99
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Bulan November Tahun 2011;

NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 13 Tahun 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun

2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10

Bulan November Tahun 2011;

Page 2: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Page 3: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 3 -

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4935);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Page 4: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 4 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4485);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Page 5: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 5 -

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah

Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp1.400.414.382.085,00

2. Belanja Daerah Rp1.553.567.040.016,00

Surplus/Defisit Rp (153.152.657.931,00)

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

( SILPA ) Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 365.914.880.365,00

b. Dana Perimbangan Rp 689.694.470.480,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 344.805.031.240,00

Page 6: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 6 -

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah Rp 321.937.650.000,00

b. Retribusi daerah Rp 34.964.565.800,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.012.664.565,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00

b. Dana alokasi umum Rp 473.309.757.000,00

c. Dana alokasi khusus Rp 46.693.010.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp 2.500.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Rp 244.344.233.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 46.640.798,240.00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya Rp 51.230.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp 491.165.130.075,00

b. Belanja Langsung Rp 1.062.401.909.941,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai Rp 408.529.630.075,00

b. Belanja hibah Rp 69.762.300.000,00

c. Belanja bantuan sosial Rp 7.573.200.000,00

d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2.300.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00

Page 7: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 7 -

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai Rp 134.375.619.008,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 395.779.311.745,00

c. Belanja Modal Rp 532.246.979.188,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

b. Pengeluaran Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 153.152.657.931,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

Page 8: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 8 -

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran

ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

Page 9: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

- 9 -

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk

kebutuhan tanggap darurat bencana;

(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 27 Desember 2011

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

Page 10: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

1

Lampiran I

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

TAHUN ANGGARAN 2012

RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah 365,914,880,365.00

4.1,1 Hasil Pajak Daerah 321,937,650,000.00

4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 34,964,565,800.00

4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,012,664,565.00

4.2 Dana Perimbangan 689,694,470,480.00

4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169,691,703,480.00

4.2,2 Dana Alokasi Umum 473,309,757,000.00

4.2,3 Dana Alokasi Khusus 46,693,010,000.00

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 344,805,031,240.00

4.3,1 Pendapatan Hibah 2,500,000,000.00

4.3,3 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 244,344,233,000.00

4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46,640,798,240.00

4.3,5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 51,320,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,400,414,382,085.00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 491,165,130,075.00

5.1,1 Belanja Pegawai 408,529,630,075.00

5.1,4 Belanja Hibah 69,762,300,000.00

5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 7,573,200,000.00

5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

2,300,000,000.00

5.1,8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00

5.2 Belanja Langsung 1,062,401,909,941.00

5.2,1 Belanja Pegawai 134,375,619,008.00

5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 395,779,311,745.00

5.2,3 Belanja Modal 532,246,979,188.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 1,553,567,040,016.00

SURPLUS/(DEFISIT) (153,152,657,931.00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

Pembiayaan Netto 153,152,657,931.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00

Tangerang Selatan, Desember 2011

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Page 11: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

1

13 TAHUN 2011

27 Desember 2011

PERATURAN DAERAH:

:NOMOR

:TANGGAL

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2012

BELANJA

JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 1,400,414,382,085.00 483,473,084,853.45 1,047,827,074,941.00 1,531,300,159,794.45

1 01 Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

1 02 Kesehatan 5,729,115,800.00 29,174,269,077.00 193,270,150,955.00 222,444,420,032.00

1 02 01 Dinas Kesehatan 3,520,000,000.00 23,624,152,852.00 148,196,454,450.00 171,820,607,302.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum 2,209,115,800.00 5,550,116,225.00 45,073,696,505.00 50,623,812,730.00

1 03 Pekerjaan Umum 0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

1 04 Perumahan 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

1 05 Penataan Ruang 0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

1 07 Perhubungan 6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

1 08 Lingkungan Hidup 400,000,000.00 6,727,397,549.23 64,832,732,598.00 71,560,130,147.23

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 0.00 2,892,169,966.30 12,310,270,000.00 15,202,439,966.30

1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

400,000,000.00 3,835,227,582.93 52,522,462,598.00 56,357,690,180.93

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

1 13 Sosial 0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

1 16 Penanaman Modal 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

1 17 Kebudayaan 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

1 18 Kepemuda dan Olah Raga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0.00 7,015,477,820.68 18,813,999,965.00 25,829,477,785.68

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0.00 2,284,267,685.90 5,768,000,000.00 8,052,267,685.90

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,576,092,547.78 8,246,000,000.00 10,822,092,547.78

Page 12: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

2

BELANJA

JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00 2,155,117,587.00 4,799,999,965.00 6,955,117,552.00

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1,387,149,816,285.00 174,917,440,161.13 273,890,165,466.00 448,807,605,627.13

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,274,504,128.00 0.00 11,274,504,128.00

1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 808,384,046.73 0.00 808,384,046.73

1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 12,226,768,676.00 154,405,281,800.00 166,632,050,476.00

1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,601,330,785.35 44,630,548,568.00 48,231,879,353.35

1 20 05 Inspektorat 0.00 5,325,213,908.53 7,820,000,000.00 13,145,213,908.53

1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,454,370,501.35 2,900,000,000.00 5,354,370,501.35

1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 1,972,526,746.38 3,400,000,000.00 5,372,526,746.38

1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,251,121,782.48 3,250,000,000.00 5,501,121,782.48

1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,627,539,079.00 3,550,000,000.00 6,177,539,079.00

1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,190,608,197.60 3,447,072,300.00 5,637,680,497.60

1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,973,147,349.05 3,500,000,000.00 6,473,147,349.05

1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 1,880,263,571.90 2,946,976,181.00 4,827,239,752.90

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1,365,449,816,285.00 114,630,509,815.02 21,154,781,526.00 135,785,291,341.02

1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 21,700,000,000.00 6,223,695,734.00 6,749,584,849.00 12,973,280,583.00

1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 572,596,290.75 3,000,000,000.00 3,572,596,290.75

1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

0.00 3,904,859,549.00 13,135,920,242.00 17,040,779,791.00

1 24 Kearsipan 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

1 26 Perpustakaan 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

2 URUSAN PILIHAN 0.00 7,692,045,221.55 14,574,835,000.00 22,266,880,221.55

2 01 Pertanian 0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

2 06 Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

JUMLAH

SURPLUS/(DEFISIT)

1,400,414,382,085.00 491,165,130,075.00 1,062,401,909,941.00 1,553,567,040,016.00

(153,152,657,931.00)

PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

JUMLAH 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 13: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

1

LAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL

:

:: 27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KodeUrusan Urusan, Organisasi,

Program dan KegiatanJenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 132,057,997,858.00 384,499,405,394.00 531,269,671,689.00 1,047,827,074,941.00 1

Pendidikan 31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01

31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01 01 Dinas Pendidikan

Program Non Urusan Setiap SKPD 676,300,000.00 2,413,418,000.00 704,750,000.00 3,794,468,000.00 1 01 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 407,550,000.00 742,299,000.00 0.00 1,149,849,000.00 1 01 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 363,000,000.00 704,750,000.00 1,067,750,000.00 1 01 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46,550,000.00 230,319,000.00 0.00 276,869,000.00 1 01 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 62,800,000.00 287,200,000.00 0.00 350,000,000.00 1 01 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 159,400,000.00 790,600,000.00 0.00 950,000,000.00 1 01 01 01 007

Program Pendidikan Anak Usia Dini 315,225,000.00 928,219,900.00 648,200,000.00 1,891,644,900.00 1 01 01 15

Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 648,200,000.00 648,200,000.00 1 01 01 15 001

Pembangunan saranan dan prasarana bermain 500,000.00 131,500,000.00 0.00 132,000,000.00 1 01 01 15 007

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,400,000.00 71,172,900.00 0.00 89,572,900.00 1 01 01 15 057

Pengembangan pendidikan anak usia dini 41,100,000.00 80,743,100.00 0.00 121,843,100.00 1 01 01 15 058

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 32,500,000.00 49,607,500.00 0.00 82,107,500.00 1 01 01 15 059

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 24,400,000.00 71,350,000.00 0.00 95,750,000.00 1 01 01 15 060

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 22,400,000.00 62,970,000.00 0.00 85,370,000.00 1 01 01 15 063

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 22,000,000.00 64,770,000.00 0.00 86,770,000.00 1 01 01 15 064

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 17,375,000.00 226,860,000.00 0.00 244,235,000.00 1 01 01 15 065

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,350,000.00 15,186,000.00 0.00 25,536,000.00 1 01 01 15 066

Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 37,800,000.00 12,883,200.00 0.00 50,683,200.00 1 01 01 15 070

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK 15,400,000.00 69,002,000.00 0.00 84,402,000.00 1 01 01 15 075

Perencanaan dan Penyusunan program TK 14,200,000.00 65,069,800.00 0.00 79,269,800.00 1 01 01 15 077

Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 35,000,000.00 3,411,100.00 0.00 38,411,100.00 1 01 01 15 079

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK

23,800,000.00 3,694,300.00 0.00 27,494,300.00 1 01 01 15 080

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,442,217,400.00 31,349,504,030.00 68,724,286,756.00 113,516,008,186.00 1 01 01 16

Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0.00 44,659,847,681.00 44,659,847,681.00 1 01 01 16 003

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 4,012,300,000.00 4,012,300,000.00 1 01 01 16 018

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 025

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0.00 0.00 6,735,800,000.00 6,735,800,000.00 1 01 01 16 044

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0.00 0.00 909,750,000.00 909,750,000.00 1 01 01 16 046

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 127,100,000.00 125,895,000.00 0.00 252,995,000.00 1 01 01 16 057

Pelatihan penyusunan kurikulum 23,200,000.00 124,774,000.00 0.00 147,974,000.00 1 01 01 16 059

Pembinaan SMP terbuka 33,200,000.00 45,383,000.00 0.00 78,583,000.00 1 01 01 16 061

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0.00 0.00 6,018,050,000.00 6,018,050,000.00 1 01 01 16 062

Penyelenggraan paket A setara SD 20,200,000.00 5,199,000.00 0.00 25,399,000.00 1 01 01 16 067

Penyelenggraan paket B setara SMP 20,200,000.00 27,367,000.00 0.00 47,567,000.00 1 01 01 16 068

Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 25,075,000.00 127,768,000.00 0.00 152,843,000.00 1 01 01 16 071

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 20,100,000.00 10,196,000.00 0.00 30,296,000.00 1 01 01 16 076

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,700,000.00 24,871,000.00 0.00 33,571,000.00 1 01 01 16 078

Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 509,700,000.00 9,300,000.00 0.00 519,000,000.00 1 01 01 16 080

Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00 0.00 0.00 233,150,000.00 1 01 01 16 081

Penyelenggaraan UASBN 160,150,000.00 530,364,200.00 0.00 690,514,200.00 1 01 01 16 082

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 6,300,000.00 74,950,000.00 0.00 81,250,000.00 1 01 01 16 083

Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 442,250,000.00 166,748,000.00 0.00 608,998,000.00 1 01 01 16 085

Page 14: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

2

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 33,400,000.00 136,270,100.00 0.00 169,670,100.00 1 01 01 16 088

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 19,325,000.00 123,781,000.00 0.00 143,106,000.00 1 01 01 16 089

Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 092

Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 11,660,000.00 420,000,000.00 0.00 431,660,000.00 1 01 01 16 095

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 37,050,000.00 41,958,500.00 0.00 79,008,500.00 1 01 01 16 099

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 44,600,000.00 77,975,000.00 0.00 122,575,000.00 1 01 01 16 105

Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 26,900,000.00 195,274,000.00 0.00 222,174,000.00 1 01 01 16 107

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 164,600,000.00 171,562,500.00 0.00 336,162,500.00 1 01 01 16 108

Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 19,150,000.00 15,304,000.00 0.00 34,454,000.00 1 01 01 16 114

Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 141,075,000.00 3,410,575,000.00 0.00 3,551,650,000.00 1 01 01 16 115

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 38,000,000.00 106,755,000.00 11,500,000.00 156,255,000.00 1 01 01 16 117

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 39,800,000.00 108,920,900.00 7,534,100.00 156,255,000.00 1 01 01 16 118

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 45,550,000.00 145,711,700.00 48,858,300.00 240,120,000.00 1 01 01 16 119

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 40,750,000.00 150,499,800.00 37,130,200.00 228,380,000.00 1 01 01 16 120

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 45,000,000.00 171,610,300.00 57,669,700.00 274,280,000.00 1 01 01 16 121

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 39,750,000.00 118,911,700.00 33,818,300.00 192,480,000.00 1 01 01 16 122

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 40,250,000.00 110,959,300.00 18,350,700.00 169,560,000.00 1 01 01 16 123

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 41,500,000.00 122,855,200.00 15,589,800.00 179,945,000.00 1 01 01 16 124

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 33,800,000.00 82,451,400.00 19,500,000.00 135,751,400.00 1 01 01 16 125

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 39,300,000.00 129,401,700.00 44,778,300.00 213,480,000.00 1 01 01 16 126

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 39,900,000.00 145,488,700.00 55,991,300.00 241,380,000.00 1 01 01 16 127

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 41,050,000.00 124,493,200.00 34,836,800.00 200,380,000.00 1 01 01 16 128

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 39,600,000.00 107,161,200.00 4,993,700.00 151,754,900.00 1 01 01 16 129

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 36,100,000.00 55,447,600.00 0.00 91,547,600.00 1 01 01 16 130

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 38,200,000.00 115,329,700.00 11,225,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 131

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 46,250,000.00 165,814,300.00 42,815,700.00 254,880,000.00 1 01 01 16 132

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 41,800,000.00 129,711,900.00 26,463,100.00 197,975,000.00 1 01 01 16 133

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 44,600,000.00 142,716,800.00 50,283,200.00 237,600,000.00 1 01 01 16 134

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 20,250,000.00 26,550,000.00 0.00 46,800,000.00 1 01 01 16 135

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 41,650,000.00 108,827,300.00 21,962,700.00 172,440,000.00 1 01 01 16 136

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 31,950,000.00 50,301,100.00 2,745,000.00 84,996,100.00 1 01 01 16 137

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 36,575,000.00 99,148,700.00 29,031,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 138

Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 33,850,000.00 80,670,000.00 14,000,000.00 128,520,000.00 1 01 01 16 139

Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 35,050,000.00 80,850,000.00 6,500,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 140

Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 40,700,000.00 115,326,700.00 24,828,300.00 180,855,000.00 1 01 01 16 141

Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 36,600,000.00 95,549,400.00 10,656,600.00 142,806,000.00 1 01 01 16 142

Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 40,650,000.00 128,980,000.00 38,450,000.00 208,080,000.00 1 01 01 16 143

Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 39,050,000.00 132,171,700.00 44,778,300.00 216,000,000.00 1 01 01 16 144

Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 33,450,000.00 46,492,600.00 0.00 79,942,600.00 1 01 01 16 145

Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 34,450,000.00 62,883,200.00 6,425,500.00 103,758,700.00 1 01 01 16 146

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 37,250,000.00 121,074,300.00 21,237,100.00 179,561,400.00 1 01 01 16 147

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 36,050,000.00 77,350,000.00 9,000,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 148

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 31,650,000.00 69,926,300.00 7,000,000.00 108,576,300.00 1 01 01 16 149

Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 31,850,000.00 33,295,600.00 0.00 65,145,600.00 1 01 01 16 150

Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 36,650,000.00 91,220,000.00 7,885,000.00 135,755,000.00 1 01 01 16 151

Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 36,150,000.00 128,254,200.00 43,616,300.00 208,020,500.00 1 01 01 16 152

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 34,850,000.00 70,158,700.00 0.00 105,008,700.00 1 01 01 16 153

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 34,250,000.00 74,990,500.00 4,065,000.00 113,305,500.00 1 01 01 16 154

Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 42,550,000.00 127,893,400.00 25,911,600.00 196,355,000.00 1 01 01 16 155

Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 41,250,000.00 128,662,200.00 40,354,800.00 210,267,000.00 1 01 01 16 156

Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 31,277,900.00 143,769,100.00 35,193,000.00 210,240,000.00 1 01 01 16 157

Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 6,492,500.00 28,617,500.00 14,570,000.00 49,680,000.00 1 01 01 16 158

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 14,633,200.00 92,651,700.00 20,155,100.00 127,440,000.00 1 01 01 16 159

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 22,475,000.00 96,390,000.00 23,695,000.00 142,560,000.00 1 01 01 16 160

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 24,833,800.00 180,424,200.00 48,902,000.00 254,160,000.00 1 01 01 16 161

Page 15: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

3

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 23,764,400.00 128,635,600.00 33,360,000.00 185,760,000.00 1 01 01 16 162

Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 35,428,200.00 145,453,600.00 68,598,200.00 249,480,000.00 1 01 01 16 163

Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 22,365,000.00 115,954,500.00 46,000,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 164

Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 16,083,000.00 78,628,300.00 32,008,700.00 126,720,000.00 1 01 01 16 165

Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 9,675,000.00 37,141,000.00 12,944,000.00 59,760,000.00 1 01 01 16 166

Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 38,575,000.00 211,610,000.00 28,095,000.00 278,280,000.00 1 01 01 16 167

Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 16,171,800.00 89,773,200.00 18,615,000.00 124,560,000.00 1 01 01 16 168

Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 21,750,000.00 222,821,300.00 28,668,700.00 273,240,000.00 1 01 01 16 169

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 14,320,000.00 47,330,000.00 28,350,000.00 90,000,000.00 1 01 01 16 170

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 23,025,000.00 201,125,900.00 44,049,100.00 268,200,000.00 1 01 01 16 171

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 28,028,200.00 72,667,300.00 22,424,500.00 123,120,000.00 1 01 01 16 172

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 11,570,000.00 35,140,000.00 11,970,000.00 58,680,000.00 1 01 01 16 173

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 13,950,000.00 128,338,500.00 17,551,500.00 159,840,000.00 1 01 01 16 174

Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 19,325,000.00 141,815,000.00 36,500,000.00 197,640,000.00 1 01 01 16 175

Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 23,400,000.00 148,390,000.00 33,410,000.00 205,200,000.00 1 01 01 16 176

Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 15,665,000.00 95,699,600.00 21,475,400.00 132,840,000.00 1 01 01 16 177

Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 30,395,000.00 115,302,300.00 24,582,700.00 170,280,000.00 1 01 01 16 178

Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 30,683,200.00 55,691,800.00 39,985,000.00 126,360,000.00 1 01 01 16 179

Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 21,075,000.00 126,391,300.00 36,133,700.00 183,600,000.00 1 01 01 16 180

Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 13,903,200.00 90,012,950.00 25,683,850.00 129,600,000.00 1 01 01 16 181

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 19,383,800.00 155,029,300.00 67,866,900.00 242,280,000.00 1 01 01 16 182

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 15,825,000.00 61,812,000.00 26,763,000.00 104,400,000.00 1 01 01 16 183

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 40,503,200.00 296,746,600.00 75,310,200.00 412,560,000.00 1 01 01 16 184

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 27,978,200.00 131,186,300.00 25,155,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 185

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 14,395,000.00 74,685,000.00 20,000,000.00 109,080,000.00 1 01 01 16 186

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 20,000,000.00 87,677,500.00 29,122,500.00 136,800,000.00 1 01 01 16 187

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 20,015,000.00 126,391,800.00 16,673,200.00 163,080,000.00 1 01 01 16 188

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 16,503,200.00 61,357,300.00 16,099,500.00 93,960,000.00 1 01 01 16 189

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 11,280,000.00 72,980,000.00 47,500,000.00 131,760,000.00 1 01 01 16 190

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 17,805,000.00 50,115,500.00 14,159,500.00 82,080,000.00 1 01 01 16 191

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 17,998,800.00 60,959,400.00 18,600,125.00 97,558,325.00 1 01 01 16 192

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 15,423,200.00 60,526,980.00 16,849,500.00 92,799,680.00 1 01 01 16 193

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 15,950,000.00 62,575,600.00 30,961,000.00 109,486,600.00 1 01 01 16 194

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 195

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 26,850,000.00 71,741,900.00 11,568,100.00 110,160,000.00 1 01 01 16 196

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 19,275,000.00 34,219,700.00 9,865,500.00 63,360,200.00 1 01 01 16 197

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 198

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 25,250,000.00 46,120,600.00 13,950,000.00 85,320,600.00 1 01 01 16 199

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 28,418,800.00 88,423,600.00 29,678,000.00 146,520,400.00 1 01 01 16 200

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 37,275,000.00 144,205,600.00 42,800,000.00 224,280,600.00 1 01 01 16 201

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 25,700,000.00 68,695,300.00 10,365,500.00 104,760,800.00 1 01 01 16 202

Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 32,600,000.00 166,870,700.00 51,449,500.00 250,920,200.00 1 01 01 16 203

Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 30,260,000.00 133,420,000.00 37,200,000.00 200,880,000.00 1 01 01 16 204

Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 35,300,000.00 124,497,400.00 31,002,600.00 190,800,000.00 1 01 01 16 205

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 25,298,800.00 72,335,700.00 10,365,500.00 108,000,000.00 1 01 01 16 206

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 25,174,600.00 98,874,800.00 33,630,600.00 157,680,000.00 1 01 01 16 207

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 27,008,800.00 87,991,400.00 20,000,000.00 135,000,200.00 1 01 01 16 208

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 31,250,000.00 165,046,000.00 44,904,000.00 241,200,000.00 1 01 01 16 209

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 25,853,200.00 93,666,900.00 29,850,000.00 149,370,100.00 1 01 01 16 210

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 27,818,800.00 87,587,700.00 16,000,000.00 131,406,500.00 1 01 01 16 211

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 40,003,200.00 190,908,100.00 55,218,700.00 286,130,000.00 1 01 01 16 212

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 40,275,000.00 150,531,000.00 24,885,000.00 215,691,000.00 1 01 01 16 213

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 31,903,200.00 122,335,500.00 29,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 214

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 215

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 19,674,400.00 63,549,200.00 7,772,500.00 90,996,100.00 1 01 01 16 216

Page 16: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

4

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 43,772,600.00 271,530,000.00 97,252,400.00 412,555,000.00 1 01 01 16 217

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 33,053,200.00 123,334,500.00 43,885,000.00 200,272,700.00 1 01 01 16 218

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 18,524,400.00 57,967,000.00 8,922,500.00 85,413,900.00 1 01 01 16 219

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 31,903,200.00 121,757,000.00 59,835,000.00 213,495,200.00 1 01 01 16 220

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 15,824,400.00 51,499,200.00 7,772,500.00 75,096,100.00 1 01 01 16 221

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 22,453,200.00 82,009,500.00 27,185,000.00 131,647,700.00 1 01 01 16 222

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 33,053,200.00 108,316,800.00 27,385,000.00 168,755,000.00 1 01 01 16 223

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 39,772,600.00 282,169,600.00 109,337,800.00 431,280,000.00 1 01 01 16 224

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 18,524,400.00 63,549,200.00 24,240,300.00 106,313,900.00 1 01 01 16 225

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 226

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 40,275,000.00 158,636,300.00 38,568,700.00 237,480,000.00 1 01 01 16 227

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 31,903,200.00 97,816,800.00 26,035,000.00 155,755,000.00 1 01 01 16 228

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 229

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 41,503,200.00 228,708,100.00 70,868,700.00 341,080,000.00 1 01 01 16 230

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 35,925,000.00 126,310,000.00 23,670,000.00 185,905,000.00 1 01 01 16 231

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 36,525,000.00 126,977,900.00 28,885,000.00 192,387,900.00 1 01 01 16 232

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 23,703,200.00 84,759,500.00 27,185,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 233

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 234

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 19,674,400.00 57,549,200.00 7,772,500.00 84,996,100.00 1 01 01 16 235

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 40,275,000.00 142,612,700.00 24,885,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 236

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 237

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 33,053,200.00 123,185,500.00 27,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 238

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 24,853,200.00 84,759,500.00 26,035,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 239

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 33,053,200.00 122,201,600.00 24,885,000.00 180,139,800.00 1 01 01 16 240

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 33,053,200.00 106,545,700.00 24,885,000.00 164,483,900.00 1 01 01 16 241

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 36,525,000.00 128,413,700.00 28,885,000.00 193,823,700.00 1 01 01 16 242

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 243

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 36,525,000.00 127,173,700.00 26,885,000.00 190,583,700.00 1 01 01 16 244

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 33,053,200.00 123,334,500.00 51,385,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 245

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 23,703,200.00 84,533,000.00 27,185,000.00 135,421,200.00 1 01 01 16 246

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 40,275,000.00 159,356,300.00 37,248,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 247

Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 33,053,200.00 122,257,000.00 66,185,000.00 221,495,200.00 1 01 01 16 248

Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 40,275,000.00 158,036,300.00 38,568,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 249

Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 33,053,200.00 108,016,800.00 55,987,700.00 197,057,700.00 1 01 01 16 250

Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 23,703,200.00 84,882,000.00 30,885,000.00 139,470,200.00 1 01 01 16 251

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 27,900,000.00 140,293,000.00 51,047,000.00 219,240,000.00 1 01 01 16 252

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 24,700,000.00 95,134,500.00 31,365,500.00 151,200,000.00 1 01 01 16 253

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 24,650,000.00 56,518,000.00 21,072,000.00 102,240,000.00 1 01 01 16 254

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 27,900,000.00 155,166,000.00 75,414,000.00 258,480,000.00 1 01 01 16 255

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 27,400,000.00 141,782,500.00 48,977,500.00 218,160,000.00 1 01 01 16 256

Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 24,400,000.00 101,905,500.00 43,974,500.00 170,280,000.00 1 01 01 16 257

Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 24,400,000.00 101,216,500.00 38,543,500.00 164,160,000.00 1 01 01 16 258

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 24,400,000.00 74,093,000.00 20,667,000.00 119,160,000.00 1 01 01 16 259

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 24,650,000.00 58,787,500.00 11,962,500.00 95,400,000.00 1 01 01 16 260

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 24,400,000.00 97,242,500.00 44,317,500.00 165,960,000.00 1 01 01 16 261

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 24,700,000.00 119,354,500.00 44,945,500.00 189,000,000.00 1 01 01 16 262

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 20,900,000.00 34,836,500.00 7,263,500.00 63,000,000.00 1 01 01 16 263

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 24,650,000.00 51,990,000.00 9,400,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 264

Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 24,400,000.00 79,193,500.00 34,646,500.00 138,240,000.00 1 01 01 16 265

Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 24,400,000.00 87,215,000.00 43,185,000.00 154,800,000.00 1 01 01 16 266

Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 24,400,000.00 62,165,500.00 19,274,500.00 105,840,000.00 1 01 01 16 267

Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 24,400,000.00 44,907,000.00 8,453,000.00 77,760,000.00 1 01 01 16 268

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 24,900,000.00 138,563,000.00 65,137,000.00 228,600,000.00 1 01 01 16 269

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 24,700,000.00 94,949,500.00 31,910,500.00 151,560,000.00 1 01 01 16 270

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 24,400,000.00 79,735,500.00 42,744,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 271

Page 17: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

5

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 24,650,000.00 65,019,000.00 21,931,000.00 111,600,000.00 1 01 01 16 272

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 24,400,000.00 75,045,000.00 34,115,000.00 133,560,000.00 1 01 01 16 273

Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 24,700,000.00 98,589,000.00 40,511,000.00 163,800,000.00 1 01 01 16 274

Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 24,700,000.00 118,757,500.00 44,822,500.00 188,280,000.00 1 01 01 16 275

Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 24,700,000.00 90,419,000.00 30,681,000.00 145,800,000.00 1 01 01 16 276

Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 24,400,000.00 72,920,000.00 20,400,000.00 117,720,000.00 1 01 01 16 277

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 27,753,200.00 65,477,000.00 27,369,800.00 120,600,000.00 1 01 01 16 278

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 28,075,000.00 48,850,000.00 26,035,000.00 102,960,000.00 1 01 01 16 279

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 28,075,000.00 44,285,000.00 23,400,000.00 95,760,000.00 1 01 01 16 280

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 28,075,000.00 49,060,000.00 35,185,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 281

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 31,903,200.00 98,751,800.00 39,985,000.00 170,640,000.00 1 01 01 16 282

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 15,424,400.00 50,268,600.00 18,547,000.00 84,240,000.00 1 01 01 16 283

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 28,075,000.00 48,870,000.00 28,535,000.00 105,480,000.00 1 01 01 16 284

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 34,203,200.00 98,751,800.00 43,085,000.00 176,040,000.00 1 01 01 16 285

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 286

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 27,753,200.00 65,441,800.00 24,885,000.00 118,080,000.00 1 01 01 16 287

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 29,475,000.00 60,467,700.00 60,537,300.00 150,480,000.00 1 01 01 16 288

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 15,424,400.00 49,415,600.00 16,160,000.00 81,000,000.00 1 01 01 16 289

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 35,920,000.00 112,005,000.00 45,035,000.00 192,960,000.00 1 01 01 16 290

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 39,300,000.00 116,397,000.00 60,663,000.00 216,360,000.00 1 01 01 16 291

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 31,975,000.00 62,962,500.00 59,862,500.00 154,800,000.00 1 01 01 16 292

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 26,249,400.00 53,693,600.00 17,257,000.00 97,200,000.00 1 01 01 16 293

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 8,725,000.00 21,597,500.00 3,877,500.00 34,200,000.00 1 01 01 16 294

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 18,549,400.00 50,058,600.00 16,712,000.00 85,320,000.00 1 01 01 16 295

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 39,300,000.00 118,254,500.00 68,165,500.00 225,720,000.00 1 01 01 16 296

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 38,150,000.00 115,729,500.00 49,520,500.00 203,400,000.00 1 01 01 16 297

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 29,415,000.00 57,595,800.00 60,229,200.00 147,240,000.00 1 01 01 16 298

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 31,655,000.00 59,179,000.00 61,446,000.00 152,280,000.00 1 01 01 16 299

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 31,455,000.00 54,536,500.00 60,888,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 300

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 38,150,000.00 114,868,000.00 47,502,000.00 200,520,000.00 1 01 01 16 301

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 302

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 38,500,000.00 64,309,800.00 59,910,200.00 162,720,000.00 1 01 01 16 303

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 19,249,400.00 50,405,600.00 16,385,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 304

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 39,000,000.00 141,673,500.00 89,326,500.00 270,000,000.00 1 01 01 16 305

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 306

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 28,075,000.00 48,911,500.00 35,333,500.00 112,320,000.00 1 01 01 16 307

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 18,899,400.00 55,021,100.00 17,159,500.00 91,080,000.00 1 01 01 16 308

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 26,225,000.00 66,485,000.00 19,510,000.00 112,220,000.00 1 01 01 16 309

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 14,975,000.00 45,228,000.00 7,117,000.00 67,320,000.00 1 01 01 16 310

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 39,300,000.00 124,146,500.00 79,913,500.00 243,360,000.00 1 01 01 16 311

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 14,975,000.00 46,773,500.00 8,091,500.00 69,840,000.00 1 01 01 16 312

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 313

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 38,150,000.00 109,427,000.00 46,463,000.00 194,040,000.00 1 01 01 16 314

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 31,025,000.00 59,081,000.00 68,654,000.00 158,760,000.00 1 01 01 16 315

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 28,075,000.00 54,411,500.00 19,393,500.00 101,880,000.00 1 01 01 16 316

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 14,975,000.00 47,982,500.00 7,962,500.00 70,920,000.00 1 01 01 16 317

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 10,475,000.00 30,113,000.00 4,772,000.00 45,360,000.00 1 01 01 16 318

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 10,575,000.00 40,205,000.00 5,740,000.00 56,520,000.00 1 01 01 16 319

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 18,549,400.00 53,528,600.00 16,842,000.00 88,920,000.00 1 01 01 16 320

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 15,424,400.00 50,102,100.00 16,193,500.00 81,720,000.00 1 01 01 16 321

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 28,075,000.00 48,870,000.00 31,775,000.00 108,720,000.00 1 01 01 16 322

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 15,424,400.00 49,531,100.00 8,484,500.00 73,440,000.00 1 01 01 16 323

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 27,753,200.00 66,817,000.00 22,069,800.00 116,640,000.00 1 01 01 16 324

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan 458,000,000.00 362,843,600.00 0.00 820,843,600.00 1 01 01 16 325

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan 350,700,000.00 320,956,600.00 0.00 671,656,600.00 1 01 01 16 326

Page 18: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

6

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan 426,000,000.00 329,081,000.00 0.00 755,081,000.00 1 01 01 16 327

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan 250,500,000.00 206,854,200.00 0.00 457,354,200.00 1 01 01 16 328

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 306,926,000.00 0.00 598,426,000.00 1 01 01 16 329

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan 413,400,000.00 302,101,000.00 0.00 715,501,000.00 1 01 01 16 330

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 284,514,600.00 0.00 535,714,600.00 1 01 01 16 331

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan 224,350,000.00 199,588,600.00 0.00 423,938,600.00 1 01 01 16 332

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan 305,750,000.00 312,817,600.00 0.00 618,567,600.00 1 01 01 16 333

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 334

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 320,099,600.00 0.00 648,399,600.00 1 01 01 16 335

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan 290,000,000.00 288,276,200.00 0.00 578,276,200.00 1 01 01 16 336

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 337

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 269,367,400.00 0.00 520,567,400.00 1 01 01 16 338

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan 225,400,000.00 130,778,100.00 0.00 356,178,100.00 1 01 01 16 339

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 307,666,200.00 0.00 599,166,200.00 1 01 01 16 340

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan 335,500,000.00 323,725,600.00 0.00 659,225,600.00 1 01 01 16 341

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 342

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 344

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 345

Program Pendidikan Menengah 4,116,171,500.00 7,037,823,597.00 17,759,602,523.00 28,913,597,620.00 1 01 01 17

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

0.00 0.00 605,850,000.00 605,850,000.00 1 01 01 17 005

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 706,950,000.00 706,950,000.00 1 01 01 17 009

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 2,902,700,000.00 2,902,700,000.00 1 01 01 17 018

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8,600,000.00 166,400,000.00 0.00 175,000,000.00 1 01 01 17 057

Pelatihan penyusunan kurikulum 23,100,000.00 31,900,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 17 058

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 27,400,000.00 213,100,000.00 0.00 240,500,000.00 1 01 01 17 059

Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 31,410,000.00 0.00 53,010,000.00 1 01 01 17 063

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

50,700,000.00 224,009,300.00 0.00 274,709,300.00 1 01 01 17 064

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

16,400,000.00 47,961,200.00 1,335,638,800.00 1,400,000,000.00 1 01 01 17 065

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 204,400,000.00 228,100,000.00 0.00 432,500,000.00 1 01 01 17 067

Penyelenggaraan Ujian Akhir 26,900,000.00 60,088,000.00 0.00 86,988,000.00 1 01 01 17 070

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 60,600,000.00 136,400,000.00 0.00 197,000,000.00 1 01 01 17 072

Lomba Kreativitas SMA 169,800,000.00 205,854,000.00 0.00 375,654,000.00 1 01 01 17 073

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 241,650,000.00 345,302,000.00 0.00 586,952,000.00 1 01 01 17 077

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 3,200,000.00 446,800,000.00 450,000,000.00 1 01 01 17 078

Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 1 01 01 17 082

Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 083

Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 18,900,000.00 252,000,000.00 0.00 270,900,000.00 1 01 01 17 084

Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 15,750,000.00 623,000,000.00 0.00 638,750,000.00 1 01 01 17 085

Pembangunan unit sekolah baru SMK 0.00 0.00 1,014,500,000.00 1,014,500,000.00 1 01 01 17 087

Penambahan ruang kelas SMA 0.00 0.00 4,531,600,000.00 4,531,600,000.00 1 01 01 17 088

Penambahan ruang kelas SMK 0.00 0.00 3,920,050,000.00 3,920,050,000.00 1 01 01 17 089

Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 424,500,000.00 507,793,800.00 39,700,000.00 971,993,800.00 1 01 01 17 098

Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 480,606,500.00 443,993,500.00 47,400,000.00 972,000,000.00 1 01 01 17 101

Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 324,829,400.00 246,470,600.00 40,700,000.00 612,000,000.00 1 01 01 17 102

Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 329,051,000.00 460,598,255.00 182,342,200.00 971,991,455.00 1 01 01 17 103

Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 286,080,000.00 551,651,700.00 26,268,300.00 864,000,000.00 1 01 01 17 104

Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 269,040,000.00 331,015,636.00 47,944,364.00 648,000,000.00 1 01 01 17 105

Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 376,650,000.00 547,731,065.00 209,618,000.00 1,133,999,065.00 1 01 01 17 106

Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 184,360,000.00 268,490,000.00 15,150,000.00 468,000,000.00 1 01 01 17 107

Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 38,900,000.00 101,714,000.00 75,386,000.00 216,000,000.00 1 01 01 17 108

Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 93,754,000.00 156,478,141.00 37,767,859.00 288,000,000.00 1 01 01 17 109

Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 125,337,000.00 253,785,000.00 796,878,000.00 1,176,000,000.00 1 01 01 17 110

Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 228,420,000.00 367,621,000.00 537,959,000.00 1,134,000,000.00 1 01 01 17 111

Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 68,843,600.00 231,756,400.00 203,400,000.00 504,000,000.00 1 01 01 17 112

Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 113

Page 19: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

7

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 114

Program Pendidikan Non Formal 190,275,000.00 831,650,000.00 0.00 1,021,925,000.00 1 01 01 18

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 16,000,000.00 31,611,000.00 0.00 47,611,000.00 1 01 01 18 001

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 1 01 01 18 002

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 14,925,000.00 40,075,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 18 003

Pengembangan pendidikan keaksaraan 11,950,000.00 52,405,000.00 0.00 64,355,000.00 1 01 01 18 004

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,925,000.00 57,075,000.00 0.00 70,000,000.00 1 01 01 18 005

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 18,075,000.00 101,925,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 18 007

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 11,375,000.00 93,626,000.00 0.00 105,001,000.00 1 01 01 18 008

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

16,650,000.00 36,630,000.00 0.00 53,280,000.00 1 01 01 18 009

Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 22,525,000.00 177,475,000.00 0.00 200,000,000.00 1 01 01 18 011

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 65,850,000.00 145,828,000.00 0.00 211,678,000.00 1 01 01 18 012

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12,430,450,000.00 1,178,681,900.00 0.00 13,609,131,900.00 1 01 01 20

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 13,050,000.00 153,850,000.00 0.00 166,900,000.00 1 01 01 20 001

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 42,000,000.00 272,662,400.00 0.00 314,662,400.00 1 01 01 20 002

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 130,175,000.00 509,825,000.00 0.00 640,000,000.00 1 01 01 20 003

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

129,075,000.00 42,664,500.00 0.00 171,739,500.00 1 01 01 20 008

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

29,350,000.00 125,650,000.00 0.00 155,000,000.00 1 01 01 20 009

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 12,046,500,000.00 4,330,000.00 0.00 12,050,830,000.00 1 01 01 20 010

Pemetaan Uji Kompetensi 40,300,000.00 69,700,000.00 0.00 110,000,000.00 1 01 01 20 013

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 677,550,000.00 2,440,855,500.00 323,439,000.00 3,441,844,500.00 1 01 01 22

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 18,250,000.00 66,750,000.00 0.00 85,000,000.00 1 01 01 22 002

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 16,350,000.00 43,650,000.00 0.00 60,000,000.00 1 01 01 22 004

Pembinaan dewan pendidikan 160,175,000.00 139,825,000.00 0.00 300,000,000.00 1 01 01 22 005

Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 999,514,500.00 0.00 1,083,364,500.00 1 01 01 22 011

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 51,900,000.00 72,850,000.00 55,250,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 016

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 20,150,000.00 140,950,000.00 18,900,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 017

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 018

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 18,300,000.00 130,825,000.00 30,875,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 019

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 25,350,000.00 140,950,000.00 13,700,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 020

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 30,550,000.00 78,930,000.00 70,520,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 021

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 022

Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan 128,375,000.00 525,105,000.00 0.00 653,480,000.00 1 01 01 22 024

Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 025

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16 001

Kesehatan 11,069,617,000.00 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 193,270,150,955.00 1 02

8,538,995,000.00 45,585,430,092.00 94,072,029,358.00 148,196,454,450.00 1 02 01 Dinas Kesehatan

Program Non Urusan Setiap SKPD 2,026,050,000.00 3,707,075,000.00 1,216,875,000.00 6,950,000,000.00 1 02 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,834,000,000.00 1,812,642,900.00 0.00 3,646,642,900.00 1 02 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 12,050,000.00 1,260,684,800.00 1,216,875,000.00 2,489,609,800.00 1 02 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 7,550,000.00 406,197,300.00 0.00 413,747,300.00 1 02 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 80,450,000.00 119,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 92,000,000.00 108,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 007

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15 001

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,058,825,000.00 7,595,093,026.00 449,558,694.00 9,103,476,720.00 1 02 01 16

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 15,400,000.00 84,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 001

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 30,000,000.00 121,933,500.00 0.00 151,933,500.00 1 02 01 16 002

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

9,100,000.00 334,900,000.00 0.00 344,000,000.00 1 02 01 16 003

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 9,450,000.00 140,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 007

Peningkatan kesehatan masyarakat 51,600,000.00 98,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 009

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 780,400,000.00 1,927,143,220.00 0.00 2,707,543,220.00 1 02 01 16 012

Page 20: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

8

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16,725,000.00 183,275,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 015

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu 4,650,000.00 181,810,628.00 57,319,372.00 243,780,000.00 1 02 01 16 016

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan 2,700,000.00 129,699,000.00 0.00 132,399,000.00 1 02 01 16 017

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya 2,300,000.00 122,921,950.00 23,810,050.00 149,032,000.00 1 02 01 16 018

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I 1,150,000.00 243,141,500.00 49,197,500.00 293,489,000.00 1 02 01 16 019

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II 3,100,000.00 148,744,000.00 0.00 151,844,000.00 1 02 01 16 020

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu 3,100,000.00 141,982,200.00 46,768,800.00 191,851,000.00 1 02 01 16 021

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang 8,500,000.00 331,586,680.00 26,501,320.00 366,588,000.00 1 02 01 16 022

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

8,900,000.00 182,970,000.00 0.00 191,870,000.00 1 02 01 16 023

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru 6,750,000.00 204,116,600.00 23,756,400.00 234,623,000.00 1 02 01 16 024

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat 4,650,000.00 297,125,650.00 37,803,800.00 339,579,450.00 1 02 01 16 025

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

3,450,000.00 181,295,000.00 31,023,000.00 215,768,000.00 1 02 01 16 026

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang 2,300,000.00 159,718,000.00 0.00 162,018,000.00 1 02 01 16 027

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung 1,350,000.00 145,117,000.00 0.00 146,467,000.00 1 02 01 16 028

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur 2,700,000.00 222,476,200.00 22,459,800.00 247,636,000.00 1 02 01 16 029

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan 0.00 119,807,000.00 0.00 119,807,000.00 1 02 01 16 030

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji 1,550,000.00 113,386,000.00 0.00 114,936,000.00 1 02 01 16 031

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas 2,700,000.00 161,985,800.00 27,168,200.00 191,854,000.00 1 02 01 16 032

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren 2,300,000.00 202,889,148.00 31,026,852.00 236,216,000.00 1 02 01 16 033

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

3,450,000.00 190,951,400.00 35,593,600.00 229,995,000.00 1 02 01 16 034

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi 3,100,000.00 202,028,550.00 0.00 205,128,550.00 1 02 01 16 035

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

3,100,000.00 145,183,000.00 0.00 148,283,000.00 1 02 01 16 036

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

2,300,000.00 172,662,000.00 0.00 174,962,000.00 1 02 01 16 037

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

4,200,000.00 105,236,000.00 37,130,000.00 146,566,000.00 1 02 01 16 038

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

2,300,000.00 206,499,000.00 0.00 208,799,000.00 1 02 01 16 039

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam 2,700,000.00 153,809,000.00 0.00 156,509,000.00 1 02 01 16 040

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi 61,200,000.00 38,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 041

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda 1,650,000.00 198,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 042

Program Pengawasan Obat dan Makanan 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17 002

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19 002

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80,300,000.00 1,427,001,000.00 0.00 1,507,301,000.00 1 02 01 20

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,800,000.00 987,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 02 01 20 002

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

34,400,000.00 165,600,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 20 003

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 33,100,000.00 274,201,000.00 0.00 307,301,000.00 1 02 01 20 004

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21 001

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 397,700,000.00 1,369,487,000.00 1,214,875,000.00 2,982,062,000.00 1 02 01 22

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 144,000,000.00 156,000,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 22 001

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0.00 125,000.00 1,214,875,000.00 1,215,000,000.00 1 02 01 22 002

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 20,000,000.00 347,948,400.00 0.00 367,948,400.00 1 02 01 22 004

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 64,300,000.00 334,425,000.00 0.00 398,725,000.00 1 02 01 22 005

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 22 006

Peningkatan Imunisasi 62,400,000.00 174,981,800.00 0.00 237,381,800.00 1 02 01 22 008

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 43,600,000.00 151,426,800.00 0.00 195,026,800.00 1 02 01 22 009

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

42,200,000.00 142,300,000.00 0.00 184,500,000.00 1 02 01 22 010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,200,000.00 62,280,000.00 0.00 83,480,000.00 1 02 01 22 011

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 222,800,000.00 709,516,000.00 173,140,000.00 1,105,456,000.00 1 02 01 23

Penyusunan standar kesehatan 9,100,000.00 59,791,000.00 0.00 68,891,000.00 1 02 01 23 001

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 25,600,000.00 110,515,000.00 0.00 136,115,000.00 1 02 01 23 002

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 20,000,000.00 207,310,000.00 173,140,000.00 400,450,000.00 1 02 01 23 003

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 168,100,000.00 331,900,000.00 0.00 500,000,000.00 1 02 01 23 004

Page 21: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

9

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

145,375,000.00 3,171,311,600.00 15,377,871,680.00 18,694,558,280.00 1 02 01 25

Pembangunan puskesmas 42,600,000.00 472,975,000.00 8,145,167,500.00 8,660,742,500.00 1 02 01 25 001

Pengadaaan puskesmas keliling 4,800,000.00 11,900,000.00 1,046,443,000.00 1,063,143,000.00 1 02 01 25 004

Pembangunan posyandu 83,725,000.00 2,489,725,000.00 0.00 2,573,450,000.00 1 02 01 25 005

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 14,250,000.00 196,711,600.00 6,186,261,180.00 6,397,222,780.00 1 02 01 25 007

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

53,900,000.00 1,625,370,116.00 75,250,046,884.00 76,929,317,000.00 1 02 01 26

Pembangunan rumah sakit 30,300,000.00 1,457,819,000.00 28,011,881,000.00 29,500,000,000.00 1 02 01 26 001

Pengadaan mebeleur rumah sakit 7,900,000.00 139,151,116.00 2,887,710,884.00 3,034,762,000.00 1 02 01 26 021

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

4,800,000.00 17,900,000.00 1,515,943,000.00 1,538,643,000.00 1 02 01 26 022

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,100,000.00 4,800,000.00 38,284,250,000.00 38,295,150,000.00 1 02 01 26 030

Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,800,000.00 5,700,000.00 4,550,262,000.00 4,560,762,000.00 1 02 01 26 031

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 110,500,000.00 10,468,654,900.00 2,519,100.00 10,581,674,000.00 1 02 01 28

kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 24,000,000.00 54,424,900.00 2,519,100.00 80,944,000.00 1 02 01 28 003

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 33,200,000.00 51,800,000.00 0.00 85,000,000.00 1 02 01 28 005

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 53,300,000.00 10,362,430,000.00 0.00 10,415,730,000.00 1 02 01 28 007

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29 004

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30 001

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32 001

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,933,950,000.00 1,161,657,000.00 220,393,000.00 5,316,000,000.00 1 02 01 33

Pengelolaan Tenaga Medis 3,926,700,000.00 1,065,300,000.00 0.00 4,992,000,000.00 1 02 01 33 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 7,250,000.00 96,357,000.00 220,393,000.00 324,000,000.00 1 02 01 33 002

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34 001

2,530,622,000.00 20,569,515,200.00 21,973,559,305.00 45,073,696,505.00 1 02 02 Rumah Sakit Umum

Program Non Urusan Setiap SKPD 1,297,100,000.00 2,039,513,950.00 365,712,800.00 3,702,326,750.00 1 02 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,150,000.00 1,563,853,600.00 0.00 2,743,003,600.00 1 02 02 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 230,075,550.00 333,062,800.00 566,538,350.00 1 02 02 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,650,000.00 75,350,000.00 0.00 77,000,000.00 1 02 02 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,900,000.00 59,175,600.00 0.00 82,075,600.00 1 02 02 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 24,700,000.00 28,361,400.00 32,650,000.00 85,711,400.00 1 02 02 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 65,300,000.00 82,697,800.00 0.00 147,997,800.00 1 02 02 01 007

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN) 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15 008

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16 014

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19 001

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24

Pelayanan sunatan masal 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24 004

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

36,050,000.00 2,048,882,250.00 20,990,019,105.00 23,074,951,355.00 1 02 02 26

Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 26 017

Pengadaan alat-alat rumah sakit 6,300,000.00 23,550,000.00 17,423,351,355.00 17,453,201,355.00 1 02 02 26 018

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0.00 856,250.00 3,478,166,750.00 3,479,023,000.00 1 02 02 26 020

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

5,000,000.00 225,049,000.00 88,501,000.00 318,550,000.00 1 02 02 26 028

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 24,750,000.00 1,799,427,000.00 0.00 1,824,177,000.00 1 02 02 26 029

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

23,700,000.00 1,907,801,900.00 0.00 1,931,501,900.00 1 02 02 27

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,650,000.00 106,256,200.00 0.00 108,906,200.00 1 02 02 27 017

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 6,900,000.00 343,250,000.00 0.00 350,150,000.00 1 02 02 27 018

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 1,550,000.00 118,849,700.00 0.00 120,399,700.00 1 02 02 27 020

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit 8,400,000.00 1,030,296,000.00 0.00 1,038,696,000.00 1 02 02 27 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 4,200,000.00 309,150,000.00 0.00 313,350,000.00 1 02 02 27 023

Page 22: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

10

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28 005

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28,700,000.00 216,906,000.00 34,104,000.00 279,710,000.00 1 02 02 32

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 14,800,000.00 31,460,000.00 2,400,000.00 48,660,000.00 1 02 02 32 003

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 13,900,000.00 72,846,000.00 31,704,000.00 118,450,000.00 1 02 02 32 004

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 0.00 112,600,000.00 0.00 112,600,000.00 1 02 02 32 005

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 993,322,000.00 2,278,318,200.00 342,576,000.00 3,614,216,200.00 1 02 02 33

Pengelolaan Tenaga Medis 873,072,000.00 1,215,144,200.00 0.00 2,088,216,200.00 1 02 02 33 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 4,200,000.00 494,600,000.00 0.00 498,800,000.00 1 02 02 33 002

Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 60,200,000.00 202,800,000.00 0.00 263,000,000.00 1 02 02 33 003

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 1,650,000.00 105,524,000.00 342,576,000.00 449,750,000.00 1 02 02 33 004

Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 54,200,000.00 260,250,000.00 0.00 314,450,000.00 1 02 02 33 005

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34

Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34 002

Pekerjaan Umum 9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03

9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Program Non Urusan Setiap SKPD 1,236,250,000.00 4,611,609,358.00 1,329,550,000.00 7,177,409,358.00 1 03 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 860,900,000.00 2,265,623,550.00 500,000.00 3,127,023,550.00 1 03 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 801,640,000.00 1,329,050,000.00 2,132,990,000.00 1 03 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 4,700,000.00 363,420,700.00 0.00 368,120,700.00 1 03 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,800,000.00 406,700,000.00 0.00 456,500,000.00 1 03 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 266,000,000.00 409,356,304.00 0.00 675,356,304.00 1 03 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,550,000.00 364,868,804.00 0.00 417,418,804.00 1 03 01 01 007

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15

DAK Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 007

Pengawasan Teknis Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 009

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 418,850,000.00 2,573,300,500.00 7,245,450,000.00 10,237,600,500.00 1 03 01 16

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 318,250,000.00 1,416,102,000.00 0.00 1,734,352,000.00 1 03 01 16 001

Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 45,200,000.00 704,800,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 16 002

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0.00 92,798,500.00 7,245,450,000.00 7,338,248,500.00 1 03 01 16 003

Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 55,400,000.00 359,600,000.00 0.00 415,000,000.00 1 03 01 16 005

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 108,675,000.00 743,335,000.00 3,629,266,600.00 4,481,276,600.00 1 03 01 17

Perencanaan Turap/Talud/Brojong 65,800,000.00 383,460,000.00 0.00 449,260,000.00 1 03 01 17 001

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0.00 7,750,000.00 3,629,266,600.00 3,637,016,600.00 1 03 01 17 003

Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong 42,875,000.00 352,125,000.00 0.00 395,000,000.00 1 03 01 17 005

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2,825,196,600.00 12,877,693,400.00 68,651,095,400.00 84,353,985,400.00 1 03 01 18

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,450,607,600.00 5,423,392,400.00 0.00 6,874,000,000.00 1 03 01 18 003

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 564,839,000.00 875,161,000.00 0.00 1,440,000,000.00 1 03 01 18 004

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 0.00 5,250,000.00 2,994,750,000.00 3,000,000,000.00 1 03 01 18 009

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan 252,600,000.00 1,732,248,000.00 0.00 1,984,848,000.00 1 03 01 18 010

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 176,550,000.00 481,145,000.00 0.00 657,695,000.00 1 03 01 18 011

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 72,150,000.00 677,850,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 18 013

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 0.00 0.00 17,762,954,000.00 17,762,954,000.00 1 03 01 18 014

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 0.00 14,406,000.00 17,371,752,400.00 17,386,158,400.00 1 03 01 18 015

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 0.00 36,691,000.00 30,521,639,000.00 30,558,330,000.00 1 03 01 18 016

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 75,350,000.00 874,650,000.00 0.00 950,000,000.00 1 03 01 18 017

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 103,600,000.00 1,216,400,000.00 0.00 1,320,000,000.00 1 03 01 18 018

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 129,500,000.00 1,540,500,000.00 0.00 1,670,000,000.00 1 03 01 18 019

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 331,700,000.00 2,576,750,000.00 0.00 2,908,450,000.00 1 03 01 20

Inspeksi kondisi Jalan 331,700,000.00 2,576,750,000.00 0.00 2,908,450,000.00 1 03 01 20 001

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 259,350,000.00 1,050,200,000.00 182,000,000.00 1,491,550,000.00 1 03 01 22

Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan 19,150,000.00 262,105,000.00 0.00 281,255,000.00 1 03 01 22 001

Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air 194,300,000.00 595,395,000.00 0.00 789,695,000.00 1 03 01 22 004

Penyusunan Data Informasi Profil Dinas 45,900,000.00 192,700,000.00 182,000,000.00 420,600,000.00 1 03 01 22 005

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 27,300,000.00 399,601,217.00 501,050,000.00 927,951,217.00 1 03 01 23

Page 23: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

11

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0.00 59,175,000.00 501,050,000.00 560,225,000.00 1 03 01 23 006

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 13,650,000.00 236,350,000.00 0.00 250,000,000.00 1 03 01 23 010

Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air 13,650,000.00 104,076,217.00 0.00 117,726,217.00 1 03 01 23 017

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

0.00 5,377,000.00 6,843,364,700.00 6,848,741,700.00 1 03 01 24

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 0.00 5,377,000.00 3,088,700,000.00 3,094,077,000.00 1 03 01 24 014

DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 0.00 0.00 3,754,664,700.00 3,754,664,700.00 1 03 01 24 018

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

2,614,788,000.00 4,324,280,000.00 0.00 6,939,068,000.00 1 03 01 26

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 2,452,313,000.00 3,127,687,000.00 0.00 5,580,000,000.00 1 03 01 26 002

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

162,475,000.00 1,196,593,000.00 0.00 1,359,068,000.00 1 03 01 26 005

Program pengendalian banjir 792,543,000.00 1,508,722,156.00 11,859,200,000.00 14,160,465,156.00 1 03 01 28

Pembangunan reservoir pengendali banjir 0.00 5,823,000.00 9,990,650,000.00 9,996,473,000.00 1 03 01 28 001

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 792,543,000.00 1,502,899,156.00 1,868,550,000.00 4,163,992,156.00 1 03 01 28 006

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 44,575,000.00 169,884,482.00 0.00 214,459,482.00 1 03 01 31

Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

44,575,000.00 169,884,482.00 0.00 214,459,482.00 1 03 01 31 001

Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 154,800,000.00 102,551,546.00 0.00 257,351,546.00 1 03 01 32

Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

154,800,000.00 102,551,546.00 0.00 257,351,546.00 1 03 01 32 002

Program Pengawasan jasa Konstruksi 23,375,000.00 127,169,741.00 0.00 150,544,741.00 1 03 01 33

Pengawasan terhadap K-3 23,375,000.00 127,169,741.00 0.00 150,544,741.00 1 03 01 33 005

Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

440,125,000.00 2,559,875,000.00 0.00 3,000,000,000.00 1 03 01 35

Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air 440,125,000.00 2,559,875,000.00 0.00 3,000,000,000.00 1 03 01 35 001

Perumahan 2,204,335,000.00 1,443,454,000.00 658,611,000.00 4,306,400,000.00 1 04

2,204,335,000.00 1,443,454,000.00 658,611,000.00 4,306,400,000.00 1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran

Program Non Urusan Setiap SKPD 213,200,000.00 982,897,000.00 331,921,000.00 1,528,018,000.00 1 04 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 159,300,000.00 885,214,000.00 0.00 1,044,514,000.00 1 04 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 2,286,000.00 331,921,000.00 334,207,000.00 1 04 01 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 17,400,000.00 6,707,000.00 0.00 24,107,000.00 1 04 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 36,500,000.00 88,690,000.00 0.00 125,190,000.00 1 04 01 01 007

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,991,135,000.00 460,557,000.00 326,690,000.00 2,778,382,000.00 1 04 01 19

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 40,000,000.00 79,700,000.00 0.00 119,700,000.00 1 04 01 19 005

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 98,450,000.00 139,872,000.00 0.00 238,322,000.00 1 04 01 19 007

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2,250,000.00 83,990,000.00 250,440,000.00 336,680,000.00 1 04 01 19 008

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0.00 0.00 76,250,000.00 76,250,000.00 1 04 01 19 010

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 60,200,000.00 116,045,000.00 0.00 176,245,000.00 1 04 01 19 011

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1,790,235,000.00 40,950,000.00 0.00 1,831,185,000.00 1 04 01 19 012

Penataan Ruang 2,409,150,000.00 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 95,283,044,030.00 1 05

2,409,150,000.00 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 95,283,044,030.00 1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

Program Non Urusan Setiap SKPD 871,800,000.00 1,699,098,830.00 935,500,000.00 3,506,398,830.00 1 05 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,000,000.00 1,410,518,830.00 0.00 2,049,518,830.00 1 05 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 7,380,000.00 935,500,000.00 942,880,000.00 1 05 01 01 002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21,000,000.00 82,000,000.00 0.00 103,000,000.00 1 05 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 105,700,000.00 105,300,000.00 0.00 211,000,000.00 1 05 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 106,100,000.00 93,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 01 007

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 7,300,000.00 62,750,000.00 679,950,000.00 750,000,000.00 1 05 01 27

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

7,300,000.00 62,750,000.00 679,950,000.00 750,000,000.00 1 05 01 27 001

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 21,300,000.00 365,588,000.00 28,002,780,000.00 28,389,668,000.00 1 05 01 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 21,300,000.00 358,700,000.00 0.00 380,000,000.00 1 05 01 29 001

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong 0.00 984,000.00 4,607,705,000.00 4,608,689,000.00 1 05 01 29 007

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara 0.00 984,000.00 4,784,200,000.00 4,785,184,000.00 1 05 01 29 008

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren 0.00 984,000.00 4,745,875,000.00 4,746,859,000.00 1 05 01 29 009

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang 0.00 984,000.00 3,941,200,000.00 3,942,184,000.00 1 05 01 29 010

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat 0.00 984,000.00 3,293,920,000.00 3,294,904,000.00 1 05 01 29 011

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur 0.00 984,000.00 4,635,330,000.00 4,636,314,000.00 1 05 01 29 012

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 0.00 984,000.00 1,994,550,000.00 1,995,534,000.00 1 05 01 29 013

Program Pengawasan jasa Konstruksi 516,550,000.00 1,627,101,200.00 0.00 2,143,651,200.00 1 05 01 33

Page 24: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

12

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 33 002

pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 516,550,000.00 1,627,101,200.00 0.00 2,143,651,200.00 1 05 01 33 004

Program Pengembangan Perumahan 424,050,000.00 5,982,998,000.00 429,050,000.00 6,836,098,000.00 1 05 01 15

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15 003

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 81,600,000.00 118,564,000.00 0.00 200,164,000.00 1 05 01 15 005

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 178,200,000.00 99,684,000.00 429,050,000.00 706,934,000.00 1 05 01 15 006

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 164,250,000.00 5,764,750,000.00 0.00 5,929,000,000.00 1 05 01 15 007

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 160,350,000.00 477,650,000.00 0.00 638,000,000.00 1 05 01 17

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

160,350,000.00 477,650,000.00 0.00 638,000,000.00 1 05 01 17 002

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan 28,600,000.00 1,250,358,150.00 43,368,761,850.00 44,647,720,000.00 1 05 01 21

Pembangunan Gedung Kantor 20,350,000.00 943,630,000.00 33,927,540,000.00 34,891,520,000.00 1 05 01 21 003

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 8,250,000.00 296,748,150.00 8,511,201,850.00 8,816,200,000.00 1 05 01 21 006

DAK Pembangunan Gedung Kantor 0.00 9,980,000.00 930,020,000.00 940,000,000.00 1 05 01 21 007

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 21 008

Program Perencanaan Tata Ruang 63,900,000.00 1,172,338,000.00 0.00 1,236,238,000.00 1 05 01 15

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 63,900,000.00 1,172,338,000.00 0.00 1,236,238,000.00 1 05 01 15 005

Program Pemanfaatan Ruang 32,550,000.00 159,800,000.00 0.00 192,350,000.00 1 05 01 16

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang 32,550,000.00 159,800,000.00 0.00 192,350,000.00 1 05 01 16 002

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 72,250,000.00 302,750,000.00 0.00 375,000,000.00 1 05 01 17

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 17 001

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 14,150,000.00 135,850,000.00 0.00 150,000,000.00 1 05 01 17 002

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 19,400,000.00 80,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 05 01 17 004

Pengawasan pemanfaatan ruang 30,300,000.00 19,700,000.00 0.00 50,000,000.00 1 05 01 17 005

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 8,400,000.00 66,600,000.00 0.00 75,000,000.00 1 05 01 17 007

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 102,100,000.00 4,447,900,000.00 0.00 4,550,000,000.00 1 05 01 18

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 102,100,000.00 4,447,900,000.00 0.00 4,550,000,000.00 1 05 01 18 003

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

51,200,000.00 298,800,000.00 0.00 350,000,000.00 1 05 01 20

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 20 001

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 51,200,000.00 298,800,000.00 0.00 350,000,000.00 1 05 01 20 003

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 57,200,000.00 1,610,720,000.00 0.00 1,667,920,000.00 1 05 01 16

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

57,200,000.00 1,610,720,000.00 0.00 1,667,920,000.00 1 05 01 16 007

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15 006

Perencanaan Pembangunan 3,863,400,000.00 8,026,837,082.00 169,628,000.00 12,059,865,082.00 1 06

3,863,400,000.00 8,026,837,082.00 169,628,000.00 12,059,865,082.00 1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 571,850,000.00 2,621,189,082.00 169,628,000.00 3,362,667,082.00 1 06 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,775,000.00 1,154,707,200.00 0.00 1,438,482,200.00 1 06 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,525,000.00 834,034,000.00 169,628,000.00 1,007,187,000.00 1 06 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 2,350,000.00 76,074,650.00 0.00 78,424,650.00 1 06 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,000,000.00 141,600,000.00 0.00 165,600,000.00 1 06 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 143,200,000.00 49,363,130.00 0.00 192,563,130.00 1 06 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 115,000,000.00 365,410,102.00 0.00 480,410,102.00 1 06 01 01 007

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 84,250,000.00 165,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 84,250,000.00 165,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 29 001

Program Perencanaan Tata Ruang 110,800,000.00 289,200,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 30,000,000.00 170,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 003

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 80,800,000.00 119,200,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 010

Program Pengembangan data/informasi 496,500,000.00 753,000,000.00 0.00 1,249,500,000.00 1 06 01 15

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

12,550,000.00 137,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 15 001

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

105,500,000.00 53,400,000.00 0.00 158,900,000.00 1 06 01 15 002

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 105,500,000.00 13,000,000.00 0.00 118,500,000.00 1 06 01 15 004

Penyusunan profile daerah 107,600,000.00 14,500,000.00 0.00 122,100,000.00 1 06 01 15 005

Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan 56,600,000.00 143,400,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 006

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 60,400,000.00 89,600,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 15 007

Page 25: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

13

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 34,900,000.00 15,100,000.00 0.00 50,000,000.00 1 06 01 15 008

Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 13,450,000.00 286,550,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 15 009

Program Kerjasama Pembangunan 86,800,000.00 137,200,000.00 0.00 224,000,000.00 1 06 01 16

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 86,800,000.00 137,200,000.00 0.00 224,000,000.00 1 06 01 16 004

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 18

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 18 003

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 134,350,000.00 265,650,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 19

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan 134,350,000.00 265,650,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 19 009

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

179,600,000.00 410,400,000.00 0.00 590,000,000.00 1 06 01 20

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 46,950,000.00 153,050,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 20 001

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 95,700,000.00 114,300,000.00 0.00 210,000,000.00 1 06 01 20 002

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 36,950,000.00 143,050,000.00 0.00 180,000,000.00 1 06 01 20 003

Program perencanaan pembangunan daerah 1,484,900,000.00 1,991,798,000.00 0.00 3,476,698,000.00 1 06 01 21

Penyusunan rancangan RKPD 50,750,000.00 106,892,000.00 0.00 157,642,000.00 1 06 01 21 008

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 154,150,000.00 178,559,000.00 0.00 332,709,000.00 1 06 01 21 009

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 75,500,000.00 224,500,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 011

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 78,600,000.00 271,400,000.00 0.00 350,000,000.00 1 06 01 21 012

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 184,050,000.00 115,950,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 013

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 122,250,000.00 127,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 21 014

Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 63,850,000.00 50,687,000.00 0.00 114,537,000.00 1 06 01 21 015

Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 27,200,000.00 72,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 21 017

Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa 251,500,000.00 18,500,000.00 0.00 270,000,000.00 1 06 01 21 020

Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

85,200,000.00 114,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 21 021

Sosialisasi RPJMD 35,600,000.00 64,400,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 21 022

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 109,050,000.00 190,950,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 023

Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan 247,200,000.00 454,610,000.00 0.00 701,810,000.00 1 06 01 21 024

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 21 025

Program perencanaan pembangunan ekonomi 202,950,000.00 433,050,000.00 0.00 636,000,000.00 1 06 01 22

Penyusunan indikator ekonomi daerah 117,100,000.00 18,400,000.00 0.00 135,500,000.00 1 06 01 22 002

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 85,850,000.00 414,650,000.00 0.00 500,500,000.00 1 06 01 22 004

Program perencanaan sosial budaya 146,800,000.00 168,200,000.00 0.00 315,000,000.00 1 06 01 23

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 51,600,000.00 13,400,000.00 0.00 65,000,000.00 1 06 01 23 001

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 37,800,000.00 62,200,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 23 003

Koordinasi Pencapaian Target MDG 57,400,000.00 92,600,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 23 005

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 30,700,000.00 169,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 30,700,000.00 169,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24 003

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 100,300,000.00 199,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 16

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

100,300,000.00 199,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 16 009

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 233,600,000.00 422,400,000.00 0.00 656,000,000.00 1 06 01 17

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

116,800,000.00 211,200,000.00 0.00 328,000,000.00 1 06 01 17 032

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

116,800,000.00 211,200,000.00 0.00 328,000,000.00 1 06 01 17 033

Perhubungan 6,193,600,000.00 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 12,591,873,768.00 1 07

6,193,600,000.00 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 12,591,873,768.00 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Non Urusan Setiap SKPD 796,300,000.00 2,147,735,610.00 553,750,000.00 3,497,785,610.00 1 07 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 563,150,000.00 1,210,310,110.00 17,225,000.00 1,790,685,110.00 1 07 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 708,031,000.00 497,825,000.00 1,205,856,000.00 1 07 01 01 002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00 1 07 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 40,800,000.00 11,362,000.00 38,700,000.00 90,862,000.00 1 07 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 192,350,000.00 175,032,500.00 0.00 367,382,500.00 1 07 01 01 007

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 95,700,000.00 1,012,545,000.00 0.00 1,108,245,000.00 1 07 01 15

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 38,400,000.00 835,705,000.00 0.00 874,105,000.00 1 07 01 15 001

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 9,600,000.00 98,425,000.00 0.00 108,025,000.00 1 07 01 15 002

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 40,100,000.00 68,015,000.00 0.00 108,115,000.00 1 07 01 15 004

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7,600,000.00 10,400,000.00 0.00 18,000,000.00 1 07 01 15 008

Page 26: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

14

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 11,000,000.00 185,216,500.00 0.00 196,216,500.00 1 07 01 16

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 6,350,000.00 104,296,500.00 0.00 110,646,500.00 1 07 01 16 005

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 4,650,000.00 80,920,000.00 0.00 85,570,000.00 1 07 01 16 007

Program peningkatan pelayanan angkutan 5,065,850,000.00 672,998,300.00 0.00 5,738,848,300.00 1 07 01 17

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 13,450,000.00 36,760,700.00 0.00 50,210,700.00 1 07 01 17 002

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang 770,250,000.00 356,916,000.00 0.00 1,127,166,000.00 1 07 01 17 004

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4,101,400,000.00 30,444,350.00 0.00 4,131,844,350.00 1 07 01 17 005

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1,150,000.00 50,000,000.00 0.00 51,150,000.00 1 07 01 17 011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,800,000.00 58,357,750.00 0.00 71,157,750.00 1 07 01 17 017

Sistem Informasi Manajemen Angkutan 8,000,000.00 122,667,500.00 0.00 130,667,500.00 1 07 01 17 019

Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

158,800,000.00 17,852,000.00 0.00 176,652,000.00 1 07 01 17 022

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5,250,000.00 50,616,000.00 93,210,000.00 149,076,000.00 1 07 01 18

Pembangunan gedung terminal 1,150,000.00 50,000,000.00 0.00 51,150,000.00 1 07 01 18 001

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 4,100,000.00 616,000.00 93,210,000.00 97,926,000.00 1 07 01 18 002

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 47,250,000.00 93,953,000.00 1,176,390,000.00 1,317,593,000.00 1 07 01 19

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 4,600,000.00 2,279,000.00 182,080,000.00 188,959,000.00 1 07 01 19 001

Pengadaan marka jalan 4,550,000.00 27,640,000.00 850,430,000.00 882,620,000.00 1 07 01 19 002

Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 19 007

Sosialisasi Keselamatan Jalan 30,400,000.00 59,473,000.00 26,330,000.00 116,203,000.00 1 07 01 19 008

Zona Selamat Sekolah 7,700,000.00 4,561,000.00 117,550,000.00 129,811,000.00 1 07 01 19 010

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 21,100,000.00 196,480,000.00 0.00 217,580,000.00 1 07 01 15

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 5,950,000.00 36,370,000.00 0.00 42,320,000.00 1 07 01 15 002

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 7,200,000.00 118,080,000.00 0.00 125,280,000.00 1 07 01 15 003

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 7,950,000.00 42,030,000.00 0.00 49,980,000.00 1 07 01 15 006

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 15 007

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 40,750,000.00 87,850,000.00 0.00 128,600,000.00 1 07 01 16

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 40,750,000.00 87,850,000.00 0.00 128,600,000.00 1 07 01 16 001

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 12,500,000.00 9,810,320.00 0.00 22,310,320.00 1 07 01 17

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 12,500,000.00 9,810,320.00 0.00 22,310,320.00 1 07 01 17 001

Program kerjasama informsi dan media massa 97,900,000.00 117,719,038.00 0.00 215,619,038.00 1 07 01 18

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 27,300,000.00 45,753,712.00 0.00 73,053,712.00 1 07 01 18 001

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 20,100,000.00 56,578,512.00 0.00 76,678,512.00 1 07 01 18 002

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 50,500,000.00 15,386,814.00 0.00 65,886,814.00 1 07 01 18 003

Lingkungan Hidup 6,758,300,000.00 29,698,368,117.00 28,376,064,481.00 64,832,732,598.00 1 08

1,114,550,000.00 5,314,606,000.00 5,881,114,000.00 12,310,270,000.00 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 349,850,000.00 1,179,775,000.00 720,375,000.00 2,250,000,000.00 1 08 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 226,550,000.00 464,867,000.00 0.00 691,417,000.00 1 08 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,150,000.00 544,850,000.00 684,200,000.00 1,237,200,000.00 1 08 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,450,000.00 79,183,000.00 0.00 82,633,000.00 1 08 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 35,700,000.00 10,480,000.00 36,175,000.00 82,355,000.00 1 08 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 76,000,000.00 80,395,000.00 0.00 156,395,000.00 1 08 01 01 007

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 47,650,000.00 59,350,000.00 93,000,000.00 200,000,000.00 1 08 01 15

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 15 001

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,250,000.00 5,750,000.00 93,000,000.00 100,000,000.00 1 08 01 15 002

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 15 010

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 46,400,000.00 53,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 15 011

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 429,400,000.00 1,377,159,500.00 107,400,000.00 1,913,959,500.00 1 08 01 16

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 120,050,000.00 318,700,000.00 61,250,000.00 500,000,000.00 1 08 01 16 001

Pemantauan Kualitas Lingkungan 37,300,000.00 162,700,000.00 0.00 200,000,000.00 1 08 01 16 003

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 44,550,000.00 155,450,000.00 0.00 200,000,000.00 1 08 01 16 004

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 19,700,000.00 30,300,000.00 0.00 50,000,000.00 1 08 01 16 006

Pengkajian dampak lingkungan 73,700,000.00 180,150,000.00 46,150,000.00 300,000,000.00 1 08 01 16 007

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 19,200,000.00 150,800,000.00 0.00 170,000,000.00 1 08 01 16 010

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

84,050,000.00 309,909,500.00 0.00 393,959,500.00 1 08 01 16 012

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 30,850,000.00 69,150,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 16 014

Page 27: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

15

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 16 016

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 152,000,000.00 635,600,000.00 3,252,400,000.00 4,040,000,000.00 1 08 01 17

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 54,350,000.00 175,650,000.00 0.00 230,000,000.00 1 08 01 17 001

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0.00 0.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1 08 01 17 004

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0.00 7,600,000.00 1,252,400,000.00 1,260,000,000.00 1 08 01 17 006

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 17 007

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 95,750,000.00 304,250,000.00 0.00 400,000,000.00 1 08 01 17 009

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1,900,000.00 148,100,000.00 0.00 150,000,000.00 1 08 01 17 010

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 22,200,000.00 1,532,522,000.00 1,094,000,000.00 2,648,722,000.00 1 08 01 18

Rehabilitasi hutan dan lahan 12,500,000.00 1,497,922,000.00 118,300,000.00 1,628,722,000.00 1 08 01 18 003

Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 9,700,000.00 34,600,000.00 975,700,000.00 1,020,000,000.00 1 08 01 18 004

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

104,150,000.00 225,850,000.00 20,000,000.00 350,000,000.00 1 08 01 19

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 19 001

Pengembangan data dan informasi lingkungan 104,150,000.00 225,850,000.00 20,000,000.00 350,000,000.00 1 08 01 19 002

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 9,300,000.00 304,349,500.00 593,939,000.00 907,588,500.00 1 08 01 20

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 0.00 13,649,500.00 593,939,000.00 607,588,500.00 1 08 01 20 004

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 9,300,000.00 290,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 08 01 20 005

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 20 006

5,643,750,000.00 24,383,762,117.00 22,494,950,481.00 52,522,462,598.00 1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Program Non Urusan Setiap SKPD 657,500,000.00 17,496,347,902.00 1,068,733,500.00 19,222,581,402.00 1 08 04 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 330,725,000.00 14,183,482,330.00 0.00 14,514,207,330.00 1 08 04 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,800,000.00 2,868,352,572.00 1,068,733,500.00 3,945,886,072.00 1 08 04 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,275,000.00 122,500,000.00 0.00 123,775,000.00 1 08 04 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 61,000,000.00 180,013,000.00 0.00 241,013,000.00 1 08 04 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 255,700,000.00 142,000,000.00 0.00 397,700,000.00 1 08 04 01 007

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 229,800,000.00 255,237,195.00 4,036,375,981.00 4,521,413,176.00 1 08 04 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 29 001

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0.00 12,200,000.00 4,036,375,981.00 4,048,575,981.00 1 08 04 29 002

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,600,000.00 13,527,500.00 0.00 23,127,500.00 1 08 04 29 003

Penyusunan Database PJU 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 29 004

Koordinasi Antar Instansi Dalam Penataan PJU 0.00 39,400,000.00 0.00 39,400,000.00 1 08 04 29 005

Peningkatan Pemeliharaan PJU 220,200,000.00 190,109,695.00 0.00 410,309,695.00 1 08 04 29 006

Program pengelolaan areal pemakaman 556,625,000.00 1,029,225,000.00 1,064,150,000.00 2,650,000,000.00 1 08 04 20

Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

19,575,000.00 83,953,000.00 0.00 103,528,000.00 1 08 04 20 001

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 20 003

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 3,525,000.00 153,950,000.00 517,250,000.00 674,725,000.00 1 08 04 20 006

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 533,525,000.00 670,317,000.00 0.00 1,203,842,000.00 1 08 04 20 007

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 23,655,000.00 0.00 23,655,000.00 1 08 04 20 008

Penataan TPU 0.00 97,350,000.00 546,900,000.00 644,250,000.00 1 08 04 20 009

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3,642,675,000.00 5,361,968,320.00 13,002,491,000.00 22,007,134,320.00 1 08 04 15

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 33,125,000.00 763,250,000.00 0.00 796,375,000.00 1 08 04 15 001

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 10,450,000.00 1,098,872,320.00 12,608,000,000.00 13,717,322,320.00 1 08 04 15 002

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3,328,050,000.00 2,671,200,000.00 0.00 5,999,250,000.00 1 08 04 15 004

Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 14,700,000.00 569,000,000.00 394,491,000.00 978,191,000.00 1 08 04 15 005

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 256,350,000.00 259,646,000.00 0.00 515,996,000.00 1 08 04 15 010

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 15 011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 15 012

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 557,150,000.00 240,983,700.00 3,323,200,000.00 4,121,333,700.00 1 08 04 24

Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 002

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 003

Penataan RTH 4,800,000.00 27,193,800.00 2,727,500,000.00 2,759,493,800.00 1 08 04 24 005

Pemeliharaan RTH 526,650,000.00 30,271,900.00 38,100,000.00 595,021,900.00 1 08 04 24 006

Pengawasan dan pengendalian RTH 7,300,000.00 34,820,500.00 0.00 42,120,500.00 1 08 04 24 008

Monitoring dan evaluasi 7,300,000.00 31,088,300.00 0.00 38,388,300.00 1 08 04 24 010

Page 28: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

16

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Reklame 4,800,000.00 53,130,200.00 557,600,000.00 615,530,200.00 1 08 04 24 011

Operasional Pengendalian Reklame 6,300,000.00 64,479,000.00 0.00 70,779,000.00 1 08 04 24 012

Kependudukan dan Catatan Sipil 3,242,250,000.00 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 10,748,124,000.00 1 10

3,242,250,000.00 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 10,748,124,000.00 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Non Urusan Setiap SKPD 859,250,000.00 1,516,400,133.00 387,018,000.00 2,762,668,133.00 1 10 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 652,400,000.00 1,123,138,183.00 3,000,000.00 1,778,538,183.00 1 10 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 199,145,500.00 334,868,000.00 534,013,500.00 1 10 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 98,550,000.00 87,729,850.00 49,150,000.00 235,429,850.00 1 10 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 108,300,000.00 106,386,600.00 0.00 214,686,600.00 1 10 01 01 007

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,383,000,000.00 3,326,998,167.00 2,275,457,700.00 7,985,455,867.00 1 10 01 15

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 33,250,000.00 167,980,000.00 142,270,000.00 343,500,000.00 1 10 01 15 001

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

40,850,000.00 47,790,075.00 51,150,000.00 139,790,075.00 1 10 01 15 003

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 42,850,000.00 127,443,800.00 0.00 170,293,800.00 1 10 01 15 006

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 43,950,000.00 152,811,674.00 0.00 196,761,674.00 1 10 01 15 007

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 64,300,000.00 1,003,259,623.00 0.00 1,067,559,623.00 1 10 01 15 008

Pengembangan data base kependudukan 27,550,000.00 36,608,200.00 0.00 64,158,200.00 1 10 01 15 009

Penyusunan kebijakan kependudukan 59,800,000.00 70,726,400.00 0.00 130,526,400.00 1 10 01 15 010

Sosialisasi kebijakan kependudukan 36,100,000.00 94,031,350.00 0.00 130,131,350.00 1 10 01 15 012

Penerapan KTP Elektronik 2,034,350,000.00 1,626,347,045.00 2,082,037,700.00 5,742,734,745.00 1 10 01 15 015

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,418,710,000.00 3,943,022,348.00 488,218,452.00 5,849,950,800.00 1 11

1,418,710,000.00 3,943,022,348.00 488,218,452.00 5,849,950,800.00 1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Non Urusan Setiap SKPD 522,225,000.00 1,287,451,548.00 339,668,452.00 2,149,345,000.00 1 11 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 365,900,000.00 642,481,548.00 46,000,000.00 1,054,381,548.00 1 11 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 4,050,000.00 323,900,000.00 293,668,452.00 621,618,452.00 1 11 01 01 002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,300,000.00 71,700,000.00 0.00 74,000,000.00 1 11 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 49,900,000.00 66,100,000.00 0.00 116,000,000.00 1 11 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,075,000.00 183,270,000.00 0.00 283,345,000.00 1 11 01 01 007

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 55,300,000.00 119,700,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 15

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

55,300,000.00 119,700,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 15 003

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 128,875,000.00 396,125,000.00 0.00 525,000,000.00 1 11 01 16

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

30,450,000.00 119,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 11 01 16 002

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 34,075,000.00 140,925,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 16 005

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

64,350,000.00 135,650,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 16 006

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 29,750,000.00 120,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 11 01 17

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 15,150,000.00 84,850,000.00 0.00 100,000,000.00 1 11 01 17 001

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 14,600,000.00 35,400,000.00 0.00 50,000,000.00 1 11 01 17 008

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

141,350,000.00 338,650,000.00 0.00 480,000,000.00 1 11 01 18

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 20,100,000.00 29,900,000.00 0.00 50,000,000.00 1 11 01 18 001

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

84,800,000.00 115,200,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 18 003

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 36,450,000.00 193,550,000.00 0.00 230,000,000.00 1 11 01 18 004

Program Keluarga Berencana 35,700,000.00 270,750,000.00 148,550,000.00 455,000,000.00 1 11 01 15

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 15 001

Pelayanan KIE 0.00 1,450,000.00 148,550,000.00 150,000,000.00 1 11 01 15 002

Promosi Pelayanan Khiba 10,500,000.00 64,500,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 15 004

Pembinaan Keluarga Berencana 25,200,000.00 129,800,000.00 0.00 155,000,000.00 1 11 01 15 005

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 26,000,000.00 223,965,800.00 0.00 249,965,800.00 1 11 01 16

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 26,000,000.00 223,965,800.00 0.00 249,965,800.00 1 11 01 16 001

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

30,550,000.00 94,450,000.00 0.00 125,000,000.00 1 11 01 18

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 30,550,000.00 94,450,000.00 0.00 125,000,000.00 1 11 01 18 001

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

105,810,000.00 87,935,000.00 0.00 193,745,000.00 1 11 01 19

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

105,810,000.00 87,935,000.00 0.00 193,745,000.00 1 11 01 19 001

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 22,350,000.00 142,424,700.00 0.00 164,774,700.00 1 11 01 21

Page 29: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

17

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 22,350,000.00 142,424,700.00 0.00 164,774,700.00 1 11 01 21 001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 299,700,000.00 807,420,300.00 0.00 1,107,120,300.00 1 11 01 15

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 179,250,000.00 410,750,000.00 0.00 590,000,000.00 1 11 01 15 001

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 98,000,000.00 219,120,300.00 0.00 317,120,300.00 1 11 01 15 002

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 22,450,000.00 177,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 15 003

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21,100,000.00 53,900,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 17

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 21,100,000.00 53,900,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 17 001

Sosial 2,376,230,000.00 4,439,459,900.00 200,310,100.00 7,016,000,000.00 1 13

2,376,230,000.00 4,439,459,900.00 200,310,100.00 7,016,000,000.00 1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Program Non Urusan Setiap SKPD 923,280,000.00 1,322,017,400.00 105,950,100.00 2,351,247,500.00 1 13 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 733,750,000.00 482,595,100.00 0.00 1,216,345,100.00 1 13 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 14,630,000.00 373,462,500.00 105,950,100.00 494,042,600.00 1 13 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 14,630,000.00 0.00 15,780,000.00 1 13 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 56,000,000.00 219,079,800.00 0.00 275,079,800.00 1 13 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 117,750,000.00 232,250,000.00 0.00 350,000,000.00 1 13 01 01 007

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

356,300,000.00 353,023,500.00 0.00 709,323,500.00 1 13 01 15

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 49,950,000.00 70,050,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 15 002

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 306,350,000.00 282,973,500.00 0.00 589,323,500.00 1 13 01 15 003

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 246,050,000.00 456,379,000.00 34,000,000.00 736,429,000.00 1 13 01 16

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

46,800,000.00 87,939,000.00 0.00 134,739,000.00 1 13 01 16 003

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

45,400,000.00 74,600,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 16 004

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

96,950,000.00 232,050,000.00 0.00 329,000,000.00 1 13 01 16 007

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

54,600,000.00 28,630,000.00 0.00 83,230,000.00 1 13 01 16 008

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

2,300,000.00 33,160,000.00 34,000,000.00 69,460,000.00 1 13 01 16 010

Program pembinaan orang terlantar 24,300,000.00 20,700,000.00 0.00 45,000,000.00 1 13 01 17

Penyusunan data dan analisis permasalahan orang terlantar 24,300,000.00 20,700,000.00 0.00 45,000,000.00 1 13 01 17 003

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 80,400,000.00 149,600,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 18

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 80,400,000.00 149,600,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 18 003

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 36,500,000.00 153,500,000.00 0.00 190,000,000.00 1 13 01 19

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 7,350,000.00 57,650,000.00 0.00 65,000,000.00 1 13 01 19 001

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 29,150,000.00 95,850,000.00 0.00 125,000,000.00 1 13 01 19 004

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

96,400,000.00 108,600,000.00 0.00 205,000,000.00 1 13 01 20

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

33,800,000.00 51,200,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 20 001

Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 62,600,000.00 57,400,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 20 002

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 44,400,000.00 90,600,000.00 0.00 135,000,000.00 1 13 01 21

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

26,700,000.00 58,300,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 21 002

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 17,700,000.00 32,300,000.00 0.00 50,000,000.00 1 13 01 21 003

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 60,200,000.00 139,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 13 01 22

Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 33,850,000.00 66,150,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 22 001

Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana Alam 26,350,000.00 73,650,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 22 003

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 62,600,000.00 402,400,000.00 0.00 465,000,000.00 1 13 01 15

Penyusunan data base tenaga kerja daerah 32,500,000.00 57,500,000.00 0.00 90,000,000.00 1 13 01 15 001

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 30,100,000.00 344,900,000.00 0.00 375,000,000.00 1 13 01 15 003

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 59,300,000.00 270,700,000.00 0.00 330,000,000.00 1 13 01 16

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 39,650,000.00 190,350,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 16 002

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 003

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 19,650,000.00 80,350,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 16 004

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 005

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 337,350,000.00 811,290,000.00 60,360,000.00 1,209,000,000.00 1 13 01 17

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 31,400,000.00 28,600,000.00 0.00 60,000,000.00 1 13 01 17 002

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 33,700,000.00 51,300,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 17 004

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

62,100,000.00 287,900,000.00 0.00 350,000,000.00 1 13 01 17 005

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap Norma Kerja

98,300,000.00 180,340,000.00 60,360,000.00 339,000,000.00 1 13 01 17 009

Page 30: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

18

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Anak dan Jamsostek

46,700,000.00 103,300,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 17 010

Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah 65,150,000.00 159,850,000.00 0.00 225,000,000.00 1 13 01 17 011

Program Transmigrasi Lokal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16

Penyuluhan Transmigrasi Lokal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 001

Program Transmigrasi Regional 49,150,000.00 160,850,000.00 0.00 210,000,000.00 1 13 01 17

Penyuluhan transmigrasi regional 26,550,000.00 103,450,000.00 0.00 130,000,000.00 1 13 01 17 001

Fasilitas Penyusun Kebijakan di Bidang Trasmigrasi Regional 22,600,000.00 57,400,000.00 0.00 80,000,000.00 1 13 01 17 003

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,794,025,000.00 9,673,725,000.00 597,250,000.00 12,065,000,000.00 1 15

1,794,025,000.00 9,673,725,000.00 597,250,000.00 12,065,000,000.00 1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Program Non Urusan Setiap SKPD 404,600,000.00 1,723,874,575.00 499,250,000.00 2,627,724,575.00 1 15 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 197,900,000.00 890,128,650.00 0.00 1,088,028,650.00 1 15 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,350,000.00 498,075,000.00 499,250,000.00 998,675,000.00 1 15 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 2,300,000.00 86,225,000.00 0.00 88,525,000.00 1 15 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23,550,000.00 161,693,550.00 0.00 185,243,550.00 1 15 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 48,800,000.00 35,142,375.00 0.00 83,942,375.00 1 15 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 130,700,000.00 52,610,000.00 0.00 183,310,000.00 1 15 01 01 007

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 195,025,000.00 1,408,691,800.00 0.00 1,603,716,800.00 1 15 01 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 69,125,000.00 253,801,000.00 0.00 322,926,000.00 1 15 01 15 002

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 20,650,000.00 78,076,300.00 0.00 98,726,300.00 1 15 01 15 007

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 42,800,000.00 284,688,000.00 0.00 327,488,000.00 1 15 01 15 008

Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 62,450,000.00 792,126,500.00 0.00 854,576,500.00 1 15 01 15 009

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

289,050,000.00 1,508,942,205.00 98,000,000.00 1,895,992,205.00 1 15 01 16

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 31,700,000.00 313,256,705.00 0.00 344,956,705.00 1 15 01 16 003

Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 28,900,000.00 234,640,500.00 0.00 263,540,500.00 1 15 01 16 004

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 5,350,000.00 194,333,000.00 98,000,000.00 297,683,000.00 1 15 01 16 005

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 36,150,000.00 294,852,000.00 0.00 331,002,000.00 1 15 01 16 006

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 144,450,000.00 202,597,000.00 0.00 347,047,000.00 1 15 01 16 007

Pelatihan Penyusunan Bussines Plan Bagi Usaha dan Menengah 42,500,000.00 269,263,000.00 0.00 311,763,000.00 1 15 01 16 011

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

422,500,000.00 3,579,173,920.00 0.00 4,001,673,920.00 1 15 01 17

Pengembangan klaster bisnis 30,600,000.00 128,176,500.00 0.00 158,776,500.00 1 15 01 17 002

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

39,500,000.00 665,579,000.00 0.00 705,079,000.00 1 15 01 17 003

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

97,900,000.00 20,511,220.00 0.00 118,411,220.00 1 15 01 17 005

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 86,550,000.00 627,545,000.00 0.00 714,095,000.00 1 15 01 17 006

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

36,350,000.00 147,016,000.00 0.00 183,366,000.00 1 15 01 17 008

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 73,150,000.00 1,271,124,200.00 0.00 1,344,274,200.00 1 15 01 17 009

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 58,450,000.00 719,222,000.00 0.00 777,672,000.00 1 15 01 17 010

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 482,850,000.00 1,453,042,500.00 0.00 1,935,892,500.00 1 15 01 18

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 133,800,000.00 114,166,000.00 0.00 247,966,000.00 1 15 01 18 005

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 94,700,000.00 301,290,000.00 0.00 395,990,000.00 1 15 01 18 007

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi

20,100,000.00 151,620,000.00 0.00 171,720,000.00 1 15 01 18 008

Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah 25,600,000.00 140,617,500.00 0.00 166,217,500.00 1 15 01 18 011

Peningkatan Kapasitas keadministrasian Organisasi dan Tatalaksana Lembaga Koperasi

75,500,000.00 278,195,000.00 0.00 353,695,000.00 1 15 01 18 012

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Koperasi 54,850,000.00 200,327,000.00 0.00 255,177,000.00 1 15 01 18 013

Pengembangan Lembaga Koperasi 78,300,000.00 266,827,000.00 0.00 345,127,000.00 1 15 01 18 014

Penanaman Modal 583,525,000.00 3,277,623,400.00 487,571,600.00 4,348,720,000.00 1 16

583,525,000.00 3,277,623,400.00 487,571,600.00 4,348,720,000.00 1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 187,875,000.00 822,553,400.00 438,571,600.00 1,449,000,000.00 1 16 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,875,000.00 812,723,600.00 0.00 962,598,600.00 1 16 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 438,571,600.00 438,571,600.00 1 16 01 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 38,000,000.00 9,829,800.00 0.00 47,829,800.00 1 16 01 01 006

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 266,600,000.00 1,788,420,000.00 49,000,000.00 2,104,020,000.00 1 16 01 15

Pengembangan potensi unggulan daerah 51,250,000.00 643,330,000.00 49,000,000.00 743,580,000.00 1 16 01 15 002

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 83,900,000.00 139,400,000.00 0.00 223,300,000.00 1 16 01 15 005

Page 31: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

19

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

123,400,000.00 216,800,000.00 0.00 340,200,000.00 1 16 01 15 008

Penyelenggaraanpameran investasi 8,050,000.00 788,890,000.00 0.00 796,940,000.00 1 16 01 15 010

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 77,950,000.00 472,050,000.00 0.00 550,000,000.00 1 16 01 16

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 44,800,000.00 355,200,000.00 0.00 400,000,000.00 1 16 01 16 003

Kajian Kebijakan penanaman modal 33,150,000.00 116,850,000.00 0.00 150,000,000.00 1 16 01 16 007

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 51,100,000.00 194,600,000.00 0.00 245,700,000.00 1 16 01 17

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 51,100,000.00 194,600,000.00 0.00 245,700,000.00 1 16 01 17 001

Kebudayaan 1,092,400,000.00 3,071,103,500.00 186,384,000.00 4,349,887,500.00 1 17

1,092,400,000.00 3,071,103,500.00 186,384,000.00 4,349,887,500.00 1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

Program Non Urusan Setiap SKPD 561,350,000.00 1,051,987,000.00 127,634,000.00 1,740,971,000.00 1 17 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 409,200,000.00 463,904,000.00 0.00 873,104,000.00 1 17 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 4,500,000.00 498,803,000.00 127,634,000.00 630,937,000.00 1 17 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,250,000.00 66,240,000.00 0.00 67,490,000.00 1 17 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 97,600,000.00 15,660,000.00 0.00 113,260,000.00 1 17 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 48,800,000.00 7,380,000.00 0.00 56,180,000.00 1 17 01 01 007

Program Pengembangan Nilai Budaya 195,500,000.00 366,041,000.00 0.00 561,541,000.00 1 17 01 15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 26,500,000.00 52,495,000.00 0.00 78,995,000.00 1 17 01 15 001

Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 123,800,000.00 10,930,000.00 0.00 134,730,000.00 1 17 01 15 004

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 45,200,000.00 302,616,000.00 0.00 347,816,000.00 1 17 01 15 005

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,200,000.00 166,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 17 01 16

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 33,200,000.00 166,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 17 01 16 012

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 57,850,000.00 325,184,500.00 0.00 383,034,500.00 1 17 01 17

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 29,950,000.00 101,287,500.00 0.00 131,237,500.00 1 17 01 17 001

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 27,900,000.00 223,897,000.00 0.00 251,797,000.00 1 17 01 17 005

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 104,900,000.00 550,400,000.00 58,750,000.00 714,050,000.00 1 17 01 15

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 20,650,000.00 45,000,000.00 0.00 65,650,000.00 1 17 01 15 002

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 84,250,000.00 505,400,000.00 58,750,000.00 648,400,000.00 1 17 01 15 005

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 122,500,000.00 547,491,000.00 0.00 669,991,000.00 1 17 01 16

Pengembangan objek pariwisata unggulan 51,150,000.00 155,530,000.00 0.00 206,680,000.00 1 17 01 16 001

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 41,875,000.00 128,237,000.00 0.00 170,112,000.00 1 17 01 16 003

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 29,475,000.00 263,724,000.00 0.00 293,199,000.00 1 17 01 16 007

Program Pengembangan Kemitraan 17,100,000.00 63,200,000.00 0.00 80,300,000.00 1 17 01 17

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

17,100,000.00 63,200,000.00 0.00 80,300,000.00 1 17 01 17 003

Kepemuda dan Olah Raga 2,104,755,000.00 7,101,526,000.00 158,150,000.00 9,364,431,000.00 1 18

2,104,755,000.00 7,101,526,000.00 158,150,000.00 9,364,431,000.00 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Non Urusan Setiap SKPD 357,400,000.00 1,584,450,000.00 158,150,000.00 2,100,000,000.00 1 18 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 256,200,000.00 1,411,600,000.00 0.00 1,667,800,000.00 1 18 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 158,150,000.00 158,150,000.00 1 18 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 5,150,000.00 53,900,000.00 0.00 59,050,000.00 1 18 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1 18 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 43,250,000.00 56,750,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,800,000.00 47,200,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 01 007

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 23,700,000.00 76,300,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 15

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 15 002

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 23,700,000.00 76,300,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 15 005

Program peningkatan peran serta kepemudaan 359,800,000.00 1,563,225,000.00 0.00 1,923,025,000.00 1 18 01 16

Pembinaan Organisasi kepemudaan 73,950,000.00 526,050,000.00 0.00 600,000,000.00 1 18 01 16 001

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 79,350,000.00 343,675,000.00 0.00 423,025,000.00 1 18 01 16 002

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 42,100,000.00 157,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 18 01 16 003

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 26,550,000.00 123,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 16 004

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 47,350,000.00 252,650,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 16 005

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 68,900,000.00 81,100,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 16 006

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 21,600,000.00 78,400,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 16 007

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

17,900,000.00 282,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 17,900,000.00 282,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17 001

Page 32: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

20

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pelatihan keterampilan bagi pemuda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 17 002

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 66,400,000.00 418,006,000.00 0.00 484,406,000.00 1 18 01 19

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 46,650,000.00 128,350,000.00 0.00 175,000,000.00 1 18 01 19 002

pengembangan perencanaan olahraga terpadu 6,850,000.00 102,556,000.00 0.00 109,406,000.00 1 18 01 19 003

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 19 004

Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 12,900,000.00 187,100,000.00 0.00 200,000,000.00 1 18 01 19 006

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,147,625,000.00 1,677,375,000.00 0.00 2,825,000,000.00 1 18 01 20

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 356,875,000.00 143,125,000.00 0.00 500,000,000.00 1 18 01 20 003

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 80,400,000.00 44,600,000.00 0.00 125,000,000.00 1 18 01 20 004

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 625,050,000.00 1,424,950,000.00 0.00 2,050,000,000.00 1 18 01 20 006

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 007

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 008

Pengembangan olahraga rekreasi 85,300,000.00 64,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 20 011

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 014

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 131,930,000.00 1,500,070,000.00 0.00 1,632,000,000.00 1 18 01 21

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga

7,550,000.00 142,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 001

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 19,930,000.00 1,112,070,000.00 0.00 1,132,000,000.00 1 18 01 21 002

Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 11,250,000.00 38,750,000.00 0.00 50,000,000.00 1 18 01 21 003

Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

9,850,000.00 140,150,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 006

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 83,350,000.00 66,650,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 007

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6,973,875,000.00 9,555,039,312.00 2,285,085,653.00 18,813,999,965.00 1 19

1,794,150,000.00 3,738,110,000.00 235,740,000.00 5,768,000,000.00 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Non Urusan Setiap SKPD 600,850,000.00 1,344,410,000.00 154,740,000.00 2,100,000,000.00 1 19 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 346,200,000.00 748,263,950.00 0.00 1,094,463,950.00 1 19 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 154,038,350.00 154,740,000.00 308,778,350.00 1 19 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 19 01 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 53,465,500.00 0.00 53,465,500.00 1 19 01 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 42,700,000.00 61,380,200.00 0.00 104,080,200.00 1 19 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 211,950,000.00 327,262,000.00 0.00 539,212,000.00 1 19 01 01 007

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 95,500,000.00 127,911,000.00 81,000,000.00 304,411,000.00 1 19 01 15

Pembangunan pos jaga/ ronda 28,500,000.00 24,911,000.00 81,000,000.00 134,411,000.00 1 19 01 15 002

Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 67,000,000.00 103,000,000.00 0.00 170,000,000.00 1 19 01 15 007

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152,250,000.00 257,670,000.00 0.00 409,920,000.00 1 19 01 16

Penguatan Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 97,600,000.00 147,400,000.00 0.00 245,000,000.00 1 19 01 16 006

Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Terlarang di Lingkungan Masyarakat 12,200,000.00 33,970,000.00 0.00 46,170,000.00 1 19 01 16 007

Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat 42,450,000.00 76,300,000.00 0.00 118,750,000.00 1 19 01 16 009

Program pengembangan wawasan kebangsaan 275,300,000.00 740,635,000.00 0.00 1,015,935,000.00 1 19 01 17

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 72,150,000.00 223,870,000.00 0.00 296,020,000.00 1 19 01 17 001

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 60,100,000.00 254,900,000.00 0.00 315,000,000.00 1 19 01 17 003

Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-Aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat

56,800,000.00 101,105,000.00 0.00 157,905,000.00 1 19 01 17 004

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 86,250,000.00 160,760,000.00 0.00 247,010,000.00 1 19 01 17 005

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 20,825,000.00 114,175,000.00 0.00 135,000,000.00 1 19 01 18

Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan

20,825,000.00 114,175,000.00 0.00 135,000,000.00 1 19 01 18 004

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

279,400,000.00 560,237,000.00 0.00 839,637,000.00 1 19 01 19

Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat 112,500,000.00 558,731,000.00 0.00 671,231,000.00 1 19 01 19 002

Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat

166,900,000.00 1,506,000.00 0.00 168,406,000.00 1 19 01 19 003

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50,450,000.00 234,550,000.00 0.00 285,000,000.00 1 19 01 20

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 50,450,000.00 234,550,000.00 0.00 285,000,000.00 1 19 01 20 001

Program pendidikan politik masyarakat 238,275,000.00 288,236,000.00 0.00 526,511,000.00 1 19 01 21

Penyuluhan kepada masyarakat 68,075,000.00 183,616,000.00 0.00 251,691,000.00 1 19 01 21 001

Penyusunan data base partai politik 26,200,000.00 7,810,000.00 0.00 34,010,000.00 1 19 01 21 004

Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 47,800,000.00 64,804,000.00 0.00 112,604,000.00 1 19 01 21 007

Koordinasi Politik Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif 96,200,000.00 32,006,000.00 0.00 128,206,000.00 1 19 01 21 008

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 81,300,000.00 70,286,000.00 0.00 151,586,000.00 1 19 01 22

Page 33: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

21

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 44,200,000.00 49,845,000.00 0.00 94,045,000.00 1 19 01 22 005

Fasilitasi Satlak Penanggulangan Bencana Alam 37,100,000.00 20,441,000.00 0.00 57,541,000.00 1 19 01 22 006

4,308,050,000.00 2,717,306,525.00 1,220,643,475.00 8,246,000,000.00 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Non Urusan Setiap SKPD 222,200,000.00 1,747,812,025.00 1,220,643,475.00 3,190,655,500.00 1 19 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,100,000.00 1,006,970,715.00 1,500,000.00 1,148,570,715.00 1 19 02 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,450,000.00 697,917,310.00 1,219,143,475.00 1,925,510,785.00 1 19 02 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 37,750,000.00 31,220,000.00 0.00 68,970,000.00 1 19 02 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 35,900,000.00 11,704,000.00 0.00 47,604,000.00 1 19 02 01 007

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3,400,700,000.00 536,807,000.00 0.00 3,937,507,000.00 1 19 02 15

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2,268,000,000.00 0.00 0.00 2,268,000,000.00 1 19 02 15 001

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 134,700,000.00 304,982,000.00 0.00 439,682,000.00 1 19 02 15 003

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 478,000,000.00 161,475,000.00 0.00 639,475,000.00 1 19 02 15 004

pengendalian keamanan lingkungan 520,000,000.00 70,350,000.00 0.00 590,350,000.00 1 19 02 15 005

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 417,300,000.00 63,375,000.00 0.00 480,675,000.00 1 19 02 16

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

417,300,000.00 63,375,000.00 0.00 480,675,000.00 1 19 02 16 002

Program pengembangan wawasan kebangsaan 150,000,000.00 85,905,000.00 0.00 235,905,000.00 1 19 02 17

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 150,000,000.00 85,905,000.00 0.00 235,905,000.00 1 19 02 17 005

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 56,700,000.00 67,725,000.00 0.00 124,425,000.00 1 19 02 18

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 56,700,000.00 67,725,000.00 0.00 124,425,000.00 1 19 02 18 002

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

61,150,000.00 215,682,500.00 0.00 276,832,500.00 1 19 02 19

Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat

61,150,000.00 215,682,500.00 0.00 276,832,500.00 1 19 02 19 003

871,675,000.00 3,099,622,787.00 828,702,178.00 4,799,999,965.00 1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 293,975,000.00 1,048,188,107.00 632,590,305.00 1,974,753,412.00 1 19 03 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 220,050,000.00 873,453,507.00 0.00 1,093,503,507.00 1 19 03 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 255,000.00 632,590,305.00 632,845,305.00 1 19 03 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 25,150,000.00 51,042,600.00 0.00 76,192,600.00 1 19 03 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 48,775,000.00 123,437,000.00 0.00 172,212,000.00 1 19 03 01 007

Program pengendalian banjir 81,600,000.00 244,275,250.00 0.00 325,875,250.00 1 19 03 28

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 81,600,000.00 244,275,250.00 0.00 325,875,250.00 1 19 03 28 005

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 11,200,000.00 37,162,680.00 196,111,873.00 244,474,553.00 1 19 03 34

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

11,200,000.00 37,162,680.00 196,111,873.00 244,474,553.00 1 19 03 34 003

Program Pengembangan data/informasi 36,900,000.00 263,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 19 03 15

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

36,900,000.00 263,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 19 03 15 003

Program Kerjasama Pembangunan 73,050,000.00 166,807,000.00 0.00 239,857,000.00 1 19 03 16

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga 73,050,000.00 166,807,000.00 0.00 239,857,000.00 1 19 03 16 003

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 23,450,000.00 237,647,000.00 0.00 261,097,000.00 1 19 03 19

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 23,450,000.00 237,647,000.00 0.00 261,097,000.00 1 19 03 19 003

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 136,500,000.00 388,100,000.00 0.00 524,600,000.00 1 19 03 25

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 23,300,000.00 301,300,000.00 0.00 324,600,000.00 1 19 03 25 001

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 113,200,000.00 86,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 19 03 25 002

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 157,600,000.00 369,167,000.00 0.00 526,767,000.00 1 19 03 16

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

83,800,000.00 122,334,000.00 0.00 206,134,000.00 1 19 03 16 010

Fasilitasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana 73,800,000.00 246,833,000.00 0.00 320,633,000.00 1 19 03 16 012

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 24,400,000.00 178,651,000.00 0.00 203,051,000.00 1 19 03 22

Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 24,400,000.00 178,651,000.00 0.00 203,051,000.00 1 19 03 22 001

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 33,000,000.00 166,524,750.00 0.00 199,524,750.00 1 19 03 22

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 33,000,000.00 166,524,750.00 0.00 199,524,750.00 1 19 03 22 001

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

37,075,284,358.00 124,186,295,014.00 112,628,586,094.00 273,890,165,466.00 1 20

1,629,650,000.00 3,172,677,800.00 0.00 4,802,327,800.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan

Program Pengembangan data/informasi 121,200,000.00 278,800,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 15

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

121,200,000.00 278,800,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 15 002

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

827,650,000.00 172,350,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 20 03 16

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

297,250,000.00 102,750,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 16 001

Page 34: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

22

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 351,700,000.00 48,300,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 16 003

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 178,700,000.00 21,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16 004

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 122,750,000.00 481,959,000.00 0.00 604,709,000.00 1 20 03 27

Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah 55,600,000.00 94,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 27 001

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 54,950,000.00 349,759,000.00 0.00 404,709,000.00 1 20 03 27 003

Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada perangkat kelurahan, perangkat desa, Ketua RW dan Ketua RT

12,200,000.00 37,800,000.00 0.00 50,000,000.00 1 20 03 27 005

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 558,050,000.00 2,239,568,800.00 0.00 2,797,618,800.00 1 20 03 28

Pennyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 29,000,000.00 21,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1 20 03 28 001

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 163,700,000.00 1,414,391,000.00 0.00 1,578,091,000.00 1 20 03 28 002

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum 71,300,000.00 48,700,000.00 0.00 120,000,000.00 1 20 03 28 003

Penyusunan Sistem Manajemen Dokumentasi Pemerintah Daerah 28,750,000.00 120,777,800.00 0.00 149,527,800.00 1 20 03 28 007

Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Tangerang Selatan 265,300,000.00 634,700,000.00 0.00 900,000,000.00 1 20 03 28 008

1,234,700,000.00 1,435,300,000.00 0.00 2,670,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,234,700,000.00 1,435,300,000.00 0.00 2,670,000,000.00 1 20 03 21

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 671,850,000.00 578,150,000.00 0.00 1,250,000,000.00 1 20 03 21 001

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

444,800,000.00 550,200,000.00 0.00 995,000,000.00 1 20 03 21 002

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 118,050,000.00 306,950,000.00 0.00 425,000,000.00 1 20 03 21 003

1,274,675,000.00 1,313,650,000.00 90,857,500,000.00 93,445,825,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 257,475,000.00 387,000,000.00 0.00 644,475,000.00 1 20 03 15

Penyusunan sistem pendaftaran tanah 192,075,000.00 272,925,000.00 0.00 465,000,000.00 1 20 03 15 001

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 65,400,000.00 114,075,000.00 0.00 179,475,000.00 1 20 03 15 002

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0.00 0.00 90,806,350,000.00 90,806,350,000.00 1 20 03 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 90,806,350,000.00 90,806,350,000.00 1 20 03 16 001

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81,650,000.00 263,350,000.00 0.00 345,000,000.00 1 20 03 17

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81,650,000.00 263,350,000.00 0.00 345,000,000.00 1 20 03 17 001

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 935,550,000.00 663,300,000.00 51,150,000.00 1,650,000,000.00 1 20 03 18

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 935,550,000.00 663,300,000.00 51,150,000.00 1,650,000,000.00 1 20 03 18 001

309,650,000.00 1,110,350,000.00 0.00 1,420,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

Program perencanaan pembangunan daerah 112,550,000.00 457,450,000.00 0.00 570,000,000.00 1 20 03 21

Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 112,550,000.00 457,450,000.00 0.00 570,000,000.00 1 20 03 21 018

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 132,550,000.00 317,450,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 27

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 75,800,000.00 174,200,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 27 004

Penyempurnaan SOTK 56,750,000.00 143,250,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 27 006

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 64,550,000.00 335,450,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 33

Penyelenggaraan Analisis Jabatan Terhadap Lembaga dan Unit Kerja Perangkat SKPD

64,550,000.00 335,450,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 33 005

226,550,000.00 408,660,000.00 0.00 635,210,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 36,550,000.00 113,420,000.00 0.00 149,970,000.00 1 20 03 15

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 36,550,000.00 113,420,000.00 0.00 149,970,000.00 1 20 03 15 001

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 55,650,000.00 164,100,000.00 0.00 219,750,000.00 1 20 03 15

Pengembangan potensi unggulan daerah 55,650,000.00 164,100,000.00 0.00 219,750,000.00 1 20 03 15 002

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 134,350,000.00 131,140,000.00 0.00 265,490,000.00 1 20 03 16

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 134,350,000.00 131,140,000.00 0.00 265,490,000.00 1 20 03 16 005

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 16 011

604,750,000.00 1,997,950,000.00 52,300,000.00 2,655,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

Program Non Urusan Setiap SKPD 68,150,000.00 131,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan 68,150,000.00 131,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01 007

Program Pengembangan data/informasi 201,250,000.00 703,750,000.00 0.00 905,000,000.00 1 20 03 15

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

201,250,000.00 703,750,000.00 0.00 905,000,000.00 1 20 03 15 001

Program Kerjasama Pembangunan 22,650,000.00 127,350,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22,650,000.00 127,350,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16 005

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

71,300,000.00 78,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 20

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 71,300,000.00 78,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 20 002

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 98,100,000.00 351,900,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 17

Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa 98,100,000.00 351,900,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 17 031

Page 35: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

23

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 143,300,000.00 604,400,000.00 52,300,000.00 800,000,000.00 1 20 03 23

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 143,300,000.00 604,400,000.00 52,300,000.00 800,000,000.00 1 20 03 23 001

171,550,000.00 1,228,450,000.00 0.00 1,400,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 98,100,000.00 796,900,000.00 0.00 895,000,000.00 1 20 03 15

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 31,350,000.00 243,650,000.00 0.00 275,000,000.00 1 20 03 15 002

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 29,000,000.00 121,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 15 003

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 21,200,000.00 278,800,000.00 0.00 300,000,000.00 1 20 03 15 006

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 16,550,000.00 153,450,000.00 0.00 170,000,000.00 1 20 03 15 007

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 13,750,000.00 123,250,000.00 0.00 137,000,000.00 1 20 03 16

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 13,750,000.00 123,250,000.00 0.00 137,000,000.00 1 20 03 16 001

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 19,750,000.00 118,250,000.00 0.00 138,000,000.00 1 20 03 17

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 19,750,000.00 118,250,000.00 0.00 138,000,000.00 1 20 03 17 001

Program kerjasama informsi dan media massa 39,950,000.00 190,050,000.00 0.00 230,000,000.00 1 20 03 18

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 39,950,000.00 190,050,000.00 0.00 230,000,000.00 1 20 03 18 001

982,750,000.00 1,811,701,500.00 0.00 2,794,451,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 982,750,000.00 1,811,701,500.00 0.00 2,794,451,500.00 1 20 03 26

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 99,450,000.00 238,228,000.00 0.00 337,678,000.00 1 20 03 26 001

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 561,750,000.00 850,967,500.00 0.00 1,412,717,500.00 1 20 03 26 002

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 93,000,000.00 159,670,000.00 0.00 252,670,000.00 1 20 03 26 004

Publikasi peraturan perundang-undangan 25,650,000.00 123,620,000.00 0.00 149,270,000.00 1 20 03 26 005

Forum Pertemuan Penegakan Perda 202,900,000.00 439,216,000.00 0.00 642,116,000.00 1 20 03 26 007

145,800,000.00 2,504,200,000.00 0.00 2,650,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

35,250,000.00 314,750,000.00 0.00 350,000,000.00 1 20 03 16

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 35,250,000.00 314,750,000.00 0.00 350,000,000.00 1 20 03 16 005

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12,200,000.00 187,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 12,200,000.00 187,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16 002

Program kerjasama informsi dan media massa 98,350,000.00 2,001,650,000.00 0.00 2,100,000,000.00 1 20 03 18

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 80,400,000.00 1,019,600,000.00 0.00 1,100,000,000.00 1 20 03 18 001

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 17,950,000.00 982,050,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 20 03 18 002

3,297,950,000.00 27,668,917,500.00 8,395,600,000.00 39,362,467,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan

Program Non Urusan Setiap SKPD 3,297,950,000.00 27,668,917,500.00 8,395,600,000.00 39,362,467,500.00 1 20 03 01

Penyediaan Rumah Tangga KDH/WKDH 66,300,000.00 9,558,430,000.00 3,766,400,000.00 13,391,130,000.00 1 20 03 01 008

Penyediaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 82,000,000.00 9,238,355,000.00 270,050,000.00 9,590,405,000.00 1 20 03 01 009

Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 3,111,800,000.00 5,973,582,500.00 0.00 9,085,382,500.00 1 20 03 01 010

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah 37,850,000.00 2,898,550,000.00 4,359,150,000.00 7,295,550,000.00 1 20 03 01 011

420,950,000.00 2,149,050,000.00 0.00 2,570,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan

Program Non Urusan Setiap SKPD 18,650,000.00 181,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,650,000.00 181,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01 005

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

26,150,000.00 223,850,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 16

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 26,150,000.00 223,850,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 16 006

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 376,150,000.00 1,743,850,000.00 0.00 2,120,000,000.00 1 20 03 17

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 67,700,000.00 432,300,000.00 0.00 500,000,000.00 1 20 03 17 004

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 120,500,000.00 379,500,000.00 0.00 500,000,000.00 1 20 03 17 014

Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah 20,850,000.00 119,150,000.00 0.00 140,000,000.00 1 20 03 17 018

Koordinasi Pengelolaaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah 167,100,000.00 812,900,000.00 0.00 980,000,000.00 1 20 03 17 063

5,080,900,000.00 38,960,088,568.00 589,560,000.00 44,630,548,568.00 1 20 04 Sekretariat DPRD

Program Non Urusan Setiap SKPD 2,594,250,000.00 6,250,640,068.00 589,560,000.00 9,434,450,068.00 1 20 04 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,968,950,000.00 1,785,188,682.00 0.00 3,754,138,682.00 1 20 04 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,250,000.00 1,896,667,110.00 589,560,000.00 2,494,477,110.00 1 20 04 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 9,950,000.00 410,870,785.00 0.00 420,820,785.00 1 20 04 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 992,150,000.00 0.00 992,150,000.00 1 20 04 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 265,500,000.00 158,152,625.00 0.00 423,652,625.00 1 20 04 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 341,600,000.00 1,007,610,866.00 0.00 1,349,210,866.00 1 20 04 01 007

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2,486,650,000.00 32,709,448,500.00 0.00 35,196,098,500.00 1 20 04 15

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 299,200,000.00 7,785,614,000.00 0.00 8,084,814,000.00 1 20 04 15 001

Page 36: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

24

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

253,200,000.00 4,268,163,000.00 0.00 4,521,363,000.00 1 20 04 15 002

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 194,350,000.00 11,227,205,000.00 0.00 11,421,555,000.00 1 20 04 15 003

Rapat-rapat paripurna 541,200,000.00 998,450,400.00 0.00 1,539,650,400.00 1 20 04 15 004

Kegiatan Reses 24,400,000.00 2,168,684,750.00 0.00 2,193,084,750.00 1 20 04 15 005

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 826,350,000.00 3,554,334,400.00 0.00 4,380,684,400.00 1 20 04 15 007

Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan

13,250,000.00 1,700,180,200.00 0.00 1,713,430,200.00 1 20 04 15 010

Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum 24,400,000.00 171,719,750.00 0.00 196,119,750.00 1 20 04 15 011

Pembahasan Rancangan Non Perda 86,200,000.00 171,440,000.00 0.00 257,640,000.00 1 20 04 15 012

Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan

224,100,000.00 663,657,000.00 0.00 887,757,000.00 1 20 04 15 013

4,577,775,000.00 2,532,435,980.00 709,789,020.00 7,820,000,000.00 1 20 05 Inspektorat

Program Non Urusan Setiap SKPD 609,275,000.00 1,440,067,821.00 709,789,020.00 2,759,131,841.00 1 20 05 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 253,775,000.00 976,207,100.00 0.00 1,229,982,100.00 1 20 05 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 257,441,739.00 709,789,020.00 967,230,759.00 1 20 05 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 25,715,175.00 0.00 26,865,175.00 1 20 05 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 103,620,000.00 0.00 103,620,000.00 1 20 05 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 292,150,000.00 52,966,132.00 0.00 345,116,132.00 1 20 05 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 62,200,000.00 24,117,675.00 0.00 86,317,675.00 1 20 05 01 007

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3,894,700,000.00 849,989,839.00 0.00 4,744,689,839.00 1 20 05 20

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1,695,400,000.00 19,790,944.00 0.00 1,715,190,944.00 1 20 05 20 001

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 330,000,000.00 15,450,778.00 0.00 345,450,778.00 1 20 05 20 002

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 198,500,000.00 244,148,878.00 0.00 442,648,878.00 1 20 05 20 003

Inventarisasi temuan pengawasan 81,900,000.00 16,580,615.00 0.00 98,480,615.00 1 20 05 20 005

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,135,800,000.00 238,430,880.00 0.00 1,374,230,880.00 1 20 05 20 006

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 12,200,000.00 125,306,344.00 0.00 137,506,344.00 1 20 05 20 007

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 440,900,000.00 190,281,400.00 0.00 631,181,400.00 1 20 05 20 008

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 1 20 05 21

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 1 20 05 21 001

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

73,800,000.00 107,378,320.00 0.00 181,178,320.00 1 20 05 22

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 73,800,000.00 107,378,320.00 0.00 181,178,320.00 1 20 05 22 002

747,400,000.00 1,151,255,997.00 1,001,344,003.00 2,900,000,000.00 1 20 06 Kecamatan Ciputat

Program Non Urusan Setiap SKPD 395,100,000.00 753,555,997.00 1,001,344,003.00 2,150,000,000.00 1 20 06 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 248,500,000.00 479,991,542.00 0.00 728,491,542.00 1 20 06 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,250,000.00 68,970,000.00 1,001,344,003.00 1,071,564,003.00 1 20 06 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 5,750,000.00 143,888,975.00 0.00 149,638,975.00 1 20 06 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 67,800,000.00 20,992,320.00 0.00 88,792,320.00 1 20 06 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 71,800,000.00 39,713,160.00 0.00 111,513,160.00 1 20 06 01 007

Program Pemanfaatan Ruang 66,500,000.00 94,468,650.00 0.00 160,968,650.00 1 20 06 16

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 66,500,000.00 94,468,650.00 0.00 160,968,650.00 1 20 06 16 004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 15

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 15 010

Program Penataan Administrasi Kependudukan 53,200,000.00 75,446,080.00 0.00 128,646,080.00 1 20 06 15

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 53,200,000.00 75,446,080.00 0.00 128,646,080.00 1 20 06 15 005

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 17

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 17 008

Program Keluarga Berencana 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15

Pembinaan Keluarga Berencana 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15 005

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26,600,000.00 44,351,010.00 0.00 70,951,010.00 1 20 06 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 26,600,000.00 44,351,010.00 0.00 70,951,010.00 1 20 06 21 003

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15 002

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 18

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 18 004

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 86,300,000.00 34,599,460.00 0.00 120,899,460.00 1 20 06 15

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 86,300,000.00 34,599,460.00 0.00 120,899,460.00 1 20 06 15 003

Page 37: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

25

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 26,600,000.00 36,333,040.00 0.00 62,933,040.00 1 20 06 20

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 13,300,000.00 18,166,520.00 0.00 31,466,520.00 1 20 06 20 002

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 13,300,000.00 18,166,520.00 0.00 31,466,520.00 1 20 06 20 004

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 06 18

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 06 18 003

1,016,550,000.00 1,254,639,021.00 1,128,810,979.00 3,400,000,000.00 1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur

Program Non Urusan Setiap SKPD 610,700,000.00 618,987,241.00 937,306,979.00 2,166,994,220.00 1 20 07 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 578,300,000.00 274,328,324.00 0.00 852,628,324.00 1 20 07 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,650,000.00 258,232,136.00 937,306,979.00 1,197,189,115.00 1 20 07 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,450,000.00 75,271,575.00 0.00 78,721,575.00 1 20 07 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 12,200,000.00 4,056,886.00 0.00 16,256,886.00 1 20 07 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 15,100,000.00 7,098,320.00 0.00 22,198,320.00 1 20 07 01 007

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19 002

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 21

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 21 002

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 29

Penyuluhan kesehatan anak balita 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 29 001

Program Perencanaan Tata Ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 009

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 17

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 17 007

Program Pengembangan data/informasi 12,500,000.00 1,811,400.00 0.00 14,311,400.00 1 20 07 15

Penyusunan profile daerah 12,500,000.00 1,811,400.00 0.00 14,311,400.00 1 20 07 15 005

Program perencanaan pembangunan daerah 108,100,000.00 122,252,400.00 0.00 230,352,400.00 1 20 07 21

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 108,100,000.00 122,252,400.00 0.00 230,352,400.00 1 20 07 21 014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14,300,000.00 17,618,200.00 191,504,000.00 223,422,200.00 1 20 07 15

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 14,300,000.00 17,618,200.00 191,504,000.00 223,422,200.00 1 20 07 15 010

Program Penataan Administrasi Kependudukan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 012

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 16,550,000.00 179,630,440.00 0.00 196,180,440.00 1 20 07 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 16,550,000.00 179,630,440.00 0.00 196,180,440.00 1 20 07 21 003

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 07 16

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 07 16 006

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 002

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 18

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 18 004

Program peningkatan peran serta kepemudaan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 16

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 16 005

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15

Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 007

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 82,800,000.00 103,460,940.00 0.00 186,260,940.00 1 20 07 28

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 82,800,000.00 103,460,940.00 0.00 186,260,940.00 1 20 07 28 002

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 30

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 30 001

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19 002

584,259,358.00 1,149,327,995.00 1,516,412,647.00 3,250,000,000.00 1 20 08 Kecamatan Pamulang

Program Non Urusan Setiap SKPD 167,056,000.00 816,531,353.00 1,516,412,647.00 2,500,000,000.00 1 20 08 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 146,500,000.00 564,367,633.00 0.00 710,867,633.00 1 20 08 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,250,000.00 173,370,000.00 1,477,712,647.00 1,653,332,647.00 1 20 08 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,106,000.00 53,558,720.00 0.00 54,664,720.00 1 20 08 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 12,400,000.00 22,020,000.00 38,700,000.00 73,120,000.00 1 20 08 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 4,800,000.00 3,215,000.00 0.00 8,015,000.00 1 20 08 01 007

Page 38: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

26

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 40,353,358.00 18,765,000.00 0.00 59,118,358.00 1 20 08 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 40,353,358.00 18,765,000.00 0.00 59,118,358.00 1 20 08 19 002

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 40,200,000.00 31,681,000.00 0.00 71,881,000.00 1 20 08 21

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 40,200,000.00 31,681,000.00 0.00 71,881,000.00 1 20 08 21 003

Program Perencanaan Tata Ruang 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15 003

Program Pengembangan data/informasi 9,600,000.00 7,258,392.00 0.00 16,858,392.00 1 20 08 15

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4,800,000.00 3,391,608.00 0.00 8,191,608.00 1 20 08 15 007

Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 4,800,000.00 3,866,784.00 0.00 8,666,784.00 1 20 08 15 008

Program perencanaan pembangunan daerah 80,900,000.00 92,358,250.00 0.00 173,258,250.00 1 20 08 21

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 80,900,000.00 92,358,250.00 0.00 173,258,250.00 1 20 08 21 014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15 011

Program Penataan Administrasi Kependudukan 52,700,000.00 54,292,000.00 0.00 106,992,000.00 1 20 08 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan 52,700,000.00 54,292,000.00 0.00 106,992,000.00 1 20 08 15 012

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 08 21

Pelatihan Kerajinan Handy Craft 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 08 21 008

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 90,450,000.00 46,560,000.00 0.00 137,010,000.00 1 20 08 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,450,000.00 46,560,000.00 0.00 137,010,000.00 1 20 08 15 006

977,400,000.00 2,261,276,000.00 311,324,000.00 3,550,000,000.00 1 20 09 Kecamatan Serpong

Program Non Urusan Setiap SKPD 239,850,000.00 1,544,127,000.00 243,462,000.00 2,027,439,000.00 1 20 09 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 111,650,000.00 317,042,000.00 0.00 428,692,000.00 1 20 09 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,250,000.00 406,882,000.00 243,462,000.00 652,594,000.00 1 20 09 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 7,300,000.00 315,744,000.00 0.00 323,044,000.00 1 20 09 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,350,000.00 119,840,000.00 0.00 139,190,000.00 1 20 09 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 38,150,000.00 89,985,000.00 0.00 128,135,000.00 1 20 09 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 61,150,000.00 294,634,000.00 0.00 355,784,000.00 1 20 09 01 007

Program Pengembangan data/informasi 320,150,000.00 159,692,000.00 0.00 479,842,000.00 1 20 09 15

Penyusunan profile daerah 320,150,000.00 159,692,000.00 0.00 479,842,000.00 1 20 09 15 005

Program perencanaan pembangunan daerah 134,650,000.00 94,863,000.00 0.00 229,513,000.00 1 20 09 21

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 134,650,000.00 94,863,000.00 0.00 229,513,000.00 1 20 09 21 014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18,000,000.00 16,459,000.00 67,862,000.00 102,321,000.00 1 20 09 15

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0.00 0.00 67,862,000.00 67,862,000.00 1 20 09 15 002

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 18,000,000.00 16,459,000.00 0.00 34,459,000.00 1 20 09 15 010

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 18,000,000.00 16,590,000.00 0.00 34,590,000.00 1 20 09 18

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 18,000,000.00 16,590,000.00 0.00 34,590,000.00 1 20 09 18 001

Program Penataan Administrasi Kependudukan 41,500,000.00 68,494,000.00 0.00 109,994,000.00 1 20 09 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan 41,500,000.00 68,494,000.00 0.00 109,994,000.00 1 20 09 15 012

Program Keluarga Berencana 18,000,000.00 19,194,000.00 0.00 37,194,000.00 1 20 09 15

Pembinaan Keluarga Berencana 18,000,000.00 19,194,000.00 0.00 37,194,000.00 1 20 09 15 005

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 18,000,000.00 18,941,000.00 0.00 36,941,000.00 1 20 09 16

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 18,000,000.00 18,941,000.00 0.00 36,941,000.00 1 20 09 16 001

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 18,000,000.00 16,380,000.00 0.00 34,380,000.00 1 20 09 21

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 18,000,000.00 16,380,000.00 0.00 34,380,000.00 1 20 09 21 001

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18,000,000.00 18,713,000.00 0.00 36,713,000.00 1 20 09 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 18,000,000.00 18,713,000.00 0.00 36,713,000.00 1 20 09 21 003

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 19,000,000.00 16,407,000.00 0.00 35,407,000.00 1 20 09 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 19,000,000.00 16,407,000.00 0.00 35,407,000.00 1 20 09 15 002

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

18,000,000.00 24,140,000.00 0.00 42,140,000.00 1 20 09 17

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 18,000,000.00 24,140,000.00 0.00 42,140,000.00 1 20 09 17 001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18,000,000.00 20,343,000.00 0.00 38,343,000.00 1 20 09 15

Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 18,000,000.00 20,343,000.00 0.00 38,343,000.00 1 20 09 15 007

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 19,000,000.00 20,178,000.00 0.00 39,178,000.00 1 20 09 20

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 19,000,000.00 20,178,000.00 0.00 39,178,000.00 1 20 09 20 006

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 19,000,000.00 19,780,000.00 0.00 38,780,000.00 1 20 09 22

Page 39: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

27

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 19,000,000.00 19,780,000.00 0.00 38,780,000.00 1 20 09 22 005

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 21,250,000.00 170,938,000.00 0.00 192,188,000.00 1 20 09 18

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

21,250,000.00 170,938,000.00 0.00 192,188,000.00 1 20 09 18 003

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 19,000,000.00 16,037,000.00 0.00 35,037,000.00 1 20 09 18

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 19,000,000.00 16,037,000.00 0.00 35,037,000.00 1 20 09 18 007

838,425,000.00 2,161,479,300.00 447,168,000.00 3,447,072,300.00 1 20 10 Kecamatan Serpong Utara

Program Non Urusan Setiap SKPD 391,975,000.00 1,545,938,400.00 358,418,000.00 2,296,331,400.00 1 20 10 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 226,800,000.00 673,847,000.00 0.00 900,647,000.00 1 20 10 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 81,550,000.00 496,730,000.00 358,418,000.00 936,698,000.00 1 20 10 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 2,500,000.00 163,230,000.00 0.00 165,730,000.00 1 20 10 01 003

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32,275,000.00 136,563,500.00 0.00 168,838,500.00 1 20 10 01 005

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 39,450,000.00 66,701,600.00 0.00 106,151,600.00 1 20 10 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 9,400,000.00 8,866,300.00 0.00 18,266,300.00 1 20 10 01 007

Program Perencanaan Tata Ruang 10,600,000.00 9,206,500.00 0.00 19,806,500.00 1 20 10 15

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang 10,600,000.00 9,206,500.00 0.00 19,806,500.00 1 20 10 15 001

Program Pemanfaatan Ruang 11,600,000.00 12,714,500.00 0.00 24,314,500.00 1 20 10 16

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 11,600,000.00 12,714,500.00 0.00 24,314,500.00 1 20 10 16 004

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10,200,000.00 12,791,000.00 0.00 22,991,000.00 1 20 10 17

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 10,200,000.00 12,791,000.00 0.00 22,991,000.00 1 20 10 17 004

Program Pengembangan data/informasi 40,500,000.00 88,330,200.00 0.00 128,830,200.00 1 20 10 15

Penyusunan profile daerah 40,500,000.00 88,330,200.00 0.00 128,830,200.00 1 20 10 15 005

Program perencanaan pembangunan daerah 10,600,000.00 12,590,000.00 0.00 23,190,000.00 1 20 10 21

Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 10,600,000.00 12,590,000.00 0.00 23,190,000.00 1 20 10 21 018

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0.00 0.00 88,750,000.00 88,750,000.00 1 20 10 15

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0.00 0.00 88,750,000.00 88,750,000.00 1 20 10 15 002

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 11,600,000.00 12,826,000.00 0.00 24,426,000.00 1 20 10 16

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 11,600,000.00 12,826,000.00 0.00 24,426,000.00 1 20 10 16 014

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 9,500,000.00 13,049,500.00 0.00 22,549,500.00 1 20 10 15

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 9,500,000.00 13,049,500.00 0.00 22,549,500.00 1 20 10 15 002

Program Penataan Administrasi Kependudukan 46,000,000.00 48,979,000.00 0.00 94,979,000.00 1 20 10 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan 46,000,000.00 48,979,000.00 0.00 94,979,000.00 1 20 10 15 012

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9,500,000.00 14,610,300.00 0.00 24,110,300.00 1 20 10 17

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 9,500,000.00 14,610,300.00 0.00 24,110,300.00 1 20 10 17 006

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

47,900,000.00 40,830,000.00 0.00 88,730,000.00 1 20 10 18

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 47,900,000.00 40,830,000.00 0.00 88,730,000.00 1 20 10 18 001

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

9,400,000.00 11,980,000.00 0.00 21,380,000.00 1 20 10 18

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 9,400,000.00 11,980,000.00 0.00 21,380,000.00 1 20 10 18 001

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

9,100,000.00 9,205,000.00 0.00 18,305,000.00 1 20 10 15

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

9,100,000.00 9,205,000.00 0.00 18,305,000.00 1 20 10 15 001

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 10 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 10 21 003

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 10,600,000.00 11,784,000.00 0.00 22,384,000.00 1 20 10 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 10,600,000.00 11,784,000.00 0.00 22,384,000.00 1 20 10 15 002

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

8,700,000.00 12,695,000.00 0.00 21,395,000.00 1 20 10 17

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 8,700,000.00 12,695,000.00 0.00 21,395,000.00 1 20 10 17 009

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 13,000,000.00 17,934,000.00 0.00 30,934,000.00 1 20 10 18

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 13,000,000.00 17,934,000.00 0.00 30,934,000.00 1 20 10 18 001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 25,000,000.00 32,113,000.00 0.00 57,113,000.00 1 20 10 15

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 25,000,000.00 32,113,000.00 0.00 57,113,000.00 1 20 10 15 003

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 12,400,000.00 12,747,000.00 0.00 25,147,000.00 1 20 10 20

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 12,400,000.00 12,747,000.00 0.00 25,147,000.00 1 20 10 20 002

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 18,600,000.00 1,168,000.00 0.00 19,768,000.00 1 20 10 28

Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 18,600,000.00 1,168,000.00 0.00 19,768,000.00 1 20 10 28 005

Page 40: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

28

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 79,200,000.00 68,056,000.00 0.00 147,256,000.00 1 20 10 17

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 79,200,000.00 68,056,000.00 0.00 147,256,000.00 1 20 10 17 002

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 19,150,000.00 135,960,600.00 0.00 155,110,600.00 1 20 10 18

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

19,150,000.00 135,960,600.00 0.00 155,110,600.00 1 20 10 18 003

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 11,100,000.00 9,114,000.00 0.00 20,214,000.00 1 20 10 18

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 11,100,000.00 9,114,000.00 0.00 20,214,000.00 1 20 10 18 003

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9,100,000.00 13,553,300.00 0.00 22,653,300.00 1 20 10 18

Pendataan Perusahaan Perdagangan 9,100,000.00 13,553,300.00 0.00 22,653,300.00 1 20 10 18 008

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 13,100,000.00 13,304,000.00 0.00 26,404,000.00 1 20 10 19

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 13,100,000.00 13,304,000.00 0.00 26,404,000.00 1 20 10 19 002

642,000,000.00 1,626,534,000.00 1,231,466,000.00 3,500,000,000.00 1 20 11 Kecamatan Pondok Aren

Program Non Urusan Setiap SKPD 275,150,000.00 993,384,000.00 1,231,466,000.00 2,500,000,000.00 1 20 11 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 204,100,000.00 549,369,000.00 0.00 753,469,000.00 1 20 11 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 162,635,000.00 1,231,466,000.00 1,396,401,000.00 1 20 11 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 244,240,000.00 0.00 247,990,000.00 1 20 11 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 36,600,000.00 21,762,000.00 0.00 58,362,000.00 1 20 11 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 28,400,000.00 15,378,000.00 0.00 43,778,000.00 1 20 11 01 007

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18,500,000.00 18,039,500.00 0.00 36,539,500.00 1 20 11 21

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 18,500,000.00 18,039,500.00 0.00 36,539,500.00 1 20 11 21 003

Program Pengembangan Perumahan 18,500,000.00 19,055,000.00 0.00 37,555,000.00 1 20 11 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 18,500,000.00 19,055,000.00 0.00 37,555,000.00 1 20 11 15 004

Program Lingkungan Sehat Perumahan 17,100,000.00 18,053,500.00 0.00 35,153,500.00 1 20 11 16

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 17,100,000.00 18,053,500.00 0.00 35,153,500.00 1 20 11 16 003

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 18,500,000.00 18,658,000.00 0.00 37,158,000.00 1 20 11 17

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 18,500,000.00 18,658,000.00 0.00 37,158,000.00 1 20 11 17 007

Program Pengembangan data/informasi 17,200,000.00 13,936,500.00 0.00 31,136,500.00 1 20 11 15

Penyusunan profile daerah 17,200,000.00 13,936,500.00 0.00 31,136,500.00 1 20 11 15 005

Program perencanaan pembangunan daerah 39,500,000.00 189,652,500.00 0.00 229,152,500.00 1 20 11 21

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 39,500,000.00 189,652,500.00 0.00 229,152,500.00 1 20 11 21 009

Program Penataan Administrasi Kependudukan 18,500,000.00 14,173,500.00 0.00 32,673,500.00 1 20 11 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan 18,500,000.00 14,173,500.00 0.00 32,673,500.00 1 20 11 15 012

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

24,800,000.00 34,924,500.00 0.00 59,724,500.00 1 20 11 18

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 24,800,000.00 34,924,500.00 0.00 59,724,500.00 1 20 11 18 004

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 11 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 11 21 003

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 18,500,000.00 18,028,000.00 0.00 36,528,000.00 1 20 11 15

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 18,500,000.00 18,028,000.00 0.00 36,528,000.00 1 20 11 15 002

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

24,800,000.00 38,122,500.00 0.00 62,922,500.00 1 20 11 16

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 24,800,000.00 38,122,500.00 0.00 62,922,500.00 1 20 11 16 006

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12,700,000.00 10,922,500.00 0.00 23,622,500.00 1 20 11 17

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 12,700,000.00 10,922,500.00 0.00 23,622,500.00 1 20 11 17 009

Program peningkatan peran serta kepemudaan 18,500,000.00 19,473,500.00 0.00 37,973,500.00 1 20 11 16

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 18,500,000.00 19,473,500.00 0.00 37,973,500.00 1 20 11 16 005

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 23,400,000.00 33,742,500.00 0.00 57,142,500.00 1 20 11 15

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 23,400,000.00 33,742,500.00 0.00 57,142,500.00 1 20 11 15 003

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 18,500,000.00 18,454,500.00 0.00 36,954,500.00 1 20 11 20

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 18,500,000.00 18,454,500.00 0.00 36,954,500.00 1 20 11 20 002

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 77,850,000.00 167,913,500.00 0.00 245,763,500.00 1 20 11 28

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 65,650,000.00 152,630,000.00 0.00 218,280,000.00 1 20 11 28 002

Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 12,200,000.00 15,283,500.00 0.00 27,483,500.00 1 20 11 28 005

602,175,000.00 1,259,815,944.00 1,084,985,237.00 2,946,976,181.00 1 20 12 Kecamatan Setu

Program Non Urusan Setiap SKPD 398,675,000.00 1,070,553,044.00 1,084,985,237.00 2,554,213,281.00 1 20 12 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,050,000.00 525,072,964.00 0.00 866,122,964.00 1 20 12 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 24,600,000.00 381,830,940.00 1,084,985,237.00 1,491,416,177.00 1 20 12 01 002

Page 41: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

29

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,225,000.00 83,542,740.00 0.00 84,767,740.00 1 20 12 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 10,600,000.00 60,880,000.00 0.00 71,480,000.00 1 20 12 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 21,200,000.00 19,226,400.00 0.00 40,426,400.00 1 20 12 01 007

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 16,700,000.00 18,690,000.00 0.00 35,390,000.00 1 20 12 18

Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

16,700,000.00 18,690,000.00 0.00 35,390,000.00 1 20 12 18 001

Program perencanaan pembangunan daerah 95,700,000.00 94,431,900.00 0.00 190,131,900.00 1 20 12 21

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 95,700,000.00 94,431,900.00 0.00 190,131,900.00 1 20 12 21 014

Program Penataan Administrasi Kependudukan 13,400,000.00 7,353,000.00 0.00 20,753,000.00 1 20 12 15

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 13,400,000.00 7,353,000.00 0.00 20,753,000.00 1 20 12 15 005

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 16,600,000.00 16,705,000.00 0.00 33,305,000.00 1 20 12 17

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 16,600,000.00 16,705,000.00 0.00 33,305,000.00 1 20 12 17 008

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 12 21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 12 21 003

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

10,600,000.00 5,495,000.00 0.00 16,095,000.00 1 20 12 16

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 10,600,000.00 5,495,000.00 0.00 16,095,000.00 1 20 12 16 005

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 50,500,000.00 46,588,000.00 0.00 97,088,000.00 1 20 12 15

pengendalian keamanan lingkungan 50,500,000.00 46,588,000.00 0.00 97,088,000.00 1 20 12 15 005

7,333,250,000.00 10,974,431,526.00 2,847,100,000.00 21,154,781,526.00 1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 1,191,500,000.00 3,335,684,826.00 2,797,100,000.00 7,324,284,826.00 1 20 13 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 781,100,000.00 1,648,264,376.00 0.00 2,429,364,376.00 1 20 13 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,500,000.00 1,489,385,450.00 2,797,100,000.00 4,294,985,450.00 1 20 13 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 160,900,000.00 113,625,000.00 0.00 274,525,000.00 1 20 13 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 241,000,000.00 84,410,000.00 0.00 325,410,000.00 1 20 13 01 007

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,013,800,000.00 4,162,188,900.00 50,000,000.00 8,225,988,900.00 1 20 13 17

Penyusunan Standar Belanja 101,950,000.00 218,228,500.00 0.00 320,178,500.00 1 20 13 17 002

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 507,450,000.00 352,342,800.00 0.00 859,792,800.00 1 20 13 17 006

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 13,350,000.00 34,430,000.00 0.00 47,780,000.00 1 20 13 17 007

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 504,950,000.00 364,644,200.00 0.00 869,594,200.00 1 20 13 17 008

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 13,350,000.00 35,930,000.00 0.00 49,280,000.00 1 20 13 17 009

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

292,750,000.00 197,230,000.00 0.00 489,980,000.00 1 20 13 17 010

Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah 168,975,000.00 85,625,000.00 0.00 254,600,000.00 1 20 13 17 012

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 122,300,000.00 61,865,000.00 0.00 184,165,000.00 1 20 13 17 016

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 292,850,000.00 249,671,500.00 0.00 542,521,500.00 1 20 13 17 017

Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan APBD 147,550,000.00 106,205,000.00 0.00 253,755,000.00 1 20 13 17 024

Penyelenggaraan Pencocokan Data Pengeluaran APBD 147,550,000.00 161,585,000.00 0.00 309,135,000.00 1 20 13 17 025

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 391,000,000.00 220,018,000.00 0.00 611,018,000.00 1 20 13 17 026

Pemeliharaan Database Gaji dan Tunjangan PNS 1,150,000.00 53,518,500.00 0.00 54,668,500.00 1 20 13 17 027

Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah 434,750,000.00 728,395,000.00 0.00 1,163,145,000.00 1 20 13 17 028

Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 38,500,000.00 262,220,000.00 50,000,000.00 350,720,000.00 1 20 13 17 030

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan T.A. 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 038

Bimbingan Teknis Penyusunan RKA / DPA 44,400,000.00 240,508,500.00 0.00 284,908,500.00 1 20 13 17 039

Fasilitasi Pergeseran Anggaran 174,200,000.00 51,694,000.00 0.00 225,894,000.00 1 20 13 17 041

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD 89,550,000.00 139,616,500.00 0.00 229,166,500.00 1 20 13 17 042

Penyusunan Kas Budget dan SPD 85,400,000.00 38,260,000.00 0.00 123,660,000.00 1 20 13 17 044

Penyelenggaran Pencocokan Data Pajak 47,975,000.00 62,170,000.00 0.00 110,145,000.00 1 20 13 17 045

Verifikasi DPA APBD TA.2013 102,550,000.00 112,987,200.00 0.00 215,537,200.00 1 20 13 17 046

Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan Dana 36,600,000.00 38,940,000.00 0.00 75,540,000.00 1 20 13 17 047

Implementasi Integrasi Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 29,000,000.00 112,683,000.00 0.00 141,683,000.00 1 20 13 17 052

Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan 25,550,000.00 46,474,000.00 0.00 72,024,000.00 1 20 13 17 058

Penyelenggaraan Pencocokan Data Kontra Pos APBD 48,800,000.00 33,240,000.00 0.00 82,040,000.00 1 20 13 17 065

Verifikasi DPPA PAPBD TA.2012 102,550,000.00 112,987,200.00 0.00 215,537,200.00 1 20 13 17 068

Peyusunan Laporan Posisi Kas Harian, Bulanan, Triwulan 48,800,000.00 40,720,000.00 0.00 89,520,000.00 1 20 13 17 070

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Pembendaharaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 072

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

217,400,000.00 39,541,800.00 0.00 256,941,800.00 1 20 13 20

Page 42: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

30

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 168,600,000.00 10,099,800.00 0.00 178,699,800.00 1 20 13 20 002

Updating Content Web Site DPPKAD 48,800,000.00 29,442,000.00 0.00 78,242,000.00 1 20 13 20 009

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 25

Pelimpahan Data Potensi Pajak Daerah Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 25 005

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 368,675,000.00 629,699,000.00 0.00 998,374,000.00 1 20 13 26

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 197,500,000.00 158,088,500.00 0.00 355,588,500.00 1 20 13 26 002

Publikasi peraturan perundang-undangan 71,700,000.00 176,233,500.00 0.00 247,933,500.00 1 20 13 26 005

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 99,475,000.00 295,377,000.00 0.00 394,852,000.00 1 20 13 26 009

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 148,800,000.00 93,433,500.00 0.00 242,233,500.00 1 20 13 27

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 148,800,000.00 93,433,500.00 0.00 242,233,500.00 1 20 13 27 002

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1,393,075,000.00 2,713,883,500.00 0.00 4,106,958,500.00 1 20 13 29

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 156,750,000.00 166,090,500.00 0.00 322,840,500.00 1 20 13 29 006

Peningkatan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 26,700,000.00 88,878,000.00 0.00 115,578,000.00 1 20 13 29 007

Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan 206,900,000.00 117,009,500.00 0.00 323,909,500.00 1 20 13 29 008

Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 131,500,000.00 56,552,500.00 0.00 188,052,500.00 1 20 13 29 009

Fasilitasi dan Optimalisasi Penerimaan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

117,650,000.00 415,710,000.00 0.00 533,360,000.00 1 20 13 29 010

Kajian Potensi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan 39,500,000.00 360,500,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 13 29 011

Koordinasi dan Evaluasi Retribusi Daerah 145,200,000.00 26,984,000.00 0.00 172,184,000.00 1 20 13 29 012

Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah 341,600,000.00 33,942,000.00 0.00 375,542,000.00 1 20 13 29 013

Fasilitasi Persiapan Pelimpahan PBB 47,625,000.00 518,730,000.00 0.00 566,355,000.00 1 20 13 29 014

Intensifikasi dan Eksitensifikasi PBB 63,575,000.00 197,899,000.00 0.00 261,474,000.00 1 20 13 29 015

Pendataan dan Verifikasi Data Obyek PBB 18,575,000.00 587,570,000.00 0.00 606,145,000.00 1 20 13 29 016

Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Petugas Pajak Daerah 53,100,000.00 88,418,000.00 0.00 141,518,000.00 1 20 13 29 017

Penyusunan SOP Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan yang sah

44,400,000.00 55,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 20 13 29 018

Bimbingan Teknis Tata Cara Pendataan Obyek PBB dalam Rangka Persiapan Pelimpahan PBB Menjadi Pajak Daerah

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 020

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 021

Pembuatan Sistem Teknologi dan Informasi Pengelolaan PBB Kota Tangerang Selatan

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 022

Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan PBB Kota Tangeran Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 023

1,028,900,000.00 4,753,772,533.00 966,912,316.00 6,749,584,849.00 1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Non Urusan Setiap SKPD 769,900,000.00 1,396,739,069.00 331,812,316.00 2,498,451,385.00 1 20 14 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 577,300,000.00 631,878,914.00 0.00 1,209,178,914.00 1 20 14 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 368,405,270.00 331,812,316.00 703,617,586.00 1 20 14 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 184,296,885.00 0.00 188,046,885.00 1 20 14 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 48,100,000.00 23,443,000.00 0.00 71,543,000.00 1 20 14 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 137,350,000.00 188,715,000.00 0.00 326,065,000.00 1 20 14 01 007

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 24,000,000.00 475,914,000.00 0.00 499,914,000.00 1 20 14 17

Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 10,250,000.00 239,739,000.00 0.00 249,989,000.00 1 20 14 17 021

Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 13,750,000.00 236,175,000.00 0.00 249,925,000.00 1 20 14 17 022

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 30,300,000.00 854,700,000.00 165,000,000.00 1,050,000,000.00 1 20 14 23

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 7,050,000.00 327,950,000.00 165,000,000.00 500,000,000.00 1 20 14 23 001

Penyusunan Media Informasi 23,250,000.00 526,750,000.00 0.00 550,000,000.00 1 20 14 23 002

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 10,100,000.00 39,892,000.00 0.00 49,992,000.00 1 20 14 24

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 10,100,000.00 39,892,000.00 0.00 49,992,000.00 1 20 14 24 002

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 80,250,000.00 319,750,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 14 26

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 64,100,000.00 135,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 14 26 004

Penyusunan Kebijakan Tentang Retribusi Daerah 16,150,000.00 183,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 14 26 010

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 58,650,000.00 1,070,607,464.00 470,100,000.00 1,599,357,464.00 1 20 14 29

Penyusunan Database Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 8,550,000.00 141,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 14 29 002

Penyusunan Database Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 8,550,000.00 141,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 14 29 003

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 20,950,000.00 279,050,000.00 0.00 300,000,000.00 1 20 14 29 004

Bimbingan Teknis Perijinan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan 12,300,000.00 237,057,464.00 0.00 249,357,464.00 1 20 14 29 005

Penyelenggaraan Unit Pelayanan Perijinan Keliling 8,300,000.00 271,600,000.00 470,100,000.00 750,000,000.00 1 20 14 29 019

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 55,700,000.00 596,170,000.00 0.00 651,870,000.00 1 20 14 30

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

2,300,000.00 57,735,000.00 0.00 60,035,000.00 1 20 14 30 002

Page 43: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

31

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

14,700,000.00 112,615,750.00 0.00 127,315,750.00 1 20 14 30 003

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Pembangunan dan Lingkungan

11,800,000.00 230,035,000.00 0.00 241,835,000.00 1 20 14 30 004

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Perekonomian dan Kesra

26,900,000.00 195,784,250.00 0.00 222,684,250.00 1 20 14 30 005

617,825,000.00 2,173,539,874.00 208,635,126.00 3,000,000,000.00 1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Program Non Urusan Setiap SKPD 218,100,000.00 873,264,874.00 208,635,126.00 1,300,000,000.00 1 20 15 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 145,700,000.00 346,504,929.00 0.00 492,204,929.00 1 20 15 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,250,000.00 269,394,000.00 208,635,126.00 479,279,126.00 1 20 15 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,550,000.00 175,349,200.00 0.00 178,899,200.00 1 20 15 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 21,900,000.00 22,801,370.00 0.00 44,701,370.00 1 20 15 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 45,700,000.00 59,215,375.00 0.00 104,915,375.00 1 20 15 01 007

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66,950,000.00 201,587,000.00 0.00 268,537,000.00 1 20 15 16

Peningkatan kesehatan masyarakat 66,950,000.00 201,587,000.00 0.00 268,537,000.00 1 20 15 16 009

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16,850,000.00 41,369,500.00 0.00 58,219,500.00 1 20 15 24

Pelayanan sunatan masal 16,850,000.00 41,369,500.00 0.00 58,219,500.00 1 20 15 24 004

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 105,150,000.00 171,564,000.00 0.00 276,714,000.00 1 20 15 17

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 105,150,000.00 171,564,000.00 0.00 276,714,000.00 1 20 15 17 001

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 67,650,000.00 262,918,000.00 0.00 330,568,000.00 1 20 15 19

Pembinaan manajemen organisasi olahraga 67,650,000.00 262,918,000.00 0.00 330,568,000.00 1 20 15 19 005

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

52,525,000.00 282,807,000.00 0.00 335,332,000.00 1 20 15 16

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 45,600,000.00 115,762,500.00 0.00 161,362,500.00 1 20 15 16 004

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 6,925,000.00 167,044,500.00 0.00 173,969,500.00 1 20 15 16 005

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,150,000.00 33,337,000.00 0.00 34,487,000.00 1 20 15 23

Penyusunan Media Informasi 1,150,000.00 33,337,000.00 0.00 34,487,000.00 1 20 15 23 002

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 17,500,000.00 39,630,000.00 0.00 57,130,000.00 1 20 15 26

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 17,500,000.00 39,630,000.00 0.00 57,130,000.00 1 20 15 26 004

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 71,950,000.00 267,062,500.00 0.00 339,012,500.00 1 20 15 34

Pembinaan Disiplin Aparatur 59,650,000.00 231,555,000.00 0.00 291,205,000.00 1 20 15 34 009

Koordinasi penyelenggaraan diklat 12,300,000.00 35,507,500.00 0.00 47,807,500.00 1 20 15 34 016

2,729,450,000.00 9,126,791,476.00 1,279,678,766.00 13,135,920,242.00 1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Program Non Urusan Setiap SKPD 467,425,000.00 1,998,600,234.00 1,170,978,766.00 3,637,004,000.00 1 20 16 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,150,000.00 1,252,762,074.00 0.00 1,490,912,074.00 1 20 16 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 316,437,410.00 1,170,978,766.00 1,487,416,176.00 1 20 16 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 51,400,000.00 0.00 52,550,000.00 1 20 16 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 142,000,000.00 36,058,500.00 0.00 178,058,500.00 1 20 16 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 86,125,000.00 341,942,250.00 0.00 428,067,250.00 1 20 16 01 007

Program Pendidikan Kedinasan 238,500,000.00 965,022,000.00 0.00 1,203,522,000.00 1 20 16 32

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 118,400,000.00 540,119,000.00 0.00 658,519,000.00 1 20 16 32 001

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 120,100,000.00 424,903,000.00 0.00 545,003,000.00 1 20 16 32 006

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 313,950,000.00 2,385,748,000.00 0.00 2,699,698,000.00 1 20 16 33

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 266,800,000.00 2,175,200,000.00 0.00 2,442,000,000.00 1 20 16 33 002

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dasn Fungsi bagi PNS daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 16 33 003

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 47,150,000.00 210,548,000.00 0.00 257,698,000.00 1 20 16 33 004

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,709,575,000.00 3,777,421,242.00 108,700,000.00 5,595,696,242.00 1 20 16 34

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 85,850,000.00 408,403,375.00 0.00 494,253,375.00 1 20 16 34 001

Seleksi Penerimaan Calon PNS 669,525,000.00 1,181,168,145.00 0.00 1,850,693,145.00 1 20 16 34 002

Penataan,Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS 508,350,000.00 223,764,550.00 0.00 732,114,550.00 1 20 16 34 003

Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS 204,450,000.00 231,922,687.00 0.00 436,372,687.00 1 20 16 34 004

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 74,950,000.00 564,807,500.00 108,700,000.00 748,457,500.00 1 20 16 34 005

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6,900,000.00 7,053,000.00 0.00 13,953,000.00 1 20 16 34 008

Pembinaan Disiplin Aparatur 106,800,000.00 328,860,065.00 0.00 435,660,065.00 1 20 16 34 009

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 11,700,000.00 31,315,420.00 0.00 43,015,420.00 1 20 16 34 012

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 7,600,000.00 231,180,000.00 0.00 238,780,000.00 1 20 16 34 013

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 16 34 014

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 33,450,000.00 568,946,500.00 0.00 602,396,500.00 1 20 16 34 017

Page 44: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

32

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Kearsipan 686,775,000.00 2,790,912,442.00 522,304,000.00 3,999,991,442.00 1 24

686,775,000.00 2,790,912,442.00 522,304,000.00 3,999,991,442.00 1 24 01 Kantor Arsip Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 228,375,000.00 1,445,405,840.00 522,304,000.00 2,196,084,840.00 1 24 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 164,350,000.00 893,272,228.00 0.00 1,057,622,228.00 1 24 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,750,000.00 306,799,800.00 522,304,000.00 832,853,800.00 1 24 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 56,221,200.00 0.00 57,371,200.00 1 24 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 31,275,000.00 47,330,806.00 0.00 78,605,806.00 1 24 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 27,850,000.00 141,781,806.00 0.00 169,631,806.00 1 24 01 01 007

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 65,250,000.00 623,020,712.00 0.00 688,270,712.00 1 24 01 15

Pembangunan data base informasi kearsipan 7,350,000.00 104,255,780.00 0.00 111,605,780.00 1 24 01 15 001

Pengadaan sarana penyimpanan 7,650,000.00 169,190,932.00 0.00 176,840,932.00 1 24 01 15 005

Kajian sistem administrasi kearsifan 50,250,000.00 349,574,000.00 0.00 399,824,000.00 1 24 01 15 006

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 176,650,000.00 207,813,900.00 0.00 384,463,900.00 1 24 01 16

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 110,700,000.00 26,710,000.00 0.00 137,410,000.00 1 24 01 16 002

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 1 24 01 16 003

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 13,750,000.00 181,103,900.00 0.00 194,853,900.00 1 24 01 16 004

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 138,500,000.00 81,559,080.00 0.00 220,059,080.00 1 24 01 17

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 19,700,000.00 50,765,000.00 0.00 70,465,000.00 1 24 01 17 002

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 118,800,000.00 30,794,080.00 0.00 149,594,080.00 1 24 01 17 003

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 78,000,000.00 433,112,910.00 0.00 511,112,910.00 1 24 01 18

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 48,450,000.00 309,865,410.00 0.00 358,315,410.00 1 24 01 18 001

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 29,550,000.00 123,247,500.00 0.00 152,797,500.00 1 24 01 18 003

Perpustakaan 1,086,050,000.00 2,450,417,412.00 962,797,117.00 4,499,264,529.00 1 26

1,086,050,000.00 2,450,417,412.00 962,797,117.00 4,499,264,529.00 1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 618,800,000.00 1,090,079,684.00 100,805,982.00 1,809,685,666.00 1 26 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,800,000.00 988,274,220.00 0.00 1,511,074,220.00 1 26 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 10,499,214.00 100,805,982.00 111,305,196.00 1 26 01 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 72,000,000.00 71,981,275.00 0.00 143,981,275.00 1 26 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 24,000,000.00 19,324,975.00 0.00 43,324,975.00 1 26 01 01 007

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 467,250,000.00 1,360,337,728.00 861,991,135.00 2,689,578,863.00 1 26 01 21

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

321,175,000.00 640,959,850.00 0.00 962,134,850.00 1 26 01 21 001

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

33,700,000.00 316,048,545.00 0.00 349,748,545.00 1 26 01 21 003

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 22,975,000.00 153,441,000.00 0.00 176,416,000.00 1 26 01 21 004

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 0.00 0.00 0.00 0.00 1 26 01 21 007

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 34,400,000.00 57,343,633.00 0.00 91,743,633.00 1 26 01 21 008

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 24,000,000.00 86,884,500.00 861,991,135.00 972,875,635.00 1 26 01 21 009

Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 31,000,000.00 105,660,200.00 0.00 136,660,200.00 1 26 01 21 011

URUSAN PILIHAN 2,317,621,150.00 11,279,906,351.00 977,307,499.00 14,574,835,000.00 2

Pertanian 1,220,721,150.00 7,463,162,017.00 435,951,833.00 9,119,835,000.00 2 01

1,220,721,150.00 7,463,162,017.00 435,951,833.00 9,119,835,000.00 2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Non Urusan Setiap SKPD 552,721,150.00 1,618,079,017.00 291,581,833.00 2,462,382,000.00 2 01 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 328,250,000.00 1,189,581,642.00 3,465,001.00 1,521,296,643.00 2 01 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 16,521,150.00 293,222,072.00 288,116,832.00 597,860,054.00 2 01 01 01 002

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 73,178,430.00 0.00 74,328,430.00 2 01 01 01 003

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 97,600,000.00 12,029,530.00 0.00 109,629,530.00 2 01 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 109,200,000.00 50,067,343.00 0.00 159,267,343.00 2 01 01 01 007

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33,550,000.00 297,950,000.00 0.00 331,500,000.00 2 01 01 15

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 12,300,000.00 37,700,000.00 0.00 50,000,000.00 2 01 01 15 002

Peningkatan kemampuan lembaga petani 12,600,000.00 137,400,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 15 003

Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani 8,650,000.00 122,850,000.00 0.00 131,500,000.00 2 01 01 15 004

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 133,150,000.00 926,450,000.00 5,400,000.00 1,065,000,000.00 2 01 01 16

Penyusunan data base potensi produk pangan 7,450,000.00 162,550,000.00 0.00 170,000,000.00 2 01 01 16 002

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 11,050,000.00 93,950,000.00 0.00 105,000,000.00 2 01 01 16 004

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 57,600,000.00 85,400,000.00 0.00 143,000,000.00 2 01 01 16 005

Pengembangan pertanian pada lahan kering 6,575,000.00 88,025,000.00 5,400,000.00 100,000,000.00 2 01 01 16 017

Page 45: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

33

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

14,425,000.00 282,575,000.00 0.00 297,000,000.00 2 01 01 16 029

Penyuluhan sumber pangan alternatif 30,450,000.00 119,550,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 16 030

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5,600,000.00 94,400,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 16 031

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 42,400,000.00 566,580,000.00 2,520,000.00 611,500,000.00 2 01 01 17

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5,800,000.00 79,910,000.00 0.00 85,710,000.00 2 01 01 17 001

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

6,750,000.00 93,250,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 17 002

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

5,250,000.00 94,750,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 17 004

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 7,550,000.00 165,720,000.00 2,520,000.00 175,790,000.00 2 01 01 17 007

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

17,050,000.00 132,950,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 17 008

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 65,550,000.00 427,000,000.00 132,450,000.00 625,000,000.00 2 01 01 18

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 18 002

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3,000,000.00 4,100,000.00 132,450,000.00 139,550,000.00 2 01 01 18 003

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 17,350,000.00 132,650,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 18 004

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 45,200,000.00 290,250,000.00 0.00 335,450,000.00 2 01 01 18 006

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 39,450,000.00 723,150,000.00 0.00 762,600,000.00 2 01 01 19

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 21,050,000.00 128,950,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 19 001

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 18,400,000.00 594,200,000.00 0.00 612,600,000.00 2 01 01 19 003

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 106,600,000.00 135,580,000.00 0.00 242,180,000.00 2 01 01 21

Pendataan masalah peternakan 63,700,000.00 78,480,000.00 0.00 142,180,000.00 2 01 01 21 001

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 21 002

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 42,900,000.00 57,100,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 21 004

Program peningkatan produksi hasil peternakan 30,350,000.00 590,385,000.00 0.00 620,735,000.00 2 01 01 22

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 30,350,000.00 590,385,000.00 0.00 620,735,000.00 2 01 01 22 003

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 52,350,000.00 348,400,000.00 0.00 400,750,000.00 2 01 01 23

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 8,600,000.00 21,400,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 23 001

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan 9,600,000.00 99,150,000.00 0.00 108,750,000.00 2 01 01 23 003

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 6,350,000.00 101,650,000.00 0.00 108,000,000.00 2 01 01 23 007

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 13,850,000.00 42,150,000.00 0.00 56,000,000.00 2 01 01 23 011

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

13,950,000.00 84,050,000.00 0.00 98,000,000.00 2 01 01 23 012

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 51,300,000.00 243,700,000.00 0.00 295,000,000.00 2 01 01 24

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 7,950,000.00 100,050,000.00 0.00 108,000,000.00 2 01 01 24 002

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 24 004

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 43,350,000.00 143,650,000.00 0.00 187,000,000.00 2 01 01 24 005

Program pengembangan budidaya perikanan 35,100,000.00 1,183,483,000.00 4,000,000.00 1,222,583,000.00 2 01 01 20

Pengembangan bibit ikan unggul 11,600,000.00 967,400,000.00 0.00 979,000,000.00 2 01 01 20 001

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 20 002

Pengembangan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 23,500,000.00 216,083,000.00 4,000,000.00 243,583,000.00 2 01 01 20 004

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 22

Peningkatan kaspasitas kelembagaan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 22 003

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33,900,000.00 216,100,000.00 0.00 250,000,000.00 2 01 01 23

Peningkatan dan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33,900,000.00 216,100,000.00 0.00 250,000,000.00 2 01 01 23 002

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 26,800,000.00 153,805,000.00 0.00 180,605,000.00 2 01 01 24

Pemanfaatan perairan umum 26,800,000.00 153,805,000.00 0.00 180,605,000.00 2 01 01 24 002

Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan

17,500,000.00 32,500,000.00 0.00 50,000,000.00 2 01 01 25

Pengembangan teknologi penglolaan ikan 9,100,000.00 10,900,000.00 0.00 20,000,000.00 2 01 01 25 001

Peningkatan dan pengawasan mutu hasil perikanan 8,400,000.00 21,600,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 25 002

Perdagangan 1,096,900,000.00 3,816,744,334.00 541,355,666.00 5,455,000,000.00 2 06

1,096,900,000.00 3,816,744,334.00 541,355,666.00 5,455,000,000.00 2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Non Urusan Setiap SKPD 467,800,000.00 1,555,908,936.00 471,355,666.00 2,495,064,602.00 2 06 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 291,450,000.00 1,310,411,000.00 0.00 1,601,861,000.00 2 06 01 01 001

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,150,000.00 102,905,000.00 435,180,666.00 539,235,666.00 2 06 01 01 002

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 25,200,000.00 27,869,936.00 36,175,000.00 89,244,936.00 2 06 01 01 006

Penyusunan Dokumen Perencanaan 150,000,000.00 114,723,000.00 0.00 264,723,000.00 2 06 01 01 007

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 16,100,000.00 103,911,598.00 0.00 120,011,598.00 2 06 01 17

Page 46: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

34

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 16,100,000.00 103,911,598.00 0.00 120,011,598.00 2 06 01 17 008

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 153,450,000.00 346,550,000.00 0.00 500,000,000.00 2 06 01 15

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 33,350,000.00 101,650,000.00 0.00 135,000,000.00 2 06 01 15 001

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 34,550,000.00 110,450,000.00 0.00 145,000,000.00 2 06 01 15 002

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 19,900,000.00 100,100,000.00 0.00 120,000,000.00 2 06 01 15 003

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 65,650,000.00 34,350,000.00 0.00 100,000,000.00 2 06 01 15 004

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 78,300,000.00 254,435,250.00 0.00 332,735,250.00 2 06 01 17

Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri 11,700,000.00 65,533,000.00 0.00 77,233,000.00 2 06 01 17 002

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 35,400,000.00 129,814,500.00 0.00 165,214,500.00 2 06 01 17 003

Membangun jejaring dengan eksportir 19,700,000.00 26,508,750.00 0.00 46,208,750.00 2 06 01 17 008

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait 11,500,000.00 32,579,000.00 0.00 44,079,000.00 2 06 01 17 009

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 151,300,000.00 315,702,250.00 0.00 467,002,250.00 2 06 01 18

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0.00 0.00 0.00 0.00 2 06 01 18 001

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 16,200,000.00 34,542,050.00 0.00 50,742,050.00 2 06 01 18 002

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 39,400,000.00 62,252,000.00 0.00 101,652,000.00 2 06 01 18 003

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 51,600,000.00 97,818,000.00 0.00 149,418,000.00 2 06 01 18 006

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 20,400,000.00 52,093,200.00 0.00 72,493,200.00 2 06 01 18 007

Pendataan Perusahaan Perdagangan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 06 01 18 008

Sosialisasi Wajib daftar Perusahaan 8,500,000.00 41,500,000.00 0.00 50,000,000.00 2 06 01 18 009

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Kebutuhan Pokok Masyakat 15,200,000.00 27,497,000.00 0.00 42,697,000.00 2 06 01 18 011

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 30,050,000.00 75,852,400.00 70,000,000.00 175,902,400.00 2 06 01 19

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 16,200,000.00 41,262,500.00 0.00 57,462,500.00 2 06 01 19 002

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 13,850,000.00 34,589,900.00 70,000,000.00 118,439,900.00 2 06 01 19 003

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 107,600,000.00 341,894,700.00 0.00 449,494,700.00 2 06 01 15

Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi 16,200,000.00 76,345,100.00 0.00 92,545,100.00 2 06 01 15 003

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

91,400,000.00 265,549,600.00 0.00 356,949,600.00 2 06 01 15 004

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 57,600,000.00 737,425,100.00 0.00 795,025,100.00 2 06 01 16

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 19,000,000.00 238,629,700.00 0.00 257,629,700.00 2 06 01 16 004

Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 27,750,000.00 422,250,000.00 0.00 450,000,000.00 2 06 01 16 007

Pendataan Industri Kecil dan Menengah 10,850,000.00 76,545,400.00 0.00 87,395,400.00 2 06 01 16 008

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 34,700,000.00 85,064,100.00 0.00 119,764,100.00 2 06 01 17

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 34,700,000.00 85,064,100.00 0.00 119,764,100.00 2 06 01 17 002

Jumlah 1,062,401,909,941.00 532,246,979,188.00 395,779,311,745.00 134,375,619,008.00

Tangerang Selatan, Desember 2011

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Page 47: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

1

LAMPIRAN V

NOMOR

TANGGAL

:

:: 27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

TAHUN ANGGARAN ...

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KodeUrusan Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

1 2

BELANJA LANGSUNG

Pegawai Barangdan Jasa

5 6 7 8=3+4+5+6+7

Modal

BELANJA TIDAK LANGSUNG

43

Pegawai Non Pegawai Jumlah

01 Pelayanan Umum 469,980,257,202.45 113,320,518,094.00 135,004,044,538.00 41,625,459,358.00 82,635,500,000.00 97,394,735,212.45

01 1 06 Perencanaan Pembangunan 8,026,837,082.00 169,628,000.00 16,118,482,802.00 3,863,400,000.00 0.00 4,058,617,720.00

01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

124,186,295,014.00 112,628,586,094.00 448,807,605,627.13 37,075,284,358.00 82,635,500,000.00 92,281,940,161.13

01 1 24 Kearsipan 2,790,912,442.00 522,304,000.00 5,054,168,773.33 686,775,000.00 0.00 1,054,177,331.33

01 1 25 Komunikasi Informatika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 Ketertiban dan Keamanan 25,829,477,785.68 2,285,085,653.00 9,555,039,312.00 6,973,875,000.00 0.00 7,015,477,820.68

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

9,555,039,312.00 2,285,085,653.00 25,829,477,785.68 6,973,875,000.00 0.00 7,015,477,820.68

04 Ekonomi 59,333,852,140.13 3,885,479,099.00 28,806,178,519.00 10,888,771,150.00 0.00 15,753,423,372.13

04 1 07 Perhubungan 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 16,902,072,970.00 6,193,600,000.00 0.00 4,310,199,202.00

04 1 14 Ketenagakerjaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

9,673,725,000.00 597,250,000.00 14,844,543,763.78 1,794,025,000.00 0.00 2,779,543,763.78

04 1 16 Penanaman Modal 3,277,623,400.00 487,571,600.00 5,320,355,184.80 583,525,000.00 0.00 971,635,184.80

04 1 21 Ketahanan Pangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 01 Pertanian 7,463,162,017.00 435,951,833.00 13,452,011,579.33 1,220,721,150.00 0.00 4,332,176,579.33

04 2 02 Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 05 Kelautan dan Perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 06 Perdagangan 3,816,744,334.00 541,355,666.00 8,814,868,642.23 1,096,900,000.00 0.00 3,359,868,642.23

04 2 07 Industri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 08 Ketransmigrasian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 Lingkungan Hidup 170,668,997,941.28 101,792,106,331.00 49,156,220,297.00 9,167,450,000.00 0.00 10,553,221,313.28

05 1 05 Penataan Ruang 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 99,108,867,794.05 2,409,150,000.00 0.00 3,825,823,764.05

05 1 08 Lingkungan Hidup 29,698,368,117.00 28,376,064,481.00 71,560,130,147.23 6,758,300,000.00 0.00 6,727,397,549.23

05 1 09 Pertanahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06 Perumahan 152,325,034,305.98 100,899,587,700.00 35,073,803,400.00 11,481,862,600.00 0.00 4,869,780,605.98

06 1 03 Pekerjaan Umum 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 146,972,528,308.00 9,277,527,600.00 0.00 3,823,674,608.00

06 1 04 Perumahan 1,443,454,000.00 658,611,000.00 5,352,505,997.98 2,204,335,000.00 0.00 1,046,105,997.98

07 Kesehatan 222,444,420,032.00 116,045,588,663.00 66,154,945,292.00 11,069,617,000.00 0.00 29,174,269,077.00

07 1 02 Kesehatan 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 222,444,420,032.00 11,069,617,000.00 0.00 29,174,269,077.00

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08 Pariwisata dan Budaya 5,447,464,377.33 186,384,000.00 3,071,103,500.00 1,092,400,000.00 0.00 1,097,576,877.33

08 1 17 Kebudayaan 3,071,103,500.00 186,384,000.00 5,447,464,377.33 1,092,400,000.00 0.00 1,097,576,877.33

08 2 04 Pariwisata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Pendidikan 415,213,123,750.93 90,481,225,396.00 55,732,096,339.00 35,038,993,900.00 0.00 233,960,808,115.93

10 1 01 Pendidikan 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 397,687,524,403.00 31,848,188,900.00 0.00 230,298,904,297.00

10 1 18 Pemuda dan Olah Raga 7,101,526,000.00 158,150,000.00 12,132,117,077.00 2,104,755,000.00 0.00 2,767,686,077.00

10 1 26 Perpustakaan 2,450,417,412.00 962,797,117.00 5,393,482,270.93 1,086,050,000.00 0.00 894,217,741.93

11 Pelindungan Sosial 32,324,412,480.25 3,351,004,252.00 13,225,880,548.00 7,037,190,000.00 0.00 8,710,337,680.25

Page 48: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

2

11 1 10 Kependudukan dan Cacatan Sipil 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 13,413,595,680.13 3,242,250,000.00 0.00 2,665,471,680.13

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,943,022,348.00 488,218,452.00 8,539,488,205.48 1,418,710,000.00 0.00 2,689,537,405.48

11 1 13 Sosial 4,439,459,900.00 200,310,100.00 10,371,328,594.65 2,376,230,000.00 0.00 3,355,328,594.65

Jumlah 395,779,311,745.00 532,246,979,188.00 1,553,567,040,016.00 408,529,630,075.00 82,635,500,000.00 134,375,619,008.00

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 49: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.06.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.06 Perencanaan Pembangunan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.06 01 00000 5 BELANJA DAERAH 16,118,482,802.00

Belanja Tidak Langsung 4,058,617,720.00

1.06 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,058,617,720.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 12,059,865,082.00

01011.06 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,362,667,082.00

00101011.06 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,438,482,200.00

1.06 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 283,775,000.00

1.06 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,707,200.00

00201011.06 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,007,187,000.00

1.06 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,525,000.00

1.06 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 834,034,000.00

1.06 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 169,628,000.00

00301011.06 Peningkatan Disiplin Aparatur 78,424,650.00

1.06 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000.00

1.06 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,074,650.00

00501011.06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165,600,000.00

1.06 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.06 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,600,000.00

00601011.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

192,563,130.00

1.06 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 143,200,000.00

1.06 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,363,130.00

00701011.06 Penyusunan Dokumen Perencanaan 480,410,102.00

1.06 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 115,000,000.00

1.06 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 365,410,102.00

29011.06 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

250,000,000.00

00129011.06 Perencanaan pengembangan infrastruktur 250,000,000.00

1.06 01 00129 5 2 1 Belanja Pegawai 84,250,000.00

1.06 01 00129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,750,000.00

15011.06 Program Perencanaan Tata Ruang 400,000,000.00

00315011.06 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

200,000,000.00

1.06 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.06 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,000,000.00

01015011.06 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 200,000,000.00

1.06 01 01015 5 2 1 Belanja Pegawai 80,800,000.00

1.06 01 01015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,200,000.00

15011.06 Program Pengembangan data/informasi 1,249,500,000.00

00115011.06 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

150,000,000.00

Page 50: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.06.01 2

1 2 43

1.06 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 12,550,000.00

1.06 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,450,000.00

00215011.06 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

158,900,000.00

1.06 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 105,500,000.00

1.06 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,400,000.00

00415011.06 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

118,500,000.00

1.06 01 00415 5 2 1 Belanja Pegawai 105,500,000.00

1.06 01 00415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00

00515011.06 Penyusunan profile daerah 122,100,000.00

1.06 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 107,600,000.00

1.06 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00

00615011.06 Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan

200,000,000.00

1.06 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 56,600,000.00

1.06 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,400,000.00

00715011.06 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 150,000,000.00

1.06 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 60,400,000.00

1.06 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,600,000.00

00815011.06 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 50,000,000.00

1.06 01 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 34,900,000.00

1.06 01 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,100,000.00

00915011.06 Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 300,000,000.00

1.06 01 00915 5 2 1 Belanja Pegawai 13,450,000.00

1.06 01 00915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,550,000.00

16011.06 Program Kerjasama Pembangunan 224,000,000.00

00416011.06 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 224,000,000.00

1.06 01 00416 5 2 1 Belanja Pegawai 86,800,000.00

1.06 01 00416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,200,000.00

18011.06 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

0.00

00318011.06 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

0.00

1.06 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.06 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

19011.06 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

400,000,000.00

00919011.06 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

400,000,000.00

1.06 01 00919 5 2 1 Belanja Pegawai 134,350,000.00

1.06 01 00919 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,650,000.00

20011.06 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

590,000,000.00

00120011.06 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 200,000,000.00

1.06 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 46,950,000.00

1.06 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,050,000.00

00220011.06 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 210,000,000.00

1.06 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 95,700,000.00

1.06 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,300,000.00

00320011.06 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

180,000,000.00

1.06 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 36,950,000.00

1.06 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,050,000.00

21011.06 Program perencanaan pembangunan daerah 3,476,698,000.00

00821011.06 Penyusunan rancangan RKPD 157,642,000.00

1.06 01 00821 5 2 1 Belanja Pegawai 50,750,000.00

1.06 01 00821 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,892,000.00

00921011.06 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 332,709,000.00

1.06 01 00921 5 2 1 Belanja Pegawai 154,150,000.00

Page 51: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.06.01 3

1 2 43

1.06 01 00921 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,559,000.00

01121011.06 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 300,000,000.00

1.06 01 01121 5 2 1 Belanja Pegawai 75,500,000.00

1.06 01 01121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,500,000.00

01221011.06 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

350,000,000.00

1.06 01 01221 5 2 1 Belanja Pegawai 78,600,000.00

1.06 01 01221 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,400,000.00

01321011.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

300,000,000.00

1.06 01 01321 5 2 1 Belanja Pegawai 184,050,000.00

1.06 01 01321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,950,000.00

01421011.06 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 250,000,000.00

1.06 01 01421 5 2 1 Belanja Pegawai 122,250,000.00

1.06 01 01421 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,750,000.00

01521011.06 Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 114,537,000.00

1.06 01 01521 5 2 1 Belanja Pegawai 63,850,000.00

1.06 01 01521 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,687,000.00

01721011.06 Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 100,000,000.00

1.06 01 01721 5 2 1 Belanja Pegawai 27,200,000.00

1.06 01 01721 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,800,000.00

02021011.06 Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa 270,000,000.00

1.06 01 02021 5 2 1 Belanja Pegawai 251,500,000.00

1.06 01 02021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,500,000.00

02121011.06 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

200,000,000.00

1.06 01 02121 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00

1.06 01 02121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,800,000.00

02221011.06 Sosialisasi RPJMD 100,000,000.00

1.06 01 02221 5 2 1 Belanja Pegawai 35,600,000.00

1.06 01 02221 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,400,000.00

02321011.06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 300,000,000.00

1.06 01 02321 5 2 1 Belanja Pegawai 109,050,000.00

1.06 01 02321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,950,000.00

02421011.06 Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan 701,810,000.00

1.06 01 02421 5 2 1 Belanja Pegawai 247,200,000.00

1.06 01 02421 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 454,610,000.00

02521011.06 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 0.00

1.06 01 02521 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.06 01 02521 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

22011.06 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636,000,000.00

00222011.06 Penyusunan indikator ekonomi daerah 135,500,000.00

1.06 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 117,100,000.00

1.06 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,400,000.00

00422011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 500,500,000.00

1.06 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 85,850,000.00

1.06 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 414,650,000.00

23011.06 Program perencanaan sosial budaya 315,000,000.00

00123011.06 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 65,000,000.00

1.06 01 00123 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000.00

1.06 01 00123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,400,000.00

00323011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

100,000,000.00

1.06 01 00323 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00

1.06 01 00323 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,200,000.00

00523011.06 Koordinasi Pencapaian Target MDG 150,000,000.00

1.06 01 00523 5 2 1 Belanja Pegawai 57,400,000.00

1.06 01 00523 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,600,000.00

Page 52: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.06.01 4

1 2 43

24011.06 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200,000,000.00

00324011.06 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 200,000,000.00

1.06 01 00324 5 2 1 Belanja Pegawai 30,700,000.00

1.06 01 00324 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,300,000.00

16011.06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 300,000,000.00

00916011.06 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

300,000,000.00

1.06 01 00916 5 2 1 Belanja Pegawai 100,300,000.00

1.06 01 00916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,700,000.00

17011.06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

656,000,000.00

03217011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

328,000,000.00

1.06 01 03217 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000.00

1.06 01 03217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,200,000.00

03317011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

328,000,000.00

1.06 01 03317 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000.00

1.06 01 03317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,200,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 16,118,482,802.00

SURPLUS/(DEFISIT) (16,118,482,802.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 53: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.03.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.03 Pekerjaan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.03 01 00000 5 BELANJA DAERAH 146,972,528,308.00

Belanja Tidak Langsung 3,823,674,608.00

1.03 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,823,674,608.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 143,148,853,700.00

01011.03 Program Non Urusan Setiap SKPD 7,177,409,358.00

00101011.03 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,127,023,550.00

1.03 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 860,900,000.00

1.03 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,265,623,550.00

1.03 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 500,000.00

00201011.03 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,132,990,000.00

1.03 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.03 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 801,640,000.00

1.03 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 1,329,050,000.00

00301011.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 368,120,700.00

1.03 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 4,700,000.00

1.03 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,420,700.00

00501011.03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 456,500,000.00

1.03 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 49,800,000.00

1.03 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,700,000.00

00601011.03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

675,356,304.00

1.03 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 266,000,000.00

1.03 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,356,304.00

00701011.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan 417,418,804.00

1.03 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000.00

1.03 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,868,804.00

15011.03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00

00715011.03 DAK Pembangunan Jalan 0.00

1.03 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.03 01 00715 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00915011.03 Pengawasan Teknis Jalan 0.00

1.03 01 00915 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.03 01 00915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

16011.03 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 10,237,600,500.00

00116011.03 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1,734,352,000.00

1.03 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 318,250,000.00

1.03 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,416,102,000.00

00216011.03 Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 750,000,000.00

1.03 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 45,200,000.00

Page 54: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.03.01 2

1 2 43

1.03 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 704,800,000.00

00316011.03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 7,338,248,500.00

1.03 01 00316 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.03 01 00316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,798,500.00

1.03 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 7,245,450,000.00

00516011.03 Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

415,000,000.00

1.03 01 00516 5 2 1 Belanja Pegawai 55,400,000.00

1.03 01 00516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,600,000.00

17011.03 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 4,481,276,600.00

00117011.03 Perencanaan Turap/Talud/Brojong 449,260,000.00

1.03 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 65,800,000.00

1.03 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,460,000.00

00317011.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3,637,016,600.00

1.03 01 00317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,750,000.00

1.03 01 00317 5 2 3 Belanja Modal 3,629,266,600.00

00517011.03 Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong 395,000,000.00

1.03 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 42,875,000.00

1.03 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,125,000.00

18011.03 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 84,353,985,400.00

00318011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6,874,000,000.00

1.03 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 1,450,607,600.00

1.03 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,423,392,400.00

00418011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1,440,000,000.00

1.03 01 00418 5 2 1 Belanja Pegawai 564,839,000.00

1.03 01 00418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 875,161,000.00

00918011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 3,000,000,000.00

1.03 01 00918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,250,000.00

1.03 01 00918 5 2 3 Belanja Modal 2,994,750,000.00

01018011.03 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan

1,984,848,000.00

1.03 01 01018 5 2 1 Belanja Pegawai 252,600,000.00

1.03 01 01018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,732,248,000.00

01118011.03 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

657,695,000.00

1.03 01 01118 5 2 1 Belanja Pegawai 176,550,000.00

1.03 01 01118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,145,000.00

01318011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

750,000,000.00

1.03 01 01318 5 2 1 Belanja Pegawai 72,150,000.00

1.03 01 01318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677,850,000.00

01418011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 17,762,954,000.00

1.03 01 01418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.03 01 01418 5 2 3 Belanja Modal 17,762,954,000.00

01518011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 17,386,158,400.00

1.03 01 01518 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,406,000.00

1.03 01 01518 5 2 3 Belanja Modal 17,371,752,400.00

01618011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 30,558,330,000.00

1.03 01 01618 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,691,000.00

1.03 01 01618 5 2 3 Belanja Modal 30,521,639,000.00

01718011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I

950,000,000.00

1.03 01 01718 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000.00

1.03 01 01718 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 874,650,000.00

01818011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II

1,320,000,000.00

1.03 01 01818 5 2 1 Belanja Pegawai 103,600,000.00

1.03 01 01818 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,216,400,000.00

01918011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III

1,670,000,000.00

Page 55: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.03.01 3

1 2 43

1.03 01 01918 5 2 1 Belanja Pegawai 129,500,000.00

1.03 01 01918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,540,500,000.00

20011.03 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 2,908,450,000.00

00120011.03 Inspeksi kondisi Jalan 2,908,450,000.00

1.03 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 331,700,000.00

1.03 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,576,750,000.00

1.03 01 00120 5 2 3 Belanja Modal 0.00

22011.03 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

1,491,550,000.00

00122011.03 Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan 281,255,000.00

1.03 01 00122 5 2 1 Belanja Pegawai 19,150,000.00

1.03 01 00122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,105,000.00

00422011.03 Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air

789,695,000.00

1.03 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 194,300,000.00

1.03 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,395,000.00

00522011.03 Penyusunan Data Informasi Profil Dinas 420,600,000.00

1.03 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 45,900,000.00

1.03 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,700,000.00

1.03 01 00522 5 2 3 Belanja Modal 182,000,000.00

23011.03 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

927,951,217.00

00623011.03 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

560,225,000.00

1.03 01 00623 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.03 01 00623 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,175,000.00

1.03 01 00623 5 2 3 Belanja Modal 501,050,000.00

01023011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 250,000,000.00

1.03 01 01023 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000.00

1.03 01 01023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,350,000.00

01723011.03 Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air

117,726,217.00

1.03 01 01723 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000.00

1.03 01 01723 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,076,217.00

24011.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6,848,741,700.00

01424011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 3,094,077,000.00

1.03 01 01424 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.03 01 01424 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,377,000.00

1.03 01 01424 5 2 3 Belanja Modal 3,088,700,000.00

01824011.03 DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 3,754,664,700.00

1.03 01 01824 5 2 3 Belanja Modal 3,754,664,700.00

26011.03 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

6,939,068,000.00

00226011.03 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

5,580,000,000.00

1.03 01 00226 5 2 1 Belanja Pegawai 2,452,313,000.00

1.03 01 00226 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,127,687,000.00

1.03 01 00226 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00526011.03 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1,359,068,000.00

1.03 01 00526 5 2 1 Belanja Pegawai 162,475,000.00

1.03 01 00526 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,196,593,000.00

28011.03 Program pengendalian banjir 14,160,465,156.00

00128011.03 Pembangunan reservoir pengendali banjir 9,996,473,000.00

1.03 01 00128 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.03 01 00128 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,823,000.00

1.03 01 00128 5 2 3 Belanja Modal 9,990,650,000.00

00628011.03 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

4,163,992,156.00

1.03 01 00628 5 2 1 Belanja Pegawai 792,543,000.00

Page 56: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.03.01 4

1 2 43

1.03 01 00628 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,502,899,156.00

1.03 01 00628 5 2 3 Belanja Modal 1,868,550,000.00

31011.03 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 214,459,482.00

00131011.03 Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

214,459,482.00

1.03 01 00131 5 2 1 Belanja Pegawai 44,575,000.00

1.03 01 00131 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,884,482.00

1.03 01 00131 5 2 3 Belanja Modal 0.00

32011.03 Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 257,351,546.00

00232011.03 Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

257,351,546.00

1.03 01 00232 5 2 1 Belanja Pegawai 154,800,000.00

1.03 01 00232 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,551,546.00

33011.03 Program Pengawasan jasa Konstruksi 150,544,741.00

00533011.03 Pengawasan terhadap K-3 150,544,741.00

1.03 01 00533 5 2 1 Belanja Pegawai 23,375,000.00

1.03 01 00533 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,169,741.00

35011.03 Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

3,000,000,000.00

00135011.03 Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

3,000,000,000.00

1.03 01 00135 5 2 1 Belanja Pegawai 440,125,000.00

1.03 01 00135 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,559,875,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 146,972,528,308.00

SURPLUS/(DEFISIT) (146,972,528,308.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 57: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.01 Dinas Kesehatan:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.02 01 00000 4 PENDAPATAN 3,520,000,000.00

1400000011.02 Pendapatan Asli Daerah 3,520,000,000.00

1.02 01 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,520,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 3,520,000,000.00

1.02 01 00000 5 BELANJA DAERAH 171,820,607,302.00

Belanja Tidak Langsung 23,624,152,852.00

1.02 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 23,624,152,852.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 148,196,454,450.00

01011.02 Program Non Urusan Setiap SKPD 6,950,000,000.00

00101011.02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,646,642,900.00

1.02 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 1,834,000,000.00

1.02 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,812,642,900.00

00201011.02 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,489,609,800.00

1.02 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000.00

1.02 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,684,800.00

1.02 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 1,216,875,000.00

00301011.02 Peningkatan Disiplin Aparatur 413,747,300.00

1.02 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 7,550,000.00

1.02 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,197,300.00

00501011.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00

1.02 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00601011.02 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

200,000,000.00

1.02 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 80,450,000.00

1.02 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,550,000.00

1.02 01 00601 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00701011.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 200,000,000.00

1.02 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 92,000,000.00

1.02 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,000,000.00

15011.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,254,749,000.00

00115011.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 9,254,749,000.00

1.02 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 45,225,000.00

1.02 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,209,524,000.00

16011.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9,103,476,720.00

00116011.02 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

100,000,000.00

1.02 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00

Page 58: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 2

1 2 43

1.02 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,600,000.00

00216011.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 151,933,500.00

1.02 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.02 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,933,500.00

1.02 01 00216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00316011.02 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

344,000,000.00

1.02 01 00316 5 2 1 Belanja Pegawai 9,100,000.00

1.02 01 00316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,900,000.00

1.02 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00716011.02 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 150,000,000.00

1.02 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 9,450,000.00

1.02 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,550,000.00

00916011.02 Peningkatan kesehatan masyarakat 150,000,000.00

1.02 01 00916 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000.00

1.02 01 00916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,400,000.00

01216011.02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2,707,543,220.00

1.02 01 01216 5 2 1 Belanja Pegawai 780,400,000.00

1.02 01 01216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,927,143,220.00

01516011.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200,000,000.00

1.02 01 01516 5 2 1 Belanja Pegawai 16,725,000.00

1.02 01 01516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,275,000.00

01616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu

243,780,000.00

1.02 01 01616 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00

1.02 01 01616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,810,628.00

1.02 01 01616 5 2 3 Belanja Modal 57,319,372.00

01716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan

132,399,000.00

1.02 01 01716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00

1.02 01 01716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,699,000.00

01816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya

149,032,000.00

1.02 01 01816 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 01816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,921,950.00

1.02 01 01816 5 2 3 Belanja Modal 23,810,050.00

01916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I

293,489,000.00

1.02 01 01916 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00

1.02 01 01916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 243,141,500.00

1.02 01 01916 5 2 3 Belanja Modal 49,197,500.00

02016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II

151,844,000.00

1.02 01 02016 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00

1.02 01 02016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148,744,000.00

02116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

191,851,000.00

1.02 01 02116 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00

1.02 01 02116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,982,200.00

1.02 01 02116 5 2 3 Belanja Modal 46,768,800.00

02216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

366,588,000.00

1.02 01 02216 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000.00

1.02 01 02216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,586,680.00

1.02 01 02216 5 2 3 Belanja Modal 26,501,320.00

02316011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

191,870,000.00

1.02 01 02316 5 2 1 Belanja Pegawai 8,900,000.00

1.02 01 02316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,970,000.00

Page 59: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 3

1 2 4302416011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT

Puskesmas Benda Baru 234,623,000.00

1.02 01 02416 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00

1.02 01 02416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,116,600.00

1.02 01 02416 5 2 3 Belanja Modal 23,756,400.00

02516011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

339,579,450.00

1.02 01 02516 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00

1.02 01 02516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 297,125,650.00

1.02 01 02516 5 2 3 Belanja Modal 37,803,800.00

02616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

215,768,000.00

1.02 01 02616 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00

1.02 01 02616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,295,000.00

1.02 01 02616 5 2 3 Belanja Modal 31,023,000.00

02716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

162,018,000.00

1.02 01 02716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 02716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,718,000.00

02816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung

146,467,000.00

1.02 01 02816 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00

1.02 01 02816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,117,000.00

02916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

247,636,000.00

1.02 01 02916 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00

1.02 01 02916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,476,200.00

1.02 01 02916 5 2 3 Belanja Modal 22,459,800.00

03016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan

119,807,000.00

1.02 01 03016 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 01 03016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,807,000.00

03116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

114,936,000.00

1.02 01 03116 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00

1.02 01 03116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,386,000.00

03216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

191,854,000.00

1.02 01 03216 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00

1.02 01 03216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,985,800.00

1.02 01 03216 5 2 3 Belanja Modal 27,168,200.00

03316011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

236,216,000.00

1.02 01 03316 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 03316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,889,148.00

1.02 01 03316 5 2 3 Belanja Modal 31,026,852.00

03416011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

229,995,000.00

1.02 01 03416 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00

1.02 01 03416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,951,400.00

1.02 01 03416 5 2 3 Belanja Modal 35,593,600.00

03516011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

205,128,550.00

1.02 01 03516 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00

1.02 01 03516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,028,550.00

03616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

148,283,000.00

1.02 01 03616 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00

1.02 01 03616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,183,000.00

03716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

174,962,000.00

1.02 01 03716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 03716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172,662,000.00

Page 60: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 4

1 2 43

03816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

146,566,000.00

1.02 01 03816 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00

1.02 01 03816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,236,000.00

1.02 01 03816 5 2 3 Belanja Modal 37,130,000.00

03916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

208,799,000.00

1.02 01 03916 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 03916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,499,000.00

04016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam

156,509,000.00

1.02 01 04016 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00

1.02 01 04016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,809,000.00

04116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi

100,000,000.00

1.02 01 04116 5 2 1 Belanja Pegawai 61,200,000.00

1.02 01 04116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,800,000.00

04216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda

200,000,000.00

1.02 01 04216 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00

1.02 01 04216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,350,000.00

17011.02 Program Pengawasan Obat dan Makanan 157,800,000.00

00217011.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

157,800,000.00

1.02 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00

1.02 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,800,000.00

19011.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

4,664,060,450.00

00219011.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 4,664,060,450.00

1.02 01 00219 5 2 1 Belanja Pegawai 245,370,000.00

1.02 01 00219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,418,690,450.00

20011.02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,507,301,000.00

00220011.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1,000,000,000.00

1.02 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00

1.02 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 987,200,000.00

00320011.02 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

200,000,000.00

1.02 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 34,400,000.00

1.02 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,600,000.00

00420011.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

307,301,000.00

1.02 01 00420 5 2 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

1.02 01 00420 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,201,000.00

21011.02 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300,000,000.00

00121011.02 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 300,000,000.00

1.02 01 00121 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.02 01 00121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,950,000.00

1.02 01 00121 5 2 3 Belanja Modal 166,750,000.00

22011.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2,982,062,000.00

00122011.02 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 300,000,000.00

1.02 01 00122 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000.00

1.02 01 00122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,000,000.00

00222011.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1,215,000,000.00

1.02 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000.00

1.02 01 00222 5 2 3 Belanja Modal 1,214,875,000.00

00422011.02 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 367,948,400.00

1.02 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.02 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,948,400.00

Page 61: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 5

1 2 43

00522011.02 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

398,725,000.00

1.02 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 64,300,000.00

1.02 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,425,000.00

00622011.02 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00

1.02 01 00622 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 01 00622 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00822011.02 Peningkatan Imunisasi 237,381,800.00

1.02 01 00822 5 2 1 Belanja Pegawai 62,400,000.00

1.02 01 00822 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,981,800.00

00922011.02 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

195,026,800.00

1.02 01 00922 5 2 1 Belanja Pegawai 43,600,000.00

1.02 01 00922 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,426,800.00

01022011.02 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

184,500,000.00

1.02 01 01022 5 2 1 Belanja Pegawai 42,200,000.00

1.02 01 01022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,300,000.00

01122011.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 83,480,000.00

1.02 01 01122 5 2 1 Belanja Pegawai 21,200,000.00

1.02 01 01122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,280,000.00

23011.02 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,105,456,000.00

00123011.02 Penyusunan standar kesehatan 68,891,000.00

1.02 01 00123 5 2 1 Belanja Pegawai 9,100,000.00

1.02 01 00123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,791,000.00

00223011.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

136,115,000.00

1.02 01 00223 5 2 1 Belanja Pegawai 25,600,000.00

1.02 01 00223 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,515,000.00

00323011.02 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

400,450,000.00

1.02 01 00323 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.02 01 00323 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,310,000.00

1.02 01 00323 5 2 3 Belanja Modal 173,140,000.00

00423011.02 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

500,000,000.00

1.02 01 00423 5 2 1 Belanja Pegawai 168,100,000.00

1.02 01 00423 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,900,000.00

25011.02 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

18,694,558,280.00

00125011.02 Pembangunan puskesmas 8,660,742,500.00

1.02 01 00125 5 2 1 Belanja Pegawai 42,600,000.00

1.02 01 00125 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,975,000.00

1.02 01 00125 5 2 3 Belanja Modal 8,145,167,500.00

00425011.02 Pengadaaan puskesmas keliling 1,063,143,000.00

1.02 01 00425 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.02 01 00425 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,900,000.00

1.02 01 00425 5 2 3 Belanja Modal 1,046,443,000.00

00525011.02 Pembangunan posyandu 2,573,450,000.00

1.02 01 00525 5 2 1 Belanja Pegawai 83,725,000.00

1.02 01 00525 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,489,725,000.00

1.02 01 00525 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00725011.02 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 6,397,222,780.00

1.02 01 00725 5 2 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00

1.02 01 00725 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,711,600.00

1.02 01 00725 5 2 3 Belanja Modal 6,186,261,180.00

26011.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

76,929,317,000.00

00126011.02 Pembangunan rumah sakit 29,500,000,000.00

Page 62: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 6

1 2 43

1.02 01 00126 5 2 1 Belanja Pegawai 30,300,000.00

1.02 01 00126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,819,000.00

1.02 01 00126 5 2 3 Belanja Modal 28,011,881,000.00

02126011.02 Pengadaan mebeleur rumah sakit 3,034,762,000.00

1.02 01 02126 5 2 1 Belanja Pegawai 7,900,000.00

1.02 01 02126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,151,116.00

1.02 01 02126 5 2 3 Belanja Modal 2,887,710,884.00

02226011.02 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1,538,643,000.00

1.02 01 02226 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.02 01 02226 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,900,000.00

1.02 01 02226 5 2 3 Belanja Modal 1,515,943,000.00

03026011.02 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 38,295,150,000.00

1.02 01 03026 5 2 1 Belanja Pegawai 6,100,000.00

1.02 01 03026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00

1.02 01 03026 5 2 3 Belanja Modal 38,284,250,000.00

03126011.02 Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,560,762,000.00

1.02 01 03126 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.02 01 03126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,700,000.00

1.02 01 03126 5 2 3 Belanja Modal 4,550,262,000.00

28011.02 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10,581,674,000.00

00328011.02 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 80,944,000.00

1.02 01 00328 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.02 01 00328 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,424,900.00

1.02 01 00328 5 2 3 Belanja Modal 2,519,100.00

00528011.02 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 85,000,000.00

1.02 01 00528 5 2 1 Belanja Pegawai 33,200,000.00

1.02 01 00528 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,800,000.00

00728011.02 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 10,415,730,000.00

1.02 01 00728 5 2 1 Belanja Pegawai 53,300,000.00

1.02 01 00728 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,362,430,000.00

29011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 150,000,000.00

00429011.02 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 150,000,000.00

1.02 01 00429 5 2 1 Belanja Pegawai 35,750,000.00

1.02 01 00429 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,250,000.00

30011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 200,000,000.00

00130011.02 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 200,000,000.00

1.02 01 00130 5 2 1 Belanja Pegawai 60,650,000.00

1.02 01 00130 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,350,000.00

32011.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

300,000,000.00

00132011.02 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

300,000,000.00

1.02 01 00132 5 2 1 Belanja Pegawai 109,300,000.00

1.02 01 00132 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,700,000.00

1.02 01 00132 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33011.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 5,316,000,000.00

00133011.02 Pengelolaan Tenaga Medis 4,992,000,000.00

1.02 01 00133 5 2 1 Belanja Pegawai 3,926,700,000.00

1.02 01 00133 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,065,300,000.00

00233011.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 324,000,000.00

1.02 01 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 7,250,000.00

1.02 01 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,357,000.00

1.02 01 00233 5 2 3 Belanja Modal 220,393,000.00

34011.02 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

0.00

00134011.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00

1.02 01 00134 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

Page 63: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.01 7

1 2 43

1.02 01 00134 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 171,820,607,302.00

SURPLUS/(DEFISIT) (168,300,607,302.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 64: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.01 Pendidikan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.01.01 Dinas Pendidikan:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.01 01 00000 5 BELANJA DAERAH 397,687,524,403.00

Belanja Tidak Langsung 230,298,904,297.00

1.01 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 230,298,904,297.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 167,388,620,106.00

01011.01 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,794,468,000.00

00101011.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,149,849,000.00

1.01 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 407,550,000.00

1.01 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 742,299,000.00

00201011.01 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,067,750,000.00

1.01 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,000,000.00

1.01 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 704,750,000.00

00301011.01 Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00

1.01 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00501011.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 276,869,000.00

1.01 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 46,550,000.00

1.01 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,319,000.00

00601011.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

350,000,000.00

1.01 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 62,800,000.00

1.01 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,200,000.00

00701011.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 950,000,000.00

1.01 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 159,400,000.00

1.01 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 790,600,000.00

15011.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,891,644,900.00

00115011.01 Pembangunan gedung sekolah 648,200,000.00

1.01 01 00115 5 2 3 Belanja Modal 648,200,000.00

00715011.01 Pembangunan saranan dan prasarana bermain 132,000,000.00

1.01 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 500,000.00

1.01 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,500,000.00

05715011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 89,572,900.00

1.01 01 05715 5 2 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00

1.01 01 05715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,172,900.00

05815011.01 Pengembangan pendidikan anak usia dini 121,843,100.00

1.01 01 05815 5 2 1 Belanja Pegawai 41,100,000.00

1.01 01 05815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,743,100.00

05915011.01 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 82,107,500.00

1.01 01 05915 5 2 1 Belanja Pegawai 32,500,000.00

1.01 01 05915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,607,500.00

Page 65: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 2

1 2 4306015011.01 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia

dini 95,750,000.00

1.01 01 06015 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 06015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,350,000.00

06315011.01 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

85,370,000.00

1.01 01 06315 5 2 1 Belanja Pegawai 22,400,000.00

1.01 01 06315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,970,000.00

06415011.01 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 86,770,000.00

1.01 01 06415 5 2 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00

1.01 01 06415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,770,000.00

06515011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 244,235,000.00

1.01 01 06515 5 2 1 Belanja Pegawai 17,375,000.00

1.01 01 06515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,860,000.00

06615011.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,536,000.00

1.01 01 06615 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000.00

1.01 01 06615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,186,000.00

07015011.01 Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 50,683,200.00

1.01 01 07015 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00

1.01 01 07015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,883,200.00

07515011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK

84,402,000.00

1.01 01 07515 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00

1.01 01 07515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,002,000.00

07715011.01 Perencanaan dan Penyusunan program TK 79,269,800.00

1.01 01 07715 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000.00

1.01 01 07715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,069,800.00

07915011.01 Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 38,411,100.00

1.01 01 07915 5 2 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00

1.01 01 07915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,411,100.00

08015011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK

27,494,300.00

1.01 01 08015 5 2 1 Belanja Pegawai 23,800,000.00

1.01 01 08015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,694,300.00

16011.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 113,516,008,186.00

00316011.01 Penambahan ruang kelas sekolah 44,659,847,681.00

1.01 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 44,659,847,681.00

01816011.01 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 4,012,300,000.00

1.01 01 01816 5 2 3 Belanja Modal 4,012,300,000.00

02516011.01 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00

1.01 01 02516 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 02516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

04416011.01 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6,735,800,000.00

1.01 01 04416 5 2 3 Belanja Modal 6,735,800,000.00

04616011.01 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

909,750,000.00

1.01 01 04616 5 2 3 Belanja Modal 909,750,000.00

05716011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 252,995,000.00

1.01 01 05716 5 2 1 Belanja Pegawai 127,100,000.00

1.01 01 05716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,895,000.00

05916011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 147,974,000.00

1.01 01 05916 5 2 1 Belanja Pegawai 23,200,000.00

1.01 01 05916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,774,000.00

06116011.01 Pembinaan SMP terbuka 78,583,000.00

1.01 01 06116 5 2 1 Belanja Pegawai 33,200,000.00

1.01 01 06116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,383,000.00

06216011.01 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 6,018,050,000.00

1.01 01 06216 5 2 3 Belanja Modal 6,018,050,000.00

Page 66: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 3

1 2 43

06716011.01 Penyelenggraan paket A setara SD 25,399,000.00

1.01 01 06716 5 2 1 Belanja Pegawai 20,200,000.00

1.01 01 06716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,199,000.00

06816011.01 Penyelenggraan paket B setara SMP 47,567,000.00

1.01 01 06816 5 2 1 Belanja Pegawai 20,200,000.00

1.01 01 06816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,367,000.00

07116011.01 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)

152,843,000.00

1.01 01 07116 5 2 1 Belanja Pegawai 25,075,000.00

1.01 01 07116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,768,000.00

07616011.01 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30,296,000.00

1.01 01 07616 5 2 1 Belanja Pegawai 20,100,000.00

1.01 01 07616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,196,000.00

07816011.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,571,000.00

1.01 01 07816 5 2 1 Belanja Pegawai 8,700,000.00

1.01 01 07816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,871,000.00

08016011.01 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 519,000,000.00

1.01 01 08016 5 2 1 Belanja Pegawai 509,700,000.00

1.01 01 08016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,300,000.00

08116011.01 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00

1.01 01 08116 5 2 1 Belanja Pegawai 233,150,000.00

08216011.01 Penyelenggaraan UASBN 690,514,200.00

1.01 01 08216 5 2 1 Belanja Pegawai 160,150,000.00

1.01 01 08216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530,364,200.00

08316011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 81,250,000.00

1.01 01 08316 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00

1.01 01 08316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,950,000.00

08516011.01 Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 608,998,000.00

1.01 01 08516 5 2 1 Belanja Pegawai 442,250,000.00

1.01 01 08516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,748,000.00

08816011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 169,670,100.00

1.01 01 08816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,400,000.00

1.01 01 08816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,270,100.00

08916011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 143,106,000.00

1.01 01 08916 5 2 1 Belanja Pegawai 19,325,000.00

1.01 01 08916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,781,000.00

09216011.01 Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00

1.01 01 09216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

09516011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 431,660,000.00

1.01 01 09516 5 2 1 Belanja Pegawai 11,660,000.00

1.01 01 09516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,000,000.00

09916011.01 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 79,008,500.00

1.01 01 09916 5 2 1 Belanja Pegawai 37,050,000.00

1.01 01 09916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,958,500.00

10516011.01 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 122,575,000.00

1.01 01 10516 5 2 1 Belanja Pegawai 44,600,000.00

1.01 01 10516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,975,000.00

10716011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 222,174,000.00

1.01 01 10716 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00

1.01 01 10716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,274,000.00

10816011.01 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 336,162,500.00

1.01 01 10816 5 2 1 Belanja Pegawai 164,600,000.00

1.01 01 10816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,562,500.00

11416011.01 Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 34,454,000.00

1.01 01 11416 5 2 1 Belanja Pegawai 19,150,000.00

1.01 01 11416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,304,000.00

11516011.01 Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 3,551,650,000.00

Page 67: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 4

1 2 43

1.01 01 11516 5 2 1 Belanja Pegawai 141,075,000.00

1.01 01 11516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,410,575,000.00

11716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 156,255,000.00

1.01 01 11716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,000,000.00

1.01 01 11716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,755,000.00

1.01 01 11716 5 2 3 Belanja Modal 11,500,000.00

11816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 156,255,000.00

1.01 01 11816 5 2 1 Belanja Pegawai 39,800,000.00

1.01 01 11816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,920,900.00

1.01 01 11816 5 2 3 Belanja Modal 7,534,100.00

11916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 240,120,000.00

1.01 01 11916 5 2 1 Belanja Pegawai 45,550,000.00

1.01 01 11916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,711,700.00

1.01 01 11916 5 2 3 Belanja Modal 48,858,300.00

12016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 228,380,000.00

1.01 01 12016 5 2 1 Belanja Pegawai 40,750,000.00

1.01 01 12016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,499,800.00

1.01 01 12016 5 2 3 Belanja Modal 37,130,200.00

12116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 274,280,000.00

1.01 01 12116 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000.00

1.01 01 12116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,610,300.00

1.01 01 12116 5 2 3 Belanja Modal 57,669,700.00

12216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 192,480,000.00

1.01 01 12216 5 2 1 Belanja Pegawai 39,750,000.00

1.01 01 12216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,911,700.00

1.01 01 12216 5 2 3 Belanja Modal 33,818,300.00

12316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 169,560,000.00

1.01 01 12316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,250,000.00

1.01 01 12316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,959,300.00

1.01 01 12316 5 2 3 Belanja Modal 18,350,700.00

12416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 179,945,000.00

1.01 01 12416 5 2 1 Belanja Pegawai 41,500,000.00

1.01 01 12416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,855,200.00

1.01 01 12416 5 2 3 Belanja Modal 15,589,800.00

12516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 135,751,400.00

1.01 01 12516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,800,000.00

1.01 01 12516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,451,400.00

1.01 01 12516 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000.00

12616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 213,480,000.00

1.01 01 12616 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00

1.01 01 12616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,401,700.00

1.01 01 12616 5 2 3 Belanja Modal 44,778,300.00

12716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 241,380,000.00

1.01 01 12716 5 2 1 Belanja Pegawai 39,900,000.00

1.01 01 12716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,488,700.00

1.01 01 12716 5 2 3 Belanja Modal 55,991,300.00

12816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 200,380,000.00

1.01 01 12816 5 2 1 Belanja Pegawai 41,050,000.00

1.01 01 12816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,493,200.00

1.01 01 12816 5 2 3 Belanja Modal 34,836,800.00

12916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 151,754,900.00

1.01 01 12916 5 2 1 Belanja Pegawai 39,600,000.00

1.01 01 12916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,161,200.00

1.01 01 12916 5 2 3 Belanja Modal 4,993,700.00

13016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 91,547,600.00

1.01 01 13016 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000.00

Page 68: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 5

1 2 43

1.01 01 13016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,447,600.00

13116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 164,755,000.00

1.01 01 13116 5 2 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00

1.01 01 13116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,329,700.00

1.01 01 13116 5 2 3 Belanja Modal 11,225,300.00

13216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 254,880,000.00

1.01 01 13216 5 2 1 Belanja Pegawai 46,250,000.00

1.01 01 13216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,814,300.00

1.01 01 13216 5 2 3 Belanja Modal 42,815,700.00

13316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 197,975,000.00

1.01 01 13316 5 2 1 Belanja Pegawai 41,800,000.00

1.01 01 13316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,711,900.00

1.01 01 13316 5 2 3 Belanja Modal 26,463,100.00

13416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 237,600,000.00

1.01 01 13416 5 2 1 Belanja Pegawai 44,600,000.00

1.01 01 13416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,716,800.00

1.01 01 13416 5 2 3 Belanja Modal 50,283,200.00

13516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 46,800,000.00

1.01 01 13516 5 2 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00

1.01 01 13516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,550,000.00

1.01 01 13516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

13616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 172,440,000.00

1.01 01 13616 5 2 1 Belanja Pegawai 41,650,000.00

1.01 01 13616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,827,300.00

1.01 01 13616 5 2 3 Belanja Modal 21,962,700.00

13716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 84,996,100.00

1.01 01 13716 5 2 1 Belanja Pegawai 31,950,000.00

1.01 01 13716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,301,100.00

1.01 01 13716 5 2 3 Belanja Modal 2,745,000.00

13816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 164,755,000.00

1.01 01 13816 5 2 1 Belanja Pegawai 36,575,000.00

1.01 01 13816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,148,700.00

1.01 01 13816 5 2 3 Belanja Modal 29,031,300.00

13916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 128,520,000.00

1.01 01 13916 5 2 1 Belanja Pegawai 33,850,000.00

1.01 01 13916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,670,000.00

1.01 01 13916 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000.00

14016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 122,400,000.00

1.01 01 14016 5 2 1 Belanja Pegawai 35,050,000.00

1.01 01 14016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,850,000.00

1.01 01 14016 5 2 3 Belanja Modal 6,500,000.00

14116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 180,855,000.00

1.01 01 14116 5 2 1 Belanja Pegawai 40,700,000.00

1.01 01 14116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,326,700.00

1.01 01 14116 5 2 3 Belanja Modal 24,828,300.00

14216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 142,806,000.00

1.01 01 14216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,600,000.00

1.01 01 14216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,549,400.00

1.01 01 14216 5 2 3 Belanja Modal 10,656,600.00

14316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 208,080,000.00

1.01 01 14316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,650,000.00

1.01 01 14316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,980,000.00

1.01 01 14316 5 2 3 Belanja Modal 38,450,000.00

14416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 216,000,000.00

1.01 01 14416 5 2 1 Belanja Pegawai 39,050,000.00

1.01 01 14416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,171,700.00

Page 69: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 6

1 2 43

1.01 01 14416 5 2 3 Belanja Modal 44,778,300.00

14516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 79,942,600.00

1.01 01 14516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,450,000.00

1.01 01 14516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,492,600.00

14616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 103,758,700.00

1.01 01 14616 5 2 1 Belanja Pegawai 34,450,000.00

1.01 01 14616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,883,200.00

1.01 01 14616 5 2 3 Belanja Modal 6,425,500.00

14716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 179,561,400.00

1.01 01 14716 5 2 1 Belanja Pegawai 37,250,000.00

1.01 01 14716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,074,300.00

1.01 01 14716 5 2 3 Belanja Modal 21,237,100.00

14816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 122,400,000.00

1.01 01 14816 5 2 1 Belanja Pegawai 36,050,000.00

1.01 01 14816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,350,000.00

1.01 01 14816 5 2 3 Belanja Modal 9,000,000.00

14916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 108,576,300.00

1.01 01 14916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,650,000.00

1.01 01 14916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,926,300.00

1.01 01 14916 5 2 3 Belanja Modal 7,000,000.00

15016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 65,145,600.00

1.01 01 15016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,850,000.00

1.01 01 15016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,295,600.00

15116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 135,755,000.00

1.01 01 15116 5 2 1 Belanja Pegawai 36,650,000.00

1.01 01 15116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,220,000.00

1.01 01 15116 5 2 3 Belanja Modal 7,885,000.00

15216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 208,020,500.00

1.01 01 15216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,150,000.00

1.01 01 15216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,254,200.00

1.01 01 15216 5 2 3 Belanja Modal 43,616,300.00

15316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 105,008,700.00

1.01 01 15316 5 2 1 Belanja Pegawai 34,850,000.00

1.01 01 15316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,158,700.00

15416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 113,305,500.00

1.01 01 15416 5 2 1 Belanja Pegawai 34,250,000.00

1.01 01 15416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,990,500.00

1.01 01 15416 5 2 3 Belanja Modal 4,065,000.00

15516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 196,355,000.00

1.01 01 15516 5 2 1 Belanja Pegawai 42,550,000.00

1.01 01 15516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,893,400.00

1.01 01 15516 5 2 3 Belanja Modal 25,911,600.00

15616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 210,267,000.00

1.01 01 15616 5 2 1 Belanja Pegawai 41,250,000.00

1.01 01 15616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,662,200.00

1.01 01 15616 5 2 3 Belanja Modal 40,354,800.00

15716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 210,240,000.00

1.01 01 15716 5 2 1 Belanja Pegawai 31,277,900.00

1.01 01 15716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,769,100.00

1.01 01 15716 5 2 3 Belanja Modal 35,193,000.00

15816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 49,680,000.00

1.01 01 15816 5 2 1 Belanja Pegawai 6,492,500.00

1.01 01 15816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,617,500.00

1.01 01 15816 5 2 3 Belanja Modal 14,570,000.00

15916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 127,440,000.00

1.01 01 15916 5 2 1 Belanja Pegawai 14,633,200.00

Page 70: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 7

1 2 43

1.01 01 15916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,651,700.00

1.01 01 15916 5 2 3 Belanja Modal 20,155,100.00

16016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 142,560,000.00

1.01 01 16016 5 2 1 Belanja Pegawai 22,475,000.00

1.01 01 16016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,390,000.00

1.01 01 16016 5 2 3 Belanja Modal 23,695,000.00

16116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 254,160,000.00

1.01 01 16116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,833,800.00

1.01 01 16116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,424,200.00

1.01 01 16116 5 2 3 Belanja Modal 48,902,000.00

16216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 185,760,000.00

1.01 01 16216 5 2 1 Belanja Pegawai 23,764,400.00

1.01 01 16216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,635,600.00

1.01 01 16216 5 2 3 Belanja Modal 33,360,000.00

16316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 249,480,000.00

1.01 01 16316 5 2 1 Belanja Pegawai 35,428,200.00

1.01 01 16316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,453,600.00

1.01 01 16316 5 2 3 Belanja Modal 68,598,200.00

16416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 184,320,000.00

1.01 01 16416 5 2 1 Belanja Pegawai 22,365,000.00

1.01 01 16416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,954,500.00

1.01 01 16416 5 2 3 Belanja Modal 46,000,500.00

16516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 126,720,000.00

1.01 01 16516 5 2 1 Belanja Pegawai 16,083,000.00

1.01 01 16516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,628,300.00

1.01 01 16516 5 2 3 Belanja Modal 32,008,700.00

16616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 59,760,000.00

1.01 01 16616 5 2 1 Belanja Pegawai 9,675,000.00

1.01 01 16616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,141,000.00

1.01 01 16616 5 2 3 Belanja Modal 12,944,000.00

16716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 278,280,000.00

1.01 01 16716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,575,000.00

1.01 01 16716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,610,000.00

1.01 01 16716 5 2 3 Belanja Modal 28,095,000.00

16816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 124,560,000.00

1.01 01 16816 5 2 1 Belanja Pegawai 16,171,800.00

1.01 01 16816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,773,200.00

1.01 01 16816 5 2 3 Belanja Modal 18,615,000.00

16916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 273,240,000.00

1.01 01 16916 5 2 1 Belanja Pegawai 21,750,000.00

1.01 01 16916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,821,300.00

1.01 01 16916 5 2 3 Belanja Modal 28,668,700.00

17016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 90,000,000.00

1.01 01 17016 5 2 1 Belanja Pegawai 14,320,000.00

1.01 01 17016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,330,000.00

1.01 01 17016 5 2 3 Belanja Modal 28,350,000.00

17116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 268,200,000.00

1.01 01 17116 5 2 1 Belanja Pegawai 23,025,000.00

1.01 01 17116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,125,900.00

1.01 01 17116 5 2 3 Belanja Modal 44,049,100.00

17216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 123,120,000.00

1.01 01 17216 5 2 1 Belanja Pegawai 28,028,200.00

1.01 01 17216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,667,300.00

1.01 01 17216 5 2 3 Belanja Modal 22,424,500.00

17316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 58,680,000.00

1.01 01 17316 5 2 1 Belanja Pegawai 11,570,000.00

Page 71: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 8

1 2 43

1.01 01 17316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,140,000.00

1.01 01 17316 5 2 3 Belanja Modal 11,970,000.00

17416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 159,840,000.00

1.01 01 17416 5 2 1 Belanja Pegawai 13,950,000.00

1.01 01 17416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,338,500.00

1.01 01 17416 5 2 3 Belanja Modal 17,551,500.00

17516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 197,640,000.00

1.01 01 17516 5 2 1 Belanja Pegawai 19,325,000.00

1.01 01 17516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,815,000.00

1.01 01 17516 5 2 3 Belanja Modal 36,500,000.00

17616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 205,200,000.00

1.01 01 17616 5 2 1 Belanja Pegawai 23,400,000.00

1.01 01 17616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148,390,000.00

1.01 01 17616 5 2 3 Belanja Modal 33,410,000.00

17716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 132,840,000.00

1.01 01 17716 5 2 1 Belanja Pegawai 15,665,000.00

1.01 01 17716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,699,600.00

1.01 01 17716 5 2 3 Belanja Modal 21,475,400.00

17816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 170,280,000.00

1.01 01 17816 5 2 1 Belanja Pegawai 30,395,000.00

1.01 01 17816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,302,300.00

1.01 01 17816 5 2 3 Belanja Modal 24,582,700.00

17916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 126,360,000.00

1.01 01 17916 5 2 1 Belanja Pegawai 30,683,200.00

1.01 01 17916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,691,800.00

1.01 01 17916 5 2 3 Belanja Modal 39,985,000.00

18016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 183,600,000.00

1.01 01 18016 5 2 1 Belanja Pegawai 21,075,000.00

1.01 01 18016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,391,300.00

1.01 01 18016 5 2 3 Belanja Modal 36,133,700.00

18116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 129,600,000.00

1.01 01 18116 5 2 1 Belanja Pegawai 13,903,200.00

1.01 01 18116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,012,950.00

1.01 01 18116 5 2 3 Belanja Modal 25,683,850.00

18216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 242,280,000.00

1.01 01 18216 5 2 1 Belanja Pegawai 19,383,800.00

1.01 01 18216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,029,300.00

1.01 01 18216 5 2 3 Belanja Modal 67,866,900.00

18316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 104,400,000.00

1.01 01 18316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,825,000.00

1.01 01 18316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,812,000.00

1.01 01 18316 5 2 3 Belanja Modal 26,763,000.00

18416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 412,560,000.00

1.01 01 18416 5 2 1 Belanja Pegawai 40,503,200.00

1.01 01 18416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,746,600.00

1.01 01 18416 5 2 3 Belanja Modal 75,310,200.00

18516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 184,320,000.00

1.01 01 18516 5 2 1 Belanja Pegawai 27,978,200.00

1.01 01 18516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,186,300.00

1.01 01 18516 5 2 3 Belanja Modal 25,155,500.00

18616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 109,080,000.00

1.01 01 18616 5 2 1 Belanja Pegawai 14,395,000.00

1.01 01 18616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,685,000.00

1.01 01 18616 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000.00

18716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 136,800,000.00

1.01 01 18716 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

Page 72: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 9

1 2 43

1.01 01 18716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,677,500.00

1.01 01 18716 5 2 3 Belanja Modal 29,122,500.00

18816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 163,080,000.00

1.01 01 18816 5 2 1 Belanja Pegawai 20,015,000.00

1.01 01 18816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,391,800.00

1.01 01 18816 5 2 3 Belanja Modal 16,673,200.00

18916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 93,960,000.00

1.01 01 18916 5 2 1 Belanja Pegawai 16,503,200.00

1.01 01 18916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,357,300.00

1.01 01 18916 5 2 3 Belanja Modal 16,099,500.00

19016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 131,760,000.00

1.01 01 19016 5 2 1 Belanja Pegawai 11,280,000.00

1.01 01 19016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,980,000.00

1.01 01 19016 5 2 3 Belanja Modal 47,500,000.00

19116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 82,080,000.00

1.01 01 19116 5 2 1 Belanja Pegawai 17,805,000.00

1.01 01 19116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,115,500.00

1.01 01 19116 5 2 3 Belanja Modal 14,159,500.00

19216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 97,558,325.00

1.01 01 19216 5 2 1 Belanja Pegawai 17,998,800.00

1.01 01 19216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,959,400.00

1.01 01 19216 5 2 3 Belanja Modal 18,600,125.00

19316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 92,799,680.00

1.01 01 19316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,423,200.00

1.01 01 19316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,526,980.00

1.01 01 19316 5 2 3 Belanja Modal 16,849,500.00

19416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 109,486,600.00

1.01 01 19416 5 2 1 Belanja Pegawai 15,950,000.00

1.01 01 19416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,575,600.00

1.01 01 19416 5 2 3 Belanja Modal 30,961,000.00

19516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 334,591,600.00

1.01 01 19516 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00

1.01 01 19516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,369,700.00

1.01 01 19516 5 2 3 Belanja Modal 61,718,700.00

19616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 110,160,000.00

1.01 01 19616 5 2 1 Belanja Pegawai 26,850,000.00

1.01 01 19616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,741,900.00

1.01 01 19616 5 2 3 Belanja Modal 11,568,100.00

19716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 63,360,200.00

1.01 01 19716 5 2 1 Belanja Pegawai 19,275,000.00

1.01 01 19716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,219,700.00

1.01 01 19716 5 2 3 Belanja Modal 9,865,500.00

19816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 334,591,600.00

1.01 01 19816 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00

1.01 01 19816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,369,700.00

1.01 01 19816 5 2 3 Belanja Modal 61,718,700.00

19916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 85,320,600.00

1.01 01 19916 5 2 1 Belanja Pegawai 25,250,000.00

1.01 01 19916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,120,600.00

1.01 01 19916 5 2 3 Belanja Modal 13,950,000.00

20016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 146,520,400.00

1.01 01 20016 5 2 1 Belanja Pegawai 28,418,800.00

1.01 01 20016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,423,600.00

1.01 01 20016 5 2 3 Belanja Modal 29,678,000.00

20116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 224,280,600.00

1.01 01 20116 5 2 1 Belanja Pegawai 37,275,000.00

Page 73: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 10

1 2 43

1.01 01 20116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,205,600.00

1.01 01 20116 5 2 3 Belanja Modal 42,800,000.00

20216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 104,760,800.00

1.01 01 20216 5 2 1 Belanja Pegawai 25,700,000.00

1.01 01 20216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,695,300.00

1.01 01 20216 5 2 3 Belanja Modal 10,365,500.00

20316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 250,920,200.00

1.01 01 20316 5 2 1 Belanja Pegawai 32,600,000.00

1.01 01 20316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,870,700.00

1.01 01 20316 5 2 3 Belanja Modal 51,449,500.00

20416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 200,880,000.00

1.01 01 20416 5 2 1 Belanja Pegawai 30,260,000.00

1.01 01 20416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,420,000.00

1.01 01 20416 5 2 3 Belanja Modal 37,200,000.00

20516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 190,800,000.00

1.01 01 20516 5 2 1 Belanja Pegawai 35,300,000.00

1.01 01 20516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,497,400.00

1.01 01 20516 5 2 3 Belanja Modal 31,002,600.00

20616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 108,000,000.00

1.01 01 20616 5 2 1 Belanja Pegawai 25,298,800.00

1.01 01 20616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,335,700.00

1.01 01 20616 5 2 3 Belanja Modal 10,365,500.00

20716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 157,680,000.00

1.01 01 20716 5 2 1 Belanja Pegawai 25,174,600.00

1.01 01 20716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,874,800.00

1.01 01 20716 5 2 3 Belanja Modal 33,630,600.00

20816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 135,000,200.00

1.01 01 20816 5 2 1 Belanja Pegawai 27,008,800.00

1.01 01 20816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,991,400.00

1.01 01 20816 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000.00

20916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 241,200,000.00

1.01 01 20916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,250,000.00

1.01 01 20916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,046,000.00

1.01 01 20916 5 2 3 Belanja Modal 44,904,000.00

21016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 149,370,100.00

1.01 01 21016 5 2 1 Belanja Pegawai 25,853,200.00

1.01 01 21016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,666,900.00

1.01 01 21016 5 2 3 Belanja Modal 29,850,000.00

21116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 131,406,500.00

1.01 01 21116 5 2 1 Belanja Pegawai 27,818,800.00

1.01 01 21116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,587,700.00

1.01 01 21116 5 2 3 Belanja Modal 16,000,000.00

21216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 286,130,000.00

1.01 01 21216 5 2 1 Belanja Pegawai 40,003,200.00

1.01 01 21216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,908,100.00

1.01 01 21216 5 2 3 Belanja Modal 55,218,700.00

21316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 215,691,000.00

1.01 01 21316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00

1.01 01 21316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,531,000.00

1.01 01 21316 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

21416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 183,923,700.00

1.01 01 21416 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00

1.01 01 21416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,335,500.00

1.01 01 21416 5 2 3 Belanja Modal 29,685,000.00

21516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 188,387,900.00

1.01 01 21516 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00

Page 74: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 11

1 2 43

1.01 01 21516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00

1.01 01 21516 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

21616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 90,996,100.00

1.01 01 21616 5 2 1 Belanja Pegawai 19,674,400.00

1.01 01 21616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,549,200.00

1.01 01 21616 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00

21716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 412,555,000.00

1.01 01 21716 5 2 1 Belanja Pegawai 43,772,600.00

1.01 01 21716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,530,000.00

1.01 01 21716 5 2 3 Belanja Modal 97,252,400.00

21816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 200,272,700.00

1.01 01 21816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 21816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,334,500.00

1.01 01 21816 5 2 3 Belanja Modal 43,885,000.00

21916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 85,413,900.00

1.01 01 21916 5 2 1 Belanja Pegawai 18,524,400.00

1.01 01 21916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,967,000.00

1.01 01 21916 5 2 3 Belanja Modal 8,922,500.00

22016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 213,495,200.00

1.01 01 22016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00

1.01 01 22016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,757,000.00

1.01 01 22016 5 2 3 Belanja Modal 59,835,000.00

22116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 75,096,100.00

1.01 01 22116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,824,400.00

1.01 01 22116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,499,200.00

1.01 01 22116 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00

22216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 131,647,700.00

1.01 01 22216 5 2 1 Belanja Pegawai 22,453,200.00

1.01 01 22216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,009,500.00

1.01 01 22216 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00

22316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 168,755,000.00

1.01 01 22316 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 22316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,316,800.00

1.01 01 22316 5 2 3 Belanja Modal 27,385,000.00

22416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 431,280,000.00

1.01 01 22416 5 2 1 Belanja Pegawai 39,772,600.00

1.01 01 22416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,169,600.00

1.01 01 22416 5 2 3 Belanja Modal 109,337,800.00

22516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 106,313,900.00

1.01 01 22516 5 2 1 Belanja Pegawai 18,524,400.00

1.01 01 22516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,549,200.00

1.01 01 22516 5 2 3 Belanja Modal 24,240,300.00

22616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 188,387,900.00

1.01 01 22616 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00

1.01 01 22616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00

1.01 01 22616 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

22716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 237,480,000.00

1.01 01 22716 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00

1.01 01 22716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,636,300.00

1.01 01 22716 5 2 3 Belanja Modal 38,568,700.00

22816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 155,755,000.00

1.01 01 22816 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00

1.01 01 22816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,816,800.00

1.01 01 22816 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00

22916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 164,755,000.00

1.01 01 22916 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

Page 75: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 12

1 2 43

1.01 01 22916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00

1.01 01 22916 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

23016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 341,080,000.00

1.01 01 23016 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00

1.01 01 23016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,708,100.00

1.01 01 23016 5 2 3 Belanja Modal 70,868,700.00

23116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 185,905,000.00

1.01 01 23116 5 2 1 Belanja Pegawai 35,925,000.00

1.01 01 23116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,310,000.00

1.01 01 23116 5 2 3 Belanja Modal 23,670,000.00

23216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 192,387,900.00

1.01 01 23216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00

1.01 01 23216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00

1.01 01 23216 5 2 3 Belanja Modal 28,885,000.00

23316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 135,647,700.00

1.01 01 23316 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00

1.01 01 23316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,759,500.00

1.01 01 23316 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00

23416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 164,755,000.00

1.01 01 23416 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 23416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00

1.01 01 23416 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

23516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 84,996,100.00

1.01 01 23516 5 2 1 Belanja Pegawai 19,674,400.00

1.01 01 23516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,549,200.00

1.01 01 23516 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00

23616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 207,772,700.00

1.01 01 23616 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00

1.01 01 23616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,612,700.00

1.01 01 23616 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

23716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 164,755,000.00

1.01 01 23716 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 23716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00

1.01 01 23716 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

23816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 183,923,700.00

1.01 01 23816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 23816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,185,500.00

1.01 01 23816 5 2 3 Belanja Modal 27,685,000.00

23916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 135,647,700.00

1.01 01 23916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,853,200.00

1.01 01 23916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,759,500.00

1.01 01 23916 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00

24016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 180,139,800.00

1.01 01 24016 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 24016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,201,600.00

1.01 01 24016 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

24116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 164,483,900.00

1.01 01 24116 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 24116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,545,700.00

1.01 01 24116 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

24216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 193,823,700.00

1.01 01 24216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00

1.01 01 24216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,413,700.00

1.01 01 24216 5 2 3 Belanja Modal 28,885,000.00

24316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 164,755,000.00

1.01 01 24316 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

Page 76: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 13

1 2 43

1.01 01 24316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00

1.01 01 24316 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

24416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 190,583,700.00

1.01 01 24416 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00

1.01 01 24416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,173,700.00

1.01 01 24416 5 2 3 Belanja Modal 26,885,000.00

24516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 207,772,700.00

1.01 01 24516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 24516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,334,500.00

1.01 01 24516 5 2 3 Belanja Modal 51,385,000.00

24616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 135,421,200.00

1.01 01 24616 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00

1.01 01 24616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,533,000.00

1.01 01 24616 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00

24716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 236,880,000.00

1.01 01 24716 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00

1.01 01 24716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,356,300.00

1.01 01 24716 5 2 3 Belanja Modal 37,248,700.00

24816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 221,495,200.00

1.01 01 24816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 24816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,257,000.00

1.01 01 24816 5 2 3 Belanja Modal 66,185,000.00

24916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 236,880,000.00

1.01 01 24916 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00

1.01 01 24916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,036,300.00

1.01 01 24916 5 2 3 Belanja Modal 38,568,700.00

25016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 197,057,700.00

1.01 01 25016 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00

1.01 01 25016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,016,800.00

1.01 01 25016 5 2 3 Belanja Modal 55,987,700.00

25116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 139,470,200.00

1.01 01 25116 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00

1.01 01 25116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,882,000.00

1.01 01 25116 5 2 3 Belanja Modal 30,885,000.00

25216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 219,240,000.00

1.01 01 25216 5 2 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00

1.01 01 25216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,293,000.00

1.01 01 25216 5 2 3 Belanja Modal 51,047,000.00

25316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 151,200,000.00

1.01 01 25316 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 25316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,134,500.00

1.01 01 25316 5 2 3 Belanja Modal 31,365,500.00

25416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 102,240,000.00

1.01 01 25416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00

1.01 01 25416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,518,000.00

1.01 01 25416 5 2 3 Belanja Modal 21,072,000.00

25516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 258,480,000.00

1.01 01 25516 5 2 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00

1.01 01 25516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,166,000.00

1.01 01 25516 5 2 3 Belanja Modal 75,414,000.00

25616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 218,160,000.00

1.01 01 25616 5 2 1 Belanja Pegawai 27,400,000.00

1.01 01 25616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,782,500.00

1.01 01 25616 5 2 3 Belanja Modal 48,977,500.00

25716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 170,280,000.00

1.01 01 25716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

Page 77: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 14

1 2 43

1.01 01 25716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,905,500.00

1.01 01 25716 5 2 3 Belanja Modal 43,974,500.00

25816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 164,160,000.00

1.01 01 25816 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 25816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,216,500.00

1.01 01 25816 5 2 3 Belanja Modal 38,543,500.00

25916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 119,160,000.00

1.01 01 25916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 25916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,093,000.00

1.01 01 25916 5 2 3 Belanja Modal 20,667,000.00

26016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 95,400,000.00

1.01 01 26016 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00

1.01 01 26016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,787,500.00

1.01 01 26016 5 2 3 Belanja Modal 11,962,500.00

26116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 165,960,000.00

1.01 01 26116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 26116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,242,500.00

1.01 01 26116 5 2 3 Belanja Modal 44,317,500.00

26216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 189,000,000.00

1.01 01 26216 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 26216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,354,500.00

1.01 01 26216 5 2 3 Belanja Modal 44,945,500.00

26316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 63,000,000.00

1.01 01 26316 5 2 1 Belanja Pegawai 20,900,000.00

1.01 01 26316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,836,500.00

1.01 01 26316 5 2 3 Belanja Modal 7,263,500.00

26416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 86,040,000.00

1.01 01 26416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00

1.01 01 26416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,990,000.00

1.01 01 26416 5 2 3 Belanja Modal 9,400,000.00

26516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 138,240,000.00

1.01 01 26516 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 26516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,193,500.00

1.01 01 26516 5 2 3 Belanja Modal 34,646,500.00

26616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 154,800,000.00

1.01 01 26616 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 26616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,215,000.00

1.01 01 26616 5 2 3 Belanja Modal 43,185,000.00

26716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 105,840,000.00

1.01 01 26716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 26716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,165,500.00

1.01 01 26716 5 2 3 Belanja Modal 19,274,500.00

26816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 77,760,000.00

1.01 01 26816 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 26816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,907,000.00

1.01 01 26816 5 2 3 Belanja Modal 8,453,000.00

26916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 228,600,000.00

1.01 01 26916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,900,000.00

1.01 01 26916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,563,000.00

1.01 01 26916 5 2 3 Belanja Modal 65,137,000.00

27016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 151,560,000.00

1.01 01 27016 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 27016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,949,500.00

1.01 01 27016 5 2 3 Belanja Modal 31,910,500.00

27116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 146,880,000.00

1.01 01 27116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

Page 78: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 15

1 2 43

1.01 01 27116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,735,500.00

1.01 01 27116 5 2 3 Belanja Modal 42,744,500.00

27216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 111,600,000.00

1.01 01 27216 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00

1.01 01 27216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,019,000.00

1.01 01 27216 5 2 3 Belanja Modal 21,931,000.00

27316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 133,560,000.00

1.01 01 27316 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 27316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,045,000.00

1.01 01 27316 5 2 3 Belanja Modal 34,115,000.00

27416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 163,800,000.00

1.01 01 27416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 27416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,589,000.00

1.01 01 27416 5 2 3 Belanja Modal 40,511,000.00

27516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 188,280,000.00

1.01 01 27516 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 27516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,757,500.00

1.01 01 27516 5 2 3 Belanja Modal 44,822,500.00

27616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 145,800,000.00

1.01 01 27616 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.01 01 27616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,419,000.00

1.01 01 27616 5 2 3 Belanja Modal 30,681,000.00

27716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 117,720,000.00

1.01 01 27716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.01 01 27716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,920,000.00

1.01 01 27716 5 2 3 Belanja Modal 20,400,000.00

27816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 120,600,000.00

1.01 01 27816 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00

1.01 01 27816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,477,000.00

1.01 01 27816 5 2 3 Belanja Modal 27,369,800.00

27916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 102,960,000.00

1.01 01 27916 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 27916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,850,000.00

1.01 01 27916 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00

28016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 95,760,000.00

1.01 01 28016 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 28016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,285,000.00

1.01 01 28016 5 2 3 Belanja Modal 23,400,000.00

28116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 112,320,000.00

1.01 01 28116 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 28116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,060,000.00

1.01 01 28116 5 2 3 Belanja Modal 35,185,000.00

28216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 170,640,000.00

1.01 01 28216 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00

1.01 01 28216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,751,800.00

1.01 01 28216 5 2 3 Belanja Modal 39,985,000.00

28316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 84,240,000.00

1.01 01 28316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00

1.01 01 28316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,268,600.00

1.01 01 28316 5 2 3 Belanja Modal 18,547,000.00

28416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 105,480,000.00

1.01 01 28416 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 28416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,870,000.00

1.01 01 28416 5 2 3 Belanja Modal 28,535,000.00

28516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 176,040,000.00

1.01 01 28516 5 2 1 Belanja Pegawai 34,203,200.00

Page 79: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 16

1 2 43

1.01 01 28516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,751,800.00

1.01 01 28516 5 2 3 Belanja Modal 43,085,000.00

28616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 66,600,000.00

1.01 01 28616 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00

1.01 01 28616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,113,000.00

1.01 01 28616 5 2 3 Belanja Modal 6,512,000.00

28716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 118,080,000.00

1.01 01 28716 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00

1.01 01 28716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,441,800.00

1.01 01 28716 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00

28816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 150,480,000.00

1.01 01 28816 5 2 1 Belanja Pegawai 29,475,000.00

1.01 01 28816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,467,700.00

1.01 01 28816 5 2 3 Belanja Modal 60,537,300.00

28916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 81,000,000.00

1.01 01 28916 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00

1.01 01 28916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,415,600.00

1.01 01 28916 5 2 3 Belanja Modal 16,160,000.00

29016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 192,960,000.00

1.01 01 29016 5 2 1 Belanja Pegawai 35,920,000.00

1.01 01 29016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,005,000.00

1.01 01 29016 5 2 3 Belanja Modal 45,035,000.00

29116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 216,360,000.00

1.01 01 29116 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00

1.01 01 29116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,397,000.00

1.01 01 29116 5 2 3 Belanja Modal 60,663,000.00

29216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 154,800,000.00

1.01 01 29216 5 2 1 Belanja Pegawai 31,975,000.00

1.01 01 29216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,962,500.00

1.01 01 29216 5 2 3 Belanja Modal 59,862,500.00

29316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 97,200,000.00

1.01 01 29316 5 2 1 Belanja Pegawai 26,249,400.00

1.01 01 29316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,693,600.00

1.01 01 29316 5 2 3 Belanja Modal 17,257,000.00

29416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 34,200,000.00

1.01 01 29416 5 2 1 Belanja Pegawai 8,725,000.00

1.01 01 29416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,597,500.00

1.01 01 29416 5 2 3 Belanja Modal 3,877,500.00

29516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 85,320,000.00

1.01 01 29516 5 2 1 Belanja Pegawai 18,549,400.00

1.01 01 29516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,058,600.00

1.01 01 29516 5 2 3 Belanja Modal 16,712,000.00

29616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 225,720,000.00

1.01 01 29616 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00

1.01 01 29616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,254,500.00

1.01 01 29616 5 2 3 Belanja Modal 68,165,500.00

29716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 203,400,000.00

1.01 01 29716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00

1.01 01 29716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,729,500.00

1.01 01 29716 5 2 3 Belanja Modal 49,520,500.00

29816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 147,240,000.00

1.01 01 29816 5 2 1 Belanja Pegawai 29,415,000.00

1.01 01 29816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,595,800.00

1.01 01 29816 5 2 3 Belanja Modal 60,229,200.00

29916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 152,280,000.00

1.01 01 29916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,655,000.00

Page 80: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 17

1 2 43

1.01 01 29916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,179,000.00

1.01 01 29916 5 2 3 Belanja Modal 61,446,000.00

30016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 146,880,000.00

1.01 01 30016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,455,000.00

1.01 01 30016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,536,500.00

1.01 01 30016 5 2 3 Belanja Modal 60,888,500.00

30116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 200,520,000.00

1.01 01 30116 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00

1.01 01 30116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,868,000.00

1.01 01 30116 5 2 3 Belanja Modal 47,502,000.00

30216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 66,600,000.00

1.01 01 30216 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00

1.01 01 30216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,113,000.00

1.01 01 30216 5 2 3 Belanja Modal 6,512,000.00

30316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 162,720,000.00

1.01 01 30316 5 2 1 Belanja Pegawai 38,500,000.00

1.01 01 30316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,309,800.00

1.01 01 30316 5 2 3 Belanja Modal 59,910,200.00

30416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 86,040,000.00

1.01 01 30416 5 2 1 Belanja Pegawai 19,249,400.00

1.01 01 30416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,405,600.00

1.01 01 30416 5 2 3 Belanja Modal 16,385,000.00

30516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 270,000,000.00

1.01 01 30516 5 2 1 Belanja Pegawai 39,000,000.00

1.01 01 30516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,673,500.00

1.01 01 30516 5 2 3 Belanja Modal 89,326,500.00

30616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 112,320,000.00

1.01 01 30616 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 30616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,406,000.00

1.01 01 30616 5 2 3 Belanja Modal 35,839,000.00

30716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 112,320,000.00

1.01 01 30716 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 30716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,911,500.00

1.01 01 30716 5 2 3 Belanja Modal 35,333,500.00

30816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 91,080,000.00

1.01 01 30816 5 2 1 Belanja Pegawai 18,899,400.00

1.01 01 30816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,021,100.00

1.01 01 30816 5 2 3 Belanja Modal 17,159,500.00

30916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 112,220,000.00

1.01 01 30916 5 2 1 Belanja Pegawai 26,225,000.00

1.01 01 30916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,485,000.00

1.01 01 30916 5 2 3 Belanja Modal 19,510,000.00

31016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 67,320,000.00

1.01 01 31016 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00

1.01 01 31016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,228,000.00

1.01 01 31016 5 2 3 Belanja Modal 7,117,000.00

31116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 243,360,000.00

1.01 01 31116 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00

1.01 01 31116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,146,500.00

1.01 01 31116 5 2 3 Belanja Modal 79,913,500.00

31216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 69,840,000.00

1.01 01 31216 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00

1.01 01 31216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,773,500.00

1.01 01 31216 5 2 3 Belanja Modal 8,091,500.00

31316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 112,320,000.00

1.01 01 31316 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

Page 81: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 18

1 2 43

1.01 01 31316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,406,000.00

1.01 01 31316 5 2 3 Belanja Modal 35,839,000.00

31416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 194,040,000.00

1.01 01 31416 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00

1.01 01 31416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,427,000.00

1.01 01 31416 5 2 3 Belanja Modal 46,463,000.00

31516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 158,760,000.00

1.01 01 31516 5 2 1 Belanja Pegawai 31,025,000.00

1.01 01 31516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,081,000.00

1.01 01 31516 5 2 3 Belanja Modal 68,654,000.00

31616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 101,880,000.00

1.01 01 31616 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 31616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,411,500.00

1.01 01 31616 5 2 3 Belanja Modal 19,393,500.00

31716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 70,920,000.00

1.01 01 31716 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00

1.01 01 31716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,982,500.00

1.01 01 31716 5 2 3 Belanja Modal 7,962,500.00

31816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 45,360,000.00

1.01 01 31816 5 2 1 Belanja Pegawai 10,475,000.00

1.01 01 31816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,113,000.00

1.01 01 31816 5 2 3 Belanja Modal 4,772,000.00

31916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 56,520,000.00

1.01 01 31916 5 2 1 Belanja Pegawai 10,575,000.00

1.01 01 31916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,205,000.00

1.01 01 31916 5 2 3 Belanja Modal 5,740,000.00

32016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 88,920,000.00

1.01 01 32016 5 2 1 Belanja Pegawai 18,549,400.00

1.01 01 32016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,528,600.00

1.01 01 32016 5 2 3 Belanja Modal 16,842,000.00

32116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 81,720,000.00

1.01 01 32116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00

1.01 01 32116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,102,100.00

1.01 01 32116 5 2 3 Belanja Modal 16,193,500.00

32216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 108,720,000.00

1.01 01 32216 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00

1.01 01 32216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,870,000.00

1.01 01 32216 5 2 3 Belanja Modal 31,775,000.00

32316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 73,440,000.00

1.01 01 32316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00

1.01 01 32316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,531,100.00

1.01 01 32316 5 2 3 Belanja Modal 8,484,500.00

32416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 116,640,000.00

1.01 01 32416 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00

1.01 01 32416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,817,000.00

1.01 01 32416 5 2 3 Belanja Modal 22,069,800.00

32516011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan

820,843,600.00

1.01 01 32516 5 2 1 Belanja Pegawai 458,000,000.00

1.01 01 32516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,843,600.00

1.01 01 32516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

32616011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan

671,656,600.00

1.01 01 32616 5 2 1 Belanja Pegawai 350,700,000.00

1.01 01 32616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,956,600.00

1.01 01 32616 5 2 3 Belanja Modal 0.00

32716011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan

755,081,000.00

Page 82: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 19

1 2 43

1.01 01 32716 5 2 1 Belanja Pegawai 426,000,000.00

1.01 01 32716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,081,000.00

1.01 01 32716 5 2 3 Belanja Modal 0.00

32816011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan

457,354,200.00

1.01 01 32816 5 2 1 Belanja Pegawai 250,500,000.00

1.01 01 32816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,854,200.00

1.01 01 32816 5 2 3 Belanja Modal 0.00

32916011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan

598,426,000.00

1.01 01 32916 5 2 1 Belanja Pegawai 291,500,000.00

1.01 01 32916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,926,000.00

1.01 01 32916 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33016011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan

715,501,000.00

1.01 01 33016 5 2 1 Belanja Pegawai 413,400,000.00

1.01 01 33016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,101,000.00

1.01 01 33016 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33116011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan

535,714,600.00

1.01 01 33116 5 2 1 Belanja Pegawai 251,200,000.00

1.01 01 33116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284,514,600.00

1.01 01 33116 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33216011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan

423,938,600.00

1.01 01 33216 5 2 1 Belanja Pegawai 224,350,000.00

1.01 01 33216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,588,600.00

1.01 01 33216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33316011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan

618,567,600.00

1.01 01 33316 5 2 1 Belanja Pegawai 305,750,000.00

1.01 01 33316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,817,600.00

1.01 01 33316 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33416011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan

646,399,600.00

1.01 01 33416 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00

1.01 01 33416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,099,600.00

1.01 01 33416 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33516011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan

648,399,600.00

1.01 01 33516 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00

1.01 01 33516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,099,600.00

1.01 01 33516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33616011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan

578,276,200.00

1.01 01 33616 5 2 1 Belanja Pegawai 290,000,000.00

1.01 01 33616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,276,200.00

1.01 01 33616 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33716011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan

646,399,600.00

1.01 01 33716 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00

1.01 01 33716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,099,600.00

1.01 01 33716 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33816011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan

520,567,400.00

1.01 01 33816 5 2 1 Belanja Pegawai 251,200,000.00

1.01 01 33816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,367,400.00

1.01 01 33816 5 2 3 Belanja Modal 0.00

33916011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan

356,178,100.00

1.01 01 33916 5 2 1 Belanja Pegawai 225,400,000.00

1.01 01 33916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,778,100.00

Page 83: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 20

1 2 43

1.01 01 33916 5 2 3 Belanja Modal 0.00

34016011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan

599,166,200.00

1.01 01 34016 5 2 1 Belanja Pegawai 291,500,000.00

1.01 01 34016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,666,200.00

1.01 01 34016 5 2 3 Belanja Modal 0.00

34116011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan

659,225,600.00

1.01 01 34116 5 2 1 Belanja Pegawai 335,500,000.00

1.01 01 34116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,725,600.00

1.01 01 34116 5 2 3 Belanja Modal 0.00

34216011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00

1.01 01 34216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

34416011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD

0.00

1.01 01 34416 5 2 3 Belanja Modal 0.00

34516011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP

0.00

1.01 01 34516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

17011.01 Program Pendidikan Menengah 28,913,597,620.00

00517011.01 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

605,850,000.00

1.01 01 00517 5 2 3 Belanja Modal 605,850,000.00

00917011.01 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

706,950,000.00

1.01 01 00917 5 2 3 Belanja Modal 706,950,000.00

01817011.01 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 2,902,700,000.00

1.01 01 01817 5 2 3 Belanja Modal 2,902,700,000.00

05717011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 175,000,000.00

1.01 01 05717 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000.00

1.01 01 05717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,400,000.00

05817011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 55,000,000.00

1.01 01 05817 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000.00

1.01 01 05817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,900,000.00

05917011.01 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 240,500,000.00

1.01 01 05917 5 2 1 Belanja Pegawai 27,400,000.00

1.01 01 05917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,100,000.00

06317011.01 Penyelenggraan paket C setara SMU 53,010,000.00

1.01 01 06317 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00

1.01 01 06317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,410,000.00

06417011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

274,709,300.00

1.01 01 06417 5 2 1 Belanja Pegawai 50,700,000.00

1.01 01 06417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,009,300.00

06517011.01 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1,400,000,000.00

1.01 01 06517 5 2 1 Belanja Pegawai 16,400,000.00

1.01 01 06517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,961,200.00

1.01 01 06517 5 2 3 Belanja Modal 1,335,638,800.00

06717011.01 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

432,500,000.00

1.01 01 06717 5 2 1 Belanja Pegawai 204,400,000.00

1.01 01 06717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,100,000.00

07017011.01 Penyelenggaraan Ujian Akhir 86,988,000.00

1.01 01 07017 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00

1.01 01 07017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,088,000.00

07217011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 197,000,000.00

1.01 01 07217 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000.00

1.01 01 07217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,400,000.00

Page 84: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 21

1 2 43

07317011.01 Lomba Kreativitas SMA 375,654,000.00

1.01 01 07317 5 2 1 Belanja Pegawai 169,800,000.00

1.01 01 07317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,854,000.00

07717011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 586,952,000.00

1.01 01 07717 5 2 1 Belanja Pegawai 241,650,000.00

1.01 01 07717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 345,302,000.00

1.01 01 07717 5 2 3 Belanja Modal 0.00

07817011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 450,000,000.00

1.01 01 07817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000.00

1.01 01 07817 5 2 3 Belanja Modal 446,800,000.00

08217011.01 Pengadaan Meubeulair SMA 35,000,000.00

1.01 01 08217 5 2 3 Belanja Modal 35,000,000.00

08317011.01 Pengadaan Meubeulair SMK 0.00

1.01 01 08317 5 2 3 Belanja Modal 0.00

08417011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 270,900,000.00

1.01 01 08417 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00

1.01 01 08417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,000,000.00

08517011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 638,750,000.00

1.01 01 08517 5 2 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.01 01 08517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,000,000.00

08717011.01 Pembangunan unit sekolah baru SMK 1,014,500,000.00

1.01 01 08717 5 2 3 Belanja Modal 1,014,500,000.00

08817011.01 Penambahan ruang kelas SMA 4,531,600,000.00

1.01 01 08817 5 2 3 Belanja Modal 4,531,600,000.00

08917011.01 Penambahan ruang kelas SMK 3,920,050,000.00

1.01 01 08917 5 2 3 Belanja Modal 3,920,050,000.00

09817011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 971,993,800.00

1.01 01 09817 5 2 1 Belanja Pegawai 424,500,000.00

1.01 01 09817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507,793,800.00

1.01 01 09817 5 2 3 Belanja Modal 39,700,000.00

10117011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 972,000,000.00

1.01 01 10117 5 2 1 Belanja Pegawai 480,606,500.00

1.01 01 10117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 443,993,500.00

1.01 01 10117 5 2 3 Belanja Modal 47,400,000.00

10217011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 612,000,000.00

1.01 01 10217 5 2 1 Belanja Pegawai 324,829,400.00

1.01 01 10217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246,470,600.00

1.01 01 10217 5 2 3 Belanja Modal 40,700,000.00

10317011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 971,991,455.00

1.01 01 10317 5 2 1 Belanja Pegawai 329,051,000.00

1.01 01 10317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,598,255.00

1.01 01 10317 5 2 3 Belanja Modal 182,342,200.00

10417011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 864,000,000.00

1.01 01 10417 5 2 1 Belanja Pegawai 286,080,000.00

1.01 01 10417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,651,700.00

1.01 01 10417 5 2 3 Belanja Modal 26,268,300.00

10517011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 648,000,000.00

1.01 01 10517 5 2 1 Belanja Pegawai 269,040,000.00

1.01 01 10517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,015,636.00

1.01 01 10517 5 2 3 Belanja Modal 47,944,364.00

10617011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 1,133,999,065.00

1.01 01 10617 5 2 1 Belanja Pegawai 376,650,000.00

1.01 01 10617 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 547,731,065.00

1.01 01 10617 5 2 3 Belanja Modal 209,618,000.00

10717011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 468,000,000.00

1.01 01 10717 5 2 1 Belanja Pegawai 184,360,000.00

Page 85: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 22

1 2 43

1.01 01 10717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,490,000.00

1.01 01 10717 5 2 3 Belanja Modal 15,150,000.00

10817011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 216,000,000.00

1.01 01 10817 5 2 1 Belanja Pegawai 38,900,000.00

1.01 01 10817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,714,000.00

1.01 01 10817 5 2 3 Belanja Modal 75,386,000.00

10917011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 288,000,000.00

1.01 01 10917 5 2 1 Belanja Pegawai 93,754,000.00

1.01 01 10917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,478,141.00

1.01 01 10917 5 2 3 Belanja Modal 37,767,859.00

11017011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 1,176,000,000.00

1.01 01 11017 5 2 1 Belanja Pegawai 125,337,000.00

1.01 01 11017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,785,000.00

1.01 01 11017 5 2 3 Belanja Modal 796,878,000.00

11117011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 1,134,000,000.00

1.01 01 11117 5 2 1 Belanja Pegawai 228,420,000.00

1.01 01 11117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,621,000.00

1.01 01 11117 5 2 3 Belanja Modal 537,959,000.00

11217011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 504,000,000.00

1.01 01 11217 5 2 1 Belanja Pegawai 68,843,600.00

1.01 01 11217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,756,400.00

1.01 01 11217 5 2 3 Belanja Modal 203,400,000.00

11317011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00

1.01 01 11317 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 11317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

11417011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00

1.01 01 11417 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 11417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

18011.01 Program Pendidikan Non Formal 1,021,925,000.00

00118011.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 47,611,000.00

1.01 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 16,000,000.00

1.01 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,611,000.00

00218011.01 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 95,000,000.00

1.01 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000.00

00318011.01 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 55,000,000.00

1.01 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 14,925,000.00

1.01 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,075,000.00

00418011.01 Pengembangan pendidikan keaksaraan 64,355,000.00

1.01 01 00418 5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000.00

1.01 01 00418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,405,000.00

00518011.01 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 70,000,000.00

1.01 01 00518 5 2 1 Belanja Pegawai 12,925,000.00

1.01 01 00518 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,075,000.00

00718011.01 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 120,000,000.00

1.01 01 00718 5 2 1 Belanja Pegawai 18,075,000.00

1.01 01 00718 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,925,000.00

00818011.01 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 105,001,000.00

1.01 01 00818 5 2 1 Belanja Pegawai 11,375,000.00

1.01 01 00818 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,626,000.00

00918011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

53,280,000.00

1.01 01 00918 5 2 1 Belanja Pegawai 16,650,000.00

1.01 01 00918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,630,000.00

01118011.01 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 200,000,000.00

1.01 01 01118 5 2 1 Belanja Pegawai 22,525,000.00

1.01 01 01118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,475,000.00

Page 86: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 23

1 2 43

01218011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 211,678,000.00

1.01 01 01218 5 2 1 Belanja Pegawai 65,850,000.00

1.01 01 01218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,828,000.00

20011.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

13,609,131,900.00

00120011.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 166,900,000.00

1.01 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 13,050,000.00

1.01 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,850,000.00

00220011.01 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

314,662,400.00

1.01 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00

1.01 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,662,400.00

00320011.01 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

640,000,000.00

1.01 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 130,175,000.00

1.01 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,825,000.00

00820011.01 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

171,739,500.00

1.01 01 00820 5 2 1 Belanja Pegawai 129,075,000.00

1.01 01 00820 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,664,500.00

00920011.01 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

155,000,000.00

1.01 01 00920 5 2 1 Belanja Pegawai 29,350,000.00

1.01 01 00920 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,650,000.00

01020011.01 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

12,050,830,000.00

1.01 01 01020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,046,500,000.00

1.01 01 01020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,330,000.00

01320011.01 Pemetaan Uji Kompetensi 110,000,000.00

1.01 01 01320 5 2 1 Belanja Pegawai 40,300,000.00

1.01 01 01320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,700,000.00

22011.01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,441,844,500.00

00222011.01 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

85,000,000.00

1.01 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00

1.01 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,750,000.00

00422011.01 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

60,000,000.00

1.01 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 16,350,000.00

1.01 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000.00

00522011.01 Pembinaan dewan pendidikan 300,000,000.00

1.01 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 160,175,000.00

1.01 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,825,000.00

01122011.01 Pengelolaan Data Pendidikan 1,083,364,500.00

1.01 01 01122 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000.00

1.01 01 01122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999,514,500.00

01622011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 180,000,000.00

1.01 01 01622 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000.00

1.01 01 01622 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,850,000.00

1.01 01 01622 5 2 3 Belanja Modal 55,250,000.00

01722011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 180,000,000.00

1.01 01 01722 5 2 1 Belanja Pegawai 20,150,000.00

1.01 01 01722 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,950,000.00

1.01 01 01722 5 2 3 Belanja Modal 18,900,000.00

01822011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 180,000,000.00

1.01 01 01822 5 2 1 Belanja Pegawai 62,150,000.00

1.01 01 01822 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,753,000.00

1.01 01 01822 5 2 3 Belanja Modal 67,097,000.00

01922011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 180,000,000.00

1.01 01 01922 5 2 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00

Page 87: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.01.01 24

1 2 43

1.01 01 01922 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,825,000.00

1.01 01 01922 5 2 3 Belanja Modal 30,875,000.00

02022011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 180,000,000.00

1.01 01 02022 5 2 1 Belanja Pegawai 25,350,000.00

1.01 01 02022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,950,000.00

1.01 01 02022 5 2 3 Belanja Modal 13,700,000.00

02122011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 180,000,000.00

1.01 01 02122 5 2 1 Belanja Pegawai 30,550,000.00

1.01 01 02122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,930,000.00

1.01 01 02122 5 2 3 Belanja Modal 70,520,000.00

02222011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 180,000,000.00

1.01 01 02222 5 2 1 Belanja Pegawai 62,150,000.00

1.01 01 02222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,753,000.00

1.01 01 02222 5 2 3 Belanja Modal 67,097,000.00

02422011.01 Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan

653,480,000.00

1.01 01 02422 5 2 1 Belanja Pegawai 128,375,000.00

1.01 01 02422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525,105,000.00

02522011.01 Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan

0.00

1.01 01 02522 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.01 01 02522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

16011.01 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1,200,000,000.00

00116011.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

1,200,000,000.00

1.01 01 00116 5 2 3 Belanja Modal 1,200,000,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 397,687,524,403.00

SURPLUS/(DEFISIT) (397,687,524,403.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 88: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.07.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.07 Perhubungan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.07 01 00000 4 PENDAPATAN 6,710,000,000.00

1400000011.07 Pendapatan Asli Daerah 6,710,000,000.00

1.07 01 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,710,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 6,710,000,000.00

1.07 01 00000 5 BELANJA DAERAH 16,902,072,970.00

Belanja Tidak Langsung 4,310,199,202.00

1.07 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,310,199,202.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 12,591,873,768.00

01011.07 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,497,785,610.00

00101011.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,790,685,110.00

1.07 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 563,150,000.00

1.07 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,210,310,110.00

1.07 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 17,225,000.00

00201011.07 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,205,856,000.00

1.07 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,031,000.00

1.07 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 497,825,000.00

00501011.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,000,000.00

1.07 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000.00

00601011.07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

90,862,000.00

1.07 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000.00

1.07 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,362,000.00

1.07 01 00601 5 2 3 Belanja Modal 38,700,000.00

00701011.07 Penyusunan Dokumen Perencanaan 367,382,500.00

1.07 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 192,350,000.00

1.07 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,032,500.00

15011.07 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1,108,245,000.00

00115011.07 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

874,105,000.00

1.07 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 38,400,000.00

1.07 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835,705,000.00

00215011.07 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

108,025,000.00

1.07 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00

1.07 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,425,000.00

00415011.07 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 108,115,000.00

1.07 01 00415 5 2 1 Belanja Pegawai 40,100,000.00

1.07 01 00415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,015,000.00

Page 89: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.07.01 2

1 2 43

00815011.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18,000,000.00

1.07 01 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00

1.07 01 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,400,000.00

16011.07 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

196,216,500.00

00516011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 110,646,500.00

1.07 01 00516 5 2 1 Belanja Pegawai 6,350,000.00

1.07 01 00516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,296,500.00

00716011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 85,570,000.00

1.07 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00

1.07 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,920,000.00

17011.07 Program peningkatan pelayanan angkutan 5,738,848,300.00

00217011.07 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

50,210,700.00

1.07 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 13,450,000.00

1.07 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,760,700.00

00417011.07 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang

1,127,166,000.00

1.07 01 00417 5 2 1 Belanja Pegawai 770,250,000.00

1.07 01 00417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 356,916,000.00

00517011.07 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

4,131,844,350.00

1.07 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 4,101,400,000.00

1.07 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,444,350.00

01117011.07 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

51,150,000.00

1.07 01 01117 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00

1.07 01 01117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

01717011.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 71,157,750.00

1.07 01 01717 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00

1.07 01 01717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,357,750.00

01917011.07 Sistem Informasi Manajemen Angkutan 130,667,500.00

1.07 01 01917 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

1.07 01 01917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,667,500.00

02217011.07 Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

176,652,000.00

1.07 01 02217 5 2 1 Belanja Pegawai 158,800,000.00

1.07 01 02217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,852,000.00

18011.07 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

149,076,000.00

00118011.07 Pembangunan gedung terminal 51,150,000.00

1.07 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00

1.07 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

00218011.07 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 97,926,000.00

1.07 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 4,100,000.00

1.07 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 616,000.00

1.07 01 00218 5 2 3 Belanja Modal 93,210,000.00

19011.07 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1,317,593,000.00

00119011.07 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 188,959,000.00

1.07 01 00119 5 2 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.07 01 00119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,279,000.00

1.07 01 00119 5 2 3 Belanja Modal 182,080,000.00

00219011.07 Pengadaan marka jalan 882,620,000.00

1.07 01 00219 5 2 1 Belanja Pegawai 4,550,000.00

1.07 01 00219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,640,000.00

1.07 01 00219 5 2 3 Belanja Modal 850,430,000.00

00719011.07 Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan 0.00

1.07 01 00719 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.07 01 00719 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.07 01 00719 5 2 3 Belanja Modal 0.00

Page 90: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.07.01 3

1 2 43

00819011.07 Sosialisasi Keselamatan Jalan 116,203,000.00

1.07 01 00819 5 2 1 Belanja Pegawai 30,400,000.00

1.07 01 00819 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,473,000.00

1.07 01 00819 5 2 3 Belanja Modal 26,330,000.00

01019011.07 Zona Selamat Sekolah 129,811,000.00

1.07 01 01019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,700,000.00

1.07 01 01019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,561,000.00

1.07 01 01019 5 2 3 Belanja Modal 117,550,000.00

15011.07 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

217,580,000.00

00215011.07 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

42,320,000.00

1.07 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 5,950,000.00

1.07 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,370,000.00

00315011.07 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

125,280,000.00

1.07 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00

1.07 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,080,000.00

00615011.07 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 49,980,000.00

1.07 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 7,950,000.00

1.07 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,030,000.00

00715011.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

0.00

1.07 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.07 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

16011.07 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

128,600,000.00

00116011.07 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

128,600,000.00

1.07 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 40,750,000.00

1.07 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,850,000.00

17011.07 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

22,310,320.00

00117011.07 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 22,310,320.00

1.07 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00

1.07 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,810,320.00

18011.07 Program kerjasama informsi dan media massa 215,619,038.00

00118011.07 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 73,053,712.00

1.07 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 27,300,000.00

1.07 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,753,712.00

00218011.07 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

76,678,512.00

1.07 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 20,100,000.00

1.07 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,578,512.00

00318011.07 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

65,886,814.00

1.07 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 50,500,000.00

1.07 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,386,814.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 16,902,072,970.00

SURPLUS/(DEFISIT) (10,192,072,970.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 91: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.05.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.05 Penataan Ruang:URUSAN PEMERINTAHAN

1.05.01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.05 01 00000 5 BELANJA DAERAH 99,108,867,794.05

Belanja Tidak Langsung 3,825,823,764.05

1.05 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,825,823,764.05 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 95,283,044,030.00

01011.05 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,506,398,830.00

00101011.05 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,049,518,830.00

1.05 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 639,000,000.00

1.05 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,410,518,830.00

1.05 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00201011.05 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 942,880,000.00

1.05 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000.00

1.05 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 935,500,000.00

00501011.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103,000,000.00

1.05 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00

1.05 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,000,000.00

00601011.05 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

211,000,000.00

1.05 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 105,700,000.00

1.05 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,300,000.00

00701011.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan 200,000,000.00

1.05 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 106,100,000.00

1.05 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,900,000.00

27011.05 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

750,000,000.00

00127011.05 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

750,000,000.00

1.05 01 00127 5 2 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00

1.05 01 00127 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,750,000.00

1.05 01 00127 5 2 3 Belanja Modal 679,950,000.00

29011.05 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

28,389,668,000.00

00129011.05 Perencanaan pengembangan infrastruktur 380,000,000.00

1.05 01 00129 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000.00

1.05 01 00129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358,700,000.00

00729011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong

4,608,689,000.00

1.05 01 00729 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 00729 5 2 3 Belanja Modal 4,607,705,000.00

00829011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara

4,785,184,000.00

1.05 01 00829 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 00829 5 2 3 Belanja Modal 4,784,200,000.00

Page 92: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.05.01 2

1 2 43

00929011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren

4,746,859,000.00

1.05 01 00929 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 00929 5 2 3 Belanja Modal 4,745,875,000.00

01029011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang

3,942,184,000.00

1.05 01 01029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 01029 5 2 3 Belanja Modal 3,941,200,000.00

01129011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat

3,294,904,000.00

1.05 01 01129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 01129 5 2 3 Belanja Modal 3,293,920,000.00

01229011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur

4,636,314,000.00

1.05 01 01229 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 01229 5 2 3 Belanja Modal 4,635,330,000.00

01329011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 1,995,534,000.00

1.05 01 01329 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00

1.05 01 01329 5 2 3 Belanja Modal 1,994,550,000.00

33011.05 Program Pengawasan jasa Konstruksi 2,143,651,200.00

00233011.05 Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi 0.00

1.05 01 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.05 01 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00433011.05 pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 2,143,651,200.00

1.05 01 00433 5 2 1 Belanja Pegawai 516,550,000.00

1.05 01 00433 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,627,101,200.00

15011.05 Program Pengembangan Perumahan 6,836,098,000.00

00315011.05 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00

1.05 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.05 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.05 01 00315 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00515011.05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

200,164,000.00

1.05 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 81,600,000.00

1.05 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,564,000.00

1.05 01 00515 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00615011.05 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

706,934,000.00

1.05 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 178,200,000.00

1.05 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,684,000.00

1.05 01 00615 5 2 3 Belanja Modal 429,050,000.00

00715011.05 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

5,929,000,000.00

1.05 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 164,250,000.00

1.05 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,764,750,000.00

1.05 01 00715 5 2 3 Belanja Modal 0.00

17011.05 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 638,000,000.00

00217011.05 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

638,000,000.00

1.05 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 160,350,000.00

1.05 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 477,650,000.00

21011.05 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan

44,647,720,000.00

00321011.05 Pembangunan Gedung Kantor 34,891,520,000.00

1.05 01 00321 5 2 1 Belanja Pegawai 20,350,000.00

1.05 01 00321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943,630,000.00

1.05 01 00321 5 2 3 Belanja Modal 33,927,540,000.00

00621011.05 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 8,816,200,000.00

1.05 01 00621 5 2 1 Belanja Pegawai 8,250,000.00

1.05 01 00621 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,748,150.00

Page 93: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.05.01 3

1 2 43

1.05 01 00621 5 2 3 Belanja Modal 8,511,201,850.00

00721011.05 DAK Pembangunan Gedung Kantor 940,000,000.00

1.05 01 00721 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,980,000.00

1.05 01 00721 5 2 3 Belanja Modal 930,020,000.00

00821011.05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

0.00

1.05 01 00821 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.05 01 00821 5 2 3 Belanja Modal 0.00

15011.05 Program Perencanaan Tata Ruang 1,236,238,000.00

00515011.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1,236,238,000.00

1.05 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 63,900,000.00

1.05 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,172,338,000.00

16011.05 Program Pemanfaatan Ruang 192,350,000.00

00216011.05 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

192,350,000.00

1.05 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 32,550,000.00

1.05 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,800,000.00

17011.05 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 375,000,000.00

00117011.05 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0.00

1.05 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.05 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00217011.05 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

150,000,000.00

1.05 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 14,150,000.00

1.05 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,850,000.00

00417011.05 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 100,000,000.00

1.05 01 00417 5 2 1 Belanja Pegawai 19,400,000.00

1.05 01 00417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,600,000.00

00517011.05 Pengawasan pemanfaatan ruang 50,000,000.00

1.05 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 30,300,000.00

1.05 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000.00

00717011.05 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 75,000,000.00

1.05 01 00717 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00

1.05 01 00717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,600,000.00

18011.05 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

4,550,000,000.00

00318011.05 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

4,550,000,000.00

1.05 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 102,100,000.00

1.05 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,447,900,000.00

20011.05 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

350,000,000.00

00120011.05 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00

1.05 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.05 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

00320011.05 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

350,000,000.00

1.05 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 51,200,000.00

1.05 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,800,000.00

16011.05 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,667,920,000.00

00716011.05 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1,667,920,000.00

1.05 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000.00

1.05 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,610,720,000.00

15011.05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0.00

00615011.05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0.00

1.05 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.05 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.05 01 00615 5 2 3 Belanja Modal 0.00

Page 94: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.05.01 4

1 2 43

JUMLAH BELANJA DAERAH 99,108,867,794.05

SURPLUS/(DEFISIT) (99,108,867,794.05)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 95: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.04.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.04 Perumahan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.04.01 Kantor Pemadam Kebakaran:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.04 01 00000 5 BELANJA DAERAH 5,352,505,997.98

Belanja Tidak Langsung 1,046,105,997.98

1.04 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,046,105,997.98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 4,306,400,000.00

01011.04 Program Non Urusan Setiap SKPD 1,528,018,000.00

00101011.04 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,044,514,000.00

1.04 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 159,300,000.00

1.04 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,214,000.00

00201011.04 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 334,207,000.00

1.04 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.04 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,286,000.00

1.04 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 331,921,000.00

00601011.04 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

24,107,000.00

1.04 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00

1.04 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,707,000.00

00701011.04 Penyusunan Dokumen Perencanaan 125,190,000.00

1.04 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 36,500,000.00

1.04 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,690,000.00

19011.04 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2,778,382,000.00

00519011.04 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

119,700,000.00

1.04 01 00519 5 2 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00

1.04 01 00519 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,700,000.00

00719011.04 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 238,322,000.00

1.04 01 00719 5 2 1 Belanja Pegawai 98,450,000.00

1.04 01 00719 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,872,000.00

00819011.04 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

336,680,000.00

1.04 01 00819 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000.00

1.04 01 00819 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,990,000.00

1.04 01 00819 5 2 3 Belanja Modal 250,440,000.00

01019011.04 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

76,250,000.00

1.04 01 01019 5 2 3 Belanja Modal 76,250,000.00

01119011.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

176,245,000.00

1.04 01 01119 5 2 1 Belanja Pegawai 60,200,000.00

1.04 01 01119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,045,000.00

01219011.04 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1,831,185,000.00

Page 96: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.04.01 2

1 2 43

1.04 01 01219 5 2 1 Belanja Pegawai 1,790,235,000.00

1.04 01 01219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,950,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 5,352,505,997.98

SURPLUS/(DEFISIT) (5,352,505,997.98)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

Page 97: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

27 Desember 2011

13 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.02 Rumah Sakit Umum:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.02 02 00000 4 PENDAPATAN 2,209,115,800.00

1400000021.02 Pendapatan Asli Daerah 2,209,115,800.00

1.02 02 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,209,115,800.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 2,209,115,800.00

1.02 02 00000 5 BELANJA DAERAH 50,623,812,730.00

Belanja Tidak Langsung 5,550,116,225.00

1.02 02 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,550,116,225.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 45,073,696,505.00

01021.02 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,702,326,750.00

00101021.02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,743,003,600.00

1.02 02 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 1,179,150,000.00

1.02 02 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,563,853,600.00

1.02 02 00101 5 2 3 Belanja Modal 0.00

00201021.02 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 566,538,350.00

1.02 02 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,400,000.00

1.02 02 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,075,550.00

1.02 02 00201 5 2 3 Belanja Modal 333,062,800.00

00301021.02 Peningkatan Disiplin Aparatur 77,000,000.00

1.02 02 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00

1.02 02 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,350,000.00

00501021.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82,075,600.00

1.02 02 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 22,900,000.00

1.02 02 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,175,600.00

00601021.02 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

85,711,400.00

1.02 02 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00

1.02 02 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,361,400.00

1.02 02 00601 5 2 3 Belanja Modal 32,650,000.00

00701021.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 147,997,800.00

1.02 02 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 65,300,000.00

1.02 02 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,697,800.00

15021.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,697,000,000.00

00815021.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN)

11,697,000,000.00

1.02 02 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 50,450,000.00

1.02 02 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,646,550,000.00

16021.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 77,040,300.00

01416021.02 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 77,040,300.00

Page 98: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.02 2

1 2 43

1.02 02 01416 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 02 01416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,188,400.00

1.02 02 01416 5 2 3 Belanja Modal 9,851,900.00

19021.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

400,000,000.00

00119021.02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

400,000,000.00

1.02 02 00119 5 2 1 Belanja Pegawai 83,650,000.00

1.02 02 00119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,054,500.00

1.02 02 00119 5 2 3 Belanja Modal 231,295,500.00

24021.02 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 250,000,000.00

00424021.02 Pelayanan sunatan masal 250,000,000.00

1.02 02 00424 5 2 1 Belanja Pegawai 12,850,000.00

1.02 02 00424 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237,150,000.00

26021.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

23,074,951,355.00

01726021.02 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00

1.02 02 01726 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.02 02 01726 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.02 02 01726 5 2 3 Belanja Modal 0.00

01826021.02 Pengadaan alat-alat rumah sakit 17,453,201,355.00

1.02 02 01826 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00

1.02 02 01826 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,550,000.00

1.02 02 01826 5 2 3 Belanja Modal 17,423,351,355.00

02026021.02 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 3,479,023,000.00

1.02 02 02026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 856,250.00

1.02 02 02026 5 2 3 Belanja Modal 3,478,166,750.00

02826021.02 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

318,550,000.00

1.02 02 02826 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.02 02 02826 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,049,000.00

1.02 02 02826 5 2 3 Belanja Modal 88,501,000.00

02926021.02 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1,824,177,000.00

1.02 02 02926 5 2 1 Belanja Pegawai 24,750,000.00

1.02 02 02926 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,799,427,000.00

27021.02 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1,931,501,900.00

01727021.02 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

108,906,200.00

1.02 02 01727 5 2 1 Belanja Pegawai 2,650,000.00

1.02 02 01727 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,256,200.00

01827021.02 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 350,150,000.00

1.02 02 01827 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00

1.02 02 01827 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,250,000.00

02027021.02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 120,399,700.00

1.02 02 02027 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00

1.02 02 02027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,849,700.00

1.02 02 02027 5 2 3 Belanja Modal 0.00

02227021.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit

1,038,696,000.00

1.02 02 02227 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00

1.02 02 02227 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,030,296,000.00

02327021.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 313,350,000.00

1.02 02 02327 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00

1.02 02 02327 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 309,150,000.00

28021.02 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 15,750,000.00

00528021.02 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 15,750,000.00

1.02 02 00528 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00

Page 99: NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN … SELATAN_13... · Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran

III 1.02.02 3

1 2 43

1.02 02 00528 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,350,000.00

32021.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

279,710,000.00

00332021.02 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

48,660,000.00

1.02 02 00332 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000.00

1.02 02 00332 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,460,000.00

1.02 02 00332 5 2 3 Belanja Modal 2,400,000.00

00432021.02 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 118,450,000.00

1.02 02 00432 5 2 1 Belanja Pegawai 13,900,000.00

1.02 02 00432 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,846,000.00

1.02 02 00432 5 2 3 Belanja Modal 31,704,000.00

00532021.02 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 112,600,000.00

1.02 02 00532 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,600,000.00

33021.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,614,216,200.00

00133021.02 Pengelolaan Tenaga Medis 2,088,216,200.00

1.02 02 00133 5 2 1 Belanja Pegawai 873,072,000.00

1.02 02 00133 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,215,144,200.00

00233021.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 498,800,000.00

1.02 02 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00

1.02 02 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,600,000.00

00333021.02 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 263,000,000.00

1.02 02 00333 5 2 1 Belanja Pegawai 60,200,000.00

1.02 02 00333 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,800,000.00

00433021.02 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 449,750,000.00

1.02 02 00433 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00

1.02 02 00433 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,524,000.00

1.02 02 00433 5 2 3 Belanja Modal 342,576,000.00

00533021.02 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 314,450,000.00

1.02 02 00533 5 2 1 Belanja Pegawai 54,200,000.00

1.02 02 00533 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,250,000.00

34021.02 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

31,200,000.00

00234021.02 Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 31,200,000.00

1.02 02 00234 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00

1.02 02 00234 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,800,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 50,623,812,730.00

SURPLUS/(DEFISIT) (48,414,696,930.00)

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011