166
第51号議案 第52号議案 第53号議案 第54号議案 (第5号) 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号) 計補正予算 (第2号) 後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号) 令和元年第3回定例会 令和元年12月11日議決

江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

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第 5 1 号 議 案

第 5 2 号 議 案

第 5 3 号 議 案

第 5 4 号 議 案

令 和 元 年 度

江 戸 川 区 予 算 書

同 説 明 書

一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 )

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

令 和 元 年 第 3 回 定 例 会 令 和 元 年 1 2 月 1 1 日 議 決

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第51号議案

1 頁

第52号議案

21 頁

第53号議案

25 頁

第54号議案

29 頁

歳入歳出予算款別現計表 32 頁

…………………………………………………………… 41 頁

…………………………………………………………… 42 頁

 2 歳   入…………………… 44 頁

…………………… 44 頁

…………………… 44 頁

…………………… 46 頁

…………………… 50 頁

…………………… 52 頁

…………………… 52 頁

…………………… 52 頁

…………………… 54 頁

…………………… 57 頁

…………………… 61 頁

…………………… 65 頁

…………………… 69 頁

…………………… 73 頁

…………………… 77 頁

…………………… 81 頁

…………………… 85 頁

…………………… 91 頁

…………………… 95 頁

…………………… 99 頁

…………………… 103 頁

Ⅱ 補正予算継続費調書 ………………………………………………………106 頁

第 2 款 経 営 企 画 費

特 別 区 交 付 金

諸 収 入

第 9 款

第18款 繰 入 金

第19款

令 和 元 年 度 江 戸 川 区

一 般 会 計 補 正 予 算

令 和 元 年 度 江 戸 川 区

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算

令 和 元 年 度 江 戸 川 区

国民健康保険事業特別会計補正予算

令 和 元 年 度 江 戸 川 区

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

公 債 費

第 9 款 福 祉 費

第12款 土 木 費

歳   出

  1 総   括

第17款 寄 付 金

…………………………………………

第15款

地 方 特 例 交 付 金

第14款 国 庫 支 出 金

第10款

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計 あ あ あ あ あ あ あ あ

Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書

(第5号)……………

(第1号)……………

 歳   入

(第2号)……………

(第2号)……………

  目         次

…………………………………

都 支 出 金

第20款

生 活 振 興 費

第 4 款 総 務 費

都 市 開 発 費

子 ど も 家 庭 費

危 機 管 理 費

第14款

健 康 費第11款

第 8 款

第 3 款

第13款 教 育 費

3 歳 出

第21款 特 別 区 債

第10款

第 7 款 文 化 共 育 費

第 5 款

繰 越 金

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Ⅲ 補正予算債務負担行為調書 ……………………………………………114 頁

Ⅳ 補正予算特別区債現在高調書 ………………………………………………………124 頁

…………………………………………………………… 128 頁

…………………………………………………………… 129 頁

 2 歳   入…………………… 130 頁

…………………… 130 頁

…………………… 132 頁

Ⅱ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 134 頁

…………………………………………………………… 138 頁

…………………………………………………………… 139 頁

 2 歳   入…………………… 140 頁

…………………… 140 頁

…………………… 140 頁

…………………… 144 頁

Ⅱ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 146 頁

Ⅰ 債務負担行為調書 ……………………………………………………… 150 頁

第 3 款 国 庫 支 出 金

繰 入 金

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳   出

繰 入 金

 歳   入

3 歳 出

第 5 款

Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書  1 総   括

Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

  1 総   括 歳   入

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

第 1 款 総 務 費

第 3 款 地 域 支 援 事 業 費

第 4 款 都 支 出 金

歳   出

第 2 款 国 庫 支 出 金

第 6 款

3 歳 出

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令 和 元 年 度

江 戸 川 区 予 算 書

一 般 会 計

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1

第 5 1 号 議 案

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 )

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 2 ,8 6 2 ,7 8 2 千 円 を 追 加

し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 7 ,1 5 9 ,1 7 1 千 円 と す る 。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

( 継 続 費 )

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 2 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 継 続 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額

は 、 「 第 2 表 継 続 費 」 に よ る 。

( 継 続 費 の 補 正 )

第 3 条 継 続 費 の 変 更 は 、 「 第 3 表 継 続 費 補 正 」 に よ る 。

( 繰 越 明 許 費 の 補 正 )

第 4 条 繰 越 明 許 費 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 4 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。

( 債 務 負 担 行 為 の 補 正 )

第 5 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 は 、 「 第 5 表 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。

( 特 別 区 債 の 補 正 )

第 6 条 特 別 区 債 の 変 更 は 、 「 第 6 表 特 別 区 債 補 正 」 に よ る 。

令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出

江 戸 川 区 長 斉 藤 猛

1

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2

第1 補

子 1 経 営 企 画 費ど 7,476,176 2も 6,590 7,502・ ,766子

3 危 機 管 理 費 978

,927 510 979

,437

1 防 災 危 機 管 理 費 9

78,927 510 9

5

79,437

,

4 総 務 費 8,2

5

66,398 25,1

5

08 8,291,50

3

6

1 総

3

務 管 理 費 5,651,

2

229 25,108 5

6

,676,337

,

5 都 市 開 発

5

費 6,521,698

8

15,000 6,53

6

6,698

3

2 住 宅 費 464,

3

693 15,000 4

2

79,693

,

7 文 化 共 育 費 8

1

,494,367 11

3

,121 8,505,

9

488

1 社 会 教 育 費 5,33

3,133 11,12

 

1 5,344,254

8 生 活

振 興 費 12,267,269 6,322 12,273,591

1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022

9 福 祉 費 7

 

4,122,462 11,041 74,133,503

1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750

1

,707

0

10 子 ど も 家 庭 費 5

9,518,652 9

58,560 60,4

77,212

1 児 童 福 祉 費 5

9,518,652 9

58,560 60,4

9

77,212

0

11 健 康 費 21

,

,847,840 20

3

,217 21,868

0

,057

0

1 保 健 衛 生 費 21,

,

847,840 20,

0

217 21,868,

0

057

0

12 土 木 費 17,47

5

6,542 19,54

,

5 17,496,08

2

7

3 道

2

路 橋 梁 費 8,607,

0

943 19,545 8

,

,627,488

7

13 教 育 費

1

24,870,020

0

41,500 24,9

9

11,520

5

1 教 育 費 24,

,

870,020 41,

5

500 24,911,

2

520

0

14 公 債 費 1,831

,

,240 11,727

7

,268 13,558

1

,508

0

1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508

補正されなかった款項に係る額 10,624,798 10,624,798

1

歳   出   

合   計 254,2

96,389 12,8

62,782 267,

159,171

政 調 整 交 付

金 90,300,00

0 5,220,710

95,520,710

14 国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,656

1 国 庫 負 担 金 50,050,071 669,76

5 50,719,83

6

2 国

 

庫 補 助 金 6,063,

 

633 △54,921

 

6,008,712

 

15 都 支

出 金 17,804,1

27 571,281 1

8,375,408

1 都 負 担

 

金 10,746,01

1 341,821 11

,087,832

2 都 補 助 金

5,398,116 2

29,460 5,62

7,576

17 寄 付 金 85,

495 33,631 1

19,126

1 寄 付 金 85,

495 33,631 1

19,126

18 繰 入 金 3,

766,308 2,5

2

54,975 6,321,283

2 基 金 繰 入 金 3,213,481 2,554,975 5,76

8,456

19 繰 越 金 3,481,019 4,48

9

7,613 7,968

,632

1 繰 越 金 3,481

,019 4,487,

613 7,968,6

32

2

0 諸 収 入 6,492,

255 4,142 6,

4

496,397

0

5 雑 入 5,1

5

52,125 4,14

,

2 5,156,267

5

21 特

5

別 区 債 1,131,4

3

00 △951,000

3

180,400

2

1 特 別 区 債 1

6

,131,400 △9

,

51,000 180,

5

400

8

補正されなかった款項

6

に係る額 74,692

7

,420 74,692

3

,420

2

歳   入   合

,

   計 254,29

1

6,389 12,86

3

2,782 267,1

9

59,171

歳  出 (単位:千円)

科      目補正前の額 補 正 額 計

款 項

3

2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,

2

502,766

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3

第1 補

子 1 経 営 企 画 費ど 7,476,176 2も 6,590 7,502・ ,766子

3 危 機 管 理 費 978

,927 510 979

,437

1 防 災 危 機 管 理 費 9

78,927 510 9

5

79,437

,

4 総 務 費 8,2

5

66,398 25,1

5

08 8,291,50

3

6

1 総

3

務 管 理 費 5,651,

2

229 25,108 5

6

,676,337

,

5 都 市 開 発

5

費 6,521,698

8

15,000 6,53

6

6,698

3

2 住 宅 費 464,

3

693 15,000 4

2

79,693

,

7 文 化 共 育 費 8

1

,494,367 11

3

,121 8,505,

9

488

1 社 会 教 育 費 5,33

3,133 11,12

 

1 5,344,254

8 生 活

振 興 費 12,267,269 6,322 12,273,591

1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022

9 福 祉 費 7

 

4,122,462 11,041 74,133,503

1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750

1

,707

0

10 子 ど も 家 庭 費 5

9,518,652 9

58,560 60,4

77,212

1 児 童 福 祉 費 5

9,518,652 9

58,560 60,4

9

77,212

0

11 健 康 費 21

,

,847,840 20

3

,217 21,868

0

,057

0

1 保 健 衛 生 費 21,

,

847,840 20,

0

217 21,868,

0

057

0

12 土 木 費 17,47

5

6,542 19,54

,

5 17,496,08

2

7

3 道

2

路 橋 梁 費 8,607,

0

943 19,545 8

,

,627,488

7

13 教 育 費

1

24,870,020

0

41,500 24,9

9

11,520

5

1 教 育 費 24,

,

870,020 41,

5

500 24,911,

2

520

0

14 公 債 費 1,831

,

,240 11,727

7

,268 13,558

1

,508

0

1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508

補正されなかった款項に係る額 10,624,798 10,624,798

1

歳   出   

合   計 254,2

96,389 12,8

62,782 267,

159,171

政 調 整 交 付

金 90,300,00

0 5,220,710

95,520,710

14 国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,656

1 国 庫 負 担 金 50,050,071 669,76

5 50,719,83

6

2 国

 

庫 補 助 金 6,063,

 

633 △54,921

 

6,008,712

 

15 都 支

出 金 17,804,1

27 571,281 1

8,375,408

1 都 負 担

 

金 10,746,01

1 341,821 11

,087,832

2 都 補 助 金

5,398,116 2

29,460 5,62

7,576

17 寄 付 金 85,

495 33,631 1

19,126

1 寄 付 金 85,

495 33,631 1

19,126

18 繰 入 金 3,

766,308 2,5

2

54,975 6,321,283

2 基 金 繰 入 金 3,213,481 2,554,975 5,76

8,456

19 繰 越 金 3,481,019 4,48

9

7,613 7,968

,632

1 繰 越 金 3,481

,019 4,487,

613 7,968,6

32

2

0 諸 収 入 6,492,

255 4,142 6,

4

496,397

0

5 雑 入 5,1

5

52,125 4,14

,

2 5,156,267

5

21 特

5

別 区 債 1,131,4

3

00 △951,000

3

180,400

2

1 特 別 区 債 1

6

,131,400 △9

,

51,000 180,

5

400

8

補正されなかった款項

6

に係る額 74,692

7

,420 74,692

3

,420

2

歳   入   合

,

   計 254,29

1

6,389 12,86

3

2,782 267,1

9

59,171

歳  出 (単位:千円)

科      目補正前の額 補 正 額 計

款 項

3

2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,

2

502,766

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4

   第 2 表      継  続  費

小 松 川 ・ 平 井 地 域

施 設 改 築 費

4

中 学 統 合 校13教 育 費 1 教 育 費

13教 育 費 1 教 育 費小 岩 第 二 中 学 校

施 設 改 築 費

小 岩 小 学 校

施 設 改 築 費教 育 費 教 育 費13

事 業 名

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5

   第 2 表      継  続  費

0 

2,185,000 

1,937,000 

83,000 

0 

2,548,000 

2,257,000 

97,000 

0 

3,251,000 

2,880,000 

123,000 

5

千円

千円

   6,254,000

千円

   4,902,000

千円

   4,205,000

千円

総 額 年 割 額

千円

年 度

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6

変 更

6

項款

13 1瑞 江 第 三 中 学 校

施 設 改 築 費教 育 費

         第 3 表     継 続 費 補 正

事 業 名

教 育 費

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7

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

7

  4,711,000   4,752,500

         第 3 表     継 続 費 補 正

補 正 前 補 正 後

千円 千円 千円 千円

30 0 30 0

3 93,000 3 93,000

2,448,000 元 2,489,500

2 2,170,000 2 2,170,000

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8

8

第 4 表  繰 越     明 許 費 補 正追  加

款 項

2 経 営 企 画 費 1 経 営 企 画 費

7 文 化 共 育 費 2 保 健 体 育 費

10 子 ど も 家 庭 費 1 児 童 福 祉 費

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9

新 庁 舎 建 設 費

( 新 庁 舎 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 )

チ ュ ニ ジ ア 共 和 国 事 前キ ャ ン プ 受 入 事 業 費

テ ニ ス コ ー ト 運 営 費

テ ニ ス コ ー ト 整 備 費

子 育 て 支 援 事 務 費

( 保 育 ・ 幼 稚 園 シ ス テ ム 改 修 )

児 童 養 護 施 設 整 備 助 成 費

9

第 4 表  繰 越     明 許 費 補 正

事 業 名 金 額

千円

      17,124

      10,000

3,561

        93,021

        70,153

       340,886

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10

10

款 項

12 土 木 費 3 道 路 橋 梁 費

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11

道 路 等 の 維 持 補 修 費

( 葛 西 駅 東 口 手 洗 所 改 修 )

道 路 等 整 備 費

( 清 新 町 第 一 手 洗 所 建 替 )

11

事 業 名 金 額

千円

        63,958

58,541

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12

変  更

12

環 境 費 環 境 整 備 費

款 項

6 1

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13

一 之 江 交 番 移 設 受 託 事 業 費

13

73,270

事 業 名 補 正 前 補 正 後

千円 千円

43,962

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14

14

第 5 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 事 項 期 間 限 度 額

新庁舎建設に向けた執務環境調

査等委託

令和元年度から

令和2年度まで

千円

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

魅力づくりに向けた区民協働事

業委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

江戸川区民世論調査

令和元年度から

令和2年度まで

5 ,830

広報えどがわ印刷

令和元年度から

令和2年度まで

106 ,211

シティドレッシング装飾作製等

委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

コミュニティライブサイト会場

設営等委託(東京2020大

会)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

パラリンピックムーブメント事

業委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

東京2020大会江戸川区ガイ

ドブック作成委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

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15

15

事 項 期 間 限 度 額

特別区民税納税通知書等作成等

委託

令和元年度から

令和2年度まで

千円

53 ,464

特別区民税督促状等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

11 ,221

耐震改修促進計画改定業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

共育プラザ平井運営業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

(仮称)共育プラザ中央運営業

務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(区民課)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

戸籍・住民票等の郵送請求業務

委託(区民課)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域施設清掃業務委託(区民

課)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

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16

16

事 項 期 間 限 度 額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(小松川事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

千円

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域施設清掃業務委託(小松川

事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

小松川さくらホール外壁改修工

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(葛西事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域施設清掃業務委託(葛西事

務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(小岩事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(東部事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域施設清掃業務委託(東部事

務所)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

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17

17

事 項 期 間 限 度 額

窓口案内・諸証明交付会計等業

務委託(鹿骨事務所)

令和元年度から

令和2年度まで

千円

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

中小企業振興事業資金融資等の

利子補給等に係る業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域情報誌作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

被保護者健康管理支援事業業務

委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

地域型保育施設整備助成

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

児童手当現況届等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

乳幼児健診通知等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

2 ,384

風しん第5期帳票類作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

3 ,780

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18

18

事 項 期 間 限 度 額

予防接種票等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

千円

23 ,388

公園・街路樹等管理委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

河川敷施設維持管理業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

富士公園サービスセンター管理

業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

行船公園管理業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

一之江抹香亭管理運営等業務委

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

東部交通公園管理業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

浄水場及び親水公園・親水緑道

設備管理委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

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19

19

事 項 期 間 限 度 額

新川排水機場操作業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

千円

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

体育館空調機設置工事(小学

校)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

体育館空調機設置工事(中学

校)

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計上する額

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20

第 5 2 号 議 案

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。

( 歳 入 歳 出 予 算 )

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 1 ,4 4 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 1 ,9 0 2 ,3 5 3 千 円 と す る 。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

( 債 務 負 担 行 為 )

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間

及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。

第 3 条 改 元 に 伴 う 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に お け る 会 計 年 度 の

名 称 は 、 「 令 和 元 年 度 」 と す る 。

2 改 元 日 前 に 編 成 し た 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 の う ち 「 平 成 3

1 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 元 年 度 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出

江 戸 川 区 長 斉 藤 猛

21

第 6 表 特 別 区 債 補 正 変 更

起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後

限 度 額 起 債の方 法

証券発行又は普通

貸借の方法により

政府その他より起

債する。証券発行の

場合における発行

価格は、額面100

円につき98円以

上とし発行価格が

額面金額を下回る

ときは、それぞれの

発行価格差減額を

うめるために必要

な金額をそれぞれ

の限度額に加算し、

その金額を限度額

とすることもある。

利 率

年5.0%以内(た

だし、利率見直し方

式で借り入れる政

府資金及び地方公

共団体金融機構資

金について、利率の

見直しを行った後

においては、当該見

直し後の利率)

償 還の方 法

起債のときから据

置期間を含め、30

年以内に元利均等

額、元金均等額、満

期一括額のいずれ

かの方法により償

還する。ただし、融

資条件又は財政の

都合その他によっ

ては繰上償還をす

ることができる。

そ の 他

金融事情その他の都

合により、起債額の

全部又はその一部を

翌年度に繰越起債す

ることもある。

限 度 額 起 債の方 法

補正前に同じ

利 率

補正前に同じ

償 還の方 法

補正前に同じ

そ の 他

補正前に同じ

千円 千円

学 校 施 設 改 築 事 業

951,000 0

学 校 用 地 取 得 事 業 180,400 180,400

合 計 1,131,400 180,400

20

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国民健康保険事業特別会計

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21

第 5 2 号 議 案

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。

( 歳 入 歳 出 予 算 )

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 1 ,4 4 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 1 ,9 0 2 ,3 5 3 千 円 と す る 。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

( 債 務 負 担 行 為 )

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間

及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。

第 3 条 改 元 に 伴 う 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に お け る 会 計 年 度 の

名 称 は 、 「 令 和 元 年 度 」 と す る 。

2 改 元 日 前 に 編 成 し た 江 戸 川 区 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 の う ち 「 平 成 3

1 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 元 年 度 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出

江 戸 川 区 長 斉 藤 猛

21

第 6 表 特 別 区 債 補 正 変 更

起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後

限 度 額 起 債の方 法

証券発行又は普通

貸借の方法により

政府その他より起

債する。証券発行の

場合における発行

価格は、額面100

円につき98円以

上とし発行価格が

額面金額を下回る

ときは、それぞれの

発行価格差減額を

うめるために必要

な金額をそれぞれ

の限度額に加算し、

その金額を限度額

とすることもある。

利 率

年5.0%以内(た

だし、利率見直し方

式で借り入れる政

府資金及び地方公

共団体金融機構資

金について、利率の

見直しを行った後

においては、当該見

直し後の利率)

償 還の方 法

起債のときから据

置期間を含め、30

年以内に元利均等

額、元金均等額、満

期一括額のいずれ

かの方法により償

還する。ただし、融

資条件又は財政の

都合その他によっ

ては繰上償還をす

ることができる。

そ の 他

金融事情その他の都

合により、起債額の

全部又はその一部を

翌年度に繰越起債す

ることもある。

限 度 額 起 債の方 法

補正前に同じ

利 率

補正前に同じ

償 還の方 法

補正前に同じ

そ の 他

補正前に同じ

千円 千円

学 校 施 設 改 築 事 業

951,000 0

学 校 用 地 取 得 事 業 180,400 180,400

合 計 1,131,400 180,400

20

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22

第1 補

5 繰 入 金 6,

440,435 10,

725 6,451,1

 

60

1

 

一 般 会 計 繰 入 金 6,4

40,435 10,7

25 6,451,16

0

補正

されなかった款項に係

る額 55,450,4

77 55,450,4

77

   入   合   計 61,890,913 11,440 61,902,353

歳  出 (単位:千円)

科      目補正前の額 補 正 額 計

23

1 総 務 費 1,384,

 

520 11,440 1

 

,395,960

 

1 総 務 管 理

 

費 1,352,171

11,440 1,36

3,611

補正されなかった

款項に係る額 60,5

 

06,393 60,5

06,393

歳   出  

 合   計 61,8

90,913 11,4

40 61,902,3

53

補 正

額 計款 項

22

3 国 庫 支 出 金

1 715 716

1 国 庫 補 助 金

1 715 716

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23

第1 補

5 繰 入 金 6,

440,435 10,

725 6,451,1

 

60

1

 

一 般 会 計 繰 入 金 6,4

40,435 10,7

25 6,451,16

0

補正

されなかった款項に係

る額 55,450,4

77 55,450,4

77

   入   合   計 61,890,913 11,440 61,902,353

歳  出 (単位:千円)

科      目補正前の額 補 正 額 計

23

1 総 務 費 1,384,

 

520 11,440 1

 

,395,960

 

1 総 務 管 理

 

費 1,352,171

11,440 1,36

3,611

補正されなかった

款項に係る額 60,5

 

06,393 60,5

06,393

歳   出  

 合   計 61,8

90,913 11,4

40 61,902,3

53

補 正

額 計款 項

22

3 国 庫 支 出 金

1 715 716

1 国 庫 補 助 金

1 715 716

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24

24

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

国民健康保険料決定(変更)通知

書等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

千 円

3 3 ,6 7 0

高額療養費支給申請書等作成等

委託

令和元年度から

令和2年度まで

5 ,4 0 3

収納事務センター業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計 上 す る 額

国保健診受診券作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

5 2 1

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介護保険事業特別会計

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25

第 5 3 号 議 案

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

( 歳 入 歳 出 予 算 )

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 5 ,9 8 0 千 円 を 追 加 し 、 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 6 ,6 7 6 ,8 3 5 千 円 と す る 。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

( 債 務 負 担 行 為 )

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間

及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。

令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出

江 戸 川 区 長 斉 藤 猛

25

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26

第1 補

2 国 庫 補 助 金 2,27

7,580 6,152

2,283,732

 

4 都 支 出

 

金 6,286,925

3,076 6,290

,001

2 都 補 助 金 348,

815 3,076 35

1,891

6 繰 入 金 7,85

6,317 6,752

7,863,069

1 一 般 会 計 繰 入 金 7,023,297 3,076 7,026,373

2 基 金 繰 入 金 833,020 3,676 836,696

補正され

なかった款項に係る額

 

22,676,415

 

22,676,415

 

歳  

 

 入   合   計

46,660,855

15,980 46,6

76,835

歳  出

(単位:千円)

  科    目  目補正前の補 額 補 正 額 計

款 項

2

7

3 地

域 支 援 事 業 費 2,45

9,793 15,98

0 2,475,773

2 包括

的支援事業・任意事業

費 612,465 15

,980 628,44

5

補正

されなかった款項に係

る額 44,201,0

62 44,201,0

2

62

6

   出   合   計 46,660,855 15,980 46,676,835

2 国 庫 支 出 金

9,841,198 6

,152 9,847,

350

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27

第1 補

2 国 庫 補 助 金 2,27

7,580 6,152

2,283,732

 

4 都 支 出

 

金 6,286,925

3,076 6,290

,001

2 都 補 助 金 348,

815 3,076 35

1,891

6 繰 入 金 7,85

6,317 6,752

7,863,069

1 一 般 会 計 繰 入 金 7,023,297 3,076 7,026,373

2 基 金 繰 入 金 833,020 3,676 836,696

補正され

なかった款項に係る額

 

22,676,415

 

22,676,415

 

歳  

 

 入   合   計

46,660,855

15,980 46,6

76,835

歳  出

(単位:千円)

  科    目  目補正前の補 額 補 正 額 計

款 項

2

7

3 地

域 支 援 事 業 費 2,45

9,793 15,98

0 2,475,773

2 包括

的支援事業・任意事業

費 612,465 15

,980 628,44

5

補正

されなかった款項に係

る額 44,201,0

62 44,201,0

2

62

6

   出   合   計 46,660,855 15,980 46,676,835

2 国 庫 支 出 金

9,841,198 6

,152 9,847,

350

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28

28

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

介護保険料額決定通知書等作成

等委託

令和元年度から

令和2年度まで

千 円

1 7 ,5 3 7

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後期高齢者医療特別会計

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29

第 5 4 号 議 案

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

令 和 元 年 度 江 戸 川 区 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 2 号 )は 、次 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。

( 債 務 負 担 行 為 )

第 1 条 地 方 自 治 法 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間

及 び 限 度 額 は 、 「 第 1 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。

令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 提 出

江 戸 川 区 長 斉 藤 猛

29

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30

30

第 1 表 債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

収納事務センター業務委託

令和元年度から

令和2年度まで

千 円

令 和 2 年 度 当 初 予 算 に

計 上 す る 額

後期高齢者医療保険料額決定通

知書等作成等委託

令和元年度から

令和2年度まで

1 8 ,7 2 1

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令 和 元 年 度

江 戸 川 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

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31

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32

歳   

 

補 正 額12 分

担 金 及 び 負 担 金 2,7

 

96,054現 計 2,

796,054 2,7

 

96,054 2,79

6,054 2,796

,054 2,796,

054

(

補 正 額

2

1,77513 使 用 料

 

及 び 手 数 料 4,152

,792現 計 4,15

2,792 4,154

)

,567 4,154,

(

567 4,154,5

6

67 4,154,56

7

補 正 額 54

4,433 570,6

)

60 595,300 6

(

14,84414 国 庫

9

支 出 金 54,427,

419現 計 54,97

1,852 55,54

2,512 56,13

)

7,812 56,13

(

7,812 56,75

1

2,656

0

正 額 7,700 3,9

 

60 571,2811

5 都 支 出 金 17,79

)

2,467現 計 17,

(

792,467 17,

1

800,167 17,

1

804,127 17,

804,127 18,

375,408

出)

 

32 33

補 正

額1 特 別 区 税 54,3

 

17,198現 計 54

 

,317,198 54

,317,198 54

   

,317,198 54

 

,317,198 54

,317,198

  

補 正 額2 地 方 譲 与

税 1,026,280

 

現 計 1,026,28

 

0 1,026,280

1,026,280 1,026,280 1,

026,280

補 正 額3 利 子 割 交 付 金 150,000

現 計 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

補 正 額4 配 当 割 交 付 金 6

 

00,000現 計 600,000 600,000 600,000 600,000 600,

000

 

補 正 額

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交

付 金 500,000現

計 500,000 50

0,000 500,0

 

00 500,000 5

00,000

:千

補 正 額6 地 方 消 費 税 交

付 金 10,420,0

00現 計 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000

補 正

 

額7 自 動 車 取 得 税 交 付

金 200,000現 計

 

200,000 200

,000 200,00

 

0 200,000 20

0,000

 

正 額8 環 境 性 能 割 交 付

 

金 100,000現 計

 

100,000 100

,000 100,00

 

0 100,000 10

0,000

 

正 額 5,553 326

,5869 地 方 特 例 交

 

付 金 400,000現

計 400,000 40

 

 

5,553 405,5

53 405,553 7

32,139

 号

補 正 額 5,220,7

 

1010 特 別 区 交 付 金

90,300,000

 

現 計 90,300,0

00 90,300,0

00 90,300,0

 

00 90,300,0

00 95,520,7

 

10

補 正 額1

 

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交

付 金 60,000現 計

60,000 60,0

00 60,000 60

 

,000 60,000

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33

歳   

 

補 正 額12 分

担 金 及 び 負 担 金 2,7

 

96,054現 計 2,

796,054 2,7

 

96,054 2,79

6,054 2,796

,054 2,796,

054

(

補 正 額

2

1,77513 使 用 料

 

及 び 手 数 料 4,152

,792現 計 4,15

2,792 4,154

)

,567 4,154,

(

567 4,154,5

6

67 4,154,56

7

補 正 額 54

4,433 570,6

)

60 595,300 6

(

14,84414 国 庫

9

支 出 金 54,427,

419現 計 54,97

1,852 55,54

2,512 56,13

)

7,812 56,13

(

7,812 56,75

1

2,656

0

正 額 7,700 3,9

 

60 571,2811

5 都 支 出 金 17,79

)

2,467現 計 17,

(

792,467 17,

1

800,167 17,

1

804,127 17,

804,127 18,

375,408

出)

 

32 33

補 正

額1 特 別 区 税 54,3

 

17,198現 計 54

 

,317,198 54

,317,198 54

   

,317,198 54

 

,317,198 54

,317,198

  

補 正 額2 地 方 譲 与

税 1,026,280

 

現 計 1,026,28

 

0 1,026,280

1,026,280 1,026,280 1,

026,280

補 正 額3 利 子 割 交 付 金 150,000

現 計 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

補 正 額4 配 当 割 交 付 金 6

 

00,000現 計 600,000 600,000 600,000 600,000 600,

000

 

補 正 額

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交

付 金 500,000現

計 500,000 50

0,000 500,0

 

00 500,000 5

00,000

:千

補 正 額6 地 方 消 費 税 交

付 金 10,420,0

00現 計 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000 10,420

,000

補 正

 

額7 自 動 車 取 得 税 交 付

金 200,000現 計

 

200,000 200

,000 200,00

 

0 200,000 20

0,000

 

正 額8 環 境 性 能 割 交 付

 

金 100,000現 計

 

100,000 100

,000 100,00

 

0 100,000 10

0,000

 

正 額 5,553 326

,5869 地 方 特 例 交

 

付 金 400,000現

計 400,000 40

 

 

5,553 405,5

53 405,553 7

32,139

 号

補 正 額 5,220,7

 

1010 特 別 区 交 付 金

90,300,000

 

現 計 90,300,0

00 90,300,0

00 90,300,0

 

00 90,300,0

00 95,520,7

 

10

補 正 額1

 

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交

付 金 60,000現 計

60,000 60,0

00 60,000 60

 

,000 60,000

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34

11月提出)

34 35

補 正 額 14,42316 財 産 収 入 353,898

現 計 35

3,898 368,3

21 368,321 3

68,321 368,

321

補 正 額

14,180 13,8

15 33,63117

寄 付 金 57,500現

計 57,500 71,

680 85,495 8

5,495 119,1

26

補 正 額 9

 

20,124 470,

749 2,554,9

 

7518 繰 入 金 2,3

75,435現 計 2,

 

375,435 2,3

75,435 3,29

5,559 3,766

 

,308 6,321,

283

 

補 正 額

597,170 1,0

 

01,237 4,48

7,61319 繰 越 金

1,882,612現

 

計 1,882,612

2,479,782 3

 

,481,019 3,

481,019 7,9

 

68,632

正 4

補 正 額 2,162,5

 

60 195,337 4

,14220 諸 収 入 4

 

,134,358現 計

4,134,358 6

 

,296,918 6,

492,255 6,4

92,255 6,49

 

6,397

 

正 額 △951,000

21 特 別 区 債 1,13

 

1,400現 計 1,1

31,400 1,13

1,400 1,131

,400 1,131,

 

400 180,400

初 

補 正 額 5

44,433 3,37

 

4,021 2,729

,773 470,74

 

9 12,862,78

2歳 入 合 計 247,1

77,413現 計 24

7,721,846 2

(

51,095,867

2

253,825,64

0 254,296,3

89 267,159,

171

) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (

Page 49: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

35

11月提出)

34 35

補 正 額 14,42316 財 産 収 入 353,898

現 計 35

3,898 368,3

21 368,321 3

68,321 368,

321

補 正 額

14,180 13,8

15 33,63117

寄 付 金 57,500現

計 57,500 71,

680 85,495 8

5,495 119,1

26

補 正 額 9

 

20,124 470,

749 2,554,9

 

7518 繰 入 金 2,3

75,435現 計 2,

 

375,435 2,3

75,435 3,29

5,559 3,766

 

,308 6,321,

283

 

補 正 額

597,170 1,0

 

01,237 4,48

7,61319 繰 越 金

1,882,612現

 

計 1,882,612

2,479,782 3

 

,481,019 3,

481,019 7,9

 

68,632

正 4

補 正 額 2,162,5

 

60 195,337 4

,14220 諸 収 入 4

 

,134,358現 計

4,134,358 6

 

,296,918 6,

492,255 6,4

92,255 6,49

 

6,397

 

正 額 △951,000

21 特 別 区 債 1,13

 

1,400現 計 1,1

31,400 1,13

1,400 1,131

,400 1,131,

 

400 180,400

初 

補 正 額 5

44,433 3,37

 

4,021 2,729

,773 470,74

 

9 12,862,78

2歳 入 合 計 247,1

77,413現 計 24

7,721,846 2

(

51,095,867

2

253,825,64

0 254,296,3

89 267,159,

171

) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (

Page 50: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

36

4 958,56010

子 ど も 家 庭 費 58,2

05,219現 計 58

)

,205,219 58

(

,648,220 59

1

,500,528 59

1

,518,652 60

,477,212

提出

補 正 額 8,922

)

9,646 4,554

3

20,21711 健 康

6

費 21,824,71

3

8現 計 21,824,

7

718 21,833,640 21,843,286 21,847,840 21,868,057

補 正 額 4,612 131,834 19,54512 土 木 費 17,340,096

現 計 17,340,096 17,344,708 17,344,708 17,476,542 17,496,087

正 額 116,922 7

58,500 68,7

4

73 41,50013

2

教 育 費 23,925,

4

825現 計 23,92

1

5,825 24,04

2,747 24,80

1,247 24,87

0,020 24,91

9

1,520

2

1

正 額 11,727,2

,

6814 公 債 費 1,8

6

31,240現 計 1,

0

831,240 1,8

6

31,240 1,83

1,240 1,831

,240 13,558

9

,508

2

補 正

1

額15 予 備 費 300,

,

000現 計 300,0

6

00 300,000 3

0

00,000 300,

6

000 300,000

921,6

 

06 921,606 9

22,030 922,

030

補 正 額

41,362 142,

613 2,696 26

,5902 経 営 企 画 費

7,289,505現

計 7,289,505

7,330,867 7

,473,480 7,

476,176 7,5

02,766

額 及

補 正 額 82,642 5

103 危 機 管 理 費 89

6,285現 計 896

 

,285 896,28

5 896,285 97

 

8,927 979,4

37

 

補 正 額 2

,352 25,108

4 総 務 費 8,264,

 

046現 計 8,264

,046 8,264,

 

046 8,264,0

46 8,266,39

 

8 8,291,506

正 3

補 正 額 15,

 

000 734,600

2,225 15,00

 

05 都 市 開 発 費 5,7

69,873現 計 5,

 

769,873 5,7

84,873 6,51

9,473 6,521

 

,698 6,536,

698

 

補 正 額

30,550 9,27

 

16 環 境 費 9,362

,947現 計 9,36

2,947 9,362

 

,947 9,393,

497 9,402,7

 

68 9,402,76

8

 

補 正 額 2,

790 11,561 1

22,727 11,1

217 文 化 共 育 費 8,

 

357,289現 計 8

,357,289 8,

 

360,079 8,3

71,640 8,49

 

4,367 8,505

,488

 

補 正

額 544,433 2,

703,513 106

17,925 6,32

(

28 生 活 振 興 費 9,0

2

01,292現 計 9,

545,725 12,

249,238 12,

249,344 12,

)

267,269 12,

(

273,591

6月

補 正 額 37,899

189,889 7,2

02 11,0419 福

)

祉 費 73,887,4

(

72現 計 73,887

9

,472 73,925

,371 74,115

,260 74,122

,462 74,133

)

,503

(

補 正

1

額 443,001 85

0

2,308 18,12

Page 51: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

37

4 958,56010

子 ど も 家 庭 費 58,2

05,219現 計 58

)

,205,219 58

(

,648,220 59

1

,500,528 59

1

,518,652 60

,477,212

提出

補 正 額 8,922

)

9,646 4,554

3

20,21711 健 康

6

費 21,824,71

3

8現 計 21,824,

7

718 21,833,640 21,843,286 21,847,840 21,868,057

補 正 額 4,612 131,834 19,54512 土 木 費 17,340,096

現 計 17,340,096 17,344,708 17,344,708 17,476,542 17,496,087

正 額 116,922 7

58,500 68,7

4

73 41,50013

2

教 育 費 23,925,

4

825現 計 23,92

1

5,825 24,04

2,747 24,80

1,247 24,87

0,020 24,91

9

1,520

2

1

正 額 11,727,2

,

6814 公 債 費 1,8

6

31,240現 計 1,

0

831,240 1,8

6

31,240 1,83

1,240 1,831

,240 13,558

9

,508

2

補 正

1

額15 予 備 費 300,

,

000現 計 300,0

6

00 300,000 3

0

00,000 300,

6

000 300,000

921,6

 

06 921,606 9

22,030 922,

030

補 正 額

41,362 142,

613 2,696 26

,5902 経 営 企 画 費

7,289,505現

計 7,289,505

7,330,867 7

,473,480 7,

476,176 7,5

02,766

額 及

補 正 額 82,642 5

103 危 機 管 理 費 89

6,285現 計 896

 

,285 896,28

5 896,285 97

 

8,927 979,4

37

 

補 正 額 2

,352 25,108

4 総 務 費 8,264,

 

046現 計 8,264

,046 8,264,

 

046 8,264,0

46 8,266,39

 

8 8,291,506

正 3

補 正 額 15,

 

000 734,600

2,225 15,00

 

05 都 市 開 発 費 5,7

69,873現 計 5,

 

769,873 5,7

84,873 6,51

9,473 6,521

 

,698 6,536,

698

 

補 正 額

30,550 9,27

 

16 環 境 費 9,362

,947現 計 9,36

2,947 9,362

 

,947 9,393,

497 9,402,7

 

68 9,402,76

8

 

補 正 額 2,

790 11,561 1

22,727 11,1

217 文 化 共 育 費 8,

 

357,289現 計 8

,357,289 8,

 

360,079 8,3

71,640 8,49

 

4,367 8,505

,488

 

補 正

額 544,433 2,

703,513 106

17,925 6,32

(

28 生 活 振 興 費 9,0

2

01,292現 計 9,

545,725 12,

249,238 12,

249,344 12,

)

267,269 12,

(

273,591

6月

補 正 額 37,899

189,889 7,2

02 11,0419 福

)

祉 費 73,887,4

(

72現 計 73,887

9

,472 73,925

,371 74,115

,260 74,122

,462 74,133

)

,503

(

補 正

1

額 443,001 85

0

2,308 18,12

Page 52: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

38

11月提出)

38 39

補 正 額 544,433 3,374,021 2,729

,773 470,74

9 12,862,78

2歳 出 合 計 247,1

77,413現 計 24

7,721,846 2

51,095,867

253,825,64

0 254,296,3

89 267,159,

171

及 び 1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正款 当 初 予 算 額

現 計 (2月提出) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (

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39

11月提出)

38 39

補 正 額 544,433 3,374,021 2,729

,773 470,74

9 12,862,78

2歳 出 合 計 247,1

77,413現 計 24

7,721,846 2

51,095,867

253,825,64

0 254,296,3

89 267,159,

171

及 び 1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正款 当 初 予 算 額

現 計 (2月提出) (6月提出) (9月提出) (10月提出) (

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40

Ⅰ 事

10 特 別 区 交 付

金 90,300,00

0 5,220,710

95,520,710

14 国 庫 支

出 金 56,137,8

12 614,844 5

6,752,656

15 都 支 出 金

 

17,804,127

571,281 18,

375,408

17 寄 付 金 85,495 33,631 119,126

18 繰 入 金 3,766,308 2,554,975 6,321,283

19 繰 越 金 3,481,0

19 4,487,613 7,968,632

20 諸 収 入

 

6,492,255 4

,142 6,496,

397

21

特 別 区 債 1,131,

400 △951,00

0 180,400

補正されなかっ

た款項に係る額 74,

692,420 74,

692,420

歳 入 合 計 25

4,296,389 1

2,862,782 2

67,159,171

正 前

の 額 補  正  

額 計

41

9

地 方 特 例 交 付 金 405

,553 326,58

6 732,139

Page 55: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

41

Ⅰ 事

10 特 別 区 交 付

金 90,300,00

0 5,220,710

95,520,710

14 国 庫 支

出 金 56,137,8

12 614,844 5

6,752,656

15 都 支 出 金

 

17,804,127

571,281 18,

375,408

17 寄 付 金 85,495 33,631 119,126

18 繰 入 金 3,766,308 2,554,975 6,321,283

19 繰 越 金 3,481,0

19 4,487,613 7,968,632

20 諸 収 入

 

6,492,255 4

,142 6,496,

397

21

特 別 区 債 1,131,

400 △951,00

0 180,400

補正されなかっ

た款項に係る額 74,

692,420 74,

692,420

歳 入 合 計 25

4,296,389 1

2,862,782 2

67,159,171

正 前

の 額 補  正  

額 計

41

9

地 方 特 例 交 付 金 405

,553 326,58

6 732,139

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42

支 出 金 地  方  債 そ  の  他

42 43

2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 6,433 23,000 △2,843

3 危 機 管 理 費 978,927 510 979,

437 510

 

4 総 務 費

8,266,398 2

5,108 8,291

,506 150 2,1

42 22,816

5 都

市 開 発 費 6,521,

698 15,000 6

,536,698 4,

625 10,375

7

文 化 共 育 費 8,494

,367 11,121

8,505,488 1

1,121

8 生 活 振 興

費 12,267,26

9 6,322 12,2

73,591 6,32

1 1

9 福 祉 費 74,1

22,462 11,0

41 74,133,5

03 4,409 6,6

32

10 子 ど も 家 庭 費

59,518,652

958,560 60,

477,212 1,1

63,947 1,00

0 △206,387

1

1 健 康 費 21,847

,840 20,217

21,868,057

20,217

12 土 木

費 17,476,54

2 19,545 17,

496,087 19,

545

13 教 育 費 24

,870,020 41

,500 24,911

 

,520 240 △95

 

1,000 992,5

00 △240

 

14 公 債

 

費 1,831,240

11,727,268

13,558,508

1,562,475 1

 

0,164,793

 

 

正 さ れ な か っ た 10,

 

624,798 10,

624,798款 項 に

 

係 る 額

 

歳 出 合

 

計 254,296,3

 

89 12,862,7

82 267,159,

 

171 1,186,1

 

25 △951,000

 

2,592,748 1

 

0,034,909

源一 般 財 源

国 都

Page 57: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

43

支 出 金 地  方  債 そ  の  他

42 43

2 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 6,433 23,000 △2,843

3 危 機 管 理 費 978,927 510 979,

437 510

 

4 総 務 費

8,266,398 2

5,108 8,291

,506 150 2,1

42 22,816

5 都

市 開 発 費 6,521,

698 15,000 6

,536,698 4,

625 10,375

7

文 化 共 育 費 8,494

,367 11,121

8,505,488 1

1,121

8 生 活 振 興

費 12,267,26

9 6,322 12,2

73,591 6,32

1 1

9 福 祉 費 74,1

22,462 11,0

41 74,133,5

03 4,409 6,6

32

10 子 ど も 家 庭 費

59,518,652

958,560 60,

477,212 1,1

63,947 1,00

0 △206,387

1

1 健 康 費 21,847

,840 20,217

21,868,057

20,217

12 土 木

費 17,476,54

2 19,545 17,

496,087 19,

545

13 教 育 費 24

,870,020 41

,500 24,911

 

,520 240 △95

 

1,000 992,5

00 △240

 

14 公 債

 

費 1,831,240

11,727,268

13,558,508

1,562,475 1

 

0,164,793

 

 

正 さ れ な か っ た 10,

 

624,798 10,

624,798款 項 に

 

係 る 額

 

歳 出 合

 

計 254,296,3

 

89 12,862,7

82 267,159,

 

171 1,186,1

 

25 △951,000

 

2,592,748 1

 

0,034,909

源一 般 財 源

国 都

Page 58: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

44

2

6

加収入見込額 【子育

,

て支援課】 11,03

5

9

8

3 子 ど も 家 庭 費

6

13

7

,591,504 66

3

9,765 14,26

2

1,269 4 子 ど も の

,

11,039

1

負 担 金

3

9

めの教育・

保 育 給 付 費

国 庫 負 担 金

追加収入見込額 【子育て支援

課】 658,726

付 金

5 子 育 て の 658,726

ための施設等

利 用 給 付 費

国 庫 負 担 金

2 子ども・子育て 5,553 32

6,586 332,1

39

支援臨時交付金

 

第 9

 

款 地方特例交付金 第 2

項 子ども・子育て支援 (臨時交付金 単位

追加交

付見込額 【子育て支

援課】 326,586

円)

1 子ども・子育て

5,

553 326,586

332,139 1 子 ど

も ・ 326,586

正前

支援臨時交付金

子 育 て 支

臨 時 交 付 金

正 額 計

第1

0款 特別区交付金 第 1

 

項 特別区財政調整交付

 

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

 

額 計 説       

 

  明款項 目 区 分 金

 

 額

 

10特 別 区 交 付 金

 

90

 

,300,000 5,

220,710 95,

520,710

項 目

1

特別区財政調整

 

90,3

00,000 5,22

0,710 95,52

 

0,710

交 付 金

44 4

5

加交付見込額 【財政課】 5,220,7101 普 通 交 付 金 88,600,000 5,220,710 93,820,710 1 普 通 交 付 金 5,220,710

9 地 方 特

第14款 国庫支

出金 第 1 項 国庫負担金 (単位:千円)

科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説         明

款項 目 区 分 金 額

14国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,

4

656

05

1 国 庫 負 担

,

5

50,050,071

5

669,765 50,

3

719,836

3

Page 59: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

45

2

6

加収入見込額 【子育

,

て支援課】 11,03

5

9

8

3 子 ど も 家 庭 費

6

13

7

,591,504 66

3

9,765 14,26

2

1,269 4 子 ど も の

,

11,039

1

負 担 金

3

9

めの教育・

保 育 給 付 費

国 庫 負 担 金

追加収入見込額 【子育て支援

課】 658,726

付 金

5 子 育 て の 658,726

ための施設等

利 用 給 付 費

国 庫 負 担 金

2 子ども・子育て 5,553 32

6,586 332,1

39

支援臨時交付金

 

第 9

 

款 地方特例交付金 第 2

項 子ども・子育て支援 (臨時交付金 単位

追加交

付見込額 【子育て支

援課】 326,586

円)

1 子ども・子育て

5,

553 326,586

332,139 1 子 ど

も ・ 326,586

正前

支援臨時交付金

子 育 て 支

臨 時 交 付 金

正 額 計

第1

0款 特別区交付金 第 1

 

項 特別区財政調整交付

 

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

 

額 計 説       

 

  明款項 目 区 分 金

 

 額

 

10特 別 区 交 付 金

 

90

 

,300,000 5,

220,710 95,

520,710

項 目

1

特別区財政調整

 

90,3

00,000 5,22

0,710 95,52

 

0,710

交 付 金

44 4

5

加交付見込額 【財政課】 5,220,7101 普 通 交 付 金 88,600,000 5,220,710 93,820,710 1 普 通 交 付 金 5,220,710

9 地 方 特

第14款 国庫支

出金 第 1 項 国庫負担金 (単位:千円)

科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説         明

款項 目 区 分 金 額

14国 庫 支 出 金 56,137,812 614,844 56,752,

4

656

05

1 国 庫 負 担

,

5

50,050,071

5

669,765 50,

3

719,836

3

Page 60: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

46

4

17,80

,

4,127 571,2

9

81 18,375,4

2

08

1 6

1 都 負 担 金

,

10

0

,746,011 34

0

1,821 11,08

8

7,832

,7

追加収

1

入見込額 【子育て支

2

援課】 9,682

2

1

子 ど も 家 庭 費

4

4,063

,817 341,82

1 4,405,638

3 子 ど も の 9,682

支出

負 担 金

ための教育・

第 2

育 給 付 費

国庫

都 負 担 金

補助金

追加収入見込額 【子育て支援課】 332,1394 子 育 て の 332,139

ための施設等

利 用 給 付 費

都 負 担 金

個人番号カード利用環境整備費 【住基・個人番号制度推進

課】 6,321

3 生

活振興費補助金

1,14

2,310 6,321

1,148,631 4

個 人 番 号 6,321

科 目

ー ド   補助対象額 

          

       6,3

21千円    10

/10

額 補

利 用 環 境    

  (個人番号カード

利用環境整備費補助金

交付要綱)

額 計

整 備 費

説 

国 庫

 

補 助 金

   

収入減見

 

込額 【子育て支援課

 

】 △204,546

  

5 子 ど も 家 庭 費

1,26

8,402 △61,2

42 1,207,16

0 1 私 立 幼 稚 園 △20

4,546

 

補 助 金

就 園

奨 励 費

 額

国 庫 補 助 金

46 4

7

加交付見込額 【子育て支援課】 7,0144 子 ど も ・ 7,014

子 育 て 支 援

交 付 金

2

加交付見込額 【児童

相談所開設準備担当課

】 136,290

助 金

10 次 世 代 育 成 136,290

支 援 対 策

施 設 整 備

交 付 金

6,06

第 15款 都

3

支出金 第 1 項 都負担金

,

(単位:千円)

科 目 節

6

補正前の額 補 正 額

3

計 説        

3

 明款項 目 区 分 金 

5

15都 支 出 金

Page 61: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

47

4

17,80

,

4,127 571,2

9

81 18,375,4

2

08

1 6

1 都 負 担 金

,

10

0

,746,011 34

0

1,821 11,08

8

7,832

,7

追加収

1

入見込額 【子育て支

2

援課】 9,682

2

1

子 ど も 家 庭 費

4

4,063

,817 341,82

1 4,405,638

3 子 ど も の 9,682

支出

負 担 金

ための教育・

第 2

育 給 付 費

国庫

都 負 担 金

補助金

追加収入見込額 【子育て支援課】 332,1394 子 育 て の 332,139

ための施設等

利 用 給 付 費

都 負 担 金

個人番号カード利用環境整備費 【住基・個人番号制度推進

課】 6,321

3 生

活振興費補助金

1,14

2,310 6,321

1,148,631 4

個 人 番 号 6,321

科 目

ー ド   補助対象額 

          

       6,3

21千円    10

/10

額 補

利 用 環 境    

  (個人番号カード

利用環境整備費補助金

交付要綱)

額 計

整 備 費

説 

国 庫

 

補 助 金

   

収入減見

 

込額 【子育て支援課

 

】 △204,546

  

5 子 ど も 家 庭 費

1,26

8,402 △61,2

42 1,207,16

0 1 私 立 幼 稚 園 △20

4,546

 

補 助 金

就 園

奨 励 費

 額

国 庫 補 助 金

46 4

7

加交付見込額 【子育て支援課】 7,0144 子 ど も ・ 7,014

子 育 て 支 援

交 付 金

2

加交付見込額 【児童

相談所開設準備担当課

】 136,290

助 金

10 次 世 代 育 成 136,290

支 援 対 策

施 設 整 備

交 付 金

6,06

第 15款 都

3

支出金 第 1 項 都負担金

,

(単位:千円)

科 目 節

6

補正前の額 補 正 額

3

計 説        

3

 明款項 目 区 分 金 

5

15都 支 出 金

Page 62: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

48

,

都 補 助 金

460

追加

5

収入見込額 【子育て

,

支援課】 81,864

62

9 子 ど も 家 庭 費

7

2,5

,

20,862 219,

5

226 2,740,0

7

88 3 私立幼稚園等 8

6

1,864

補 助 金

1

保 護

5

者 負 担

款 都

軽 減 費

支出

都 補 助 金

金 第 2 項

追加交付見込額 【

子育て支援課】 7,0

14

助金

10 子 ど も ・ 7,014

子 育 て 支 援

交 付 金

収入減見込額 【子育て支援課】 △14,41412 認 可 外 △14,414

保 育 施 設

利 用 支 援

事 業 費

都 補 助

202

追加収入見込額 

0

【児童女性課】 27,

000

会及

18 在 宅 子 育 て

27,000

ラグ

サ ポ ー ト

ビーワ

事 業 費

ール

都 補 助 金

ドカップ2019開催関連事

業費 1,200

1 経

営企画費補助金

940,

790 1,200 94

1,990 4 東京2 0

2 0 1,200

【オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進担当課】

補正

大 会 及

の額

ラ グ ビ ー   補助対

象額        

          

2,400千円   

  1/2

額 計

ワ ー ル ド  

     (東京20

 

20大会及びラグビー

 

ワールドカップ201

 

9開催関連事業費補助

 

金交付要綱)

  

カ ッ プ

  

2

 

0 1 9 開催

明款

関 連 事 業 費

項 目 区

都 補 助 金

 分 金

空き家

 

利活用等区市町村支援

事業費 【住宅課】 4

4

,625

8

4 都市開発

4

費補助金

9

206,661 4,625 211,286 12 空 き 家 4,625

利 活 用 等   補助対象額                  9,250千円     1/2

区 市 町 村

2

      (空き家

利活用等区市町村支援

事業補助金交付要綱)

助 金

支 援 事 業 費

都 補 助 金

追加収入見込額 【福祉推進課】 4,409

5

8 福 祉 費 補 助 金

,

9

3

58,858 4,40

9

9 963,267 2 地

8

域福祉推進 4,409

,11

区市町村包括

6 2

補 助 事 業

2

9

Page 63: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

49

,

都 補 助 金

460

追加

5

収入見込額 【子育て

,

支援課】 81,864

62

9 子 ど も 家 庭 費

7

2,5

,

20,862 219,

5

226 2,740,0

7

88 3 私立幼稚園等 8

6

1,864

補 助 金

1

保 護

5

者 負 担

款 都

軽 減 費

支出

都 補 助 金

金 第 2 項

追加交付見込額 【

子育て支援課】 7,0

14

助金

10 子 ど も ・ 7,014

子 育 て 支 援

交 付 金

収入減見込額 【子育て支援課】 △14,41412 認 可 外 △14,414

保 育 施 設

利 用 支 援

事 業 費

都 補 助

202

追加収入見込額 

0

【児童女性課】 27,

000

会及

18 在 宅 子 育 て

27,000

ラグ

サ ポ ー ト

ビーワ

事 業 費

ール

都 補 助 金

ドカップ2019開催関連事

業費 1,200

1 経

営企画費補助金

940,

790 1,200 94

1,990 4 東京2 0

2 0 1,200

【オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進担当課】

補正

大 会 及

の額

ラ グ ビ ー   補助対

象額        

          

2,400千円   

  1/2

額 計

ワ ー ル ド  

     (東京20

 

20大会及びラグビー

 

ワールドカップ201

 

9開催関連事業費補助

 

金交付要綱)

  

カ ッ プ

  

2

 

0 1 9 開催

明款

関 連 事 業 費

項 目 区

都 補 助 金

 分 金

空き家

 

利活用等区市町村支援

事業費 【住宅課】 4

4

,625

8

4 都市開発

4

費補助金

9

206,661 4,625 211,286 12 空 き 家 4,625

利 活 用 等   補助対象額                  9,250千円     1/2

区 市 町 村

2

      (空き家

利活用等区市町村支援

事業補助金交付要綱)

助 金

支 援 事 業 費

都 補 助 金

追加収入見込額 【福祉推進課】 4,409

5

8 福 祉 費 補 助 金

,

9

3

58,858 4,40

9

9 963,267 2 地

8

域福祉推進 4,409

,11

区市町村包括

6 2

補 助 事 業

2

9

Page 64: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

50

   2 保育関係事

業費

      1件 

 

          

          

      500

,000

て支

510

援課

  

3 地域防災事業

99

  

,

    2件    

2

          

6

          

2

510,000

11,000   4 地域力活用基金

      2件                      

   11,000

,000

も 家

500

庭 費

   5 子ども家庭支援センタ―関係事業

      1件                         500,000

19

10,000

幼 児

  

6 オリンピック・パ

ラリンピック推進事業

・ 99

      1件  

,

          

2

          

6

   10,000

2

,000

補 助 金

保 育 無 償 化   補助

対象額       

          

99,262千円  

  10/10

円)

実 施 事

業 費      (幼児

教育・保育無償化実施

事業費交付要綱)

補正

都 補

助 金

の額 補

認証保育所運営

費等 【子育て支援課

】 18,500

20 認

証 保 育 所 18,500

説  

運 営 費 等   補助対象

 

額         

 

        37

 

,000千円    

 

 1/2

  

都 補 助 金   

 

   (東京都認証保

育所運営費等都補助要

綱)

項 目 区 

第17款 寄 

付 金 第 1 項 寄 付 

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

額 計 説       

5

  明款項 目 区 分 金

0

 額

5

17寄 付 金

1

85,495 33,631 119,126

第 1

1 寄 付 金

5

8

5,495 33,63

1 119,126

支出金

指定寄付金 【秘書課

】 33,631

2

2 指

定 寄 付 金

42,995 3

3,631 76,62

6 1 指 定 寄 付 金 33,

631

11,121   1 青少年の翼基金

                                       

  円

児教

      5

件         

          

      11,

121,000

無償

500

化実

Page 65: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

51

   2 保育関係事

業費

      1件 

 

          

          

      500

,000

て支

510

援課

  

3 地域防災事業

99

  

,

    2件    

2

          

6

          

2

510,000

11,000   4 地域力活用基金

      2件                      

   11,000

,000

も 家

500

庭 費

   5 子ども家庭支援センタ―関係事業

      1件                         500,000

19

10,000

幼 児

  

6 オリンピック・パ

ラリンピック推進事業

・ 99

      1件  

,

          

2

          

6

   10,000

2

,000

補 助 金

保 育 無 償 化   補助

対象額       

          

99,262千円  

  10/10

円)

実 施 事

業 費      (幼児

教育・保育無償化実施

事業費交付要綱)

補正

都 補

助 金

の額 補

認証保育所運営

費等 【子育て支援課

】 18,500

20 認

証 保 育 所 18,500

説  

運 営 費 等   補助対象

 

額         

 

        37

 

,000千円    

 

 1/2

  

都 補 助 金   

 

   (東京都認証保

育所運営費等都補助要

綱)

項 目 区 

第17款 寄 

付 金 第 1 項 寄 付 

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

額 計 説       

5

  明款項 目 区 分 金

0

 額

5

17寄 付 金

1

85,495 33,631 119,126

第 1

1 寄 付 金

5

8

5,495 33,63

1 119,126

支出金

指定寄付金 【秘書課

】 33,631

2

2 指

定 寄 付 金

42,995 3

3,631 76,62

6 1 指 定 寄 付 金 33,

631

11,121   1 青少年の翼基金

                                       

  円

児教

      5

件         

          

      11,

121,000

無償

500

化実

Page 66: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

52

,9

追加収入見込額 

7

【職員課】 681

5

2

6

納 付 金

,

549,015 2

3

,142 551,15

2

7 1 健 康 保 険 料 681

1,2

納 付 金

83

追加収入見込額 【職員課】 1,4392 厚 生 年 金 1,439

保 険 料

納 付 金

追加収入見込額 【職員課】 223 雇 用 保 険 料 22

納 付 金

2

追加

収入見込額 【オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進担当課】 2,0

00

4 雑 入 3,233,763 2,000 3,235,763 2 雑 入 2,000

3,213,481 2,554,975 5,768,456

第 18 (款 繰 入 金 第 2 項 基 単金繰入金 位:

追加収入

見込額 【財政課】 9

92,500

4 教 育

施 設 整 備

1,447,0

00 992,500 2

,439,500 1 教

育施設整備 992,5

00

基 金 繰 入 金

基 金 繰

入 金

減債基金繰

入金 【財政課】 1,

562,475

7 減

 

債基金繰入金

 

0 1,56

 

2,475 1,562

 

,475 1 減 債 基 金 1

 

,562,475

  

繰 入

 

 明款項

第19款 繰 越

 金 第 1 項 繰 越 金

(単位:千円)

科 目 節

 

補正前の額 補 正 額

計 説        

 明款項 目 区 分 金 

 

19繰 越 金

5

3,481,

2

019 4,487,6

5

13 7,968,63

3

2

1 繰 越 金 3,481,019 4,487,613 7,968,632

繰越額追加 【財政課】 4,48

1

7,613

8

1 繰 越 金

3

,481,019 4,

487,613 7,968,632 1 繰 越 金 4,487,613

第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入 (単位:千円)

科 目 節補正前の

3

額 補 正 額 計 説  

,

       明款項

7

目 区 分 金 額

6

20諸 収

6

,

6,492,255 4

3

,142 6,496,

0

397

8 2

5 雑 入

,

5,1

5

52,125 4,14

5

2 5,156,267

4

Page 67: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

53

,9

追加収入見込額 

7

【職員課】 681

5

2

6

納 付 金

,

549,015 2

3

,142 551,15

2

7 1 健 康 保 険 料 681

1,2

納 付 金

83

追加収入見込額 【職員課】 1,4392 厚 生 年 金 1,439

保 険 料

納 付 金

追加収入見込額 【職員課】 223 雇 用 保 険 料 22

納 付 金

2

追加

収入見込額 【オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進担当課】 2,0

00

4 雑 入 3,233,763 2,000 3,235,763 2 雑 入 2,000

3,213,481 2,554,975 5,768,456

第 18 (款 繰 入 金 第 2 項 基 単金繰入金 位:

追加収入

見込額 【財政課】 9

92,500

4 教 育

施 設 整 備

1,447,0

00 992,500 2

,439,500 1 教

育施設整備 992,5

00

基 金 繰 入 金

基 金 繰

入 金

減債基金繰

入金 【財政課】 1,

562,475

7 減

 

債基金繰入金

 

0 1,56

 

2,475 1,562

 

,475 1 減 債 基 金 1

 

,562,475

  

繰 入

 

 明款項

第19款 繰 越

 金 第 1 項 繰 越 金

(単位:千円)

科 目 節

 

補正前の額 補 正 額

計 説        

 明款項 目 区 分 金 

 

19繰 越 金

5

3,481,

2

019 4,487,6

5

13 7,968,63

3

2

1 繰 越 金 3,481,019 4,487,613 7,968,632

繰越額追加 【財政課】 4,48

1

7,613

8

1 繰 越 金

3

,481,019 4,

487,613 7,968,632 1 繰 越 金 4,487,613

第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入 (単位:千円)

科 目 節補正前の

3

額 補 正 額 計 説  

,

       明款項

7

目 区 分 金 額

6

20諸 収

6

,

6,492,255 4

3

,142 6,496,

0

397

8 2

5 雑 入

,

5,1

5

52,125 4,14

5

2 5,156,267

4

Page 68: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

54

   1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金

第21

款 特別区債 第 1 項 特別

区債 (単位:千円)

目 節補正前の額 補 正

額 計 説      

   明款項 目 区 分

金 額

21特 別 区 債

1,1

31,400 △951

,000 180,40

0

前の

1 特 別 区 債

1,1

31,400 △951

,000 180,40

0

起債減見込額 

【財政課】 △951,

000

 

1 教 育 債

 

1,1

 

31,400 △951

 

,000 180,40

 

0 1 学校施設改築 △9

 

51,000

△951

 

,000

  

事 業 債   

1 中学校

款項 目 区 分 金 額

54 55

第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入

2,000雑 入

Page 69: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

55

   1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金

第21

款 特別区債 第 1 項 特別

区債 (単位:千円)

目 節補正前の額 補 正

額 計 説      

   明款項 目 区 分

金 額

21特 別 区 債

1,1

31,400 △951

,000 180,40

0

前の

1 特 別 区 債

1,1

31,400 △951

,000 180,40

0

起債減見込額 

【財政課】 △951,

000

 

1 教 育 債

 

1,1

 

31,400 △951

 

,000 180,40

 

0 1 学校施設改築 △9

 

51,000

△951

 

,000

  

事 業 債   

1 中学校

款項 目 区 分 金 額

54 55

第 20款 諸 収 入 第 5 項 雑 入

2,000雑 入

Page 70: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

56

987 13,607 1

61,594

推 進 費

4 財 政 管 理 費 3,

424,194 11,

000 3,435,1

94

6

広 報 費 709,115

0 709,115

7 新 庁 舎 建

設 推 進 費 21,464

1,983 23,44

7

合 計

7,476,176 2

6,590 7,502

,766

額 計

57

第 2 款 経 営 企 画 費

1 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766

2 オリンピック・パ

ラリンピック 147,

Page 71: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

57

987 13,607 1

61,594

推 進 費

4 財 政 管 理 費 3,

424,194 11,

000 3,435,1

94

6

広 報 費 709,115

0 709,115

7 新 庁 舎 建

設 推 進 費 21,464

1,983 23,44

7

合 計

7,476,176 2

6,590 7,502

,766

額 計

57

第 2 款 経 営 企 画 費

1 経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766

2 オリンピック・パ

ラリンピック 147,

Page 72: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

58

委託料

7,

4 財政管理費

4

3,4

7

24,194 11,0

6

00 3,435,19

,

4 寄 付 金 11,000

1

25 積 立 金 11,00

7

0 基金積立経費を補正

6 26,5

 4 基金積立

9

経費 11,000

0 7,5

  (7) 地域力活

0

用基金積立費 【財政

2

課】 11,000

,76

11,000

6 特

  

   25 地域力活

用基金積立金

源 29,4

6 広 報 費

3

70

3

9,115 0 709,115 広報広聴事務経費の財源振替

振 替 分

都 支 出 金 5,233

一 般 財 源 △5,233

7 新庁舎建設

21,464 1,9

83 23,447 一 般

財 源 1,983 13 委

託 料 1,983 新庁舎

建設経費を補正

2,8

推 進 費

43

 2 新庁舎建設経費 1,983

  (1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】 1,983

1,983     13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託料

1 経営企画費

7,

476,176 26,

590 7,502,7

 

66 特 定 財 源 29,4

 

33

一 般 財 源 △2,

843

第 2 款

経営企画費 第 1 項 経営

企画費 (単位:千円)

2 オ リ ン

147,

987 13,607 1

61,594 都 支 出 金

594 11 需 用 費 3,

183 東京オリンピッ

ク・パラリンピック推

進事業経費の補正及び

財源振替

ピ ッ ク

寄 付 金 10,000

13 委 託 料 10,42

4

 2 東京オリンピ

 

ック・パラリンピック

 

推進事業経費 13,6

 

07

 

パ ラ リ ン

 

諸 収

 

入 2,000

 

  (1

 

) 東京オリンピック

 

・パラリンピック推進

事業費 【オリンピッ

ク・パラリンピック推

進担当課】

ピ ッ ク

一 般 財 源 1,013

3

,607

推 進 費

3

,183

振 替 分  

    11 区施設

装飾用消耗品費、のぼ

り旗等印刷費

424

58

都 支 出 金 606   

5

   13 本庁舎装

9

飾作製等委託料

一 般 財 源 △606

  (2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費 【オリンピック・パラリンピック

2

推進担当課】

経営企

10

,000

10,000     13 チュニジア共和国事前キャンプ受入事業

Page 73: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

59

委託料

7,

4 財政管理費

4

3,4

7

24,194 11,0

6

00 3,435,19

,

4 寄 付 金 11,000

1

25 積 立 金 11,00

7

0 基金積立経費を補正

6 26,5

 4 基金積立

9

経費 11,000

0 7,5

  (7) 地域力活

0

用基金積立費 【財政

2

課】 11,000

,76

11,000

6 特

  

   25 地域力活

用基金積立金

源 29,4

6 広 報 費

3

70

3

9,115 0 709,115 広報広聴事務経費の財源振替

振 替 分

都 支 出 金 5,233

一 般 財 源 △5,233

7 新庁舎建設

21,464 1,9

83 23,447 一 般

財 源 1,983 13 委

託 料 1,983 新庁舎

建設経費を補正

2,8

推 進 費

43

 2 新庁舎建設経費 1,983

  (1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】 1,983

1,983     13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託料

1 経営企画費

7,

476,176 26,

590 7,502,7

 

66 特 定 財 源 29,4

 

33

一 般 財 源 △2,

843

第 2 款

経営企画費 第 1 項 経営

企画費 (単位:千円)

2 オ リ ン

147,

987 13,607 1

61,594 都 支 出 金

594 11 需 用 費 3,

183 東京オリンピッ

ク・パラリンピック推

進事業経費の補正及び

財源振替

ピ ッ ク

寄 付 金 10,000

13 委 託 料 10,42

4

 2 東京オリンピ

 

ック・パラリンピック

 

推進事業経費 13,6

 

07

 

パ ラ リ ン

 

諸 収

 

入 2,000

 

  (1

 

) 東京オリンピック

 

・パラリンピック推進

事業費 【オリンピッ

ク・パラリンピック推

進担当課】

ピ ッ ク

一 般 財 源 1,013

3

,607

推 進 費

3

,183

振 替 分  

    11 区施設

装飾用消耗品費、のぼ

り旗等印刷費

424

58

都 支 出 金 606   

5

   13 本庁舎装

9

飾作製等委託料

一 般 財 源 △606

  (2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費 【オリンピック・パラリンピック

2

推進担当課】

経営企

10

,000

10,000     13 チュニジア共和国事前キャンプ受入事業

Page 74: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

60

合 計 97

8,927 510 97

9,437

円)

項 目 補正前の額 補 正 額 計

61

第 3 款 危 機 管 理 費

1 防 災 危 機 管 理 費 978,927 510 979,437

2 地 域 防

災 費 368,977 5

10 369,487

Page 75: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

61

合 計 97

8,927 510 97

9,437

円)

項 目 補正前の額 補 正 額 計

61

第 3 款 危 機 管 理 費

1 防 災 危 機 管 理 費 978,927 510 979,437

2 地 域 防

災 費 368,977 5

10 369,487

Page 76: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

62

8,927 510 979,437 特 定 財 源 510

1 防 災 危 機 978,927 510 979,437 特 定 財 源 510

管 理 費

科 目 補

第 3 款 危機管理

費 第 1 項 防災危機管理

費 (単位:千円)

2 地域防災費

368,

977 510 369,

487 寄 付 金 510 1

1 需 用 費 510 地域防

災対策経費を補正

前の額 補

 2 地域防災対策

経費 510

額 計

  (

2) 地域防災関係費

 

 【地域防災課】 51

 

0

  

510

  

  

 

   11 ブルーシ

 

ート購入費

 明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

62 63

3 危機管理費 97

Page 77: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

63

8,927 510 979,437 特 定 財 源 510

1 防 災 危 機 978,927 510 979,437 特 定 財 源 510

管 理 費

科 目 補

第 3 款 危機管理

費 第 1 項 防災危機管理

費 (単位:千円)

2 地域防災費

368,

977 510 369,

487 寄 付 金 510 1

1 需 用 費 510 地域防

災対策経費を補正

前の額 補

 2 地域防災対策

経費 510

額 計

  (

2) 地域防災関係費

 

 【地域防災課】 51

 

0

  

510

  

  

 

   11 ブルーシ

 

ート購入費

 明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

62 63

3 危機管理費 97

Page 78: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

64

,032

2 人 事 厚 生 費 3,8

01,688 23,1

28 3,824,81

6

4 会

計 管 理 費 267,72

6 1,980 269,

706

正されなかった項目の

額 2,615,169

2,615,169

合 計 8,

266,398 25,

108 8,291,5

06

額 計

65

第 4 款 総 務 費

1 総 務 管 理 費 5,651,229 25,108 5,676,337

1

一 般 管 理 費 1,334

,032 0 1,334

Page 79: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

65

,032

2 人 事 厚 生 費 3,8

01,688 23,1

28 3,824,81

6

4 会

計 管 理 費 267,72

6 1,980 269,

706

正されなかった項目の

額 2,615,169

2,615,169

合 計 8,

266,398 25,

108 8,291,5

06

額 計

65

第 4 款 総 務 費

1 総 務 管 理 費 5,651,229 25,108 5,676,337

1

一 般 管 理 費 1,334

,032 0 1,334

Page 80: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

66

6,39

  (1) 金銭出納

8

事務費 【会計室】 1

2

,980

5,

1,98

1

0

08

     13

8

財務会計システム改

,

修委託料

291,506 特 定 財 源 2,292

一 般 財 源 22,816

1 総務管理費 5

,651,229 25

,108 5,676,

337 特 定 財 源 2,2

92

一 般 財 源 22,

816

第 4 款

総 務 費 第 1 項 総務

管理費 (単位:千円)

補正

1 一般管理費

1,

334,032 0 1,

334,032 職員の

給与費等の財源振替

正 額 計 説

振 替 分

  

 

支 出 金 150

  

一 般

 

財 源 △150

   明款

2 人事厚生費

項 目

3,801,688 2

3,128 3,824

,816 諸 収 入 2,1

42 4 共 済 費 3,66

6 人事給与事務経費を

補正

訳 区

一 般 財 源 2

0,986 7 賃 金 19

,462

 4 人事給

与事務経費 23,12

8

66 6

  (1) 人

7

事関係事務費 【職員課】 23,128

3,666     4 社会保険料

19,462   

4

  7 臨時職員賃金

総 務 費

4 会計管理費 267,726 1,980 269,706 一 般 財 源 1,980 13 委 託 料 1,980 出納事務経費を補正

8,2

 2 出納事

6

務経費 1,980

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67

6,39

  (1) 金銭出納

8

事務費 【会計室】 1

2

,980

5,

1,98

1

0

08

     13

8

財務会計システム改

,

修委託料

291,506 特 定 財 源 2,292

一 般 財 源 22,816

1 総務管理費 5

,651,229 25

,108 5,676,

337 特 定 財 源 2,2

92

一 般 財 源 22,

816

第 4 款

総 務 費 第 1 項 総務

管理費 (単位:千円)

補正

1 一般管理費

1,

334,032 0 1,

334,032 職員の

給与費等の財源振替

正 額 計 説

振 替 分

  

 

支 出 金 150

  

一 般

 

財 源 △150

   明款

2 人事厚生費

項 目

3,801,688 2

3,128 3,824

,816 諸 収 入 2,1

42 4 共 済 費 3,66

6 人事給与事務経費を

補正

訳 区

一 般 財 源 2

0,986 7 賃 金 19

,462

 4 人事給

与事務経費 23,12

8

66 6

  (1) 人

7

事関係事務費 【職員課】 23,128

3,666     4 社会保険料

19,462   

4

  7 臨時職員賃金

総 務 費

4 会計管理費 267,726 1,980 269,706 一 般 財 源 1,980 13 委 託 料 1,980 出納事務経費を補正

8,2

 2 出納事

6

務経費 1,980

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68

3

補正さ

れなかった項目の額 6

,057,005 6,

057,005

合 計 6,52

1,698 15,00

0 6,536,698

補正前の額 補 正 額 計

69

第 5 款 都 市 開 発 費

2 住 宅 費 464,693 15,000 479,693

1 住 宅 関 係

費 464,693 15

,000 479,69

Page 83: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

69

3

補正さ

れなかった項目の額 6

,057,005 6,

057,005

合 計 6,52

1,698 15,00

0 6,536,698

補正前の額 補 正 額 計

69

第 5 款 都 市 開 発 費

2 住 宅 費 464,693 15,000 479,693

1 住 宅 関 係

費 464,693 15

,000 479,69

Page 84: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

70

521,698 15,000 6,536,698 特 定 財 源 4,625

一 般 財 源 10,375

2 住 宅 費 4

64,693 15,0

00 479,693 特

定 財 源 4,625

般 財 源 10,375

第 5 款 都市開発

費 第 2 項 住 宅 費 (

単位:千円)

1 住

宅関係費

464,69

3 15,000 479

,693 都 支 出 金 4,

625 19 負担金補助

15,000 住宅等対

策経費を補正

額 計

般 財 源 10,375 及

 

び交付金

 

 3 住宅等

 

対策経費 15,000

    

  (4) 住宅

 

等耐震化促進事業費 

 

【住宅課】 15,00

0

款項

15,000

目 財

     19 木

造戸建住宅等除却工事

助成金

内 訳 区 分 金 額

70 71

5 都市開発費 6,

Page 85: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

71

521,698 15,000 6,536,698 特 定 財 源 4,625

一 般 財 源 10,375

2 住 宅 費 4

64,693 15,0

00 479,693 特

定 財 源 4,625

般 財 源 10,375

第 5 款 都市開発

費 第 2 項 住 宅 費 (

単位:千円)

1 住

宅関係費

464,69

3 15,000 479

,693 都 支 出 金 4,

625 19 負担金補助

15,000 住宅等対

策経費を補正

額 計

般 財 源 10,375 及

 

び交付金

 

 3 住宅等

 

対策経費 15,000

    

  (4) 住宅

 

等耐震化促進事業費 

 

【住宅課】 15,00

0

款項

15,000

目 財

     19 木

造戸建住宅等除却工事

助成金

内 訳 区 分 金 額

70 71

5 都市開発費 6,

Page 86: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

72

702,240

補正されなかっ

た項目の額 3,161

,234 3,161,

234

合 計 8,494,36

7 11,121 8,5

05,488

正前の額 補 正 額 計

73

第 7 款 文 化 共 育 費

1 社 会 教 育 費 5,333,133 11,121 5,344,254

2 健 全 育 成 費 691

,119 11,121

Page 87: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

73

702,240

補正されなかっ

た項目の額 3,161

,234 3,161,

234

合 計 8,494,36

7 11,121 8,5

05,488

正前の額 補 正 額 計

73

第 7 款 文 化 共 育 費

1 社 会 教 育 費 5,333,133 11,121 5,344,254

2 健 全 育 成 費 691

,119 11,121

Page 88: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

74

494,367 11,121 8,505,488 特 定 財 源 11,121

1 社会教育費 5,333,133 11,121 5,344,254 特 定 財 源

11,121

目 補

第 7 款 文化共育費 第 1

項 社会教育費 (単位:

千円)

2 健全育成

691,119 11

,121 702,24

0 寄 付 金 11,121

25 積 立 金 11,12

1 青少年の翼事業経費

を補正

の額 補

 2 青

少年の翼事業経費 11

,121

額 計 説

  (1

 

) 青少年の翼事業費

 

 【健全育成課】 11

 

,121

  

11,1

 

21

  

     2

 

5 青少年の翼基金積

立金

款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

74 75

7 文化共育費 8,

Page 89: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

75

494,367 11,121 8,505,488 特 定 財 源 11,121

1 社会教育費 5,333,133 11,121 5,344,254 特 定 財 源

11,121

目 補

第 7 款 文化共育費 第 1

項 社会教育費 (単位:

千円)

2 健全育成

691,119 11

,121 702,24

0 寄 付 金 11,121

25 積 立 金 11,12

1 青少年の翼事業経費

を補正

の額 補

 2 青

少年の翼事業経費 11

,121

額 計 説

  (1

 

) 青少年の翼事業費

 

 【健全育成課】 11

 

,121

  

11,1

 

21

  

     2

 

5 青少年の翼基金積

立金

款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

74 75

7 文化共育費 8,

Page 90: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

76

,539 6,322 8

49,861

補正されなかった

項目の額 1,696,

569 1,696,5

69

計 12,267,26

9 6,322 12,2

73,591

前の額 補 正 額 計

77

第 8 款 生 活 振 興 費

1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022

2 住 基 ・ 個 人

番 号 制 度 推 進 費 843

Page 91: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

77

,539 6,322 8

49,861

補正されなかった

項目の額 1,696,

569 1,696,5

69

計 12,267,26

9 6,322 12,2

73,591

前の額 補 正 額 計

77

第 8 款 生 活 振 興 費

1 地 域 振 興 総 務 費 10,570,700 6,322 10,577,022

2 住 基 ・ 個 人

番 号 制 度 推 進 費 843

Page 92: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

78

,267,269 6,322 12,273,591 特 定 財 源 6,321

一 般 財 源 1

1 地 域 振 興 10,5

70,700 6,32

2 10,577,02

2 特 定 財 源 6,321

総 務 費

一 般 財 源 1

第 8 款 生活振興

費 第 1 項 地域振興総務

費 (単位:千円)

補正

2 住 基 ・

843,53

9 6,322 849,

861 国庫支出金 6,

321 13 委 託 料 6,

322 住基・個人番号

制度推進事務経費を補

額 計

個 人 番 号

一 般

 

財 源 1

 

 3 住基・個

 

人番号制度推進事務経

 

費 6,322

 

制度

 

推進費

  

  (1) 住

 

基・個人番号制度推進

事務費 【住基・個人

番号制度推進課】 6,

322

目 財

6,322

     13

消費活性化事業委託料

訳 区 分 金 額

78 79

8 生活振興費 12

Page 93: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

79

,267,269 6,322 12,273,591 特 定 財 源 6,321

一 般 財 源 1

1 地 域 振 興 10,5

70,700 6,32

2 10,577,02

2 特 定 財 源 6,321

総 務 費

一 般 財 源 1

第 8 款 生活振興

費 第 1 項 地域振興総務

費 (単位:千円)

補正

2 住 基 ・

843,53

9 6,322 849,

861 国庫支出金 6,

321 13 委 託 料 6,

322 住基・個人番号

制度推進事務経費を補

額 計

個 人 番 号

一 般

 

財 源 1

 

 3 住基・個

 

人番号制度推進事務経

 

費 6,322

 

制度

 

推進費

  

  (1) 住

 

基・個人番号制度推進

事務費 【住基・個人

番号制度推進課】 6,

322

目 財

6,322

     13

消費活性化事業委託料

訳 区 分 金 額

78 79

8 生活振興費 12

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80

5 3,293,979

2 介 護

関 係 費 7,593,2

63 3,076 7,5

96,339

補正されなかった

項目の額 41,382

,796 41,382

,796

合 計 74,122,

462 11,041 7

4,133,503

補 正 額 計

81

第 9 款 福 祉 費

1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750,707

1 福 祉 推 進 費 3,2

86,014 7,96

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81

5 3,293,979

2 介 護

関 係 費 7,593,2

63 3,076 7,5

96,339

補正されなかった

項目の額 41,382

,796 41,382

,796

合 計 74,122,

462 11,041 7

4,133,503

補 正 額 計

81

第 9 款 福 祉 費

1 社 会 福 祉 費 32,739,666 11,041 32,750,707

1 福 祉 推 進 費 3,2

86,014 7,96

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82

2

6

2,4

  (1) 介

6

護保険事業特別会計繰

2

出金 【介護保険課】

1

3,076

1,

3,0

0

76

41

     2

7

8 繰出金

4,133,503 特 定 財 源 4,409

一 般 財 源 6,632

1 社会福祉費

32,739,666

11,041 32,7

50,707 特 定 財 源

4,409

一 般 財 源

6,632

9 款 福 祉 費 第 1 項

社会福祉費 (単位:千

円)

1 福祉推進費

前の

3,286,014 7

,965 3,293,

979 都 支 出 金 4,4

09 19 負担金補助 3

,556 社会福祉事業

経費及びひとり暮らし

対策経費を補正

計 説  

一 般 財 源 3,556 及

 

び交付金

 

 2 社会福

 

祉事業経費 3,556

   

20 扶 助 費 4,4

 

09

  (1) 社会

福祉協議会補助費 【

福祉推進課】 3,55

6

3,556

源 内

     19 社会

福祉協議会補助金

訳 区 分 金

 7 ひとり暮ら

し対策経費 4,409

82 83

  (1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】 4,409

4,409     20 生活保護受給高齢者見守り支援費

9 福 祉 費

2 介護関係費 7,593,263 3,076 7,596,339 一 般 財 源 3,076 28 繰 出 金 3,076 介護保険事業特別会計繰出金を補正

74,

 5 介護保険事業特

1

別会計繰出金 3,07

Page 97: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

83

2

6

2,4

  (1) 介

6

護保険事業特別会計繰

2

出金 【介護保険課】

1

3,076

1,

3,0

0

76

41

     2

7

8 繰出金

4,133,503 特 定 財 源 4,409

一 般 財 源 6,632

1 社会福祉費

32,739,666

11,041 32,7

50,707 特 定 財 源

4,409

一 般 財 源

6,632

9 款 福 祉 費 第 1 項

社会福祉費 (単位:千

円)

1 福祉推進費

前の

3,286,014 7

,965 3,293,

979 都 支 出 金 4,4

09 19 負担金補助 3

,556 社会福祉事業

経費及びひとり暮らし

対策経費を補正

計 説  

一 般 財 源 3,556 及

 

び交付金

 

 2 社会福

 

祉事業経費 3,556

   

20 扶 助 費 4,4

 

09

  (1) 社会

福祉協議会補助費 【

福祉推進課】 3,55

6

3,556

源 内

     19 社会

福祉協議会補助金

訳 区 分 金

 7 ひとり暮ら

し対策経費 4,409

82 83

  (1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】 4,409

4,409     20 生活保護受給高齢者見守り支援費

9 福 祉 費

2 介護関係費 7,593,263 3,076 7,596,339 一 般 財 源 3,076 28 繰 出 金 3,076 介護保険事業特別会計繰出金を補正

74,

 5 介護保険事業特

1

別会計繰出金 3,07

Page 98: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

84

170 588,813

27,665,983

2 保 育

関 係 費 8,523,4

71 500 8,523

,971

3 児 童 女 性 福 祉 費 2

1,395,335 2

7,000 21,42

2,335

4 子ども家庭支援

センター関係費 789

,057 1,361 7

90,418

5 児 童 相 談 所 開

設 準 備 関 係 費 1,63

0,378 340,8

86 1,971,26

8

4

合 計

5

59,518,652

958,560 60,

1

477,212

0 款 子 ど も 家 庭 費

1 児 童 福 祉 費 59,518,652 958,560 60,477,212

1 子 育 て

支 援 費 27,077,

Page 99: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

85

170 588,813

27,665,983

2 保 育

関 係 費 8,523,4

71 500 8,523

,971

3 児 童 女 性 福 祉 費 2

1,395,335 2

7,000 21,42

2,335

4 子ども家庭支援

センター関係費 789

,057 1,361 7

90,418

5 児 童 相 談 所 開

設 準 備 関 係 費 1,63

0,378 340,8

86 1,971,26

8

4

合 計

5

59,518,652

958,560 60,

1

477,212

0 款 子 ど も 家 庭 費

1 児 童 福 祉 費 59,518,652 958,560 60,477,212

1 子 育 て

支 援 費 27,077,

Page 100: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

86

5

  (3) 保護者負

1

担軽減補助費 【子育

8

て支援課】 7,519

,65

7,519

2 9

 

5

    19 保護者

8

負担軽減補助金

,560 60

  (4) 私立幼

,

稚園助成費 【子育て

4

支援課】 241,67

7

2

7,

241,672

212

     19

給食費補助金

定 財 源 1,1

 4 認定こども園振

6

興経費 12,366

4,94

  (3) 認定こ

7

ども園助成費 【子育て支援課】 12,366

12,366     19 給食費補助金

家 庭 費

 6 認証保育所助成事業経費 37,000

  (1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】 37,000

37,000

般 財 源

     19 開設

準備補助金

206,3

8

3 子ども子育て支援

7

事業経費 119,391

  (1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】 119,391

119,391     19 施設等利用給付費補助金

14 国都支出金等受入超過額返納金 28,143

1

  (1) 国都

支出金等受入超過額返

納金 【子育て支援課

】 28,143

祉費

28,143     23 都支出金受入超過額返納金

      (都)保育

士等キャリアアップ

59,518,6

52 958,560 6

0,477,212 特

定 財 源 1,164,9

47

一 般 財 源 △20

6,387

10款 子ども家庭費 第

1 項 児童福祉費 (単位

:千円)

1 子 育 て

額 補

27,077,170

588,813 27,

665,983 国庫支

出金 47,901 19

負担金補助 450,3

48 私立保育園等事業

経費等を補正、私立幼

 

稚園等振興経費等の補

 

正及び財源振替、職員

 

の給与費等の財源振替

   

支 援 費

 

都 支 出 金

 

124,739 及び交

 

付金

 2 私立保育園

等事業経費 110,3

22

目 財

一 般 財 源 41

6,173 20 扶 助 費

110,322

  (

1) 私立保育園等委

託費 【子育て支援課

】 110,322

区 分

23 償還金利子 28,

143

110,322

8

振 替 分 及び割引料

6

     20 給食

8

費区加算

7

国庫支出金 424,332

都 支 出 金 390,985

 3 私立幼稚園等振興経費 281,591

1

一 般 財 源 △81

0

5,317

  (1)

私立幼稚園施設型給

付費 【子育て支援課】 32,400

32,400     19 私立幼稚園施設型給付費

59,

Page 101: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

87

5

  (3) 保護者負

1

担軽減補助費 【子育

8

て支援課】 7,519

,65

7,519

2 9

 

5

    19 保護者

8

負担軽減補助金

,560 60

  (4) 私立幼

,

稚園助成費 【子育て

4

支援課】 241,67

7

2

7,

241,672

212

     19

給食費補助金

定 財 源 1,1

 4 認定こども園振

6

興経費 12,366

4,94

  (3) 認定こ

7

ども園助成費 【子育て支援課】 12,366

12,366     19 給食費補助金

家 庭 費

 6 認証保育所助成事業経費 37,000

  (1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】 37,000

37,000

般 財 源

     19 開設

準備補助金

206,3

8

3 子ども子育て支援

7

事業経費 119,391

  (1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】 119,391

119,391     19 施設等利用給付費補助金

14 国都支出金等受入超過額返納金 28,143

1

  (1) 国都

支出金等受入超過額返

納金 【子育て支援課

】 28,143

祉費

28,143     23 都支出金受入超過額返納金

      (都)保育

士等キャリアアップ

59,518,6

52 958,560 6

0,477,212 特

定 財 源 1,164,9

47

一 般 財 源 △20

6,387

10款 子ども家庭費 第

1 項 児童福祉費 (単位

:千円)

1 子 育 て

額 補

27,077,170

588,813 27,

665,983 国庫支

出金 47,901 19

負担金補助 450,3

48 私立保育園等事業

経費等を補正、私立幼

 

稚園等振興経費等の補

 

正及び財源振替、職員

 

の給与費等の財源振替

   

支 援 費

 

都 支 出 金

 

124,739 及び交

 

付金

 2 私立保育園

等事業経費 110,3

22

目 財

一 般 財 源 41

6,173 20 扶 助 費

110,322

  (

1) 私立保育園等委

託費 【子育て支援課

】 110,322

区 分

23 償還金利子 28,

143

110,322

8

振 替 分 及び割引料

6

     20 給食

8

費区加算

7

国庫支出金 424,332

都 支 出 金 390,985

 3 私立幼稚園等振興経費 281,591

1

一 般 財 源 △81

0

5,317

  (1)

私立幼稚園施設型給

付費 【子育て支援課】 32,400

32,400     19 私立幼稚園施設型給付費

59,

Page 102: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

88

3 償還金利子 861

  (1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】 500関 係 費 及び割引料

75    

2

11 母子生活支援用

消耗品費

425

育関

 

    18 母子生

活支援用備品購入費

 7 国都支出金等受入超過額返納金 861

8

  (1)

,

国都支出金等受入超

5

過額返納金 【子ども

2

家庭支援センター】 8

3

61

,4

861

71

 

5

    23 国都支

0

出金受入超過額返納金

0

856

8,

     

5

 (国)母子生活支援

2

施設運営費

5

3,

  

9

    (都)在宅子

7

育てサポート事業

1 寄 付 金 5

5 児童相

0

談所

0

1,630,37

1

8 340,886 1,

1

971,264 国庫支

出金 136,290 1

9 負担金補助 340,

886 児童養護施設整

5

備助成経費を計上

6 育成

開 設 準 備

一 般 財 源 2

04,596 及び交付

 5 児童養護施設

整備助成経費 340,

886

関 係 費

正、

  

(1) 児童養護施設

整備助成費 【児童相

談所開設準備担当課】

340,886

与費

3

40,886

保育

  

   19 児童養護

施設整備費補助金

助成経費及び保育関係事務経費の財源

振替

目 補

18 備品購

入費 444

 4 育成

室管理経費 500

の 節補

  (2) 育成室事

業実施費 【保育課】

500

の額

振 替 分

56

補 正

都 支 出 金 12,7

00      11

療育用消耗品費

444

計 説 

一 般 財 源 △12,

 

700      18

 

療育用備品購入費

     

3 児 童

 

女 性

21,395,3

35 27,000 21

,422,335 都 支

出 金 27,000 13

委 託 料 27,000 子

どもの成長支援事業経

費を補正

福 祉 費

訳 区

 4 子どもの成長支

援事業経費 27,00

0

金 額

  (1) 在

8

宅子育てサポート事業

8

費 【児童女性課】 2

8

7,000

9

27,000

第 1

    

0

13 家事支援委託料

款 子ども家

4 子

ど も

789,057 1

,361 790,41

1

8 寄 付 金 500 11 需

用 費 75 そよ風松島荘

管理経費及び国都支出

金等受入超過額返納金

を補正

祉費

家 庭 支 援

(単

一 般 財 源 861 18 備

品購入費 425

 4 

そよ風松島荘管理経費

500

セ ン タ ー 2

Page 103: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

89

3 償還金利子 861

  (1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】 500関 係 費 及び割引料

75    

2

11 母子生活支援用

消耗品費

425

育関

 

    18 母子生

活支援用備品購入費

 7 国都支出金等受入超過額返納金 861

8

  (1)

,

国都支出金等受入超

5

過額返納金 【子ども

2

家庭支援センター】 8

3

61

,4

861

71

 

5

    23 国都支

0

出金受入超過額返納金

0

856

8,

     

5

 (国)母子生活支援

2

施設運営費

5

3,

  

9

    (都)在宅子

7

育てサポート事業

1 寄 付 金 5

5 児童相

0

談所

0

1,630,37

1

8 340,886 1,

1

971,264 国庫支

出金 136,290 1

9 負担金補助 340,

886 児童養護施設整

5

備助成経費を計上

6 育成

開 設 準 備

一 般 財 源 2

04,596 及び交付

 5 児童養護施設

整備助成経費 340,

886

関 係 費

正、

  

(1) 児童養護施設

整備助成費 【児童相

談所開設準備担当課】

340,886

与費

3

40,886

保育

  

   19 児童養護

施設整備費補助金

助成経費及び保育関係事務経費の財源

振替

目 補

18 備品購

入費 444

 4 育成

室管理経費 500

の 節補

  (2) 育成室事

業実施費 【保育課】

500

の額

振 替 分

56

補 正

都 支 出 金 12,7

00      11

療育用消耗品費

444

計 説 

一 般 財 源 △12,

 

700      18

 

療育用備品購入費

     

3 児 童

 

女 性

21,395,3

35 27,000 21

,422,335 都 支

出 金 27,000 13

委 託 料 27,000 子

どもの成長支援事業経

費を補正

福 祉 費

訳 区

 4 子どもの成長支

援事業経費 27,00

0

金 額

  (1) 在

8

宅子育てサポート事業

8

費 【児童女性課】 2

8

7,000

9

27,000

第 1

    

0

13 家事支援委託料

款 子ども家

4 子

ど も

789,057 1

,361 790,41

1

8 寄 付 金 500 11 需

用 費 75 そよ風松島荘

管理経費及び国都支出

金等受入超過額返納金

を補正

祉費

家 庭 支 援

(単

一 般 財 源 861 18 備

品購入費 425

 4 

そよ風松島荘管理経費

500

セ ン タ ー 2

Page 104: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

90

,462 4,351,

022

5 生 活 衛 生 費 487,

513 30 487,5

43

6

医 療 保 険 関 係 費 13,

512,813 10,

725 13,523,

538

合 計 21,847,8

40 20,217 21

,868,057

補 正 額 計

91

第 11 款 健 康 費

1 保 健 衛 生 費 21,847,840 20,217 21,868,057

3 健 康 サ ー ビ ス 費

4,341,560 9

Page 105: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

91

,462 4,351,

022

5 生 活 衛 生 費 487,

513 30 487,5

43

6

医 療 保 険 関 係 費 13,

512,813 10,

725 13,523,

538

合 計 21,847,8

40 20,217 21

,868,057

補 正 額 計

91

第 11 款 健 康 費

1 保 健 衛 生 費 21,847,840 20,217 21,868,057

3 健 康 サ ー ビ ス 費

4,341,560 9

Page 106: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

92

84

     23

7

都支出金受入超過額返

,

納金

84

      

0

(都)区市町村との連

2

携による地域環境力活

0

性化事業費

,217 2

6 医 療 保 険

1

13

,

,512,813 10

8

,725 13,523

6

,538 一 般 財 源 10

8

,725 28 繰 出 金 1

,

0,725 国民健康保

0

険事業特別会計繰出金

5

を補正

7 一

関 係 費

般 財

 

2 国民健康保険事業

2

特別会計繰出金 10,

0

725

,21

  (1)

7

国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 10,725

10,725     28 繰出金

1 保健衛生費 21,847,840 20,217 21,868,057 一

般 財 源 20,217

目 補

第11款 健 康

 費 第 1 項 保健衛生費

(単位:千円)

3

健 康

4,341,56

0 9,462 4,35

1,022 一 般 財 源 9

,462 23 償還金利

子 9,462 国都支出

金等受入超過額返納金

を計上

額 補

サービス

及び割引料

11 国

都支出金等受入超過額

返納金 9,462

説   

  (1) 国都支出

 

金等受入超過額返納金

 

 【健康サービス課】

 

9,462

  

9,4

 

62

明款

     2

3 国都支出金受入超

過額返納金

624

財 源

      (国)母

子保健衛生費

6,54

6

      (

都)出産・子育て応援

事業費

1,564

分 金

         医

療保健政策区市町村包

9

括補助事業費

728

2 93

         母子衛生費

5 生活衛生費 487,513 30 487,543 一 般 財 源 30 23 償還金利子 30

1

国都支出金等受入超過

1

額返納金を計上

健 康 費

及び割引料

10 国都支出金等受入超過額返納金 30

  (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】 30

21

30

,

Page 107: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

93

84

     23

7

都支出金受入超過額返

,

納金

84

      

0

(都)区市町村との連

2

携による地域環境力活

0

性化事業費

,217 2

6 医 療 保 険

1

13

,

,512,813 10

8

,725 13,523

6

,538 一 般 財 源 10

8

,725 28 繰 出 金 1

,

0,725 国民健康保

0

険事業特別会計繰出金

5

を補正

7 一

関 係 費

般 財

 

2 国民健康保険事業

2

特別会計繰出金 10,

0

725

,21

  (1)

7

国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 10,725

10,725     28 繰出金

1 保健衛生費 21,847,840 20,217 21,868,057 一

般 財 源 20,217

目 補

第11款 健 康

 費 第 1 項 保健衛生費

(単位:千円)

3

健 康

4,341,56

0 9,462 4,35

1,022 一 般 財 源 9

,462 23 償還金利

子 9,462 国都支出

金等受入超過額返納金

を計上

額 補

サービス

及び割引料

11 国

都支出金等受入超過額

返納金 9,462

説   

  (1) 国都支出

 

金等受入超過額返納金

 

 【健康サービス課】

 

9,462

  

9,4

 

62

明款

     2

3 国都支出金受入超

過額返納金

624

財 源

      (国)母

子保健衛生費

6,54

6

      (

都)出産・子育て応援

事業費

1,564

分 金

         医

療保健政策区市町村包

9

括補助事業費

728

2 93

         母子衛生費

5 生活衛生費 487,513 30 487,543 一 般 財 源 30 23 償還金利子 30

1

国都支出金等受入超過

1

額返納金を計上

健 康 費

及び割引料

10 国都支出金等受入超過額返納金 30

  (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】 30

21

30

,

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94

5 5,002,209

補正され

なかった項目の額 8,

868,599 8,8

68,599

合 計 17,47

6,542 19,54

5 17,496,08

7

前の額 補 正 額 計

95

第 12 款 土 木 費

3 道 路 橋 梁 費 8,607,943 19,545 8,627,488

2 保 全 関 係 費 4,98

2,664 19,54

Page 109: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

95

5 5,002,209

補正され

なかった項目の額 8,

868,599 8,8

68,599

合 計 17,47

6,542 19,54

5 17,496,08

7

前の額 補 正 額 計

95

第 12 款 土 木 費

3 道 路 橋 梁 費 8,607,943 19,545 8,627,488

2 保 全 関 係 費 4,98

2,664 19,54

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96

476,542 19,545 17,496,087 一 般 財 源 19,545

3 道路橋梁費 8,607,943 19,545 8,627,488 一 般 財

源 19,545

目 補

第12款 土 木 費

第 3 項 道路橋梁費 (単

位:千円)

2 保全

関係費

4,982,6

64 19,545 5,

002,209 一 般 財

源 19,545 15 工

事請負費 19,545

道路関係経費を補正

の額 補 正

 2 道路関係経

費 19,545

額 計 説

 

 

 (1) 道路等の維

 

持補修費 【保全課】

 

5,567

  

5,5

 

67

  

     1

 

5 葛西駅東口手洗所

改修工事費

款項 目 財

 

 (5) 道路等整備

費 【保全課】 13,

978

13,97

8

     15

清新町第一手洗所改

築工事費

96 97

12土 木 費 17,

Page 111: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

97

476,542 19,545 17,496,087 一 般 財 源 19,545

3 道路橋梁費 8,607,943 19,545 8,627,488 一 般 財

源 19,545

目 補

第12款 土 木 費

第 3 項 道路橋梁費 (単

位:千円)

2 保全

関係費

4,982,6

64 19,545 5,

002,209 一 般 財

源 19,545 15 工

事請負費 19,545

道路関係経費を補正

の額 補 正

 2 道路関係経

費 19,545

額 計 説

 

 

 (1) 道路等の維

 

持補修費 【保全課】

 

5,567

  

5,5

 

67

  

     1

 

5 葛西駅東口手洗所

改修工事費

款項 目 財

 

 (5) 道路等整備

費 【保全課】 13,

978

13,97

8

     15

清新町第一手洗所改

築工事費

96 97

12土 木 費 17,

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98

242

5 学 校 施 設 費 8,56

8,473 41,50

0 8,609,973

合 計 2

4,870,020 4

1,500 24,91

1,520

正前の額 補 正 額 計

99

第 13 款 教 育 費

1 教 育 費 24,870,020 41,500 24,911,520

3 学 務 費 9,209,

242 0 9,209,

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99

242

5 学 校 施 設 費 8,56

8,473 41,50

0 8,609,973

合 計 2

4,870,020 4

1,500 24,91

1,520

正前の額 補 正 額 計

99

第 13 款 教 育 費

1 教 育 費 24,870,020 41,500 24,911,520

3 学 務 費 9,209,

242 0 9,209,

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100

4,870,020 41,500 24,911,520 特 定 財 源 41,740

一 般 財 源 △240

1 教 育 費

24,870,02

0 41,500 24,

911,520 特 定 財

源 41,740

一 般

財 源 △240

第13款 教 育 費 第

1 項 教 育 費 (単位

:千円)

3 学 務 費

前の

9,209,242 0

9,209,242 職

員の給与費の財源振替

正 額 計 説

振 替 分

   

都 支 出 金 240

  

 

般 財 源 △240

   明款

5 学校施設

8,568,473

41,500 8,60

9,973 繰 入 金 41

,500 15 工事請負

費 41,500 学校施

設改築経費(中学校)

の補正及び財源振替

訳 区 分 金

 6 学校施設改

築経費(中学校) 41

,500

100

  (1

1

) 瑞江第三中学校施

0

設改築費 【学校施設

1

担当課】 41,500振 替 分

41,500繰 入 金 951,000      15 改築工事費

特 別

1

区 債 △951,000

3教 育 費 2

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101

4,870,020 41,500 24,911,520 特 定 財 源 41,740

一 般 財 源 △240

1 教 育 費

24,870,02

0 41,500 24,

911,520 特 定 財

源 41,740

一 般

財 源 △240

第13款 教 育 費 第

1 項 教 育 費 (単位

:千円)

3 学 務 費

前の

9,209,242 0

9,209,242 職

員の給与費の財源振替

正 額 計 説

振 替 分

   

都 支 出 金 240

  

 

般 財 源 △240

   明款

5 学校施設

8,568,473

41,500 8,60

9,973 繰 入 金 41

,500 15 工事請負

費 41,500 学校施

設改築経費(中学校)

の補正及び財源振替

訳 区 分 金

 6 学校施設改

築経費(中学校) 41

,500

100

  (1

1

) 瑞江第三中学校施

0

設改築費 【学校施設

1

担当課】 41,500振 替 分

41,500繰 入 金 951,000      15 改築工事費

特 別

1

区 債 △951,000

3教 育 費 2

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102

727,268 13,

558,508

合 計 1,83

1,240 11,72

7,268 13,55

8,508

目 補正前の額 補 正 額 計

103

第 14 款 公 債 費

1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508

1 公 債 費 1,

831,240 11,

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103

727,268 13,

558,508

合 計 1,83

1,240 11,72

7,268 13,55

8,508

目 補正前の額 補 正 額 計

103

第 14 款 公 債 費

1 公 債 費 1,831,240 11,727,268 13,558,508

1 公 債 費 1,

831,240 11,

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104

,831,240 11,727,268 13,558,508 特 定 財 源 1,562,475

一 般 財 源 10,164,793

1

公 債 費

1,831,2

40 11,727,2

68 13,558,5

08 特 定 財 源 1,56

2,475

一 般 財 源

10,164,793

節補

第14款 公 

債 費 第 1 項 公 債 

費 (単位:千円)

の額

1 公 債 費

1,831,

240 11,727,

268 13,558,

508 繰 入 金 1,56

2,475 22 補 償 補

填 560,712 特別

区債の繰上償還経費を

 

計上、特別区債の元金

 

・利子償還経費を補正

    

一 般 財 源 10,

 

164,793 及び賠

 

償金

 

 1 特別区債の

元金・利子償還経費 1

1,166,556

項 目 財

23 償還金利子 11

,166,556

  

(1) 特別区債の元

金償還費 【財政課】

11,166,556

訳 区

及び割引料

11,

166,556

 

    23 元金

104 105

 2 特別区債の繰上償還経費 560,712

  (1) 特別区債の繰上償還費 【財政課】 560,712

560

1

,712

4公

    

22 繰上償還補償

1

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105

,831,240 11,727,268 13,558,508 特 定 財 源 1,562,475

一 般 財 源 10,164,793

1

公 債 費

1,831,2

40 11,727,2

68 13,558,5

08 特 定 財 源 1,56

2,475

一 般 財 源

10,164,793

節補

第14款 公 

債 費 第 1 項 公 債 

費 (単位:千円)

の額

1 公 債 費

1,831,

240 11,727,

268 13,558,

508 繰 入 金 1,56

2,475 22 補 償 補

填 560,712 特別

区債の繰上償還経費を

 

計上、特別区債の元金

 

・利子償還経費を補正

    

一 般 財 源 10,

 

164,793 及び賠

 

償金

 

 1 特別区債の

元金・利子償還経費 1

1,166,556

項 目 財

23 償還金利子 11

,166,556

  

(1) 特別区債の元

金償還費 【財政課】

11,166,556

訳 区

及び割引料

11,

166,556

 

    23 元金

104 105

 2 特別区債の繰上償還経費 560,712

  (1) 特別区債の繰上償還費 【財政課】 560,712

560

1

,712

4公

    

22 繰上償還補償

1

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106

Ⅱ 補 正 予 算       継 続 費 調 書追 加

款 項 事 業 名 年

年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源

度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

13 1 元 0 0

2 2,185,000 172,000 2,013,000 0

小 岩 小 学 校

施 設 改 築 費 3 1,937,000 268,000 1,669,000 0

4 83,000 83,000 0

計 4,205,000 440,000 3,765,000 0

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

106

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107

Ⅱ 補 正 予 算       継 続 費 調 書

前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総

ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る

額      予 定 額 進 捗 率

千円 千円 千円 千円 千円 %

0 0 0.00

2,185,000 51.96

1,937,000 46.06

83,000 1.98

0 0 4,205,000 100.00

107

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108

款 項 事 業 名 年

年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源

度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

13 1 元 0 0

2 2,548,000 230,000 2,318,000 0

小 岩 第 二 中 学 校

施 設 改 築 費 3 2,257,000 345,000 1,912,000 0

4 97,000 97,000 0

計 4,902,000 575,000 4,327,000 0

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

108

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109

前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総

ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る

額      予 定 額 進 捗 率

千円 千円 千円 千円 千円 %

0 0 0.00

2,548,000 51.98

2,257,000 46.04

97,000 1.98

0 0 4,902,000 100.00

109

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110

款 項 事 業 名 年

年 割 額 特 定 財 源一 般 財 源

度国 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

13 1 元 0 0

2 3,251,000 283,000 2,968,000 0

小松川・平井地域

中 学 統 合 校 3 2,880,000 630,000 2,250,000 0

施 設 改 築 費

4 123,000 123,000 0

計 6,254,000 913,000 5,341,000 0

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

110

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111

前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総

ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る

額      予 定 額 進 捗 率

千円 千円 千円 千円 千円 %

0 0 0.00

3,251,000 51.98

2,880,000 46.05

123,000 1.97

0 0 6,254,000 100.00

111

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112

変 更

特 定 財 源

度 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

13 1変更前 0 0

変更後 0 0

変更前 2,448,000 200,000 951,000 1,297,000 0

変更後 2,489,500 200,000 0 2,289,500 0

瑞 江 第 三 中 学 校 変更前 2,170,000 304,000 790,000 1,076,000 0

施 設 改 築 費 変更後 2,170,000 304,000 0 1,866,000 0

変更前 93,000   93,000 0

変更後 93,000 93,000 0

変更前 4,711,000 504,000 1,741,000 2,466,000 0

変更後 4,752,500 504,000 0 4,248,500 0

一 般 財 源

全 体 計 画

3

項 事 業 名左 の 財 源 内 訳

年 割 額

30

2

112

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113

前 前 年 度 末 前 年 度 末 ま 当 該 年 度 支 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総

ま で の 支 出 で の 支 出 額 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 額 に 対 す る

額 予 定 額 進 捗 率

千円 千円 千円 千円 千円 %

0 0 0.00

0 0 0.00

2,448,000 2,448,000 51.96

2,489,500 2,489,500 52.38

2,170,000 46.06

2,170,000 45.66

93,000 1.97

93,000 1.96

0 2,448,000 2,448,000 2,263,000 100.00

0 2,489,500 2,489,500 2,263,000 100.00

113

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114

Ⅲ 補 正 予 算 債 務Ⅳ  債  務  負  担  行  為  調  書追 加

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

新庁舎建設に向けた執務環境調 令和2年度当初予算に計上する査等委託 額             

魅力づくりに向けた区民協働事 令和2年度当初予算に計上する業委託 額             

江戸川区民世論調査 5,830

広報えどがわ印刷 106,211

シティドレッシング装飾作製等 令和2年度当初予算に計上する委託 額             

コミュニティライブサイト会場 令和2年度当初予算に計上する設営等委託(東京2020大 額             会)

パラリンピックムーブメント事 令和2年度当初予算に計上する業委託 額             

東京2020大会江戸川区ガイ 令和2年度当初予算に計上するドブック作成委託 額             

特別区民税納税通知書等作成等 53,464 委託

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

114

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115

負 担 行 為 調 書

当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 5,830 5,830

令和2年度 106,211 106,211

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 53,464 53,464

115

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116

Ⅳ  債  務  負  担  行  為  調  書

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

特別区民税督促状等作成等委託 11,221

耐震改修促進計画改定業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

共育プラザ平井運営業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

(仮称)共育プラザ中央運営業 令和2年度当初予算に計上する務委託 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(区民課) 額             

戸籍・住民票等の郵送請求業務 令和2年度当初予算に計上する委託(区民課) 額             

地域施設清掃業務委託(区民 令和2年度当初予算に計上する課) 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(小松川事務所) 額             

地域施設清掃業務委託(小松川 令和2年度当初予算に計上する事務所) 額             

支 出 見 込 額

前 年 度 末 ま で の

116

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117

当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 11,221 11,221

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

117

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118

Ⅳ  債  務  負  担  行  為  調  書

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

小松川さくらホール外壁改修工 令和2年度当初予算に計上する事 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(葛西事務所) 額             

地域施設清掃業務委託(葛西事 令和2年度当初予算に計上する務所) 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(小岩事務所) 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(東部事務所) 額             

地域施設清掃業務委託(東部事 令和2年度当初予算に計上する務所) 額             

窓口案内・諸証明交付会計等業 令和2年度当初予算に計上する務委託(鹿骨事務所) 額             

中小企業振興事業資金融資等の 令和2年度当初予算に計上する利子補給等に係る業務委託 額             

地域情報誌作成等委託 令和2年度当初予算に計上する額             

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

118

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119

当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

119

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120

Ⅳ  債  務  負  担  行  為  調  書

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

被保護者健康管理支援事業業務 令和2年度当初予算に計上する委託 額             

地域型保育施設整備助成 令和2年度当初予算に計上する額             

児童手当現況届等作成等委託 令和2年度当初予算に計上する額             

乳幼児健診通知等作成等委託 2,384

風しん第5期帳票類作成等委託 3,780

予防接種票等作成等委託 23,388

公園・街路樹等管理委託 令和2年度当初予算に計上する額             

河川敷施設維持管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

富士公園サービスセンター管理 令和2年度当初予算に計上する業務委託 額             

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

120

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121

当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 2,384 2,384

令和2年度 3,780 3,780

令和2年度 23,388 23,388

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

121

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122

Ⅳ  債  務  負  担  行  為  調  書

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

行船公園管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

一之江抹香亭管理運営等業務委 令和2年度当初予算に計上する託 額             

東部交通公園管理業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

浄水場及び親水公園・親水緑道 令和2年度当初予算に計上する設備管理委託 額             

新川排水機場操作業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

体育館空調機設置工事(小学校) 令和2年度当初予算に計上する額             

体育館空調機設置工事(中学校) 令和2年度当初予算に計上する額             

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

122

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123

当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

123

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124

Ⅳ 補 正 予 算 特 別 

Ⅴ 特 別 区 債 現 在 高 調 書

平 成 2 9 年 度 末 平 成 3 0 年 度 末

区             分

現 在 高 現 在 高 見 込 額

        千円         千円

 1 普    通    債 13,883,945 13,206,780

(1) 土 木 債 3,490,019 2,469,666

(2) 教 育 債 10,393,926 10,737,114

合             計 13,883,945 13,206,780

124

Page 139: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

125

区 債 現 在 高 調 書

本 年 度 中 増 減 見 込 本 年 度 末

本 年 度 中 本 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 現 在 高 見 込 額

        千円        千円         千円

180,400 12,900,459 486,721

0 2,469,666 0

180,400 10,430,793 486,721

180,400 12,900,459 486,721

125

Page 140: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

126

Page 141: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

127

国民健康保険事業特別会計

127

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128

Ⅰ 事

10,725 6,45

1,160

補正されなかった款項

に係る額 55,450

,477 55,450

,477

歳 入 合 計 61,89

0,913 11,44

0 61,902,35

 

3

歳 

歳  出 (単位:

千円)

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

129

1 総 務 費 1,384,520 11,440 1,395,960

補 正 さ れ な か っ た 60,506,393 60,506,393

款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計 61,

 

890,913 11,

440 61,902,

353

入 (単位:

千円)

款 補 正 前

の 額 補  正  額

128

3

国 庫 支 出 金 1 715 7

16

5 繰 入

金 6,440,435

Page 143: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

129

Ⅰ 事

10,725 6,45

1,160

補正されなかった款項

に係る額 55,450

,477 55,450

,477

歳 入 合 計 61,89

0,913 11,44

0 61,902,35

 

3

歳 

歳  出 (単位:

千円)

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

129

1 総 務 費 1,384,520 11,440 1,395,960

補 正 さ れ な か っ た 60,506,393 60,506,393

款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計 61,

 

890,913 11,

440 61,902,

353

入 (単位:

千円)

款 補 正 前

の 額 補  正  額

128

3

国 庫 支 出 金 1 715 7

16

5 繰 入

金 6,440,435

Page 144: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

130

16

1 国 庫 補 助 金 1 715 716

第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫補助金

国民健康保険

制度関係業務事業費補

助金 【医療保険課】

 

715

 

2 国 民 健 康 保

0 715 715 1 国民

健康保険 715

制 度

関 係 業 務

制度関係業務  

 補助対象額    

          

      715千

円    10/10

節補

事 業 費 補 助 金

事業費補

助金      (国民

健康保険制度関係業務

事業費補助金交付要綱

正 額

第 5 款 繰 入 

金 第 1 項 一般会計繰入

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

 

額 計 説       

 

  明款項 目 区 分 金

 

 額

 

5 繰 入 金

 

6,440,

 

435 10,725 6

 

,451,160

 明款

1 一般会計繰入金

6,4

40,435 10,7

25 6,451,16

 

0

分 金

追加収入見込額

 

 【医療保険課】 10

,725

1

1 一般会計

3

繰入金

0

6,440,43

1

5 10,725 6,4

3

51,160 3 職員給

1

与費等 10,725

繰 入 金

3 国 庫 支 出 金 1 715 7

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131

16

1 国 庫 補 助 金 1 715 716

第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫補助金

国民健康保険

制度関係業務事業費補

助金 【医療保険課】

 

715

 

2 国 民 健 康 保

0 715 715 1 国民

健康保険 715

制 度

関 係 業 務

制度関係業務  

 補助対象額    

          

      715千

円    10/10

節補

事 業 費 補 助 金

事業費補

助金      (国民

健康保険制度関係業務

事業費補助金交付要綱

正 額

第 5 款 繰 入 

金 第 1 項 一般会計繰入

金 (単位:千円)

科 目

 

節補正前の額 補 正

 

額 計 説       

 

  明款項 目 区 分 金

 

 額

 

5 繰 入 金

 

6,440,

 

435 10,725 6

 

,451,160

 明款

1 一般会計繰入金

6,4

40,435 10,7

25 6,451,16

 

0

分 金

追加収入見込額

 

 【医療保険課】 10

,725

1

1 一般会計

3

繰入金

0

6,440,43

1

5 10,725 6,4

3

51,160 3 職員給

1

与費等 10,725

繰 入 金

3 国 庫 支 出 金 1 715 7

Page 146: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

132

1,384,520 11,440 1,395,960 特 定 財 源 11,440

1 総務管理費 1,352,171 11,440 1,363,6

11 特 定 財 源 11,4

40

第 1 款 総

 

 務 費 第 1 項 総務管

 

理費 (単位:千円)

1 一般管理費

1,3

43,351 11,4

40 1,354,79

1 国庫支出金 715 1

3 委 託 料 11,440

一般事務経費を補正

の 節補

繰 入 金 10,72

5

 3 一般事務経費

11,440

額 補

  

(3) 一般事務費 

【医療保険課】 11,

440

計 説

11,44

 

0

  

     13

 

国保システム改修委

 

託料

    明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

132 133

1 総 務 費

Page 147: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

133

1,384,520 11,440 1,395,960 特 定 財 源 11,440

1 総務管理費 1,352,171 11,440 1,363,6

11 特 定 財 源 11,4

40

第 1 款 総

 

 務 費 第 1 項 総務管

 

理費 (単位:千円)

1 一般管理費

1,3

43,351 11,4

40 1,354,79

1 国庫支出金 715 1

3 委 託 料 11,440

一般事務経費を補正

の 節補

繰 入 金 10,72

5

 3 一般事務経費

11,440

額 補

  

(3) 一般事務費 

【医療保険課】 11,

440

計 説

11,44

 

0

  

     13

 

国保システム改修委

 

託料

    明款項 目 財 源 内 訳 区 分 金 額

132 133

1 総 務 費

Page 148: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

134

Ⅱ 債 務 負 担 

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

国民健康保険料決定(変更)通 33,670 知書等作成等委託

高額療養費支給申請書等作成等 5,403 委託××××××××

収納事務センター業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

国保健診受診券作成等委託 521 委託××××××××

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

134

Page 149: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

135

行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 33,670 33,670

令和2年度 5,403 5,403

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 521 521

135

Page 150: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

136

Page 151: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

137

介護保険事業特別会計

137

Page 152: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

138

Ⅰ 事

4 都 支 出 金 6,

286,925 3,0

76 6,290,00

1

6 繰 入 金

7,856,317 6

,752 7,863,

069

補正

されなかった款項に係

る額 22,676,4

 

15 22,676,4

歳 

15

入 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835

歳  出 (単位:千円)

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

139

3 地 域 支 援 事 業 費 2,459

,793 15,980

2,475,773

 

補 正 さ れ な か

っ た 44,201,0

62 44,201,0

62款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計 4

6,660,855 1

5,980 46,67

6,835

千円)

款 補 正 前

の 額 補  正  額

138

2

国 庫 支 出 金 9,841

,198 6,152 9

,847,350

Page 153: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

139

Ⅰ 事

4 都 支 出 金 6,

286,925 3,0

76 6,290,00

1

6 繰 入 金

7,856,317 6

,752 7,863,

069

補正

されなかった款項に係

る額 22,676,4

 

15 22,676,4

歳 

15

入 合 計 46,660,855 15,980 46,676,835

歳  出 (単位:千円)

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

139

3 地 域 支 援 事 業 費 2,459

,793 15,980

2,475,773

 

補 正 さ れ な か

っ た 44,201,0

62 44,201,0

62款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計 4

6,660,855 1

5,980 46,67

6,835

千円)

款 補 正 前

の 額 補  正  額

138

2

国 庫 支 出 金 9,841

,198 6,152 9

,847,350

Page 154: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

140

,1

1 一般会計繰

9

入金

8

7,023,297

6

3,076 7,026

,

,373

15

追加収入

2

見込額 【介護保険課

9

】 3,076

,

1 一般

8

会計繰入金

4

7,023,

7

297 3,076 7,

,

026,373 1 一 般

3

会 計 3,076

50

繰 入 金

2 国 庫 補 助 金 2,277,580 6,152 2,283,732

第 2

款 国庫支出金 第 2 項 国

庫補助金

歳 

追加収入

 

見込額 【介護保険課

】 6,152

3 地 域

支 援 事 業

235,799

6,152 241,9

51 1 現 年 度 分 6,1

52

交 付 金

科 目

( 介 護 予

防 ・

補正

日 常 生 活 支 援

前の

総合

事業以外の

地域支援事

業)

額 計 説 

第 4 款 都支出金

 

第 2 項 都補助金 (単位

 

:千円)

科 目 節補正前

 

の額 補 正 額 計 説 

 

        明款

 

項 目 区 分 金 額

 

4 都 支

 

出 金

 

6,286,925

3,076 6,290

,001

項 目

2 都 補 助

 

348,815 3,0

76 351,891

金 額

追加収入見込額 【

1

介護保険課】 3,07

4

6

0

2 地 域 支 援 事 業

1

11

4

7,899 3,076

1

120,975 1 現 年 度 分 3,076

交 付 金

( 介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支 援

2

総合事業以外の

国 庫 支

地域支援事業)

出 金

第 6 款 繰 入 金 第 1 項 一般会計繰入金 (単位:千円)

科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説         明

款項 目 区 分 金 額

9

6 繰 入 金

,

7

8

,856,317 6,

4

752 7,863,0

1

69

Page 155: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

141

,1

1 一般会計繰

9

入金

8

7,023,297

6

3,076 7,026

,

,373

15

追加収入

2

見込額 【介護保険課

9

】 3,076

,

1 一般

8

会計繰入金

4

7,023,

7

297 3,076 7,

,

026,373 1 一 般

3

会 計 3,076

50

繰 入 金

2 国 庫 補 助 金 2,277,580 6,152 2,283,732

第 2

款 国庫支出金 第 2 項 国

庫補助金

歳 

追加収入

 

見込額 【介護保険課

】 6,152

3 地 域

支 援 事 業

235,799

6,152 241,9

51 1 現 年 度 分 6,1

52

交 付 金

科 目

( 介 護 予

防 ・

補正

日 常 生 活 支 援

前の

総合

事業以外の

地域支援事

業)

額 計 説 

第 4 款 都支出金

 

第 2 項 都補助金 (単位

 

:千円)

科 目 節補正前

 

の額 補 正 額 計 説 

 

        明款

 

項 目 区 分 金 額

 

4 都 支

 

出 金

 

6,286,925

3,076 6,290

,001

項 目

2 都 補 助

 

348,815 3,0

76 351,891

金 額

追加収入見込額 【

1

介護保険課】 3,07

4

6

0

2 地 域 支 援 事 業

1

11

4

7,899 3,076

1

120,975 1 現 年 度 分 3,076

交 付 金

( 介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支 援

2

総合事業以外の

国 庫 支

地域支援事業)

出 金

第 6 款 繰 入 金 第 1 項 一般会計繰入金 (単位:千円)

科 目 節補正前の額 補 正 額 計 説         明

款項 目 区 分 金 額

9

6 繰 入 金

,

7

8

,856,317 6,

4

752 7,863,0

1

69

Page 156: 江?戸?川?区?予?算?書? 同?説?明?書...子ども・子 1経 営 企 画 費 7,476,176 26,590 7,502,766 3危 機 管 理 費 978 育,927 510 979 て,437 支 1防 災 危 機

142

676 836,696

第 6 款 繰 入 金 第 2 項 基金繰入金

追加収入見込額 【介護保険課】 3,6761

介 護 給 付 費

833,02

0 3,676 836,

696 1 介 護 給 付 費 3

,676

準 備 基 金

準 備

基 金

繰 入 金

繰 入 金

補正前の額 補 正 額 計 説         明款項 目 区 分 金 額

142 143

2 基 金 繰 入 金 833,020 3,

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143

676 836,696

第 6 款 繰 入 金 第 2 項 基金繰入金

追加収入見込額 【介護保険課】 3,6761

介 護 給 付 費

833,02

0 3,676 836,

696 1 介 護 給 付 費 3

,676

準 備 基 金

準 備

基 金

繰 入 金

繰 入 金

補正前の額 補 正 額 計 説         明款項 目 区 分 金 額

142 143

2 基 金 繰 入 金 833,020 3,

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144

2,459,793 15,980 2,475,773 特 定 財 源 15,980

事 業 費

2 包 括 的

612,465 15,

980 628,445

特 定 財 源 15,980

  

支援事業・

任意事

業費

第 3 款 地

域支援事業費 第 2 項 包

括的支援事業・任意事

業費 (単位:千円)

1 包 括 的

612,4

65 15,980 62

8,445 国庫支出金

6,152 19 負担金

補助 15,980 任意

事業経費を補正

補 正

支援事業・

都 支 出 金 3

,076 及び交付金

 

4 任意事業経費 15

 

,980

 

任意事業

 

 

繰 入 金 6,752

 

 

 

 (1) 任意事業費

 

 【介護保険課】 15

 

,980

 明

15,9

80

項 目

     1

9 成年後見利用支援

事業助成

源 内 訳 区 分 金 額

144 145

3 地 域 支 援

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145

2,459,793 15,980 2,475,773 特 定 財 源 15,980

事 業 費

2 包 括 的

612,465 15,

980 628,445

特 定 財 源 15,980

  

支援事業・

任意事

業費

第 3 款 地

域支援事業費 第 2 項 包

括的支援事業・任意事

業費 (単位:千円)

1 包 括 的

612,4

65 15,980 62

8,445 国庫支出金

6,152 19 負担金

補助 15,980 任意

事業経費を補正

補 正

支援事業・

都 支 出 金 3

,076 及び交付金

 

4 任意事業経費 15

 

,980

 

任意事業

 

 

繰 入 金 6,752

 

 

 

 (1) 任意事業費

 

 【介護保険課】 15

 

,980

 明

15,9

80

項 目

     1

9 成年後見利用支援

事業助成

源 内 訳 区 分 金 額

144 145

3 地 域 支 援

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146

Ⅱ 債 務 負 担 

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

介護保険料額決定通知書等作成 17,537 等委託

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

146

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147

行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 17,537 17,537

147

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148

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149

後期高齢者医療特別会計

149

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150

Ⅰ 債 務 負 担 

事 項 限 度 額

期   間 金   額

千円 千円

収納事務センター業務委託 令和2年度当初予算に計上する額             

後期高齢者医療保険料額決定通 18,721 知書等作成等委託×××

前 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

150

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151

行 為 調 書当 該 年 度 以 降 の 左   の   財   源   内   訳

支  出  予  定  額 特    定    財    源 一 般 財 源

期   間 金   額 国都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円

令和2年度 限 度 額 に 同 じ

令和2年度 18,721 18,721

151

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152