Transcript
  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사실

    정책: 군정기획 역량 강화

    단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사실 8,069,422 4,817,556 3,251,866

    도 26,888

    군 8,042,534

    군정기획 역량 강화 109,529 301,222 △191,693

    군정종합기획·평가 109,529 301,222 △191,693

    주요시책계획·관리 87,129 263,222 △176,093

    201 일반운영비 51,599 74,222 △22,623

    01 사무관리비 51,599 54,222 △2,623

    ○주요업무 보고자료 제작

    6,240

    ○주요업무 시행계획 제작

    7,200

    ○군정보고 제작 13,000

    ○각종시책홍보물 제작 6,000

    ○기획업무추진 도서 구입 1,209

    ○군정홍보책자 제작 6,000

    ○보고자료 및 현황자료 제작 7,000

    ○군수공약사업 책자 제작

    2,100

    ○군정발전유공자 감사패 제작

    600

    ○군정시책업무 추진 급량비

    2,250

    52,000원 * 60부 * 2회

    18,000원 * 200부 * 2회

    13,000,000원

    500,000원 * 12회

    1,422,000원 * 85%

    6,000,000원

    7,000,000원

    15,000원 * 70부 * 2회

    100,000원 * 6명

    2,500,000원 * 90%

    202 여비 8,330 11,900 △3,570

    01 국내여비 8,330 11,900 △3,570

    ○기획업무 추진여비 8,33011,900,000원 * 70%

    203 업무추진비 14,000 14,000 0

    03 시책추진업무추진비 14,000 14,000 0

    ○주요 시책추진 활동비 14,00014,000,000원

    301 일반보전금 7,900 7,900 0

    12 기타보상금 7,900 7,900 0

    ○군정제안 보상금 7,900

    -금 상 3,000

    -은 상 2,000

    -동 상 1,000

    -장 려 상 500

    -노 력 상 300

    -등급미부여 채택제안 부상금

    500

    -기 념 품 600

    3,000,000원 * 1명

    2,000,000원 * 1명

    1,000,000원 * 1명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 1명

    50,000원 * 10명

    10,000원 * 60명

    303 포상금 3,800 5,200 △1,400

    01 포상금 3,800 5,200 △1,400

    - 1 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 군정기획 역량 강화

    단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○우수시책 벤치마킹 제안자 시상 1,400

    -최우수 800

    -우 수 400

    -장 려 200

    ○공무원 창의제안 포상금 2,400

    -금 상 1,000

    -은 상 500

    -동 상 300

    -장 려 상 400

    -노 력 상 200

    200,000원 * 4명

    100,000원 * 4명

    50,000원 * 4명

    1,000,000원 * 1명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 1명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 2명

    405 자산취득비 1,500 0 1,500

    01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

    ○노트북 구입 1,5001,500,000원 * 1대

    의회협력지원 16,000 16,000 0

    304 연금부담금등 16,000 16,000 0

    03 의원상해부담금 16,000 16,000 0

    ○의원상해부담금 16,00016,000,000원

    행정자료실 운영 4,400 5,000 △600

    201 일반운영비 2,400 3,000 △600

    01 사무관리비 2,400 3,000 △600

    ○행정자료실 운영 제수용비

    1,600

    ○도서 바코드 작업 비용

    800

    2,000,000원 * 80%

    1,000원 * 1,000권 * 80%

    405 자산취득비 2,000 2,000 0

    02 도서구입비 2,000 2,000 0

    ○행정자료실 도서 구입 2,00020,000원 * 100권

    음성군정책자문단 운영 2,000 2,000 0

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○정책자문료 2,0002,000,000원

    재정운영 372,200 313,530 58,670

    건전 재정운영 197,200 109,637 87,563

    예산편성 운영 185,200 105,637 79,563

    201 일반운영비 44,828 51,425 △6,597

    01 사무관리비 44,828 51,425 △6,597

    ○일반수용비 1,680

    ○예산서 유인 15,050

    -본예산 3,500

    2,400,000원 * 70%

    50,000원 * 70부 * 1회

    - 2 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재정운영

    단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -추경예산 7,350

    -성과계획서 2,800

    -성인지예산서 1,400

    ○예산안사업별설명서 유인 12,050

    -본예산 3,500

    -추경예산 7,350

    -예산(안) 첨부서류 1,200

    ○예산편성지침서 유인

    1,050

    ○재정공시 소식지 제작

    2,800

    ○정부예산확보 책자 제작

    3,675

    ○지방보조금 지원 매뉴얼 유인

    1,680

    ○중기지방재정계획 유인

    2,100

    ○군 살림살이 안내 소책자 제작

    1,050

    ○지방재정 관련 서적 구입 543

    -예산편성 운영기준 책자 구입

    280

    -기타서적 구입 263

    ○예산편성 업무추진 급량비

    3,150

    35,000원 * 70부 * 3회

    40,000원 * 70부 * 1회

    20,000원 * 70부 * 1회

    50,000원 * 70부 * 1회

    35,000원 * 70부 * 3회

    30,000원 * 40부 * 1회

    15,000원 * 100부 * 70%

    2,000원 * 2,000부 * 70%

    35,000원 * 50부 * 3회 * 70%

    12,000원 * 200부 * 70%

    30,000원 * 100부 * 1회 * 70%

    15,000원 * 100부 * 70%

    4,000원 * 100부 * 70%

    25,000원 * 15부 * 70%

    3,500,000원 * 90%

    202 여비 10,430 14,900 △4,470

    01 국내여비 10,430 14,900 △4,470

    ○예산팀 업무추진 여비 7,980

    ○교부세 등 예산관련 합동작업 여비

    2,450

    11,400,000원 * 70%

    3,500,000원 * 70%

    203 업무추진비 6,000 6,000 0

    03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

    ○예산관련 시책추진비 6,0006,000,000원

    301 일반보전금 1,000 2,000 △1,000

    12 기타보상금 1,000 2,000 △1,000

    ○지방보조금 부정수급 신고 포상금

    1,0001,000,000원

    303 포상금 3,700 2,300 1,400

    01 포상금 3,700 2,300 1,400

    ○재정운용 성과평가 우수부서 포상금 3,700

    -최우수 700

    -우 수 1,500

    -장 려 1,500

    700,000원 * 1개소

    500,000원 * 3개소

    300,000원 * 5개소

    - 3 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재정운영

    단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    308 자치단체등이전 29,012 28,241 771

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 29,012 28,241 771

    ○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수

    29,01229,012,000원

    403 자치단체등자본이전 88,230 771 87,459

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 88,230 771 87,459

    ○차세대 지방재정관리시스템 구축비(1년차)

    88,23088,230,000원

    405 자산취득비 2,000 0 2,000

    01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

    ○예산작업실 비품 구입 2,0002,000,000원

    예산성과금 운영 12,000 4,000 8,000

    301 일반보전금 2,000 2,000 0

    12 기타보상금 2,000 2,000 0

    ○예산성과금(민간인) 2,0002,000,000원

    303 포상금 10,000 2,000 8,000

    01 포상금 10,000 2,000 8,000

    ○예산성과금 10,00010,000,000원

    POOL 예산운영 175,000 203,893 △28,893

    군정재정지원 175,000 203,893 △28,893

    201 일반운영비 135,000 163,893 △28,893

    01 사무관리비 135,000 163,893 △28,893

    ○일반수용비(POOL) 30,000

    ○급량비(POOL) 5,000

    ○군정위원회수당(POOL) 100,000

    30,000,000원

    5,000,000원

    100,000,000원

    202 여비 40,000 40,000 0

    01 국내여비 40,000 40,000 0

    ○국내여비(POOL) 40,00040,000,000원

    깨끗한 공직사회 조성 40,085 46,814 △6,729

    감사활동 수행 40,085 46,814 △6,729

    감사활동 수행 31,284 37,920 △6,636

    201 일반운영비 21,700 25,800 △4,100

    01 사무관리비 21,700 25,800 △4,100

    ○일반수용비 3,200

    ○감사업무 추진 급량비 800

    ○감사자료 기록 유지 4,000

    ○감사관련 서식 및 책자 제작

    1,600

    ○청렴특강 1,100

    4,000,000원 * 80%

    1,000,000원 * 80%

    5,000,000원 * 80%

    5,000원 * 400권 * 80%

    1,100,000원 * 1회

    - 4 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 깨끗한 공직사회 조성

    단위: 감사활동 수행 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○청렴연극 4,000

    ○청렴 자가학습프로그램 운영

    6,500

    ○공직자 재산등록 금융조회 비용 지급

    500

    4,000,000원

    3,250,000원 * 2회

    500,000원

    202 여비 6,384 9,120 △2,736

    01 국내여비 6,384 9,120 △2,736

    ○감사업무 추진여비 6,3849,120,000원 * 70%

    203 업무추진비 1,500 1,500 0

    03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

    ○감사업무 수행 활동비 1,5001,500,000원

    303 포상금 1,700 1,500 200

    01 포상금 1,700 1,500 200

    ○행정감사 유공공무원 시상 500

    ○자율적 내부통제 제도 운영 우수부서 시상 1,200

    -최우수 600

    -우 수 400

    -장 려 200

    100,000원 * 5명

    300,000원 * 2개소

    200,000원 * 2개소

    100,000원 * 2개소

    통합 상시모니터링 시스템 구축 8,801 8,894 △93

    308 자치단체등이전 8,801 8,894 △93

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,801 8,894 △93

    ○청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비

    8,8018,801,000원

    서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400

    서울세종사무소 기획 48,920 82,320 △33,400

    서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400

    201 일반운영비 13,920 17,320 △3,400

    01 사무관리비 2,000 5,400 △3,400

    ○서울사무소 운영 소모품 구입 2,0002,000,000원

    02 공공운영비 11,920 11,920 0

    ○공공운영비 11,920

    -관리비 4,800

    -제세공과금(전화,팩스 등)

    3,120

    -케이블TV 시청료 720

    -도시가스 요금 480

    -정수기 유지관리비

    800

    -시설장비유지비(세종사무소)

    2,000

    200,000원 * 2개소 * 12월

    130,000원 * 2개소 * 12월

    30,000원 * 2개소 * 12월

    20,000원 * 2개소 * 12월

    200,000원 * 2개소 * 2회

    2,000,000원 * 1개소

    202 여비 17,000 17,000 0

    - 5 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 서울세종사무소 운영

    단위: 서울세종사무소 기획 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 국내여비 17,000 17,000 0

    ○서울·세종사무소 업무추진 여비

    17,00017,000,000원

    203 업무추진비 18,000 18,000 0

    03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0

    ○중앙부처연계사업 및 예산확보추진

    18,00018,000,000원

    법무 및 통계업무수행 210,840 250,362 △39,522

    도 26,888

    군 183,952

    법무업무 120,900 139,440 △18,540

    소송업무 118,900 120,200 △1,300

    201 일반운영비 107,800 108,200 △400

    01 사무관리비 107,800 108,200 △400

    ○소송위임보수(변호사 착수금 및 사례금)

    76,000

    ○소송위임비용(송달료,인지대,수수료 등)

    12,000

    ○소송관련 제수용비(서식인쇄 등)

    1,000

    ○소송관련 패소 비용 부담금

    8,000

    ○고문변호사 자문수당

    10,800

    4,000,000원 * 19회

    600,000원 * 20회

    1,000,000원

    4,000,000원 * 2회

    300,000원 * 3명 * 12월

    202 여비 2,100 3,000 △900

    01 국내여비 2,100 3,000 △900

    ○소송관련 출장여비 2,1003,000,000원 * 70%

    303 포상금 9,000 9,000 0

    01 포상금 9,000 9,000 0

    ○소송수행 공무원 포상금 9,000300,000원 * 30명

    법령 및 자치법규 운영 1,000 16,240 △15,240

    201 일반운영비 1,000 16,240 △15,240

    01 사무관리비 1,000 16,240 △15,240

    ○법제업무 제수용비 1,0001,000,000원

    규제개혁 지원 1,000 3,000 △2,000

    201 일반운영비 1,000 3,000 △2,000

    01 사무관리비 1,000 3,000 △2,000

    ○일반수용비 1,0001,000,000원

    통계조사 89,940 110,922 △20,982

    도 26,888

    군 63,052

    - 6 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 법무 및 통계업무수행

    단위: 통계조사 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    사업체기초통계조사지원 21,970 40,430 △18,460

    도 6,595

    군 15,375

    101 인건비 21,970 40,430 △18,460

    도 6,595

    군 15,375

    04 기간제근로자등보수 21,970 40,430 △18,460

    ○2021년 경제총조사 21,97021,970,000원

    도 6,595

    군 15,375

    충북의 사회지표개발통계조사 50,970 50,492 478

    도 20,293

    군 30,677

    101 인건비 32,810 32,332 478

    도 16,405

    군 16,405

    04 기간제근로자등보수 32,810 32,332 478

    ○사회조사 32,81032,810,000원

    도 16,405

    군 16,405

    201 일반운영비 18,160 18,160 0

    도 3,888

    군 14,272

    01 사무관리비 18,160 18,160 0

    ○제수용비 18,16018,160,000원

    도 3,888

    군 14,272

    통계운영 17,000 20,000 △3,000

    201 일반운영비 12,100 13,000 △900

    01 사무관리비 12,100 13,000 △900

    ○통계조사 관련 수용비 3,500

    -홍보현수막 500

    -통계조사 용품 구입 3,000

    ○사업체조사 보고서 발간 3,600

    ○제59회 통계연보 발간 5,000

    50,000원 * 10매

    100,000원 * 30명

    36,000원 * 100부

    50,000원 * 100부

    202 여비 4,900 7,000 △2,100

    01 국내여비 4,900 7,000 △2,100

    ○법무통계업무 추진여비 4,9007,000,000원 * 70%

    재원관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    801 예비비 7,245,952 3,776,114 3,469,838

    - 7 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 재원관리

    단위: 예비비관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 일반예비비 2,700,000 1,600,000 1,100,000

    ○일반 예비비 2,700,0002,700,000,000원

    02 재해ㆍ재난목적예비비 3,535,952 1,739,714 1,796,238

    ○재해·재난목적예비비 3,535,9523,535,952,000원

    03 내부유보금 1,010,000 436,400 573,600

    ○내부유보금 1,010,0001,010,000,000원

    행정운영경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298

    기본경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298

    기본경비 41,896 47,194 △5,298

    201 일반운영비 36,016 39,094 △3,078

    01 사무관리비 33,724 35,820 △2,096

    ○일반수용비 6,692

    ○급량비 6,920

    ○복사기 임차료 4,800

    ○정수기 임차료 1,200

    ○행정장비 소모품 구입비 14,112

    -컬러프린터 9,504

    ·토너

    6,336

    ·드럼 3,168

    -일반프린터 3,960

    -FAX 648

    6,692,000원

    6,920,000원

    400,000원 * 1대 * 12월

    50,000원 * 2대 * 12월

    440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 2대 * 4회 * 90%

    200,000원 * 11대 * 2회 * 90%

    120,000원 * 2대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 2,292 3,274 △982

    ○행정장비 유지보수비 2,292

    -다기능사무기기

    1,547

    -프린터 728

    -FAX 17

    1,300,000원 * 34대 * 5% * 70%

    4,000,000원 * 13대 * 2% * 70%

    600,000원 * 2대 * 2% * 70%

    202 여비 1,680 2,400 △720

    01 국내여비 1,680 2,400 △720

    ○기획감사실 업무추진 여비

    1,6802,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 4,200 4,200 0

    04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

    ○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월

    - 8 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 혁신전략실

    정책: 혁신전략역량 강화

    단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    혁신전략실 4,974,086 2,280,731 2,693,355

    도 1,711,113

    군 3,262,973

    혁신전략역량 강화 3,716,076 1,391,120 2,324,956

    도 1,446,000

    군 2,270,076

    혁신전략사업 추진 1,324,076 1,223,620 100,456

    도 400,000

    군 924,076

    혁신전략사업 지원 224,076 323,620 △99,544

    201 일반운영비 30,000 10,000 20,000

    01 사무관리비 30,000 10,000 20,000

    ○공모사업 추진 일반수용비(평가자료 제작 등)

    30,00030,000,000원

    202 여비 9,576 9,120 456

    01 국내여비 9,576 9,120 456

    ○혁신성장 업무추진 여비 9,57613,680,000원 * 70%

    203 업무추진비 4,500 4,500 0

    03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

    ○혁신전략사업 시책추진 활동비 4,5004,500,000원

    207 연구개발비 150,000 100,000 50,000

    01 연구용역비 150,000 100,000 50,000

    ○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)

    150,000150,000,000원

    401 시설비및부대비 30,000 200,000 △170,000

    01 시설비 30,000 200,000 △170,000

    ○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)

    30,00030,000,000원

    음성군 산업단지 복합문화센터 건립사업 1,100,000 0 1,100,000

    도 400,000

    군 700,000

    401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000

    도 400,000

    군 700,000

    01 시설비 1,014,406 0 1,014,406

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립

    1,014,4061,014,406,000원

    도 368,878

    군 645,528

    02 감리비 75,000 0 75,000

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 감리비

    75,00075,000,000원

    도 27,270

    - 9 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 혁신전략역량 강화

    단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 47,730

    03 시설부대비 10,594 0 10,594

    ○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 시설부대

    비 10,59410,594,000원

    도 3,852

    군 6,742

    신성장동력산업 추진 2,392,000 167,500 2,224,500

    도 1,046,000

    군 1,346,000

    뷰티헬스산업 육성 지원 300,000 167,500 132,500

    308 자치단체등이전 300,000 117,500 182,500

    07 자치단체간부담금 300,000 0 300,000

    ○충청북도 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼 지

    원사업 300,000300,000,000원

    수소 가스안전 체험교육관 건립 2,092,000 0 2,092,000

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    402 민간자본이전 2,092,000 0 2,092,000

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 2,092,000 0 2,092,000

    ○수소 가스안전 체험교육관 건립 지원

    2,092,0002,092,000,000원

    도 1,046,000

    군 1,046,000

    전략사업 활성화 8,184 8,840 △656

    전략사업 8,184 8,840 △656

    혁신도시건설 행정지원 8,184 8,840 △656

    201 일반운영비 1,800 2,000 △200

    01 사무관리비 1,800 2,000 △200

    ○전국혁신도시(지구)협의회 부담금

    1,000

    ○혁신도시지원사업추진 일반수용비(자료 및 보

    고서 제작 등) 800

    1,000,000원

    1,000,000원 * 80%

    202 여비 6,384 6,840 △456

    01 국내여비 6,384 6,840 △456

    ○혁신도시 업무추진 여비 6,3849,120,000원 * 70%

    평가관리 60,800 63,880 △3,080

    평가 · 성과 추진 60,800 63,880 △3,080

    군정평가 60,800 63,880 △3,080

    201 일반운영비 800 1,000 △200

    01 사무관리비 800 1,000 △200

    - 10 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 평가관리

    단위: 평가 · 성과 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○평가관리 일반수용비(평가자료 제작 등)

    8001,000,000원 * 80%

    207 연구개발비 40,000 40,000 0

    01 연구용역비 40,000 40,000 0

    ○음성군정 주요업무평가 용역

    40,00040,000,000원 * 1회

    303 포상금 20,000 20,000 0

    01 포상금 20,000 20,000 0

    ○음성군정 주요업무평가 우수부서 시상 4,000

    -최우수 2,500

    -우 수 1,500

    ○음성군정 주요업무평가 우수 공무원 시상

    1,000

    ○2021년(20년 실적) 시군종합평가 시상금

    15,000

    500,000원 * 5개 부서

    300,000원 * 5개 부서

    100,000원 * 10명

    15,000,000원

    인구정책 322,784 329,530 △6,746

    인구정책 추진 322,784 329,530 △6,746

    인구증가시책 추진 322,784 329,530 △6,746

    201 일반운영비 16,000 21,950 △5,950

    01 사무관리비 16,000 21,950 △5,950

    ○음성생활 가이드북 제작

    8,000

    ○인구정책 관련 홍보물 제작

    8,000

    4,000원 * 2,500부 * 80%

    10,000,000원 * 80%

    202 여비 4,284 4,080 204

    01 국내여비 4,284 4,080 204

    ○평가인구정책 업무추진 여비

    4,2846,120,000원 * 70%

    301 일반보전금 301,300 301,300 0

    12 기타보상금 301,300 301,300 0

    ○전입세대 지원품 141,300

    -종량제 봉투(20L) 지원

    28,800

    -태극기 보급 22,500

    -지원금(상품권) 지급 90,000

    ○전입 지원금 지급 160,000

    -전입학생 지원금(초,중,고)

    20,000

    -전입대학생 지원금

    80,000

    -기업체전입자 지원금 60,000

    480원 * 20매 * 3,000세대

    7,500원 * 3,000세대

    30,000원 * 3,000세대

    100,000원 * 200명

    100,000원 * 400명 * 2회

    200,000원 * 300명

    303 포상금 1,200 2,200 △1,000

    - 11 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 인구정책

    단위: 인구정책 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 포상금 1,200 2,200 △1,000

    ○인구정책 우수 읍면 평가 시상 1,200

    -최우수 500

    -우 수 300

    -장 려 400

    500,000원 * 1읍면

    300,000원 * 1읍면

    200,000원 * 2읍면

    출산지원 정책 841,826 461,134 380,692

    도 265,113

    군 576,713

    출산 장려 841,826 461,134 380,692

    도 265,113

    군 576,713

    출산장려 지원 11,600 12,000 △400

    201 일반운영비 1,600 2,000 △400

    01 사무관리비 1,600 2,000 △400

    ○가족사랑 사진 공모전 전시회 액자 제작

    800

    ○아기주민등록증 발급 소모품 구입

    800

    50,000원 * 20점 * 80%

    1,000,000원 * 80%

    301 일반보전금 10,000 10,000 0

    12 기타보상금 10,000 10,000 0

    ○가족사랑 사진 공모전 우수작 시상금 2,000

    -최우수 500

    -우 수 600

    -장 려 400

    -입 선 500

    ○가족사랑 수기 공모전 우수작 시상금 2,000

    -최우수 500

    -우 수 600

    -장 려 400

    -입 선 500

    ○출생축하용품(미아방지용 팔찌) 구입

    4,000

    ○인구교육 강사수당 2,000

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 5명

    500,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    200,000원 * 2명

    100,000원 * 5명

    10,000원 * 400명

    2,000,000원

    건강한 결혼장려 문화 조성 530,226 449,134 81,092

    도 265,113

    군 265,113

    308 자치단체등이전 530,226 449,134 81,092

    도 265,113

    군 265,113

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 530,226 449,134 81,092

    ○충북행복결혼공제사업 530,226530,226,000원

    도 265,113

    군 265,113

    - 12 -

  • 부서: 혁신전략실

    정책: 출산지원 정책

    단위: 출산 장려 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업 300,000 0 300,000

    301 일반보전금 300,000 0 300,000

    12 기타보상금 300,000 0 300,000

    ○신혼부부 주택자금 대출이자 지원 300,000

    -구 매 180,000

    -전 세 120,000

    4,500,000원 * 40세대

    3,000,000원 * 40세대

    행정운영경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811

    기본경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811

    기본경비 24,416 26,227 △1,811

    201 일반운영비 19,736 20,827 △1,091

    01 사무관리비 18,911 19,650 △739

    ○일반수용비 4,437

    ○급량비 4,310

    ○복사기 임차료 4,800

    ○행정장비 소모품 구입비 5,364

    -컬러프린터 3,960

    ·토너

    3,168

    ·드럼 792

    -일반프린터 1,080

    -FAX 324

    4,437,000원

    4,310,000원

    400,000원 * 1대 * 12월

    440,000원 * 1대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 1대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 3대 * 2회 * 90%

    120,000원 * 1대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 825 1,177 △352

    ○행정장비 유지보수비 825

    -다기능사무기기

    592

    -프린터 224

    -FAX 9

    1,300,000원 * 13대 * 5% * 70%

    4,000,000원 * 4대 * 2% * 70%

    600,000원 * 1대 * 2% * 70%

    202 여비 1,680 2,400 △720

    01 국내여비 1,680 2,400 △720

    ○혁신전략실 업무추진 여비

    1,6802,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

    ○부서운영업무추진비 3,000250,000원 * 12월

    - 13 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    자치행정과 73,974,223 76,741,626 △2,767,403

    국 37,406

    도 57,700

    군 73,879,117

    지방행정 역량강화 2,207,542 1,798,065 409,477

    도 28,500

    군 2,179,042

    열린행정 추진 1,130,933 855,828 275,105

    군정시책 추진 258,140 182,660 75,480

    201 일반운영비 61,590 100,750 △39,160

    01 사무관리비 47,590 86,750 △39,160

    ○도정설명회 3,000

    ○군정설명회 식장물 4,500

    ○시책추진 식장물 제작 200

    ○군수 읍면방문 추진상황보고회 책자 제작

    2,000

    ○홍보물품 포장용 봉투 제작

    6,000

    ○직원배치도 포켓틀 제작 1,000

    ○산업안전보건법 관련 안전관리 위탁용역비

    15,000

    ○산업안전보건법 관련 보건관리 위탁용역비

    12,000

    ○연하장 제작 3,500

    ○명예군민 수여 390

    -명예군민패 제작 300

    -꽃다발 구입 90

    3,000,000원

    4,500,000원

    200,000원

    2,000,000원

    3,000원 * 1,000부 * 2회

    5,000원 * 200개

    5,000원 * 250명 * 12월

    4,000원 * 250명 * 12월

    3,500,000원

    100,000원 * 3명

    30,000원 * 3명

    02 공공운영비 14,000 14,000 0

    ○전국시장군수구청장협의회 부담금

    7,000

    ○전국농어촌지역군수협의회 부담금

    2,000

    ○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000

    7,000,000원

    2,000,000원

    5,000,000원

    202 여비 17,808 25,440 △7,632

    01 국내여비 17,808 25,440 △7,632

    ○일선행정 업무추진 여비 12,572

    ○군민소통팀 업무추진 여비

    5,236

    17,960,000원 * 70%

    7,480,000원 * 70%

    203 업무추진비 36,000 34,500 1,500

    03 시책추진업무추진비 36,000 34,500 1,500

    ○군정업무추진 활동비 36,00036,000,000원

    207 연구개발비 10,000 0 10,000

    01 연구용역비 10,000 0 10,000

    - 14 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○근골격계 부담작업 유해요인 조사

    10,00010,000,000원

    301 일반보전금 2,970 2,970 0

    09 행사실비지원금 2,970 2,970 0

    ○군정설명회 다과 2,9702,970,000원

    307 민간이전 19,000 19,000 0

    02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0

    ○치안협의회 치안정책 지원사업 19,00019,000,000원

    308 자치단체등이전 110,772 0 110,772

    12 기타부담금 110,772 0 110,772

    ○제8회 전국동시지방선거 관리경비(계도·홍보

    및 단속사무경비) 110,772110,772,000원

    인사업무 추진 306,181 119,393 186,788

    101 인건비 27,877 27,462 415

    04 기간제근로자등보수 27,877 27,462 415

    ○행정도우미(출산휴가 및 육아휴직 대체) 27,877

    -급여 25,114

    -사회보험 기관부담금 2,763

    69,760원 * 4명 * 90일

    25,113,600원 * 11%

    201 일반운영비 65,400 60,600 4,800

    01 사무관리비 65,400 60,600 4,800

    ○전자공무원증 제작 3,900

    ○전자공무원증 케이스 및 줄 제작

    4,900

    ○행정전화번호 제작 3,200

    ○퇴임식 식장물 구입 1,000

    ○신규공직자 꽃다발 구입 3,000

    ○임용장(표지 및 속지) 구입

    7,000

    ○파견 및 인사교류 지원 38,400

    -주택보조비(임차료)

    28,800

    -교류지원비 9,600

    ○시험관리비 4,000

    -시험수당(면접위원,종사자 등) 3,000

    -시험관련 제수용비 1,000

    13,000원 * 300매

    14,000원 * 350개

    800,000원 * 4회

    1,000,000원

    20,000원 * 150명

    10,000원 * 700매

    600,000원 * 4명 * 12월

    200,000원 * 4명 * 12월

    3,000,000원

    1,000,000원

    308 자치단체등이전 144,657 31,331 113,326

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 28,103 31,331 △3,228

    ○지방인사정보시스템 유지관리 6,863

    ○차세대인사랑시스템 구축 분담금(SW개발비)

    21,240

    6,863,000원

    21,240,000원

    12 기타부담금 116,554 0 116,554

    - 15 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○장애인 고용부담금 납부 116,554116,553,360원

    403 자치단체등자본이전 68,247 0 68,247

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 68,247 0 68,247

    ○차세대인사랑시스템 구축 분담금(인프라구축

    비) 68,24768,247,000원

    민주평통협의회 지원 31,985 31,985 0

    307 민간이전 31,985 31,985 0

    02 민간경상사업보조 24,785 24,785 0

    ○음성군민 가족등반대회 14,360

    ○청소년 평화누리 안보체험 1,585

    ○자문위원 통일전문교육 연수 8,840

    14,360,000원

    1,585,000원

    8,840,000원

    03 민간단체법정운영비보조 7,200 7,200 0

    ○민주평통협의회 운영비 보조 7,2007,200,000원

    초과근무관리시스템 유지관리 7,752 4,752 3,000

    201 일반운영비 4,752 4,752 0

    02 공공운영비 4,752 4,752 0

    ○초과근무관리시스템 유지보수

    4,7524,752,000원 * 1식

    405 자산취득비 3,000 0 3,000

    01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

    ○ 초과근무지문인식기 대체 구입

    3,0001,500,000원 * 2개

    대학생 근로활동 71,360 69,920 1,440

    101 인건비 71,360 69,920 1,440

    04 기간제근로자등보수 71,360 69,920 1,440

    ○대학생아르바이트 71,360

    -급여 69,760

    -상해보험료 1,600

    69,760원 * 40명 * 25일

    40,000원 * 40명

    퇴직공무원 예우 12,000 30,000 △18,000

    201 일반운영비 2,000 5,000 △3,000

    01 사무관리비 2,000 5,000 △3,000

    ○퇴직공무원 상패 제작 2,000100,000원 * 20명

    303 포상금 10,000 25,000 △15,000

    01 포상금 10,000 25,000 △15,000

    ○퇴직공무원 기념품 구입 10,000500,000원 * 20명

    군정유공 시상 9,000 9,000 0

    201 일반운영비 9,000 9,000 0

    01 사무관리비 9,000 9,000 0

    - 16 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정유공 시상 및 열심히 사는 군민 상패 제

    작 9,000100,000원 * 90명

    공공 기록물 관리 324,410 300,710 23,700

    201 일반운영비 71,410 60,710 10,700

    01 사무관리비 22,810 12,110 10,700

    ○기록관 보존용품 구입 9,910

    -항균제 3,910

    -보존용품 6,000

    ○복사기 임차료 1,800

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 OS

    1,100

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 S/W

    10,000

    46,000원 * 85개

    6,000,000원

    150,000원 * 1대 * 12월

    1,100,000원

    5,000,000원 * 2식

    02 공공운영비 48,600 48,600 0

    ○항온항습기 유지관리

    2,400

    ○기록관리시스템 유지관리

    46,200

    100,000원 * 2대 * 12월

    3,850,000원 * 12월

    207 연구개발비 240,000 240,000 0

    01 연구용역비 240,000 240,000 0

    ○기록관 기록물 DB 구축 및 서가 재배치 사업

    240,000240,000,000원

    405 자산취득비 13,000 0 13,000

    01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000

    ○기록관리시스템 보존포맷변환서버 교체

    13,00013,000,000원

    주민참여포인트 운영 4,000 4,000 0

    201 일반운영비 3,000 3,000 0

    02 공공운영비 3,000 3,000 0

    ○주민참여포인트 관리시스템 유지보수

    3,0003,000,000원

    301 일반보전금 1,000 1,000 0

    12 기타보상금 1,000 1,000 0

    ○주민참여포인트 인센티브 1,00010,000원 * 100명

    국내외 교류 사업 45,500 45,500 0

    201 일반운영비 15,000 15,000 0

    01 사무관리비 6,500 6,500 0

    ○국제자매결연 교류 3,500

    ○국제교류행사 통역비 3,000

    3,500,000원

    3,000,000원

    02 공공운영비 5,000 5,000 0

    ○시군구 국제화 지원기능 분담금 5,0005,000,000원

    - 17 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 열린행정 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 행사운영비 3,500 3,500 0

    ○자매도시간 어린이 교류행사 3,5003,500,000원

    203 업무추진비 5,000 5,000 0

    03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

    ○대외협력 업무추진 활동비 5,0005,000,000원

    301 일반보전금 25,500 25,500 0

    06 민간인국외여비 5,000 5,000 0

    ○국제교류 추진여비 5,0005,000,000원

    07 외빈초청여비 20,000 20,000 0

    ○자매도시 외빈 초청 여비 20,00020,000,000원

    09 행사실비지원금 500 500 0

    ○자매도시간 어린이 교류 행사 간식비

    500500,000원

    한국자유총연맹 지원 60,605 55,208 5,397

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○유공자 표창패 제작 2,000100,000원 * 20명

    307 민간이전 58,605 53,208 5,397

    02 민간경상사업보조 17,895 13,680 4,215

    ○민주시민교육 4,855

    ○지회 및 분회 봉사활동 13,040

    4,855,000원

    13,040,000원

    03 민간단체법정운영비보조 34,710 34,528 182

    ○자유총연맹 운영비 보조 34,71034,710,000원

    04 민간행사사업보조 6,000 5,000 1,000

    ○지회설립 52주년 기념 및 자유수호전진대회

    6,0006,000,000원

    대외협력 추진 1,076,609 942,237 134,372

    도 28,500

    군 1,048,109

    주요 의전행사 업무 추진 6,120 5,460 660

    301 일반보전금 6,120 5,460 660

    09 행사실비지원금 420 360 60

    ○3.1절 및 광복절 행사 참석자 간식비

    4203,000원 * 70명 * 2회

    12 기타보상금 5,700 5,100 600

    ○광복회원 격려품 구입

    5,700150,000원 * 19명 * 2회

    이반장관리 85,164 104,164 △19,000

    201 일반운영비 2,700 2,700 0

    01 사무관리비 2,700 2,700 0

    - 18 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○유공이장 공로패 제작

    2,700100,000원 * 3명 * 9읍면

    301 일반보전금 20,864 20,864 0

    02 장학금및학자금 20,000 20,000 0

    ○이장자녀 장학금 지급 20,00020,000,000원

    09 행사실비지원금 864 864 0

    ○군협의회 참석자 급식비

    8648,000원 * 9명 * 12월

    307 민간이전 61,600 80,600 △19,000

    02 민간경상사업보조 37,100 56,800 △19,700

    ○이장 선진지견학 17,100

    ○음성군 이장 체육대회 20,000

    50,000원 * 342명

    20,000,000원

    06 보험금 24,500 23,800 700

    ○이장단체 상해보험 가입 24,50070,000원 * 350명

    주민자치센터 관리 461,464 476,308 △14,844

    201 일반운영비 5,300 5,300 0

    01 사무관리비 5,300 5,300 0

    ○일반수용비 1,800

    ○주민자치위원 책자 제작 1,400

    ○주민자치 유공자 상패 제작

    1,800

    ○우수 주민자치센터 상패 제작

    300

    1,800,000원

    7,000원 * 200부

    100,000원 * 18명

    100,000원 * 3개

    202 여비 5,236 7,480 △2,244

    01 국내여비 5,236 7,480 △2,244

    ○대외협력 업무추진 여비 5,2367,480,000원 * 70%

    301 일반보전금 419,428 419,428 0

    09 행사실비지원금 5,928 5,928 0

    ○전국주민자치박람회 참관 급식비

    1,200

    ○충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참

    가 3,000

    ○군협의회 참석위원 급식비

    1,728

    1,200,000원

    30,000원 * 100명

    8,000원 * 18명 * 12월

    12 기타보상금 413,500 413,500 0

    ○우수 주민자치센터 시상금 1,500

    -최우수 700

    -우 수 500

    -장 려 300

    ○주민자치센터 프로그램 강사수당

    412,000

    700,000원 * 1개소

    500,000원 * 1개소

    300,000원 * 1개소

    412,000,000원

    307 민간이전 31,500 44,100 △12,600

    - 19 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 민간경상사업보조 18,000 30,600 △12,600

    ○주민자치위원 워크숍 18,00018,000,000원

    04 민간행사사업보조 13,500 13,500 0

    ○음성군 주민자치센터 프로그램 경연대회

    13,50013,500,000원

    새마을단체 지원(자체) 303,361 139,369 163,992

    201 일반운영비 1,800 1,800 0

    01 사무관리비 1,800 1,800 0

    ○유공자 표창패 제작 1,800100,000원 * 9명 * 2회

    301 일반보전금 20,480 20,480 0

    12 기타보상금 20,480 20,480 0

    ○새마을회 교육 참석 20,480

    -새마을 중앙교육 교육여비 3,500

    -새마을 중앙교육 교육등록비

    14,280

    -새마을 충북도지회 교육여비

    2,700

    50,000원 * 70명

    204,000원 * 70명

    45,000원 * 60명

    307 민간이전 131,439 117,089 14,350

    02 민간경상사업보조 52,309 38,509 13,800

    ○새마을지도자 대회 6,745

    ○알뜰도서 교환시장 운영 3,000

    ○음성꿈나무 새마을어머니 되어주기

    2,604

    ○제41회 국민독서 경진대회 1,560

    ○행복한 음성만들기 희망의 등불 달아주기

    3,000

    ○읍면 새마을회 운영 사업 32,400

    ○우리의 소원 통일 송편 빚기 사업

    3,000

    6,745,000원

    3,000,000원

    2,604,000원

    1,560,000원

    3,000,000원

    32,400,000원

    3,000,000원

    03 민간단체법정운영비보조 69,130 68,580 550

    ○음성군 새마을회 운영비 보조 69,13069,130,000원

    04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

    ○새마을운동 51주년 새마을의 날 기념식 및 새

    마을지도자 체육대회 10,00010,000,000원

    402 민간자본이전 149,642 0 149,642

    01 민간자본사업보조(자체재원) 149,642 0 149,642

    ○음성군 새마을회관 보수 100,000

    ○음성군 새마을회 차량 구입 29,642

    ○소이면 새마을회 컨테이너 설치

    20,000

    100,000,000원

    29,642,000원

    20,000,000원

    새마을단체 지원(보조) 22,500 22,500 0

    도 9,000

    군 13,500

    - 20 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 22,500 22,500 0

    도 9,000

    군 13,500

    02 민간경상사업보조 22,500 22,500 0

    ○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기

    22,50022,500,000원

    도 9,000

    군 13,500

    새마을지도자 자녀장학금 28,000 29,000 △1,000

    도 14,000

    군 14,000

    301 일반보전금 28,000 29,000 △1,000

    도 14,000

    군 14,000

    02 장학금및학자금 28,000 29,000 △1,000

    ○새마을지도자 자녀장학금 28,00028,000,000원

    도 14,000

    군 14,000

    사회단체지원 4,500 5,432 △932

    201 일반운영비 2,500 3,100 △600

    01 사무관리비 2,500 3,100 △600

    ○유공자 표창패 제작 2,500100,000원 * 25명

    301 일반보전금 2,000 2,332 △332

    09 행사실비지원금 500 0 500

    ○생활공감정책 참여단 교육 참석 500500,000원

    12 기타보상금 1,500 2,332 △832

    ○2021년 도민교육 여비 1,50015,000원 * 100명

    재향군인회 지원 60,740 48,300 12,440

    201 일반운영비 1,300 1,300 0

    01 사무관리비 1,300 1,300 0

    ○보훈의 달 국가 유공자 표창패 제작

    1,300100,000원 * 13명

    307 민간이전 59,440 47,000 12,440

    02 민간경상사업보조 42,640 37,400 5,240

    ○6.25 기념행사지원 15,000

    ○안보활동사업 20,000

    ○재향군인의날 기념식 7,640

    15,000,000원

    20,000,000원

    7,640,000원

    03 민간단체법정운영비보조 16,800 9,600 7,200

    ○재향군인회 운영비 보조 16,80016,800,000원

    바르게살기운동 지원 68,060 66,504 1,556

    201 일반운영비 1,000 1,000 0

    - 21 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 1,000 1,000 0

    ○유공자 표창패 제작 1,000100,000원 * 10명 * 1회

    301 일반보전금 1,000 1,800 △800

    09 행사실비지원금 1,000 1,800 △800

    ○바르게살기운동협의회 교육 참석 1,000

    -전국 핵심인원 교육 800

    -전국 실무자 교육 200

    200,000원 * 4명

    100,000원 * 2명

    307 민간이전 66,060 63,704 2,356

    02 민간경상사업보조 38,252 38,500 △248

    ○제21회 친절봉사대상 시상 및 친절운동

    1,500

    ○제25회 서로사랑하고 칭찬하기 편지글 공모

    2,092

    ○제23집 따뜻한 세상을 위하여 책자 발간

    1,760

    ○2021년 가정사랑릴레이 캠페인 5,000

    ○제23회 바르게살기 가족 한마음다짐대회

    5,000

    ○읍면 바르게살기운동위원회 운영 사업 보조

    15,300

    ○조직강화를 위한 "능력개발" 프로젝트

    5,000

    ○우리고장 음성사랑 실천10대 덕목 전개 사업

    2,600

    1,500,000원

    2,092,000원

    1,760,000원

    5,000,000원

    5,000,000원

    15,300,000원

    5,000,000원

    2,600,000원

    03 민간단체법정운영비보조 27,808 25,204 2,604

    ○바르게살기운동음성군협의회 운영비 보조

    27,80827,808,000원

    민족통일음성군협의회 지원 6,700 6,700 0

    307 민간이전 6,700 6,700 0

    02 민간경상사업보조 6,700 6,700 0

    ○통일 안보현장견학 5,000

    ○민족통일 전국대회 1,700

    5,000,000원

    1,700,000원

    자율방범대 운영 지원 17,500 16,000 1,500

    201 일반운영비 1,500 1,500 0

    01 사무관리비 1,500 1,500 0

    ○모범방범대원 표창패 제작 1,000

    ○자율방범대장 이임공로패 제작

    500

    100,000원 * 10명

    100,000원 * 5명

    301 일반보전금 4,500 4,500 0

    04 자율방범대실비지원 4,500 4,500 0

    ○자율방범대 차량보험료 지원 4,5004,500,000원

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    - 22 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 대외협력 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○자율방범대 직무경진대회 10,00010,000,000원

    402 민간자본이전 1,500 0 1,500

    01 민간자본사업보조(자체재원) 1,500 0 1,500

    ○자율방범대 초소 개선 사업 1,5001,500,000원

    지역공동체 활성화 사업 10,000 10,000 0

    도 3,000

    군 7,000

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    도 3,000

    군 7,000

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○지역공동체 제안 공모사업 10,00010,000,000원

    도 3,000

    군 7,000

    지역공동체 역량 강화 및 지원(지역공동체 컨설팅) 2,500 2,500 0

    도 2,500

    301 일반보전금 2,500 2,500 0

    도 2,500

    12 기타보상금 2,500 2,500 0

    ○지역공동체 컨설턴트 수당 2,5002,500,000원

    도 2,500

    지방공무원 육성 3,150,090 3,100,200 49,890

    직원 후생 복지 증진 2,683,090 2,633,200 49,890

    후생복지 2,596,644 2,514,120 82,524

    201 일반운영비 2,297,250 2,010,700 286,550

    01 사무관리비 429,100 207,050 222,050

    ○직원 하계휴양시설(민박) 임차료

    170,000

    ○직장어린이집 위탁 보육료 250,000

    ○청원경찰 근무복 9,100

    10,000,000원 * 17개소

    250,000,000원

    350,000원 * 26명

    02 공공운영비 8,550 10,050 △1,500

    ○청사 비치용 구급약품 구입

    3,150

    ○휴대폰 사용료 5,400

    -사용료 1,800

    -기본료 3,600

    150,000원 * 21개소

    30,000원 * 5대 * 12월

    60,000원 * 5대 * 12월

    04 맞춤형복지제도시행경비 1,859,600 1,793,600 66,000

    ○맞춤형복지제도 1,498,600

    ○전직원 건강검진 335,000

    ○장제서비스 지원 20,000

    ○출산공무원 축하금 6,000

    1,270,000원 * 1,180명

    250,000원 * 1,340명

    500,000원 * 40명

    300,000원 * 20명

    - 23 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    202 여비 98,394 359,420 △261,026

    01 국내여비 23,394 33,420 △10,026

    ○의전 업무추진 여비 10,276

    ○서무관리 업무추진 여비 11,368

    ○직원 휴양시설 계약추진 여비

    1,750

    14,680,000원 * 70%

    16,240,000원 * 70%

    2,500,000원 * 70%

    03 국외업무여비 10,000 26,000 △16,000

    ○국외연수여비(POOL) 10,00010,000,000원

    04 국제화여비 65,000 300,000 △235,000

    ○국제화여비(POOL) 65,00065,000,000원

    303 포상금 79,000 17,000 62,000

    01 포상금 79,000 17,000 62,000

    ○행복한 직장만들기 시상금 3,000

    -최우수 1,400

    -우 수 1,000

    -장 려 600

    ○장기근속자 국내연수 36,000

    ○군정유공 공무원 국내연수

    40,000

    700,000원 * 2개소

    500,000원 * 2개소

    300,000원 * 2개소

    1,000,000원 * 36명

    1,000,000원 * 40명

    307 민간이전 121,000 118,000 3,000

    07 연금지급금 121,000 118,000 3,000

    ○공무원 재해보상 급여 10,000

    ○공무원 및 공무원가족 사망조위금

    111,000

    10,000,000원

    3,700,000원 * 30명

    309 전출금 1,000 1,000 0

    02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0

    ○공무원자녀 대여 학자금 부담금 1,0001,000,000원

    청사관리 운영 33,020 33,500 △480

    201 일반운영비 33,020 33,500 △480

    01 사무관리비 9,020 10,100 △1,080

    ○당직실 운영관리 2,300

    -침구류 세탁 800

    -소모품 구입 1,500

    ○행정잡지 구독료 3,120

    -자치발전 1,440

    -지방자치 1,680

    ○청사 게양용 및 회의실 비치용 국기 등 구입

    3,600

    800,000원

    1,500,000원

    6,000원 * 20부 * 12월

    7,000원 * 20부 * 12월

    50,000원 * 24매 * 3종

    02 공공운영비 24,000 23,400 600

    ○군청사 무인경비 시스템 24,0002,000,000원 * 12월

    공무원 시상 16,350 15,900 450

    - 24 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 12,850 12,900 △50

    01 사무관리비 12,850 12,900 △50

    ○상장케이스 및 용지 구입

    11,000

    ○으뜸공무원 상패제작

    1,200

    ○열심히 일하는 직원 상패 제작

    600

    ○올해의 Best-Team 온라인 투표 수수료

    50

    10,000원 * 1,100매

    100,000원 * 1명 * 12월

    100,000원 * 6명

    50,000원

    303 포상금 3,500 3,000 500

    01 포상금 3,500 3,000 500

    ○연말 우수공무원 시상 3,000

    ○올 해의 Best-Team 시상 500

    100,000원 * 30명

    500,000원 * 1팀

    공무원 체육행사 37,076 69,680 △32,604

    201 일반운영비 23,676 53,580 △29,904

    01 사무관리비 23,676 43,580 △19,904

    ○담당 읍·면 공직자 한마음 축제 추진

    9,000

    ○전 직원 부서대항 체육대회 개최 820

    -제수용비 500

    -행사 진행요원 급식비 320

    ○도·시군 공무원 체육대회 참가 12,400

    -참가선수 급식비 8,400

    -행사추진비 4,000

    ○청원경찰 한마음 체육대회 참가 1,456

    -참가선수 급식비 1,456

    1,000,000원 * 9개 읍면

    500,000원

    8,000원 * 40명

    8,000원 * 150명 * 7일

    4,000,000원

    8,000원 * 26명 * 7일

    202 여비 12,000 12,000 0

    01 국내여비 12,000 12,000 0

    ○도·시군 공무원 체육대회 참가 여비

    12,00012,000,000원

    303 포상금 1,400 4,100 △2,700

    01 포상금 1,400 4,100 △2,700

    ○전 직원 부서대항 체육대회 포상금 1,400

    -우승 500

    -준우승 300

    -3,4위 400

    -5,6위 200

    500,000원 * 1팀

    300,000원 * 1팀

    200,000원 * 2팀

    100,000원 * 2팀

    교육훈련 467,000 467,000 0

    직원 능력 개발 467,000 467,000 0

    201 일반운영비 187,000 187,000 0

    - 25 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방공무원 육성

    단위: 교육훈련 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 187,000 187,000 0

    ○공무원 교육 위탁비 100,000

    ○교육업무추진 제수용비 2,000

    ○명사초청교육(특급강사) 5,000

    ○직원 역량 강화 워크숍 80,000

    100,000,000원

    2,000,000원

    5,000,000원

    80,000,000원

    202 여비 280,000 280,000 0

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○청원경찰 교육 여비 1,0001,000,000원

    05 공무원 교육여비 279,000 279,000 0

    ○공무원 교육여비(POOL) 279,000279,000,000원

    노사관계 정립 16,600 21,800 △5,200

    노조업무 지원 16,600 21,800 △5,200

    노조업무지원 16,600 21,800 △5,200

    201 일반운영비 16,600 17,300 △700

    01 사무관리비 16,600 16,100 500

    ○공인노무사 자문수당 3,600

    ○공무원단체 업무추진 제수용비 2,000

    ○노사 관련 공무원 직무 역량 강화 교육 워크

    숍 위탁비 9,500

    ○노조 사무실 복사기 임차료

    1,500

    300,000원 * 12월

    2,000,000원

    9,500,000원

    125,000원 * 12월

    자원봉사 활성화 368,856 375,884 △7,028

    국 32,406

    도 25,200

    군 311,250

    자원봉사 지원 368,856 375,884 △7,028

    국 32,406

    도 25,200

    군 311,250

    자원봉사센터 관리 220,044 228,386 △8,342

    201 일반운영비 1,300 1,300 0

    01 사무관리비 1,300 1,300 0

    ○유공 자원봉사자 표창패 제작

    1,300100,000원 * 13명

    303 포상금 1,200 1,200 0

    01 포상금 1,200 1,200 0

    ○자원봉사활동 우수 읍면 포상금 1,200

    -최우수 500

    -우 수 300

    -장 려 200

    -점 프 200

    500,000원 * 1읍면

    300,000원 * 1읍면

    200,000원 * 1읍면

    200,000원 * 1읍면

    - 26 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 자원봉사 활성화

    단위: 자원봉사 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 217,544 221,894 △4,350

    10 사회복지시설법정운영비보조 197,544 201,894 △4,350

    ○음성군 자원봉사센터 운영비 197,544197,544,000원

    11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

    ○우수 봉사자 지원 6,000

    ○음성군 자원봉사자 대회 14,000

    6,000,000원

    14,000,000원

    시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 84,000 84,000 0

    도 25,200

    군 58,800

    307 민간이전 84,000 84,000 0

    도 25,200

    군 58,800

    11 사회복지사업보조 84,000 84,000 0

    ○시군자원봉사센터 봉사활동 지원

    84,00084,000,000원

    도 25,200

    군 58,800

    자원봉사활성화지원(시군) 59,112 58,054 1,058

    국 29,556

    군 29,556

    307 민간이전 59,112 58,054 1,058

    국 29,556

    군 29,556

    11 사회복지사업보조 59,112 58,054 1,058

    ○자원봉사자 코디네이터 지원 59,11259,112,000원

    국 29,556

    군 29,556

    자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군) 5,700 5,444 256

    국 2,850

    군 2,850

    307 민간이전 5,700 5,444 256

    국 2,850

    군 2,850

    11 사회복지사업보조 5,700 5,444 256

    ○자원봉사자 보험료 지원 5,7005,700,000원

    국 2,850

    군 2,850

    다문화 정책 지원 15,000 11,800 3,200

    국 5,000

    도 4,000

    군 6,000

    정착지원업무 추진 15,000 11,800 3,200

    국 5,000

    도 4,000

    군 6,000

    - 27 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 다문화 정책 지원

    단위: 정착지원업무 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    북한이탈주민 정착 지원 사업 10,000 10,000 0

    도 4,000

    군 6,000

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    도 4,000

    군 6,000

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○북한이탈주민 정착 지원사업 10,00010,000,000원

    도 4,000

    군 6,000

    북한이탈주민지원 지역협의회 운영 5,000 1,800 3,200

    국 5,000

    201 일반운영비 2,500 1,800 700

    국 2,500

    01 사무관리비 2,500 1,800 700

    ○북한이탈주민 지역협의회 운영 2,5002,500,000원

    국 2,500

    301 일반보전금 2,500 0 2,500

    국 2,500

    12 기타보상금 2,500 0 2,500

    ○북한이탈주민 자격증 취득 지원 2,5002,500,000원

    국 2,500

    행정운영경비(자치행정과) 68,216,135 71,433,877 △3,217,742

    인력운영비(자치행정과) 67,769,511 71,002,280 △3,232,769

    공무원연금법 적용인건비 63,265,430 66,432,513 △3,167,083

    101 인건비 46,845,644 51,755,945 △4,910,301

    01 보수 43,509,268 47,378,057 △3,868,789

    ○봉급 29,677,643

    -정무직(연봉) 91,233

    -4급(연봉) 433,356

    -5급(연봉) 2,552,463

    -5급상당(30호봉)

    496,820

    -6급상당(25호봉)

    9,691,812

    -7급상당(15호봉)

    8,118,690

    -8급상당(7호봉)

    4,635,488

    -9급상당(6호봉)

    2,234,044

    -지도관(연봉) 278,882

    -지도사(19호봉) 1,009,055

    91,232,800원 * 1명

    86,671,100원 * 5명

    82,337,500원 * 31명

    4,968,200원 * 10명 * 10월

    4,141,800원 * 234명 * 10월

    3,183,800원 * 255명 * 10월

    2,228,600원 * 208명 * 10월

    1,925,900원 * 116명 * 10월

    92,960,500원 * 3명

    3,479,500원 * 29명 * 10월

    - 28 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -연구사(15호봉) 135,800

    ○정근수당 2,086,274

    ○정근수당가산금 648,900

    -25년이상 328,900

    -20년~25년미만 57,200

    -15년~20년미만 79,200

    -10년~15년미만 84,600

    -5년~10년미만 99,000

    ○명예퇴직수당 800,000

    ○관리업무수당 44,714

    -5급(30호봉)

    44,714

    ○시간외근무수당 2,739,643

    -5급(상당) 21,299

    -6급(상당)

    850,122

    -7급(상당)

    836,834

    -8급(상당)

    612,768

    -9급(상당)

    308,920

    -지도사(21호봉이상)

    41,112

    -지도사(20호봉이하)

    54,581

    -연구사 14,007

    ○대우공무원수당 341,127

    -5급상당(30호봉)

    4,788

    -6급상당(28호봉)

    206,404

    -7급상당(22호봉)

    97,928

    -8급상당(15호봉)

    5,861

    -지도사(26호봉)

    24,474

    -연구사(25호봉)

    1,672

    ○가족수당 492,200

    -배우자 200,800

    -기 타 197,400

    -기 타(3자녀 이상)

    94,000

    ○위험근무수당 69,000

    3,395,000원 * 4명 * 10월

    31,294,103,000원 * 40% * 1/6

    130,000원 * 253명 * 10월

    110,000원 * 52명 * 10월

    80,000원 * 99명 * 10월

    60,000원 * 141명 * 10월

    50,000원 * 198명 * 10월

    800,000,000원

    4,968,200원 * 10명 * 10월 * 9%

    14,199원 * 5명 * 30시간 * 10월

    12,110원 * 234명 * 30시간 * 10월

    10,939원 * 255명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 208명 * 30시간 * 10월

    8,877원 * 116명 * 30시간 * 10월

    11,420원 * 12명 * 30시간 * 10월

    10,702원 * 17명 * 30시간 * 10월

    11,672원 * 4명 * 30시간 * 10월

    5,838,400원 * 2명 * 4.1% * 10월

    4,266,300원 * 118명 * 4.1% * 10월

    3,618,900원 * 66명 * 4.1% * 10월

    2,858,900원 * 5명 * 4.1% * 10월

    3,979,500원 * 15명 * 4.1% * 10월

    4,077,600원 * 1명 * 4.1% * 10월

    40,000원 * 502명 * 10월

    20,000원 * 987명 * 10월

    100,000원 * 94명 * 10월

    - 29 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -위험물근무(갑종) 12,000

    -위험물근무(을종) 25,000

    -위험물근무(병종) 32,000

    ○특수업무수당 133,200

    -인사교류수당 55,000

    ·개방형직위 등 수당

    5,000

    ·인사교류 수당 50,000

    -의료업무수당 72,500

    ·보건진료원 50,000

    ·수의직렬 12,500

    ·간호직렬 10,000

    -연구업무수당 3,200

    -장려수당 2,500

    ○특수직무수당 396,100

    -민원업무수당 30,000

    -사서수당 1,600

    -비상근무수당 100,000

    -읍면동 근무수당 147,000

    -의사수당 6,500

    ·5급 2,400

    ·6급 600

    ·7급이하 3,500

    -사회복지업무수당 111,000

    ·사회복지업무 84,000

    ·사회복지자격증가산금

    27,000

    ○기술정보수당 193,000

    -기술정보수당 126,300

    ·5급 10,000

    ·6급~7급 66,000

    ·8급~9급 34,000

    ·지도관 1,800

    ·지도사 14,500

    -자격증 가산금 61,500

    ·기술사 2,000

    ·기능장·기사 46,500

    ·산업기사 13,000

    -자동차운전 및 정비 3,200

    ·운전장 1,200

    ·운전원 2,000

    -전산업무수당(3년 이상)

    2,000

    60,000원 * 20명 * 10월

    50,000원 * 50명 * 10월

    40,000원 * 80명 * 10월

    50,000원 * 10명 * 10월

    500,000원 * 10명 * 10월

    250,000원 * 20명 * 10월

    250,000원 * 5명 * 10월

    50,000원 * 20명 * 10월

    80,000원 * 4명 * 10월

    50,000원 * 5명 * 10월

    50,000원 * 60명 * 10월

    20,000원 * 8명 * 10월

    50,000원 * 200명 * 10월

    70,000원 * 210명 * 10월

    80,000원 * 3명 * 10월

    60,000원 * 1명 * 10월

    50,000원 * 7명 * 10월

    70,000원 * 120명 * 10월

    30,000원 * 90명 * 10월

    50,000원 * 20명 * 10월

    30,000원 * 220명 * 10월

    20,000원 * 170명 * 10월

    60,000원 * 3명 * 10월

    50,000원 * 29명 * 10월

    50,000원 * 4명 * 10월

    30,000원 * 155명 * 10월

    20,000원 * 65명 * 10월

    10,000원 * 12명 * 10월

    20,000원 * 10명 * 10월

    50,000원 * 4명 * 10월

    - 30 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○모범공무원 수당 12,500

    ○육아휴직수당 350,000

    ○업무대행수당 10,000

    ○정액급식비 1,300,600

    -일반직 1,255,800

    -기타직 44,800

    ○명절휴가비 3,258,777

    -일반직 3,129,411

    -기타직 129,366

    ○연가보상비 955,590

    -일반직

    881,177

    -기타직

    74,413

    50,000원 * 25명 * 10월

    1,000,000원 * 35명 * 10월

    200,000원 * 5명 * 10월

    140,000원 * 897명 * 10월

    140,000원 * 32명 * 10월

    31,294,103,000원 * 1/12 * 120%

    1,293,658,000원 * 1/12 * 120%

    35,247,070,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일

    2,976,502,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일

    02 기타직보수 3,336,376 4,377,888 △1,041,512

    ○청원경찰 1,359,728

    -기본급 1,078,047

    ·경위(30년이상)

    210,055

    ·경사(23년이상)

    351,576

    ·경장(15년이상)

    135,840

    ·순경(15년미만)

    380,576

    -정근수당 107,805

    -정근수당 가산금 28,500

    ·25년이상 13,000

    ·20년~25년미만 6,600

    ·15년~20년미만 3,200

    ·10년~15년미만 4,200

    ·5년~10년미만 1,500

    -가족수당 44,800

    ·배우자 12,800

    ·기타 20,000

    ·기타(3자녀 이상)

    12,000

    -반장수당 400

    -조장수당 900

    -시간외근무수당 99,276

    ·경위(30년이상)

    17,885

    ·경사(23년이상)

    29,943

    4,201,100원 * 5명 * 10월

    3,906,400원 * 9명 * 10월

    3,396,000원 * 4명 * 10월

    2,718,400원 * 14명 * 10월

    1,293,658,000원 * 1/6 * 50%

    130,000원 * 10명 * 10월

    110,000원 * 6명 * 10월

    80,000원 * 4명 * 10월

    60,000원 * 7명 * 10월

    50,000원 * 3명 * 10월

    40,000원 * 32명 * 10월

    20,000원 * 100명 * 10월

    100,000원 * 12명 * 10월

    40,000원 * 1명 * 10월

    30,000원 * 3명 * 10월

    11,923원 * 5명 * 30시간 * 10월

    11,090원 * 9명 * 30시간 * 10월

    - 31 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ·경장(15년이상)

    12,098

    ·순경(15년미만)

    39,350

    ○임기제 1,771,648

    -기본급 1,616,670

    ·일반임기제(6급)

    136,640

    ·일반임기제(8급)

    146,940

    ·시간선택제임기제(가급)

    59,780

    ·시간선택제임기제(다급)

    341,950

    ·시간선택제임기제(라급)

    214,300

    ·시간선택제임기제(마급)

    717,060

    -가족수당 36,800

    ·배우자 14,800

    ·기타 12,000

    ·기타(3자녀 이상)

    10,000

    -시간외근무수당 118,178

    ·일반임기제(6급)

    7,266

    ·일반임기제(8급)

    8,838

    ·시간선택제임기제(가급)

    4,260

    ·시간선택제임기제(다급)

    25,431

    ·시간선택제임기제(라급)

    16,409

    ·시간선택제임기제(마급)

    55,974

    ○퇴직금 153,000

    ○고용법정경비 등 52,000

    -기타직 고용보험료 52,000

    10,081원 * 4명 * 30시간 * 10월

    9,369원 * 14명 * 30시간 * 10월

    6,832,000원 * 2명 * 10월

    4,898,000원 * 3명 * 10월

    5,978,000원 * 1명 * 10월

    4,885,000원 * 7명 * 10월

    4,286,000원 * 5명 * 10월

    3,774,000원 * 19명 * 10월

    40,000원 * 37명 * 10월

    20,000원 * 60명 * 10월

    100,000원 * 10명 * 10월

    12,110원 * 2명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 3명 * 30시간 * 10월

    14,199원 * 1명 * 30시간 * 10월

    12,110원 * 7명 * 30시간 * 10월

    10,939원 * 5명 * 30시간 * 10월

    9,820원 * 19명 * 30시간 * 10월

    153,000,000원

    52,000,000원

    204 직무수행경비 2,056,850 2,298,480 △241,630

    01 직책급업무수행경비 79,000 94,800 △15,800

    ○군수 6,500

    ○부군수 4,000

    ○4급(기관장) 8,000

    ○4급(보조기관) 10,500

    ○5급(기관장) 13,500

    650,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 2명 * 10월

    350,000원 * 3명 * 10월

    150,000원 * 9명 * 10월

    - 32 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○5급(보조기관) 32,000

    ○6급(보조기관) 4,500

    100,000원 * 32명 * 10월

    50,000원 * 9명 * 10월

    02 직급보조비 1,575,850 1,748,280 △172,430

    ○군수 5,000

    ○부군수 4,500

    ○4급(상당) 24,000

    ○5급(상당) 105,000

    ○6급(상당) 466,950

    ○7급(상당) 421,600

    ○8,9급(상당) 527,800

    ○서울사무소 및 파견근무

    21,000

    500,000원 * 1명 * 10월

    450,000원 * 1명 * 10월

    400,000원 * 6명 * 10월

    250,000원 * 42명 * 10월

    165,000원 * 283명 * 10월

    155,000원 * 272명 * 10월

    145,000원 * 364명 * 10월

    300,000원 * 7명 * 10월

    03 특정업무경비 402,000 455,400 △53,400

    ○감사담당 4,000

    ○세무담당 52,000

    ○예산담당 10,500

    ○여론동향담당 3,000

    ○대민활동비 332,500

    80,000원 * 5명 * 10월

    100,000원 * 52명 * 10월

    150,000원 * 7명 * 10월

    100,000원 * 3명 * 10월

    50,000원 * 665명 * 10월

    303 포상금 2,841,900 2,679,484 162,416

    02 성과상여금 2,841,900 2,679,484 162,416

    ○성과상여금 2,841,9002,841,899,764원

    304 연금부담금등 11,521,036 9,698,604 1,822,432

    01 연금부담금 9,315,109 7,505,604 1,809,505

    ○연금부담금 9,315,109

    -연금부담금 4,677,030

    -보전금 1,598,505

    -퇴직수당부담금 2,953,309

    -재해부담금 86,265

    4,677,030,000원

    1,598,505,000원

    2,953,309,000원

    86,265,000원

    02 국민건강보험금 2,205,927 2,193,000 12,927

    ○국민건강보험금 2,205,9272,205,927,000원

    국민연금법 적용인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311

    101 인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311

    03 무기계약근로자보수 4,504,081 4,554,392 △50,311

    ○1종 801,321

    -기본급 447,232

    -근속가산금 128,934

    -가족수당 22,320

    ·배우자 7,200

    ·기타 5,520

    ·기타(3자녀 이상)

    9,600

    2,484,620원 * 15명 * 12월

    716,300원 * 15명 * 12월

    40,000원 * 15명 * 12월

    20,000원 * 23명 * 12월

    100,000원 * 8명 * 12월

    - 33 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -위험수당 9,000

    -자격증가산금 3,000

    -명절휴가비 21,000

    -가계보조비 63,000

    -시간외근무수당

    68,508

    -연차유급수당 30,447

    -위탁교육비 500

    -작업복 4,500

    -급량비(조식대) 2,880

    ○2종 1,044,435

    -기본급 599,859

    -근속가산금 172,089

    -가족수당 33,360

    ·배우자 10,080

    ·기타 8,880

    ·기타(3자녀 이상)

    14,400

    -위험수당 1,800

    -자격증가산금 12,600

    -명절휴가비 29,400

    -가계보조비 84,420

    -시간외근무수당

    68,721

    -연차유급수당 36,636

    -위탁교육비 2,100

    -주정차단속 근무복 300

    -시설관리 작업복 3,150

    ○3종 1,808,392

    -기본급 1,104,511

    -근속가산금 242,015

    -가족수당 60,000

    ·배우자 19,680

    ·기타 15,120

    ·기타(3자녀 이상)

    25,200

    -명절휴가비 57,400

    -가계보조비 147,600

    -시간외근무수당

    123,615

    -연차유급수당 73,251

    ○퇴직금 500,000

    ○고용법정경비 등 330,933

    50,000원 * 15명 * 12월

    50,000원 * 5명 * 12월

    700,000원 * 15명 * 2회

    350,000원 * 15명 * 12월

    19,030원 * 15명 * 20시간 * 12월

    101,490원 * 15명 * 20일

    100,000원 * 5명 * 1회

    150,000원 * 15명 * 2회

    8,000원 * 12명 * 30일

    2,380,390원 * 21명 * 12월

    682,890원 * 21명 * 12월

    40,000원 * 21명 * 12월

    20,000원 * 37명 * 12월

    100,000원 * 12명 * 12월

    50,000원 * 3명 * 12월

    50,000원 * 21명 * 12월

    700,000원 * 21명 * 2회

    335,000원 * 21명 * 12월

    18,180원 * 21명 * 15시간 * 12월

    96,920원 * 21명 * 18일

    100,000원 * 21명 * 1회

    150,000원 * 2명 * 1회

    150,000원 * 21명 * 1회

    2,244,940원 * 41명 * 12월

    491,900원 * 41명 * 12월

    40,000원 * 41명 * 12월

    20,000원 * 63명 * 12월

    100,000원 * 21명 * 12월

    700,000원 * 41명 * 2회

    300,000원 * 41명 * 12월

    16,750원 * 41명 * 15시간 * 12월

    89,330원 * 41명 * 20일

    500,000,000원

    - 34 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -국민연금 사용자부담금 208,430

    -고용보험료 사용자부담금 77,175

    -산재보험료 45,328

    ○직무역량강화 워크숍 10,000

    ○국내 선진지 견학 3,000

    ○국외 선진지 견학 6,000

    208,430,000원

    77,175,000원

    45,328,000원

    200,000원 * 50명

    1,000,000원 * 3명 * 1회

    2,000,000원 * 3명 * 1회

    기본경비(자치행정과) 446,624 431,597 15,027

    기본경비 446,624 431,597 15,027

    201 일반운영비 276,684 265,482 11,202

    01 사무관리비 123,440 125,738 △2,298

    ○일반수용비 7,574

    ○급량비 7,380

    ○복사기 임차료 3,960

    ○정수기 임차료(군수실,부군수실,국장실)

    2,400

    ○정수기 임차료(자치행정과)

    1,200

    ○당직수당(일숙직비) 83,070

    ○공기청정기 임차료(군수실,부군수실)

    1,188

    ○행정장비 소모품 구입비 16,668

    -컬러프린터 7,920

    ·토너

    6,336

    ·드럼 1,584

    -일반프린터 4,320

    -복사기(토너 및 드럼)

    2,160

    -FAX 2,268

    7,574,000원

    7,380,000원

    330,000원 * 1대 * 12월

    50,000원 * 4대 * 12월

    50,000원 * 2대 * 12월

    83,070,000원

    33,000원 * 3대 * 12월

    440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%

    440,000원 * 2대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 12대 * 2회 * 90%

    200,000원 * 4대 * 3회 * 90%

    120,000원 * 7대 * 3회 * 90%

    02 공공운영비 153,244 139,744 13,500

    ○공공요금 및 제세(우편요금) 148,500

    ○행정장비 유지보수비 4,744

    -다기능사무기기 2,340

    -프린터 1,120

    -복사기 1,200

    -FAX 84

    148,500,000원

    1,300,000원 * 36대 * 5%

    4,000,000원 * 14대 * 2%

    15,000,000원 * 4대 * 2%

    600,000원 * 7대 * 2%

    202 여비 3,360 4,800 △1,440

    01 국내여비 3,360 4,800 △1,440

    ○행정복지국 업무추진 여비

    1,680

    ○자치행정과 업무추진 여비

    1,680

    2,400,000원 * 70%

    2,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 141,830 141,365 465

    - 35 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 기관운영업무추진비 103,200 103,200 0

    ○군수 55,200

    ○부군수 40,800

    ○행정복지국장 7,200

    4,600,000원 * 12월

    3,400,000원 * 12월

    600,000원 * 12월

    02 정원가산업무추진비 33,830 33,365 465

    ○직원사기진작경비 33,830

    -100명까지 8,000

    -101~300명까지 12,000

    -301명~600명까지 13,500

    -301명~600명까지 330

    80,000원 * 100명

    60,000원 * 200명

    45,000원 * 300명

    30,000원 * 11명

    04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

    ○부서운영업무추진비 4,800400,000원 * 12월

    405 자산취득비 24,750 19,950 4,800

    01 자산및물품취득비 24,750 19,950 4,800

    ○조직개편에 따른 집기 구입 24,750

    -사무용 책상 13,750

    -사무용 의자 11,000

    250,000원 * 55개

    200,000원 * 55개

    - 36 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 미디어정보과

    정책: 군정홍보

    단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 전체

    미디어정보과 5,669,405 6,387,532 △718,127

    도 321,312

    군 5,348,093

    군정홍보 1,042,800 1,045,240 △2,440

    군정홍보물 제작관리 1,042,800 1,045,240 △2,440

    군정홍보 814,840 818,280 △3,440

    201 일반운영비 798,760 796,880 1,880

    01 사무관리비 741,580 739,700 1,880

    ○군정홍보 광고료 702,000

    -신문,배너 광고료 460,000

    -대도시 군정홍보 52,000

    -TV광고료 190,000

    ○정기간행물 구매(연감,월간지)

    3,000

    ○공중파 스팟방송 홍보 20,000

    ○군정광고 시안 도안료 2,000

    ○행정자료용 신문구매 13,500

    -중앙지 3,240

    -지방지 10,260

    ○자매부대 위문지

    1,080

    460,000,000원

    52,000,000원

    190,000,000원

    500,000원 * 6회

    5,000,000원 * 4회

    200,000원 * 10회

    15,000원 * 9개사 * 2부 * 12월

    15,000원 * 19개사 * 3부 * 12월

    15,000원 * 2개사 * 3부 * 12월

    02 공공운영비 57,180 57,180 0

    ○인터넷 통신사 서비스 이용료

    36,000

    ○유선방송 요금(청내) 3,168

    ○웹하드 이용요금 2,040

    ○신문 전자 스크랩 이용료

    15,972

    1,000,000원 * 3개사 * 12회

    264,000원 * 12월

    170,000원 * 12월

    121,000원 * 11개사 * 12월

    202 여비 10,080 14,400 △4,320

    01 국내여비 10,080 14,400 △4,320

    ○군정홍보 업무추진 여비 10,08014,400,000원 * 70%

    203 업무추진비 6,000 6,000 0

    03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

    ○군정홍보 업무추진 활동비 6,0006,000,000원

    홍보물 제작 196,600 189,600 7,000

    201 일반운영비 193,000 186,000 7,000

    01 사무관리비 120,000 116,000 4,000

    ○음성소식지 제작 116,000

    -디자인 편집 18,000

    -인쇄,납품 53,000

    -발송봉투 45,000

    18,000,000원

    53,000,000원

    45,000,000원

    - 37 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 군정홍보

    단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○음성군기 제작 4,0008,000원 * 500매

    02 공공운영비 73,000 70,000 3,000

    ○소식지 우편발송 요금 73,00073,000,000원

    301 일반보전금 3,600 3,600 0

    12 기타보상금 3,600 3,600 0

    ○퀴즈 및 독자마당 당첨자 상품권 지급

    3,60030,000원 * 10명 * 12월

    전광판 홍보 960 960 0

    201 일반운영비 960 960 0

    02 공공운영비 960 960 0

    ○전기요금 96080,000원 * 1개소 * 12월

    온라인을 활용한 홍보 강화 30,400 36,400 △6,000

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○블로그&SNS 콘텐츠 제작 관리 운영

    2,0002,000,000원

    301 일반보전금 28,400 34,400 △6,000

    12 기타보상금 28,400 34,400 △6,000

    ○음성군 블로그 공모전 개최 2,600

    -최우수상 1,000

    -우수상 700

    -장려상 600

    -입선 300

    ○음성군 소셜미디어 기자단 원고료

    24,000

    ○SNS 이벤트 1,800

    1,000,000원 * 1명

    700,000원 * 1명

    300,000원 * 2명

    100,000원 * 3명

    200,000원 * 10명 * 12월

    30,000원 * 20명 * 3회

    영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650

    군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 258,162 285,812 △27,650

    영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650

    201 일반운영비 251,022 235,562 15,460

    01 사무관리비 218,530 203,070 15,460

    ○음성군 홍보영상 외국어 제작(영어,중국어)

    10,800

    ○성우료 5,400

    ○녹음료 3,600

    ○작가료 10,800

    ○CG자막료 3,600

    ○리포터료 10,800

    ○사진영상 모델료 1,800

    ○포토샵 1년 사용료 550

    1,800,000원 * 6월

    450,000원 * 12월

    300,000원 * 12월

    900,000원 * 12월

    300,000원 * 12월

    900,000원 * 12월

    1,800,000원

    550,000원

    - 38 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 영상미디어기록

    단위: 군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정홍보용 제수용비 5,320

    -건전지 600

    -사진액자 1,400

    -사진인화지 및 잉크 1,440

    -군·읍면 게시용 사진 1,400

    -사진 보관용 앨범 480

    ○케이블방송 편집비 12,000

    ○군정홍보영상 송출료 26,400

    ○군정홍보 스팟 제작비 20,000

    ○군정홍보 DVD 영상물 제작 20,000

    ○군정홍보 DVD외국어 영상물 제작

    10,000

    ○군정홍보 및 기록유지 사진 인화료

    8,100

    ○문화예술 콘텐츠 특집 다큐멘터리 제작

    20,000

    ○방송장비 소모품 구매 6,900

    -비디오카메라 배터리 1,350

    -ENG카메라 배터리 3,500

    -무선마이크 건전지 250

    -HD메모리 카드 구매 1,800

    ○경로당 군정홍보 IPTV 설치비

    5,500

    ○경로당 군정홍보 IPTV 이용료

    36,960

    1,000원 * 600개

    7,000원 * 200개

    120,000원 * 12통

    7,000원 * 200매

    20,000원 * 24개

    500,000원 * 24회

    2,200,000원 * 12월

    10,000,000원 * 2회

    20,000,000원

    10,000,000원

    8,100,000원

    20,000,000원

    270,000원 * 5개

    700,000원 * 5개

    5,000원 * 50개

    900,000원 * 2개

    27,500원 * 200개소

    15,400원 * 200개소 * 12월

    02 공공운영비 32,492 32,492 0

    ○인터넷방송 유지보수비(동영상DB)

    7,000

    ○인터넷방송서버 유지보수비 12,000

    ○사진DB 시스템 유지보수비 3,500

    ○인터넷 회선 이용료 792

    ○영상미디어장비 유지비 8,000

    -인터넷운영방송(영상)장비 5,000

    -회의실 및 청사음향 장비 3,000

    ○드론 보험료 1,200

    7,000,000원

    12,000,000원

    3,500,000원

    66,000원 * 12월

    5,000,000원

    3,000,000원

    100,000원 * 12월

    202 여비 7,140 10,200 △3,060

    01 국내여비 7,140 10,200 △3,060

    ○영상미디어 업무추진 여비

    7,14010,200,000원 * 70%

    정보화 및 정보통신 역량 강화 4,339,756 5,023,818 △684,062

    도 321,312

    군 4,018,444

    정보화사업운영 1,053,864 1,157,885 △104,021

    - 39 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화

    단위: 정보화사업운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    전산운영 및 서버관리 633,376 663,195 △29,819

    201 일반운영비 351,410 304,580 46,830

    01 사무관리비 19,370 27,140 △7,770

    ○정보통신실 수용비 900

    ○복사용지 구매

    1,080

    ○공공데이터 품질관리 교육, 홍보물품 구매

    450

    ○정보통신실 복사기 임차료

    4,800

    ○홈페이지 본인확인 서비스 이용요금

    3,600

    ○무인민원발급창구 소모품 구매 8,540

    -복사방해용지 2,310

    -레이저프린터 소모품 4,340

    -편철침 1,890

    1,000,000원 * 90%

    50,000원 * 2박스 * 12월 * 90%

    500,000원 * 90%

    400,000원 * 1대 * 12월

    300,000원 * 12월

    55,000원 * 14대 * 3박스

    310,000원 * 14대

    135,000원 * 14대

    02 공공운영비 332,040 277,440 54,600

    ○행정정보시스템 통합유지보수

    268,800

    ○무인민원발급창구 유지보수

    32,640

    ○무인민원발급창구 전기료

    4,800

    ○대표 홈페이지 유지보수 21,000

    ○무인민원발급창구 무인경비

    4,800

    22,400,000원 * 12월

    160,000원 * 17식 * 12월

    100,000원 * 4대 * 12월

    21,000,000원

    80,000원 * 5대 * 12월

    202 여비 7,434 10,620 △3,186

    01 국내여비 7,434 10,620 △3,186

    ○전산운영 업무추진 여비 7,43410,620,000원 * 70%

    207 연구개발비 51,000 130,000 △79,000

    02 전산개발비 51,000 130,000 △79,000

    ○빅데이터 분석 용역 30,000

    ○직원수첩 앱 기능개선 10,000

    ○새올메신저 기능 고도화 11,000

    30,000,000원

    10,000,000원

    11,000,000원

    308 자치단체등이전 105,532 106,495 △963

    11 공기관등에대한경상적위탁사업비 105,532 106,495 △963

    ○온나라시스템 유지관리 위수탁협약금

    10,000

    ○공통기반시스템 유지보수 위수탁협약금

    88,532

    ○공통기반시스템 서비스데스크 운영 위수탁협

    약금 7,000

    10,000,000원

    88,532,000원

    7,000,000원

    405 자산취득비 118,000 111,500 6,500

    - 40 -

  • 부서: 미디어정보과

    정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화

    단위: 정보화사업운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 자산및물품취득비 118,000 111,500 6,500

    ○행정정보시스템 스토리지 증설

    104,000

    ○통합민원발급기 설치 14,000

    104,000,000원 * 1식

    7,000,000원 * 2대

    업무용 소프트웨어 관리 180,318 139,650 40,668

    201 일반운영비 119,768 87,200 32,568

    01 사무관리비 119,768 87,200 32,568

    ○업무용 소프트웨어 구매 119,768

    -온-나라 기반 소프트웨어 구매(갱신계약1년

    차) 52,200

    -사무용 오피스 통합 패키지(1년차용)

    49,768

    -이미지 편집 프로그램 연간 이용료

    16,500

    -웹 이미지 디자인 통합 패키지

    1,300

    90,000원 * 580본

    248,840원 * 200본

    550,000원 * 30본

    1,300,000원 * 1본

    207 연구개발비 60,550 52,450 8,100

    02 전산개발비 60,550 52,450 8,100

    ○바이러스 백신 사용자용 갱신

    20,350

    ○서버용 백신프로그램 갱신 28,800

    ○홈페


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