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令和2年度
印 西 市 予 算 書
(附・予算に関する説明書)
一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計
目 次
令 和 2 年 度 印 西 市 予 算 書
一 般 会 計 予 算 ……………………………………………… 1 第1表 歳入歳出予算 ……………………………… 4
第2表 継 続 費 ………………………………11
第3表 債務負担行為 ………………………………12 第4表 地 方 債 ………………………………15
一般会計予算に関する説明書 ………………………………………17
1 総 括 歳 入 …………………………………………………19
歳 出 …………………………………………………21
2 歳 入 第 1 款 市 税 …………………22
第 2 款 地 方 譲 与 税 …………………23
第 3 款 利 子 割 交 付 金 …………………23 第 4 款 配 当 割 交 付 金 …………………23
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 …………………23
第 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金 …………………24 第 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金 …………………24
第 8 款 ゴルフ場利用税交付金 …………………24
第 9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 …………………24 第10款 地 方 特 例 交 付 金 …………………24
第11款 地 方 交 付 税 …………………24
第12款 交通安全対策特別交付金 …………………25 第13款 分 担 金 及 び 負 担 金 …………………25
第14款 使 用 料 及 び 手 数 料 …………………26
第15款 国 庫 支 出 金 …………………30 第16款 県 支 出 金 …………………33
第17款 財 産 収 入 …………………39
第18款 寄 附 金 …………………39 第19款 繰 入 金 …………………40
第20款 繰 越 金 …………………41
第21款 諸 収 入 …………………41 第22款 市 債 …………………46
3 歳 出
第 1 款 議 会 費 …………………47 第 2 款 総 務 費 …………………48
第 3 款 民 生 費 …………………66
第 4 款 衛 生 費 …………………77 第 5 款 農 林 水 産 業 費 …………………84
第 6 款 商 工 費 …………………88
第 7 款 土 木 費 …………………90 第 8 款 消 防 費 …………………97
第 9 款 教 育 費 ………………100
第10款 災 害 復 旧 費 ………………120 第11款 公 債 費 ………………121
第12款 予 備 費 ………………121
給 与 費 明 細 書 …………………………………122 継 続 費 に 関 す る 調 書 …………………………………133
債務負担行為に関する調書 …………………………………135
地 方 債 に 関 す る 調 書 …………………………………150
国民健康保険特別会計予算 ………………………………………151
第1表 歳入歳出予算 ……………………………154 国民健康保険特別会計予算に関する説明書 ……………………159
給 与 費 明 細 書 …………………………………178
介護保険特別会計予算 ……………………………………………181
第1表 歳入歳出予算 ……………………………184
介護保険特別会計予算に関する説明書 …………………………189 給 与 費 明 細 書 …………………………………205
債務負担行為に関する調書 …………………………………208
後期高齢者医療特別会計予算 ……………………………………209
第1表 歳入歳出予算 ……………………………212
後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 …………………215 給 与 費 明 細 書 …………………………………226
1
2
印 西 市 一 般 会 計 予 算
1
2
議 案 第 1 1 号
令 和 2 年 度 印 西 市 一 般 会 計 予 算
令 和 2 年 度 印 西 市 の 一 般 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 9 , 6 3 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に
よ る 。
( 継 続 費 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 2 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 継 続 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額 は 、
「 第 2 表 継 続 費 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 )
第 3 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、
期 間 及 び 限 度 額 は 、 「 第 3 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。
( 地 方 債 )
第 4 条 地 方 自 治 法 第 2 3 0 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債 の 起 債 の 目
的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、 「 第 4 表 地 方 債 」 に よ る 。
( 一 時 借 入 金 )
第 5 条 地 方 自 治 法 第 2 3 5 条 の 3 第 2 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、
1 , 0 0 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る 。
( 歳 出 予 算 の 流 用 )
第 6 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 条 第 2 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額
を 流 用 す る こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。
( 1 ) 各 項 に 計 上 し た 給 料 、 職 員 手 当 及 び 共 済 費 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 に 係 る 経 費 を 除 く 。 )
に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の
流 用
令 和 2 年 2 月 1 8 日 提 出
印 西 市 長 板 倉 正 直
3
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 市税 19,953,660
1 市民税 7,584,476
2 固定資産税 10,162,635
3 軽自動車税 177,708
4 市たばこ税 520,754
5 都市計画税 1,508,087
2 地方譲与税 356,640
1 自動車重量譲与税 258,000
2 地方揮発油譲与税 88,000
3 森林環境譲与税 10,640
3 利子割交付金 9,000
1 利子割交付金 9,000
4 配当割交付金 74,000
1 配当割交付金 74,000
5 株式等譲渡所得割交付金 45,000
1 株式等譲渡所得割交付金 45,000
6 法人事業税交付金 91,000
1 法人事業税交付金 91,000
金 額
4
(単位:千円)
款 項
7 地方消費税交付金 1,929,000
1 地方消費税交付金 1,929,000
8 ゴルフ場利用税交付金 121,000
1 ゴルフ場利用税交付金 121,000
9 環境性能割交付金 50,000
1 環境性能割交付金 50,000
10 地方特例交付金 93,000
1 地方特例交付金 93,000
11 地方交付税 90,000
1 地方交付税 90,000
12 交通安全対策特別交付金 10,000
1 交通安全対策特別交付金 10,000
13 分担金及び負担金 1,029,169
1 負担金 1,029,169
14 使用料及び手数料 213,614
1 使用料 151,349
2 手数料 62,265
15 国庫支出金 5,778,080
金 額
5
(単位:千円)
款 項
1 国庫負担金 4,616,747
2 国庫補助金 1,143,162
3 委託金 18,171
16 県支出金 3,151,054
1 県負担金 1,909,411
2 県補助金 990,160
3 委託金 251,483
17 財産収入 36,107
1 財産運用収入 35,855
2 財産売払収入 252
18 寄附金 23,640
1 寄附金 23,640
19 繰入金 2,841,211
1 特別会計繰入金 10,002
2 基金繰入金 2,831,209
20 繰越金 500,000
1 繰越金 500,000
21 諸収入 1,427,325
金 額
6
(単位:千円)
款 項
1 延滞金加算金及び過料 30,004
2 市預金利子 1
3 貸付金元利収入 25,000
4 受託事業収入 2,388
5 雑入 1,369,932
22 市債 1,807,500
1 市債 1,807,500
自動車取得税交付金 -
自動車取得税交付金 -
39,630,000
金 額
歳 入 合 計
7
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 議会費 287,295
1 議会費 287,295
2 総務費 4,135,796
1 総務管理費 3,313,246
2 徴税費 402,119
3 戸籍住民基本台帳費 197,614
4 選挙費 124,388
5 統計調査費 56,247
6 監査委員費 42,182
3 民生費 14,153,486
1 社会福祉費 3,567,184
2 高齢者福祉費 1,283,081
3 児童福祉費 8,443,414
4 生活保護費 812,901
5 国民年金費 46,905
6 災害救助費 1
4 衛生費 4,475,764
1 保健衛生費 3,158,469
金 額
8
(単位:千円)
款 項
2 清掃費 1,317,295
5 農林水産業費 345,642
1 農業費 335,242
2 林業費 10,400
6 商工費 135,784
1 商工費 135,784
7 土木費 4,128,910
1 道路橋りょう費 2,396,721
2 河川費 26,943
3 都市計画費 1,705,246
8 消防費 2,017,789
1 消防費 2,017,789
9 教育費 8,136,846
1 教育総務費 713,429
2 小学校費 1,110,274
3 中学校費 1,195,912
4 幼稚園費 916,323
5 社会教育費 2,283,133
金 額
9
(単位:千円)
款 項
6 保健体育費 1,917,775
10 災害復旧費 5,000
1 公共土木施設災害復旧費 5,000
11 公債費 1,707,688
1 公債費 1,707,688
12 予備費 100,000
1 予備費 100,000
39,630,000
金 額
歳 出 合 計
10
第2表 継続費
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額2 1 千円 千円
総務費 総務管理費 280,501 令和2年度 76,160
令和3年度 204,341
7 1土木費 道路橋りょう費 410,201 令和2年度 81,440
令和3年度 270,000
令和4年度 58,761
9 3教育費 中学校費 775,990 令和2年度 232,797
令和3年度 543,193
9 5教育費 社会教育費 1,025,140 令和2年度 264,463
令和3年度 760,677
本埜支所施設管理に要する経費(本埜支所庁舎等改修工事)
橋りょう維持修繕に要する経費(市井橋橋梁補修工事)
中学校施設整備改修事業(原山中学校改修工事)
そうふけ公民館施設管理に要する経費(ふれあい文化館大規模改修工事)
11
第3表 債務負担行為
事 項
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和4年度
自 令和2年度
至 令和4年度
自 令和2年度
至 令和4年度
そうふけつどいの広場事業業務委託 委 託 料 18,789千円以内
健康づくりセンター運営管理業務委託 委 託 料 43,830千円以内
ヘルスアップ教室運営管理業務委託 委 託 料 38,110千円以内
期 間 限 度 額
本埜支所庁舎等改修工事に伴う戸籍システム機器移設業務委託
4,372千円以内
委 託 料
本埜支所庁舎等改修工事に伴う庁内ネットワーク運用支援業務委託
委 託 料
本埜支所庁舎等改修工事に伴う引越し業務委託 委 託 料 3,524千円以内
348千円以内
12
事 項 期 間 限 度 額
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和6年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和4年度
自 令和2年度
至 令和5年度
花見用仮設トイレ借上料 使用料及び賃借料 387千円以内
花見警備業務委託 委 託 料 4,993千円以内
印西市学校給食調理等業務委託 委 託 料 1,903,788千円以内
印西市地域防災計画等の改訂及び防災アセスメント調査業務委託
委 託 料 47,900千円以内
5,490千円以内土地改良施設維持管理適正化事業(飛里橋落し)
第3次印西市環境基本計画策定業務委託 委 託 料 19,845千円以内
負担金、補助及び交 付 金
13
事 項 期 間 限 度 額
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
ふれあい文化館大規模改修工事に伴う備品・蔵書等運搬業務委託
委 託 料 15,864千円以内
印西市スポーツ推進基本計画策定業務委託 委 託 料 5,892千円以内
そうふけ図書館システム移設及び保管業務委託 委 託 料 2,278千円以内
14
事 項 期 間 限 度 額
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
自 令和2年度
至 令和3年度
ふれあい文化館大規模改修工事に伴う備品・蔵書等運搬業務委託
委 託 料 15,864千円以内
印西市スポーツ推進基本計画策定業務委託 委 託 料 5,892千円以内
そうふけ図書館システム移設及び保管業務委託 委 託 料 2,278千円以内
第4表 地方債
起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
千円
60,400
231,300
105,700
41,800
137,100
993,300
237,900
1,807,500
公民館整備事業
市道整備事業
学童クラブ施設整備事業
普通貸借又は
証券発行
年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
融資条件による。
合 計
公園施設整備改修事業
防災基盤整備事業
中学校施設整備改修事業
文化ホール整備事業
15
16
印 西 市 一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書
17
18
1.総括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款
1 市税 19,953,660 19,661,585 292,075 50.3
2 地方譲与税 356,640 355,068 1,572 0.9
3 利子割交付金 9,000 15,000 △6,000 0.0
4 配当割交付金 74,000 79,000 △5,000 0.2
5 株式等譲渡所得割交付金 45,000 88,000 △43,000 0.1
6 法人事業税交付金 91,000 0 91,000 0.2
7 地方消費税交付金 1,929,000 1,616,000 313,000 4.9
8 ゴルフ場利用税交付金 121,000 140,000 △19,000 0.3
9 環境性能割交付金 50,000 20,000 30,000 0.1
10 地方特例交付金 93,000 213,000 △120,000 0.2
11 地方交付税 90,000 270,000 △180,000 0.2
12 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0 0.0
13 分担金及び負担金 1,029,169 1,138,119 △108,950 2.6
14 使用料及び手数料 213,614 257,239 △43,625 0.5
15 国庫支出金 5,778,080 5,376,207 401,873 14.6
16 県支出金 3,151,054 2,594,929 556,125 8.0
17 財産収入 36,107 38,530 △2,423 0.1
18 寄附金 23,640 2,325 21,315 0.1
19 繰入金 2,841,211 1,955,624 885,587 7.2
20 繰越金 500,000 100,000 400,000 1.3
21 諸収入 1,427,325 1,451,974 △24,649 3.6
22 市債 1,807,500 1,287,400 520,100 4.6
歳入歳出予算事項別明細書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 構 成 比 ( % )
19
(単位:千円)
款
自動車取得税交付金 - 80,000 △80,000
39,630,000 36,750,000 2,880,000 100.0
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 構 成 比 ( % )
歳 入 合 計
20
( 歳 出 ) (単位:千円)
款
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295 0.7
2 総務費 4,135,796 4,281,977 △146,181 282,364 88,055 3,765,377 10.4
3 民生費 14,153,486 13,106,455 1,047,031 7,298,306 60,400 575,484 6,219,296 35.7
4 衛生費 4,475,764 4,206,843 268,921 334,918 22,833 4,118,013 11.3
5 農林水産業費 345,642 384,102 △38,460 94,361 4,286 246,995 0.9
6 商工費 135,784 145,384 △9,600 120 25,059 110,605 0.4
7 土木費 4,128,910 3,705,967 422,943 276,857 337,000 206,875 3,308,178 10.4
8 消防費 2,017,789 2,040,042 △22,253 2,211 41,800 1,973,778 5.1
9 教育費 8,136,846 6,650,157 1,486,689 639,997 1,368,300 1,157,220 4,971,329 20.5
10 災害復旧費 5,000 5,000 0 5,000 0.0
11 公債費 1,707,688 1,842,162 △134,474 1,707,688 4.3
12 予備費 100,000 100,000 0 100,000 0.3
39,630,000 36,750,000 2,880,000 8,929,134 1,807,500 2,079,812 26,813,554 100.0
本年度予算構成比(%)
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本年度予算額の財源内訳
21
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 市税 19,953,660 19,661,585 292,075
1 市民税 7,584,476 7,715,593 △ 131,117
1 個人 6,642,260 6,562,465 79,795 1 現年課税分 6,578,539 ・個人市民税(現年課税分) 6,578,539
2 滞納繰越分 63,721 ・個人市民税(滞納繰越分) 63,721
2 法人 942,216 1,153,128 △ 210,912 1 現年課税分 941,408 ・法人市民税(現年課税分) 941,408
2 滞納繰越分 808 ・法人市民税(滞納繰越分) 808
2 固定資産税 10,162,635 9,785,653 376,982
1 固定資産税 10,086,003 9,704,019 381,984 1 現年課税分 10,011,394 ・固定資産税(現年課税分) 10,011,394
2 滞納繰越分 74,609 ・固定資産税(滞納繰越分) 74,609
2 国有資産等所在市 76,632 81,634 △ 5,002 1 国有資産等所在市 76,632 ・国有資産等所在市町村交付金 76,632
町村交付金 町村交付金
3 軽自動車税 177,708 169,964 7,744
1 軽自動車税環境性 3,062 4,427 △ 1,365 1 現年課税分 3,062 ・軽自動車税環境性能割(現年課税分) 3,062
能割
2 軽自動車税種別割 171,596 0 171,596 1 現年課税分 171,596 ・軽自動車税種別割(現年課税分) 171,596
3 軽自動車税 3,050 165,537 △ 162,487 1 滞納繰越分 3,050 ・軽自動車税(滞納繰越分) 3,050
4 市たばこ税 520,754 513,665 7,089
1 市たばこ税 520,754 513,665 7,089 1 現年課税分 520,754 ・市たばこ税 520,754
5 都市計画税 1,508,087 1,476,710 31,377
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 市税
(単位 : 千円)
節
1 都市計画税 1,508,087 1,476,710 31,377 1 現年課税分 1,497,298 ・都市計画税(現年課税分) 1,497,298
2 滞納繰越分 10,789 ・都市計画税(滞納繰越分) 10,789
2 地方譲与税 356,640 355,068 1,572
1 自動車重量譲与税 258,000 247,000 11,000
1 自動車重量譲与税 258,000 247,000 11,000 1 自動車重量譲与税 258,000 ・自動車重量譲与税 258,000
2 地方揮発油譲与税 88,000 103,000 △ 15,000
1 地方揮発油譲与税 88,000 103,000 △ 15,000 1 地方揮発油譲与税 88,000 ・地方揮発油譲与税 88,000
3 森林環境譲与税 10,640 5,068 5,572
1 森林環境譲与税 10,640 5,068 5,572 1 森林環境譲与税 10,640 ・森林環境譲与税 10,640
3 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000
1 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000
1 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000 1 利子割交付金 9,000 ・利子割交付金 9,000
4 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000
1 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000
1 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000 1 配当割交付金 74,000 ・配当割交付金 74,000
5 株式等譲渡所得割交付金 45,000 88,000 △ 43,000
1 株式等譲渡所得割交付 45,000 88,000 △ 43,000
金
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 市税,地方譲与税,利子割交付金,配当割交付金,株式等譲渡所得割交付金
22
(単位 : 千円)
節
1 都市計画税 1,508,087 1,476,710 31,377 1 現年課税分 1,497,298 ・都市計画税(現年課税分) 1,497,298
2 滞納繰越分 10,789 ・都市計画税(滞納繰越分) 10,789
2 地方譲与税 356,640 355,068 1,572
1 自動車重量譲与税 258,000 247,000 11,000
1 自動車重量譲与税 258,000 247,000 11,000 1 自動車重量譲与税 258,000 ・自動車重量譲与税 258,000
2 地方揮発油譲与税 88,000 103,000 △ 15,000
1 地方揮発油譲与税 88,000 103,000 △ 15,000 1 地方揮発油譲与税 88,000 ・地方揮発油譲与税 88,000
3 森林環境譲与税 10,640 5,068 5,572
1 森林環境譲与税 10,640 5,068 5,572 1 森林環境譲与税 10,640 ・森林環境譲与税 10,640
3 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000
1 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000
1 利子割交付金 9,000 15,000 △ 6,000 1 利子割交付金 9,000 ・利子割交付金 9,000
4 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000
1 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000
1 配当割交付金 74,000 79,000 △ 5,000 1 配当割交付金 74,000 ・配当割交付金 74,000
5 株式等譲渡所得割交付金 45,000 88,000 △ 43,000
1 株式等譲渡所得割交付 45,000 88,000 △ 43,000
金
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 市税,地方譲与税,利子割交付金,配当割交付金,株式等譲渡所得割交付金23
(単位 : 千円)
節
1 株式等譲渡所得割 45,000 88,000 △ 43,000 1 株式等譲渡所得割 45,000 ・株式等譲渡所得割交付金 45,000
交付金 交付金
6 法人事業税交付金 91,000 0 91,000
1 法人事業税交付金 91,000 0 91,000
1 法人事業税交付金 91,000 0 91,000 1 法人事業税交付金 91,000 ・法人事業税交付金 91,000
7 地方消費税交付金 1,929,000 1,616,000 313,000
1 地方消費税交付金 1,929,000 1,616,000 313,000
1 地方消費税交付金 1,929,000 1,616,000 313,000 1 地方消費税交付金 1,929,000 ・地方消費税交付金 1,929,000
8 ゴルフ場利用税交付金 121,000 140,000 △ 19,000
1 ゴルフ場利用税交付金 121,000 140,000 △ 19,000
1 ゴルフ場利用税交 121,000 140,000 △ 19,000 1 ゴルフ場利用税交 121,000 ・ゴルフ場利用税交付金 121,000
付金 付金
9 環境性能割交付金 50,000 20,000 30,000
1 環境性能割交付金 50,000 20,000 30,000
1 環境性能割交付金 50,000 20,000 30,000 1 環境性能割交付金 50,000 ・環境性能割交付金 50,000
10 地方特例交付金 93,000 213,000 △ 120,000
1 地方特例交付金 93,000 213,000 △ 120,000
1 地方特例交付金 93,000 213,000 △ 120,000 1 地方特例交付金 93,000 ・減収補てん特例交付金 93,000
11 地方交付税 90,000 270,000 △ 180,000
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 株式等譲渡所得割交付金,法人事業税交付金,地方消費税交付金,ゴルフ場利用税交付金,環境性能割交付金,地方特例交付金,地方交付税
(単位 : 千円)
節
1 地方交付税 90,000 270,000 △ 180,000
1 地方交付税 90,000 270,000 △ 180,000 1 地方交付税 90,000 ・特別交付税 90,000
12 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0
1 交通安全対策特別交付 10,000 10,000 0
金
1 交通安全対策特別 10,000 10,000 0 1 交通安全対策特別 10,000 ・交通安全対策特別交付金 10,000
交付金 交付金
13 分担金及び負担金 1,029,169 1,138,119 △ 108,950
1 負担金 1,029,169 1,138,119 △ 108,950
1 民生費負担金 409,920 554,029 △ 144,109 1 老人福祉費負担金 12,118 ・老人ホーム入所者負担金 3,454
・生活支援ハウス利用者負担金 1,104
・生活支援ハウス運営事業市町負担金 7,560
2 児童福祉費負担金 397,802 ・保育園保育料(現年度分) 376,320
・保育園保育料(過年度分) 1,828
・日本スポーツ振興センター保護者負担金 156
・児童発達支援利用者負担金 354
・一時預かり保育料 2,400
・給食費負担金 16,707
・母子生活支援施設等入所者負担金 37
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 地方交付税,交通安全対策特別交付金,分担金及び負担金
24
(単位 : 千円)
節
1 地方交付税 90,000 270,000 △ 180,000
1 地方交付税 90,000 270,000 △ 180,000 1 地方交付税 90,000 ・特別交付税 90,000
12 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0
1 交通安全対策特別交付 10,000 10,000 0
金
1 交通安全対策特別 10,000 10,000 0 1 交通安全対策特別 10,000 ・交通安全対策特別交付金 10,000
交付金 交付金
13 分担金及び負担金 1,029,169 1,138,119 △ 108,950
1 負担金 1,029,169 1,138,119 △ 108,950
1 民生費負担金 409,920 554,029 △ 144,109 1 老人福祉費負担金 12,118 ・老人ホーム入所者負担金 3,454
・生活支援ハウス利用者負担金 1,104
・生活支援ハウス運営事業市町負担金 7,560
2 児童福祉費負担金 397,802 ・保育園保育料(現年度分) 376,320
・保育園保育料(過年度分) 1,828
・日本スポーツ振興センター保護者負担金 156
・児童発達支援利用者負担金 354
・一時預かり保育料 2,400
・給食費負担金 16,707
・母子生活支援施設等入所者負担金 37
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 地方交付税,交通安全対策特別交付金,分担金及び負担金25
(単位 : 千円)
節
2 衛生費負担金 1,163 988 175 1 保健衛生費負担金 1,163 ・養育医療自己負担金 1,163
3 土木費負担金 44,039 43,237 802 1 共同溝維持管理負 36,080 ・共同溝維持管理負担金 36,080
担金
2 急傾斜地崩壊対策 7,959 ・急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金(現年度分 7,660
事業受益者分担金 )
・急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金(過年度分 299
)
4 教育費負担金 574,047 539,865 34,182 1 小学校費負担金 3,110 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,110
2 中学校費負担金 1,318 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,318
3 幼稚園費負担金 74 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 74
4 給食費負担金 569,545 ・給食費負担金(現年度分) 569,045
・給食費負担金(滞納繰越分) 500
14 使用料及び手数料 213,614 257,239 △ 43,625
1 使用料 151,349 190,649 △ 39,300
1 総務使用料 1,900 1,825 75 1 コミュニティセン 1,728 ・コミュニティセンター使用料 1,728
ター使用料
2 行政財産目的外使 172 ・庁舎目的外使用料 24
用料 ・行政財産目的外使用料(総務) 148
2 民生使用料 39,108 51,613 △ 12,505 1 福祉施設使用料 38,387 ・老人福祉センター使用料 1
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 分担金及び負担金,使用料及び手数料
(単位 : 千円)
節
・学童保育料(現年度分) 35,472
・学童保育料(過年度分) 601
・牧の原地域交流センター使用料 160
・保育園時間外保育料(現年度分) 2,116
・保育園時間外保育料(過年度分) 37
2 行政財産目的外使 721 ・行政財産目的外使用料(民生) 721
用料
3 衛生使用料 3,881 3,995 △ 114 1 行政財産目的外使 66 ・行政財産目的外使用料(衛生) 66
用料
2 衛生施設使用料 3,815 ・健康づくりセンター使用料 3,815
4 農林水産業使用料 1 1 0 1 行政財産目的外使 1 ・行政財産目的外使用料(農林水産業) 1
用料
5 商工使用料 1 1 0 1 行政財産目的外使 1 ・行政財産目的外使用料(商工) 1
用料
6 土木使用料 98,170 94,967 3,203 1 道路使用料 61,536 ・道路占用料 61,536
2 公園使用料 36,601 ・公園使用料 36,301
・公園占用料 300
3 行政財産目的外使 33 ・行政財産目的外使用料(土木) 33
用料
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 使用料及び手数料
26
(単位 : 千円)
節
・学童保育料(現年度分) 35,472
・学童保育料(過年度分) 601
・牧の原地域交流センター使用料 160
・保育園時間外保育料(現年度分) 2,116
・保育園時間外保育料(過年度分) 37
2 行政財産目的外使 721 ・行政財産目的外使用料(民生) 721
用料
3 衛生使用料 3,881 3,995 △ 114 1 行政財産目的外使 66 ・行政財産目的外使用料(衛生) 66
用料
2 衛生施設使用料 3,815 ・健康づくりセンター使用料 3,815
4 農林水産業使用料 1 1 0 1 行政財産目的外使 1 ・行政財産目的外使用料(農林水産業) 1
用料
5 商工使用料 1 1 0 1 行政財産目的外使 1 ・行政財産目的外使用料(商工) 1
用料
6 土木使用料 98,170 94,967 3,203 1 道路使用料 61,536 ・道路占用料 61,536
2 公園使用料 36,601 ・公園使用料 36,301
・公園占用料 300
3 行政財産目的外使 33 ・行政財産目的外使用料(土木) 33
用料
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 使用料及び手数料27
(単位 : 千円)
節
7 消防使用料 7 7 0 1 行政財産目的外使 7 ・行政財産目的外使用料(消防) 7
用料
8 教育使用料 8,281 9,737 △ 1,456 1 社会教育施設使用 3,132 ・公民館使用料 1,308
料 ・中央駅前地域交流館使用料 1,824
2 文化ホール使用料 3,900 ・文化ホール使用料 3,900
3 保健体育施設使用 997 ・コスモスフットサルパーク使用料 997
料
4 行政財産目的外使 252 ・行政財産目的外使用料(教育) 252
用料
教育授業料 - 28,503 △ 28,503
2 手数料 62,265 66,590 △ 4,325
1 総務手数料 30,891 30,288 603 1 放置自転車等移動 32 ・放置自転車等移動手数料 32
手数料
2 税務手数料 7,100 ・諸証明 6,500
・臨時運行許可 600
3 戸籍住民基本台帳 23,758 ・戸籍 6,924
手数料 ・住民票 9,676
・印鑑証明 6,002
・諸証明 144
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 使用料及び手数料
28
(単位 : 千円)
節
・印鑑登録 744
・通知カード 240
・個人番号カード 28
4 認可地縁団体手数 1 ・諸証明 1
料
2 民生手数料 20,496 22,768 △ 2,272 1 児童発達支援事業 20,496 ・児童発達支援事業給付手数料 20,496
費手数料
3 衛生手数料 5,388 5,476 △ 88 1 狂犬病予防事業手 5,150 ・畜犬登録及び注射済票交付手数料 5,150
数料
2 許可申請手数料 208 ・一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料 160
・特定事業許可申請手数料 48
3 鳥獣登録票交付手 30 ・鳥獣登録票交付手数料 30
数料
4 農林水産業手数料 15 45 △ 30 1 農業手数料 15 ・農地関係諸証明 10
・農業振興地域農用地区域証明書 5
5 土木手数料 5,475 8,013 △ 2,538 1 土木手数料 5,475 ・屋外広告物許可手数料 1,250
・諸証明 6
・生産緑地証明手数料 1
・開発許可等手数料 3,000
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 使用料及び手数料29
(単位 : 千円)
節
・建築確認等申請手数料 1,218
15 国庫支出金 5,778,080 5,376,207 401,873
1 国庫負担金 4,616,747 4,048,834 567,913
1 民生費国庫負担金 4,431,819 3,866,733 565,086 1 障害者福祉費負担 923,673 ・障害者自立支援給付費負担金 679,012
金 ・特別障害者手当等給付費負担金 25,431
・障害児入所給付費等負担金 187,842
・障害者医療費負担金 31,388
2 児童福祉費負担金 2,813,597 ・母子生活支援施設等入所費負担金 9,054
・児童扶養手当国庫負担金 60,800
・子どものための教育・保育給付費負担金 1,411,672
・児童手当国庫負担金 1,332,071
3 生活保護費等負担 586,899 ・生活保護費国庫負担金 570,860
金 ・中国残留邦人生活支援給付金 16,039
4 国民健康保険基盤 78,646 ・国民健康保険基盤安定国庫負担金 78,646
安定国庫負担金
5 生活困窮者自立支 14,310 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 14,310
援費負担金
6 低所得者保険料軽 14,694 ・低所得者保険料軽減負担金 14,694
減負担金
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 使用料及び手数料,国庫支出金
(単位 : 千円)
節
2 衛生費国庫負担金 2,509 1,654 855 1 母子衛生費国庫負 2,509 ・未熟児養育医療国庫負担金 2,509
担金
3 教育費国庫負担金 182,419 180,447 1,972 1 幼稚園費国庫負担 108,803 ・子どものための教育・保育給付費負担金 108,803
金
2 中学校費国庫負担 73,616 ・公立学校施設整備費国庫負担金 73,616
金
2 国庫補助金 1,143,162 1,257,394 △ 114,232
1 総務費国庫補助金 28,843 25,541 3,302 1 総務費国庫補助金 28,843 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,148
・個人番号カード交付事業費補助金 21,311
・地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域 3,300
公共交通調査事業)
・個人番号カード交付事務費補助金 84
2 民生費国庫補助金 547,049 913,650 △ 366,601 1 障害者福祉費補助 82,233 ・地域生活支援事業費補助金 82,233
金
2 児童福祉費補助金 454,911 ・母子家庭等対策費補助金 2,609
・子ども・子育て支援交付金 213,285
・保育対策総合支援事業費補助金 177,064
・保育所等整備交付金 25,333
・子ども・子育て支援整備交付金 36,620
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国庫支出金
30
(単位 : 千円)
節
2 衛生費国庫負担金 2,509 1,654 855 1 母子衛生費国庫負 2,509 ・未熟児養育医療国庫負担金 2,509
担金
3 教育費国庫負担金 182,419 180,447 1,972 1 幼稚園費国庫負担 108,803 ・子どものための教育・保育給付費負担金 108,803
金
2 中学校費国庫負担 73,616 ・公立学校施設整備費国庫負担金 73,616
金
2 国庫補助金 1,143,162 1,257,394 △ 114,232
1 総務費国庫補助金 28,843 25,541 3,302 1 総務費国庫補助金 28,843 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,148
・個人番号カード交付事業費補助金 21,311
・地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域 3,300
公共交通調査事業)
・個人番号カード交付事務費補助金 84
2 民生費国庫補助金 547,049 913,650 △ 366,601 1 障害者福祉費補助 82,233 ・地域生活支援事業費補助金 82,233
金
2 児童福祉費補助金 454,911 ・母子家庭等対策費補助金 2,609
・子ども・子育て支援交付金 213,285
・保育対策総合支援事業費補助金 177,064
・保育所等整備交付金 25,333
・子ども・子育て支援整備交付金 36,620
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国庫支出金31
(単位 : 千円)
節
3 生活困窮者自立支 9,905 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,905
援費補助金
3 衛生費国庫補助金 24,163 11,396 12,767 1 保健衛生費国庫補 14,145 ・感染症予防事業費等補助金 14,145
助金
2 環境衛生費国庫補 9,136 ・循環型社会形成推進交付金 9,136
助金
3 母子保健衛生費国 882 ・母子保健医療対策総合支援事業補助金 882
庫補助金
4 土木費国庫補助金 271,805 247,795 24,010 1 都市計画費国庫補 18,255 ・社会資本整備総合交付金(地域住宅) 1,473
助金 ・防災・安全社会資本整備交付金(住宅・建築物 423
安全ストック)
・社会資本整備総合交付金(公園) 16,359
2 道路橋梁費国庫補 253,550 ・社会資本整備総合交付金(道路改築) 105,000
助金 ・防災・安全社会資本整備交付金(道路維持) 96,850
・道路メンテナンス事業補助金 51,700
5 教育費国庫補助金 271,302 59,012 212,290 1 小学校費国庫補助 5,446 ・特別支援教育就学奨励費補助金 2,977
金 ・要保護児童就学援助費補助金 49
・理科教育設備整備費等補助金 2,420
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 国庫支出金
(単位 : 千円)
節
2 中学校費国庫補助 40,145 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,670
金 ・要保護生徒就学援助費補助金 127
・学校施設環境改善交付金 37,848
・理科教育設備整備費等補助金 500
3 幼稚園費国庫補助 224,711 ・子育てのための施設等利用給付交付金 223,271
金 ・子ども・子育て支援交付金 1,440
4 社会教育費国庫補 1,000 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,000
助金
3 委託金 18,171 69,979 △ 51,808
1 総務費委託金 1,388 52,673 △ 51,285 1 総務管理費委託金 6 ・自衛官募集事務委託金 6
2 戸籍住民基本台帳 1,359 ・中長期在留者住居地届出等事務委託費 1,359
費委託金
3 選挙費委託金 23 ・在外選挙人名簿登録事務費委託金 23
2 民生費委託金 16,783 17,306 △ 523 1 社会福祉費委託金 16,516 ・国民年金事務費委託金 16,516
2 児童福祉費委託金 267 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 267
16 県支出金 3,151,054 2,594,929 556,125
1 県負担金 1,909,411 1,631,933 277,478
1 民生費県負担金 1,712,182 1,458,155 254,027 1 障害者福祉費負担 449,121 ・障害者自立支援給付費負担金 339,506
金 ・障害児入所給付費等負担金 93,921
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国庫支出金,県支出金
32
(単位 : 千円)
節
2 中学校費国庫補助 40,145 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,670
金 ・要保護生徒就学援助費補助金 127
・学校施設環境改善交付金 37,848
・理科教育設備整備費等補助金 500
3 幼稚園費国庫補助 224,711 ・子育てのための施設等利用給付交付金 223,271
金 ・子ども・子育て支援交付金 1,440
4 社会教育費国庫補 1,000 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,000
助金
3 委託金 18,171 69,979 △ 51,808
1 総務費委託金 1,388 52,673 △ 51,285 1 総務管理費委託金 6 ・自衛官募集事務委託金 6
2 戸籍住民基本台帳 1,359 ・中長期在留者住居地届出等事務委託費 1,359
費委託金
3 選挙費委託金 23 ・在外選挙人名簿登録事務費委託金 23
2 民生費委託金 16,783 17,306 △ 523 1 社会福祉費委託金 16,516 ・国民年金事務費委託金 16,516
2 児童福祉費委託金 267 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 267
16 県支出金 3,151,054 2,594,929 556,125
1 県負担金 1,909,411 1,631,933 277,478
1 民生費県負担金 1,712,182 1,458,155 254,027 1 障害者福祉費負担 449,121 ・障害者自立支援給付費負担金 339,506
金 ・障害児入所給付費等負担金 93,921
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国庫支出金,県支出金33
(単位 : 千円)
節
・障害者医療費負担金 15,694
2 児童福祉費負担金 991,269 ・母子生活支援施設等入所費負担金 4,527
・子どものための教育・保育給付費負担金 705,836
・児童手当県負担金 280,906
3 生活保護費負担金 27,549 ・生活保護費県負担金 27,549
4 国民健康保険基盤 236,896 ・国民健康保険基盤安定県負担金 236,896
安定県負担金
5 低所得者保険料軽 7,347 ・低所得者保険料軽減負担金 7,347
減負担金
2 衛生費県負担金 100,948 100,982 △ 34 1 後期高齢者医療保 99,694 ・後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 99,694
険基盤安定県負担
金
2 母子衛生費県負担 1,254 ・未熟児養育医療県負担金 1,254
金
3 教育費県負担金 93,831 71,938 21,893 1 幼稚園費県負担金 93,831 ・子どものための教育・保育給付費負担金 93,831
4 県委譲事務交付金 2,450 858 1,592 1 県委譲事務交付金 2,450 ・条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 2,400
・埋蔵文化財届出事務等に係る交付金 50
2 県補助金 990,160 770,130 220,030
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 県支出金
(単位 : 千円)
節
1 総務費県補助金 3,300 3,600 △ 300 1 防犯対策事業補助 3,300 ・防犯カメラ等設置事業補助金 3,300
金
2 民生費県補助金 566,577 503,889 62,688 1 社会福祉費補助金 10,551 ・民生委員協議会交付金 551
・被災者生活再建支援事業補助金 10,000
2 障害者福祉費補助 130,556 ・重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助 65,896
金 金
・福祉手当給付事業費補助金 3,269
・地域生活支援事業費補助金 41,116
・重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 90
・障害者グループホーム運営費等補助金 19,824
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助 237
金
・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補 124
助金
3 老人福祉費補助金 44,591 ・高齢者地域福祉推進事業補助金 2,315
・福祉・介護人材確保対策事業補助金 1,125
・介護施設等整備事業交付金 41,151
4 児童福祉費補助金 380,879 ・ひとり親家庭等医療費等補助金 3,642
・保育士配置改善事業補助金 72,409
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金
34
(単位 : 千円)
節
1 総務費県補助金 3,300 3,600 △ 300 1 防犯対策事業補助 3,300 ・防犯カメラ等設置事業補助金 3,300
金
2 民生費県補助金 566,577 503,889 62,688 1 社会福祉費補助金 10,551 ・民生委員協議会交付金 551
・被災者生活再建支援事業補助金 10,000
2 障害者福祉費補助 130,556 ・重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助 65,896
金 金
・福祉手当給付事業費補助金 3,269
・地域生活支援事業費補助金 41,116
・重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 90
・障害者グループホーム運営費等補助金 19,824
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助 237
金
・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補 124
助金
3 老人福祉費補助金 44,591 ・高齢者地域福祉推進事業補助金 2,315
・福祉・介護人材確保対策事業補助金 1,125
・介護施設等整備事業交付金 41,151
4 児童福祉費補助金 380,879 ・ひとり親家庭等医療費等補助金 3,642
・保育士配置改善事業補助金 72,409
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金35
(単位 : 千円)
節
・子ども・子育て支援交付金 213,285
・保育対策総合支援事業費補助金 8,467
・子ども・子育て支援整備補助金 9,155
・保育士処遇改善事業費補助金 66,720
・千葉県母子家庭等対策費補助金 7,201
3 衛生費県補助金 204,859 170,088 34,771 1 保健衛生費補助金 2,923 ・健康増進事業費補助金 2,464
・骨髄移植ドナー支援事業補助金 315
・予防接種事故調査費補助金 144
2 母子衛生費補助金 149,443 ・子ども医療費助成事業補助金 149,443
3 環境衛生費補助金 52,493 ・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 19,338
・地下水汚染防止対策事業補助金 660
・市町村併任職員等立入検査業務交付金 3
・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 790
・住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 17,300
・千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推 350
進事業補助金
・野生獣管理事業補助金 3,080
・鳥獣被害防止総合対策交付金 9,713
・狩猟免許取得促進事業補助金 50
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 県支出金
(単位 : 千円)
節
・イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 1,209
4 農林水産業費県補 94,361 66,485 27,876 1 農業費補助金 94,187 ・国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 46
助金 ・農業委員会交付金 3,329
・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 300
・農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1
・担い手水田利活用高度化対策事業補助金 1,444
・多面的機能支払交付金 16,823
・飼料用米等生産拡大支援事業補助金 2,284
・経営所得安定対策等推進事業補助金 2,520
・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 102
・「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業 5,319
補助金
・農業次世代人材投資資金 8,250
・農地集積・集約化対策事業補助金 1,350
・産地パワーアップ事業補助金 49,387
・飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金 1,542
・農地集積・集約化対策推進交付金 308
・農業経営多角化支援事業補助金 1,041
・農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 141
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金
36
(単位 : 千円)
節
・イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 1,209
4 農林水産業費県補 94,361 66,485 27,876 1 農業費補助金 94,187 ・国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 46
助金 ・農業委員会交付金 3,329
・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 300
・農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1
・担い手水田利活用高度化対策事業補助金 1,444
・多面的機能支払交付金 16,823
・飼料用米等生産拡大支援事業補助金 2,284
・経営所得安定対策等推進事業補助金 2,520
・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 102
・「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業 5,319
補助金
・農業次世代人材投資資金 8,250
・農地集積・集約化対策事業補助金 1,350
・産地パワーアップ事業補助金 49,387
・飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金 1,542
・農地集積・集約化対策推進交付金 308
・農業経営多角化支援事業補助金 1,041
・農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 141
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金37
(単位 : 千円)
節
2 林業費補助金 174 ・県単森林整備事業補助金 174
5 商工費県補助金 120 72 48 1 商工費補助金 120 ・地方消費者行政推進事業補助金 120
6 土木費県補助金 5,002 19,434 △ 14,432 1 都市計画費補助金 5,002 ・住宅・建築物耐震化サポート事業補助金 357
・被災者住宅再建資金利子補給補助金 66
・地籍調査事業補助金 4,579
7 消防費県補助金 2,211 5,031 △ 2,820 1 消防費補助金 2,211 ・消防防災施設強化事業補助金 2,211
8 教育費県補助金 113,730 1,531 112,199 1 青少年対策費補助 405 ・青少年相談員活動補助金 405
金
2 文化財補助金 250 ・文化財保存事業補助金 250
3 幼稚園費補助金 113,075 ・子育てのための施設等利用給付交付金 111,635
・子ども・子育て支援交付金 1,440
3 委託金 251,483 192,866 58,617
1 総務費委託金 248,805 190,195 58,610 1 徴税費委託金 159,700 ・個人県民税徴収費委託金 158,400
・一般県税徴収費委託金 1,300
2 戸籍住民基本台帳 78 ・人口動態事務委託金 78
費委託金
3 統計調査費委託金 44,898 ・統計調査員確保対策事業委託金 28
・工業統計調査委託金 157
・学校基本調査委託金 20
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 県支出金
(単位 : 千円)
節
・町丁字別人口調査委託金 28
・経済センサス調査区管理委託金 10
・農林業センサス委託金 27
・国勢調査委託金 44,436
・経済センサス-活動調査準備委託金 192
4 選挙費委託金 44,129 ・千葉県知事選挙費委託金 44,129
2 民生費委託金 2,678 2,671 7 1 障害福祉費委託金 2,678 ・障害児等療育支援事業委託金 2,678
17 財産収入 36,107 38,530 △ 2,423
1 財産運用収入 35,855 38,278 △ 2,423
1 財産貸付収入 32,299 32,240 59 1 不動産貸付収入 32,299 ・不動産貸付収入 30,890
・ふるさと農園貸付収入 1,409
2 利子及び配当金 3,556 6,038 △ 2,482 1 利子及び配当金 3,556 ・利子 3,055
・配当金 501
2 財産売払収入 252 252 0
1 物品売払収入 252 252 0 1 物品売払収入 252 ・市史刊行物売払収入 250
・基本計画書等売払収入 2
18 寄附金 23,640 2,325 21,315
1 寄附金 23,640 2,325 21,315
1 総務費寄附金 9,930 1,530 8,400 1 総務費寄附金 9,930 ・ふるさとづくり運営寄附金 9,930
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金,財産収入,寄附金
38
(単位 : 千円)
節
・町丁字別人口調査委託金 28
・経済センサス調査区管理委託金 10
・農林業センサス委託金 27
・国勢調査委託金 44,436
・経済センサス-活動調査準備委託金 192
4 選挙費委託金 44,129 ・千葉県知事選挙費委託金 44,129
2 民生費委託金 2,678 2,671 7 1 障害福祉費委託金 2,678 ・障害児等療育支援事業委託金 2,678
17 財産収入 36,107 38,530 △ 2,423
1 財産運用収入 35,855 38,278 △ 2,423
1 財産貸付収入 32,299 32,240 59 1 不動産貸付収入 32,299 ・不動産貸付収入 30,890
・ふるさと農園貸付収入 1,409
2 利子及び配当金 3,556 6,038 △ 2,482 1 利子及び配当金 3,556 ・利子 3,055
・配当金 501
2 財産売払収入 252 252 0
1 物品売払収入 252 252 0 1 物品売払収入 252 ・市史刊行物売払収入 250
・基本計画書等売払収入 2
18 寄附金 23,640 2,325 21,315
1 寄附金 23,640 2,325 21,315
1 総務費寄附金 9,930 1,530 8,400 1 総務費寄附金 9,930 ・ふるさとづくり運営寄附金 9,930
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 県支出金,財産収入,寄附金39
(単位 : 千円)
節
2 民生費寄附金 4,590 345 4,245 1 社会福祉費寄附金 4,590 ・社会福祉費寄附金 4,590
3 教育費寄附金 9,120 450 8,670 1 教育費寄附金 9,120 ・教育費寄附金 9,120
19 繰入金 2,841,211 1,955,624 885,587
1 特別会計繰入金 10,002 10,002 0
1 国民健康保険特別 1 1 0 1 国民健康保険特別 1 ・国民健康保険特別会計繰入金 1
会計繰入金 会計繰入金
2 介護保険特別会計 1 1 0 1 介護保険特別会計 1 ・介護保険特別会計繰入金 1
繰入金 繰入金
3 後期高齢者医療特 10,000 10,000 0 1 後期高齢者医療特 10,000 ・後期高齢者医療特別会計繰入金 10,000
別会計繰入金 別会計繰入金
2 基金繰入金 2,831,209 1,945,622 885,587
1 財政調整基金繰入 2,169,322 1,548,021 621,301 1 財政調整基金繰入 2,169,322 ・財政調整基金繰入金 2,169,322
金 金
2 減債基金繰入金 15,742 15,554 188 1 減債基金繰入金 15,742 ・減債基金繰入金 15,742
3 ふるさとづくり運 23,694 23,627 67 1 ふるさとづくり運 23,694 ・ふるさとづくり運営基金繰入金 23,694
営基金繰入金 営基金繰入金
4 保健福祉基金繰入 49,445 99,135 △ 49,690 1 保健福祉基金繰入 49,445 ・保健福祉基金繰入金 49,445
金 金
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 寄附金,繰入金
(単位 : 千円)
節
5 都市廃棄物空気輸 6,263 4,577 1,686 1 都市廃棄物空気輸 6,263 ・都市廃棄物空気輸送施設収束事業基金繰入金 6,263
送施設収束事業基 送施設収束事業基
金繰入金 金繰入金
6 千葉ニュータウン 36,308 0 36,308 1 千葉ニュータウン 36,308 ・千葉ニュータウン関連公共施設整備基金繰入金 36,308
関連公共施設整備 関連公共施設整備
基金繰入金 基金繰入金
7 教育施設整備基金 530,435 254,708 275,727 1 教育施設整備基金 530,435 ・教育施設整備基金繰入金 530,435
繰入金 繰入金
20 繰越金 500,000 100,000 400,000
1 繰越金 500,000 100,000 400,000
1 繰越金 500,000 100,000 400,000 1 前年度繰越金 500,000 ・前年度繰越金 500,000
21 諸収入 1,427,325 1,451,974 △ 24,649
1 延滞金加算金及び過料 30,004 30,004 0
1 延滞金 30,000 30,000 0 1 延滞金 30,000 ・延滞金 30,000
2 加算金 1 1 0 1 加算金 1 ・加算金 1
3 過料 3 3 0 1 過料 3 ・過料 1
・歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例過料 2
2 市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 ・預金利子 1
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 繰入金,繰越金,諸収入
40
(単位 : 千円)
節
5 都市廃棄物空気輸 6,263 4,577 1,686 1 都市廃棄物空気輸 6,263 ・都市廃棄物空気輸送施設収束事業基金繰入金 6,263
送施設収束事業基 送施設収束事業基
金繰入金 金繰入金
6 千葉ニュータウン 36,308 0 36,308 1 千葉ニュータウン 36,308 ・千葉ニュータウン関連公共施設整備基金繰入金 36,308
関連公共施設整備 関連公共施設整備
基金繰入金 基金繰入金
7 教育施設整備基金 530,435 254,708 275,727 1 教育施設整備基金 530,435 ・教育施設整備基金繰入金 530,435
繰入金 繰入金
20 繰越金 500,000 100,000 400,000
1 繰越金 500,000 100,000 400,000
1 繰越金 500,000 100,000 400,000 1 前年度繰越金 500,000 ・前年度繰越金 500,000
21 諸収入 1,427,325 1,451,974 △ 24,649
1 延滞金加算金及び過料 30,004 30,004 0
1 延滞金 30,000 30,000 0 1 延滞金 30,000 ・延滞金 30,000
2 加算金 1 1 0 1 加算金 1 ・加算金 1
3 過料 3 3 0 1 過料 3 ・過料 1
・歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例過料 2
2 市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 ・預金利子 1
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 繰入金,繰越金,諸収入41
(単位 : 千円)
節
3 貸付金元利収入 25,000 25,000 0
1 貸付金元利収入 25,000 25,000 0 1 貸付金元利収入 25,000 ・中小企業資金融資預託金 25,000
4 受託事業収入 2,388 1,831 557
1 民生費受託事業収 609 348 261 1 民生費受託事業収 609 ・管外受託保育料 609
入 入
2 農林水産業費受託 1,779 1,483 296 1 農林水産業費受託 1,779 ・農地中間管理事業業務委託費 1,779
事業収入 事業収入
5 雑入 1,369,932 1,395,138 △ 25,206
1 滞納処分費 2,119 1,119 1,000 1 滞納処分費 2,119 ・滞納処分費 2,119
2 雑入 1,367,813 1,394,019 △ 26,206 1 高額療養費保険者 20,873 ・子ども医療費高額療養費保険者負担金 1,187
負担金 ・高額介護合算療養費負担金 1,000
・重心医療費高額療養費保険者負担金 18,686
2 雑入 1,346,940 ・職員生命保険料団体取扱い手数料 3,969
・全国市長会等保険事務費 360
・公益施設整備費負担金 1,105,000
・コピー使用料 504
・保育園職員給食費 10,288
・健康生活コーディネート事業参加者負担金 4,641
・放置自転車売却費 3
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入
(単位 : 千円)
節
・(仮称)コスモス通り用地事務負担金 801
・地図等の頒布代 189
・関枠橋維持管理費 30
・印刷代金 86
・事業参加者負担金 4,703
・調理廃油売払金 200
・収入証紙売捌手数料 446
・農業者年金業務委託手数料 550
・自動販売機等電気料金 898
・自動販売機設置納付金 12,836
・公衆電話取扱手数料 41
・松崎地区水道事業計画負担金 4,769
・資料弁償費 10
・ホームページバナー広告料 468
・公務災害確定負担金過納額還付金 1
・子育てヘルプサービス利用者負担金 351
・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金過納額返 1
還金
・ウェルネスシステムキー販売金 771
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 諸収入
42
(単位 : 千円)
節
・(仮称)コスモス通り用地事務負担金 801
・地図等の頒布代 189
・関枠橋維持管理費 30
・印刷代金 86
・事業参加者負担金 4,703
・調理廃油売払金 200
・収入証紙売捌手数料 446
・農業者年金業務委託手数料 550
・自動販売機等電気料金 898
・自動販売機設置納付金 12,836
・公衆電話取扱手数料 41
・松崎地区水道事業計画負担金 4,769
・資料弁償費 10
・ホームページバナー広告料 468
・公務災害確定負担金過納額還付金 1
・子育てヘルプサービス利用者負担金 351
・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金過納額返 1
還金
・ウェルネスシステムキー販売金 771
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 諸収入43
(単位 : 千円)
節
・幼稚園バス利用者負担金 1,987
・幼稚園給食費(現年度分) 18,337
・千葉県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費 6,000
負担金
・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 171
・有価物売払金 84
・一般廃棄物最終処分場建設に係る地元対策事業 7,394
負担金
・返還金 9,200
・施設使用維持管理費負担金 1,994
・自設光ファイバー回線賃借料 800
・給食費支払督促申立費用 5
・スポーツ振興基金助成金 180
・使用済食用油売払金 44
・ふれあいバス(布佐ルート)運行に係る負担金 3,715
・市中小企業資金融資損失補償納付金 1
・平岡自然公園墓地使用料等に係る精算金 32,550
・わたしの街みどりづくり事業交付金 532
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入
44
(単位 : 千円)
節
・千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助事 1,409
業負担金
・太陽光売電料 110
・ちば電子調達システム利用負担金返還金 1
・スポーツ振興くじ助成金 81,243
・更生保護サポートセンター電気料金 31
・幼稚園職員給食費 1,605
・シティセールス物品販売代金 3,150
・金融広報推奨事業費助成金 59
・使用済カラスネット売払金 5
・収入印紙売捌手数料 838
・ふれあいサポートセンターいんざいサービス給 19,085
付費精算金
・幼稚園給食費(過年度分) 1
・市道松崎吉田線整備事業負担金 4,000
・出版物斡旋手数料 1
・小倉台図書館開館20周年記念オリジナルバッ 250
グ売払金
・雑入 242
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 諸収入45
(単位 : 千円)
節
22 市債 1,807,500 1,287,400 520,100
1 市債 1,807,500 1,287,400 520,100
1 民生債 60,400 0 60,400 1 児童福祉施設整備 60,400 ・学童クラブ施設整備事業 60,400
事業債
2 土木債 337,000 217,800 119,200 1 道路橋りょう事業 231,300 ・市道整備事業 231,300
債
2 都市計画事業債 105,700 ・公園施設整備改修事業 105,700
3 消防債 41,800 39,700 2,100 1 消防施設整備債 41,800 ・防災基盤整備事業 41,800
4 教育債 1,368,300 770,900 597,400 1 学校教育施設等整 137,100 ・中学校施設整備改修事業 137,100
備事業債
2 社会教育債 1,231,200 ・文化ホール整備事業 993,300
・公民館整備事業 237,900
総務債 - 231,000 △ 231,000
臨時財政対策債 - 28,000 △ 28,000
自動車取得税交付金 - 80,000 △ 80,000
自動車取得税交付金 - 80,000 △ 80,000
自動車取得税交付 - 80,000 △ 80,000
金
39,630,000 36,750,000 2,880,000
説 明
歳 入 合 計
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 市債,自動車取得税交付金
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295 1 報酬 99,610 ・議員人件費 179,295
2 給料 28,553 ・職員人件費 58,739
3 職員手当等 65,386 ・議長交際費 600
4 共済費 44,485 ・議会運営に要する経費 40,741
7 報償費 150 ・印西市議会政務活動費交付 7,920
8 旅費 5,685 金
9 交際費 600
10 需用費 6,082
消耗品費 2,185
食糧費 32
印刷製本費 3,740
修繕料 125
11 役務費 409
12 委託料 27,111
13 使用料及び 122
賃借料
17 備品購入費 37
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 議会費
46
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295
1 議会費 287,295 281,911 5,384 287,295 1 報酬 99,610 ・議員人件費 179,295
2 給料 28,553 ・職員人件費 58,739
3 職員手当等 65,386 ・議長交際費 600
4 共済費 44,485 ・議会運営に要する経費 40,741
7 報償費 150 ・印西市議会政務活動費交付 7,920
8 旅費 5,685 金
9 交際費 600
10 需用費 6,082
消耗品費 2,185
食糧費 32
印刷製本費 3,740
修繕料 125
11 役務費 409
12 委託料 27,111
13 使用料及び 122
賃借料
17 備品購入費 37
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 議会費47
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 9,065
助及び交付
金
2 総務費 4,135,796 4,281,977 △146,181 282,364 88,055 3,765,377
1 総務管理費 3,313,246 3,411,937 △98,691 10,457 54,495 3,248,294
1 一般管理 1,363,875 1,337,707 26,168 1,300 7,759 1,354,816 1 報酬 35,623 ・常勤特別職人件費 31,490
費 2 給料 446,945 ・職員人件費 1,154,325
3 職員手当等 356,586 ・職員安全衛生管理事業 7,921
4 共済費 387,534 ・職員研修費 3,644
7 報償費 964 ・人事給与電算処理に要する 4,453
8 旅費 1,948 経費
9 交際費 1,500 ・職員福利厚生費 2,995
10 需用費 15,620 ・総務事務費 7,776
消耗品費 14,124 ・訴訟事件に要する経費 7,098
食糧費 41 ・行政改革に要する経費 294
印刷製本費 1,455 ・行政相談事業に要する経費 60
11 役務費 44,103 ・功労者等表彰に要する経費 511
12 委託料 65,251 ・市長交際費 1,500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 議会費,総務費
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 1,392 ・秘書事務費 2,012
賃借料 ・通信運搬に要する経費 43,753
17 備品購入費 38 ・文書管理の推進事業 2,849
18 負担金、補 4,521 ・文書事務に要する経費 609
助及び交付 ・情報公開に要する経費 351
金 ・共通消耗事務用品費 9,154
24 積立金 1,850 ・市民相談事業に要する経費 1,988
・財政調整基金積立金 1,850
・公共施設等の総合管理に要 1,011
する経費
・市有建築物の営繕事務に要 37,492
する経費
・会計年度任用職員に要する 40,739
経費
2 文書広報 34,491 34,460 31 6 468 34,017 7 報償費 116 ・市勢要覧制作事業 4,526
費 10 需用費 253 ・広報活動に要する経費 29,947
消耗品費 253 ・広聴事務に要する経費 18
11 役務費 72
12 委託料 33,484
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
48
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 1,392 ・秘書事務費 2,012
賃借料 ・通信運搬に要する経費 43,753
17 備品購入費 38 ・文書管理の推進事業 2,849
18 負担金、補 4,521 ・文書事務に要する経費 609
助及び交付 ・情報公開に要する経費 351
金 ・共通消耗事務用品費 9,154
24 積立金 1,850 ・市民相談事業に要する経費 1,988
・財政調整基金積立金 1,850
・公共施設等の総合管理に要 1,011
する経費
・市有建築物の営繕事務に要 37,492
する経費
・会計年度任用職員に要する 40,739
経費
2 文書広報 34,491 34,460 31 6 468 34,017 7 報償費 116 ・市勢要覧制作事業 4,526
費 10 需用費 253 ・広報活動に要する経費 29,947
消耗品費 253 ・広聴事務に要する経費 18
11 役務費 72
12 委託料 33,484
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費49
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 566
賃借料
3 財政管理 12,844 7,654 5,190 12,844 8 旅費 2 ・財政管理事務に要する経費 883
費 10 需用費 801 ・財務会計電算処理に要する 11,961
消耗品費 266 経費
印刷製本費 535
12 委託料 11,961
13 使用料及び 80
賃借料
4 会計管理 38,301 36,424 1,877 38,301 8 旅費 6 ・会計事務に要する経費 38,301
費 10 需用費 955
消耗品費 250
印刷製本費 705
11 役務費 7,399
12 委託料 26,871
13 使用料及び 2,970
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 100
助及び交付
金
5 財産管理 190,308 205,058 △14,750 3 190,305 7 報償費 135 ・契約事務に要する経費 3,419
費 8 旅費 10 ・庁舎管理に要する経費 117,680
10 需用費 49,529 ・市有財産管理事業 23,526
消耗品費 1,550 ・公用車管理事業 45,615
燃料費 12,949 ・工事検査事務に要する経費 68
光熱水費 24,060
修繕料 10,970
11 役務費 20,471
12 委託料 96,991
13 使用料及び 8,508
賃借料
14 工事請負費 5,161
17 備品購入費 8,280
18 負担金、補 254
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
50
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 100
助及び交付
金
5 財産管理 190,308 205,058 △14,750 3 190,305 7 報償費 135 ・契約事務に要する経費 3,419
費 8 旅費 10 ・庁舎管理に要する経費 117,680
10 需用費 49,529 ・市有財産管理事業 23,526
消耗品費 1,550 ・公用車管理事業 45,615
燃料費 12,949 ・工事検査事務に要する経費 68
光熱水費 24,060
修繕料 10,970
11 役務費 20,471
12 委託料 96,991
13 使用料及び 8,508
賃借料
14 工事請負費 5,161
17 備品購入費 8,280
18 負担金、補 254
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費51
(単位 : 千円)
節
26 公課費 969
6 企画費 340,663 281,340 59,323 3,300 31,528 305,835 1 報酬 826 ・公共交通網整備促進事業 127,871
7 報償費 14,976 ・企画事務に要する経費 83
8 旅費 229 ・印旛郡市広域市町村圏事務 19,838
10 需用費 13,847 組合負担金
消耗品費 12,251 ・総合計画に要する経費 16,666
食糧費 310 ・鉄道施設整備基金積立金 27
印刷製本費 567 ・国際化推進事業 1,040
光熱水費 130 ・男女共同参画推進事業 664
修繕料 589 ・四季の花の景観づくり推進 4,389
11 役務費 1,046 事業
12 委託料 232,056 ・東京オリンピック・パラリ 41,266
13 使用料及び 2,833 ンピック誘致等推進に要す
賃借料 る経費
14 工事請負費 4,715 ・路線バス運行対策事業 44,120
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 955 ・印旛医科器械歴史資料館運 2,565
18 負担金、補 69,153 営事業
助及び交付 ・市民参加推進事業 263
金 ・シティプロモーションに要 81,498
24 積立金 27 する経費
・人権擁護に要する経費 373
7 まちづく 10,174 1,844 8,330 9,930 244 1 報酬 203 ・ふるさとづくり運営会議運 206
り推進事 7 報償費 10 営費
業費 10 需用費 31 ・地域活性化の推進に要する 38
消耗品費 23 経費
食糧費 8 ・ふるさとづくり運営基金積 9,930
24 積立金 9,930 立金
8 交通安全 118,347 110,293 8,054 32 118,315 1 報酬 1,749 ・職員人件費 56,501
対策費 2 給料 28,369 ・交通安全対策事業 11,395
3 職員手当等 19,450 ・自転車駐車場管理運営に要 14,493
4 共済費 9,035 する経費
7 報償費 3,273 ・放置自転車等対策事業 5,772
8 旅費 157 ・交通安全対策施設整備事業 28,047
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
52
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 955 ・印旛医科器械歴史資料館運 2,565
18 負担金、補 69,153 営事業
助及び交付 ・市民参加推進事業 263
金 ・シティプロモーションに要 81,498
24 積立金 27 する経費
・人権擁護に要する経費 373
7 まちづく 10,174 1,844 8,330 9,930 244 1 報酬 203 ・ふるさとづくり運営会議運 206
り推進事 7 報償費 10 営費
業費 10 需用費 31 ・地域活性化の推進に要する 38
消耗品費 23 経費
食糧費 8 ・ふるさとづくり運営基金積 9,930
24 積立金 9,930 立金
8 交通安全 118,347 110,293 8,054 32 118,315 1 報酬 1,749 ・職員人件費 56,501
対策費 2 給料 28,369 ・交通安全対策事業 11,395
3 職員手当等 19,450 ・自転車駐車場管理運営に要 14,493
4 共済費 9,035 する経費
7 報償費 3,273 ・放置自転車等対策事業 5,772
8 旅費 157 ・交通安全対策施設整備事業 28,047
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費53
(単位 : 千円)
節
10 需用費 3,270 ・会計年度任用職員に要する 2,139
消耗品費 2,178 経費
印刷製本費 99
光熱水費 44
修繕料 949
11 役務費 13
12 委託料 19,572
14 工事請負費 28,301
18 負担金、補 5,158
助及び交付
金
9 支所費 341,241 248,989 92,252 1,994 339,247 1 報酬 4,832 ・職員人件費 203,215
2 給料 105,106 ・印旛支所事務に要する経費 1,662
3 職員手当等 65,181 ・印旛支所施設管理に要する 36,529
4 共済費 33,975 経費
8 旅費 193 ・本埜支所事務に要する経費 513
10 需用費 17,332 ・本埜支所施設管理に要する 93,250
消耗品費 940 経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
燃料費 134 ・会計年度任用職員に要する 6,072
光熱水費 14,317 経費
修繕料 1,941
11 役務費 2,067
12 委託料 37,624
13 使用料及び 778
賃借料
14 工事請負費 71,760
17 備品購入費 2,239
26 公課費 154
10 出張所費 197,562 179,326 18,236 197,562 1 報酬 6,513 ・職員人件費 143,181
2 給料 75,120 ・船穂出張所事務に要する経 242
3 職員手当等 46,671 費
4 共済費 22,802 ・中央駅前出張所事務に要す 36,707
8 旅費 397 る経費
10 需用費 3,798 ・牧の原出張所事務に要する 169
消耗品費 321 経費
光熱水費 3,100 ・牧の原出張所施設管理に要 2,085
修繕料 377 する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
54
(単位 : 千円)
節
燃料費 134 ・会計年度任用職員に要する 6,072
光熱水費 14,317 経費
修繕料 1,941
11 役務費 2,067
12 委託料 37,624
13 使用料及び 778
賃借料
14 工事請負費 71,760
17 備品購入費 2,239
26 公課費 154
10 出張所費 197,562 179,326 18,236 197,562 1 報酬 6,513 ・職員人件費 143,181
2 給料 75,120 ・船穂出張所事務に要する経 242
3 職員手当等 46,671 費
4 共済費 22,802 ・中央駅前出張所事務に要す 36,707
8 旅費 397 る経費
10 需用費 3,798 ・牧の原出張所事務に要する 169
消耗品費 321 経費
光熱水費 3,100 ・牧の原出張所施設管理に要 2,085
修繕料 377 する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費55
(単位 : 千円)
節
11 役務費 720 ・小林出張所事務に要する経 37
12 委託料 39,421 費
13 使用料及び 1,501 ・滝野出張所事務に要する経 141
賃借料 費
17 備品購入費 610 ・滝野出張所施設管理に要す 5,100
26 公課費 9 る経費
・岩戸出張所事務に要する経 9
費
・平賀出張所事務に要する経 150
費
・平賀出張所施設管理に要す 1,419
る経費
・会計年度任用職員に要する 8,322
経費
11 電子計算 357,603 416,036 △58,433 4,148 800 352,655 7 報償費 105 ・電子行政推進に要する経費 11,040
費 8 旅費 19 ・電算業務に要する経費 208,734
10 需用費 4,826 ・情報基盤整備に要する経費 137,829
消耗品費 3,944
食糧費 2
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
修繕料 880
11 役務費 36,780
12 委託料 216,174
13 使用料及び 66,854
賃借料
14 工事請負費 1,277
17 備品購入費 24,329
18 負担金、補 7,239
助及び交付
金
12 自治振興 217,059 449,844 △232,785 1,729 215,330 1 報酬 2,007 ・町内会等に要する経費 38,552
費 7 報償費 95 ・町内会地区集会所等に要す 62,995
8 旅費 83 る経費
10 需用費 1,156 ・コミュニティセンターの管 97,922
消耗品費 119 理運営に要する経費
食糧費 46 ・市民活動支援事業 16,040
印刷製本費 84 ・会計年度任用職員に要する 1,550
光熱水費 107 経費
修繕料 800
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
56
(単位 : 千円)
節
修繕料 880
11 役務費 36,780
12 委託料 216,174
13 使用料及び 66,854
賃借料
14 工事請負費 1,277
17 備品購入費 24,329
18 負担金、補 7,239
助及び交付
金
12 自治振興 217,059 449,844 △232,785 1,729 215,330 1 報酬 2,007 ・町内会等に要する経費 38,552
費 7 報償費 95 ・町内会地区集会所等に要す 62,995
8 旅費 83 る経費
10 需用費 1,156 ・コミュニティセンターの管 97,922
消耗品費 119 理運営に要する経費
食糧費 46 ・市民活動支援事業 16,040
印刷製本費 84 ・会計年度任用職員に要する 1,550
光熱水費 107 経費
修繕料 800
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費57
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,363
12 委託料 116,045
13 使用料及び 517
賃借料
14 工事請負費 4,676
17 備品購入費 1,591
18 負担金、補 89,526
助及び交付
金
13 諸費 90,778 102,962 △12,184 1,700 255 88,823 1 報酬 83 ・平和事業に要する経費 246
7 報償費 19 ・防犯対策に要する経費 89,973
8 旅費 10 ・防犯活動拠点施設運営費 132
10 需用費 64,056 ・市民憲章に要する経費 172
消耗品費 723 ・旅券事務に要する経費 255
光熱水費 49,380
修繕料 13,953
11 役務費 431
12 委託料 7,482
14 工事請負費 6,345
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 136
18 負担金、補 11,694
助及び交付
金
19 扶助費 500
26 公課費 22
2 徴税費 402,119 419,513 △17,394 158,400 9,219 234,500
1 税務総務 325,974 328,352 △2,378 158,400 7,100 160,474 1 報酬 75 ・職員人件費 263,571
費 2 給料 132,356 ・固定資産評価審査委員会運 92
3 職員手当等 87,947 営費
4 共済費 43,268 ・市民税事務に要する経費 4,381
8 旅費 71 ・資産税事務に要する経費 1,099
10 需用費 2,509 ・納税事務に要する経費 631
消耗品費 2,394 ・市税還付金 56,200
印刷製本費 115
11 役務費 85
12 委託料 29
13 使用料及び 80
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
58
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 136
18 負担金、補 11,694
助及び交付
金
19 扶助費 500
26 公課費 22
2 徴税費 402,119 419,513 △17,394 158,400 9,219 234,500
1 税務総務 325,974 328,352 △2,378 158,400 7,100 160,474 1 報酬 75 ・職員人件費 263,571
費 2 給料 132,356 ・固定資産評価審査委員会運 92
3 職員手当等 87,947 営費
4 共済費 43,268 ・市民税事務に要する経費 4,381
8 旅費 71 ・資産税事務に要する経費 1,099
10 需用費 2,509 ・納税事務に要する経費 631
消耗品費 2,394 ・市税還付金 56,200
印刷製本費 115
11 役務費 85
12 委託料 29
13 使用料及び 80
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費59
(単位 : 千円)
節
14 工事請負費 254
18 負担金、補 3,100
助及び交付
金
22 償還金、利 56,200
子及び割引
料
2 賦課徴収 76,145 91,161 △15,016 2,119 74,026 1 報酬 11,591 ・市民税賦課に要する経費 13,961
費 3 職員手当等 1,995 ・資産税賦課に要する経費 2,395
8 旅費 687 ・評価事務に要する経費 39,620
10 需用費 10,126 ・市税徴収に要する経費 2,060
消耗品費 1,468 ・市税等滞納整理に要する経 3,856
印刷製本費 8,658 費
11 役務費 2,398 ・会計年度任用職員に要する 14,253
12 委託料 48,676 経費
13 使用料及び 450
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 222
助及び交付
金
3 戸籍住民基本 197,614 196,887 727 24,457 24,341 148,816
台帳費
1 戸籍住民 197,614 196,887 727 24,457 24,341 148,816 1 報酬 9,717 ・職員人件費 117,742
基本台帳 2 給料 59,433 ・戸籍事務に要する経費 1,373
費 3 職員手当等 41,721 ・戸籍電算処理に要する経費 24,980
4 共済費 18,694 ・住民基本台帳事務に要する 35,332
8 旅費 418 経費
10 需用費 3,989 ・窓口事務に要する経費 5,764
消耗品費 2,931 ・窓口業務の休日実施に要す 196
印刷製本費 1,058 る経費
11 役務費 854 ・会計年度任用職員に要する 12,227
12 委託料 38,466 経費
18 負担金、補 24,322
助及び交付
金
4 選挙費 124,388 192,047 △67,659 44,152 80,236
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
60
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 222
助及び交付
金
3 戸籍住民基本 197,614 196,887 727 24,457 24,341 148,816
台帳費
1 戸籍住民 197,614 196,887 727 24,457 24,341 148,816 1 報酬 9,717 ・職員人件費 117,742
基本台帳 2 給料 59,433 ・戸籍事務に要する経費 1,373
費 3 職員手当等 41,721 ・戸籍電算処理に要する経費 24,980
4 共済費 18,694 ・住民基本台帳事務に要する 35,332
8 旅費 418 経費
10 需用費 3,989 ・窓口事務に要する経費 5,764
消耗品費 2,931 ・窓口業務の休日実施に要す 196
印刷製本費 1,058 る経費
11 役務費 854 ・会計年度任用職員に要する 12,227
12 委託料 38,466 経費
18 負担金、補 24,322
助及び交付
金
4 選挙費 124,388 192,047 △67,659 44,152 80,236
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費61
(単位 : 千円)
節
1 選挙管理 33,366 35,221 △1,855 611 32,755 1 報酬 1,434 ・職員人件費 30,064
委員会費 2 給料 14,700 ・選挙管理委員会運営費 3,302
3 職員手当等 10,535
4 共済費 4,829
8 旅費 22
10 需用費 283
消耗品費 188
印刷製本費 95
11 役務費 58
12 委託料 37
17 備品購入費 1,387
18 負担金、補 81
助及び交付
金
2 選挙啓発 328 327 1 328 7 報償費 105 ・選挙啓発に要する経費 328
費 10 需用費 193
消耗品費 188
食糧費 5
11 役務費 30
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
3 千葉県知 43,541 0 43,541 43,541 1 報酬 3,420 ・職員人件費 15,178
事選挙費 3 職員手当等 15,178 ・千葉県知事選挙に要する経 27,831
7 報償費 109 費
8 旅費 22 ・会計年度任用職員に要する 532
10 需用費 1,733 経費
消耗品費 808
燃料費 158
食糧費 421
印刷製本費 346
11 役務費 4,380
12 委託料 16,416
13 使用料及び 2,283
賃借料
4 市長選挙 47,153 0 47,153 47,153 1 報酬 2,185 ・職員人件費 14,791
費 3 職員手当等 14,791 ・市長選挙に要する経費 31,811
7 報償費 109 ・会計年度任用職員に要する 551
8 旅費 23 経費
10 需用費 2,433
消耗品費 1,371
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
62
(単位 : 千円)
節
3 千葉県知 43,541 0 43,541 43,541 1 報酬 3,420 ・職員人件費 15,178
事選挙費 3 職員手当等 15,178 ・千葉県知事選挙に要する経 27,831
7 報償費 109 費
8 旅費 22 ・会計年度任用職員に要する 532
10 需用費 1,733 経費
消耗品費 808
燃料費 158
食糧費 421
印刷製本費 346
11 役務費 4,380
12 委託料 16,416
13 使用料及び 2,283
賃借料
4 市長選挙 47,153 0 47,153 47,153 1 報酬 2,185 ・職員人件費 14,791
費 3 職員手当等 14,791 ・市長選挙に要する経費 31,811
7 報償費 109 ・会計年度任用職員に要する 551
8 旅費 23 経費
10 需用費 2,433
消耗品費 1,371
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費63
(単位 : 千円)
節
食糧費 241
印刷製本費 821
11 役務費 7,079
12 委託料 13,374
13 使用料及び 2,274
賃借料
18 負担金、補 4,885
助及び交付
金
参議院議 - 50,169 △50,169
員選挙費
県議会議 - 29,226 △29,226
員選挙費
市議会議 - 77,104 △77,104
員選挙費
5 統計調査費 56,247 20,299 35,948 44,898 11,349
1 統計調査 12,100 12,814 △714 757 11,343 2 給料 4,492 ・職員人件費 11,534
総務費 3 職員手当等 5,176 ・統計事務に要する経費 566
4 共済費 1,866
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
10 需用費 35
消耗品費 35
11 役務費 13
12 委託料 499
13 使用料及び 2
賃借料
18 負担金、補 17
助及び交付
金
2 各種統計 44,147 7,485 36,662 44,141 6 1 報酬 37,943 ・工業統計調査に要する経費 159
調査費 7 報償費 193 ・学校基本調査に要する経費 21
8 旅費 462 ・国勢調査に要する経費 43,722
10 需用費 1,485 ・農林業センサスに要する経 28
消耗品費 1,377 費
食糧費 108 ・経済センサスに要する経費 188
11 役務費 1,054 ・町丁字別人口調査に要する 29
12 委託料 3,010 経費
6 監査委員費 42,182 41,294 888 42,182
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
64
(単位 : 千円)
節
10 需用費 35
消耗品費 35
11 役務費 13
12 委託料 499
13 使用料及び 2
賃借料
18 負担金、補 17
助及び交付
金
2 各種統計 44,147 7,485 36,662 44,141 6 1 報酬 37,943 ・工業統計調査に要する経費 159
調査費 7 報償費 193 ・学校基本調査に要する経費 21
8 旅費 462 ・国勢調査に要する経費 43,722
10 需用費 1,485 ・農林業センサスに要する経 28
消耗品費 1,377 費
食糧費 108 ・経済センサスに要する経費 188
11 役務費 1,054 ・町丁字別人口調査に要する 29
12 委託料 3,010 経費
6 監査委員費 42,182 41,294 888 42,182
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費65
(単位 : 千円)
節
1 監査委員 42,182 41,294 888 42,182 1 報酬 1,500 ・職員人件費 38,877
費 2 給料 19,581 ・監査委員報酬 1,500
3 職員手当等 13,635 ・監査事務に要する経費 1,805
4 共済費 5,661
8 旅費 13
10 需用費 501
消耗品費 501
12 委託料 1,183
13 使用料及び 8
賃借料
18 負担金、補 100
助及び交付
金
3 民生費 14,153,486 13,106,455 1,047,031 7,298,306 60,400 575,484 6,219,296
1 社会福祉費 3,567,184 3,264,980 302,204 1,950,953 43,855 1,572,376
1 社会福祉 534,464 374,580 159,884 49,392 5,084 479,988 1 報酬 8,138 ・職員人件費 189,661
総務費 2 給料 94,674 ・社会福祉総務事務に要する 8,274
3 職員手当等 65,521 経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費,民生費
(単位 : 千円)
節
4 共済費 30,610 ・民生委員児童委員活動に要 8,742
7 報償費 8,675 する経費
8 旅費 219 ・特定疾患見舞金支給事業 7,277
10 需用費 5,187 ・戦没者追悼事業 602
消耗品費 748 ・社会福祉推進事業 45,925
燃料費 4 ・中国残留邦人生活支援給付 21,220
食糧費 11 事業
印刷製本費 115 ・そうふけふれあいの里施設 20,599
光熱水費 4,009 管理に要する経費
修繕料 300 ・保健福祉基金積立金 4,924
11 役務費 702 ・女性の悩み相談事業 528
12 委託料 59,270 ・DV被害者支援事業 46
13 使用料及び 1,426 ・牧の原地域交流センター施 4,452
賃借料 設管理に要する経費
14 工事請負費 167,915 ・生活困窮者自立支援事業に 35,902
18 負担金、補 57,661 要する経費
助及び交付 ・印西市被災者生活再建支援 10,000
金 事業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
66
(単位 : 千円)
節
4 共済費 30,610 ・民生委員児童委員活動に要 8,742
7 報償費 8,675 する経費
8 旅費 219 ・特定疾患見舞金支給事業 7,277
10 需用費 5,187 ・戦没者追悼事業 602
消耗品費 748 ・社会福祉推進事業 45,925
燃料費 4 ・中国残留邦人生活支援給付 21,220
食糧費 11 事業
印刷製本費 115 ・そうふけふれあいの里施設 20,599
光熱水費 4,009 管理に要する経費
修繕料 300 ・保健福祉基金積立金 4,924
11 役務費 702 ・女性の悩み相談事業 528
12 委託料 59,270 ・DV被害者支援事業 46
13 使用料及び 1,426 ・牧の原地域交流センター施 4,452
賃借料 設管理に要する経費
14 工事請負費 167,915 ・生活困窮者自立支援事業に 35,902
18 負担金、補 57,661 要する経費
助及び交付 ・印西市被災者生活再建支援 10,000
金 事業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費67
(単位 : 千円)
節
19 扶助費 29,542 ・(仮称)千葉ニュータウン 167,750
24 積立金 4,924 中央駅圏複合施設整備事業
・会計年度任用職員に要する 8,562
経費
2 障害福祉 2,407,333 2,263,639 143,694 1,584,049 38,771 784,513 1 報酬 3,461 ・障害福祉事業に要する経費 71,591
費 3 職員手当等 248 ・障害者自立支援給付事業 2,033,957
7 報償費 3,333 ・障害者在宅福祉事業 40,449
8 旅費 145 ・障害者援護費 258,789
10 需用費 2,033 ・難聴児補聴器購入費助成金 476
消耗品費 579 交付事業
食糧費 22 ・会計年度任用職員に要する 2,071
印刷製本費 932 経費
修繕料 500
11 役務費 5,574
12 委託料 263,359
13 使用料及び 2,489
賃借料
17 備品購入費 517
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 28,521
助及び交付
金
19 扶助費 2,097,653
3 国民健康 625,387 626,761 △1,374 317,512 307,875 1 報酬 1,966 ・職員人件費 80,146
保険費 2 給料 38,645 ・国保運営協議会委員報酬 390
3 職員手当等 28,630 ・国民健康保険特別会計繰出 542,881
4 共済費 13,213 金
8 旅費 52 ・会計年度任用職員に要する 1,970
27 繰出金 542,881 経費
2 高齢者福祉費 1,283,081 1,254,083 28,998 66,632 34,991 1,181,458
1 高齢者福 1,128,183 1,083,866 44,317 66,632 12,118 1,049,433 1 報酬 3,362 ・職員人件費 217,454
祉総務費 2 給料 109,262 ・高齢者福祉事務に要する経 207
3 職員手当等 75,703 費
4 共済費 33,195 ・高齢者在宅福祉事業 18,188
7 報償費 1,419 ・老人ホーム入所措置事業 24,567
8 旅費 141 ・高齢者生きがい事業 17,465
10 需用費 1,082 ・高齢者就労支援センター運 2,267
消耗品費 39 営に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
68
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 28,521
助及び交付
金
19 扶助費 2,097,653
3 国民健康 625,387 626,761 △1,374 317,512 307,875 1 報酬 1,966 ・職員人件費 80,146
保険費 2 給料 38,645 ・国保運営協議会委員報酬 390
3 職員手当等 28,630 ・国民健康保険特別会計繰出 542,881
4 共済費 13,213 金
8 旅費 52 ・会計年度任用職員に要する 1,970
27 繰出金 542,881 経費
2 高齢者福祉費 1,283,081 1,254,083 28,998 66,632 34,991 1,181,458
1 高齢者福 1,128,183 1,083,866 44,317 66,632 12,118 1,049,433 1 報酬 3,362 ・職員人件費 217,454
祉総務費 2 給料 109,262 ・高齢者福祉事務に要する経 207
3 職員手当等 75,703 費
4 共済費 33,195 ・高齢者在宅福祉事業 18,188
7 報償費 1,419 ・老人ホーム入所措置事業 24,567
8 旅費 141 ・高齢者生きがい事業 17,465
10 需用費 1,082 ・高齢者就労支援センター運 2,267
消耗品費 39 営に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費69
(単位 : 千円)
節
食糧費 2 ・介護保険特別会計繰出金 779,345
印刷製本費 648 ・生活支援ハウス運営事業 21,934
修繕料 393 ・介護人材育成事業 1,500
11 役務費 162 ・介護施設等整備事業 41,151
12 委託料 28,467 ・低所得者負担軽減対策事業 1
18 負担金、補 61,427 費
助及び交付 ・会計年度任用職員に要する 4,104
金 経費
19 扶助費 34,582
22 償還金、利 1
子及び割引
料
26 公課費 35
27 繰出金 779,345
2 高齢者福 154,898 170,217 △15,319 22,873 132,025 7 報償費 87 ・総合福祉センター施設管理 106,458
祉施設費 10 需用費 7,945 に要する経費
消耗品費 702 ・保健福祉センター運営事務 681
燃料費 3 に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
(単位 : 千円)
節
食糧費 3 ・保健福祉センター施設管理 46,779
光熱水費 6,259 に要する経費
修繕料 978 ・高花老人福祉センター事業 549
11 役務費 737 に要する経費
12 委託料 113,299 ・そうふけ老人福祉センター 150
13 使用料及び 9,871 事業に要する経費
賃借料 ・中央駅前地域交流館高齢者 281
14 工事請負費 22,901 福祉事業活動に要する経費
26 公課費 58
3 児童福祉費 8,443,414 7,760,374 683,040 4,664,466 60,400 496,638 3,221,910
1 児童福祉 337,741 267,776 69,965 35,927 351 301,463 1 報酬 18,487 ・職員人件費 256,025
総務費 2 給料 121,819 ・児童福祉総務事務に要する 45
3 職員手当等 96,202 経費
4 共済費 41,053 ・家庭児童相談等に要する経 33
7 報償費 40 費
8 旅費 739 ・子ども虐待防止対策事業 264
10 需用費 2,140 ・ブックスタート事業 906
消耗品費 1,661 ・ファミリーサポートセンタ 6,616
食糧費 38 ー事業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
70
(単位 : 千円)
節
食糧費 3 ・保健福祉センター施設管理 46,779
光熱水費 6,259 に要する経費
修繕料 978 ・高花老人福祉センター事業 549
11 役務費 737 に要する経費
12 委託料 113,299 ・そうふけ老人福祉センター 150
13 使用料及び 9,871 事業に要する経費
賃借料 ・中央駅前地域交流館高齢者 281
14 工事請負費 22,901 福祉事業活動に要する経費
26 公課費 58
3 児童福祉費 8,443,414 7,760,374 683,040 4,664,466 60,400 496,638 3,221,910
1 児童福祉 337,741 267,776 69,965 35,927 351 301,463 1 報酬 18,487 ・職員人件費 256,025
総務費 2 給料 121,819 ・児童福祉総務事務に要する 45
3 職員手当等 96,202 経費
4 共済費 41,053 ・家庭児童相談等に要する経 33
7 報償費 40 費
8 旅費 739 ・子ども虐待防止対策事業 264
10 需用費 2,140 ・ブックスタート事業 906
消耗品費 1,661 ・ファミリーサポートセンタ 6,616
食糧費 38 ー事業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費71
(単位 : 千円)
節
印刷製本費 441 ・子育てヘルプサービス事業 3,361
11 役務費 109 ・保育事務に要する経費 4,318
12 委託料 26,518 ・子ども・子育て会議に要す 365
13 使用料及び 9 る経費
賃借料 ・父親育児支援事業 279
18 負担金、補 44 ・養育支援訪問事業・子ども 3,121
助及び交付 を守る地域ネットワーク機
金 能強化事業
19 扶助費 30,581 ・利用者支援事業に要する経 44
費
・子育て短期支援事業に要す 312
る経費
・ひとり親家庭等生活向上事 9,749
業
・認可外保育施設等の無償化 30,581
に要する経費
・会計年度任用職員に要する 21,722
経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
(単位 : 千円)
節
2 児童措置 1,895,311 1,826,415 68,896 1,612,977 282,334 10 需用費 568 ・児童手当給付事業 1,895,311
費 消耗品費 72
印刷製本費 496
12 委託料 858
19 扶助費 1,893,885
3 母子福祉 212,596 235,515 △22,919 80,632 37 131,927 1 報酬 96 ・ひとり親家庭等医療費等助 7,785
費 8 旅費 7 成に要する経費
10 需用費 101 ・母子生活支援施設及び助産 18,109
消耗品費 101 施設入所に要する経費
12 委託料 1,056 ・児童扶養手当給付事業 183,152
19 扶助費 211,336 ・ひとり親家庭等支援事業 3,550
4 保育所費 5,199,583 4,769,876 429,707 2,730,899 419,661 2,049,023 1 報酬 75,324 ・職員人件費 561,183
2 給料 289,934 ・保育園運営に要する経費 131,587
3 職員手当等 196,377 ・地域子育て支援センター「 103
4 共済費 85,618 こあら」に要する経費
7 報償費 557 ・保育園施設管理に要する経 46,325
8 旅費 2,624 費
10 需用費 81,814 ・保育園給食運営事業 167,976
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
72
(単位 : 千円)
節
2 児童措置 1,895,311 1,826,415 68,896 1,612,977 282,334 10 需用費 568 ・児童手当給付事業 1,895,311
費 消耗品費 72
印刷製本費 496
12 委託料 858
19 扶助費 1,893,885
3 母子福祉 212,596 235,515 △22,919 80,632 37 131,927 1 報酬 96 ・ひとり親家庭等医療費等助 7,785
費 8 旅費 7 成に要する経費
10 需用費 101 ・母子生活支援施設及び助産 18,109
消耗品費 101 施設入所に要する経費
12 委託料 1,056 ・児童扶養手当給付事業 183,152
19 扶助費 211,336 ・ひとり親家庭等支援事業 3,550
4 保育所費 5,199,583 4,769,876 429,707 2,730,899 419,661 2,049,023 1 報酬 75,324 ・職員人件費 561,183
2 給料 289,934 ・保育園運営に要する経費 131,587
3 職員手当等 196,377 ・地域子育て支援センター「 103
4 共済費 85,618 こあら」に要する経費
7 報償費 557 ・保育園施設管理に要する経 46,325
8 旅費 2,624 費
10 需用費 81,814 ・保育園給食運営事業 167,976
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費73
(単位 : 千円)
節
消耗品費 8,927 ・民間保育園の助成に関する 997,708
燃料費 11 経費
食糧費 48 ・保育園設計整備費償還金 2,728
光熱水費 15,605 ・施設等取得費償還金 16,794
修繕料 2,980 ・民間保育園の保育委託に関3,187,889
賄材料費 54,243 する経費
11 役務費 7,549 ・会計年度任用職員に要する 87,290
12 委託料 2,779,587 経費
13 使用料及び 2,622
賃借料
14 工事請負費 15,180
16 公有財産購 19,522
入費
17 備品購入費 2,461
18 負担金、補 1,632,209
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
(単位 : 千円)
節
22 償還金、利 8,200
子及び割引
料
26 公課費 5
5 児童福祉 798,183 660,792 137,391 204,031 60,400 76,589 457,163 1 報酬 99,795 ・職員人件費 264,150
施設費 2 給料 139,819 ・学童クラブに要する経費 234,316
3 職員手当等 97,476 ・児童遊園に要する経費 1,577
4 共済費 36,986 ・中央駅前地域交流館児童健 364
7 報償費 7,700 全育成事業活動に要する経
8 旅費 3,642 費
10 需用費 10,211 ・子どもふれあいセンターに 15,483
消耗品費 5,498 要する経費
燃料費 9 ・そうふけ児童館に要する経 542
食糧費 2 費
印刷製本費 23 ・つどいの広場事業 6,439
光熱水費 2,187 ・小林子育て支援センターに 9,024
修繕料 2,492 要する経費
11 役務費 2,621 ・中央駅前地域交流館子育て 708
12 委託料 153,273 支援事業活動に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
74
(単位 : 千円)
節
22 償還金、利 8,200
子及び割引
料
26 公課費 5
5 児童福祉 798,183 660,792 137,391 204,031 60,400 76,589 457,163 1 報酬 99,795 ・職員人件費 264,150
施設費 2 給料 139,819 ・学童クラブに要する経費 234,316
3 職員手当等 97,476 ・児童遊園に要する経費 1,577
4 共済費 36,986 ・中央駅前地域交流館児童健 364
7 報償費 7,700 全育成事業活動に要する経
8 旅費 3,642 費
10 需用費 10,211 ・子どもふれあいセンターに 15,483
消耗品費 5,498 要する経費
燃料費 9 ・そうふけ児童館に要する経 542
食糧費 2 費
印刷製本費 23 ・つどいの広場事業 6,439
光熱水費 2,187 ・小林子育て支援センターに 9,024
修繕料 2,492 要する経費
11 役務費 2,621 ・中央駅前地域交流館子育て 708
12 委託料 153,273 支援事業活動に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費75
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 187 ・子ども発達センターに要す 9,294
賃借料 る経費
14 工事請負費 122,730 ・いんば児童館に要する経費 496
17 備品購入費 3,395 ・滝野子育て支援センターに 704
18 負担金、補 120,348 要する経費
助及び交付 ・学童クラブ施設整備事業 141,920
金 ・会計年度任用職員に要する 113,166
経費
4 生活保護費 812,901 784,441 28,460 601,709 211,192
1 生活保護 56,753 53,794 2,959 7,050 49,703 1 報酬 720 ・職員人件費 40,361
総務費 2 給料 20,378 ・生活保護事業に要する経費 16,392
3 職員手当等 13,400
4 共済費 6,583
8 旅費 24
10 需用費 350
消耗品費 178
食糧費 3
印刷製本費 81
光熱水費 88
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,030
12 委託料 9,658
13 使用料及び 4,610
賃借料
2 扶助費 756,148 730,647 25,501 594,659 161,489 19 扶助費 756,148 ・生活保護扶助事業 756,148
5 国民年金費 46,905 42,576 4,329 14,546 32,359
1 国民年金 46,905 42,576 4,329 14,546 32,359 1 報酬 946 ・職員人件費 44,556
総務費 2 給料 21,229 ・国民年金事務に要する経費 1,237
3 職員手当等 16,012 ・会計年度任用職員に要する 1,112
4 共済費 7,449 経費
7 報償費 1
8 旅費 40
10 需用費 352
消耗品費 352
12 委託料 876
6 災害救助費 1 1 0 1
1 災害救助 1 1 0 1 10 需用費 1 ・災害救助費 1
費 消耗品費 1
4 衛生費 4,475,764 4,206,843 268,921 334,918 22,833 4,118,013
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費,衛生費
76
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,030
12 委託料 9,658
13 使用料及び 4,610
賃借料
2 扶助費 756,148 730,647 25,501 594,659 161,489 19 扶助費 756,148 ・生活保護扶助事業 756,148
5 国民年金費 46,905 42,576 4,329 14,546 32,359
1 国民年金 46,905 42,576 4,329 14,546 32,359 1 報酬 946 ・職員人件費 44,556
総務費 2 給料 21,229 ・国民年金事務に要する経費 1,237
3 職員手当等 16,012 ・会計年度任用職員に要する 1,112
4 共済費 7,449 経費
7 報償費 1
8 旅費 40
10 需用費 352
消耗品費 352
12 委託料 876
6 災害救助費 1 1 0 1
1 災害救助 1 1 0 1 10 需用費 1 ・災害救助費 1
費 消耗品費 1
4 衛生費 4,475,764 4,206,843 268,921 334,918 22,833 4,118,013
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 民生費,衛生費77
(単位 : 千円)
節
1 保健衛生費 3,158,469 2,988,573 169,896 334,128 16,294 2,808,047
1 保健衛生 1,345,524 1,303,371 42,153 100,404 4,247 1,240,873 1 報酬 15,587 ・職員人件費 430,578
総務費 2 給料 215,771 ・保健事務に要する経費 12,499
3 職員手当等 142,633 ・中央保健センター管理事務 5,625
4 共済費 73,351 費
8 旅費 871 ・ふれあいセンターいんばに 24,093
10 需用費 2,768 要する経費
消耗品費 432 ・本埜保健センター管理事務 2,037
燃料費 40 費
光熱水費 1,611 ・地域医療推進事業 31,008
修繕料 685 ・千葉県後期高齢者医療広域 664,251
11 役務費 882 連合負担金
12 委託料 8,315 ・後期高齢者医療特別会計繰 159,374
13 使用料及び 273 出金
賃借料 ・会計年度任用職員に要する 16,059
16 公有財産購 23,976 経費
入費
17 備品購入費 826
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 700,881
助及び交付
金
26 公課費 16
27 繰出金 159,374
2 予防費 388,468 347,418 41,050 13,631 374,837 10 需用費 580 ・健康危機管理事業 1,957
消耗品費 236 ・結核検診事業 8,320
印刷製本費 314 ・予防接種事業 378,191
医薬材料費 30
11 役務費 1,034
12 委託料 382,170
13 使用料及び 1,767
賃借料
18 負担金、補 2,917
助及び交付
金
3 母子衛生 708,321 635,217 73,104 155,964 2,350 550,007 7 報償費 6,932 ・母子保健事業 135,163
費 10 需用費 2,094 ・子ども医療費助成事業 525,004
消耗品費 1,109 ・未熟児養育医療事業 6,186
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
78
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 700,881
助及び交付
金
26 公課費 16
27 繰出金 159,374
2 予防費 388,468 347,418 41,050 13,631 374,837 10 需用費 580 ・健康危機管理事業 1,957
消耗品費 236 ・結核検診事業 8,320
印刷製本費 314 ・予防接種事業 378,191
医薬材料費 30
11 役務費 1,034
12 委託料 382,170
13 使用料及び 1,767
賃借料
18 負担金、補 2,917
助及び交付
金
3 母子衛生 708,321 635,217 73,104 155,964 2,350 550,007 7 報償費 6,932 ・母子保健事業 135,163
費 10 需用費 2,094 ・子ども医療費助成事業 525,004
消耗品費 1,109 ・未熟児養育医療事業 6,186
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費79
(単位 : 千円)
節
印刷製本費 585 ・特定不妊治療費助成事業 5,704
医薬材料費 400 ・高校生等医療費助成事業 36,264
11 役務費 16,249
12 委託料 125,412
17 備品購入費 479
18 負担金、補 7,674
助及び交付
金
19 扶助費 549,481
4 健康づく 204,403 188,812 15,591 3,293 8,715 192,395 1 報酬 2,777 ・保健対策推進事業 3,392
り推進費 3 職員手当等 320 ・食育推進事業 450
7 報償費 738 ・健康診査事業 13,759
8 旅費 62 ・がん検診事業 126,401
10 需用費 4,699 ・がん検診推進事業 6,160
消耗品費 2,130 ・健康づくりセンター等運営 51,589
食糧費 5 事業に要する経費
印刷製本費 1,370 ・会計年度任用職員に要する 2,652
修繕料 1,081 経費
医薬材料費 113
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,388
12 委託料 179,020
13 使用料及び 4,295
賃借料
17 備品購入費 10,474
18 負担金、補 630
助及び交付
金
5 環境衛生 232,859 305,281 △72,422 28,824 904 203,131 8 旅費 56 ・蜂の巣駆除に要する経費 1,173
費 10 需用費 446 ・犬猫適正飼育推進事業 1,254
消耗品費 296 ・小規模専用水道等指導事業 1,388
印刷製本費 150 ・合併処理浄化槽設置事業 50,353
11 役務費 9 ・水道事業支出金 170,409
13 使用料及び 457 ・印旛郡市広域市町村圏事務 8,218
賃借料 組合水道事業支出金
18 負担金、補 202,741 ・長門川水道事業支出金 64
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
80
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,388
12 委託料 179,020
13 使用料及び 4,295
賃借料
17 備品購入費 10,474
18 負担金、補 630
助及び交付
金
5 環境衛生 232,859 305,281 △72,422 28,824 904 203,131 8 旅費 56 ・蜂の巣駆除に要する経費 1,173
費 10 需用費 446 ・犬猫適正飼育推進事業 1,254
消耗品費 296 ・小規模専用水道等指導事業 1,388
印刷製本費 150 ・合併処理浄化槽設置事業 50,353
11 役務費 9 ・水道事業支出金 170,409
13 使用料及び 457 ・印旛郡市広域市町村圏事務 8,218
賃借料 組合水道事業支出金
18 負担金、補 202,741 ・長門川水道事業支出金 64
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費81
(単位 : 千円)
節
23 投資及び出 29,150
資金
6 環境保全 278,894 208,474 70,420 32,012 78 246,804 1 報酬 338 ・公害対策事業 21,657
費 7 報償費 893 ・水質保全事務に要する経費 648
8 旅費 51 ・墓地・火葬場整備促進事業 161,406
10 需用費 4,205 ・環境保全事務に要する経費 1,798
消耗品費 3,208 ・環境基本計画の推進事業 19,494
食糧費 15 ・住宅用省エネルギー設備設 17,310
印刷製本費 10 置費補助事業
光熱水費 912 ・焼却場等跡地環境対策事業 1,542
修繕料 60 ・地下水汚染対策事業 14,034
11 役務費 1,520 ・放射線対策事務に要する経 581
12 委託料 76,737 費
13 使用料及び 1,775 ・草深の森等維持管理事業 6,093
賃借料 ・鳥獣被害対策事業 34,331
15 原材料費 300
17 備品購入費 3,178
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 189,897
助及び交付
金
2 清掃費 1,317,295 1,218,270 99,025 790 6,539 1,309,966
1 清掃総務 33,172 38,591 △5,419 790 165 32,217 1 報酬 270 ・ごみ減量化・再資源化推進 21,506
費 7 報償費 16,454 事業
8 旅費 18 ・不法投棄対策に要する経費 6,687
10 需用費 3,468 ・歩行喫煙、ポイ捨て等防止 985
消耗品費 2,993 事業
食糧費 4 ・クリーン印西推進運動事業 3,994
印刷製本費 284
修繕料 187
11 役務費 650
12 委託料 9,448
13 使用料及び 146
賃借料
17 備品購入費 503
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費
82
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 189,897
助及び交付
金
2 清掃費 1,317,295 1,218,270 99,025 790 6,539 1,309,966
1 清掃総務 33,172 38,591 △5,419 790 165 32,217 1 報酬 270 ・ごみ減量化・再資源化推進 21,506
費 7 報償費 16,454 事業
8 旅費 18 ・不法投棄対策に要する経費 6,687
10 需用費 3,468 ・歩行喫煙、ポイ捨て等防止 985
消耗品費 2,993 事業
食糧費 4 ・クリーン印西推進運動事業 3,994
印刷製本費 284
修繕料 187
11 役務費 650
12 委託料 9,448
13 使用料及び 146
賃借料
17 備品購入費 503
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費83
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 2,215
助及び交付
金
2 塵芥処理 1,120,947 1,048,644 72,303 6,374 1,114,573 10 需用費 3 ・印西地区環境整備事業組合1,114,572
費 消耗品費 3 負担金
12 委託料 1,516 ・都市廃棄物空気輸送事業収 6,264
14 工事請負費 172 束に要する経費
18 負担金、補 1,119,145 ・都市廃棄物空気輸送施設収 111
助及び交付 束事業基金積立金
金
24 積立金 111
3 し尿処理 163,176 131,035 32,141 163,176 18 負担金、補 163,176 ・印西地区衛生組合負担金 163,176
費 助及び交付
金
5 農林水産業費 345,642 384,102 △38,460 94,361 4,286 246,995
1 農業費 335,242 378,196 △42,954 94,187 3,754 237,301
1 農業委員 72,110 72,888 △778 3,683 560 67,867 1 報酬 17,328 ・職員人件費 51,345
会費 2 給料 25,337 ・農業委員会運営に要する経 19,214
3 職員手当等 17,749 費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 衛生費,農林水産業費
(単位 : 千円)
節
4 共済費 8,430 ・農業委員会長交際費 100
8 旅費 89 ・会計年度任用職員に要する 1,451
9 交際費 100 経費
10 需用費 510
消耗品費 296
食糧費 14
印刷製本費 200
11 役務費 8
12 委託料 1,883
13 使用料及び 216
賃借料
18 負担金、補 460
助及び交付
金
2 農業総務 72,545 78,123 △5,578 6 72,539 1 報酬 248 ・職員人件費 70,310
費 2 給料 33,857 ・農業総務事務に要する経費 1,879
3 職員手当等 25,246 ・農業振興施策に要する経費 356
4 共済費 11,207
7 報償費 1,739
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費
84
(単位 : 千円)
節
4 共済費 8,430 ・農業委員会長交際費 100
8 旅費 89 ・会計年度任用職員に要する 1,451
9 交際費 100 経費
10 需用費 510
消耗品費 296
食糧費 14
印刷製本費 200
11 役務費 8
12 委託料 1,883
13 使用料及び 216
賃借料
18 負担金、補 460
助及び交付
金
2 農業総務 72,545 78,123 △5,578 6 72,539 1 報酬 248 ・職員人件費 70,310
費 2 給料 33,857 ・農業総務事務に要する経費 1,879
3 職員手当等 25,246 ・農業振興施策に要する経費 356
4 共済費 11,207
7 報償費 1,739
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費85
(単位 : 千円)
節
8 旅費 5
10 需用費 118
消耗品費 113
食糧費 5
18 負担金、補 125
助及び交付
金
3 農業振興 134,677 124,890 9,787 90,504 3,188 40,985 1 報酬 1,471 ・園芸振興事務に要する経費 62,866
費 3 職員手当等 208 ・植物防疫事業 10,886
7 報償費 405 ・新規就農促進事業 8,310
8 旅費 108 ・多目的水田農業推進事業 16,017
10 需用費 1,207 ・農業経営基盤強化促進事業 235
消耗品費 790 ・多面的機能・環境保全向上 24,861
燃料費 6 対策事業
食糧費 19 ・産業まつりに要する経費 3,081
印刷製本費 198 ・ふるさと農園振興事業 3,750
光熱水費 144 ・地産地消推進事業 1,542
修繕料 50 ・農地中間管理事業に要する 1,350
11 役務費 464 経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費
(単位 : 千円)
節
12 委託料 5,602 ・会計年度任用職員に要する 1,779
13 使用料及び 660 経費
賃借料
14 工事請負費 319
18 負担金、補 124,233
助及び交付
金
4 畜産業費 163 188 △25 163 18 負担金、補 163 ・家畜防疫事業 163
助及び交付
金
5 農地費 55,747 102,107 △46,360 55,747 7 報償費 150 ・農地事務に要する経費 49,946
10 需用費 363 ・土地基盤整備事業 5,801
消耗品費 321
燃料費 30
光熱水費 12
12 委託料 450
18 負担金、補 54,784
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費
86
(単位 : 千円)
節
12 委託料 5,602 ・会計年度任用職員に要する 1,779
13 使用料及び 660 経費
賃借料
14 工事請負費 319
18 負担金、補 124,233
助及び交付
金
4 畜産業費 163 188 △25 163 18 負担金、補 163 ・家畜防疫事業 163
助及び交付
金
5 農地費 55,747 102,107 △46,360 55,747 7 報償費 150 ・農地事務に要する経費 49,946
10 需用費 363 ・土地基盤整備事業 5,801
消耗品費 321
燃料費 30
光熱水費 12
12 委託料 450
18 負担金、補 54,784
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費87
(単位 : 千円)
節
2 林業費 10,400 5,906 4,494 174 532 9,694
1 林業振興 10,400 5,906 4,494 174 532 9,694 7 報償費 8 ・林業振興事務に要する経費 4,758
費 10 需用費 585 ・印西市森林環境整備基金積 5,642
消耗品費 500 立金
燃料費 3
印刷製本費 82
12 委託料 3,834
13 使用料及び 76
賃借料
18 負担金、補 255
助及び交付
金
24 積立金 5,642
6 商工費 135,784 145,384 △9,600 120 25,059 110,605
1 商工費 135,784 145,384 △9,600 120 25,059 110,605
1 商工総務 54,073 73,902 △19,829 54,073 1 報酬 1,629 ・職員人件費 52,049
費 2 給料 25,840 ・会計年度任用職員に要する 2,024
3 職員手当等 18,029 経費
4 共済費 8,533
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 農林水産業費,商工費
(単位 : 千円)
節
8 旅費 42
2 商工振興 77,107 66,805 10,302 25,000 52,107 1 報酬 263 ・商工振興対策事業 14,545
費 7 報償費 50 ・経済活性化推進事業 360
8 旅費 30 ・中小企業資金融資事業 31,270
10 需用費 3,922 ・企業誘致推進事業 6,343
消耗品費 228 ・観光振興対策事業 24,589
食糧費 4
印刷製本費 3,520
光熱水費 70
修繕料 100
11 役務費 390
12 委託料 9,040
13 使用料及び 1,755
賃借料
17 備品購入費 43
18 負担金、補 36,614
助及び交付
金
20 貸付金 25,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 商工費
88
(単位 : 千円)
節
8 旅費 42
2 商工振興 77,107 66,805 10,302 25,000 52,107 1 報酬 263 ・商工振興対策事業 14,545
費 7 報償費 50 ・経済活性化推進事業 360
8 旅費 30 ・中小企業資金融資事業 31,270
10 需用費 3,922 ・企業誘致推進事業 6,343
消耗品費 228 ・観光振興対策事業 24,589
食糧費 4
印刷製本費 3,520
光熱水費 70
修繕料 100
11 役務費 390
12 委託料 9,040
13 使用料及び 1,755
賃借料
17 備品購入費 43
18 負担金、補 36,614
助及び交付
金
20 貸付金 25,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 商工費89
(単位 : 千円)
節
3 消費者行 4,604 4,677 △73 120 59 4,425 1 報酬 3,463 ・消費者行政推進事務に要す 475
政推進費 3 職員手当等 488 る経費
7 報償費 60 ・会計年度任用職員に要する 4,129
8 旅費 304 経費
10 需用費 258
消耗品費 257
食糧費 1
18 負担金、補 31
助及び交付
金
7 土木費 4,128,910 3,705,967 422,943 276,857 337,000 206,875 3,308,178
1 道路橋りょう 2,396,721 2,427,836 △31,115 253,550 231,300 77,221 1,834,650
費
1 道路橋り 189,841 173,632 16,209 2 189,839 2 給料 61,899 ・職員人件費 131,850
ょう総務 3 職員手当等 47,892 ・道路橋りょう総務事務に要 1,919
費 4 共済費 22,059 する経費
8 旅費 15 ・道路管理に要する経費 56,072
10 需用費 1,783
消耗品費 1,783
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 商工費,土木費
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,923
12 委託料 51,231
13 使用料及び 437
賃借料
16 公有財産購 2,520
入費
18 負担金、補 82
助及び交付
金
2 道路維持 981,739 860,094 121,645 96,850 110,900 36,110 737,879 10 需用費 157,254 ・道路維持修繕に要する経費 794,175
費 消耗品費 823 ・共同溝管理事業 37,564
燃料費 39 ・市道山田・平賀線舗装改良 150,000
光熱水費 45,234 事業
修繕料 111,158
11 役務費 1,223
12 委託料 490,150
13 使用料及び 335
賃借料
14 工事請負費 326,172
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
90
(単位 : 千円)
節
11 役務費 1,923
12 委託料 51,231
13 使用料及び 437
賃借料
16 公有財産購 2,520
入費
18 負担金、補 82
助及び交付
金
2 道路維持 981,739 860,094 121,645 96,850 110,900 36,110 737,879 10 需用費 157,254 ・道路維持修繕に要する経費 794,175
費 消耗品費 823 ・共同溝管理事業 37,564
燃料費 39 ・市道山田・平賀線舗装改良 150,000
光熱水費 45,234 事業
修繕料 111,158
11 役務費 1,223
12 委託料 490,150
13 使用料及び 335
賃借料
14 工事請負費 326,172
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費91
(単位 : 千円)
節
15 原材料費 6,000
17 備品購入費 515
18 負担金、補 90
助及び交付
金
3 道路新設 1,062,306 1,126,865 △64,559 105,000 94,500 41,109 821,697 2 給料 51,137 ・職員人件費 107,123
改良費 3 職員手当等 38,513 ・道路新設改良事業 844,399
4 共済費 17,473 ・千葉竜ヶ崎線バイパス(仮 2
8 旅費 271 称コスモス通り)道路整備
10 需用費 1,948 事業
消耗品費 1,854 ・市道18-045号線(小 97,373
食糧費 10 林駅南口駅前広場等)整備
光熱水費 84 事業
11 役務費 3,849 ・通学路交通安全対策事業 13,409
12 委託料 231,386
13 使用料及び 5,909
賃借料
14 工事請負費 467,783
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
(単位 : 千円)
節
16 公有財産購 132,739
入費
18 負担金、補 280
助及び交付
金
21 補償、補填 111,018
及び賠償金
4 橋りょう 162,835 256,965 △94,130 51,700 25,900 85,235 12 委託料 82,835 ・橋りょう維持修繕に要する 162,835
維持費 14 工事請負費 80,000 経費
橋りょう - 10,280 △10,280
新設改良
費
2 河川費 26,943 24,745 2,198 7,660 19,283
1 河川総務 7,735 4,792 2,943 7,735 8 旅費 4 ・河川事務に要する経費 178
費 12 委託料 4,675 ・河川維持に要する経費 7,557
14 工事請負費 2,882
18 負担金、補 174
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
92
(単位 : 千円)
節
16 公有財産購 132,739
入費
18 負担金、補 280
助及び交付
金
21 補償、補填 111,018
及び賠償金
4 橋りょう 162,835 256,965 △94,130 51,700 25,900 85,235 12 委託料 82,835 ・橋りょう維持修繕に要する 162,835
維持費 14 工事請負費 80,000 経費
橋りょう - 10,280 △10,280
新設改良
費
2 河川費 26,943 24,745 2,198 7,660 19,283
1 河川総務 7,735 4,792 2,943 7,735 8 旅費 4 ・河川事務に要する経費 178
費 12 委託料 4,675 ・河川維持に要する経費 7,557
14 工事請負費 2,882
18 負担金、補 174
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費93
(単位 : 千円)
節
2 砂防費 19,208 19,953 △745 7,660 11,548 18 負担金、補 19,208 ・急傾斜地災害対策に要する 19,208
助及び交付 経費
金
3 都市計画費 1,705,246 1,253,386 451,860 23,307 105,700 121,994 1,454,245
1 都市計画 349,510 328,678 20,832 6,948 5,693 336,869 1 報酬 383 ・職員人件費 253,116
総務費 2 給料 124,163 ・都市計画総務事務に要する 9,761
3 職員手当等 88,032 経費
4 共済費 40,921 ・都市計画審議会運営に要す 216
7 報償費 338 る経費
8 旅費 163 ・建築確認等の事務に要する 992
10 需用費 1,761 経費
消耗品費 1,744 ・都市計画決定・変更に要す 5,092
食糧費 17 る経費
11 役務費 142 ・都市計画GIS整備事業 58,254
12 委託料 85,399 ・景観形成促進事業 361
13 使用料及び 361 ・住宅・建築物耐震改修促進 2,415
賃借料 事業
17 備品購入費 741 ・住生活基本計画推進事業 4,558
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 7,074 ・印西市被災者住宅再建資金 100
助及び交付 利子補給事業
金 ・都市計画事業基金積立金 32
24 積立金 32 ・開発許可等の事務に要する 266
経費
・地籍調査事業に要する経費 14,347
2 街路事業 87,079 14 87,065 87,079 8 旅費 4 ・街路事業事務に要する経費 14
費 10 需用費 10 ・都市計画道路新設改良事業 87,065
消耗品費 10
11 役務費 585
12 委託料 45,460
16 公有財産購 30,626
入費
18 負担金、補 10
助及び交付
金
21 補償、補填 10,384
及び賠償金
3 公園費 835,008 571,452 263,556 16,359 105,700 116,301 596,648 7 報償費 375 ・公園緑地維持管理事業 825,553
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
94
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 7,074 ・印西市被災者住宅再建資金 100
助及び交付 利子補給事業
金 ・都市計画事業基金積立金 32
24 積立金 32 ・開発許可等の事務に要する 266
経費
・地籍調査事業に要する経費 14,347
2 街路事業 87,079 14 87,065 87,079 8 旅費 4 ・街路事業事務に要する経費 14
費 10 需用費 10 ・都市計画道路新設改良事業 87,065
消耗品費 10
11 役務費 585
12 委託料 45,460
16 公有財産購 30,626
入費
18 負担金、補 10
助及び交付
金
21 補償、補填 10,384
及び賠償金
3 公園費 835,008 571,452 263,556 16,359 105,700 116,301 596,648 7 報償費 375 ・公園緑地維持管理事業 825,553
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費95
(単位 : 千円)
節
8 旅費 31 ・花いっぱい運動推進に要す 2,288
10 需用費 35,765 る経費
消耗品費 2,452 ・都市公園総務事務に要する 7,167
燃料費 16 経費
光熱水費 20,252
修繕料 13,045
11 役務費 116
12 委託料 520,894
13 使用料及び 3,215
賃借料
14 工事請負費 274,362
17 備品購入費 239
18 負担金、補 11
助及び交付
金
4 下水道費 270,343 233,356 36,987 270,343 18 負担金、補 270,343 ・下水道事業支出金 270,343
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費
(単位 : 千円)
節
5 区画整理 163,306 119,886 43,420 163,306 7 報償費 10 ・印旛中央地区に要する経費 163,306
事業費 8 旅費 136
10 需用費 85
消耗品費 85
12 委託料 58,179
18 負担金、補 104,896
助及び交付
金
8 消防費 2,017,789 2,040,042 △22,253 2,211 41,800 1,973,778
1 消防費 2,017,789 2,040,042 △22,253 2,211 41,800 1,973,778
1 消防総務 1,817,663 1,832,819 △15,156 1,817,663 2 給料 41,309 ・職員人件費 89,901
費 3 職員手当等 34,006 ・印西地区消防組合負担金 1,727,762
4 共済費 14,586
18 負担金、補 1,727,762
助及び交付
金
2 非常備消 68,050 67,422 628 912 67,138 1 報酬 22,081 ・消防委員会運営に要する経 315
防費 7 報償費 200 費
8 旅費 8,068 ・消防団長交際費 200
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費,消防費
96
(単位 : 千円)
節
5 区画整理 163,306 119,886 43,420 163,306 7 報償費 10 ・印旛中央地区に要する経費 163,306
事業費 8 旅費 136
10 需用費 85
消耗品費 85
12 委託料 58,179
18 負担金、補 104,896
助及び交付
金
8 消防費 2,017,789 2,040,042 △22,253 2,211 41,800 1,973,778
1 消防費 2,017,789 2,040,042 △22,253 2,211 41,800 1,973,778
1 消防総務 1,817,663 1,832,819 △15,156 1,817,663 2 給料 41,309 ・職員人件費 89,901
費 3 職員手当等 34,006 ・印西地区消防組合負担金 1,727,762
4 共済費 14,586
18 負担金、補 1,727,762
助及び交付
金
2 非常備消 68,050 67,422 628 912 67,138 1 報酬 22,081 ・消防委員会運営に要する経 315
防費 7 報償費 200 費
8 旅費 8,068 ・消防団長交際費 200
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 土木費,消防費97
(単位 : 千円)
節
9 交際費 200 ・消防団運営活動に要する経 65,969
10 需用費 5,443 費
消耗品費 2,138 ・市操法大会に要する経費 1,566
燃料費 591
食糧費 535
修繕料 2,179
11 役務費 903
12 委託料 1,071
17 備品購入費 3,274
18 負担金、補 25,896
助及び交付
金
26 公課費 914
3 消防施設 59,095 54,213 4,882 1,299 23,100 34,696 10 需用費 1,556 ・消防施設維持管理に要する 3,639
費 消耗品費 53 経費
光熱水費 903 ・防火水槽整備事業 23,050
修繕料 600 ・消防団配備車両整備事業 32,406
11 役務費 172
12 委託料 2,242
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 消防費
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 237
賃借料
14 工事請負費 22,016
15 原材料費 78
17 備品購入費 32,220
18 負担金、補 500
助及び交付
金
26 公課費 74
4 水防費 3,827 9,688 △5,861 3,827 18 負担金、補 3,827 ・水防関係事務に要する経費 3,827
助及び交付
金
5 災害対策 69,154 75,900 △6,746 18,700 50,454 1 報酬 488 ・災害対策事務に要する経費 4,926
費 8 旅費 13 ・防災意識啓発事業 3,936
10 需用費 4,500 ・防災施設管理に要する経費 20,507
消耗品費 1,067 ・自主防災組織助成事業 4,284
燃料費 12 ・災害応急対策資機材整備事 14,142
食糧費 9 業
印刷製本費 1,482 ・災害用井戸整備事業 21,359
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 消防費
98
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 237
賃借料
14 工事請負費 22,016
15 原材料費 78
17 備品購入費 32,220
18 負担金、補 500
助及び交付
金
26 公課費 74
4 水防費 3,827 9,688 △5,861 3,827 18 負担金、補 3,827 ・水防関係事務に要する経費 3,827
助及び交付
金
5 災害対策 69,154 75,900 △6,746 18,700 50,454 1 報酬 488 ・災害対策事務に要する経費 4,926
費 8 旅費 13 ・防災意識啓発事業 3,936
10 需用費 4,500 ・防災施設管理に要する経費 20,507
消耗品費 1,067 ・自主防災組織助成事業 4,284
燃料費 12 ・災害応急対策資機材整備事 14,142
食糧費 9 業
印刷製本費 1,482 ・災害用井戸整備事業 21,359
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 消防費99
(単位 : 千円)
節
光熱水費 1,080
修繕料 850
11 役務費 2,843
12 委託料 14,683
13 使用料及び 194
賃借料
14 工事請負費 28,648
17 備品購入費 16,138
18 負担金、補 1,647
助及び交付
金
9 教育費 8,136,846 6,650,157 1,486,689 639,997 1,368,300 1,157,220 4,971,329
1 教育総務費 713,429 672,595 40,834 11,809 701,620
1 教育委員 4,205 4,530 △325 4,205 1 報酬 2,544 ・教育委員に関する経費 3,805
会費 7 報償費 400 ・教育長交際費 400
8 旅費 36
9 交際費 400
10 需用費 74
消耗品費 54
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 消防費,教育費
(単位 : 千円)
節
食糧費 20
12 委託料 476
13 使用料及び 22
賃借料
18 負担金、補 253
助及び交付
金
2 事務局費 424,962 407,383 17,579 9,791 415,171 1 報酬 1,629 ・常勤特別職人件費 14,554
2 給料 169,916 ・職員人件費 337,879
3 職員手当等 125,068 ・事務局事務に要する経費 1,841
4 共済費 57,802 ・スクールバス運行に要する 53,173
7 報償費 20 経費
8 旅費 160 ・教育施設整備基金積立金 9,791
10 需用費 923 ・高等学校等入学支援事業 5,700
消耗品費 499 ・会計年度任用職員に要する 2,024
印刷製本費 424 経費
11 役務費 4
12 委託料 53,657
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
100
(単位 : 千円)
節
食糧費 20
12 委託料 476
13 使用料及び 22
賃借料
18 負担金、補 253
助及び交付
金
2 事務局費 424,962 407,383 17,579 9,791 415,171 1 報酬 1,629 ・常勤特別職人件費 14,554
2 給料 169,916 ・職員人件費 337,879
3 職員手当等 125,068 ・事務局事務に要する経費 1,841
4 共済費 57,802 ・スクールバス運行に要する 53,173
7 報償費 20 経費
8 旅費 160 ・教育施設整備基金積立金 9,791
10 需用費 923 ・高等学校等入学支援事業 5,700
消耗品費 499 ・会計年度任用職員に要する 2,024
印刷製本費 424 経費
11 役務費 4
12 委託料 53,657
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費101
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 257
賃借料
18 負担金、補 35
助及び交付
金
19 扶助費 5,700
24 積立金 9,791
3 教育研究 221,680 198,350 23,330 2,018 219,662 1 報酬 106,035 ・通学区域審議会に要する経 304
指導費 3 職員手当等 14,544 費
7 報償費 1,960 ・学齢簿管理に要する経費 993
8 旅費 5,146 ・校長・教頭研修支援事業 1,425
10 需用費 1,862 ・特別支援教育事業 652
消耗品費 1,667 ・進路対策事業 1,413
食糧費 15 ・国際理解教育推進事業 85,118
印刷製本費 180 ・部活動推進事業 9,474
11 役務費 994 ・小中学校芸術文化体験事業 6,353
12 委託料 83,060 ・小学校駅伝競走大会 1,088
13 使用料及び 4 ・学校問題対策指導員に要す 1,526
賃借料 る経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
14 工事請負費 176 ・学校適正配置に要する経費 428
18 負担金、補 7,899 ・きめ細かな教育の充実事業 112,906
助及び交付
金
4 教育セン 62,582 62,332 250 62,582 1 報酬 19,139 ・教育に関する調査・研究・ 2,084
ター費 3 職員手当等 2,349 開発事業
7 報償費 496 ・教育情報収集・活用事業 51,113
8 旅費 941 ・教職員研修事業 413
10 需用費 5,052 ・自然科学体験学習事業 130
消耗品費 4,412 ・教育相談事業 2,233
食糧費 2 ・適応指導教室事業 6,609
印刷製本費 510
修繕料 128
11 役務費 1,883
12 委託料 15,400
13 使用料及び 15,724
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
102
(単位 : 千円)
節
14 工事請負費 176 ・学校適正配置に要する経費 428
18 負担金、補 7,899 ・きめ細かな教育の充実事業 112,906
助及び交付
金
4 教育セン 62,582 62,332 250 62,582 1 報酬 19,139 ・教育に関する調査・研究・ 2,084
ター費 3 職員手当等 2,349 開発事業
7 報償費 496 ・教育情報収集・活用事業 51,113
8 旅費 941 ・教職員研修事業 413
10 需用費 5,052 ・自然科学体験学習事業 130
消耗品費 4,412 ・教育相談事業 2,233
食糧費 2 ・適応指導教室事業 6,609
印刷製本費 510
修繕料 128
11 役務費 1,883
12 委託料 15,400
13 使用料及び 15,724
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費103
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 1,598
助及び交付
金
2 小学校費 1,110,274 1,013,530 96,744 6,646 44,120 1,059,508
1 学校管理 558,348 458,858 99,490 1,200 44,120 513,028 2 給料 34,395 ・小学校用務員人件費 67,258
費 3 職員手当等 23,232 ・小学校施設維持補修事業 21,000
4 共済費 9,631 ・小学校施設管理に要する経 62,045
7 報償費 1,354 費
10 需用費 149,708 ・小学校施設整備改修事業 236,643
消耗品費 30,381 ・小学校管理運営に要する経 171,402
燃料費 4,557 費
食糧費 340
印刷製本費 970
光熱水費 87,960
修繕料 25,500
11 役務費 12,369
12 委託料 141,604
13 使用料及び 12,261
賃借料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
14 工事請負費 161,920
17 備品購入費 11,874
2 教育振興 67,088 62,007 5,081 5,446 61,642 7 報償費 378 ・教材整備に要する経費 30,650
費 10 需用費 24,687 ・特別支援教育就学奨励事業 6,326
消耗品費 21,148 ・就学援助事業 20,311
食糧費 14 ・学習指導の充実事業 6,201
印刷製本費 25 ・小学校修学旅行費補助事業 3,600
修繕料 3,500
11 役務費 1,879
12 委託料 649
13 使用料及び 927
賃借料
17 備品購入費 8,540
18 負担金、補 3,600
助及び交付
金
19 扶助費 26,428
3 学校建設 484,838 492,665 △7,827 484,838 16 公有財産購 484,838 ・設計委託費立替償還金 31,832
費 入費 ・施設整備費立替償還金 439,059
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
104
(単位 : 千円)
節
14 工事請負費 161,920
17 備品購入費 11,874
2 教育振興 67,088 62,007 5,081 5,446 61,642 7 報償費 378 ・教材整備に要する経費 30,650
費 10 需用費 24,687 ・特別支援教育就学奨励事業 6,326
消耗品費 21,148 ・就学援助事業 20,311
食糧費 14 ・学習指導の充実事業 6,201
印刷製本費 25 ・小学校修学旅行費補助事業 3,600
修繕料 3,500
11 役務費 1,879
12 委託料 649
13 使用料及び 927
賃借料
17 備品購入費 8,540
18 負担金、補 3,600
助及び交付
金
19 扶助費 26,428
3 学校建設 484,838 492,665 △7,827 484,838 16 公有財産購 484,838 ・設計委託費立替償還金 31,832
費 入費 ・施設整備費立替償還金 439,059
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費105
(単位 : 千円)
節
・屋外運動場整備費立替償還 13,947
金
3 中学校費 1,195,912 929,306 266,606 114,161 137,100 442,448 502,203
1 学校管理 914,413 660,391 254,022 111,864 137,100 442,448 223,001 2 給料 15,539 ・中学校用務員人件費 30,532
費 3 職員手当等 10,728 ・中学校施設維持補修事業 10,000
4 共済費 4,265 ・中学校施設管理に要する経 44,024
7 報償費 877 費
10 需用費 69,337 ・中学校施設整備改修事業 733,591
消耗品費 14,988 ・中学校管理運営に要する経 96,266
燃料費 3,140 費
食糧費 171
印刷製本費 538
光熱水費 37,500
修繕料 13,000
11 役務費 6,720
12 委託料 66,561
13 使用料及び 22,345
賃借料
14 工事請負費 696,591
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 21,450
2 教育振興 100,267 40,608 59,659 2,297 97,970 7 報償費 216 ・教材整備に要する経費 71,900
費 10 需用費 11,878 ・特別支援教育就学奨励事業 3,545
消耗品費 9,330 ・就学援助事業 21,252
食糧費 7 ・学習指導の充実事業 3,407
印刷製本費 9 ・職場体験事業 163
修繕料 2,532
11 役務費 1,402
12 委託料 156
13 使用料及び 280
賃借料
17 備品購入費 61,558
19 扶助費 24,777
3 学校建設 181,232 228,307 △47,075 181,232 16 公有財産購 181,232 ・設計委託費立替償還金 16,778
費 入費 ・施設整備費立替償還金 159,806
・屋外運動場整備費立替償還 4,648
金
4 幼稚園費 916,323 586,894 329,429 517,485 21,929 376,909
1 幼稚園費 916,323 586,894 329,429 517,485 21,929 376,909 1 報酬 19,608 ・職員人件費 131,554
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
106
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 21,450
2 教育振興 100,267 40,608 59,659 2,297 97,970 7 報償費 216 ・教材整備に要する経費 71,900
費 10 需用費 11,878 ・特別支援教育就学奨励事業 3,545
消耗品費 9,330 ・就学援助事業 21,252
食糧費 7 ・学習指導の充実事業 3,407
印刷製本費 9 ・職場体験事業 163
修繕料 2,532
11 役務費 1,402
12 委託料 156
13 使用料及び 280
賃借料
17 備品購入費 61,558
19 扶助費 24,777
3 学校建設 181,232 228,307 △47,075 181,232 16 公有財産購 181,232 ・設計委託費立替償還金 16,778
費 入費 ・施設整備費立替償還金 159,806
・屋外運動場整備費立替償還 4,648
金
4 幼稚園費 916,323 586,894 329,429 517,485 21,929 376,909
1 幼稚園費 916,323 586,894 329,429 517,485 21,929 376,909 1 報酬 19,608 ・職員人件費 131,554
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費107
(単位 : 千円)
節
2 給料 67,204 ・幼稚園管理運営に要する経 39,089
3 職員手当等 46,942 費
4 共済費 20,170 ・幼稚園施設管理に要する経 4,712
7 報償費 514 費
8 旅費 1,033 ・施設整備費立替償還金 902
10 需用費 10,743 ・私立幼稚園施設型給付事業 296,467
消耗品費 1,577 ・子育てのための施設等利用 420,282
燃料費 1,439 給付事業
食糧費 11 ・会計年度任用職員に要する 23,317
印刷製本費 71 経費
光熱水費 2,880
修繕料 2,485
賄材料費 2,280
11 役務費 1,183
12 委託料 30,731
13 使用料及び 127
賃借料
16 公有財産購 902
入費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 234
18 負担金、補 654,264
助及び交付
金
19 扶助費 62,538
26 公課費 130
5 社会教育費 2,283,133 1,678,359 604,774 1,705 1,231,200 58,462 991,766
1 社会教育 121,852 129,310 △7,458 121,852 1 報酬 2,298 ・職員人件費 117,858
総務費 2 給料 59,118 ・社会教育委員会議運営に要 515
3 職員手当等 39,460 する経費
4 共済費 19,548 ・社会教育総務事務に要する 500
7 報償費 266 経費
8 旅費 66 ・生涯学習推進事業 745
10 需用費 341 ・会計年度任用職員に要する 2,234
消耗品費 61 経費
食糧費 7
印刷製本費 273
12 委託料 150
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
108
(単位 : 千円)
節
17 備品購入費 234
18 負担金、補 654,264
助及び交付
金
19 扶助費 62,538
26 公課費 130
5 社会教育費 2,283,133 1,678,359 604,774 1,705 1,231,200 58,462 991,766
1 社会教育 121,852 129,310 △7,458 121,852 1 報酬 2,298 ・職員人件費 117,858
総務費 2 給料 59,118 ・社会教育委員会議運営に要 515
3 職員手当等 39,460 する経費
4 共済費 19,548 ・社会教育総務事務に要する 500
7 報償費 266 経費
8 旅費 66 ・生涯学習推進事業 745
10 需用費 341 ・会計年度任用職員に要する 2,234
消耗品費 61 経費
食糧費 7
印刷製本費 273
12 委託料 150
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費109
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 8
賃借料
18 負担金、補 597
助及び交付
金
2 青少年対 9,855 11,428 △1,573 405 9,450 1 報酬 1,548 ・青少年問題協議会運営に要 122
策費 3 職員手当等 201 する経費
7 報償費 985 ・青少年相談員運営に要する 1,896
8 旅費 50 経費
10 需用費 452 ・青少年対策事業活動費 730
消耗品費 301 ・家庭教育学級事業 1,454
食糧費 14 ・成人式開催に要する経費 3,115
印刷製本費 137 ・放課後子ども教室に要する 859
11 役務費 136 経費
12 委託料 2,776 ・会計年度任用職員に要する 1,679
13 使用料及び 14 経費
賃借料
17 備品購入費 88
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 3,605
助及び交付
金
3 文化振興 12,770 24,024 △11,254 1,300 11,470 1 報酬 150 ・文化財審議会運営に要する 152
費 7 報償費 915 経費
8 旅費 12 ・文化財保護調査事業 10,163
10 需用費 1,622 ・文化振興活動に要する経費 994
消耗品費 370 ・資料整理保管に要する経費 1,461
燃料費 68
食糧費 2
印刷製本費 710
光熱水費 417
修繕料 55
11 役務費 177
12 委託料 6,842
13 使用料及び 112
賃借料
15 原材料費 60
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
110
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 3,605
助及び交付
金
3 文化振興 12,770 24,024 △11,254 1,300 11,470 1 報酬 150 ・文化財審議会運営に要する 152
費 7 報償費 915 経費
8 旅費 12 ・文化財保護調査事業 10,163
10 需用費 1,622 ・文化振興活動に要する経費 994
消耗品費 370 ・資料整理保管に要する経費 1,461
燃料費 68
食糧費 2
印刷製本費 710
光熱水費 417
修繕料 55
11 役務費 177
12 委託料 6,842
13 使用料及び 112
賃借料
15 原材料費 60
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費111
(単位 : 千円)
節
18 負担金、補 2,880
助及び交付
金
4 公民館費 598,732 370,473 228,259 237,900 29,726 331,106 1 報酬 3,737 ・職員人件費 129,405
2 給料 69,640 ・公民館運営審議会運営費 509
3 職員手当等 38,517 ・中央公民館運営事務に要す 5,074
4 共済費 21,954 る経費
7 報償費 1,090 ・中央公民館事業活動費 410
8 旅費 367 ・中央公民館施設管理に要す 25,596
10 需用費 36,734 る経費
消耗品費 2,633 ・小林公民館運営事務に要す 404
燃料費 4,020 る経費
食糧費 5 ・小林公民館事業活動費 160
光熱水費 24,888 ・小林公民館施設管理に要す 27,459
修繕料 5,188 る経費
11 役務費 2,130 ・そうふけ公民館運営事務に 356
12 委託料 116,671 要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 7,852 ・そうふけ公民館事業活動費 115
賃借料 ・そうふけ公民館施設管理に 292,545
14 工事請負費 261,391 要する経費
16 公有財産購 37,894 ・印旛公民館運営事務に要す 301
入費 る経費
17 備品購入費 570 ・印旛公民館事業活動費 376
18 負担金、補 109 ・印旛公民館施設管理に要す 15,056
助及び交付 る経費
金 ・本埜公民館運営事務に要す 422
26 公課費 76 る経費
・本埜公民館事業活動費 378
・本埜公民館施設管理に要す 28,251
る経費
・中央駅前地域交流館運営事 414
務に要する経費
・中央駅前地域交流館事業活 297
動費
・中央駅前地域交流館施設管 29,034
理に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
112
(単位 : 千円)
節
13 使用料及び 7,852 ・そうふけ公民館事業活動費 115
賃借料 ・そうふけ公民館施設管理に 292,545
14 工事請負費 261,391 要する経費
16 公有財産購 37,894 ・印旛公民館運営事務に要す 301
入費 る経費
17 備品購入費 570 ・印旛公民館事業活動費 376
18 負担金、補 109 ・印旛公民館施設管理に要す 15,056
助及び交付 る経費
金 ・本埜公民館運営事務に要す 422
26 公課費 76 る経費
・本埜公民館事業活動費 378
・本埜公民館施設管理に要す 28,251
る経費
・中央駅前地域交流館運営事 414
務に要する経費
・中央駅前地域交流館事業活 297
動費
・中央駅前地域交流館施設管 29,034
理に要する経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費113
(単位 : 千円)
節
・ふれあい文化館立替償還金 37,894
・会計年度任用職員に要する 4,276
経費
5 図書館費 313,766 287,744 26,022 265 313,501 1 報酬 49,463 ・職員人件費 163,482
2 給料 86,221 ・図書館協議会運営に要する 225
3 職員手当等 58,372 経費
4 共済費 25,824 ・図書館運営事務に要する経 40,962
7 報償費 41 費
8 旅費 1,354 ・図書館施設管理に要する経 24,689
10 需用費 14,404 費
消耗品費 7,314 ・図書資料の整備に要する経 25,950
印刷製本費 253 費
光熱水費 6,175 ・小倉台図書館立替償還金 985
修繕料 662 ・会計年度任用職員に要する 57,473
11 役務費 14,843 経費
12 委託料 25,932
13 使用料及び 1,121
賃借料
14 工事請負費 2,710
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
16 公有財産購 985
入費
17 備品購入費 32,465
18 負担金、補 11
助及び交付
金
26 公課費 20
6 文化ホー 1,202,589 834,214 368,375 993,300 28,221 181,068 1 報酬 356 ・職員人件費 41,270
ル費 2 給料 20,460 ・文化ホール運営会議に要す 150
3 職員手当等 14,322 る経費
4 共済費 6,488 ・文化ホール運営事務に要す 950
8 旅費 23 る経費
10 需用費 11,179 ・文化ホール施設管理に要す1,159,994
消耗品費 458 る経費
燃料費 12 ・会計年度任用職員に要する 225
印刷製本費 600 経費
光熱水費 9,109
修繕料 1,000
11 役務費 500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
114
(単位 : 千円)
節
16 公有財産購 985
入費
17 備品購入費 32,465
18 負担金、補 11
助及び交付
金
26 公課費 20
6 文化ホー 1,202,589 834,214 368,375 993,300 28,221 181,068 1 報酬 356 ・職員人件費 41,270
ル費 2 給料 20,460 ・文化ホール運営会議に要す 150
3 職員手当等 14,322 る経費
4 共済費 6,488 ・文化ホール運営事務に要す 950
8 旅費 23 る経費
10 需用費 11,179 ・文化ホール施設管理に要す1,159,994
消耗品費 458 る経費
燃料費 12 ・会計年度任用職員に要する 225
印刷製本費 600 経費
光熱水費 9,109
修繕料 1,000
11 役務費 500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費115
(単位 : 千円)
節
12 委託料 52,867
13 使用料及び 174
賃借料
14 工事請負費 1,089,769
17 備品購入費 6,412
18 負担金、補 9
助及び交付
金
22 償還金、利 30
子及び割引
料
7 資料館費 23,569 21,166 2,403 250 23,319 1 報酬 2,482 ・歴史民俗資料館運営委員会 75
3 職員手当等 308 に要する経費
7 報償費 4,395 ・資料館施設管理に要する経 3,454
8 旅費 142 費
10 需用費 9,184 ・資料館事業活動費 768
消耗品費 804 ・資料館運営事務に要する経 607
燃料費 23 費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
食糧費 3 ・歴史資料センター施設管理 4,817
印刷製本費 5,930 に要する経費
光熱水費 1,983 ・歴史資料センター事業活動 1,473
修繕料 441 費
11 役務費 714 ・歴史資料センター運営事務 270
12 委託料 5,874 に要する経費
13 使用料及び 209 ・市史編さん委員会運営に要 228
賃借料 する経費
15 原材料費 1 ・市史刊行事業 9,249
17 備品購入費 220 ・会計年度任用職員に要する 2,628
18 負担金、補 8 経費
助及び交付
金
26 公課費 32
6 保健体育費 1,917,775 1,769,473 148,302 578,452 1,339,323
1 保健体育 183,287 162,034 21,253 4,502 178,785 1 報酬 31,411 ・職員人件費 107,440
総務費 2 給料 54,059 ・学校保健事業 58,794
3 職員手当等 37,248 ・学校安全事業 1,693
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
116
(単位 : 千円)
節
食糧費 3 ・歴史資料センター施設管理 4,817
印刷製本費 5,930 に要する経費
光熱水費 1,983 ・歴史資料センター事業活動 1,473
修繕料 441 費
11 役務費 714 ・歴史資料センター運営事務 270
12 委託料 5,874 に要する経費
13 使用料及び 209 ・市史編さん委員会運営に要 228
賃借料 する経費
15 原材料費 1 ・市史刊行事業 9,249
17 備品購入費 220 ・会計年度任用職員に要する 2,628
18 負担金、補 8 経費
助及び交付
金
26 公課費 32
6 保健体育費 1,917,775 1,769,473 148,302 578,452 1,339,323
1 保健体育 183,287 162,034 21,253 4,502 178,785 1 報酬 31,411 ・職員人件費 107,440
総務費 2 給料 54,059 ・学校保健事業 58,794
3 職員手当等 37,248 ・学校安全事業 1,693
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費117
(単位 : 千円)
節
4 共済費 16,874 ・日本スポーツ振興センター 9,223
7 報償費 40 事業
8 旅費 165 ・会計年度任用職員に要する 6,137
10 需用費 4,157 経費
消耗品費 3,309
印刷製本費 848
12 委託料 26,419
17 備品購入費 3,565
18 負担金、補 9,349
助及び交付
金
2 体育振興 122,793 308,359 △185,566 4,700 118,093 1 報酬 3,105 ・学校体育施設開放事業 1,076
費 7 報償費 2,361 ・学校プール開放事業 12,091
8 旅費 249 ・社会体育施設維持管理に要 82,831
10 需用費 24,023 する経費
消耗品費 6,535 ・スポーツ指導者育成に要す 7,341
燃料費 3,653 る経費
食糧費 256 ・印旛郡市民体育大会に要す 2,024
印刷製本費 158 る経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
(単位 : 千円)
節
光熱水費 12,258 ・各種スポーツ・レクリエー 14,728
修繕料 1,163 ション大会に要する経費
11 役務費 3,885 ・スポーツ推進基本計画策定 2,702
12 委託料 48,052 事業
13 使用料及び 4,224
賃借料
17 備品購入費 28,547
18 負担金、補 8,297
助及び交付
金
26 公課費 50
3 学校給食 1,611,695 1,299,080 312,615 569,250 1,042,445 1 報酬 300 ・職員人件費 81,410
費 2 給料 40,208 ・学校給食事務費 2,758
3 職員手当等 28,091 ・旧高花給食センター事業 447
4 共済費 13,111 ・牧の原学校給食センター事 586,146
8 旅費 33 業
10 需用費 692,927 ・印旛学校給食センター事業 271,388
消耗品費 24,592 ・旧本埜学校給食センター事 186
燃料費 5 業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費
118
(単位 : 千円)
節
光熱水費 12,258 ・各種スポーツ・レクリエー 14,728
修繕料 1,163 ション大会に要する経費
11 役務費 3,885 ・スポーツ推進基本計画策定 2,702
12 委託料 48,052 事業
13 使用料及び 4,224
賃借料
17 備品購入費 28,547
18 負担金、補 8,297
助及び交付
金
26 公課費 50
3 学校給食 1,611,695 1,299,080 312,615 569,250 1,042,445 1 報酬 300 ・職員人件費 81,410
費 2 給料 40,208 ・学校給食事務費 2,758
3 職員手当等 28,091 ・旧高花給食センター事業 447
4 共済費 13,111 ・牧の原学校給食センター事 586,146
8 旅費 33 業
10 需用費 692,927 ・印旛学校給食センター事業 271,388
消耗品費 24,592 ・旧本埜学校給食センター事 186
燃料費 5 業
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費119
(単位 : 千円)
節
印刷製本費 44 ・中央学校給食センター事業 658,546
光熱水費 115,092 ・給食センター立替償還金 10,814
修繕料 7,881
賄材料費 545,313
11 役務費 2,201
12 委託料 665,885
13 使用料及び 14,534
賃借料
14 工事請負費 138,435
16 公有財産購 10,814
入費
17 備品購入費 5,035
18 負担金、補 41
助及び交付
金
26 公課費 80
10 災害復旧費 5,000 5,000 0 5,000
1 公共土木施設 5,000 5,000 0 5,000
災害復旧費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 教育費,災害復旧費
(単位 : 千円)
節
1 道路橋り 5,000 5,000 0 5,000 14 工事請負費 5,000 ・道路橋りょう災害復旧事業 5,000
ょう災害
復旧費
11 公債費 1,707,688 1,842,162 △134,474 1,707,688
1 公債費 1,707,688 1,842,162 △134,474 1,707,688
1 元金 1,594,491 1,707,335 △112,844 1,594,491 22 償還金、利 1,594,491 ・公債費元金 1,594,491
子及び割引
料
2 利子 113,197 134,827 △21,630 113,197 22 償還金、利 113,197 ・公債費利子 113,197
子及び割引
料
12 予備費 100,000 100,000 0 100,000
1 予備費 100,000 100,000 0 100,000
1 予備費 100,000 100,000 0 100,000 90 予備費 100,000 ・予備費 100,000
39,630,000 36,750,000 2,880,000 8,929,134 1,807,500 2,079,812 26,813,554歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 災害復旧費,公債費,予備費
120
(単位 : 千円)
節
1 道路橋り 5,000 5,000 0 5,000 14 工事請負費 5,000 ・道路橋りょう災害復旧事業 5,000
ょう災害
復旧費
11 公債費 1,707,688 1,842,162 △134,474 1,707,688
1 公債費 1,707,688 1,842,162 △134,474 1,707,688
1 元金 1,594,491 1,707,335 △112,844 1,594,491 22 償還金、利 1,594,491 ・公債費元金 1,594,491
子及び割引
料
2 利子 113,197 134,827 △21,630 113,197 22 償還金、利 113,197 ・公債費利子 113,197
子及び割引
料
12 予備費 100,000 100,000 0 100,000
1 予備費 100,000 100,000 0 100,000
1 予備費 100,000 100,000 0 100,000 90 予備費 100,000 ・予備費 100,000
39,630,000 36,750,000 2,880,000 8,929,134 1,807,500 2,079,812 26,813,554歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 災害復旧費,公債費,予備費121
給 与 費 明 細 書
職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 (千円) 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計
(人) (千円) (千円) 年間支給率 (月数) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
12,718
4.5044,820
4.50その他の特別職
2,544 128,757 128,757 128,757
計 2,569 228,367 26,916 57,538 1,346 101 314,268 39,828 354,096
12,5774.45
43,6314.45
その他の特別職
2,218 127,229 127,229 127,229
計 2,243 226,482 26,916 56,208 1,346 101 311,053 39,649 350,702
1410.05
1,1890.05
その他の特別職
326 1,528 1,528 1,528
計 326 1,885 1,330 3,215 179 3,394
比 較1,546
141
357
177,576
173 1,719
1476長 等
議 員
26,916 1,346
142,884 34,692
40,940101
前年度
長 等 46,044
4,957
144,430
41,081
長 等
議 員 22 99,253
3
22 99,610
3 26,916
179,295
1,346
(一般会計)
4,963
34,865
45,897
1 特 別 職
区 分
本年度議 員
備 考
給 与 費共 済 費 合 計
101
122
給 与 費 明 細 書
職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 (千円) 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計
(人) (千円) (千円) 年間支給率 (月数) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
12,718
4.5044,820
4.50その他の特別職
2,544 128,757 128,757 128,757
計 2,569 228,367 26,916 57,538 1,346 101 314,268 39,828 354,096
12,5774.45
43,6314.45
その他の特別職
2,218 127,229 127,229 127,229
計 2,243 226,482 26,916 56,208 1,346 101 311,053 39,649 350,702
1410.05
1,1890.05
その他の特別職
326 1,528 1,528 1,528
計 326 1,885 1,330 3,215 179 3,394
比 較1,546
141
357
177,576
173 1,719
1476長 等
議 員
26,916 1,346
142,884 34,692
40,940101
前年度
長 等 46,044
4,957
144,430
41,081
長 等
議 員 22 99,253
3
22 99,610
3 26,916
179,295
1,346
(一般会計)
4,963
34,865
45,897
1 特 別 職
区 分
本年度議 員
備 考
給 与 費共 済 費 合 計
101
(1) 総 括
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
(732)657
(240)657
(492)0
※( )は短時間勤務職員を外書き
扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 68,478 309,743 58,122 62,981 804,733 536,188 223,529
前年度 69,850 285,650 59,412 64,139 728,226 483,685 243,009
比 較 △ 1,372 24,093 △ 1,290 △ 1,158 76,507 52,503 △ 19,480
住居手当 児童手当 宿日直手当 特殊勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 29,785 32,310 1,065 400
前年度 28,832 35,145 1,100 400
比 較 953 △ 2,835 △ 35 0
職員手当の内 訳
区 分
区 分
6,157,781
比 較 513,370 △ 67,390 127,886 573,866 7,884 581,750
前年度 2,986,962 1,999,448 4,986,410 1,171,371
備 考
1,179,255 6,739,531
合計 (千円)
本年度 513,370 2,919,572 2,127,334 5,560,276
2 一 般 職
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
123
ア 会計年度任用職員以外の職員
給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
(193)657
(240)657
(△47 )0
※( )は短時間勤務職員を外書き
扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 68,478 309,743 58,122 62,981 734,186 536,188
前年度 69,850 285,650 59,412 64,139 728,226 483,685
比 較 △ 1,372 24,093 △ 1,290 △ 1,158 5,960 52,503
時間外手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 特殊勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 223,529 29,785 32,310 1,065 400
前年度 243,009 28,832 35,145 1,100 400
比 較 △ 19,480 953 △ 2,835 △ 35 0
職員手当の内 訳
区 分
区 分
6,157,781
比 較 △ 67,390 57,339 △ 10,051 △ 11,855 △ 21,906
前年度 2,986,962 1,999,448 4,986,410 1,171,371
備 考
本年度 2,919,572 2,056,787 4,976,359 1,159,516 6,135,875
合計 (千円)区 分 職員数(人) 共済費 (千円)
124
ア 会計年度任用職員以外の職員
給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
(193)657
(240)657
(△47 )0
※( )は短時間勤務職員を外書き
扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 68,478 309,743 58,122 62,981 734,186 536,188
前年度 69,850 285,650 59,412 64,139 728,226 483,685
比 較 △ 1,372 24,093 △ 1,290 △ 1,158 5,960 52,503
時間外手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 特殊勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本年度 223,529 29,785 32,310 1,065 400
前年度 243,009 28,832 35,145 1,100 400
比 較 △ 19,480 953 △ 2,835 △ 35 0
職員手当の内 訳
区 分
区 分
6,157,781
比 較 △ 67,390 57,339 △ 10,051 △ 11,855 △ 21,906
前年度 2,986,962 1,999,448 4,986,410 1,171,371
備 考
本年度 2,919,572 2,056,787 4,976,359 1,159,516 6,135,875
合計 (千円)区 分 職員数(人) 共済費 (千円)
イ 会計年度任用職員
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
(539)
( )
(539 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 70,547
前年度
比 較 70,547
本年度
前年度
比 較
583,917
備 考職員数(人)給 与 費
区 分
本年度
583,917
19,739 603,656
603,656
共済費 (千円) 合計 (千円)
19,739
区 分
70,547
職員手当の内 訳
前年度
比 較
513,370
513,370
区 分
70,547
125
区 分 増減額 (千円) 備 考
給与改定に伴う
給 料 △ 67,390 増減分 5,285
昇給に伴う 平均昇給率 1.03% 増加分 30,638 (昇給月) (職員数)
4月 622人
その他の増減分
△ 103,313 (職員数) (その他) (計)
本年度 649人 8人 657人
前年度 650人 7人 657人
増 減 △ 1人 1人 0人
地域手当 26,599 ・率10.2(10.2)%、給料等を基礎とするはね返り分
職員手当 127,886 104,080 期末手当 19,824 ・給料等を基礎とするはね返り分
勤勉手当 57,865 ・年間支給率 8級以外1.9(1.85)月、8級 2.3(2.25)月
住居手当 △ 208 ・28,000円(27,000円)/月(最高支給限度額)
※( )内は前年度数値
その他の増減分 扶養手当 △ 1,372 勤勉手当 △ 5,362
23,806 地域手当 △ 2,506 時間外手当 △ 19,480
管理職手当 △ 1,290 住居手当 1,161
通勤手当 △ 1,158 児童手当 △ 2,835
期末手当 56,683 宿日直手当 △ 35
制度改正に伴う 増減分
職員の異動状況
昇給期別職員数
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 理 由 別 内 訳 (千円) 説 明(千円)
126
区 分 増減額 (千円) 備 考
給与改定に伴う
給 料 △ 67,390 増減分 5,285
昇給に伴う 平均昇給率 1.03% 増加分 30,638 (昇給月) (職員数)
4月 622人
その他の増減分
△ 103,313 (職員数) (その他) (計)
本年度 649人 8人 657人
前年度 650人 7人 657人
増 減 △ 1人 1人 0人
地域手当 26,599 ・率10.2(10.2)%、給料等を基礎とするはね返り分
職員手当 127,886 104,080 期末手当 19,824 ・給料等を基礎とするはね返り分
勤勉手当 57,865 ・年間支給率 8級以外1.9(1.85)月、8級 2.3(2.25)月
住居手当 △ 208 ・28,000円(27,000円)/月(最高支給限度額)
※( )内は前年度数値
その他の増減分 扶養手当 △ 1,372 勤勉手当 △ 5,362
23,806 地域手当 △ 2,506 時間外手当 △ 19,480
管理職手当 △ 1,290 住居手当 1,161
通勤手当 △ 1,158 児童手当 △ 2,835
期末手当 56,683 宿日直手当 △ 35
制度改正に伴う 増減分
職員の異動状況
昇給期別職員数
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 理 由 別 内 訳 (千円) 説 明(千円)
行政職(一) 行政職(二) 医療職(一) 医療職(二)
333,758 281,642 277,457 308,991
418,864 323,362 349,094 386,358
43.98 53.80 40.41 41.47
335,454 276,869 288,383 307,568
419,716 318,449 356,217 373,460
43.85 54.68 42.14 40.93
(単位:円)
行政職(一) 行政職(二) 医療職(二) 医療職(三)
高校卒 154,900 152,700 150,600 147,900
大学卒 188,700 190,800 223,700 182,200 188,400 212,600
医療職(二)国 の 制 度
イ 初 任 給
区 分
平成31年1月1日現在
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 令 (歳)
行政職(一) 行政職(二) 医療職(一)
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
区 分
令和2年1月1日現在
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 令 (歳)
127
級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )40 6.69 0 0.00 4 25.00 0 0.00
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )99 16.56 1 8.33 5 31.25 12 52.18
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )50 8.36 11 91.67 6 37.50 8 34.79
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )132 22.07 1 6.25 3 13.03
( ) ( )162 27.09
( ) ( )52 8.70
( ) ( )50 8.36
( ) ( )13 2.17
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )598 100.00 計 12 100.00 計 16 100.00 計 23 100.00
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )41 6.94 0.00 2 14.29 0.00
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )88 14.89 3 18.75 5 35.71 13 54.17
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )48 8.12 13 81.25 6 42.86 7 29.17
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )123 20.81 1 7.14 4 16.66
( ) ( )168 28.43
( ) ( )51 8.63
( ) ( )57 9.64
( ) ( )15 2.54
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )591 100.00 計 16 100.00 計 14 100.00 計 24 100.00
4 級
6 級
1 級
2 級
4 級4 級
ウ 級 別 職 員 数
区 分行政職(一) 行政職(二) 医療職(一) 医療職(二)
2 級
3 級
1 級
2 級
3 級
1 級
2 級
1 級
3 級3 級
計
平成31年1月1日現在
3 級
4 級 4 級
1 級
8 級
5 級
7 級
令和2年1月1日現在
1 級 1 級
計
5 級
7 級
8 級
4 級
6 級
1 級
2 級 2 級 2 級
3 級 3 級
2 級
3 級
128
区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級
技術作業員 技術作業員 主任技術作業員
図書作業員 図書作業員 主任図書作業員
用 務 員 用 務 員 主 任 用 務 員
栄 養 士 栄 養 士 主 任 栄 養 士 主 任 栄 養 士
理学療法士 理学療法士 主任理学療法士 主任理学療法士
言語聴覚士 言語聴覚士 主任言語聴覚士 主任言語聴覚士
歯科衛生士 歯科衛生士 主任歯科衛生士 主任歯科衛生士
保 健 師 主 任 保 健 師 主 任 保 健 師
看 護 師 主 任 看 護 師 主 任 看 護 師
医療職(二) 准 看 護 師
行政職(二)
医療職(一)
主査補
(級別の基準となる職務)
行政職(一) 主 査係 長
副主幹
課長補佐
主 幹
主 事
技 師
主任主事
主任技師
課 長
副参事
部 長
参 事
129
行政職(一) 行政職(二) 医療職(一) 医療職(二)
職員数 (A)(人) 657 608 10 16 23
昇給に係る職員数 (B)(人) 622 573 10 16 23
1号給(人) 69 63 5 1
2号給(人)
3号給(人) 22 22
4号給(人) 531 488 5 16 22
6号給(人)
8号給(人)
比 率 (B)/(A) (%) 95 94 100 100 100
職員数 (A)(人) 657 605 12 16 24
昇給に係る職員数 (B)(人) 624 574 12 14 24
1号給(人) 77 70 6 1
2号給(人)
3号給(人) 24 24
4号給(人) 523 480 6 14 23
6号給(人)
8号給(人)
比 率 (B)/(A) (%) 95 95 100 88 100
代 表 的 な 職 種
エ 昇 給
区 分 合 計
本 年 度
号給数別内訳
前 年 度
号給数別内訳
130
6月(月分) 12月(月分)
(1.175) (1.175) (2.35)2.25 2.25 4.50
(1.175) (1.175) (2.35)2.225 2.225 4.45
(1.175) (1.175) (2.35)2.25 2.25 4.50
※( )内は再任用職員に係る支給率
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度
(月分) (月分) (月分) (月分)
支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職等特例措置
2%~45%加算
国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例措置(支給率等)
2%~45%加算 ※定年前1年のみ2%
オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
本 年 度
支 給 期 別 支 給 率支給率計 (月分)
有
備 考
前 年 度
有
有
国の制度
国の指定基準に基づく支給率(%) 16
全 域
10.2
657
支 給 対 象 地 域
支 給 率 (%)
支給対象職員数 (人)
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分 その他の加算措置等 備 考
キ 地 域 手 当
131
行政職(一) 行政職(二) 医療職(一) 医療職(二)
給料総額に対する比率 (%) 0.01 0.02 0.01
支給対象職員の比率 (%) 11.57 10.53 52.17
ケ そ の 他 の 手 当
国の制度との異同 差 異 の 内 容
ク 特 殊 勤 務 手 当
全 職 種代 表 的 な 職 種
区 分
税務手当 ごみ処理手当 感染症処理手当 行旅病人及び行旅等死亡人取扱手当代表的な特殊勤務手当の名称
区 分
同 じ
住 居 手 当 同 じ
通 勤 手 当 同 じ
扶 養 手 当
132
国 県支出金
地方債 その他
9 5 令和 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
教育費 元年度 731,633 658,400 16,111 57,122 565,785 165,848 731,633 30.8
2年度 1,103,855 993,300 24,321 86,234 1,103,855 1,103,855 69.2
計 1,835,488 1,651,700 40,432 143,356 565,785 1,269,703 1,835,488 100.0
9 2 令和
教育費 元年度
2年度 40,620 40,620 40,620 40,620 100.0
計 40,620 40,620 40,620 40,620 100.0
9 3 令和
教育費 元年度
2年度 16,005 16,005 16,005 16,005 100.0
計 16,005 16,005 16,005 16,005 100.0
2 1 令和
総務費 2年度 76,160 76,160 76,160 76,160 27.2
3年度 204,341 204,341 204,341 72.8
計 280,501 280,501 76,160 76,160 204,341 100.0
前年度末までの支出(見込)額
当該年度支出予定額
中学校費
小学校費
小学校施設整備改修事業(小学校空調設備整備工事)
文化ホール施設管理に要する経費(文化ホール・大森図書館大規模改修工事)
社会教育費
中学校施設整備改修事業(中学校空調設備整備工事)
款
総務管理費
継 続 費 に つ い て の 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 、 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 並 び に 事 業 の 進 行 状 況 等 に 関 す る 調 書
年度事業名項
全 体 計 画 継続費の総額に対する進捗率
翌年度以降支出予定額
特 定 財 源
前々年度末までの支出額
年割額
左 の 財 源 内 訳当該年度末までの支出予定額一般財源
本埜支所施設管理に要する経費(本埜支所庁舎等改修工事)
133
国 県支出金
地方債 その他
前年度末までの支出(見込)額
当該年度支出予定額款
年度事業名項
全 体 計 画 継続費の総額に対する進捗率
翌年度以降支出予定額
特 定 財 源
前々年度末までの支出額
年割額
左 の 財 源 内 訳当該年度末までの支出予定額一般財源
7 1 令和
土木費 2年度 81,440 35,200 25,900 20,340 81,440 81,440 19.9
3年度 270,000 148,500 109,300 12,200 270,000 65.8
4年度 58,761 27,500 20,200 11,061 58,761 14.3
計 410,201 211,200 155,400 43,601 81,440 81,440 328,761 100.0
9 3 令和
教育費 2年度 232,797 37,848 70,900 124,046 3 232,797 232,797 30.0
3年度 543,193 51,916 97,300 393,976 1 543,193 70.0
計 775,990 89,764 168,200 518,022 4 232,797 232,797 543,193 100.0
9 5 令和
教育費 2年度 264,463 237,900 26,563 264,463 264,463 25.8
3年度 760,677 684,500 76,177 760,677 74.2
計 1,025,140 922,400 102,740 264,463 264,463 760,677 100.0
そうふけ公民館施設管理に要する経費(ふれあい文化館大規模改修工事)
社会教育費
橋りょう維持修繕に要する経費(市井橋橋梁補修工事)
道路橋りょう費
中学校施設整備改修事業(原山中学校改修工事)
中学校費
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
小倉台小学校施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度
高花小学校施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度
木刈中学校(増築)施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎) 至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
原山中学校(増築)設計委託費 自 平成 3 年度
(校舎) 至 令和 元 年度
1,393
27,595 24,808
1,394 1,394
令和 2 年度 1,393
令和 3 年度
小倉台小学校用地取得事業
令和 2 年度 14,217
10,738
1,581,072 1,570,334高花小学校用地取得事業
令和 2 年度 10,738
14,217
1,611,597 1,597,380
小倉台小学校屋外運動場整備事業
令和 2 年度 1,052
1,052
20,800 19,748高花小学校屋外運動場整備事業
令和 2 年度 1,052
14,978
703,189 688,211
令和 2 年度 14,978
1,052
20,800 19,748
2,058,583 2,001,895
令和 2 年度 56,688
55,939
2,052,116 1,996,177
令和 2 年度 55,939
特定財源一般財源
期間 期間
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 由 限度額前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
56,688
134
国 県支出金
地方債 その他
前年度末までの支出(見込)額
当該年度支出予定額款
年度事業名項
全 体 計 画 継続費の総額に対する進捗率
翌年度以降支出予定額
特 定 財 源
前々年度末までの支出額
年割額
左 の 財 源 内 訳当該年度末までの支出予定額一般財源
7 1 令和
土木費 2年度 81,440 35,200 25,900 20,340 81,440 81,440 19.9
3年度 270,000 148,500 109,300 12,200 270,000 65.8
4年度 58,761 27,500 20,200 11,061 58,761 14.3
計 410,201 211,200 155,400 43,601 81,440 81,440 328,761 100.0
9 3 令和
教育費 2年度 232,797 37,848 70,900 124,046 3 232,797 232,797 30.0
3年度 543,193 51,916 97,300 393,976 1 543,193 70.0
計 775,990 89,764 168,200 518,022 4 232,797 232,797 543,193 100.0
9 5 令和
教育費 2年度 264,463 237,900 26,563 264,463 264,463 25.8
3年度 760,677 684,500 76,177 760,677 74.2
計 1,025,140 922,400 102,740 264,463 264,463 760,677 100.0
そうふけ公民館施設管理に要する経費(ふれあい文化館大規模改修工事)
社会教育費
橋りょう維持修繕に要する経費(市井橋橋梁補修工事)
道路橋りょう費
中学校施設整備改修事業(原山中学校改修工事)
中学校費
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
小倉台小学校施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度
高花小学校施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度
木刈中学校(増築)施設取得事業 自 平成 2 年度
(校舎) 至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
自 平成 2 年度
至 令和 元 年度
原山中学校(増築)設計委託費 自 平成 3 年度
(校舎) 至 令和 元 年度
1,393
27,595 24,808
1,394 1,394
令和 2 年度 1,393
令和 3 年度
小倉台小学校用地取得事業
令和 2 年度 14,217
10,738
1,581,072 1,570,334高花小学校用地取得事業
令和 2 年度 10,738
14,217
1,611,597 1,597,380
小倉台小学校屋外運動場整備事業
令和 2 年度 1,052
1,052
20,800 19,748高花小学校屋外運動場整備事業
令和 2 年度 1,052
14,978
703,189 688,211
令和 2 年度 14,978
1,052
20,800 19,748
2,058,583 2,001,895
令和 2 年度 56,688
55,939
2,052,116 1,996,177
令和 2 年度 55,939
特定財源一般財源
期間 期間
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 由 限度額前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
56,688
135
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
原山中学校(増築)施設取得事業 自 平成 4 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
西の原小学校設計委託費 自 平成 4 年度
(校舎、屋内運動場、プール) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
西の原中学校設計委託費 自 平成 4 年度
(校舎、屋内運動場、プール、柔剣道場) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
西の原小学校施設取得事業 自 平成 5 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
西の原中学校施設取得事業 自 平成 5 年度(校舎、屋内運動場、プール、柔剣道場、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度15,446
5,137
402,621 382,038
15,446
西の原保育所施設取得事業
令和 2 年度 5,137
2,168,802 1,954,525
160,799 160,799
令和 2 年度 53,478 53,478
45,675
1,929,196 1,746,185
137,336 137,336
2,751
令和 2 年度 45,675
1,373
27,256 23,132
2,751
16,673
西の原保育所設計委託費
令和 2 年度 1,373
8,336
2,231,986 2,206,977
16,673
19,049
西の原中学校用地取得事業
令和 2 年度 8,336
9,524
1,800,506 1,771,933
19,049
13,110
西の原小学校用地取得事業
令和 2 年度 9,524
6,541
129,893 110,242
13,110
12,594
令和 2 年度 6,541
6,284
124,783 105,905
12,594
2 年度 6,284
356,316 338,654
11,783 11,783
令和 2 年度 5,879 5,879
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 5 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
原小学校設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎、屋内運動場、プール) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
小倉台小学校(増築)設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
高花小学校(増築)設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
小倉台小学校(増築)施設整備委託 自 平成 6 年度
費(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
高花小学校(増築)施設整備委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 6 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 6 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度432,702
86,253
2,726,538 2,207,583
432,702
70,547
原小学校施設整備委託費
令和 2 年度 86,253
17,637
2,075,909 1,987,725
70,547
59,579
原小学校用地取得事業
令和 2 年度 17,637
14,853
295,709 221,277
59,579
令和 2 年度 14,853
348,522 300,455
38,475 38,475
令和 2 年度 9,592 9,592
1,071
21,304 17,014
3,219 3,219
4,268
令和 2 年度 1,071
1,419
28,240 22,553
4,268
令和 2 年度 1,419
7,661
152,565 114,180
30,724
令和 2 年度 7,661
1,045
53,773 48,538
4,190
30,724
牧の原給食センター設計委託費
令和 2 年度 1,045
4,639
339,976 321,421
13,916
4,190
西の原保育所用地取得事業
令和 2 年度 4,639
13,916
136
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 4 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 5 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
原小学校設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎、屋内運動場、プール) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
小倉台小学校(増築)設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
高花小学校(増築)設計委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
小倉台小学校(増築)施設整備委託 自 平成 6 年度
費(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
高花小学校(増築)施設整備委託費 自 平成 6 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 6 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 6 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度432,702
86,253
2,726,538 2,207,583
432,702
70,547
原小学校施設整備委託費
令和 2 年度 86,253
17,637
2,075,909 1,987,725
70,547
59,579
原小学校用地取得事業
令和 2 年度 17,637
14,853
295,709 221,277
59,579
令和 2 年度 14,853
348,522 300,455
38,475 38,475
令和 2 年度 9,592 9,592
1,071
21,304 17,014
3,219 3,219
4,268
令和 2 年度 1,071
1,419
28,240 22,553
4,268
令和 2 年度 1,419
7,661
152,565 114,180
30,724
令和 2 年度 7,661
1,045
53,773 48,538
4,190
30,724
牧の原給食センター設計委託費
令和 2 年度 1,045
4,639
339,976 321,421
13,916
4,190
西の原保育所用地取得事業
令和 2 年度 4,639
13,916
137
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 6 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 7 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
原小学校施設取得事業 自 平成 7 年度
(屋外運動場等) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 8 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
草深ふれあい文化館施設設計委託 自 平成 8 年度
費 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 8 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
西の原小学校増築工事施設整備委 自 平成 9 年度
託費 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 9 年度
自 平成 9 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
自 平成 9 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
985
19,668 10,772
7,911
191,696
小倉台図書館施設設計委託費
令和 2 年度 985
23,844
476,367 260,827
191,696
草深ふれあい文化館施設整備事業
令和 2 年度 23,844
7,911
275,590 250,103
22,314 22,314
令和 2 年度 3,173 3,173
1,428
28,494 18,476
8,590 8,590
西の原小学校増築工事設計委託費
令和 2 年度 1,428
4,553
90,854 58,903
27,398 27,398
56,974
令和 2 年度 4,553
9,496
189,912 123,442
56,974
20,075
草深ふれあい文化館用地取得事業
令和 2 年度 9,496
4,005
79,877 55,797
20,075
37,568
令和 2 年度 4,005
7,495
1,163,169 1,118,106
37,568
7,339
牧の原給食センター施設整備事業
令和 2 年度 7,495
1,835
249,195 240,021
7,339
牧の原給食センター用地取得事業
令和 2 年度 1,835
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
西の原中学校(増築)設計委託費 自 平成 15 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
西の原中学校(増築)施設取得事業 自 平成 15 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 13 年度
ふれあいセンターいんば施設取得 自 平成 22 年度
事業 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
いには野小学校用地取得事業 152,222 80,117
64,093 64,093
令和 2 年度 8,012 8,012
いには野小学校設計委託費 131,648 69,062
55,653 55,653
令和 2 年度 6,933 6,933
22,885
319,592 227,946
68,761 68,761
12,037
令和 2 年度 22,885
1,090
ふれあいセンターいんば設計委託費 21,822 8,695
12,037
22,662
令和 2 年度 1,090
3,766
もとの保育所施設取得事業 63,941 37,513
22,662
16,252
令和 2 年度 3,766
3,250
もとの保育所用地取得事業 52,006 32,504
16,252
6,790
令和 2 年度 3,250
1,355
もとの保育所設計委託費 21,640 13,495
6,790
17,696
令和 2 年度 1,355
5,893
223,277 199,688
17,696
令和 2 年度 5,893
657
11,509 9,536
1,316
令和 2 年度 657
1,316
138
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
西の原中学校(増築)設計委託費 自 平成 15 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
西の原中学校(増築)施設取得事業 自 平成 15 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 13 年度
ふれあいセンターいんば施設取得 自 平成 22 年度
事業 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
いには野小学校用地取得事業 152,222 80,117
64,093 64,093
令和 2 年度 8,012 8,012
いには野小学校設計委託費 131,648 69,062
55,653 55,653
令和 2 年度 6,933 6,933
22,885
319,592 227,946
68,761 68,761
12,037
令和 2 年度 22,885
1,090
ふれあいセンターいんば設計委託費 21,822 8,695
12,037
22,662
令和 2 年度 1,090
3,766
もとの保育所施設取得事業 63,941 37,513
22,662
16,252
令和 2 年度 3,766
3,250
もとの保育所用地取得事業 52,006 32,504
16,252
6,790
令和 2 年度 3,250
1,355
もとの保育所設計委託費 21,640 13,495
6,790
17,696
令和 2 年度 1,355
5,893
223,277 199,688
17,696
令和 2 年度 5,893
657
11,509 9,536
1,316
令和 2 年度 657
1,316
139
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
いには野小学校施設取得事業 自 平成 22 年度
(校舎、屋内運動場、プール、屋外環境施設等) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 11 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 10 年度
印旛中学校施設取得事業 自 平成 22 年度
(校舎) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 11 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
滝野小学校施設取得事業 自 平成 22 年度
(校舎、屋外運動場、屋外環境緑化施設) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度42,650
8,530
滝野中学校用地取得事業 136,481 85,301
42,650
31,769
令和 2 年度 8,530
6,339
滝野中学校設計委託費 101,255 63,147
31,769
248,775
令和 2 年度 6,339
41,348
702,088 411,965
248,775
51,645
令和 2 年度 41,348
10,329
滝野小学校用地取得事業 165,265 103,291
51,645
35,256
令和 2 年度 10,329
7,034
滝野小学校設計委託費 112,367 70,077
35,256
229,428
令和 2 年度 7,034
25,404
508,012 253,180
229,428
57,100
令和 2 年度 25,404
7,137
印旛中学校用地取得事業 135,612 71,375
57,100
14,822
令和 2 年度 7,137
1,847
印旛中学校設計委託費 35,068 18,399
14,822
令和 2 年度 1,847
1,258,169 626,533
568,720 568,720
令和 2 年度 62,916 62,916
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
滝野中学校施設取得事業 自 平成 22 年度
(校舎、屋外運動場、屋外環境緑化施設) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 11 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
27,176
129,622 102,446中央駅北コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 27,176
26,774
122,906 96,132中央駅南コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 26,774
137
661 524
118,544
第3期ちば電子申請システムサービス利用
令和 2 年度 137
228,133 82,398
118,544
27,191 27,191
1,789,469
国営印旛沼二期土地改良事業 1,789,469
1,789,469
県営かんがい排水事業(埜原地区)負担金
令和 2 年度
令和 3 年度
46,986
令和 2 年度
9,397
印旛沼開発緊急改築事業 143,072 86,689
46,986
令和 2 年度 9,397
瀬戸幼稚園施設取得事業 10,777 8,974
902 902
令和 2 年度 901 901
令和 3 年度
印旛給食センター用地取得事業 8,760 4,380
3,942 3,942
令和 2 年度 438 438
34,814
591,153 346,874
209,465 209,465
令和 2 年度 34,814
140
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
滝野中学校施設取得事業 自 平成 22 年度
(校舎、屋外運動場、屋外環境緑化施設) 至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 8 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 11 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 22 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 7 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
27,176
129,622 102,446中央駅北コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 27,176
26,774
122,906 96,132中央駅南コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 26,774
137
661 524
118,544
第3期ちば電子申請システムサービス利用
令和 2 年度 137
228,133 82,398
118,544
27,191 27,191
1,789,469
国営印旛沼二期土地改良事業 1,789,469
1,789,469
県営かんがい排水事業(埜原地区)負担金
令和 2 年度
令和 3 年度
46,986
令和 2 年度
9,397
印旛沼開発緊急改築事業 143,072 86,689
46,986
令和 2 年度 9,397
瀬戸幼稚園施設取得事業 10,777 8,974
902 902
令和 2 年度 901 901
令和 3 年度
印旛給食センター用地取得事業 8,760 4,380
3,942 3,942
令和 2 年度 438 438
34,814
591,153 346,874
209,465 209,465
令和 2 年度 34,814
141
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 27 年度
至 令和 元 年度
自 平成 28 年度
至 令和 元 年度
自 平成 28 年度
至 令和 元 年度
自 平成 28 年度
至 令和 元 年度
自 平成 28 年度
至 令和 元 年度
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度
千葉県自治体情報セキュリティクラウド運営業務委託
令和 2 年度 2,192
2,048
20,089 13,943印西市ファミリーサポートセンター事業業務委託
令和 2 年度 6,146 4,098
令和 3
2 年度 5,708
608
令和 3
令和 3
2,192
10,859 6,475
2,192 2,192
年度
年度
年度
5,100 1,884
30,879 16,911
6,984 5,100
小林学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 6,984
5,100 608
24,149 12,733
5,708 5,100
1,884
小林第2学童クラブ管理運営委託
令和
2,895
43,425 26,055
8,685 5,790 2,895
小林子育て支援センター管理運営委託
令和 2 年度 8,685 5,790
令和 3 年度
2,448
12,153 7,257
2,448
印旛医科器械歴史資料館管理運営業務委託
令和 2 年度 2,448
2,448令和 3 年度
2,601
36,785 29,350六合学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 7,435 4,834
20,713
87,404 66,691船穂コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 20,713
21,021
92,749 71,728永治コミュニティセンター管理運営委託
令和 2 年度 21,021
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
3 年度
18,634印西市シティプロモーション支援業務委託
令和 2 年度 23,689
令和
印西市総合計画策定支援業務委託
令和 2 年度 11,250
29,121 29,121
23,689
71,444
2 年度 8,964
11,250
24,747 13,497
3,055
15,279
12,224
第3期ちば電子調達システム使用料
令和 2 年度 3,055
8,964
29,160 20,196
12,224
印西市固定資産税路線価等評価業務委託
令和
3,894
45,037 17,955
18,088 10,200 7,888
牧の原学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 8,994 5,100
138,944
1,125,336 986,392印西市学校給食調理等業務委託
令和 2 年度 138,944
国営造成施設管理体制整備促進事業負担金
令和 2 年度 3,769 3,769
18,845 7,538
7,538 7,538
ふれあいサポートセンターいんざい管理運営業務委託
令和 2 年度 51,283 19,085 32,198
117,477 66,194
木下学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 10,936 5,100 5,836
32,828 10,956
10,936 5,100 5,836令和 3 年度
142
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度
自 平成 29 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度 自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
自 平成 30 年度
至 令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
3 年度
18,634印西市シティプロモーション支援業務委託
令和 2 年度 23,689
令和
印西市総合計画策定支援業務委託
令和 2 年度 11,250
29,121 29,121
23,689
71,444
2 年度 8,964
11,250
24,747 13,497
3,055
15,279
12,224
第3期ちば電子調達システム使用料
令和 2 年度 3,055
8,964
29,160 20,196
12,224
印西市固定資産税路線価等評価業務委託
令和
3,894
45,037 17,955
18,088 10,200 7,888
牧の原学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 8,994 5,100
138,944
1,125,336 986,392印西市学校給食調理等業務委託
令和 2 年度 138,944
国営造成施設管理体制整備促進事業負担金
令和 2 年度 3,769 3,769
18,845 7,538
7,538 7,538
ふれあいサポートセンターいんざい管理運営業務委託
令和 2 年度 51,283 19,085 32,198
117,477 66,194
木下学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 10,936 5,100 5,836
32,828 10,956
10,936 5,100 5,836令和 3 年度
143
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 2 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 3
印西市都市マスタープラン及び印西市緑の基本計画策定支援業務委託
令和 2
2,267
6,792 2,258
2,267
5,861
9,749 7,275
7,275 2,474
25,359ひとり親家庭等生活向上事業業務委託
令和 2 年度
高齢者就労支援センター管理運営業務委託
令和 2 年度 2,267
2,267
5,121
8,856 3,735印西市障がい者プラン(印西市障害者基本計画及び印西市障害福祉計画)策定業務委託
5,121
9,749
印西市地域福祉計画策定業務委託
4,455
7,678 3,223
4,455
2,474
花見警備業務委託
令和 2 年度 3,116 3,116
4,155 1,039
年度
花見用仮設トイレ借上料
令和 2 年度 311 311
389 78
年度 11,319 11,319
23,100 11,781
大森図書館システム移設及び保管業務委託
令和 2 年度 1,749 1,749
3,090 1,341
文化ホールグランドピアノ保管管理業務委託(その1)
令和 2 年度 357 357
524 167
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
寄附金申込フォーム使用料
令和 2 年度 1,301 1,301
1,301
マルチペイメントサービス納付システム手数料
令和 2 年度 274 274
274
印西市長選挙に伴う投開票所備品賃貸借料
令和 2 年度 2,055 2,055
2,055
印西市長選挙に伴う投票事務等労働者派遣契約
令和 2 年度 4,201 4,201
4,201
文化ホールグランドピアノ保管管理業務委託(その2)
令和 2 年度 361 361
523 162
文化ホールグランドピアノ保管管理業務委託(その3)
令和 2 年度 347 347
515 168
印西市議会会議システム更新設計業務委託
令和 2 年度 4,585 4,585
4,585
市民活動支援センター管理運営委託
令和 2 年度 14,059 14,059
73,735
59,676 59,676
東京2020オリンピック・パラリンピックチケット購入
令和 2 年度 1,294 1,294
1,294
144
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
寄附金申込フォーム使用料
令和 2 年度 1,301 1,301
1,301
マルチペイメントサービス納付システム手数料
令和 2 年度 274 274
274
印西市長選挙に伴う投開票所備品賃貸借料
令和 2 年度 2,055 2,055
2,055
印西市長選挙に伴う投票事務等労働者派遣契約
令和 2 年度 4,201 4,201
4,201
文化ホールグランドピアノ保管管理業務委託(その2)
令和 2 年度 361 361
523 162
文化ホールグランドピアノ保管管理業務委託(その3)
令和 2 年度 347 347
515 168
印西市議会会議システム更新設計業務委託
令和 2 年度 4,585 4,585
4,585
市民活動支援センター管理運営委託
令和 2 年度 14,059 14,059
73,735
59,676 59,676
東京2020オリンピック・パラリンピックチケット購入
令和 2 年度 1,294 1,294
1,294
145
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
子どもふれあいセンター管理運営委託
令和 2 年度 15,483 2,674 12,809
47,497
32,014 5,348 26,666
福祉作業所コスモス管理運営委託
令和 2 年度 43,747 2,250 41,497
131,518
87,771 4,500 83,271
中央老人福祉センター及び印西地域福祉センター管理運営委託
令和 2 年度 73,258 73,258
220,072
146,814 146,814
障害児放課後対策事業所管理運営委託
令和 2 年度 19,988 14,991 4,997
59,964
39,976 29,982 9,994
内野学童クラブ新設工事設計業務委託
令和 2 年度 6,521 6,521
6,521
原第3学童クラブ新設工事設計業務委託
令和 2 年度 6,424 6,424
6,424
小倉台第2学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 10,257 5,100 5,157
30,906
20,649 10,200 10,449
小倉台学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 10,432 5,100 5,332
31,098
20,666 10,200 10,466
木刈学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 18,126 4,100 14,026
54,352
36,226 8,200 28,026
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
健康づくりセンター運営管理業務委託
令和 2 年度 14,610 14,610
43,830
29,220 29,220
そうふけつどいの広場事業業務委託
令和 2
2,499
年度 6,261 4,172 2,089
18,789
12,528 8,352
1,549
4,176
174
4,372
令和 3 年度 2,823
本埜支所庁舎等改修工事に伴う庁内ネットワーク運用支援業務委託
令和 2 年度 1,549
2,823
本埜支所庁舎等改修工事に伴う戸籍システム機器移設業務委託
令和 2 年度 174 174
348
令和 3 年度 174
56,386
111,540
令和 3 年度 55,154 55,154
1,025
3,524
令和 3 年度 2,499
印旛中央土地区画整理事業に係る環境影響評価業務委託
令和 2 年度 56,386
本埜支所庁舎等改修工事に伴う引越し業務委託
令和 2 年度 1,025
文化ホール・大森図書館大規模改修工事に伴う備品・蔵書等運搬業務委託
令和 2 年度 4,515 4,515
9,923 5,408
小倉台第3学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 21,052 10,201 10,851
63,110
42,058 20,402 21,656
印西市外国語指導助手派遣業務委託
令和 2 年度 65,351 65,351
196,053
130,702 130,702
146
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
令和 元 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
令和 元 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
健康づくりセンター運営管理業務委託
令和 2 年度 14,610 14,610
43,830
29,220 29,220
そうふけつどいの広場事業業務委託
令和 2
2,499
年度 6,261 4,172 2,089
18,789
12,528 8,352
1,549
4,176
174
4,372
令和 3 年度 2,823
本埜支所庁舎等改修工事に伴う庁内ネットワーク運用支援業務委託
令和 2 年度 1,549
2,823
本埜支所庁舎等改修工事に伴う戸籍システム機器移設業務委託
令和 2 年度 174 174
348
令和 3 年度 174
56,386
111,540
令和 3 年度 55,154 55,154
1,025
3,524
令和 3 年度 2,499
印旛中央土地区画整理事業に係る環境影響評価業務委託
令和 2 年度 56,386
本埜支所庁舎等改修工事に伴う引越し業務委託
令和 2 年度 1,025
文化ホール・大森図書館大規模改修工事に伴う備品・蔵書等運搬業務委託
令和 2 年度 4,515 4,515
9,923 5,408
小倉台第3学童クラブ管理運営委託
令和 2 年度 21,052 10,201 10,851
63,110
42,058 20,402 21,656
印西市外国語指導助手派遣業務委託
令和 2 年度 65,351 65,351
196,053
130,702 130,702
147
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 6 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 4 年度
平成 1 年度
自 令和 3 年度
至 令和 5 年度
平成 1 年度
平成 1 年度
ヘルスアップ教室運営管理業務委託
令和 2 年度 12,703 12,703
38,110
25,407 25,407
印西市地域防災計画等の改訂及び防災アセスメント調査業務委託
令和 2 年度
47,900
47,900 47,900
土地改良施設維持管理適正化事業(飛里橋落し)
令和 2 年度 798 798
5,490
4,692 4,692
そうふけ図書館システム移設及び保管業務委託
令和 2 年度 1,072 1,072
2,278
令和 3 年度 1,206 1,206
ふれあい文化館大規模改修工事に伴う備品・蔵書等運搬業務委託
令和 2 年度 8,763 8,763
15,864
令和 3 年度 7,101 7,101
花見警備業務委託
令和 2 年度 1,063 1,063
4,993
令和 3 年度 3,930 3,930
第3次印西市環境基本計画策定業務委託
令和 2 年度 14,999 14,999
19,845
4,846 4,846令和 3 年度
花見用仮設トイレ借上料
令和 2 年度 74 74
387
令和 3 年度 313 313
印西市学校給食調理等業務委託
令和 2 年度 359,512 359,512
1,903,788
1,544,276 1,544,276
148
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
特定財源一般財源
期間 期間事 由 限度額
前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
平成 1 年度
債務負担行為未払残高集計表
増減率(%)
△ 19.3
23.3
1.0
2,552 2,552
5,892
令和 3 年度 3,340 3,340
印西市スポーツ推進基本計画策定業務委託
令和 2 年度
4,432,900
合 計 7,542,297 7,621,054
令和元年度末見込額 (千円) 令和2年度末見込額 (千円)
新住宅市街地開発事業区域分 3,948,300 3,188,154
そ の 他 区 域 分 3,593,997
149
当該年度中 当該年度中起債見込額 元金償還見込額
千円 千円 千円 千円 千円(1) 総 務 6,833,218 6,341,663 0 732,947 5,608,716(2) 民 生 257,814 223,108 60,400 35,242 248,266(3) 衛 生 294,738 268,431 0 26,753 241,678(4) 土 木 1,527,320 1,454,672 337,000 157,181 1,634,491(5) 消 防 95,343 773,202 41,800 21,391 793,611(6) 教 育 5,538,960 4,892,157 1,368,300 620,977 5,639,480
14,547,393 13,953,233 1,807,500 1,594,491 14,166,242
地方債現在高集計表前年度末現在高見込額(千円)
当該年度末現在高見込額(千円)
増 減 率(%)
1,495,229 1,088,333 △ 27.212,458,004 13,077,909 5.013,953,233 14,166,242 1.5
当該年度末現在高見込額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
前々年度末現在高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込
合 計
区 分
普 通 債
合 計
新住宅市街地開発事業区域分
そ の 他
150
当該年度中 当該年度中起債見込額 元金償還見込額
千円 千円 千円 千円 千円(1) 総 務 6,833,218 6,341,663 0 732,947 5,608,716(2) 民 生 257,814 223,108 60,400 35,242 248,266(3) 衛 生 294,738 268,431 0 26,753 241,678(4) 土 木 1,527,320 1,454,672 337,000 157,181 1,634,491(5) 消 防 95,343 773,202 41,800 21,391 793,611(6) 教 育 5,538,960 4,892,157 1,368,300 620,977 5,639,480
14,547,393 13,953,233 1,807,500 1,594,491 14,166,242
地方債現在高集計表前年度末現在高見込額(千円)
当該年度末現在高見込額(千円)
増 減 率(%)
1,495,229 1,088,333 △ 27.212,458,004 13,077,909 5.013,953,233 14,166,242 1.5
当該年度末現在高見込額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
前々年度末現在高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込
合 計
区 分
普 通 債
合 計
新住宅市街地開発事業区域分
そ の 他
印 西 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
151
152
議 案 第 1 2 号
令 和 2 年 度 印 西 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
令 和 2 年 度 印 西 市 の 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9 , 2 8 0 , 2 6 6 千 円 と 定 め る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に
よ る 。
( 歳 出 予 算 の 流 用 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 条 第 2 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額
を 流 用 す る こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。
( 1 ) 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 さ れ た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の
各 項 の 間 の 流 用
令 和 2 年 2 月 1 8 日 提 出
印 西 市 長 板 倉 正 直
153
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 国民健康保険税 2,050,885
1 国民健康保険税 2,050,885
2 使用料及び手数料 1
1 手数料 1
3 国庫支出金 748
1 国庫補助金 748
4 県支出金 6,633,230
1 県補助金 6,633,229
2 財政安定化基金交付金 1
5 繰入金 553,377
1 他会計繰入金 542,881
2 基金繰入金 10,496
6 繰越金 30,000
1 繰越金 30,000
7 諸収入 12,025
1 延滞金、加算金及び過料 12,003
2 雑入 22
市預金利子 -
金 額
154
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 国民健康保険税 2,050,885
1 国民健康保険税 2,050,885
2 使用料及び手数料 1
1 手数料 1
3 国庫支出金 748
1 国庫補助金 748
4 県支出金 6,633,230
1 県補助金 6,633,229
2 財政安定化基金交付金 1
5 繰入金 553,377
1 他会計繰入金 542,881
2 基金繰入金 10,496
6 繰越金 30,000
1 繰越金 30,000
7 諸収入 12,025
1 延滞金、加算金及び過料 12,003
2 雑入 22
市預金利子 -
金 額
(単位:千円)
款 項
9,280,266
金 額
歳 入 合 計
155
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 74,407
1 総務管理費 56,774
2 徴税費 14,982
3 運営協議会費 137
4 国保団体連合会負担金 2,514
2 保険給付費 6,578,576
1 療養諸費 5,852,492
2 高額療養費 690,568
3 移送費 101
4 出産育児諸費 29,415
5 葬祭諸費 6,000
3 国民健康保険事業費納付金 2,494,444
1 医療給付費分 1,709,341
2 後期高齢者支援金等分 586,214
3 介護納付金分 198,889
4 共同事業拠出金 3
1 共同事業拠出金 3
5 保健事業費 90,222
金 額
156
(単位:千円)
款 項
1 保健事業費 29,923
2 特定健康診査等事業費 60,299
6 諸支出金 12,614
1 償還金及び還付加算金 12,612
2 延滞金 1
3 繰出金 1
7 予備費 30,000
1 予備費 30,000
9,280,266
金 額
歳 出 合 計
157
158
印西市国民健康保険特別会計予算に関する説明書
159
160
1.総括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款
1 国民健康保険税 2,050,885 2,073,966 △23,081 22.1
2 使用料及び手数料 1 1 0 0.0
3 国庫支出金 748 0 748 0.0
4 県支出金 6,633,230 5,948,574 684,656 71.5
5 繰入金 553,377 541,119 12,258 6.0
6 繰越金 30,000 30,000 0 0.3
7 諸収入 12,025 12,011 14 0.1
9,280,266 8,605,671 674,595 100.0歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 構 成 比 ( % )
161
( 歳 出 ) (単位:千円)
款
1 総務費 74,407 80,113 △5,706 748 73,659 0.8
2 保険給付費 6,578,576 5,933,899 644,677 6,543,161 19,600 15,815 70.9
3 国民健康保険事業費納付金 2,494,444 2,453,670 40,774 1,061 420,723 2,072,660 26.9
4 共同事業拠出金 3 3 0 3 0.0
5 保健事業費 90,222 93,372 △3,150 89,008 1,214 1.0
6 諸支出金 12,614 14,614 △2,000 12,614 0.1
7 予備費 30,000 30,000 0 30,000 0.3
9,280,266 8,605,671 674,595 6,633,978 515,196 2,131,092 100.0歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本年度予算額の財源内訳
本年度予算構成比(%)
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 国民健康保険税 2,050,885 2,073,966 △ 23,081
1 国民健康保険税 2,050,885 2,073,966 △ 23,081
1 一般被保険者国民 2,049,614 2,054,389 △ 4,775 1 医療給付費分現年 1,401,269 ・一般被保険者(医療・現年分(普徴)) 1,177,430
健康保険税 課税分 ・一般被保険者(医療・現年分(特徴)) 223,839
2 後期高齢者支援金 380,921 ・一般被保険者(支援金・現年分(普徴)) 320,073
分現年課税分 ・一般被保険者(支援金・現年分(特徴)) 60,848
3 介護納付金分現年 129,495 ・第2号被保険者(介護・現年分) 129,495
課税分
4 医療給付費分滞納 97,721 ・一般被保険者(医療・滞納分) 97,721
繰越分
5 後期高齢者支援金 26,020 ・一般被保険者(支援金・滞納分) 26,020
分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納 14,188 ・第2号被保険者(介護・滞納分) 14,188
繰越分
2 退職被保険者等国 1,271 19,577 △ 18,306 1 医療給付費分現年 1 ・退職被保険者(退職医療・現年分) 1
民健康保険税 課税分
2 後期高齢者支援金 1 ・退職被保険者(退職支援金・現年分) 1
分現年課税分
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 国民健康保険税
162
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 国民健康保険税 2,050,885 2,073,966 △ 23,081
1 国民健康保険税 2,050,885 2,073,966 △ 23,081
1 一般被保険者国民 2,049,614 2,054,389 △ 4,775 1 医療給付費分現年 1,401,269 ・一般被保険者(医療・現年分(普徴)) 1,177,430
健康保険税 課税分 ・一般被保険者(医療・現年分(特徴)) 223,839
2 後期高齢者支援金 380,921 ・一般被保険者(支援金・現年分(普徴)) 320,073
分現年課税分 ・一般被保険者(支援金・現年分(特徴)) 60,848
3 介護納付金分現年 129,495 ・第2号被保険者(介護・現年分) 129,495
課税分
4 医療給付費分滞納 97,721 ・一般被保険者(医療・滞納分) 97,721
繰越分
5 後期高齢者支援金 26,020 ・一般被保険者(支援金・滞納分) 26,020
分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納 14,188 ・第2号被保険者(介護・滞納分) 14,188
繰越分
2 退職被保険者等国 1,271 19,577 △ 18,306 1 医療給付費分現年 1 ・退職被保険者(退職医療・現年分) 1
民健康保険税 課税分
2 後期高齢者支援金 1 ・退職被保険者(退職支援金・現年分) 1
分現年課税分
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 国民健康保険税163
(単位 : 千円)
節
3 介護納付金分現年 1 ・第2号被保険者(退職介護・現年分) 1
課税分
4 医療給付費分滞納 748 ・退職被保険者(退職医療・滞納分) 748
繰越分
5 後期高齢者支援金 179 ・退職被保険者(退職支援金・滞納分) 179
分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納 341 ・第2号被保険者(退職介護・滞納分) 341
繰越分
2 使用料及び手数料 1 1 0
1 手数料 1 1 0
1 総務手数料 1 1 0 1 総務手数料 1 ・総務手数料 1
3 国庫支出金 748 0 748
1 国庫補助金 748 0 748
1 社会保障・税番号 748 0 748 1 社会保障・税番号 748 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 748
制度システム整備 制度システム整備
費補助金 費補助金
4 県支出金 6,633,230 5,948,574 684,656
1 県補助金 6,633,229 5,948,573 684,656
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国民健康保険税,使用料及び手数料,国庫支出金,県支出金
164
(単位 : 千円)
節
1 保険給付費等交付 6,633,229 5,948,573 684,656 1 保険給付費等交付 6,543,161 ・保険給付費等交付金(普通交付金) 6,543,161
金 金(普通交付金)
2 保険給付費等交付 90,068 ・保険者努力支援分 15,191
金(特別交付金) ・特別調整交付金分 12,216
・県繰入金(2号分) 42,811
・特定健康診査等負担金 19,850
2 財政安定化基金交付金 1 1 0
1 財政安定化基金交 1 1 0 1 財政安定化基金交 1 ・財政安定化基金交付金 1
付金 付金
5 繰入金 553,377 541,119 12,258
1 他会計繰入金 542,881 541,119 1,762
1 一般会計繰入金 542,881 541,119 1,762 1 保険基盤安定繰入 263,430 ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 263,430
金(保険税軽減分
)
2 保険基盤安定繰入 157,293 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 157,293
金(保険者支援分
)
3 職員給与費等繰入 74,857 ・職員給与費等繰入金 74,857
金
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 県支出金,繰入金165
(単位 : 千円)
節
4 出産育児一時金等 19,600 ・出産育児一時金等繰入金 19,600
繰入金
5 財政安定化支援事 27,701 ・財政安定化支援事業繰入金 27,701
業繰入金
2 基金繰入金 10,496 0 10,496
1 財政調整基金繰入 10,496 0 10,496 1 財政調整基金繰入 10,496 ・財政調整基金繰入金 10,496
金 金
6 繰越金 30,000 30,000 0
1 繰越金 30,000 30,000 0
1 その他繰越金 30,000 30,000 0 1 その他繰越金 30,000 ・その他繰越金 30,000
7 諸収入 12,025 12,011 14
1 延滞金、加算金及び過 12,003 12,003 0
料
1 一般被保険者延滞 12,000 12,000 0 1 一般被保険者延滞 12,000 ・一般被保険者延滞金 12,000
金 金
2 退職被保険者等延 1 1 0 1 退職被保険者等延 1 ・退職被保険者等延滞金 1
滞金 滞金
3 一般被保険者加算 1 1 0 1 一般被保険者加算 1 ・一般被保険者加算金 1
金 金
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 繰入金,繰越金,諸収入
(単位 : 千円)
節
4 退職被保険者等加 1 1 0 1 退職被保険者等加 1 ・退職被保険者等加算金 1
算金 算金
2 雑入 22 7 15
1 一般被保険者第三 1 1 0 1 一般被保険者第三 1 ・一般被保険者第三者納付金 1
者納付金 者納付金
2 退職被保険者等第 1 1 0 1 退職被保険者等第 1 ・退職被保険者等第三者納付金 1
三者納付金 三者納付金
3 一般被保険者返納 2 2 0 1 一般被保険者返納 1 ・一般被保険者返納金 1
金 金
2 一般被保険者返納 1 ・一般被保険者返納金過年度分 1
金過年度分
4 退職被保険者等返 2 2 0 1 退職被保険者等返 1 ・退職被保険者等返納金 1
納金 納金
2 退職被保険者等返 1 ・退職被保険者等返納金過年度分 1
納金過年度分
5 雑入 16 1 15 1 雑入 16 ・雑入 1
・事業参加者負担金 15
市預金利子 - 1 △ 1
市預金利子 - 1 △ 1
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入
166
(単位 : 千円)
節
4 退職被保険者等加 1 1 0 1 退職被保険者等加 1 ・退職被保険者等加算金 1
算金 算金
2 雑入 22 7 15
1 一般被保険者第三 1 1 0 1 一般被保険者第三 1 ・一般被保険者第三者納付金 1
者納付金 者納付金
2 退職被保険者等第 1 1 0 1 退職被保険者等第 1 ・退職被保険者等第三者納付金 1
三者納付金 三者納付金
3 一般被保険者返納 2 2 0 1 一般被保険者返納 1 ・一般被保険者返納金 1
金 金
2 一般被保険者返納 1 ・一般被保険者返納金過年度分 1
金過年度分
4 退職被保険者等返 2 2 0 1 退職被保険者等返 1 ・退職被保険者等返納金 1
納金 納金
2 退職被保険者等返 1 ・退職被保険者等返納金過年度分 1
納金過年度分
5 雑入 16 1 15 1 雑入 16 ・雑入 1
・事業参加者負担金 15
市預金利子 - 1 △ 1
市預金利子 - 1 △ 1
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入167
(単位 : 千円)
節
9,280,266 8,605,671 674,595歳 入 合 計
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 諸収入
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 総務費 74,407 80,113 △5,706 748 73,659
1 総務管理費 56,774 62,445 △5,671 748 56,026
1 一般管理 56,774 62,445 △5,671 748 56,026 1 報酬 1,091 ・一般管理事務に要する経費 29,259
費 3 職員手当等 154 ・給付事務に要する経費 4,382
8 旅費 40 ・国保事務電算処理に要する 21,489
10 需用費 2,671 経費
消耗品費 832 ・求償事務委託に要する経費 363
印刷製本費 1,839 ・会計年度任用職員に要する 1,281
11 役務費 7,739 経費
12 委託料 45,047
18 負担金、補 32
助及び交付
金
2 徴税費 14,982 14,951 31 14,982
1 賦課徴収 14,982 14,951 31 14,982 8 旅費 10 ・賦課徴収に要する経費 14,982
費 10 需用費 2,831
消耗品費 305
燃料費 37
印刷製本費 2,416
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
168
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 総務費 74,407 80,113 △5,706 748 73,659
1 総務管理費 56,774 62,445 △5,671 748 56,026
1 一般管理 56,774 62,445 △5,671 748 56,026 1 報酬 1,091 ・一般管理事務に要する経費 29,259
費 3 職員手当等 154 ・給付事務に要する経費 4,382
8 旅費 40 ・国保事務電算処理に要する 21,489
10 需用費 2,671 経費
消耗品費 832 ・求償事務委託に要する経費 363
印刷製本費 1,839 ・会計年度任用職員に要する 1,281
11 役務費 7,739 経費
12 委託料 45,047
18 負担金、補 32
助及び交付
金
2 徴税費 14,982 14,951 31 14,982
1 賦課徴収 14,982 14,951 31 14,982 8 旅費 10 ・賦課徴収に要する経費 14,982
費 10 需用費 2,831
消耗品費 305
燃料費 37
印刷製本費 2,416
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費169
(単位 : 千円)
節
修繕料 73
11 役務費 5,308
12 委託料 6,802
13 使用料及び 2
賃借料
18 負担金、補 29
助及び交付
金
3 運営協議会費 137 167 △30 137
1 運営協議 137 167 △30 137 8 旅費 4 ・国保運営協議会事務に要す 137
会費 10 需用費 11 る経費
消耗品費 11
12 委託料 122
4 国保団体連合 2,514 2,550 △36 2,514
会負担金
1 国保団体 2,514 2,550 △36 2,514 18 負担金、補 2,514 ・国保団体連合会負担金 2,514
連合会負 助及び交付
担金 金
2 保険給付費 6,578,576 5,933,899 644,677 6,543,161 19,600 15,815
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費,保険給付費
(単位 : 千円)
節
1 療養諸費 5,852,492 5,215,575 636,917 5,852,492
1 一般被保 5,803,833 5,077,678 726,155 5,803,833 18 負担金、補 5,803,833 ・一般被保険者療養給付費 5,803,833
険者療養 助及び交付
給付費 金
2 退職被保 1 83,320 △83,319 1 18 負担金、補 1 ・退職被保険者等療養給付費 1
険者等療 助及び交付
養給付費 金
3 一般被保 35,846 41,322 △5,476 35,846 18 負担金、補 35,846 ・一般被保険者療養費 35,846
険者療養 助及び交付
費 金
4 退職被保 235 622 △387 235 18 負担金、補 235 ・退職被保険者等療養費 235
険者等療 助及び交付
養費 金
5 審査支払 12,577 12,633 △56 12,577 11 役務費 12,577 ・審査支払に要する経費 12,577
手数料
2 高額療養費 690,568 680,928 9,640 690,568
1 一般被保 689,468 666,572 22,896 689,468 18 負担金、補 689,468 ・一般被保険者高額療養費 689,468
険者高額 助及び交付
療養費 金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費
170
(単位 : 千円)
節
1 療養諸費 5,852,492 5,215,575 636,917 5,852,492
1 一般被保 5,803,833 5,077,678 726,155 5,803,833 18 負担金、補 5,803,833 ・一般被保険者療養給付費 5,803,833
険者療養 助及び交付
給付費 金
2 退職被保 1 83,320 △83,319 1 18 負担金、補 1 ・退職被保険者等療養給付費 1
険者等療 助及び交付
養給付費 金
3 一般被保 35,846 41,322 △5,476 35,846 18 負担金、補 35,846 ・一般被保険者療養費 35,846
険者療養 助及び交付
費 金
4 退職被保 235 622 △387 235 18 負担金、補 235 ・退職被保険者等療養費 235
険者等療 助及び交付
養費 金
5 審査支払 12,577 12,633 △56 12,577 11 役務費 12,577 ・審査支払に要する経費 12,577
手数料
2 高額療養費 690,568 680,928 9,640 690,568
1 一般被保 689,468 666,572 22,896 689,468 18 負担金、補 689,468 ・一般被保険者高額療養費 689,468
険者高額 助及び交付
療養費 金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費171
(単位 : 千円)
節
2 退職被保 500 14,017 △13,517 500 18 負担金、補 500 ・退職被保険者等高額療養費 500
険者等高 助及び交付
額療養費 金
3 一般被保 500 239 261 500 18 負担金、補 500 ・一般被保険者高額介護合算 500
険者高額 助及び交付 療養費
介護合算 金
療養費
4 退職被保 100 100 0 100 18 負担金、補 100 ・退職被保険者等高額介護合 100
険者等高 助及び交付 算療養費
額介護合 金
算療養費
3 移送費 101 130 △29 101
1 一般被保 100 100 0 100 18 負担金、補 100 ・一般被保険者移送費 100
険者移送 助及び交付
費 金
2 退職被保 1 30 △29 1 18 負担金、補 1 ・退職被保険者等移送費 1
険者等移 助及び交付
送費 金
4 出産育児諸費 29,415 31,516 △2,101 19,600 9,815
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費
(単位 : 千円)
節
1 出産育児 29,415 31,516 △2,101 19,600 9,815 11 役務費 15 ・出産育児一時金 29,415
一時金 18 負担金、補 29,400
助及び交付
金
5 葬祭諸費 6,000 5,750 250 6,000
1 葬祭費 6,000 5,750 250 6,000 18 負担金、補 6,000 ・葬祭費 6,000
助及び交付
金
3 国民健康保険事 2,494,444 2,453,670 40,774 1,061 420,723 2,072,660
業費納付金
1 医療給付費分 1,709,341 1,587,615 121,726 1,061 288,196 1,420,084
1 一般被保 1,709,341 1,585,616 123,725 1,061 288,196 1,420,084 18 負担金、補 1,709,341 ・一般被保険者医療給付費 1,709,341
険者医療 助及び交付
給付費分 金
退職被保 - 1,999 △1,999
険者等医
療給付費
分
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費,国民健康保険事業費納付金
172
(単位 : 千円)
節
1 出産育児 29,415 31,516 △2,101 19,600 9,815 11 役務費 15 ・出産育児一時金 29,415
一時金 18 負担金、補 29,400
助及び交付
金
5 葬祭諸費 6,000 5,750 250 6,000
1 葬祭費 6,000 5,750 250 6,000 18 負担金、補 6,000 ・葬祭費 6,000
助及び交付
金
3 国民健康保険事 2,494,444 2,453,670 40,774 1,061 420,723 2,072,660
業費納付金
1 医療給付費分 1,709,341 1,587,615 121,726 1,061 288,196 1,420,084
1 一般被保 1,709,341 1,585,616 123,725 1,061 288,196 1,420,084 18 負担金、補 1,709,341 ・一般被保険者医療給付費 1,709,341
険者医療 助及び交付
給付費分 金
退職被保 - 1,999 △1,999
険者等医
療給付費
分
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費,国民健康保険事業費納付金173
(単位 : 千円)
節
2 後期高齢者支 586,214 687,813 △101,599 98,870 487,344
援金等分
1 一般被保 586,214 687,134 △100,920 98,870 487,344 18 負担金、補 586,214 ・一般被保険者後期高齢者支 586,214
険者後期 助及び交付 援金等
高齢者支 金
援金等分
退職被保 - 679 △679
険者等後
期高齢者
支援金等
分
3 介護納付金分 198,889 178,242 20,647 33,657 165,232
1 介護納付 198,889 178,242 20,647 33,657 165,232 18 負担金、補 198,889 ・介護納付金 198,889
金分 助及び交付
金
4 共同事業拠出金 3 3 0 3
1 共同事業拠出 3 3 0 3
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 国民健康保険事業費納付金,共同事業拠出金
(単位 : 千円)
節
1 その他共 3 3 0 3 18 負担金、補 3 ・その他共同事業拠出金 3
同事業拠 助及び交付
出金 金
5 保健事業費 90,222 93,372 △3,150 89,008 1,214
1 保健事業費 29,923 33,064 △3,141 29,923
1 保健衛生 29,923 33,064 △3,141 29,923 10 需用費 357 ・保健衛生普及事務に要する 29,534
普及費 消耗品費 357 経費
11 役務費 2,556 ・ジェネリック医療品利用促 389
12 委託料 420 進に要する経費
18 負担金、補 26,590
助及び交付
金
2 特定健康診査 60,299 60,308 △9 59,085 1,214
等事業費
1 特定健康 60,299 60,308 △9 59,085 1,214 1 報酬 1,132 ・特定健康診査等事業に要す 50,700
診査等事 7 報償費 260 る経費
業費 8 旅費 67 ・データヘルス事業に要する 8,400
10 需用費 478 経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 共同事業拠出金,保健事業費
174
(単位 : 千円)
節
1 その他共 3 3 0 3 18 負担金、補 3 ・その他共同事業拠出金 3
同事業拠 助及び交付
出金 金
5 保健事業費 90,222 93,372 △3,150 89,008 1,214
1 保健事業費 29,923 33,064 △3,141 29,923
1 保健衛生 29,923 33,064 △3,141 29,923 10 需用費 357 ・保健衛生普及事務に要する 29,534
普及費 消耗品費 357 経費
11 役務費 2,556 ・ジェネリック医療品利用促 389
12 委託料 420 進に要する経費
18 負担金、補 26,590
助及び交付
金
2 特定健康診査 60,299 60,308 △9 59,085 1,214
等事業費
1 特定健康 60,299 60,308 △9 59,085 1,214 1 報酬 1,132 ・特定健康診査等事業に要す 50,700
診査等事 7 報償費 260 る経費
業費 8 旅費 67 ・データヘルス事業に要する 8,400
10 需用費 478 経費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 共同事業拠出金,保健事業費175
(単位 : 千円)
節
消耗品費 309 ・会計年度任用職員に要する 1,199
印刷製本費 169 経費
11 役務費 2,984
12 委託料 55,301
17 備品購入費 77
6 諸支出金 12,614 14,614 △2,000 12,614
1 償還金及び還 12,612 14,612 △2,000 12,612
付加算金
1 一般被保 12,000 14,000 △2,000 12,000 22 償還金、利 12,000 ・一般被保険者保険税還付金 12,000
険者保険 子及び割引
税還付金 料
2 退職被保 300 300 0 300 22 償還金、利 300 ・退職被保険者等保険税還付 300
険者等保 子及び割引 金
険税還付 料
金
3 償還金 1 1 0 1 22 償還金、利 1 ・国庫補助金等返還金 1
子及び割引
料
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保健事業費,諸支出金
(単位 : 千円)
節
4 一般被保 300 300 0 300 22 償還金、利 300 ・一般被保険者還付加算金 300
険者還付 子及び割引
加算金 料
5 退職被保 10 10 0 10 22 償還金、利 10 ・退職被保険者等還付加算金 10
険者等還 子及び割引
付加算金 料
6 保険給付 1 1 0 1 22 償還金、利 1 ・保険給付費等交付金償還金 1
費等交付 子及び割引
金償還金 料
2 延滞金 1 1 0 1
1 延滞金 1 1 0 1 21 補償、補填 1 ・延滞金 1
及び賠償金
3 繰出金 1 1 0 1
1 一般会計 1 1 0 1 27 繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
繰出金
7 予備費 30,000 30,000 0 30,000
1 予備費 30,000 30,000 0 30,000
1 予備費 30,000 30,000 0 30,000 90 予備費 30,000 ・予備費 30,000
9,280,266 8,605,671 674,595 6,633,978 515,196 2,131,092歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 諸支出金,予備費
176
(単位 : 千円)
節
4 一般被保 300 300 0 300 22 償還金、利 300 ・一般被保険者還付加算金 300
険者還付 子及び割引
加算金 料
5 退職被保 10 10 0 10 22 償還金、利 10 ・退職被保険者等還付加算金 10
険者等還 子及び割引
付加算金 料
6 保険給付 1 1 0 1 22 償還金、利 1 ・保険給付費等交付金償還金 1
費等交付 子及び割引
金償還金 料
2 延滞金 1 1 0 1
1 延滞金 1 1 0 1 21 補償、補填 1 ・延滞金 1
及び賠償金
3 繰出金 1 1 0 1
1 一般会計 1 1 0 1 27 繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
繰出金
7 予備費 30,000 30,000 0 30,000
1 予備費 30,000 30,000 0 30,000
1 予備費 30,000 30,000 0 30,000 90 予備費 30,000 ・予備費 30,000
9,280,266 8,605,671 674,595 6,633,978 515,196 2,131,092歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 諸支出金,予備費177
給 与 費 明 細 書
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 3 )
( )
( 3 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 154
前年度
比 較 154
本年度
前年度
比 較
(国民健康保険特別会計)
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
1 一 般 職
本年度 2,223 154 2,377
備 考
2,377
合計 (千円)
職員手当の内 訳
区 分
区 分
比 較 2,223 154 2,377 2,377
前年度
178
給 与 費 明 細 書
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 3 )
( )
( 3 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 154
前年度
比 較 154
本年度
前年度
比 較
(国民健康保険特別会計)
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
1 一 般 職
本年度 2,223 154 2,377
備 考
2,377
合計 (千円)
職員手当の内 訳
区 分
区 分
比 較 2,223 154 2,377 2,377
前年度
区 分 増減額 (千円) 備 考
給与改定に伴う
給 料 増減分
昇給に伴う 増加分
その他の増減分
職員手当 154
その他の増減分 期末手当 154
154
制度改正に伴う 増減分
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 理 由 別 内 訳 (千円) 説 明(千円)
179
180
印 西 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
181
182
議 案 第 1 3 号
令 和 2 年 度 印 西 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
令 和 2 年 度 印 西 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 , 4 8 8 , 7 8 3 千 円 と 定 め る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に
よ る 。
( 歳 出 予 算 の 流 用 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 条 第 2 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額
を 流 用 す る こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。
( 1 ) 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 さ れ た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の
各 項 の 間 の 流 用
令 和 2 年 2 月 1 8 日 提 出
印 西 市 長 板 倉 正 直
183
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 保険料 1,494,423
1 介護保険料 1,494,423
2 分担金及び負担金 200
1 負担金 200
3 国庫支出金 997,756
1 国庫負担金 899,467
2 国庫補助金 98,289
4 支払基金交付金 1,412,492
1 支払基金交付金 1,412,492
5 県支出金 802,458
1 県負担金 753,398
2 県補助金 49,060
6 財産収入 167
1 財産運用収入 167
7 繰入金 781,278
1 他会計繰入金 779,345
2 基金繰入金 1,933
8 繰越金 2
金 額
184
(単位:千円)
款 項
1 繰越金 2
9 諸収入 7
1 延滞金加算金及び過料 3
2 市預金利子 1
3 雑入 3
5,488,783
金 額
歳 入 合 計
185
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 65,439
1 総務管理費 65,439
2 保険給付費 5,085,738
1 介護サービス費 4,953,968
2 介護予防サービス費 131,770
3 地域支援事業費 305,960
1 地域支援事業費 305,522
2 その他諸費 438
4 保健福祉事業費 20,466
1 保健福祉事業費 20,466
5 財政安定化基金拠出金 1
1 財政安定化基金拠出金 1
6 基金積立金 167
1 基金積立金 167
7 諸支出金 1,012
1 償還金及び還付加算金 1,011
2 繰出金 1
8 予備費 10,000
金 額
186
(単位:千円)
款 項
1 予備費 10,000
5,488,783
金 額
歳 出 合 計
187
188
印西市介護保険特別会計予算に関する説明書
189
190
1.総括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款
1 保険料 1,494,423 1,405,005 89,418 27.2
2 分担金及び負担金 200 220 △20 0.0
3 国庫支出金 997,756 951,334 46,422 18.2
4 支払基金交付金 1,412,492 1,339,259 73,233 25.8
5 県支出金 802,458 762,648 39,810 14.6
6 財産収入 167 217 △50 0.0
7 繰入金 781,278 765,783 15,495 14.2
8 繰越金 2 2 0 0.0
9 諸収入 7 7 0 0.0
5,488,783 5,224,475 264,308 100.0歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 構 成 比 ( % )
191
( 歳 出 ) (単位:千円)
款
1 総務費 65,439 68,911 △3,472 165 63,629 1,645 1.2
2 保険給付費 5,085,738 4,815,066 270,672 1,652,865 2,008,866 1,424,007 92.6
3 地域支援事業費 305,960 309,057 △3,097 147,182 90,154 68,624 5.6
4 保健福祉事業費 20,466 20,211 255 20,466 0.4
5 財政安定化基金拠出金 1 1 0 1 0.0
6 基金積立金 167 217 △50 167 0.0
7 諸支出金 1,012 1,012 0 1,012 0.0
8 予備費 10,000 10,000 0 10,000 0.2
5,488,783 5,224,475 264,308 1,800,213 2,162,816 1,525,754 100.0歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本年度予算額の財源内訳
本年度予算構成比(%)
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 保険料 1,494,423 1,405,005 89,418
1 介護保険料 1,494,423 1,405,005 89,418
1 第1号被保険者保 1,494,423 1,405,005 89,418 1 特別徴収保険料( 1,360,429 ・特別徴収保険料(現年度分) 1,360,429
険料 現年度分)
2 普通徴収保険料( 128,120 ・普通徴収保険料(現年度分) 128,120
現年度分)
3 普通徴収保険料( 5,874 ・普通徴収保険料(滞納繰越分) 5,874
滞納繰越分)
2 分担金及び負担金 200 220 △ 20
1 負担金 200 220 △ 20
1 地域支援事業費負 200 220 △ 20 1 介護予防事業費負 200 ・介護予防事業利用者負担金 200
担金 担金
3 国庫支出金 997,756 951,334 46,422
1 国庫負担金 899,467 851,942 47,525
1 介護給付費負担金 899,467 851,942 47,525 1 現年度分 899,467 ・介護給付費負担金(現年度分) 899,467
2 国庫補助金 98,289 99,392 △ 1,103
1 調整交付金 1 1 0 1 現年度分 1 ・調整交付金(現年度分) 1
2 地域支援事業交付 98,122 99,390 △ 1,268 1 現年度分 98,122 ・地域支援事業交付金(総合事業以外) 61,693
金 ・地域支援事業交付金(総合事業) 36,429
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 保険料,分担金及び負担金,国庫支出金
192
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 保険料 1,494,423 1,405,005 89,418
1 介護保険料 1,494,423 1,405,005 89,418
1 第1号被保険者保 1,494,423 1,405,005 89,418 1 特別徴収保険料( 1,360,429 ・特別徴収保険料(現年度分) 1,360,429
険料 現年度分)
2 普通徴収保険料( 128,120 ・普通徴収保険料(現年度分) 128,120
現年度分)
3 普通徴収保険料( 5,874 ・普通徴収保険料(滞納繰越分) 5,874
滞納繰越分)
2 分担金及び負担金 200 220 △ 20
1 負担金 200 220 △ 20
1 地域支援事業費負 200 220 △ 20 1 介護予防事業費負 200 ・介護予防事業利用者負担金 200
担金 担金
3 国庫支出金 997,756 951,334 46,422
1 国庫負担金 899,467 851,942 47,525
1 介護給付費負担金 899,467 851,942 47,525 1 現年度分 899,467 ・介護給付費負担金(現年度分) 899,467
2 国庫補助金 98,289 99,392 △ 1,103
1 調整交付金 1 1 0 1 現年度分 1 ・調整交付金(現年度分) 1
2 地域支援事業交付 98,122 99,390 △ 1,268 1 現年度分 98,122 ・地域支援事業交付金(総合事業以外) 61,693
金 ・地域支援事業交付金(総合事業) 36,429
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 保険料,分担金及び負担金,国庫支出金193
(単位 : 千円)
節
3 介護保険災害臨時 1 1 0 1 介護保険災害臨時 1 ・介護保険災害臨時特例補助金 1
特例補助金 特例補助金
4 介護保険事業費補 165 0 165 1 介護保険事業費補 165 ・介護保険事業費補助金 165
助金 助金
4 支払基金交付金 1,412,492 1,339,259 73,233
1 支払基金交付金 1,412,492 1,339,259 73,233
1 介護給付費交付金 1,373,149 1,300,067 73,082 1 現年度分 1,373,149 ・介護給付費交付金(現年度分) 1,373,149
2 地域支援事業支援 39,343 39,192 151 1 現年度分 39,343 ・地域支援事業支援交付金(総合事業) 39,343
交付金
5 県支出金 802,458 762,648 39,810
1 県負担金 753,398 712,954 40,444
1 介護給付費負担金 753,397 712,953 40,444 1 現年度分 753,397 ・介護給付費負担金(現年度分) 753,397
2 財政安定化基金支 1 1 0 1 交付金 1 ・財政安定化基金支出金 1
出金
2 県補助金 49,060 49,694 △ 634
1 地域支援事業交付 49,060 49,694 △ 634 1 現年度分 49,060 ・地域支援事業交付金(総合事業以外) 30,846
金 ・地域支援事業交付金(総合事業) 18,214
6 財産収入 167 217 △ 50
1 財産運用収入 167 217 △ 50
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 国庫支出金,支払基金交付金,県支出金,財産収入
(単位 : 千円)
節
1 利子及び配当金 167 217 △ 50 1 利子 167 ・利子 167
7 繰入金 781,278 765,783 15,495
1 他会計繰入金 779,345 728,273 51,072
1 一般会計繰入金 779,345 728,273 51,072 1 介護給付費繰入金 635,717 ・介護給付費繰入金 635,717
2 地域支援事業費繰 49,060 ・地域支援事業費繰入金(総合事業以外) 30,846
入金 ・地域支援事業費繰入金(総合事業) 18,214
3 事務費繰入金 65,180 ・事務費繰入金 65,180
4 低所得者保険料軽 29,388 ・低所得者保険料軽減繰入金 29,388
減繰入金
2 基金繰入金 1,933 37,510 △ 35,577
1 財政調整基金繰入 1,933 37,510 △ 35,577 1 財政調整基金繰入 1,933 ・財政調整基金繰入金 1,933
金 金
8 繰越金 2 2 0
1 繰越金 2 2 0
1 介護給付費繰越金 1 1 0 1 介護給付費繰越金 1 ・介護給付費繰越金 1
2 その他繰越金 1 1 0 1 その他繰越金 1 ・その他繰越金 1
9 諸収入 7 7 0
1 延滞金加算金及び過料 3 3 0
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 財産収入,繰入金,繰越金,諸収入
194
(単位 : 千円)
節
1 利子及び配当金 167 217 △ 50 1 利子 167 ・利子 167
7 繰入金 781,278 765,783 15,495
1 他会計繰入金 779,345 728,273 51,072
1 一般会計繰入金 779,345 728,273 51,072 1 介護給付費繰入金 635,717 ・介護給付費繰入金 635,717
2 地域支援事業費繰 49,060 ・地域支援事業費繰入金(総合事業以外) 30,846
入金 ・地域支援事業費繰入金(総合事業) 18,214
3 事務費繰入金 65,180 ・事務費繰入金 65,180
4 低所得者保険料軽 29,388 ・低所得者保険料軽減繰入金 29,388
減繰入金
2 基金繰入金 1,933 37,510 △ 35,577
1 財政調整基金繰入 1,933 37,510 △ 35,577 1 財政調整基金繰入 1,933 ・財政調整基金繰入金 1,933
金 金
8 繰越金 2 2 0
1 繰越金 2 2 0
1 介護給付費繰越金 1 1 0 1 介護給付費繰越金 1 ・介護給付費繰越金 1
2 その他繰越金 1 1 0 1 その他繰越金 1 ・その他繰越金 1
9 諸収入 7 7 0
1 延滞金加算金及び過料 3 3 0
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 財産収入,繰入金,繰越金,諸収入195
(単位 : 千円)
節
1 第1号被保険者延 1 1 0 1 第1号被保険者延 1 ・第1号被保険者延滞金 1
滞金 滞金
2 第1号被保険者加 1 1 0 1 第1号被保険者加 1 ・第1号被保険者加算金 1
算金 算金
3 過料 1 1 0 1 過料 1 ・過料 1
2 市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 ・預金利子 1
3 雑入 3 3 0
1 第三者納付金 1 1 0 1 第三者納付金 1 ・第三者納付金 1
2 返納金 1 1 0 1 返納金 1 ・返納金 1
3 雑入 1 1 0 1 雑入 1 ・雑入 1
5,488,783 5,224,475 264,308歳 入 合 計
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 諸収入
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 総務費 65,439 68,911 △3,472 165 63,629 1,645
1 総務管理費 65,439 68,911 △3,472 165 63,629 1,645
1 一般管理 61,163 65,068 △3,905 165 59,353 1,645 1 報酬 13,332 ・介護保険運営管理に要する 20,770
費 3 職員手当等 196 経費
7 報償費 900 ・介護認定に要する経費 33,379
8 旅費 154 ・介護保険事業計画等策定事 5,369
10 需用費 1,431 業
消耗品費 537 ・会計年度任用職員に要する 1,645
燃料費 73 経費
食糧費 24
印刷製本費 672
修繕料 125
11 役務費 20,038
12 委託料 25,052
13 使用料及び 8
賃借料
18 負担金、補 52
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費
196
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 総務費 65,439 68,911 △3,472 165 63,629 1,645
1 総務管理費 65,439 68,911 △3,472 165 63,629 1,645
1 一般管理 61,163 65,068 △3,905 165 59,353 1,645 1 報酬 13,332 ・介護保険運営管理に要する 20,770
費 3 職員手当等 196 経費
7 報償費 900 ・介護認定に要する経費 33,379
8 旅費 154 ・介護保険事業計画等策定事 5,369
10 需用費 1,431 業
消耗品費 537 ・会計年度任用職員に要する 1,645
燃料費 73 経費
食糧費 24
印刷製本費 672
修繕料 125
11 役務費 20,038
12 委託料 25,052
13 使用料及び 8
賃借料
18 負担金、補 52
助及び交付
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費197
(単位 : 千円)
節
2 賦課徴収 4,276 3,843 433 4,276 10 需用費 1,625 ・賦課徴収に要する経費 4,276
費 印刷製本費 1,625
11 役務費 2,594
18 負担金、補 57
助及び交付
金
2 保険給付費 5,085,738 4,815,066 270,672 1,652,865 2,008,866 1,424,007
1 介護サービス 4,953,968 4,699,017 254,951 1,610,041 1,956,819 1,387,108
費
1 施設サー 1,919,020 1,817,084 101,936 623,683 758,013 537,324 18 負担金、補 1,919,020 ・施設サービス給付事業 1,919,020
ビス費 助及び交付
金
2 居宅サー 1,772,929 1,678,884 94,045 576,202 700,307 496,420 18 負担金、補 1,772,929 ・居宅サービス給付事業 1,772,929
ビス費 助及び交付
金
3 地域密着 656,776 653,884 2,892 213,452 259,427 183,897 18 負担金、補 656,776 ・地域密着型サービス給付事 656,776
型サービ 助及び交付 業
ス費 金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 総務費,保険給付費
(単位 : 千円)
節
4 特定入所 223,757 211,325 12,432 72,721 88,384 62,652 18 負担金、補 223,757 ・特定入所者介護サービス給 223,757
者介護サ 助及び交付 付事業
ービス費 金
5 居宅介護 377,410 334,532 42,878 122,658 149,077 105,675 18 負担金、補 377,410 ・居宅介護支援サービス諸費 377,410
支援サー 助及び交付 給付事業
ビス諸費 金
6 審査支払 4,076 3,308 768 1,325 1,611 1,140 11 役務費 4,076 ・審査支払に要する経費 4,076
手数料
2 介護予防サー 131,770 116,049 15,721 42,824 52,047 36,899
ビス費
1 介護予防 91,357 86,003 5,354 29,691 36,086 25,580 18 負担金、補 91,357 ・介護予防サービス給付事業 91,357
サービス 助及び交付
費 金
2 地域密着 8,633 5,124 3,509 2,805 3,410 2,418 18 負担金、補 8,633 ・地域密着型介護予防サービ 8,633
型介護予 助及び交付 ス給付事業
防サービ 金
ス費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費
198
(単位 : 千円)
節
4 特定入所 223,757 211,325 12,432 72,721 88,384 62,652 18 負担金、補 223,757 ・特定入所者介護サービス給 223,757
者介護サ 助及び交付 付事業
ービス費 金
5 居宅介護 377,410 334,532 42,878 122,658 149,077 105,675 18 負担金、補 377,410 ・居宅介護支援サービス諸費 377,410
支援サー 助及び交付 給付事業
ビス諸費 金
6 審査支払 4,076 3,308 768 1,325 1,611 1,140 11 役務費 4,076 ・審査支払に要する経費 4,076
手数料
2 介護予防サー 131,770 116,049 15,721 42,824 52,047 36,899
ビス費
1 介護予防 91,357 86,003 5,354 29,691 36,086 25,580 18 負担金、補 91,357 ・介護予防サービス給付事業 91,357
サービス 助及び交付
費 金
2 地域密着 8,633 5,124 3,509 2,805 3,410 2,418 18 負担金、補 8,633 ・地域密着型介護予防サービ 8,633
型介護予 助及び交付 ス給付事業
防サービ 金
ス費
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費199
(単位 : 千円)
節
3 介護予防 31,438 24,523 6,915 10,218 12,417 8,803 18 負担金、補 31,438 ・介護予防支援サービス諸費 31,438
支援サー 助及び交付 給付事業
ビス諸費 金
4 特定入所 342 399 △57 110 134 98 18 負担金、補 342 ・特定入所者介護予防サービ 342
者介護予 助及び交付 ス給付事業
防サービ 金
ス費
3 地域支援事業費 305,960 309,057 △3,097 147,182 90,154 68,624
1 地域支援事業 305,522 308,619 △3,097 147,018 89,981 68,523
費
1 包括的支 160,242 163,900 △3,658 92,539 32,397 35,306 1 報酬 180 ・包括的支援事業・任意事業 160,242
援事業・ 7 報償費 3,453
任意事業 8 旅費 176
費 10 需用費 3,124
消耗品費 649
燃料費 37
食糧費 20
光熱水費 1,781
修繕料 634
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 保険給付費,地域支援事業費
(単位 : 千円)
節
医薬材料費 3
11 役務費 686
12 委託料 135,128
13 使用料及び 6,105
賃借料
18 負担金、補 304
助及び交付
金
19 扶助費 11,086
2 介護予防 145,280 144,719 561 54,479 57,584 33,217 7 報償費 210 ・介護予防・日常生活支援総 145,280
・日常生 8 旅費 39 合事業
活支援総 10 需用費 669
合事業費 消耗品費 669
11 役務費 298
12 委託料 8,355
18 負担金、補 135,709
助及び交付
金
2 その他諸費 438 438 0 164 173 101
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 地域支援事業費
200
(単位 : 千円)
節
医薬材料費 3
11 役務費 686
12 委託料 135,128
13 使用料及び 6,105
賃借料
18 負担金、補 304
助及び交付
金
19 扶助費 11,086
2 介護予防 145,280 144,719 561 54,479 57,584 33,217 7 報償費 210 ・介護予防・日常生活支援総 145,280
・日常生 8 旅費 39 合事業
活支援総 10 需用費 669
合事業費 消耗品費 669
11 役務費 298
12 委託料 8,355
18 負担金、補 135,709
助及び交付
金
2 その他諸費 438 438 0 164 173 101
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 地域支援事業費201
(単位 : 千円)
節
1 審査支払 438 438 0 164 173 101 11 役務費 438 ・審査支払に要する経費 438
手数料
4 保健福祉事業費 20,466 20,211 255 20,466
1 保健福祉事業 20,466 20,211 255 20,466
費
1 保健福祉 20,466 20,211 255 20,466 19 扶助費 20,466 ・保健福祉事業に要する経費 20,466
事業費
5 財政安定化基金 1 1 0 1
拠出金
1 財政安定化基 1 1 0 1
金拠出金
1 財政安定 1 1 0 1 18 負担金、補 1 ・財政安定化基金拠出金 1
化基金拠 助及び交付
出金 金
6 基金積立金 167 217 △50 167
1 基金積立金 167 217 △50 167
1 財政調整 167 217 △50 167 24 積立金 167 ・財政調整基金積立金 167
基金積立
金
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 地域支援事業費,保健福祉事業費,財政安定化基金拠出金,基金積立金
(単位 : 千円)
節
7 諸支出金 1,012 1,012 0 1,012
1 償還金及び還 1,011 1,011 0 1,011
付加算金
1 第1号被 1,000 1,000 0 1,000 22 償還金、利 1,000 ・第1号被保険者保険料還付 1,000
保険者保 子及び割引 金
険料還付 料
金
2 償還金 1 1 0 1 22 償還金、利 1 ・国庫支出金等返還金 1
子及び割引
料
3 第1号被 10 10 0 10 22 償還金、利 10 ・第1号被保険者保険料還付 10
保険者保 子及び割引 加算金
険料還付 料
加算金
2 繰出金 1 1 0 1
1 他会計繰 1 1 0 1 27 繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
出金
8 予備費 10,000 10,000 0 10,000
1 予備費 10,000 10,000 0 10,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 諸支出金,予備費
202
(単位 : 千円)
節
7 諸支出金 1,012 1,012 0 1,012
1 償還金及び還 1,011 1,011 0 1,011
付加算金
1 第1号被 1,000 1,000 0 1,000 22 償還金、利 1,000 ・第1号被保険者保険料還付 1,000
保険者保 子及び割引 金
険料還付 料
金
2 償還金 1 1 0 1 22 償還金、利 1 ・国庫支出金等返還金 1
子及び割引
料
3 第1号被 10 10 0 10 22 償還金、利 10 ・第1号被保険者保険料還付 10
保険者保 子及び割引 加算金
険料還付 料
加算金
2 繰出金 1 1 0 1
1 他会計繰 1 1 0 1 27 繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
出金
8 予備費 10,000 10,000 0 10,000
1 予備費 10,000 10,000 0 10,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 諸支出金,予備費203
(単位 : 千円)
節
1 予備費 10,000 10,000 0 10,000 90 予備費 10,000 ・予備費 10,000
5,488,783 5,224,475 264,308 1,800,213 2,162,816 1,525,754歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 予備費
204
給 与 費 明 細 書
職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 (千円) 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計
(人) (千円) (千円) 年間支給率 (月数) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職
50 12,120 12,120 12,120
計 50 12,120 12,120 12,120
その他の特別職
76 14,448 14,448 14,448
計 76 14,448 14,448 14,448
その他の特別職
△ 26 △ 2,328 △ 2,328 △ 2,328
計 △ 26 △ 2,328 △ 2,328 △ 2,328
比 較
長 等
議 員
前年度
長 等
長 等
議 員
(介護保険特別会計)
1 特 別 職
区 分
本年度議 員
備 考
給 与 費共 済 費 合 計
205
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 1 )
( )
( 1 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 196
前年度
比 較 196
本年度
前年度
比 較
職員手当の内 訳
区 分
区 分
比 較 1,392 196 1,588 1,588
前年度
備 考
1,588
合計 (千円)
本年度 1,392 196 1,588
2 一 般 職
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
206
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 1 )
( )
( 1 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 196
前年度
比 較 196
本年度
前年度
比 較
職員手当の内 訳
区 分
区 分
比 較 1,392 196 1,588 1,588
前年度
備 考
1,588
合計 (千円)
本年度 1,392 196 1,588
2 一 般 職
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
区 分 増減額 (千円) 備 考
給与改定に伴う
給 料 増減分
昇給に伴う 増加分
その他の増減分
職員手当 196
その他の増減分 期末手当 196
196
制度改正に伴う 増減分
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 理 由 別 内 訳 (千円) 説 明(千円)
207
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
4,9769,706 令和 元 年度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 由 限度額前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
期間 期間特定財源
一般財源
16,221 19,382
16,221 19,38284,266
84,266 48,663
48,663
令和 3 年度
第8期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託
印西市地域包括支援センター運営事業業務委託
337,064
令和 2 年度 自 平成
至 令和
29
元
年度
年度
0
168,532
4,730令和 2 年度 4,730
208
金額 金額 国県支出金 地方債 その他
4,9769,706 令和 元 年度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 由 限度額前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳支出(見込)額 支出予定額
期間 期間特定財源
一般財源
16,221 19,382
16,221 19,38284,266
84,266 48,663
48,663
令和 3 年度
第8期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託
印西市地域包括支援センター運営事業業務委託
337,064
令和 2 年度 自 平成
至 令和
29
元
年度
年度
0
168,532
4,730令和 2 年度 4,730
印 西 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
209
210
議 案 第 1 4 号
令 和 2 年 度 印 西 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
令 和 2 年 度 印 西 市 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9 2 3 , 6 1 8 千 円 と 定 め る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に
よ る 。
令 和 2 年 2 月 1 8 日 提 出
印 西 市 長 板 倉 正 直
211
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 後期高齢者医療保険料 718,381
1 後期高齢者医療保険料 718,381
2 後期高齢者医療広域連合支出金 33,809
1 後期高齢者医療広域連合委託金 32,896
2 後期高齢者医療広域連合補助金 913
3 繰入金 159,374
1 一般会計繰入金 159,374
4 繰越金 10,000
1 繰越金 10,000
5 諸収入 2,054
1 延滞金、加算金及び過料 2
2 償還金及び還付加算金 2,050
3 市預金利子 1
4 雑入 1
923,618
金 額
歳 入 合 計
212
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 13,420
1 総務管理費 2,368
2 徴収費 11,052
2 後期高齢者医療広域連合納付金 851,308
1 後期高齢者医療広域連合納付金 851,308
3 保健衛生費 36,840
1 保健事業費 36,840
4 諸支出金 12,050
1 償還金及び還付加算金 2,050
2 繰出金 10,000
5 予備費 10,000
1 予備費 10,000
923,618
金 額
歳 出 合 計
213
214
印西市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
215
216
1.総括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款
1 後期高齢者医療保険料 718,381 595,556 122,825 77.8
2 後期高齢者医療広域連合支出金 33,809 32,205 1,604 3.7
3 繰入金 159,374 159,522 △148 17.2
4 繰越金 10,000 10,000 0 1.1
5 諸収入 2,054 2,054 0 0.2
923,618 799,337 124,281 100.0歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 構 成 比 ( % )
217
( 歳 出 ) (単位:千円)
款
1 総務費 13,420 13,252 168 13,420 1.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金 851,308 729,098 122,210 851,308 92.2
3 保健衛生費 36,840 34,937 1,903 36,840 4.0
4 諸支出金 12,050 12,050 0 12,050 1.3
5 予備費 10,000 10,000 0 10,000 1.1
923,618 799,337 124,281 923,618 100.0歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本年度予算額の財源内訳
本年度予算構成比(%)
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 後期高齢者医療保険料 718,381 595,556 122,825
1 後期高齢者医療保険料 718,381 595,556 122,825
1 特別徴収保険料 503,268 417,891 85,377 1 特別徴収保険料( 503,268 ・特別徴収保険料(現年度分) 503,268
現年度分)
2 普通徴収保険料 215,113 177,665 37,448 1 普通徴収保険料( 211,263 ・普通徴収保険料(現年度分) 211,263
現年度分)
2 普通徴収保険料( 3,850 ・普通徴収保険料(滞納繰越分) 3,850
滞納繰越分)
2 後期高齢者医療広域連合 33,809 32,205 1,604
支出金
1 後期高齢者医療広域連 32,896 30,835 2,061
合委託金
1 健康診査委託金 31,074 29,047 2,027 1 健康診査委託金 31,074 ・健康診査委託金 31,074
2 賦課徴収業務等委 1,822 1,788 34 1 賦課徴収業務等委 1,822 ・賦課徴収帳票作成等業務委託金 1,822
託金 託金
2 後期高齢者医療広域連 913 1,370 △ 457
合補助金
1 後期高齢者医療広 913 1,370 △ 457 1 長寿・健康増進事 913 ・人間ドック等費用助成事業補助金 913
域連合補助金 業補助金
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 後期高齢者医療保険料,後期高齢者医療広域連合支出金
218
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
1 後期高齢者医療保険料 718,381 595,556 122,825
1 後期高齢者医療保険料 718,381 595,556 122,825
1 特別徴収保険料 503,268 417,891 85,377 1 特別徴収保険料( 503,268 ・特別徴収保険料(現年度分) 503,268
現年度分)
2 普通徴収保険料 215,113 177,665 37,448 1 普通徴収保険料( 211,263 ・普通徴収保険料(現年度分) 211,263
現年度分)
2 普通徴収保険料( 3,850 ・普通徴収保険料(滞納繰越分) 3,850
滞納繰越分)
2 後期高齢者医療広域連合 33,809 32,205 1,604
支出金
1 後期高齢者医療広域連 32,896 30,835 2,061
合委託金
1 健康診査委託金 31,074 29,047 2,027 1 健康診査委託金 31,074 ・健康診査委託金 31,074
2 賦課徴収業務等委 1,822 1,788 34 1 賦課徴収業務等委 1,822 ・賦課徴収帳票作成等業務委託金 1,822
託金 託金
2 後期高齢者医療広域連 913 1,370 △ 457
合補助金
1 後期高齢者医療広 913 1,370 △ 457 1 長寿・健康増進事 913 ・人間ドック等費用助成事業補助金 913
域連合補助金 業補助金
説 明本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 後期高齢者医療保険料,後期高齢者医療広域連合支出金219
(単位 : 千円)
節
3 繰入金 159,374 159,522 △ 148
1 一般会計繰入金 159,374 159,522 △ 148
1 事務費繰入金 26,448 25,981 467 1 事務費繰入金 26,448 ・事務費繰入金 26,448
2 保険基盤安定繰入 132,926 133,541 △ 615 1 保険基盤安定繰入 132,926 ・保険基盤安定繰入金 132,926
金 金
4 繰越金 10,000 10,000 0
1 繰越金 10,000 10,000 0
1 繰越金 10,000 10,000 0 1 前年度繰越金 10,000 ・前年度繰越金 10,000
5 諸収入 2,054 2,054 0
1 延滞金、加算金及び過 2 2 0
料
1 延滞金 1 1 0 1 延滞金 1 ・延滞金 1
2 過料 1 1 0 1 過料 1 ・過料 1
2 償還金及び還付加算金 2,050 2,050 0
1 保険料等負担金返 2,050 2,050 0 1 保険料還付金 2,000 ・保険料還付金 2,000
還金 2 還付加算金 50 ・還付加算金 50
3 市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 ・預金利子 1
4 雑入 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
説 明
(歳入) 繰入金,繰越金,諸収入
(単位 : 千円)
節
1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 ・雑入 1
923,618 799,337 124,281
説 明
歳 入 合 計
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入
220
(単位 : 千円)
節
1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 ・雑入 1
923,618 799,337 124,281
説 明
歳 入 合 計
本 年 度 前 年 度 比 較款 項 目区 分 金 額
(歳入) 諸収入221
3.歳 出
(単位 : 千円)
節
1 総務費 13,420 13,252 168 13,420
1 総務管理費 2,368 2,458 △90 2,368
1 一般管理 2,368 2,458 △90 2,368 1 報酬 946 ・一般管理に要する経費 1,256
費 3 職員手当等 134 ・会計年度任用職員に要する 1,112
8 旅費 32 経費
10 需用費 125
消耗品費 32
印刷製本費 93
11 役務費 1,105
12 委託料 26
2 徴収費 11,052 10,794 258 11,052
1 徴収費 11,052 10,794 258 11,052 10 需用費 1,158 ・徴収に要する経費 11,052
消耗品費 73
印刷製本費 1,085
11 役務費 1,372
12 委託料 8,493
18 負担金、補 29
助及び交付
金
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(歳出) 総務費
(単位 : 千円)
節
2 後期高齢者医療 851,308 729,098 122,210 851,308
広域連合納付金
1 後期高齢者医 851,308 729,098 122,210 851,308
療広域連合納
付金
1 後期高齢 851,308 729,098 122,210 851,308 18 負担金、補 851,308 ・後期高齢者医療広域連合納 851,308
者医療広 助及び交付 付金
域連合納 金
付金
3 保健衛生費 36,840 34,937 1,903 36,840
1 保健事業費 36,840 34,937 1,903 36,840
1 健康診査 31,074 29,223 1,851 31,074 10 需用費 135 ・健康診査に要する経費 31,074
費 消耗品費 7
印刷製本費 128
11 役務費 1,358
12 委託料 29,581
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金,保健衛生費
222
(単位 : 千円)
節
2 後期高齢者医療 851,308 729,098 122,210 851,308
広域連合納付金
1 後期高齢者医 851,308 729,098 122,210 851,308
療広域連合納
付金
1 後期高齢 851,308 729,098 122,210 851,308 18 負担金、補 851,308 ・後期高齢者医療広域連合納 851,308
者医療広 助及び交付 付金
域連合納 金
付金
3 保健衛生費 36,840 34,937 1,903 36,840
1 保健事業費 36,840 34,937 1,903 36,840
1 健康診査 31,074 29,223 1,851 31,074 10 需用費 135 ・健康診査に要する経費 31,074
費 消耗品費 7
印刷製本費 128
11 役務費 1,358
12 委託料 29,581
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金,保健衛生費223
(単位 : 千円)
節
2 保健衛生 5,766 5,714 52 5,766 12 委託料 66 ・人間ドック等費用助成事業 5,766
普及費 18 負担金、補 5,700
助及び交付
金
4 諸支出金 12,050 12,050 0 12,050
1 償還金及び還 2,050 2,050 0 2,050
付加算金
1 保険料還 2,000 2,000 0 2,000 22 償還金、利 2,000 ・保険料還付金 2,000
付金 子及び割引
料
2 保険料還 50 50 0 50 22 償還金、利 50 ・保険料還付加算金 50
付加算金 子及び割引
料
2 繰出金 10,000 10,000 0 10,000
1 他会計繰 10,000 10,000 0 10,000 27 繰出金 10,000 ・一般会計繰出金 10,000
出金
5 予備費 10,000 10,000 0 10,000
1 予備費 10,000 10,000 0 10,000
1 予備費 10,000 10,000 0 10,000 90 予備費 10,000 ・予備費 10,000
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(歳出) 保健衛生費,諸支出金,予備費
(単位 : 千円)
節
923,618 799,337 124,281 923,618歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 予備費
224
(単位 : 千円)
節
923,618 799,337 124,281 923,618歳 出 合 計
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(歳出) 予備費225
給 与 費 明 細 書
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 1 )
( )
( 1 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 134
前年度
比 較 134
本年度
前年度
比 較
職員手当の内 訳
区 分
区 分
0
比 較 946 134 1,080 1,080
前年度
備 考
1,080
合計 (千円)
本年度 946 134 1,080
(後期高齢者医療特別会計)
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
1 一 般 職
226
給 与 費 明 細 書
(1) 総 括 (会計年度任用職員)
報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
( 1 )
( )
( 1 )
※( )は短時間勤務職員を外書き
期末手当
(千円)
本年度 134
前年度
比 較 134
本年度
前年度
比 較
職員手当の内 訳
区 分
区 分
0
比 較 946 134 1,080 1,080
前年度
備 考
1,080
合計 (千円)
本年度 946 134 1,080
(後期高齢者医療特別会計)
区 分 職員数(人)給 与 費
共済費 (千円)
1 一 般 職
区 分 増減額 (千円) 備 考
給与改定に伴う
給 料 増減分
昇給に伴う 増加分
その他の増減分
職員手当 134
その他の増減分 期末手当 134
134
制度改正に伴う 増減分
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 理 由 別 内 訳 (千円) 説 明(千円)
227
228