23
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) ASB 01: BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN PEGAWAI Deskripsi: Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH) Satuan Pengendali Belanja: Rp 740.149,93 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari Batasan Alokasi Obyek Belanja: Rata – Rata Batas Bawah Batas Atas TOTAL ANGGARAN 238.347.753,84 145.149.924,75 331.545.582,93 STANDAR BIAYA 740.149,93 450.739,33 1.029.560,53 No Objek Belanja % Alokasi Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas 1 Honorarium PNS 11,35 6,67 16,04 2 Honorarium Non PNS 0,65 0,11 1,19 3 Belanja Bahan/Material 4,58 2,67 6,49 4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,19 0,72 1,66 5 Belanja Jasa Kantor 2,48 0,25 5,21 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,36 1,20 3,53 7 Belanja Makanan dan Minuman 10,07 7,31 12,83 8 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi Bimtek 6,40 1,81 10,98 9 Belanja Perjalanan DInas 27,81 20,87 34,75 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,40 0,17 2,97 11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,73 0,14 1,61 12 Belanja Sewa Gedung 7,73 4,52 10,94 13 Transport Akomodasi 0,59 0,25 1,43 14 Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi 0,04 0,04 0,11

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN …jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERGUB NO. 32... · belanja jasa yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sarana

  • Upload
    vantruc

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 01: BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan

bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian

teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke

lokasi pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Satuan Pengendali Belanja:

Rp 740.149,93 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata – Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 238.347.753,84 145.149.924,75

331.545.582,93

STANDAR BIAYA 740.149,93 450.739,33 1.029.560,53

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 11,35 6,67 16,04

2 Honorarium Non PNS 0,65 0,11 1,19

3 Belanja Bahan/Material 4,58 2,67 6,49

4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,19 0,72 1,66

5 Belanja Jasa Kantor 2,48 0,25 5,21

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

2,36 1,20 3,53

7 Belanja Makanan dan

Minuman

10,07 7,31 12,83

8 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi Bimtek

6,40 1,81 10,98

9 Belanja Perjalanan DInas 27,81 20,87 34,75

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,40 0,17 2,97

11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

0,73 0,14 1,61

12 Belanja Sewa Gedung 7,73 4,52 10,94

13 Transport Akomodasi 0,59 0,25 1,43

14 Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

0,04 0,04 0,11

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

10,09 7,30 12,87

16 Belanja Pakaian Kerja 1,61 0,33 3,55

17 Belanja Belanja Uang Saku 5,57 3,49 7,66

18 Belanja Pemeliharaan 0,05 0,05 0,14

19 Belanja Paket Meeting 0,85 0,70 2,41

20 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1,25 0,56 3,06

21 Belanja Uang/Barang yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

0,52 0,23 1,27

22 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

0,91 0,95 2,77

23 Belanja Jasa Konsultansi 1,77 1,86 5,40

ASB 02: PENYULUHAN/PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK DI

MASYARAKAT

Deskripsi :

Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat

merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan,

pembentukan kelompok masyarakat

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta/kelompok peserta dan durasi pertemuan

Satuan pengendali belanja:

Rp 49.811,47 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi Pertemuan

Catatan:

Diperkenankan menambah biaya perijinan sesuai dengan peraturan yang

berlaku, pada belanja total ASB

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 383.020.560,97 250.268.379

515.772.743

STANDAR BIAYA 49.811,47 32.547

67.076

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 7,79 4,59 11,00

2 Honorarium Non PNS 0,63 0,11 1,15

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

3 Belanja Bahan/Material 5,61 3,37 7,85

4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,11 0,30 1,91

5 Belanja Jasa Kantor 3,99 0,24 8,22

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,80 1,00 2,60

7 Belanja Makanan dan Minuman

9,43 6,02 12,83

8 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1,16 0,23 2,55

9 Pakaian Dinas atau Kerja 1,07 1,06 3,20

10 Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek

1,89 1,70 5,48

11 Belanja Belanja Perjalanan DInas

33,68 25,97 41,38

12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

0,85 0,19 1,89

13 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,11 0,59 2,81

14 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4,50 2,18 6,82

15 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

0,45 0,31 1,21

16 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

6,92 3,42 10,43

17 Belanja Uang Saku 5,40 3,06 7,74

18 Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

0,24 0,25 0,73

19 Beasiswa Pendidikan Non PNS 2,14 2,26 6,55

20 Bonus Juara I,II,III/Uang untuk diberikan kepada masyarakat

0,22 0,11 0,54

21 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

2,93 0,28 6,14

22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5,36 0,89 11,62

23 Perawatan Kendaraan Bermotor

0,31 0,30 0,93

24 Paket Meeting 0,95 1,01 2,92

25 Kendaraan Bermotor 0,31 0,33 0,95

26 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

0,14 0,14 0,42

ASB 03: RAPAT, KOORDINASI DAN MUSYAWARAH

Deskripsi :

Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik

yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta rapat dan jumlah hari rapat, koordinasi atau musyawarah.

Satuan pengendali belanja tetap:

Rp 947.883,19 x Jumlah Peserta (orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 150.745.022,93 94.337.295,10 207.152.750,77

STANDAR BIAYA 947.883,19 593.191,96 1.302.574,41

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 15,48 9,17 21,78

2 Honorarium Non PNS 0,45 0,06 0,84

3 Belanja Bahan/Material 3,07 1,57 4,57

4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,21 0,82 1,60

5 Belanja Jasa Kantor 1,58 0,04 3,12

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

3,80 0,67 6,92

7 Belanja Makanan dan Minuman

10,18 7,17 13,19

8 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

0,53 0,12 1,18

9 Belanja Belanja Perjalanan DInas

42,98 34,59 51,37

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

0,46 0,21 1,12

11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,60 0,02 1,22

12 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5,02 1,97 8,08

13 Transport Akomodasi 0,58 0,63 1,78

14 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

10,63 5,07 16,18

15 Paket Meeting 2,03 1,50 5,56

16 Belanja Uang Saku 1,32 0,15 2,49

17 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

0,08 0,09 0,26

ASB 04: PENYUSUNAN BAHAN KERJA DAN LAPORAN (NON KEUANGAN)

Deskripsi :

Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan

kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja

(kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program

dan kegiatan

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x Bobot laporan

Catatan:

Obyek yang dilaporkan /Tingkatan obyek :

▪ Bobot 1 : jika berupa laporan final atas obyek bukan lembaga

Pemerintahan;

▪ Bobot 1 : jika berupa laporan perkembangan atas obyek yang setingkat

instansi/SKPD;

▪ Bobot 2 : jika berupa laporan final atas obyek yang setingkat

Instansi/SKPD;

▪ Bobot 3 : jika berupa Laporan perkembangan setingkat pemerintah

provinsi;

▪ Bobot 4 : jika berupa Laporan final setingkat pemerintah provinsi.

Satuan pengendali Belanja:

Rp 21.009.445,75 x Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x

Bobot laporan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 102.045.879,33 65.383.946,69 138.707.811,97

STANDAR BIAYA 21.009.445,75 13.461.400,79 28.557.490,70

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 16,72 9,06 24,38

2 Honorarium Non PNS 0,71 0,16 1,59

3 Belanja Bahan/Material 1,08 0,29 2,45

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,48 1,16

5 Belanja Jasa Kantor 1,51 1,40 4,41

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

20,02 7,19 32,85

7 Belanja Makanan dan Minuman

9,53 5,41 13,65

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

43,04 30,53 55,54

9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1,66 0,13 3,45

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

3,69 0,23 7,15

11 Belanja Belanja Uang Saku 1,23 0,32 2,78

ASB 05: REHABILITASI ATAU PEMELIHARAAN RUMAH/GEDUNG/

JALAN/KENDARAN

Deskripsi :

Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/Gedung/Jalan/Kendaraan

merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperbaiki sarana dan

prasarana pelayanan public.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah belanja rehabilitasi

Satuan pengendali belanja:

0.37 x Jumlah Belanja Rehabilitasi

Catatan:

▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk

melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanpa memasukkan belanja

rehabilitasi sarana. Belanja rehabilitasi adalah belanja modal dan

belanja jasa yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sarana

tersebut dan ditambahkan ke dalam ASB diatas.

▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:

Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Rehabilitasi

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 436.854.830,0

0 67.818.390,6

1

805.891.269,3

9

STANDAR BIAYA 0,37 0,06 0,69

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 31,41 15,87 46,95

2 Honorarium Non PNS 0,30 0,35 0,95

3 Belanja Bahan/Material 6,26 1,75 14,26

4 Belanja Bahan Pakai Habis 7,23 0,99 15,45

5 Belanja Jasa Kantor 18,27 0,84 35,70

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

2,82 0,17 5,47

7 Belanja Makanan dan Minuman

2,99 3,43 9,40

8 Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek

0,93 1,07 2,94

9 Belanja Belanja Perjalanan DInas

9,99 2,73 17,24

10 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4,15 4,76 13,07

11 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

2,84 3,26 8,94

12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

0,62 0,04 1,19

13 Pakaian Kerja 0,03 0,03 0,09

14 Jasa Konsultasi 12,16 0,97 23,36

ASB 06: PEMBANGUNAN GEDUNG/JALAN/JEMBATAN/JARINGAN

Deskripsi :

Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/Jaringan merupakan kegiatan

yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan

Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah

daerah dan masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Belanja Modal

Satuan pengendali belanja:

0,07 x Jumlah Belanja Modal

Catatan:

▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja

modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal

ditambahkan ke dalam model ASB diatas.

▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:

Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 284.766.437,50 67.216.843,64 502.316.031,36

STANDAR BIAYA 0,07 0,02 0,13

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 42,11 21,96 62,26

2 Honorarium Non PNS 2,47 2,97 7,91

3 Belanja Bahan/Material 5,53 3,43 14,49

4 Belanja Bahan Pakai Habis

3,05 0,84 5,27

5 Belanja Jasa Kantor 0,89 1,03 2,81

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

2,68 1,14 4,22

7 Asuransi 0,36 0,43 1,14

8 Belanja Makanan dan Minuman

0,03 0,02 0,07

9 Beasiswa Pendidikan Non PNS

0,10 0,12 0,33

10 Belanja Belanja Perjalanan DInas

7,45 0,19 14,70

11 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3,34 4,02 10,70

12 Belanja Jasa Konsultansi

26,54 7,45 45,64

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/

0,37 0,18 0,91

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

Instruktur/Narasumber/ Moderator

14 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

4,84 5,81 15,49

15 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

0,25 0,30 0,80

ASB 07: PENELITIAN/SURVEY/STUDY/PENGKAJIAN

Deskripsi :

Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk

memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan

tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator,

Bobot Kegiatan (Fisik/Non Fisik)

Catatan:

Bobot : 1 untuk kegiatan tanpa ada analisis secara fisik

2 untuk kegiatan ada analisis secara fisik

Satuan pengendali belanja:

Rp 86.827.896,56 x Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/Narasumber/ Moderator x Bobot

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 463.082.115,00 170.883.694,13 755.280.535,87

STANDAR BIAYA 86.827.896,56 32.040.692,65 141.615.100,48

No Objek Belanja % Alokasi

Rata – Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 7,56 3,37 11,75

2 Honorarium Non PNS 0,40 0,49 1,29

3 Belanja Bahan/Material 0,57 0,03 1,12

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,61 0,01 1,22

5 Belanja Jasa Kantor 2,64 1,46 6,74

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,59 0,32 2,86

7 Belanja Makanan dan Minuman

2,47 1,20 3,73

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

32,51 16,67 48,35

No Objek Belanja % Alokasi

Rata – Rata

Batas Bawah

Batas Atas

9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,18 0,04 0,40

10 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

0,51

0,46 1,48

11 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

9,02

0,86 17,18

12 Belanja Belanja Uang Saku 1,01 0,80 2,81

13 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

0,26 0,32 0,84

14 Belanja Jasa Konsultansi 40,68 14,30 67,05

ASB 08: SOSIALISASI NON BIMBINGAN TEKNIS/PENYULUHAN PEGAWAI

Deskripsi :

Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan Pegawai merupakan

kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD

untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan

perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:

Rp 1.369.824,37x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 445.290.765,71 8.835.151,57 899.416.683,00

STANDAR BIAYA 1.369.824,37 27.179,11 2.766.827,85

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 12,70 4,58 20,82

2 Honorarium Non PNS 0,16 0,04 0,35

3 Belanja Bahan/Material 5,49 0,59 10,39

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,33 0,94

5 Belanja Jasa Kantor 6,56 0,87 14,00

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

6,00 1,77 10,23

7 Belanja Makanan dan Minuman

5,15 2,86 7,44

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

32,45 21,41 43,48

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2,43 3,02 7,89

10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,33 0,11 0,76

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8,29 1,96 14,62

12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

2,07 1,02 5,16

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

8,17 3,35 12,99

14 Belanja Uang Saku 3,38 0,02 6,78

15 Belanja Paket Meeting 1,27 1,58 4,11

16 Pakaian Khusus 0,51 0,33 1,35

17 Belanja Modal 3,27 4,06 10,60

18 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1,14 1,41 3,69

ASB 09:PENGADAAN PERALATAN KANTOR/SARANA/ALAT BERAT

/OBAT/KENDARAAN

Deskripsi :

Perlengkapan Peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/Kendaraan dan

Perlengkapan/Pakaian Dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan

peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/ Kendaraan

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja:

0.13 x Nilai Pengadaan

Catatan:

▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja

kepanitian dalam kegiatan ini

▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:

Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 294.470.583,18 176.162.661,43 765.103.827,79

STANDAR BIAYA 0,13 0,08 0,33

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 35,44 20,82 50,07

2 BahanMaterial 2,46 0,02 4,95

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

3 Belanja Bahan Pakai Habis 13,42 2,04 24,79

4 Belanja Jasa Kantor 13,36 0,21 26,93

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,54 2,10 10,97

6 Belanja Makanan dan Minuman 0,33 0,18 0,83

7 Belanja Belanja Perjalanan DInas 25,01 11,82 38,20

8 Komunikasi 0,10 0,05 0,25

9 Konstruksi 0,32 0,18 0,82

10 Belanja Instalasi Listrik dan Telpon 0,80 0,44 2,05

11 Belanja konstruksi/pembelian 1,39 0,76 3,53

12 penghias ruangan RT 0,83 0,46 2,13

ASB 10: PENYELENGGARAAN PROMOSI, PAMAERAN, EXPO

Deskripsi :

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi,

pameran dan expo produk atau event terkait Provinsi Bangka Belitung

seperti produk unggulan, dll

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan pengendali belanja:

Rp 68.920.691,59 x Nilai Pengadaan Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot

atau Tingkatan Acara

Catatan:

▪ Bobot 3 : Acara level internasional

▪ Bobot 2 : Acara Level Nasional

▪ Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 670.410.363,64 140.006.930,41 1.200.813.796,86

STANDAR BIAYA 68.920.691,59 14.393.235,84 123.448.147,34

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 3,22 2,01 4,43

2 Honorarium Non PNS 0,16 0,07 0,39

3 Belanja Bahan/Material 16,26 8,29 24,23

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,07 0,03 0,16

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

5 Belanja Jasa Kantor 8,93 2,65 20,52

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,40 0,22 2,58

7 Belanja Makanan dan Minuman 5,29 1,82 8,76

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

21,80 9,32 34,27

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12,95 3,12 22,78

10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,38 0,82 3,93

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki

r

17,08 6,84 27,31

12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

0,19 0,09 0,46

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

3,45 0,23 7,13

14 Belanja Belanja Uang Saku 1,92 1,65 5,48

15 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1,95 0,14 3,77

16 Belanja Uang/Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2,96 0,55 5,37

ASB 11:PERLENGKAPAN/KENDARAAN DINAS/HABIS PAKAI

Deskripsi :

Perlengkapan/Pakaian Dinas/Habis Pakai merupakan kegiatan untuk

mengadakan perlengkapan dan Belanja Bahan Pakai Habis untuk kegiatan

tertentu

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja:

0.35 x Nilai Pengadaan

Catatan:

▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja

kepanitian dalam kegiatan ini

▪ Nilai pengadaan tidak melibihi 500.000.000

▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:

Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN

29.806.444,44 11.646.580,27 47.966.308,62

STANDAR BIAYA 0,35 0,14 0,56

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 37,55 5,87 69,22

2 BahanMaterial 0,08 0,12 0,28

3 Belanja Bahan Pakai Habis 20,35 4,32 45,03

4 Belanja Jasa Kantor 9,09 5,62 23,80

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,47 0,04 0,98

6 Belanja Makanan dan Minuman 2,29 0,81 5,39

7 Belanja Belanja Perjalanan DInas 26,95 6,57 60,47

8 Peralatan 3,22 4,65 11,08

ASB: 12 PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN

Deskripsi :

Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan merupakan kegiatan

untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan

oleh SKPD

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pengawasan, evaluasi atau Pengendalian

Pemantauan

Satuan pengendali belanja:

Rp 920.579,11 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pengawasan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 183.706.675,56 58.275.031,84 397.282.022,63

STANDAR BIAYA 920.579,11 292.024,10 1.990.834,19

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 29,35 12,90 57,36

2 Honorarium Non PNS 2,35 1,01 8,07

3 Belanja Bahan/Material 0,02 0,04 0,13

4 Belanja Bahan Pakai Habis

1,23 0,48 2,50

5 Belanja Jasa Kantor 0,12 0,00 0,31

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

4,39 1,12 9,96

7 Belanja Makanan dan Minuman

8,35 2,15 18,90

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

46,10 24,35 83,15

9 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

5,54 3,41

20,78

10 Belanja Belanja Uang Saku

2,55 0,87 8,36

ASB 13: PENYUSUNAN MASTERPLAN/DED

Deskripsi :

Penyusunan Masterplan/DED merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

SKPD untuk menyusun rencana induk/masterplan dan rincian desain

detail mengenai pembangunan suatu fasilitas

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah dokumen x Bobot Jenis Dokumen

Bobot jenis dokumen :

▪ Masterplan/DED pembangunan gedung = 0,5

▪ Masterplan/DED pengembangan sarana prasarana = 1

▪ Masterplan/DED pengembangan lainnya = 1,25

Satuan pengendali belanja:

Rp 919.531.189,19 x Jumlah Dokumen x Bobot Jenis Dokumen

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 1.063.207.937,50 579.073.477,44 1.547.342.397,56

STANDAR BIAYA 919.531.189,19 500.820.304,81 1.338.242.073,57

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

1 Honorarium PNS 2,01 0,08 3,94

2 Honorarium Non PNS 0,21 0,31 0,73

3 Belanja Bahan Material 0,05 0,03 0,13

4 Belanja Bahan HabisPakai

0,13 0,00 0,26

5 Belanja JasaKantor 0,02 0,03 0,06

6 Belanja CetakGanda 0,28 0,15 0,42

7 Bellanja Makan Minum 0,52 0,17 1,21

8 Belanja Perjalanan Dinas

8,60 0,30 16,90

9 Belanja Jasa Konsultansi

70,34 44,58 96,10

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

17,08 10,67 44,83

11 Paket Meeting 0,77 1,17 2,70

ASB 14: PENGADAAN/PENGEMBANGAN SOFTWARE/SISTEM INFORMASI

Deskripsi :

Pengadaan/Pengembangan Software/Sistem Informasi merupakan kegiatan

untuk penyusunan dan pengadaan dan pengembangan sistem informasi

yang dibuat khusus untuk kegiatan spesifik di pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah paket software/Sistem

Satuan pengendali belanja:

Rp 241.779.550 x Jumlah Paket Software/Sistem

Catatan:

Kegiatan Pengadaan /pengembangan sistem/software, tidak boleh

memasukan komponen hardware karena termasuk Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 276.319.485,71 52.738.034,06 499.900.937,36

STANDAR BIAYA 241.779.550,00 46.145.779,81 437.413.320,19

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 22,99 5,21 51,19

2 Belanja Bahan/Material 1,25 1,22 3,72

3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,75 1,39

4 Belanja Jasa Kantor 0,18 0,01 0,35

5 Belanja Cetak dan

Penggandaan

2,07 0,87 3,26

6 Belanja Makanan dan Minuman

4,61 2,22 7,01

7 Belanja Belanja Perjalanan DInas

25,68 11,11 40,24

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,23 0,06 0,52

9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1,93 1,04 4,91

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

8,26 0,70 17,22

11 Belanja Belanja Uang Saku 1,47 1,45 4,40

12 Belanja Paket Meeting 5,59 3,94 15,11

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

13 Belanja Jasa Konsultansi 24,67 14,25 63,59

ASB 15: PENYUSUNAN BUKU PROFIL

Deskripsi :

Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku

tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun

dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat

disebarluaskan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah judul buku profil yang disusun

Satuan pengendali belanja:

Rp 73.584.472,22 x Jumlah Judul Buku Profil yang Disusun

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 94.608.607,14 56.632.144,25 132.585.070,03

STANDAR BIAYA 73.584.472,22 44.047.223,31 103.121.721,14

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 22,02 0,40 44,44

2 Belanja Bahan/Material 0,15 0,24 0,54

3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,01 2,14

4 Belanja Jasa Kantor 0,02 0,04 0,08

5 Belanja Cetak dan Penggandaan

30,01 0,08 59,93

6 Belanja Makanan dan Minuman

2,19 0,82 5,19

7 Belanja Belanja Perjalanan DInas

40,20 19,94 60,47

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,54 0,42 1,49

9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

0,60 0,51 1,72

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

2,86 1,48 7,19

11 Belanja Belanja Uang Saku 0,36 0,59 1,30

ASB 16: ADVOKASI

Deskripsi :

Advokasi diberikan dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada

pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi yang diberikan

(internal atau ekternal)

Catatan:

Internal : Bobot 1

Eksternal : Bobot 2

Satuan pengendali belanja:

Rp 2.820.052 Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi

yang diberikan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 110.787.757,14 49.723.248,63 171.852.265,66

STANDAR BIAYA 2.820.052,00 1.265.682,69 4.374.421,31

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 26,21 2,20 50,21

2 Honorarium Non PNS 1,15 0,07 2,23

3 Belanja Bahan/Material 1,79 2,65 6,24

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,75 2,39

5 Belanja Jasa Kantor 9,47 4,29 23,23

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

3,22 0,67 5,77

7 Belanja Makanan dan Minuman

5,50 0,40 10,61

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

34,27 13,48 55,05

9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3,84 2,67 10,35

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

9,62 1,79 21,03

11 Belanja Belanja Uang Saku 4,11 3,36 11,58

ASB 17: PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN – PERLOMBAAN

Deskripsi :

Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan merupakan penyelenggaraan

perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap

golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Bobot Jenis Perlombaan

Catatan:

Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran

untuk uang penghargaan. Dengan demikian pengeluaran untuk

penghargaan bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Satu orang

untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk

perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai

satu peserta).

Jenis perlombaan :

▪ Bobot 1 : untuk lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan

alat (contoh: menyanyi, baca puisi)

▪ Bobot 2 : untuk lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan

alat (contoh: pentas musik, festival band)

▪ Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan

menghasilkan Karya (contoh: melukis)

▪ Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual

(contoh: drama, teater, tari)

▪ Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik

sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta

lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian)

▪ Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan

perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian

teknologi)

Satuan pengendali belanja:

Rp 653.212,69 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Bobot jenis

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 226.011.590,00 43.102.507,38 408.920.672,62

STANDAR BIAYA 653.212,69 124.573,72 1.181.851,65

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 4,44 2,50 6,38

2 Honorarium Non PNS 0,47 0,56 1,50

3 Belanja Bahan/Material 10,01 6,39 13,63

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,34 0,10 0,77

5 Belanja Jasa Kantor 5,22 0,96 11,40

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,73 0,34 3,12

7 Belanja Makanan dan Minuman 4,48 0,04 9,00

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

34,49 17,17 51,81

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,58 2,52 5,68

10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,35 0,30 1,00

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

7,25 3,05 17,54

12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

0,15 0,27 0,58

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

7,69 1,55 13,82

14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

0,96 0,91 2,83

15 Belanja Belanja Uang Saku 0,71 0,57 1,99

16 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

20,13 10,21 30,06

ASB 18: PEMILIHAN/PENERIMAAN/SELEKSI

Deskripsi :

Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

menyeleksi calon mahasiswa, pegawai negeri dan lain-lain. Dimana setiap

yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan

pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja:

Rp 140.626.154,51 x Jumlah Pelaksana x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN

1.195.322.313,33

1.936.051.331,76

4.326.695.958,43

STANDAR BIAYA 140.626.154,51 227.770.744,91 509.023.053,93

No Objek Belanja % Alokasi

Rata – Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 5,98 0,96 11,00

2 Honorarium Non PNS 0,04 0,07 0,14

3 Belanja Bahan/Material 10,73 3,69 25,16

No Objek Belanja % Alokasi

Rata – Rata Batas Bawah

Batas Atas

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,45 0,03 0,94

5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,08 0,29

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

0,89 0,25 2,04

7 Belanja Makanan dan Minuman

20,42 9,81 50,65

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

41,83 5,22 78,44

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,81 3,29 6,92

10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,67 1,21 2,54

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2,78 1,44 6,99

12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

7,46 4,63 19,55

13 Belanja Belanja Uang Saku 2,16 1,88 6,21

14 Belanja Uang/Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

4,68 4,27 13,62

ASB 19: PENDDIKAN DAN PELATIHAN

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan

Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh

jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:

Rp 1.660.565,20x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 677.510.600,00 306.910.470,65 1.661.931.670,65

STANDAR BIAYA 1.660.565,20 752.231,55 4.073.361,94

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 1,97 0,07 3,87

2 Honorarium Non PNS 0,51 0,77 1,78

3 Belanja Bahan/Material 8,72 8,47 25,92

4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,29 1,27 3,84

5 Belanja Jasa Kantor 2,12 2,39 6,64

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,80 0,35 3,26

7 Belanja Makanan dan Minuman

18,48 1,40 35,57

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

30,85 2,80 58,90

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,46 3,08 6,01

10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,38 0,79 1,54

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Park

ir

6,12 6,54 18,79

12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi

0,21 0,43 0,84

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

11,87 2,64 26,37

14 Belanja Belanja Uang Saku 13,38 3,02 29,78

15 Belanja Pemeliharaan 0,84 1,77 3,45

ASB 20: PENYUSUNAN RENCANA/PERDA/STANDAR/PROSEDUR

Deskripsi :

Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan

khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan

rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program

yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan

operasional pemda.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/durasi

Satuan pengendali belanja:

Rp 2.970.342,27 x Jumlah peserta penyusun dan jumlah

pertemuan/durasi

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN

323.173.239,00 188.598.817,60 834.945.295,60

STANDAR BIAYA 2.970.342,27 1.733.445,01 7.674.129,56

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 24,68 2,41 51,77

2 Honorarium Non PNS 0,98 1,44 3,40

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata Batas Bawah

Batas Atas

3 Belanja Bahan/Material 3,33 0,93 7,60

4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,53 1,06 4,13

5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,10 0,30

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

13,15 1,64 27,94

7 Belanja Makanan dan Minuman

11,81 3,18 26,81

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

26,44 7,27 45,60

9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pa

rkir

1,30 1,19 3,78

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

14,82 4,31 33,95

11 Belanja Uang Saku 1,86 3,92 7,64

ASB 21: AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi :

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status

akreditasi dari pihak luar.Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari

pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi

sesuai dengan bidangnya.Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga

yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi

sesuai dengan yang telah direncanakan.Kegiatan ini dimulai dari

direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan,

diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan

oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lembaga (entitas) x Bobot

Satuan pengendali belanja:

Rp 589.181.950 x Jumlah Lembaga (unit) x Bobot

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 1.031.068.412,5

0 2.234.128.470,9

0 4.296.265.295,9

0

STANDAR BIAYA 589.181.950,00 1.276.644.840,5

2 2.455.008.740,5

2

No Objek Belanja % Alokasi

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

1 Honorarium PNS 16,92 10,18 44,02

2 Honorarium Non PNS 0,72 0,86 2,30

3 Belanja Bahan/Material 0,24 0,22 0,70

4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,73 2,00

5 Belanja Jasa Kantor 34,35 30,74 99,44

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,84 1,15 4,83

7 Belanja Makanan dan Minuman

8,77 10,11 27,65

8 Belanja Belanja Perjalanan DInas

28,58 18,84 75,99

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

0,27 0,72 1,26

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

7,69 20,56 35,93

Catatan:

Bobot 1 : Unit dari OPD Bobot 2 : Sekelas OPD

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN