50
令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年 2 白老町財政課

令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

令和2年度

白老町予算の概要

(説明資料)

令和2年 2 月

白老町財政課

Page 2: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

目 次

Ⅰ はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅱ 白老町各会計の予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅲ 令和 2 年度一般会計予算の概要(集計表) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

Ⅳ 令和 2 年度一般会計予算の概要(個別の状況) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

1 歳入歳出の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2 歳入の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

3 歳出の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

Ⅴ 主な増減要因等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

1 経常費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

2 事業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

Ⅵ 各事業等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

1 経常費の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

2 事業費の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

Ⅶ 主な補助事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

Ⅷ 基金残高見込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

Ⅸ 過去10年間の予算額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

Page 3: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

1

I はじめに 令和 2 年度は、平成 25 年度に策定した白老町財政健全化プランの最終年度でありますが、町民の皆様や

町議会、国・道等の関係機関のご理解・ご協力をいただきながら、本町の財政状況は少しずつではありますが、着

実に改善に向けた歩みを進めているものと捉えています。

本年は、これまでの健全化の歩みをより確かなものへと繋げていくための重要な一年であり、多額の財政負担を

伴う公共施設等の老朽化対策や町民生活に密接した事業の充実など、取り組むべき課題が山積している中、ま

ちづくりへの投資と持続可能な財政運営のための財政規律とのバランスについて検討を進め、財政健全化プラン終

了後の行財政計画の策定作業を進めていきます。

令和 2 年度予算については、ウポポイ(民族共生象徴空間)の開業を4月 24 日に控え、ウポポイ開設を契

機としたロングランイベントの開催や白老駅北観光商業ゾーンへの遊具設置、ポロトの森の環境整備や誘客推進

等、地域内循環観光バスの運行などの関連事業を計上するとともに、中学生までの医療費無料化助成や町営

住宅の改修等、地域要望の多い町道整備・道路排水等の維持・補修などの町民生活の充実に向けた事業のほ

か、家賃助成や結婚新生活支援などの定住促進に向けた事業なども盛り込み、総額 18 億 56 百万円の政策

予算を計上し、全体としては対前年度比5億 50 百万円減となる 104 億 30 百万円の予算規模となりました。

象徴空間周辺整備のハード事業が前年度で概ね終了したことにより、予算規模としては前年度を大きく下回る

規模となりましたが、ウポポイ開設の効果を最大限に活用し経済の好循環を創出するとともに、町民が安心して住

み続けることができる生活基盤の維持・向上に取り組み、将来にわたり持続可能な「共生共創」のまちづくりの実現

に向けた第一歩を踏み出す決意を込めて、令和 2 年度予算を調製しました。

Ⅱ 白老町各会計の予算の概要

白老町の財政運営は、一般会計のほかに、国民健康保険事業特別会計をはじめ6つの特別会計と水道事

業、国民健康保険病院事業及び下水道事業の3つの企業会計があり、一般会計、特別・企業会計を含めた

全会計の予算総額は、対前年度比4億 3 百万円(2.0%)減となる約 195 億 35 百万円となっています。

このうち、一般会計は、対前年度比5億 50 百万円(5.0%)減の 104 億 30 百万円、特別・企業会計

の合計予算額は、対前年度比 1 億 46 百万円(1.6%)増の 91 億 5 百万円となり、前年度に引き続き、一

般会計が特別・企業会計を上回る予算規模となっています。

各会計の経営については、原則として独立採算となりますが、収支が不足する場合等については、一般会計か

らの支援(繰出金)を行うことにより収支均衡を図っています。

本年度の繰出金については、下水道事業会計への MICS(汚水処理施設共同整備)事業に対する繰出

金の減などにより、対前年度比 95 百万円の減となっています。

Page 4: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

2

経常経費 8,573,494 8,664,534 △ 91,040 △ 1.1

事 業 費 1,856,506 2,315,466 △ 458,960 △ 19.8

(A) 計 10,430,000 10,980,000 △ 550,000 △ 5.0

5,316,340 7,388,293 △ 2,071,953 △ 28.0

収 益 的 収 入 366,517 366,967 △ 450 △ 0.1

収 益 的 支 出 353,619 355,675 △ 2,056 △ 0.6

資 本 的 収 入 50,000 87,200 △ 37,200 △ 42.7

資 本 的 支 出 237,576 336,354 △ 98,778 △ 29.4

計 591,195 692,029 △ 100,834 △ 14.6

内 部 留 保 補 填 187,576 249,154 △ 61,578 △ 24.7

収 益 的 収 入 922,177 872,347 49,830 5.7

収 益 的 支 出 922,177 872,347 49,830 5.7

資 本 的 収 入 5,930 5,930 0 0.0

資 本 的 支 出 5,930 5,930 0 0.0

計 928,107 878,277 49,830 5.7

内 部 留 保 補 填 0 0 0 0.0

収 益 的 収 入 1,165,447 0 1,165,447 -

収 益 的 支 出 1,116,245 0 1,116,245 -

資 本 的 収 入 778,810 0 778,810 -

資 本 的 支 出 1,153,397 0 1,153,397 -

計 2,269,642 0 2,269,642 -

内 部 留 保 補 填 374,587 0 374,587 -

3,788,944 1,570,306 2,218,638 -

9,105,284 8,958,599 146,685 1.6

1,749,172 1,844,437 △ 95,265 △ 5.2

※公共下水道事業特別会計は令和2年度から下水道事業会計へ移行

211,327 △ 830

33,994

22,960

小 計 (B)+(C)

38,557 13.9

△ 0.4

△ 403,315

54,128 △ 0.5

12.5

△ 2.0

△ 9 0.0

3.5

下 水 道 事 業 会 計

100,848 3,493

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 特 別 会 計

352,843 313,531 39,312

277,498316,055

104,341

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

  計 (B)

総 合 計 (A)+(B)+(C)

国 民 健 康 保 険 病 院 事 業 会 計

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

港湾機能施設整備 事業 特別 会計

8,747

港湾機能施設整備 事業 特別 会計

水 道 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険

病 院 事 業 会 計

7.2

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 特 別 会 計 53,853

△ 4,398

162,0172,253,311

増 減 額

△ 275

2,495,500

2.6

△ 100.0

△ 2,010

△ 6.8

332,580

5,908110,029

令和2年度 白老町各会計予算総括表 単位:千円、%

備 考

介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 特 別 会 計 115,937 5.4

2,415,328

増減率

△ 6.6

会  計  別

一 般 会 計

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

区  分

△ 2,078,152

△ 165,800

令 和 2 年 度

当 初 予 算

2,078,152

 

 

 

710,501 884,279

64,593

19,938,599

令 和 元 年 度

当 初 予 算

341,327

210,497

2,329,700

0

60,195

△ 173,778 △ 19.7

下水道事業会計

  計 (C)

22,951

31,984

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

△ 5.9

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

19,535,284

Page 5: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

3

Ⅰ 水道事業会計

・水道事業単独工事 老朽管更新事業(塩化ビニル管)

萩野地区老朽管更新工事

配水管布設工 

HPPE φ 50~100㎜   L=1,791m

GNG φ 100㎜   L=1,007m

北吉原地区老朽管更新工事 第1工区  外3工区

配水管布設工 

HPPE φ 50~100㎜   L=2,391m

老朽管更新事業(赤水対策)

JR横断部埋設管内部調査業務委託

浄水施設更新事業

虎杖浜第1ポンプ場テレメータ装置更新工事 外2工事

有形固定資産購入事業

 (水道メーター・業務用車両)

Ⅱ 下水道事業会計

・補助事業(公共) 下水終末処理場改築工事

消化槽改築工事(機械設備)

消化槽改築工事(電気設備)

下水道事業委託業務

し尿処理施設撤去工事実施設計業務委託

下水終末処理場改築工事施工監理(消化槽改築)

ストックマネジメント計画策定業務委託

公共下水道基本計画・事業計画変更業務委託

・純町事業 公共桝設置工事

合流改善水質モニタリング調査業務委託

硫化水素対策工事(管渠補修)

北吉原地区 管渠更生工 φ600㎜ L=155.27m

北吉原地区 マンホール更生工 2号MH N=3箇所

竹浦地区 管渠更生工 φ600㎜ L=83.82m

不明水対策工事(公共汚水桝更新)

竹浦地区 公共汚水桝取替え(塩ビ製) N=12箇所

◎令和元年度 処理面積 779.2ha ◎令和2年度 処理面積 779.2ha

普及率 処理人口 15,635人 普及率 処理人口 15,307人

(見込) 普及率 90.30% (見込) 普及率 90.14%

 各会計予算における事業費の概要

(148,694千円) 

(553,441千円)

建 設 改 良 事 業

管 渠 維 持 管 理 事 業

Page 6: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

4

Ⅲ 令和2年度一般会計予算の概要 目的別歳入歳出集計表

Ⅲ 令和2年度一般会計予算の概要 目的別・性質別構成比調書

区 

  

分2 年

前 年

増減

額増

減率

2 年

前 年

増減

額増

減率

2 年

前 年

増減

額増

減率

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

1 町

税2,344,995

2,297,023

47,972

2.1

2,344,995

2,297,023

47,972

2.1

2 地

方譲

与税

150,975

134,900

16,075

11.9

150,975

134,900

16,075

11.9

3 利

子割

交付

金1,700

2,600

△900

△34.6

1,700

2,600

△900

△34.6

4 配

当割

交付

金2,800

4,000

△1,200

△30.0

2,800

4,000

△1,200

△30.0

5 株

式等

譲渡

所得

割交

付金

2,300

5,900

△3,600

△61.0

2,300

5,900

△3,600

△61.0

6 法

人事

業税

交付

金7,000

07,000

皆増

7,000

07,000

皆増

7 地

方消

費税

交付

金388,300

359,300

29,000

8.1

388,300

359,300

29,000

8.1

8 ゴルフ場

利用

税交

付金

3,900

4,200

△300

△7.1

3,900

4,200

△300

△7.1

9 環

境性

能割

交付

金15,000

9,400

5,600

59.6

15,000

9,400

5,600

59.6

10国

有提

供施

設交

付金

24,200

24,600

△400

△1.6

24,200

24,600

△400

△1.6

11地

方特

例交

付金

7,500

6,300

1,200

19.0

7,500

6,300

1,200

19.0

12地

方交

付税

3,735,000

3,660,000

75,000

2.0

3,735,000

3,660,000

75,000

2.0

13交

通安

全対

策交

付金

2,500

2,500

00.0

2,500

2,500

00.0

14分

担金

及び

負担

金8,903

9,743

△840

△8.6

8,903

9,743

△840

△8.6

15使

用料

及び

手数

料230,527

233,386

△2,859

△1.2

230,527

233,386

△2,859

△1.2

16国

庫支

出金

693,894

630,160

63,734

10.1

517,583

558,183

△40,600

△7.3

1,211,477

1,188,343

23,134

1.9

17道

支出

金520,292

533,436

△13,144

△2.5

19,042

54,442

△35,400

△65.0

539,334

587,878

△48,544

△8.3

18財

産収

入63,562

86,724

△23,162

△26.7

3,850

67,412

86,724

△19,312

△22.3

19寄

付金

382,501

399,707

△17,206

△4.3

382,501

399,707

△17,206

△4.3

20繰

入金

81,772

333,147

△251,375

△75.5

275,246

193,916

81,330

41.9

357,018

527,063

△170,045

△32.3

21繰

越金

25,000

25,000

00.0

25,000

25,000

00.0

22諸

収入

144,176

146,925

△2,749

△1.9

154,982

253,908

△98,926

△39.0

299,158

400,833

△101,675

△25.4

23町

債226,000

449,300

△223,300

△49.7

396,500

546,100

△149,600

△27.4

622,500

995,400

△372,900

△37.5

〇 自

動車

取得

税交

付金

015,200

△15,200

皆減

015,200

△15,200

皆減

歳入

合計

(A)

9,062,797

9,373,451

△310,654

△3.3

1,367,203

1,606,549

△243,196

△14.9

10,430,000

10,980,000

△550,000

△5.0

1 議

会費

73,770

75,040

△1,270

△1.7

73,770

75,040

△1,270

△1.7

2 総

務費

359,515

413,365

△53,850

△13.0

391,489

59,843

331,646

554.2

751,004

473,208

277,796

58.7

3 民

生費

2,185,153

2,163,332

21,821

1.0

88,811

162,835

△74,024

△45.5

2,273,964

2,326,167

△52,203

△2.2

4 環

境衛

生費

964,305

922,440

41,865

4.5

36,300

26,378

9,922

37.6

1,000,605

948,818

51,787

5.5

5 労

働費

4,105

3,584

521

14.5

595

636

△41

△6.4

4,700

4,220

480

11.4

6 農

林水

産業

費20,167

21,354

△1,187

△5.6

63,383

40,829

22,554

55.2

83,550

62,183

21,367

34.4

7 商

工費

98,520

73,020

25,500

34.9

324,875

769,480

△444,605

△57.8

423,395

842,500

△419,105

△49.7

8 土

木費

1,007,997

1,165,892

△157,895

△13.5

744,367

1,154,506

△410,139

△35.5

1,752,364

2,320,398

△568,034

△24.5

9 消

防費

64,005

67,525

△3,520

△5.2

89,000

28,437

60,563

213.0

153,005

95,962

57,043

59.4

10教

育費

469,843

456,190

13,653

3.0

117,626

72,462

45,164

62.3

587,469

528,652

58,817

11.1

11災

害復

旧費

00

00.0

60

60

00.0

60

60

00.0

12公

債費

1,291,859

1,348,290

△56,431

△4.2

1,291,859

1,348,290

△56,431

△4.2

13給

与費

1,955,308

1,852,412

102,896

5.6

1,955,308

1,852,412

102,896

5.6

14諸

支出

金70,436

92,277

△21,841

△23.7

70,436

92,277

△21,841

△23.7

15予

備費

8,511

9,813

△1,302

△13.3

8,511

9,813

△1,302

△13.3

歳出

合計

(B)

8,573,494

8,664,534

△91,040

△1.1

1,856,506

2,315,466

△458,960

△19.8

10,430,000

10,980,000

△550,000

△5.0

差引

(A)-(B)

489,303

708,917

△219,614

△31.0

△489,303

△708,917

219,614

△31.0

00

00.0

単位

:千

円、

%)

経 

常 

経 

費事

 業

 費

合 

  

Page 7: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

5

Ⅲ 令和2年度一般会計予算の概要 性質別歳入歳出集計表

合 

  

計区

  

 分

2 年

前 年

増減

額増

減率

2 年

前 年

増減

額増

減率

2 年

前 年

増減

額増

減率

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

当初

予算

町税

2,344,995

2,297,023

47,972

2.1

2,344,995

2,297,023

47,972

2.1

地方

譲与

税150,975

134,900

16,075

11.9

150,975

134,900

16,075

11.9

利子

割交

付金

1,700

2,600

△900

△34.6

1,700

2,600

△900

△34.6

配当

割交

付金

2,800

4,000

△1,200

△30.0

2,800

4,000

△1,200

△30.0

株式

等譲

渡所

得割

交付

金2,300

5,900

△3,600

△61.0

2,300

5,900

△3,600

△61.0

法人

事業

税交

付金

7,000

07,000

皆増

7,000

07,000

皆増

地方

消費

税交

付金

388,300

359,300

29,000

8.1

388,300

359,300

29,000

8.1

ゴルフ場

利用

税交

付金

3,900

4,200

△300

△7.1

3,900

4,200

△300

△7.1

環境

性能

割交

付金

15,000

9,400

5,600

59.6

15,000

9,400

5,600

59.6

国有

提供

施設

交付

金24,200

24,600

△400

△1.6

24,200

24,600

△400

△1.6

地方

特例

交付

金7,500

6,300

1,200

19.0

7,500

6,300

1,200

19.0

地方

交付

税3,735,000

3,660,000

75,000

2.0

3,735,000

3,660,000

75,000

2.0

交通

安全

対策

交付

金2,500

2,500

00.0

2,500

2,500

00.0

分担

金及

び負

担金

8,903

9,743

△840

△8.6

8,903

9,743

△840

△8.6

使用

料及

び手

数料

230,527

233,386

△2,859

△1.2

230,527

233,386

△2,859

△1.2

国庫

支出

金693,894

630,160

63,734

10.1

517,583

558,183

△40,600

△7.3

1,211,477

1,188,343

23,134

1.9

道支

出金

520,292

533,436

△13,144

△2.5

19,042

54,442

△35,400

△65.0

539,334

587,878

△48,544

△8.3

財産

収入

63,562

86,724

△23,162

△26.7

3,850

67,412

86,724

△19,312

△22.3

寄付

金382,501

399,707

△17,206

△4.3

382,501

399,707

△17,206

△4.3

繰入

金81,772

333,147

△251,375

△75.5

275,246

193,916

81,330

41.9

357,018

527,063

△170,045

△32.3

繰越

金25,000

25,000

00.0

25,000

25,000

00.0

諸収

入144,176

146,925

△2,749

△1.9

154,982

253,908

△98,926

△39.0

299,158

400,833

△101,675

△25.4

町債

226,000

449,300

△223,300

△49.7

396,500

546,100

△149,600

△27.4

622,500

995,400

△372,900

△37.5

〇自

動車

取得

税交

付金

015,200

△15,200

皆減

015,200

△15,200

皆減

歳 

入 

合 

計9,062,797

9,373,451

△310,654

△3.3

1,367,203

1,606,549

△243,196

△14.9

10,430,000

10,980,000

△550,000

△5.0

人件

費1,930,172

1,777,631

152,541

8.6

12,321

32,893

△20,572

△62.5

1,942,493

1,810,524

131,969

7.3

扶助

費933,969

968,157

△34,188

△3.5

16,646

4,157

12,489

300.4

950,615

972,314

△21,699

△2.2

公債

費1,291,859

1,348,290

△56,431

△4.2

1,291,859

1,348,290

△56,431

△4.2

(義

務的

経費

小計

)4,156,000

4,094,078

61,922

1.5

28,967

37,050

△8,083

△21.8

4,184,967

4,131,128

53,839

1.3

物件

費1,133,621

1,184,357

△50,736

△4.3

356,338

305,821

50,517

16.5

1,489,959

1,490,178

△219

△0.0

維持

補修

費216,692

206,426

10,266

5.0

26,332

1,826

24,506

1342.1

243,024

208,252

34,772

16.7

補助

費等

1,047,405

1,006,002

41,403

4.1

310,587

282,401

28,186

10.0

1,357,992

1,288,403

69,589

5.4

繰出

金1,822,111

1,949,601

△127,490

△6.5

1,822,111

1,949,601

△127,490

△6.5

積立

金70,436

92,277

△21,841

△23.7

70,436

92,277

△21,841

△23.7

投資

及び

出資

金0

00

0.0

00

00.0

貸付

金5,100

6,020

△920

△15.3

150,240

150,240

00.0

155,340

156,260

△920

△0.6

普通

建設

事業

費113,618

115,960

△2,342

△2.0

983,982

1,538,068

△554,086

△36.0

1,097,600

1,654,028

△556,428

△33.6

助事

業0

2,625

△2,625

皆減

544,195

1,347,954

△803,759

△59.6

544,195

1,350,579

△806,384

△59.7

独事

業113,618

113,335

283

0.2

364,750

112,322

252,428

224.7

478,368

225,657

252,711

112.0

担金

・受

託事

業0

00

0.0

75,037

77,792

△2,755

△3.5

75,037

77,792

△2,755

△3.5

災害

復旧

費0

00

0.0

60

60

00.0

60

60

00.0

予備

費8,511

9,813

△1,302

△13.3

8,511

9,813

△1,302

△13.3

歳 

出 

合 

計8,573,494

8,664,534

△91,040

△1.1

1,856,506

2,315,466

△458,960

△19.8

10,430,000

10,980,000

△550,000

△5.0

経 

常 

経 

費事

 業

 費

単位

:千

円、

%)

Page 8: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

6

Ⅲ 令和2年度一般会計予算の概要 目的別・性質別構成比調書

区 

  

分2 年

増 

減区

  

 分

2 年

増 

減予

算額

構成

比予

算額

構成

比構

成比

予算

額構

成比

予算

額構

成比

構成

比1 町

税2,344,995

22.5

2,297,023

20.9

1.6

町税

2,344,995

22.5

2,297,023

20.9

1.6

2 地

方譲

与税

150,975

1.4

134,900

1.2

0.2

地方

譲与

税150,975

1.4

134,900

1.2

0.2

3 利

子割

交付

金1,700

0.0

2,600

0.0

0.0

利子

割交

付金

1,700

0.0

2,600

0.0

0.0

4 配

当割

交付

金2,800

0.0

4,000

0.0

0.0

配当

割交

付金

2,800

0.0

4,000

0.0

0.0

5 株

式等

譲渡

所得

割交

付金

2,300

0.0

5,900

0.1

△0.1

株式

等譲

渡所

得割

交付

金2,300

0.0

5,900

0.1

△0.1

6 法

人事

業税

交付

金7,000

0.1

00.0

0.1

法人

事業

税交

付金

7,000

0.1

00.0

0.1

7 地

方消

費税

交付

金388,300

3.7

359,300

3.3

0.4

地方

消費

税交

付金

388,300

3.7

359,300

3.3

0.4

8 ゴルフ場

利用

税交

付金

3,900

0.0

4,200

0.0

0.0

ゴルフ場

利用

税交

付金

3,900

0.0

4,200

0.0

0.0

9 環

境性

能割

交付

金15,000

0.1

9,400

0.1

0.0

環境

性能

割交

付金

15,000

0.1

9,400

0.1

0.0

10国

有提

供施

設交

付金

24,200

0.2

24,600

0.2

0.0

国有

提供

施設

交付

金24,200

0.2

24,600

0.2

0.0

11地

方特

例交

付金

7,500

0.1

6,300

0.1

0.0

地方

特例

交付

金7,500

0.1

6,300

0.1

0.0

12地

方交

付税

3,735,000

35.8

3,660,000

33.3

2.5

地方

交付

税3,735,000

35.8

3,660,000

33.3

2.5

13交

通安

全対

策交

付金

2,500

0.0

2,500

0.0

0.0

交通

安全

対策

交付

金2,500

0.0

2,500

0.0

0.0

14分

担金

及び

負担

金8,903

0.1

9,743

0.1

0.0

分担

金及

び負

担金

8,903

0.1

9,743

0.1

0.0

15使

用料

及び

手数

料230,527

2.2

233,386

2.1

0.1

使用

料及

び手

数料

230,527

2.2

233,386

2.1

0.1

16国

庫支

出金

1,211,477

11.6

1,188,343

10.8

0.8

国庫

支出

金1,211,477

11.6

1,188,343

10.8

0.8

17道

支出

金539,334

5.2

587,878

5.4

△0.2

道支

出金

539,334

5.2

587,878

5.4

△0.2

18財

産収

入67,412

0.6

86,724

0.8

△0.2

財産

収入

67,412

0.6

86,724

0.8

△0.2

19寄

付金

382,501

3.7

399,707

3.6

0.1

寄付

金382,501

3.7

399,707

3.6

0.1

20繰

入金

357,018

3.4

527,063

4.8

△1.4

繰入

金357,018

3.4

527,063

4.8

△1.4

21繰

越金

25,000

0.2

25,000

0.2

0.0

繰越

金25,000

0.2

25,000

0.2

0.0

22諸

収入

299,158

2.9

400,833

3.7

△0.8

諸収

入299,158

2.9

400,833

3.7

△0.8

23町

債622,500

6.0

995,400

9.1

△3.1

町債

622,500

6.0

995,400

9.1

△3.1

〇 自

動車

取得

税交

付金

00.0

15,200

0.1

△0.1

〇 自

動車

取得

税交

付金

00.0

15,200

0.1

△0.1

歳 

入 

合 

計10,430,000

100.0

10,980,000

100.0

歳 

入 

合 

計10,430,000

100.0

10,980,000

100.0

1 議

会費

73,770

0.7

75,040

0.7

0.0

人件

費1,942,493

18.6

1,810,524

16.5

2.1

2 総

務費

751,004

7.2

473,208

4.3

2.9

扶助

費950,615

9.1

972,314

8.9

0.2

3 民

生費

2,273,964

21.8

2,326,167

21.2

0.6

公債

費1,291,859

12.4

1,348,290

12.3

0.1

4 環

境衛

生費

1,000,605

9.6

948,818

8.6

1.0

(義

務的

経費

小計

)4,184,967

40.1

4,131,128

37.6

2.5

5 労

働費

4,700

0.0

4,220

0.0

0.0

物件

費1,489,959

14.3

1,490,178

13.6

0.7

6 農

林水

産業

費83,550

0.8

62,183

0.6

0.2

維持

補修

費243,024

2.3

208,252

1.9

0.4

7 商

工費

423,395

4.1

842,500

7.7

△3.6

補助

費等

1,357,992

13.0

1,288,403

11.7

1.3

8 土

木費

1,752,364

16.8

2,320,398

21.1

△4.3

繰出

金1,822,111

17.5

1,949,601

17.8

△0.3

9 消

防費

153,005

1.5

95,962

0.9

0.6

積立

金70,436

0.7

92,277

0.8

△0.1

10教

育費

587,469

5.6

528,652

4.8

0.8

投資

及び

出資

金0

0.0

00.0

0.0

11災

害復

旧費

60

0.0

60

0.0

0.0

貸付

金155,340

1.5

156,260

1.4

0.1

12公

債費

1,291,859

12.4

1,348,290

12.3

0.1

普通

建設

事業

費1,097,600

10.5

1,654,028

15.1

△4.6

13給

与費

1,955,308

18.7

1,852,412

16.9

1.8

助事

業544,195

5.2

1,350,579

12.3

△7.1

14諸

支出

金70,436

0.7

92,277

0.8

△0.1

独事

業478,368

4.6

225,657

2.1

2.5

15予

備費

8,511

0.1

9,813

0.1

0.0

担金

・受

託事

業75,037

0.7

77,792

0.7

0.0

歳 

出 

合 

計10,430,000

100.0

10,980,000

100.0

災害

復旧

費60

0.0

60

0.0

0.0

 (

注)

 各

科目

の構

成比

は、

単位

未満

を四

捨五

入し

たた

め、

その

計と

小計

、予

備費

8,511

0.1

9,813

0.1

0.0

  

  

計が

一致

しな

い場

合が

ある

。歳

 出

 合

 計

10,430,000

100.0

10,980,000

100.0

単位

:千

円、

%)

単位

:千

円、

%)

目 

 的

  

別性

 

質 

 別

前 年

当初

)前

当初

Page 9: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

7

Page 10: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

7

Ⅳ 令和2年度一般会計予算の概要(個別の状況)

1. 歳入歳出の状況

令和2年度一般会計予算については、既述のとおり歳入歳出ともに 104 億 30 百万円として調製し

ました。当該予算額は、対前年度比5億 50 百万円減となりましたが、過去 10 年間では3番目に規模

の大きい当初予算となりました。

民族共生象徴空間(ウポポイ)開設に向けた周辺整備関連事業については、ハード事業が昨年度で

一定の目処がついたことから、今年度はソフト事業を中心に約 3 億 81 百万円を計上したほか、生活環

境の向上に向け、町営住宅の外壁改修や設備更新、(仮称)末広団地町営住宅建設に向けた地質

調査などの町営住宅関連事業として約 1 億 9 百万円、町道の改修や舗装補修、道路排水路等の改

修、安全対策に約 1 億 41 百万円、子育て世代への支援として中学生までの医療費無料化の完全実

施に 16 百万円を計上するなど、ウポポイ開設による経済の好循環創出とともに、町民生活の充実にも視

点を向け、「共生共創」のまちづくりの基盤づくりを目指す予算編成となりました。

※本「予算の概要」中、特段の標記がない場合は、すべて「千円」単位での表示となります。

【令和2年度白老町一般会計予算】

(単位:千円、%)

2年度 元年度 増減額 増減率

予 算 総 額 10,430,000 10,980,000 △ 550,000 △ 5.0

町税 2,344,995 2,297,023 47,972 2.1

地方交付税 3,735,000 3,660,000 75,000 2.0

譲与税・交付金 581,975 544,300 37,675 6.9

国・道支出金 1,750,811 1,776,221 △ 25,410 △ 1.4

繰入金 357,018 527,063 △ 170,045 △ 32.3

財政調整基金 78,499 270,726 △ 192,227 △ 71.0

他会計繰入金 0 0 0 0.0

その他特定目的基金 278,519 256,337 22,182 8.7

町債 622,500 995,400 △ 372,900 △ 37.5

通常債(事業充当・繰出分) 402,500 745,400 △ 342,900 △ 46.0

臨時財政対策債 220,000 250,000 △ 30,000 △ 12.0

その他 1,037,701 1,179,993 △ 142,292 △ 12.1

備荒資金(超過納付分) 31,000 31,000 0 0.0

経常経費 8,573,494 8,664,534 △ 91,040 △ 1.1

給与費 1,955,308 1,852,412 102,896 5.6

公債費 1,291,859 1,348,290 △ 56,431 △ 4.2

繰出金(出資金含む) 1,749,173 1,844,438 △ 95,265 △ 5.2

一般行政経費 3,498,207 3,517,304 △ 19,097 △ 0.5

その他(基金積立金、予備費) 78,947 102,090 △ 23,143 △ 22.7

事業費 1,856,506 2,315,466 △ 458,960 △ 19.8

区    分

Page 11: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

8

2. 歳入の状況

(1) 町税

町税は、全体で対前年比 47,972 千円の増となっています。

町民税は、法人町民税での増が見込まれるとともに、個人住民税もほぼ前年並みの見込みとなっている

ことから、全体として 28,241 千円の増、固定資産税は償却資産を中心に 18,603 千円の増、軽自動

車税は 2,311 千円の増、入湯税についてはほぼ前年並みと見込んでいます。

一方、たばこ税については、販売本数の減少から 1,439 千円の減収を見込んでいます。

(2) 地方譲与税、交付金等

地方譲与税は、地方揮発油譲与税を 3,900 千円の減、自動車重量譲与税を 11,600 千円の増と

見積もりました。また、昨年度より交付されている森林環境譲与税の交付額が前倒しで増額されることから

8,375 千円の増と見込み、譲与税全体として 16,075 千円の増としています。

地方消費税交付金は、令和元年 10 月から消費税増税により税率が 10%となったことから、地方財

政計画も勘案し、29,000 千円の増として見込んでいます。

なお、消費税増税に係る地方消費税交付金の増額分(令和元年 10 月の増税により地方配分分が

1.7%から 2.2%に増加、そのうちの 1.2%)は、原則として社会保障財源となるものであり、主に次のよ

うな事業の財源の一部として活用します。

在宅老人福祉事業経費(4,366)、後期高齢者医療制度運営経費(296,690)、障害者自立支

援給付経費(171,219) 等 ※カッコ内は各事業に要する一般財源の額

また、本年から新たに創設される法人事業税交付金の収入も見込んでいます。

その他の交付金等については、令和元年度決算見込額及び地方財政計画等を勘案し見込むこととし

ました。

(3) 地方交付税

地方交付税は、地方財政計画では 2.5 パーセント増となっており、本町においては公債費の減少などに

より基準財政需要額の減少が見込まれますが、本年度から新たに創設される地域社会再生事業費の増

などを見込み、普通交付税を前年比 1.3 パーセント増の 3,240,000 千円としたほか、特別交付税につ

いては、近年の交付実績や過去 3 年間の町内における災害復旧事業費を基に算出される連年災分の

増、アイヌ政策推進交付金等の自己負担額に対する増を勘案し、前年度対比 35,000 千円増となる

495,000 千円を見込んでいます。

(4) 国・道支出金

国・道支出金については、国庫支出金が 23,134 千円の増、道支出金は 48,544 千円の減となって

います。

国庫支出金は、障害者医療費負担金や児童手当負担金が減となるものの、幼児教育・保育の無償

化に伴う子どものための教育・保育給付費負担金や低所得者介護保険料軽減負担金の増により負担金

Page 12: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

9

が 13,434 千円の増、また、道路橋梁費補助金が減となるもののアイヌ施策推進費国庫補助金の増など

により、補助金は 10,250 千円の増となっています。

道支出金は、国庫支出金と同様に負担金は 5,993 千円の増となりますが、補助金については、象徴

空間周辺整備関連事業に対する補助金 49,900 千円の減などにより 48,180 千円の減となっています。

(5) その他

繰入金は、各種公共施設の整備事業に充てるため、公共施設等整備基金繰入金 156,708 千円を

計上、ふるさと納税を原資とするふるさと GENKI 応援寄附金基金繰入金を 54,406 千円計上し、前年

度同様に事業費充当特定財源としています。

【一般会計歳入(一般財源)】

一 般

A 構成比 B 構成比 C=A-B 財 源

3. 1,700 1,700 0.0 2,600 2,600 0.0 △ 900 △ 900 △ 34.6 △ 34.6

4. 2,800 2,800 0.0 4,000 4,000 0.0 △ 1,200 △ 1,200 △ 30.0 △ 30.0

5. 2,300 2,300 0.0 5,900 5,900 0.1 △ 3,600 △ 3,600 △ 61.0 △ 61.0

6. 7,000 7,000 0.1 0 0 0.0 7,000 7,000 皆増 皆増 R2新規創設

7. 388,300 388,300 3.7 359,300 359,300 3.3 29,000 29,000 8.1 8.1

8. 3,900 3,900 0.0 4,200 4,200 0.0 △ 300 △ 300 △ 7.1 △ 7.1

9. 15,000 15,000 0.1 9,400 9,400 0.1 5,600 5,600 59.6 59.6

10. 24,200 24,200 0.2 24,600 24,600 0.2 △ 400 △ 400 △ 1.6 △ 1.6

13. 2,500 2,500 0.0 2,500 2,500 0.0 0 0 0.0 0.0

 

19. 382,501 382,401 3.7 399,707 399,607 3.6 △ 17,206 △ 17,206 △ 4.3 △ 4.3

21. 25,000 25,000 0.2 25,000 25,000 0.2 0 0 0.0 0.0

〇. 0 0 0.0 15,200 15,200 0.1 △ 15,200 △ 15,200 △ 100.0 △ 100.0 R2廃目

10,430,000 7,488,888 71.8 10,980,000 7,589,309 69.1 △ 550,000 △ 100,421 △ 5.0 △ 1.3

 ※構成比は、歳入総額に対する一般財源比率

区    分

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度増 減 額 増 減 率

摘 要当初予算額 当初予算額

1. 町   税 2,344,995 2,344,995 22.5 2,297,023 47,972 2.1

利子割交付金

配当割交付金

一般財源 一般財源 一般財源

2,297,023

株式等譲渡所得割交付金

2.1

2. 地方譲与税 150,975 150,975 1.4 134,900

20.9 47,972

7,500 7,500 0.1

16,075 11.9 11.9134,900 1.2 16,075

6,300

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

国有提供施設交付金

11. 地方特例交付金

環境性能割交付金

12. 地方交付税

17.

6,300 0.1 1,200 1,200 19.0 19.0

3,735,000 3,735,000 35.8 3,660,000 3,660,000 33.3 75,000 75,000 2.0 2.0

交通安全対策交付金

14. 分担金及び負担金 8,903 0 0.0 9,743 0 0.0 △ 840 0 △ 8.6 0.0

15. 使用料及び手数料 230,527 17,869 0.2 233,386 18,092 0.2 △ 2,859 △ 1.2 △ 1.2

16. 国庫支出金 1,211,477 0 0.0 1,188,343 0 0.0

道支出金 539,334 0 0.0

△ 223

△ 8.3

0.0 23,134 0 1.9

△ 19,312

587,878 0 0.0 △ 48,544 0

527,063

0.0

18. 財産収入 67,412 38,172 0.4 86,724 59,312 0.5

△ 71.0

△ 21,140 △ 22.3 △ 35.6

寄付金

20. 繰入金 357,018 78,499 0.8 270,726 2.5 △ 170,045 △ 192,227 △ 32.3

△ 25.40.4 128

繰越金

22. 諸収入 299,158 40,777 0.4 0.3

23. 町 債 622,500 220,000 2.1 995,400

400,833 40,649

法人事業税交付金

合   計

(単位:千円、%)

250,000 2.3 △ 372,900 △ 30,000 △ 37.5 △ 12.0

△ 101,675

Page 13: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

10

【参考 ふるさと納税充当事業一覧】

款 項 目

1 02 01 01 町史編さん事業 臨時 1,258 1,258

2 02 01 07 町有林管理事業 臨時 7,148 4,065

3 02 01 14 地区コミュニティ支援事業 臨時 1,900 1,600

4 03 02 01 子育て支援パッケージ事業 臨時 563 563

5 03 02 04 町立保育園運営経費 経常 26,716 432

6 03 02 04 保護者負担補助事業 臨時 4,428 4,428

7 03 02 04 放課後児童クラブ備品購入事業 臨時 1,989 1,900

8 04 01 01 母子保健事業経費 経常 7,587 165

9 04 01 01 特定不妊治療助成事業経費 経常 600 600

10 04 01 01 産婦健診・産後ケア事業 臨時 694 347

11 04 01 01 後期高齢者重症化予防対策事業 臨時 998 998

12 04 02 04 白老霊園トイレ改修事業 臨時 1,760 1,760

13 04 02 05 緑化推進活動支援事業 臨時 3,435 3,435

14 04 03 02 外国語版ごみカレンダー作製事業 臨時 462 462

15 05 01 01 就業促進・人材確保支援事業 臨時 595 595

16 06 01 04 白老牛繁殖牛群改良事業 臨時 276 276

17 06 03 01 栽培・資源管理型漁業推進事業 臨時 2,156 2,156

18 06 03 01 水産振興対策事業 臨時 4,332 4,332

19 08 02 03 末広東町通り跨線橋(自由通路)整備事業 臨時 192,082 3,000

20 08 06 01 大規模盛土造成地変動予測調査事業 臨時 5,078 2,565

21 10 01 05 コミュニティ・スクール運営経費 経常 176 176

22 10 01 05 地域学校協働本部事業 臨時 2,109 763

23 10 01 05 教師力向上事業 臨時 833 833

24 10 01 05 子どもチャレンジ支援事業 臨時 1,208 1,208

25 10 01 05 特別支援教育支援員配置事業 臨時 9,722 9,722

26 10 01 05 プログラミング教育推進事業 臨時 679 679

27 10 02 01 小学校コンピュータ教室周辺整備事業 臨時 1,986 1,986

28 10 04 01 ふるさと再発見講座事業 臨時 292 292

29 10 04 02 公民館講座事業 臨時 600 600

30 10 04 05 資料館内施設改修事業 臨時 710 710

31 10 06 01 リクエスト給食事業 臨時 2,500 2,500

合計 284,872 54,406

経常 35,079 1,373

臨時 249,793 53,033

令和2年度ふるさと納税活用事業一覧(単位:千円)

No.予算科目

事業名 経常・臨時 予算額 充当額

Page 14: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

11

3. 歳出の状況

令和2年度の予算は、前年度対比5億 50,000 千円の減となっておりますが、この要因としては、象徴空間周

辺整備に関する事業の減額が影響しています。

大きく減額となったのは、土木費(△568,034 千円)、商工費(△419,105 千円)及び民生費(△

52,203 千円)であり、象徴空間周辺整備事業(ハード整備事業)が前年度で概ね完了したことが主な要因と

なっています。公債費(△56,431 千円)については、財政健全化プランの着実な実行により今後も縮減の傾向

が続くことが想定されています。

【一般会計歳出(経常経費と事業費、一般財源所要額)総括表】

増減額 増減率

A 一般財源 B 一般財源 C=A-B 一般財源 C/B 一般財源

8,573,494 6,999,585 8,664,534 6,880,392 △ 91,040 119,193 △ 1.1 1.7

(3)繰出金  (病院出資金含む)

10,430,000 7,488,888 10,980,000 7,589,309 △ 550,000 △ 100,421 △ 5.0 △ 1.3

(単位:千円、%)

区 分

令和2年度 令和元年度

摘 要当初予算額 当初予算額

経 常 経 費

(1)給与費1,955,308 1,858,181 1,852,412 1,714,811 102,896 143,370 5.6 8.4

(2)公債費1,291,859 1,236,054 1,348,290 1,291,677 △ 56,431 △ 55,623 △ 4.2 △ 4.3

1,749,173 1,524,400 1,844,438 1,474,776 △ 95,265 49,624 △ 5.2 3.4

(4)一般行政経費3,498,207 2,304,553 3,517,304 2,311,801 △ 19,097 △ 7,248 △ 0.5 △ 0.3

(5)その他78,947 76,397 102,090 87,327 △ 23,143 △ 10,930 △ 22.7 △ 12.5

事  業  費

1,856,506 489,303 2,315,466 708,917 △ 458,960 △ 219,614 △ 19.8 △ 31.0

(1)補助事業

966,004 157,957 1,556,624 303,318 △ 590,620 △ 145,361 △ 37.9 △ 47.9

(2)単独事業

890,502 331,346 758,842 405,599 131,660 △ 74,253 17.4 △ 18.3

合 計

Page 15: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

12

Ⅴ 主な増減要因等

1. 経常費

歳出のうち、行財政運営において、毎年、一定程度経常的に支出されるものを経常費といいます。

経常費のうち、令和2年度において増加額が大きいのは、職員等人件費、国民健康保険病院事業会計

繰出金等、介護保険事業特別会計繰出金(介護給付費繰出金)の順となっています。

職員等人件費については、会計年度任用職員制度の導入に合わせてフルタイム勤務の会計年度任用職

員に関する経費を給与費に集約したこと等による増、国民健康保険病院事業会計繰出金等については、ア

イヌ施策推進交付金申請事業分の増、介護保険事業特別会計繰出金(介護給付費繰出金)について

は、介護給付費の伸びによる操出金の増となっています。

一方、減額が大きなものは、下水道事業会計繰出金、公債費の長期債元金償還費、各種基金積立金

の順となっています。

下水道事業会計繰出金については、MICS(汚水処理施設共同整備)事業の施設整備に対する繰出

しが前年度で終了したことによる減、公債費の長期債元金償還費については、財政健全化プランの着実な実

行による償還元金の減、各種基金積立金については、旧社台小学校貸付料等の財政調整基金への積立て

が無くなったことによる減がその要因です。

その他、令和2年度の経常費に係る増減の主たる要因は、次のとおりです。

【一般会計経常費の主な増減要因】

(1)増加要因

金額 一般財源 金額 一般財源 金額 一般財源

1 職員等人件費 1,955,308 1,858,181 1,852,412 1,714,811 102,896 143,370 5.6%

2 国民健康保険病院事業会計繰出金等 316,055 277,498 277,498 277,498 38,557 0 13.9%

3介護保険事業特別会計繰出金

/介護給付費繰出金279,615 279,615 260,745 260,745 18,870 18,870 7.2%

4介護保険事業特別会計繰出金

/低所得者保険料軽減繰出金24,118 6,031 17,351 1,694 6,767 4,337 39.0%

5 認定こども園運営等経費 304,674 79,909 287,370 87,488 17,304 △ 7,579 6.0%

6 白老駅北観光商業ゾーン管理運営経費 16,977 16,977 0 0 16,977 16,977 皆増

7 道路施設維持補修経費 170,236 170,236 156,145 156,145 14,091 14,091 9.0%

8 一般廃棄物広域処理経費 215,067 184,285 201,562 169,473 13,505 14,812 6.7%

9 町民まちづくり活動センター運営経費 11,744 11,744 0 0 11,744 11,744 皆増

10 観光資源管理経費 10,077 5,867 309 281 9,768 5,586 3161.2%

(2)減少要因

金額 一般財源 金額 一般財源 金額 一般財源

1 下水道事業会計繰出金 710,501 704,501 884,279 684,979 △ 173,778 19,522 -19.7%

2 長期債元金償還費 1,204,035 1,152,773 1,257,845 1,205,836 △ 53,810 △ 53,063 -4.3%

3 各種基金積立金 70,436 67,886 92,277 77,513 △ 21,841 △ 9,627 -23.7%

4 地域公共交通運行経費 32,891 32,891 51,232 51,232 △ 18,341 △ 18,341 -35.8%

5 児童手当給付費 139,130 21,928 155,640 24,330 △ 16,510 △ 2,402 -10.6%

6 障害者自立支援給付経費 680,882 171,219 694,879 176,643 △ 13,997 △ 5,424 -2.0%

7 重度心身障害者医療費給付費 46,705 20,332 54,389 22,979 △ 7,684 △ 2,647 -14.1%

8 地域生活支援事業経費 17,301 5,403 24,827 12,333 △ 7,526 △ 6,930 -30.3%

9 消防本部運営経費 7,354 6,467 14,679 13,802 △ 7,325 △ 7,335 -49.9%

10 図書館運営経費 2,470 2,459 8,824 8,813 △ 6,354 △ 6,354 -72.0%

令和元年度令和2年度

増減令和元年度令和2年度 経費

増減率

事業№

№ 事業

(単位:千円、%)

(単位:千円、%)

摘要

摘要経費

増減率

増減

Page 16: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

13

2. 事業費

普通建設事業をはじめとするいわゆる政策的な予算を事業費といいます。

事業費のうち、令和2年度において増加額が大きいのは、消防費の消防車両更新整備事業、土木費

の美園団地屋根・外壁改修事業、商工費のポロトミンタラ魅力向上事業の順となっています。

消防費の消防車両更新整備事業は、水槽付ポンプ車更新のため4年間の基金積み立て(経常費)

を含む5か年事業の実施年による増、土木費の美園団地屋根・外壁改修事業は、昨年度は未実施で

あることに加え、計画を前倒しで実施することによる増、商工費のポロトミンタラ魅力向上事業はウポポイ開

設を契機としたロングランイベントの開催や白老駅北観光商業ゾーンへの遊具設置による増となっています。

一方、減少分としては、土木費の末広東町通り跨線橋(自由通路)整備事業、商工費の白老駅北

整備事業、総務費のふるさと納税推進PR事業の順となっています。

末広東町通り跨線橋(自由通路)整備事業については、跨線橋(自由通路)整備が完了したこと

による減、白老駅北整備事業については、観光インフォメーションセンターの整備が完了したことによる減、ふ

るさと納税推進PR事業については、返礼品の経費率見直しによる減が、それぞれ減少要因となっていま

す。

その他、令和2年度の事業費に係る増減の主たる要因は、次のとおりです。

【一般会計事業費の主な増減要因】

(1)増加要因

金額 一般財源 金額 一般財源 金額 一般財源

1 消防車両更新整備事業 63,668 2,714 0 0 63,668 2,714 皆増

2 美園団地屋根・外壁改修事業 58,259 0 0 0 58,259 0 皆増

3 ポロトミンタラ魅力向上事業 55,609 2,782 0 0 55,609 2,782 皆増

4 遊休施設解体事業 44,264 64 0 0 44,264 64 皆増

5 生活交通確保維持推進事業 41,870 7,586 0 0 41,870 7,586 皆増

6 バンノ沢川砂防事業 112,952 0 74,500 0 38,452 0 51.6%

7 地域内循環観光バス運行事業 34,935 4,843 0 0 34,935 4,843 皆増

8 橋梁長寿命化事業/橋梁長寿命化修繕事業 69,950 80 45,000 0 24,950 80 55.4%

9 小学校コンピュータ教室パソコン更新事業 22,550 3,050 0 0 22,550 3,050 皆増

10 竹浦2番通り改良舗装事業 52,500 0 31,000 0 21,500 0 69.4%

(2)減少要因

金額 一般財源 金額 一般財源 金額 一般財源

1 末広東町通り跨線橋(自由通路)整備事業 192,082 73,499 626,373 206,373 △ 434,291 △ 132,874 -69.3%

2 白老駅北整備事業 319 319 275,325 27,476 △ 275,006 △ 27,157 -99.9%

3 ふるさと納税推進PR事業 245,082 245,082 275,423 275,423 △ 30,341 △ 30,341 -11.0% 事業名変更

4 (仮称)末広団地町営住宅建替事業 4,972 0 17,274 0 △ 12,302 0 -71.2%

5 地区コミュニティ支援事業 1,900 0 13,057 11,757 △ 11,157 △ 11,757 -85.4%

6 総合計画等策定事業 1,227 1,227 7,845 7,845 △ 6,618 △ 6,618 -84.4%

7 学力向上サポート事業 50 50 3,159 0 △ 3,109 50 -98.4%

8 イオル再生事業 18,037 3,608 20,792 0 △ 2,755 3,608 -13.3%

9 特別支援教育支援員配置事業 9,722 0 10,632 0 △ 910 0 -8.6%

10 森林・山村多面的機能発揮対策推進事業 1,182 1,182 2,017 2,017 △ 835 △ 835 -41.4%

№ 事業 摘要

摘要№ 事業令和2年度 令和元年度 増減 経費

増減率

経費

増減率

令和2年度 令和元年度 増減

(単位:千円、%)

(単位:千円、%)

Page 17: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

1.経常費の概要

1款 議会費1項 議会費 (単位:千円)

1目 議員(14名)に係る報酬等に要する経費

議会費 人勧に伴う議員期末手当等の増、議員共済負担金の減 65,634 65,986 △ 352

議会運営、議員研修、議会だより発行等に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減、委員会道外視察の増、自主研修の増

(隔年実施の廃止)8,136 9,054 △ 918

2款 総務費

1項 総務管理費 (単位:千円)

1目 特別職報酬等審議会に伴う運営経費

一般管理費 特別職報酬等審議会の開催(年1回) 25 25 0

定例表彰式の実施及び被表彰者を選考する審議会の運営経費

表彰記念品費、表彰審議会の開催(年1回)等 357 349 8

文書管理、法令等の追録、情報公開制度の事務経費

情報公開・個人情報保護審査会の開催(年1回) 215 215 0

電話交換業務及び通信運搬に係る事務経費

臨時職員賃金・共済費の減 18,171 20,192 △ 2,021

賠償責任保険、補償保険、公金保険、個人情報漏えい保険に関す

る事務経費

1,456 1,486 △ 30

役場庁舎の維持管理・改善に関する事務経費

臨時職員賃金・共済費の減、燃料費・光熱水費の増 27,681 27,007 674

職員の管理に要する事務経費

臨時職員賃金・共済費の減、派遣職員住宅借上料の減 3,264 5,628 △ 2,364

職員の研修に要する経費

2,126 2,125 1

行政改革に関する事務経費

223 235 △ 12

庁舎内システム等の情報化推進に要する経費

公衆無線LAN保守業務委託料・住民情報システム改修業務委託

料・健康管理システムデータ移行業務委託料の増、営繕積算システ

ム使用料・住民健康管理システム賃借料の増、戸籍情報システム賃

借料・財務会計システム賃借料・ケアマネジメントシステム賃借料の減

102,071 100,186 1,885

契約業務、共通消耗品及び庁内印刷機等に要する経費

消耗品費(再生紙等)の増 8,439 8,234 205

町長等の秘書、渉外及び交際に要する経費

9,577 9,531 46

国民保護協議会の運営経費

国民保護協議会の開催(年1回) 22 21 1

町内の光ブロードバンド網の維持管理経費

エリア内設備増設対応による修繕費の増 12,694 11,214 1,480

1

2

3

4

Ⅵ 各事業等の状況

目前年度

予算額比較

 経常費は、総額8,573,494千円(一般財源ベース6,999,585千円)、対前年度比91,040千円の減(一般財源ベース

119,193千円増)となっています。各経費の概要については、次のとおりです。

秘書事務経費

契約事務経費

情報化推進経費

14

12

13

事業の概要・特記事項等

事業の概要・特記事項等

5

6

7

10

本年度

予算額

比較本年度

予算額

前年度

予算額

8

総合賠償補償保険経費

事業

1

2

事業

職員研修経費

光ネットワーク管理経費

国民保護協議会運営経費

定例表彰等経費

特別職報酬等審議会運営経費

議会運営経費

議員報酬等

共通通信運搬経費

文書管理経費

行政改革推進事務経費9

11

職員管理事務経費

庁舎管理経費

14

Page 18: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

地デジ対応に伴う難視聴対策施設の維持管理経費

1,227 1,217 10

総務費全体に係るその他事務経費

臨時職員賃金・共済費の減 3,505 5,568 △ 2,063

産前産後・育児・療養休暇等の代替職員に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減 0 5,850 △ 5,850

2目 姉妹都市交流促進に係る事務経費

姉妹都市費 会費5千円*5口、姉妹都市交流に係る旅費の増 85 25 60

姉妹都市協会の運営に要する経費

白老町姉妹都市協会運営費補助金 2,270 2,270 0

国際交流促進に要する経費

国際交流促進業務(翻訳、交流、相談)の委託 420 403 17

小学5、6年生を対象に姉妹都市を訪問し、研修を行う経費

当年度実施なし 0 100 △ 100

3目 職員の福利厚生、健康診断等に要する経費

職員厚生管理費 5,904 5,894 10

4目 広報「げんき」発行に要する経費

広報広聴費 印刷製本費の増、広報編集委託料の減 11,901 11,310 591

5目 財政運営(参考図書代、研修会)に要する経費

財政管理費 325 241 84

公会計制度に基づく財務書類作成支援に要する経費

726 726 0

ふるさと納税に係る事務経費

企画調整費に移行 0 7,184 △ 7,184

6目 会計(出納)業務に要する経費

会計管理費 臨時職員賃金・共済費の減、指定金融機関派遣経費の増 2,447 3,858 △ 1,411

7目 町有財産の維持管理等に要する経費

財産管理費 臨時職員賃金・共済費の減 2,338 4,024 △ 1,686

町職員住宅の改修、修繕及び居住環境整備に要する経費

50 50 0

8目 共用車の維持管理、保険事務及び事故等処理に要する経費

車両管理費 燃料費の増 8,931 8,768 163

9目 国、道、各関係機関及び地域政策等の調整に要する経費

企画調整費 旅費の増、全国過疎地域自立促進連盟負担金の増 921 840 81

広域連携(期成会等)の推進に要する経費

520 540 △ 20

地域循環バス運行に要する経費

一部「生活交通確保維持推進事業」への移行によりデマンド交通運

行業務委託料、地域循環バス運行事業補助金の減32,891 51,232 △ 18,341

地域公共交通活性化協議会の運営等に要する経費

※事業費から経常費への移行 164 3,692 △ 3,528

ふるさと納税に係る事務経費

財政管理費から移行 8,756 0 8,756

2

1

1

2

3

5 ふるさと納税推進事務経費

1

1

1

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

会計事務経費

財産管理事務経費

地域公共交通運行経費

広域行政推進事務経費

企画調整事務経費

4 地域公共交通活性化経費

共用車等管理経費

16

1

1

国際交流促進事業経費

町職員住宅管理経費

ふるさと納税推進事務経費

財政事務経費

財務書類作成経費2

比較

15

広報活動経費

職員福利厚生経費

姉妹都市の歴史にふれる旅交流

経費

3

1

臨時職員経費

姉妹都市協会運営支援事業経

姉妹都市交流促進事業経費

その他一般管理経費

難視聴対策施設維持管理経費

2

15

Page 19: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

11目 国土利用計画法に基づく各種届出受理及び進達に要する経費

計画調査費 78 78 0

12目 萩野・竹浦・虎杖浜の各出張所の運営に要する経費

支所及び出張所費 138 138 0

13目 交通安全指導活動等に要する経費

交通安全対策費交通安全町民運動推進委員会補助金の減(会計年度職員へ移

行)3,276 5,292 △ 2,016

14目 町内会活動への支援に要する経費

自治振興費 町連合補助金の減(町民まちづくり活動センター運営経費へ) 25,954 31,689 △ 5,735

15目 まちづくり活動サポートセンターの運営に要する経費

町民活動推進費 町連合補助の一部及び町民活動サポートセンターの運営経費を集約 11,744 0 11,744

まちづくり活動サポートセンターの運営に要する経費

町民まちづくり活動センター運営経費に統合 0 5,956 △ 5,956

16目 町営防犯灯の維持管理に要する経費

町営防犯灯管理費 電気料の増 15,095 14,667 428

17目 自衛官募集に関する事務及び自衛隊協力会への助成に要する経費

諸費 白老町自衛隊協力会連合会補助金 94 94 0

地域住民の安全な生活に寄与する防犯対策に要する経費

苫小牧地方防犯協会負担金、苫小牧地区暴力追放運動推進協

議会負担金、白老町防犯協会補助金335 335 0

税等過誤納還付金及び還付加算金に要する経費

7,100 7,100 0

2項 徴税費 (単位:千円)

1目 収納管理・徴収及び各種税証明書等交付に要する経費

賦課徴収費 2,035 1,986 49

町税(住民税・固定資産税等)の賦課に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減 9,690 11,356 △ 1,666

固定資産評価審査委員会の開催に要する経費

固定資産評価審査委員会開催(年1回・委員3名) 11 11 0

3項 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)

1目

戸籍住民基本

台帳費

臨時職員賃金・共済費の減

社台地区における郵便局との特定事務委託に要する経費

各種証明書発行手数料160円+消費税/枚 41 41 0

4項 選挙費 (単位:千円)

1目 選挙管理委員会の開催、運営に要する事務経費

選挙管理委員会費 選挙管理委員報酬(4名分) 826 785 41

比較

賦課事務経費

収納管理事務経費

選挙管理委員会運営経費

特定事務委託事業経費

戸籍住民基本台帳等事務経費

戸籍法等に基づく戸籍事務等各種窓口業務に要する経費

戸籍、住民票、印鑑登録及び証明書の発行、旅券(パスポート)

発給事務、個人番号カード発行事務等562 2,467 △ 1,905

比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

2

1

事業

国土利用計画法関係事務経費

税等過誤納還付金等

防犯対策経費

1

1

1

1

1

1町民まちづくり活動センター運営経

出張所運営経費

固定資産評価審査委員会運営

経費3

1

目 事業

1

交通安全対策経費

町内会活動育成経費

自衛官募集事務経費

町営防犯灯維持管理経費

2

3

1

2

町民活動サポートセンター運営経

比較

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額事業

16

Page 20: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

〇 北海道知事及び北海道議会議員選挙の執行に要する事務経費

北海道知事及び

北海道議会議

員選挙費

当年度執行なし 0 5,036 △ 5,036

〇 参議院議員選挙の執行に要する事務経費

参議院議員選挙費 当年度執行なし 0 11,726 △ 11,726

〇 町長及び町議会議員選挙の執行に要する事務経費

町長及び町議会

議員選挙費当年度執行なし 0 12,771 △ 12,771

5項 統計調査費 (単位:千円)

1目 統計データの収集・分析、統計協議会の運営に要する経費

統計調査総務費 臨時職員賃金・共済費の減 58 1,826 △ 1,768

2目 国が指定する統計調査の実施に要する経費

指定統計費

国勢調査実施年による増

 R2年度実施指定統計

  学校基本調査、工業統計調査、経済センサス調査区管理、

  経済センサス活動調査準備、国勢調査

10,794 1,526 9,268

6項 監査委員費 (単位:千円)

1目 監査委員設置及び例月出納検査等監査業務に要する経費

監査委員費代表監査委員(108千円/月)及び監査委員(35千円/月)の

報酬等1,982 1,937 45

3款 民生費1項 社会福祉費 (単位:千円)

1目 社会福祉協議会、民生児童委員協議会等の支援に要する経費

社会福祉総務費会計年度任用職員報酬・共済費等の増、社会福祉協議会補助金

の増、地域福祉計画策定終了による委員報酬・消耗品費の減36,298 34,899 1,399

北方領土返還推進運動、人権擁護活動、保護司会、赤十字活動

等への支援に要する経費

399 399 0

消費生活相談に要する経費

相談員研修受講に伴う旅費の増、啓発用消耗品費の増 429 251 178

戦没者追悼式の開催に要する経費

197 194 3

男女共同参画社会の推進に要する経費

男女共同参画計画策定に伴う報酬・費用弁償 83 0 83

2目 在宅高齢者への生活支援等に要する経費

老人福祉費 緊急通報システム経費の減(実績見合い) 4,366 4,989 △ 623

高齢者クラブ連合会及び高齢者事業団への支援に要する経費

3,067 3,077 △ 10

高齢者への長寿祝金品に要する経費

長寿祝品(花束):対象100歳以上21名(対象者6名減)

長寿祝金(祝金):対象99歳(白寿)10名(対象者2名減)569 688 △ 119

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

1

1

1

1

1 参議院議員選挙経費

1 町長及び町議会議員選挙経費

5 男女共同参画推進経費

監査委員経費

指定統計調査経費

1

目 事業

比較事業の概要・特記事項等本年度

予算額

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

比較

前年度

予算額

比較

事業

町民生活事務経費

地域福祉推進事業経費

統計調査事務経費

消費生活推進経費

2

3

4

1

2

3 老人福祉単独事業経費

老人福祉活動補助金

事業

事業

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

戦没者等遺家族支援経費

北海道知事及び北海道議会議

員選挙経費

前年度

予算額

在宅老人福祉事業経費

17

Page 21: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

町民が養護老人ホームに入所する場合に要する支弁経費(老人福

祉法による義務経費)

苫小牧市、登別市、伊達市 計7名(3名増) 13,065 8,229 4,836

介護予防支援事業所の運営及び介護予防ケアプランの作成等に要

する経費

臨時職員賃金・共済費の減、ケアマネジメント原案作成委託料の増 6,238 9,705 △ 3,467

北海道後期高齢者医療広域連合への医療給付費負担金に要する

経費

296,690 302,425 △ 5,735

後期高齢者医療事業特別会計の北海道後期高齢者医療広域連

合への保険料軽減負担金及び事務費負担金に要する経費

広域連合負担金の増 104,341 100,848 3,493

介護保険事業特別会計の事務費及び給付費等に要する経費

介護給付費の増、低所得者保険料軽減の拡充による増 352,843 313,531 39,312

特別養護老人ホーム事業特別会計の管理に要する経費

22,951 22,960 △ 9

3目障がい者等の自立支援(訓練・更生医療・補装具費支給等)に要

する経費

身体障害者福祉費 臨時職員賃金・共済費の減、扶助費の減 680,882 694,879 △ 13,997

障がい者等の社会参加促進等に要する経費(腎臓機能障害者通

院支援、重度身体障害者タクシー料金扶助等)

腎臓機能障害者通院支援委託料の減 10,946 12,001 △ 1,055

障がい者と保護者等の親睦交流促進による自立更生支援に要する

経費

521 524 △ 3

重度心身障害者の医療費自己負担分の助成に要する経費

46,705 54,389 △ 7,684

障がい者の自立した日常生活等の実現のための各種事業に要する経

臨時職員賃金・共済費の減、日中一時支援事業委託料の増、日常

生活用具等給付の減17,301 24,827 △ 7,526

4目 乳幼児の医療費自己負担分の助成に要する経費

乳幼児福祉費 9,050 8,679 371

5目 国民年金に係る各種申請・受理等に要する経費

国民年金費 454 545 △ 91

6目 総合保健福祉センター(いきいき4♡6)の維持管理に要する経費

総合保健福祉セン

ター管理運営費臨時職員賃金・共済費の減、燃料費・光熱水費の増 42,957 43,407 △ 450

7目 町内福祉館(1館)の維持管理に要する経費

福祉館費 950 921 29

北吉原ふれあいプラザの管理運営に要する経費

北吉原ふれあいプラザ管理運営委員会への指定管理委託料(指定

管理期間:H31.4.1~H36.3.31※5か年)408 410 △ 2

8目 アイヌ施策の推進に要する経費

アイヌ施策推進費 439 453 △ 14

町内生活館(8館)の管理運営等に要する経費

燃料費・光熱水費の増 7,191 6,922 269

8

9

乳幼児等医療費助成経費

地域生活支援事業経費

障害者支援援助経費

介護保険事業特別会計繰出金

国民年金事務経費

生活館管理運営経費

アイヌ施策推進事務経費

北吉原ふれあいプラザ管理運営経

福祉館管理運営経費

総合保健福祉センター管理運営

経費

1

4

5

4

5

重度心身障害者医療費給付経

障害者団体活動補助経費

施設入所者措置費支弁経費

介護予防支援事業所運営経費

障害者自立支援給付経費

3

2

6

7

後期高齢者医療制度運営経費

後期高齢者医療事業特別会計

繰出金

特別養護老人ホーム事業特別会

計繰出金

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

1

2

1

1

1

1

2

18

Page 22: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

生活館活動に要する経費

アイヌ文化の伝承及び普及に関する事業の実施(アイヌの歴史と精

神文化を巡る旅・アイヌ伝統食調理体験)132 124 8

2項 児童福祉費 (単位:千円)

1目白老町子ども・子育て支援事業計画に基づく各事業の実施に要する

経費

児童福祉総務費 会計年度任用職員移行に伴う報酬・手当等の増 2,564 2,177 387

保育料の算定及び徴収に要する経費

369 463 △ 94

子育てふれあいセンターの管理運営に要する経費

つどいの広場業務委託料等の増 6,292 5,858 434

家庭教育支援チームによる子育て支援に要する経費

家庭教育支援員(コーディネーター、相談・講師活動)の派遣、家

庭教育支援会議の開催、家庭教育講座の開催480 463 17

保育園・認定こども園におけるフッ化物洗口に要する経費

各施設5回/週のフッ化物洗口実施、薬剤分包業務委託料 82 86 △ 4

児童クラブ開設に要する経費

町内5地区に開設(白老第1、白老第2、萩野、竹浦、虎杖浜)

児童支援補助員の増員による報酬・手当等の増 19,230 9,484 9,746

2目

児童措置費

中学生までの児童を養育する保護者等への給付に要する経費

国の制度による給付。少子化の進行による給付費の減

対象:0歳~3歳未満:15,000円、3歳以上小学校修了前第1・

2子:10,000円、第3子以降15,000円、中学生:10,000円、所

得制限超過者(特例給付):5,000円

3目 ひとり親家庭等の父母及び児童の医療費助成に要する経費

ひとり親家庭等

福祉費実績見合いによる医療費扶助の減 5,517 7,573 △ 2,056

4目 町立保育園の管理運営等に要する経費

児童福祉施設費 会計年度任用職員移行に伴う報酬・手当等の増、給食材料費の増 26,716 20,774 5,942

時間外保育事業及び一時預かり業務委託に要する経費

一時預かり事業(幼稚園型)委託料の増、時間外保育委託料・特

別保育事業補助金の減11,790 12,543 △ 753

認定こども園(白老小鳩・白老さくら・緑丘・登別白雪・海の子)の

運営に対する給付費に要する経費

保育園・幼稚園給付費の増(保育料無償化に伴う利用者負担の

減による)304,674 287,370 17,304

5目 子ども発達支援センターの管理運営に要する経費

1,893 1,785 108

子育てに対する悩みや課題のある家庭等への支援に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減 2,571 4,756 △ 2,185

発達に心配のある子どもたちへの療育、生活指導等に要する経費

備品購入費の減 271 382 △ 111

地域療育推進協議会等ネットワーク構築等に要する経費

49 49 0

子ども発達支援センター管理経費

認定こども園運営等経費

特別保育事業経費

地域療育推進体制整備事業経

子ども発達支援センター通園施設

運営経費

子ども発達支援センター子育て支

援運営経費

生活館活動推進事業経費

フッ化物洗口事業経費

訪問型家庭教育支援活動事業

経費

子育てふれあいセンター管理運営

経費

保育行政事務経費

子ども育成推進経費

3

1

目 事業

1

2

3

3

町立保育園運営経費

4

5

6

2

1

4

1

1

2

放課後児童対策事業経費

ひとり親家庭等医療費給付費

児童手当給付経費

139,130 155,640 △ 16,510支給対象児童見込数の減

子ども発達支援

センター費

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

3

19

Page 23: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

発達支援専門員等の派遣に要する経費

96 88 8

6目 児童館の管理運営に要する経費

児童館費 会計年度任用職員移行に伴う報酬・手当等の増 3,957 3,565 392

4款 環境衛生費1項 保健衛生費 (単位:千円)

1目保健、医療等各団体等及び訪問看護ステーション利用者への支援

等に要する経費

地域保健費食中毒予防啓発事業補助金(食品衛生協会)及び難病啓発事

業補助金(北海道難病連)の事業費補助4,452 4,466 △ 14

健康増進法に基づく各がん検診等に要する経費

各種検診委託料の増 15,524 12,370 3,154

国民健康保険事業の安定運営に要する経費

210,498 211,328 △ 830

母子保健法に基づく妊婦・乳幼児等の健診・保健指導等に要する経

新生児聴覚検査委託料・扶助費の増(事業費から移行) 7,587 7,566 21

後期高齢者の健康診査の実施に要する経費

4,656 4,324 332

母子保健法に基づく新生児(未熟児)の入院加療に伴う医療費の

給付に要する経費

1,028 1,054 △ 26

特定不妊治療に係る助成経費

H31より不育症治療も対象に追加 600 600 0

2目 健康増進法に基づき実施される生活習慣改善に要する経費

健康づくり費 印刷製本費(禁煙ステッカー)の増 805 608 197

自殺予防対策の推進に要する経費

※事業費から経常費への移行 177 155 22

3目予防接種法に基づき実施される予防接種等に要する経費(R2よりロ

タウイルス定期接種化)

予防費 予防接種対象見込み者数の減 18,194 18,815 △ 621

後期高齢者被保険者へのインフルエンザ予防接種費用の助成に要す

る経費

予防接種対象見込み者数の増 4,382 4,180 202

2項 環境衛生費 (単位:千円)

1目 環境に関する啓蒙・啓発等に要する経費

環境衛生諸費 臨時職員賃金・共済費の減 1,098 6,186 △ 5,088

有害昆虫・鳥獣の駆除及び死亡鳥獣の回収に要する経費

2,071 1,895 176

公衆等トイレの管理・清掃及び上水道給水区域外水質検査等に要

する経費

白老駅公衆トイレ所管替えによる経費減 638 899 △ 261

畜犬登録及び狂犬病予防注射に要する経費

507 496 11

2

3

1

6

7

専門機能確保支援事業経費

特定不妊治療助成事業経費

未熟児養育医療給付事業経費

畜犬登録・狂犬病対策経費

生活衛生対策経費

目 事業

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

検診管理事業経費

地域保健医療推進経費

国民健康保険事業特別会計繰

出金

1

2

1

2

1

後期高齢者特定健康診査事業

経費

母子保健事業経費

有害昆虫・鳥獣駆除対策経費

環境行政推進経費

後期高齢者予防接種事業経費

予防接種事業経費

4

2 心の健康推進事業経費

比較

健康づくり事業経費

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

5

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

児童館管理運営経費1

3

4

5

目 事業前年度

予算額比較

20

Page 24: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

野犬掃討及び動物愛護に要する経費

806 862 △ 56

環境美化等に要する経費

802 719 83

資源リサイクル活動の推進に要する経費

3R推進協議会に対する補助金(コンポスト助成) 30 30 0

2目 公共用水域調査等及び悪臭、騒音調査・指導等に要する経費

公害対策費 2,381 2,306 75

3目 白老葬苑の維持管理に要する経費

火葬場費 燃料費・火葬炉保守点検業務委託料の増 3,613 3,606 7

4目 白老霊園及び町有墓地の維持管理に要する経費

墓園費 修繕料の減 2,791 2,695 96

3項 清掃費 (単位:千円)

1目 廃棄物行政全般に要する経費

清掃総務費 臨時職員賃金・共済費の減 57 1,963 △ 1,906

一般廃棄物有料化に要する事務経費

消耗品費(指定ごみ袋)枚数の増 13,586 12,949 637

2目 最終処分場及び浸出水処理施設の維持管理に要する経費

塵芥処理費 燃料費・光熱水費の増 35,780 35,231 549

家庭用一般廃棄物の収集業務に要する経費

小型家電等運搬手数料・廃棄物収集運搬業務委託料・大型ごみ

収集運搬業務委託料・資源ごみ収集運搬委託料の増101,026 97,845 3,181

登別市との一般廃棄物広域処理に要する経費

単価増による焼却灰等残渣処分委託料の増、一般廃棄物広域処

理負担金の増215,067 201,562 13,505

バイオマス燃料化施設の燃料製造管理及び維持管理に要する経費

施設停止による皆減 0 10,387 △ 10,387

4項 病院費 (単位:千円)

1目 地方公営企業法に基づく病院事業への支援に要する経費

病院事業費 アイヌ施策推進交付金対象事業分の増 316,055 277,498 38,557

町立病院改築に向けた調査・検討に要する経費

94 0 94

5款 労働費

1項 労働諸費 (単位:千円)

1目 労働・雇用関係団体への支援に要する経費

労働諸費 通年雇用促進支援事業負担金、連合白老補助金 373 370 3

2目 しらおい経済センターの管理運営に要する経費

経済センター施

設管理費修繕料・指定管理委託料の増 3,732 3,214 518

1

7 資源リサイクル活動推進経費

1

1

1

労働行政推進経費

しらおい経済センター施設管理経

2 病院改築準備経費

1

国民健康保険病院事業会計繰

出金等

バイオマス燃料化施設管理運営

経費

一般廃棄物広域処理経費

ごみ収集経費

白老霊園及び町有墓地管理経

白老葬苑管理経費

公害対策経費

環境美化対策経費

愛がん動物管理対策経費

一般廃棄物有料化経費

清掃行政事務経費

目 事業 事業の概要・特記事項等

1

5

6

1

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

本年度

予算額

前年度

予算額比較

1

2

3

2

環境衛生センター運営経費

21

Page 25: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

6款 農林水産業費1項 農業費 (単位:千円)

1目 農業委員会の運営等に要する経費

農業委員会費 2,699 2,770 △ 71

2目 農業行政の推進に要する経費

農業総務費 臨時職員賃金・共済費の減 681 2,761 △ 2,080

3目 農業関係制度資金の利子補給に要する経費

農業振興費 とまこまい広域農協経営安定化資金利子補給 284 330 △ 46

エゾシカからの農業被害防止に要する経費

補助単価の増 720 480 240

4目 町営牧場の維持管理に要する経費

畜産業費 管理委託料の減 2,237 2,497 △ 260

白老牛消費拡大に関する事務経費

797 757 40

2項 林業費 (単位:千円)

1目 林務行政全般に要する経費

林業振興費 燃料費等車両維持経費の増 911 651 260

2目 白老ふるさと2000年ポロトの森の管理運営に要する経費

白老ふるさと2

000年ポロト

の森管理費

指定管理委託料の増 9,624 8,933 691

3項 水産業費 (単位:千円)

1目 水産行政に係る指導・調査及び対策に要する経費

水産振興費 北海道漁港漁場協会負担金の増 1,093 699 394

海難事故防止啓発、救助体制の整備・強化等に要する経費

白老・虎杖浜各救難所運営事業補助金 500 500 0

漁業近代化資金助成法に基づく漁業施設等整備拡充に対する利子

補給に要する経費

漁業近代化資金利子補給額の減 621 976 △ 355

7款 商工費

1項 商工費 (単位:千円)

1目 町内商工業の振興及び活性化の推進に要する経費

商工振興費 港まつり補助金の減 149 551 △ 402

商工会人件費及び運営に要する経費

商工会補助金の減 24,874 26,493 △ 1,619

特産品普及イベント出展等に要する経費

旅費、札幌オータムフェスト及び東胆振物産展等への出展負担金 493 574 △ 81

各種資金貸付事業(銀行等預託金)に要する経費

4,780 5,700 △ 920

2目 企業誘致活動に要する経費

企業誘致費 1,908 1,871 37

商工振興対策経費

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

事業

白老ふるさと2000年ポロトの

森管理経費

林務行政事務経費

白老牛消費拡大推進経費

公共牧場管理経費

農業関係資金利子補給事業経

農業行政事務経費

1

事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

農業委員会経費

2 農業鳥獣被害対策経費

2

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較目 事業

2

3

企業誘致対策事務経費

中小企業振興資金貸付金

特産品普及イベント及び物産交

流関係経費

商工会補助金

1 水産行政一般事務経費

目 事業

救難所運営対策経費

水産経営安定化推進経費

22

Page 26: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

町企業立地促進条例に基づく誘致企業への助成金に要する経費

施設設置助成:㈱ダイエットクック白老、㈱希松、㈱ナチュラルサイエ

ンス、ライラック・フーズ㈱14,420 9,030 5,390

企業誘致促進用町有住宅の管理に要する経費

148 103 45

工業団地の分譲及び団地内の維持管理に要する経費

991 983 8

2項 観光費 (単位:千円)

1目 観光振興全般に要する事務経費

観光対策費 旅費、白老町観光大使関連、関係団体負担金等 347 289 58

観光施設及び観光資源の維持管理に要する経費

JR白老駅トイレ・観光案内所・自由通路等の維持管理経費の増 10,077 309 9,768

観光協会の運営に要する経費

観光協会補助金の減 23,356 27,117 △ 3,761

白老駅北観光商業ゾーンの指定管理に要する経費

16,977 0 16,977

8款 土木費

1項 土木管理費 (単位:千円)

1目 町道の管理、占用の許認可等に要する経費

土木総務費 用地測量調査業務委託料・道路台帳作成委託料の増 5,216 3,479 1,737

2項 道路橋梁費 (単位:千円)

1目 町道の維持・補修に要する経費

道路維持費

道路維持作業員人員増、電気料、グレーダー修繕料、自由通路エレ

ベーター保守委託料、舗装補修委託料、道路維持補修委託料、除

雪委託料、維持補修用重機借上料、維持補修用原材料の増

170,236 156,145 14,091

2目 町道整備に要する事務経費

道路新設改良費 公用車用タイヤ購入費、役務費(車検手数料)の増 1,355 1,075 280

3目 橋梁の維持・補修に要する経費

橋梁維持費 821 777 44

4目 交通安全施設維持・補修に要する経費

交通安全施設

整備費5,380 5,207 173

3項 河川費 (単位:千円)

1目 河川管理、占用の許認可等に要する経費

河川総務費 樋門樋管操作委託料、関連団体負担金 857 770 87

河川施設の維持・補修に要する経費

3,012 2,870 142

3目 排水路敷地の管理に要する経費

排水対策費 139 139 0

比較目 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

3

4

1

2

1

1

2

3

1

2

企業誘致促進住宅管理経費

観光資源管理経費

白老駅北観光商業ゾーン管理運

営経費

目 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

橋梁施設維持補修経費

町道整備事業事務経費

道路施設維持補修経費1

1

1

事業

観光行政推進事務経費

工業団地分譲事業経費

排水施設管理経費

河川施設維持補修経費

河川管理経費

交通安全施設維持補修経費

事業

1

4

事業

土木施設管理事務経費

観光協会補助金

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

企業立地助成金

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

23

Page 27: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

排水路の維持・補修・点検に要する経費

萩野12間線排水路維持管理費用の増 16,860 14,893 1,967

4項 港湾費 (単位:千円)

1目 港湾利用促進(ポートセールス等)に要する経費

港湾管理費 570 575 △ 5

港湾施設の維持管理に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減、臨港道路区画線設置工事費の減 12,288 14,443 △ 2,155

町有地(臨海部)の分譲等に要する経費

科目存置:町有地売払確定測量委託料 1 1 0

2目 港湾建設に要する事務経費

港湾建設費 旅費、消耗品、燃料費等 104 94 10

港湾機能施設整備事業特別会計への支援に要する経費

公債費元金償還費の減による 31,984 33,994 △ 2,010

3目 海岸保全施設の維持補修に要する経費

海岸保全費 海岸保全施設等維持補修委託料 8 8 0

5項 都市計画費 (単位:千円)

1目都市計画に関する各種事務及び地籍調査成果の保管等に要する経

都市計画総務費 地籍及び現況データ修正業務委託料の増 1,598 1,438 160

2目 公共下水道事業特別会計に対する支援に要する経費

下水道費 MICS事業に係る施設費分の減、公営企業移行に伴う経費の増 710,501 884,279 △ 173,778

3目 公園管理に要する事務経費

公園費 公園台帳作成委託料の減(チュップカの広場変更分) 15 352 △ 337

公園施設の維持・補修に要する経費

栄町公園広場転石除去費用の増 9,084 7,814 1,270

萩の里自然公園及びセンターハウスの管理運営に要する経費

センターハウス修繕料、受水槽清掃作業手数料、草刈業務委託料の

増5,907 4,519 1,388

公園施設の草刈、清掃、遊具の補修等に要する経費

440 410 30

白老駅北広場の維持管理に要する経費

草刈業務委託料の増 920 463 457

6項 住宅費 (単位:千円)

1目 建築確認・開発行為等に係る各種事務経費

住宅総務費 374 355 19

空家等対策に要する事務経費

空家等対策協議会委員報酬の減、応急措置業務委託料の増 711 688 23

空家等対策事業経費

建築確認申請・開発行為等審査

事務経費

下水道事業会計繰出金

4

5

1

港湾機能施設整備事業特別会

計繰出金

港湾建設事務経費

萩の里自然公園維持管理経費

1

2

1

1

1

1

排水施設維持補修経費

白老駅北広場維持管理経費

公園施設里親事業経費

2

1

都市計画策定等事務経費

海岸保全施設管理経費

3

公園施設維持補修経費

公園管理経費

2

3

2

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

2

比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

港湾関連施設用地分譲事業経

港湾施設管理経費

港湾利用促進経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

24

Page 28: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

2目 町営住宅入退去管理及び使用料等の賦課徴収に要する経費

住宅管理費臨時職員賃金・共済費の減、印刷製本費(当初納付書)の減

(隔年)522 3,174 △ 2,652

町営住宅入退去管理及び維持補修等に要する経費

消耗品費(消火器)、備品購入費(灯油流量計)の増 28,343 26,672 1,671

町有住宅入退去管理及び維持補修等に要する経費

灯油流量計交換終了に伴う備品購入費の減、 751 1,258 △ 507

9款 消防費

1項 消防費 (単位:千円)

1目 消防本部の運営に要する経費

常備消防費臨時職員賃金・共済費の減、消耗品(貸与品)の増、通信運搬費

の減7,354 14,679 △ 7,325

火災・救助その他災害活動時に要する経費

活動用備品購入費の増 6,214 6,020 194

救急活動に要する経費

燃料費の増 4,769 4,024 745

消防職員の訓練研修等に要する経費

消防学校入校費用の増、健康診断委託料の増、職員専門教育・研

修経費の増5,176 4,163 1,013

常備消防施設の維持管理に要する経費

燃料費・修繕料の増 11,330 10,408 922

火災予防の啓発活動等に要する経費

火災予防運動時に女性消防団員が独居老人宅を訪問し配布する

記念品(ボックスティッシュ)25 20 5

2目 消防団の運営に要する経費

非常備消防費 団員専門教育・研修経費の増 8,220 8,034 186

消防団の活動に要する経費

消防団車両車検費用の増、備品購入費(ホース等)の増 7,211 6,925 286

3目 消防水利の維持管理に要する経費

消防施設費 国道拡幅工事終了に伴う支給用消火栓本体購入費用の減 4,876 5,230 △ 354

4目 防災会議の運営に要する経費

災害対策費 委員報酬等(1回・6人分) 23 23 0

災害応急対策に要する経費

全国町村会災害対策費用保険料・災害応急対策業務委託料・重

機借上料の増2,842 2,333 509

防災センターの維持管理に要する経費

光熱水費の増 3,218 2,946 272

防災行政無線(同報系)の維持管理に要する経費

2,747 2,720 27

職員訓練研修経費

町有住宅維持管理経費

町営住宅維持管理経費

町営住宅管理事務経費

事業

1

4

比較

2

3

4

5

1

2

1

消防団活動経費

消防水利維持保全経費

防災会議運営経費1

6

1

救急活動経費

消防活動経費

消防本部運営経費

火災予防啓蒙活動経費

2

3

防災行政無線(同報系)施設

管理経費

防災センター管理経費

災害対策経費

3

2

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

消防団運営経費

常備消防施設維持管理経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

25

Page 29: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

10款 教育費

1項 教育総務費 (単位:千円)

1目地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく教育委員会の

組織運営に要する経費

教育委員会費 教育委員(4名分) 1,415 1,427 △ 12

2目 教育委員会事務局全般に関する事務経費

事務局費 会計年度職員に係る経費の増 9,727 8,157 1,570

就学指導の健康診断、知能検査及び教育支援委員会の運営等に

要する経費

263 372 △ 109

3目 教職員住宅の維持管理に要する経費

財産管理費 教職員住宅維持補修委託料の増 2,412 2,190 222

4目 白老町教育研究会及び各学校の研究事業に要する経費

指導厚生費 778 775 3

教職員の健康診断及び人間ドック受診に要する経費

学校職員定期健康診断・総合健診委託料の増 2,142 2,046 96

5目 町内私立高校への運営費への支援に要する経費

諸費

生徒数 R2見込み 420名

白老町私立学校補助金交付要綱による

・生徒数割 @3,000円×420名=1,260,000円

・学校割  1,500,000円

2,760 2,760 0

小学校におけるフッ化物洗口の実施に要する経費

214 220 △ 6

高校・大学等入学準備金貸付事業に係る利子補給に要する経費

償還に伴う現在高の減少 20 52 △ 32

校務支援システムの運用に要する経費

出退勤管理用カードリーダー等購入による消耗品費の増 8,251 8,107 144

学校、保護者、地域住民との連携による教育活動の仕組みづくりに要

する経費

※事業費から経常費への移行 176 196 △ 20

2項 小学校費 (単位:千円)

1目 町立小学校の運営に要する経費

学校管理費 給食補助事務の臨時職員から委託への変更に伴う増 11,266 9,525 1,741

児童の健康診断に要する経費

1,842 1,919 △ 77

小学校の施設の維持管理に要する経費

光熱水費の増、ガラス清掃業務委託料・軽清掃業務委託料・校舎

床面等特別清掃委託料・維持補修委託料の増50,614 47,393 3,221

社台地区児童の通学等用スクールバスの運行に要する経費

4,472 4,434 38

2目 各小学校の教材等の整備・購入に要する経費

教育振興費 臨時学校司書に係る会計年度任用職員経費の増 7,714 6,004 1,710

遠距離通学者(4㎞以上)への支援に要する経費

対象予定者5名分 93 93 0

1

4 校務支援システム運用経費

私立高等学校教育補助金

本年度

予算額

前年度

予算額

2

3

4

教育委員会事務局経費

教育委員経費

2

3

2

1

1

比較

1

1

1

2

2 小学校遠距離通学支援経費

小学校教育振興一般経費

スクールバス運行経費

就学指導経費

事業

入学準備金貸付事業経費

小学校施設管理経費

児童健康診断経費

小学校運営経費

5 コミュニティ・スクール運営経費

1

フッ化物洗口事業経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

教職員福利厚生経費

教職員研修経費

教職員住宅管理経費

目 事業の概要・特記事項等

26

Page 30: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

2項 小学校費 (単位:千円)

要保護・準用保護児童への支援に要する経費

9,792 9,872 △ 80

校外学習活動及びプール学習活動に要する経費

借上げバス運行業務委託料の増 4,785 4,630 155

町立小学校と姉妹校との交流事業に要する経費

白老小学校の訪問年による補助金の増 358 222 136

3項 中学校費 (単位:千円)

1目 町立中学校の運営に要する経費

学校管理費 給食補助事務の臨時職員から委託への変更に伴う増 6,026 5,319 707

生徒の健康診断に要する経費

定期健診、尿検査、耳鼻咽喉科、心臓病各検診委託料等

中学2年生を対象としてピロリ菌検査を実施757 820 △ 63

中学校の施設の維持管理に要する経費

燃料費・光熱水費・軽清掃業務委託料の増、学校管理用備品購入

費の減37,592 34,520 3,072

旧虎杖中・旧竹浦中校区生徒の通学等用スクールバスの運行に要す

る経費

14,462 14,332 130

2目 各中学校の教材等の整備・購入に要する経費

教育振興費 3,424 3,574 △ 150

遠距離通学者(4㎞以上)への支援に要する経費

対象予定者8名分 250 313 △ 63

中学生の進路指導に要する経費

白老町進路指導協議会補助金 50 50 0

中学校体育連盟に対する支援に要する経費

白老町中学校体育連盟補助金 600 800 △ 200

要保護・準用保護児童への支援に要する経費

対象者の減少による扶助費の減 11,158 11,909 △ 751

教育支援センターの運営に要する経費

会計年度職員に係る経費の増 1,921 107 1,814

町立中学校と姉妹校との交流事業に要する経費

33 33 0

4項 社会教育費 (単位:千円)

1目 社会教育行政全般に要する経費

社会教育総務費 社会教育事業委託料の減 2,239 2,296 △ 57

文化及びスポーツの振興に寄与した個人・団体への表彰に要する経

文化賞・スポーツ賞等表彰者への賞状及び記念品(15名分) 177 156 21

町民団体が行う社会教育事業等に対する支援に要する経費

みんなの基金事業補助金 1,900 1,900 0

芸術文化施設の維持管理及び芸術文化活動の支援に要する経費

修繕料の増、SLポロト号保守整備委託料の復活 1,668 1,351 317

比較

2

3

1

3

4

3

4

4

5

中学校施設管理経費

生徒健康診断経費

中学校運営経費

小学校姉妹校交流推進事業経費

小学校校外学習事業経費

小学校就学援助、特別支援教育

就学奨励事業経費

中学校遠距離通学支援経費

中学校体育推進経費

文化賞・スポーツ賞表彰経費

社会教育行政事務経費

芸術文化活動運営経費

みんなの基金事業経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

進路指導推進経費

中学校教育振興一般経費

スクールバス運行経費

中学校姉妹校交流推進事業経費

教育支援センター運営経費

中学校就学援助、特別支援教育

就学奨励事業経費

3

4

1

1

2

5

6

7

比較

2

本年度

予算額

前年度

予算額比較目 事業 事業の概要・特記事項等

27

Page 31: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

青少年教育の推進に要する経費

成人式の開催、青少年リーダー養成事業等 226 227 △ 1

女性教育の推進に要する経費

179 233 △ 54

2目公民館(3館)及びコミュニティセンター(2館)の管理運営に要す

る経費

公民館費臨時職員賃金・共済費の減、清掃業務の臨時職員から委託への変

更に伴う増、燃料費・光熱水費の増25,346 27,164 △ 1,818

3目 図書館の管理運営に要する経費

図書館費 臨時職員賃金・共済費の減 2,470 8,824 △ 6,354

図書、雑誌等図書館資料等の購入に要する経費

3,528 3,425 103

移動図書館車の運行等に要する経費

834 730 104

読書活動の普及促進に要する経費

185 171 14

4目 文化財の保存・活用等文化財行政全般に要する事務経費

文化財保護費

文化財等運営審議会(2回・5人分)、アイヌ文化伝承保存事業

補助金(民族芸能保存会)、虎杖浜越後踊り保存伝承事業補助

金(虎杖浜越後踊り保存会)

281 269 12

史跡白老仙台藩陣屋跡の維持管理に要する経費

臨時職員賃金・共済費の減、草刈業務の臨時職員から委託への変

更に伴う増、草刈機購入に伴う備品購入費の増5,991 3,665 2,326

5目 資料館の管理運営等に要する経費

仙台藩白老元陣

屋資料館管理費臨時職員賃金・共済費の減 2,638 5,926 △ 3,288

6目 高齢者学習センターの管理運営に要する経費

2,447 2,395 52

高齢者大学の運営に要する経費

バス借上料の増 957 738 219

7目 青少年の健全育成に要する経費

青少年センター費青少年問題協議会(1回・5人分)、青少年センター運営委員会

(1回・8人分)の開催196 208 △ 12

青少年健全育成を目的とする団体等への支援に要する経費

青少年健全育成普及啓発事業補助金(白老町青少年育成町民

の会)、社会を明るくする運動白老地区推進委員会補助金282 282 0

5項 保健体育費 (単位:千円)

1目 生涯スポーツの推進等に要する経費

保健体育総務費 元気まちねんりんピックの開催、白老町ゲーリング大会の開催等 105 82 23

スポーツ推進委員に要する経費

716 639 77

白老町体育協会の運営支援に要する経費

体育協会運営費補助金の増 15,261 11,915 3,346

2

2

1

1

1

2

3

5

1

2

3

保健体育推進経費

青少年健全育成団体補助金

青少年健全育成経費

高齢者学習

センター費

読書活動普及経費

移動図書館活動経費

図書等購入経費

体育協会運営経費

スポーツ指導者普及事業経費

2

6 女性教育推進経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

高齢者教室事業経費

高齢者学習センター管理運営経費

1

1

1

4

資料館運営経費

文化財施設管理経費

文化財行政事務経費

図書館運営経費

公民館管理運営経費

青少年教育推進経費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

28

Page 32: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

町民の主体的スポーツ・レクリエーション活動等への支援に要する経費

児童生徒スポーツ大会派遣費補助金 500 500 0

2目 社会体育施設の維持管理に要する経費

体育施設費 修繕料の増 1,603 1,391 212

社会体育施設の指定管理に要する経費

体育施設指定管理料の増 70,925 68,660 2,265

6項 給食施設費 (単位:千円)

1目 しらおい食育防災センターの事務経費

3,551 3,325 226

しらおい食育防災センターの管理運営に要する経費

燃料費・光熱水費・修繕料の増、給食調理・配送・施設管理業務委

託料の増、下水道使用料の増78,402 74,664 3,738

学校給食提供に要する経費

児童生徒数の減による給食食材費の減 51,869 53,079 △ 1,210

12款 公債費

1項 公債費 (単位:千円)

1目 地方債借入に係る元金償還に要する経費

元金 地方債残高の減に伴う償還金の減 1,204,035 1,257,845 △ 53,810

2目 地方債借入に係る利子償還に要する経費

利子 地方債残高の減に伴う利子の減 86,769 89,434 △ 2,665

年度内の資金調達(一時借入金)に係る利子の支払いに要する経

一時借入金利子 1,000 1,000 0

3目 繰上償還等に要する事務経費

公債諸費 繰上償還事務手数料 55 11 44

13款 給与費

1項 給与費 (単位:千円)

1目 特別職及び職員等の給与の支払いに要する経費

給与費会計年度任用職員制度導入に伴う増、R1人勧の反映、職員給

与削減率緩和による増、その他給与支払明細書参照1,955,308 1,852,412 102,896

14款 諸支出金

1項 諸支出金 (単位:千円)

1目 各種基金積立に要する経費

基金管理費 利子、配当金、寄附金による基金積立 70,436 92,277 △ 21,841

15款 予備費

1項 予備費 (単位:千円)

1目 緊急的な財政出動のために要する経費

予備費 8,511 9,813 △ 1,302

前年度

予算額

1

2

4

事業目 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額

比較

しらおい食育防

災センター管理

運営費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

前年度

予算額比較

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

前年度

予算額比較

1

1

1

長期債利子支払費

長期債元金償還費

目 事業 事業の概要・特記事項等本年度

予算額

事業の概要・特記事項等本年度

予算額

2

3 学校給食食材経費

しらおい食育防災センター運営経費

1

予備費

各種基金積立金

職員等人件費

公債費償還諸費

一時借入金利子支払費

体育施設維持管理経費

スポーツ団体支援事業経費

しらおい食育防災センター事務経費

体育施設指定管理経費

事業

1

1

1

2

比較

29

Page 33: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

2款 総務費 ★は新規事業 (単位:千円)

事業期間 H26 ~ 特定財源 番号制度補助金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R6 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込 備品購入費として2,280千円×4年間

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金、光ネットワーク回線貸付料

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

【事業費総括表】

 事業費は、総額1,856,506千円(一般財源ベース489,303千円)、対前年度比458,960千円の減(一般財源ベース

219,614千円減)となっています。そのうち、新規事業は、補助事業9事業、単独事業41事業の合計50事業、341,990千円

(一般財源ベース32,733千円)、対前年度比181,238千円の減(一般財源ベース73,143千円減)となっています。

役場パソコン等購入に要する経費

ノートPC×20台、ウルトラスモールPC×20台等

※北海道市町村備荒資金組合譲渡事業

マイナンバー制度の運用に要する経費

カード発行事務、中間サーバープラットフォーム負担金

竹浦2番通り改良舗装工事に伴う光ケーブルの支障移転に要する経費

光ケーブルの移転工事、地上デジタル難視聴施設の動作確認

11,230

8,594 5,9582,636

2.事業費の概要

事業名前年度

予算額比較事業の概要・目的等

光ケーブル支障移転事業

本年度

予算額

その他

特記事項等

情報基盤推進事業

番号制度運用事業

その他

特記事項等

16,257

その他

特記事項等

★ウヨロ線ギャップフィラー修繕事業故障したギャップフィラー送信機の修繕に要する経費

10

1,056

5,26010,997

1,056 0 1,056ウヨロ線GF送信局×1台

その他

特記事項等

町史編さん事業令和6年町史発行に向けた編さん作業に要する経費

1,258 888 370情報収集、現地調査、編さん支援業務委託等

その他

特記事項等40,558

010

46件

9

89

41

135

50

40件

12

75

31

115

43

6件

△ 3

14

10

20

7

0

△ 35,400

107,500

△ 73,143

△ 219,614△ 149,600 △ 13,746

59,713

31,679

△ 74,253

う ち新 規分 △ 181,238 △ 20,190 △ 9,976 △ 43,700 △ 34,229

増減

補 助 事 業 △ 590,620 △ 40,600

単 独 事 業 131,660 0

△ 40,600

う ち新 規分 △ 281,252

△ 145,361

191,227 105,876

△ 458,960

△ 295,800

△ 151,200

146,200

△ 65,908 △ 33,978

△ 39,165

小 計

う ち新 規分 523,228

う ち新 規分 100,014

△ 35,400

△ 20,190 △ 9,976

0 0

0 0

△ 73,459

447,824

48,560 22,765 154,800

288,243

59,484

54,442 546,100 708,917

54,442 481,100 159,581 303,318

151,200 118,295 46,392

0

小 計 2,315,466 558,183

0 405,599

3,600 72,932

387,212 48,560 22,765

R1

補 助 事 業 1,556,624 558,183

単 独 事 業

う ち新 規分 136,016

758,842

156,998 32,733う ち新 規分 341,990 28,370 12,789 111,100

65,000

う ち新 規分

434,078 489,303396,500小 計 1,856,506 517,583 19,042

347,956 331,346

111,100 104,611 20,319

211,200

う ち新 規分 236,030 0 0

単 独 事 業 890,502 0 0

105,960 28,370 12,789 0 52,387 12,414

一 般 財 源

R2

補 助 事 業 966,004 517,583 19,042 185,300 86,122 157,957

う ち新 規分

(単位:千円)

区         分 件 数 事 業 費財 源 内 訳

摘 要国 費 道 費 地 方 債 そ の 他

30

Page 34: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 海外交流基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H28 ~ 特定財源森林環境保全直接支援事業(道)、ふるさと納税

基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(3,683千円+利子)×12年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源 地方創生推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 移住支援事業補助金(国・道)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)、バス運賃収入

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 地域少子化対策重点推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H18 ~ 特定財源 北海道市町村振興協会助成金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H28 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

★結婚新生活支援事業

新婚生活のスタートアップに要する経費助成

3,000 0 3,000若年者(夫婦共に34歳以下)の婚姻に伴う新居の住居費、引越費用等

に対する助成、10世帯

その他

特記事項等

0 3,000

本年度

予算額

前年度

予算額比較

その他

特記事項等44,264

UIターン新規就業者移住支援事業

東京圏からの移住希望者への就業マッチング支援に要する経費

1,000 1,000道との共同事業、道がマッチングサイトを開設・運営、町が申請受付、助成

金支給等を実施、R1補正予算で計上

★遊休施設解体事業公共施設等総合管理計画に基づいた遊休施設の解体・撤去に要する経費

44,264 0 44,264旧給食センター、旧職員住宅

4,000

1,830

5,490

★宅地分譲地整備事業

 /緑丘2丁目町道改修事業

緑丘職員住宅跡地の道路整備(3路線)に要する経費4,000 0 4,000

既存舗装撤去工、下層路盤工・表層工

その他

特記事項等

その他

特記事項等

生活交通確保維持推進事業元気号、デマンドバスの運行見直しに要する経費

41,870 41,870運行体制の見直し、ラッピング車両の導入、R1補正予算で計上

★移住定住促進家賃サポート事業町内民間賃貸住宅に入居する若年世帯及び子育て世帯への家賃助成

3,000

01,830

町外移住者限定の家賃支援助成、20世帯

その他

特記事項等

町有林の伐採等管理に要する経費

間伐及び集材、作業道補修等

800 0 8007月5日~13日、子ども15名、大人5名 計20名

その他

特記事項等

2,0002,000 0

その他

特記事項等

0

0

その他

特記事項等

その他

特記事項等

その他

特記事項等

募集経費1団体あたり

2,000千円

の特別交付税措置有

6,0581,0907,148

移住・定住促進事業

移住・定住に係るPR活動等経費

しらおい移住・滞在交流促進協議会補助、北海道暮らしフェア、本気の移

住相談会への出展等

その他

特記事項等

1,737 1,734 3

町有林管理事業

地域おこし協力隊活用事業

★国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業国際姉妹都市ケネル市代表団の受入に要する経費

地域おこし協力隊の募集に要する経費

新規隊員2名分の募集経費

民間の広告媒体への掲載、リクルート活動による隊員確保

多文化共生人材育成の推進に要する経費

東京大学ENTACK(エンタク)との学びを通した交流事業等

800

事業名 事業の概要・目的等

多文化共生人材育成事業

31

Page 35: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H26 ~ 特定財源 原則として、寄付金(指定寄付も一部充当)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 北海道市町村振興協会助成金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H27 ~ 特定財源 北海道市町村振興協会助成金、ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

3款 民生費 (単位:千円)

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 地域人権啓発活動活性化事業委託金(道)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H27 ~ 特定財源 過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(1,400千円+利子)×12年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H18 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

★東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成に要する経費

2,750 0 2,750オリンピック聖火リレー、パラリンピック採火式、ホストタウン事業(予定)に要

する経費

2,750

総合計画等策定事業

総合計画、総合戦略等の策定等に要する経費

子ども医療費助成事業

子どもの医療費に係る助成経費

16,856 4,470 12,386未就学児及び小中学生の入通院に対する無料化助成 、小中学生の通

院助成を拡大

★総合保健福祉センター創作活動室玄関

ドア改修事業

総合保健福祉センターの設備改修に要する経費

3,300 0 3,300

その他

特記事項等

その他

特記事項等

275,423 △ 30,341ポータルサイトへの委託、特産品返礼

その他

特記事項等

事業名 事業の概要・目的等 比較前年度

予算額

1,227 7,845 △ 6,618

ふるさと納税推進PR事業

(特産品PR事業)

ふるさと納税に係る特産品等返礼経費245,082

本年度

予算額

その他

特記事項等

0 673パラスポーツ「ボッチャ」を通した障がい者との交流及び人権啓発(小中学

生、町民)

その他

特記事項等673

空間活用事業、自然素材育成事業、体験交流事業等

その他

特記事項等

創作活動室(四つ葉作業所)の自動ドアの改修

その他

特記事項等3,300

2,706

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

★人権啓発活動地方委託事業

人権啓発活動に係る北海道からの委託事業

673

イオル再生事業

アイヌの伝統的生活空間の再生等に資する事業

18,037 20,792 △ 2,755

第6次総合計画の策定、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理

その他

特記事項等9,072

地区コミュニティ支援事業

集落支援員による集落点検等に要する経費

1,900 13,057 △ 11,157集落支援員4名の活動経費、がんばる地域コミュニティ応援事業、まちづくり

セミナーの開催支援等

その他

特記事項等

支援員1人あたり3,500千円

の特別交付税措置有

★納税環境向上事業

コンビニ収納・クレジット収納システムの導入に要する経費

2,706 0 2,706対象税目は町税4税(町道民税、固定資産税、軽自動車税、国保税)

令和3年度運用開始

32

Page 36: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H17 ~ 特定財源 地方創生推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H27 ~ 特定財源地方創生推進交付金(国)、アイヌ施策推進交付金

(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

4款 衛生費 (単位:千円)

事業期間 R2 ~ 特定財源母子保健衛生費補助金(国)、ふるさと納税基金

繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

その他

特記事項等

事業名

★アイヌ文化理解促進事業

ウポポイ入場料の町民無料化に要する経費

19,297 0 19,297

事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業

学校教育を通じたアイヌ文化学習に要する経費

828 500 328講師を招き、アイヌ文化の学習、ムックリ演奏等の体験を実施

その他

特記事項等

アイヌ文化保存・伝承・発展活動推進事業

アイヌ関係団体による商品開発・人材育成に要する経費

10,973 0 10,973白老アイヌ協会への業務委託、R1補正予算で計上

民族共生象徴空間活性化事業

ウポポイのプロモーション活動に要する経費

11,867 13,954 △ 2,087ウポポイPR電柱広告、プロモーション活動、nittan戦略会議との連携事業

等のほか、国・道・財団など関係機関との連絡調整等

その他

特記事項等

町民入場無料券(1回)及び年間無料パスポートの発行

その他

特記事項等

子育て支援パッケージ事業

子どもの出産にあわせて記念品を贈呈する事業

563 601 △ 38子育て支援パッケージ(離乳食調理セット、スプーン、歯ブラシ、タオル

等)、新生児55名分

その他

特記事項等

保護者負担補助事業

1号・2号認定子どもの副食費免除対象外世帯への給食費補助

4,428 0 4,428対象者82名、1名につき4,500円/月の補助、R1補正予算で計上

その他

特記事項等

★放課後児童クラブ備品購入事業

放課後児童クラブの老朽化備品の入替えに要する経費

1,989 0 1,989防炎カーテン、防炎マット、座卓長テーブル、事務用プリンター

その他

特記事項等1,989

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

★産婦健診・産後ケア事業

産婦健診・産後ケアの実施に要する経費助成

694 0 694産後1か月の産婦を対象に問診、診察、心の健康チェック等を実施、産後

1歳未満の母子を対象に助産師による授乳等のケアを実施

その他

特記事項等

★後期高齢者重症化予防対策事業

後期高齢者健診の拡充に要する経費

998 0 998心電図検査、血清クレアチニン検査の無償化

その他

特記事項等

33

Page 37: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R1 ~ 特定財源 感染症予防事業費補助金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(1,208千円+利子)×12年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H18 ~ 特定財源循環型社会形成推進交付金(国)、水洗化資金

貸付金元金収入

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ R3 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

5款 労働費 (単位:千円)

事業期間 H29 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

6款 農林水産業費 (単位:千円)

事業期間 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

緊急風しん抗体検査等事業

国の方針に基づき実施する風しん抗体検査に要する経費

3,133 0 3,133昭和37年~54年生まれの男性対象、クーポン券の送付、抗体検査、予防

接種、R1補正予算で計上

その他

特記事項等

★白老葬苑非常用発電機改修事業白老葬苑の非常用発電機の改修に要する経費

14,553 0 14,553非常用発電機×1式

その他

特記事項等14,553

★白老霊園トイレ改修事業白老霊園のトイレ改修に要する経費

1,760 0 1,760屋根板金の葺き替え、外壁の張替

その他

特記事項等1,760

緑化推進活動支援事業

白老町花とみどりの会に対する緑化推進事業補助

3,435 3,205 230花苗の育成、配布による地域花壇の形成、公共花壇の花植え、管理、花

壇コンクール、フラワーセンターの管理

その他

特記事項等

浄化槽設置整備事業(補助事業)

下水道事業認可区域外居住者への合併処理浄化槽設置補助

5,659 4,760 8995人槽×6基 ※1基90万円、水洗化資金貸付金・利子補給

その他

特記事項等

PCB廃棄物処分事業

環境衛生センターに保管されたPCB廃棄物の処分に要する経費

5,606 6,323 △ 717PCB廃棄物(ドラム缶1本)の運搬及び処分※令和4年度まで処分義

その他

特記事項等35,000

★外国語版ごみカレンダー作製事業

ごみ分別カレンダーの多言語対応に要する経費

462 0 462カレンダーのデザイン作製委託、多言語対応(英語、中国語、繁体字、簡

体字)

その他

特記事項等462

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

就業促進・人材確保支援事業

町内事業者の人材確保支援等に要する経費

595 636 △ 41人材活用セミナー、お仕事応援フェア、合同企業学習会の開催、U・Iターン

フェア参加補助(上限50千円/回)

その他

特記事項等

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

畜産振興推進事業肥育素牛購入者に対する利子補給

1,400 1,915 △ 515JAに対する1.8%以内の利子補給、新規貸付見込額80,000千円

その他

特記事項等

34

Page 38: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H29 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 農業振興基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H23 ~ 特定財源 未来につなぐ森づくり推進事業補助金(道)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H26 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 森林環境譲与税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 地方創生推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 森林環境譲与税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

その他

特記事項等

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

畜産業担い手強化対策事業

若手生産者への牛舎建設等に係る助成経費

4,000 4,000 0若手生産者(49歳未満)への牛舎建設等に係る助成、上限2,000千

円×2件分

その他

特記事項等

★白老牛繁殖牛群改良事業保留牛(後継牛)の選抜基準の追加に係る助成経費

276 0 276

ゲノミック(遺伝子情報)評価、助成額4,000円×69頭

その他

特記事項等

★白老牛ブランド強化事業

白老牛ブランド強化に要する経費

1,007 0 1,007商標取得に向けた取り組みに係る補助金、中国における商標登録業務、み

なと区民まつりへの参加

その他

特記事項等

私有林対策事業私有林整備の推進による多面的機能の発揮に対する支援等

427 420 7人工造林 A≒1.0ha、ミズナラ2,500本造林

その他

特記事項等

森林・山村多面的機能発揮対策推進事業森林・山村多面的機能発揮対策活動を行う団体に対する助成経費

1,182 2,017 △ 835北海道森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会への負担金

その他

特記事項等

森林環境整備事業

森林環境譲与税を財源とした森林整備

6,930 2,056 4,874デジタル航空写真撮影、写真データ作成、森林所有者に対する意向調査

準備

その他

特記事項等

森林ガイド養成事業

(地域おこし協力隊事業)

ポロト自然休養林等のガイド人材の確保

12,940 11,940 1,000地域おこし協力隊(既存2名、新規1名)に係る報償費、活動経費等

その他

特記事項等

隊員1人あたり4,000千円

の特別交付税措置有

ポロトの森誘客推進事業

ポロト自然休養林の誘客拡大に向けた取組み

6,000 3,984 2,016地場産品等を活用した体験プログラムや食メニューの開発、フィールド基盤整

備、情報発信強化等

9,984

★ポロトの森環境整備事業

ポロト自然休養林の環境整備に要する経費

20,051 0 20,051ビジターセンター及びインフォメーションセンターの屋根塗装、壁張替え、ビジ

ターセンター天窓雨漏り修繕、インフォメーションセンター通路修繕

その他

特記事項等20,051

★森林理解促進普及啓発事業

森林環境機能等の普及啓発・理解促進に要する経費

2,682 0 2,682森の利活用検討、音楽会、料理教室等の実施

その他

特記事項等

35

Page 39: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H18 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H18 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

7款 商工費 (単位:千円)

事業期間 H28 ~ 特定財源 中小企業経営安定化支援事業貸付金元利収入

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H27 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R3 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源 地方創生推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

その他

特記事項等

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

中小企業経営安定化支援事業

マツカワ、ウニ及びナマコの種苗放流に要する経費

有害生物の駆除及び有効活用化に要する経費

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

栽培・資源管理型漁業推進事業 2,156 1,091 1,065マツカワ種苗 白老・虎杖浜 各4.2万尾、ナマコ種苗 白老・虎杖浜 各2万

粒、ウニ種苗 白老・虎杖浜 各10万粒

その他

特記事項等

水産振興対策事業 4,332 4,279 53ヒトデ駆除10t、空貝駆除30t、サメ捕獲30t 想定、サメの有効活用化

字北吉原505番1 外5筆、 94,420㎡

その他

特記事項等6,015

6,000 6,000 0出店に係る改修等の経費を助成、対象経費の2/3以内、上限1,000千円

その他

特記事項等

東京白老会運営事業 491 479

★企業誘致促進住宅設備更新事業 1,969 0 1,969電気温水器 ×4台

白老駅北地区の整備に要する経費

企業誘致促進住宅の電気温水器の更新に要する経費

白老滑空場の隣接地の取得に要する経費

その他

特記事項等3,938

12

150,000 150,000 0預託額150,000千円、協調倍率1.5倍(融資枠225,000千円)、貸

付期間7年以内、利率1.0%

その他

特記事項等

白老駅北整備事業 319 275,325 △ 275,006民間活力導入エリアのプロポーザル実施経費(報酬・費用弁償等)

その他

特記事項等275,644

空き店舗等を活用した創業に対する助成経費

東京白老会開催に係る経費

その他

特記事項等

空き店舗等活用・創業支援事業

中小企業事業者に対する低利融資

特産品のPR、会員拡大のPR、ふるさと納税のPR等を実施

6,015 6,0150

その他

特記事項等110,600

民族共生象徴空間受入体制整備事業 42,000 32,800 9,200着地型観光プログラムの販売強化、おもてなしガイド人材の育成、教育旅

行受入プログラムの販売促進、新商品開発、二次交通の向上等

ウポポイ来訪者の受入体制整備に要する経費

★白老滑空場隣接地取得事業

36

Page 40: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)、バス運賃収入

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源アイヌ施策推進交付金(国)、財政調整基金繰入

金、過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(3,500千円+利子)×12年間

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H16 ~ 特定財源 財政調整基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H14 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

8款 土木費 (単位:千円)

事業期間 H24 ~ R5 特定財源 公共施設等整備基金繰入金、自然災害防止事業債

総事業費 後年度負担見込公債費※当初3年利子のみ(633千円+利子)×

12年間

事業期間 R2 ~ R11 特定財源 自然災害防止事業債

総事業費 後年度負担見込公債費※当初3年利子のみ(833千円+利子)×

12年間

事業期間 R2 ~ R21 特定財源 自然災害防止事業債

総事業費 後年度負担見込公債費※当初3年利子のみ(1,308千円+利子)

×12年間

観光客誘客推進事業 2,800 2,317 483観光協会への補助(虎杖浜温泉、アヨロ鼻灯台、源泉かけ流し)、道内

外誘客活動推進等

観光客の誘客及びPR活動に要する経費

その他

特記事項等

隊員1人あたり4,000千円

の特別交付税措置有

地域内循環観光バス運行事業

その他

特記事項等-

広域観光推進事業 2,253 2,262 △ 9北海道登別洞爺広域観光圏協議会、登別市・白老町観光連絡協議会、

東胆振地域ブランド創造協議会

その他

特記事項等-

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

広域的な観光業務に係る各種負担金

34,935 0 34,935バス停設置、実証・本格運行委託、観光バス車両(2台)賃貸借

R1補正予算で計上

0 3,498日本語 30,000部、英語、中国簡体字、中国繁体字、韓国語 各3,000

部、R1補正予算で計上

その他

特記事項等

その他

特記事項等

観光振興人材養成事業

(地域おこし協力隊事業)

観光振興人材の養成に要する経費

18,986 16,906 2,080

地域おこし協力隊(既存3名、新規1名)に係る報償費、活動経費等

ポロトミンタラ魅力向上事業

白老駅北観光商業ゾーンの賑わい創出に要する経費

55,609 0 55,609ウポポイ開設を契機としたロングランイベントの開催及び、白老駅北観光商

業ゾーンへの遊具設置等、R1補正予算で計上

地域内循環観光バスの運行に要する経費

その他

特記事項等

観光パンフレット作成事業

ウポポイ開設を契機とした観光パンフレットの刷新

3,498

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

道路排水処理事業/

 石山・北吉原道路排水処理事業

石山・北吉原地区における道路排水工事に要する経費

12,600 5,000 7,600U型側溝高さ調整及び布設替 L=150m(石山萩の里、北吉原バーデン)

波型鉄板柵渠工 L=100m(北吉原いずみ)

その他

特記事項等70,200

★道路排水処理事業/

 竹浦2番通り道路排水路改修事業

竹浦2番通りの道路排水路修繕工事

10,000 0 10,000

排水路補修工 L=50.0m

その他

特記事項等100,000

★道路排水処理事業/

 萩野12間線道路排水路改修事業

萩野12間線道路排水路の柵渠改修工事

15,720 0 15,720

柵渠補修工 L=90m、波型鉄板柵渠工 L=30m

その他

特記事項等205,720

37

Page 41: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H28 ~ 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ 特定財源公共施設等適正管理推進事業債、公共施設等整

備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(435千円+利子)×20年間

事業期間 H29 ~ 特定財源公共施設等適正管理推進事業債、公共施設等整

備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(350千円+利子)×20年間

事業期間 H17 ~ R5 特定財源 社会資本整備総合交付金(国)、過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(1,800千円+利子)×12年間

事業期間 H30 ~ 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R5 特定財源社会資本整備総合交付金(国)、公共施設等整

備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H28 ~ R10 特定財源社会資本整備総合交付金(国)、過疎対策事業

総事業費 後年度負担見込 公債費(2,375千円+利子)×12年間

事業期間 H30 ~ R2 特定財源社会資本整備総合交付金(国)、過疎対策事業債、ふる

さと納税基金繰入金、財政調整基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(3,850千円+利子)×12年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

転落防止柵 L=100.0m

橋梁長寿命化事業/

 末広東町通り跨線橋(自由通路)整備

 事業既設跨線橋撤去 N=1橋

自由通路付帯工 視覚障がい者誘導用ブロック設置

192,082 626,373

2,71702,717

△ 434,291

2,717

その他

特記事項等

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

町道簡易舗装事業

町道の簡易舗装に要する経費

9,420 9,208 212萩野緑泉郷6番通り L=140.6m

ライラック団地3番通り外1路線 L=182.1m

その他

特記事項等

町道改修事業/

 北中通り改修事業

北中通りの舗装補修工事に要する経費

9,700 0 9,700舗装補修(オーバーレイ) L=390.0m、H30事業の継続

その他

特記事項等

★町道改修事業/

 北中央通改修事業

北中央通の舗装補修工事に要する経費

7,800 0 7,800舗装補修(オーバーレイ・打替) L=320.0m、H29事業の継続

その他

特記事項等

町道整備事業/

 虎杖浜西4号通り改良舗装事業

虎杖浜西4号通り改良舗装工事に要する経費10,000 5,800 4,200

改良舗装 L=60m

その他

特記事項等

町道整備事業(補助事業)/

 竹浦2番通り改良舗装事業

竹浦2番通り改良舗装工事に要する経費

52,500 31,000 21,500道路改良工(プレロ-ド) L=355.5m、改良舗装工 L=75.0m

用地・補償 1式

その他

特記事項等550,000

橋梁長寿命化事業/

 橋梁長寿命化点検事業

道路法施行規則に基づく、5年に1度の近接目視点検

24,692 25,000 △ 308補助対象道路橋点検 N=32橋、補助対象外橋梁点検 N=1橋

その他

特記事項等110,000

橋梁長寿命化事業/

 橋梁長寿命化修繕事業

橋梁修繕計画に基づく補修

69,950 45,000 24,950補修工事 N=4橋(陣屋橋、隆盛橋、ウヨロ橋、飛生橋)

補修設計 N=2橋(飛生9号橋、二股2号橋)

その他

特記事項等426,000

象徴空間周辺整備に伴う自由通路の架け替えに要する経費

その他

特記事項等1,198,135

要望による転落防止柵の設置★竹浦地区転落防止柵設置事業

38

Page 42: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H27 ~ R14 特定財源防衛施設周辺整備事業補助金(国)、公共施設等整備

基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ R18 特定財源 自然災害防止事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費※当初3年利子のみ(833千円+利子)×12年間

事業期間 H29 ~ R10 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 S57 ~ R3 特定財源 過疎対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(4,750千円+利子)×12年間

事業期間 H30 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

本年度

予算額

1,000

その他

特記事項等

1,000

要望による歩道防護柵の設置

1,000

河川改修事業(補助事業)/

 バンノ沢川砂防事業112,952 74,500 38,452

谷止工 2基、流路整備工 2支渓

その他

特記事項等1,506,050

萩野12間川災害対策事業 10,000 0 10,000

白老弾薬支処内における土砂流出対策工事

萩野12間川の柵渠改修工事

その他

特記事項等60,000

★白老港第3商港区測量事業

定時線引きにおける第3商港区の測量に要する経費

2,640 0 2,640市街化区域への編入のための測量委託

★日の出通り歩道安全対策事業

事業名 事業の概要・目的等前年度

予算額比較

柵渠補修工 L=130m、H29事業の継続

その他

特記事項等200,000

白老港港湾施設点検事業 9,541 8,300 1,241白老港維持管理計画に基づく詳細定期点検

外郭施設(東防波堤 L=440m)

歩道防護柵(ガードパイプ) L=8m

歩車巻込部改修

0

港湾施設の詳細点検に要する経費

その他

特記事項等2,640

★白老港港湾施設改修事業漁港区第2岸壁の車止めの補修に要する経費

792 0 792

車止めの補修×9箇所

その他

特記事項等792

★客船入港歓迎事業

クルーズ船寄港に係る歓迎事業

700 0 700ぱしふぃっくびいなす号、令和2年10月13日寄港

白老港第3商港区(西ふ頭第1岸壁)

その他

特記事項等700

港湾建設事業/

 地方港湾白老港建設事業

昭和57年度より建設を進める白老港港湾整備事業57,000 57,000 0

島防波堤 消波ブロック製作210個

その他

特記事項等79,620,000

都市計画定時線引き見直し事業都市計画定時線引き見直しに要する経費

2,565 98 2,467

都市計画定時線引きの見直しに向けた市町村図面の作成

その他

特記事項等5,300

★都市公園安全・安心対策事業

都市公園の整備に係る経費

15,300 0 15,300公園施設長寿命化計画の見直し、萩の里公園法面補修

その他

特記事項等

39

Page 43: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R2 ~ R3 特定財源社会資本整備総合交付金(国)、ふるさと納税基

金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源 社会資本整備総合交付金(国)、公営住宅建設事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費(905千円+利子)×20年間

事業期間 R1 ~ R3 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R9 特定財源社会資本整備総合交付金(国)、公共施設等整

備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源防災・安全交付金(国)、公営住宅建設事業債、

公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(1,445千円+利子)×20年間

事業期間 R2 ~ R3 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

9款 消防費 (単位:千円)

事業期間 H28 ~ 特定財源 特定防衛施設周辺整備交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 特定防衛施設周辺整備交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

★大規模盛土造成地変動予測調査事業

大規模盛土造成地の調査・計画作成等に係る経費

5,078 0 5,078

第2次スクリーニング計画作成(造成年代調査及び宅地カルテ作成等)

その他

特記事項等5,078

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

町営住宅改修事業/

 美園団地給水管改修事業

公営住宅等長寿命化計画に基づく老朽化対策に要する経費

32,934 23,997 8,937

美園団地(4階建A・B・C・T・T2棟)5棟120戸の給水設備の改修

その他

特記事項等74,036

町営住宅改修事業/

 町営住宅階段非常照明取替事業

町営住宅の階段非常照明の取替えに要する経費

5,214 5,038 176美園団地(中耐、D・E・F1・F2・G)5棟60台

その他

特記事項等13,752

町営住宅改修事業/

 (仮称)末広団地町営住宅建替事業

(仮称)末広団地町営住宅の建設に要する経費

4,972 17,274 △ 12,302地質調査8箇所、西団地・緑ヶ丘団地からの移転建替

その他

特記事項等1,841,602

町営住宅改修事業/

 美園団地屋根・外壁改修事業

公営住宅等長寿命化計画に基づく老朽化対策に要する経費

58,259 0 58,259美園団地(6・7・28・29・32・33・T19・T1・T2・T3棟)10棟40戸

の屋根・外壁の改修

その他

特記事項等65,258

★町営住宅改修事業/

 町営住宅火災報知器取替事業

町営住宅の火災報知器取替えに要する経費

8,239 0 8,239町営住宅(日の出団地、西団地、美園団地、緑ヶ丘団地、旭ヶ丘団地、

竹っこ団地、虎杖浜団地)488戸 1,126個

その他

特記事項等18,239

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

消防用資機材整備・更新事業

消防用資機材の整備に要する経費

1,870 1,836 34消防用ホース40本(65mmホース20本、50mmホース20本)

その他

特記事項等

★Net119緊急通報システム導入事業

インターネットを経由した緊急通報システムの導入に要する経費

534 0 534

聴覚・言語障がい者を対象とした通報(無音声)システム

その他

特記事項等534

★分団詰所整備事業消防団詰所の整備に要する経費

8,833 0 8,833

虎杖浜分団車庫の更新、社台分団車庫の改修

その他

特記事項等

40

Page 44: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H28 ~ R2 特定財源石油貯蔵施設立地対策等交付金(道)、石油貯

蔵施設立地対策等基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H24 ~ 特定財源 地域づくり総合交付金(道)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H28 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 緊急防災・減災対策事業債

総事業費 後年度負担見込 公債費※当初3年利子のみ(283千円+利子)×12年間

10款 教育費 (単位:千円)

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

町内小・中学校教員のウポポイ入場料助成

その他

特記事項等

その他

特記事項等

学習支援員の配置に要する経費地域学力グローアップ推進事業 11,242

小中学校の教員の入場料助成、高校生及び教員の入場料・体験料助成

0 11,242

全小中学校に各1名配置、R1補正予算で計上

★アイヌ文化教育推進事業 1,967 0 1,967

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

消防庁舎外壁改修事業

消防庁舎の外壁改修に要する経費

2,233 2,665 △ 432外壁目地の修繕工事(北側壁面)

その他

特記事項等

★消防車両更新整備事業

水槽付ポンプ車の更新に要する経費

63,668 0 63,668車両本体、積載資器材整備

その他

特記事項等63,668

白老町防災対策推進事業

災害備蓄品の更新及び防災マップの作成に係る経費

4,120 4,003 117災害保存食、液体ミルク、ランタン等、土砂災害マップ(白老、竹浦・虎杖

浜地区)

その他

特記事項等

白老町地域防災力向上事業

地域における防災意識高揚、防災活動に要する経費

1,098 1,466 △ 368防災マスター活用事業、総合防災訓練の実施等

その他

特記事項等

★国土強靭化地域計画策定事業

国土強靭化地域計画策定に係る経費

3,179 0 3,179計画策定支援に係る業務委託

その他

特記事項等3,179

★北海道総合行政情報ネットワーク衛星無

線回線更新事業

北海道総合行政情報ネットワークの更新に要する経費

3,465 0 3,465衛生無線の更新に係る負担金

その他

特記事項等3,465

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

教職員施設整備事業

 /教職員住宅屋根張替事業

教職員住宅の屋根取替工事

2,585 2,130 455竹浦小学校校長住宅、板金葺き替え

その他

特記事項等4,715

41

Page 45: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 H23 ~ 特定財源学校支援地域本部事業補助金(国・道)、ふるさと

納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H22 ~ 特定財源 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金(道)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H25 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H24 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H29 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H20 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 特定防衛施設周辺整備調整交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 教育振興基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 財政調整基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

発達障がい等児童生徒に対する支援員の配置

学習指導要領(小学校)の改訂に伴う教師用教科書、指導書の購入

特別支援教育支援員6名配置

★教師用教科書・指導書購入事業 5,587 0 5,587教師用教科書:学級数分、教師用指導書:各教科学年1セット

7,165

その他

特記事項等

人型ロボットPepper 2台、1学期は竹小・虎小に、2学期以降は白小・萩

小に配置

108

その他

特記事項等

その他

特記事項等

前年度

予算額比較

△ 910

人型ロボットを活用したプログラミング教育の実施に要する経費

50

小学校コンピュータ教室の周辺機器整備

パソコン(タブレット型)×97台、プリンタ×4台、基本ソフトウェア、授業支

援ソフト×1式、R1事業(中学校)の継続

学習指導要領(小学校)の改訂にあわせた社会科副読本の改訂

ネットワーク機器、バックアップ装置、ライセンスCAL等、R1事業(中学校)

の継続

その他

特記事項等

その他

特記事項等

40,062

その他

特記事項等

1,922

中学3年生を対象とした白老寺子屋の開講による高校受験支援

小学校3年生以上を対象に、漢検、英検、標準学力調査受験を実施

1,222 △ 14受験に係る費用等を全額予算措置、漢検(小3、5、6)、英検(中2、

3)、学テ(小3~5、中1、2)

10,632

375スクールソーシャルワーカーの配置(5H/日×60日×2名)

その他

特記事項等

学力向上サポート事業

小学校コンピュータ教室パソコン更新事業

事業名

特別支援教育支援員配置事業

その他

特記事項等

その他

特記事項等

9,722

地域学校協働本部事業

学校と地域の連携協力により各種事業を実施

2,109 2,262 △ 153白老中学校と白翔中学校にコーディネーター配置、地域ボランティアによるク

ラブ活動アシスト、社会科学習におけるゲストティーチャー活用等

小学校コンピュータ教室のパソコン更新

1,208

事業の概要・目的等

22,550 17,512

本年度

予算額

教師力向上事業先進的な教育方法の研究、研修活動

833 804 29秋田県能代市への先進地視察、講師招聘による研修会等の開催

その他

特記事項等

スクールソーシャルワーカー活用事業生徒指導、相談体制強化に係るスクールソーシャルワーカーの配置

685 310

学力向上を目的とした白老寺子屋の開講に要する経費△ 3,1093,159

571679プログラミング教育推進事業

子どもチャレンジ支援事業

★社会科副読本改訂事業 1,628 0 1,628編集委員会開催、副読本印刷(700冊)

その他

特記事項等1,628

1,986 5,179 △ 3,193

5,038

5,587

小学校コンピュータ教室周辺整備事業

42

Page 46: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H30 ~ R2 特定財源 地方創生推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H26 ~ 特定財源 子ども夢基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 H28 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ R2 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

★公民館講座事業

公民館を活用した町民講座の開講に要する経費

600 0 600アイヌ文化及び歴史を理解する講座、地域課題講演会、女性の社会参画

を促す講座、自然体験活動等

その他

特記事項等

資料館内施設改修事業 710 2,618 △ 1,908屋外案内パネル改修×3ヶ所、エントランスホール・事務室暖房機器×2台

R1d事業(多言語ガイダンス)の継続

資料館パンフレット等作成事業 0 321資料館ポスター、パンフレット作成

その他

特記事項等321

公民館の煙感知器の改修に要する経費

ふるさと再発見講座事業

地域学講座の開講と資料館友の会解説員の育成

隊員1人あたり4,000千円

の特別交付税措置有

地域おこし協力隊(既存1名)に係る報償費、活動経費等

その他

特記事項等

文化芸術人材養成事業

(地域おこし協力隊事業)

その他

特記事項等

陣屋資料館内の施設改修に要する経費

その他

特記事項等

292 300 △ 8まち歩き講座の開講、ふるさと再発見編集冊子の発行

その他

特記事項等

アイヌ文化伝承普及啓発事業

アイヌ文化と地元芸術文化との連携事業に要する経費

2,000 2,000 0飛生芸術祭とアイヌ文化のコラボ事業

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

★中学校施設整備事業/

 白老中学校暖房用変圧器取替事業

暖房用変圧器の取替えに要する経費

5,005 0 5,005暖房用油遮断機交換 、電灯用油遮断機交換

その他

特記事項等5,005

6,000

★中央公民館等煙感知器改修事業 0 1,485

煙感知器の取替え、白老中央公民館、竹浦コミセン 2ヶ所

1,485

文化芸術振興人材の養成に要する経費

その他

特記事項等

0

1,485

4,000 4,000

★総合体育館変圧器・高圧ケーブル改修事業

総合体育館の変圧器・高圧ケーブルの改修に要する経費11,902 0 11,902

変圧器 ×3台、コンデンサー ×1台、高圧ケーブル ×延べ102m

陣屋資料館のパンフフレット、ポスターのリニューアルに要する経費

321

その他

特記事項等

子ども夢・実現プロジェクト事業

しらおい子ども憲章・ウレシパの具現化を推進するための事業

631 621 10・子ども憲章実践発表会

・プロフェッショナル講演会

・子ども夢・予算づくり事業

その他

特記事項等11,902

43

Page 47: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

(単位:千円)

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 地域活性化事業債、公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(290千円+利子)×10年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 地域活性化事業債、公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込 公債費(1,340千円+利子)×10年間

事業期間 R2 ~ R2 特定財源 公共施設等整備基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R1 ~ 特定財源 アイヌ施策推進交付金(国)

総事業費 後年度負担見込

事業期間 R2 ~ 特定財源 ふるさと納税基金繰入金

総事業費 後年度負担見込

11款 災害復旧費 (単位:千円)

事業期間 ~ 特定財源

総事業費 後年度負担見込

★総合体育館トレーニングルーム照明器具

等改修事業

トレーニングルームの照明器具等の改修に要する経費

3,273 0 3,273照明器具24台(LED化)、換気設備2台、網戸13箇所

その他

特記事項等3,273

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

★総合体育館アリーナ照明器具改修事業

総合体育館アリーナの照明器具等の改修に要する経費14,993 0 14,993

照明器具36台(LED化)

その他

特記事項等14,993

★町民温水プール改修事業

町民温水プールの改修に要する経費

6,083 0 6,083排煙窓開閉装置の修繕、機械室の配管改修、玄関屋上の防水改修、児

童及び幼児用プールのろ過ポンプ改修

その他

特記事項等6,083

事業名 事業の概要・目的等本年度

予算額

前年度

予算額比較

災害復旧測量調査業務委託事業災害発生時の測量・調査業務

60 60 0毎年計上

その他

特記事項等

学校給食アイヌ食材活用事業

アイヌ食材を活用した学校給食の提供

1,000 0 1,000オハウ提供(3学期×1回×950人)、アイヌ食材カレンダーの発行

R1補正予算で計上

その他

特記事項等

★リクエスト給食事業

児童生徒のリクエストによる献立提供

2,500 0 2,500年10回提供予定、リクエスト給食に係る給食費は無償

その他

特記事項等

44

Page 48: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

45

Ⅶ 主な補助事業等(経常経費)

R2 R1 増減

1 白老町社会福祉協議会 30,427 29,779 648

2 白老町商工会運営費 24,874 26,493 △ 1,619

3 一般社団法人 白老観光協会運営費 23,356 27,117 △ 3,761

4 企業立地助成金 14,420 9,030 5,390

5 一般財団法人 白老町体育協会運営費 13,204 9,918 3,286

6 町民まちづくり活動センター運営費補助金 11,744 0 11,744

7 町内会運営費 11,560 11,660 △ 100

8 地域活動支援センター活動補助金 6,000 6,000 0

9 白老町民生委員児童委員協議会 4,701 4,701 0

10 町内会街路灯電気料 4,000 4,868 △ 868

11 北海道栄高等学校運営費 2,760 2,760 0

12 白老町姉妹都市協会運営費補助金 2,270 2,270 0

13 一般財団法人 白老町体育協会事業費 2,057 1,997 60

14 特別保育事業補助金 1,920 3,840 △ 1,920

15 みんなの基金事業 1,900 1,900 0

16 高齢者クラブ連合会 1,539 1,549 △ 10

17 高齢者事業団育成事業 1,528 1,528 0

18 地域活動支援センター機能強化事業補助金 1,500 1,500 0

19 町内会連合会 1,366 6,304 △ 4,938

20 白老町文化活動振興事業 991 991 0

21 エゾシカ捕獲事業 720 480 240

22 漁業近代化資金利子補給金 621 976 △ 355

23 白老町中学校体育連盟等 600 800 △ 200

24 白老町教育研究会 570 570 0

25 白老牛肉まつり事業 500 500 0

26 児童生徒スポーツ大会派遣費 500 500 0

27 社会福祉法人等サービス利用者負担額減免措置事業 445 400 45

28 アイヌ文化普及啓発事業 400 400 0

29 身体障害者健康増進研修事業 376 376 0

30 農業経営基盤強化資金利子補給 284 330 △ 46

167,133 159,537 7,596

(単位:千円)

№ 補  助  事  業  名補助金額

上 位 30 事 業 計

Page 49: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

46

Ⅷ 基金残高見込み

29年

度末

年度

末積立額 E

取崩額 H

年度

末年

度末

現在

高積

立額

取崩

額現

在高

利子

等そ

の他

経常

経費

臨時

経費

現在

高積

立額

取崩

額現在高見込

AB

CD=A+B-C

FG

IJ

K=D+E-H

IJ

K=H+I-J

財政調整基金

814,512

587,959

572,214

830,257

332,634

794

331,840

270,726

0270,726

892,165

25,935

78,499

839,601

通常管理

-405,988

387,959

572,214

-590,243

32,634

794

31,840

270,726

0270,726

-828,335

935

78,499-905,899

決算積立

1,220,500

200,000

01,420,500

300,000

0300,000

00

01,720,500

25,000

01,745,500

町債管理基金

185,842

110,020

285,000

10,862

60,002

260,000

00

070,864

10,008

080,872

公共施設等整備基金

239,593

153,502

65,065

328,030

142,981

18

142,963

113,199

0113,199

357,812

10,244

156,768

211,288

通常管理

239,593

150,839

65,065

325,367

140,318

18

140,300

113,199

0113,199

352,486

10,244

156,768

205,962

公立学校施設整備費補助金積立

02,663

02,663

2,663

02,663

00

05,326

00

5,326

体育振興基金

45,614

203

9,377

36,440

44

02,114

02,114

34,330

40

34,334

農業振興基金

1,067

5,300

200

6,167

1,001

11,000

00

07,168

1500

6,669

みんなの基金

83,833

605

1,127

83,311

609

9600

961

961

082,959

609

1,900

81,668

海外交流基金

15,490

22,420

13,072

22

00

00

13,074

2800

12,276

社会福祉基金

21,405

24,330

17,077

1,102

21,100

00

018,179

102

018,281

文化振興基金

3,256

20

1,183

2,093

3,021

13,020

00

05,114

3,001

08,115

水産業振興基金

152

307

0459

10

19

00

0469

10

470

94,186

44,048

49,777

88,457

42,946

642,940

49,078

4,427

44,651

82,325

854,406

27,927

教育振興基金

3,785

3,271

07,056

2,029

12,028

3,159

03,159

5,926

407

5,587

746

子ども夢基金

9,398

51

592

8,857

51

150

621

0621

8,287

1631

7,657

緑化基金

2,187

10

2,188

11

00

00

2,189

10

2,190

商工業振興基金

1,937

3,768

05,705

328

1327

3,468

03,468

2,565

10

2,566

役場庁舎建設基金

195,829

10,016

5,832

200,013

10,206

206

10,000

00

0210,219

10,221

0220,440

森林環境譲与税基金

00

00

00

00

00

014,876

9,162

5,714

24,376

12,191

036,567

12,193

412,189

00

048,760

848,765

3

退職手当追加負担金積立基金

70,464

20,006

090,470

20,010

10

20,000

52,319

052,319

58,161

20,006

078,167

特定防衛施設周辺整備交付金基金

20,161

10,003

30,164

00

00

00

00

00

0

その他特定目的金計

832,733

263,296

170,067

925,962

236,494

268

236,226

224,919

5,388

219,531

937,537

59,493

278,519

718,511

1,833,087

961,275

1,027,281

1,767,081

629,130

1,064

628,066

495,645

5,388

490,257

1,900,566

95,436

357,0181,638,984

 (特別会計分)

20,188

986

1,921

19,253

1,430

21,428

2,758

2,758

017,925

32,652

15,276

国民健康保険事業基金

090,459

59,973

30,486

28,001

128,000

00

058,487

122,400

36,088

介護保険事業基金

64,715

45,578

11,227

99,066

9,244

50

9,194

8,593

8,593

099,717

20

53,812

45,925

84,903

137,023

73,121

148,805

38,675

53

38,622

11,351

11,351

0176,129

24

78,864

97,289

(備荒資金組合納付分)

備荒資金(普

通納付)

71,015

710

071,725

710

710

00

00

72,435

710

073,145

備荒資金(超

過納付)

22,904

31,080

21,555

32,429

31,080

80

31,000

31,000

31,000

032,509

80

31,000

1,589

93,919

31,790

21,555

104,154

31,790

790

31,000

31,000

31,000

0104,944

790

31,000

74,734

計 計

30年度(決算)

R1年度(予算)

R2年度(見込み)

区    分

ふるさとGENKI応

援寄附金基金

石油貯蔵施設立地対策等交付金積立基金

普通会計基金計

特別養護老人ホーム事業基金

Page 50: 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) · 令和2年度 白老町予算の概要 (説明資料) 令和2年2 月 白老町財政課

47

Ⅸ 過去10年間の予算額の推移

順 位 金  額 対前年度 対前年度 順 位 金  額 対前年度 対前年度 会計数

H23 7 942,000 △ 0.5 76,310 △ 31.6 10 1,778,275 1.3 133,736 △ 15.4 全15会計

H24 6 954,900 1.4 73,377 △ 3.8 6 1,833,067 3.1 143,832 7.5 全12会計

H25 8 921,000 △ 3.6 62,878 △ 14.3 8 1,787,761 △ 2.5 115,837 △ 19.5 全12会計

H26 4 991,300 7.6 152,912 143.2 4 1,863,564 4.2 218,646 88.8 全12会計

H27 10 890,000 △ 10.2 62,853 △ 58.9 9 1,781,532 △ 4.4 112,576 △ 48.5 全12会計

H28 9 901,000 1.2 77,019 22.5 7 1,810,633 1.6 127,999 13.7 全12会計

H29 5 972,000 7.9 128,709 67.1 5 1,844,426 3.5 158,471 23.8 全10会計

H30 2 1,092,000 12.3 218,008 69.4 2 1,970,903 6.9 314,880 98.7 全10会計

R1 1 1,098,000 0.5 231,547 6.2 1 1,993,860 1.2 352,509 12.0 全10会計

R2 3 1,043,000 △ 5.0 185,650 △ 19.8 3 1,953,528 △ 2.0 255,863 △ 27.4 全10会計

年 度

全 会 計一 般 会 計

(単位:万円、%)

左の内 事業費 左の内 事業費