33
KECAMATAN SADANG Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KECAMATAN SADANG 1,568,310 1,604,696 1,925,635 2,310,762 2,772,915 3,327,498 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 KECAMATAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas,transparan, akuntabel dan partisipatif Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah/ Indeks tata kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan 100% 70,200 100% 100% 100% 100% 100% 2 urusan 70,200 2 urusan 75,000 2 urusan 90,000 2 urusan 108,000 2 urusan 129,600 2 urusan 155,520 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan 5 jenis 19,200 14 21,000 14 25,200 14 30,240 14 36,288 14 43,546 - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan 5 Jenis 51,000 14 54,000 14 64,800 14 77,760 14 93,312 14 111,974 2 100% 12,600 100% 15,000 100% 18,000 100% 21,600 100% 25,920 100% 31,104 1 keg. 12,600 1 keg. 15,000 1 keg. 18,000 1 keg. 21,600 1 keg. 25,920 1 keg. 31,104 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104 3 100% 94,150 100% 95,000 100% 114,000 100% 136,800 100% 164,160 100% 196,992 7 keg. 94,150 95,000 114,000 136,800 164,160 196,992 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa 7 desa 18,200 7 desa 20,000 7 desa 24,000 7 desa 28,800 7 desa 34,560 7 desa 41,472 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa 1 dok 7,000 1 dok 7,000 1 dok 8,400 1 dok 10,080 1 dok 12,096 1 dok 14,515 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum 2 kali 7,000 2 kali 7,000 2 kali 8,400 2 kali 10,080 2 kali 12,096 2 kali 14,515 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502 3 kali 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan Jumlah pelayanan Non perizinan yang dilaksanakan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendaya gunaan aset desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah fasilitassi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam Jumlah fasilitasi Pembinaan Sosial Masyarakat Indikator Tujuan Tujuan Sasaran 2022 2023 MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA 2024 2025 2027 2026 Program desa Misi No Kondisi Kinerja pada akhir periode perencanaan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuan Kondisi awal Perencanaan 2021 Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan

MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

KECAMATAN SADANG

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KECAMATAN SADANG 1,568,310 1,604,696 1,925,635 2,310,762 2,772,915 3,327,498 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 KECAMATAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096

MewujudkanpenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publik yangberkualitas,transparan,akuntabel danpartisipatif

Penilaianakuntabilitaskinerja Pemerintah daerah/ Indekstata kelolaPemerintahanyang baik

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

Prosentase CapaianPelayanan Kecamatan

100% 70,200 100% 100% 100% 100% 100%

2 urusan 70,200 2 urusan 75,000 2 urusan 90,000 2 urusan 108,000 2 urusan 129,600 2 urusan 155,520

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan 5 jenis 19,200 14 21,000 14 25,200 14 30,240 14 36,288 14 43,546 - -

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan nonperizinan

5 Jenis 51,000 14 54,000 14 64,800 14 77,760 14 93,312 14 111,974

2 100% 12,600 100% 15,000 100% 18,000 100% 21,600 100% 25,920 100% 31,104

1 keg. 12,600 1 keg. 15,000 1 keg. 18,000 1 keg. 21,600 1 keg. 25,920 1 keg. 31,104

Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika sertapemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia

3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104

3 100% 94,150 100% 95,000 100% 114,000 100% 136,800 100% 164,160 100% 196,992

7 keg. 94,150 95,000 114,000 136,800 164,160 196,992

Fasilitasi Pengelolaankeuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 desa 18,200 7 desa 20,000 7 desa 24,000 7 desa 28,800 7 desa 34,560 7 desa 41,472

Fasilitasi SinkronisasiPerencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa

1 dok 7,000 1 dok 7,000 1 dok 8,400 1 dok 10,080 1 dok 12,096 1 dok 14,515

Fasilitasi PenyelenggaraanKetentraman dan ketertibanUmum

2 kali 7,000 2 kali 7,000 2 kali 8,400 2 kali 10,080 2 kali 12,096 2 kali 14,515

Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif

7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa

4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502

3 kali

7 8

PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK

Persentase cakupan PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang dilimpahkankepada Camat

Jumlah Urusan Pemerintahan yangdilimpahkan Kepada Camat

Jumlah jenis pelayananperizinan yang dilaksanakan

Jumlah pelayanan Non perizinanyang dilaksanakan

PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase terselenggaranya urusanPemerintahan Umum

Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK

Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah

Jumlah Kegiatan PenyelenggaraanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah

Jumlah even dalam rangkapembinaan wawasankebangsaan

PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA

Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasi pembinaan danPengawasan Pemerintahan

Jumlah Desa yang terfasilitasipengelolaan keuangan danpendaya gunaan aset desaJumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunandaerah dengan pembangunandesaJumlah fasilitassipenyelenggaraan ketentramandan ketertiban umumJumlah Desa yang difasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kelJumlah penyelenggaraanMusrenbangcam

Jumlah fasilitasi PembinaanSosial Masyarakat

Indikator TujuanTujuan Sasaran 2022 2023

MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

2024 2025 20272026ProgramdesaMisiNo

KondisiKinerja padaakhir periodeperencanaan

IndikatorSasaran/IndikatorKinerja Utama (IKU)

Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuanKondisi awalPerencanaan2021

Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan

Page 2: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

2 kali

Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya

7 desa 11,200 12,000 14,400 17,280 20,736 24,883

7 desa

Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 1 dok 5,600 - - -

4 100% 1,391,360 100% 1,494,696 100% 1,793,635 100% 2,152,362 100% 2,582,835 100% 3,099,402

8 dok 10,500 8 dok 11,000 8 dok 13,200 8 dok 15,840 8 dok 19,008 8 dok 22,810

Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkatdaerah

4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 8,400 4 dok 10,080 4 dok 12,096 4 dok 14,515

Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4 dok 3,500 4 dok 4,000 4 dok 4,800 4 dok 5,760 4 dok 6,912 4 dok 8,294

100% 1,197,334 1,274,729 1,529,675 1,835,610 2,202,732 2,643,278

13 orang 1,165,484 13 orang 1,256,729 13 orang 1,508,075 13 orang 1,809,690 13 orang 2,171,628 13 orang 2,605,953

Penyediaan Administrasi danTugas ASN

17 orang 14,000 - - -

Pelaksanaan Penatausahaandan pengujian /verifikasiKeuangan SKPD

10 orang 17,850 10 orang 18,000 10 orang 21,600 10 orang 25,920 10 orang 31,104 10 orang 37,325

100% 33,900 100% 41,843 100% 50,212 100% 60,254 100% 72,305 100% 86,766

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor

12 bulan 4,900 12 bulan 6,543 12 bulan 7,852 12 bulan 9,422 12 bulan 11,306 12 bulan 13,568

Penyediaan Bahan Logistikkantor 12 bulan 10,500 12 bulan 10,500 12 bulan 12,600 12 bulan 15,120 12 bulan 18,144 12 bulan 21,773

Penyediaan Barang cetakandan penggandaan 12 bulan 4,900 12 bulan 5,000 12 bulan 6,000 12 bulan 7,200 12 bulan 8,640 12 bulan 10,368

penyediaan bahan bacaandan peraturan perundangundangan

12 bulan 2,800 12 bulan 2,800 12 bulan 3,360 12 bulan 4,032 12 bulan 4,838 12 bulan 5,806

Penyediaan bahan /material12 bulan 8,000 12 bulan 13,000 12 bulan 15,600 12 bulan 18,720 12 bulan 22,464 12 bulan 26,957

Penyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan 2,800 12 bulan 4,000 12 bulan 4,800 12 bulan 5,760 12 bulan 6,912 12 bulan 8,294

100% 28,700 100% 30,000 100% 36,000 100% 43,200 100% 51,840 100% 62,208

Pengadaan kendaraan dinasoerasional /lapangan unit -

Pengadaan mebeler 22 unit 17,500 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736 Pengadaan Peralatan danmesin lainnya

2 unit 11,200 20,000 24,000 28,800 34,560 41,472

100% 35,150 100% 46,124 100% 55,349 100% 66,419 100% 79,702 100% 95,643

Penyediaan Jasa Suratmenyurat 12 bulan 3,150 12 bulan 3,000 12 bulan 3,600 12 bulan 4,320 12 bulan 5,184 12 bulan 6,221

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya Air dan Listrik 12 bulan 12,000 12 bulan 18,000 12 bulan 21,600 12 bulan 25,920 12 bulan 31,104 12 bulan 37,325

Penyediaan Jasa PelayananUmum kantor 12 bulan 20,000 12 bulan 25,124 12 bulan 30,149 12 bulan 36,179 12 bulan 43,414 12 bulan 52,097

1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

Jumlah fasilitasi Usahakesehatan Sekolah

Jumlah desa yang difasilitasiTKP2KDes/Kel

Jumlah Desa yang difasilitasikegiatan Sembako

PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA

Persentase terselenggaranya ProgramPenunnjang Urusan PemerintahanDaerah

Jumlah dokumen perencanaanpembangunan kawasanpedesaan

Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

Jumlah dokumen Perencanaan danevaluasi Kinerja perangkat daerah

Jumlah dokumen Perencanaanyang disusun

Jumlah dokumen evaluasiperangkat daerah yang disusun

Administrasi keuanganPerangkat Daerah

Prosentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah bulan penyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Penyediaan Gaji dantunjangan ASN

Jumlah ASN yang mendapatkanGaji dan TunjanganJumlah ASN yeng mendapatkantamsilJumlah orang yangmelaksanakan rapat koordinasi

Administrasi Umum PerangkatDaerah

Prosentase terlaksananya kegiatanAdm Umum Perangkat Daerah

Jumlah bulan penatausahaandan Pengujian /verifikasikeuangan SKPD

Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik danpeneranganm bang kantorJumlah penyediaan makan danminum rapatJumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaanJumlah bulan penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang undanganJumlah bulan penyediaan alattulis kantor

Pengadaan Barang milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah

Persentase pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Jumlah unit Pengadaankendaraan dinas oerasional/lapanganJumlah unit pengadaan mebelerJumlah unit pengadaanperalatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa PenunjangUrusan pemerintah Daerah

Persentase ter;aksananya kegiatanJasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah

Jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah bulan penyediaan JasaKomunikasi SDA dan ListrikJumlah bulan penyediaan Jasapelayanan Umum KantorJumlah petugas kebersihankantor/Administrasi Umum

Page 3: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

100% 85,776 100% 91,000 100% 109,200 100% 131,040 100% 157,248 100% 188,698

Penyediaan JasaPemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak danperizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan

9 unit 23,160 9 unit 25,000 9 unit 30,000 9 unit 36,000 9 unit 43,200 9 unit 51,840

Pemeliharaan Peralatan danmesin lainnya 4 unit 4,200 4 unit 6,000 4 unit 7,200 4 unit 8,640 4 unit 10,368 4 unit 12,442

Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya

2 unit 58,416 2 unit 60,000 2 unit 72,000 2 unit 86,400 2 unit 103,680 2 unit 124,416

Sadang, 03 Februari 2021

Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Persentase terlaksannya kegiatanPemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah

NIP 19701221 199203 1 006

Jumlah unit penyediaan jasapemeliharaan,biayapemeliharaan,pajak danperizinan Kendaraan dinasoperasional atau lapanganJumlah unit pemeliharaanperalatan dan mesin lainnyaJumlah unitpemeliharaan/rehabilitasigedung kantor dan bangunanlannya

CAMAT SADANG,

TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.SiPembina

Page 4: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terkendalinya jumlah kasus kriminalitas

100 72 60 42 20 22,5 10 15 0 - - - 10 15 70 57 70 % 79 % KECAMATAN SADANG

1

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah anggota Linmas yang terlatih

100 40 60 15 20 15 10 15 0 - - - 10 15 70 30 70 % 75 % KECAMATAN SADANG

2

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Jumlah/kegiatan sosialisasi bagi pengusaha dan UMKM

70 24,5 30 7 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 30 7 43 % 29 % KECAMATAN SADANG

Pemuda dan masyarakat se Kecamatan Sadang

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI

150 71,01 90 36,01 0 - 0 - 0 - - - 0 - 90 36,01 60 % 51 % KECAMATAN SADANG

3

Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI

180 81 120 46 30 15 0 - 0 - - - 0 - 120 46 67 % 57 % KECAMATAN SADANG

Pemuda di Kecamatan Sadang

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpar-tisipasi dalam pemberan-tasan narkoba

84 26,5 63 8,97 0 - 0 - 0 - - - 0 - 63 8,97 75 % 34 % KECAMATAN SADANG

4

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Jumlah kegiatan sosialisasi /penyuluhan pencegahan peredaran Narkoba dan Miras

135 37,5 95 20 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 95 20 70 % 53 % KECAMATAN SADANG

SosialDesa desa di Kecamatan Sadang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial

Terfasilitasinya keg. TKP2KDes

100 62,71 60 30,17 20 20 0 - 5 1,15 - - 5 1,15 65 31,33 65 % 50 % KECAMATAN SADANG

5Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah dokumen pendataan PMKS dan PSKS

5 33,91 3 15,91 1 8 0 - 0 - - - 0 - 3 15,91 60 % 47 % KECAMATAN SADANG

6Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Fasilitasi TKP2KDes/Kel Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2Kdes

18 48,5 12 24,5 3 12 0 - 3 1,15 - - 3 1,15 15 25,65 83 % 53 % KECAMATAN SADANG

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarPemberdayaan Masyarakat dan Desa

Formulir 3.5Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Triwulan II

RENJA SKPD KECAMATAN SADANG

13 = 6 + 12

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 )

14 = 13/5 x 100%

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d

tahun 2020 (%)

8 9 10 11

I II III IV

Realiasai Kinerja Pada Triwulan

7

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi

12

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

1 2 3 4

Periode Pelaksanaan : 2020 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)

Target Renstra SKPD pada Tahun

2021 (Akhir Periode Renstra

SKPD)

-

15

Unit SKPD Penanggung

jawab

65

Page 5: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

7 (Tujuh)Desa diKecamatan Sadang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100 136,28 60 89,55 20 27 3 4,63 2 3,32 - - 5 7,95 65 97,5 65 % 72 % KECAMATAN SADANG

7Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Fasilitasi APBDes Jumlah desa yng terfasilitasi APBDes

24 80 16 56,8 4 12 0 - 1 3,02 - - 1 3,02 17 59,82 71 % 75 % KECAMATAN SADANG

8Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Fasilitasi program pembangunan Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunan

5 42 3 12 1 15 0 4,63 0 0,3 - - 0 4,93 3 16,93 60 % 40 % KECAMATAN SADANG

-Perangkat Desa di Kecamatan Sadang

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Presentase Aparatur Desa yang Meningkat Kapasitasnya

100 30,5 57 23,7 20 7,5 20 5,25 0 - - - 20 5,25 77 28,95 77 % 95 % KECAMATAN SADANG

9

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pembinaan Administrasi Desa Jumlah desa yang aparatur pemerintah desa mendapat pelathan pembinaan adminitrasi desa

168 40,5 112 23 28 7,5 28 7,26 0 - - - 28 7,26 140 30,26 83 % 75 % KECAMATAN SADANG

7 TP PKK Tingkat Desa dan 1 TP PKK Tingkat Kecamatan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa

100 379,5 60 255,1 20 23,5 5 6,11 0 1,13 - - 5 7,23 65 262,33 65 % 69 % KECAMATAN SADANG

10Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Pembinaan PKK Jumlah desa binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan

48 405 32 205 8 23,5 2 6,11 0 1,13 - - 2 7,23 34 212,23 71 % 52 % KECAMATAN SADANG

Kepemudaan dan Olah RagaPengurus Organisasi Pemuda di Kecamatan Sadang

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pembangunan desa

100 74,5 32 24,5 0 - 0 - 0 - - - 0 - 32 24,5 32 % 33 % KECAMATAN SADANG

11Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga

Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Kelompok Organisasi Pemuda yang dibina

48 38 32 20,5 8 22,5 0 - 0 - - - 0 - 32 20,5 67 % 54 % KECAMATAN SADANG

12Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia

Pembinaan sosial masyarakat Jumlah peserta dalam rangka kegiatan festival keagamaan

6 37,5 4 20 1 7,5 0 - 0 - - - 0 - 4 20 67 % 53 % KECAMATAN SADANG

Statistik-Desa di Kecamatan Sadang Program pengembangan

data/informasi/statistik daerahTersedianya dokumen database perangkat daerah

6 30 4 15 1 7,5 0 - 0 0,3 - - 0 0,3 4 15,3 67 % 51 % KECAMATAN SADANG

13Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan

Jumlah database dan profil desa/kecamatan yang disusun

12 38 8 22,5 2 7,5 0 - 1 0,3 - - 1 0,3 9 22,8 75 % 60 % KECAMATAN SADANG

3 Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanPerencanaan Pembangunan

- Program pengembangan data/informasi

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah

24 29,5 16 12 4 7,5 1 2,93 0 0,62 - - 1 3,55 17 15,55 71 % 53 % KECAMATAN SADANG

14

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun

24 39,5 16 22 4 7,5 2 2,93 1 0,62 - - 3 3,55 19 25,55 79 % 65 % KECAMATAN SADANG

Masyarakat desa di Kecamatan Sadang

Program perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah

5 67,87 3 32,87 1 19,5 0 - 0 - - - 0 - 3 32,87 60 % 48 % KECAMATAN SADANG

15Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Musrenbangcam Jumlah proses penyelenggaraan Musrenbangcam

12 67,37 8 39,37 2 14,5 0 - 0 - - - 0 - 8 39,37 67 % 58 % KECAMATAN SADANG

16Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)

Jumlah rakor dan Inventarisasi Proyek masuk Desa

4 26,5 2 9 1 5 0 - 0 - - - 0 - 2 9 50 % 34 % KECAMATAN SADANG

Fungsi Lainnya

Page 6: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Masyarakat di 7 Desa Kecamatan Sadang

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani

100 330,98 60 197,92 20 60 5 16,34 2 8,47 - - 7 24,81 67 222,73 67 % 67 % KECAMATAN SADANG

17Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN

72 335,98 48 135 12 60 3 16,34 3 8,47 - - 6 24,81 54 159,81 75 % 48 % KECAMATAN SADANG

4 Program Pendukung Operasional SKPDProgram Pendukung Operasional SKPD

Aparatur Kecamatan Sadang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran

72 993,56 48 480,92 12 181,56 3 42,03 3 32,34 - - 6 74,37 54 555,29 75 % 56 % KECAMATAN SADANG

18Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

72 22,43 48 12,43 12 4 3 2 0 - - - 3 2 51 14,43 71 % 64 % KECAMATAN SADANG

19

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

72 89,1 48 52,6 12 18 3 4,5 3 1,5 - - 6 6 54 58,6 75 % 66 % KECAMATAN SADANG

20

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

72 173,88 48 88,94 12 34,93 3 6,05 3 1,34 - - 6 7,39 54 96,34 75 % 55 % KECAMATAN SADANG

21Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

72 149 48 109 12 20 3 3,27 3 4,15 - - 6 7,42 54 116,42 75 % 78 % KECAMATAN SADANG

22Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

72 64 48 26 12 18 3 4,51 3 5,06 - - 6 9,57 54 35,57 75 % 56 % KECAMATAN SADANG

23

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

72 40 48 25,5 12 7 3 2,5 3 2,65 - - 6 5,15 54 30,65 75 % 77 % KECAMATAN SADANG

24Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor

72 46 48 36 12 8 3 2 3 2 - - 6 3,99 54 39,99 75 % 87 % KECAMATAN SADANG

25

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

72 34,5 48 18,5 12 8 3 4,89 3 1,31 - - 6 6,2 54 24,7 75 % 72 % KECAMATAN SADANG

26

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

72 22,5 48 17 12 4 0 - 12 3,99 - - 12 3,99 60 20,99 83 % 93 % KECAMATAN SADANG

27

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

72 14,2 48 10,2 12 3 3 0,63 3 0,36 - - 6 0,99 54 11,19 75 % 79 % KECAMATAN SADANG

28Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

72 72,5 48 50,5 12 15 3 1,31 3 1,53 - - 6 2,84 54 53,34 75 % 74 % KECAMATAN SADANG

29

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

48 19,5 24 8 12 4 3 1 3 1 - - 6 2 30 10 63 % 51 % KECAMATAN SADANG

30Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Penunjang Administrasi Perkantoran

Jumlah Bulan Penunjang Administrasi Perkantoran

72 99,3 48 61,5 12 18,6 3 3,43 3 5,06 - - 6 8,48 54 69,98 75 % 70 % KECAMATAN SADANG

Page 7: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

31

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

72 129 48 91,2 12 20 3 4 3 0,99 - - 6 4,99 54 96,19 75 % 75 % KECAMATAN SADANG

Aparatur Kecamatan Sadang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100 391,94 60 206,6 20 59,82 6 18,66 3 10 - - 9 28,66 69 235,26 69 % 60 % KECAMATAN SADANG

32Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 10 0 - 2 8,82 2 8,69 0 - - - 2 8,69 2 8,69 100 % 87 % KECAMATAN SADANG

33Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pengadaan mebeleur Jumlah set pengadaan Mebeleur

13 53,34 9 23,5 2 10 2 9,97 0 - - - 2 9,97 11 33,47 85 % 63 % KECAMATAN SADANG

34

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (3 buah AC, dan1 set LCD)

27 226,37 20 122,37 4 29 0 - 0 - - - 0 - 20 122,37 74 % 54 % KECAMATAN SADANG

35

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala

72 36,5 48 19,5 12 2 0 - 0 - - - 0 - 48 19,5 67 % 53 % KECAMATAN SADANG

36Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin

72 42 48 27 12 10 0 - 12 10 - - 12 10 60 37 83 % 88 % KECAMATAN SADANG

2101 2759,87 1374 1493,33 365 489,85 88 111 69 55,91 0 - 0 - 157 166,91 1531 1660,24 43.01 % 34.07 % 72.87 % 60.16 %

SR SR S R

Keterangan : Rp *) dalam jutaan

Jumlah Total

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : -Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : -Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) :

Disusun DievaluasiKebumen , tanggal 19 Juni 2020 Kebumen , tanggal 19 Juni 2020

Camat KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Asisten Perekonomian dan Pemban

TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI, S.Sos. M.Si Ir. PUDJIRAHAJU19701221 199203 1 006 1.96207E+17

Page 8: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

PERSANDINGAN KLASIFIKASI,KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR ANTARA KEPMENDAGRI NOMOR 050/3708 TAHUN 2020 DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR :90 TAHUN 2019

KEPMENDAGRI NOMOR : 90 TAHUN 2019 KEPMENDAGRI NOMOR : 050/3708 TAHUN 2020

PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

16467250001.20.29 1,568,310,000.00 1.20.29 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00

15,873,000 1,646,725,000.00 16308520007 1.20.29 176,950,000.00 7 1.20.29 176,950,000.00

158730007 12 1.20.29 176,950,000.00 7 01 1.20.29 176,950,000.00

7 12 1.20.29 2 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 70,200,000.00 Capaian peningkatanPelayanan Kecamatan 100%

92,548,000.00

7 12 1.20.29 2 2.04 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 70,200,000.00 Prosentasepengajuan KTP danperizinan yangtertangani/pelayananadministrasikepdudukan danperizinan yangtertangani/pelayananperizinan dan nonperizinan yangtertangani 100%

92,548,000.00

7 12 1.20.29 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan

19,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan

19,200,000.00 Jumlah pelayananperizinan yangtertangani/jumlahbulan pelayananperizinan yangditangani

1jenis/11bulan

20,548,000.00

7 12 1.20.29 2 2.04 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan

51,000,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan

51,000,000.00 Jumlah pelayananNon perizinan yangtertangani/Jumlahbulan pelayanan nonPerizinan(admkependudukan)

9jenis/12bulan

72,000,000.00

1.20.297 1 1.20.29 5 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 12,600,000.00 Terfasilitasinya Kegiatan

HUT RI 100%20,000,000.00

7 1 1.20.29 5 2.01 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 12,600,000.00 Prosentaseterselenggarannyaurusan pemerintahanumum sesuaipenugasan kepalaDaerah 100%

20,000,000.00

7 1 1.20.29 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika serta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia

12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhinekaTunggal Ika serta pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

12,600,000.00 Jumlah kegiatandalam rangka HUT RI( Karnaval,Resepsidan Hari JadiKebumen/(Tasyakuran

,PenyelenggaraanUpacara)

3 kegiatan 20,000,000.00

1.20.29

7 1 1.20.29 6 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 94,150,000.00 Tingkat partisipasiMasyarakat dalampembangunan Desa 100%Tersediannya DokumenOperasional KegiatanPembangunan Daerah 3 dokJumlah OrganisasiPerempuan yangberperan dalampembangunan Desa 100%Terfasilitasinya KegiatanTKP2KDes 100%

7 1 1.20.29 6 2.01 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 94,150,000.00 Prosentase Desayang terfasilitasipembinaan danpengawasan

100%

164,000,000.00

7 1 1.20.29 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

18,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

18,200,000.00 Jumlah Desa yangterfasilitasipengelolaankeuangan danpendaya gunaan aset

7 desa 24,000,000.00

Jumlah DokumenProfil yang disusun

1 dok

Jumlah desa yangdifasilitasiPenyusunan APBDes

7 desa

7 1 1.20.29 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa

7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa

7,000,000.00 Jumlah dokumensinkronisasiperencanaanpembangunan daerahdenganpembangunan desa

1 dok 16,000,000.00

SUB KEGIATAN

INDIKATOR KETERANGAN SUB KEG

PRAKIRAAN PAGUTAHUN 2022

SUMBERDANA

PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN SADANG

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah

KODE REKENING

PROGRAM KEGIATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN SADANGKECAMATAN SADANG

URAIANKODE REKENINGURAIAN

Page 9: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Jumlah RakorsinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah

4 kali

7 1 1.20.29 6 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman danketertiban Umum

7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman danketertiban Umum

7,000,000.00 Jumlah kegiatanfasilitassiketentraman danketertiban

2 keg 30,000,000.00

Jumlah kegiatanSosialisasi UMKM

1 keg

7 1 1.20.29 6 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan PembangunanPartisipatif

11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan PembangunanPartisipatif

11,200,000.00 Jumlah Desa yangdifasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel

7 desa 19,000,000.00

Jumlah Kegiatan PraMusrenbangcam

1 keg

Jumlah KegiatanMusrenbangcam

1 keg

7 1 1.20.29 6 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa

33,950,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa

33,950,000.00 Jumlah KegiatanPembinaan PKK

1 keg 45,500,000.00

Jumlah KegiatanPembinaan UKS

1 keg

Jumlah Kegiatanpemb OrgKepemudaan

1 keg

Jumlah kegiatanPembinaan SosialMasyarakat

1 keg

7 1 1.20.29 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 Jumlah KegiatanFasilitasi TKP2KDes/Kel

1 keg 22,000,000.00

Jumlah Desa diberiPembinaan BUMDes

1 keg

Jumlah fasilitasikegiatan ProgramSembako

1 dok

7 1 1.20.29 6 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan

5,600,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan

5,600,000.00 Jumlah dokumenperencaaanpembangunan

1 keg 7,500,000.00

1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00

1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00

X XX 1.20.29 1 1,391,360,000.00 X XX 1.20.29 01 1,391,360,000.00 Tingkat partisipasimasy dalampembangunan Desa/Tingkat capaianprogram penunjanngurusan pemerintahdaerah 10%

1,518,304,000.00

Tersediannya dokumenoperasional kebijakanpembangunan daerah

3 dokJumlah Org perempuanyang berperan dalampembangunan 100%terfasilitasinya kegiatanTKP2Kdes 100%

X XX 1.20.29 1 1.01 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 10,500,000.00 Prtosentase Desayang difasilitasipembinaan danpengawasan/prosentase dokumenperencanaan danevaluasi yang disusun 100%

15,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah 7,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 7,000,000.00 Jumlah DokumenRenstra dan Renjayang disusun/ Jumlahdokumenperencanaan yang

4 dok 7,500,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,500,000.00 Jumlah dokumenevaluasi yang disusun

4 dok 7,500,000.00

1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 1,197,334,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1,197,334,000.00 ProsentaseterlaksanannyaKegiatan AdmKeuangan 100%

1,255,258,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 Jumlah ASN yangmendapatkan Gajidan Tunjangan

13 orang 1,223,758,000.00

Jumlah ASN yengmendapatkan Tamsil/Tunj Kinerja

13 orang

X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 Jumlah orang yangmelaksanakan RapatKoordinasi dalamdaerah

17 orang 6,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,850,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasiKeuangan SKPD

17,850,000.00 Jumlah orangpengelola admkeuangan

10 orang 25,500,000.00

1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.01 183,526,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 33,900,000.00 Prosentaseterlaksannnyakegiatan Adm Umum 100%

62,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Umum

Administrasi Keuangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Page 10: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

X XX 1.20.29 1 1.01 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik danPenerangan Bangunan Kantor

4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor

4,900,000.00 Jumlah bulanpenyediaankomponen instalasilistrik danpeneranganm bang

12 bulan 9,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 7 Penyediaan makan dan minum rapat 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik kantor 10,500,000.00 Jumlah bulanpenyediaan makanandan minumen

12 bulan 20,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 Jumlah bulanPenyediaan barangcetakan dan

12 bulan 10,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

2,800,000.00 Jumlah bulanpenyediaan bahanbacaan danperaturan per UU

12 bulan 4,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan /material 8,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan alat tulisKantor

12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.01 18 Rapat rapat kootrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasiSKPD

2,800,000.00 Jumlah bulankoordinasi dankonsultasi luar daerah

12 bulan 7,000,000.00

1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.07 28,700,000.00 Prosentasepengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%

40,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 05 Pengadaan meubeler 17,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unitpengeadaan mebeler

22 unit 10,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 06 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 11,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 11,200,000.00 Jumlah unitpenyediaan peralatandan perlengkapankantor

2 unit 30,000,000.00

1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.08 35,150,000.00 Prosentase JasaPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%

43,546,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat

12 bulan 5,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik

12,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik

12,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan JasaKomunikasi SDA danListrik

12 bulan 18,000,000.00

2,000,000 20,000,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 20,000,000.00 Jumlah petugas

kebersihanKantor/pengadministrasi Umum

1 orang 20,546,000.00

3,000,000 23,546,000.00 1.20.29

1

1.03 Jumlah bulanpenyediaan bahandan alatkebersihan/alat danbahan pelayananumum

12 bulan

X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.09 85,776,000.00 ProsentasePenambahan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah

102,500,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan perizinanKendaraan Dinas /Operasional

23,160,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan

23,160,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/op

12 bulan 35,000,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 4,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 4,200,000.00 Jumlah bualanpenyediaan jasaperbaikan danperalatr kerja

12 bulan 7,500,000.00

X XX 1.20.29 1 1.03 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasin Gedung Kantor danBangunan Lainnya

58,416,000.00 Jumlah unitpemeliharaan gedungkantor/dan bangunanlannya

1 unit/ 3unit

60,000,000.00

2,873,000 62,873,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 39 Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung Kantor 54,916,000.00

Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Page 11: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 12: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 13: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 14: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 15: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 16: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 17: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 18: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 19: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 20: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1. 1.20.29 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00 48,844,000 1,679,696,000 BERDASARKEPMENDAGRI NOMOR:050/3708TAHUN 2020

1. 7 1.20.29 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000

1.1 7 01 1.20.29 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000

1. 7 01 1.20.29 02 70,200,000.00 CapaianpeningkatanPelayananKecamatan

100%

92,548,000.00 92,548,000

1.1. 7 01 1.20.29 02 2.04 70,200,000.00 ProsentasepengajuanKTP danperizinanyangtertangani/pelayananadministrasikepdudukandan perizinanyangtertangani/pelayananperizinan dannon perizinanyangtertangani

100%

92,548,000.00 92,548,000

1.1.1 7 01 1.20.29 02 2.04 01 PelaksanaanUrusanPemerintahanyang terkaitdengan pelayananperizinan

19,200,000.00 Jumlahpelayananperizinanyangtertangani/jumlah bulanpelayananperizinanyang ditangani

1 jenis/11bulan

20,548,000.00 20,548,000

NO

PAGU INDIKATIF TAHUN 2022SKPD KECAMATAN SADANG

KODE REKENING URAIANTAHUN 2021

PENYESUAIANPROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

PAGU AWAL 2022 PAGU INDIKATIF2022 KET

KECAMATAN SADANG

UNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN

PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangdilimpahkan kepadaCamat

Page 21: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

1.1.2 7 01 1.20.29 02 2.04 02 PelaksanaanUrusanPemerintahanyang terkaitdengan pelayanannon perizinan

51,000,000.00 JumlahpelayananNon perizinanyangtertangani/Jumlah bulanpelayanannonPerizinan(admkependudukan)

9 jenis/12bulan

72,000,000.00 72,000,000

-

2. 7 01 1.20.29 05 12,600,000.00 Terfasilitasinya KegiatanHUT RI

100%

20,000,000.00 20,000,000

2.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 12,600,000.00 Prosentaseterselenggarannya urusanpemerintahanumum sesuaipenugasankepala Daerah

100%

20,000,000.00 20,000,000

2.1.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 01 PembinaanWawasanKebangsaan danKetahananNasional dalamrangkamemantapkanpengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika sertapemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia

12,600,000.00 Jumlahkegiatandalam rangkaHUT RI (Karnaval,Resepsi dan HariJadiKebumen/(Tasyakuran,Penyelenggaraan Upacara)

3 kegiatan 20,000,000.00 20,000,000

-

PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN

PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum sesuaiPenugasan KepalaDaerah

Page 22: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

3. 7 01 1.20.29 06 94,150,000.00 TingkatpartisipasiMasyarakatdalampembangunan Desa 100%

164,000,000

TersediannyaDokumenOperasionalKegiatanPembangunan Daerah 3 dok

-

JumlahOrganisasiPerempuanyangberperandalampembangunan Desa 100%

-

Terfasilitasinya KegiatanTKP2KDes 100%

-

-

3.1. 7 01 1.20.29 06 2.01 94,150,000.00 ProsentaseDesa yangterfasilitasipembinaandanpengawasan 100%

164,000,000.00 164,000,000

3.1.1 7 01 1.20.29 06 2.01 03 FasilitasiPengelolaankeuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa

18,200,000.00 Jumlah Desayangterfasilitasipengelolaankeuangan danpendayagunaan asetdesa

7 desa 24,000,000.00 24,000,000

JumlahDokumenProfil yangdisusun

1 dok -

Jumlah desayangdifasilitasiPenyusunanAPBDes

7 desa -

3.1.2 7 01 1.20.29 06 2.01 09 FasilitasiSinkronisasiPerencanaanpembangunanDaerah denganpembangunan desa

7,000,000.00 Jumlahdokumensinkronisasiperencanaanpembangunan

daerahdenganpembangunan desa

1 dok 16,000,000.00 16,000,000

PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA

Fasilitasi,Rekomendasi dankoordinasiPembinaan danpengawasanPemerintahan Desa

Page 23: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Jumlah RakorsinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah

4 kali -

3.1.3 7 01 1.20.29 06 2.01 11 FasilitasiPenyelenggaraanKetentraman danketertiban Umum

7,000,000.00 Jumlahkegiatanfasilitassiketentramandan ketertiban

2 keg 30,000,000.00 30,000,000

JumlahkegiatanSosialisasiUMKM

1 keg -

3.1.4 7 01 1.20.29 06 2.01 13 FasilitasiPenyusunanPerencanaanPembangunanPartisipatif

11,200,000.00 Jumlah DesayangdifasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel

7 desa 19,000,000.00 19,000,000

JumlahKegiatan PraMusrenbangcam

1 keg -

JumlahKegiatanMusrenbangcam

1 keg -

3.1.5 7 01 1.20.29 06 2.01 16 FasilitasiPenyusunanProgram danpelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa

33,950,000.00 JumlahKegiatanPembinaanPKK

1 keg 45,500,000.00 45,500,000

JumlahKegiatanPembinaanUKS

1 keg -

JumlahKegiatanpemb OrgKepemudaan

1 keg -

JumlahkegiatanPembinaanSosialMasyarakat

1 keg -

3.1.6 7 01 1.20.29 06 2.01 17 KoordinasiPendampinganDesa di Wilayahnya

11,200,000.00 JumlahKegiatanFasilitasiTKP2KDes/Kel

1 keg 22,000,000.00 22,000,000

Jumlah DesadiberiPembinaanBUMDes

1 keg -

Page 24: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

JumlahfasilitasikegiatanProgramSembako

1 dok -

3.1.7 7 01 1.20.29 06 2.01 KoodinasiPelaksanaanPembangunanKawasan Pedesaandi WilayahKecamatan

5,600,000.00 Jumlahdokumenperencaaanpembangunan

kawasanpedesaan

1 keg 7,500,000.00 7,500,000

1.20.29 1,391,360,000.00 - 1.20.29 1,391,360,000.00 -

4. X XX 1.20.29 01 1,391,360,000.00 Tingkatpartisipasimasy dalampembangunan Desa/Tingkatcapaianprogrampenunjanngurusanpemerintahdaerah 10%

1,518,304,000.00 1,518,304,000

Tersediannyadokumenoperasionalkebijakanpembangunan daerah 3 dok

-

Jumlah Orgperempuanyangberperandalampembangunan 100%

-

terfasilitasinyakegiatanTKP2Kdes 100%

-

4.1. X XX 1.20.29 01 2.01 10,500,000.00 PrtosentaseDesa yangdifasilitasipembinaandanpengawasan/prosentasedokumenperencanaandan evaluasiyang disusun

100%

15,000,000.00 15,000,000

PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Page 25: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

4.1.1 X XX 1.20.29 01 2.01 01 PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat daerah

7,000,000.00 JumlahDokumenRenstra danRenja yangdisusun/Jumlahdokumenperencanaanyang disusun

4 dok 7,500,000.00 7,500,000

4.1.2 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

3,500,000.00 Jumlahdokumenevaluasi yangdisusun

4 dok 7,500,000.00 7,500,000

-

4.2. X XX 1.20.29 01 2.02 1,197,334,000.00 Prosentaseterlaksanannya

KegiatanAdmKeuangan 100%

1,255,258,000.00 1,255,258,000

4.2.1 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gajidan tunjangan ASN

1,165,484,000.00 Jumlah ASNyangmendapatkanGaji danTunjangan

13 orang 1,223,758,000.00 32,971,000 1,256,729,000

Jumlah ASNyengmendapatkanTamsil/ TunjKinerja

13 orang - -

4.2.2 X XX 1.20.29 01 2.02 02 PenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN

14,000,000.00 Jumlah orangyangmelaksanakanRapatKoordinasidalam daerah

17 orang 6,000,000.00 6,000,000

4.2.3 X XX 1.20.29 01 2.02 03 PelaksanaanPenatausahaandan pengujian/verifikasiKeuangan SKPD

17,850,000.00 Jumlah orangpengelolaadm keuangan

10 orang 25,500,000.00 25,500,000

-

4.2.4 X XX 1.20.29 01 2.06 33,900,000.00 Prosentaseterlaksannnyakegiatan AdmUmum 100%

62,000,000.00 62,000,000

4.2.5 X XX 1.20.29 01 2.06 01 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

4,900,000.00 Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasi listrikdanpeneranganmbang kantor

12 bulan 9,000,000.00 9,000,000

4.2.6 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik kantor

10,500,000.00 Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminumen

12 bulan 20,000,000.00 20,000,000

AdministrasikeuanganPerangkat Daerah

Administrasi UmumPerangkat Daerah

Page 26: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

4.2.7 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan danpenggandaan

4,900,000.00 Jumlah bulanPenyediaanbarangcetakan danpenggandaan

12 bulan 10,000,000.00 10,000,000

4.2.8 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahanbacaan danperaturanperundangundangan

2,800,000.00 Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanper UU

12 bulan 4,000,000.00 4,000,000

4.2.9 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan/material

8,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaanalat tulisKantor

12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000

4.2.10 X XX 1.20.29 01 2.06 09 PenyelenggaraanRapat koordinasidan konsultasiSKPD

2,800,000.00 Jumlah bulankoordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan 7,000,000.00 7,000,000

-

4.3 X XX 1.20.29 01 2.07 28,700,000.00 ProsentasepengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 100%

40,000,000.00 40,000,000

4.3.1 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unitpengeadaanmebeler

22 unit 10,000,000.00 10,000,000

4.3.2 X XX 1.20.29 01 2.07 06 PengadaanPeralatan danmesin lainnya

11,200,000.00 Jumlah unitpenyediaanperalatan danperlengkapankantor

2 unit 30,000,000.00 30,000,000

-

4.4. X XX 1.20.29 01 2.08 35,150,000.00 ProsentaseJasaPenunjangUrusanPemerintahDaerah 100%

43,546,000.00 43,546,000

4.4.1 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan JasaSurat menyurat

3,150,000.00 Jumlah bulanpenyediaanjasa suratmenyurat

12 bulan 5,000,000.00 5,000,000

4.4.2 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi,sumberdaya Airdan Listrik

12,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaanJasaKomunikasiSDA dan Listrik

12 bulan 18,000,000.00 2,000,000 20,000,000

Pengadaan Barangmilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah

Penyediaan JasaPenunjang Urusanpemerintah Daerah

Page 27: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

4.4.3 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umumkantor

20,000,000.00 JumlahpetugaskebersihanKantor/pengadministrasiUmum

1 orang 20,546,000.00 3,000,000 23,546,000

Jumlah bulanpenyediaanbahan danalatkebersihan/alat

dan bahanpelayananumum

12 bulan -

4.5. X XX 1.20.29 01 2.09 85,776,000.00 ProsentasePenambahanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah

102,500,000.00 102,500,000

4.5.1 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan JasaPemeliharaan,biaya

Pemeliharaan,Pajak dan perizinan

Kendaraan DinasOperasional ataulapangan

23,160,000.00 Jumlah bulanpenyediaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/op

12 bulan 35,000,000.00 35,000,000

4.5.2 X XX 1.20.29 01 2.09 06 PemeliharaanPeralatan danmesin lainnya

4,200,000.00 Jumlahbualanpenyediaanjasa perbaikan dan peralatrkerja

12 bulan 7,500,000.00 7,500,000

4.5.3 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasinGedung Kantordan BangunanLainnya

58,416,000.00 Jumlah unitpemeliharaangedungkantor/danbangunanlannya

1 unit/ 3unit

60,000,000.00 2,873,000 62,873,000

- -

PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah

Page 28: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Tabel 6. Format Renja Kecamatan

Nasional Daerah1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN SADANG 1,679,696,000.00 1,776,124,000.00 UNSUR KEWILAYAHAN 185,000,000.00 209,000,000.00 KECAMATAN 185,000,000.00 209,000,000.00

1 100% 100% 75,000,000.00

100% 84,000,000.00 Kec.Sadang

2 urusan 2 urusan 75,000,000.00 Kec.Sadang

warga masydiKec.Sadang(7 desa)

2 urusan 84,000,000.00

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan 5 jenis 5 jenis 21,000,000.00

warga masydiKec.Sadang(7 desa)

5 jenis 24,000,000.00

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan

5 Jenis 5 Jenis 54,000,000.00

warga masydiKec.Sadang(7 desa)

5 jenis 60,000,000.00

2 100% 100% 15,000,000.00 Kec.Sadang 100% 20,000,000.00

1 keg. 1 keg. 15,000,000.00 Kec.Sadang

aparaturpemerintahkec, desadan wargadiKec.Sadang

1 keg 20,000,000.00

Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ikaserta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia

3 even 3 even 15,000,000.00

aparaturpemerintahkec, desadan wargadiKec.Sadang

3 even 20,000,000.00

3 100% 100% 95,000,000.00 Kec.Sadang 100% 105,000,000.00

7 keg. 7 keg. 95,000,000.00 Kec.Sadang 7 keg. 105,000,000.00

Fasilitasi Pengelolaan keuanganDesa dan Pendaya gunaan AsetDesa

7 desa 7 desa 20,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

7 desa 22,000,000.00

3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KECAMATAN SADANG

KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PrakiraanCapaianTargetRKPDTahun 2021

RealisasiCapaianRKPDTahun 2020

TargetAkhirPeriodeRPJMD

NomorCapaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

PrioritasTarget2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber

Dana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub kegiatan

KelompokSasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Pagu Indikatif (Rp)

Perangkat DaerahPenanggungjawab

Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Jumlah KegiatanPenyelenggaraan PemerintahanUmum sesuai Penugasan KepalaDaerah

Jumlah even dalam rangkapembinaan wawasan kebangsaan

Prosentase Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa

2

Jumlah Urusan Pemerintahanyang dilimpahkan Kepada Camat

Jumlah jenis pelayanan perizinanyang dilaksanakan

Jumlah pelayanan Non perizinanyang dilaksanakan

Persentase terselenggaranya urusanPemerintahan Umum

PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK

Persentase cakupanPenyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangdilimpahkan kepada Camat

Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA

Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan danpengawasan PemerintahanDesa

Jumlah Fasilitasi,Rekomendasidan Koordinasi pembinaan danPengawasan Pemerintahan

Jumlah Desa yang terfasilitasipengelolaan keuangan danpendaya gunaan aset desa

Page 29: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Fasilitasi SinkronisasiPerencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunandesa

1 dok 1 dok 7,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

1 dok 8,000,000.00

Fasilitasi PenyelenggaraanKetentraman dan ketertibanUmum

2 kali 2 keg 7,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

2 keg 8,000,000.00

Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif

7 desa 7 desa 15,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

7 desa 16,000,000.00

2 kali 2 kali 2 kali

Fasilitasi Penyusunan Programdan pelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa

4 kali 4 kali 34,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

4 kali 36,000,000.00

3 kali 3 kali 3 kali

2 kali 2 kali 2 keg

Koordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya

7 desa 7 desa 12,000,000.00

AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang

7 desa 15,000,000.00

7 desa 7 desa 7 desa

4 100% 100% 1,494,696,000.00 Kec.Sadang 100% 1,567,124,000.00

8 dok 8 dok 11,000,000.00 Kec.Sadang 8 dok 13,000,000.00

Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat daerah 4 dok 4 dok 7,000,000.00

AparaturKec.Sadang 4 dok 8,000,000.00

Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4 dok 4 dok 4,000,000.00

AparaturKec.Sadang 4 dok 5,000,000.00

100% 100% 1,274,729,000.00 Kec.Sadang 100% 1,325,000,000.00

13 orang 13 orang 1,256,729,000.00 AparaturKec.Sadang 13 orang 1,300,000,000.00

13 orang -

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi KeuanganSKPD

10 orang 12 bulan 18,000,000.00 10 orang 25,000,000.00

100% 100% 41,843,000.00 Kec.Sadang 100% 46,000,000.00

Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor

1 bulan 1 bulan 6,543,000.00 AparaturKec.Sadang 1 paket 7,000,000.00

Penyediaan Bahan Logistikkantor 12 bulan 12 bulan 10,500,000.00

AparaturKec.Sadang 12 peket 12,000,000.00

Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah fasilitasi Pembinaan SosialMasyarakat

Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK

Jumlah Desa yang difasilitasikegiatan Sembako

Jumlah penyelenggaraanMusrenbangcam

Jumlah fasilitasi Usaha kesehatanSekolah

Jumlah desa yang difasilitasiTKP2KDes/Kel

Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa

Jumlah fasilitassipenyelenggaraan ketentraman danketertiban umum

Jumlah Desa yang difasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel

Persentase terselenggaranyaProgram Penunnjang UrusanPemerintahan Daerah

Jumlah dokumen Perencanaandan evaluasi Kinerja perangkatdaerah

Jumlah dokumen Perencanaanyang disusun

Jumlah dokumen evaluasiperangkat daerah yang disusun

Prosentase terlaksanannyaKegiatan Adm KeuanganPerangkat Daerah

Jumlah ASN yang mendapatkanGaji dan TunjanganJumlah ASN yeng mendapatkantamsilJumlah bulan penatausahaan danPengujian /verifikasi keuanganSKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA

Administrasi keuanganPerangkat Daerah

Administrasi UmumPerangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan tunjanganASN

Prosentase terlaksananyakegiatan Adm Umum PerangkatDaerah

Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik danpeneranganm bang kantorJumlah penyediaan makan danminum rapat

Page 30: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …

Penyediaan Barang cetakan danpenggandaan 12 bulan 12 bulan 5,000,000.00

AparaturKec.Sadang 12 paket 6,000,000.00

penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan 12 bulan 12 bulan 2,800,000.00

AparaturKec.Sadang 12 paket 3,000,000.00

Penyediaan bahan /material12 bulan 12 bulan 13,000,000.00

AparaturKec.Sadang 12 paket 13,000,000.00

Penyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan 12 bulan 4,000,000.00

AparaturKec.Sadang 3 kali 5,000,000.00

100% 100% 30,000,000.00 Kec.Sadang 100% 37,000,000.00

Pengadaan kendaraan dinasoerasional /lapangan unit -

AparaturKec.Sadang 4 unit 12,000,000.00

Pengadaan mebeler 4 unit 4 unit 10,000,000.00 AparaturKec.Sadang

4 unit 12,000,000.00

Pengadaan Peralatan dan mesinlainnya

4 unit 4 unit 20,000,000.00 AparaturKec.Sadang

4 unit 25,000,000.00

100% 100% 46,124,000.00 Kec.Sadang 100% 48,624,000.00

Penyediaan Jasa Surat menyurat12 bulan 12 bulan 3,000,000.00

AparaturKec.Sadang 12 bulan 3,500,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 18,000,000.00

AparaturKec.Sadang 12 bulan 20,000,000.00

Penyediaan Jasa PelayananUmum kantor 12 bulan 12 bulan 25,124,000.00

AparaturKec.Sadang 12 bulan 25,124,000.00

1 orang 1 orang - 1 orang

100% 100% 91,000,000.00 Kec.Sadang 100% 97,500,000.00

Penyediaan JasaPemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak danperizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan

9 unit 9 Unit 25,000,000.00

AparaturKec.Sadang

9 Unit 30,000,000.00

Pemeliharaan Peralatan danmesin lainnya 4 unit 4 unit 6,000,000.00

AparaturKec.Sadang 4 unit 7,500,000.00

Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya

2 unit 2 unit 60,000,000.00 AparaturKec.Sadang 2 unit 60,000,000.00

Sadang, 03 Februari 2021

Jumlah bulan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundangundanganJumlah bulan penyediaan alat tuliskantor

Pengadaan Barang milikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Penyediaan Jasa PenunjangUrusan pemerintah Daerah

PembinaNIP 19701221 199203 1 006

CAMAT SADANG,

TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si

Jumlah bulan penyediaan Jasapelayanan Umum KantorJumlah petugas kebersihankantor/Administrasi Umum

Persentase terlaksannyakegiatan Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Jumlah unit penyediaan jasapemeliharaan,biayapemeliharaan,pajak dan perizinanKendaraan dinas operasional ataulapangan

Jumlah unit Pengadaan kendaraandinas oerasional /lapangan

Jumlah bulan penyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Jumlah unitpemeliharaan/rehabilitasi gedungkantor dan bangunan lannya

Jumlah unit pemeliharaanperalatan dan mesin lainnya

Jumlah unit pengadaan mebeler

Jumlah unit pengadaan peralatandan mesin lainnya

Persentase ter;aksananyakegiatan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah

Jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah bulan penyediaan JasaKomunikasi SDA dan Listrik

Page 31: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 32: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
Page 33: MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …