Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
DENGAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2016-2021
RPJMD 2016-2021
Visi : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi
dalam Pemenuhan Pelayanan
Publik
Misi 4 Tujuan
Meningkatan Tata kelola Pemerintahan
yang Profesional dan Akutabel untuk
peningkatan Pelayanan Publik
Tujuan Renstra
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Pelayanan
Publik
RENSTRA 2016-2021
VISI :
TERWUJUDNYA LAMONGAN
LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING
MISI 4 :
MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN
PUBLIK
TUJUAN :
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PELAYANAN
PUBLIK
SASARAN STRATEGIS :
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS
BIDANG PEREKONOMIA
N DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM :
PROGRAM FASILITASI DAN
KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS
PEREKONOMIAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 – 2021
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Indikator Kinerja : % Kebijakan Strategis Perekonomian yang ditindaklanjuti
Sasaran :
1. Meningkatkan Perencanaan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian
Fiskla Daerah ;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Kepala Daerah
Sekretaris Daerah (Eselon 2)
Kepala Bagian Perekonomian
(Eselon 3)
Program : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja : % Kebijakan Strategis Perekonomian yang difasilitasi
LANJUTAN
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR PEJABAT
1
Terwujudnya sasaran tanam, produksi dan peternakan sesui dengan Buku Pedoman
Terlaksananya Sosialisasi sasaran tanam, produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan
Jumlah Peserta Sosialisasi
Subbag
SDA
( Eselon IV )
2 Terfasilitasi pengembangan kegiatan pemberdayaan hutan bersama masyarakat
Jumlah Pelaksanaan Monev Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan
Jumlah Monev yang
dilaksanakan
3
Terdistribusinya pupuk bersubsidi sesuai pagu alokasi dan ketersediaannya
Inventarisasi data Evaluasi Pelaporan Pupuk Bersubsidi
Jumlah Dokumen yang
diterbitkan
4
Tersedianya data produksi dan produkstivitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan
Jumlah Pelaksanaan Monev Ketahanan Pangan
Jumlah Pelaksanaan Monev
5
Terlaksanakannya Sosialisasi Ada Gabah mendukung stabilitas pangan nasional
Pelaksanaan Sosialisasi ADA GABAH
Jumlah Peserta Sosialisasi
LANJUTAN
Kepala Sub Bagian SDA
(Eselon IV)
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR Pejabat
1
Tersedianya data Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan Lokasi PKL yang sudah ditetapkan
Jumlah Pelaksanaan Monev Penataan PK-5
Jumlah Monev yang dilaksanakan
Subbag
Industri,
Perdagangan
dan Koperasi
( Eselon IV)
2
Tersediaanya Data Plafon Penyaluran KUR dan Jumlah Nasabah Penerima KUR di Kabupaten Lamongan
Inventarisasi Data Laporan Nasabah Penerima KUR
Jumlah laporan
3 Terlaksananya Kegiatan DBHCHT yang sesuai dengan Juknis
Jumlah Pelaksanaan Monev dan Pelaporan DBHCHT
Jumlah Pelaksanaan Monev
4
Terlaksananya Koordinasi yang dilakukakan dalam rangka stabilisasi perekonomian di Kabupaten Lamongan
Jumlah Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi Perekonomian di Kab. Lamongan
Jumlah Fasilitasi yang dilakukan
LANJUTAN
Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan dan
Koperasi (Eselon IV)
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR PEJABAT
1 Tersedianya aplikasi basis data hidrologi/air tanah
Jumlah Dokumen Hidrologi Potensi Air Tanah
Jumlah Dokumen Hidrologi
yang disusun
Subbag ESDM
dan
Lingkungan
( Eselon IV ) 2 Tersedianya data hasil
Monitoring pengguna air tanah di Kab. Lamongan
Inventarisasi Data Evaluasi Pengguna Air Tanah
Jumlah Dokumen hasil
evaluasi
3 Tersedianya data hasil monitoring dan pengendalian penambangan di Kabupaten Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Batuan
Jumlah Monitoring dan
Pengendalian yang
dilaksanakan
4 Pendistribusian energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran
Jumlah Monitoring distribusi Energi Bersubsidi
Jumlah Pelaksanaan Monev
Kepala Sub Bagian ESDM dan Lingkungan
(Eselon IV)
IKU
9
KINERJA
UTAMA
(TUJUAN/
SASARAN
STRATEGIS)
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI
PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
( % )
PROGRAM/
KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan
% Kebijakan
Perekonomian
Daerah yang
difasilitasi
Kebijakan Perekonomian yang ditindajklanjuti x 100 %
Kebijakan Perekonomian yang difasilitasi
100 100 100 100 100 Pengembangan
Perkinanan
tangkap
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR TARGET 2018
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
dan Meningkatkan Kinerja
Pelayanan Publik
Terwujudnya Kebijakan
Strategis Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
% Kebijakan Perekonomian
Daerah yang difasilitasi
100 %
RENCANA KINERJA TAHUN 2018 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : PAD
Jumlah Thn 2016 : 0,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap .......
Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000
Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi bantuan modal 300 km
Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84%
Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
Indikator Program
12
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akutabel untuk peningkatan
Pelayanan Publik
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN
Sasaran Indikator
Kinerja
Targ
et
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targ
et Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomian
Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi 100
%
Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Bidang Pertanian
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60
Peserta
50,000,000
Fasilitasi
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
4 Kali
Monev
45,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pupuk Bersubsidi
Inventarisasi data
Evaluasi Pelaporan
Pupuk Bersubsidi
1
Dokumen
50,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Ketahanan Pangan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev Ketahanan
Pangan
3 Kali
Monev
35,000,000
Fasilitasi dan
Koordinasi Pedoman
Harga Pokok
Pemerintah Terkait
Pengadaan Beras
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60 Peserta 26,000,000
Sasaran Indikator
Kinerja
Targ
et
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targ
et Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomi
an Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi
100
%
Koordinasi dan
Singkronisasi Penyiapan
Data Hidrologi Potensi
Air Bawah Tanah di
Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen
Hidrologi Potensi Air
Bawah Tanah
1
Dokum
en
53,000,000
Monitoring dan
Pengendalian
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
Inventarisasi Data
Evaluasi
Penggunaan Air
Tanah
1
Dokum
en
25,000,000
Monitoring dan
Pengendalian Usaha
Pertambangan Mineral
Batuan
Jumlah Monitoring
dan Pengendalian
yang dilaksanakan
4 Kali
Monev 48,000,000
Fasilitasi dan
Pemantauan
Pemanfaatan Energi
Bersubsidi
Inventarisasi Data
Pemanfaatan Energi 1
Dokum
en
48,000,000
Sasaran Indikator
Kinerja
Targe
t
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targe
t Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomi
an Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi
100
%
Monitoring dan Evaluasi
Penataan Pedagang Kaki
Lima (PK5) Kabupaten
Lamongan
Jumlah Pelaksanaan
Monev Pedagang
PK-5
2 Kali
Monev
75,000,000
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KUR
Inventarisasi Data
Laporan Nasabah
Penerima KUR
2 Kali
laporan
30,000,000
Pemantauan dan Evaluasi
atas Pelaksanaan Peraturan
Perundang – undangan
dibidang Cukai
Inventarisasi data
dibidang Cukai 1
Dokumen 296,000,000
Stabilitasi Perekonomian
Kabupaten Lamongan
Jumlah Fasilitasi
yang dilakukan
dalam rangka
stabilisasi
Perekonomian di
Kab. Lamongan
2 Kali 288,000,000
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akutabel untuk peningkatan
Pelayanan Publik
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN
Sasaran Indikator
Kinerja
Targ
et
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targ
et Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomian
Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi 100
%
Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Bidang Pertanian
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60
Peserta
50,000,000
Fasilitasi
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
4 Kali
Monev
45,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pupuk Bersubsidi
Inventarisasi data
Evaluasi Pelaporan
Pupuk Bersubsidi
1
Dokumen
50,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Ketahanan Pangan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev Ketahanan
Pangan
3 Kali
Monev
35,000,000
Fasilitasi dan
Koordinasi Pedoman
Harga Pokok
Pemerintah Terkait
Pengadaan Beras
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60 Peserta 35,000,000
Sasaran Indikator
Kinerja
Targ
et
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targ
et Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomi
an Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi
100
%
Koordinasi dan
Singkronisasi Penyiapan
Data Hidrologi Potensi
Air Bawah Tanah di
Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen
Hidrologi Potensi Air
Bawah Tanah
1
Dokum
en
53,000,000
Monitoring dan
Pengendalian
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
Inventarisasi Data
Evaluasi
Penggunaan Air
Tanah
1
Dokum
en
25,000,000
Monitoring dan
Pengendalian Usaha
Pertambangan Mineral
Batuan
Jumlah Monitoring
dan Pengendalian
yang dilaksanakan
4 Kali
Monev 48,000,000
Fasilitasi dan
Pemantauan
Pemanfaatan Energi
Bersubsidi
Inventarisasi Data
Pemanfaatan Energi 1
Dokum
en
63,000,000
Sasaran Indikator
Kinerja
Targe
t
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Uraian Indikator Targe
t Uaraian Indikator Target
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi dan
Pembanguna
n
%
Kebijakan
Strategis
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangun
an yang
ditindaklanj
uti
100
%
Program
fasilitasi dan
Koordinasi
Strategis
Perekonomi
an Daerah
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi
100
%
Monitoring dan Evaluasi
Penataan Pedagang Kaki
Lima (PK5) Kabupaten
Lamongan
Jumlah Pelaksanaan
Monev Pedagang
PK-5
2 Kali
Monev
60,000,000
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KUR
Inventarisasi Data
Laporan Nasabah
Penerima KUR
2 Kali
laporan
30,000,000
Pemantauan dan Evaluasi
atas Pelaksanaan Peraturan
Perundang – undangan
dibidang Cukai
Inventarisasi data
dibidang Cukai 1
Dokumen 296,000,000
Stabilitasi Perekonomian
Kabupaten Lamongan
Jumlah Fasilitasi
yang dilakukan
dalam rangka
stabilisasi
Perekonomian di
Kab. Lamongan
2 Kali 288,000,000
IKU :
PROSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN TARGET 2017
PENINGKATAN : 0 %
REALISASI 100 %
Capaian : 100 %
Kategori : CUKUP
NO URAIAN SATUAN
TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.
% Kebijakan
Strategis
Perekonomian
Daerah yang
difasilitasi
% 100 100 100 100 100 100
DUKUNGAN ANGGARAN
PROGRAM FASILITASI DAN
KOORDINASI STRATEGIS
PEREKONOMIAN DAERAH
ANGGARAN
Rp. 1.069.000.000
REALISASI s/d Bulan September
2018
Rp. 619.153.007
58 %
UPAYA PENCAPAIAN :
1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dengan OPD terkait
2. Telaah kebijakan diBidang Perekonomian Kepada Bapak Bupati
3. Penganggaran fasilitasi dan Koordinasi
KENDALA :
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Teknis Kegiatan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir
RPJMD/RENSTRA ( % )
Realisasi ( % )
Tingkat Kemajuan
( % )
1 2 3 4 5
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan
% Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi 100 100 -
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th. 2017
Realisasi Nasional Ket. (+/-)
1 2 3 4 5
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan
% Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi
100 0
Tidak ada Program
Nasional yang dilaksanakan
PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (2/2)
25 Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran / Program
Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi sampai bulan
September
Capaian
Sasaran 1 Terwujudnya
Kebijakan Strategis Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
% Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti
100 %
50 %
50 %
1,069,000,00
0
619,153,007
58 %
Program 1.1 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah
% Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi
100 %
50%
50 %
1,069,000,00
0
619,153,007
58 %
ALOKASI SASARAN TAHUN 2018
Keterangan :
Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti
1,069,000,000 100 %
SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA (%) ANGGARAN (%)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIA
N Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti
100 100 100 1,505,000,000 1,438,711,000 95.60
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
MONITORING KINERJA TAHUN 2018
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI S/D Bulan
September 2018 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % 58 %
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )
Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis
Perekonomian
Daerah
Prosentasi Kebijakan
Strategis Bidang
Perekonomian yang
difasilitasi
100 % 50 % Fasilitasi dan
Koordinasi
Kebijakan
Bidang
Pertanian
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60
Peserta
0 50,000,000 15,237,300
Fasilitasi
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev
Pengembanga
n Potensi
Sumber Daya
Hutan
4 Kali
Monev
2 Kali
Monev
45,000,000 23,800,000
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pupuk
Bersubsidi
Inventarisasi
data Evaluasi
Pelaporan
Pupuk
Bersubsidi
1
Dokume
n
0 50,000,000 24,567,100
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )
Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis
Perekonomian
Daerah
Prosentasi Kebijakan
Strategis Bidang
Perekonomian yang
difasilitasi
100 % 50 % Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Ketahanan
Pangan
Jumlah
Pelaksanaan
Monev
Ketahanan
Pangan
3 Kali
Monev
2 Kali
Monev 35,000,000 20,776,400
Koordinasi dan
Singkronisasi
Penyiapan Data
Hidrologi Potensi
Air Bawah
Tanah di
Kabupaten
Lamongan
Jumlah
Dokumen
Hidrologi
Potensi Air
Tanah
1
Dokume
n
0 53,000,000 4,525,000
Monitoring dan
Pengendalian
Pemanfaatan Air
Bawah Tanah
Inventarisasi
data Evaluasi
Penggunaan
Air
1
Dokume
n
1 Dokumen 25,000,000 24,160,000
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pedoman Harga
Pokok
pemerintah
Terkait
Pengadaan
Beras
Jumlah Peserta
Sosialisasi
60
Peserta
60 Peserta 26,000,000 26,000,000
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )
Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah
Prosentasi Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi
100 % 100 % Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Batuan
Jumlah
Monitoring dan
Pengendalian
yang
dilaksanakan
4 Kali Monev
3 Kali Monev 48,000,000 14,800,000
Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Bersubsidi
Inventarisasi
data
Pemanfaatan
Energi
1 Dokumen
0 63,000,000 35,665,607
Monitoring dan Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PK5) Kabupaten Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Monev Penataan PK-5
2 Kali Monev
1 Kali Monev 75,000,000 20,250,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR
Inventarisasi Data Laporan Nasabah Penerima KUR
2 Kali laporan
0 30,000,000 20,436,600
Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan dibidang cukai
Inventarisasi Data dibidang Cukai
1 Dokumen
0 296,000,000 232,450,000
Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan
Jumlah Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi Perekonomian di Kab. Lamongan
2 Kali 0 288,000,000 156,485,000
NO. AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN ( % ) Target PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
TW I TW II TW III TW IV Melakukan Sosialisasi
Buku Pedoman
Intensifikasi
0 0 0 100 60 Peserta Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Kebijakan Strategis
Perekonomian
Daerah
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kebijakan Bidang
Pertanian
50,000,000
Melakukan Monitoring,
Evaluasi Potensi Sumber
Daya Hutan
15 20 40 25 4 kali Monev Fasilitasi
Pengembangan
Potensi Sumber
Daya Hutan
45,000,000
Melakukan Koordinasi
dan Sikronisasi
Penyiapan data Hidrologi
Potensi Air bawah Tanah
berbasis Website
0 0 0 100 1 Dokumen Koordinasi dan
Singkronisasi
Penyiapan Data
Hidrologi Potensi
Air Bawah Tanah di
Kabupaten
Lamongan
53,000,000
Melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi PK-5
0 50 0 50 2 kali Monev Monitoring dan
Evaluasi Penataan
Pedagang Kaki
Lima (PK5)
Kabupaten
Lamongan
75,000,000
Melaksanakan
Koordinasi dan Rapat
Terkait KUR
5 10 27 58 2 Laporan Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan KUR 30,000,000
NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
Target PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) TW I TW II TW III TW IV Melakukan Monitoring
dan Pengendalian
Penggunaan dan
Pemanfaatan ABT dan
Inventarisasi Data
24 22 27 27 1 Dokumen Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Kebijakan Strategis
Perekonomian
Daerah
Monitoring dan
Pengendalian
Pemanfaatan Air
Bawah Tanah 25,000,000
Melakukan Monitoring
dan Pengendalian
25 25 25 25 4 Kali Monitoring Monitoring dan
Pengendalian
Usaha
Pertambangan
Mineral Batuan
48,000,000
Melakukan Monitoring,
Inventarisasi data
Evaluasi dan Pelaporan
Pupuk bersubsidi
25 25 25 25 1 Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Pupuk
Bersubsidi
50,000,000
Melakukan Monitoring,
Inventarisasi data
Evaluasi dan Pelaporan
Ketahanan pangan
15 35 20 30 1 Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Ketahanan Pangan
35,000,000
Pemantauan dan
Evaluasi atas
Pelaksanaan Peraturan
Perundang – undangan
dibidang Cukai
0 0 50 50 2 kali Monev Pemantauan dan
Evaluasi atas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang –
undangan dibidang
Cukai
296,000,000
NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
Target PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) TW I TW II TW III TW IV melaksanakan Sosialisasi
ada Gabah
0 100 0 0 60 Peserta Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Kebijakan Strategis
Perekonomian
Daerah
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pedoman Harga
Pokok Pemerintah
Terkait Pengadaan
Beras
26,000,000
Inventarisasi Data
pemantauan Energi
Bersubsidi
0 0 50 50 1 Dokumen Fasilitasi dan
Pemantauan
Pemanfaatan
Energi Bersubsidi
48,000,000
Melakukan Fasilitasi dan
Koordinasi terhadap
Stabilisasi Perekonomian
Kabupaten Lamongan
15 35 20 30 2 Fasilitasi Stabilitasi
Perekonomian
Kabupaten
Lamongan
288,000,000