125
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02 PROGRAM : BULAN : Januari KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG TRIWULAN : I (Satu) LOKASI : PROVINSI BANTEN Sisa Anggaran Contra Post No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket. (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 100,00 5,04 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00 11.991.164.500,00 67,89 5,04 3,42 604.654.697,00 604.654.697,00 5,04 11.386.509.803,00 0,00 - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 1 1 01 01 8.957.215.532,50 475.418.650,00 475.418.650,00 5,31 8.481.796.882,50 0,00 - Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 1.010.641.900,00 37.664.893,00 37.664.893,00 3,73 972.977.007,00 0,00 - Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 329.915.750,00 20.530.000,00 20.530.000,00 6,22 309.385.750,00 0,00 - Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 612.783.000,00 33.020.000,00 33.020.000,00 5,39 579.763.000,00 0,00 - Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 780.841.572,00 33.615.000,00 33.615.000,00 4,30 747.226.572,00 0,00 - Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 250.487.500,00 4.397.041,00 4.397.041,00 1,76 246.090.459,00 0,00 - Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 416.859,30 9.113,00 9.113,00 2,19 407.746,30 0,00 - Uang Duka Wafat/ Tewas 5 1 1 01 08 48.862.386,20 0,00 0,00 0,00 48.862.386,20 0,00 5.659.575.000,00 32,04 5,03 1,61 284.700.000,00 284.700.000,00 5,03 5.374.875.000,00 0,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 01 5.314.575.000,00 284.700.000,00 284.700.000,00 5,36 5.029.875.000,00 0,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 03 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 04 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 11.260.500,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00 - Biaya insentif Retribusi Daerah Insentif retribusi BKTK 5 1 1 04 03 11.260.500,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00 17.662.000.000,00 100,00 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00 Serang, ... Februari 2013 Bendahara PPTK Aridawati Koto, SE Dra. Hj.Ita Rosita NIP. 140 149 960 19650708 199103 2 012 LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 1. Gaji dan Tunjangan 2 Bobot (%) Realisasi Fisik (%) Tertimbang Fisik Tertimbang Kegiatan Realisasi Keuangan (Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4) JUMLAH Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur 2. Tambahan Penghasilan PNS SP2D 3. Biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : BULAN : Januari

KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : PROVINSI BANTEN

Sisa Anggaran

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 100,00 5,04 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00

11.991.164.500,00 67,89 5,04 3,42 604.654.697,00 604.654.697,00 5,04 11.386.509.803,00 0,00

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 1 1 01 01 8.957.215.532,50 475.418.650,00 475.418.650,00 5,31 8.481.796.882,50 0,00

- Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 1.010.641.900,00 37.664.893,00 37.664.893,00 3,73 972.977.007,00 0,00

- Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 329.915.750,00 20.530.000,00 20.530.000,00 6,22 309.385.750,00 0,00

- Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 612.783.000,00 33.020.000,00 33.020.000,00 5,39 579.763.000,00 0,00

- Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 780.841.572,00 33.615.000,00 33.615.000,00 4,30 747.226.572,00 0,00

- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 250.487.500,00 4.397.041,00 4.397.041,00 1,76 246.090.459,00 0,00

- Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 416.859,30 9.113,00 9.113,00 2,19 407.746,30 0,00

- Uang Duka Wafat/ Tewas 5 1 1 01 08 48.862.386,20 0,00 0,00 0,00 48.862.386,20 0,00

5.659.575.000,00 32,04 5,03 1,61 284.700.000,00 284.700.000,00 5,03 5.374.875.000,00 0,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 01 5.314.575.000,00 284.700.000,00 284.700.000,00 5,36 5.029.875.000,00 0,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 03 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 04 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

11.260.500,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00

- Biaya insentif Retribusi Daerah Insentif retribusi BKTK 5 1 1 04 03 11.260.500,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00

17.662.000.000,00 100,00 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Dra. Hj.Ita Rosita

NIP. 140 149 960 19650708 199103 2 012

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

1. Gaji dan Tunjangan

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

JUMLAH

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

2. Tambahan Penghasilan PNS

SP2D

3. Biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Page 2: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Januari

KEGIATAN : PembinaanGizi Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 70.956.000,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 665.000,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 441.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 0,00

2 104.312.000,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 912.000,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

3 131.464.000,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.364.000,00 0,00 0,00 0,00 1.364.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00

4 369.450.000,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang

Kegiatan

Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi

Koordinasi Program Gizi Tahun 2013

Pelatihan Antropometri

Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013

Page 3: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang

Kegiatan

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00

5 83.690.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00

6 191.870.000,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00

7 1.581.180.000,00 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 0,00

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00

- Belanja bahan percontohan 5 2 2 02 06 1.576.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.576.330.000,00 0,00

8 27.600.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00

9 8.206.884.000,00 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 0,00

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00

- 5 2 2 27 01 8.202.034.000,00 0,00 0,00 0,00 8.202.034.000,00 0,00

Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk

Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota

Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil

Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten

Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat

Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita

Page 4: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang

Kegiatan

10 16.650.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00

- 5 2 2 27 01 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00

11 22.499.500,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 0,00

- 5 2 2 27 01 22.499.500,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 0,00

12 6.750.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00

13 15.750.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00

14 200.000.000,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

15 1.000.000.000,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

- 5 2 2 27 01 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

12.029.055.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Drs. H.Andi Suhardi M.Si, M.Kes

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19630610 198309 1 002

Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota

Monitoring Distribusi PMT

Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi

Masyarakat

JUMLAH

Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit

Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan

Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat

Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat

Page 5: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 100.650.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Belanja Pengiriman Kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00

2 68.288.000,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 588.000,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.450.000,00 0,00 0,00 0,00 36.450.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Realisasi Fisik (%)

SP2DTertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial

Pelatihan APN

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bobot (%)

2

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Kegiatan

Page 6: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Fisik (%)

SP2DTertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

(%) (9):(4)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bobot (%)

2

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Kegiatan

3 237.092.100,00 8,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 57.100,00 0,00 0,00 0,00 57.100,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 153.500.000,00 0,00 0,00 0,00 153.500.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00

II

4 175.540.000,00 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 3.540.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

- Belanja Dekorasi 5 2 2 03 14 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 03 15 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00

- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

5 58.036.500,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 661.500,00 0,00 0,00 0,00 661.500,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran

Evaluasi, Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan

Anak

Evaluasi Program Kesehatan Keluarga

Fasilitasi Hari Anak Nasional

Page 7: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Fisik (%)

SP2DTertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

(%) (9):(4)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bobot (%)

2

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Kegiatan

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

6 25.275.000,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 25.275.000,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 0,00

7 16.850.000,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 0,00

III

8 1.189.720.000,00 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 1.181.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.181.720.000,00 0,00

9 908.000.000,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 0,00

2.779.451.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 0,00

- Serang, ... Februari 2013

Bendahara Koordinator PPTK PPTK

Aridawati Koto, SE Drs. Madsubli Kusmana Hj. Elah Nurlaelah,SKM

NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19600416 198603 1 005 NIP.19620506 198309 2 002

Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan

reproduksi ( Buku KIA dan Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu,

Kohort Balita, ANC KIT)

Belanja Hibah Buku

Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit)

JUMLAH

Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin

Pelacakan Kasus Kematian Bayi

Page 8: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 85.890.000,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 78.240.000,00 0,00 0,00 0,00 78.240.000,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

2 93.125.000,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 5.625.000,00 0,00

3 208.535.000,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 75.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00

- Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

4 41.010.000,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 28 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00

5 47.810.000,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00

6 218.670.000,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun

2013

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu

Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS)

Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP

Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Page 9: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00

- Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 23.800.000,00 0,00

- 5 2 2 15 02 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00

- Belanja pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

7 202.310.000,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00 0,00

- Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00

- Belanja pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00

8 49.615.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 26.550.000,00 0,00 0,00 0,00 26.550.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00

9 39.713.850,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 103.850,00 0,00 0,00 0,00 103.850,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00

10 34.700.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,00

- 5 2 2 15 01 26.900.000,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00 0,00

- 5 2 2 15 02 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

11 41.000.000,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00

- 5 2 2 15 01 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 29.300.000,00 0,00

- 5 2 2 15 02 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

12 3.000.000.000,00 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00

- 5 2 2 27 02 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00

Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan

Kesehatan Dasar

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana

Pelayanan Kesehatan Dasar

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas

Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang

Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga

Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat

Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas

kab/kota

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Page 10: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

13 150.000.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

- 5 2 2 27 02 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

14 1.050.000.000,00 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00

- 5 2 2 27 02 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00

5.262.378.850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Asep Rohana,S.Sos

NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19630514 198402 1 001

Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga

Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang

Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga

JUMLAH

Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang

Page 11: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengadaan sarana dan prasarana RS Rujukan Provinsi serta peningkatan Pelayanan Kesehatan RS dan Laboratorium Daerah TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 134.650.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

2 198.650.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

3 162.750.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00

4 162.750.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00

5 154.650.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah

Sakit

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D

Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah

Sakit

Tertimbang

Kegiatan SPJ

2

Pelatihan ATLS Bagi Dokter

Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter

Pembinaan dan Pemahaman K3RS

Page 12: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

6 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

7 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

8 27.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 0,00

perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 0,00

9 21.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00

perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00

10 14.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

11 50.751.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 0,00

perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 50.751.000,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 0,00

12 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu

VVIP & VIP )

Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan

dan Khusus

Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes

Rujukan dan Khusus ke Kab/Kota

Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat

Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk

Nasional di Bangka Belitung

Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit

Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit

Page 13: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

13 113.625.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 0,00

perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 113.625.000,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 0,00

14 15.779.700.000,00 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 0,00

5 2 3 26 09 15.779.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 0,00

15 21.005.900.000,00 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran Orthopedic 5 2 3 19 11 21.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 0,00

16 605.900.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 0,00

Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 605.900.000,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 0,00

17 29.005.900.000,00 13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 0,00

Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 29.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 0,00

18 22.005.900.000,00 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 0,00

Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran kardiologi 5 2 3 19 09 22.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 0,00

19 1.105.900.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan

kesehatan

Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan

Pembuluh Darah

Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat

Inap Rumah Sakit Rujukan

Sarana Penunjang Sterilisasi

Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan,

Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pelayanan di

RSUD dan RS Swasta

Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan

Orthopedi

Penyediaan Kendaraan Ambulance

Page 14: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulans5 2 3 03 01 1.105.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00

20 303.950.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 0,00

5 2 3 19 02 303.950.000,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 0,00

21 11.960.900.000,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 0,00

5 2 3 19 05 11.960.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 0,00

22 40.399.362.600,00 18,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 0,00

5 2 3 19 18 40.399.362.600,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 0,00

23 3.005.900.000,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 0,00

5 2 3 19 04 3.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 0,00

24 20.805.900.000,00 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 20.805.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi

Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan

Anak

Sarana Penunjang Radiologi

Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Sarana Penunjang Bedah Syaraf

Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata

Page 15: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

25 203.950.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00

5 2 3 20 21 203.950.000,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00

26 10.005.900.000,00 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 10.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 0,00

27 51.100.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 0,00

5 2 3 19 15 51.100.000,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 0,00

28 11.005.900.000,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 11.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 0,00

29 11.505.900.000,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 11.505.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 0,00

30 1.157.700.000,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 0,00

5 2 3 19 18 1.157.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 0,00

31 3.505.900.000,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 3.505.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 0,00

32 304.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 0,00

5 2 3 03 15 304.700.000,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 0,00

33 153.950.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 0,00

5 2 3 03 12 153.950.000,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 0,00

34 203.950.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00

5 2 3 26 26 203.950.000,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00

35 7.703.950.000,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 0,00

Belanja modalm pengadaan konstruksi/pembelian gedung laboratorium5 2 3 26 08 7.703.950.000,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 0,00

36 50.040.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Sarana Penunjang Laboratorium

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran jiwa

Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2

Belanja modal bangunan gedung sarana dan prasarana

umum

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor Minibus

Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium umum

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi

Sarana Penunjang NICU

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor sepeda motor

Sarana Penunjang Bedah Urologi

Sarana Penunjang Patologi Anatomi

Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru

Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4

Sarana Penunjang Perparkiran

Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten

Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi

Page 16: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

37 108.340.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 42.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

38 78.710.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 14.850.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00

39 71.740.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

40 21.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00 0,00

Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00

Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

41 68.300.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 11.160.000,00 0,00 0,00 0,00 11.160.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan)

Linen DUK Operasi

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan

Jamkesda dan BPJS di RS Rujukan ( 2 gelombang )

Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan

(3kl)

Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6

pokja x 2 kl)

Page 17: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

42 33.340.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

43 755.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00 0,00

5 2 3 19 18 755.900.000,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00 0,00

44 18.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00

5 2 3 11 09 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00

45 154.920.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 103.980.000,00 0,00 0,00 0,00 103.980.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 26.740.000,00 0,00 0,00 0,00 26.740.000,00 0,00

46 174.060.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 72.800.000,00 0,00 0,00 0,00 72.800.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 4.930.000,00 0,00 0,00 0,00 4.930.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

47 80.380.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 7.040.000,00 0,00 0,00 0,00 7.040.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD

Terkait Persiapan Operasional RS Rujukan

Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Pembuatan kartu ID

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor

Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi

Banten

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek

Pelaksanaan BPJS Bagi Perawat di RS Provinsi

Banten

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek

Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan dan Tenaga Lainnya di

RS Provinsi Banten

Page 18: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

48 90.340.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

49 83.240.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

50 21.980.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00 0,00

Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00

51 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

52 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

53 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

54 14.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

55 60.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek

Pelaksanaan BPJS Bagi dokter, dokter gigi dan

Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek

Pelaksanaan BPJS Bagi dokter Spesialis dan Tenaga

Lainnya di RS Provinsi Banten

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di

RS Provinsi (3kl)

Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi

Banten

Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi

Banten

Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi

Darurat

Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi

Banten

Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut)

Page 19: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

Kegiatan SPJ

2

Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

56 170.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan mesin cuci 5 2 3 14 11 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00

57 2.681.800.000,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681.800.000,00 0,00

5 2 3 19 18 2.681.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.681.800.000,00 0,00

218.246.398.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Dr.H.Sobran Yulindra

Nip.1962 1212 1983 12 2001 NIP.19700713 200701 1 012

JUMLAH

Sarana Penunjang Kedokteran Forensik (Proteting

and Elevating)

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Sarana Penunjang Loundry

Page 20: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 59.070.000,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

2 404.550.000,00 33,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 56.800.000,00 0,00 0,00 0,00 56.800.000,00 0,00

- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 77.200.000,00 0,00 0,00 0,00 77.200.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

3 179.550.000,00 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00

- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00

- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 53.200.000,00 0,00 0,00 0,00 53.200.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

4 185.300.000,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00

- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 54.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00

- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

5 245.990.000,00 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.590.000,00 0,00 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00

- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 188.000.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000.000,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00

6 8.500.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00

7 38.300.000,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Makanan dan Minuman kegiatan 5 2 2 11 01 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 0,00

- Uang transportasi 5 2 2 30 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

8 73.740.000,00 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 0,00Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan

Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan

Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak

Tertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin

Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin

Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin

Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi

Gakin

Tertimbang

Kegiatan SPJ

Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)

Sisa Anggaran

SP2D

Page 21: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Kegiatan SPJ

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)

Sisa Anggaran

SP2D

- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 58.740.000,00 0,00 0,00 0,00 58.740.000,00 0,00

1.195.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 0,00

Bendahara Serang, ... Februari 2013

PPTK

Aridawati Koto, SE

Nip.1962 1212 1983 12 2001

Dr.H.Sobran Yulindra

NIP.19700713 200701 1 012

JUMLAH

Page 22: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarkat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

2 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

3 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

4 125.000.000,00 1,78 0,00 0,000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00

NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur

2

Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas

Program Promosi Tingkat Provinsi Banten

Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten

Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013

Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota

Contra Post

(Rp)Ket

Tertimbang

Fisik

SPJ

s/d Bulan Laporan%

Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

Realisasi Keuangan (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang

Kegiatan (

5x6)

SP2D

Page 23: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur

2

Contra Post

(Rp)Ket

Tertimbang

Fisik

SPJ

s/d Bulan Laporan%

Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)

Realisasi Keuangan (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang

Kegiatan (

5x6)

SP2D

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 0,00

- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

- Belanja hadiah prestasi sosial dan budaya 5 2 2 26 02 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 22.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

5 30.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

30.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 1 15 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

6 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

7 20.000.000,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 1 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

8 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

9 150.000.000,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota

Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi

Banten

Jambore Kader Posyandu

Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga

Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi

Page 24: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur

2

Contra Post

(Rp)Ket

Tertimbang

Fisik

SPJ

s/d Bulan Laporan%

Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)

Realisasi Keuangan (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang

Kegiatan (

5x6)

SP2D

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

10 400.000.000,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00

11 3.027.500.000,00 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 0,00

- Honor tim pengadaan dan jasa 5 2 1 01 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 15 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.020.000.000,00 0,00

12 199.500.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 22.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00

- Belanja hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 59.850.000,00 0,00 0,00 0,00 59.850.000,00 0,00

13 2.236.200.000,00 31,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00

- Honor tim pengadaan dan jasa 5 2 1 01 02 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 2.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.230.000.000,00 0,00

14 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00

Pengadaan UKBM KIT

Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak

dan Elektronik

Pengembangan Media Informasi Kesehatan

Hari Kesehatan Sedunia

Hari Kesehatan Nasional

Page 25: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur

2

Contra Post

(Rp)Ket

Tertimbang

Fisik

SPJ

s/d Bulan Laporan%

Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)

Realisasi Keuangan (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang

Kegiatan (

5x6)

SP2D

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

15 100.000.000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

16 333.250.000,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 148.800.000,00 0,00 0,00 0,00 148.800.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 31.700.000,00 0,00 0,00 0,00 31.700.000,00 0,00

- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00

17 20.000.000,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

18 70.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00

- Uang saku 5 2 2 30 02 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

7.011.450.000,00 100,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 0,00

-

Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui

Kemitraan dengan Media

Pameran Kesehatan

Launching RS Rujukan Provinsi Banten

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat RS Rujukan Provinsi Banten

Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan

JUMLAH

Bendahara Pengeluaran

Serang, ... Februari 2013

Page 26: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur

2

Contra Post

(Rp)Ket

Tertimbang

Fisik

SPJ

s/d Bulan Laporan%

Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)

Realisasi Keuangan (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang

Kegiatan (

5x6)

SP2D

Aridawati Koto Ratu Nuraini Solihah, SKM

NIP. 19800312 200112 2 001NIP. 19621212 198312 2 001

Page 27: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten ( Dana DAK ) TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Sisa Anggaran Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 66.150.000,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

2 87.250.000,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00

3 3.834.677.400,00 95,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 0,00

- Belanja modal alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 3.834.677.400,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 0,00

4 36.000.000,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

4.024.077.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 0,00

-

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Dr.H.Sobran Yulindra

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19700713 200701 1 012

JUMLAH

2

Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK

Bidang Kesehatan

SP2DTertimbang

Kegiatan

Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten

Pengelolaan Kegiatan

Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten

Survey Harga

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot

(%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik(%) (9):(4)SPJ

Page 28: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dann Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Menular Langsung TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.290.000,00 0,00 0,00 0,00 3.290.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.960.000,00 0,00 0,00 0,00 4.960.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

2 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

3 150.000.000,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.930.000,00 0,00 0,00 0,00 1.930.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

4 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Seminar Hari AIDS Sedunia

Lomba Insan Peduli AIDS

Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS

Rujukan

Pelatihan VCT

Page 29: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00

- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

5 30.000.000,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 7.440.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

6 98.950.000,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00

7 58.950.000,00 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00

8 1.105.900.000,00 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Kedokteran 5 2 3 20 13 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00

9 31.100.000,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Kedokteran 5 2 3 20 13 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

10 18.800.000,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 18.800.000,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 0,00

11 10.400.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

II

12 68.000.000,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 3.566.000,00 0,00 0,00 0,00 3.566.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.134.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 0,00

Set Up Klinik VCT RS Rujukan

Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS

Pelatihan Mikroskopis Program TB

Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS

Pengendalian dan Evaluasi Program TBC

Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko

Pengadaan bahan KIE Program P2ML

Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota

Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS

Page 30: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 5 2 2 07 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 0,00

- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

13 58.000.000,00 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 2.230.000,00 0,00

- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

14 40.000.000,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.910.000,00 0,00 0,00 0,00 2.910.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 5.010.000,00 0,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

15 20.000.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

III

16 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

17 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

Memperingati Hari TB Sedunia

Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA

Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota

Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB

Lomba DOTS Award

Pertemuan Evaluasi Program ISPA

Page 31: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

18 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

IV

19 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

20 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

V

21 45.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 28.125.000,00 0,00 0,00 0,00 28.125.000,00 0,00

22 42.650.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00

- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

23 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

Konsultasi Ke Pusat Program ISPA

Pengendalian dan Evaluasi Program Diare

Pertemuan Evaluasi Program Diare

Konsultasi Ke Pusat Program Diare

Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Program Kusta

Peningkatan Penemuan Penderita Kusta

Lomba POD Award

Page 32: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

24 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

25 25.000.000,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

- Belanja jasa penanganan limbah medis 5 2 2 03 21 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

2.127.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003

Konsultasi Ke Pusat Program Kusta

Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS

Rujukan Prov.Banten

JUMLAH

Page 33: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 50.000.000,00 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

2 49.850.000,00 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 355.000,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 3.395.000,00 0,00 0,00 0,00 3.395.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 28 01 45.350.000,00 0,00 0,00 0,00 45.350.000,00 0,00

3 105.000.000,00 33,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis laboratorium 5 2 2 01 02 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

4 15.000.000,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Pengendalian dan Evaluasi Program Malaria

Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD

Tingkat Provinsi (8 kab/kota)

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2

Konsultasi Ke Pusat

Sisa Anggaran

Penentuan Status Pengendalian Malaria

2

Tertimbang

Kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)

Page 34: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

2

Tertimbang

Kegiatan

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)

II

5 60.000.000,00 19,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

6 20.000.000,00 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

`

7 15.000.000,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

314.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003

JUMLAH

Pengendalian dan Evaluai Progam DBD

Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar

Daerah

Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria

Launcing Hari Jumat Bersih

Page 35: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 15.000.000,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 585.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 5.845.000,00 0,00 0,00 0,00 5.845.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

2 50.000.000,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

3 50.000.000,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 333.950,00 0,00 0,00 0,00 333.950,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 31.050,00 0,00 0,00 0,00 31.050,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00

(%) (9):(4)

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tertimbang

Kegiatan

Tertimbang

Fisik

Sisa AnggaranSPJ s/d Bulan

LaporanSP2D

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini,

Pencegahan dan Penanggulangan Ca.cervik, Kanker

Payudara dan PAP's Smear

Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi

Banten

Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan

Pembuluh Darah Secara Komprehensif

Page 36: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(%) (9):(4)

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tertimbang

Kegiatan

Tertimbang

Fisik

Sisa AnggaranSPJ s/d Bulan

LaporanSP2D

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

4 1.006.850.000,00 84,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 6.550.000,00 0,00 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan5 2 3 19 07 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

5 65.000.000,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00

- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00

- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

1.186.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003

Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi

(8kab/kota)

JUMLAH

Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik

Page 37: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00

5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

2 14.100.000,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00

3 45.000.000,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

4 1.008.162.000,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 0,00

Belanja Modal alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 1.008.162.000,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 0,00

5 14.100.000,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00

6 27.348.000,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 0,00

5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 598.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

7 111.532.000,00 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 0,00

5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksanaan

On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten

dan Puskesmas

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan

Bencana/KLB/Situasi Darurat

SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Tertimbang

Fisik

Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana

2

Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning

Allert Respon System)

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I

Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular

Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I

SPJ s/d Bulan

Laporan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Sisa Anggaran

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%)

(9):(4)

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Page 38: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Tertimbang

Fisik

2

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

SPJ s/d Bulan

Laporan

Sisa Anggaran

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%)

(9):(4)

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 782.000,00 0,00 0,00 0,00 782.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 54.400.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00

8 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00

5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

9 25.070.000,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 0,00

5 2 1 01 01 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/Parkir 5 2 2 07 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00

10 94.211.000,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 0,00

5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.311.000,00 0,00 0,00 0,00 1.311.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00

11 22.800.000,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00

12 15.300.000,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00

13 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI

Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin,

Bias, Sweeping, UCI, danPelaksanaan ORI)

Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji

Rekruitmen TKHI

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Page 39: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Tertimbang

Fisik

2

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Kegiatan

SPJ s/d Bulan

Laporan

Sisa Anggaran

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%)

(9):(4)

5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

14 108.309.000,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 0,00

5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 759.000,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

uang transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00

uang saku 5 2 2 30 02 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

15 124.050.000,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 0,00

5 2 1 01 02 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00

16 50.800.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Belanja pemeliharaanAlat-alat kedoktern 5 2 2 20 23 50.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.100.000,00 0,00

1.782.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara Pengeluaran PPTK

Aridawati Koto, SE H R. Wahyu Santoso Wibowo, SKM

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 196605 18198803 1 005

Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pelaksanaan

Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain

Pelatihan Program Imunisasi bagi RS

Honorarium Panitia Pelaksanaan

JUMLAH

Tersedianya Haji KIT

Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Page 40: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 56.180.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

2 18.195.000,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00

5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

3 11.700.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

4 18.450.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

5 18.475.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00

Pertemuan Koordinasi Program PL

SPJSP2D

Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan

Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air

Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum

Provinsi

Uang Saku

Tertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

Pemeriksaan Sampel Air Minum

Uang Transportasi

Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum

Provinsi

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Uang Transportasi

Realisasi Keuangan (Rp.)

2

(%) (9):(4)

Uang Transportasi

Page 41: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJSP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Realisasi Keuangan (Rp.)

2

(%) (9):(4)

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

6 21.800.000,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00

7 17.550.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00

8 14.450.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 0,00

9 60.000.000,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 5 2 2 20 23 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

10 50.000.000,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

11 496.800.000,00 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 0,00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 18 496.800.000,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 0,00

12 1.485.350.000,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

- Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat 5 2 2 27 01 1.477.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.477.500.000,00 0,00

13 18.000.000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

14 27.000.000,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

15 35.000.000,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Fisik Konstruksi 5 2 2 21 07 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

16 50.000.000,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 21 02 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten

Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK

dan SAB Percontohan di Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK

dan SAB Percontohan di Masyarakat

Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan

SAB

Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK

2014

Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses

Terhadap Air Bersih Berkualitas dan Jamban Sehat

Pemeriksaan Bakteriologis (air)

Monev dan Bintek Kab/Kota

Koordinasi Ke Pusat

Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi

Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi

Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi

Uang Transportasi

Page 42: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJSP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Realisasi Keuangan (Rp.)

2

(%) (9):(4)

17 23.780.000,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

18 30.000.000,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

19 22.730.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

20 22.630.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

21 22.630.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang

Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan

Uang Transportasi

Uang Transportasi

Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat

Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang

Uang Transportasi

Uang Transportasi

Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat

Pembinaan Kab/Kota Sehat

Page 43: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJSP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Realisasi Keuangan (Rp.)

2

(%) (9):(4)

22 58.160.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.150.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.010.000,00 0,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Belanja cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

23 17.550.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00

24 11.700.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00

25 74.400.000,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 0,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00

26 26.325.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00

27 26.325.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00

28 23.600.000,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00

29 20.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

30 34.475.000,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 0,00

Belanja modal Pengadaan Alat-alat laboratorium Makanan 5 2 3 20 18 34.475.000,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 0,00

2.813.255.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.765.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto H.Agus Tarmedi Praja, SKM, MKM

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19620908 198603 1 010

Kesiapsiagaan Keracunan Makanan

Pengadaan Reagent Food Security

Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman

Uang Transportasi

Uang Saku

Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya

Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota

Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota

Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional

Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah

Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan)

Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman

JUMLAH

Page 44: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

laksananya

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1 3.010.271.650,00 13,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 3.004.371.650,00 0,00 0,00 0,00 3.004.371.650,00

0,00 0,00

2 2.005.900.000,00 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

3 5.005.900.000,00 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

4 12.005.900.000,00 52,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 12.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00

5 504.700.000,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00

- Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 5 2 3 19 13 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

6 200.000.000,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

7 52.027.500,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan

Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat

program

Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai

Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi

Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi

Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS

Rujukan Provinsi

Repacking Obat

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota

SPJ s/d Bulan

LaporanSP2D

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tertimbang

Fisik

2

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)

Page 45: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan

SPJ s/d Bulan

LaporanSP2D

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tertimbang

Fisik

2

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)

8 54.665.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 162.500,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

9 52.877.500,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

10 36.060.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

11 32.730.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS

atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian

Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi

Page 46: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan

SPJ s/d Bulan

LaporanSP2D

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Tertimbang

Fisik

2

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

12 32.705.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

13 8.700.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00

14 13.050.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00

23.015.486.650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto,SE Dr. Jana Sunawati

NIP.19621212 198312 2 001 NIP 1975 0630 2006 04 2010

JUMLAH

Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi

Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan

PKRT

Page 47: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 366.838.000,00 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

5 2 1 01 02 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 3.042.000,00 0,00 0,00 0,00 3.042.000,00 0,00

Belanja Vandel, Plakat, cinderamata dan Umbul-umbul 5 2 2 01 19 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 20.856.000,00 0,00 0,00 0,00 20.856.000,00 0,00

Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00

Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00

Belanja Pakaian batik Tradisional 5 2 2 12 08 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00

Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 28 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

2 31.679.000,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 014.050.000,00 0,00 0,00

0,00 4.050.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 799.000,00 0,00 0,00

0,00 799.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

3 688.800.000,00 30,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 0,00

5 2 1 01 02 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga

Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten

(%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

SP2D

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan

SPJ s/d Bulan Laporan

2

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten

Page 48: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan SP2D

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

2

Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 5 2 3 20 09 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 0,00

4 78.002.000,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00

Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

5 198.414.000,00 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 012.500.000,00 0,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.614.000,00 0,00 0,00

0,00 2.614.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00

Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 61.800.000,00 0,00 0,00 0,00 61.800.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 55.800.000,00 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

6 558.800.000,00 24,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 0,00

5 2 1 01 02 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00

Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00

7 Pertemuan Koordinasi MTKP 71.459.500,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Rapat Koordinasi IDI dan PDGI

Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi

Kesehatan

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Page 49: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan SP2D

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

2

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.397.000,00 0,00 0,00 0,00 1.397.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 2.687.500,00 0,00 0,00 0,00 2.687.500,00 0,00

Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 675.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 29.200.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

8 100.000.000,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00

5 2 2 21 02 98.900.000,00 0,00 0,00 0,00 98.900.000,00 0,00

9 91.120.000,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.927.000,00 0,00 0,00 0,00 1.927.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00

Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 6.768.000,00 0,00 0,00 0,00 6.768.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 6.350.000,00 0,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

10 77.672.000,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00

5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.397.000,00 0,00 0,00 0,00 1.397.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

FS FK Untirta

Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Page 50: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan SP2D

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

2

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00

Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00

Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

2.262.784.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

PPTK

Bendahara

Aridawati Koto Imron Rosyadi, SKM

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19730724 199303 1 003

JUMLAH

Page 51: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 36.459.950,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 34.950,00 0,00 0,00 0,00 34.950,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

2 66.020.000,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

3 86.700.000,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan

Laporan

TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit

(SIRS) Angaktan 1

2

Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten

Page 52: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DBobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan

Laporan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

2

4 74.460.000,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

\

5 37.170.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

6 37.174.050,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 49.050,00 0,00 0,00 0,00 49.050,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

7 37.173.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00

Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja

Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program

Kesehatan Olah Raga dan Perkotaan

Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program

Kesehatan Jiwa

Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit

(SIRS) Angaktan 2

Page 53: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DBobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan

Laporan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

2

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

8 37.173.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

9 20.990.000,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

10 28.800.000,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00

11 88.150.000,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 72.850.000,00 0,00 0,00 0,00 72.850.000,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00

12 149.275.000,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 149.275.000,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00

13 149.275.000,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 149.275.000,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00

14 1.305.900.000,00 60,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00

2.154.720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

JUMLAH

Honorarium Tim Pengelola Website

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan

Jiwa Masyarakat

On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM

Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS

Page 54: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DBobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan

Laporan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

2

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE dr. Della Sarah Distrianda

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19781218 200604 2 008

Page 55: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

No. Kode Rekening Pagu Angaran Bobot Sisa Anggaran Contra Post Ket.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 50.788.000,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00

- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00

2 13.400.000,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00

3 63.470.000,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.980.000,00 0,00 0,00 0,00 4.980.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00

- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

4 18.092.000,00 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00

Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat

Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten

Pembinaan Berkala Verifikator

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

2

Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten

(%) (9):(4)SPJ

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik SP2D

Tertimbang

Kegiatan

Page 56: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

No. Kode Rekening Pagu Angaran Bobot Sisa Anggaran Contra Post Ket.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

2

(%) (9):(4)SPJ

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik SP2D

Tertimbang

Kegiatan

- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

5 84.250.000,00 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 46.200.000,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 0,00

- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00

230.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Lia Susanti, SKM

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19780529 200112 2 002

Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam

Rangka Persiapan BPJS

JUMLAH

Page 57: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari

KEGIATAN : Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1 10.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00

- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00

10.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto,SE Dr.H.Sobran Yulindra

NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19700713 200701 1 012

Realisasi Fisik (%)

Bobot (%)

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

JUMLAH

2

Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi

di Rumah Sakit Rujukan Prov.Banten

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTertimbang

FisikSPJ s/d Bulan Laporan

Tertimbang

Kegiatan

Page 58: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari

KEGIATAN : Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance kesehatan kerja TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 75.000.000,00 30,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 805.000,00 0,00 0,00 100,00 805.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 414.000,00 0,00 0,00 0,00 414.000,00 0,00

-

B

5 2 2 06 02 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00

-

B

5 2 2 07 05 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 01 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

2 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

` - Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 400.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 256.600,00 0,00 0,00 0,00 256.600,00 0,00

-

B

5 2 2 06 02 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00

-

B

5 2 2 07 05 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 01 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

3 20.000.000,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00

-

B

5 2 2 06 02 17.140.000,00 0,00 0,00 0,00 17.140.000,00 0,00

4 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 0,00

5 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

` - Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 400.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 0,00

Uang Transportasi

Uang Saku

Belanja Penggandaan

Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Kesehatan Kerja

SPJ s/d Bulan Laporan

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

Uang Transportasi

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Uang Saku

(%) (9):(4)

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (

Hazard Identification Risk Assesment ) dan Mapping Healt

Risk

Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten

Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Bagi Tenaga Para Medis

Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi

Tenaga Paramedis

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Sisa Anggaran

Page 59: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan (%) (9):(4)

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Sisa Anggaran

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 256.600,00 0,00 0,00 0,00 256.600,00 0,00

-

B

5 2 2 06 02 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00

-

B

5 2 2 07 05 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 01 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

-

B

5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

245.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00

Bendahara

Aridawati Koto, SE

NIP.19621212 198312 2 001

Uang Transportasi

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

JUMLAH

Uang Saku

Mahmud, SE

NIP. 19800507 200112 1 004

Tangerang, ... Februari 2013

PPTK

Page 60: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan MutuLayanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari

KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Di Lingkungan Kerja TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 80.000.000,00 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00

- 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- 5 2 2 07 05 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

2 50.000.000,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.519.000,00 0,00 0,00 0,00 1.519.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 411.200,00 0,00 0,00 0,00 411.200,00 0,00

- 5 2 2 06 02 154.800,00 0,00 0,00 0,00 154.800,00 0,00

- 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00

3 80.000.000,00 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00

- 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- 5 2 2 07 05 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4 19.000.000,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00

2

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan SP2D

Belanja Penggandaan

Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

#REF!

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa Anggaran

Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di

Puskesmas dan Klinik Perusahaan

Belanja Penggandaan

Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan

Paramedis BKKM

Konsultasi dan Koordinasi

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan

Page 61: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan SP2D

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa Anggaran

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00

5 505.000.000,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 0,00

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00

- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 498.600.000,00 0,00 0,00 0,00 498.600.000,00 0,00

6 96.000.000,00 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00

830.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 0,00

Tangerang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Drg. Lilianni Budijanto

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19680716 199312 2 001

Perbekalan Obat-obatan

JUMLAH

Penyelenggaraan Pelayanan BKKM

Page 62: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Januari

KEGIATAN : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 66.218.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 904.000,00 0,00 0,00 0,00 904.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

2 76.514.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

3 76.114.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00

- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Bintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan

APBD

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

Sisa Anggaran

Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam

Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah

(%) (9):(4)

2

SP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Page 63: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

4 53.050.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 855.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

5 78.217.500,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 997.500,00 0,00 0,00 0,00 997.500,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00

6 22.670.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00

7 19.370.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

8 75.695.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00

9 32.550.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 32.550.000,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 0,00

Peningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN

Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah

Sakit

Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP

Rapat Evaluasi Laporan Keuangan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan

Aset

Page 64: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

10 136.200.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 136.200.000,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 0,00

11 1.296.000.000,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 1.296.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 0,00

12 245.000.000,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00

- Belanja jasa konsultasi Manajemen 5 2 2 21 04 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00

13 84.145.000,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00

14 41.160.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00

15 41.085.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00

16 50.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam

Rangka Mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah

Sakit

Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit

Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu

pada RS Rujukan

Pendampingan RS Rujukan

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit

Page 65: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SPJ s/d Bulan Laporan

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)

2

SP2DTertimbang

Kegiatan

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

17 13.892.400.000,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 0,00

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 5 2 1 02 02 13.892.400.000,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 0,00

18 1.584.000.000,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 1.584.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 0,00

17.870.388.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Trias Dewi Yunisti, SE

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP : 19760623 200112 2 002

JUMLAH

Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit

Honorarium Petugas Administrasi

Page 66: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Januari

KEGIATAN : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 72.615.000,00 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

2 35.400.000,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 0,00

3 84.253.000,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 7.490.000,00 0,00 0,00 0,00 7.490.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 372.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

4 72.465.000,00 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 566.000,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun

2013

Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran

Dinkes Tahun 2014

Realisasi Keuangan (Rp.)

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan

Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan &

Triwulanan, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

SPJ s/d Bulan Laporan

2

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi

Anggota MPU

Page 67: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan SPJ s/d Bulan Laporan

2

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

5 26.500.000,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00

6 43.050.000,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 43.050.000,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 0,00

7 19.510.200,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.152.600,00 0,00 0,00 0,00 1.152.600,00 0,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 357.600,00 0,00 0,00 0,00 357.600,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

8 79.726.800,00 13,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 10.590.000,00 0,00 0,00 0,00 10.590.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 495.800,00 0,00 0,00 0,00 495.800,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

9 76.905.000,00 12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 11.030.000,00 0,00 0,00 0,00 11.030.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013

Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Luar Provinsi Banten

Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam Provinsi Banten

Page 68: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Sisa Anggaran

(%) (9):(4)Tertimbang

Kegiatan SPJ s/d Bulan Laporan

2

SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

10 19.500.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00

11 72.075.000,00 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 426.000,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

602.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Suherman, SKM, M.Kes

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19690827 199003 1 002

JUMLAH

Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang

Memperoleh Dana Hibah

Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014

Page 69: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 997.565.000,00 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 0,00

- 5 2 3 03 09 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

- 5 2 3 03 23 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 02 55.336.000,00 0,00 0,00 0,00 55.336.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan rak metal 5 2 3 11 08 16.180.000,00 0,00 0,00 0,00 16.180.000,00 0,00

- Belanja modal perlengkapan kantor 5 2 3 11 09 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan komputer Note Book/Net Book/Laptop/Tablet5 2 3 12 03 92.450.000,00 0,00 0,00 0,00 92.450.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan printer 5 2 3 12 04 23.599.000,00 0,00 0,00 0,00 23.599.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan peralatan dapur 5 2 3 14 07 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan AC 5 2 3 14 12 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

- 5 2 3 16 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

- 5 2 3 16 03 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

2 4.719.601.000,00 35,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 0,00

- 5 2 3 03 08 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

- 5 2 3 11 09 1.916.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.916.050.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan mebeulair 5 2 3 13 11 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

- 5 2 3 14 10 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan AC 5 2 3 14 12 1.037.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.037.600.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga 5 2 3 14 29 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan sound system 5 2 3 16 06 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan kamera pengawas/CCTV 5 2 3 30 13 153.951.000,00 0,00 0,00 0,00 153.951.000,00 0,00

3 7.650.000.000,00 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

Bermotor pick up

Belanja modal pengadaan kamera dan kelengkapannya

PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi

Banten

Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor boks

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor

Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinkes Provinsi Banten

SP2DTertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes

Prov.Banten

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Belanja modal pengadaan proyektor

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Page 70: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SP2DTertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

- 5 2 3 26 04 7.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 0,00

4 23.700.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 02 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00

#REF!13.390.866.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Deden Deni

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi

Farmasi Dinkes Provinsi Banten

JUMLAH

Belanja modal pengadaan konstruksi/Pembelian Gedung

Gudang

Page 71: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1.246.457.000,00 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 0,00

- 5 2 2 05 01 506.300.000,00 0,00 0,00 0,00 506.300.000,00 0,00

- 5 2 2 20 01 556.000.000,00 0,00 0,00 0,00 556.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 04 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 05 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 15 32.007.000,00 0,00 0,00 0,00 32.007.000,00 0,00

- 5 2 2 20 15 57.150.000,00 0,00 0,00 0,00 57.150.000,00 0,00

2 1.566.900.000,00 55,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 0,00

- 5 2 2 05 01 66.900.000,00 0,00 0,00 0,00 66.900.000,00 0,00

- 5 2 2 20 01 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 04 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 05 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 15 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 0,00

2.813.357.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Deden Deni

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003

Belanja pemeliharaan Jaringan Air

Belanja pemeliharaan instalasi

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes

Provinsi Banten

Sisa Anggaran

JUMLAH

Belanja pemeliharaan bangunan/gedung

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor

Belanja pemeliharaan komputer

Belanja jasa service

Belanja pemeliharaan Jaringan Air

Belanja pemeliharaan instalasi

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan

Belanja jasa service

Belanja pemeliharaan bangunan/gedung

2

Tertimbang

Fisik(%) (9):(4)

Tertimbang

Kegiatan SP2D

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan Laporan

Page 72: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 570.838.400,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 146.221.900,00 0,00 0,00 0,00 146.221.900,00 0,00

- 5 2 2 01 03 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 5 2 2 01 04 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 2 2 01 05 25.300.500,00 0,00 0,00 0,00 25.300.500,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak gas 5 2 2 01 06 356.400.000,00 0,00 0,00 0,00 356.400.000,00 0,00

- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 13.216.000,00 0,00 0,00 0,00 13.216.000,00 0,00

- Belanja vndel, plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

2 3.535.727.000,00 24,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.677.000,00 0,00

_ 5 2 1 01 01 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00

- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 0,00

- Honorarium Pegawai tidak tetap/honorer 5 2 1 02 02 1.479.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.479.000.000,00 0,00

- Belanja telepon 5 2 2 03 01 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00

- Belanja listrik 5 2 2 03 03 696.000.000,00 0,00 0,00 0,00 696.000.000,00 0,00

- Belanja surat kabar / majalah 5 2 2 03 05 197.500.000,00 0,00 0,00 0,00 197.500.000,00 0,00

- Belanja kawat/faksimili/internet 5 2 2 03 06 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

- Belanja Jasa kebersihan 5 2 2 03 18 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

- Belanja pajak kendaraan bermotor dan BBNKB 5 2 2 05 07 76.250.000,00 0,00 0,00 0,00 76.250.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 116.009.000,00 0,00 0,00 0,00 116.009.000,00 0,00

- Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00

- Belanja sewa sarana/lapangan olah raga 5 2 2 07 06 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 84.048.000,00 0,00 0,00 0,00 84.048.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 48.720.000,00 0,00 0,00 0,00 48.720.000,00 0,00

- Belanja pakaian sipil harian (PSH) 5 2 2 12 02 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00

- Belanja pakaian dinas harian (PDH) 5 2 2 12 04 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00

- Belanja pakaian hansip/Linmas 5 2 2 12 07 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00

- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 12 09 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 46.150.000,00 0,00

3 290.750.000,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei

kering)

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes

Prov.Banten

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (PPID)

Penyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

2

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar

Daerah Dinkes Prov.Banten

Page 73: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

2

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 243.950.000,00 0,00 0,00 0,00 243.950.000,00 0,00

4 1.800.950.000,00 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 5 2 2 01 04 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak gas 5 2 2 01 06 500.950.000,00 0,00 0,00 0,00 500.950.000,00 0,00

- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00

5 7.811.000.000,00 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 0,00

- Belanja telepon 5 2 2 03 01 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00

- Belanja listrik 5 2 2 03 03 2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- Belanja Jasa kebersihan 5 2 2 03 18 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman pasien/panti/asrama 5 2 2 11 05 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00

- Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 12 09 39.400.000,00 0,00 0,00 0,00 39.400.000,00 0,00

- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 915.600.000,00 0,00 0,00 0,00 915.600.000,00 0,00

- Belanja jasa konsultasi perencanaan 5 2 2 21 02 196.000.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 0,00

6 175.000.000,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 48.300.000,00 0,00 0,00 0,00 48.300.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 51.700.000,00 0,00 0,00 0,00 51.700.000,00 0,00

- Belanja pengiriman diklatpim 5 2 2 17 04 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

7 75.000.000,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

_ 5 2 1 01 01 7.780.000,00 0,00 0,00 0,00 7.780.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 03 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00

- 5 2 2 30 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

- 5 2 2 30 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan

uang saku

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar

Daerah RS Rujukan

uang transportasi

Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan

Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan

Page 74: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D

Sisa AnggaranTertimbang

Kegiatan

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%) (9):(4)Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

2

8 40.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

_ 5 2 1 01 01 3.890.000,00 0,00 0,00 0,00 3.890.000,00 0,00

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 437.500,00 0,00 0,00 0,00 437.500,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 262.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 03 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

- 5 2 2 30 01 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

- 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

#REF!14.299.265.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.252.215.400,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Deden Deni

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan

uang transportasi

uang saku

JUMLAH

Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan

Page 75: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 252.352.000,00 19,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 802.000,00 0,00 0,00 0,00 802.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 64.500.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 36.550.000,00 0,00 0,00 0,00 36.550.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 60.600.000,00 0,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00

2 247.648.000,00 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.296.000,00 0,00 0,00 0,00 2.296.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 35.952.000,00 0,00 0,00 0,00 35.952.000,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 28 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

3 129.742.000,00 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.558.000,00 0,00 0,00 0,00 2.558.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 21.484.000,00 0,00 0,00 0,00 21.484.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 28 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

4 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.471.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

2

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)

(9):(4)SPJ s/d Bulan Laporan

Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas

Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi

Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis

SP2D

Pembinaan/Capacity Building

Tertimbang

Kegiatan

Tertimbang

Fisik

Page 76: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)

(9):(4)SPJ s/d Bulan LaporanSP2D

Tertimbang

Kegiatan

Tertimbang

Fisik

5 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.471.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

6 96.353.000,00 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 393.000,00 0,00 0,00 0,00 393.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

7 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 5.076.000,00 0,00 0,00 0,00 5.076.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

8 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 5.076.000,00 0,00 0,00 0,00 5.076.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

- uang saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

9 300.000.000,00 23,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 116.600.000,00 0,00

- Belanja pengiriman bimbingan teknis 5 2 2 17 03 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

10 84.800.000,00 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 0,00

Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat

Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten

Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS

Provinsi

Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi

Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan

Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga

Miskin di RS Provinsi Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS

di RS Provinsi Banten

Page 77: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)

(9):(4)SPJ s/d Bulan LaporanSP2D

Tertimbang

Kegiatan

Tertimbang

Fisik

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 02 02 84.800.000,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 0,00

1.292.699.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 0,00

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto,SE Deden Deni, SE

NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003

JUMLAH

Page 78: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan Alat Radiologi 1.153.900.000,00 33,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 0,00

- Belanja modal pengadaan alat-alat rontgen 5 2 3 19 16 1.153.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 0,00

2 1.369.900.000,00 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 0,00

- 5 2 3 19 18 1.369.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 0,00

3 424.300.000,00 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 0,00

- 5 2 3 20 01 424.300.000,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 0,00

4 40.700.000,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 0,00

- 5 2 3 11 07 40.700.000,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 0,00

5 242.700.000,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 0,00

- 5 2 3 20 01 242.700.000,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 0,00

6 65.700.000,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 0,00

- 5 2 3 16 07 65.700.000,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 0,00

7 20.700.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00

- 5 2 3 19 13 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00

8 20.700.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00

- 5 2 3 14 26 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00

9 15.000.000,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

- 5 2 3 10 08 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

10 73.958.000,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 0,00

- 5 2 3 12 03 59.251.385,00 0,00 0,00 0,00 59.251.385,00 0,00

- 5 2 3 12 04 14.706.615,00 0,00 0,00 0,00 14.706.615,00 0,00

3.427.558.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 0,00

-

Belanja modal pengadaan komputer note book/net

book/laptop/tablet

Ruchiyat, SKM

NIP.19640408 198307 1 001

Belanja modal pengadaan perlengkapan halaman kantor

Belanja modal pengadaan printer

Belanja modal pengadaan generator

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas

JUMLAH

Tangerang, ... Februari 2013

PPTK

Penyediaan Alat Pengolah Data

Pembuatan Penghias Gedung (taman)

Pengadaan Alat Sanitarian

Pengadaan Alat Studio

Pengadaan Alat Apotik

Pengadaan Genset dan Instalasi

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi

Belanja modal pengadaan alat-alat studio

Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

Pengadaan Alat Kedokteran

Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium

kedokteran

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%)

(9):(4)

Sisa Anggaran

Page 79: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 20.000.000,00 7,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

2 80.000.000,00 28,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 01 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

3 30.000.000,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

- 5 2 2 20 03 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

4 54.300.000,00 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,00

- 5 2 2 05 01 54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,00

5 25.700.000,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 0,00

- 5 2 2 20 14 25.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 0,00

6 40.000.000,00 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

- 5 2 2 03 16 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

7 35.000.000,00 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

- 5 2 2 05 01 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

#REF!285.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 0,00

Tangerang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE

NIP. 19621212 198312 2 001

Belanja jasa pengujian

Ruchiyat, SKM

NIP.19640408 198307 1 001

Pemeliharaan Mobil Radiologi

Belanja jasa service

JUMLAH

Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya

Belanja pemeliharaan peralatan kantor

Sertifikasi Radiologi

Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi )

Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja jasa service

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

Relokasi Ruang Dapur

Belanja pemeliharaan bangunan/gedung

Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran

Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor

Belanja pemeliharaan bangunan/gedung

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Page 80: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari

KEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 284.400.000,00 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 0,00

- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 5 2 1 02 02 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 0,00

2 351.920.000,00 39,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 76.495.000,00 0,00 0,00 0,00 76.495.000,00 0,00

- 5 2 2 01 04 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

- 5 2 2 01 04 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 2 2 01 05 15.825.000,00 0,00 0,00 0,00 15.825.000,00 0,00

- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00

- Belanja pengisian tabung gas 5 2 2 01 08 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00

- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 65.180.000,00 0,00 0,00 0,00 65.180.000,00 0,00

3 111.522.000,00 12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 0,00

- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00

- Belanja telepon 5 2 2 03 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

- Belanja Air 5 2 2 03 02 20.592.000,00 0,00 0,00 0,00 20.592.000,00 0,00

- Belanja listrik 5 2 2 03 03 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00

- Belanja surat kabar/majalah 5 2 2 03 05 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00 0,00

4 64.800.000,00 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 0,00

- Belanja makan minum rapat 5 2 1 11 02 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 0,00

5 18.500.000,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00

- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00

6 57.900.000,00 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 0,00

889.042.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 0,00

-

NIP.19640408 198307 1 001

Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai

JUMLAH

Ruchiyat, SKM

Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM

PPTK

Koordinasi dan Konsultasi

Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan

Telepon

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

(%)

(9):(4)SPJ s/d Bulan Laporan

Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

SP2D

Tangerang, ... Februari 2013

Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, battery

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja Makan Minum Rapat BKKM

2

Page 81: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Penyediaan Data Pembangunan Daerah BULAN : Januari

KEGIATAN : Penyediaan Data Pembangunan TRIWULAN : I (Satu)

LOKASI : Provinsi Banten

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 62.480.500,00 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 382.500,00 0,00 0,00 0,00 382.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

2 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

3 75.909.000,00 21,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 10.930.500,00 0,00 0,00 0,00 10.930.500,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

4 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Pemutakhiran Data Program Kesehatan

Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi

Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten

Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten

Page 82: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Contra Post

No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang

Fisik

Tertimbang

Kegiatan

2

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

5 20.925.000,00 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 0,00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 20.925.000,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 0,00

6 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00

- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00

- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

355.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 0,00

-

Serang, ... Februari 2013

Bendahara PPTK

Aridawati Koto, SE Suherman, SKM, M.Kes

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19690827 199003 1 002

JUMLAH

Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke

Kab/Kota

Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten

Page 83: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

FORMAT : AP / Lap-01

BULAN : Januari

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : I (Satu)

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 17.662.000.000,00 4,77 8,33 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96

1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 4,77 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96

I

1 12.029.055.500,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 100,00

1 Koordinasi Program Gizi Tahun 2013 1 kegiatan Bayi Balita, Ibu hamil

dan Masyarakat

Prov. Banten 70.956.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 100,00

2 Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013 2 kegiatan Prov. Banten 104.312.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 100,00

3 Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi 2 kegiatan Prov. Banten 131.464.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 100,00

4 Pelatihan Antropometri 2 kegiatan Prov. Banten 369.450.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 100,00

5 Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 83.690.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 100,00

6 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk 2 kegiatan Prov. Banten 191.870.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 100,00

7 Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita 1 paket Prov. Banten 1.581.180.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 100,00

8 Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 27.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 100,00

9 Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil 700 bumil Prov. Banten 8.206.884.000,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 100,00

10 Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit 1 paket Prov. Banten 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 100,00

11 Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas 1 paket Prov. Banten 22.499.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 100,00

12 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 100,00

13 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan 1 kegiatan Prov. Banten 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 100,00

14 Monitoring Distribusi PMT 1 kegiatan Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00

15 Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota 1 paket Prov. Banten 1.000.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 100,00

2 2.779.451.600,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 100,00

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1 Pelatihan APN 1 kegiatan Prov. Banten 100.650.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 100,00

2 Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial 1 kegiatan Prov. Banten 68.288.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 100,00

3 Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran 1 kegiatan Prov. Banten 237.092.100,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 100,00

2 Evaluasi , Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan Anak 1 kegiatan

4 Fasilitasi Hari Anak Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 175.540.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 100,00

5 Evaluasi Program Kesehatan Keluarga 1 kegiatan Prov. Banten 58.036.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 100,00

6 Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin 1 kegiatan Prov. Banten 25.275.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 100,00

7 Pelacakan Kasus Kematian Bayi 1 kegiatan Prov. Banten 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 100,00

3 Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi ( Buku

KIA dan Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu, Kohort Balita, ANC KIT)

1 Belanja Hibah Buku 3 paket Prov. Banten 1.189.720.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 100,00

2 Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit) 1 paket Prov. Banten 908.000.000,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 100,00

II

3 5.262.378.850,00 1,42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 100,00

1 Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun 2013 1 kegiatan Prov. Banten 85.890.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 100,00

2 Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu 3 kegiatan Prov. Banten 93.125.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 100,00

3 Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP 18 orang Prov. Banten 208.535.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 100,00

4 Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar 25 orang Prov. Banten 41.010.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 100,00

5 Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota 30 orang Prov. Banten 47.810.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 100,00

6 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS) 30 orang Prov. Banten 218.670.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 100,00

7 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat 35 orang Prov. Banten 202.310.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 100,00

8 Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas kab/kota 20 orang Prov. Banten 49.615.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 100,00

9 Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas 25 orang Prov. Banten 39.713.850,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 100,00

10 Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket Provinsi Banten dan Pusat 34.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 100,00

Ibu< Bayi Baru Lahir,

Balita, Anak dan Remaja

Aparatur Dinkes

Provinsi, Dinkes

Kab/Kota, Puskesmas

dan Masyarakat

Pembinaan Upaya Kesehatan

Nama Kegiatan

Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

Pembinaan Gizi Masyarakat

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Page 83

Page 84: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

11 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar1 paket Provinsi Banten dan Pusat 41.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 100,00

12 Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 3.000.000.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 100,00

13 Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

14 Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 1.050.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 100,00

4 Masyarakat miskin di

Provinsi Banten, tenaga

kesehatan , alat

kedokteran RSUD se-

Prov.Banten

218.246.398.600,00 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 100,00

1 Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 134.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 100,00

2 Pelatihan ATLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 198.650.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 100,00

3 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00

4 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Pemahaman K3RS 27 orang Prov. Banten 154.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 100,00

6 Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus 25 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit 77 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

8 Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes Rujukan dan Khusus ke

Kab/Kota

8 kab/kota 8 kab/kota 27.800.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 100,00

9 Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat 8 orang Pusat 21.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 100,00

10 Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu VVIP & VIP ) 10 orang Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 100,00

11 Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk Nasional di Bangka

Belitung

9 orang Luar Prov.Banten 50.751.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 100,00

12 Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit 25 orang Prov. Banten 51.490.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

13 Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan

Kualitas Pelayanan di RSUD dan RS Swasta

8 kab/kota Prov. Banten 113.625.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 100,00

14 Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan 1 paket Prov. Banten 15.779.700.000,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 100,00

15 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Orthopedi 1 paket Prov. Banten 21.005.900.000,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 100,00

16 Sarana Penunjang Sterilisasi 1 paket Prov. Banten 605.900.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 100,00

17 Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi 1 paket Prov. Banten 29.005.900.000,00 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 100,00

18 Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1 paket Prov. Banten 22.005.900.000,00 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 100,00

19 Penyediaan Kendaraan Ambulance 1 paket Prov. Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00

20 Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut 1 paket Prov. Banten 303.950.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 100,00

21 Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan Anak 1 paket Prov. Banten 11.960.900.000,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 100,00

22 Sarana Penunjang Radiologi 1 paket Prov. Banten 40.399.362.600,00 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 100,00

23 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata 1 paket Prov. Banten 3.005.900.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 100,00

24 Sarana Penunjang Bedah Syaraf 1 paket Prov. Banten 20.805.900.000 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 100,00

25 Sarana Penunjang Laboratorium 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00

26 Sarana Penunjang NICU 1 paket Prov. Banten 10.005.900.000 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 100,00

27 Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi 1 paket Prov. Banten 51.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 100,00

28 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf 1 paket Prov. Banten 11.005.900.000 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 100,00

29 Sarana Penunjang Bedah Urologi 1 paket Prov. Banten 11.505.900.000 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 100,00

30 Sarana Penunjang Patologi Anatomi 1 paket Prov. Banten 1.157.700.000 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 100,00

31 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru 1 paket Prov. Banten 3.505.900.000 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 100,00

32 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4 1 unit Prov. Banten 304.700.000 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 100,00

33 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1 unit Prov. Banten 153.950.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 100,00

34 Sarana Penunjang Perparkiran 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00

35 Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 7.703.950.000 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 100,00

36 Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi 1 paket Prov. Banten 50.040.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 100,00

37 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Jamkesda dan BPJS di RS

Rujukan ( 2 gelombang )

1 paket Prov. Banten 108.340.000 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 100,00

38 Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan (3kl) 1 paket Prov. Banten 78.710.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00

39 Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan) 1 paket Prov. Banten 71.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00

40 Linen DUK Operasi 1 paket Prov. Banten 21.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00

41 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6 pokja x 2 kl) 1 paket Prov. Banten 68.300.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00

42 Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD Terkait Persiapan Operasional

RS Rujukan

1 paket Prov. Banten 33.340.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00

43 Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan 1 paket Prov. Banten 755.900.000 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00

44 Pembuatan kartu ID 1 paket Prov. Banten 18.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00

45 Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 154.920.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Page 84

Page 85: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

46 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

Perawat di RS Provinsi Banten

200 orang Prov. Banten 174.060.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00

47 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan

dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

80 orang Prov. Banten 80.380.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00

48 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

dokter, dokter gigi dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

50 orang Prov. Banten 90.340.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00

49 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

dokter Spesialis dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

50 orang Prov. Banten 83.240.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00

50 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di RS Provinsi (3kl) 3 kl Prov. Banten 21.980.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00

51 Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

52 Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

53 Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

54 Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi Darurat 1 paket Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00

55 Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut) 1 paket Prov. Banten 60.000.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

56 Sarana Penunjang Loundry 1 paket Prov. Banten 170.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

5 1.195.000.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 100,00

1 Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan jamkesmas 6 kali Prov. Banten 59.070.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 100,00

2 Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin 200 gakin Prov. Banten 404.550.000 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 100,00

3 Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin 35 gakin Prov. Banten 179.550.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 100,00

4 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin 500 gakin Prov. Banten 185.300.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 100,00

5 Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin 80 kecamatan Prov. Banten 245.990.000 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 100,00

6 Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak 4 rumah sakit Prov. Banten 8.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 100,00

7 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi Gakin 3 kali Prov. Banten 38.300.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 100,00

8 Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan 3 orang Korea 73.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 100,00

6 7.011.450.000,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 100,00

1 Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Promosi Tingkat

Provinsi Banten

30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

4 Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013 16 bayi/balita Prov. Banten 125.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga 1 dokumen Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

6 Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

7 Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota 1 dokumen Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

8 Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

9 Jambore Kader Posyandu 100 orang Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

10 Pengadaan UKBM KIT 40 paket Prov. Banten 400.000.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 100,00

11 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 paket Prov. Banten 3.027.500.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 100,00

12 Hari Kesehatan Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 199.500.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 100,00

13 Pengembangan Media Informasi Kesehatan 1 paket Prov. Banten 2.236.200.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 100,00

14 Hari Kesehatan Sedunia 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

15 Pameran Kesehatan 1 kegiatan Prov. Banten 100.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00

16 Launching RS Rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 333.250.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 100,00

17 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat RS Rujukan

Provinsi Banten

1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

18 Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui Kemitraan dengan Media 1 kegiatan Prov. Banten 70.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 100,00

Masyarakat miskin di

provinsi banten

Aparatur kab/kota, kader

posyandu dan

masyarakat

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Page 85

Page 86: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

7 4.024.077.400,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 100,00

1 Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten 1 paket

1 Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK Bidang Kesehatan Prov.Banten 66.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 100,00

2 Pengelolaan Kegiatan Prov.Banten dan Pusat 87.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 100,00

3 Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten Prov.Banten 3.834.677.400,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 100,00

4 Survey Harga Luar Prov.Banten 36.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 100,00

III

8 2.127.750.000,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 100,00

1 Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS

1 Seminar Hari AIDS Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Pelatihan VCT 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

4 Lomba Insan Peduli AIDS 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

5 Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko 1 dokumen Prov.Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

6 Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 98.950.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 100,00

7 Pengadaan bahan KIE Program P2ML 1 dokumen Prov.Banten 58.950.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 100,00

8 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00

9 Set Up Klinik VCT RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 31.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 100,00

10 Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 18.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00

11 Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS 1 dokumen Pusat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00

2 Pengendalian dan Evaluasi Program TB

1 Pelatihan Mikroskopis Program TB 1 dokumen Prov.Banten 68.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 100,00

2 Lomba DOTS Award 1 dokumen Prov.Banten 58.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 100,00

3 Memperingati Hari TB Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

4 Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB 1 dokumen Prov.Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

3 Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA

1 Pertemuan Evaluasi Program ISPA 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

3 Konsultasi Ke Pusat Program ISPA 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

4 Pengendalian dan Evaluasi Program Diare

1 Pertemuan Evaluasi Program Diare 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2 Konsultasi Ke Pusat Program Diare 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3 Peningkatan Penemuan Penderita Kusta 1 dokumen Prov.Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

4 Lomba POD Award 1 dokumen Prov.Banten 42.650.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00

5 Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

6 Konsultasi Ke Pusat Program Kusta 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

7 Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS Rujukan Prov.Banten 1 dokumen Prov.Banten 25.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

9 314.850.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 100,00

1 Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria 4 dokumen

1 Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD Tingkat Provinsi (8

kab/kota)

1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Penentuan Status Pengendalian Malaria 1 dokumen Prov.Banten 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 100,00

3 Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2 1 dokumen Prov.Banten 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 100,00

4 Konsultasi Ke Pusat 1 dokumen Jakarta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

2 Pengendalian Dan Evaluasi Program BDB 3 dokumen

1 Launcing Hari Jumat Bersih 1 dokumen Jakarta 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00

Penderita ISPA, Kusta,

TB, Diare, HIV AIDS

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).

Aparatur, Puskesmas,

Dinkes Kab/Kota dan

Masyarakat

PengendalianPenyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Masyarakat Provinsi

Banten

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Page 86

Page 87: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

2 Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar Daerah 1 dokumen Dinkes

Prov.Banten

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

3 Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

10 1.186.850.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 100,00

1 Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan MasyarakatProv.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

2 Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Secara Komprehensif

1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini, Pencegahan dan

Penanggulangan Ca.cervik, Kanker Payudara dan PAP's Smear

1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

4 Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik 1 kegiatan Prov.Banten 1.006.850.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 100,00

5 Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi (8kab/kota) 1 kegiatan Prov.Banten 65.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 100,00

11 1.782.750.000,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 100,00

1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I 26 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

2 Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning Allert Respon System) 1 Paket Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00

3 Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular 30 kasus Prov. Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 100,00

4 Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana 1 Paket Prov. Banten 1.008.162.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 100,00

5 On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten dan Puskesmas 1 dokumen Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00

6 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana/KLB/Situasi Darurat 20 orang Prov. Banten 27.348.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 100,00

7 Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I 26 orang Prov. Banten 111.532.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 100,00

8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

9 Rekruitmen TKHI 20 orang Prov. Banten 25.070.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 100,00

10 Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI 57 orang Prov. Banten 94.211.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 100,00

11 Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin, Bias, Sweeping, UCI,

danPelaksanaan ORI)

1 dokumen Prov. Banten 22.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 100,00

12 Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi 1 dokumen Jakarta 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 100,00

13 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

14 Pelatihan Program Imunisasi bagi RS 25 orang Prov. Banten 108.309.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 100,00

15 Tersedianya Haji KIT 1 Paket Prov. Banten 124.050.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 100,00

16 Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain 1 Paket Prov. Banten 50.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 100,00

12 Prov. Banten 2.813.255.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.255.000,00 100,00

1 Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan 783.600.000,00

1 Pertemuan Koordinasi Program PL 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan MasyarakatProv. Banten 56.180.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180.000,00 100,00

2 Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air 1 kegiatan Prov. Banten 18.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 100,00

3 Pemeriksaan Sampel Air Minum 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00

4 Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 100,00

5 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 100,00

6 Pemeriksaan Bakteriologis (air) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 21.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 100,00

7 Monev dan Bintek Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00

8 Koordinasi Ke Pusat 1 kegiatan Jakarta 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 100,00

9 Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 60.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00

10 Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

11 Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 496.800.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 100,00

2 Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih

Berkualitas dan Jamban Sehat

1 Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten 15 unit Prov. Banten 1.485.350.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 100,00

2 Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00

3 Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 27.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 100,00

4 Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan SAB 1 paket Prov. Banten 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00

5 Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK 2014 1 paket Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pembinaan Kab/Kota Sehat

Masyarakat, Dinkes

Kab/Kota, Puskesmas

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Page 87

Page 88: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

1 Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 23.780.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 100,00

2 Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

3 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 100,00

4 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00

5 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00

4 Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman

1 Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman 1 kegiatan Prov. Banten 58.160.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.160.000,00 100,00

2 Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00

3 Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00

4 Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 74.400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 100,00

5 Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00

6 Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00

7 Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 23.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100,00

8 Kesiapsiagaan Keracunan Makanan 1 kegiatan Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

9 Pengadaan Reagent Food Security 1 paket Prov. Banten 34.475.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 100,00

IV

13 Masyarakat Provinsi BantenProv. Banten 23.015.486.650,00 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 100,00

1 Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat program 1 paket Prov. Banten 3.010.271.650,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 100,00

2 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 2.005.900.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 100,00

3 Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 5.005.900.000,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 100,00

4 Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 12.005.900.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 100,00

5 Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 504.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 100,00

6 Repacking Obat 1 paket Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 52.027.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 100,00

8 Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 54.665.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 100,00

9 Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )1 kegiatan Prov. Banten 52.877.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 100,00

10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian 1 kegiatan Prov. Banten 36.060.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 100,00

11 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 kegiatan Prov. Banten 32.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 100,00

12 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 32.705.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 100,00

13 Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi 1 paket Prov. Banten 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100,00

14 Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT 1 paket Prov. Banten 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 100,00

V

14 2.262.784.500,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 100,00

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten 32 orang Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan8 kab/kota 366.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 100,00

2 Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan 15 institusi Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel31.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 100,00

3 Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten1 rumah sakit Kemenkes RI Jakarta 688.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 100,00

4 Rapat Koordinasi IDI dan PDGI 2 organisasi profesi Kemenkes RI Jakarta 78.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 100,00

5 Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten 14 wahana internsip (7 rs & 7 Pkm) Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel198.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 100,00

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi Kesehatan 5 organisasi profesi Kt.Cilegon 558.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi MTKP 13 organisasi profesi Kab.Serang 71.459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 100,00

8 FS FK Untirta 1 fakultas 12 wahana internsip ( ka.Lebak, Kab.Pandeglang, Kt.Cilegon, Kt.Tangsel)100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00

9 Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Jakarta 91.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 100,00

10 Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Kab/Kota 77.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 100,00

15 2.154.720.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 100,00

1 Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PuskesmasProv. Banten 36.459.950,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 100,00

2 TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 66.020.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 100,00

3 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 1 1 kegiatan Prov. Banten 86.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 100,00

4 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 2 1 kegiatan Prov. Banten 74.460.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 100,00

5 Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja 1 kegiatan Prov. Banten 37.170.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 100,00

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar Pelayanan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Page 88

Page 89: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

6 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program Kesehatan Olah Raga dan

Perkotaan

1 kegiatan Prov. Banten 37.174.050,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 100,00

7 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program Kesehatan Jiwa 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00

8 Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00

9 On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 kegiatan Prov. Banten 20.990.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 100,00

10 Honorarium Tim Pengelola Website 1 kegiatan Prov. Banten 28.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 100,00

11 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 kegiatan Prov. Banten dan Pusat 88.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 100,00

12 Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00

13 Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00

14 Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 paket Prov. Banten 1.305.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 100,00

16 Prov. Banten 230.000.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 100,00

1 Pembinaan Berkala Verifikator 1 kegiatan Prov. Banten 50.788.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 100,00

2 Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat 1 kegiatan Pusat 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 100,00

3 Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 63.470.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 100,00

4 Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 18.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 100,00

5 Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam Rangka

Persiapan BPJS

1 pertemuan Prov. Banten 84.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 100,00

VI

17 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00

1 Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi di Rumah Sakit

Rujukan Prov.Banten

1 paket Prov. Banten 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00

18 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00

1 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi Tenaga Paramedis 35 orang Masyarakat pekerja

formal dan informal di

Provinsi Banten

Prov. Banten 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00

2 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Para

Medis

20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten 1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

4 Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Kerja 73 perjalanan Jakarta, Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

5 Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA ( Hazard Identification Risk

Assesment ) dan Mapping Healt Risk

20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

19 830.000.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 100,00

1 Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan 40 orang Masyarakat pekerja

formal dan informal di

Provinsi Banten

Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

2 Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan Paramedis BKKM 25 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di Puskesmas dan Klinik Perusahaan40 orang Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

4 Konsultasi dan Koordinasi 58 kali Prov. Banten 19.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 100,00

5 Perbekalan Obat-obatan 1 paket BKTK 505.000.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 100,00

6 Penyelenggaraan Pelayanan BKKM 12 bulan BKTK 96.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 100,00

VII

20 Prov. Banten 17.870.388.500,00 4,82 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 100,00

1 Bintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan APBD 1 kegiatan Prov. Banten 66.218.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 100,00

2 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan 1 kegiatan Prov. Banten 76.514.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 100,00

Masyarakat

Aparatur Dinkes

Provinsi, Dinkes

Kab/Kota dan RSU se

Banten

Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

dilingkungan Kerja

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi

Aparatur Petugas

Kesehatan (

Puskesmas, RS dan

Dinas Kesehatan

Kab/Kota)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Page 89

Page 90: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

3 Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

dan Aset Daerah

1 kegiatan Prov. Banten 76.114.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 100,00

4 Peningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN 1 kegiatan Prov. Banten 53.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 100,00

5 Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah Sakit 1 kegiatan Jakarta 78.217.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 100,00

6 Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP 12 kali Prov. Banten 22.670.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 100,00

7 Rapat Evaluasi Laporan Keuangan 12 kali Prov. Banten 19.370.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 100,00

8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Pengelolaan Aset

1 kegiatan Prov. Banten 75.695.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 100,00

9 Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun ( 8 kab/kota) Prov. Banten 32.550.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 100,00

10 Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam Rangka Mendukung

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

1 tahun ( jabar, DKI, dan Luar

Provinsi)

Prov. Banten 136.200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 100,00

11 Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu pada RS Rujukan 8 bulan 8 kab/kota 1.296.000.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 100,00

12 Pendampingan RS Rujukan 5 paket Prov. Banten 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00

13 Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 84.145.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 100,00

14 Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 41.160.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 100,00

15 Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 41.085.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 100,00

16 Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

17 Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit 1 tahun Prov. Banten 13.892.400.000,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 100,00

18 Honorarium Petugas Administrasi 1 tahun Prov. Banten 1.584.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 100,00

21 602.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 100,00

1 Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan & Triwulanan, Penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran

1 Kegiatan Serang 72.615.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 100,00

2 Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi Anggota MPU 1 paket Lampung, DKI,

Jabar, Jatim,

DIY, Bali, NTB,

NTT

35.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 100,00

3 Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran Dinkes Tahun 2014 1 kegiatan 84.253.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 100,00

4 Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun 2013 1 dokumen APBD P 2012 72.465.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 100,00

5 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Provinsi

Banten

1 paket 26.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 100,00

6 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Luar Provinsi Banten 1 Kegiatan 43.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 100,00

7 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013 12 bulan, 4 triwulan Dinkes 19.510.200,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 100,00

8 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

1 kegiatan ( 1 dokumen ) Serang 79.726.800,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 100,00

9 Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Serang 76.905.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 100,00

10 Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang Memperoleh Dana Hibah 1 paket Serang 19.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 100,00

11 Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014 1 kegiatan Serang 72.075.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 100,00

VIII

22 12 Bulan Prov. Banten 13.390.866.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 100,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 997.565.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 100,00

2 PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi Banten 12 bulan Prov. Banten 4.719.601.000,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 100,00

3 Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi

Banten

12 bulan 7.650.000.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 100,00

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi

Banten

12 bulan 23.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 100,00

23 12 Bulan Prov. Banten 2.813.357.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 100,00

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 1.246.457.000,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 100,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 1.566.900.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 100,00

24 12 Bulan Prov. Banten 14.299.265.400,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299.265.400,00 100,00

aparatur dinkes

aparatur dinkes

Meningkatnya

Aparatur Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Stakeholders Kesehatan

dan Aparatur Kesehatan

Banten

Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Page 90

Page 91: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

1 Penyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten 6 paket Prov. Banten 570.838.400,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 100,00

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 3.535.727.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.727.000,00 100,00

3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah Dinkes

Prov.Banten

1 kegiatan Prov. Banten 290.750.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 100,00

4 Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan 3 bulan Prov. Banten 1.800.950.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 100,00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan 1 kegiatan Prov. Banten 7.811.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 100,00

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah RS Rujukan 1 kegiatan 175.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 100,00

7 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan 1 kegiatan 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00

8 Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan 1 kegiatan 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

25 Prov. Banten 1.292.699.000,00 0,35 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 100,00

1 Pembinaan/Capacity Building 1 Tahun Prov. Banten 252.352.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 100,00

2 Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas 1 kegiatan Prov. Banten 247.648.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 100,00

3 Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi 1 kegiatan Prov. Banten 129.742.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 100,00

4 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

6 Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat 1 kegiatan Prov. Banten 96.353.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 100,00

7 Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

8 Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

9 Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di RS Provinsi

Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS di RS Provinsi Banten

1 kegiatan Prov. Banten 300.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 100,00

10 Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten 2 bulan Prov. Banten 84.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 100,00

26 12 Bulan Prov. Banten 3.427.558.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 100,00

1 Pengadaan Alat Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 1.153.900.000,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 100,00

2 Pengadaan Alat Kedokteran 1 paket Kab.Tangerang 1.369.900.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 100,00

3 Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan 1 paket Kab.Tangerang 424.300.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 100,00

4 Pembuatan Penghias Gedung (taman) 1 paket Kab.Tangerang 40.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 100,00

5 Pengadaan Alat Sanitarian 1 paket Kab.Tangerang 242.700.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 100,00

6 Pengadaan Alat Studio 1 paket Kab.Tangerang 65.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 100,00

7 Pengadaan Alat Apotik 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00

8 Pengadaan Genset dan Instalasi 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket Kab.Tangerang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

10 Penyediaan Alat Pengolah Data 1 paket Kab.Tangerang 73.958.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 100,00

27 Prov. Banten 285.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 100,00

1 Relokasi Ruang Dapur 1 unit Kab.Tangerang 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

2 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 paket Kab.Tangerang 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

3 Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi ) 10 unit Kab.Tangerang 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

4 Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket Kab.Tangerang 54.300.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 100,00

5 Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya 12 bulan Kab.Tangerang 25.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 100,00

6 Sertifikasi Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

7 Pemeliharaan Mobil Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00

28 12 Bulan Prov. Banten 889.042.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 100,00

1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 12 bulan Prov. Banten 284.400.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 100,00

2 Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 351.920.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 100,00

3 Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan Telepon 12 Bulan Prov. Banten 111.522.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 100,00

4 Belanja Makan Minum Rapat BKKM 12 Bulan Prov. Banten 64.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 100,00

5 Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM 1 paket Prov. Banten 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 100,00

6 Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun Prov. Banten 57.900.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 100,00

Aparatur BKTK

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK

Meningkatnya

Aparatur Administrasi

Perkantoran

NakesPeningkatan Kapasitas Aparatur

Aparatur BKTKPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Page 91

Page 92: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan

Sisa Anggaran

Fisik (%)

Realisasi

Sasaran Keuangan

IX

29 Masyarakat Banten Prov.Banten 355.000.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 100,00

1 Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi 1 kegiatan Prov.Banten 62.480.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 100,00

2 Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

3 Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 75.909.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 100,00

4 Pemutakhiran Data Program Kesehatan 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

5 Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke Kab/Kota 8 kab/kota Prov.Banten 20.925.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 100,00

6 Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

JUMLAH 370.398.434.000,00 100,00 0,84 0,24 889.354.697,00 0,24 369.509.079.303,00 99,76

Serang, ... Februari 2013

Pengguna Anggaran

Dr.H. Djadja Buddy Suhardja, S. MPH

NIP. 19550515 198312 1 006

Provinsi Banten

Kepala Dinas Kesehatan

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Page 92

Page 93: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

FORMAT : AP / Lap-01

BULAN : Januari

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : I (Satu)

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 17.662.000.000,00 4,77 8,33 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96

a. Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 4,77 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96

I

1 12.029.055.500,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 100,00

1 Koordinasi Program Gizi Tahun 2013 1 kegiatan Bayi Balita, Ibu hamil

dan Masyarakat

Prov. Banten 70.956.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 100,00

2 Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013 2 kegiatan Prov. Banten 104.312.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 100,00

3 Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi 2 kegiatan Prov. Banten 131.464.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 100,00

4 Pelatihan Antropometri 2 kegiatan Prov. Banten 369.450.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 100,00

5 Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 83.690.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 100,00

6 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk 2 kegiatan Prov. Banten 191.870.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 100,00

7 Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita 1 paket Prov. Banten 1.581.180.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 100,00

8 Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 27.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 100,00

9 Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil 700 bumil Prov. Banten 8.206.884.000,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 100,00

10 Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit 1 paket Prov. Banten 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 100,00

11 Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas 1 paket Prov. Banten 22.499.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 100,00

12 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 100,00

13 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan 1 kegiatan Prov. Banten 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 100,00

14 Monitoring Distribusi PMT 1 kegiatan Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00

15 Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota 1 paket Prov. Banten 1.000.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 100,00

2 2.779.451.600,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 100,00

1 Pelatihan APN 1 kegiatan Ibu< Bayi Baru Lahir,

Balita, Anak dan Remaja

Prov. Banten 100.650.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 100,00

2 Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial 1 kegiatan Prov. Banten 68.288.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 100,00

3 Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran 1 kegiatan Prov. Banten 237.092.100,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 100,00

1 kegiatan

4 Fasilitasi Hari Anak Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 175.540.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 100,00

5 Evaluasi Program Kesehatan Keluarga 1 kegiatan Prov. Banten 58.036.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 100,00

6 Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin 1 kegiatan Prov. Banten 25.275.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 100,00

7 Pelacakan Kasus Kematian Bayi 1 kegiatan Prov. Banten 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 100,00

8 Belanja Hibah Buku 3 paket Prov. Banten 1.189.720.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 100,00

9 Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit) 1 paket Prov. Banten 908.000.000,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 100,00

II

3 5.262.378.850,00 1,42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 100,00

1 Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun 2013 1 kegiatan Aparatur Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas dan MasyarakatProv. Banten 85.890.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 100,00

2 Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu 3 kegiatan Prov. Banten 93.125.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 100,00

3 Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP 18 orang Prov. Banten 208.535.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 100,00

4 Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar 25 orang Prov. Banten 41.010.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 100,00

5 Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota 30 orang Prov. Banten 47.810.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 100,00

6 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS) 30 orang Prov. Banten 218.670.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 100,00

7 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat 35 orang Prov. Banten 202.310.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 100,00

8 Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas kab/kota 20 orang Prov. Banten 49.615.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 100,00

9 Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas 25 orang Prov. Banten 39.713.850,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 100,00

10 Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket Provinsi Banten dan Pusat 34.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 100,00

11 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar1 paket Provinsi Banten dan Pusat 41.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 100,00

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA

APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak

Pembinaan Gizi Masyarakat

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

I. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

II. Evaluasi , Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan Anak

III. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi ( Buku KIA dan

Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu, Kohort Balita, ANC KIT)

Pembinaan Upaya Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat

Page 93

Page 94: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

12 Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 3.000.000.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 100,00

13 Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

14 Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 1.050.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 100,00

4 Masyarakat miskin di

Provinsi Banten, tenaga

kesehatan , alat

kedokteran RSUD se-

Prov.Banten

218.246.398.600,00 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 100,00

1 Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 134.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 100,00

2 Pelatihan ATLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 198.650.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 100,00

3 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00

4 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Pemahaman K3RS 27 orang Prov. Banten 154.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 100,00

6 Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus 25 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit 77 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

8 Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes Rujukan dan Khusus ke

Kab/Kota

8 kab/kota 8 kab/kota 27.800.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 100,00

9 Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat 8 orang Pusat 21.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 100,00

10 Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu VVIP & VIP ) 10 orang Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 100,00

11 Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk Nasional di Bangka

Belitung

9 orang Luar Prov.Banten 50.751.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 100,00

12 Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit 25 orang Prov. Banten 51.490.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00

13 Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan

Kualitas Pelayanan di RSUD dan RS Swasta

8 kab/kota Prov. Banten 113.625.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 100,00

14 Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan 1 paket Prov. Banten 15.779.700.000,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 100,00

15 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Orthopedi 1 paket Prov. Banten 21.005.900.000,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 100,00

16 Sarana Penunjang Sterilisasi 1 paket Prov. Banten 605.900.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 100,00

17 Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi 1 paket Prov. Banten 29.005.900.000,00 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 100,00

18 Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1 paket Prov. Banten 22.005.900.000,00 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 100,00

19 Penyediaan Kendaraan Ambulance 1 paket Prov. Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00

20 Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut 1 paket Prov. Banten 303.950.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 100,00

21 Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan Anak 1 paket Prov. Banten 11.960.900.000,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 100,00

22 Sarana Penunjang Radiologi 1 paket Prov. Banten 40.399.362.600,00 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 100,00

23 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata 1 paket Prov. Banten 3.005.900.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 100,00

24 Sarana Penunjang Bedah Syaraf 1 paket Prov. Banten 20.805.900.000 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 100,00

25 Sarana Penunjang Laboratorium 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00

26 Sarana Penunjang NICU 1 paket Prov. Banten 10.005.900.000 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 100,00

27 Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi 1 paket Prov. Banten 51.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 100,00

28 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf 1 paket Prov. Banten 11.005.900.000 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 100,00

29 Sarana Penunjang Bedah Urologi 1 paket Prov. Banten 11.505.900.000 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 100,00

30 Sarana Penunjang Patologi Anatomi 1 paket Prov. Banten 1.157.700.000 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 100,00

31 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru 1 paket Prov. Banten 3.505.900.000 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 100,00

32 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4 1 unit Prov. Banten 304.700.000 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 100,00

33 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1 unit Prov. Banten 153.950.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 100,00

34 Sarana Penunjang Perparkiran 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00

35 Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 7.703.950.000 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 100,00

36 Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi 1 paket Prov. Banten 50.040.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 100,00

37 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Jamkesda dan BPJS di RS

Rujukan ( 2 gelombang )

1 paket Prov. Banten 108.340.000 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 100,00

38 Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan (3kl) 1 paket Prov. Banten 78.710.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00

39 Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan) 1 paket Prov. Banten 71.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00

40 Linen DUK Operasi 1 paket Prov. Banten 21.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00

41 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6 pokja x 2 kl) 1 paket Prov. Banten 68.300.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00

42 Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD Terkait Persiapan Operasional

RS Rujukan

1 paket Prov. Banten 33.340.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00

43 Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan 1 paket Prov. Banten 755.900.000 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00

44 Pembuatan kartu ID 1 paket Prov. Banten 18.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00

45 Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 154.920.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Page 94

Page 95: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

46 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

Perawat di RS Provinsi Banten

200 orang Prov. Banten 174.060.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00

47 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan

dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

80 orang Prov. Banten 80.380.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00

48 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

dokter, dokter gigi dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

50 orang Prov. Banten 90.340.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00

49 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi

dokter Spesialis dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten

50 orang Prov. Banten 83.240.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00

50 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di RS Provinsi (3kl) 3 kl Prov. Banten 21.980.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00

51 Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

52 Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

53 Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

54 Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi Darurat 1 paket Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00

55 Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut) 1 paket Prov. Banten 60.000.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

56 Sarana Penunjang Loundry 1 paket Prov. Banten 170.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

5 1.195.000.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 100,00

1 Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan jamkesmas 6 kali Masyarakat miskin di

provinsi banten

Prov. Banten 59.070.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 100,00

2 Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin 200 gakin Prov. Banten 404.550.000 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 100,00

3 Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin 35 gakin Prov. Banten 179.550.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 100,00

4 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin 500 gakin Prov. Banten 185.300.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 100,00

5 Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin 80 kecamatan Prov. Banten 245.990.000 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 100,00

6 Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak 4 rumah sakit Prov. Banten 8.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 100,00

7 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi Gakin 3 kali Prov. Banten 38.300.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 100,00

8 Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan 3 orang Korea 73.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 100,00

6 7.011.450.000,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 100,00

1 Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Promosi Tingkat

Provinsi Banten

30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

4 Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013 16 bayi/balita Prov. Banten 125.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga 1 dokumen Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

6 Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

7 Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota 1 dokumen Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

8 Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

9 Jambore Kader Posyandu 100 orang Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

10 Pengadaan UKBM KIT 40 paket Prov. Banten 400.000.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 100,00

11 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 paket Prov. Banten 3.027.500.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 100,00

12 Hari Kesehatan Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 199.500.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 100,00

13 Pengembangan Media Informasi Kesehatan 1 paket Prov. Banten 2.236.200.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 100,00

14 Hari Kesehatan Sedunia 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

15 Pameran Kesehatan 1 kegiatan Prov. Banten 100.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00

16 Launching RS Rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 333.250.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 100,00

17 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat RS Rujukan

Provinsi Banten

1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

18 Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui Kemitraan dengan Media 1 kegiatan Prov. Banten 70.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 100,00

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Aparatur kab/kota, kader

posyandu dan

masyarakat

Page 95

Page 96: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

7 4.024.077.400,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 100,00

1 paket

1 Prov.Banten 66.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 100,00

2 Prov.Banten dan Pusat 87.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 100,00

3 Prov.Banten 3.834.677.400,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 100,00

4 Luar Prov.Banten 36.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 100,00

III

8 2.127.750.000,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 100,00

I Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS

1 Seminar Hari AIDS Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 Pelatihan VCT 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00

4 Lomba Insan Peduli AIDS 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

5 Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko 1 dokumen Prov.Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

6 Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 98.950.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 100,00

7 Pengadaan bahan KIE Program P2ML 1 dokumen Prov.Banten 58.950.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 100,00

8 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00

9 Set Up Klinik VCT RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 31.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 100,00

10 Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 18.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00

11 Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS 1 dokumen Pusat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00

II Pengendalian dan Evaluasi Program TBC

12 Pelatihan Mikroskopis Program TB 1 dokumen Prov.Banten 68.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 100,00

13 Lomba DOTS Award 1 dokumen Prov.Banten 58.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 100,00

14 Memperingati Hari TB Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

15 Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB 1 dokumen Prov.Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

III Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA

16 Pertemuan Evaluasi Program ISPA 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

17 Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

18 Konsultasi Ke Pusat Program ISPA 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

IV Pengendalian dan Evaluasi Program Diare

19 Pertemuan Evaluasi Program Diare 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20 Konsultasi Ke Pusat Program Diare 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

V Pengendalian dan Evaluasi Program Kusta

21 Peningkatan Penemuan Penderita Kusta 1 dokumen Prov.Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

22 Lomba POD Award 1 dokumen Prov.Banten 42.650.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00

23 Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

24 Konsultasi Ke Pusat Program Kusta 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25 Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS Rujukan Prov.Banten 1 dokumen Prov.Banten 25.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

9 314.850.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 100,00

I 4 dokumen

1 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

2 1 dokumen Prov.Banten 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 100,00

3 1 dokumen Prov.Banten 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 100,00

4 1 dokumen Jakarta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

II 3 dokumen

5 1 dokumen Jakarta 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00

6 1 dokumen Dinkes

Prov.Banten

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

7 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK) Masyarakat Provinsi

Banten

Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten

Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK Bidang Kesehatan

Pengelolaan Kegiatan

Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten

Survey Harga

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

PengendalianPenyakit Menular Langsung

Penderita ISPA, Kusta,

TB, Diare, HIV AIDS

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria

Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD Tingkat Provinsi (8 kab/kota) Aparatur, Puskesmas,

Dinkes Kab/Kota dan

MasyarakatPenentuan Status Pengendalian Malaria

Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2

Konsultasi Ke Pusat

Pengendalian Dan Evaluasi Program BDB

Launcing Hari Jumat Bersih

Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar Daerah

Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria

Page 96

Page 97: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

10 1.186.850.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 100,00

1 Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan MasyarakatProv.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

2 Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Secara Komprehensif1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanggulangan Ca.cervik, Kanker Payudara dan PAP's Smear1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

4 Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik 1 kegiatan Prov.Banten 1.006.850.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 100,00

5 Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi (8kab/kota) 1 kegiatan Prov.Banten 65.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 100,00

11 1.782.750.000,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 100,00

1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I 26 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

2 Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning Allert Respon System) 1 Paket Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00

3 Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular 30 kasus Prov. Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 100,00

4 Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana 1 Paket Prov. Banten 1.008.162.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 100,00

5 On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten dan Puskesmas 1 dokumen Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00

6 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana/KLB/Situasi Darurat 20 orang Prov. Banten 27.348.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 100,00

7 Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I 26 orang Prov. Banten 111.532.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 100,00

8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

9 Rekruitmen TKHI 20 orang Prov. Banten 25.070.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 100,00

10 Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI 57 orang Prov. Banten 94.211.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 100,00

11 Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin, Bias, Sweeping, UCI,

danPelaksanaan ORI)

1 dokumen Prov. Banten 22.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 100,00

12 Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi 1 dokumen Jakarta 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 100,00

13 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00

14 Pelatihan Program Imunisasi bagi RS 25 orang Prov. Banten 108.309.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 100,00

15 Tersedianya Haji KIT 1 Paket Prov. Banten 124.050.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 100,00

16 Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain 1 Paket Prov. Banten 50.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 100,00

12 Prov. Banten 2.813.255.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.255.000,00 100,00

1 Pertemuan Koordinasi Program PL 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan MasyarakatProv. Banten 56.180.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180.000,00 100,00

2 Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air 1 kegiatan Prov. Banten 18.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 100,00

3 Pemeriksaan Sampel Air Minum 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00

4 Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 100,00

5 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 100,00

6 Pemeriksaan Bakteriologis (air) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 21.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 100,00

7 Monev dan Bintek Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00

8 Koordinasi Ke Pusat 1 kegiatan Jakarta 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 100,00

9 Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 60.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00

10 Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

11 Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 496.800.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 100,00

12 Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten 15 unit Prov. Banten 1.485.350.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 100,00

13 Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00

14 Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 27.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 100,00

15 Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan SAB 1 paket Prov. Banten 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00

16 Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK 2014 1 paket Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

17 Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 23.780.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 100,00

18 Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

19 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 100,00

20 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00

21 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00

22 Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman 1 kegiatan Prov. Banten 58.160.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.160.000,00 100,00

23 Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00

24 Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi Masyarakat, Dinkes

Kab/Kota, Puskesmas

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan

Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Berkualitas

dan Jamban Sehat

Pembinaan Kab/Kota Sehat

Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman

Page 97

Page 98: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

25 Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 74.400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 100,00

26 Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00

27 Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00

28 Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 23.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100,00

29 Kesiapsiagaan Keracunan Makanan 1 kegiatan Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

30 Pengadaan Reagent Food Security 1 paket Prov. Banten 34.475.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 100,00

IV

13 Masyarakat Provinsi BantenProv. Banten 23.015.486.650,00 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 100,00

1 Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat program 1 paket Prov. Banten 3.010.271.650,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 100,00

2 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 2.005.900.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 100,00

3 Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 5.005.900.000,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 100,00

4 Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 12.005.900.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 100,00

5 Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 504.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 100,00

6 Repacking Obat 1 paket Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 52.027.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 100,00

8 Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 54.665.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 100,00

9 Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )1 kegiatan Prov. Banten 52.877.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 100,00

10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian 1 kegiatan Prov. Banten 36.060.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 100,00

11 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 kegiatan Prov. Banten 32.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 100,00

12 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 32.705.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 100,00

13 Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi 1 paket Prov. Banten 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100,00

14 Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT 1 paket Prov. Banten 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 100,00

V

14 2.262.784.500,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 100,00

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten 32 orang Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan8 kab/kota 366.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 100,00

2 Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan 15 institusi Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel31.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 100,00

3 Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten1 rumah sakit Kemenkes RI Jakarta 688.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 100,00

4 Rapat Koordinasi IDI dan PDGI 2 organisasi profesi Kemenkes RI Jakarta 78.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 100,00

5 Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten 14 wahana internsip (7 rs & 7 Pkm) Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel198.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 100,00

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi Kesehatan 5 organisasi profesi Kt.Cilegon 558.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 100,00

7 Pertemuan Koordinasi MTKP 13 organisasi profesi Kab.Serang 71.459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 100,00

8 FS FK Untirta 1 fakultas 12 wahana internsip ( ka.Lebak, Kab.Pandeglang, Kt.Cilegon, Kt.Tangsel)100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00

9 Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Jakarta 91.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 100,00

10 Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Kab/Kota 77.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 100,00

15 2.154.720.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 100,00

1 Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PuskesmasProv. Banten 36.459.950,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 100,00

2 TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 66.020.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 100,00

3 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 1 1 kegiatan Prov. Banten 86.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 100,00

4 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 2 1 kegiatan Prov. Banten 74.460.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 100,00

5 Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 paket Prov. Banten 1.305.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 100,00

6 On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 kegiatan Prov. Banten 20.990.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 100,00

7 Honorarium Tim Pengelola Website 1 kegiatan Prov. Banten 28.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 100,00

8 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 kegiatan Prov. Banten dan Pusat 88.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 100,00

9 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program Kesehatan Olah Raga dan

Perkotaan

1 kegiatan Prov. Banten 37.174.050,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 100,00

10 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program Kesehatan Jiwa 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00

11 Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar Pelayanan

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Peningkatan SIKDA Provinsi Banten

Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Jiwa

Page 98

Page 99: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

12 Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00

13 Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja 1 kegiatan Prov. Banten 37.170.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 100,00

14 Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00

16 Prov. Banten 230.000.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 100,00

1 Pembinaan Berkala Verifikator 1 kegiatan Prov. Banten 50.788.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 100,00

2 Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat 1 kegiatan Pusat 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 100,00

3 Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 63.470.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 100,00

4 Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 18.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 100,00

5 Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam Rangka

Persiapan BPJS

1 pertemuan Prov. Banten 84.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 100,00

VI

17 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00

1 Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi di Rumah Sakit

Rujukan Prov.Banten

1 paket Prov. Banten 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00

18 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00

1 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi Tenaga Paramedis 35 orang Masyarakat pekerja

formal dan informal di

Provinsi Banten

Prov. Banten 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00

2 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Para

Medis

20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten 1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

4 Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Kerja 73 perjalanan Jakarta, Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

5 Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA ( Hazard Identification Risk

Assesment ) dan Mapping Healt Risk

20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

19 830.000.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 100,00

1 Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan 40 orang Masyarakat pekerja

formal dan informal di

Provinsi Banten

Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

2 Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan Paramedis BKKM 25 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

3 Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di Puskesmas dan Klinik Perusahaan40 orang Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

4 Konsultasi dan Koordinasi 58 kali Prov. Banten 19.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 100,00

5 Perbekalan Obat-obatan 1 paket BKTK 505.000.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 100,00

6 Penyelenggaraan Pelayanan BKKM 12 bulan BKTK 96.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 100,00

VII

20 Prov. Banten 17.870.388.500,00 4,82 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 100,00

1 1 kegiatan Prov. Banten 66.218.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 100,00

2 1 kegiatan Prov. Banten 76.514.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 100,00

3 1 kegiatan Prov. Banten 76.114.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 100,00

4 1 kegiatan Prov. Banten 53.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 100,00

5 1 kegiatan Jakarta 78.217.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 100,00

6 12 kali Prov. Banten 22.670.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 100,00

7 12 kali Prov. Banten 19.370.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 100,00

8 1 kegiatan Prov. Banten 75.695.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 100,00

9 1 tahun ( 8 kab/kota) Prov. Banten 32.550.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 100,00

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Petugas

Kesehatan (

Puskesmas, RS dan

Dinas Kesehatan

Kab/Kota)

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi Masyarakat

Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

dilingkungan Kerja

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Aparatur Dinkes

Provinsi, Dinkes

Kab/Kota dan RSU se

BantenBintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan APBD

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan

Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan

Aset DaerahPeningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN

Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah Sakit

Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP

Rapat Evaluasi Laporan Keuangan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa

Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Kerja

Page 99

Page 100: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

10 1 tahun ( jabar, DKI, dan Luar

Provinsi)

Prov. Banten 136.200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 100,00

11 8 bulan 8 kab/kota 1.296.000.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 100,00

12 5 paket Prov. Banten 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00

13 1 kegiatan Prov. Banten 84.145.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 100,00

14 1 kegiatan Prov. Banten 41.160.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 100,00

15 1 kegiatan Prov. Banten 41.085.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 100,00

16 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00

17 1 tahun Prov. Banten 13.892.400.000,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 100,00

18 1 tahun Prov. Banten 1.584.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 100,00

21 602.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 100,00

1 Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan & Triwulanan, Penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran

1 Kegiatan Serang 72.615.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 100,00

2 Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi Anggota MPU 1 paket Lampung, DKI,

Jabar, Jatim,

DIY, Bali, NTB,

NTT

35.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 100,00

3 Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran Dinkes Tahun 2014 1 kegiatan 84.253.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 100,00

4 Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun 2013 1 dokumen APBD P 2012 72.465.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 100,00

5 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Provinsi

Banten

1 paket 26.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 100,00

6 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Luar Provinsi Banten 1 Kegiatan 43.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 100,00

7 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013 12 bulan, 4 triwulan Dinkes 19.510.200,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 100,00

8 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

1 kegiatan ( 1 dokumen ) Serang 79.726.800,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 100,00

9 Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Serang 76.905.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 100,00

10 Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang Memperoleh Dana Hibah 1 paket Serang 19.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 100,00

11 Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014 1 kegiatan Serang 72.075.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 100,00

VIII

22 12 Bulan Prov. Banten 13.390.866.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 100,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 997.565.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 100,00

2 PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi Banten 12 bulan Prov. Banten 4.719.601.000,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 100,00

3 12 bulan 7.650.000.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 100,00

4 12 bulan 23.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 100,00

23 12 Bulan Prov. Banten 2.813.357.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 100,00

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 1.246.457.000,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 100,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 1.566.900.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 100,00

24 12 Bulan Prov. Banten 14.299.265.400,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299.265.400,00 100,00

1 6 paket Prov. Banten 570.838.400,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 100,00

2 12 bulan Prov. Banten 3.535.727.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.727.000,00 100,00

3 1 kegiatan Prov. Banten 290.750.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 100,00

4 3 bulan Prov. Banten 1.800.950.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 100,00

5 1 kegiatan Prov. Banten 7.811.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 100,00

6 1 kegiatan 175.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 100,00

7 1 kegiatan 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00

8 1 kegiatan 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam Rangka Mendukung

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu pada RS Rujukan

Pendampingan RS Rujukan

Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah Sakit

Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit

Honorarium Petugas Administrasi

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Stakeholders Kesehatan

dan Aparatur Kesehatan

Banten

Banten

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor aparatur dinkes

Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi

Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor aparatur dinkes

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Meningkatnya

Aparatur Administrasi

PerkantoranPenyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah Dinkes Prov.Banten

Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah RS Rujukan

Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan

Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan

Page 100

Page 101: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

25 Prov. Banten 1.292.699.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 100,00

1 Pembinaan/Capacity Building 1 Tahun Prov. Banten 252.352.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 100,00

2 Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas 1 kegiatan Prov. Banten 247.648.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 100,00

3 Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi 1 kegiatan Prov. Banten 129.742.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 100,00

4 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

5 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

6 Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat 1 kegiatan Prov. Banten 96.353.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 100,00

7 Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

8 Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00

9 Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di RS Provinsi

Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS di RS Provinsi Banten

1 kegiatan Prov. Banten 300.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 100,00

10 Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten 2 bulan Prov. Banten 84.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 100,00

26 12 Bulan Prov. Banten 3.427.558.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 100,00

1 Pengadaan Alat Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 1.153.900.000,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 100,00

2 Pengadaan Alat Kedokteran 1 paket Kab.Tangerang 1.369.900.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 100,00

3 Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan 1 paket Kab.Tangerang 424.300.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 100,00

4 Pembuatan Penghias Gedung (taman) 1 paket Kab.Tangerang 40.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 100,00

5 Pengadaan Alat Sanitarian 1 paket Kab.Tangerang 242.700.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 100,00

6 Pengadaan Alat Studio 1 paket Kab.Tangerang 65.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 100,00

7 Pengadaan Alat Apotik 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00

8 Pengadaan Genset dan Instalasi 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket Kab.Tangerang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00

10 Penyediaan Alat Pengolah Data 1 paket Kab.Tangerang 73.958.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 100,00

27 Prov. Banten 285.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 100,00

1 Relokasi Ruang Dapur 1 unit Kab.Tangerang 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00

2 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 paket Kab.Tangerang 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00

3 Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi ) 10 unit Kab.Tangerang 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00

4 Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket Kab.Tangerang 54.300.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 100,00

5 Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya 12 bulan Kab.Tangerang 25.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 100,00

6 Sertifikasi Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00

7 Pemeliharaan Mobil Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00

28 12 Bulan Prov. Banten 889.042.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 100,00

1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 12 bulan Prov. Banten 284.400.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 100,00

2 Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 351.920.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 100,00

3 Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan Telepon 12 Bulan Prov. Banten 111.522.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 100,00

4 Belanja Makan Minum Rapat BKKM 12 Bulan Prov. Banten 64.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 100,00

5 Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM 1 paket Prov. Banten 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 100,00

6 Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun Prov. Banten 57.900.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 100,00

IX

29 Masyarakat Banten Prov.Banten 355.000.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 100,00

1 Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi 1 kegiatan Prov.Banten 62.480.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 100,00

2 Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

3 Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 75.909.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 100,00

4 Pemutakhiran Data Program Kesehatan 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

5 Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke Kab/Kota 8 kab/kota Prov.Banten 20.925.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 100,00

6 Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK Aparatur BKTK

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Nakes

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK

Page 101

Page 102: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Dinas Kesehatan..

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Realisasi Sisa Anggaran

Sasaran Fisik (%) Keuangan

Nama Kegiatan

JUMLAH 370.398.434.000,00 100,00 0,83 0,24 889.354.697,00 0,24 369.509.079.303,00 99,76

Serang, ... Februari 2013

Pengguna Anggaran

Dr.H. Djadja Buddy Suhardja, S. MPH

NIP. 19550515 198312 1 006

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Banten

Page 102

Page 103: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN

Pagu Anggaran

No.

(Rp.)

1 2 6

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.662.000.000,00

1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00

I

1 12.029.055.500,00

2 2.779.451.600,00

II

3 5.262.378.850,00

4 218.246.398.600,00

5 1.195.000.000,00

6 7.011.450.000,00

7 4.024.077.400,00

III

8 2.127.750.000,00

9 314.850.000,00

10 1.186.850.000,00

11 1.782.750.000,00

12 2.813.255.000,00

IV

13 23.015.486.650,00

V

14 2.262.784.500,00

15 2.154.720.000,00

16 230.000.000,00

VI

17 10.000.000.000,00

18 245.000.000,00Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

PengendalianPenyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Pembinaan Upaya Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Nama Kegiatan

Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak

Pembinaan Gizi Masyarakat

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Page 103

Page 104: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Pagu Anggaran

No.

(Rp.)

1 2 6

Nama Kegiatan

19 830.000.000,00

VII

20 17.870.388.500,00

21 602.000.000,00

VIII

22 13.390.866.000,00

23 2.813.357.000,00

24 14.299.265.400,00

25 1.292.699.000,00

26 3.427.558.000,00

27 285.000.000,00

28 889.042.000,00

IX

29 355.000.000,00

JUMLAH 370.398.434.000,00

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Page 104

Page 105: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN

Pagu Anggaran Nama

No. PPTK

(Rp.)

1 2 6

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.662.000.000,00 Dra. Hj.Ita Rosita

1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00

I

1 12.029.055.500,00 Drs. H.Andi Suhardi M.Si, M.Kes

2 2.779.451.600,00 Hj. Elah Nurlaelah,SKM

II

3 5.262.378.850,00 Asep Rohana,S.Sos

4 218.246.398.600,00 Dr.H.Sobran Yulindra

5 1.195.000.000,00 Dr.H.Sobran Yulindra

6 7.011.450.000,00 Ratu Nuraeni Solehah

7 4.024.077.400,00 Dr.H.Sobran Yulindra

III

8 2.127.750.000,00 dr.Danang. H N

9 314.850.000,00 dr.Danang. H N

10 1.186.850.000,00 dr.Danang. H N

11 1.782.750.000,00 H R. Wahyu Santoso Wibowo, SKM

12 2.813.255.000,00 H.Agus Tarmedi Praja, SKM, MKM

IV

13 23.015.486.650,00 Dr. Jana Sunawati

V

14 2.262.784.500,00 Imron Rosyadi, SKM

15 2.154.720.000,00 dr. Della Sarah Distrianda

16 230.000.000,00 Lia Susanti, SKM

VI

17 10.000.000.000,00 Dr.H.Sobran Yulindra

18 245.000.000,00 Mahmud, SE

19 830.000.000,00 Drg. Lilianni Budijanto

VII

20 17.870.388.500,00 Trias Dewi Yunisti, SE

21 602.000.000,00 Suherman, SKM

VIII

22 13.390.866.000,00 Deden Deni, SE

23 2.813.357.000,00 Deden Deni, SE

24 14.299.265.400,00 Deden Deni, SE

25 1.292.699.000,00 Deden Deni, SE

26 3.427.558.000,00 Ruchiyat, SKM

27 285.000.000,00 Ruchiyat, SKM

28 889.042.000,00 Ruchiyat, SKM

IX

29 355.000.000,00 Suherman, SKM

JUMLAH 370.398.434.000,00

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

dilingkungan Kerja

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar Pelayanan

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

PengendalianPenyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Pembinaan Upaya Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Nama Kegiatan

Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak

Pembinaan Gizi Masyarakat

NAMA KEGIATAN DAN NAMA PPTK

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Page 105

Page 106: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Format ROK

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Nama Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan

370.398.434.000

NO

1 3 4

17.662.000.000 Rencana

- Realisasi

12.029.055.500 Rencana

- Realisasi

2.779.451.600 Rencana

- Realisasi

5.262.378.850 Rencana

- Realisasi

218.246.398.600 Rencana

- Realisasi

6 1.195.000.000 Rencana

- Realisasi

7 7.011.450.000 Rencana

- Realisasi

8 4.024.077.400 Rencana

- Realisasi

9 2.127.750.000 Rencana

- Realisasi

10 314.850.000 Rencana

- Realisasi

11 1.186.850.000 Rencana

- Realisasi

12 1.782.750.000 Rencana

- Realisasi

13 2.813.255.000 Rencana

- Realisasi

14 23.015.486.650 Rencana

- Realisasi

15 2.262.784.500 Rencana

- Realisasi

16 2.154.720.000 Rencana

- Realisasi

17 230.000.000 Rencana

- Realisasi

Pagu

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

TOLOK UKUR / RINCIAN TOLOK UKUR JUMLAHRENCANA /

REALISASI

2

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2 Pembinaan Gizi Masyarakat

3 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada

Masyarakat

5 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi

Kesehatan Kepada Masyarakat

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan

Provinsi Banten (Dana DAK).

PengendalianPenyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan

Cakupan Imunisasi

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan

Upaya Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Page 107: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

18 10.000.000.000 Rencana

- Realisasi

19 245.000.000 Rencana

- Realisasi

20 830.000.000 Rencana

- Realisasi

21 17.870.388.500 Rencana

- Realisasi

22 602.000.000 Rencana

- Realisasi

23 13.390.866.000 Rencana

- Realisasi

24 2.813.357.000 Rencana

- Realisasi

25 14.299.265.400 Rencana

- Realisasi

26 1.292.699.000 Rencana

- Realisasi

27 3.427.558.000 Rencana

- Realisasi

28 285.000.000 Rencana

- Realisasi

29 889.042.000 Rencana

- Realisasi

355.000.000 Rencana- Realisasi

RENCANA TOTAL BIAYA 370.398.434.000

KOMULATIF BIAYA 116.097.923.396

PROSENTASE 31

PROSENTASE KOMULATIF 31 -

REALISASI TOTAL BIAYA -

KOMULATIF BIAYA -

PROSENTASE 0,24

PROSENTASE KOMULATIF 0,24 -

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dr.H.Djadja Buddy Suhardja,S,MPH

NIP. 19550515 198312 1 006

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan

Labkesda Provinsi

Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan

Surveilance Kesehatan kerja

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-

rapat Koordinasi di BKTK

30 Penyediaan Data Pembangunan

Page 108: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL

5 6 7 8

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333

889.354.697

0 70.956.000 0 131.464.000

0 8.425.000 0 234.699.500

5.360.000 5.360.000 65.573.850 493.305.000

0 52.027.500 38.235.000 56.840.000

0 0 0 135.751.000

0 0 0 101.379.950

0 0 0 64.188.000

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

Triwulan I Triwulan II

Page 109: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

0 6.000.000 6.000.000 4.000.000

0 16.000.000 9.900.000 9.900.000

1.530.727.500 1.522.587.500 1.684.950.000 1.651.332.500

0 13.500.000 84.015.000 13.800.000

0 0 0 0

0 0 275.114.250 0

501.606.417 1.033.888.267 779.744.163 586.786.417

0 0 0 0

0 6.975.000 62.480.500 65.228.500

3.509.527.250 4.207.552.600 4.477.846.096 5.020.508.200

3.509.527.250 7.717.079.850 12.194.925.946 17.215.434.146

1 1 1,21 1,36

1 2 10,50 14,83

889.354.697 - - -

889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697

0,24 - - -

0,24 0,24 0,24 0,24

Page 110: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

MEI JUNI JULI AGUSTUS

9 10 11 12

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333

1.945.780.000 0 0 0

237.092.100 599.609.000 0 0

213.895.000 5.360.000 1.123.670.000 119.095.000

34.905.900 2.175.000 55.052.500 34.880.000

344.690.000 0 100.000.000 33.400.000

84.020.000 52.873.000 39.573.000 52.674.050

0 63.470.000 0 84.250.000

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

Triwulan II Triwulan III

Page 111: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

79.500.000 4.500.000 24.000.000 54.000.000

89.900.000 59.900.000 89.900.000 9.900.000

1.681.346.500 1.539.805.500 1.549.701.500 1.473.587.500

33.738.000 13.600.000 72.465.000 168.480.000

0 96.180.000 362.000.000 711.586.000

275.114.250 152.300.000 125.000.000 415.114.250

2.754.525.767 404.166.667 1.161.606.417 905.875.767

15.000.000 59.251.385 35.406.615 308.400.000

6.975.000 0 75.909.000 6.975.000

9.268.315.850 4.525.023.885 6.286.117.365 5.850.050.900

26.483.749.996 31.008.773.881 37.294.891.246 43.144.942.146

2,50 1,22 1,70 1,58

22,81 26,71 32,12 37,16

- - - -

889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697

- - - -

0,24 0,24 0,24 0,24

Page 112: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

13 14 15 16 17

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 4,77

0,00

6.635.454.000 9.700.000 104.312.000 0 3,25

0,00

8.425.000 0 1.691.201.000 0 0,75

0,00

3.155.360.000 29.030.000 2.680.000 43.690.000 1,42

0,00

58,92

0,00

0,32

0,00

1,89

0,00

1,09

0,00

0,57

0,00

0,09

0,00

0,32

0,00

0,48

0,00

0,76

0,00

22.734.846.650 2.175.000 2.175.000 2.175.000 6,21

0,00

276.684.000 0 124.659.500 1.247.600.000 0,61

0,00

547.925.000 164.775.000 172.210.000 939.290.000 0,58

0,00

0 0 18.092.000 0 0,06

0,00

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

%Triwulan III TRIWULAN IV

Page 113: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

2,70

0,00

54.000.000 6.500.000 6.500.000 0 0,07

0,00

9.900.000 9.900.000 514.900.000 9.900.000 0,22

0,00

1.311.587.500 1.311.587.500 1.306.587.500 1.306.587.500 4,82

0,00

82.915.000 0 37.060.200 82.426.800 0,16

0,00

3.278.545.000 300.000.000 8.642.555.000 0 3,62

0,00

172.300.000 651.000.000 747.414.250 0 0,76

0,00

1.254.166.667 2.960.565.517 541.916.667 1.414.416.667 3,86

0,00

0,35

0,00

61.400.000 424.300.000 2.523.800.000 0 0,93

0,00

0,08

0,00

0,24

0,00

65.228.500 65.228.500 0 0 0,10

0,00

41.120.570.650 7.406.594.850 17.907.896.450 6.517.919.300

84.265.512.796 91.672.107.646 109.580.004.096 116.097.923.396

11,10 2,00 4,83 1,76 100

72,58 78,96 94,39 100,00

- - - -

889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697

- - - - -

0,24 0,24 0,24 0,24

Serang, November 2012

PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN

Suherman, SKM

NIP. 19690827 199003 1 002

Page 114: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

KETERANGAN

18

Page 115: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
Page 116: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

Format ROK

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Nama Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan

370.398.434.000

NO

1 3 4

17.662.000.000 Rencana

889.354.697 Realisasi

12.029.055.500 Rencana

- Realisasi

2.779.451.600 Rencana

- Realisasi

5.262.378.850 Rencana

- Realisasi

218.246.398.600 Rencana

- Realisasi

6 1.195.000.000 Rencana

- Realisasi

7 7.011.450.000 Rencana

- Realisasi

8 4.024.077.400 Rencana

- Realisasi

9 2.127.750.000 Rencana

- Realisasi

10 314.850.000 Rencana

- Realisasi

11 1.186.850.000 Rencana

- Realisasi

12 1.782.750.000 Rencana

- Realisasi

13 2.813.255.000 Rencana

- Realisasi

14 23.015.486.650 Rencana

- Realisasi

15 2.262.784.500 Rencana

- Realisasi

16 2.154.720.000 Rencana

- Realisasi

17 230.000.000 Rencana

- Realisasi

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular ( PPTM )

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan

Cakupan Imunisasi

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan

Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan

Upaya Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

5 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin

Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi

Kesehatan Kepada Masyarakat

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan

Provinsi Banten (Dana DAK).

PengendalianPenyakit Menular Langsung

2 Pembinaan Gizi Masyarakat

3 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada

Masyarakat

2

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

TOLOK UKUR / RINCIAN TOLOK UKUR JUMLAHRENCANA /

REALISASI

Page 117: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

18 10.000.000.000 Rencana

- Realisasi

19 245.000.000 Rencana

- Realisasi

20 830.000.000 Rencana

- Realisasi

21 17.870.388.500 Rencana

- Realisasi

22 602.000.000 Rencana

- Realisasi

23 13.390.866.000 Rencana

- Realisasi

24 2.813.357.000 Rencana

- Realisasi

25 14.299.265.400 Rencana

- Realisasi

26 1.292.699.000 Rencana

42.400.000 Realisasi

27 3.427.558.000 Rencana

- Realisasi

28 285.000.000 Rencana

- Realisasi

29 889.042.000 Rencana

- Realisasi

355.000.000 Rencana- Realisasi

RENCANA TOTAL BIAYA 370.398.434.000

KOMULATIF BIAYA 351.724.485.330

PROSENTASE 95

PROSENTASE KOMULATIF 95 -

REALISASI TOTAL BIAYA 889.354.697

KOMULATIF BIAYA 889.354.697

PROSENTASE 0,25

PROSENTASE KOMULATIF 0,25 -

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dr.H.Djadja Buddy Suhardja,S,MPH

NIP. 19550515 198312 1 006

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan

Surveilance Kesehatan kerja

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-

rapat Koordinasi di BKTK

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan

Labkesda Provinsi

30 Penyediaan Data Pembangunan

Page 118: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL

5 6 7 8

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333

889.354.697

0 70.956.000 0 131.464.000

0 8.425.000 0 234.699.500

5.360.000 5.360.000 65.573.850 493.305.000

0 890.412.500 122.774.473.800 93.238.123.800

22.523.333 12.766.667 0 27.373.334

8.520.000 72.234.000 252.831.000 292.138.500

0 3.612.500 174.920.000 120.912.500

0 52.027.500 38.235.000 56.840.000

0 0 0 135.751.000

0 0 0 101.379.950

0 0 0 64.188.000

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

Triwulan I Triwulan II

Page 119: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

0 0 0 10.000.000.000

0 6.000.000 6.000.000 4.000.000

0 16.000.000 9.900.000 9.900.000

1.530.727.500 1.522.587.500 1.684.950.000 1.651.332.500

0 13.500.000 84.015.000 13.800.000

0 0 0 0

0 0 275.114.250 0

501.606.417 1.033.888.267 779.744.163 586.786.417

42.400.000 290.048.000 204.742.000 0

42.400.000

0 0 0 0

0 6.975.000 62.480.500 65.228.500

3.582.970.583 5.476.626.267 127.884.812.896 108.699.056.334

3.582.970.583 9.059.596.850 136.944.409.746 245.643.466.080

1 1 34,53 29,35

1 2 38,94 69,84

931.754.697 - - -

931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697

0,25 - - -

0,25 0,25 0,25 0,25

Page 120: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

MEI JUNI JULI AGUSTUS

9 10 11 12

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333

1.945.780.000 0 0 0

237.092.100 599.609.000 0 0

213.895.000 5.360.000 1.123.670.000 119.095.000

345.612.500 351.103.500 263.652.500 65.532.500

11.643.833 507.695.000 0 11.643.833

126.870.000 882.780.500 67.690.000 51.996.000

107.875.000 528.955.000 356.037.500 443.130.000

34.905.900 2.175.000 55.052.500 34.880.000

344.690.000 0 100.000.000 33.400.000

84.020.000 52.873.000 39.573.000 52.674.050

0 63.470.000 0 84.250.000

Triwulan III

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

Triwulan II

Page 121: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

0 0 0 0

79.500.000 4.500.000 24.000.000 54.000.000

89.900.000 59.900.000 89.900.000 9.900.000

1.681.346.500 1.539.805.500 1.549.701.500 1.473.587.500

33.738.000 13.600.000 72.465.000 168.480.000

0 96.180.000 362.000.000 711.586.000

275.114.250 152.300.000 125.000.000 415.114.250

2.754.525.767 404.166.667 1.161.606.417 905.875.767

0 211.353.000 0 0

15.000.000 59.251.385 35.406.615 308.400.000

6.975.000 0 75.909.000 6.975.000

9.860.317.183 7.006.910.885 6.973.497.365 6.422.353.233

255.503.783.263 262.510.694.148 269.484.191.513 275.906.544.746

2,66 1,89 1,88 1,73

72,64 74,64 76,62 78,44

- - - -

931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697

- - - -

0,25 0,25 0,25 0,25

Page 122: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

13 14 15 16 17

1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 4,77

0,24

6.635.454.000 9.700.000 104.312.000 0 3,25

0,00

8.425.000 0 1.691.201.000 0 0,75

0,00

3.155.360.000 29.030.000 2.680.000 43.690.000 1,42

0,00

185.422.500 84.832.500 47.232.500 0 58,92

0,00

73.740.000 824.073.334 0 0 0,32

0,00

1,89

0,00

1,09

0,00

0,57

0,00

0,09

0,00

0,32

0,00

5.100.000 19.770.000 2.820.000 0 0,48

0,00

951.425.000 60.542.500 42.995.000 22.850.000 0,76

0,00

22.734.846.650 2.175.000 2.175.000 2.175.000 6,21

0,00

276.684.000 0 124.659.500 1.247.600.000 0,61

0,00

547.925.000 164.775.000 172.210.000 939.290.000 0,58

0,00

0 0 18.092.000 0 0,06

0,00

Triwulan III TRIWULAN IV

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

REALISASI KEUANGAN

%

Page 123: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

0 0 0 0 2,70

0,00

54.000.000 6.500.000 6.500.000 0 0,07

0,00

9.900.000 9.900.000 514.900.000 9.900.000 0,22

0,00

1.311.587.500 1.311.587.500 1.306.587.500 1.306.587.500 4,82

0,00

82.915.000 0 37.060.200 82.426.800 0,16

0,00

3.278.545.000 300.000.000 8.642.555.000 0 3,62

0,00

172.300.000 651.000.000 747.414.250 0 0,76

0,00

1.254.166.667 2.960.565.517 541.916.667 1.414.416.667 3,86

0,00

216.804.000 0 327.352.000 0 0,35

0,01

61.400.000 424.300.000 2.523.800.000 0 0,93

0,00

0,08

0,00

0,24

0,00

65.228.500 65.228.500 0 0 0,10

0,00

42.553.062.150 8.395.813.184 18.328.295.950 6.540.769.300

318.459.606.896 326.855.420.080 345.183.716.030 351.724.485.330

11,49 2,27 4,95 1,77 100

90,54 92,93 98,14 100,00

- - - -

931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697

- - - - 0,24

0,25 0,25 0,25 0,25

Serang, November 2012

PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN

Suherman, SKM

NIP. 19690827 199003 1 002

Page 124: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

18

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

KETERANGAN

Page 125: LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN