.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 25 12 Kegiatan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa

28.078.000,00 91.922.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 25 13 Kegiatan Pembangunan/UpdatingSistem Informasi Aparatur danLembaga Desa

6.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 26 Program Pembentukan ProdukHukum

572.272.000,00 252.728.000,00 0,00 825.000.000,00

05 50 01 26 02 Kegiatan Legislasi RancanganPeraturan Perundang-undangan

572.272.000,00 252.728.000,00 0,00 825.000.000,00

05 50 01 27 Program Peningkatan Dokumentasidan Informasi Produk Hukum

134.110.000,00 155.890.000,00 0,00 290.000.000,00

05 50 01 27 01 Kegiatan Pembuatan DokumentasiPeraturan Perundang-undanganDaerah

134.110.000,00 155.890.000,00 0,00 290.000.000,00

05 50 01 28 Program Peningkatan KesadaranHukum dan Penyelesaian MasalahHukum

459.756.000,00 1.275.244.000,00 0,00 1.735.000.000,00

05 50 01 28 01 Kegiatan Penyelesaian PermasalahanHukum Kabupaten Banyuwangi

37.280.000,00 862.720.000,00 0,00 900.000.000,00

05 50 01 28 02 Kegiatan Bantuan Hukum untukMasyarakat Miskin

112.780.000,00 137.220.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 28 03 Kegiatan Sosialisasi PelaksanaanPeraturan Perundang-undangan

185.196.000,00 149.804.000,00 0,00 335.000.000,00

05 50 01 28 04 Kegiatan Peningkatan KesadaranHukum

124.500.000,00 125.500.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 29 Program Fasilitasi Keagamaan danKemasyarakatan

187.108.000,00 4.199.234.000,00 0,00 4.386.342.000,00

05 50 01 29 01 Kegiatan Monitoring Evaluasi DanPelaporan Pelayanan Keagamaan DanKemasyarakatan

89.808.000,00 245.881.400,00 0,00 335.689.400,00

05 50 01 29 02 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan BulanRamadhan

0,00 432.861.350,00 0,00 432.861.350,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 81

05 50 01 29 03 Kegiatan Fasilitasi KegiatanIstighotsah dan Tahlil

66.000.000,00 212.035.200,00 0,00 278.035.200,00

05 50 01 29 04 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PengajianRabu

0,00 206.305.200,00 0,00 206.305.200,00

05 50 01 29 05 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 29 06 Kegiatan Fasilitasi PemberangkatanJamaah Haji

0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

05 50 01 29 07 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PengajianMalam Kamis

0,00 206.830.100,00 0,00 206.830.100,00

05 50 01 29 09 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PengajianManakib

0,00 155.540.200,00 0,00 155.540.200,00

05 50 01 29 11 Kegiatan Fasilitasi KegiatanKeagamaan Lainnya

0,00 1.580.817.100,00 0,00 1.580.817.100,00

05 50 01 29 12 Kegiatan Fasilitasi kegiatan nikahmasal bagi masyarakat miskin

31.300.000,00 258.963.450,00 0,00 290.263.450,00

05 50 01 30 Program Dukungan PelayananAdministrasi Kesejahteraan Rakyat

46.640.000,00 278.360.000,00 0,00 325.000.000,00

05 50 01 30 01 Kegiatan Monitoring Evaluasi DanPelaporan Pelayanan AdministrasiKesejahteraan Rakyat

33.120.000,00 56.453.750,00 0,00 89.573.750,00

05 50 01 30 02 Kegiatan Fasilitasi penyusunankebijakan kesejahteraan sosial

5.520.000,00 84.480.000,00 0,00 90.000.000,00

05 50 01 30 03 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiKesejahteraan Sosial

8.000.000,00 137.426.250,00 0,00 145.426.250,00

05 50 01 31 Program Penyusunan KebijakanPembangunan Daerah

0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00

05 50 01 31 01 Kegiatan Kajian KebijakanPembangunan Daerah

0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00

05 50 01 32 Program Fasilitasi PengadaanBarang dan Jasa

1.260.880.000,00 284.120.000,00 0,00 1.545.000.000,00

05 50 01 32 01 Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraanLPSE

227.880.000,00 87.120.000,00 0,00 315.000.000,00

05 50 01 32 02 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SistemInformasi Rencana Umum PengadaanBarang dan Jasa (SIRUP) PerangkatDaerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 32 03 Kegiatan Fasilitasi LayananPengadaan Barang Dan Jasa (ULP)

1.033.000.000,00 147.000.000,00 0,00 1.180.000.000,00

05 50 01 33 Program Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPembangunan Daerah

217.884.000,00 327.916.000,00 50.000.000,00 595.800.000,00

05 50 01 33 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen LKPJ 51.780.000,00 158.220.000,00 0,00 210.000.000,00

05 50 01 33 02 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiSistem Informasi Rencana UmumPengadaan Barang dan Jasa (SIRUP)

4.720.000,00 45.280.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 33 03 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem Informasi Manajemen

0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00

05 50 01 33 04 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Strategis SKPD danProgram Unggulan Pemerintah Daerah

62.080.000,00 37.920.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 33 05 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanLaporan TEPRA (Tim Evaluasi danPengawasan Realisasi Anggaran)

99.304.000,00 71.496.000,00 0,00 170.800.000,00

05 50 01 34 Program Peningkatan PelayananKehumasan

310.212.000,00 10.237.788.000,00 0,00 10.548.000.000,00

05 50 01 34 01 Kegiatan Dukungan Layanan Publikasi 31.888.000,00 207.612.000,00 0,00 239.500.000,00

05 50 01 34 02 Kegiatan Penyediaan Media Cetak 0,00 177.000.000,00 0,00 177.000.000,00

05 50 01 34 03 Kegiatan Pengelolaan Media Sosial 54.304.000,00 149.096.000,00 0,00 203.400.000,00

05 50 01 34 04 Kegiatan Penerbitan Majalah Internal 35.976.000,00 173.564.000,00 0,00 209.540.000,00

05 50 01 34 05 Kegiatan Pelayanan Pers 11.180.000,00 402.520.000,00 0,00 413.700.000,00

05 50 01 34 06 Kegiatan Dukungan PeningkatanKapasitas Media

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 82

05 50 01 34 08 Kegiatan Dokumentasi KegiatanPemerintahan

21.016.000,00 278.114.000,00 0,00 299.130.000,00

05 50 01 34 09 Kegiatan Publikasi KegiatanPembangunan Daerah

45.456.000,00 1.809.244.000,00 0,00 1.854.700.000,00

05 50 01 34 10 Kegiatan Publikasi KegiatanPemerintahan Daerah

30.036.000,00 1.859.385.000,00 0,00 1.889.421.000,00

05 50 01 34 11 Kegiatan Publikasi Potensi Wilayah 31.392.000,00 1.812.267.000,00 0,00 1.843.659.000,00

05 50 01 34 12 Kegiatan Publikasi Potensi SumberDaya Manusia

6.716.000,00 1.226.434.000,00 0,00 1.233.150.000,00

05 50 01 34 13 Kegiatan Publikasi Kesenian Daerah 16.936.000,00 974.914.000,00 0,00 991.850.000,00

05 50 01 34 14 Kegiatan Publikasi Tradisi Dan BudayaDaerah

12.356.000,00 617.144.000,00 0,00 629.500.000,00

05 50 01 34 15 Kegiatan Publikasi Wisata BerbasisOlahraga

12.956.000,00 520.494.000,00 0,00 533.450.000,00

05 50 01 35 Program Peningkatan PelayananKedinasan KDH/ Wakil KDH

456.072.000,00 5.468.928.000,00 0,00 5.925.000.000,00

05 50 01 35 01 Kegiatan Dialog/Audiensi denganTokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosialdan Kemasyarakatan

0,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00

05 50 01 35 02 Kegiatan Penerimaan Kunjungan KerjaPejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

05 50 01 35 03 Kegiatan Rapat Koordinasi UnsurMUSPIDA

0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00

05 50 01 35 04 Kegiatan Kunjungan Kerja/InspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 01 35 05 Kegiatan Koordinasi denganPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya

0,00 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00

05 50 01 35 06 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah.

304.272.000,00 645.728.000,00 0,00 950.000.000,00

05 50 01 35 07 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan SekretarisDaerah

151.800.000,00 98.200.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 37 Program Peningkatan danPengelolaan Aset KesekretariatanDaerah

315.672.000,00 1.198.958.360,00 0,00 1.514.630.360,00

05 50 01 37 01 Kegiatan Peningkatan ManagementAset/barang Daerah

85.848.000,00 127.105.050,00 0,00 212.953.050,00

05 50 01 37 02 Kegiatan Pelaporan AnalisaKebutuhan dan Distribusi BarangSekretariat Daerah

51.480.000,00 526.197.310,00 0,00 577.677.310,00

05 50 01 37 03 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanKantor dan Pengamanan AsetSekretariat Daerah

0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00

05 50 01 37 04 Kegiatan Pelaporan Daftar KebutuhanBarang Sekretariat Daerah

78.944.000,00 75.056.000,00 0,00 154.000.000,00

05 50 01 37 05 Kegiatan Penunjang PelayananAdministrasi Barang dan Jasa

99.400.000,00 150.600.000,00 0,00 250.000.000,00

05 50 01 38 Program Pengembangan danPengendalian Perekonomian Daerah

547.900.000,00 1.225.270.300,00 0,00 1.773.170.300,00

05 50 01 38 01 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan Pengembangan DuniaUsaha

17.760.000,00 132.240.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 38 02 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan Dukungan PenyediaanPermodalan

76.800.000,00 43.200.000,00 0,00 120.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 83

05 50 01 38 03 Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiPenggunaan DBHCHT

0,00 123.217.450,00 0,00 123.217.450,00

05 50 01 38 05 Kegiatan Koordinasi dan MonitoringPengendalian Inflasi Daerah

418.528.000,00 308.199.800,00 0,00 726.727.800,00

05 50 01 38 06 Kegiatan Koordinasi PengendalianPeredaran Pupuk Bersubsidi

18.752.000,00 26.357.800,00 0,00 45.109.800,00

05 50 01 38 07 Kegiatan Koordinasi PeningkatanPelayanan Angkutan

0,00 90.552.000,00 0,00 90.552.000,00

05 50 01 38 08 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPengendalian Penyaluran Beras untukMasyarakat Miskin

0,00 91.328.250,00 0,00 91.328.250,00

05 50 01 38 09 Kegiatan Penyusunan danPengembangan Sistem InformasiProduksi dan Distribusi Sektor UsahaEkonomi

6.660.000,00 82.003.000,00 0,00 88.663.000,00

05 50 01 38 10 Kegiatan Koordinasi PelaksanaanKebijakan PengembanganPerekonomian Daerah

9.400.000,00 328.172.000,00 0,00 337.572.000,00

05 50 01 39 Program Pembinaan dan PenataanKelembagaan

114.560.000,00 95.440.000,00 0,00 210.000.000,00

05 50 01 39 01 Kegiatan Penataan KelembagaanPemerintah Daerah

97.000.000,00 53.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 01 39 02 Kegiatan Penyusunan Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja PerangkatDaerah

17.560.000,00 42.440.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 01 40 Program Peningkatan StandarKompetensi dan Disiplin Aparatur

171.209.200,00 173.790.800,00 75.000.000,00 420.000.000,00

05 50 01 40 01 Kegiatan Penyusunan StandartKompetensi Manajerial (SKM)

52.680.000,00 67.320.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 40 03 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatandan Analisis Beban Kerja PNS

60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 40 04 Kegiatan Fasilitasi Disiplin PNS 58.529.200,00 66.470.800,00 75.000.000,00 200.000.000,00

05 50 01 41 Program Peningkatan AkuntabilitasKinerja Aparatur dan InstansiPemerintah

246.504.000,00 318.496.000,00 0,00 565.000.000,00

05 50 01 41 01 Kegiatan Koordinasi PenyusunanLaporan Kinerja Pemerintah Daerah

209.500.000,00 185.500.000,00 0,00 395.000.000,00

05 50 01 41 02 Kegiatan Koordinasi PenyusunanIndikator Kinerja Utama (IKU) danIndikator Kinerja Individu (IKI)

19.500.000,00 80.500.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 41 03 Kegiatan Koordinasi PenyusunanPerjanjian Kinerja/Kontrak Kerja

17.504.000,00 52.496.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 01 42 Program Pembinaan danPengembangan Reformasi Birokrasi

219.500.000,00 180.500.000,00 0,00 400.000.000,00

05 50 01 42 01 Kegiatan Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 42 02 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi

19.500.000,00 80.500.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 43 Program Pengembangan Ekinerja 176.500.000,00 298.500.000,00 0,00 475.000.000,00

05 50 01 43 01 Kegiatan Pengembangan e-Kinerja 100.000.000,00 250.000.000,00 0,00 350.000.000,00

05 50 01 43 02 Kegiatan Penilaian dan EvaluasiKinerja Pegawai

76.500.000,00 48.500.000,00 0,00 125.000.000,00

05 50 01 44 Program Pembinaan dan PenataanKetatalaksanaan

15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 01 44 01 Kegiatan Penyusunan StandartOperasional Prosedur (SOP)

15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 01 45 Program Perumusan KebijakanPelayanan Publik

183.092.000,00 229.908.000,00 80.000.000,00 493.000.000,00

05 50 01 45 01 Kegiatan Koordinasi PenyusunanStandart Pelayanan

10.000.000,00 58.000.000,00 50.000.000,00 118.000.000,00

05 50 01 45 02 Kegiatan Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik

110.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00

05 50 01 45 03 Kegiatan Pengembangan BudayaKerja

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 01 45 04 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiKinerja Pelayanan Publik

63.092.000,00 56.908.000,00 0,00 120.000.000,00

05 50 01 46 Program Pembinaan Inovasi Daerah 1.761.000.000,00 416.500.000,00 130.000.000,00 2.307.500.000,00

05 50 01 46 01 Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik 1.761.000.000,00 416.500.000,00 130.000.000,00 2.307.500.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 84

05 50 01 48 Pelayanan AdministrasiPerkantoran KDH/WKDH

248.000.000,00 15.844.000.000,00 40.000.000,00 16.132.000.000,00

05 50 01 48 01 Kegiatan Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 48 02 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi DanKonsultasi Keluar Daerah

0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00

05 50 01 48 03 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air DanListrik

0,00 1.350.000.000,00 0,00 1.350.000.000,00

05 50 01 48 04 Kegiatan Penyediaan Jasa PeralatanDan Perlengkapan Kantor

0,00 4.020.000.000,00 0,00 4.020.000.000,00

05 50 01 48 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 1.264.800.000,00 0,00 1.264.800.000,00

05 50 01 48 06 Kegiatan Peningkatan PelayananPengadaan Barang Dan Jasa KepalaDaerah/wKDH

248.000.000,00 240.000.000,00 0,00 488.000.000,00

05 50 01 48 07 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 48 08 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga Jabatan

0,00 260.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00

05 50 01 48 09 Kegiatan Penyediaan Bahan LogistikKantor

0,00 2.759.200.000,00 0,00 2.759.200.000,00

05 50 01 48 10 Kegiatan Penyediaan Makanan DanMinuman

0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00

05 50 01 48 11 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 01 48 12 Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 48 13 Kegiatan Fasilitasi Staf Ahli Bupati 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 49 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur KDH/WKDH

0,00 3.705.000.000,00 4.400.000.000,00 8.105.000.000,00

05 50 01 49 01 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan / Dinas

0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

05 50 01 49 02 Kegiatan Pengadaan Mebeleur RumahJabatan

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

05 50 01 49 03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaRumah Jabatan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 49 05 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor

0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

05 50 01 49 06 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaMobil Jabatan

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

05 50 01 49 07 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas Operasional

0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00

05 50 01 49 08 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Rumah Jabatan/dinas

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 49 09 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 01 49 10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaMebeleur

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 01 49 11 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratRumah Jabatan

0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 85

05 50 01 49 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratRumah Dinas

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

05 50 01 49 13 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratGedung Kantor

0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

05 50 01 49 16 Kegiatan Penataan Ruang TerbukaHijau (RTH)

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

05 50 01 49 17 Kegiatan Pemeliharaan RuangTerbuka Hijau

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

05 50 01 49 18 Kegiatan Pengadaan Pakaian DinasKDH/WKDH Bupati BesertaKelengkapannya

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

05 50 01 49 19 Kegiatan Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu KDH/WKDH

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

05 50 01 50 Program DukunganPenyelenggaraaan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional

10.000.000,00 490.000.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 01 50 01 Kegiatan Penyelenggaraan Upacaradan Acara Kenegaraan Lainnya

10.000.000,00 490.000.000,00 0,00 500.000.000,00

05 50 02 Sekretariat DPRD 1.016.000.000,00 27.024.000.000,00 960.000.000,00 29.000.000.000,00

05 50 02 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 3.700.200.000,00 960.000.000,00 4.660.200.000,00

05 50 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

05 50 02 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 321.000.000,00 0,00 321.000.000,00

05 50 02 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 02 01 04 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

05 50 02 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00

05 50 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

05 50 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 02 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 172.000.000,00 0,00 172.000.000,00

05 50 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

05 50 02 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 195.000.000,00 55.000.000,00 250.000.000,00

05 50 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

05 50 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00

05 50 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

05 50 02 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

05 50 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

05 50 02 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 02 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

05 50 02 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratKendaraan Dinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

05 50 02 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 86

05 50 02 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

05 50 02 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

97.000.000,00 83.000.000,00 0,00 180.000.000,00

05 50 02 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

27.000.000,00 13.000.000,00 0,00 40.000.000,00

05 50 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 40.000.000,00

05 50 02 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 02 17 Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

919.000.000,00 21.040.800.000,00 0,00 21.959.800.000,00

05 50 02 17 01 Kegiatan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

0,00 4.800.800.000,00 0,00 4.800.800.000,00

05 50 02 17 02 Kegiatan Legislasi Produk HukumDPRD

0,00 655.000.000,00 0,00 655.000.000,00

05 50 02 17 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDMAlat Kelengkapan DPRD

0,00 9.417.266.000,00 0,00 9.417.266.000,00

05 50 02 17 05 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

74.500.000,00 225.500.000,00 0,00 300.000.000,00

05 50 02 17 06 Kegiatan Penyusunan Profil Dan HasilKinerja Produk Hukum Lembaga

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

05 50 02 17 07 Kegiatan Hearing/dialog DanKoordinasi Dengan PejabatPemerintah Daerah Dan TokohMasyarakat/ Tokoh Agama

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00

05 50 02 17 08 Kegiatan Rapat-rapat AlatKelengkapan Dewan

25.000.000,00 175.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 17 09 Kegiatan Rapat-rapat ParipurnaDewan

54.500.000,00 265.500.000,00 0,00 320.000.000,00

05 50 02 17 10 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan ResesAnggota Dewan

765.000.000,00 1.440.534.000,00 0,00 2.205.534.000,00

05 50 02 17 11 Kegiatan Peningkatan KapasitasPimpinan Dan Anggota DPRD

0,00 3.526.200.000,00 0,00 3.526.200.000,00

05 50 02 17 12 Kegiatan Kunjungan Kerja PimpinanDan Anggota DPRD Dalam Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

05 50 02 17 13 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem InformasiPembentukan dan Sistem InformasiJaring Aspirasi Masyarakat

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 02 51 Peningkatan Tata KelolaKesekretariatan DPRD

0,00 2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00

05 50 02 51 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDMSekretariat DPRD

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

05 50 02 51 02 Kegiatan Penyebarluasan InformasiDPRD

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

05 50 03 Inspektorat 5.250.714.000,00 2.380.017.500,00 196.268.500,00 7.827.000.000,00

05 50 03 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 969.916.000,00 196.268.500,00 1.166.184.500,00

05 50 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

05 50 03 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00

05 50 03 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00

05 50 03 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 03 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 03 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ Penerangan BangunanKantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

05 50 03 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

05 50 03 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

05 50 03 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 6.716.000,00 0,00 6.716.000,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 87

05 50 03 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 93.500.000,00 0,00 93.500.000,00

05 50 03 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

05 50 03 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

05 50 03 01 19 Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor

0,00 0,00 21.268.500,00 21.268.500,00

05 50 03 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

05 50 03 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

05 50 03 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

05 50 03 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

05 50 03 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

05 50 03 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00

05 50 03 02 Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

2.376.567.000,00 691.377.650,00 0,00 3.067.944.650,00

05 50 03 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

1.012.244.000,00 137.756.000,00 0,00 1.150.000.000,00

05 50 03 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

1.202.131.000,00 395.813.650,00 0,00 1.597.944.650,00

05 50 03 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

162.192.000,00 7.808.000,00 0,00 170.000.000,00

05 50 03 02 05 Kegiatan Pengembangan KapasitasSDM

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

05 50 03 15 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada Wilayah IRBANI

966.297.000,00 229.385.000,00 0,00 1.195.682.000,00

05 50 03 15 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan pada Wilayah IRBAN I

78.108.000,00 21.163.050,00 0,00 99.271.050,00

05 50 03 15 02 Kegiatan Evaluasi SPIP pada WilayahIRBAN I

19.527.000,00 7.054.350,00 0,00 26.581.350,00

05 50 03 15 03 Kegiatan Pemeriksaan dengan TujuanTertentu pada Wilayah IRBAN I

135.054.000,00 42.326.100,00 0,00 177.380.100,00

05 50 03 15 04 Kegiatan Pengawasan Internal SecaraBerkala pada Wilayah IRBAN I

410.067.000,00 71.837.850,00 0,00 481.904.850,00

05 50 03 15 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan pada Wilayah IRBAN I

188.961.000,00 44.677.550,00 0,00 233.638.550,00

05 50 03 15 06 Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerjapada Wilayah IRBAN I

49.563.000,00 14.108.700,00 0,00 63.671.700,00

05 50 03 15 07 Kegiatan Evaluasi ImplementasiSAKIP pada Wilayah IRBAN I

58.581.000,00 21.163.050,00 0,00 79.744.050,00

05 50 03 15 08 Kegiatan Evaluasi LPPD 26.436.000,00 7.054.350,00 0,00 33.490.350,00

05 50 03 16 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada Wilayah IRBANII

924.090.000,00 234.087.900,00 0,00 1.158.177.900,00

05 50 03 16 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan pada Wilayah IRBAN II

127.848.000,00 35.271.750,00 0,00 163.119.750,00

05 50 03 16 02 Kegiatan Evaluasi SPIP pada WilayahIRBAN II

18.303.000,00 7.054.350,00 0,00 25.357.350,00

05 50 03 16 03 Kegiatan Pemeriksaan dengan TujuanTertentu pada Wilayah IRBAN II

127.710.000,00 42.326.100,00 0,00 170.036.100,00

05 50 03 16 04 Kegiatan Pengawasan Internal SecaraBerkala pada Wilayah IRBAN II

384.363.000,00 71.837.850,00 0,00 456.200.850,00

05 50 03 16 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan pada Wilayah IRBAN II

166.218.000,00 42.326.100,00 0,00 208.544.100,00

05 50 03 16 06 Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerjapada Wilayah IRBAN II

44.739.000,00 14.108.700,00 0,00 58.847.700,00

05 50 03 16 07 Kegiatan Evaluasi ImplementasiSAKIP pada Wilayah IRBAN II

54.909.000,00 21.163.050,00 0,00 76.072.050,00

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 88

05 50 03 47 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada Wilayah IRBANIII

983.760.000,00 255.250.950,00 0,00 1.239.010.950,00

05 50 03 47 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan Pada Wilayah IRBAN III

127.848.000,00 32.920.300,00 0,00 160.768.300,00

05 50 03 47 02 Kegiatan Evaluasi SPIP pada wilayahIRBAN III

18.303.000,00 7.054.350,00 0,00 25.357.350,00

05 50 03 47 03 Kegiatan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu Pada Wilayah IRBAN III

127.710.000,00 42.326.100,00 0,00 170.036.100,00

05 50 03 47 04 Kegiatan Pengawasan Internal SecaraBerkala Pada Wilayah IRBAN III

384.363.000,00 71.837.850,00 0,00 456.200.850,00

05 50 03 47 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pada Wilayah IRBAN III

164.727.000,00 42.326.100,00 0,00 207.053.100,00

05 50 03 47 06 Kegiatan Review Akuntabilitas KinerjaPada Wilayah IRBAN III

105.900.000,00 37.623.200,00 0,00 143.523.200,00

05 50 03 47 07 Kegiatan Evaluasi ImplementasiSAKIP pada Wilayah IRBAN III

54.909.000,00 21.163.050,00 0,00 76.072.050,00

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BUPATI BANYUWANGI

Jumlah 116.455.195.200,00 686.082.346.216,00 559.254.602.222,00 1.361.792.143.638,00