552
세출예산사업명세서 부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2021년도 본예산 일반회계 전체 기획감사실 8,069,422 4,817,556 3,251,866 26,888 8,042,534 군정기획 역량 강화 109,529 301,222 191,693 군정종합기획·평가 109,529 301,222 191,693 주요시책계획·관리 87,129 263,222 176,093 201 일반운영비 51,599 74,222 22,623 01 사무관리비 51,599 54,222 2,623 ○주요업무 보고자료 제작 6,240 ○주요업무 시행계획 제작 7,200 ○군정보고 제작 13,000 ○각종시책홍보물 제작 6,000 ○기획업무추진 도서 구입 1,209 ○군정홍보책자 제작 6,000 ○보고자료 및 현황자료 제작 7,000 ○군수공약사업 책자 제작 2,100 ○군정발전유공자 감사패 제작 600 ○군정시책업무 추진 급량비 2,250 52,000* 60*218,000* 200*213,000,000500,000* 121,422,000* 85% 6,000,0007,000,00015,000* 70*2100,000*62,500,000* 90% 202 여비 8,330 11,900 3,570 01 국내여비 8,330 11,900 3,570 ○기획업무 추진여비 8,330 11,900,000* 70% 203 업무추진비 14,000 14,000 0 03 시책추진업무추진비 14,000 14,000 0 ○주요 시책추진 활동비 14,000 14,000,000301 일반보전금 7,900 7,900 0 12 기타보상금 7,900 7,900 0 ○군정제안 보상금 7,900 -3,000 -2,000 -1,000 -장려상 500 -노력상 300 -등급미부여 채택제안 부상금 500 -기념품 600 3,000,000*12,000,000*11,000,000*1500,000*1300,000*150,000* 1010,000* 60303 포상금 3,800 5,200 1,400 01 포상금 3,800 5,200 1,400 -1-

세출예산사업명세서 - Eumseong · 군 30,677 101인건비 32,810 32,332 478 도 16,405 군 16,405 04기간제근로자등보수 32,810 32,332 478 사회조사 32,810,000원

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사실

    정책: 군정기획 역량 강화

    단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사실 8,069,422 4,817,556 3,251,866

    도 26,888

    군 8,042,534

    군정기획 역량 강화 109,529 301,222 △191,693

    군정종합기획·평가 109,529 301,222 △191,693

    주요시책계획·관리 87,129 263,222 △176,093

    201 일반운영비 51,599 74,222 △22,623

    01 사무관리비 51,599 54,222 △2,623

    ○주요업무 보고자료 제작

    6,240

    ○주요업무 시행계획 제작

    7,200

    ○군정보고 제작 13,000

    ○각종시책홍보물 제작 6,000

    ○기획업무추진 도서 구입 1,209

    ○군정홍보책자 제작 6,000

    ○보고자료 및 현황자료 제작 7,000

    ○군수공약사업 책자 제작

    2,100

    ○군정발전유공자 감사패 제작

    600

    ○군정시책업무 추진 급량비

    2,250

    52,000원 * 60부 * 2회

    18,000원 * 200부 * 2회

    13,000,000원

    500,000원 * 12회

    1,422,000원 * 85%

    6,000,000원

    7,000,000원

    15,000원 * 70부 * 2회

    100,000원 * 6명

    2,500,000원 * 90%

    202 여비 8,330 11,900 △3,570

    01 국내여비 8,330 11,900 △3,570

    ○기획업무 추진여비 8,33011,900,000원 * 70%

    203 업무추진비 14,000 14,000 0

    03 시책추진업무추진비 14,000 14,000 0

    ○주요 시책추진 활동비 14,00014,000,000원

    301 일반보전금 7,900 7,900 0

    12 기타보상금 7,900 7,900 0

    ○군정제안 보상금 7,900

    -금 상 3,000

    -은 상 2,000

    -동 상 1,000

    -장 려 상 500

    -노 력 상 300

    -등급미부여 채택제안 부상금

    500

    -기 념 품 600

    3,000,000원 * 1명

    2,000,000원 * 1명

    1,000,000원 * 1명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 1명

    50,000원 * 10명

    10,000원 * 60명

    303 포상금 3,800 5,200 △1,400

    01 포상금 3,800 5,200 △1,400

    - 1 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 군정기획 역량 강화

    단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○우수시책 벤치마킹 제안자 시상 1,400

    -최우수 800

    -우 수 400

    -장 려 200

    ○공무원 창의제안 포상금 2,400

    -금 상 1,000

    -은 상 500

    -동 상 300

    -장 려 상 400

    -노 력 상 200

    200,000원 * 4명

    100,000원 * 4명

    50,000원 * 4명

    1,000,000원 * 1명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 1명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 2명

    405 자산취득비 1,500 0 1,500

    01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

    ○노트북 구입 1,5001,500,000원 * 1대

    의회협력지원 16,000 16,000 0

    304 연금부담금등 16,000 16,000 0

    03 의원상해부담금 16,000 16,000 0

    ○의원상해부담금 16,00016,000,000원

    행정자료실 운영 4,400 5,000 △600

    201 일반운영비 2,400 3,000 △600

    01 사무관리비 2,400 3,000 △600

    ○행정자료실 운영 제수용비

    1,600

    ○도서 바코드 작업 비용

    800

    2,000,000원 * 80%

    1,000원 * 1,000권 * 80%

    405 자산취득비 2,000 2,000 0

    02 도서구입비 2,000 2,000 0

    ○행정자료실 도서 구입 2,00020,000원 * 100권

    음성군정책자문단 운영 2,000 2,000 0

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○정책자문료 2,0002,000,000원

    재정운영 372,200 313,530 58,670

    건전 재정운영 197,200 109,637 87,563

    예산편성 운영 185,200 105,637 79,563

    201 일반운영비 44,828 51,425 △6,597

    01 사무관리비 44,828 51,425 △6,597

    ○일반수용비 1,680

    ○예산서 유인 15,050

    -본예산 3,500

    2,400,000원 * 70%

    50,000원 * 70부 * 1회

    - 2 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재정운영

    단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -추경예산 7,350

    -성과계획서 2,800

    -성인지예산서 1,400

    ○예산안사업별설명서 유인 12,050

    -본예산 3,500

    -추경예산 7,350

    -예산(안) 첨부서류 1,200

    ○예산편성지침서 유인

    1,050

    ○재정공시 소식지 제작

    2,800

    ○정부예산확보 책자 제작

    3,675

    ○지방보조금 지원 매뉴얼 유인

    1,680

    ○중기지방재정계획 유인

    2,100

    ○군 살림살이 안내 소책자 제작

    1,050

    ○지방재정 관련 서적 구입 543

    -예산편성 운영기준 책자 구입

    280

    -기타서적 구입 263

    ○예산편성 업무추진 급량비

    3,150

    35,000원 * 70부 * 3회

    40,000원 * 70부 * 1회

    20,000원 * 70부 * 1회

    50,000원 * 70부 * 1회

    35,000원 * 70부 * 3회

    30,000원 * 40부 * 1회

    15,000원 * 100부 * 70%

    2,000원 * 2,000부 * 70%

    35,000원 * 50부 * 3회 * 70%

    12,000원 * 200부 * 70%

    30,000원 * 100부 * 1회 * 70%

    15,000원 * 100부 * 70%

    4,000원 * 100부 * 70%

    25,000원 * 15부 * 70%

    3,500,000원 * 90%

    202 여비 10,430 14,900 △4,470

    01 국내여비 10,430 14,900 △4,470

    ○예산팀 업무추진 여비 7,980

    ○교부세 등 예산관련 합동작업 여비

    2,450

    11,400,000원 * 70%

    3,500,000원 * 70%

    203 업무추진비 6,000 6,000 0

    03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

    ○예산관련 시책추진비 6,0006,000,000원

    301 일반보전금 1,000 2,000 △1,000

    12 기타보상금 1,000 2,000 △1,000

    ○지방보조금 부정수급 신고 포상금

    1,0001,000,000원

    303 포상금 3,700 2,300 1,400

    01 포상금 3,700 2,300 1,400

    ○재정운용 성과평가 우수부서 포상금 3,700

    -최우수 700

    -우 수 1,500

    -장 려 1,500

    700,000원 * 1개소

    500,000원 * 3개소

    300,000원 * 5개소

    - 3 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재정운영

    단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    308 자치단체등이전 29,012 28,241 771

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 29,012 28,241 771

    ○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수

    29,01229,012,000원

    403 자치단체등자본이전 88,230 771 87,459

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 88,230 771 87,459

    ○차세대 지방재정관리시스템 구축비(1년차)

    88,23088,230,000원

    405 자산취득비 2,000 0 2,000

    01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

    ○예산작업실 비품 구입 2,0002,000,000원

    예산성과금 운영 12,000 4,000 8,000

    301 일반보전금 2,000 2,000 0

    12 기타보상금 2,000 2,000 0

    ○예산성과금(민간인) 2,0002,000,000원

    303 포상금 10,000 2,000 8,000

    01 포상금 10,000 2,000 8,000

    ○예산성과금 10,00010,000,000원

    POOL 예산운영 175,000 203,893 △28,893

    군정재정지원 175,000 203,893 △28,893

    201 일반운영비 135,000 163,893 △28,893

    01 사무관리비 135,000 163,893 △28,893

    ○일반수용비(POOL) 30,000

    ○급량비(POOL) 5,000

    ○군정위원회수당(POOL) 100,000

    30,000,000원

    5,000,000원

    100,000,000원

    202 여비 40,000 40,000 0

    01 국내여비 40,000 40,000 0

    ○국내여비(POOL) 40,00040,000,000원

    깨끗한 공직사회 조성 40,085 46,814 △6,729

    감사활동 수행 40,085 46,814 △6,729

    감사활동 수행 31,284 37,920 △6,636

    201 일반운영비 21,700 25,800 △4,100

    01 사무관리비 21,700 25,800 △4,100

    ○일반수용비 3,200

    ○감사업무 추진 급량비 800

    ○감사자료 기록 유지 4,000

    ○감사관련 서식 및 책자 제작

    1,600

    ○청렴특강 1,100

    4,000,000원 * 80%

    1,000,000원 * 80%

    5,000,000원 * 80%

    5,000원 * 400권 * 80%

    1,100,000원 * 1회

    - 4 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 깨끗한 공직사회 조성

    단위: 감사활동 수행 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○청렴연극 4,000

    ○청렴 자가학습프로그램 운영

    6,500

    ○공직자 재산등록 금융조회 비용 지급

    500

    4,000,000원

    3,250,000원 * 2회

    500,000원

    202 여비 6,384 9,120 △2,736

    01 국내여비 6,384 9,120 △2,736

    ○감사업무 추진여비 6,3849,120,000원 * 70%

    203 업무추진비 1,500 1,500 0

    03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

    ○감사업무 수행 활동비 1,5001,500,000원

    303 포상금 1,700 1,500 200

    01 포상금 1,700 1,500 200

    ○행정감사 유공공무원 시상 500

    ○자율적 내부통제 제도 운영 우수부서 시상 1,200

    -최우수 600

    -우 수 400

    -장 려 200

    100,000원 * 5명

    300,000원 * 2개소

    200,000원 * 2개소

    100,000원 * 2개소

    통합 상시모니터링 시스템 구축 8,801 8,894 △93

    308 자치단체등이전 8,801 8,894 △93

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,801 8,894 △93

    ○청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비

    8,8018,801,000원

    서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400

    서울세종사무소 기획 48,920 82,320 △33,400

    서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400

    201 일반운영비 13,920 17,320 △3,400

    01 사무관리비 2,000 5,400 △3,400

    ○서울사무소 운영 소모품 구입 2,0002,000,000원

    02 공공운영비 11,920 11,920 0

    ○공공운영비 11,920

    -관리비 4,800

    -제세공과금(전화,팩스 등)

    3,120

    -케이블TV 시청료 720

    -도시가스 요금 480

    -정수기 유지관리비

    800

    -시설장비유지비(세종사무소)

    2,000

    200,000원 * 2개소 * 12월

    130,000원 * 2개소 * 12월

    30,000원 * 2개소 * 12월

    20,000원 * 2개소 * 12월

    200,000원 * 2개소 * 2회

    2,000,000원 * 1개소

    202 여비 17,000 17,000 0

    - 5 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 서울세종사무소 운영

    단위: 서울세종사무소 기획 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 국내여비 17,000 17,000 0

    ○서울·세종사무소 업무추진 여비

    17,00017,000,000원

    203 업무추진비 18,000 18,000 0

    03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0

    ○중앙부처연계사업 및 예산확보추진

    18,00018,000,000원

    법무 및 통계업무수행 210,840 250,362 △39,522

    도 26,888

    군 183,952

    법무업무 120,900 139,440 △18,540

    소송업무 118,900 120,200 △1,300

    201 일반운영비 107,800 108,200 △400

    01 사무관리비 107,800 108,200 △400

    ○소송위임보수(변호사 착수금 및 사례금)

    76,000

    ○소송위임비용(송달료,인지대,수수료 등)

    12,000

    ○소송관련 제수용비(서식인쇄 등)

    1,000

    ○소송관련 패소 비용 부담금

    8,000

    ○고문변호사 자문수당

    10,800

    4,000,000원 * 19회

    600,000원 * 20회

    1,000,000원

    4,000,000원 * 2회

    300,000원 * 3명 * 12월

    202 여비 2,100 3,000 △900

    01 국내여비 2,100 3,000 △900

    ○소송관련 출장여비 2,1003,000,000원 * 70%

    303 포상금 9,000 9,000 0

    01 포상금 9,000 9,000 0

    ○소송수행 공무원 포상금 9,000300,000원 * 30명

    법령 및 자치법규 운영 1,000 16,240 △15,240

    201 일반운영비 1,000 16,240 △15,240

    01 사무관리비 1,000 16,240 △15,240

    ○법제업무 제수용비 1,0001,000,000원

    규제개혁 지원 1,000 3,000 △2,000

    201 일반운영비 1,000 3,000 △2,000

    01 사무관리비 1,000 3,000 △2,000

    ○일반수용비 1,0001,000,000원

    통계조사 89,940 110,922 △20,982

    도 26,888

    군 63,052

    - 6 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 법무 및 통계업무수행

    단위: 통계조사 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    사업체기초통계조사지원 21,970 40,430 △18,460

    도 6,595

    군 15,375

    101 인건비 21,970 40,430 △18,460

    도 6,595

    군 15,375

    04 기간제근로자등보수 21,970 40,430 △18,460

    ○2021년 경제총조사 21,97021,970,000원

    도 6,595

    군 15,375

    충북의 사회지표개발통계조사 50,970 50,492 478

    도 20,293

    군 30,677

    101 인건비 32,810 32,332 478

    도 16,405

    군 16,405

    04 기간제근로자등보수 32,810 32,332 478

    ○사회조사 32,81032,810,000원

    도 16,405

    군 16,405

    201 일반운영비 18,160 18,160 0

    도 3,888

    군 14,272

    01 사무관리비 18,160 18,160 0

    ○제수용비 18,16018,160,000원

    도 3,888

    군 14,272

    통계운영 17,000 20,000 △3,000

    201 일반운영비 12,100 13,000 △900

    01 사무관리비 12,100 13,000 △900

    ○통계조사 관련 수용비 3,500

    -홍보현수막 500

    -통계조사 용품 구입 3,000

    ○사업체조사 보고서 발간 3,600

    ○제59회 통계연보 발간 5,000

    50,000원 * 10매

    100,000원 * 30명

    36,000원 * 100부

    50,000원 * 100부

    202 여비 4,900 7,000 △2,100

    01 국내여비 4,900 7,000 △2,100

    ○법무통계업무 추진여비 4,9007,000,000원 * 70%

    재원관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    801 예비비 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    - 7 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재원관리

    단위: 예비비관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 일반예비비 2,700,000 1,600,000 1,100,000

    ○일반 예비비 2,700,0002,700,000,000원

    02 재해ㆍ재난목적예비비 3,535,952 1,739,714 1,796,238

    ○재해·재난목적예비비 3,535,9523,535,952,000원

    03 내부유보금 1,010,000 436,400 573,600

    ○내부유보금 1,010,0001,010,000,000원

    행정운영경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298

    기본경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298

    기본경비 41,896 47,194 △5,298

    201 일반운영비 36,016 39,094 △3,078

    01 사무관리비 33,724 35,820 △2,096

    ○일반수용비 6,692

    ○급량비 6,920

    ○복사기 임차료 4,800

    ○정수기 임차료 1,200

    ○행정장비 소모품 구입비 14,112

    -컬러프린터 9,504

    ·토너

    6,336

    ·드럼 3,168

    -일반프린터 3,960

    -FAX 648

    6,692,000원

    6,920,000원

    400,000원 * 1대 * 12월

    50,000원 * 2대 * 12월

    440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 2대 * 4회 * 90%

    200,000원 * 11대 * 2회 * 90%

    120,000원 * 2대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 2,292 3,274 △982

    ○행정장비 유지보수비 2,292

    -다기능사무기기

    1,547

    -프린터 728

    -FAX 17

    1,300,000원 * 34대 * 5% * 70%

    4,000,000원 * 13대 * 2% * 70%

    600,000원 * 2대 * 2% * 70%

    202 여비 1,680 2,400 △720

    01 국내여비 1,680 2,400 △720

    ○기획감사실 업무추진 여비

    1,6802,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 4,200 4,200 0

    04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

    ○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월

    - 8 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 혁신전략실

    정책: 혁신전략역량 강화

    단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    혁신전략실 4,974,086 2,280,731 2,693,355

    도 1,711,113

    군 3,262,973

    혁신전략역량 강화 3,716,076 1,391,120 2,324,956

    도 1,446,000

    군 2,270,076

    혁신전략사업 추진 1,324,076 1,223,620 100,456

    도 400,000

    군 924,076

    혁신전략사업 지원 224,076 323,620 △99,544

    201 일반운영비 30,000 10,000 20,000

    01 사무관리비 30,000 10,000 20,000

    ○공모사업 추진 일반수용비(평가자료 제작 등)

    30,00030,000,000원

    202 여비 9,576 9,120 456

    01 국내여비 9,576 9,120 456

    ○혁신성장 업무추진 여비 9,57613,680,000원 * 70%

    203 업무추진비 4,500 4,500 0

    03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

    ○혁신전략사업 시책추진 활동비 4,5004,500,000원

    207 연구개발비 150,000 100,000 50,000

    01 연구용역비 150,000 100,000 50,000

    ○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)

    150,000150,000,000원

    401 시설비및부대비 30,000 200,000 △170,000

    01 시설비 30,000 200,000 △170,000

    ○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)

    30,00030,000,000원

    음성군 산업단지 복합문화센터 건립사업 1,100,000 0 1,100,000

    도 400,000

    군 700,000

    401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000

    도 400,000

    군 700,000

    01 시설비 1,014,406 0 1,014,406

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립

    1,014,4061,014,406,000원

    도 368,878

    군 645,528

    02 감리비 75,000 0 75,000

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 감리비

    75,00075,000,000원

    도 27,270

    - 9 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 혁신전략역량 강화

    단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 47,730

    03 시설부대비 10,594 0 10,594

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 시설부대

    비 10,59410,594,000원

    도 3,852

    군 6,742

    신성장동력산업 추진 2,392,000 167,500 2,224,500

    도 1,046,000

    군 1,346,000

    뷰티헬스산업 육성 지원 300,000 167,500 132,500

    308 자치단체등이전 300,000 117,500 182,500

    07 자치단체간부담금 300,000 0 300,000

    ○충청북도 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼 지

    원사업 300,000300,000,000원

    수소 가스안전 체험교육관 건립 2,092,000 0 2,092,000

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    402 민간자본이전 2,092,000 0 2,092,000

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 2,092,000 0 2,092,000

    ○수소 가스안전 체험교육관 건립 지원

    2,092,0002,092,000,000원

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    전략사업 활성화 8,184 8,840 △656

    전략사업 8,184 8,840 △656

    혁신도시건설 행정지원 8,184 8,840 △656

    201 일반운영비 1,800 2,000 △200

    01 사무관리비 1,800 2,000 △200

    ○전국혁신도시(지구)협의회 부담금

    1,000

    ○혁신도시지원사업추진 일반수용비(자료 및 보

    고서 제작 등) 800

    1,000,000원

    1,000,000원 * 80%

    202 여비 6,384 6,840 △456

    01 국내여비 6,384 6,840 △456

    ○혁신도시 업무추진 여비 6,3849,120,000원 * 70%

    평가관리 60,800 63,880 △3,080

    평가 · 성과 추진 60,800 63,880 △3,080

    군정평가 60,800 63,880 △3,080

    201 일반운영비 800 1,000 △200

    01 사무관리비 800 1,000 △200

    - 10 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 평가관리

    단위: 평가 · 성과 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○평가관리 일반수용비(평가자료 제작 등)

    8001,000,000원 * 80%

    207 연구개발비 40,000 40,000 0

    01 연구용역비 40,000 40,000 0

    ○음성군정 주요업무평가 용역

    40,00040,000,000원 * 1회

    303 포상금 20,000 20,000 0

    01 포상금 20,000 20,000 0

    ○음성군정 주요업무평가 우수부서 시상 4,000

    -최우수 2,500

    -우 수 1,500

    ○음성군정 주요업무평가 우수 공무원 시상

    1,000

    ○2021년(20년 실적) 시군종합평가 시상금

    15,000

    500,000원 * 5개 부서

    300,000원 * 5개 부서

    100,000원 * 10명

    15,000,000원

    인구정책 322,784 329,530 △6,746

    인구정책 추진 322,784 329,530 △6,746

    인구증가시책 추진 322,784 329,530 △6,746

    201 일반운영비 16,000 21,950 △5,950

    01 사무관리비 16,000 21,950 △5,950

    ○음성생활 가이드북 제작

    8,000

    ○인구정책 관련 홍보물 제작

    8,000

    4,000원 * 2,500부 * 80%

    10,000,000원 * 80%

    202 여비 4,284 4,080 204

    01 국내여비 4,284 4,080 204

    ○평가인구정책 업무추진 여비

    4,2846,120,000원 * 70%

    301 일반보전금 301,300 301,300 0

    12 기타보상금 301,300 301,300 0

    ○전입세대 지원품 141,300

    -종량제 봉투(20L) 지원

    28,800

    -태극기 보급 22,500

    -지원금(상품권) 지급 90,000

    ○전입 지원금 지급 160,000

    -전입학생 지원금(초,중,고)

    20,000

    -전입대학생 지원금

    80,000

    -기업체전입자 지원금 60,000

    480원 * 20매 * 3,000세대

    7,500원 * 3,000세대

    30,000원 * 3,000세대

    100,000원 * 200명

    100,000원 * 400명 * 2회

    200,000원 * 300명

    303 포상금 1,200 2,200 △1,000

    - 11 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 인구정책

    단위: 인구정책 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 포상금 1,200 2,200 △1,000

    ○인구정책 우수 읍면 평가 시상 1,200

    -최우수 500

    -우 수 300

    -장 려 400

    500,000원 * 1읍면

    300,000원 * 1읍면

    200,000원 * 2읍면

    출산지원 정책 841,826 461,134 380,692

    도 265,113

    군 576,713

    출산 장려 841,826 461,134 380,692

    도 265,113

    군 576,713

    출산장려 지원 11,600 12,000 △400

    201 일반운영비 1,600 2,000 △400

    01 사무관리비 1,600 2,000 △400

    ○가족사랑 사진 공모전 전시회 액자 제작

    800

    ○아기주민등록증 발급 소모품 구입

    800

    50,000원 * 20점 * 80%

    1,000,000원 * 80%

    301 일반보전금 10,000 10,000 0

    12 기타보상금 10,000 10,000 0

    ○가족사랑 사진 공모전 우수작 시상금 2,000

    -최우수 500

    -우 수 600

    -장 려 400

    -입 선 500

    ○가족사랑 수기 공모전 우수작 시상금 2,000

    -최우수 500

    -우 수 600

    -장 려 400

    -입 선 500

    ○출생축하용품(미아방지용 팔찌) 구입

    4,000

    ○인구교육 강사수당 2,000

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 5명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 5명

    10,000원 * 400명

    2,000,000원

    건강한 결혼장려 문화 조성 530,226 449,134 81,092

    도 265,113

    군 265,113

    308 자치단체등이전 530,226 449,134 81,092

    도 265,113

    군 265,113

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 530,226 449,134 81,092

    ○충북행복결혼공제사업 530,226530,226,000원

    도 265,113

    군 265,113

    - 12 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 출산지원 정책

    단위: 출산 장려 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업 300,000 0 300,000

    301 일반보전금 300,000 0 300,000

    12 기타보상금 300,000 0 300,000

    ○신혼부부 주택자금 대출이자 지원 300,000

    -구 매 180,000

    -전 세 120,000

    4,500,000원 * 40세대

    3,000,000원 * 40세대

    행정운영경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811

    기본경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811

    기본경비 24,416 26,227 △1,811

    201 일반운영비 19,736 20,827 △1,091

    01 사무관리비 18,911 19,650 △739

    ○일반수용비 4,437

    ○급량비 4,310

    ○복사기 임차료 4,800

    ○행정장비 소모품 구입비 5,364

    -컬러프린터 3,960

    ·토너

    3,168

    ·드럼 792

    -일반프린터 1,080

    -FAX 324

    4,437,000원

    4,310,000원

    400,000원 * 1대 * 12월

    440,000원 * 1대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 1대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 3대 * 2회 * 90%

    120,000원 * 1대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 825 1,177 △352

    ○행정장비 유지보수비 825

    -다기능사무기기

    592

    -프린터 224

    -FAX 9

    1,300,000원 * 13대 * 5% * 70%

    4,000,000원 * 4대 * 2% * 70%

    600,000원 * 1대 * 2% * 70%

    202 여비 1,680 2,400 △720

    01 국내여비 1,680 2,400 △720

    ○혁신전략실 업무추진 여비

    1,6802,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

    ○부서운영업무추진비 3,000250,000원 * 12월

    - 13 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    자치행정과 73,974,223 76,741,626 △2,767,403

    국 37,406

    도 57,700

    군 73,879,117

    지방행정 역량강화 2,207,542 1,798,065 409,477

    도 28,500

    군 2,179,042

    열린행정 추진 1,130,933 855,828 275,105

    군정시책 추진 258,140 182,660 75,480

    201 일반운영비 61,590 100,750 △39,160

    01 사무관리비 47,590 86,750 △39,160

    ○도정설명회 3,000

    ○군정설명회 식장물 4,500

    ○시책추진 식장물 제작 200

    ○군수 읍면방문 추진상황보고회 책자 제작

    2,000

    ○홍보물품 포장용 봉투 제작

    6,000

    ○직원배치도 포켓틀 제작 1,000

    ○산업안전보건법 관련 안전관리 위탁용역비

    15,000

    ○산업안전보건법 관련 보건관리 위탁용역비

    12,000

    ○연하장 제작 3,500

    ○명예군민 수여 390

    -명예군민패 제작 300

    -꽃다발 구입 90

    3,000,000원

    4,500,000원

    200,000원

    2,000,000원

    3,000원 * 1,000부 * 2회

    5,000원 * 200개

    5,000원 * 250명 * 12월

    4,000원 * 250명 * 12월

    3,500,000원

    100,000원 * 3명

    30,000원 * 3명

    02 공공운영비 14,000 14,000 0

    ○전국시장군수구청장협의회 부담금

    7,000

    ○전국농어촌지역군수협의회 부담금

    2,000

    ○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000

    7,000,000원

    2,000,000원

    5,000,000원

    202 여비 17,808 25,440 △7,632

    01 국내여비 17,808 25,440 △7,632

    ○일선행정 업무추진 여비 12,572

    ○군민소통팀 업무추진 여비

    5,236

    17,960,000원 * 70%

    7,480,000원 * 70%

    203 업무추진비 36,000 34,500 1,500

    03 시책추진업무추진비 36,000 34,500 1,500

    ○군정업무추진 활동비 36,00036,000,000원

    207 연구개발비 10,000 0 10,000

    01 연구용역비 10,000 0 10,000

    - 14 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○근골격계 부담작업 유해요인 조사

    10,00010,000,000원

    301 일반보전금 2,970 2,970 0

    09 행사실비지원금 2,970 2,970 0

    ○군정설명회 다과 2,9702,970,000원

    307 민간이전 19,000 19,000 0

    02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0

    ○치안협의회 치안정책 지원사업 19,00019,000,000원

    308 자치단체등이전 110,772 0 110,772

    12 기타부담금 110,772 0 110,772

    ○제8회 전국동시지방선거 관리경비(계도·홍보

    및 단속사무경비) 110,772110,772,000원

    인사업무 추진 306,181 119,393 186,788

    101 인건비 27,877 27,462 415

    04 기간제근로자등보수 27,877 27,462 415

    ○행정도우미(출산휴가 및 육아휴직 대체) 27,877

    -급여 25,114

    -사회보험 기관부담금 2,763

    69,760원 * 4명 * 90일

    25,113,600원 * 11%

    201 일반운영비 65,400 60,600 4,800

    01 사무관리비 65,400 60,600 4,800

    ○전자공무원증 제작 3,900

    ○전자공무원증 케이스 및 줄 제작

    4,900

    ○행정전화번호 제작 3,200

    ○퇴임식 식장물 구입 1,000

    ○신규공직자 꽃다발 구입 3,000

    ○임용장(표지 및 속지) 구입

    7,000

    ○파견 및 인사교류 지원 38,400

    -주택보조비(임차료)

    28,800

    -교류지원비 9,600

    ○시험관리비 4,000

    -시험수당(면접위원,종사자 등) 3,000

    -시험관련 제수용비 1,000

    13,000원 * 300매

    14,000원 * 350개

    800,000원 * 4회

    1,000,000원

    20,000원 * 150명

    10,000원 * 700매

    600,000원 * 4명 * 12월

    200,000원 * 4명 * 12월

    3,000,000원

    1,000,000원

    308 자치단체등이전 144,657 31,331 113,326

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 28,103 31,331 △3,228

    ○지방인사정보시스템 유지관리 6,863

    ○차세대인사랑시스템 구축 분담금(SW개발비)

    21,240

    6,863,000원

    21,240,000원

    12 기타부담금 116,554 0 116,554

    - 15 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○장애인 고용부담금 납부 116,554116,553,360원

    403 자치단체등자본이전 68,247 0 68,247

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 68,247 0 68,247

    ○차세대인사랑시스템 구축 분담금(인프라구축

    비) 68,24768,247,000원

    민주평통협의회 지원 31,985 31,985 0

    307 민간이전 31,985 31,985 0

    02 민간경상사업보조 24,785 24,785 0

    ○음성군민 가족등반대회 14,360

    ○청소년 평화누리 안보체험 1,585

    ○자문위원 통일전문교육 연수 8,840

    14,360,000원

    1,585,000원

    8,840,000원

    03 민간단체법정운영비보조 7,200 7,200 0

    ○민주평통협의회 운영비 보조 7,2007,200,000원

    초과근무관리시스템 유지관리 7,752 4,752 3,000

    201 일반운영비 4,752 4,752 0

    02 공공운영비 4,752 4,752 0

    ○초과근무관리시스템 유지보수

    4,7524,752,000원 * 1식

    405 자산취득비 3,000 0 3,000

    01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

    ○ 초과근무지문인식기 대체 구입

    3,0001,500,000원 * 2개

    대학생 근로활동 71,360 69,920 1,440

    101 인건비 71,360 69,920 1,440

    04 기간제근로자등보수 71,360 69,920 1,440

    ○대학생아르바이트 71,360

    -급여 69,760

    -상해보험료 1,600

    69,760원 * 40명 * 25일

    40,000원 * 40명

    퇴직공무원 예우 12,000 30,000 △18,000

    201 일반운영비 2,000 5,000 △3,000

    01 사무관리비 2,000 5,000 △3,000

    ○퇴직공무원 상패 제작 2,000100,000원 * 20명

    303 포상금 10,000 25,000 △15,000

    01 포상금 10,000 25,000 △15,000

    ○퇴직공무원 기념품 구입 10,000500,000원 * 20명

    군정유공 시상 9,000 9,000 0

    201 일반운영비 9,000 9,000 0

    01 사무관리비 9,000 9,000 0

    - 16 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정유공 시상 및 열심히 사는 군민 상패 제

    작 9,000100,000원 * 90명

    공공 기록물 관리 324,410 300,710 23,700

    201 일반운영비 71,410 60,710 10,700

    01 사무관리비 22,810 12,110 10,700

    ○기록관 보존용품 구입 9,910

    -항균제 3,910

    -보존용품 6,000

    ○복사기 임차료 1,800

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 OS

    1,100

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 S/W

    10,000

    46,000원 * 85개

    6,000,000원

    150,000원 * 1대 * 12월

    1,100,000원

    5,000,000원 * 2식

    02 공공운영비 48,600 48,600 0

    ○항온항습기 유지관리

    2,400

    ○기록관리시스템 유지관리

    46,200

    100,000원 * 2대 * 12월

    3,850,000원 * 12월

    207 연구개발비 240,000 240,000 0

    01 연구용역비 240,000 240,000 0

    ○기록관 기록물 DB 구축 및 서가 재배치 사업

    240,000240,000,000원

    405 자산취득비 13,000 0 13,000

    01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 교체

    13,00013,000,000원

    주민참여포인트 운영 4,000 4,000 0

    201 일반운영비 3,000 3,000 0

    02 공공운영비 3,000 3,000 0

    ○주민참여포인트 관리시스템 유지보수

    3,0003,000,000원

    301 일반보전금 1,000 1,000 0

    12 기타보상금 1,000 1,000 0

    ○주민참여포인트 인센티브 1,00010,000원 * 100명

    국내외 교류 사업 45,500 45,500 0

    201 일반운영비 15,000 15,000 0

    01 사무관리비 6,500 6,500 0

    ○국제자매결연 교류 3,500

    ○국제교류행사 통역비 3,000

    3,500,000원

    3,000,000원

    02 공공운영비 5,000 5,000 0

    ○시군구 국제화 지원기능 분담금 5,0005,000,000원

    - 17 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 행사운영비 3,500 3,500 0

    ○자매도시간 어린이 교류행사 3,5003,500,000원

    203 업무추진비 5,000 5,000 0

    03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

    ○대외협력 업무추진 활동비 5,0005,000,000원

    301 일반보전금 25,500 25,500 0

    06 민간인국외여비 5,000 5,000 0

    ○국제교류 추진여비 5,0005,000,000원

    07 외빈초청여비 20,000 20,000 0

    ○자매도시 외빈 초청 여비 20,00020,000,000원

    09 행사실비지원금 500 500 0

    ○자매도시간 어린이 교류 행사 간식비

    500500,000원

    한국자유총연맹 지원 60,605 55,208 5,397

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○유공자 표창패 제작 2,000100,000원 * 20명

    307 민간이전 58,605 53,208 5,397

    02 민간경상사업보조 17,895 13,680 4,215

    ○민주시민교육 4,855

    ○지회 및 분회 봉사활동 13,040

    4,855,000원

    13,040,000원

    03 민간단체법정운영비보조 34,710 34,528 182

    ○자유총연맹 운영비 보조 34,71034,710,000원

    04 민간행사사업보조 6,000 5,000 1,000

    ○지회설립 52주년 기념 및 자유수호전진대회

    6,0006,000,000원

    대외협력 추진 1,076,609 942,237 134,372

    도 28,500

    군 1,048,109

    주요 의전행사 업무 추진 6,120 5,460 660

    301 일반보전금 6,120 5,460 660

    09 행사실비지원금 420 360 60

    ○3.1절 및 광복절 행사 참석자 간식비

    4203,000원 * 70명 * 2회

    12 기타보상금 5,700 5,100 600

    ○광복회원 격려품 구입

    5,700150,000원 * 19명 * 2회

    이반장관리 85,164 104,164 △19,000

    201 일반운영비 2,700 2,700 0

    01 사무관리비 2,700 2,700 0

    - 18 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○유공이장 공로패 제작

    2,700100,000원 * 3명 * 9읍면

    301 일반보전금 20,864 20,864 0

    02 장학금및학자금 20,000 20,000 0

    ○이장자녀 장학금 지급 20,00020,000,000원

    09 행사실비지원금 864 864 0

    ○군협의회 참석자 급식비

    8648,000원 * 9명 * 12월

    307 민간이전 61,600 80,600 △19,000

    02 민간경상사업보조 37,100 56,800 △19,700

    ○이장 선진지견학 17,100

    ○음성군 이장 체육대회 20,000

    50,000원 * 342명

    20,000,000원

    06 보험금 24,500 23,800 700

    ○이장단체 상해보험 가입 24,50070,000원 * 350명

    주민자치센터 관리 461,464 476,308 △14,844

    201 일반운영비 5,300 5,300 0

    01 사무관리비 5,300 5,300 0

    ○일반수용비 1,800

    ○주민자치위원 책자 제작 1,400

    ○주민자치 유공자 상패 제작

    1,800

    ○우수 주민자치센터 상패 제작

    300

    1,800,000원

    7,000원 * 200부

    100,000원 * 18명

    100,000원 * 3개

    202 여비 5,236 7,480 △2,244

    01 국내여비 5,236 7,480 △2,244

    ○대외협력 업무추진 여비 5,2367,480,000원 * 70%

    301 일반보전금 419,428 419,428 0

    09 행사실비지원금 5,928 5,928 0

    ○전국주민자치박람회 참관 급식비

    1,200

    ○충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참

    가 3,000

    ○군협의회 참석위원 급식비

    1,728

    1,200,000원

    30,000원 * 100명

    8,000원 * 18명 * 12월

    12 기타보상금 413,500 413,500 0

    ○우수 주민자치센터 시상금 1,500

    -최우수 700

    -우 수 500

    -장 려 300

    ○주민자치센터 프로그램 강사수당

    412,000

    700,000원 * 1개소

    500,000원 * 1개소

    300,000원 * 1개소

    412,000,000원

    307 민간이전 31,500 44,100 △12,600

    - 19 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 민간경상사업보조 18,000 30,600 △12,600

    ○주민자치위원 워크숍 18,00018,000,000원

    04 민간행사사업보조 13,500 13,500 0

    ○음성군 주민자치센터 프로그램 경연대회

    13,50013,500,000원

    새마을단체 지원(자체) 303,361 139,369 163,992

    201 일반운영비 1,800 1,800 0

    01 사무관리비 1,800 1,800 0

    ○유공자 표창패 제작 1,800100,000원 * 9명 * 2회

    301 일반보전금 20,480 20,480 0

    12 기타보상금 20,480 20,480 0

    ○새마을회 교육 참석 20,480

    -새마을 중앙교육 교육여비 3,500

    -새마을 중앙교육 교육등록비

    14,280

    -새마을 충북도지회 교육여비

    2,700

    50,000원 * 70명

    204,000원 * 70명

    45,000원 * 60명

    307 민간이전 131,439 117,089 14,350

    02 민간경상사업보조 52,309 38,509 13,800

    ○새마을지도자 대회 6,745

    ○알뜰도서 교환시장 운영 3,000

    ○음성꿈나무 새마을어머니 되어주기

    2,604

    ○제41회 국민독서 경진대회 1,560

    ○행복한 음성만들기 희망의 등불 달아주기

    3,000

    ○읍면 새마을회 운영 사업 32,400

    ○우리의 소원 통일 송편 빚기 사업

    3,000

    6,745,000원

    3,000,000원

    2,604,000원

    1,560,000원

    3,000,000원

    32,400,000원

    3,000,000원

    03 민간단체법정운영비보조 69,130 68,580 550

    ○음성군 새마을회 운영비 보조 69,13069,130,000원

    04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

    ○새마을운동 51주년 새마을의 날 기념식 및 새

    마을지도자 체육대회 10,00010,000,000원

    402 민간자본이전 149,642 0 149,642

    01 민간자본사업보조(자체재원) 149,642 0 149,642

    ○음성군 새마을회관 보수 100,000

    ○음성군 새마을회 차량 구입 29,642

    ○소이면 새마을회 컨테이너 설치

    20,000

    100,000,000원

    29,642,000원

    20,000,000원

    새마을단체 지원(보조) 22,500 22,500 0

    도 9,000

    군 13,500

    - 20 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 22,500 22,500 0

    도 9,000

    군 13,500

    02 민간경상사업보조 22,500 22,500 0

    ○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기

    22,50022,500,000원

    도 9,000

    군 13,500

    새마을지도자 자녀장학금 28,000 29,000 △1,000

    도 14,000

    군 14,000

    301 일반보전금 28,000 29,000 △1,000

    도 14,000

    군 14,000

    02 장학금및학자금 28,000 29,000 △1,000

    ○새마을지도자 자녀장학금 28,00028,000,000원

    도 14,000

    군 14,000

    사회단체지원 4,500 5,432 △932

    201 일반운영비 2,500 3,100 △600

    01 사무관리비 2,500 3,100 △600

    ○유공자 표창패 제작 2,500100,000원 * 25명

    301 일반보전금 2,000 2,332 △332

    09 행사실비지원금 500 0 500

    ○생활공감정책 참여단 교육 참석 500500,000원

    12 기타보상금 1,500 2,332 △832

    ○2021년 도민교육 여비 1,50015,000원 * 100명

    재향군인회 지원 60,740 48,300 12,440

    201 일반운영비 1,300 1,300 0

    01 사무관리비 1,300 1,300 0

    ○보훈의 달 국가 유공자 표창패 제작

    1,300100,000원 * 13명

    307 민간이전 59,440 47,000 12,440

    02 민간경상사업보조 42,640 37,400 5,240

    ○6.25 기념행사지원 15,000

    ○안보활동사업 20,000

    ○재향군인의날 기념식 7,640

    15,000,000원

    20,000,000원

    7,640,000원

    03 민간단체법정운영비보조 16,800 9,600 7,200

    ○재향군인회 운영비 보조 16,80016,800,000원

    바르게살기운동 지원 68,060 66,504 1,556

    201 일반운영비 1,000 1,000 0

    - 21 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 1,000 1,000 0

    ○유공자 표창패 제작 1,000100,000원 * 10명 * 1회

    301 일반보전금 1,000 1,800 △800

    09 행사실비지원금 1,000 1,800 △800

    ○바르게살기운동협의회 교육 참석 1,000

    -전국 핵심인원 교육 800

    -전국 실무자 교육 200

    200,000원 * 4명

    100,000원 * 2명

    307 민간이전 66,060 63,704 2,356

    02 민간경상사업보조 38,252 38,500 △248

    ○제21회 친절봉사대상 시상 및 친절운동

    1,500

    ○제25회 서로사랑하고 칭찬하기 편지글 공모

    2,092

    ○제23집 따뜻한 세상을 위하여 책자 발간

    1,760

    ○2021년 가정사랑릴레이 캠페인 5,000

    ○제23회 바르게살기 가족 한마음다짐대회

    5,000

    ○읍면 바르게살기운동위원회 운영 사업 보조

    15,300

    ○조직강화를 위한 "능력개발" 프로젝트

    5,000

    ○우리고장 음성사랑 실천10대 덕목 전개 사업

    2,600

    1,500,000원

    2,092,000원

    1,760,000원

    5,000,000원

    5,000,000원

    15,300,000원

    5,000,000원

    2,600,000원

    03 민간단체법정운영비보조 27,808 25,204 2,604

    ○바르게살기운동음성군협의회 운영비 보조

    27,80827,808,000원

    민족통일음성군협의회 지원 6,700 6,700 0

    307 민간이전 6,700 6,700 0

    02 민간경상사업보조 6,700 6,700 0

    ○통일 안보현장견학 5,000

    ○민족통일 전국대회 1,700

    5,000,000원

    1,700,000원

    자율방범대 운영 지원 17,500 16,000 1,500

    201 일반운영비 1,500 1,500 0

    01 사무관리비 1,500 1,500 0

    ○모범방범대원 표창패 제작 1,000

    ○자율방범대장 이임공로패 제작

    500

    100,000원 * 10명

    100,000원 * 5명

    301 일반보전금 4,500 4,500 0

    04 자율방범대실비지원 4,500 4,500 0

    ○자율방범대 차량보험료 지원 4,5004,500,000원

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    - 22 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○자율방범대 직무경진대회 10,00010,000,000원

    402 민간자본이전 1,500 0 1,500

    01 민간자본사업보조(자체재원) 1,500 0 1,500

    ○자율방범대 초소 개선 사업 1,5001,500,000원

    지역공동체 활성화 사업 10,000 10,000 0

    도 3,000

    군 7,000

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    도 3,000

    군 7,000

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○지역공동체 제안 공모사업 10,00010,000,000원

    도 3,000

    군 7,000

    지역공동체 역량 강화 및 지원(지역공동체 컨설팅) 2,500 2,500 0

    도 2,500

    301 일반보전금 2,500 2,500 0

    도 2,500

    12 기타보상금 2,500 2,500 0

    ○지역공동체 컨설턴트 수당 2,5002,500,000원

    도 2,500

    지방공무원 육성 3,150,090 3,100,200 49,890

    직원 후생 복지 증진 2,683,090 2,633,200 49,890

    후생복지 2,596,644 2,514,120 82,524

    201 일반운영비 2,297,250 2,010,700 286,550

    01 사무관리비 429,100 207,050 222,050

    ○직원 하계휴양시설(민박) 임차료

    170,000

    ○직장어린이집 위탁 보육료 250,000

    ○청원경찰 근무복 9,100

    10,000,000원 * 17개소

    250,000,000원

    350,000원 * 26명

    02 공공운영비 8,550 10,050 △1,500

    ○청사 비치용 구급약품 구입

    3,150

    ○휴대폰 사용료 5,400

    -사용료 1,800

    -기본료 3,600

    150,000원 * 21개소

    30,000원 * 5대 * 12월

    60,000원 * 5대 * 12월

    04 맞춤형복지제도시행경비 1,859,600 1,793,600 66,000

    ○맞춤형복지제도 1,498,600

    ○전직원 건강검진 335,000

    ○장제서비스 지원 20,000

    ○출산공무원 축하금 6,000

    1,270,000원 * 1,180명

    250,000원 * 1,340명

    500,000원 * 40명

    300,000원 * 20명

    - 23 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    202 여비 98,394 359,420 △261,026

    01 국내여비 23,394 33,420 △10,026

    ○의전 업무추진 여비 10,276

    ○서무관리 업무추진 여비 11,368

    ○직원 휴양시설 계약추진 여비

    1,750

    14,680,000원 * 70%

    16,240,000원 * 70%

    2,500,000원 * 70%

    03 국외업무여비 10,000 26,000 △16,000

    ○국외연수여비(POOL) 10,00010,000,000원

    04 국제화여비 65,000 300,000 △235,000

    ○국제화여비(POOL) 65,00065,000,000원

    303 포상금 79,000 17,000 62,000

    01 포상금 79,000 17,000 62,000

    ○행복한 직장만들기 시상금 3,000

    -최우수 1,400

    -우 수 1,000

    -장 려 600

    ○장기근속자 국내연수 36,000

    ○군정유공 공무원 국내연수

    40,000

    700,000원 * 2개소

    500,000원 * 2개소

    300,000원 * 2개소

    1,000,000원 * 36명

    1,000,000원 * 40명

    307 민간이전 121,000 118,000 3,000

    07 연금지급금 121,000 118,000 3,000

    ○공무원 재해보상 급여 10,000

    ○공무원 및 공무원가족 사망조위금

    111,000

    10,000,000원

    3,700,000원 * 30명

    309 전출금 1,000 1,000 0

    02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0

    ○공무원자녀 대여 학자금 부담금 1,0001,000,000원

    청사관리 운영 33,020 33,500 △480

    201 일반운영비 33,020 33,500 △480

    01 사무관리비 9,020 10,100 △1,080

    ○당직실 운영관리 2,300

    -침구류 세탁 800

    -소모품 구입 1,500

    ○행정잡지 구독료 3,120

    -자치발전 1,440

    -지방자치 1,680

    ○청사 게양용 및 회의실 비치용 국기 등 구입

    3,600

    800,000원

    1,500,000원

    6,000원 * 20부 * 12월

    7,000원 * 20부 * 12월

    50,000원 * 24매 * 3종

    02 공공운영비 24,000 23,400 600

    ○군청사 무인경비 시스템 24,0002,000,000원 * 12월

    공무원 시상 16,350 15,900 450

    - 24 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 12,850 12,900 △50

    01 사무관리비 12,850 12,900 △50

    ○상장케이스 및 용지 구입

    11,000

    ○으뜸공무원 상패제작

    1,200

    ○열심히 일하는 직원 상패 제작

    600

    ○올해의 Best-Team 온라인 투표 수수료

    50

    10,000원 * 1,100매

    100,000원 * 1명 * 12월

    100,000원 * 6명

    50,000원

    303 포상금 3,500 3,000 500

    01 포상금 3,500 3,000 500

    ○연말 우수공무원 시상 3,000

    ○올 해의 Best-Team 시상 500

    100,000원 * 30명

    500,000원 * 1팀

    공무원 체육행사 37,076 69,680 △32,604

    201 일반운영비 23,676 53,580 △29,904

    01 사무관리비 23,676 43,580 △19,904

    ○담당 읍·면 공직자 한마음 축제 추진

    9,000

    ○전 직원 부서대항 체육대회 개최 820

    -제수용비 500

    -행사 진행요원 급식비 320

    ○도·시군 공무원 체육대회 참가 12,400

    -참가선수 급식비 8,400

    -행사추진비 4,000

    ○청원경찰 한마음 체육대회 참가 1,456

    -참가선수 급식비 1,456

    1,000,000원 * 9개 읍면

    500,000원

    8,000원 * 40명

    8,000원 * 150명 * 7일

    4,000,000원

    8,000원 * 26명 * 7일

    202 여비 12,000 12,000 0

    01 국내여비 12,000 12,000 0

    ○도·시군 공무원 체육대회 참가 여비

    12,00012,000,000원

    303 포상금 1,400 4,100 △2,700

    01 포상금 1,400 4,100 △2,700

    ○전 직원 부서대항 체육대회 포상금 1,400

    -우승 500

    -준우승 300

    -3,4위 400

    -5,6위 200

    500,000원 * 1팀

    300,000원 * 1팀

    200,000원 * 2팀

    100,000원 * 2팀

    교육훈련 467,000 467,000 0

    직원 능력 개발 467,000 467,000 0

    201 일반운영비 187,000 187,000 0

    - 25 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 교육훈련 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 187,000 187,000 0

    ○공무원 교육 위탁비 100,000

    ○교육업무추진 제수용비 2,000

    ○명사초청교육(특급강사) 5,000

    ○직원 역량 강화 워크숍 80,000

    100,000,000원

    2,000,000원

    5,000,000원

    80,000,000원

    202 여비 280,000 280,000 0

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○청원경찰 교육 여비 1,0001,000,000원

    05 공무원 교육여비 279,000 279,000 0

    ○공무원 교육여비(POOL) 279,000279,000,000원

    노사관계 정립 16,600 21,800 △5,200

    노조업무 지원 16,600 21,800 △5,200

    노조업무지원 16,600 21,800 △5,200

    201 일반운영비 16,600 17,300 △700

    01 사무관리비 16,600 16,100 500

    ○공인노무사 자문수당 3,600

    ○공무원단체 업무추진 제수용비 2,000

    ○노사 관련 공무원 직무 역량 강화 교육 워크

    숍 위탁비 9,500

    ○노조 사무실 복사기 임차료

    1,500

    300,000원 * 12월

    2,000,000원

    9,500,000원

    125,000원 * 12월

    자원봉사 활성화 368,856 375,884 △7,028

    국 32,406

    도 25,200

    군 311,250

    자원봉사 지원 368,856 375,884 △7,028

    국 32,406

    도 25,200

    군 311,250

    자원봉사센터 관리 220,044 228,386 △8,342

    201 일반운영비 1,300 1,300 0

    01 사무관리비 1,300 1,300 0

    ○유공 자원봉사자 표창패 제작

    1,300100,000원 * 13명

    303 포상금 1,200 1,200 0

    01 포상금 1,200 1,200 0

    ○자원봉사활동 우수 읍면 포상금 1,200

    -최우수 500

    -우 수 300

    -장 려 200

    -점 프 200

    500,000원 * 1읍면

    300,000원 * 1읍면

    200,000원 * 1읍면

    200,000원 * 1읍면

    - 26 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 자원봉사 활성화

    단위: 자원봉사 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 217,544 221,894 △4,350

    10 사회복지시설법정운영비보조 197,544 201,894 △4,350

    ○음성군 자원봉사센터 운영비 197,544197,544,000원

    11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

    ○우수 봉사자 지원 6,000

    ○음성군 자원봉사자 대회 14,000

    6,000,000원

    14,000,000원

    시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 84,000 84,000 0

    도 25,200

    군 58,800

    307 민간이전 84,000 84,000 0

    도 25,200

    군 58,800

    11 사회복지사업보조 84,000 84,000 0

    ○시군자원봉사센터 봉사활동 지원

    84,00084,000,000원

    도 25,200

    군 58,800

    자원봉사활성화지원(시군) 59,112 58,054 1,058

    국 29,556

    군 29,556

    307 민간이전 59,112 58,054 1,058

    국 29,556

    군 29,556

    11 사회복지사업보조 59,112 58,054 1,058

    ○자원봉사자 코디네이터 지원 59,11259,112,000원

    국 29,556

    군 29,556

    자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군) 5,700 5,444 256

    국 2,850

    군 2,850

    307 민간이전 5,700 5,444 256

    국 2,850

    군 2,850

    11 사회복지사업보조 5,700 5,444 256

    ○자원봉사자 보험료 지원 5,7005,700,000원

    국 2,850

    군 2,850

    다문화 정책 지원 15,000 11,800 3,200

    국 5,000

    도 4,000

    군 6,000

    정착지원업무 추진 15,000 11,800 3,200

    국 5,000

    도 4,000

    군 6,000

    - 27 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 다문화 정책 지원

    단위: 정착지원업무 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    북한이탈주민 정착 지원 사업 10,000 10,000 0

    도 4,000

    군 6,000

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    도 4,000

    군 6,000

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○북한이탈주민 정착 지원사업 10,00010,000,000원

    도 4,000

    군 6,000

    북한이탈주민지원 지역협의회 운영 5,000 1,800 3,200

    국 5,000

    201 일반운영비 2,500 1,800 700

    국 2,500

    01 사무관리비 2,500 1,800 700

    ○북한이탈주민 지역협의회 운영 2,5002,500,000원

    국 2,500

    301 일반보전금 2,500 0 2,500

    국 2,500

    12 기타보상금 2,500 0 2,500

    ○북한이탈주민 자격증 취득 지원 2,5002,500,000원

    국 2,500

    행정운영경비(자치행정과) 68,216,135 71,433,877 △3,217,742

    인력운영비(자치행정과) 67,769,511 71,002,280 △3,232,769

    공무원연금법 적용인건비 63,265,430 66,432,513 △3,167,083

    101 인건비 46,845,644 51,755,945 △4,910,301

    01 보수 43,509,268 47,378,057 △3,868,789

    ○봉급 29,677,643

    -정무직(연봉) 91,233

    -4급(연봉) 433,356

    -5급(연봉) 2,552,463

    -5급상당(30호봉)

    496,820

    -6급상당(25호봉)

    9,691,812

    -7급상당(15호봉)

    8,118,690

    -8급상당(7호봉)

    4,635,488

    -9급상당(6호봉)

    2,234,044

    -지도관(연봉) 278,882

    -지도사(19호봉) 1,009,055

    91,232,800원 * 1명

    86,671,100원 * 5명

    82,337,500원 * 31명

    4,968,200원 * 10명 * 10월

    4,141,800원 * 234명 * 10월

    3,183,800원 * 255명 * 10월

    2,228,600원 * 208명 * 10월

    1,925,900원 * 116명 * 10월

    92,960,500원 * 3명

    3,479,500원 * 29명 * 10월

    - 28 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -연구사(15호봉) 135,800

    ○정근수당 2,086,274

    ○정근수당가산금 648,900

    -25년이상 328,900

    -20년~25년미만 57,200

    -15년~20년미만 79,200

    -10년~15년미만 84,600

    -5년~10년미만 99,000

    ○명예퇴직수당 800,000

    ○관리업무수당 44,714

    -5급(30호봉)

    44,714

    ○시간외근무수당 2,739,643

    -5급(상당) 21,299

    -6급(상당)

    850,122

    -7급(상당)

    836,834

    -8급(상당)

    612,768

    -9급(상당)

    308,920

    -지도사(21호봉이상)

    41,112

    -지도사(20호봉이하)

    54,581

    -연구사 14,007

    ○대우공무원수당 341,127

    -5급상당(30호봉)

    4,788

    -6급상당(28호봉)

    206,404

    -7급상당(22호봉)

    97,928

    -8급상당(15호봉)

    5,861

    -지도사(26호봉)

    24,474

    -연구사(25호봉)

    1,672

    ○가족수당 492,200

    -배우자 200,800

    -기 타 197,400

    -기 타(3자녀 이상)

    94,000

    ○위험근무수당 69,000

    3,395,000원 * 4명 * 10월

    31,294,103,000원 * 40% * 1/6

    130,000원 * 253명 * 10월

    110,000원 * 52명 * 10월

    80,000원 * 99명 * 10월

    60,000원 * 141명 * 10월

    50,000원 * 198명 * 10월

    800,000,000원

    4,968,200원 * 10명 * 10월 * 9%

    14,199원 * 5명 * 30시간 * 10월

    12,110원 * 234명 * 30시간 * 10월

    10,939원 * 255명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 208명 * 30시간 * 10월

    8,877원 * 116명 * 30시간 * 10월

    11,420원 * 12명 * 30시간 * 10월

    10,702원 * 17명 * 30시간 * 10월

    11,672원 * 4명 * 30시간 * 10월

    5,838,400원 * 2명 * 4.1% * 10월

    4,266,300원 * 118명 * 4.1% * 10월

    3,618,900원 * 66명 * 4.1% * 10월

    2,858,900원 * 5명 * 4.1% * 10월

    3,979,500원 * 15명 * 4.1% * 10월

    4,077,600원 * 1명 * 4.1% * 10월

    40,000원 * 502명 * 10월

    20,000원 * 987명 * 10월

    100,000원 * 94명 * 10월

    - 29 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -위험물근무(갑종) 12,000

    -위험물근무(을종) 25,000

    -위험물근무(병종) 32,000

    ○특수업무수당 133,200

    -인사교류수당 55,000

    ·개방형직위 등 수당

    5,000

    ·인사교류 수당 50,000

    -의료업무수당 72,500

    ·보건진료원 50,000

    ·수의직렬 12,500

    ·간호직렬 10,000

    -연구업무수당 3,200

    -장려수당 2,500

    ○특수직무수당 396,100

    -민원업무수당 30,000

    -사서수당 1,600

    -비상근무수당 100,000

    -읍면동 근무수당 147,000

    -의사수당 6,500

    ·5급 2,400

    ·6급 600

    ·7급이하 3,500

    -사회복지업무수당 111,000

    ·사회복지업무 84,000

    ·사회복지자격증가산금

    27,000

    ○기술정보수당 193,000

    -기술정보수당 126,300

    ·5급 10,000

    ·6급~7급 66,000

    ·8급~9급 34,000

    ·지도관 1,800

    ·지도사 14,500

    -자격증 가산금 61,500

    ·기술사 2,000

    ·기능장·기사 46,500

    ·산업기사 13,000

    -자동차운전 및 정비 3,200

    ·운전장 1,200

    ·운전원 2,000

    -전산업무수당(3년 이상)

    2,000

    60,000원 * 20명 * 10월

    50,000원 * 50명 * 10월

    40,000원 * 80명 * 10월

    50,000원 * 10명 * 10월

    500,000원 * 10명 * 10월

    250,000원 * 20명 * 10월

    250,000원 * 5명 * 10월

    50,000원 * 20명 * 10월

    80,000원 * 4명 * 10월

    50,000원 * 5명 * 10월

    50,000원 * 60명 * 10월

    20,000원 * 8명 * 10월

    50,000원 * 200명 * 10월

    70,000원 * 210명 * 10월

    80,000원 * 3명 * 10월

    60,000원 * 1명 * 10월

    50,000원 * 7명 * 10월

    70,000원 * 120명 * 10월

    30,000원 * 90명 * 10월

    50,000원 * 20명 * 10월

    30,000원 * 220명 * 10월

    20,000원 * 170명 * 10월

    60,000원 * 3명 * 10월

    50,000원 * 29명 * 10월

    50,000원 * 4명 * 10월

    30,000원 * 155명 * 10월

    20,000원 * 65명 * 10월

    10,000원 * 12명 * 10월

    20,000원 * 10명 * 10월

    50,000원 * 4명 * 10월

    - 30 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○모범공무원 수당 12,500

    ○육아휴직수당 350,000

    ○업무대행수당 10,000

    ○정액급식비 1,300,600

    -일반직 1,255,800

    -기타직 44,800

    ○명절휴가비 3,258,777

    -일반직 3,129,411

    -기타직 129,366

    ○연가보상비 955,590

    -일반직

    881,177

    -기타직

    74,413

    50,000원 * 25명 * 10월

    1,000,000원 * 35명 * 10월

    200,000원 * 5명 * 10월

    140,000원 * 897명 * 10월

    140,000원 * 32명 * 10월

    31,294,103,000원 * 1/12 * 120%

    1,293,658,000원 * 1/12 * 120%

    35,247,070,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일

    2,976,502,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일

    02 기타직보수 3,336,376 4,377,888 △1,041,512

    ○청원경찰 1,359,728

    -기본급 1,078,047

    ·경위(30년이상)

    210,055

    ·경사(23년이상)

    351,576

    ·경장(15년이상)

    135,840

    ·순경(15년미만)

    380,576

    -정근수당 107,805

    -정근수당 가산금 28,500

    ·25년이상 13,000

    ·20년~25년미만 6,600

    ·15년~20년미만 3,200

    ·10년~15년미만 4,200

    ·5년~10년미만 1,500

    -가족수당 44,800

    ·배우자 12,800

    ·기타 20,000

    ·기타(3자녀 이상)

    12,000

    -반장수당 400

    -조장수당 900

    -시간외근무수당 99,276

    ·경위(30년이상)

    17,885

    ·경사(23년이상)

    29,943

    4,201,100원 * 5명 * 10월

    3,906,400원 * 9명 * 10월

    3,396,000원 * 4명 * 10월

    2,718,400원 * 14명 * 10월

    1,293,658,000원 * 1/6 * 50%

    130,000원 * 10명 * 10월

    110,000원 * 6명 * 10월

    80,000원 * 4명 * 10월

    60,000원 * 7명 * 10월

    50,000원 * 3명 * 10월

    40,000원 * 32명 * 10월

    20,000원 * 100명 * 10월

    100,000원 * 12명 * 10월

    40,000원 * 1명 * 10월

    30,000원 * 3명 * 10월

    11,923원 * 5명 * 30시간 * 10월

    11,090원 * 9명 * 30시간 * 10월

    - 31 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ·경장(15년이상)

    12,098

    ·순경(15년미만)

    39,350

    ○임기제 1,771,648

    -기본급 1,616,670

    ·일반임기제(6급)

    136,640

    ·일반임기제(8급)

    146,940

    ·시간선택제임기제(가급)

    59,780

    ·시간선택제임기제(다급)

    341,950

    ·시간선택제임기제(라급)

    214,300

    ·시간선택제임기제(마급)

    717,060

    -가족수당 36,800

    ·배우자 14,800

    ·기타 12,000

    ·기타(3자녀 이상)

    10,000

    -시간외근무수당 118,178

    ·일반임기제(6급)

    7,266

    ·일반임기제(8급)

    8,838

    ·시간선택제임기제(가급)

    4,260

    ·시간선택제임기제(다급)

    25,431

    ·시간선택제임기제(라급)

    16,409

    ·시간선택제임기제(마급)

    55,974

    ○퇴직금 153,000

    ○고용법정경비 등 52,000

    -기타직 고용보험료 52,000

    10,081원 * 4명 * 30시간 * 10월

    9,369원 * 14명 * 30시간 * 10월

    6,832,000원 * 2명 * 10월

    4,898,000원 * 3명 * 10월

    5,978,000원 * 1명 * 10월

    4,885,000원 * 7명 * 10월

    4,286,000원 * 5명 * 10월

    3,774,000원 * 19명 * 10월

    40,000원 * 37명 * 10월

    20,000원 * 60명 * 10월

    100,000원 * 10명 * 10월

    12,110원 * 2명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 3명 * 30시간 * 10월

    14,199원 * 1명 * 30시간 * 10월

    12,110원 * 7명 * 30시간 * 10월

    10,939원 * 5명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 19명 * 30시간 * 10월

    153,000,000원

    52,000,000원

    204 직무수행경비 2,056,850 2,298,480 △241,630

    01 직책급업무수행경비 79,000 94,800 △15,800

    ○군수 6,500

    ○부군수 4,000

    ○4급(기관장) 8,000

    ○4급(보조기관) 10,500

    ○5급(기관장) 13,500

    650,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 2명 * 10월

    350,000원 * 3명 * 10월

    150,000원 * 9명 * 10월

    - 32 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○5급(보조기관) 32,000

    ○6급(보조기관) 4,500

    100,000원 * 32명 * 10월

    50,000원 * 9명 * 10월

    02 직급보조비 1,575,850 1,748,280 △172,430

    ○군수 5,000

    ○부군수 4,500

    ○4급(상당) 24,000

    ○5급(상당) 105,000

    ○6급(상당) 466,950

    ○7급(상당) 421,600

    ○8,9급(상당) 527,800

    ○서울사무소 및 파견근무

    21,000

    500,000원 * 1명 * 10월

    450,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 6명 * 10월

    250,000원 * 42명 * 10월

    165,000원 * 283명 * 10월

    155,000원 * 272명 * 10월

    145,000원 * 364명 * 10월

    300,000원 * 7명 * 10월

    03 특정업무경비 402,000 455,400 △53,400

    ○감사담당 4,000

    ○세무담당 52,000

    ○예산담당 10,500

    ○여론동향담당 3,000

    ○대민활동비 332,500

    80,000원 * 5명 * 10월

    100,000원 * 52명 * 10월

    150,000원 * 7명 * 10월

    100,000원 * 3명 * 10월

    50,000원 * 665명 * 10월

    303 포상금 2,841,900 2,679,484 162,416

    02 성과상여금 2,841,900 2,679,484 162,416

    ○성과상여금 2,841,9002,841,899,764원

    304 연금부담금등 11,521,036 9,698,604 1,822,432

    01 연금부담금 9,315,109 7,505,604 1,809,505

    ○연금부담금 9,315,109

    -연금부담금 4,677,030

    -보전금 1,598,505

    -퇴직수당부담금 2,953,309

    -재해부담금 86,265

    4,677,030,000원

    1,598,505,000원

    2,953,309,000원

    86,265,000원

    02 국민건강보험금 2,205,927 2,193,000 12,927

    ○국민건강보험금 2,205,9272,205,927,000원

    국민연금법 적용인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311

    101 인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311

    03 무기계약근로자보수 4,504,081 4,554,392 △50,311

    ○1종 801,321

    -기본급 447,232

    -근속가산금 128,934

    -가족수당 22,320

    ·배우자 7,200

    ·기타 5,520

    ·기타(3자녀 이상)

    9,600

    2,484,620원 * 15명 * 12월

    716,300원 * 15명 * 12월

    40,000원 * 15명 * 12월

    20,000원 * 23명 * 12월

    100,000원 * 8명 * 12월

    - 33 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -위험수당 9,000

    -자격증가산금 3,000

    -명절휴가비 21,000

    -가계보조비 63,000

    -시간외근무수당

    68,508

    -연차유급수당 30,447

    -위탁교육비 500

    -작업복 4,500

    -급량비(조식대) 2,880

    ○2종 1,044,435

    -기본급 599,859

    -근속가산금 172,089

    -가족수당 33,360

    ·배우자 10,080

    ·기타 8,880

    ·기타(3자녀 이상)

    14,400

    -위험수당 1,800

    -자격증가산금 12,600

    -명절휴가비 29,400

    -가계보조비 84,420

    -시간외근무수당

    68,721

    -연차유급수당 36,636

    -위탁교육비 2,100

    -주정차단속 근무복 300

    -시설관리 작업복 3,150

    ○3종 1,808,392

    -기본급 1,104,511

    -근속가산금 242,015

    -가족수당 60,000

    ·배우자 19,680

    ·기타 15,120

    ·기타(3자녀 이상)

    25,200

    -명절휴가비 57,400

    -가계보조비 147,600

    -시간외근무수당

    123,615

    -연차유급수당 73,251

    ○퇴직금 500,000

    ○고용법정경비 등 330,933

    50,000원 * 15명 * 12월

    50,000원 * 5명 * 12월

    700,000원 * 15명 * 2회

    350,000원 * 15명 * 12월

    19,030원 * 15명 * 20시간 * 12월

    101,490원 * 15명 * 20일

    100,000원 * 5명 * 1회

    150,000원 * 15명 * 2회

    8,000원 * 12명 * 30일

    2,380,390원 * 21명 * 12월

    682,890원 * 21명 * 12월

    40,000원 * 21명 * 12월

    20,000원 * 37명 * 12월

    100,000원 * 12명 * 12월

    50,000원 * 3명 * 12월

    50,000원 * 21명 * 12월

    700,000원 * 21명 * 2회

    335,000원 * 21명 * 12월

    18,180원 * 21명 * 15시간 * 12월

    96,920원 * 21명 * 18일

    100,000원 * 21명 * 1회

    150,000원 * 2명 * 1회

    150,000원 * 21명 * 1회

    2,244,940원 * 41명 * 12월

    491,900원 * 41명 * 12월

    40,000원 * 41명 * 12월

    20,000원 * 63명 * 12월

    100,000원 * 21명 * 12월

    700,000원 * 41명 * 2회

    300,000원 * 41명 * 12월

    16,750원 * 41명 * 15시간 * 12월

    89,330원 * 41명 * 20일

    500,000,000원

    - 34 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -국민연금 사용자부담금 208,430

    -고용보험료 사용자부담금 77,175

    -산재보험료 45,328

    ○직무역량강화 워크숍 10,000

    ○국내 선진지 견학 3,000

    ○국외 선진지 견학 6,000

    208,430,000원

    77,175,000원

    45,328,000원

    200,000원 * 50명

    1,000,000원 * 3명 * 1회

    2,000,000원 * 3명 * 1회

    기본경비(자치행정과) 446,624 431,597 15,027

    기본경비 446,624 431,597 15,027

    201 일반운영비 276,684 265,482 11,202

    01 사무관리비 123,440 125,738 △2,298

    ○일반수용비 7,574

    ○급량비 7,380

    ○복사기 임차료 3,960

    ○정수기 임차료(군수실,부군수실,국장실)

    2,400

    ○정수기 임차료(자치행정과)

    1,200

    ○당직수당(일숙직비) 83,070

    ○공기청정기 임차료(군수실,부군수실)

    1,188

    ○행정장비 소모품 구입비 16,668

    -컬러프린터 7,920

    ·토너

    6,336

    ·드럼 1,584

    -일반프린터 4,320

    -복사기(토너 및 드럼)

    2,160

    -FAX 2,268

    7,574,000원

    7,380,000원

    330,000원 * 1대 * 12월

    50,000원 * 4대 * 12월

    50,000원 * 2대 * 12월

    83,070,000원

    33,000원 * 3대 * 12월

    440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 2대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 12대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 4대 * 3회 * 90%

    120,000원 * 7대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 153,244 139,744 13,500

    ○공공요금 및 제세(우편요금) 148,500

    ○행정장비 유지보수비 4,744

    -다기능사무기기 2,340

    -프린터 1,120

    -복사기 1,200

    -FAX 84

    148,500,000원

    1,300,000원 * 36대 * 5%

    4,000,000원 * 14대 * 2%

    15,000,000원 * 4대 * 2%

    600,000원 * 7대 * 2%

    202 여비 3,360 4,800 △1,440

    01 국내여비 3,360 4,800 △1,440

    ○행정복지국 업무추진 여비

    1,680

    ○자치행정과 업무추진 여비

    1,680

    2,400,000원 * 70%

    2,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 141,830 141,365 465

    - 35 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 기관운영업무추진비 103,200 103,200 0

    ○군수 55,200

    ○부군수 40,800

    ○행정복지국장 7,200

    4,600,000원 * 12월

    3,400,000원 * 12월

    600,000원 * 12월

    02 정원가산업무추진비 33,830 33,365 465

    ○직원사기진작경비 33,830

    -100명까지 8,000

    -101~300명까지 12,000

    -301명~600명까지 13,500

    -301명~600명까지 330

    80,000원 * 100명

    60,000원 * 200명

    45,000원 * 300명

    30,000원 * 11명

    04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

    ○부서운영업무추진비 4,800400,000원 * 12월

    405 자산취득비 24,750 19,950 4,800

    01 자산및물품취득비 24,750 19,950 4,800

    ○조직개편에 따른 집기 구입 24,750

    -사무용 책상 13,750

    -사무용 의자 11,000

    250,000원 * 55개

    200,000원 * 55개

    - 36 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 미디어정보과

    정책: 군정홍보

    단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    미디어정보과 5,669,405 6,387,532 △718,127

    도 321,312

    군 5,348,093

    군정홍보 1,042,800 1,045,240 △2,440

    군정홍보물 제작관리 1,042,800 1,045,240 △2,440

    군정홍보 814,840 818,280 △3,440

    201 일반운영비 798,760 796,880 1,880

    01 사무관리비 741,580 739,700 1,880

    ○군정홍보 광고료 702,000

    -신문,배너 광고료 460,000

    -대도시 군정홍보 52,000

    -TV광고료 190,000

    ○정기간행물 구매(연감,월간지)

    3,000

    ○공중파 스팟방송 홍보 20,000

    ○군정광고 시안 도안료 2,000

    ○행정자료용 신문구매 13,500

    -중앙지 3,240

    -지방지 10,260

    ○자매부대 위문지

    1,080

    460,000,000원

    52,000,000원

    190,000,000원

    500,000원 * 6회

    5,000,000원 * 4회

    200,000원 * 10회

    15,000원 * 9개사 * 2부 * 12월

    15,000원 * 19개사 * 3부 * 12월

    15,000원 * 2개사 * 3부 * 12월

    02 공공운영비 57,180 57,180 0

    ○인터넷 통신사 서비스 이용료

    36,000

    ○유선방송 요금(청내) 3,168

    ○웹하드 이용요금 2,040

    ○신문 전자 스크랩 이용료

    15,972

    1,000,000원 * 3개사 * 12회

    264,000원 * 12월

    170,000원 * 12월

    121,000원 * 11개사 * 12월

    202 여비 10,080 14,400 △4,320

    01 국내여비 10,080 14,400 △4,320

    ○군정홍보 업무추진 여비 10,08014,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 6,000 6,000 0

    03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

    ○군정홍보 업무추진 활동비 6,0006,000,000원

    홍보물 제작 196,600 189,600 7,000

    201 일반운영비 193,000 186,000 7,000

    01 사무관리비 120,000 116,000 4,000

    ○음성소식지 제작 116,000

    -디자인 편집 18,000

    -인쇄,납품 53,000

    -발송봉투 45,000

    18,000,000원

    53,000,000원

    45,000,000원

    - 37 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 군정홍보

    단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○음성군기 제작 4,0008,000원 * 500매

    02 공공운영비 73,000 70,000 3,000

    ○소식지 우편발송 요금 73,00073,000,000원

    301 일반보전금 3,600 3,600 0

    12 기타보상금 3,600 3,600 0

    ○퀴즈 및 독자마당 당첨자 상품권 지급

    3,60030,000원 * 10명 * 12월

    전광판 홍보 960 960 0

    201 일반운영비 960 960 0

    02 공공운영비 960 960 0

    ○전기요금 96080,000원 * 1개소 * 12월

    온라인을 활용한 홍보 강화 30,400 36,400 △6,000

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○블로그&SNS 콘텐츠 제작 관리 운영

    2,0002,000,000원

    301 일반보전금 28,400 34,400 △6,000

    12 기타보상금 28,400 34,400 △6,000

    ○음성군 블로그 공모전 개최 2,600

    -최우수상 1,000

    -우수상 700

    -장려상 600

    -입선 300

    ○음성군 소셜미디어 기자단 원고료

    24,000

    ○SNS 이벤트 1,800

    1,000,000원 * 1명

    700,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    100,000원 * 3명

    200,000원 * 10명 * 12월

    30,000원 * 20명 * 3회

    영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650

    군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 258,162 285,812 △27,650

    영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650

    201 일반운영비 251,022 235,562 15,460

    01 사무관리비 218,530 203,070 15,460

    ○음성군 홍보영상 외국어 제작(영어,중국어)

    10,800

    ○성우료 5,400

    ○녹음료 3,600

    ○작가료 10,800

    ○CG자막료 3,600

    ○리포터료 10,800

    ○사진영상 모델료 1,800

    ○포토샵 1년 사용료 550

    1,800,000원 * 6월

    450,000원 * 12월

    300,000원 * 12월

    900,000원 * 12월

    300,000원 * 12월

    900,000원 * 12월

    1,800,000원

    550,000원

    - 38 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 영상미디어기록

    단위: 군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정홍보용 제수용비 5,320

    -건전지 600

    -사진액자 1,400

    -사진인화지 및 잉크 1,440

    -군·읍면 게시용 사진 1,400

    -사진 보관용 앨범 480

    ○케이블방송 편집비 12,000

    ○군정홍보영상 송출료 26,400

    ○군정홍보 스팟 제작비 20,000

    ○군정홍보 DVD 영상물 제작 20,000

    ○군정홍보 DVD외국어 영상물 제작

    10,000

    ○군정홍보 및 기록유지 사진 인화료

    8,100

    ○문화예술 콘텐츠 특집 다큐멘터리 제작

    20,000

    ○방송장비 소모품 구매 6,900

    -비디오카메라 배터리 1,350

    -ENG카메라 배터리 3,500

    -무선마이크 건전지 250

    -HD메모리 카드 구매 1,800

    ○경로당 군정홍보 IPTV 설치비

    5,500

    ○경로당 군정홍보 IPTV 이용료

    36,960

    1,000원 * 600개

    7,000원 * 200개

    120,000원 * 12통

    7,000원 * 200매

    20,000원 * 24개

    500,000원 * 24회

    2,200,000원 * 12월

    10,000,000원 * 2회

    20,000,000원

    10,000,000원

    8,100,000원

    20,000,000원

    270,000원 * 5개

    700,000원 * 5개

    5,000원 * 50개

    900,000원 * 2개

    27,500원 * 200개소

    15,400원 * 200개소 * 12월

    02 공공운영비 32,492 32,492 0

    ○인터넷방송 유지보수비(동영상DB)

    7,000

    ○인터넷방송서버 유지보수비 12,000

    ○사진DB 시스템 유지보수비 3,500

    ○인터넷 회선 이용료 792

    ○영상미디어장비 유지비 8,000

    -인터넷운영방송(영상)장비 5,000

    -회의실 및 청사음향 장비 3,000

    ○드론 보험료 1,200

    7,000,000원

    12,000,000원

    3,500,000원

    66,000원 * 12월

    5,000,000원

    3,000,000원

    100,000원 * 12월

    202 여비 7,140 10,200 △3,060

    01 국내여비 7,140 10,200 △3,060

    ○영상미디어 업무추진 여비

    7,14010,200,000원 * 70%

    정보화 및 정보통신 역량 강화 4,339,756 5,023,818 △684,062

    도 321,312

    군 4,018,444

    정보화사업운영 1,053,864 1,157,885 △104,021

    - 39 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화

    단위: 정보화사업운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    전산운영 및 서버관리 633,376 663,195 △29,819

    201 일반운영비 351,410 304,580 46,830

    01 사무관리비 19,370 27,140 △7,770

    ○정보통신실 수용비 900

    ○복사용지 구매

    1,080

    ○공공데이터 품질관리 교육, 홍보물품 구매

    450

    ○정보통신실 복사기 임차료

    4,800

    ○홈페이지 본인확인 서비스 이용요금

    3,600

    ○무인민원발급창구 소모품 구매 8,540

    -복사방해용지 2,310

    -레이저프린터 소모품 4,340

    -편철침 1,890

    1,000,000원 * 90%

    50,000원 * 2박스 * 12월 * 90%

    500,000원 * 90%

    400,000원 * 1대 * 12월

    300,000원 * 12월

    55,000원 * 14대 * 3박스

    310,000원 * 14대

    135,000원 * 14대

    02 공공운영비 332,040 277,440 54,600

    ○행정정보시스템 통합유지보수

    268,800

    ○무인민원발급창구 유지보수

    32,640

    ○무인민원발급창구 전기료

    4,800

    ○대표 홈페이지 유지보수 21,000

    ○무인민원발급창구 무인경비

    4,800

    22,400,000원 * 12월

    160,000원 * 17식 * 12월

    100,000원 * 4대 * 12월

    21,000,000원

    80,000원 * 5대 * 12월

    202 여비 7,434 10,620 △3,186

    01 국내여비 7,434 10,620 △3,186

    ○전산운영 업무추진 여비 7,43410,620,000원 * 70%

    207 연구개발비 51,000 130,000 △79,000

    02 전산개발비 51,000 130,000 △79,000

    ○빅데이터 분석 용역 30,000

    ○직원수첩 앱 기능개선 10,000

    ○새올메신저 기능 고도화 11,000

    30,000,000원

    10,000,000원

    11,000,000원

    308 자치단체등이전 105,532 106,495 △963

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 105,532 106,495 △963

    ○온나라시스템 유지관리 위수탁협약금

    10,000

    ○공통기반시스템 유지보수 위수탁협약금

    88,532

    ○공통기반시스템 서비스데스크 운영 위수탁협

    약금 7,000

    10,000,000원

    88,532,000원

    7,000,000원

    405 자산취득비 118,000 111,500 6,500

    - 40 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화

    단위: 정보화사업운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 자산및물품취득비 118,000 111,500 6,500

    ○행정정보시스템 스토리지 증설

    104,000

    ○통합민원발급기 설치 14,000

    104,000,000원 * 1식

    7,000,000원 * 2대

    업무용 소프트웨어 관리 180,318 139,650 40,668

    201 일반운영비 119,768 87,200 32,568

    01 사무관리비 119,768 87,200 32,568

    ○업무용 소프트웨어 구매 119,768

    -온-나라 기반 소프트웨어 구매(갱신계약1년

    차) 52,200

    -사무용 오피스 통합 패키지(1년차용)

    49,768

    -이미지 편집 프로그램 연간 이용료

    16,500

    -웹 이미지 디자인 통합 패키지

    1,300

    90,000원 * 580본

    248,840원 * 200본

    550,000원 * 30본

    1,300,000원 * 1본

    207 연구개발비 60,550 52,450 8,100

    02 전산개발비 60,550 52,450 8,100

    ○바이러스 백신 사용자용 갱신

    20,350

    ○서버용 백신프로그램 갱신 28,800

    ○홈페