Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
第 5 1 号 議 案
第 5 2 号 議 案
第 5 3 号 議 案
第 5 4 号 議 案
令 和 元 年 度
江 戸 川 区 予 算 書
同 説 明 書
一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 )
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )
令 和 元 年 第 3 回 定 例 会 令 和 元 年 1 2 月 1 1 日 議 決
第51号議案
1 頁
第52号議案
21 頁
第53号議案
25 頁
第54号議案
29 頁
歳入歳出予算款別現計表 32 頁
頁
…………………………………………………………… 41 頁
…………………………………………………………… 42 頁
2 歳 入…………………… 44 頁
…………………… 44 頁
…………………… 44 頁
…………………… 46 頁
…………………… 50 頁
…………………… 52 頁
…………………… 52 頁
…………………… 52 頁
…………………… 54 頁
…………………… 57 頁
…………………… 61 頁
…………………… 65 頁
…………………… 69 頁
…………………… 73 頁
…………………… 77 頁
…………………… 81 頁
…………………… 85 頁
…………………… 91 頁
…………………… 95 頁
…………………… 99 頁
…………………… 103 頁
Ⅱ 補正予算継続費調書 ………………………………………………………106 頁
第 2 款 経 営 企 画 費
特 別 区 交 付 金
諸 収 入
第 9 款
第18款 繰 入 金
第19款
令 和 元 年 度 江 戸 川 区
一 般 会 計 補 正 予 算
令 和 元 年 度 江 戸 川 区
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算
令 和 元 年 度 江 戸 川 区
国民健康保険事業特別会計補正予算
令 和 元 年 度 江 戸 川 区
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算
公 債 費
第 9 款 福 祉 費
第12款 土 木 費
歳 出
1 総 括
第17款 寄 付 金
…………………………………………
第15款
地 方 特 例 交 付 金
第14款 国 庫 支 出 金
第10款
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 予 算 説 明 書
一 般 会 計 あ あ あ あ あ あ あ あ
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書
(第5号)……………
(第1号)……………
歳 入
(第2号)……………
(第2号)……………
目 次
…………………………………
都 支 出 金
第20款
生 活 振 興 費
第 4 款 総 務 費
都 市 開 発 費
子 ど も 家 庭 費
危 機 管 理 費
第14款
健 康 費第11款
第 8 款
第 3 款
第13款 教 育 費
3 歳 出
第21款 特 別 区 債
第10款
第 7 款 文 化 共 育 費
第 5 款
繰 越 金
Ⅲ 補正予算債務負担行為調書 ……………………………………………114 頁
Ⅳ 補正予算特別区債現在高調書 ………………………………………………………124 頁
…………………………………………………………… 128 頁
…………………………………………………………… 129 頁
2 歳 入…………………… 130 頁
…………………… 130 頁
…………………… 132 頁
Ⅱ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 134 頁
…………………………………………………………… 138 頁
…………………………………………………………… 139 頁
2 歳 入…………………… 140 頁
…………………… 140 頁
…………………… 140 頁
…………………… 144 頁
Ⅱ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 146 頁
Ⅰ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 150 頁
第 3 款 国 庫 支 出 金
繰 入 金
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
歳 出
繰 入 金
歳 入
3 歳 出
第 5 款
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
1 総 括 歳 入
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
第 1 款 総 務 費
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費
第 4 款 都 支 出 金
歳 出
第 2 款 国 庫 支 出 金
第 6 款
3 歳 出
令 和 元 年 度
江 戸 川 区 予 算 書
一 般 会 計
1
第 5 1 号 議 案
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 )
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 2 ,8 6 2 ,7 8 2 千 円 を 追 加
し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 7 ,1 5 9 ,1 7 1 千 円 と す る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入
歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 継 続 費 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 2 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 継 続 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額
は 、 「 第 2 表 継 続 費 」 に よ る 。
( 継 続 費 の 補 正 )
第 3 条 継 続 費 の 変 更 は 、 「 第 3 表 継 続 費 補 正 」 に よ る 。
( 繰 越 明 許 費 の 補 正 )
第 4 条 繰 越 明 許 費 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 4 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 の 補 正 )
第 5 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 は 、 「 第 5 表 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。
( 特 別 区 債 の 補 正 )
第 6 条 特 別 区 債 の 変 更 は 、 「 第 6 表 特 別 区 債 補 正 」 に よ る 。
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出
江 戸 川 区 長 斉 藤 猛
1
2
第1 補
子 1 経 営 企 画 費ど 7,476,176 2も 6,590 7,502・ ,766子
3 危 機 管 理 費 978
育
,927 510 979
て
,437
支
1 防 災 危 機 管 理 費 9
援
78,927 510 9
5
79,437
正
,
4 総 務 費 8,2
5
66,398 25,1
5
08 8,291,50
3
6
1 総
3
務 管 理 費 5,651,
2
229 25,108 5
6
,676,337
,
5 都 市 開 発
5
費 6,521,698
8
15,000 6,53
歳
6
6,698
3
2 住 宅 費 464,
3
693 15,000 4
2
79,693
,
7 文 化 共 育 費 8
1
,494,367 11
3
,121 8,505,
9
488
臨
1 社 会 教 育 費 5,33
時
3,133 11,12
交
1 5,344,254
付
8 生 活
金
振 興 費 12,267,269 6,322 12,273,591
1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022
9 福 祉 費 7
4,122,462 11,041 74,133,503
1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750
1
,707
0
10 子 ど も 家 庭 費 5
特
9,518,652 9
別
58,560 60,4
入
区
77,212
交
1 児 童 福 祉 費 5
付
9,518,652 9
金
58,560 60,4
9
77,212
0
11 健 康 費 21
,
,847,840 20
3
,217 21,868
0
,057
0
1 保 健 衛 生 費 21,
(
,
847,840 20,
0
217 21,868,
0
057
0
12 土 木 費 17,47
5
6,542 19,54
,
5 17,496,08
2
7
3 道
2
路 橋 梁 費 8,607,
0
943 19,545 8
,
,627,488
単
7
13 教 育 費
1
24,870,020
0
41,500 24,9
9
11,520
5
1 教 育 費 24,
,
870,020 41,
5
500 24,911,
2
520
0
14 公 債 費 1,831
,
,240 11,727
位
7
,268 13,558
1
,508
0
1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508
補正されなかった款項に係る額 10,624,798 10,624,798
:
1
歳 出
特
合 計 254,2
別
96,389 12,8
区
62,782 267,
財
159,171
政 調 整 交 付
表
千
金 90,300,00
円
0 5,220,710
)
95,520,710
14 国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,656
1 国 庫 負 担 金 50,050,071 669,76
5 50,719,83
科
6
2 国
庫 補 助 金 6,063,
633 △54,921
6,008,712
15 都 支
出 金 17,804,1
27 571,281 1
8,375,408
1 都 負 担
歳
金 10,746,01
目
1 341,821 11
補
,087,832
正
2 都 補 助 金
前
5,398,116 2
の
29,460 5,62
額
7,576
補
17 寄 付 金 85,
495 33,631 1
正
19,126
入
1 寄 付 金 85,
額
495 33,631 1
計
19,126
款
18 繰 入 金 3,
項
766,308 2,5
2
54,975 6,321,283
2 基 金 繰 入 金 3,213,481 2,554,975 5,76
歳
8,456
19 繰 越 金 3,481,019 4,48
9
7,613 7,968
地
,632
方
1 繰 越 金 3,481
特
,019 4,487,
例
613 7,968,6
交
32
2
付
0 諸 収 入 6,492,
出
金
255 4,142 6,
4
496,397
0
5 雑 入 5,1
5
52,125 4,14
,
2 5,156,267
5
21 特
5
別 区 債 1,131,4
3
00 △951,000
3
180,400
2
1 特 別 区 債 1
予
6
,131,400 △9
,
51,000 180,
5
400
8
補正されなかった款項
6
に係る額 74,692
7
,420 74,692
3
,420
2
歳 入 合
,
計 254,29
1
6,389 12,86
算
3
2,782 267,1
9
59,171
歳 出 (単位:千円)
科 目補正前の額 補 正 額 計
款 項
3
2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,
2
502,766
3
第1 補
子 1 経 営 企 画 費ど 7,476,176 2も 6,590 7,502・ ,766子
3 危 機 管 理 費 978
育
,927 510 979
て
,437
支
1 防 災 危 機 管 理 費 9
援
78,927 510 9
5
79,437
正
,
4 総 務 費 8,2
5
66,398 25,1
5
08 8,291,50
3
6
1 総
3
務 管 理 費 5,651,
2
229 25,108 5
6
,676,337
,
5 都 市 開 発
5
費 6,521,698
8
15,000 6,53
歳
6
6,698
3
2 住 宅 費 464,
3
693 15,000 4
2
79,693
,
7 文 化 共 育 費 8
1
,494,367 11
3
,121 8,505,
9
488
臨
1 社 会 教 育 費 5,33
時
3,133 11,12
交
1 5,344,254
付
8 生 活
金
振 興 費 12,267,269 6,322 12,273,591
1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022
9 福 祉 費 7
4,122,462 11,041 74,133,503
1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750
1
,707
0
10 子 ど も 家 庭 費 5
特
9,518,652 9
別
58,560 60,4
入
区
77,212
交
1 児 童 福 祉 費 5
付
9,518,652 9
金
58,560 60,4
9
77,212
0
11 健 康 費 21
,
,847,840 20
3
,217 21,868
0
,057
0
1 保 健 衛 生 費 21,
(
,
847,840 20,
0
217 21,868,
0
057
0
12 土 木 費 17,47
5
6,542 19,54
,
5 17,496,08
2
7
3 道
2
路 橋 梁 費 8,607,
0
943 19,545 8
,
,627,488
単
7
13 教 育 費
1
24,870,020
0
41,500 24,9
9
11,520
5
1 教 育 費 24,
,
870,020 41,
5
500 24,911,
2
520
0
14 公 債 費 1,831
,
,240 11,727
位
7
,268 13,558
1
,508
0
1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508
補正されなかった款項に係る額 10,624,798 10,624,798
:
1
歳 出
特
合 計 254,2
別
96,389 12,8
区
62,782 267,
財
159,171
政 調 整 交 付
表
千
金 90,300,00
円
0 5,220,710
)
95,520,710
14 国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,656
1 国 庫 負 担 金 50,050,071 669,76
5 50,719,83
科
6
2 国
庫 補 助 金 6,063,
633 △54,921
6,008,712
15 都 支
出 金 17,804,1
27 571,281 1
8,375,408
1 都 負 担
歳
金 10,746,01
目
1 341,821 11
補
,087,832
正
2 都 補 助 金
前
5,398,116 2
の
29,460 5,62
額
7,576
補
17 寄 付 金 85,
495 33,631 1
正
19,126
入
1 寄 付 金 85,
額
495 33,631 1
計
19,126
款
18 繰 入 金 3,
項
766,308 2,5
2
54,975 6,321,283
2 基 金 繰 入 金 3,213,481 2,554,975 5,76
歳
8,456
19 繰 越 金 3,481,019 4,48
9
7,613 7,968
地
,632
方
1 繰 越 金 3,481
特
,019 4,487,
例
613 7,968,6
交
32
2
付
0 諸 収 入 6,492,
出
金
255 4,142 6,
4
496,397
0
5 雑 入 5,1
5
52,125 4,14
,
2 5,156,267
5
21 特
5
別 区 債 1,131,4
3
00 △951,000
3
180,400
2
1 特 別 区 債 1
予
6
,131,400 △9
,
51,000 180,
5
400
8
補正されなかった款項
6
に係る額 74,692
7
,420 74,692
3
,420
2
歳 入 合
,
計 254,29
1
6,389 12,86
算
3
2,782 267,1
9
59,171
歳 出 (単位:千円)
科 目補正前の額 補 正 額 計
款 項
3
2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,
2
502,766
4
第 2 表 継 続 費
小 松 川 ・ 平 井 地 域
施 設 改 築 費
4
中 学 統 合 校13教 育 費 1 教 育 費
13教 育 費 1 教 育 費小 岩 第 二 中 学 校
施 設 改 築 費
款
小 岩 小 学 校
施 設 改 築 費教 育 費 教 育 費13
項
1
事 業 名
5
第 2 表 継 続 費
0
2,185,000
1,937,000
83,000
0
2,548,000
2,257,000
97,000
0
3,251,000
2,880,000
123,000
5
千円
元
千円
6,254,000
2
3
4
千円
4,902,000
2
3
4
元
千円
2
4,205,000
千円
3
4
総 額 年 割 額
元
千円
年 度
6
変 更
6
項款
13 1瑞 江 第 三 中 学 校
施 設 改 築 費教 育 費
第 3 表 継 続 費 補 正
事 業 名
教 育 費
7
総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額
7
4,711,000 4,752,500
第 3 表 継 続 費 補 正
補 正 前 補 正 後
千円 千円 千円 千円
30 0 30 0
元
3 93,000 3 93,000
2,448,000 元 2,489,500
2 2,170,000 2 2,170,000
8
8
第 4 表 繰 越 明 許 費 補 正追 加
款 項
2 経 営 企 画 費 1 経 営 企 画 費
7 文 化 共 育 費 2 保 健 体 育 費
10 子 ど も 家 庭 費 1 児 童 福 祉 費
9
新 庁 舎 建 設 費
( 新 庁 舎 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 )
チ ュ ニ ジ ア 共 和 国 事 前キ ャ ン プ 受 入 事 業 費
テ ニ ス コ ー ト 運 営 費
テ ニ ス コ ー ト 整 備 費
子 育 て 支 援 事 務 費
( 保 育 ・ 幼 稚 園 シ ス テ ム 改 修 )
児 童 養 護 施 設 整 備 助 成 費
9
第 4 表 繰 越 明 許 費 補 正
事 業 名 金 額
千円
17,124
10,000
3,561
93,021
70,153
340,886
10
10
款 項
12 土 木 費 3 道 路 橋 梁 費
11
道 路 等 の 維 持 補 修 費
( 葛 西 駅 東 口 手 洗 所 改 修 )
道 路 等 整 備 費
( 清 新 町 第 一 手 洗 所 建 替 )
11
事 業 名 金 額
千円
63,958
58,541
12
変 更
12
環 境 費 環 境 整 備 費
款 項
6 1
13
一 之 江 交 番 移 設 受 託 事 業 費
13
73,270
事 業 名 補 正 前 補 正 後
千円 千円
43,962
14
14
第 5 表 債 務 負 担 行 為 補 正
追 加 事 項 期 間 限 度 額
新庁舎建設に向けた執務環境調
査等委託
令和元年度から
令和2年度まで
千円
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
魅力づくりに向けた区民協働事
業委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
江戸川区民世論調査
令和元年度から
令和2年度まで
5 ,830
広報えどがわ印刷
令和元年度から
令和2年度まで
106 ,211
シティドレッシング装飾作製等
委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
コミュニティライブサイト会場
設営等委託(東京2020大
会)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
パラリンピックムーブメント事
業委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
東京2020大会江戸川区ガイ
ドブック作成委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
15
15
事 項 期 間 限 度 額
特別区民税納税通知書等作成等
委託
令和元年度から
令和2年度まで
千円
53 ,464
特別区民税督促状等作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
11 ,221
耐震改修促進計画改定業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
共育プラザ平井運営業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
(仮称)共育プラザ中央運営業
務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(区民課)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
戸籍・住民票等の郵送請求業務
委託(区民課)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域施設清掃業務委託(区民
課)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
16
16
事 項 期 間 限 度 額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(小松川事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
千円
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域施設清掃業務委託(小松川
事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
小松川さくらホール外壁改修工
事
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(葛西事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域施設清掃業務委託(葛西事
務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(小岩事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(東部事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域施設清掃業務委託(東部事
務所)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
17
17
事 項 期 間 限 度 額
窓口案内・諸証明交付会計等業
務委託(鹿骨事務所)
令和元年度から
令和2年度まで
千円
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
中小企業振興事業資金融資等の
利子補給等に係る業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域情報誌作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
被保護者健康管理支援事業業務
委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
地域型保育施設整備助成
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
児童手当現況届等作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
乳幼児健診通知等作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
2 ,384
風しん第5期帳票類作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
3 ,780
18
18
事 項 期 間 限 度 額
予防接種票等作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
千円
23 ,388
公園・街路樹等管理委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
河川敷施設維持管理業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
富士公園サービスセンター管理
業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
行船公園管理業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
一之江抹香亭管理運営等業務委
託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
東部交通公園管理業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
浄水場及び親水公園・親水緑道
設備管理委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
19
19
事 項 期 間 限 度 額
新川排水機場操作業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
千円
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
体育館空調機設置工事(小学
校)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
体育館空調機設置工事(中学
校)
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計上する額
20
第 5 2 号 議 案
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め
る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 1 ,4 4 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入
歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 1 ,9 0 2 ,3 5 3 千 円 と す る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入
歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間
及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。
第 3 条 改 元 に 伴 う 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に お け る 会 計 年 度 の
名 称 は 、 「 令 和 元 年 度 」 と す る 。
2 改 元 日 前 に 編 成 し た 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 の う ち 「 平 成 3
1 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 元 年 度 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出
江 戸 川 区 長 斉 藤 猛
21
第 6 表 特 別 区 債 補 正 変 更
起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後
限 度 額 起 債の方 法
証券発行又は普通
貸借の方法により
政府その他より起
債する。証券発行の
場合における発行
価格は、額面100
円につき98円以
上とし発行価格が
額面金額を下回る
ときは、それぞれの
発行価格差減額を
うめるために必要
な金額をそれぞれ
の限度額に加算し、
その金額を限度額
とすることもある。
利 率
年5.0%以内(た
だし、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率の
見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)
償 還の方 法
起債のときから据
置期間を含め、30
年以内に元利均等
額、元金均等額、満
期一括額のいずれ
かの方法により償
還する。ただし、融
資条件又は財政の
都合その他によっ
ては繰上償還をす
ることができる。
そ の 他
金融事情その他の都
合により、起債額の
全部又はその一部を
翌年度に繰越起債す
ることもある。
限 度 額 起 債の方 法
補正前に同じ
利 率
補正前に同じ
償 還の方 法
補正前に同じ
そ の 他
補正前に同じ
千円 千円
学 校 施 設 改 築 事 業
951,000 0
学 校 用 地 取 得 事 業 180,400 180,400
合 計 1,131,400 180,400
20
国民健康保険事業特別会計
21
第 5 2 号 議 案
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め
る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 1 ,4 4 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入
歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 1 ,9 0 2 ,3 5 3 千 円 と す る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入
歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間
及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。
第 3 条 改 元 に 伴 う 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に お け る 会 計 年 度 の
名 称 は 、 「 令 和 元 年 度 」 と す る 。
2 改 元 日 前 に 編 成 し た 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 の う ち 「 平 成 3
1 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 元 年 度 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出
江 戸 川 区 長 斉 藤 猛
21
第 6 表 特 別 区 債 補 正 変 更
起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後
限 度 額 起 債の方 法
証券発行又は普通
貸借の方法により
政府その他より起
債する。証券発行の
場合における発行
価格は、額面100
円につき98円以
上とし発行価格が
額面金額を下回る
ときは、それぞれの
発行価格差減額を
うめるために必要
な金額をそれぞれ
の限度額に加算し、
その金額を限度額
とすることもある。
利 率
年5.0%以内(た
だし、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率の
見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)
償 還の方 法
起債のときから据
置期間を含め、30
年以内に元利均等
額、元金均等額、満
期一括額のいずれ
かの方法により償
還する。ただし、融
資条件又は財政の
都合その他によっ
ては繰上償還をす
ることができる。
そ の 他
金融事情その他の都
合により、起債額の
全部又はその一部を
翌年度に繰越起債す
ることもある。
限 度 額 起 債の方 法
補正前に同じ
利 率
補正前に同じ
償 還の方 法
補正前に同じ
そ の 他
補正前に同じ
千円 千円
学 校 施 設 改 築 事 業
951,000 0
学 校 用 地 取 得 事 業 180,400 180,400
合 計 1,131,400 180,400
20
22
第1 補
5 繰 入 金 6,
正
440,435 10,
歳
725 6,451,1
60
1
一 般 会 計 繰 入 金 6,4
入
40,435 10,7
(
25 6,451,16
単
0
補正
位
されなかった款項に係
:
る額 55,450,4
表
千
77 55,450,4
円
77
歳
)
入 合 計 61,890,913 11,440 61,902,353
歳 出 (単位:千円)
科 目補正前の額 補 正 額 計
款
項
23
科
1 総 務 費 1,384,
520 11,440 1
,395,960
1 総 務 管 理
費 1,352,171
11,440 1,36
3,611
補正されなかった
款項に係る額 60,5
歳
06,393 60,5
目
06,393
補
歳 出
正
合 計 61,8
前
90,913 11,4
の
40 61,902,3
額
53
補 正
入
額 計款 項
22
歳
3 国 庫 支 出 金
出
1 715 716
予
1 国 庫 補 助 金
算
1 715 716
23
第1 補
5 繰 入 金 6,
正
440,435 10,
歳
725 6,451,1
60
1
一 般 会 計 繰 入 金 6,4
入
40,435 10,7
(
25 6,451,16
単
0
補正
位
されなかった款項に係
:
る額 55,450,4
表
千
77 55,450,4
円
77
歳
)
入 合 計 61,890,913 11,440 61,902,353
歳 出 (単位:千円)
科 目補正前の額 補 正 額 計
款
項
23
科
1 総 務 費 1,384,
520 11,440 1
,395,960
1 総 務 管 理
費 1,352,171
11,440 1,36
3,611
補正されなかった
款項に係る額 60,5
歳
06,393 60,5
目
06,393
補
歳 出
正
合 計 61,8
前
90,913 11,4
の
40 61,902,3
額
53
補 正
入
額 計款 項
22
歳
3 国 庫 支 出 金
出
1 715 716
予
1 国 庫 補 助 金
算
1 715 716
24
24
第 2 表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間 限 度 額
国民健康保険料決定(変更)通知
書等作成等委託
墨
令和元年度から
令和2年度まで
千 円
3 3 ,6 7 0
高額療養費支給申請書等作成等
委託
墨
令和元年度から
令和2年度まで
5 ,4 0 3
収納事務センター業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計 上 す る 額
国保健診受診券作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
5 2 1
介護保険事業特別会計
25
第 5 3 号 議 案
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) は 、 次 に 定 め る と
こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 5 ,9 8 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入
歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 6 ,6 7 6 ,8 3 5 千 円 と す る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入
歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間
及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出
江 戸 川 区 長 斉 藤 猛
25
26
第1 補
2 国 庫 補 助 金 2,27
正
7,580 6,152
歳
2,283,732
4 都 支 出
金 6,286,925
入
3,076 6,290
(
,001
単
2 都 補 助 金 348,
位
815 3,076 35
:
1,891
表
千
6 繰 入 金 7,85
円
6,317 6,752
)
7,863,069
1 一 般 会 計 繰 入 金 7,023,297 3,076 7,026,373
2 基 金 繰 入 金 833,020 3,676 836,696
補正され
科
なかった款項に係る額
22,676,415
22,676,415
歳
入 合 計
46,660,855
15,980 46,6
76,835
歳 出
(単位:千円)
歳
科 目 目補正前の補 額 補 正 額 計
款 項
2
正
7
3 地
前
域 支 援 事 業 費 2,45
の
9,793 15,98
額
0 2,475,773
補
2 包括
的支援事業・任意事業
正
費 612,465 15
入
,980 628,44
額
5
補正
計
されなかった款項に係
款
る額 44,201,0
項
62 44,201,0
2
62
歳
6
出 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835
歳
2 国 庫 支 出 金
出
9,841,198 6
予
,152 9,847,
算
350
27
第1 補
2 国 庫 補 助 金 2,27
正
7,580 6,152
歳
2,283,732
4 都 支 出
金 6,286,925
入
3,076 6,290
(
,001
単
2 都 補 助 金 348,
位
815 3,076 35
:
1,891
表
千
6 繰 入 金 7,85
円
6,317 6,752
)
7,863,069
1 一 般 会 計 繰 入 金 7,023,297 3,076 7,026,373
2 基 金 繰 入 金 833,020 3,676 836,696
補正され
科
なかった款項に係る額
22,676,415
22,676,415
歳
入 合 計
46,660,855
15,980 46,6
76,835
歳 出
(単位:千円)
歳
科 目 目補正前の補 額 補 正 額 計
款 項
2
正
7
3 地
前
域 支 援 事 業 費 2,45
の
9,793 15,98
額
0 2,475,773
補
2 包括
的支援事業・任意事業
正
費 612,465 15
入
,980 628,44
額
5
補正
計
されなかった款項に係
款
る額 44,201,0
項
62 44,201,0
2
62
歳
6
出 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835
歳
2 国 庫 支 出 金
出
9,841,198 6
予
,152 9,847,
算
350
28
28
第 2 表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間 限 度 額
介護保険料額決定通知書等作成
等委託
令和元年度から
令和2年度まで
千 円
1 7 ,5 3 7
後期高齢者医療特別会計
29
第 5 4 号 議 案
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )
令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 2 号 )は 、次 に 定 め る
と こ ろ に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 )
第 1 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間
及 び 限 度 額 は 、 「 第 1 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出
江 戸 川 区 長 斉 藤 猛
29
30
30
第 1 表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間 限 度 額
収納事務センター業務委託
令和元年度から
令和2年度まで
千 円
令 和 2 年 度 当 初 予 算 に
計 上 す る 額
後期高齢者医療保険料額決定通
知書等作成等委託
令和元年度から
令和2年度まで
1 8 ,7 2 1
令 和 元 年 度
江 戸 川 区 予 算 説 明 書
一 般 会 計
31
32
歳
補 正 額12 分
予
担 金 及 び 負 担 金 2,7
96,054現 計 2,
算
796,054 2,7
96,054 2,79
額
6,054 2,796
現
,054 2,796,
計
054
(
補 正 額
2
1,77513 使 用 料
月
及 び 手 数 料 4,152
提
,792現 計 4,15
出
2,792 4,154
)
,567 4,154,
(
567 4,154,5
6
67 4,154,56
月
7
提
補 正 額 54
出
4,433 570,6
)
60 595,300 6
予
(
14,84414 国 庫
9
支 出 金 54,427,
月
419現 計 54,97
提
1,852 55,54
出
2,512 56,13
)
7,812 56,13
(
7,812 56,75
1
2,656
0
補
月
正 額 7,700 3,9
提
60 571,2811
出
5 都 支 出 金 17,79
)
2,467現 計 17,
(
792,467 17,
1
800,167 17,
1
804,127 17,
月
804,127 18,
提
375,408
出)
32 33
算
補 正
款
額1 特 別 区 税 54,3
17,198現 計 54
,317,198 54
別
,317,198 54
,317,198 54
,317,198 54
現
,317,198
補 正 額2 地 方 譲 与
計
税 1,026,280
現 計 1,026,28
0 1,026,280
表
1,026,280 1,026,280 1,
入
026,280
補 正 額3 利 子 割 交 付 金 150,000
現 計 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
補 正 額4 配 当 割 交 付 金 6
00,000現 計 600,000 600,000 600,000 600,000 600,
歳
000
補 正 額
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交
付 金 500,000現
入
計 500,000 50
(
0,000 500,0
単
00 500,000 5
位
00,000
:千
補 正 額6 地 方 消 費 税 交
円
付 金 10,420,0
)
00現 計 10,420
補
,000 10,420
正
,000 10,420
額
,000 10,420
及
,000 10,420
歳
び
,000
1
補 正
額7 自 動 車 取 得 税 交 付
号
金 200,000現 計
200,000 200
補
,000 200,00
0 200,000 20
正
0,000
2
補
正 額8 環 境 性 能 割 交 付
号
金 100,000現 計
100,000 100
補
,000 100,00
0 100,000 10
正
0,000
3
補
正 額 5,553 326
号
,5869 地 方 特 例 交
付 金 400,000現
補
計 400,000 40
5,553 405,5
正
53 405,553 7
4
32,139
号
補 正 額 5,220,7
1010 特 別 区 交 付 金
補
90,300,000
現 計 90,300,0
正
00 90,300,0
5
00 90,300,0
出
00 90,300,0
号
00 95,520,7
10
補
補 正 額1
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交
正
付 金 60,000現 計
款
60,000 60,0
当
00 60,000 60
,000 60,000
初
33
歳
補 正 額12 分
予
担 金 及 び 負 担 金 2,7
96,054現 計 2,
算
796,054 2,7
96,054 2,79
額
6,054 2,796
現
,054 2,796,
計
054
(
補 正 額
2
1,77513 使 用 料
月
及 び 手 数 料 4,152
提
,792現 計 4,15
出
2,792 4,154
)
,567 4,154,
(
567 4,154,5
6
67 4,154,56
月
7
提
補 正 額 54
出
4,433 570,6
)
60 595,300 6
予
(
14,84414 国 庫
9
支 出 金 54,427,
月
419現 計 54,97
提
1,852 55,54
出
2,512 56,13
)
7,812 56,13
(
7,812 56,75
1
2,656
0
補
月
正 額 7,700 3,9
提
60 571,2811
出
5 都 支 出 金 17,79
)
2,467現 計 17,
(
792,467 17,
1
800,167 17,
1
804,127 17,
月
804,127 18,
提
375,408
出)
32 33
算
補 正
款
額1 特 別 区 税 54,3
17,198現 計 54
,317,198 54
別
,317,198 54
,317,198 54
,317,198 54
現
,317,198
補 正 額2 地 方 譲 与
計
税 1,026,280
現 計 1,026,28
0 1,026,280
表
1,026,280 1,026,280 1,
入
026,280
補 正 額3 利 子 割 交 付 金 150,000
現 計 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
補 正 額4 配 当 割 交 付 金 6
00,000現 計 600,000 600,000 600,000 600,000 600,
歳
000
補 正 額
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交
付 金 500,000現
入
計 500,000 50
(
0,000 500,0
単
00 500,000 5
位
00,000
:千
補 正 額6 地 方 消 費 税 交
円
付 金 10,420,0
)
00現 計 10,420
補
,000 10,420
正
,000 10,420
額
,000 10,420
及
,000 10,420
歳
び
,000
1
補 正
額7 自 動 車 取 得 税 交 付
号
金 200,000現 計
200,000 200
補
,000 200,00
0 200,000 20
正
0,000
2
補
正 額8 環 境 性 能 割 交 付
号
金 100,000現 計
100,000 100
補
,000 100,00
0 100,000 10
正
0,000
3
補
正 額 5,553 326
号
,5869 地 方 特 例 交
付 金 400,000現
補
計 400,000 40
5,553 405,5
正
53 405,553 7
4
32,139
号
補 正 額 5,220,7
1010 特 別 区 交 付 金
補
90,300,000
現 計 90,300,0
正
00 90,300,0
5
00 90,300,0
出
00 90,300,0
号
00 95,520,7
10
補
補 正 額1
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交
正
付 金 60,000現 計
款
60,000 60,0
当
00 60,000 60
,000 60,000
初
34
11月提出)
34 35
補 正 額 14,42316 財 産 収 入 353,898
現 計 35
(
3,898 368,3
単
21 368,321 3
位
68,321 368,
:
321
千
補 正 額
円
14,180 13,8
)
15 33,63117
補
寄 付 金 57,500現
正
計 57,500 71,
額
680 85,495 8
及
5,495 119,1
び
26
1
補 正 額 9
20,124 470,
号
749 2,554,9
7518 繰 入 金 2,3
補
75,435現 計 2,
375,435 2,3
正
75,435 3,29
2
5,559 3,766
,308 6,321,
号
283
補 正 額
補
597,170 1,0
01,237 4,48
正
7,61319 繰 越 金
3
1,882,612現
計 1,882,612
号
2,479,782 3
,481,019 3,
補
481,019 7,9
68,632
正 4
補 正 額 2,162,5
60 195,337 4
号
,14220 諸 収 入 4
,134,358現 計
補
4,134,358 6
,296,918 6,
正
492,255 6,4
5
92,255 6,49
6,397
号
補
正 額 △951,000
補
21 特 別 区 債 1,13
1,400現 計 1,1
正
31,400 1,13
款
1,400 1,131
当
,400 1,131,
400 180,400
初
補 正 額 5
予
44,433 3,37
4,021 2,729
算
,773 470,74
9 12,862,78
額
2歳 入 合 計 247,1
現
77,413現 計 24
計
7,721,846 2
(
51,095,867
2
253,825,64
月
0 254,296,3
提
89 267,159,
出
171
) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (
35
11月提出)
34 35
補 正 額 14,42316 財 産 収 入 353,898
現 計 35
(
3,898 368,3
単
21 368,321 3
位
68,321 368,
:
321
千
補 正 額
円
14,180 13,8
)
15 33,63117
補
寄 付 金 57,500現
正
計 57,500 71,
額
680 85,495 8
及
5,495 119,1
び
26
1
補 正 額 9
20,124 470,
号
749 2,554,9
7518 繰 入 金 2,3
補
75,435現 計 2,
375,435 2,3
正
75,435 3,29
2
5,559 3,766
,308 6,321,
号
283
補 正 額
補
597,170 1,0
01,237 4,48
正
7,61319 繰 越 金
3
1,882,612現
計 1,882,612
号
2,479,782 3
,481,019 3,
補
481,019 7,9
68,632
正 4
補 正 額 2,162,5
60 195,337 4
号
,14220 諸 収 入 4
,134,358現 計
補
4,134,358 6
,296,918 6,
正
492,255 6,4
5
92,255 6,49
6,397
号
補
正 額 △951,000
補
21 特 別 区 債 1,13
1,400現 計 1,1
正
31,400 1,13
款
1,400 1,131
当
,400 1,131,
400 180,400
初
補 正 額 5
予
44,433 3,37
4,021 2,729
算
,773 470,74
9 12,862,78
額
2歳 入 合 計 247,1
現
77,413現 計 24
計
7,721,846 2
(
51,095,867
2
253,825,64
月
0 254,296,3
提
89 267,159,
出
171
) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (
36
月
4 958,56010
提
子 ど も 家 庭 費 58,2
出
05,219現 計 58
)
,205,219 58
(
,648,220 59
1
,500,528 59
1
,518,652 60
月
,477,212
提出
補 正 額 8,922
)
9,646 4,554
3
20,21711 健 康
6
費 21,824,71
3
8現 計 21,824,
7
718 21,833,640 21,843,286 21,847,840 21,868,057
補 正 額 4,612 131,834 19,54512 土 木 費 17,340,096
現 計 17,340,096 17,344,708 17,344,708 17,476,542 17,496,087
補
補
正
正 額 116,922 7
額
58,500 68,7
4
73 41,50013
2
教 育 費 23,925,
4
825現 計 23,92
1
5,825 24,04
議
2,747 24,80
会
1,247 24,87
費
0,020 24,91
9
1,520
2
補
1
正 額 11,727,2
,
6814 公 債 費 1,8
6
31,240現 計 1,
0
831,240 1,8
6
31,240 1,83
現
1,240 1,831
計
,240 13,558
9
,508
2
補 正
歳
1
額15 予 備 費 300,
,
000現 計 300,0
6
00 300,000 3
0
00,000 300,
6
000 300,000
921,6
06 921,606 9
22,030 922,
030
出
補 正 額
(
41,362 142,
単
613 2,696 26
位
,5902 経 営 企 画 費
:
7,289,505現
千
計 7,289,505
円
7,330,867 7
)
,473,480 7,
補
476,176 7,5
正
02,766
額 及
補 正 額 82,642 5
び
103 危 機 管 理 費 89
1
6,285現 計 896
,285 896,28
号
5 896,285 97
8,927 979,4
補
37
補 正 額 2
正
,352 25,108
2
4 総 務 費 8,264,
046現 計 8,264
号
,046 8,264,
046 8,264,0
補
46 8,266,39
8 8,291,506
正 3
補 正 額 15,
000 734,600
号
2,225 15,00
05 都 市 開 発 費 5,7
補
69,873現 計 5,
769,873 5,7
正
84,873 6,51
4
9,473 6,521
,698 6,536,
号
698
補 正 額
補
30,550 9,27
16 環 境 費 9,362
正
,947現 計 9,36
5
2,947 9,362
,947 9,393,
号
497 9,402,7
68 9,402,76
補
8
補 正 額 2,
正
790 11,561 1
款
22,727 11,1
当
217 文 化 共 育 費 8,
357,289現 計 8
初
,357,289 8,
360,079 8,3
予
71,640 8,49
4,367 8,505
算
,488
補 正
額
額 544,433 2,
現
703,513 106
計
17,925 6,32
(
28 生 活 振 興 費 9,0
2
01,292現 計 9,
月
545,725 12,
提
249,238 12,
出
249,344 12,
)
267,269 12,
(
273,591
6月
補 正 額 37,899
提
189,889 7,2
出
02 11,0419 福
)
祉 費 73,887,4
(
72現 計 73,887
9
,472 73,925
月
,371 74,115
提
,260 74,122
出
,462 74,133
)
,503
(
補 正
1
額 443,001 85
0
2,308 18,12
37
月
4 958,56010
提
子 ど も 家 庭 費 58,2
出
05,219現 計 58
)
,205,219 58
(
,648,220 59
1
,500,528 59
1
,518,652 60
月
,477,212
提出
補 正 額 8,922
)
9,646 4,554
3
20,21711 健 康
6
費 21,824,71
3
8現 計 21,824,
7
718 21,833,640 21,843,286 21,847,840 21,868,057
補 正 額 4,612 131,834 19,54512 土 木 費 17,340,096
現 計 17,340,096 17,344,708 17,344,708 17,476,542 17,496,087
補
補
正
正 額 116,922 7
額
58,500 68,7
4
73 41,50013
2
教 育 費 23,925,
4
825現 計 23,92
1
5,825 24,04
議
2,747 24,80
会
1,247 24,87
費
0,020 24,91
9
1,520
2
補
1
正 額 11,727,2
,
6814 公 債 費 1,8
6
31,240現 計 1,
0
831,240 1,8
6
31,240 1,83
現
1,240 1,831
計
,240 13,558
9
,508
2
補 正
歳
1
額15 予 備 費 300,
,
000現 計 300,0
6
00 300,000 3
0
00,000 300,
6
000 300,000
921,6
06 921,606 9
22,030 922,
030
出
補 正 額
(
41,362 142,
単
613 2,696 26
位
,5902 経 営 企 画 費
:
7,289,505現
千
計 7,289,505
円
7,330,867 7
)
,473,480 7,
補
476,176 7,5
正
02,766
額 及
補 正 額 82,642 5
び
103 危 機 管 理 費 89
1
6,285現 計 896
,285 896,28
号
5 896,285 97
8,927 979,4
補
37
補 正 額 2
正
,352 25,108
2
4 総 務 費 8,264,
046現 計 8,264
号
,046 8,264,
046 8,264,0
補
46 8,266,39
8 8,291,506
正 3
補 正 額 15,
000 734,600
号
2,225 15,00
05 都 市 開 発 費 5,7
補
69,873現 計 5,
769,873 5,7
正
84,873 6,51
4
9,473 6,521
,698 6,536,
号
698
補 正 額
補
30,550 9,27
16 環 境 費 9,362
正
,947現 計 9,36
5
2,947 9,362
,947 9,393,
号
497 9,402,7
68 9,402,76
補
8
補 正 額 2,
正
790 11,561 1
款
22,727 11,1
当
217 文 化 共 育 費 8,
357,289現 計 8
初
,357,289 8,
360,079 8,3
予
71,640 8,49
4,367 8,505
算
,488
補 正
額
額 544,433 2,
現
703,513 106
計
17,925 6,32
(
28 生 活 振 興 費 9,0
2
01,292現 計 9,
月
545,725 12,
提
249,238 12,
出
249,344 12,
)
267,269 12,
(
273,591
6月
補 正 額 37,899
提
189,889 7,2
出
02 11,0419 福
)
祉 費 73,887,4
(
72現 計 73,887
9
,472 73,925
月
,371 74,115
提
,260 74,122
出
,462 74,133
)
,503
(
補 正
1
額 443,001 85
0
2,308 18,12
38
11月提出)
38 39
補 正 額 544,433 3,374,021 2,729
(
,773 470,74
単
9 12,862,78
位
2歳 出 合 計 247,1
:
77,413現 計 24
千
7,721,846 2
円
51,095,867
)
253,825,64
補
0 254,296,3
正
89 267,159,
額
171
及 び 1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正款 当 初 予 算 額
現 計 (2月提出) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (
39
11月提出)
38 39
補 正 額 544,433 3,374,021 2,729
(
,773 470,74
単
9 12,862,78
位
2歳 出 合 計 247,1
:
77,413現 計 24
千
7,721,846 2
円
51,095,867
)
253,825,64
補
0 254,296,3
正
89 267,159,
額
171
及 び 1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正款 当 初 予 算 額
現 計 (2月提出) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (
40
Ⅰ 事
10 特 別 区 交 付
項
金 90,300,00
別
0 5,220,710
明
95,520,710
細
14 国 庫 支
書
出 金 56,137,8
1
12 614,844 5
6,752,656
総
15 都 支 出 金
17,804,127
歳
571,281 18,
375,408
括
17 寄 付 金 85,495 33,631 119,126
18 繰 入 金 3,766,308 2,554,975 6,321,283
19 繰 越 金 3,481,0
入
19 4,487,613 7,968,632
歳
20 諸 収 入
6,492,255 4
,142 6,496,
397
21
入
特 別 区 債 1,131,
(
400 △951,00
単
0 180,400
位
補正されなかっ
歳
:
た款項に係る額 74,
千
692,420 74,
円
692,420
)
歳 入 合 計 25
款
4,296,389 1
補
2,862,782 2
67,159,171
正 前
出
の 額 補 正
補
額 計
41
9
正
地 方 特 例 交 付 金 405
予
,553 326,58
算
6 732,139
41
Ⅰ 事
10 特 別 区 交 付
項
金 90,300,00
別
0 5,220,710
明
95,520,710
細
14 国 庫 支
書
出 金 56,137,8
1
12 614,844 5
6,752,656
総
15 都 支 出 金
17,804,127
歳
571,281 18,
375,408
括
17 寄 付 金 85,495 33,631 119,126
18 繰 入 金 3,766,308 2,554,975 6,321,283
19 繰 越 金 3,481,0
入
19 4,487,613 7,968,632
歳
20 諸 収 入
6,492,255 4
,142 6,496,
397
21
入
特 別 区 債 1,131,
(
400 △951,00
単
0 180,400
位
補正されなかっ
歳
:
た款項に係る額 74,
千
692,420 74,
円
692,420
)
歳 入 合 計 25
款
4,296,389 1
補
2,862,782 2
67,159,171
正 前
出
の 額 補 正
補
額 計
41
9
正
地 方 特 例 交 付 金 405
予
,553 326,58
算
6 732,139
42
支 出 金 地 方 債 そ の 他
42 43
2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 6,433 23,000 △2,843
3 危 機 管 理 費 978,927 510 979,
歳
437 510
4 総 務 費
8,266,398 2
5,108 8,291
出
,506 150 2,1
(
42 22,816
単
5 都
位
市 開 発 費 6,521,
:
698 15,000 6
千
,536,698 4,
円
625 10,375
)
7
補
文 化 共 育 費 8,494
,367 11,121
8,505,488 1
正
1,121
8 生 活 振 興
費 12,267,26
額
9 6,322 12,2
73,591 6,32
1 1
の
9 福 祉 費 74,1
22,462 11,0
41 74,133,5
財
03 4,409 6,6
32
10 子 ど も 家 庭 費
源
59,518,652
958,560 60,
477,212 1,1
内
63,947 1,00
0 △206,387
1
訳
1 健 康 費 21,847
款
,840 20,217
補
21,868,057
20,217
正
12 土 木
費 17,476,54
前
2 19,545 17,
496,087 19,
の
545
13 教 育 費 24
額
,870,020 41
補
,500 24,911
,520 240 △95
1,000 992,5
正
00 △240
14 公 債
費 1,831,240
額
11,727,268
計
13,558,508
特
1,562,475 1
0,164,793
補
正 さ れ な か っ た 10,
624,798 10,
定
624,798款 項 に
係 る 額
歳 出 合
計 254,296,3
89 12,862,7
財
82 267,159,
171 1,186,1
25 △951,000
2,592,748 1
0,034,909
源一 般 財 源
国 都
43
支 出 金 地 方 債 そ の 他
42 43
2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 6,433 23,000 △2,843
3 危 機 管 理 費 978,927 510 979,
歳
437 510
4 総 務 費
8,266,398 2
5,108 8,291
出
,506 150 2,1
(
42 22,816
単
5 都
位
市 開 発 費 6,521,
:
698 15,000 6
千
,536,698 4,
円
625 10,375
)
7
補
文 化 共 育 費 8,494
,367 11,121
8,505,488 1
正
1,121
8 生 活 振 興
費 12,267,26
額
9 6,322 12,2
73,591 6,32
1 1
の
9 福 祉 費 74,1
22,462 11,0
41 74,133,5
財
03 4,409 6,6
32
10 子 ど も 家 庭 費
源
59,518,652
958,560 60,
477,212 1,1
内
63,947 1,00
0 △206,387
1
訳
1 健 康 費 21,847
款
,840 20,217
補
21,868,057
20,217
正
12 土 木
費 17,476,54
前
2 19,545 17,
496,087 19,
の
545
13 教 育 費 24
額
,870,020 41
補
,500 24,911
,520 240 △95
1,000 992,5
正
00 △240
14 公 債
費 1,831,240
額
11,727,268
計
13,558,508
特
1,562,475 1
0,164,793
補
正 さ れ な か っ た 10,
624,798 10,
定
624,798款 項 に
係 る 額
歳 出 合
計 254,296,3
89 12,862,7
財
82 267,159,
171 1,186,1
25 △951,000
2,592,748 1
0,034,909
源一 般 財 源
国 都
44
2
追
6
加収入見込額 【子育
,
て支援課】 11,03
5
9
8
3 子 ど も 家 庭 費
6
13
7
,591,504 66
3
9,765 14,26
2
1,269 4 子 ど も の
,
11,039
1
負 担 金
3
た
9
めの教育・
保 育 給 付 費
国 庫 負 担 金
追加収入見込額 【子育て支援
交
課】 658,726
付 金
5 子 育 て の 658,726
ための施設等
利 用 給 付 費
国 庫 負 担 金
2 子ども・子育て 5,553 32
2
6,586 332,1
39
歳
支援臨時交付金
第 9
款 地方特例交付金 第 2
入
項 子ども・子育て支援 (臨時交付金 単位
追加交
:
付見込額 【子育て支
千
援課】 326,586
円)
1 子ども・子育て
科
5,
目
553 326,586
節
332,139 1 子 ど
補
も ・ 326,586
正前
支援臨時交付金
の
子 育 て 支
額
援
補
臨 時 交 付 金
正 額 計
第1
説
0款 特別区交付金 第 1
項 特別区財政調整交付
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額 計 説
明款項 目 区 分 金
額
10特 別 区 交 付 金
90
,300,000 5,
明
220,710 95,
款
520,710
項 目
1
区
特別区財政調整
90,3
分
00,000 5,22
金
0,710 95,52
0,710
額
交 付 金
44 4
追
5
加交付見込額 【財政課】 5,220,7101 普 通 交 付 金 88,600,000 5,220,710 93,820,710 1 普 通 交 付 金 5,220,710
9 地 方 特
第14款 国庫支
例
出金 第 1 項 国庫負担金 (単位:千円)
科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説 明
款項 目 区 分 金 額
14国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,
4
656
05
1 国 庫 負 担
,
金
5
50,050,071
5
669,765 50,
3
719,836
3
45
2
追
6
加収入見込額 【子育
,
て支援課】 11,03
5
9
8
3 子 ど も 家 庭 費
6
13
7
,591,504 66
3
9,765 14,26
2
1,269 4 子 ど も の
,
11,039
1
負 担 金
3
た
9
めの教育・
保 育 給 付 費
国 庫 負 担 金
追加収入見込額 【子育て支援
交
課】 658,726
付 金
5 子 育 て の 658,726
ための施設等
利 用 給 付 費
国 庫 負 担 金
2 子ども・子育て 5,553 32
2
6,586 332,1
39
歳
支援臨時交付金
第 9
款 地方特例交付金 第 2
入
項 子ども・子育て支援 (臨時交付金 単位
追加交
:
付見込額 【子育て支
千
援課】 326,586
円)
1 子ども・子育て
科
5,
目
553 326,586
節
332,139 1 子 ど
補
も ・ 326,586
正前
支援臨時交付金
の
子 育 て 支
額
援
補
臨 時 交 付 金
正 額 計
第1
説
0款 特別区交付金 第 1
項 特別区財政調整交付
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額 計 説
明款項 目 区 分 金
額
10特 別 区 交 付 金
90
,300,000 5,
明
220,710 95,
款
520,710
項 目
1
区
特別区財政調整
90,3
分
00,000 5,22
金
0,710 95,52
0,710
額
交 付 金
44 4
追
5
加交付見込額 【財政課】 5,220,7101 普 通 交 付 金 88,600,000 5,220,710 93,820,710 1 普 通 交 付 金 5,220,710
9 地 方 特
第14款 国庫支
例
出金 第 1 項 国庫負担金 (単位:千円)
科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説 明
款項 目 区 分 金 額
14国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,
4
656
05
1 国 庫 負 担
,
金
5
50,050,071
5
669,765 50,
3
719,836
3
46
4
17,80
,
4,127 571,2
9
81 18,375,4
2
08
1 6
1 都 負 担 金
,
10
0
,746,011 34
0
1,821 11,08
8
7,832
,7
追加収
1
入見込額 【子育て支
2
援課】 9,682
第
2
1
子 ど も 家 庭 費
4
4,063
款
,817 341,82
国
1 4,405,638
庫
3 子 ど も の 9,682
支出
負 担 金
金
ための教育・
第 2
保
項
育 給 付 費
国庫
都 負 担 金
補助金
追加収入見込額 【子育て支援課】 332,1394 子 育 て の 332,139
ための施設等
利 用 給 付 費
都 負 担 金
個人番号カード利用環境整備費 【住基・個人番号制度推進
(
課】 6,321
単
3 生
位
活振興費補助金
:
1,14
千
2,310 6,321
円
1,148,631 4
)
個 人 番 号 6,321
科 目
カ
節
ー ド 補助対象額
補
正
6,3
前
21千円 10
の
/10
額 補
利 用 環 境
(個人番号カード
正
利用環境整備費補助金
交付要綱)
額 計
整 備 費
説
国 庫
補 助 金
収入減見
込額 【子育て支援課
】 △204,546
5 子 ど も 家 庭 費
明
1,26
款
8,402 △61,2
項
42 1,207,16
目
0 1 私 立 幼 稚 園 △20
区
4,546
補 助 金
分
就 園
金
奨 励 費
額
国 庫 補 助 金
46 4
追
7
加交付見込額 【子育て支援課】 7,0144 子 ど も ・ 7,014
子 育 て 支 援
交 付 金
2
追
国
加交付見込額 【児童
庫
相談所開設準備担当課
補
】 136,290
助 金
10 次 世 代 育 成 136,290
支 援 対 策
施 設 整 備
交 付 金
6,06
第 15款 都
3
支出金 第 1 項 都負担金
,
(単位:千円)
科 目 節
6
補正前の額 補 正 額
3
計 説
3
明款項 目 区 分 金
△
額
5
15都 支 出 金
47
4
17,80
,
4,127 571,2
9
81 18,375,4
2
08
1 6
1 都 負 担 金
,
10
0
,746,011 34
0
1,821 11,08
8
7,832
,7
追加収
1
入見込額 【子育て支
2
援課】 9,682
第
2
1
子 ど も 家 庭 費
4
4,063
款
,817 341,82
国
1 4,405,638
庫
3 子 ど も の 9,682
支出
負 担 金
金
ための教育・
第 2
保
項
育 給 付 費
国庫
都 負 担 金
補助金
追加収入見込額 【子育て支援課】 332,1394 子 育 て の 332,139
ための施設等
利 用 給 付 費
都 負 担 金
個人番号カード利用環境整備費 【住基・個人番号制度推進
(
課】 6,321
単
3 生
位
活振興費補助金
:
1,14
千
2,310 6,321
円
1,148,631 4
)
個 人 番 号 6,321
科 目
カ
節
ー ド 補助対象額
補
正
6,3
前
21千円 10
の
/10
額 補
利 用 環 境
(個人番号カード
正
利用環境整備費補助金
交付要綱)
額 計
整 備 費
説
国 庫
補 助 金
収入減見
込額 【子育て支援課
】 △204,546
5 子 ど も 家 庭 費
明
1,26
款
8,402 △61,2
項
42 1,207,16
目
0 1 私 立 幼 稚 園 △20
区
4,546
補 助 金
分
就 園
金
奨 励 費
額
国 庫 補 助 金
46 4
追
7
加交付見込額 【子育て支援課】 7,0144 子 ど も ・ 7,014
子 育 て 支 援
交 付 金
2
追
国
加交付見込額 【児童
庫
相談所開設準備担当課
補
】 136,290
助 金
10 次 世 代 育 成 136,290
支 援 対 策
施 設 整 備
交 付 金
6,06
第 15款 都
3
支出金 第 1 項 都負担金
,
(単位:千円)
科 目 節
6
補正前の額 補 正 額
3
計 説
3
明款項 目 区 分 金
△
額
5
15都 支 出 金
48
,
都 補 助 金
460
追加
5
収入見込額 【子育て
,
支援課】 81,864
62
9 子 ど も 家 庭 費
7
2,5
,
20,862 219,
5
226 2,740,0
7
88 3 私立幼稚園等 8
6
1,864
第
補 助 金
1
保 護
5
者 負 担
款 都
軽 減 費
支出
都 補 助 金
金 第 2 項
追加交付見込額 【
都
子育て支援課】 7,0
補
14
助金
10 子 ど も ・ 7,014
子 育 て 支 援
交 付 金
収入減見込額 【子育て支援課】 △14,41412 認 可 外 △14,414
保 育 施 設
利 用 支 援
事 業 費
東
都 補 助
京
金
202
追加収入見込額
0
【児童女性課】 27,
大
000
会及
18 在 宅 子 育 て
び
27,000
ラグ
サ ポ ー ト
ビーワ
事 業 費
ール
都 補 助 金
ドカップ2019開催関連事
(
業費 1,200
単
1 経
位
営企画費補助金
:
940,
千
790 1,200 94
円
1,990 4 東京2 0
)
2 0 1,200
科
【オリン
目
ピック・パラリンピッ
節
ク推進担当課】
補正
大 会 及
前
び
の額
ラ グ ビ ー 補助対
補
象額
正
2,400千円
1/2
額 計
ワ ー ル ド
説
(東京20
20大会及びラグビー
ワールドカップ201
9開催関連事業費補助
金交付要綱)
カ ッ プ
2
0 1 9 開催
明款
関 連 事 業 費
項 目 区
都 補 助 金
分 金
空き家
利活用等区市町村支援
額
事業費 【住宅課】 4
4
,625
8
4 都市開発
4
費補助金
9
206,661 4,625 211,286 12 空 き 家 4,625
利 活 用 等 補助対象額 9,250千円 1/2
区 市 町 村
2
(空き家
都
利活用等区市町村支援
補
事業補助金交付要綱)
助 金
支 援 事 業 費
都 補 助 金
追加収入見込額 【福祉推進課】 4,409
5
8 福 祉 費 補 助 金
,
9
3
58,858 4,40
9
9 963,267 2 地
8
域福祉推進 4,409
,11
区市町村包括
6 2
補 助 事 業
2
費
9
49
,
都 補 助 金
460
追加
5
収入見込額 【子育て
,
支援課】 81,864
62
9 子 ど も 家 庭 費
7
2,5
,
20,862 219,
5
226 2,740,0
7
88 3 私立幼稚園等 8
6
1,864
第
補 助 金
1
保 護
5
者 負 担
款 都
軽 減 費
支出
都 補 助 金
金 第 2 項
追加交付見込額 【
都
子育て支援課】 7,0
補
14
助金
10 子 ど も ・ 7,014
子 育 て 支 援
交 付 金
収入減見込額 【子育て支援課】 △14,41412 認 可 外 △14,414
保 育 施 設
利 用 支 援
事 業 費
東
都 補 助
京
金
202
追加収入見込額
0
【児童女性課】 27,
大
000
会及
18 在 宅 子 育 て
び
27,000
ラグ
サ ポ ー ト
ビーワ
事 業 費
ール
都 補 助 金
ドカップ2019開催関連事
(
業費 1,200
単
1 経
位
営企画費補助金
:
940,
千
790 1,200 94
円
1,990 4 東京2 0
)
2 0 1,200
科
【オリン
目
ピック・パラリンピッ
節
ク推進担当課】
補正
大 会 及
前
び
の額
ラ グ ビ ー 補助対
補
象額
正
2,400千円
1/2
額 計
ワ ー ル ド
説
(東京20
20大会及びラグビー
ワールドカップ201
9開催関連事業費補助
金交付要綱)
カ ッ プ
2
0 1 9 開催
明款
関 連 事 業 費
項 目 区
都 補 助 金
分 金
空き家
利活用等区市町村支援
額
事業費 【住宅課】 4
4
,625
8
4 都市開発
4
費補助金
9
206,661 4,625 211,286 12 空 き 家 4,625
利 活 用 等 補助対象額 9,250千円 1/2
区 市 町 村
2
(空き家
都
利活用等区市町村支援
補
事業補助金交付要綱)
助 金
支 援 事 業 費
都 補 助 金
追加収入見込額 【福祉推進課】 4,409
5
8 福 祉 費 補 助 金
,
9
3
58,858 4,40
9
9 963,267 2 地
8
域福祉推進 4,409
,11
区市町村包括
6 2
補 助 事 業
2
費
9
50
施
2 保育関係事
事
業
業費
1件
【
子
500
育
,000
て支
510
援課
】
3 地域防災事業
99
,
2件
2
6
2
510,000
11,000 4 地域力活用基金
2件
子
11,000
ど
,000
も 家
500
庭 費
5 子ども家庭支援センタ―関係事業
1件 500,000
19
10,000
幼 児
教
6 オリンピック・パ
育
ラリンピック推進事業
・ 99
1件
,
2
6
10,000
2
,000
補 助 金
(
保 育 無 償 化 補助
単
対象額
位
:
99,262千円
千
10/10
円)
実 施 事
科
業 費 (幼児
目
教育・保育無償化実施
節
事業費交付要綱)
補正
都 補
前
助 金
の額 補
認証保育所運営
費等 【子育て支援課
正
】 18,500
額
20 認
計
証 保 育 所 18,500
説
運 営 費 等 補助対象
額
37
,000千円
1/2
都 補 助 金
(東京都認証保
明
育所運営費等都補助要
款
綱)
項 目 区
第17款 寄
分
付 金 第 1 項 寄 付
金
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額
額 計 説
5
明款項 目 区 分 金
0
額
5
17寄 付 金
1
85,495 33,631 119,126
第 1
1 寄 付 金
5
8
款
5,495 33,63
都
1 119,126
支出金
指定寄付金 【秘書課
第
】 33,631
2
2 指
項
定 寄 付 金
都
42,995 3
補
3,631 76,62
助
6 1 指 定 寄 付 金 33,
金
631
11,121 1 青少年の翼基金
幼
円
児教
5
育
件
・
保
11,
育
121,000
無償
500
化実
51
施
2 保育関係事
事
業
業費
1件
【
子
500
育
,000
て支
510
援課
】
3 地域防災事業
99
,
2件
2
6
2
510,000
11,000 4 地域力活用基金
2件
子
11,000
ど
,000
も 家
500
庭 費
5 子ども家庭支援センタ―関係事業
1件 500,000
19
10,000
幼 児
教
6 オリンピック・パ
育
ラリンピック推進事業
・ 99
1件
,
2
6
10,000
2
,000
補 助 金
(
保 育 無 償 化 補助
単
対象額
位
:
99,262千円
千
10/10
円)
実 施 事
科
業 費 (幼児
目
教育・保育無償化実施
節
事業費交付要綱)
補正
都 補
前
助 金
の額 補
認証保育所運営
費等 【子育て支援課
正
】 18,500
額
20 認
計
証 保 育 所 18,500
説
運 営 費 等 補助対象
額
37
,000千円
1/2
都 補 助 金
(東京都認証保
明
育所運営費等都補助要
款
綱)
項 目 区
第17款 寄
分
付 金 第 1 項 寄 付
金
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額
額 計 説
5
明款項 目 区 分 金
0
額
5
17寄 付 金
1
85,495 33,631 119,126
第 1
1 寄 付 金
5
8
款
5,495 33,63
都
1 119,126
支出金
指定寄付金 【秘書課
第
】 33,631
2
2 指
項
定 寄 付 金
都
42,995 3
補
3,631 76,62
助
6 1 指 定 寄 付 金 33,
金
631
11,121 1 青少年の翼基金
幼
円
児教
5
育
件
・
保
11,
育
121,000
無償
500
化実
52
,9
追加収入見込額
7
【職員課】 681
5
2
6
納 付 金
,
549,015 2
3
,142 551,15
2
7 1 健 康 保 険 料 681
1,2
納 付 金
83
追加収入見込額 【職員課】 1,4392 厚 生 年 金 1,439
保 険 料
納 付 金
追加収入見込額 【職員課】 223 雇 用 保 険 料 22
納 付 金
2
追加
基
収入見込額 【オリン
金
ピック・パラリンピッ
繰
ク推進担当課】 2,0
入
00
金
4 雑 入 3,233,763 2,000 3,235,763 2 雑 入 2,000
3,213,481 2,554,975 5,768,456
第 18 (款 繰 入 金 第 2 項 基 単金繰入金 位:
追加収入
千
見込額 【財政課】 9
円
92,500
)
4 教 育
科
施 設 整 備
目
1,447,0
節
00 992,500 2
補
,439,500 1 教
正
育施設整備 992,5
前
00
の
基 金 繰 入 金
額
基 金 繰
補
入 金
正
減債基金繰
額
入金 【財政課】 1,
計
562,475
説
7 減
債基金繰入金
0 1,56
2,475 1,562
,475 1 減 債 基 金 1
,562,475
繰 入
金
明款項
第19款 繰 越
目
金 第 1 項 繰 越 金
区
(単位:千円)
科 目 節
補正前の額 補 正 額
分
計 説
金
明款項 目 区 分 金
額
額
19繰 越 金
5
3,481,
2
019 4,487,6
5
13 7,968,63
3
2
1 繰 越 金 3,481,019 4,487,613 7,968,632
繰越額追加 【財政課】 4,48
1
7,613
8
1 繰 越 金
繰
3
入
,481,019 4,
金
487,613 7,968,632 1 繰 越 金 4,487,613
第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入 (単位:千円)
科 目 節補正前の
3
額 補 正 額 計 説
,
明款項
7
目 区 分 金 額
6
20諸 収
6
入
,
6,492,255 4
3
,142 6,496,
0
397
8 2
5 雑 入
,
5,1
5
52,125 4,14
5
2 5,156,267
4
53
,9
追加収入見込額
7
【職員課】 681
5
2
6
納 付 金
,
549,015 2
3
,142 551,15
2
7 1 健 康 保 険 料 681
1,2
納 付 金
83
追加収入見込額 【職員課】 1,4392 厚 生 年 金 1,439
保 険 料
納 付 金
追加収入見込額 【職員課】 223 雇 用 保 険 料 22
納 付 金
2
追加
基
収入見込額 【オリン
金
ピック・パラリンピッ
繰
ク推進担当課】 2,0
入
00
金
4 雑 入 3,233,763 2,000 3,235,763 2 雑 入 2,000
3,213,481 2,554,975 5,768,456
第 18 (款 繰 入 金 第 2 項 基 単金繰入金 位:
追加収入
千
見込額 【財政課】 9
円
92,500
)
4 教 育
科
施 設 整 備
目
1,447,0
節
00 992,500 2
補
,439,500 1 教
正
育施設整備 992,5
前
00
の
基 金 繰 入 金
額
基 金 繰
補
入 金
正
減債基金繰
額
入金 【財政課】 1,
計
562,475
説
7 減
債基金繰入金
0 1,56
2,475 1,562
,475 1 減 債 基 金 1
,562,475
繰 入
金
明款項
第19款 繰 越
目
金 第 1 項 繰 越 金
区
(単位:千円)
科 目 節
補正前の額 補 正 額
分
計 説
金
明款項 目 区 分 金
額
額
19繰 越 金
5
3,481,
2
019 4,487,6
5
13 7,968,63
3
2
1 繰 越 金 3,481,019 4,487,613 7,968,632
繰越額追加 【財政課】 4,48
1
7,613
8
1 繰 越 金
繰
3
入
,481,019 4,
金
487,613 7,968,632 1 繰 越 金 4,487,613
第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入 (単位:千円)
科 目 節補正前の
3
額 補 正 額 計 説
,
明款項
7
目 区 分 金 額
6
20諸 収
6
入
,
6,492,255 4
3
,142 6,496,
0
397
8 2
5 雑 入
,
5,1
5
52,125 4,14
5
2 5,156,267
4
54
1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金
(
第21
単
款 特別区債 第 1 項 特別
位
区債 (単位:千円)
科
:
目 節補正前の額 補 正
千
額 計 説
円
明款項 目 区 分
)
金 額
科
21特 別 区 債
目
1,1
節
31,400 △951
補
,000 180,40
正
0
前の
1 特 別 区 債
額
1,1
補
31,400 △951
,000 180,40
正
0
額
起債減見込額
計
【財政課】 △951,
説
000
1 教 育 債
1,1
31,400 △951
,000 180,40
0 1 学校施設改築 △9
51,000
△951
,000
事 業 債
明
1 中学校
款項 目 区 分 金 額
54 55
第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入
2,000雑 入
55
1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金
(
第21
単
款 特別区債 第 1 項 特別
位
区債 (単位:千円)
科
:
目 節補正前の額 補 正
千
額 計 説
円
明款項 目 区 分
)
金 額
科
21特 別 区 債
目
1,1
節
31,400 △951
補
,000 180,40
正
0
前の
1 特 別 区 債
額
1,1
補
31,400 △951
,000 180,40
正
0
額
起債減見込額
計
【財政課】 △951,
説
000
1 教 育 債
1,1
31,400 △951
,000 180,40
0 1 学校施設改築 △9
51,000
△951
,000
事 業 債
明
1 中学校
款項 目 区 分 金 額
54 55
第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入
2,000雑 入
56
位
987 13,607 1
:
61,594
千
推 進 費
円
4 財 政 管 理 費 3,
)
424,194 11,
項
000 3,435,1
目
94
6
補
広 報 費 709,115
正
0 709,115
前
7 新 庁 舎 建
の
設 推 進 費 21,464
額
1,983 23,44
補
7
合 計
7,476,176 2
正
6,590 7,502
,766
額 計
57
第 2 款 経 営 企 画 費
1 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766
(
2 オリンピック・パ
単
ラリンピック 147,
57
位
987 13,607 1
:
61,594
千
推 進 費
円
4 財 政 管 理 費 3,
)
424,194 11,
項
000 3,435,1
目
94
6
補
広 報 費 709,115
正
0 709,115
前
7 新 庁 舎 建
の
設 推 進 費 21,464
額
1,983 23,44
補
7
合 計
7,476,176 2
正
6,590 7,502
,766
額 計
57
第 2 款 経 営 企 画 費
1 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766
(
2 オリンピック・パ
単
ラリンピック 147,
58
委託料
7,
4 財政管理費
4
3,4
7
24,194 11,0
6
00 3,435,19
,
4 寄 付 金 11,000
1
25 積 立 金 11,00
7
0 基金積立経費を補正
6 26,5
4 基金積立
9
経費 11,000
0 7,5
(7) 地域力活
0
用基金積立費 【財政
2
課】 11,000
,76
11,000
6 特
定
25 地域力活
財
用基金積立金
源 29,4
6 広 報 費
3
70
3
9,115 0 709,115 広報広聴事務経費の財源振替
振 替 分
都 支 出 金 5,233
一 般 財 源 △5,233
7 新庁舎建設
一
21,464 1,9
般
83 23,447 一 般
財
財 源 1,983 13 委
源
託 料 1,983 新庁舎
△
建設経費を補正
2,8
推 進 費
43
2 新庁舎建設経費 1,983
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】 1,983
1,983 13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託料
1 経営企画費
3
7,
476,176 26,
歳
590 7,502,7
66 特 定 財 源 29,4
33
出
科
一 般 財 源 △2,
目
843
補
第 2 款
経営企画費 第 1 項 経営
正
企画費 (単位:千円)
額
2 オ リ ン
147,
の
987 13,607 1
節
61,594 都 支 出 金
補
594 11 需 用 費 3,
正
183 東京オリンピッ
前
ク・パラリンピック推
の
進事業経費の補正及び
額
財源振替
補
ピ ッ ク
正
・
寄 付 金 10,000
額
13 委 託 料 10,42
計
4
説
2 東京オリンピ
ック・パラリンピック
推進事業経費 13,6
07
パ ラ リ ン
諸 収
入 2,000
(1
) 東京オリンピック
・パラリンピック推進
明
事業費 【オリンピッ
款
ク・パラリンピック推
項
進担当課】
目
ピ ッ ク
財
一 般 財 源 1,013
源
3
,607
内
推 進 費
3
訳
,183
区
振 替 分
分
11 区施設
金
装飾用消耗品費、のぼ
り旗等印刷費
424
額
58
都 支 出 金 606
5
13 本庁舎装
9
飾作製等委託料
一 般 財 源 △606
(2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費 【オリンピック・パラリンピック
2
推進担当課】
経営企
10
画
,000
費
10,000 13 チュニジア共和国事前キャンプ受入事業
59
委託料
7,
4 財政管理費
4
3,4
7
24,194 11,0
6
00 3,435,19
,
4 寄 付 金 11,000
1
25 積 立 金 11,00
7
0 基金積立経費を補正
6 26,5
4 基金積立
9
経費 11,000
0 7,5
(7) 地域力活
0
用基金積立費 【財政
2
課】 11,000
,76
11,000
6 特
定
25 地域力活
財
用基金積立金
源 29,4
6 広 報 費
3
70
3
9,115 0 709,115 広報広聴事務経費の財源振替
振 替 分
都 支 出 金 5,233
一 般 財 源 △5,233
7 新庁舎建設
一
21,464 1,9
般
83 23,447 一 般
財
財 源 1,983 13 委
源
託 料 1,983 新庁舎
△
建設経費を補正
2,8
推 進 費
43
2 新庁舎建設経費 1,983
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】 1,983
1,983 13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託料
1 経営企画費
3
7,
476,176 26,
歳
590 7,502,7
66 特 定 財 源 29,4
33
出
科
一 般 財 源 △2,
目
843
補
第 2 款
経営企画費 第 1 項 経営
正
企画費 (単位:千円)
額
2 オ リ ン
147,
の
987 13,607 1
節
61,594 都 支 出 金
補
594 11 需 用 費 3,
正
183 東京オリンピッ
前
ク・パラリンピック推
の
進事業経費の補正及び
額
財源振替
補
ピ ッ ク
正
・
寄 付 金 10,000
額
13 委 託 料 10,42
計
4
説
2 東京オリンピ
ック・パラリンピック
推進事業経費 13,6
07
パ ラ リ ン
諸 収
入 2,000
(1
) 東京オリンピック
・パラリンピック推進
明
事業費 【オリンピッ
款
ク・パラリンピック推
項
進担当課】
目
ピ ッ ク
財
一 般 財 源 1,013
源
3
,607
内
推 進 費
3
訳
,183
区
振 替 分
分
11 区施設
金
装飾用消耗品費、のぼ
り旗等印刷費
424
額
58
都 支 出 金 606
5
13 本庁舎装
9
飾作製等委託料
一 般 財 源 △606
(2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費 【オリンピック・パラリンピック
2
推進担当課】
経営企
10
画
,000
費
10,000 13 チュニジア共和国事前キャンプ受入事業
60
位
合 計 97
:
8,927 510 97
千
9,437
円)
項 目 補正前の額 補 正 額 計
61
第 3 款 危 機 管 理 費
1 防 災 危 機 管 理 費 978,927 510 979,437
2 地 域 防
(
災 費 368,977 5
単
10 369,487
61
位
合 計 97
:
8,927 510 97
千
9,437
円)
項 目 補正前の額 補 正 額 計
61
第 3 款 危 機 管 理 費
1 防 災 危 機 管 理 費 978,927 510 979,437
2 地 域 防
(
災 費 368,977 5
単
10 369,487
62
8,927 510 979,437 特 定 財 源 510
1 防 災 危 機 978,927 510 979,437 特 定 財 源 510
管 理 費
科 目 補
第 3 款 危機管理
費 第 1 項 防災危機管理
正
費 (単位:千円)
額
2 地域防災費
368,
の
977 510 369,
節
487 寄 付 金 510 1
補
1 需 用 費 510 地域防
正
災対策経費を補正
前の額 補
2 地域防災対策
正
経費 510
額 計
(
説
2) 地域防災関係費
【地域防災課】 51
0
510
11 ブルーシ
ート購入費
明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
62 63
3 危機管理費 97
63
8,927 510 979,437 特 定 財 源 510
1 防 災 危 機 978,927 510 979,437 特 定 財 源 510
管 理 費
科 目 補
第 3 款 危機管理
費 第 1 項 防災危機管理
正
費 (単位:千円)
額
2 地域防災費
368,
の
977 510 369,
節
487 寄 付 金 510 1
補
1 需 用 費 510 地域防
正
災対策経費を補正
前の額 補
2 地域防災対策
正
経費 510
額 計
(
説
2) 地域防災関係費
【地域防災課】 51
0
510
11 ブルーシ
ート購入費
明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
62 63
3 危機管理費 97
64
位
,032
:
2 人 事 厚 生 費 3,8
千
01,688 23,1
円
28 3,824,81
)
6
4 会
項
計 管 理 費 267,72
目
6 1,980 269,
補
706
補
正
正されなかった項目の
前
額 2,615,169
の
2,615,169
額
合 計 8,
補
266,398 25,
108 8,291,5
正
06
額 計
65
第 4 款 総 務 費
1 総 務 管 理 費 5,651,229 25,108 5,676,337
1
(
一 般 管 理 費 1,334
単
,032 0 1,334
65
位
,032
:
2 人 事 厚 生 費 3,8
千
01,688 23,1
円
28 3,824,81
)
6
4 会
項
計 管 理 費 267,72
目
6 1,980 269,
補
706
補
正
正されなかった項目の
前
額 2,615,169
の
2,615,169
額
合 計 8,
補
266,398 25,
108 8,291,5
正
06
額 計
65
第 4 款 総 務 費
1 総 務 管 理 費 5,651,229 25,108 5,676,337
1
(
一 般 管 理 費 1,334
単
,032 0 1,334
66
6,39
(1) 金銭出納
8
事務費 【会計室】 1
2
,980
5,
1,98
1
0
08
13
8
財務会計システム改
,
修委託料
291,506 特 定 財 源 2,292
一 般 財 源 22,816
1 総務管理費 5
科
,651,229 25
目
,108 5,676,
補
337 特 定 財 源 2,2
92
正
一 般 財 源 22,
額
816
第 4 款
の
総 務 費 第 1 項 総務
節
管理費 (単位:千円)
補正
1 一般管理費
前
1,
の
334,032 0 1,
額
334,032 職員の
補
給与費等の財源振替
正 額 計 説
振 替 分
都
支 出 金 150
一 般
財 源 △150
明款
2 人事厚生費
項 目
3,801,688 2
財
3,128 3,824
,816 諸 収 入 2,1
源
42 4 共 済 費 3,66
6 人事給与事務経費を
内
補正
訳 区
一 般 財 源 2
0,986 7 賃 金 19
分
,462
金
4 人事給
与事務経費 23,12
額
8
66 6
(1) 人
7
事関係事務費 【職員課】 23,128
3,666 4 社会保険料
19,462
4
7 臨時職員賃金
総 務 費
4 会計管理費 267,726 1,980 269,706 一 般 財 源 1,980 13 委 託 料 1,980 出納事務経費を補正
8,2
2 出納事
6
務経費 1,980
67
6,39
(1) 金銭出納
8
事務費 【会計室】 1
2
,980
5,
1,98
1
0
08
13
8
財務会計システム改
,
修委託料
291,506 特 定 財 源 2,292
一 般 財 源 22,816
1 総務管理費 5
科
,651,229 25
目
,108 5,676,
補
337 特 定 財 源 2,2
92
正
一 般 財 源 22,
額
816
第 4 款
の
総 務 費 第 1 項 総務
節
管理費 (単位:千円)
補正
1 一般管理費
前
1,
の
334,032 0 1,
額
334,032 職員の
補
給与費等の財源振替
正 額 計 説
振 替 分
都
支 出 金 150
一 般
財 源 △150
明款
2 人事厚生費
項 目
3,801,688 2
財
3,128 3,824
,816 諸 収 入 2,1
源
42 4 共 済 費 3,66
6 人事給与事務経費を
内
補正
訳 区
一 般 財 源 2
0,986 7 賃 金 19
分
,462
金
4 人事給
与事務経費 23,12
額
8
66 6
(1) 人
7
事関係事務費 【職員課】 23,128
3,666 4 社会保険料
19,462
4
7 臨時職員賃金
総 務 費
4 会計管理費 267,726 1,980 269,706 一 般 財 源 1,980 13 委 託 料 1,980 出納事務経費を補正
8,2
2 出納事
6
務経費 1,980
68
位
3
補正さ
:
れなかった項目の額 6
千
,057,005 6,
円
057,005
)
合 計 6,52
項
1,698 15,00
目
0 6,536,698
補正前の額 補 正 額 計
69
第 5 款 都 市 開 発 費
2 住 宅 費 464,693 15,000 479,693
1 住 宅 関 係
(
費 464,693 15
単
,000 479,69
69
位
3
補正さ
:
れなかった項目の額 6
千
,057,005 6,
円
057,005
)
合 計 6,52
項
1,698 15,00
目
0 6,536,698
補正前の額 補 正 額 計
69
第 5 款 都 市 開 発 費
2 住 宅 費 464,693 15,000 479,693
1 住 宅 関 係
(
費 464,693 15
単
,000 479,69
70
521,698 15,000 6,536,698 特 定 財 源 4,625
一 般 財 源 10,375
2 住 宅 費 4
科
64,693 15,0
目
00 479,693 特
補
定 財 源 4,625
正
一
般 財 源 10,375
額
第 5 款 都市開発
の
費 第 2 項 住 宅 費 (
節
単位:千円)
補
1 住
正
宅関係費
前
464,69
の
3 15,000 479
額
,693 都 支 出 金 4,
補
625 19 負担金補助
15,000 住宅等対
正
策経費を補正
額 計
一
説
般 財 源 10,375 及
び交付金
3 住宅等
対策経費 15,000
(4) 住宅
等耐震化促進事業費
【住宅課】 15,00
明
0
款項
15,000
目 財
19 木
源
造戸建住宅等除却工事
助成金
内 訳 区 分 金 額
70 71
5 都市開発費 6,
71
521,698 15,000 6,536,698 特 定 財 源 4,625
一 般 財 源 10,375
2 住 宅 費 4
科
64,693 15,0
目
00 479,693 特
補
定 財 源 4,625
正
一
般 財 源 10,375
額
第 5 款 都市開発
の
費 第 2 項 住 宅 費 (
節
単位:千円)
補
1 住
正
宅関係費
前
464,69
の
3 15,000 479
額
,693 都 支 出 金 4,
補
625 19 負担金補助
15,000 住宅等対
正
策経費を補正
額 計
一
説
般 財 源 10,375 及
び交付金
3 住宅等
対策経費 15,000
(4) 住宅
等耐震化促進事業費
【住宅課】 15,00
明
0
款項
15,000
目 財
19 木
源
造戸建住宅等除却工事
助成金
内 訳 区 分 金 額
70 71
5 都市開発費 6,
72
位
702,240
:
補正されなかっ
千
た項目の額 3,161
円
,234 3,161,
)
234
項
合 計 8,494,36
目
7 11,121 8,5
補
05,488
正前の額 補 正 額 計
73
第 7 款 文 化 共 育 費
1 社 会 教 育 費 5,333,133 11,121 5,344,254
(
2 健 全 育 成 費 691
単
,119 11,121
73
位
702,240
:
補正されなかっ
千
た項目の額 3,161
円
,234 3,161,
)
234
項
合 計 8,494,36
目
7 11,121 8,5
補
05,488
正前の額 補 正 額 計
73
第 7 款 文 化 共 育 費
1 社 会 教 育 費 5,333,133 11,121 5,344,254
(
2 健 全 育 成 費 691
単
,119 11,121
74
494,367 11,121 8,505,488 特 定 財 源 11,121
1 社会教育費 5,333,133 11,121 5,344,254 特 定 財 源
科
11,121
目 補
第 7 款 文化共育費 第 1
項 社会教育費 (単位:
正
千円)
2 健全育成
額
費
691,119 11
の
,121 702,24
節
0 寄 付 金 11,121
補
25 積 立 金 11,12
正
1 青少年の翼事業経費
前
を補正
の額 補
2 青
正
少年の翼事業経費 11
,121
額 計 説
(1
) 青少年の翼事業費
【健全育成課】 11
,121
11,1
21
2
5 青少年の翼基金積
明
立金
款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
74 75
7 文化共育費 8,
75
494,367 11,121 8,505,488 特 定 財 源 11,121
1 社会教育費 5,333,133 11,121 5,344,254 特 定 財 源
科
11,121
目 補
第 7 款 文化共育費 第 1
項 社会教育費 (単位:
正
千円)
2 健全育成
額
費
691,119 11
の
,121 702,24
節
0 寄 付 金 11,121
補
25 積 立 金 11,12
正
1 青少年の翼事業経費
前
を補正
の額 補
2 青
正
少年の翼事業経費 11
,121
額 計 説
(1
) 青少年の翼事業費
【健全育成課】 11
,121
11,1
21
2
5 青少年の翼基金積
明
立金
款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
74 75
7 文化共育費 8,
76
位
,539 6,322 8
:
49,861
千
補正されなかった
円
項目の額 1,696,
)
569 1,696,5
項
69
合
目
計 12,267,26
補
9 6,322 12,2
正
73,591
前の額 補 正 額 計
77
第 8 款 生 活 振 興 費
1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022
(
2 住 基 ・ 個 人
単
番 号 制 度 推 進 費 843
77
位
,539 6,322 8
:
49,861
千
補正されなかった
円
項目の額 1,696,
)
569 1,696,5
項
69
合
目
計 12,267,26
補
9 6,322 12,2
正
73,591
前の額 補 正 額 計
77
第 8 款 生 活 振 興 費
1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022
(
2 住 基 ・ 個 人
単
番 号 制 度 推 進 費 843
78
,267,269 6,322 12,273,591 特 定 財 源 6,321
一 般 財 源 1
1 地 域 振 興 10,5
科
70,700 6,32
目
2 10,577,02
補
2 特 定 財 源 6,321
正
総 務 費
一 般 財 源 1
額
第 8 款 生活振興
の
費 第 1 項 地域振興総務
節
費 (単位:千円)
補正
2 住 基 ・
前
843,53
の
9 6,322 849,
額
861 国庫支出金 6,
補
321 13 委 託 料 6,
322 住基・個人番号
正
制度推進事務経費を補
正
額 計
個 人 番 号
説
一 般
財 源 1
3 住基・個
人番号制度推進事務経
費 6,322
制度
推進費
(1) 住
基・個人番号制度推進
明
事務費 【住基・個人
款
番号制度推進課】 6,
項
322
目 財
6,322
源
13
内
消費活性化事業委託料
訳 区 分 金 額
78 79
8 生活振興費 12
79
,267,269 6,322 12,273,591 特 定 財 源 6,321
一 般 財 源 1
1 地 域 振 興 10,5
科
70,700 6,32
目
2 10,577,02
補
2 特 定 財 源 6,321
正
総 務 費
一 般 財 源 1
額
第 8 款 生活振興
の
費 第 1 項 地域振興総務
節
費 (単位:千円)
補正
2 住 基 ・
前
843,53
の
9 6,322 849,
額
861 国庫支出金 6,
補
321 13 委 託 料 6,
322 住基・個人番号
正
制度推進事務経費を補
正
額 計
個 人 番 号
説
一 般
財 源 1
3 住基・個
人番号制度推進事務経
費 6,322
制度
推進費
(1) 住
基・個人番号制度推進
明
事務費 【住基・個人
款
番号制度推進課】 6,
項
322
目 財
6,322
源
13
内
消費活性化事業委託料
訳 区 分 金 額
78 79
8 生活振興費 12
80
位
5 3,293,979
:
2 介 護
千
関 係 費 7,593,2
円
63 3,076 7,5
)
96,339
項
補正されなかった
目
項目の額 41,382
補
,796 41,382
正
,796
前
合 計 74,122,
の
462 11,041 7
額
4,133,503
補 正 額 計
81
第 9 款 福 祉 費
1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750,707
(
1 福 祉 推 進 費 3,2
単
86,014 7,96
81
位
5 3,293,979
:
2 介 護
千
関 係 費 7,593,2
円
63 3,076 7,5
)
96,339
項
補正されなかった
目
項目の額 41,382
補
,796 41,382
正
,796
前
合 計 74,122,
の
462 11,041 7
額
4,133,503
補 正 額 計
81
第 9 款 福 祉 費
1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750,707
(
1 福 祉 推 進 費 3,2
単
86,014 7,96
82
2
6
2,4
(1) 介
6
護保険事業特別会計繰
2
出金 【介護保険課】
1
3,076
1,
3,0
0
76
41
2
7
8 繰出金
4,133,503 特 定 財 源 4,409
一 般 財 源 6,632
1 社会福祉費
科
32,739,666
目
11,041 32,7
補
50,707 特 定 財 源
4,409
正
一 般 財 源
額
6,632
第
の
9 款 福 祉 費 第 1 項
節
社会福祉費 (単位:千
補
円)
正
1 福祉推進費
前の
3,286,014 7
額
,965 3,293,
補
979 都 支 出 金 4,4
09 19 負担金補助 3
正
,556 社会福祉事業
経費及びひとり暮らし
額
対策経費を補正
計 説
一 般 財 源 3,556 及
び交付金
2 社会福
祉事業経費 3,556
20 扶 助 費 4,4
09
明
(1) 社会
款
福祉協議会補助費 【
項
福祉推進課】 3,55
目
6
財
3,556
源 内
19 社会
福祉協議会補助金
訳 区 分 金
7 ひとり暮ら
額
し対策経費 4,409
82 83
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】 4,409
4,409 20 生活保護受給高齢者見守り支援費
9 福 祉 費
2 介護関係費 7,593,263 3,076 7,596,339 一 般 財 源 3,076 28 繰 出 金 3,076 介護保険事業特別会計繰出金を補正
74,
5 介護保険事業特
1
別会計繰出金 3,07
83
2
6
2,4
(1) 介
6
護保険事業特別会計繰
2
出金 【介護保険課】
1
3,076
1,
3,0
0
76
41
2
7
8 繰出金
4,133,503 特 定 財 源 4,409
一 般 財 源 6,632
1 社会福祉費
科
32,739,666
目
11,041 32,7
補
50,707 特 定 財 源
4,409
正
一 般 財 源
額
6,632
第
の
9 款 福 祉 費 第 1 項
節
社会福祉費 (単位:千
補
円)
正
1 福祉推進費
前の
3,286,014 7
額
,965 3,293,
補
979 都 支 出 金 4,4
09 19 負担金補助 3
正
,556 社会福祉事業
経費及びひとり暮らし
額
対策経費を補正
計 説
一 般 財 源 3,556 及
び交付金
2 社会福
祉事業経費 3,556
20 扶 助 費 4,4
09
明
(1) 社会
款
福祉協議会補助費 【
項
福祉推進課】 3,55
目
6
財
3,556
源 内
19 社会
福祉協議会補助金
訳 区 分 金
7 ひとり暮ら
額
し対策経費 4,409
82 83
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】 4,409
4,409 20 生活保護受給高齢者見守り支援費
9 福 祉 費
2 介護関係費 7,593,263 3,076 7,596,339 一 般 財 源 3,076 28 繰 出 金 3,076 介護保険事業特別会計繰出金を補正
74,
5 介護保険事業特
1
別会計繰出金 3,07
84
位
170 588,813
:
27,665,983
千
2 保 育
円
関 係 費 8,523,4
)
71 500 8,523
項
,971
目
3 児 童 女 性 福 祉 費 2
補
1,395,335 2
正
7,000 21,42
前
2,335
の
4 子ども家庭支援
額
センター関係費 789
補
,057 1,361 7
90,418
正
5 児 童 相 談 所 開
設 準 備 関 係 費 1,63
額
0,378 340,8
計
86 1,971,26
8
4
合 計
5
59,518,652
第
958,560 60,
1
477,212
0 款 子 ど も 家 庭 費
1 児 童 福 祉 費 59,518,652 958,560 60,477,212
(
1 子 育 て
単
支 援 費 27,077,
85
位
170 588,813
:
27,665,983
千
2 保 育
円
関 係 費 8,523,4
)
71 500 8,523
項
,971
目
3 児 童 女 性 福 祉 費 2
補
1,395,335 2
正
7,000 21,42
前
2,335
の
4 子ども家庭支援
額
センター関係費 789
補
,057 1,361 7
90,418
正
5 児 童 相 談 所 開
設 準 備 関 係 費 1,63
額
0,378 340,8
計
86 1,971,26
8
4
合 計
5
59,518,652
第
958,560 60,
1
477,212
0 款 子 ど も 家 庭 費
1 児 童 福 祉 費 59,518,652 958,560 60,477,212
(
1 子 育 て
単
支 援 費 27,077,
86
5
(3) 保護者負
1
担軽減補助費 【子育
8
て支援課】 7,519
,65
7,519
2 9
5
19 保護者
8
負担軽減補助金
,560 60
(4) 私立幼
,
稚園助成費 【子育て
4
支援課】 241,67
7
2
7,
241,672
212
19
特
給食費補助金
定 財 源 1,1
4 認定こども園振
6
興経費 12,366
4,94
(3) 認定こ
7
ども園助成費 【子育て支援課】 12,366
12,366 19 給食費補助金
家 庭 費
6 認証保育所助成事業経費 37,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】 37,000
一
37,000
般 財 源
19 開設
△
準備補助金
206,3
1
8
3 子ども子育て支援
7
事業経費 119,391
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】 119,391
119,391 19 施設等利用給付費補助金
14 国都支出金等受入超過額返納金 28,143
1
(1) 国都
児
支出金等受入超過額返
童
納金 【子育て支援課
福
】 28,143
科
祉費
28,143 23 都支出金受入超過額返納金
(都)保育
目
士等キャリアアップ
59,518,6
補
52 958,560 6
0,477,212 特
正
定 財 源 1,164,9
47
額
一 般 財 源 △20
の
6,387
節
第
補
10款 子ども家庭費 第
正
1 項 児童福祉費 (単位
前
:千円)
の
1 子 育 て
額 補
27,077,170
588,813 27,
正
665,983 国庫支
出金 47,901 19
額
負担金補助 450,3
計
48 私立保育園等事業
説
経費等を補正、私立幼
稚園等振興経費等の補
正及び財源振替、職員
の給与費等の財源振替
支 援 費
都 支 出 金
124,739 及び交
付金
明
2 私立保育園
款
等事業経費 110,3
項
22
目 財
一 般 財 源 41
6,173 20 扶 助 費
源
110,322
(
内
1) 私立保育園等委
託費 【子育て支援課
訳
】 110,322
区 分
23 償還金利子 28,
金
143
110,322
額
8
振 替 分 及び割引料
6
20 給食
8
費区加算
7
国庫支出金 424,332
都 支 出 金 390,985
3 私立幼稚園等振興経費 281,591
1
一 般 財 源 △81
0
5,317
子
(1)
ど
私立幼稚園施設型給
も
付費 【子育て支援課】 32,400
32,400 19 私立幼稚園施設型給付費
59,
87
5
(3) 保護者負
1
担軽減補助費 【子育
8
て支援課】 7,519
,65
7,519
2 9
5
19 保護者
8
負担軽減補助金
,560 60
(4) 私立幼
,
稚園助成費 【子育て
4
支援課】 241,67
7
2
7,
241,672
212
19
特
給食費補助金
定 財 源 1,1
4 認定こども園振
6
興経費 12,366
4,94
(3) 認定こ
7
ども園助成費 【子育て支援課】 12,366
12,366 19 給食費補助金
家 庭 費
6 認証保育所助成事業経費 37,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】 37,000
一
37,000
般 財 源
19 開設
△
準備補助金
206,3
1
8
3 子ども子育て支援
7
事業経費 119,391
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】 119,391
119,391 19 施設等利用給付費補助金
14 国都支出金等受入超過額返納金 28,143
1
(1) 国都
児
支出金等受入超過額返
童
納金 【子育て支援課
福
】 28,143
科
祉費
28,143 23 都支出金受入超過額返納金
(都)保育
目
士等キャリアアップ
59,518,6
補
52 958,560 6
0,477,212 特
正
定 財 源 1,164,9
47
額
一 般 財 源 △20
の
6,387
節
第
補
10款 子ども家庭費 第
正
1 項 児童福祉費 (単位
前
:千円)
の
1 子 育 て
額 補
27,077,170
588,813 27,
正
665,983 国庫支
出金 47,901 19
額
負担金補助 450,3
計
48 私立保育園等事業
説
経費等を補正、私立幼
稚園等振興経費等の補
正及び財源振替、職員
の給与費等の財源振替
支 援 費
都 支 出 金
124,739 及び交
付金
明
2 私立保育園
款
等事業経費 110,3
項
22
目 財
一 般 財 源 41
6,173 20 扶 助 費
源
110,322
(
内
1) 私立保育園等委
託費 【子育て支援課
訳
】 110,322
区 分
23 償還金利子 28,
金
143
110,322
額
8
振 替 分 及び割引料
6
20 給食
8
費区加算
7
国庫支出金 424,332
都 支 出 金 390,985
3 私立幼稚園等振興経費 281,591
1
一 般 財 源 △81
0
5,317
子
(1)
ど
私立幼稚園施設型給
も
付費 【子育て支援課】 32,400
32,400 19 私立幼稚園施設型給付費
59,
88
3 償還金利子 861
(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】 500関 係 費 及び割引料
75
2
11 母子生活支援用
保
消耗品費
425
育関
係
18 母子生
費
活支援用備品購入費
7 国都支出金等受入超過額返納金 861
8
(1)
,
国都支出金等受入超
5
過額返納金 【子ども
2
家庭支援センター】 8
3
61
,4
861
71
5
23 国都支
0
出金受入超過額返納金
0
856
8,
5
(国)母子生活支援
2
施設運営費
5
3,
9
(都)在宅子
7
育てサポート事業
1 寄 付 金 5
5 児童相
0
談所
0
1,630,37
1
8 340,886 1,
1
971,264 国庫支
需
出金 136,290 1
用
9 負担金補助 340,
費
886 児童養護施設整
5
備助成経費を計上
6 育成
開 設 準 備
室
一 般 財 源 2
管
04,596 及び交付
理
金
経
5 児童養護施設
費
整備助成経費 340,
を
886
補
関 係 費
正、
職
(1) 児童養護施設
員
整備助成費 【児童相
の
談所開設準備担当課】
給
340,886
与費
3
、
40,886
保育
マ
19 児童養護
マ
施設整備費補助金
助成経費及び保育関係事務経費の財源
科
振替
目 補
18 備品購
正
入費 444
4 育成
額
室管理経費 500
の 節補
(2) 育成室事
正
業実施費 【保育課】
前
500
の額
振 替 分
56
補 正
都 支 出 金 12,7
00 11
額
療育用消耗品費
444
計 説
一 般 財 源 △12,
700 18
療育用備品購入費
3 児 童
女 性
明
21,395,3
款
35 27,000 21
項
,422,335 都 支
目
出 金 27,000 13
財
委 託 料 27,000 子
どもの成長支援事業経
源
費を補正
内
福 祉 費
訳 区
4 子どもの成長支
援事業経費 27,00
分
0
金 額
(1) 在
8
宅子育てサポート事業
8
費 【児童女性課】 2
8
7,000
9
27,000
第 1
0
13 家事支援委託料
款 子ども家
4 子
庭
ど も
費
789,057 1
第
,361 790,41
1
8 寄 付 金 500 11 需
項
用 費 75 そよ風松島荘
児
管理経費及び国都支出
童
金等受入超過額返納金
福
を補正
祉費
家 庭 支 援
(単
一 般 財 源 861 18 備
位
品購入費 425
:
4
千
そよ風松島荘管理経費
円
500
)
セ ン タ ー 2
89
3 償還金利子 861
(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】 500関 係 費 及び割引料
75
2
11 母子生活支援用
保
消耗品費
425
育関
係
18 母子生
費
活支援用備品購入費
7 国都支出金等受入超過額返納金 861
8
(1)
,
国都支出金等受入超
5
過額返納金 【子ども
2
家庭支援センター】 8
3
61
,4
861
71
5
23 国都支
0
出金受入超過額返納金
0
856
8,
5
(国)母子生活支援
2
施設運営費
5
3,
9
(都)在宅子
7
育てサポート事業
1 寄 付 金 5
5 児童相
0
談所
0
1,630,37
1
8 340,886 1,
1
971,264 国庫支
需
出金 136,290 1
用
9 負担金補助 340,
費
886 児童養護施設整
5
備助成経費を計上
6 育成
開 設 準 備
室
一 般 財 源 2
管
04,596 及び交付
理
金
経
5 児童養護施設
費
整備助成経費 340,
を
886
補
関 係 費
正、
職
(1) 児童養護施設
員
整備助成費 【児童相
の
談所開設準備担当課】
給
340,886
与費
3
、
40,886
保育
マ
19 児童養護
マ
施設整備費補助金
助成経費及び保育関係事務経費の財源
科
振替
目 補
18 備品購
正
入費 444
4 育成
額
室管理経費 500
の 節補
(2) 育成室事
正
業実施費 【保育課】
前
500
の額
振 替 分
56
補 正
都 支 出 金 12,7
00 11
額
療育用消耗品費
444
計 説
一 般 財 源 △12,
700 18
療育用備品購入費
3 児 童
女 性
明
21,395,3
款
35 27,000 21
項
,422,335 都 支
目
出 金 27,000 13
財
委 託 料 27,000 子
どもの成長支援事業経
源
費を補正
内
福 祉 費
訳 区
4 子どもの成長支
援事業経費 27,00
分
0
金 額
(1) 在
8
宅子育てサポート事業
8
費 【児童女性課】 2
8
7,000
9
27,000
第 1
0
13 家事支援委託料
款 子ども家
4 子
庭
ど も
費
789,057 1
第
,361 790,41
1
8 寄 付 金 500 11 需
項
用 費 75 そよ風松島荘
児
管理経費及び国都支出
童
金等受入超過額返納金
福
を補正
祉費
家 庭 支 援
(単
一 般 財 源 861 18 備
位
品購入費 425
:
4
千
そよ風松島荘管理経費
円
500
)
セ ン タ ー 2
90
位
,462 4,351,
:
022
千
5 生 活 衛 生 費 487,
円
513 30 487,5
)
43
6
項
医 療 保 険 関 係 費 13,
目
512,813 10,
補
725 13,523,
正
538
前
合 計 21,847,8
の
40 20,217 21
額
,868,057
補 正 額 計
91
第 11 款 健 康 費
1 保 健 衛 生 費 21,847,840 20,217 21,868,057
(
3 健 康 サ ー ビ ス 費
単
4,341,560 9
91
位
,462 4,351,
:
022
千
5 生 活 衛 生 費 487,
円
513 30 487,5
)
43
6
項
医 療 保 険 関 係 費 13,
目
512,813 10,
補
725 13,523,
正
538
前
合 計 21,847,8
の
40 20,217 21
額
,868,057
補 正 額 計
91
第 11 款 健 康 費
1 保 健 衛 生 費 21,847,840 20,217 21,868,057
(
3 健 康 サ ー ビ ス 費
単
4,341,560 9
92
84
23
7
都支出金受入超過額返
,
納金
84
0
(都)区市町村との連
2
携による地域環境力活
0
性化事業費
,217 2
6 医 療 保 険
1
13
,
,512,813 10
8
,725 13,523
6
,538 一 般 財 源 10
8
,725 28 繰 出 金 1
,
0,725 国民健康保
0
険事業特別会計繰出金
5
を補正
7 一
関 係 費
般 財
源
2 国民健康保険事業
2
特別会計繰出金 10,
0
725
,21
(1)
7
国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 10,725
10,725 28 繰出金
1 保健衛生費 21,847,840 20,217 21,868,057 一
科
般 財 源 20,217
目 補
第11款 健 康
費 第 1 項 保健衛生費
正
(単位:千円)
3
額
健 康
4,341,56
の
0 9,462 4,35
節
1,022 一 般 財 源 9
補
,462 23 償還金利
正
子 9,462 国都支出
前
金等受入超過額返納金
の
を計上
額 補
サービス
費
正
及び割引料
11 国
額
都支出金等受入超過額
計
返納金 9,462
説
(1) 国都支出
金等受入超過額返納金
【健康サービス課】
9,462
9,4
62
明款
2
項
3 国都支出金受入超
目
過額返納金
624
財 源
(国)母
子保健衛生費
6,54
内
6
訳
(
区
都)出産・子育て応援
事業費
1,564
分 金
医
額
療保健政策区市町村包
9
括補助事業費
728
2 93
母子衛生費
5 生活衛生費 487,513 30 487,543 一 般 財 源 30 23 償還金利子 30
1
国都支出金等受入超過
1
額返納金を計上
健 康 費
及び割引料
10 国都支出金等受入超過額返納金 30
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】 30
21
30
,
93
84
23
7
都支出金受入超過額返
,
納金
84
0
(都)区市町村との連
2
携による地域環境力活
0
性化事業費
,217 2
6 医 療 保 険
1
13
,
,512,813 10
8
,725 13,523
6
,538 一 般 財 源 10
8
,725 28 繰 出 金 1
,
0,725 国民健康保
0
険事業特別会計繰出金
5
を補正
7 一
関 係 費
般 財
源
2 国民健康保険事業
2
特別会計繰出金 10,
0
725
,21
(1)
7
国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 10,725
10,725 28 繰出金
1 保健衛生費 21,847,840 20,217 21,868,057 一
科
般 財 源 20,217
目 補
第11款 健 康
費 第 1 項 保健衛生費
正
(単位:千円)
3
額
健 康
4,341,56
の
0 9,462 4,35
節
1,022 一 般 財 源 9
補
,462 23 償還金利
正
子 9,462 国都支出
前
金等受入超過額返納金
の
を計上
額 補
サービス
費
正
及び割引料
11 国
額
都支出金等受入超過額
計
返納金 9,462
説
(1) 国都支出
金等受入超過額返納金
【健康サービス課】
9,462
9,4
62
明款
2
項
3 国都支出金受入超
目
過額返納金
624
財 源
(国)母
子保健衛生費
6,54
内
6
訳
(
区
都)出産・子育て応援
事業費
1,564
分 金
医
額
療保健政策区市町村包
9
括補助事業費
728
2 93
母子衛生費
5 生活衛生費 487,513 30 487,543 一 般 財 源 30 23 償還金利子 30
1
国都支出金等受入超過
1
額返納金を計上
健 康 費
及び割引料
10 国都支出金等受入超過額返納金 30
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】 30
21
30
,
94
位
5 5,002,209
:
補正され
千
なかった項目の額 8,
円
868,599 8,8
)
68,599
項
合 計 17,47
目
6,542 19,54
補
5 17,496,08
正
7
前の額 補 正 額 計
95
第 12 款 土 木 費
3 道 路 橋 梁 費 8,607,943 19,545 8,627,488
(
2 保 全 関 係 費 4,98
単
2,664 19,54
95
位
5 5,002,209
:
補正され
千
なかった項目の額 8,
円
868,599 8,8
)
68,599
項
合 計 17,47
目
6,542 19,54
補
5 17,496,08
正
7
前の額 補 正 額 計
95
第 12 款 土 木 費
3 道 路 橋 梁 費 8,607,943 19,545 8,627,488
(
2 保 全 関 係 費 4,98
単
2,664 19,54
96
476,542 19,545 17,496,087 一 般 財 源 19,545
3 道路橋梁費 8,607,943 19,545 8,627,488 一 般 財
科
源 19,545
目 補
第12款 土 木 費
第 3 項 道路橋梁費 (単
正
位:千円)
2 保全
額
関係費
4,982,6
の
64 19,545 5,
節
002,209 一 般 財
補
源 19,545 15 工
正
事請負費 19,545
前
道路関係経費を補正
の額 補 正
2 道路関係経
費 19,545
額 計 説
(1) 道路等の維
持補修費 【保全課】
5,567
5,5
67
1
5 葛西駅東口手洗所
明
改修工事費
款項 目 財
源
(5) 道路等整備
費 【保全課】 13,
内
978
訳
13,97
区
8
分
15
金
清新町第一手洗所改
築工事費
額
96 97
12土 木 費 17,
97
476,542 19,545 17,496,087 一 般 財 源 19,545
3 道路橋梁費 8,607,943 19,545 8,627,488 一 般 財
科
源 19,545
目 補
第12款 土 木 費
第 3 項 道路橋梁費 (単
正
位:千円)
2 保全
額
関係費
4,982,6
の
64 19,545 5,
節
002,209 一 般 財
補
源 19,545 15 工
正
事請負費 19,545
前
道路関係経費を補正
の額 補 正
2 道路関係経
費 19,545
額 計 説
(1) 道路等の維
持補修費 【保全課】
5,567
5,5
67
1
5 葛西駅東口手洗所
明
改修工事費
款項 目 財
源
(5) 道路等整備
費 【保全課】 13,
内
978
訳
13,97
区
8
分
15
金
清新町第一手洗所改
築工事費
額
96 97
12土 木 費 17,
98
位
242
:
5 学 校 施 設 費 8,56
千
8,473 41,50
円
0 8,609,973
)
合 計 2
項
4,870,020 4
目
1,500 24,91
補
1,520
正前の額 補 正 額 計
99
第 13 款 教 育 費
1 教 育 費 24,870,020 41,500 24,911,520
(
3 学 務 費 9,209,
単
242 0 9,209,
99
位
242
:
5 学 校 施 設 費 8,56
千
8,473 41,50
円
0 8,609,973
)
合 計 2
項
4,870,020 4
目
1,500 24,91
補
1,520
正前の額 補 正 額 計
99
第 13 款 教 育 費
1 教 育 費 24,870,020 41,500 24,911,520
(
3 学 務 費 9,209,
単
242 0 9,209,
100
4,870,020 41,500 24,911,520 特 定 財 源 41,740
一 般 財 源 △240
1 教 育 費
科
24,870,02
目
0 41,500 24,
補
911,520 特 定 財
源 41,740
正
一 般
額
財 源 △240
の
第13款 教 育 費 第
節
1 項 教 育 費 (単位
補
:千円)
正
3 学 務 費
前の
9,209,242 0
額
9,209,242 職
補
員の給与費の財源振替
正 額 計 説
振 替 分
都 支 出 金 240
一
般 財 源 △240
明款
5 学校施設
項
費
目
8,568,473
財
41,500 8,60
9,973 繰 入 金 41
源
,500 15 工事請負
費 41,500 学校施
内
設改築経費(中学校)
の補正及び財源振替
訳 区 分 金
6 学校施設改
築経費(中学校) 41
額
,500
100
(1
1
) 瑞江第三中学校施
0
設改築費 【学校施設
1
担当課】 41,500振 替 分
41,500繰 入 金 951,000 15 改築工事費
特 別
1
区 債 △951,000
3教 育 費 2
101
4,870,020 41,500 24,911,520 特 定 財 源 41,740
一 般 財 源 △240
1 教 育 費
科
24,870,02
目
0 41,500 24,
補
911,520 特 定 財
源 41,740
正
一 般
額
財 源 △240
の
第13款 教 育 費 第
節
1 項 教 育 費 (単位
補
:千円)
正
3 学 務 費
前の
9,209,242 0
額
9,209,242 職
補
員の給与費の財源振替
正 額 計 説
振 替 分
都 支 出 金 240
一
般 財 源 △240
明款
5 学校施設
項
費
目
8,568,473
財
41,500 8,60
9,973 繰 入 金 41
源
,500 15 工事請負
費 41,500 学校施
内
設改築経費(中学校)
の補正及び財源振替
訳 区 分 金
6 学校施設改
築経費(中学校) 41
額
,500
100
(1
1
) 瑞江第三中学校施
0
設改築費 【学校施設
1
担当課】 41,500振 替 分
41,500繰 入 金 951,000 15 改築工事費
特 別
1
区 債 △951,000
3教 育 費 2
102
位
727,268 13,
:
558,508
千
合 計 1,83
円
1,240 11,72
)
7,268 13,55
項
8,508
目 補正前の額 補 正 額 計
103
第 14 款 公 債 費
1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508
(
1 公 債 費 1,
単
831,240 11,
103
位
727,268 13,
:
558,508
千
合 計 1,83
円
1,240 11,72
)
7,268 13,55
項
8,508
目 補正前の額 補 正 額 計
103
第 14 款 公 債 費
1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508
(
1 公 債 費 1,
単
831,240 11,
104
,831,240 11,727,268 13,558,508 特 定 財 源 1,562,475
一 般 財 源 10,164,793
1
科
公 債 費
目
1,831,2
補
40 11,727,2
68 13,558,5
正
08 特 定 財 源 1,56
2,475
額
一 般 財 源
の
10,164,793
節補
第14款 公
正
債 費 第 1 項 公 債
前
費 (単位:千円)
の額
1 公 債 費
補
1,831,
240 11,727,
正
268 13,558,
508 繰 入 金 1,56
額
2,475 22 補 償 補
計
填 560,712 特別
説
区債の繰上償還経費を
計上、特別区債の元金
・利子償還経費を補正
一 般 財 源 10,
164,793 及び賠
償金
1 特別区債の
明
元金・利子償還経費 1
款
1,166,556
項 目 財
23 償還金利子 11
,166,556
源
(1) 特別区債の元
内
金償還費 【財政課】
11,166,556
訳 区
及び割引料
11,
分
166,556
金
額
23 元金
104 105
2 特別区債の繰上償還経費 560,712
(1) 特別区債の繰上償還費 【財政課】 560,712
560
1
,712
4公
債
22 繰上償還補償
費
金
1
105
,831,240 11,727,268 13,558,508 特 定 財 源 1,562,475
一 般 財 源 10,164,793
1
科
公 債 費
目
1,831,2
補
40 11,727,2
68 13,558,5
正
08 特 定 財 源 1,56
2,475
額
一 般 財 源
の
10,164,793
節補
第14款 公
正
債 費 第 1 項 公 債
前
費 (単位:千円)
の額
1 公 債 費
補
1,831,
240 11,727,
正
268 13,558,
508 繰 入 金 1,56
額
2,475 22 補 償 補
計
填 560,712 特別
説
区債の繰上償還経費を
計上、特別区債の元金
・利子償還経費を補正
一 般 財 源 10,
164,793 及び賠
償金
1 特別区債の
明
元金・利子償還経費 1
款
1,166,556
項 目 財
23 償還金利子 11
,166,556
源
(1) 特別区債の元
内
金償還費 【財政課】
11,166,556
訳 区
及び割引料
11,
分
166,556
金
額
23 元金
104 105
2 特別区債の繰上償還経費 560,712
(1) 特別区債の繰上償還費 【財政課】 560,712
560
1
,712
4公
債
22 繰上償還補償
費
金
1
106
Ⅱ 補 正 予 算 継 続 費 調 書追 加
款 項 事 業 名 年
年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源
度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
13 1 元 0 0
2 2,185,000 172,000 2,013,000 0
小 岩 小 学 校
施 設 改 築 費 3 1,937,000 268,000 1,669,000 0
4 83,000 83,000 0
計 4,205,000 440,000 3,765,000 0
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
教
育
費
教
育
費
106
107
Ⅱ 補 正 予 算 継 続 費 調 書
前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総
ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る
額 予 定 額 進 捗 率
千円 千円 千円 千円 千円 %
0 0 0.00
2,185,000 51.96
1,937,000 46.06
83,000 1.98
0 0 4,205,000 100.00
107
108
款 項 事 業 名 年
年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源
度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
13 1 元 0 0
2 2,548,000 230,000 2,318,000 0
小 岩 第 二 中 学 校
施 設 改 築 費 3 2,257,000 345,000 1,912,000 0
4 97,000 97,000 0
計 4,902,000 575,000 4,327,000 0
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
教
育
費
教
育
費
108
109
前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総
ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る
額 予 定 額 進 捗 率
千円 千円 千円 千円 千円 %
0 0 0.00
2,548,000 51.98
2,257,000 46.04
97,000 1.98
0 0 4,902,000 100.00
109
110
款 項 事 業 名 年
年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源
度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
13 1 元 0 0
2 3,251,000 283,000 2,968,000 0
小松川・平井地域
中 学 統 合 校 3 2,880,000 630,000 2,250,000 0
施 設 改 築 費
4 123,000 123,000 0
計 6,254,000 913,000 5,341,000 0
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
教
育
費
教
育
費
110
111
前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総
ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る
額 予 定 額 進 捗 率
千円 千円 千円 千円 千円 %
0 0 0.00
3,251,000 51.98
2,880,000 46.05
123,000 1.97
0 0 6,254,000 100.00
111
112
変 更
年
特 定 財 源
度 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
13 1変更前 0 0
変更後 0 0
変更前 2,448,000 200,000 951,000 1,297,000 0
変更後 2,489,500 200,000 0 2,289,500 0
瑞 江 第 三 中 学 校 変更前 2,170,000 304,000 790,000 1,076,000 0
施 設 改 築 費 変更後 2,170,000 304,000 0 1,866,000 0
変更前 93,000 93,000 0
変更後 93,000 93,000 0
変更前 4,711,000 504,000 1,741,000 2,466,000 0
変更後 4,752,500 504,000 0 4,248,500 0
一 般 財 源
全 体 計 画
款
3
計
項 事 業 名左 の 財 源 内 訳
年 割 額
教
育
費
教
育
費
30
元
2
112
113
前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総
ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る
額 予 定 額 進 捗 率
千円 千円 千円 千円 千円 %
0 0 0.00
0 0 0.00
2,448,000 2,448,000 51.96
2,489,500 2,489,500 52.38
2,170,000 46.06
2,170,000 45.66
93,000 1.97
93,000 1.96
0 2,448,000 2,448,000 2,263,000 100.00
0 2,489,500 2,489,500 2,263,000 100.00
113
114
Ⅲ 補 正 予 算 債 務Ⅳ 債 務 負 担 行 為 調 書追 加
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
新庁舎建設に向けた執務環境調 令和2年度当初予算に計上する査等委託 額
魅力づくりに向けた区民協働事 令和2年度当初予算に計上する業委託 額
江戸川区民世論調査 5,830
広報えどがわ印刷 106,211
シティドレッシング装飾作製等 令和2年度当初予算に計上する委託 額
コミュニティライブサイト会場 令和2年度当初予算に計上する設営等委託(東京2020大 額 会)
パラリンピックムーブメント事 令和2年度当初予算に計上する業委託 額
東京2020大会江戸川区ガイ 令和2年度当初予算に計上するドブック作成委託 額
特別区民税納税通知書等作成等 53,464 委託
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
114
115
負 担 行 為 調 書
当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 5,830 5,830
令和2年度 106,211 106,211
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 53,464 53,464
115
116
Ⅳ 債 務 負 担 行 為 調 書
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
特別区民税督促状等作成等委託 11,221
耐震改修促進計画改定業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
共育プラザ平井運営業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
(仮称)共育プラザ中央運営業 令和2年度当初予算に計上する務委託 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(区民課) 額
戸籍・住民票等の郵送請求業務 令和2年度当初予算に計上する委託(区民課) 額
地域施設清掃業務委託(区民 令和2年度当初予算に計上する課) 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(小松川事務所) 額
地域施設清掃業務委託(小松川 令和2年度当初予算に計上する事務所) 額
支 出 見 込 額
前 年 度 末 ま で の
116
117
当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 11,221 11,221
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
117
118
Ⅳ 債 務 負 担 行 為 調 書
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
小松川さくらホール外壁改修工 令和2年度当初予算に計上する事 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(葛西事務所) 額
地域施設清掃業務委託(葛西事 令和2年度当初予算に計上する務所) 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(小岩事務所) 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(東部事務所) 額
地域施設清掃業務委託(東部事 令和2年度当初予算に計上する務所) 額
窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(鹿骨事務所) 額
中小企業振興事業資金融資等の 令和2年度当初予算に計上する利子補給等に係る業務委託 額
地域情報誌作成等委託 令和2年度当初予算に計上する額
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
118
119
当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
119
120
Ⅳ 債 務 負 担 行 為 調 書
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
被保護者健康管理支援事業業務 令和2年度当初予算に計上する委託 額
地域型保育施設整備助成 令和2年度当初予算に計上する額
児童手当現況届等作成等委託 令和2年度当初予算に計上する額
乳幼児健診通知等作成等委託 2,384
風しん第5期帳票類作成等委託 3,780
予防接種票等作成等委託 23,388
公園・街路樹等管理委託 令和2年度当初予算に計上する額
河川敷施設維持管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
富士公園サービスセンター管理 令和2年度当初予算に計上する業務委託 額
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
120
121
当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 2,384 2,384
令和2年度 3,780 3,780
令和2年度 23,388 23,388
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
121
122
Ⅳ 債 務 負 担 行 為 調 書
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
行船公園管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
一之江抹香亭管理運営等業務委 令和2年度当初予算に計上する託 額
東部交通公園管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
浄水場及び親水公園・親水緑道 令和2年度当初予算に計上する設備管理委託 額
新川排水機場操作業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
体育館空調機設置工事(小学校) 令和2年度当初予算に計上する額
体育館空調機設置工事(中学校) 令和2年度当初予算に計上する額
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
122
123
当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
123
124
Ⅳ 補 正 予 算 特 別
Ⅴ 特 別 区 債 現 在 高 調 書
平 成 2 9 年 度 末 平 成 3 0 年 度 末
区 分
現 在 高 現 在 高 見 込 額
千円 千円
1 普 通 債 13,883,945 13,206,780
(1) 土 木 債 3,490,019 2,469,666
(2) 教 育 債 10,393,926 10,737,114
合 計 13,883,945 13,206,780
124
125
区 債 現 在 高 調 書
本 年 度 中 増 減 見 込 本 年 度 末
本 年 度 中 本 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 現 在 高 見 込 額
千円 千円 千円
180,400 12,900,459 486,721
0 2,469,666 0
180,400 10,430,793 486,721
180,400 12,900,459 486,721
125
126
127
国民健康保険事業特別会計
127
128
Ⅰ 事
10,725 6,45
項
1,160
別
補正されなかった款項
明
に係る額 55,450
細
,477 55,450
書
,477
1
歳 入 合 計 61,89
0,913 11,44
総
0 61,902,35
3
歳
歳 出 (単位:
括
千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
129
1 総 務 費 1,384,520 11,440 1,395,960
補 正 さ れ な か っ た 60,506,393 60,506,393
入
款 項 に 係 る 額
歳
歳 出 合 計 61,
890,913 11,
440 61,902,
353
入 (単位:
歳
千円)
款 補 正 前
出
の 額 補 正 額
補
計
128
3
正
国 庫 支 出 金 1 715 7
予
16
5 繰 入
算
金 6,440,435
129
Ⅰ 事
10,725 6,45
項
1,160
別
補正されなかった款項
明
に係る額 55,450
細
,477 55,450
書
,477
1
歳 入 合 計 61,89
0,913 11,44
総
0 61,902,35
3
歳
歳 出 (単位:
括
千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
129
1 総 務 費 1,384,520 11,440 1,395,960
補 正 さ れ な か っ た 60,506,393 60,506,393
入
款 項 に 係 る 額
歳
歳 出 合 計 61,
890,913 11,
440 61,902,
353
入 (単位:
歳
千円)
款 補 正 前
出
の 額 補 正 額
補
計
128
3
正
国 庫 支 出 金 1 715 7
予
16
5 繰 入
算
金 6,440,435
130
16
1 国 庫 補 助 金 1 715 716
第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫補助金
2
国民健康保険
制度関係業務事業費補
歳
助金 【医療保険課】
715
2 国 民 健 康 保
入
険
(
0 715 715 1 国民
単
健康保険 715
位
制 度
:
関 係 業 務
千
制度関係業務
円
補助対象額
)
科
715千
目
円 10/10
節補
事 業 費 補 助 金
正
事業費補
前
助金 (国民
の
健康保険制度関係業務
額
事業費補助金交付要綱
補
)
正 額
第 5 款 繰 入
計
金 第 1 項 一般会計繰入
説
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額 計 説
明款項 目 区 分 金
額
5 繰 入 金
6,440,
435 10,725 6
,451,160
明款
1 一般会計繰入金
項
6,4
目
40,435 10,7
区
25 6,451,16
0
分 金
追加収入見込額
【医療保険課】 10
額
,725
1
1 一般会計
3
繰入金
0
6,440,43
1
5 10,725 6,4
3
51,160 3 職員給
1
与費等 10,725
繰 入 金
3 国 庫 支 出 金 1 715 7
131
16
1 国 庫 補 助 金 1 715 716
第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫補助金
2
国民健康保険
制度関係業務事業費補
歳
助金 【医療保険課】
715
2 国 民 健 康 保
入
険
(
0 715 715 1 国民
単
健康保険 715
位
制 度
:
関 係 業 務
千
制度関係業務
円
補助対象額
)
科
715千
目
円 10/10
節補
事 業 費 補 助 金
正
事業費補
前
助金 (国民
の
健康保険制度関係業務
額
事業費補助金交付要綱
補
)
正 額
第 5 款 繰 入
計
金 第 1 項 一般会計繰入
説
金 (単位:千円)
科 目
節補正前の額 補 正
額 計 説
明款項 目 区 分 金
額
5 繰 入 金
6,440,
435 10,725 6
,451,160
明款
1 一般会計繰入金
項
6,4
目
40,435 10,7
区
25 6,451,16
0
分 金
追加収入見込額
【医療保険課】 10
額
,725
1
1 一般会計
3
繰入金
0
6,440,43
1
5 10,725 6,4
3
51,160 3 職員給
1
与費等 10,725
繰 入 金
3 国 庫 支 出 金 1 715 7
132
1,384,520 11,440 1,395,960 特 定 財 源 11,440
1 総務管理費 1,352,171 11,440 1,363,6
3
11 特 定 財 源 11,4
40
歳
第 1 款 総
務 費 第 1 項 総務管
理費 (単位:千円)
出
科
1 一般管理費
目
1,3
補
43,351 11,4
40 1,354,79
正
1 国庫支出金 715 1
3 委 託 料 11,440
額
一般事務経費を補正
の 節補
繰 入 金 10,72
正
5
前
3 一般事務経費
の
11,440
額 補
正
(3) 一般事務費
【医療保険課】 11,
額
440
計 説
11,44
0
13
国保システム改修委
託料
明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
132 133
1 総 務 費
133
1,384,520 11,440 1,395,960 特 定 財 源 11,440
1 総務管理費 1,352,171 11,440 1,363,6
3
11 特 定 財 源 11,4
40
歳
第 1 款 総
務 費 第 1 項 総務管
理費 (単位:千円)
出
科
1 一般管理費
目
1,3
補
43,351 11,4
40 1,354,79
正
1 国庫支出金 715 1
3 委 託 料 11,440
額
一般事務経費を補正
の 節補
繰 入 金 10,72
正
5
前
3 一般事務経費
の
11,440
額 補
正
(3) 一般事務費
【医療保険課】 11,
額
440
計 説
11,44
0
13
国保システム改修委
託料
明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額
132 133
1 総 務 費
134
Ⅱ 債 務 負 担
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
国民健康保険料決定(変更)通 33,670 知書等作成等委託
高額療養費支給申請書等作成等 5,403 委託××××××××
収納事務センター業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
国保健診受診券作成等委託 521 委託××××××××
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
134
135
行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 33,670 33,670
令和2年度 5,403 5,403
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 521 521
135
136
137
介護保険事業特別会計
137
138
Ⅰ 事
4 都 支 出 金 6,
項
286,925 3,0
別
76 6,290,00
明
1
6 繰 入 金
細
7,856,317 6
書
,752 7,863,
1
069
補正
されなかった款項に係
総
る額 22,676,4
15 22,676,4
歳
15
歳
括
入 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835
歳 出 (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
139
3 地 域 支 援 事 業 費 2,459
入
,793 15,980
歳
2,475,773
補 正 さ れ な か
っ た 44,201,0
62 44,201,0
入
62款 項 に 係 る 額
(
歳 出 合 計 4
単
6,660,855 1
位
5,980 46,67
:
6,835
歳
千円)
款 補 正 前
出
の 額 補 正 額
補
計
138
2
正
国 庫 支 出 金 9,841
予
,198 6,152 9
算
,847,350
139
Ⅰ 事
4 都 支 出 金 6,
項
286,925 3,0
別
76 6,290,00
明
1
6 繰 入 金
細
7,856,317 6
書
,752 7,863,
1
069
補正
されなかった款項に係
総
る額 22,676,4
15 22,676,4
歳
15
歳
括
入 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835
歳 出 (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
139
3 地 域 支 援 事 業 費 2,459
入
,793 15,980
歳
2,475,773
補 正 さ れ な か
っ た 44,201,0
62 44,201,0
入
62款 項 に 係 る 額
(
歳 出 合 計 4
単
6,660,855 1
位
5,980 46,67
:
6,835
歳
千円)
款 補 正 前
出
の 額 補 正 額
補
計
138
2
正
国 庫 支 出 金 9,841
予
,198 6,152 9
算
,847,350
140
,1
1 一般会計繰
9
入金
8
7,023,297
6
3,076 7,026
,
,373
15
追加収入
2
見込額 【介護保険課
9
】 3,076
,
1 一般
8
会計繰入金
4
7,023,
7
297 3,076 7,
,
026,373 1 一 般
3
会 計 3,076
50
繰 入 金
2 国 庫 補 助 金 2,277,580 6,152 2,283,732
第 2
2
款 国庫支出金 第 2 項 国
庫補助金
歳
追加収入
見込額 【介護保険課
入
】 6,152
(
3 地 域
単
支 援 事 業
位
235,799
:
6,152 241,9
千
51 1 現 年 度 分 6,1
円
52
)
交 付 金
科 目
( 介 護 予
節
防 ・
補正
日 常 生 活 支 援
前の
総合
額
事業以外の
補
地域支援事
正
業)
額 計 説
第 4 款 都支出金
第 2 項 都補助金 (単位
:千円)
科 目 節補正前
の額 補 正 額 計 説
明款
項 目 区 分 金 額
4 都 支
出 金
6,286,925
明
3,076 6,290
款
,001
項 目
2 都 補 助
区
金
348,815 3,0
分
76 351,891
金 額
追加収入見込額 【
1
介護保険課】 3,07
4
6
0
2 地 域 支 援 事 業
1
11
4
7,899 3,076
1
120,975 1 現 年 度 分 3,076
交 付 金
( 介 護 予 防 ・
日 常 生 活 支 援
2
総合事業以外の
国 庫 支
地域支援事業)
出 金
第 6 款 繰 入 金 第 1 項 一般会計繰入金 (単位:千円)
科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説 明
款項 目 区 分 金 額
9
6 繰 入 金
,
7
8
,856,317 6,
4
752 7,863,0
1
69
141
,1
1 一般会計繰
9
入金
8
7,023,297
6
3,076 7,026
,
,373
15
追加収入
2
見込額 【介護保険課
9
】 3,076
,
1 一般
8
会計繰入金
4
7,023,
7
297 3,076 7,
,
026,373 1 一 般
3
会 計 3,076
50
繰 入 金
2 国 庫 補 助 金 2,277,580 6,152 2,283,732
第 2
2
款 国庫支出金 第 2 項 国
庫補助金
歳
追加収入
見込額 【介護保険課
入
】 6,152
(
3 地 域
単
支 援 事 業
位
235,799
:
6,152 241,9
千
51 1 現 年 度 分 6,1
円
52
)
交 付 金
科 目
( 介 護 予
節
防 ・
補正
日 常 生 活 支 援
前の
総合
額
事業以外の
補
地域支援事
正
業)
額 計 説
第 4 款 都支出金
第 2 項 都補助金 (単位
:千円)
科 目 節補正前
の額 補 正 額 計 説
明款
項 目 区 分 金 額
4 都 支
出 金
6,286,925
明
3,076 6,290
款
,001
項 目
2 都 補 助
区
金
348,815 3,0
分
76 351,891
金 額
追加収入見込額 【
1
介護保険課】 3,07
4
6
0
2 地 域 支 援 事 業
1
11
4
7,899 3,076
1
120,975 1 現 年 度 分 3,076
交 付 金
( 介 護 予 防 ・
日 常 生 活 支 援
2
総合事業以外の
国 庫 支
地域支援事業)
出 金
第 6 款 繰 入 金 第 1 項 一般会計繰入金 (単位:千円)
科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説 明
款項 目 区 分 金 額
9
6 繰 入 金
,
7
8
,856,317 6,
4
752 7,863,0
1
69
142
676 836,696
第 6 款 繰 入 金 第 2 項 基金繰入金
追加収入見込額 【介護保険課】 3,6761
(
介 護 給 付 費
単
833,02
位
0 3,676 836,
:
696 1 介 護 給 付 費 3
千
,676
円
準 備 基 金
)
準 備
科
基 金
目
繰 入 金
節
繰 入 金
補正前の額 補 正 額 計 説 明款項 目 区 分 金 額
142 143
2 基 金 繰 入 金 833,020 3,
143
676 836,696
第 6 款 繰 入 金 第 2 項 基金繰入金
追加収入見込額 【介護保険課】 3,6761
(
介 護 給 付 費
単
833,02
位
0 3,676 836,
:
696 1 介 護 給 付 費 3
千
,676
円
準 備 基 金
)
準 備
科
基 金
目
繰 入 金
節
繰 入 金
補正前の額 補 正 額 計 説 明款項 目 区 分 金 額
142 143
2 基 金 繰 入 金 833,020 3,
144
2,459,793 15,980 2,475,773 特 定 財 源 15,980
事 業 費
2 包 括 的
3
612,465 15,
980 628,445
歳
特 定 財 源 15,980
支援事業・
出
科
任意事
目
業費
補
第 3 款 地
正
域支援事業費 第 2 項 包
括的支援事業・任意事
額
業費 (単位:千円)
の
1 包 括 的
節
612,4
補
65 15,980 62
正
8,445 国庫支出金
前
6,152 19 負担金
の
補助 15,980 任意
額
事業経費を補正
補 正
支援事業・
都 支 出 金 3
額
,076 及び交付金
計
説
4 任意事業経費 15
,980
任意事業
費
繰 入 金 6,752
(1) 任意事業費
【介護保険課】 15
,980
明
15,9
款
80
項 目
1
財
9 成年後見利用支援
事業助成
源 内 訳 区 分 金 額
144 145
3 地 域 支 援
145
2,459,793 15,980 2,475,773 特 定 財 源 15,980
事 業 費
2 包 括 的
3
612,465 15,
980 628,445
歳
特 定 財 源 15,980
支援事業・
出
科
任意事
目
業費
補
第 3 款 地
正
域支援事業費 第 2 項 包
括的支援事業・任意事
額
業費 (単位:千円)
の
1 包 括 的
節
612,4
補
65 15,980 62
正
8,445 国庫支出金
前
6,152 19 負担金
の
補助 15,980 任意
額
事業経費を補正
補 正
支援事業・
都 支 出 金 3
額
,076 及び交付金
計
説
4 任意事業経費 15
,980
任意事業
費
繰 入 金 6,752
(1) 任意事業費
【介護保険課】 15
,980
明
15,9
款
80
項 目
1
財
9 成年後見利用支援
事業助成
源 内 訳 区 分 金 額
144 145
3 地 域 支 援
146
Ⅱ 債 務 負 担
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
介護保険料額決定通知書等作成 17,537 等委託
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
146
147
行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 17,537 17,537
147
148
149
後期高齢者医療特別会計
149
150
Ⅰ 債 務 負 担
事 項 限 度 額
期 間 金 額
千円 千円
収納事務センター業務委託 令和2年度当初予算に計上する額
後期高齢者医療保険料額決定通 18,721 知書等作成等委託×××
前 年 度 末 ま で の
支 出 見 込 額
150
151
行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
令和2年度 限 度 額 に 同 じ
令和2年度 18,721 18,721
151
152