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OMDH OFICIALIA MAYOR DE OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

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OMDH

OFICIALIA MAYOR DE OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANODESARROLLO HUMANO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

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OMDH

MISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

“El Gobierno Municipal tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, prestando servicios de calidad a la comunidad, promoviendo la participación activa de cada ciudadano en la planificación y consecución del desarrollo integral del Municipio y, proyectando a Santa Cruz como una ciudad solidaria, vanguardista y progresista.”

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OMDH

DESARROLLO HUMANO

Conceptualmente: Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente y el nivel de bienestar. Representa un proceso a la vez que un fin.

En todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente:

1) viva una vida larga y saludable, 2) tenga conocimientos y 3) acceso a recursos necesarios para un nivel de

vida decente.

En definitiva, el Desarrollo Humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. (Fuente: PNUD).

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OMDH

OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANOOFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO

Dir. Género Bs. Dir. Género Bs. 5.881.890,005.881.890,00

Dir. Educación Bs. Dir. Educación Bs. 107.351.514,00107.351.514,00

Dir. Salud Bs. Dir. Salud Bs. 162.923.678,00162.923.678,00

Dir. Deporte Bs. Dir. Deporte Bs. 6.462.461,006.462.461,00

PRESUPUESTO POR DIRECCIÓNPRESUPUESTO POR DIRECCIÓN

Total Bs. Total Bs. 284.159.928,00284.159.928,00

EDUCACION 107.351.514

38%

DEPORTE 6.462.461

2%

GENERO 5.881.890

2%

OMDH 1.540.385

1%

SALUD 162.923.678

57%

O.M.D.H. Bs. O.M.D.H. Bs. 1.540.385,00 1.540.385,00

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OMDH

OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANOOFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANORESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

GESTIÓN 2009GESTIÓN 2009

PROGRAMAS CONTINUIDAD RECURRENTES NUEVOSGastos. Func.

SUB-TOTAL

OMDH 1.540.385 1.540.385SALUD 20.300.000 3.636.754 138.986.924 162.923.678EDUCACION 30.000.000 55.025.000 22.326.514 107.351.514DEPORTE 2.246.165 4.216.296 6.462.461GENERO 327.438 290.800 5.263.652 5.881.890

TOTAL Bs. 52.873.603 58.952.554 170.793.386 1.540.385 284.159.928

Inversiones ejecutadas por SEPES: Bs. 216,517,663

Total Inversiones en Desarrollo Humano: Bs. 500,677,591

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OMDH

DIRECCION MUNICIPAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUDSALUD

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OMDH

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD

• Mejorar la calidad de atención médica de la población en general, a través de la provisión de infraestructura física, equipamiento médico, materiales e insumos, requeridos para el buen funcionamiento de todos los Hospitales y Centros de Salud del Sistema Municipal de salud.

• Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por medio de acciones de salud preventivas, de promoción y curativas, mediante una adecuada coordinación interinstitucional y a través de las redes de salud con participación de la Red Social.

DMS

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OMDH

RESUMEN PRESUPUESTO RESUMEN PRESUPUESTO

DESCRIPCION PPTO. 2009PROYECTOS DE CONTINUIDAD 20.300.000PROYECTOS RECURRENTES 3.636.754PROYECTOS NUEVOS 138.986.924

TOTAL Bs. 162.923.678

DMS

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OMDH DMDMSS

PROGRAMAS DE CONTINUIDAD PROGRAMAS DE CONTINUIDAD

1.130.000

Instrumental Médico para 20 Nuevos Centros de Salud 500.000

Instrumental Médico para 6 Hospitales 360.000

Instrumental Médico para 4 Redes de Salud 140.000

Repuesto para Equipos Médicos de Hospitales ( a Demanda) 130.000

19.170.000

Mobiliario Hospitalario para los 6 Hospitales 900.000

Mobiliario Hospitalario para los 20 Centros Nuevos de Salud 1.800.000

Mobiliario Hospitalario para 4 Redes de Salud 400.000

Ascensor para el Hospital de la Mujer 320.000

Equipos Médicos y de Laboratorio para los 20 Centros Nuevos de Salud 3.340.000

Equipos Médicos y de Laboratorio para los 6 Hospitales 1.560.000

Equipos Médicos y de Laboratorio para las 4 Redes 720.000

Equipos Médicos y de Laboratorio para Hospitales y Redes 10.000.000

Handys para Centros de Salud 112.140

Handys para Emergencia de Hospitales 10.680

Handys para Gerencias de Red. 7.180

20.300.000

TOTAL(Bs.)

JUSTIFICACIÓN

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OMDH

3 HOSPITALES DISTRITALES DE SEGUNDO NIVEL (SEPES)3 HOSPITALES DISTRITALES DE SEGUNDO NIVEL (SEPES)

3 HOSPITALES DISTRITALES 3 HOSPITALES DISTRITALES DE SEGUNDO NIVELDE SEGUNDO NIVEL Distritos 6, 8 y 10

Monto del Proyecto: Bs. 88.683.818,00

DMS

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OMDH DMS

20 CENTROS DE SALUD “12 Hrs.”, PRIMER NIVEL (SEPES)20 CENTROS DE SALUD “12 Hrs.”, PRIMER NIVEL (SEPES)

CENTROS DE SALUD “12 Hrs.”CENTROS DE SALUD “12 Hrs.”

Monto del Proyecto: Bs. 13.438.609,00

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OMDH

PROYECTOS DE CONTINUIDAD - OBRAS CON CONTRATO (SEPES)PROYECTOS DE CONTINUIDAD - OBRAS CON CONTRATO (SEPES)

DMS

CONCLUSION QUIRÓFANOS CONCLUSION QUIRÓFANOS

HSJDD HSJDD

EDIF. MEDICINA NUCLEAR EDIF. MEDICINA NUCLEAR

HSJDDHSJDD

Monto: Bs. 501.500,05Monto: Bs. 501.500,05 Monto: Bs. 1.138.944,18Monto: Bs. 1.138.944,18

AMPLIACIÓN BANCO AMPLIACIÓN BANCO

DE SANGRE DE SANGRE

Monto: Bs. 632.499,94Monto: Bs. 632.499,94

CONSTR. Y REFACCIÓN CONSTR. Y REFACCIÓN CENTROS DE SALUD CENTROS DE SALUD

FAMILIARES Y COMUNITARIOSFAMILIARES Y COMUNITARIOS

Monto: Bs. 1.655.425,62Monto: Bs. 1.655.425,62

AMPLIACION CENTRO DE AMPLIACION CENTRO DE SALUD VIDA Y ESPERANZASALUD VIDA Y ESPERANZA

Monto: Bs. 448.640,25Monto: Bs. 448.640,25

AMPLIACION Y AMPLIACION Y REFACCION HSJDD REFACCION HSJDD

Monto: Bs. 347.236,05Monto: Bs. 347.236,05

REFACCION HOSPITAL REFACCION HOSPITAL DE LA MUJER DE LA MUJER

Monto: Bs. 314.058,25Monto: Bs. 314.058,25

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OMDH

PROYECTOS RECURRENTES PROYECTOS RECURRENTES

DMS

Oxigeno para Hospitales y Redes de Salud. 3.636.754

3.636.754

TOTAL(Bs.)

JUSTIFICACIÓN

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OMDH

PROYECTOS NUEVOSPROYECTOS NUEVOSDESCRIPCION CATEGORIA TOTAL (Bs.)

PROGRAMAS NUEVOS 17.673.678

SALUD FUNCIONAMIENTO Y ACTIVOS 116.390

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AL MENOR DE 2 AÑOS 3.600.000

CAMPAÑA DE INMUNIZACION CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES 728.230

CONST. HOSP. FRANCES (COMPONENTE II Y III) 3.067.365

FORTALECIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE EQUIPOS MEDICOS 1.078.462

FORTALECIMIENTO SISME 2.164.951

IMPL. CONSOLIDACION Y FORTAL. DE LAS FARMACIAS INSTIT. MCPLES. 50.000

PROGRAMA DE APOYO A EMERGENCIAS 57.619

PROGRAMAS DE APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

REDES SOCIALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION AL 1ER NIVEL 280.000

SUPERV. Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ADM. HOSP. Y REDES 5.272.000

CAPACITACION EN LA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 1.058.661

FUNCIONAMIETNO HOSPITALES Y REDES DE SALUD 60.663.246

GASTOS OPERATIVOS DEL BANCO DE SANGRE REGIONAL 1.334.918

GASTOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL DE NIÑOS 3.089.100

GASTOS OPERATIVOS HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND 4.922.949

GASTOS OPERATIVOS HOSPITAL FRANCES 4.917.676

GASTOS OPERATIVOS HOSPITAL JAPONES 19.358.247

GASTOS OPERATIVOS HOSPITAL ONCOLOGICO 6.986.734

GASTOS OPERATIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 15.319.896

GASTOS OPERATIVOS RED METROPOLITANA DE SALUD CENTRO 1.381.901

GASTOS OPERATIVOS RED METROPOLITANA DE SALUD ESTE 1.257.541

GASTOS OPERATIVOS RED METROPOLITANA DE SALUD NORTE 1.085.893

GASTOS OPERATIVOS RED METROPOLITANA DE SALUD SUR 1.008.389

SEGUROS 60.650.000

SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 58.500.000

SEGURO UNIVERSAL MUNICIPAL (SEGURO UNIVERSAL SANTA CRUZ) 2.150.000

TOTAL NUEVOS (Bs.) 138.986.924

DMS

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OMDH

FISIOTERAPIA Y AUDITORIO (SEPES)FISIOTERAPIA Y AUDITORIO (SEPES)

DMS

HOSPITAL MUNICIPAL JAPONESHOSPITAL MUNICIPAL JAPONESFISIOTERAPIAFISIOTERAPIAAUDITORIOAUDITORIOSup. Construcción: 575,42 M2Sup. Construcción: 575,42 M2Cap. auditorio: 250 PersonasCap. auditorio: 250 PersonasSup. Construcción: 3.659,50 M2Sup. Construcción: 3.659,50 M2

Monto del proyecto: Bs. 1.500.000.-Monto del proyecto: Bs. 1.500.000.-

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OMDH DMS

HOSPITAL MUNICIPAL DE NIÑOSHOSPITAL MUNICIPAL DE NIÑOSSup. Construcción: 3.659,50 M2Sup. Construcción: 3.659,50 M2

UTI:UTI: Atención de pacientes graves y complejos con insuficiencia Atención de pacientes graves y complejos con insuficiencia respiratoria, cardiaca, hepática y otros.respiratoria, cardiaca, hepática y otros.

C. HEMATOLOGÍA:C. HEMATOLOGÍA: Servicios de Internación, Diagnostico y Servicios de Internación, Diagnostico y Laboratorio, Tratamiento ambulatorio.Laboratorio, Tratamiento ambulatorio.

Monto del Proyecto: Bs. 2.000.000,00Monto del Proyecto: Bs. 2.000.000,00

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CENTRO DE HEMATOLOGIA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CENTRO DE HEMATOLOGIA INFANTIL (SEPES)INFANTIL (SEPES)

ESTACIONAMIENTO

Sub SueloESTACIONAMIENTOESTACIONAMIENTO

Esquema VolumétricoEsquema Volumétrico

U.T.I.U.T.I.

(Internación y apoyo)(Internación y apoyo)Planta Baja

CENTRO DE CENTRO DE HEMATOLOGIA INFANTIL HEMATOLOGIA INFANTIL (ambulatorio y diagnóstico)(ambulatorio y diagnóstico)

1º Piso

CENTRO DE CENTRO DE HEMATOLOGIA INFANTILHEMATOLOGIA INFANTIL

(Internación)(Internación)

2º Piso

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OMDH DMS

CASA MATERNAL (SEPES)CASA MATERNAL (SEPES)

RED DE SALUD ESTERED DE SALUD ESTEDistrito 7Distrito 7Objetivo: Albergar a madres que tienen Objetivo: Albergar a madres que tienen a sus hijos, internados en el Centro de a sus hijos, internados en el Centro de Salud Nutricional.Salud Nutricional.

Monto del Proyecto: Bs. 260.000,00Monto del Proyecto: Bs. 260.000,00

Page 18: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH DMS

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SEPES)SAN JUAN DE DIOS (SEPES)

HOSPITAL MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOSHOSPITAL MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOSObjetivo: Brindar atención a pacientes en Objetivo: Brindar atención a pacientes en estado grave y de alta complejidad.estado grave y de alta complejidad.

Monto del Proyecto: Bs. 3.000.000,00Monto del Proyecto: Bs. 3.000.000,00

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OMDH DMS

BUNKER (SEPES)BUNKER (SEPES)

INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO Infraestructura para la instalación del Acelerador LinealInfraestructura para la instalación del Acelerador Lineal

Monto del Proyecto: Bs. 1.050.000,00Monto del Proyecto: Bs. 1.050.000,00

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OMDH DMS

MORGUE Y CREMATORIO MUNICIPAL DE MORGUE Y CREMATORIO MUNICIPAL DE HOSPITALES (SEPES) HOSPITALES (SEPES)

MORGUE Y CREMATORIO MUNICIPAL MORGUE Y CREMATORIO MUNICIPAL

Monto del Proyecto: Bs. 800.000,00Monto del Proyecto: Bs. 800.000,00

Page 21: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

DIRECCION MUNICIPAL DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTEDE DEPORTE

Page 22: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTE

• Gestionar, planificar y ejecutar programas integrales de recreación,

formación y especialmente de carácter deportivos, orientados a motivar la participación y desarrollar el sentido competitivo de toda la población en general y en especial de la niñez y juventud, los niños de la calle, los discapacitados y otros en todos los barrios de la ciudad.

• Apoyar de manera operativa y económica en la realización de eventos

deportivos organizados por instituciones benefactoras y/o dedicadas al fomento deporte, galardonando con el “PREMIO AL MERITO DEPORTIVO MUNICIPAL”, a los mejores deportistas del Municipio cruceño.

• Mejorar la calidad de vida de la población en general, a través de la dotación y mantenimiento oportunos de infraestructura física, material deportivo y equipamiento requeridos para el buen funcionamiento de todos los establecimientos deportivos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra.

DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTEDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTE

Page 23: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

RESUMEN PRESUPUESTO RESUMEN PRESUPUESTO

DESCRIPCION PRESUPUESTO 2009PROYECTOS DE CONTINUIDAD 2.246.165PROYECTOS NUEVOS 4.216.296

TOTAL Bs. 6.462.461

DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTEDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTE

Page 24: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDHDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTEDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTE

Demanda Vecinal Deportiva 2007, 1.247.632

Iluminación de Canchas Polifuncionales 998.533

2.246.165

TOTAL (Bs.)

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

JUSTIFICACIÓN

PROYECTOS DE CONTINUIDADPROYECTOS DE CONTINUIDAD

Page 25: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDHDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTEDIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTE

PROYECTOS NUEVOSPROYECTOS NUEVOSDE S C R IP C ION C ATE G OR IA TOTAL (B s .)

PROGRAMAS NUEVOS 3.716.296

DEPORTE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVOS 127.700

CAMPEONATOS DE CLUBES CAMPEONES DE LIGAS DE BARRIO 37.000

CAMPEONATOS SECTORIALES Y DISTRITALES 415.000

CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL 50.000

COBERTURA SERVICIOS BASICOS CAMPOS DEPORTIVOS 600.000

DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA 294.118

DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION PARA TODOS 195.540

DIA DEL DESAFIO 44.700

ESCUELAS BASICAS DE FORMACION DEPORTIVA RED NORTE Y CENTRO 304.987

ESCUELAS BASICAS DE FORMACION DEPORTIVA RED SUR Y ESTE 304.987

ESCUELAS MUNICIPALES CANTONALES 175.400

FORMACION INTEGRAL INFANTO-JUVENIL 271.333

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIENTILES 288.200

JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 58.500

PREMIO MUNICIPAL AL MERITO DEPORTIVO 29.700

REDES MUNICIPALES DE LA RECREACION DEPORTIVA 319.131

PARQUES RECREACION Y SALUD 100.000

CAPACITACION EN RECURSOS HUMANOS 50.000

VUELTA CICLISTA A SANTA CRUZ 50.000

REFACCION DE CANCHAS POLIFUNCIONALES 500.000

REFACCION DE CANCHAS POLIFUNCIONALES 500.000

TOTAL NUEVOS (Bs.) 4.216.296

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OMDH

PISTAS ATLETICAS DE 200 MTS. (SEPES)PISTAS ATLETICAS DE 200 MTS. (SEPES)

- Área 105 x 77 mts. = 7.350 M2 - Área 105 x 77 mts. = 7.350 M2 (Baños, Vestuarios, Oficinas, Snack, (Baños, Vestuarios, Oficinas, Snack, Depósitos, Graderías – Capacidad 200 Depósitos, Graderías – Capacidad 200 personas y Estacionamiento Vehicular)personas y Estacionamiento Vehicular)

Monto de la Pista: Bs. 214.248,94Monto de la Pista: Bs. 214.248,94

DMD

Proyectos NuevosProyectos Nuevos

Page 27: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH DMD

COLISEOS (SEPES) COLISEOS (SEPES)

Área 80 x 60 mts. = 4.800 M2 Área 80 x 60 mts. = 4.800 M2 (Baños, Vestuarios, Oficinas, Boleterías, (Baños, Vestuarios, Oficinas, Boleterías, Enfermería, Snack, Depósitos, Graderías – Enfermería, Snack, Depósitos, Graderías – Capacidad 2.500 personas, Estacionamiento Capacidad 2.500 personas, Estacionamiento vehicular).vehicular).

Monto del Proyecto: Bs. 3.695.986,00Monto del Proyecto: Bs. 3.695.986,00

Proyectos NuevosProyectos Nuevos

Page 28: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

ESTADIO DISTRITAL (SEPES)ESTADIO DISTRITAL (SEPES)

DMD

Área 230 x 155 mts. = 35.650 M2 (Área 230 x 155 mts. = 35.650 M2 (Baños, Baños, Vestuarios, Boleterías , Oficinas, Enfermería, Vestuarios, Boleterías , Oficinas, Enfermería, Gendarmerías, Snack, Depósitos, Pista Gendarmerías, Snack, Depósitos, Pista Atlética p/ 8 carriles, Graderías – Capacidad Atlética p/ 8 carriles, Graderías – Capacidad 3.328 personas, Estacionamiento vehicular y 3.328 personas, Estacionamiento vehicular y de Buses).de Buses).

Monto del proyecto: Bs. 10.469.950,00Monto del proyecto: Bs. 10.469.950,00

Proyectos NuevosProyectos Nuevos

Page 29: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

DIRECCION DE GENERO Y DIRECCION DE GENERO Y ASUNTOS GENERACIONALESASUNTOS GENERACIONALES

DMG

Page 30: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA

DIRECCION MUNICIPAL DE GENERO Y ASUNTOS GENERACIONALES

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la protección y defensa socio jurídica de los derechos.

• Ejecutar Programas dirigidos a la protección de la sociedad para la disminución de índices de violencia intra familiar

DIRECCION DE GENERO DIRECCION DE GENERO

Page 31: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

RESUMEN PRESUPUESTO RESUMEN PRESUPUESTO

DESCRIPCION PPTO. PROGRAMADOPROYECTOS DE CONTINUIDAD 327.438PROYECTOS RECURRENTES 290.800PROYECTOS NUEVOS 5.263.652

TOTAL Bs. 5.881.890

DIRECCION DE GENERO DIRECCION DE GENERO

Page 32: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

PROGRAMAS DE CONTINUIDADPROGRAMAS DE CONTINUIDAD

Ampliación y Refacción Edificio Central de la Defensoría. 327.438

327.438

JUSTIFICACIÓNTOTAL(Bs.)

DIRECCION DE GENERO DIRECCION DE GENERO

Page 33: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDHDIRECCION DE GENERO DIRECCION DE GENERO

PROGRAMAS RECURRENTESPROGRAMAS RECURRENTES

Pago de Luz, en sede de beneméritos 35.000

Pago de Agua, en sede de benemeritos 29.000

Comedor para beneméritos y Vdas. De beneméritos. 226.800

290.800

TOTAL(Bs.)

JUSTIFICACIÓN

Page 34: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDHDIRECCION DE GENERO DIRECCION DE GENERO

PROGRAMAS NUEVOSPROGRAMAS NUEVOS

DE S C R IP C ION C ATE G OR IA TOTAL (B s .)

PROGRAMAS NUEVOS 5.163.652

GENERO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVOS 251.900

CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCION A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL 314.000FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE RESTITUCION DE DERECHOS EN DIFERENTES CENTROS Y HOGARES. 200.000

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE GENERO Y GENERACIONALES 50.000

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE LOS SLI. 507.402

IMPLEMENTACION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA INDIGENTES. 145.000

PROGRAMA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. 49.100

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENCIADA 53.333

PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE GENERO. 73.333

PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTA CRUZ. 230.000

PROGRAMA DE REHABILITACION DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES 1.000.000

PROYECTO DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 2.030.000

PROYECTO DE FOMENTO DE MUJERES TRABAJADORAS 62.083

PROYECTO DE RESCATE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE VIVEN EN SITUACION DE CALLE. 140.000

PROYECTO SOCIEDUCATIVO PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY. 57.500

REFACCION REFUGIO TRANSITORIO A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL 100.000

REFACCION REFUGIO TRANSITORIO A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL 100.000

TOTAL NUEVOS (Bs.) 5.263.652

Page 35: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH DMG

AMPLIACION DE LA DEFENSORIAAMPLIACION DE LA DEFENSORIA

Of. Administrativas y Salas de Of. Administrativas y Salas de capacitación para recreación de capacitación para recreación de Niños, Adolescentes y personas Niños, Adolescentes y personas de la 3ra. Edad.de la 3ra. Edad. Monto del Proyecto: Bs. Monto del Proyecto: Bs. 900.000,00900.000,00

Ampliación

Proyectos NuevosProyectos Nuevos

Page 36: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

DIRECCION MUNICIPAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONEDUCACION

Page 37: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

• Mejorar la calidad educativa de la población en general, a través de la dotación y mantenimiento oportunos de infraestructura física, insumos y equipamiento requeridos para el buen funcionamiento de todos los establecimientos educativos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra.

• Gestionar, planificar y ejecutar programas integrales de educación municipal.

• Optimizar recursos destinados a la administración del servicio educativo, mediante la coordinación y elaboración de proyectos educativos con autoridades educativas y representantes de la sociedad civil, que respondan a las necesidades sociales y productivas del Municipio.

DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONDIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

Page 38: OMDH OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

OMDH

RESUMEN PRESUPUESTO RESUMEN PRESUPUESTO DESCRIPCION PPTO. 2009

PROYECTOS DE CONTINUIDAD 30.000.000PROGRAMAS RECURRENTES 55.025.000PROYECTOS NUEVOS 22.326.514

TOTAL Bs. 107.351.514

DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONDIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

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DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONDIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

PROGRAMAS DE CONTINUIDADPROGRAMAS DE CONTINUIDAD (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

PROGRAMAS IMPORTEBs.

DESCRIPCION

MOBILIARIO EDUCATIVO 30.000.000.--

a) Adquisición de mobiliario escolar: 1.020 juegos del nivel inicial 27.000 juegos nivel primario. 4.800 juegos del nivel secundario. 6.000 pizarras para tiza 1.900 pizarras acrílicas 2.000 taburetes para laboratorios Nivel secundario. 2.000 mesas p/docentes 3.000 sillas p/docentes 206 parques infantiles para nivel inicialb) Población Beneficiaria:Nivel Inicial: 12.240 alumnosNivel Primario: 108.000 alumnosNivel Secundario: 34.800 alumnos Total 155.040 alumnos 9.000 Docentes.

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PROYECTOS RECURRENTESPROYECTOS RECURRENTES

DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONDIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

PROGRAMAS IMPORTEBs.

DESCRIPCION

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

55.025.000.--

Provisión diaria de Alimentación Complementaria Escolar (ración líquida y sólida), compuesta por productos lácteos , de harinas integrales y frutas con un contenido nutricional y vitamínico, para beneficiar a 250.000 estudiantes de los niveles inicial y primaria de 575 U.E.M., en los 15 DM.

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PROGRAMAS Y PROYECTOS NUEVOSPROGRAMAS Y PROYECTOS NUEVOS

DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIONDIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION

PROGRAMAS IMPORTEBs.

DESCRIPCION

COBERTURA SERVICIOS BASICOS U.E.M.

7.650.000.-- Pago de servicio de: agua potable, energía eléctrica y telefónico de 768 U.E.M., de los 15 DM.

DOTACION DE CAJA CHICA 3.500.000.-- Recursos asignados para cubrir los gastos operativos de 768 U.E.M., de los 15 DM.

EL DESPERTAR DE UNA REGION Y LA SIRINGA

80.000..-- Para representar 2 sucesos históricos del 26 de febrero y 24 de septiembre.

MONITOREO Y EVALUACION AL PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

52.857.-- Difusión, monitoreo y evaluación al programa de alimentación complementaria escolar para beneficiar a 250.000 alumnos de los niveles inicial y primario de 575 U.E.M., en los 15 DM.

PROGRAMA DE CAPACITACION Y GENERACION DE EMPLEO “FUNDACION AUTAPO”

302.157.-- Dirigido a la capacitación e inserción laboral de 1.000 bachilleres de escasos recursos, establecido mediante Resolución Municipal Nº 234/2006, quienes reciben un incentivo económico para su formación, Capacitación de 1.747 alumnos, inserción laboral de 876 profesionales.

PROGRAMA DE ALFABETIZACION “IRFACRUZ”

50.000.-- Programa de alfabetización y formación que realiza el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFACRUZ), beneficiado a 1.470 alumnos, los cuales han recibido 4.312 cartillas anualmente, establecido mediante, Convenio Nº 26/2006 y Resolución Municipal Nº 270/2006.

PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA P/JOVENES NIVEL SECUNDARIA.

50.000.-- Realización de talleres y ferias educativas sobre los valores morales, dirigido a 75.000 estudiantes del Nivel Secundario de U.E.M., en los 15 DM.

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PROYECTOS IMPORTEBs.

DESCRIPCION

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 10.000.000.--

Adquisición de estantes, libros, equipos de laboratorio, equipos didácticos y mobiliario escolar para el nivel secundario para beneficiar 150.000 alumnos, de los diferentes niveles de formación.

LIMPIEZA DE POZOS Y CAMARAS SEPTICAS 500.000.--

Recursos asignados para destranque sanitario, limpieza de pozos y cámaras sépticas de 400 establecimientos educativos, que benefician a 340.000 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario.

PROGRAMAS Y PROYECTOS NUEVOSPROGRAMAS Y PROYECTOS NUEVOS

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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(SEPES)

INVERSION EN CONSTRUCCION:

Bs. 96.958.059.56

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REFACCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (SEPES)

INVERSION EN REFACCION:

Bs. 13.914.049.54

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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS