Upload
others
View
104
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL UTILIZARE ANGAJATORI PISA 2.0
Aplicatia este accesibila de pe siteurile: www.locuridemuncaharghita.ro respectiv www.harghita.anfm.ro de la butonul
<PISA 2.0 Beta>
INREGISTRARE.
Userul este intotdeauna codul unic de inregistrare (codul fiscal). Parola se obtine prin solicitare trannsmisa agentiei de ocupare sub
semnatura administratorului angajatorului. Parola va fi acordata sub forma unui cod pin format din 4 cifre. Ulteriori acesta poate fi
modificat.
MODIFICAREA PAROLEI (CODULUI PIN)
Se realizeaza din ecranul de autentificare prin introducerea codului fiscal si al parolei curente. Dupa aceasta se da click pe butonul
<Schimbare parola>
Dupa aceasta se introduce noua parola de doua ori (in ambele casete de introducere) si se salveaza prin apasarea butonului <Salvare>
Dupa afisarea mesajului <Noua parola a fost salvata> va rugam dati click pe butonul <Iesire>. Ecranul va reveni in situatia in care puteti
introduce codul fiscal si parola pentru angajatorul pentru care doriti sa lucrati. In cazul utilizatorilor care trebuie sa genereze deconturi
pentru mai multi angajatori este permisa alocarea aceleiasi parole tuturor angajatorilor daca asa se doreste.
INTRODUCEREA DETALIILOR ANGAJATORULUI
La prima accesare a contului este necesara introducerea detaliilor angajatorului. La persoana de contact se va introduce numele si
prenumele conducatoruliui legal al angajatorului/administratorului.
MODIFICAREA/EDITAREA DETALIILOR ANGAJATORULUI
In cazul in care se doreste se pot edita detaliile angajatorului. In acest scop se autentifica utilizatorul respectiv si se da click pe butonul
<Schimbare date firma>
Dupa aceasta in ecranul care arata mai jos se pot aduce modifcarile dorite si se da click pe butonul <Salveaza si continua>
ADAUGAREA UNEI NOI CONVENTII
Dupa autentificare se completeaza cele 4 campuri de sub titlul <Adaugare conventie noua:>, respectiv:
- Articolul din legea 76 pe baza careia se solicita semnarea unei conventii
- Numarul persoanelor care vor constitui subiectul conventiei
- Numarul de iesire a cererii care va insoti dosarul conventiei. Acesta se acorda de angajator din registrul de corespondenta.
- Data inregistrarii cererii cu numarul de mai sus
Se da click pe butonul <salveaza si continua>
Dupa schimbarea ecranului se da click pe butonul <mai departe>
In ecranul de mai jos aveti prezentata forma de introducere a detaliilor angajatului in cazul unei conventii pe art 80
Daca in forma initiala s-a specificat un numar de cel putin 2 angajati care vor constitui subiectul conventiei, aplicatia va genera automat
acelasi numar de seturi de date care trebuie completate pentru angajatii respectivi.
Dupa completare se da click pe <Mai departe> iar dupa salvarea datelor personale se click pe <revenire>
MODIFICAREA DATELOR UNEI CONVENTII.
Informatiile referitoare la o conventie pot fi editate/modificate cu conditia ca aest lucru sa se petreaca inainte de inregistrarea cererii
de incheiere a conventiei respective la secretariatul agentiei.
In acest scop in tabelul cu conventii din ecranul principal se apasa click pe butonul <editare date conventie> din dreptul conventiei in
cauza.
La fel ca la introducerea unei conventii noi se introduc mai intai elementele de referinta a conventiei (articol, numar persoane, numar
cerere si data cerere) si se da click pe butonul <salveaza si continua>. Dupa aceasta se da click pe butonul <mai departe>
In ecranul urmator se afieaza datele deja introduse pentru salariatul/salariatii introdusi , datele lor pot fi editate si se apasa click pe
butonul <salvare>
LISTAREA DOCUMENTELOR CONVENITIEI
Dupa introducerea/editarea datelor unei conventii se pot lista primele 3 documente ale conventiei:
- Cererea care se inregistreaza la sediul agentiei
- Conventia
- Tabelul anexa la conventie
Totul se face din butonul <Listare documente conventie> din randul aferent din tabelul cu conventii din ecranul principal
Ecranul care se deschide contine 3 butoane de listare, cate unul pentru fiecare din cele 3 documente la care ne-am referit mai sus
Se da click pe fiecare din ele , unul cate unul si se deschide documentul in format pdf, acesta putand fi trimis la imprimanta cu butonul
de imprimare. Imprimarea se realizeaza in doua exemplare pentru fiecare document.
Daca se doreste acest lucru documentele pot fi salvate cu butonul de salvare .
La listare fiecare exemplar primeste un cod unic al documentului in scopul de a putea diferentia diferitele cersiuni ale documentelor in
cazul in care inainte de inregistrarea cererii la agentie se editeaza elementele conventiilor.
Dupa listare documentele se semneaza, stampileaza si se depun la secretariatul agentiei/ punctului de lucru.
Statusul fiecarei conventii se urmareste in ecranul principal si se concretizeaza prin modificarea coloanei a 5-a din tabelul cu conventii.
Statusul unei conventii semnate de agentie este <semnat>. Statutul unei conventii neinregistrate la agentie este <neprelucrat>.
Statusul unei cereri de conventie respinse este <respins>
REALIZAREA UNUI DECONT
Pentru realizarea unui decont se vor realiza mai multe operatiuni intr-o succesiune bine definita
1. Deschiderea lunii pentru fiecare conventie in parte
2. Completarea datelor aferente extrasului de pontaj pentru fiecare persoana subiect al conventiei, dar si a datelor privitoare la
salariul brut realizat sau a indemnizatiei de incapacitate de munca platita din fondul de salariu. In acelasi ecran se completeaza
(doar pentru prima persoana) fondul de salarii = baza de calcul a contributiei angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj
3. Inchiderea lunii.
4. Listarea documentelor componente ale decontului
5. Introducerea subventiilor totale pentru art 80,85 din legea 76/2002 pentru conventiile incheiate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ininte de intrarea in vigoare a OUG 60/2016, respectiv a subventiilor totale solicitate conform art 93~4 din
Legea 76/2002 si a subventiei totale pe legea 72/2006
6. Introducerea in declaratia d112 a sumelor de dedus si restituit pentru fiecaare tip de subventie in parte.
7. Transmiterea documentelor in format de hartie la agentia de ocupare (miercurea-ciuc)
In cazul in care pe parcurs datele trebuie editate, acest lucru se poate realiza prin doua modalitati functie de etapele deja parcurse.
Daca inca nu s-a inchis luna, se da click pe butonul <Refacere luna deschisa>
Daca luna a fost inchisa se da click pe butonul <redeschidere luna inchisa> dupa care se da click pe<refacere luna deschisa>
Pasul nr 4 este necesar pentru calculul proportional pe fiecare articol a sumei deduse din contributiaa angajatorului la bugetul
asigurarilor pentru somaj.
1. Deschderea lunii.
Pentru fiecare conventie in parte se apasa butonul <deschidere luna>
Ecranul se schimba in mod asemanator printscreenului de mai jos.
2. Completearea datelor aferente extrasului de pontaj si stat de plata
Se va completa numarul de ore lucrat in fiecare zi lucrata sau in cazul unor concedii de odihna/fara plata/ concedii medicale se
va completa codul aferent pe baza legendei de deasupra tabelului. De asemenea se vor completa in coloanele din dreapta
sumele aferente venitului brut aferent numarului de ore efectiv lucrate (baza de calcul a contributiei individuale la bugetul
asigurarilor pentru somaj). De asemenea se va completa in partea superioada fondul de salarii cre trebuie sa fie exact suma
reprezentand baza de calcul a contributiei angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Dupa completarea tuturor campurilor se da click pe butonul <salvare>
Daca totul e ok se da click pe butonul <revenire>.
Nu este necesara marcarea manuala a zilelor libere (weekend) sau a sarbatorilor legale aceasta responsabilitate revenind
aplicatiei.
Dacaa va aflati in situatia in care persoanele care sunt subiectul conventiilor au lucrat in zilele libere se da click pe butonul
<Exista oameni care lucreaza in zile libere>, moment in care vor deveni disponibile spre editare si campurile aferente zilelor
libere, sarbatorilor legale.
Daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se da click pe butonul <salvare> daca nu se da click pe <revenire> pentru
ecranul principal sau <iesire> pentru a incerca autentificarea pentru un alt angajator.
3. Inchiderea lunii
Daca ati operat toate modificarile dorite se va da click pe butonul <Inchidere luna>. Aspectul ecranului se va schiimba se va afisa
un mesaj de confirmare a operatiunii dupa care se va da click pe butonul <revenire>
4. Listare documente ale decontului
In partea inferioara a ecranului principal se vor activa pentru fiecare articol de lege separat butoanele aferente tiparirii
documentelor componente ale decontului (extras pontaj, stat de plata si tabelul anexa la normele de aplicare a legii)
Prin listarea succesiva a fiecaarui docment se vor deschide documentele in format pdf de unde se poate trimite la imprimanta
si/sau salva pe hard disk.
Centralizatorul nu trebuie listat inca in aceasta faza cu exceptia cazului in care angajatorul nu are conventii active in baza
legislatiei in vigoare inainte de apartia OUG 60/2016. In cazul in care angajatorul are subventii in baza legislatiei vechi
centralizatorul se va lista dupa parcurgerea pasului 5.
Fiecare document apartinand aceluiasi set de documente va contine in partea superioara un cod numeric unic format din 4 cifre.
Inainte de a transite documentele prin posta la agentia de ocupare va rugam verificti daaca pe ceele 3 documente plus
centralizatorul se regaseste acelaasi cod. Daca nu va rog relistati, reverificati corectitudinea datelor si abia dupa aceea semnati
documentele si transmitetile prin posta
5. Introducerea subventiilor totale pe legea veche
Introducerea subventiilor totale pentru art 80,85 din legea 76/2002 pentru conventiile incheiate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare inainte de intrarea in vigoare a OUG 60/2016, respectiv a subventiilor totale solicitate conform art 93~4 din
Legea 76/2002 si a subventiei totale pe legea 72/2006 se realizeaza din tabelul aflat in jumatatea inferioara a ecranului intre
tabelul aferent conventiilor si cel aferent listarii documentelor componenete ale decontului
6. Introducerea in declaratia d112 a sumelor de dedus si restituit pentru fiecaare tip de subventie in parte.
Presupune ca anterior sa fie lstat centralizatorul care va va furniza informatiile necesare pentru introducerea datelor
corespunzatoare in d112.
Mare atentie la modul in care introduceti sumele in d112, orice eroare (linie eroanta in care operati, confuzie intre dedus de
restituit sau scutire) va atrage dupa sine pierderea drepturilor aferente articolului de lege respectiv.
7. Transmitere. Din moemtul in care ati transmis documentele verrificati periodic starea decontului in ecranul princial. Starea se
regaseste in coloana din dreapta din tabelul cu conventii .
Starea poate fi :
- Neverificat
- Aprobat
- Respins
In situatia in care starea este respins, aveti dreptul potrivit legislatiei in vigoare sa aduceti corecturile dorite , sa retransmiteti
documentele modificate pana la data limita de depunere a declaratiei d112 aferente lunii pentru care ati lucrat.
Moifcarea se realizeaza prin redeschiderea fiecarui decont aferent fiecarei conventii active, realizarea modificarilor si reinchiderea
tutror conventiilor (pasii 2,3,4,5,6 dupa caz)