Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Byudviklingsredegørelse Københavns Kommune budget 2015
3. UDGAVE - Revideret 25-9-2014
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE
København 2015
UDARBEJDET AF:En gruppe med repræsentanter fra de relevante forvaltninger.
REDAKTION: Københavns Kommune, ØkonomiforvaltningenCenter for Byudvikling
LAYOUT, KORT OG ILLUSTRATIONER: Københavns Kommune, ØkonomiforvaltningenKKdesign
FOTOS:Se de enkelte fotos.
INDHOLD
4 Indledning
FOKUS i 2015
7 Vesterbro - Kongens Enghave - Carlsberg - Sydhavn
15 Valby - Valby Syd, Folehaven
23 Bispebjerg - Nordvest - Bispebjerg Kirkegård
KØBENHAVNS ØVRIGE BYDELE
29 Indre By - Christianshavn
33 Østerbro - Nordhavn
37 Nørrebro - Copenhagen Science City
41 Vanløse
45 Brønshøj-Husum
49 Amager Øst
53 Amager Vest - Ørestad - Urbanplanen
Byudviklingsredegørelse 2015 3
INDLEDNINGByudviklingsredegørelse 2015 er et overbliksgivende katalog over aktuelle budgetforslag til anlægsprojekter i Københavns 10 bydele. Byudviklingsredegørelsen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle kommunens forvaltninger og samler budgetønsker fra:
• Handlingsplanerforbyudviklingsområder(Nordhavn,Ørestad,Sydhavn,ValbySyd,CarlsbergogCopenhagenScienceCity)
• Udviklingsplanerforudsattebyområder(Sydhavnen,Folehaven,BispebjergogUrbanplanen)• Bydelsplanerudarbejdetaflokaludvalgene(alle10bydeleiKøbenhavn)• ProjektforslagfraKultur-ogFritidsudvalget• Teknik-ogMiljøforvaltningensgeografiskeanlægsprojekter• Andreinfrastrukturprojekter
Indre By/Christianshavn
ØsterbroBrønshøj-Husum
Nørrebro
Bispebjerg
Vanløse
Valby
Vesterbro/Kongens Enghave
Amager Vest
Amager Øst
Byudviklingsredegørelse 2015 4
Byudviklingsredegørelsen kan dermed skabe overblik på tværs mellem flere af kommunensgeografiskeplanerogunderstøttekoordineringenmellembyudviklingogbudget.
Mængden af budgetforslag i de forskellige bydele varierer, bl.a. fordi der i nogle bydele bådeer Handlingsplaner for nye byudviklingsområder, Udviklingsplaner for udsatte byområder ogBydelsplaner.
Byudviklingsredegørelsen indeholder et opslag for hver af de 10 bydele i København og har i 2015særligtfokuspåValby,SydhavnogNordvest,jf.budgetaftale2014.
Udvælgelsenafdeprojektforslag,derfremgårafByudviklingsredegørelsen,eraleneforetagetpåbaggrund af objektive kriterier :
• Budgetforslagmedbudgetvirkningi2015• Anlægsønskermedgeografiskplacering• Bydækkendeanlægsprojekterogdriftsforslagerikkemedtaget
ForsåvidtangårforslagfralokaludvalgenesBydelsplanerermedtagetprojektforslag,der–udoverovennævntegenerellekriterier–opfyldernedennævntekriterier :
• Budgetønsker,somlokaludvalgeneharprioriteretpå”kortsigt”• Budgetønsker, der er kategoriseret som ”A” (dvs. projektforslag, der indgår i/matcher for-valtningernesviderearbejde)
• Budgetønsker,deralleredeharopnået(del)finansiering,er ikkelængererelevanteogderforikke medtaget
DerersåledesenrækkebudgetforslagfraHandlingsplaner,UdviklingsplanerogBydelsplaner,somikkeermedtagether,fordiderertaleomdriftsudgifter,projekterderførstskalbrugefinansieringpålængeresigtellerprojekter,somskalkvalificeresyderligereførdeerimplementeringsklar.DissefremgårafderespektiveHandlingsplaner,Udviklingsplaner,Bydelsplanermv.,derkanfindespåhjemmesiden for Budget 2015..
Økonomienskalinogleafbudgetforslagenekvalificeresyderligereiforbindelsemedudarbejdelseafbudgetnotat,hvisforslagetønskesmedtagetibudget2015.
VedspørgsmåltilByudviklingsredegørelse2015kankontorchefIngvarSejrHansenfraCenterforByudviklingkontaktespå[email protected],mobil27502205.
Byudviklingsredegørelse 2015 5
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 6
Vesterbro–KongensEnghaveerenbydel,derbåderummerstoreområdermedtraditionellearbejderboliger, nybyggedeog stadig ubebyggedeboligområder langshavnen, automekanikereog high tech domiciler samt grønne og blå rekreative arealer. Det er en bydel i udvikling. IbydelenerderbådeenHandlingsplan forSydhavnogenUdviklingsplan forSydhavnensamtLokaludvalgenesBydelsplanerforhhv.VesterbroogKongensEnghave.
Byudviklingsredegørelsenrummer16budgetforslagforVesterbro–KongensEnghave:
•3 forslag fraHandlingsplanerne forbyudviklingsområderneCarlsbergogSydhavn (detnyeSydhavn)
• 4forslagfraUdviklingsplanenfordetudsattebyområdeSydhavnen(detgamleSydhavn)• 3forslagfraBydelsplanerne• 2forslagfraKultur-ogFritidsudvalget• 1forslagfraBørne-ogUngdomsforvaltningensskoleprojekter• 4forslagfraTeknik-ogMiljøforvaltningensgeografiskeanlægsprojekter• 1forslagfraandreinfrastrukturprojekter
BUDGETAFTALE 2014 //”MedBudget2014varforligsparterneenigeom,atderskullenedsættesenarbejdsgruppe,derfremmodBudget2015skullekvalificeredetviderearbejdeforetsammenhængendeSydhavnogpartnerskabermellemrelevanteaktører.AktørersomAalborgUniversitet,relevantefonde,lokaludvalg,grundejereogboligorganisationerskalsøgesinddragetipartnerskaberomløsninger.HerunderskalundersøgesmulighederforenbrooverSydhavnsgade,særboligerogplejehjemidetnyeSydhavn,parkpåEnghaveBrygge,parkpåScandiagadeogmaritimtidrætscenter.Projekter,derskalbidragetilatsikreetsammenhængendeSydhavn.ØkonomiforvaltningenogTeknik-ogMiljøforvaltningen skal i samarbejde nedsætte og understøtte arbejdsgruppens arbejde fremmodbudget2015.”
FOKUS I 2015
VESTERBROKongensEnghave-Carlsberg-Sydhavn
Byudviklingsredegørelse 2015 7
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VESTERBRO/KGS ENGHAVE
DEN AKTUELLE SITUATION //Store infrastrukturanlæg deler bydelens attraktioner og beboere. Sociale, kulturelle ogbyplanmæssigeforskelleerogsåmarkanteibydelenogforatudnyttehelebydelenskulturelleog rekreative tilbud,erdet formangeborgerenødvendigtatkrydsedestore trafikårer.Medudviklingen af byudviklingsområdet ved havnen og tilflytningen af Aalborg Universitet CPHer nye udfordringer og muligheder kommet til. Der er potentiale for at få mere blandedeboligområder,bedrehandelsliv,bedreudnyttelseafkulturelleogrekreative tilbudogenmeresammenhængendebydel. Beslutningenommetro til Sydhavnenharogsåbetydet, at der skaltænkesibyrum,forbindelserogsammenhængpåennymåde.
AKTUELLE PLANER //IarbejdetforenmeresammenhængendebydelforeslåsiUdviklingsplanenbl.a.enbroforbindelseoverSydhavnsgadesamtenaktivitetsparkpåScandiagade.
IHandlingsplanenforbyudviklingsområdetforeslåsbl.a.ParkpåEnghaveBryggemedboldbaneogmaritimtidrætscenter.
I forundersøgelsenNye forbindelser i Sydhavnen, der er udarbejdet i et samarbejdemellemRealdania, Lokale ogAnlægsfonden samt KAB, blev mulighederne for bedre sammenbindingaf bydelen undersøgt. Kommunen har endvidere drøftet udviklingsmuligheder medAalborgUniversitetCPH,lokaludvalgetoglokaleborgereogaktøreriområdetsamtenfond.Dergivesforskelligeforslagtilhhv.broforbindelserogforbedredeløsningeriterrænsamtplaceringafnyeaktiviteteriområdet.
DerarbejdesendvideremedSydhavnsmetroenogområderneomkringstationerne,Havneringen(statsligmedfinansiering),sikkerskolevejsprojektet,enrekreativcykelruteomkringInderhavnenog den sydlige del af havnen, broen over Frederiksholmsløbet (privat medfinansiering) ogområdefornyelsenidetgamleSydhavnen.
Byudviklingsredegørelse 2015 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter
TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter
Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekter
Gennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VESTERBRO/KGS ENGHAVE
1
2
7
8
9
45
6
11 11
16
14
15
1
2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1800 3800 22000 85000 0 112600
Drift 0 0 0 0 4200 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 500 2000 11500 24000 0 38000
Drift 0 0 0 0 700 -
STIBRO MELLEM TEGLHOLMEN OG AMAGER FÆLLEDBroen vil understøtte borgernes muligheder for atkunnegå,løbeellercykletilattraktivegrønneområder.Broenerendelafengrøncykelrute. (Teknik-ogMiljøforvaltningen)
KRAFTVÆRKSPARKEN - ENGHAVE SCIENCE PARK ( INKL. KUNSTGRÆS BANE OG TEMATISERET) Kraftsværksparken foreslås etableret somen park, hvor det tidligere industriområdebruges som aktiv del i parken. Projektetindeholder to modeller : Etablering af enbasispark med en 11-mandskunstgræsbanetil 26 mio. kr. Yderligere en opgradering af basisparkentilentematiseretparktil38mio.kr. Begge modeller er inkl. kunstgræsbane. (Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- ogMiljøforvaltningen)
3
10
Placering uafklaret
13
4
12
Byudviklingsredegørelse 2015 9
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VESTERBRO/KGS ENGHAVE
6
5
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6033 12909 4000 1500 0 24442
Drift 0 0 2000 3100 3100 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 12540 2000 0 0 15540
Drift 0 0 356 711 711 -
ÅBNING AF VESTRE KIRKEGÅRD Medfemnyeinviterendeåbningertildeni dag aflukkedeVestre Kirkegård, fra SjælørBoulevard og Bavnehøj, kan det natur-skønne område blive et større aktiv forde omkringliggende byområder. Nye for-bindelseslinjer gennem kirkegården vil sikreen bedre sammenhæng og skabe mere tilgængelighedmellembyområderneVesterbro,Bavnehøj, Kgs. Enghave, Carlsberg og Valby.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
AKTIVITETSPARK I SCANDIAGADE OmdannelseafScandiagadetilaktivitets-park og parkstrøg med elementer af klimasikring og fokus på samvær, næridrætogmotion,opholdognatur.Aktivitetsparkenkan ses i sammenhæng med en aktivitetssti på Borgmester Christiansensgade mellemScandiagade og Sydhavnsgade - også endel af sikker skolevej og vej til metro ved Sluseholmen.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
4 4 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 5000 15000 50000 130000 0 200000
Drift ? ? ? ? ? -
FORBINDELSE OVER SYDHAVNSGADE (REALDANIA)I samarbejde med Realdania, Lokale- ogAnlægsfonden samt KAB ermulighederne forbedre sammenbinding af bydelen undersøgt. Der gives forskellige forslag til div. broforbindelser samt placering af nye aktiviteter i området.Økonomien skal justeres efter, hvilket projektdervælges,denkonkreteudformningoghvilkeaktiviteter,derønskestilknyttet.Detforeslåsatsøge fondsfinansiering til brokonstruktionen.Drift kanpånuværendetidspunkt ikkeanslås.Dererikkeudarbejdetetkonkretbudgetnotatpådette ønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- og Miljø-forvaltningen,Økonomiforvaltningen)
3 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2020 10100 18180 0 0 30300
Drift 0 0 500 500 500 -
MARITIMT IDRÆTSCENTER I SYDHAVNByrumsfacilitetervedvandetskal inspirere tilen sund og aktiv livsstil. Københavns farvand og havnskaludvikles,ogvandetsstore,rekreativepotentiale og byensmange blå lommer skaludnyttes. I tråd hermed foreslås det, at deretableres et maritimt idrætscenter til glædefor de selvorganiserede brugere og det blåforeningsliv.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 10
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VESTERBRO/KGS ENGHAVE
7
8
9
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 5000 0 0 0 0 5000
Drift 70 70 70 70 70 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 56500 0 0 0 0 56500
Drift 182 182 182 182 182 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 5000 0 0 0 0 5000
Drift 1700 1700 1700 1700 1700 -
ISTEDGADE Forslagetvilbevareog styrke Istedgadesfunktion gennem bl.a.: Fremskudte bus-perroner, vejledende hastighed på 30 km/t.,trafiksikrekrydsningspunkter for fodgængere,skabelseaftryggereskole-oginstitutionsveje,mulighed for ophold i byrummet og plads til byrumsinventar.Delvistfinansieret.Dererikkeudarbejdet et konkret budgetnotat på detteønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- ogMiljøforvaltningen)
LOMMEPARKER Formåletmed projektet er at styrke deoffentlige grønne områder tæt på, hvor folkbor, samt at binde byområderne sammenmed attraktive grønne forbindelser, etablerefleregrønneområderveddenyebyområder,stimulere borgernes lyst til fysisk aktivitet og dermed bedre sundhed. Der er ikke udarbejdet et konkret budgetnotat på detteønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- ogMiljøforvaltningen)
PLEJE OG UDVIKLING AF TIPPEN Formåletmedprojekteteratskabemereviden om naturen som oprenser af forurenet jord, at forhindre udsivning af forurening iNatura2000-vand, at oprense, bevare ogudvikleet vigtigt lokalt naturområde.Dererikke udarbejdet et konkret budgetnotat pådette ønske og tidsplan og tal i økonomi-tabellenerderforikkekvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
10 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1030 5970 0 0 0 7000
Drift 31 31 31 31 31 -
FACILITETER FOR AJAXDerertomodellerforatforbedrefaci-liteterne. Forskellen på de to modeller er,at det ene er en lille udvidelse med om-klædningsrumogmøde-lokale,hvordenstoremodel er en mere omfattende tilbygning. (Kultur-ogFritidsforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 11
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VESTERBRO/KGS ENGHAVE
13
15
16
12
14
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3358 2485 157 0 0 6100
Drift 0 62 125 125 125 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 450 675 175 175 0 1475
Drift 0 50 50 50 50 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1500 3000 10500 0 0 15000
Drift 0 0 233 700 700 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6000 8500 55500 55400 0 125400
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1750 6750 21500 0 0 30000
Drift 0 0 0 750 750 -
LITAUENS PLADS (OMRÅDEFORNYELSE)Derskalskabesetmoderneogtrygtsamlings-/opholdsstedfordemangeborgereinærområdet.Forslagetgørpladsenmereattraktivforskolerogselvorganiseredeidrætsgrupperinger.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
STORBYHAVER PÅ VESTRE KIRKE- GÅRDGrundet ændret begravelsesmønster har de store kirkegårde overskudskapacitet. Derforforeslåsderanlagtstorbyhaverirandzonenpåkirkegårde,hvorderikkeeraktivebegravelses-pladser.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
NATURRUM/FORMIDLING AF HAVNENS NATURLæring om havnens miljø, vandkvalitet, floraogfauna.Itilknytningkanetableresetstenrevmed stormangfoldighed afmaritimfloraogfauna,samtenlystfiskeplads.Driftsudgifterkanpå nuværende tidspunkt ikke anslås. (Teknik-ogMiljøforvaltningen)
OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE - UDVIDELSE MED ET SPORBefolkningsprognosen for området viser, atder er behov for 5 nye skolespor i de næste 10 år. Der ansøges derfor ommidler til enudvidelse af den eksisterende skole. (Børne-ogUngdomsforvaltningen)
KLIMASIKRING AF ENGHAVEPARKEN FORENER DEN GRØNNE OG BLÅ BYSkybrudssikring samtidig med etablering afat traktivt grønt byrum til gavn for borgere i alle aldre og sociale lag. (Teknik- ogMiljø-forvaltningen)
11 11 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 8900 0 0 0 0 8900
Drift 0 300 300 300 300 -
KARENS MINDE KULTURHUS OG BIBLIOTEK - ETAPE 2 I Budget 2014 blev Helhedsplan for KarensMinde og Sydhavnens Bibliotek sat i gang.Borgerrepræsentationen afsatte midler til realisering af første etape af Helhedsplanen,derbeståraf4etaper.Pådenbaggrundstillesforslagom,atderafsættes8,9mio.kr.tiletape2.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
138,6 MIO. KR. AFSAT I BUDGET 2015
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 12
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 105841 83729 195512 296075 0 681157
Drift 1983 2395 5547 8219 13119 -
SAMLEDE INVESTERINGER FOR VESTERBRO
Byudviklingsredegørelse 2015 13
Pica
sa
Byudviklingsredegørelse 2015 14
VALBYValbySyd,Folehaven
Valbyerenbydel,dertilbydergodestoreboligområder,bådeiformafvillakvartererogområdermedlejlighedsbyggeri.ValbyhuserendelafKøbenhavnsbefolkningsudvikling,ogdererpotentialeforatrummeyderligerebolig-ognyterhvervsbyggeri,bl.a. idegamleerhvervsområder,der idisseårerunderomdannelse.ValbyrummerogsåKøbenhavnsstørsteidrætsområde.
IbydelenValbyerderbådeenHandlingsplanforValbySydogenUdviklingsplanforFolehavensamtlokaludvalgetsBydelsplanforValby.
Byudviklingsredegørelsenrummer12budgetforslagforValby:
•4forslagfraHandlingsplanenforbyudviklingsområdeValbySyd• 3forslagfraUdviklingsplanenfordetudsattebyområdeFolehaven• 8forslagfraBydelsplanen• 1forslagfraKultur-ogFritidsudvalget• 1forslagfraSocialforvaltningensboligprojekter• 1forslagfraTeknik-ogMiljøforvaltningensgeografiskeanlægsprojekter
BUDGETAFTALE 2014 //”DerermedBudgetaftalenfor2014rettetetsærligtfokuspåudviklingeniSydhavn,NørrebroogAmagerVest.Meddesenesteårsbudgetaftalerharmanligeledesafsatmidlertilvigtigekommunaleinvesteringeribyudviklingsområder,someksempelvisØrestadogdetnyeSydhavn,foratsikrefærdiggørelseafdisse.Parterneerenigeom,atforvaltningerne,fremmodforhandlingerneomBudget2015,skalkvalificereforslag,derkanfremmebyudviklingeniKøbenhavnsNordvestkvarterogValby.”
FOKUS I 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 15
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
DEN AKTUELLE SITUATION //ValbySyderigangmedenrivendeudvikling.Valbyharhistoriskværethjemstedforenrækkestørrevirksomheder,deriløbetafdesenesteårharflyttetderesaktiviteterudafbyen.Detteharskabtpladstilnybyudviklingogpladstilmangenyeboligerognytkontorbyggeribl.a.pådestorearealervedGrønttorvet,F.L.SmidthgrundenogomkringNyEllebjergSt.ValbyrummermedValbyIdrætsparkmulighedforatskabeetområdemedfokuspåidrætogbevægelsetilglædeforalleborgereiKøbenhavn.EndviderebliverderinvesteretibedretransportmulighedertilogfrabydelenisærmedmetrotilNyEllebjergStationogenopgraderingafNyEllebjergStation.MenogsåudvidelseafRingstedbanen,betyderforandringeribydelenpådenlidtlængerebane.
DeleafValbyerkarakteriseretsomudsatteboligområder,ogandelenafalmeneboligeriValbySyderstor.Detskalsikres,atnyeoggamleområderiValbybindessammen,ogderskalarbejdesmeddecentralevej-ogbaneforbindelser,dergennemskærerbydelenfleresteder.
AKTUELLE PLANER //IarbejdetforenmeresammenhængendebydelogetløftafdetudsatteboligområdeforeslåsiUdviklingsplanenbl.a.bedrebusbetjeningafFolehavenområdetogstøjreduktionoggenopretningafFolehaven.
IHandlingsplanenforbyudviklingsområdetforeslåsbl.a.investeringeriValbyIdrætsparkogboligertilborgeremedhandicap.Udviklingsplanerne forValby Idrætsparkerudarbejdet i samarbejdemedlokaleaktøreriidrætsparken,lokaludvalgetm.fl.ogenstorstiletombygningafClubDanmarkHalleneralleredeigangisammenhængmeddeni2014vedtagnestrategiforudviklingenafValbyIdrætspark.
Dererendvidereenrækkeforslag,derorienterersigmodopgraderingafbyrum,faciliteterogforbindelseridecentraledeleafValby.
Byudviklingsredegørelse 2015 16
1 12 2
44
3 3
8
9
567
11
10
1112
1 1
2 2
13
1
1
1
1
1
1
1
1
*
?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter
TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter
Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekter
Gennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3190 28250 28700 18169 0 78309
Drift - 100 225 633 633 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2606 16681 16681 0 0 35968
Drift 0 0 0 206 206 -
VALBY IDRÆTSBYOmlæggelseafvejeogsikringafgodeforhold for bløde trafikanter samt etableringaf nye byrum og opholdsarealer i forbindelse medheleopgraderingenognybyggeriiValbyIdrætspark. (Teknik- og Miljøforvaltningen,Økonomiforvaltningen)
AKTIVITETSSTI INKLUSIV ZONER OG NY FORPLADS TIL CLUB DK-HALLEN I VALBY IDRÆTSPARKDer er ønske om at etablere flere idræts-faciliteter for de selvorganiserede brugere iValby.Udoveratetablereenaktivitetssti skalderogsåetableresaktivitetszonerlangsstien,bl.a.enstørrestart-ogslutzonepådenstoreforpladsvedVandkulturhuset,someretvigtigtbyrumiområdet.Dererikkeudarbejdetetkonkretbudgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
Placering uafklaret
Placering uafklaret
Byudviklingsredegørelse 2015 17
7
6
4 4
5
3 3
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 10600 23348 0 0 0 34000
Drift 0 0 60 60 60 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 0 0 0 0 1000
Drift 1500 4600 4600 4600 4600 -
STØJREDUKTION OG GENOP RETNING AF VEJEN FOLEHAVEN Udsat boligområde. Genopretning af vejenFolehaven med støjreducerende asfalt skalnedbringe sundhedsskadelig støj, forbedrebeboer nes helbred og tilføre vejnet og byrum etløft.Projektforslagetbeståraftomodeller ;enmedog en uden klimatilpasning. (Teknik-ogMiljøforvaltningen)
BEDRE BUSBETJENING AF FOLE HAVEN- OMRÅDET (LINJE 18 TIL 8A)Opgraderingenaflinje18tilA-busskalforbe-dre den kollektive trafik til og fra Folehavenmedflereafgangeibådedag-ogaftentimerne.Derudover vil der køre bus om natten.Op-grad eringen vil give bedre busforbindelser til ValbyogFrederiksberg,samttildetkommendestoretrafikknudepunktvedNyEllebjergStation.(Økonomiforvaltningen)
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2367 20527 5752 0 0 28646
Drift 0 0 0 22400 22400 -
32 BOLIGER TIL BORGERE MED HANDICAPEtableringaf32boligertilborgeremedsværefysiskeogpsykiskehandicap,deridagstårpåventelistentilenbolig.(Socialforvaltningen)
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 8411 9893 33963 3134 0 55401
Drift 0 25 125 533 533 -
SIKKER STIFORBINDELSE GENNEM FOLE HAVEN TIL VALBY IDRÆTSPARKUdsatboligområde.Nycykel-oggangstiforatbryde socialog fysisk isolation, skabe lettereadgang til rekreative arealer og akitiviteter i ValbyIdrætsparksamttilføreensikkerskolevej.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1043 9383 10426 0 0 20852
Drift 0 0 0 103 206 -
FODBOLDEKSPERIMENTARIUM VALBY IDRÆTSPARKEt fodboldeksperimentarium iValby Idrætsparktilfører et traditionelt fodboldanlæg nye faci-liteter, nye spilvarianter, koordinations træning oglegtilglædeforbørnogvoksne.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
VEDTAGET I BUDGET 2015
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 18
8
9
11 11
10
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3600 0 0 0 0 3600
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2500 7600 1900 0 0 12000
Drift 0 0 85 325 ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3939 0 0 0 0 3939
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 7000 0 0 0 0 7000
Drift 1700 1700 1700 1700 1700 -
TOFTEGÅRDS PLADS - DEN KULTURELLE FRIZONEProjektetsidéeratforbedredefysiskefaciliteterpåpladsen forderigennematøgedensværdisom både kreativ legeplads og rekreativtopholds-ogsamlingssted.Detkonkreteprojekt-forslag bunder i en intensiv borgerdialog om pladsens fremtid og bygger derudover på deerfaringer,deralleredeerblevet skabtpåbag-grund af de hidtidige initiativer. Driftsudgifter er ikkeanslået.Derer ikkeudarbejdetetkonkretbudgetnotatpådetteønskeog tidsplanog tali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
SKOLESTIEN / GÅSEBÆKSFORBINDELSENOmbygning af krydset Gåsebæksvej/ValbyLanggademed henblik på at sikre en regulærovergang for cyklister. Denne ombygning vilsamtidigletteforbindelsentildengrønnecykel-ruteogerderforikkealenecentralfortrafikanteri nærområdet,men fordet sammenhængendecykelnet i København. Der er ikke udarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
BYRUM OG GENBRUG VED HERMAN BANGS PLADSHermanBangsPladseridagetnedslidt,utrygtog dødt byrum ved Langgade Station. Somet led i færdiggørelsen afOmrådefornyelsenGl.Valbyønskespladsenomdannet tiletnytattraktivt byrum, der kombinerer en nær-genbrugsstation med et grønt, rekreativtbyrum.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
SAMMEN OM VALBY ValbyCskaludviklestilenselvstændighandelsdestination ved at sætte skub i den synergieffekt, der var tiltænkt på den eneside Spinderiet med kædebutikkerne og påden anden side det øvrige centrale Valbymed specialbutikkerneogdehyggeligecafeer.(indeholderenrækkedelelementerbådedriftoganlæg).Derer ikkeudarbejdetet konkretbudgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,Børne- og Ungdomsforvaltningen,Teknik- ogMiljøforvaltningen)
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 19
12 12
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 0 0 0 0 1000
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 57931 119597 165322 53568 0 396418
Drift 6200 6325 6695 30460 31208 -
FLYTNING AF 48 BOTILBUDS- PLADSER FRA LINDEGÅRDSHUSENE TIL KØBENHAVN Lindegårdshusene er et socialpsykiatrisk bo-tilbud med 182 beboere, som er placeret iRoskilde.Socialudvalgetgodkendte4.juni2014principper for modernisering og flytning afboligerne på Lindegårdshusene. Princippernemedfører, at Lindegårdshusene fremadrettetskalbeståafca.70botilbudspladser.Endelafpladserneskaldesudenspecialiserestilborgeremedomfattendemisbrug.Foratgennemføreprincipperne skal der flyttes 48 pladser fraLindegårdshusenetilKøbenhavnoverdenæste3år.Placeringuafklaret.(Socialforvaltningen)
SAMLEDE INVESTERINGER FOR VALBY
13
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 10675 3915 67900 32265 0 114755
Drift 0 0 0 0 970 -
NYT BIBLIOTEK TEATERSAL PÅ SMEDESTRÆDEVedatsamlebibliotekogteater,kanderskabeset levende kulturelt fyrtårn, hvor borgernesmulighed for at sætte egen viden og interesser i spil kommer særligt i fokus. Lokaludvalget arbejder med et lignende projektforslag vedr. biblioteket, der arbejdes på flere modeller.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
2 MIO. KR. TIL NEDRIVNING OG 0,9 MIO. KR. TIL RESERVATIONS LEJE I 2015. AFSAT I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 20
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VALBY
Byudviklingsredegørelse 2015 21
Polfo
to
Byudviklingsredegørelse 2015 22
FOKUS I 2015
BISPEBJERGNordvest-områdetomkringBispebjergKirkegård
Bispebjergerenrummeligbydelmedfemforskelligelokalområdermedhverderesidentitetogkvaliteter :Ryparken,Utterslev,Emdrup,BispebjergkvarteretogNordvestkvarteret.
IbydelenBispebjergerderfor2014udarbejdetenUdviklingsplanforområdernevedBispebjergKirkegårdsamtlokaludvalgetsBydelsplanforBispebjerg.
Byudviklingsredegørelsen rummer 10 budget forslag for Bispebjerg:
• 4forslagfraUdviklingsplanenfordetudsattebyområdeomkringBispebjergKirkegård•2forslagfraBydelsplanen•1forslagfraKultur-ogFritidsudvalget• 2forslagfraBørne-ogUngdomsforvaltningensskoleprojekter•3forslagfraTeknik-ogMiljøforvaltningensgeografiskeanlægsprojekter
BUDGETAFTALE 2014 //”DerermedBudgetaftalenfor2014rettetetsærligtfokuspåudviklingeniSydhavn,NørrebroogAmagerVest.Meddesenesteårsbudgetaftalerharmanligeledesafsatmidlertilvigtigekommunaleinvesteringeribyudviklingsområder,someksempelvisØrestadogdetnyeSydhavn,foratsikrefærdiggørelseafdisse.Parterneerenigeom,atforvaltningerne,fremmodforhandlingerneomBudget2015,skalkvalificereforslag,derkanfremmebyudviklingeniKøbenhavnsNordvestkvarterogValby.”
Byudviklingsredegørelse 2015 23
DEN AKTUELLE SITUATION //Bispebjerg/NordvesteretafseksudsattebyområderudpegetikommunensPolitikforUdsatteByområder,ogboligområdetBispeparkenerpåregeringenslisteoversærligtudsatteboligområder.
EntredjedelafBispebjerg/Nordvestsboligereralmene,ogdererenstorandelafsmåboliger.Dereribydelenudfordringeriforholdtilarbejdsløshed,uddannelsesniveauogsundhed.Bispebjergmanglergodebyrum,somsamlerbyområdet,ogBispebjergKirkegårdsamtdeomkringliggendealmeneboligafdelingeroplevessomisoleretfrarestenafbyområdet.TrafikstøjerenstorgeneisærpåTomsgårdsvej,FrederiksborgvejogTagensvej.
AKTUELLE PLANER //Bispebjerg/Nordvest har et stort udviklingspotentiale. I de kommende år forventes fysiskeinvesteringerpåmereend1mia.kr.iområdetomkringBispebjergKirkegårdviaUdviklingsplanforBispebjergKirkegård,SkybrudsplanenogfysiskehelhedsplaneriBoligselskabetFSB’sboligafdelinger.Derliggerheretpotentialei,atkommunensupplererdealmeneinvesteringerifysiskehelheds-planermedkommunale investeringer,derkansikreetmarkant løftafheleområdet.Overdekommende 10-12 år gennemfører RegionHovedstaden en udbygning af BispebjergHospitalmedetsamletbudgetpåca.3mia.kr.Desudenrummerbydelenpånuværendetidspunkttrekreativezoner,vedØrnevej,DrejervejogTomsgårdsvej,somermedtilatsikrebilligeogfleksiblelejemål,derersærligtattraktiveforkreativeerhverv.
Københavns Kommune udarbejdede en udviklingsplan for Bispebjerg/Nordvest i 2012, deridentificeredesocialeogfysiskeudfordringersamtpotentialer,ogdenneernui2014opdateretogfokuseretpåområdetomkringBispebjergKirkegård,hvorderbl.a.pegespååbningafBispebjergKirkegårdogbyrumvedKlubSmedetoften.Afandreindsatserkannævnessundshedsinitiativet’Længere og bedre liv på Bispebjerg/Nørrebro’, Områdefornyelsen i Fuglekvarteret, der harsærligtfokuspåiværksætteri,sundhedogbyrum,deboligsocialehelhedsplanerogBydelsplanenfra2013,derharfokuspåunge,uddannelse,inklusionoggrønneforbindelser.ProjektforslagetomKampsportensHusvartidligereplaceretibydelenNørrebro,mengrundetvanskelighedervedatfindemuliglokalitet,arbejdesderpt.medetforslagomplaceringiBispebjerg.
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — BISPEBJERG
Byudviklingsredegørelse 2015 24
1
2
34
6
11
10
12
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
*
?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter
TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter
Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekter
Gennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — BISPEBJERG
1
2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 4950 10720 1550 0 0 17220
Drift 0 0 1100 1100 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2045 14312 0 0 0 16357
Drift 0 200 200 200 200 -
ÅBNING AF BISPEBJERG KIRKEGÅRD - ADGANG TIL REKREATIVE OMRÅDER, SAMMEN HÆNG TIL UDSATTE BOLIGAFDELINGERMednye inviterende indgangspartier, visuelleåbningermedglaspartierognyebyrumlangskirkegårdens høje mure åbnes BispebjergKirkegård for den omliggende by til gavnfor beboere og besøgende. Projektet søgesetableret i samarbejde med Nordeafontensom tilskudsgiver. (Teknik- og Miljøforvalt-ningen)
BYRUM VED KLUB SMEDETOFTEN – TRYGT MØDE MELLEM UNGE OG MANGFOLDIGT BYOMRÅDE Omkring klubben på Smedetoften udvikleset åbent byrum, der understøtter en stærk,bemandet og synlig ungeindsats. Byrummet vil samtidig sikre et trygt møde mellem unge ogområdetsbeboere/besøgendesamtstyrkesammenhængen mellem områdets megetforskellige boligtyper, borgere og funktioner,herunder Biblioteket på Rentemestervej.Budgetforslaget understøtter en allerede finansieret renovering af klubfaciliteternepå Smedetoften (budget 2014). (Teknik- ogMiljøforvaltningen)
Placering uafklaret8
9
Byudviklingsredegørelse 2015 25
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — BISPEBJERG
5
7
6
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 20000 40000 19000 0 0 79000
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3800 12500 10200 0 0 26500
Drift 0 0 610 1220 1220 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1500 1500 0 0 0 3000
Drift 200 175 0 0 0 -
KAMPSPORTENS HUS TidligereplaceretpåNørrebroogprojekt-ønske fra Nørrebro lokaludvalgs Bydelsplan.EtableringenafetKampsportensHusvilbådevære med til at forbedre hverdagslivet for en stor del af Nørrebros befolkning og bidragetilentrygog inkluderendestorbymedambi-tiøse kultur- og fritidsfaciliteter. Driftsudgifteruafklaret.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
IDRÆTSHAL VED GRØNDALS- VÆNGETS SKOLE Det foreslås i samarbejde med BUF, at derafsættes26,5mio.kr.tilatdækkemerudgiftentilatopføreenidrætshalpå900m2 i stedet for de bevilgede to gymnastiksale og en tumle sal samttilomdannelseafdenuværende(ogvedprojektetoverflødiggjorte)gymnastiksaletilandenanvendelse.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
LOKALUDVIKLING I RYPARKEN - LUNDEHUS Detforeslåsatlaveenplan,dersikrerområdetskvaliteter, så det undgås, at området bliver tiletudsatboligområde.Dererikkeudarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
3
4
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 10000 23037 25353 0 0 58390
Drift 0 0 0 100 100 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 700 0 0 0 0 700
Drift 0 0 0 0 0 -
STØJREDUCERENDE ASFALT OG VEJGENOPRETNING PÅ TOMSGÅRDS- VEJ OG FREDERIKSBORGVEJKommunens bydækkende genopretningsplan forveje”Etløfttilvejene”hari2014rettetetfokus mod de mest støjbelastede og udsatte byområder,herunderBispebjerg.Derarbejdessamtidigt på at etablere en ”støjpulje”, somunderstøtterindsatser,derreducerervejstøjenidemestvejstøjbelastedeboliger.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
SAMMENHÆNGENDE INVESTERINGER I OMRÅDET OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRDEt samlet program skal indeholde løsningerforboliger, trafik, støj,parkering,grønneareal-er, åbning af kirkegården, klimasikring og evt.behov for nye funktioner og forbindelser i området omkring Bispebjerg Kirkegård. Ud-viklingafprogrammetmedfinansieresafbolig-organisationenFSBmed0,3mio.kr.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 26
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — BISPEBJERG
10 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1500 1000 0 0 0 2500
Drift 0 0 0 0 0 -
NØRREBRO ST.-OMRÅDE - INITIATIV TIL AT BINDE NØRREBRO OG NORDVEST BEDRE SAMMEN ByrummeneomkringNørrebroStationfrem-stårnedslidteogudenensammenhængendeplan. Der ønskes gennemført en arkitekt-konkurrence, der får mulighederne konkre-tiseret i en sammenhængende byrumsplan,samtfårudarbejdetegentligeløsningerfordeenkeltebyrum.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
12
9
11
8
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 450 675 175 175 0 1475
Drift 0 50 50 50 50 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3100 9200 18400 0 0 30700
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2806 0 0 0 0 2806
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 200 0 0 0 0 200
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 51051 112944 74678 175 0 238848
Drift 200 425 1960 2670 1570 -
STORBYHAVER PÅ BISPEBJERG KIRKEGÅRDGrundet ændret begravelsesmønster har de store kirkegårde overskudskapacitet. Derforforeslåsderanlagtstorbyhaverirandzonenpåkirkegårde,hvorderikkeeraktivebegravelses-pladser.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
FLYTNING AF SKOLEN I RYPARKEN
Ibudget2015søgesderomanlægsmidlertilat flytte Skolen i Ryparken til FrederiksgårdSkolesbygninger,nårdissebliverledige.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
FEM BYHAVER I FUGLEKVARTERET Udsatbyområde.Mhp.atimødegåpro-blemer med fravær af forenings aktiviteter og kunfågrønneopholds-ogmødesteder.For-slag om dyrehold og by haver. Driftsudgifter er ikkeanslået.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
FORUNDERSØGELSE FOR UNGE- FÆLLESSKAB - SMEDETOFTEN 14 Samtidigsøgesderommidlertilenundersøg-else af de konkrete muligheder for at ud vide deteksisterendeklubfællesskabiSmedetoften12-14.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
SAMLEDE INVESTERINGER FOR BISPEBJERG
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 27
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 28
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
INDRE BY - CHRISTIANSHAVN
1
2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 9000* 0 0 0 0 9000
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3300 0 0 0 0 3300
Drift ? ? ? ? ? -
SKT. ANNÆ GADE SOM SIVEGADE - 1.ETAPESkt.AnnæGadeskalfredeliggøresvedhjælpaf”sharedspace”,sådenblivermeretrafiksikkerforblødetrafikanter,ogderbliverskabtstørretryghed og bedre fremkommelighed for især beboereoggåendeigaden.Driftsudgifterikkeanslået. Der er ikke udarbejdet et konkretbudgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
BODENHOFF PLADS TRAFIK- SANERING OG GRØNNE BYRUM (I FORLÆNGELSE AF IGANGVÆRENDE PROJEKT) Begrønning og trafiksanering af BodenhoffsPlads og Burmeistergade. Lokaludvalgetsønske med dette forslag er at stoppe den unødvendige og ofte hensynsløse trafik igaden og at gøre gaden mere sikker at færdes i – cyklister opprioriteres. Driftsudgifter ikkeanslået. Der er ikke udarbejdet et konkretbudgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 29
VEDTAGET I BUDGET 2015
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN
6
3
7
4
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg - 15800 0 0 0 15800
Drift 0 0 600 600 600 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 13200 31800 35500 20500 0 101000
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2300 22050 17840 0 0 42190
Drift 0 0 100 200 200 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 22048 30909 0 0 0 53000
Drift 2984 1900 1900 1900 1900 -
SKYBRUDSSIKRING AF STORE OG LILLE STRANDSTRÆDESkybrudssikring og sammenhæng med by-rummene omkring Nyhavn, Sankt Annæ,Kvæsthusmolen - ny lille pladsdannelse.Medtages til budget 2015, selvom det førsthar budgetvirkning i 2016, da en beslutningherompånuværendetidspunktunderstøtterden videre planlægning. (Teknik- og Miljø-forvaltningen)
MODERNISERING AF KØBENHAVNS HOVED BIBLIOTEK Foratfåetrenoveretogtidssvarendehoved-bibliotek i København er der fokus på: Bi-bliotekspassagen – fra Krystalgade til StoreKannikestræde. Med etableringen af en pas-sage gennem biblioteket trækkes byen og borger ne ind gennem huset. Åbningen mod Store Kannikestræde bliver udført som englastilbygning.Planenomfatterderforenreno-vering af varme, ventilation, gulve og lofter.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
VESTERBRO PASSAGE - ETAPE II Væsentligopgraderingafby-ogtrafik-rummet omkring frihedsstøtten. Brede for-tove, beplantning, ophold og cykel-parkering,belysningogturistbusholdepladser.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
FLYTNING AF KØBENHAVNS MUSEUM TIL STORMGADEForslagetomflytningafKøbenhavnsMuseumerenstørrebusiness-casemedfleredelelementer.Forslagetindebæreroverordnet,atKøbenhavnsMuseumflyttestilStormgade18-20.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
5 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg - - - - - -
Drift 0 0 0 0 0 -
NY SKOLE PÅ CHRISTIANSHAVN - ARSENALØENLigeledesindstillesdet,atderafsættesmidlertilkøbafgrundpåArsenaløen.GrundenskalbrugesiforbindelsemedudvidelsenafSkolenpåChristianshavn.Dererønskeomatkøbegrunden, da udvidelse af ChristianshavnsSkole indenfor skolens nuværende rammer,er udfordret i forhold til at skabe de mest optimale forhold til eleverne.Anlægsudgifterfortrolige.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 30
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN
8
9
10 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 4000 7000 9000 10000 0 30000
Drift 0 700 900 ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3725 4000 0 0 0 7725
Drift 0 100 100 100 100 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2000 13800 0 0 0 15800
Drift 0 20 100 100 100 -
TILTAG FOR GRØNNEGADE- KVARTERET Trafiksikkerhed, sammenhæng og identitet;tre nye pladser, udbygget fortov, lysprojektøget renhold, adfærdsregulerende kam-pagne ift.nattelivetsgener. (Teknik-ogMiljø-forvaltningen)
NØRRE KVARTER - BEDRE FORHOLD FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER I NØRREGADELettere aflæselig vejprofil, indskrænkelseaf kørebaner på udvalgte steder, øgning afsikkerheden for cyklister, gående og bilister.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
OPGRADERING AF DE INDRE SØER Nyerekreativetiltag,forbedringafned-slidtebygningsværker,naturtiltagfraidékatalog,derskalpræciseresogfremlæggesforTeknik-og Miljøudvalget ultimo 2014. (Teknik- ogMiljøforvaltningen)
11 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 0 6875 20625 0 0 27500
Drift 0 0 42 125 ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 59573 132234 82965 30500 0 305272
Drift 2984 2720 3742 3025 2900 -
PROMENADE LANGS CHRISTIANS- BRYGGE (EN DEL AF HAVNE- VISIONEN)Forbindelse mellem Det Kgl. Bibliotek ogHavnegade, bedre mulighed for bevægelseud over vandfladen og fornemmelse afdet store havnerum. Lommer til ophold. Medtages til budget 2015, selvom det førsthar budgetvirkning i 2016, da en beslutningherompånuværendetidspunktunderstøtterden videre planlægning. (Teknik- og Miljø-forvaltningen)
SAMLEDE INVESTERINGER FOR INDRE BY/CHRISTIANSHAVN
Byudviklingsredegørelse 2015 31
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 32
ØSTERBRONordhavn
2,6 MIO. KR. AFSAT TIL FORPROJEKTERING I BUDGET 2015
2 2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 12600 50000 50000 0 0 112600
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 500 7500 0 0 0 8000
Drift 0 0 150 150 150 -
NY SKØJTEHAL PÅ ØSTERBRO (ØSTRE GASVÆRKSGRUNDEN)Dadenskøjtehal,derermidlertidigtopstilletpåØstreGasværksgrundenskalfjernessenestden1.august2015,skalderbevilgespengetilenpermanentskøjtehali2014.Derskalbruges2,6 mio. kr. på udarbejdelse af helhedsplan,forundersøgelser og programering af den kommende skøjtehal. Driftsudgifter uafklaret. (Kultur-ogFritidsforvaltningen)
FODBOLDBANE I NORDHAVN (PLACERING UAFKLARET)En 11-mands kunstgræsbane ved den kom-mende skole i Nordhavn vil være til glædefor skole, den organiserede fodbold påØsterbroog lokale beboere.Anlægsudgiftenpå8mio.kr.erekskl.købafgrund.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
1
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
Byudviklingsredegørelse 2015 33
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — ØSTERBRO
4 4
6
5 5
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2000 20000 13000 0 0 35000
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 27000 0 0 0 0 27000
Drift 65 65 65 65 65 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg - 1000 19000 20000 0 40000
Drift ? ? ? ? ? -
MARITIMT IDRÆTSCENTER I NORDHAVN (PRIS FOR KØB AF GRUND OG ANLÆG AF ADGANGSVEJ EJ INDREGNET)Byrumsfacilitetervedvandetskal inspireretilen sund og aktiv livsstil. Københavns farvand og havn skal udvikles, og vandets store,rekreative potentiale og byens mange blålommerskaludnyttes. Itrådhermedforeslåsdet,atderetableresetmaritimtidrætscentertil glæde for de selvorganiserede brugere og det blå foreningsliv. Driftsudgifter uafklaret.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
STIFORBINDELSE OG BELYSNING I RYVANGSKVARTERET Der skal skabes større tryghed i Rymarks-kvarteretiformafbedregadebelysningpåendel af stierne samt større sammenhængskraft med det resterende Østerbro ved hjælp af ennystiforbindelsetilKildevældsparken,somgiverområdetsbeboeremulighedforatdragenytte af kulturcenter og grønne rekreativeområder.Der er ikke udarbejdet et konkretbudgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
HELÅRSHAVNEBAD (PLACERING UAFKLARET. HERTIL KØB AF GRUND)Sommer-ogvinterbadning ihavnenerpopu-lærtiKøbenhavn-bådepåegenhåndogsommedlem af en forening. Et helårshavnebad iKøbenhavns Havn vil blive en lokal, nationalog international attraktor i København. Medtages til budget 2015, selvom det førsthar budgetvirkning i 2016, da en beslutningherom på nuværende tidspunkt understøtterden videre planlægning. Driftsudgifter uafklaret. (Kultur-ogFritidsforvaltningen)
3 3 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2000 38000 50000 40000 0 130000
Drift ? ? ? ? ? -
KULTURHUSET NORDHAVNS- HUSET Etnytkulturhusmedbibliotek,café,koncertsal,debat-ogmødelokalervilskabeetsamlings-punktforkultur-ogfritidsaktiviteteridennyebydel. Kulturhuset kan suppleres med dagtilbud og sundheds tilbud, der giver mulighed forsynergimellemdeforskelligetilbudfrakultur,idræt og folkeoplysning. Driftsudgifter uafklaret. (Kultur-ogFritidsforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 34
VEDTAGET I BUDGET 2015
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — ØSTERBRO
7
8 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 17000* 0 0 0 0 17000
Drift 350 350 350 350 350 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 12500* 112500* 0 0 0 125000
Drift 0 0 0 0 0 -
ØSTERBROGADE SOM MILJØ PRIORITERET STRØGGADEForatgøreØsterbrogadetilenmiljøprioriteretstrøggade og fremme handels- og cafélivet,skal gaden fredeliggøres og begrønnes,hvorforderkun skal væreénvejbane ihverretning og gennemfartstrafikken kanaliserestil Kalkbrænderihavnsgade og Nordhavnsvej.Økonomi er ikke verificeret af Teknik- ogMiljøforvaltningen og kan skaleres fra 50 til200 mio.kr. Der er ikke udarbejdet et konkret budgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
CARL NIELSENS ALLÉ SOM KLIMA- LOMMEPARKCarl Nielsens Allé skal omdannes til en nyklimalommepark,hvorforskelligeklimamæssigetiltag kobles med rekreative muligheder, ogskaber et tiltrængt løft med nye opholdssteder oggrønneåndehuller.Dererikkeudarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
10
9
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 0 0 0 0 0 0
Drift 400 400 400 400 400 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6375 1000 0 0 0 7375
Drift 0 0 0 0 0 -
BUSLINJE 26 TIL KRYDSTOGT- TERMINALENForat sikregodkollektiv trafik tildemangekrydstogtsrejsende og besætningsmedlem-mernepå skibene,vildennuværendebetje-ning af kryds togtsterminalen med linje 26 blive udvidet mellem april og sep tem ber. Der vil blive indsat flere afgange mellemkrydstogtsterminalen og Østerport Stationi weekenderne, samt på hverdage, hvorder anløber krydstogtsskibe. (Økonomi-forvaltningen)
RENOVERING AF PIER VED SVANE- MØLLESTRANDENDenanlagtepiervedSvanemøllestrandenskalreetableres således at der fremover også ergode og sikre badefaciliteter ved stranden.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
SAMLEDE INVESTERINGER FOR ØSTERBRO i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 79975 230000 132000 60000 0 501975
Drift 815 815 965 965 965 -
Byudviklingsredegørelse 2015 35
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 36
NØRREBROCopenhagenScienceCity
1
2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 688 6561 0 0 0 7249
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 9000 0 0 0 10000
Drift 0 250 500 500 500 -
MODERNISERING AF BOTILBUDDET MØLLE HUSET TIL BORGERE MED HANDICAPBotilbuddet Møllehuset til borgere medhandicapmoderniseres.Botilbuddeterutids-svarende,dade12beboereborpåværelseruden eget bad, samtidig med at bygningenikkeeregnettilborgeremedfysiskehandicap.Samtidig foreslås det, at samle botilbuddetmed7boliger fra tilbuddetGuldbergsHave,der ligger i en lille enhed for sig selv. Medprojektet udvides botilbuddet Guldbergs Havetilialt19boliger.(Socialforvaltningen)
FORBINDELSE MELLEM SUPERKILEN OG FÆLLEDPARKENRekreativ gang-og cykelsti. Forbinderparkeri Mimersgadekvarteret med FælledparkengennemHaraldsgadekvarteretogSkt.KjeldsKvarter. Optimeret adgang til Skjolds Plads.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
Byudviklingsredegørelse 2015 37
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — NØRREBRO
4
5 5
3
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 40300 0 0 0 0 40300
Drift 750 750 750 750 750 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3800 34200 0 0 0 38000
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 59300 0 0 0 0 59300
Drift ? ? ? ? ? -
TILGÆNGELIGHED PÅ TVÆRS AF BYDELEN Derbøretablerescykel-oggangforbindelserfraMimersParktilbådeNordvestogAlders-rokvarteret, således at parken kan fungeresom bindeled mellem de omkringliggende områder og samtidig invitere beboere til atbrugeparken,hvilketvilmindskeutryghedeni området. Delvist finansieret. Der er ikkeudarbejdet et konkret budgetnotat på detteønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- ogMiljøforvaltningen)
FLYTNING AF NØRREBRO BIBLIOTEK TIL NØRREBROHALLEN Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotekligger på hver sin side af Bragesgade, og erorganisatorisk sammenlagt under en fælles leder. En fysisk sammenlægning vil give etbredere, mere sammenhængende og mereattraktivt samlingssted for kulturen og idrætten på Nørrebro. Desuden vil det muliggørelængereåbningstiderogmedføreenbesparelsei driften på omkring 1. mio. kr. årligt, dabibliotekethartilhuseiettredjemandslejemål.Lokaludvalgetarbejderogsåmedforslagvedr.bibliotektet,dogienlidtandenform.Økonomiogperiodiseringkvalificereshvisbudgetnotatbestilles ved budgetforhandlingerne. (Kultur-ogFritidsforvaltningen)
KULTUR- OG IDRÆTSHUS PÅ YDRE NØRREBROYdreNørrebroskalstyrkessometattraktivtstedatbo,oglokaletilbudindenforidrætogkulturskalbidragetilatstyrkeinnovation,talent,viden og uddannelse lokalt. Derfor ønsker man at udbyggeNørrebrohallenmedenmultihalog desuden flytte biblioteket i Bragesgadehertil. Delvist finansieret. Driftsudgifteruafklaret.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 38
VEDTAGET I BUDGET 2015
6
7
8
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 9050 0 0 0 10050
Drift 0 50 100 100 250 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 271 0 0 0 15839 16110
Drift 0 0 0 0 7480 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 0 21 162 0 1921 2104
Drift 0 0 0 0 6400 -
ELMEGADE - BEDRE FREMKOM- MELIGHED OG BYRUM FOR CYKLING OG GANGProjektet fremmer og styrker det alleredeeksisterende byliv i Elmegade, der forbinderNørrebrogade med Skt. HansTorv. (Teknik-ogMiljøforvaltningen)
12 BOLIGER TIL UNGE MED ASPERGERS SYNDROM PÅ HOTHERS PLADSFor at mindske ventelisten til botilbud tilborgeremed handicap ønskes der etableret12 boliger på Hothers Plads i forbindelsemedhelhedsrenoveringafområdet.Boligerneetableres som en udvidelse af et eksisterende opgangsbofællesskab med 8 pladser. (Social-forvaltningen)
20 BOLIGER TIL UNGE MED ASPERGERS SYNDROM PÅ SØLUNDFor at mindske ventelisten til botilbud tilborgeremed handicap ønsket der etableretet bofællesskab til 20 unge med AspergesSyndrompåSølund.Boligerneetableressomungdomsboliger i sammenhæng med de øvrigeungdomsboligerder skal etablerespågrunden.(Socialforvaltningen)
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 106359 58832 162 0 17760 183113
Drift 750 1050 1350 1350 15380 -
SAMLEDE INVESTERINGER FOR NØRREBRO
Byudviklingsredegørelse 2015 39
Per
Sten
gade
Byudviklingsredegørelse 2015 40
VANLØSE
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
INDGÅR SOM DEL AF CYKELPAKKEN I BUDGET 2015
1 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 7500* 0 0 0 0 7500
Drift 1000 ? ? ? ? -
STØJ- OG LUFTFORURENING I VANLØSEStøjværn ved Roskildevej ved Damhussøen.Støjskærme eller lydskodder langs Ringvej 2.Der er ikke udarbejdet et konkret budget notat pådetteønskeogtidsplanogtaliøkonomi-tabellenerderforikkekvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
2 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2000 0 0 0 0 2000
Drift ? ? ? ? ? -
ALBERTSLUNDRUTEN (YDERLIGERE FORBEDRING) Teknik- og Miljøforvaltningen har alleredeforetaget forbedringer af Albertslundrutenpåbl.a.HyltebjergAlle,menderermulighedforyderligereforbedringerafcykelruten.Derkan bl.a. ske forbedring af krydsning med GrøndalsParkvej(ring2)ogevtforbedringerved Damhus søen. Der er ikke udarbejdet et konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 41
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 12000 22500 0 0 0 34500
Drift 1000 0 0 0 0 -
SAMLEDE INVESTERINGER FOR VANLØSE
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — VANLØSE
3 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2500 22500 0 0 0 25000
Drift ? ? ? ? ? -
BELLAHØJMARKEN UdviklingafBellahøjmarkenmedønskeomforbedringerafbeplantning,toiletbygninger,nyanlæg af løbestier, fitness redskaber mv.Desuden kombineret med forslag om LARanlæg. Økonomien i projektet kan i høj grad skaleresafhængigtafLARløsningerne.Teknik-ogMiljøforvaltningenvurderer,atforslagetkangennemføres i en ændret version, der ogsåomfatterlokaludvalgetsinteresser,idetderdoger behov for tilretning af det konkrete forslag samtnyeberegningeraf,atspildevandsplanensogskybrudsplanensserviceniveaueroverholdes.Dererikkeudarbejdetetkonkretbudgetnotatpådette ønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- og Miljø-forvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 42
Byudviklingsredegørelse 2015 43
Jens
Chr
istia
n El
le
Byudviklingsredegørelse 2015 44
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
BRØNSHØJ-HUSUM
1
2
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 7250 0 0 0 0 7250
Drift 150 150 150 150 150 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 5000 0 0 0 0 5000
Drift 250 250 250 250 250 -
ISTANDSÆTTELSE OG MODERNISE- RING AF BELLAHØJ FRILUFTSSCENEDerudarbejdesetskitseforslag.Skitseforslagetskal visualisere, hvordan området kan gøresmere brugervenligt for amatører og profes-sionelle i respekt for Friluftsscenens unikkearkitektoniske kvaliteter. Forslaget skal inde-holdeenmobilinstallation,derforbedrerlyd,lys og sceneforhold. Der er ikke udarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
UTTERSLEV MOSEEnsamletstrategiforUtterslevMosemedfokuspå følgende tre indsatsområder:Bedrerekreative udfoldelsesmuligheder, herunderaktiv naturformidling, nye opholdssteder oglandskabskunst, forbedret vandkvalitet medenny infrastrukturtilhåndteringafregnvandog øget biologisk mangfoldighed gen nem skabelseafnaturzoner.Dererikkeudarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 45
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — BRØNSHØJ - HUSUM
3
6
7
4
5
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 505 5500 20000 0 0 26005
Drift 0 0 500 1000 ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 18876 20102 6500 0 0 45478
Drift 535 603 353 353 353 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3000 0 0 0 0 3000
Drift 0 40 40 40 40 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6500 9100 57500 58000 0 131100
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6200 8300 59900 60800 0 135200
Drift 0 0 0 0 0 -
NATURCENTER MED NATURSKOLE- FUNKTIONLokaludvalget ønsker, at EnergiCenterVold-parken skal have et naturcenter, der medformidlingsstationerpåHusumvold,UtterslevMoseogKagsmosenkanlærebørnogvoksneom naturen og voldens historie gennem leg ogbevægelse iområdet.Dettebudgetønskehar højt prioritet hos Lokaludvalget. (Børne-og Ungdomsforvaltningen,Teknik- og Miljø-forvaltningen,Kultur-ogFritidsforvaltningen)
LILLE TINGBJERG-HUSUM-PAKKEBelysningiTingbjerg-Husum,opgraderingafVestvolden, helhedsgenopretning og støj-reducerendeasfaltiTingbjerg-Husum,pladsenved Tingbjerg Kulturhus og Satellit-klinik.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
FÆRDIGGØRELSE AF HUSUMPARKEN (OMRÅDEFORNYELSE)Opgradering af projekt med kunstgræsbaneogbevægelsesområder.Parkenvilfremståsomtotalrenoveret og attraktiv for flere bruger-grupper.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
HUSUM SKOLE - UDVIDELSE MED ET SPORBefolkningsprognosen for området viser, atder er behov for 2 nye skolespor i de næste 10 år, , der ansøges derfor ommidler til enudvidelseafdeneksisterendeskole.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
BELLAHØJ SKOLE - UDVIDELSE MED ET SPORBefolkningsprognosen for området viser, atder er behov for 2 nye skolespor i de næste 10 år, , der ansøges derfor ommidler til enudvidelseafdeneksisterendeskole.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 46
8 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6000 0 0 0 0 6000
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 53331 43002 143900 118800 0 359033
Drift 935 1043 1293 1793 793 -
LETBANEUDREDNING FRA NØRRE BRO ST. TIL LETBANEN I RING 3 (VIA FREDERIKSSUNDSVEJ OG TINGBJERG)Statenharafsat6mio.kr.tiludarbejdelseafenudredningafenletbanepåFrederikssundsvej.Udredningenskalbyggeviderepådeletbane-undersøgelser som Københavns Kommune selv har udarbejdet og som afrapporteres politisk i august / september 2014. HvisKøbenhavns Kommune skal deltage i udred-ningen,skalderafsættesmidlerhertiliBudget15. (Teknik-ogMiljøforvaltningen,Økonomi-forvaltningen)
SAMLEDE INVESTERINGER FOR BRØNSHØJ-HUSUM
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 47
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 48
AMAGER ØST
1 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6000 0 0 0 0 6000
Drift 150 150 150 150 150 -
NYE RAMMER FOR OMRÅDET VED BURET Forslagomatændreogopgraderedefysiskerammer omkring aktivitetsområdet vedSønderbroSkoleogomdannedettiletåbentområde, at skabeet lokalt samlingspunkt forde forskellige brugere, at skabe et dynamiskmiljømedenmasseaktiviteter,somgørheleområdetattraktivtoggiverallemenneskerogfamilier i lokalområdet et sted, hvor der ertrygtoghyggeligtatvære.LUharansøgninghos LOA herom. Der er ikke udarbejdetet konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Børne-ogUngdomsforvaltningen,Teknik-ogMiljøforvaltningen)
2 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3000 0 0 0 0 3000
Drift 48 48 48 48 48 -
PALERMOPARK Parken tilplantesmed farverigeplanterogtræer ivarierendehøjder,etfrodigtregn-vandsbassin, en sydvendt solskråning, enaktivitetspladsogencentralpladsmednatur-elementer og mulighed for ophold og leg. Vejarealetsyd forPalermoPark inddrages tilet aktivitetsstrøg med fleksibel indretning tilleg og sport. Der er ikke udarbejdet et konkret budgetnotatpådetteønskeogtidsplanogtali økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
Byudviklingsredegørelse 2015 49
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — AMAGER ØST
5
3
6
4
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 8000 72000 0 0 0 80000
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2325* 0 0 0 0 2325
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 0 0 0 0 0 0
Drift ? ? ? ? ? -
Finans-
poster2100 6900 21300 0 0 30800
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 5000 0 0 0 0 5000
Drift ? ? ? ? ? -
AMAGERBROGADE SOM STRØG- OG HANDELSGADEForslag om at bevare/genskabe en levendebutiksgademedetspændendeudbudafbutik-ker med res pekt for det særlige kendetegn og den særlige charme, den nuværendeAmagerbrogade har. (Projektets økonomiskal kvalificeres efter skalering). Der er ikkeudarbejdet et konkret budgetnotat på detteønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- ogMiljø-forvaltningen)
GRØNNE LOMMERForslagomatskabeogforbedregrønnelommer,atskabebedreogbredereanvendelse,atskabehelhedforatmodsvaretrafikaleogæstetiske behov, at give skolebørn en sikkerskolevej ved Wittenberggade og øvrige borgere i lokalområde et trygt og venligtområde, der inviterer til ophold, samvær ogbyliv,oghåndtereraffaldsproblem.Dererikkeudarbejdet et konkret budgetnotat på detteønske og tidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret. (Teknik- ogMiljø-forvaltningen)
SKIBAKKE AMAGER (BYPARKEN AMAGER)Budgetnotat sigter på realiseringen af denrekreative dimension af anlægget, AmagerBakke.GrundtankeniAmagerBakkeprojekteter, at udforme det nye energianlæg som enbakkederstillestilrådighedforoffentligheden.Driftsøkonomi uafklaret. (Kultur- og Fritids-forvaltningen)
BELYSNINGSPLAN Forslagomatforbedreborgernestryghedgennem belysningsprojekter udpeget af AØLUogborgerne,atbenytteenergieffektiveløsninger,somLED,atfremhævebylandskabogårstidervedbelysningafdehistoriskekrudt-huse, markante bygninger eller bygningsdeleognatur.(Projektetsøkonomiskalkvalificeresefter skalering). Der er ikke udarbejdet etkonkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
30 MIO. KR, AFSAT I BUDGET 2015
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 50
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — AMAGER ØST
7
10
11
8
9
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2819 15509 9820 0 0 28378
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1400 2900 34100 33100 0 71500
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1000 4000 8200 0 0 13200
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1718 16213 1000 0 0 18931
Drift 0 0 2000 2000 2000 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 10000 0 0 0 0 0
Drift 0 0 0 0 0 -
MUSIKTORVET, 3. ETAPE Detforeslås,atderafsættes23mio.kr.P/L2014tilombygningaffællesindgangogfællespublikumsfaciliteterforAmagerBioogTeaterZebu.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
SØNDERBRO SKOLE - UDVIDELSE MED ET SPOR Befolkningsprognosen for Amager betyder,atderbehovfor8skolesporpåAmager,deransøges derfor om midler til en udvidelse af den eksisterende skole. (Børne- ogUngdomsforvaltningen)
SUNDBYØSTER SKOLE - UDEAREALER Sundbyøster Skole er under udbygning –der ønskes derfor, at der er afsættes 7,7mio. kr. (7,5 i 2013 P/L), til istandsættelse afudendørsarealerne på skolen, som ikke blevfinansieretioverførselssagen.(Børne-ogUng-domsforvaltningen)
20 KLUBVÆRELSER TIL UNGE HJEMLØSE PÅ KOFOEDS SKOLE Boligerne på Kofoeds Skole vil være klub-værelser,hvordeungekanmodtagebostøtteefter Servicelovens § 85. Støtten kan værehjemvejlederstøtte, eller kan tilrettelæggesefter en af de bostøttemetoder, der erblevetafprøvetmedgoderesultater iHjem-løsestrategien.KofoedsSkoledriveriforvejenen række bofællesskaber for unge efter denne model,oghargodeerfaringermedathjælpede unge videre til et selvstændigt voksenliv. (Socialforvaltningen)
NY UNGDOMSKLUBSKAPACITET - AMAGERForatsikreettilbudforAmagers14-17årigefremsættes der i 2015 et forslag om at etablere 100 ungdomsklubpladser på Amager (10.0mio.kr.).(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 41262 110622 53120 33100 0 238104
Drift 198 198 2198 2198 2198 -
Finans-poster 2100 6900 21300 0 0 30300
SAMLEDE INVESTERINGER FOR AMAGER ØST
7,7 MIO. KR. AFSAT I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 51
Urs
ula
Bach
Byudviklingsredegørelse 2015 52
AMAGER VESTØrestad Urbanplanen
2 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 700 3000 23300 23300 0 50000
Drift 800 254 762 762 0 -
URBANPLANEN ETAPE 1A - REMISE PARKENRevitaliseringafRemiseparken.OpgraderingafstiengennemRemiseparken.ForbedretadgangtilRemiseparkengennem3B´sfærdselsarealer.Eksempelprojektforlokalhåndteringafregn-vand.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
1 1 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 0 0 1000 4000 0 5000
Drift 0 0 0 100 200 -
8-MANDS KUNSTGRÆSBANE ØRESTAD SYDBeslutning af projekt er nødvendig nu af hensyn tilprojektetsrealiserbarhed.Midlerneskalførstudmøntesi2017.Grundkøberikkeindeholdtiøkonomi.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
1
1
1
1 1
1 1
1 *?
Handlingsplanforbyudviklingsområde
Udviklingsplanforudsatbyområde
Bydelsplan
KFUbehandledeprojekter TMF’sgeografiskeanlægsprojekter
SOF’sboligprojekter Andreinfrastrukturprojekter
BUF’sskoleprojekterGennemsnitafanslåetudgift
Uafklaredeudgifter
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 53
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — AMAGER VEST
4
6 6
5
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1750* 0 0 0 0 1750
Drift ? ? ? ? ? -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 14000 80000 56000 0 0 150000
Drift 0 0 0 16000 16000 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 9000 19000 0 0 0 28000
Drift 0 322 643 643 643 -
METROHAVERNEHaverneharpotentialetilatbliveetnytgrønt åndehul i bydelen, hvor havebrugernekan opleve fødevarers gang fra jord til bord ogdelokaleforbipasserendekanfåenpauseihverdagen.Medprojektetønskerlokaludvalgetat skabe fællesskaber i bydelens offentlige rum samt tilføre byrumselementer i øjenhøjde. Driftsudgifter uafklaret. Der er ikke udarbejdet et konkret budgetnotat på dette ønske ogtidsplan og tal i økonomitabellen er derfor ikke kvalificeret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
SVØMMEHAL ØRESTAD SYD Københavns Kommune har ni egentlige svømmehaller. Behovet for nye svømme-faciliteter i København ermassivt. En simpelsammenligningviser,athvisKøbenhavnsKom-mune skal have samme antal svømmehaller pr. indbygger som i de øvrige 6-byer, skalder ske mere end en fordobling af antallet af svømmehaller.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
HAVNEBAD ISLANDS BRYGGE - VINTERBADNING Ideen er at få etableret et vinterbadeanlægcentralt i København, der også er åbent foroffentligheden.Projektetforeliggersomskitse-projektudarbejdetaftegnestuenBIG.Anlæg-get tænkes etableret som en ekstern flyde-ponton syd for Havnebadet Islands Brygge.Vinterbadeanlæggetvil indeholderumtilbl.a.omklædning,sauna,socialtophold,toiletterogdepoter.(Kultur-ogFritidsforvaltningen)
3 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 4000 0 0 0 0 4000
Drift 0 0 0 0 0 -
Finans-poster 14100 0 0 0 0 14100
URBANPLANEN ETAPE 1B - NYE ALMENE RÆKKE HUSE VED REMISEPARKENNyealmenerækkehusevedRemiseparkenoggenhusningaf institutioner. (Teknik-ogMiljø-forvaltningen)
0,4 MIO. KR. AFSAT I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 54
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — AMAGER VEST
8
10
9
11
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 3500 0 500 0 0 4000
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 31000 31000 95000 155600 138200 450800
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 1700 1000 0 0 0 2700
Drift 0 0 0 0 0 -
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2800 4500 26500 26500 0 60300
Drift 0 0 0 0 0 -
GENHUSNING AF TO INSTITU- TIONER SOLVANGSCENTRETDer er stillet forslag om at afsætte midler til midlertidig genhusning af to institutioner i Solvangcenteret på Amager i byudviklings-projektetiområdet”Urbanplanen”.Udgifternetil permanent placering af institutionernesøgesdækketiforbindelsemedprojektet,somfremsættes af Teknik- og Miljøforvaltningen.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
NY SKOLE PÅ ARTELLERIVEJ MED TRE SPORBefolkningsprognosen for Amager betyder,atderbehovfor8skolesporpåAmager,deransøgesderforommidlertilennyskolepåenny tresporetskolebygningpåArtillerivej126.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
NY LOKALER TIL UNGETILBUDDET GARAGENDerindstillesligeledes,atderafsættes2,7mio.kr.tilnyelokalertil”Garagen”påBrydesAllé.(Børne-ogUngdomsforvaltningen)
SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE - UDVIDELSE MED ET SPORBefolkningsprognosen for Amager betyder,atderbehovfor8skolesporpåAmager,deransøges derfor om midler til en udvidelse af deneksisterendeskole.(Børne-ogUngdoms-forvaltningen)
7 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 6510 10699 0 0 0 17209
Drift 0 3000 6000 6000 6000 -
SUNDHOLM - UDVIDELSE OG KVALITETSFORBEDRING AF 12 PLEJE- PLADSER TIL TIDLIGERE HJEMLØSEDer ønskes etableret i alt 12 nye plejepladser på Sundholm. Derved opnås en optimalindretningafdebygninger,somplejepladserneallerede ligger i. Der skal tilføres nye drifts-midlertilde12pladser,ogdervedmindskesventelisten til plejepladser til udsatte borgere iKøbenhavn.Mangeafdeventendeborgerneboridagpåherberger.Derforviletableringenafplejepladsernesamtidigmindskeflaskehalsenpåherbergsområdet.(Socialforvaltningen)
VEDTAGET I BUDGET 2015
VEDTAGET I BUDGET 2015
Byudviklingsredegørelse 2015 55
i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 85460 167499 280500 286000 138200 957659
Drift 800 3576 7405 23505 22843 -
Finans-poster 14100 0 0 0 0 14100
SAMLEDE INVESTERINGER FOR BYDEL
BYUDVIKLINGSREDEGØRELSE — AMAGER VEST
14 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 2000 6000 0 0 0 8000
Drift ? ? ? ? ? -
UDFLUGTSMÅL/BLÅT STØTTE PUNKT (EN DEL AF HAVNEVISIONEN)Stopforkajaksejlereogudflugtsmål fra land-siden,adgangtilvandfladenogpicnicfaciliteter.Tilknyttet ”Havneringen” en cykelrute iTeknik-ogMiljøforvaltnings-regi.Driftsudgifteruafklaret.(Teknik-ogMiljøforvaltningen)
13 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 4000 6000 35700 36000 0 81700
Drift 0 0 0 0 0 -
AMAGER FÆLLED SKOLEBefolkningsprognosenforAmagerbetyder,atderbehovfor8skolesporpåAmager,deransøges derfor om midler til en udvidelse af deneksisterendeskole.(Børne-ogUngdoms-forvaltningen)
12 i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019+ I alt
Anlæg 4500 6300 42500 40600 0 93900
Drift 0 0 0 0 0 -
PEDER LYKKE SKOLE - UDVIDELSE MED ET SPORBefolkningsprognosen for Amager betyder,atderbehovfor8skolesporpåAmager,deransøges derfor om midler til en udvidelse af deneksisterendeskole.(Børne-ogUngdoms-forvaltningen)
Byudviklingsredegørelse 2015 56
KØBENHAVNS KOMMUNEwww.kk.dk